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PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS

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PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y

MANEJO DE DOCUMENTOS

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Gerencia de Administración y

Finanzas

Parques de Chile

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N° Revisión: 01

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EEnnttrraaddaa eenn VViiggeenncciiaa:: 22001155

RReeaalliizzaaddoo RReevviissaaddoo AApprroobbaaddoo

Depto. Contabilidad y

Adquisiciones

Leonardo Pino

(Gerente de Administración y Finanzas)

Juan Carlos Guerra

(Gerente General)

Contenido OBJETIVO ................................................................................................................. 3

DOCUMENTOS APLICABLES .................................................................................... 3

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS .................... 4

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.............................................. 5

PROCEDIMIENTO SUCURSAL ............................................................................... 5

PROCESO CASA MATRIZ ...................................................................................... 8

ANEXOS ................................................................................................................. 12

Autorizaciones y Entrada en Vigencia:

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OBJETIVO

Establecer el procedimiento más efectivo para el control y distribución de la documentación recibida en casa matriz desde: sucursales, personal interno casa matriz y de terceros. De esta forma es posible gestionar de forma eficiente que la documentación sea entregada al área correspondiente en el momento oportuno y así evitar extravíos de documentos, atrasos en pagos, etc.

DOCUMENTOS APLICABLES

Documentos contables:

Terceros

Facturas de compras

Notas de crédito proveedor

Guías de despacho proveedor

Boletas de honorarios

Comprobantes multas-patentes

Pagos municipales en general

Gastos Básicos

Internos

Fondos Fijos

Fondos por Rendir

Documentos RRHH:

Licencias médicas

Anexos de contrato

Contratos firmados

Finiquitos trabajador

Solicitudes de ingreso

Solicitudes de beneficio y de asignación familiar, solicitud de crédito social

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Sobres de seguros de salud

Sobres de entidades previsionales (AFP, FUN de cambios previsionales, compañías de seguros, caja de compensación los andes)

Documentos de prevención de riesgo (certificados de alta, de atención, investigación de accidentes, documentos de la asociación de chilena de seguridad ACHS, elementos de protección personal)

Documentos Tesorería:

Memos de cheques (en cartera clientes o caducados)

Cartas bancarias

Documentos Legales:

Escrituras públicas de transacción / instrumentos privados

Documentos del conservador

Originales de presentaciones judiciales o administrativos

Copias de contratos (en general son de prestaciones de servicio)

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

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PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO SUCURSAL

i. Recepción Sucursal

El usuario asignado por el Jefe de Sucursal deberá recibir y timbrar con la fecha del día los documentos antes mencionados, independientemente del área a donde vayan dirigidos, luego deberá realizar una validación de los documentos recibidos.

I. Validación Sucursal

El usuario debe validar los datos de emisión de los documentos según se indica a continuación:

Documentos Área Contabilidad:

Facturas de compras

Notas de crédito proveedor

Guías de despacho proveedor

Boletas de honorarios

Comprobantes multas-patentes

Pagos municipales en general

Gastos Básicos

Validar: Razón Social y RUT:

- Parques de Chile S.A. : 76.335.600-0 - Parque de Concepción S.A. : 76.703.310-9

Dirección: Avda. Suecia 211 oficina 801, Providencia, Santiago. Giro (para ambas sociedades): Ventas de sepulturas y demás conexos.

Desarrollo y administración de Cementerios. Verificación de montos (cálculos) Fecha: la fecha de emisión del documento debe corresponder al día de

recepción del mismo o a fechas cercanas, nunca superiores al día de

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recepción y como máximo con 2 meses de antigüedad contados desde del día de recepción.

Ejemplo:

Fecha de hoy: 30-01-2015 Se recibe Factura con Fecha: 09-02-2015 No recibir factura en este caso, fecha es superior a la fecha de recepción (día de hoy)

Fecha de hoy: 30-01-2015 Se recibe factura con fecha: 27-01-2015 Si recibir factura en este caso, fecha (día de hoy) es cercana a la fecha de factura.

Fecha de hoy: 30-01-2015 Se recibe factura con fecha: 07-07-2014 No recibir factura en este caso, la fecha de la factura supera en más de 2 meses la fecha de hoy.

Documentos Área Operaciones

Comprobantes únicos de pago (CUPs): 100% rendidos Plazo varía según sucursal

Contratos: Firma y huella Anexos que correspondan (liberador y contrato) Cedula de identidad vigente Comprobante único y resumen de pago Cuenta comercial Solicitud de contrato Post venta Plazo máximo de 72 horas después de migrados

Anexo de modificación al contrato (AMC): Cedula de identidad vigente

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En caso de cambio de titular debe venir con transferencia o cesión de derecho notarial

En caso de cambio de sepultura debe venir email o asignación de sepultura firmada por el administrador del parque

Plazo máximo: Durante la semana

Resciliaciones: Cedula de identidad vigente Cliente al día en los pagos, tanto cuotas como mantención Plazo máximo: La misma semana que fueron firmados

Liberadores: Anexo liberador Cedula de identidad Comprobante único Resumen de pago Plazo máximo de 72 horas desde que cliente paga el pie

Documentos de Tesorería

Validación cheques: Chequeo con empresa Orsan (empresa garantizadora de cheques) Código de autorización de Orsan Que este bien extendido (nombre correcto de la empresa, monto en

pesos y en palabras y fecha que corresponda) Que el cheque este nominativo y cruzado Que venga el endoso completo (Rut cliente, banco, cuenta corriente, por

poder (P,P) nombre empresa, fono y número de transacción caja) Firma del Jefe de Servicio (desde el primero de Marzo 2015) Firma cliente

Documentos de RRHH

Validar las respectivas firmas de la documentación.

