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[email protected] LA GERENCIA DEL TIEMPO EN LOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES Ing. Walter Rodríguez Castillejo Profesor Universidad Nacional de Ingeniería

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LA GERENCIA DEL TIEMPO EN LOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

Ing. Walter Rodríguez Castillejo

Profesor Universidad Nacional de Ingeniería

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INDICE• 1.-RESUMEN-PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS• 2.-FLUJOGRAMA:PLANEAMIENTO-ORGANIZACIÓN-PROGRAMACIÓN(EJECUCIÓN) Y CONTROL.• 3.-ORGANIGRAMA FUNCIONAL, PROYECTIZADO Y MATRICIAL Y NIVELES DE

RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO.• 4.-PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.• 5.-PLANEAMIENTO TÁCTICO.• 6.-PLANEAMIENTO OPERATIVO.

-6.1 PLANEAMIENTO EXÓGENO-6.2 PLANEAMIENDO ENDÓGENO-6.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO(EDT) ó WBS(Work Breackdown Structure).-6.4 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (EDO) ó OBS(ORGANIZATION BREACKDOWN STRUCTURE)-6.5 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE RECURSOS(EDR) ó RBS(RESOURCEBREACKDOWN STRUCTURE.)-6.6 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS(EDC) ó COST BREACKDOWN STRUCTURE.

7.-PLANEAMIENTO DE CONTINGENCIA8.-PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

8.1 HOJA DE PROGRAMACIÓN8.2 LÓGICA DE LA RED8.3 MÉTODO DE PRECEDENCIAS8.4 CRONOGRAMA VALORIZADO8.5 CURVA “S” DE COSTOS ACUMULADOS

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1.-RESUMEN• En nuestro país, las obras no se planifican,

programan ni controlan convenientemente por un desconocimiento de las metodologías existentes, de ahí que muchas empresas fracasen por no tener claramente definido los objetivos. Debemos recordar que toda IDEA precede a una ACCIÓN.

• Se presenta a continuación una metodología, que se inicia desde el Planeamiento Estratégico que involucra a la Alta Dirección de la Empresa, para que se definan los objetivos a largo plazo( De 5 a 20 años)

• Luego se desarrolla el Planeamiento Táctico, que es responsabilidad de la Gerencia de línea( Gerente de Producción, Gerente de Finanzas, etc). Se debe elaborar Planeamientos tácticos por cada gerencia de línea y es a mediano plazo( cada 1 a 5 años).

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• El Planeamiento Operativo es desarrollado por el Gerente del Proyecto con el apoyo de todos los involucrados( Cliente, proveedores, subcontratistas, ingenieros de campo, administración, mantenimiento, etc.)

El Planeamiento de Contingencia a nivel operativo es desarrollado por la Gerencia de Proyecto y debe analizar previamente los riesgos cualitativos y cuantitivos. El PC( Plan. De Contingencia) es un cambio muchas veces radical al Plan. Operativo Original.

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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

DIOS( Servir a los demás)(Fin único)

HOMBRE1.-Libertad2.-Razón3.-Talentos

DEMÁS(Involucrados)1.-Usuarios2.-Trabajadores3.-Inversionistas

4.-Proveedores.ORGANIZACIÓN1.-Misión2.-Visión3.-Valores4.-Políticas

PROYECTOS

GERENCIA DE PROYECTOSAreas de Conocimiento

INFRAESTRUCTURA1.-Nueva2.-Existente

PARÁMETROS1.-Costo2.-Tiempo3.-Calidad

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LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

• 1.-La Estructura de Decomposición o Desagregación o Desglose del Trabajo(EDT) ó Work Breackdown Structure(WBS) para manejar el Alcance del Proyecto.

• 2.-El Cronograma ( Redes o grafos de trabajo) para manejar el tiempo.

