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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires El poder legislativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por la Legislatura. Este órgano de gobierno dicta las leyes, resoluciones y declaraciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías. Según el presupuesto presentado para el próximo ejercicio 2014, el aumento de gasto de la Legislatura de CABA es de 32%, pasando de 794,889 millones de gasto para el año vigente 2013 a $1.051 millones como estimación del gasto para la Secretaría Administrativa de la Legislatura para el año 2014. Este 32% supera la inflación calculada por el Pro del 24% y las paritarias del personal administrativo (que para el año 2013 fueron 24%). Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano de control externo que se encarga de las auditorías de la estructura funcional y presupuestaria del Gobierno de la Ciudad. Realiza el control de gestión de gobierno en sus aspectos legales, financieros, técnicos y de gestión a través deauditorías externas, llevadas a cabo por equipos técnicos especializados. Este organismo tiene un aumento interanual del 33% del presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente del 2013. Este aumento supera ampliamente el 24% de la inflación estimada para el año 2014 utilizada para realizar el presupuesto del ejercicio del año próximo. El gasto esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $190.784.716 en el presupuesto 2014. Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo tiene un aumento del 29% del gasto en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. El registro público de la base de datos de las personas Ley 1845 tuvo Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Legislatura De La CiudadDe BuenosAires 1.051.000.000 794.889.853,00 32% Secretaria Adm inistrativa 1.051.000.000 794.889.853,00 32% Form acion YSancion DeLeyes 1.051.000.000 794.889.853,00 32% Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual AUDITORIA GENERALDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 225.110.755 168.954.073,00 33% ControlExterno 225.110.755 168.954.073,00 33%

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Análisis de Presupuesto 2014

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Page 1: Análisis del Presupuesto 2014 por Ministerios.docx

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires El  poder  legislativo  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  es  ejercido  por  la Legislatura.  Este  órgano  de  gobierno  dicta  las  leyes,  resoluciones  y  declaraciones  necesarias  para hacer  efectivo  el  ejercicio  de  los  derechos,  deberes  y  garantías. Según el presupuesto presentado para el próximo ejercicio 2014, el aumento de gasto de la Legislatura de CABA es de 32%, pasando de 794,889 millones de gasto para el año vigente 2013 a $1.051 millones como estimación del gasto para la Secretaría Administrativa de la Legislatura para el año 2014. Este 32% supera la inflación calculada por el Pro del 24% y las paritarias del personal administrativo (que para el año 2013 fueron 24%).

Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires

La  Auditoría  General  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  es  un  órgano  de  control externo que se encarga de las  auditorías de la estructura funcional y presupuestaria del Gobierno de la Ciudad.Realiza el control  de  gestión  de  gobierno  en  sus  aspectos  legales, financieros, técnicos y de gestión a través deauditorías externas, llevadas a cabo por  equipos técnicos especializados. Este organismo tiene un aumento interanual del 33% del presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente del 2013. Este aumento supera ampliamente el 24% de la inflación estimada para el año 2014 utilizada para realizar el presupuesto del ejercicio del año próximo. El gasto esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $190.784.716 en el presupuesto 2014.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo tiene un aumento del 29% del gasto en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. El registro público de la base de datos de las personas Ley 1845 tuvo un aumento de 19% en el presupuesto 2014. El gasto en este organismo esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $205.000.000 en el presupuesto 2014.

Tribunal Superior de Justicia

Es el organismo encargado de la prestación del servicio de justicia. El Tribunal Superior de Justicia experimenta un aumento interanual considerable del 35% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Sin embargo, se destaca la Tutela Judicial con un incremento interanual de 131% del gasto estimado del año próximo comparado con el actual. La Tutela Judicial se encarga de los conflictos entre los Poderes de la Ciudad, las demandas que promueva la Auditoría General de la Ciudad y  en  las  acciones  declarativas  contra  la  validez  de leyes, decretos, etc. Este considerable aumento esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 62.678.174 en el gasto estimado del presupuesto 2014. En el presupuesto 2013 presentado el año

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualLegislatura De La CiudadDe BuenosAires 1.051.000.000 794.889.853,00 32%Secretaria Administrativa 1.051.000.000 794.889.853,00 32%Formacion Y Sancion De Leyes 1.051.000.000 794.889.853,00 32%