Validar legalización de los finiquitos.

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Documentos Legales

Deben ir dirigidos a Secretaria de Gerencia.

II. Despacho a Casa Matriz (valija y email)

El Jefe de Sucursal o Administrador de Parque será responsable de enviar a Casa Matriz la documentación correspondiente, indicando en el memo el área a la cual van dirigidos los documentos según el tipo de documentación que se va a enviar (indicado en el punto 2 “documentos aplicables”). Junto con la valija se debe enviar un email a recepción de Casa Matriz informando los documentos enviados vía valija.

El memorándum debe incluir folio (correlativo único por sucursal), fecha, el área donde va dirigido, sucursal, el asunto, una explicación breve del contenido, el nombre y firma del Jefe de Sucursal o Administrador de Parque y el nombre de la persona que confeccionó el memorándum.

PROCESO CASA MATRIZ

I. Recepción Casa Matriz

En Matriz se reciben documentos por tres vías:

1. Recepción de valija: documentos recibidos físicamente desde sucursales. Se validará información recepcionada de sucursal.

2. Recepción documentos usuarios casa matriz: se refiere al personal interno de casa matriz que reciba algún tipo de documentación, la cual debe ser enviada a recepción para su validación, registro y distribución al área correspondiente. Esta documentación corresponde solamente a la referida al área contable. (ver punto 2 “documentos aplicables/documentos área contable”)

3. Recepción documentos terceros: Cualquier documento que un tercero entregue directamente a la recepción de casa matriz.

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II. Validación Casa Matriz

Recepción de valija

Este tipo de documentos viene validado por la sucursal, por lo tanto no requiere mayor validación, sólo se debe revisar que lo indicado en el memo sea lo que se envía. Una vez recibida la valija se debe enviar un mail a la sucursal informando su recepción conforme.

Recepción documentos personal casa matriz y terceros

Este tipo de documentos corresponden principalmente al área de contabilidad y requieren la siguiente validación:

Razón Social y RUT: - Parques de Chile S.A. : 76.335.600-0 - Parque de Concepción S.A. : 76.703.310-9

Dirección: Avda. Suecia 211 oficina 801, Providencia, Santiago. Giro (para ambas sociedades): Ventas de sepulturas y demás conexos.

Desarrollo y administración de Cementerios. Verificación de montos (cálculos) Fecha: la fecha de emisión del documento debe corresponder al día de

recepción del mismo o a fechas cercanas, nunca superiores al día de recepción y como máximo con 3 meses de antigüedad contados desde del día de recepción.

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III. Registro en Sistema

Recepción deberá registrar en sistema donde genere un memorándum de entrega al área correspondiente, este memo deberá ser impreso en dos copias.

Copia 1: Usuario que recepciona Copia 2: Usuario que entrega

Los campos del registro son los siguientes:

Fecha recepción (automático) Indicar si recepción es vía valija, terceros o personal interno matriz Si es valija: código valija, sucursal (oficina o parque), automáticamente

indica razón social y jefe de sucursal o administrador del parque según sea el caso

Área a la que va dirigido el documento Tipo de documento N° documento (si corresponde) Monto documento (si corresponde) Razón social emisor Si se recepciona vía terceros o personal interno: razón social receptor

IV. Distribución Casa Matriz

El memorándum generado en el sistema por la recepcionista para entregar documentos a las distintas áreas de Matriz debe incluir:

Folio Fecha y hora Nombre emisor Área donde va dirigido Jefe de Área Fecha entrega Razón social Tipo documento N° documento Razón social documento

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Monto Sucursal Jefe de sucursal (ver formato en anexos).

El horario distribución de documentos en Casa Matriz es entre 12:00 y 17:00 hrs.

Entregas posteriores a 17:00 hrs cada área debe considerar fecha de recepción el día hábil siguiente.

El horario de atención de recepción de documentos de terceros como: facturas, notas de crédito, guías de despacho, etc. será de Lunes a Viernes 09:30-13:30 hrs.

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ANEXOS

Formato Memorándum Casa Matriz

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Formato Memorándum Sucursales

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Nota:

El memo debe detallar los documentos que envía. No separar documentos de las rendiciones, si la rendición incluye facturas,

boletas de honorarios, etc. No se deben separar de la rendición, estos deben permanecer adjuntados al formulario de rendición.

Se debe hacer 1 memo por área. Cambiar el correlativo cada vez que se envíe un memo, el correlativo es el

medio para controlar y gestionar que los documentos lleguen al área que correspondan.