• 3.-El Presupuesto y flujo de caja para manejar los Costos.• 4.-Las especificaciones técnicas, gráfico Pareto y diagrama

Causa-efecto para manejar la calidad.• 5.-La matriz de Responsabilidades para manejar los

RRHH.• 6.-Plan de respuesta( Análisis de Montecarlo y árbol de

decisiones) para manejar los riesgos.

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LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

• ALCANCE TIEMPO

RED O GRAFO (Cronograma)EDT (WBS)

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LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

• COSTO CALIDAD

% CostosAcumulados

PRESUPUESTO Tiempo

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS(Diagrama de Control de Performance)

Tiempo

Xprom

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LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

• RECURSOS HUMANOS(RRHH) RIESGO

PLAN DE RESPUESTAANÁLISIS DEL ARBOL DE DECISIONE

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

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PROCESOS MEDULARES( BASE) Y FACILITADORES( AUXILIARES) DE LA

GERENCIA DE PROYECTOS

• PROCESOS MEDULARES

Gerenciar el alcance Gerenciar el tiempo Gerenciar el costo Gerenciar la calidad

Plan y control

INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS ÉXITO

Gerenciar el RRHHGerenciar la comuni

caciónGerenciar el riesgo

Gerenciar lasadquisiciones

PROCESOS AUXILIARES

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2. GERENCIA DEL TIEMPO: PLANEAMIENTOORGANIZACIÓN-PROGRAMACIÓN (EJECUCIÓN)Y

CONTROLPLANEAMIENTOY ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS

3.-OperativoPlan. Exógeno-Endógeno-EDT-EDO-EDR- EDC)

4.-De contingencia

CONTROL O VERIFICACIÓN1.-Control del Programa en P3 o MSProject, semanalmente y Reprogramación de saldos de obra.2.-Control curva S de Costos y HH( 2.1CPTR(Realizado o Valor Ganado) vs CPTP(Programado) : Avances o atrasos físicos de Obra. 2.2 CPTR vs CRTR(Valor real): Ganancias y pérdidas económicas. Evaluaciones semanales.3.-Control de Producción por Commodity(Fases) y Sub commodity( sub-fases): Programado vs Real. Evaluaciones diarias4.-Control de Productividad-Rendimiento y Velocidad de Producción por Fases y Subfases. Evaluaciones diarias.6.-Benchmarking interno( Indices de Productividad e Indices de Rendimiento)6.-Mejoramiento Continuo de Productividad: KAIZEN( Revisión de ciclos de trabajo-Tiempos Contributorios-Tiempos No Contributorios o Improductivos y Tiempos Productivos).

RETROALIMENTACIÓN

(FEEDBACK)

• PROGRAMACION ó EJECUCIÓN• 1.-Lógica de la red: Flujogramas.• 2.-Hoja de Programación y Ley de

Pareto.• 3.-Lógica de la red( Flujograma,

Matriz de Precedencias, Red de flechas)

• 4.-Elaboración de red PERT/CPM en Primavera Project Planner ó MSPROJECT 2000 o 2002. Reporte de recursos(Mano de Obra-Materiales)-Flujo de Caja y Hoja de Riesgo.

• 5.-Curva S de Horas-Hombre y/o Costo.

• 6.-Programa de las 3 semanas 3Week Look Ahead Planning.

• 7.-Last Planner(Ultimo Programador)

PLANEAMIENTOEMPRESARIAL

1.-Estratégico 2.-Táctico

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3.-ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y

CONTROL DEL PLANEAMIENTO.

DIRECTORIO

Planeamiento Estrategico

Gerente General

G.P3

Gerente de Producción

Planeamiento Tactico

Gerente Técnico Gerente Financiero Gerente RRHH

G.P2 G.P1

Gerente Logistica

Planeamineto Operativo

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ORGANIGRAMA TIPO PROYECTIZADO

DIRECTORIO

Planeamiento Estrategico

Gerente General

Finan.