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualAUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 225.110.755 168.954.073,00 33%Control Externo 225.110.755 168.954.073,00 33%

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Defensoria Del Pueblo 255.000.000 198.371.876,00 29%Defensa De Los Derechos 254.639.417 198.068.758,00 29% Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845 360.583 303.118,00 19%

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pasado en la misma fecha estimaba un gasto en personal de $26.756.61, mostrándose que se aumenta más del doble del gasto en personal el año que viene. En un análisis más detallado vemos que el mayor gasto en personal de “Tutela Judicial” esta explicado por el gasto en personal permanente que asciende a $56.946.023 en el presupuesto 2014, mostrando la intención de dejar en planta permanente funcionarios afines al PRO.

Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura en su totalidad no muestra demasiado cambio en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, señalando una diferencia interanual positiva de 13%. Todos los programas muestran un incremento en el gasto estimado durante el año próximo, salvo en “las Actividades Operativas y Comunes del Poder Judicial” que tiene una variación porcentual interanual negativa de 46% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta disminución del gasto con respecto al 2013, se debe al menor gasto en bienes de uso que en el presupuesto 2013 presentado el año pasado ascendía al monto de $188.839.131 y ahora la estimación para el año 2014 para el gasto de bienes de uso es de $17.017.325.

Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires

La Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires es el órgano normativo, de  supervisión  y  coordinación  del  Sistema  de  Control  Interno,  actuando coordinadamente  con  las  Unidades  de  Auditoría  Interna  (UAIs).El gasto estimado en el presupuesto 2014 apenas es un 9% mayor al presupuesto vigente 2013. El gasto estimado esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende en el presupuesto 2014 a $39.617.086 (un pequeño incremento al gasto estimado en el presupuesto 2013 presentado el año pasado que preveía un gasto en personal de $37.703.914)

Procuración General de la Ciudad

Este organismo ejerce  la  representación  y  el  patrocinio  de  la  Ciudad  en  todo el proceso en el que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio y propende a la  unificación de criterios jurídicos y de actuación. Asesora jurídicamente e interviene  en  la  investigación  de  los  hechos  y  las  conductas  de  los agentes  de  la  administración,  cuando  existe  presunción  de  irregularidades  o  faltas administrativas.  También realiza  actividades  de  control  interno  a  través  de  la  Unidad  de Auditoría Interna. Podemos ver que este organismo presenta un aumento interanual de 27% en el gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013.Sin embargo, es importante prestar atención el considerable aumento en el programa “Asuntos Institucionales y Empleo Público” que se encarga de entender los asuntos institucionales,

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualTribunal SuperiorDe Justicia 125.198.258 93.002.225,00 35%Actividades Centrales 48.711.432 59.947.846,00 -19% Tutela Judicial 76.486.826 33.054.379,00 131%

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualConsejo De La Magistratura 1.107.823.213 978.834.062,00 13% Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura 334.075.930 255.461.004,00 31% Justicia Contenciosa, Administrativa Y Tributaria 315.098.980 227.631.475,00 38%Justicia Penal, Contravencional Y De Faltas 230.223.008 170.695.714,00 35% Metodos Alternativos De Resolucion De Conflictos Y Justicia Vecinal 13.173.304 10.650.803,00 24%ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COMUNES DEL PODER JUDICIAL 168.319.961 314.395.066,00 -46%

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualSINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 51.570.086 47.101.244,00 9%Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados 51.570.086 47.101.244,00 9%

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comunales y de empleo público en los que corresponda la intervención del Gobierno de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesorar  sobre  interpretación  y  aplicación  de  normas  jurídicas  en  dichas materias, instruir  sumarios  que  investiguen  hechos  y  conductas  de  los  agentes  que revistan en la Planta de Recursos Humanos del GCBA, cuando existan  presunciones de irregularidades o  faltas administrativas yprestar servicios jurídicos a la comunidad. Este incremento se explica principalmente por el gasto en personal estimado para el año 2014 que asciende a $89.975.644 cuando en el presupuesto 2013 presentado el año pasado era de $62.814.410. También hubo un incremento considerable del gasto estimado en “Servicios No Personales”, principalmente de los “Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos” que asciende a $2.412.000 (cuando en el presupuesto 2013 presentado el año pasado era $608.187)

Jefatura de Gobierno

La Jefatura de Gobierno tuvo una variación positiva interanual del 23% del gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. En este Ministerio hay programas que muestran un considerable incremento y otros que experimentaron una variación negativa. La Unidad de Coordinación del Plan Estratégico se encarga del  desarrollo  de  las  estrategias  de  difusión  y  consenso  del  "Plan  Estratégico  2010-2016  con  perspectiva  metropolitana"  realizado durante  los anteriores  años,  promoverá mayores  encuentros de  discusión  y presentación  de  propuestas.  La actividad se encuentra fundamentada en la posibilidad de brindar herramientas de  planificación  estratégica  a  los  niveles  gerenciales  de  las  áreas  de  gobierno. Desde  la Unidad  de Coordinación se ofrece la capacitación en distintos temas que requieren de la planificación estratégica, urbanismo, herramientas imprescindibles para la planificación presupuestaria. Este programa muestra un increíble crecimiento de su gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, con una variación interanual de 157%. Esta variación esta explicada principalmente por el gasto en personal que asciende a $3.295.000 en el presupuesto 2014 (era $ 1.998.231 en el presupuesto 2013 presentado) y el gasto estimado en Servicios profesionales, técnicos y operativos que asciende a $ 1.542.500 (era $ 890.000 en el presupuesto 2013 presentado).Otro ejemplo de incremento excesivo es la “Dirección General de Protocolo y Ceremonial” con una variación positiva interanual de 214% del gasto estimado en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta dirección se encarga de brindar  asistencia  protocolar  al  Jefe  de  Gobierno  en  toda  actividad oficial que realice, como así también a los funcionarios. Este incremento considerable se explica principalmente por el gasto estimado en personal en el presupuesto 2014 que asciende a $ 16.181.000, de los cuales $ 15.785.000 corresponden a personal permanente (en el presupuesto 2013 presentado no figuraba gasto en personal sino que estaba agrupado en como Servicios Especializados, Comerciales y Financieros por $ 4.578.869 y se sigue manteniendo esta cifra aproximadamente en la estimación del gasto 2014 para esta partida, señalando la cantidad de personal que se va a incorporar).También la Secretaría de Comunicación muestra un incremento interanual del gasto de 38% en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013. En el presupuesto 2014 se estima el gasto de esta secretaría en $380.859.834 y está explicada principalmente por el gasto estimado en “Publicidad y Propaganda” que asciende a $ 350.000.000 (en el presupuesto 2013 presentado el año pasado el gasto en “Publicidad y Propaganda” de la Secretaría de Comunicación ascendía a $ 250.000.000). Como puede verse en el cuadro el mayor gasto de la Jefatura de Gobierno está explicado por el gasto estimado en la Secretaría de Comunicación que destinará la mayor parte de los recursos asignados a la publicidad y la propaganda del Gobierno de la Ciudad.

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualProcuracion General De La Ciudad 282.819.182 222.877.080,00 27%Actividades Centrales Procuracion General 109.651.732 136.683.723,00 -20%Asuntos Patrimoniales Y Fiscales 77.769.906 48.392.763,00 61% Asuntos Institucionales Y Empleo Publico 95.397.544 37.800.594,00 152%

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En el otro extremo existen programas que se encontraban en el presupuesto vigente del 2013 como “Atención a aspirantes a adoptar”, “Registros”, “Registros y monitoreo de ONGs”, “Buenos Aires amiga de los Niños” que desaparecieron en el presupuesto 2014 mostrando la poca importancia que se le da a la niñez y la adopción.

Jefatura de Gabinete de Ministros

El gasto estimado en el presupuesto 2014 para la Jefatura de Gabinete de Ministros es de $3.607.961.321, explicado principalmente por el gasto estimado en “Subterráneos de Buenos Aires”