Gerente de Proyecto 1Planeamiento Tactico

Gerente Prtoyecto 2 Gerente Proyecto 2 Gerente Proy. 3

RRHH G.Técnico

Gerente Proy. 4

Planeamineto Operativo Ings. Campo

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ORGANIGRAMA TIPO MATRICIAL

DIRECTORIO

Gerente General

Gerente de OperacionesPlaneamiento Tactico

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Planeamiento Estrategico

Gerente Técnico Gerente Financiero Gerente RRHH Gerente Logistica

G.P3

G.P2

Planeamineto Operativo

Personal Personal PersonalG.P1 Personal Personal

Personal

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4.-PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (P. E.)

• CONSISTE EN DETERMINAR LA DIRECCIÓN Y EL RUMBO QUE DEBE TENER UNA ORGANIZACIÓN PARA CONSEGUIR SUS OBJETIVOS A LARGO PLAZO.

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FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (P. E.)

• 1.-ETAPA FILOSÓFICA( PENSAMIENTO ESTRATÉGICO):

• 1.1 Valores Empresariales.-Representan las convicciones filosóficas de los administradores a cargo de dirigir a su empresa hacia el éxito.

• Son elementos morales y éticos que deben tener las personas de la organización.

• Ejemplos: Vocación de servicio; trabajo en equipo; comunicación efectiva; lealtad; capacitación permanente; empoderamiento (empowerment); honestidad, creaatividad, etc.

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• 1. 2 La misión.-Describe el concepto de su empresa(¿Quiénes somos?); la naturaleza del negocio(¿Por qué lo hacemos?); el porqué estamos en él, a quien sirve y los principios , valores y motivaciones( de índole social, político, comercial, religioso, cultural, etc), bajo los que pretende funcionar.

• Ejm. Somos una empresa minera dedicada a producir con eficiencia y máxima calidad productos al servicio de la humanidad.

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• 1.3 Visión.-Es la proyección de la organización hacia el futuro, frente a otras organizaciones, entorno circundante ( clientes, empleados, accionistas, proveedores), la población objetivo y/o usuarios para los que trabajamos.

• Ejm. Ser la empresa minera más eficiente y alta productividad a fin de lograr una mayor competitividad en el mercado nacional e internacional.

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• 1.4 Políticas Generales.-Son las líneas directrices específicas, métodos, procedimientos reglas, formas y prácticas administrativas que se establecen, para alcanzar y fomentar el trabajo que llevará a alcanzar los objetivos y metas de la Organización.

• Ejm. Política salarial; evaluación de puestos de trabajo; política de alquileres y subcontratos, etc.

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO O PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN

MISIÓN

ANÁLISIS DEL AMBIENTE

EXTERNO INTERNO

ANÁLISIS MACROVARIABLES.Crecimiento del PBI.Política monetaria.Política Fiscal.Política Salarial

ANÁLISIS CADENA DE VALOR

(M.PORTER)

POLÍTICAS GENERALES

VALORES EMPRESARIALES

ETAPA ANALÍTICA

ETAPA FILOSÓFICA

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Actividades de Apoyo

I nfraestructura de la Empresa M

Administración de RRHH AR

Desarrollo de Tecnología GE

Compras N

Logística Operacio- Logis- Mercado- Servicios PostInterna nes ò tica tecnia y Venta

procesos Externa Ventas

Actividades primarias

Amenaza de nuevos ingresos

Poder negociador Poder negociador. . de de

los Proveedores los Clientes

Amenaza de . productos . o Servicios sustitutos.

ANÁLISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS (M.PORTER)

CompetidoresPotenciales

Competidores en el sector Construcciòn

Rivalidad entre competidoresexistentes

Proveedores

Compradores

Sustitutos

MATRIZ BOSTONCONSULTING

GROUP (BCG)

MATRIZ PORTER

MATRIZ ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y COMPETENCIA.

MAPEO ESTRATÉGICO

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Externo Interno

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MATRIZ DE LA BOSTON CONSULTING GROUP(BCG)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA ORGANIZ.

DE CRECIMIENTO

Alto

TASA

BajoAlto

ESTRELLA INTERROGACIONES

Bajo VACAS PERRO

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TIEMPO

Q

=

PRODUCCIÓN

??PERRO

INNOVACIÓN

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FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS METRICA

PROGRAMA DE ACCION

PRESUP..-PROG-CONTROL

E. OPERATIVA

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

BALANCED SCORECARD(CUADRO DE MANDO INTEGRAL)Robert Kaplan-David Norton

FINANZAS CLIENTES PROCESOS INTERNOS

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO1.-Rendimiento sobre

las Inversiones2.-Valor Añadido EcoNómico.

1.-Satisfacción2.-Retención

3.-Cuota de mercado.

1.-Calidad2.-Tiempo de respuesta3.-Costo4.-Introducción

Nuevos productos.

1.-Satisfacción de los emplea-Dos.2.-Disponibilidad de Sistema De Información.

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5.-PLANEAMIENTO TÁCTICO

• ES LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA ASEGURAR QUE EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA EN LA PRODUCCIÓN LOGRE RESULTADOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO ACORDE CON EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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PLANEAMIENTO TACTICOPLANEAMIENTO TACTICO

PROCESO PLANEACION TACTICA

1.-AREAS DE RESULTADOS CRITICAS

2.-ANALISIS DE PROBLEMAS CRITICOS

3.-INDICADORES DE RENDIMIENTOS CRITICOS

1.1 EMPRESA.-Ingresos y ventas. Rendimientos y utilidades. Crecimiento . Resultados operativos. Investigación y Desarrollo. Calidad y Seguridad.1.2 UNIDAD OPERATIVA:Producción y Rendimiento. Productividad. Administración de Programas y proyectos.

Aplicación de ley de Pareto par seleccionar el 20% de los pr. Críticos. Reducción de la base de clientes. Márgenes de utilidad más reducidos. Mejoramiento de la Productividad, etc.

Son factores medibles dentro de un Are de Resultados Críticas. Los IRC, identifican, seleccionan, establecen acciones y ratrean el rendimiento relacionado con los objetivos y planes de acción.Ejm.-Recuperación en la inversión. Indice de Productividad y Rendimiento, etc.

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PLANEAMIENTO TACTICOPLANEAMIENTO TACTICOSon declaraciones de resultados medibles que se deben lograr en un tiempo especificado. 1.-Debe empezar con un verbo de acción o logro(Plantear, realizar, etc).2.-Debe especificar un resultado medible por lograr.3.-Debe especificar una fecha de inicio y término.4.-Debe tener un Presupuesto.5.-Debe ser medible y verificable.6.-Debe especificar sólo el QUÉ y el CUÁNDO y no en el PORQUÉ ni el CÓMO. 7.-Debe ser realista y alcanzable.

4.-OBJETIVOS

George Doran (1981( Mètodo SMART( Listo)

eSpecìfico( al enfocar un objetivo)

Medible( Establezca indicadores medibles del avance)

Asignable(El objetivo deberà poder asignarse a alguien para que lo lleve a cabo

Realista(Enuncie lo que puede lograrse realmente dentro del tiempo y el presupuesto establecidos.

Ligado al Tiempo(Exprese cuàndo puede alcanzarse el objetivo, es decir, su duraciòn).

5.-PLANES DE ACCION

6.-REVISION DEL PLAN

Son el medio específico mediante el cual se logran los objetivos.1.-Pasos a seguir.2.-Responsables3.-Cronograma 3.-Recursos necesarios. 4.-Mecanismos de retroalimentación.

Controlar el tiempo, recursos, calidad y cantidad.¿Que podría cambiar?. ¿Cómo y cuándo lo sabrá?. ¿Qué hará?

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6.-PLANEAMIENTO OPERATIVO DE PROYECTOS

• Es la descomposición de las tareas a ejecutar con la finalidad de terminar un Proyecto en el plazo previsto y dentro del Presupuesto acordado.

• Su período de vida corresponde a la del Proyecto específico.