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Jefatura DeGobierno 970.640.115 786.148.390,00 23%Jefe De Gobierno 7.112.869 8.353.524,00 -15%Conduccion Superior 7.112.869 8.353.524,00 -15%Unidad De Coordinacion Del Plan Estrategico 6.723.628 2.619.330,00 157% Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires 6.723.628 2.619.330,00 157% Vicejefa De Gobierno 17.730.951 8.890.700,00 99%Actividades Centrales De Vicejefatura De Gobierno 17.730.951 8.890.700,00 99% Secretaria Desarrollo Ciudadano 3.849.250 4.576.288,00 -16%Actividades Comunes A Los Programas 16 Y 45 3.849.250 4.576.288,00 -16%Direccion De Desarrollo Saludable 46.705.341 49.777.784,00 -6%Politicas De Desarrollo Saludable 46.705.341 49.777.784,00 -6% Direccion General Politicas De Juventud 25.935.280 29.415.937,00 -12% Diseño, Coordinacion Y Monitoreo De Politicas De Juventud 25.935.280 29.415.937,00 -12%Secretaria General 54.602.051 45.745.355,00 19%Acciones De La Secretaria General 54.602.051 45.745.355,00 19%Subsecretaria De Relaciones Internacionales E Institucionales 4.152.571 3.695.415,00 12% Actividades Comunes A Los Programas 21 27 Y 28‐ 4.152.571 3.695.415,00 12%Direccion General Protocolo Y Ceremonial 21.992.478 7.008.840,00 214%Relaciones Protocolares 21.992.478 7.008.840,00 214%Dir.Gral De Cultos 1.988.350 2.197.617,00 -10%Relaciones Con Los Cultos 1.988.350 2.197.617,00 -10%Direccion General Relaciones Internacionales Y Cooperacion 1.337.915 15.613.005,00 -91% Internacionales Y Cooperacion 1.337.915 15.613.005,00 -91%Subsecretaria De Contenidos 1.852.240 15.613.005,00 -88%Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31 1.852.240 15.613.005,00 -88% Direccion General De Planificacion Comunicacional 320.640 593.045,00 -46% Planificacion 320.640 593.045,00 -46% Direccion General De Contenidos 1.974.240 3.909.568,00 -50% Contenidos 1.974.240 3.909.568,00 -50%U.P.E Opinion Publica Y Comunicacion Directa 2.376.920 1.615.916,00 47% Comunicacion Y Opinion Con El Vecino 2.376.920 1.615.916,00 47%Secretaria De Comunicacion Social 380.859.834 276.206.189,00 38%Secretaria De Comunicacion Social 380.859.834 276.206.189,00 38% Desarrollo De Actividades Comunicacionales 380.859.834 276.206.189,00 38%Secretaria Legal Y Tecnica 38.877.388 36.490.388,00 7%Actividades Centrales Legal Y Técnica 35.039.085 33.694.185,00 4%Mantenimiento Palacio De Gobierno 2.500.000 1.500.000,00 67%Programa De Formación De Futuros Funcionarios 1.338.303 1.296.203,00 3% Direccion General De Escribania General 3.764.282 4.485.838,00 -16%Titularidades De Dominio 3.764.282 4.485.838,00 -16% Dir.Gral.Mesa Gral De Entradas, Salidas Y Archivo 27.046.925 24.681.464,00 10%Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos 27.046.925 24.681.464,00 10%Secretaria De Medios 10.726.765 9.194.371,00 17% Direccion General De Coordinacion De Prensa 7.647.090 6.855.964,00 12%Planificacion Y Coordinacion De Prensa 7.647.090 6.855.964,00 12%Direccion General De Nuevos Medios 2.675.040 2.275.365,00 18%Coordinacion De Nuevos Medios 2.675.040 2.275.365,00 18%Señal De Cable Ciudad Abierta 27.515.400 23.901.513,00 15%Cable De La Ciudad 27.515.400 23.901.513,00 15%Ls1 Radio De La Ciudad Y Fm 2x4 46.221.640 40.438.626,00 14% Señal Am Y Fm 46.221.640 40.438.626,00 14%Consejo De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes 97.126.661 68.824.011,00 41% Actividades Comunes A Los Programas 71, 72, 73 Y 74 28.302.680 49.502.453,00 -43% Servicios De Emergencia Y Programas Transversales 25.496.658 7.954.430,00 221%Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niños Y Niñas 31.870.723 6.246.496,00 410%Atención a aspirantes a adoptar NO FIGURA 1.458.379,00 Registros 8.262.300 NO FIGURA Promocion Y Capacitacion En Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes 3.194.300 1.954.983,00 63%Registro Y Monitoreo De Ong´S NO FIGURA 1.685.578,00Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños NO FIGURA 21.692,00Ente Regulador De Servicios Publicos 129.524.366 108.341.306,00 20%Ente Regulador De Los Servicios Publicos 129.524.366 56.916.445,00 128%Vinculo Con Los Usuarios 7.694.612 8.829.184,00 -13%Control Tecnico De Servicios Publicos 41.300.287 33.050.076,00 25% Actividades En Comunas 3.816.933 2.616.987,00 46%Gestion De La Informacion 5.656.595 6.928.614,00 -18%