• Es efectuado por la Gerencia de Proyectos y los involucrados (Cliente, Promotores, Subcontratistas, proveedores, ingenieros de campo, maestro de obra, capataces).

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A) ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL TRABAJO(EDT ó WBS)

B) ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE LA ORGANIZACIóN(EDO ó OBS): Gastos Generales

C) ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE LOS RECURSOS(EDR ó RBS): Costo Directo: Equipo, mano de obra y materiales).

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE COSTOS(EDC) ó COST BREACKDOWN STRUCTURE(CBS)

SISTEMA DE INFORMACION

Planeamiento exógeno: Accesos, botaderos y canteras.

Planeamiento Endógeno: Frentes de Trabajo o Sectorización de ProyectoLayout-plant( Distribución horizontal y vertical de la Obra)

PLANEAMIENTO OPERATIVO DE PROYECTOS

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6.1 PLANEAMIENTO EXÓGENO

• TIENE EN CUENTA EL ENTORNO DE LA OBRA, COMO ACCESOS, CLIMA, RECURSOS LOCALES COMO MATERIALES Y MANO DE OBRA , LUGAR DE BOTADEROS, CAPTACIÓN DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y DESPERDICIOS, etc.

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6.2 PLANEAMIENTO ENDÓGENO

• DESARROLLADO DENTRO DE LA OBRA COMO LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, UBICACIÓN DE LOS LUGARES DE ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPOS. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PERSONAL Y EQUIPO. PUNTOS DE AGUA Y UBICACIÓN DE SANITARIOS. SEÑALIZACIONES Y ZONAS DE SEGURIDAD.

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6.3 EDT(Estructura de 6.3 EDT(Estructura de Descomposición del Trabajo) ó WBS Descomposición del Trabajo) ó WBS

((WWork Breakdown Structure)

• Una Organización Jerárquica

del Conjunto de Elementos del Proyecto,

Orientada a Entregables (Productos),

que Organiza y Define el Alcance del Proyecto.

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ESQUEMA DE UNA EDT (WBS) ESQUEMA DE UNA EDT (WBS)

Proyecto

Sub Proyectos

Entregables óPaquetes de Trabajo

Tareas

P1

SBSA

E1 E2 E3 E4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

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CODIFICACIÓN DE LA EDT (WBS)

• El lenguaje común de la EDT con respecto a las otras estructuras que se desarrollan a partir de la elaboración de la EDT, como la EDO, EDR y EDC es el código. Existen fundamentalmente 2 tipos de códigos: Numéricos y de caracteres( alfanuméricos y símbolos combinados). El MSProject 2000 y 2002, tienen dos códigos adicionales: Alfabética Mayúsculas( Ordenadas) y Alfabéticas minúsculas(ordenadas). En Primavera Project Planner se utiliza el código de caracteres.

• Cada nivel de código descrito es separado por un punto( o signo de suma(+), resta(-) o slash(/)).

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• Separador de niveles• Formato

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4, etc.

• NOTA.- En el MSProject, cada nivel puede describirse ocupando 254 celdas. Por lo general se recomienda utilizar describir ocupando dos celdas, excepcionalmente hasta tres por cada nivel. En el Primavera Project Planner existen 20 niveles de la EDT en MSProject 10 niveles.

Separador de niveles

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Ejemplo: CODIFICACIÓN NUMÉRICA

• 1 Proyecto• 1.1 Subproyecto A• 1.1.1 Paquete de trabajo 1• 1.1.1.1 Tarea 1• 1.1.1.2 Tarea 2• 1.1.2 Paquete de trabajo 2• 1.1.2.1 Tarea 3• 1.1.2.2 tarea 4• 1.2 Subproyecto B• 1.2.1 Paquete de trabajo 3• 1.2.1.1 Tarea 5• 1.2.1.2 Tarea 6• 1.2.2 Paquete de trabajo 4• 1.2.2.1 Tarea 7• 1.2.2.2 Tarea 8

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CODIFICACIÓN DE CARACTERES( UTILIZADO POR LO

GENERAL PARA CODIFICACIÓN ALFA NUMÉRICA)

• P1 Proyecto• P1.SA Subproyecto A• P1. SA. E1 Entregable ó Paquete de trabajo 1• P1.SA.E1.T1 Tarea 1• P1.SA.E1.T2 Tarea 2• P1. SA. E2 Entregable ó Paquete de trabajo 2• P1.SA.E2.T3 Tarea 3• P1.SA.E2.T4 Tarea 4• P1.SB Subproyecto B• P1.SB. E3 Entregable ó Paquete de trabajo 3• P1.SB.E3.T5 Tarea 5• P1.SB.E3.T6 Tarea 6• P1.SB. E4 Entregable ó Paquete de trabajo 4• P1.SB.E4.T7 Tarea 7• P1.SB.E4.T8 Tarea 8

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6.4 LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN(EDO) u

ORGANIZATIONAL BREACKDOWN STRUCTURE(OBS).

• Una vez elaborada la EDT, se procede a desarrollar la Estructura de Descomposición de Organización(EDO) la misma que sirve de base para elaborar el Gasto General del Proyecto.

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EDO ó OBS( Organizacional Breackdown Structure) tipo Organigrama(Modelo más

usado)Gerente de Proyecto

EncargTarea 1

EncargTarea 2

EncargTarea 3

EncargTarea 5

ncargTarea 4

EncargTarea 6

EncargTarea 7

EncargTarea 8

Gerente de ProyectoGerente de Proyecto

EncargadoSubproy. AEncargadoSubproy. A Encargado Subproy.BEncargado Subproy.B

Encar.Paquete 1(Fase)

Encar.Paquete 1(Fase)

Encar.Paquete 2(Fase)

Encar.Paquete 2(Fase)

Encar.Paquete 3(Fase)

Encar.Paquete 3(Fase)

Encar.Paquete 4(Fase)

Encar.Paquete 4(Fase)

Para Análisis de GsGs

Para análisis de costos directos

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6.5 LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS (EDR) ó RESOURCE

BREACKDOWN STRUCTURE (RBS)

• Se parte de la EDT elaborada y nos permite definir los recursos a emplear en el nivel en que se definen las tareas( costo directo), siendo los niveles superiores para determinar los responsables de las diferentes fases o paquetes de trabajo; es decir un conjunto de tareas directamente relacionadas como la fase cimentación por ejemplo).

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ESQUEMA DE UNA EDR ó RBS ESQUEMA DE UNA EDR ó RBS

Entrgable E3Mano Obra(T5+T6)Equipo(T5+T6)Materiales(T5+T6)

TAREA 1Mno de Obra T1Equipo T1Materiales T1

TAREA 2Mno de Obra T2Equipo T2Materiales T2

TAREA 3Mno de Obra T3Equipo T3Materiales T3

TAREA 4Mno de Obra T4Equipo T4Materiales T4

Subproyecto SBMano de Obra(E3+E4)

Equipo(E3+E4)Materiales(E3+E4)

Proyecto P1Mano de Obra(SA+ SB)

Equipo(SA+SB)Materiales(SA+SB)

Entrgable E1Mano Obra(T1+T2)Equipo(T1+T2)Materiales(T1+T2)

Subproyecto SAMano de Obra(E1+ E2)

Equipo(E1+E2)Materiales(E1+E2)

Entrgable E2Mano Obra(T3+T4)Equipo(T3+T4)Materiales(T3+T4)

Entrgable E4Mano Obra(T7+T8)Equipo(T7+T8)Materiales(T7+T8)

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6.6 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO (EDC) ó COST BREACKDOWN STRUCTURE

(CBS)

• TIENE COMO BASE LA EDT Y LA EDR.

• SE DESARROLLA A NIVEL DE COSTO DIRECTO.

• LOS GASTOS GENERALES SE MANEJA COMO CONTROL DEL PRESUPUESTO ( ING. DE COSTOS Y VALORIZACIONES).

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ESQUEMA DE UNA EDC ó CBS ESQUEMA DE UNA EDC ó CBS

Entrgable E1Costo Directo (T1+T2)

TAREA 1Costo Directo T1CD =Costo MO+Costo Equipos+Costo Materiales

TAREA 2Costo Directo T2

TAREA 3Costo Directo T3

TAREA 4Costo Directo T4

Subproyecto SACosto Directo(E1+E2)

Proyecto P1Costo Directo (SA+SB)

Entrgable E2Costo Directo (T3+T4)

Subproyecto SBCosto Directo(E3+E4)

Entrgable E3Costo Directo (T5+T6)

Entrgable E4Costo Directo (T7+T8)

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7.-PLANEAMIENTO DE CONTINGENCIA

• TIENE COMO BASE LA NO IDENTIFICACIÓN PREVIA DE LOS RIESGOS NO CONOCIDOS ( CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS), POR CUANTO LOS RIESGOS CONOCIDOS SON IDENTIFICADOS Y DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PLANEAMIENTO OPERATIVO.

• UN PLAN DE CONTINGENCIA SE APLICA A RIESGOS IDENTIFICADOS QUE APARECEN DURANTE EL PROYECTO.

• RIESGO DEL PROYECTO. Es un evento o condición incierta que , si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en un objetivo del Proyecto..

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• ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS • SON AQUELLOS NO MEDIBLES PERO QUE

PUEDEN SER PRIORIZADOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS COMO EL ANÁLISIS FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Ejm. Grado de confianza en una tecnología no probada o compleja. Ejecución de metas no realistas. Cambios en la tecnología usada o en estándares de la industria durante el Proyecto.Uso pobre de la Gerencia de Proyectos. Insuficiencia o interrupción de la asignación de fondos. Problemas laborales, riesgo país y factores climáticos.

• NO SE CONSIDERAN RIESGOS DE FUERZA MAYOR COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES Y REVOLUCIONES SOCIALES.

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• ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

• Tiene como meta analizar numéricamente la probabilidad de cada riesgo y su consecuencia en los objetivos del Proyecto, así como el rtesgo global de un Proyecto. Utiliza herramientas como la simulación de Montecarlo y análisis de decisiones.

• Se realiza junto( luego del a. cualitativo) o separado del análisis cualitativo del riesgo.

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TÉCNICAS PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA AL RIESGO

• 1.-EVITAMIENTO.-Consiste en cambiar el Plan del Proyecto para eliminar el riesgo para proteger los objetivos del Proyecto.

• 2.-TRANSFERENCIA.-Consiste en buscar transferir las consecuencias de un riesgo a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta al riesgo. Es un sobrecosto como tomar Seguros, garantías y garantes.

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TÉCNICAS PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA AL RIESGO (Continuación)

• 1.-MITIGACIÓN.-Busca reducir la probabilidad y/o consecuencias de un evento de riesgo adverso, a un nivel aceptable. Incluye un sobrecosto por mitigación.

• 2.-ACEPTACIÓN.-Implica no cambiar el Plan del proyecto original pero sí efectuar un Plan de contingencia por si el riesgo ocurriera.

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8.-PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

8.1 HOJA DE PROGRAMACIÓN

8.2 LÓGICA DE LA RED

8.3 MÉTODO DE PRECEDENCIAS

8.4 CRONOGRAMA VALORIZADO

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8.1 HOJA DE PROGRAMACIÓN

• Luego de Planificar mediante el desarrollo de la EDT , EDR y EDC y teniendo en cuenta los análisis de costos de cada tarea y el Presupuesto para Programa( derivado de la EDT) se elabora la Hoja de Programación.

• La Hoja de Programación sirve para determinar, las duraciones de las tareas y los recursos diarios a asignarse a cada tarea. Los niveles superiores a las tareas deben figurar en la Hoja de Programación como títulos para poder copiar luego al MSProject o Primavera Project Planner,la columna de descripción de títulos( niveles superiores de la EDT). En las tareas desarrollar todas las columnas que se mencionan en la Hoja de Programación.

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HOJA DE PROGRAMACIÓN

JE1Tarea 1P1.SA.E1.T1

4

JE1Tarea 2P1.SA.E1.T2

5

JE1Entregable1

P1.SA.E13

JSASubproyecto A

P1.SA2

GPProyectoP11

EQMOTpfTuRuMTEQMOHHCDM Und

Responsable

DESCRIPCIÓN

EDTId

Cuad. diaCuadrilla unitaria

M=Metrado o cantidad por ejecutar CD = Costo DirectoCD=(CD Mano de Obra+CDEquipo+CD Materiales)

HH=Horas Hombre(M*Re)Re=Jornada diaria*Nº hombres/Producción

MO= Mano de obra por categoría( operarios y ayudantes)EQ=Equipos MT=Materiales Ru=Rend. Unitario Tu=Tiempo unitario(Tu=M/Ru) F=Factor cuadrilla

Tp=Tiempo programado(duración de las tareas)

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8.2 LÓGICA DE LA RED

• Después de elaborar la Hoja de Programación en una hoja de cálculo se procede a definir la lógica de la red, empleando cualquiera de los siguientes métodos:

• 1.-Red de flechas

• 2.-Diagrama de bloques o flujograma.

• 3.-Matriz de Precedencias

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RED DE FLECHAS

1 2 3Tarea 1 Tarea 2

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Tarea 3 Tarea 4

Tarea 5 Tarea 6

Tarea 7 Tarea 8

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DIAGRAMA DE BLOQUES O FLUJOGRAMA

Tarea 1 Tarea 2

Tarea 3 Tarea 4

Tarea 5 Tarea6

Tarea 7 Tarea8

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MATRIZ DE PRECEDENCIAS

Tarea 48

Tarea 37

Paquete trabajo 26

Tarea 25

Tarea 14

Paquete trabajo 13

Subproy. A2

Proyecto 11

Observ.Fin

Fin

(FF)

Com-Com

(CC)

Fin

Comienzo

(FC)

Activ.

siguiente

Activ.

paralela

Activ.

anteriorDur(d)DescI

d

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8.3MÉTODO DE PRECEDENCIAS

Tarea precedente Tarea sucesora

Código(Identificador de la tarea: Id)

Descripción (Nombre de la tarea)

ES(Inicio más temprano ó

Comienzo anticipado)Duración(Tp)

EF(Fin más temprano ó

Fin anticipado)

LS(Inicio más tardío ó

Límite de comienzo)

Holgura Tota (Margen de demora

total)l

EF(Fin más temprano ó

Fin anticipado)

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MÉTODO DE PRECEDENCIAS

• POSPOSICIÓN ADELANTOT1 CF-d8 T7

FF+d3

CC+d1

FC+d2

CF+d4

T2 T8

FF-d7

CC-d5

FC-d6

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8.4 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

100%94%74%48%22%5%% acum.

100947448225Acum.

6202626175Tot. CD

8243Tarea E8

661Tarea D7

12484Tarea C6

6122Tarea B5

5102Tarea A4

100Paquete 3

100Subproyecto

2

100Proyecto1

654321CD/dCDTpDESCRIPEDTId

5 5

6 6

12 12 12 12

6

8 8 8

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8.5 CURVA “S”

Tiempo(T)

% Costosacum

T/3 T/3T/3

Y1=aX1^2

bd

50%

100%

Y2=b+cX2

Y3=d-(aX3^2)

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CURVA “S” DEL COSTO PRESUPUESTADO DEL PROGRAMADO (CPTP) ó Línea base(Programa del

Proyecto)

Tiempo(T)

% Costosacum

50%

100%

5% 22% 48% 74% 94% 100%

CPTP

t1 t2 t3 t4 t5 t6% Costos acum.