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que asciende a $2.163.938.971. Este gasto estimado en el subte para el próximo ejercicio representa un incremento del 35% con respecto al presupuesto vigente del 2013, que asciende a la suma de $1.603.481.123. El presupuesto 2014 explica este aumento del gasto a partir de la continuidad del programa de emergencia, que hace foco en la seguridad de la prestación  del  servicio  público  conforme  con  la  Ley  4.472.  Las  inversiones  de emergencia  implican  la renovación  de flota, modernización revisión general diferida, refacción de coches, vías de la línea E,  vías y aparatos de vía de la línea C, señales de la línea C, SSEE, talleres y mejoras en estaciones. El régimen de inversiones son los siguientes: líneas con cocheras y taller, climatización de los trenes, sistemas  de  ventilación  forzada  para  inyección  y  extracción  de  aire  y  contra  incendios en estaciones, renovación de la flota, mejora de las condiciones de circulación en  pasillos, vestíbulos y accesos por un incremento de la superficie y equipamiento, estacionesaccesibles para personas con movilidad reducida, refuncionalización  de  los  nodos  principales  (Obelisco,  Constitución,  Plaza  de Mayo y Retiro, Palermo).Otra cuestión importante es el metrobús que estima un gasto de $237.400.000 en el presupuesto 2014, mostrando una reducción de 27% en comparación con el presupuesto vigente 2013. El gasto estimado en el “Transporte Masivo de Buses Rápidos” esta explicado principalmente por el gasto en bienes de uso y construcción que asciende al monto de $ 190.350.000.Otro programa que muestra un gasto estimado llamativamente mayor en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013 es “Señalización Luminosa”. El Gobierno de la Ciudad pretende a partir del 2014 la implementación de un Centro de Control Centralizado  de Tránsito desde  el  cual  se  controlará  el  funcionamiento  de  los  semáforos  y  se  mejorará  su operatividad. El mayor gasto en “Señalización Luminosa” se ve explicado principalmente por los gastos en bienes de uso y construcción que asciende al monto de $ 173.000.018.También la Dirección General de Cuerpo de Agente de Control de Tránsito y Transporte muestra un incremento del gasto considerable en el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto vigente 2013, indicando una variación positiva interanual de 181%. El  Cuerpo  de agentes realiza  controles  y  operativos de prevención del tránsito vehicular y peatonal para su correcto ordenamiento. Asimismo, vigila y controla todo tipo de transporte, tanto público como privado, y ejerce el control del estacionamiento en la vía pública.        También realiza  controles de  alcoholemia,  destinados a  la  detección del  nivel  de alcohol  en  sangre,  cuyo  procedimiento  se  establece  en  el  Código  de  Tránsito  y Transporte (Ley Nº 2148). El gasto estimado del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito en el presupuesto 2014 se explica principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 135.698.431.

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Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualJefatura DeGabineteDe Ministros 3.607.961.321 2.737.795.650,00 32% Jefatura De Gabinete De Ministros 108.326.606 86.943.395,00 25% Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 84.308.606 65.378.794,00 29%Campañas Transversales De Gobierno 24.018.000 21.564.601,00 11%Upe Construc.Ciud.Cambio Cult 31.284.080 17.654.976,00 77% Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 31.284.080 17.654.976,00 77%Subterraneos De Buenos Aires 2.163.938.971 1.603.481.123,00 35%Subterraneos De Buenos Aires 2.163.938.971 1.603.481.123,00 35%Subsecretaria De Transporte 316.757.111 394.173.665,00 -20% Actividades Comunes A Los Programas 31, 33, 35, 36, 68, 70 Y 74 78.557.111 67.862.229,00 16%Verificacion Tecnica Vehicular 800.000 NO FIGURABAInformación Al Ciudadano Sobre El Estado Tránsito Y El Transporte NO FIGURA 790.000,00 Transporte Masivo de Buses Rapidos 237.400.000 325.521.436,00 -27%Dir.Gral De Transito 289.960.248 162.595.484,00 78%Actividades Comunes A Los Programas 72 Y 73 27.768.930 25.968.924,00 7%Señalización Luminosa 208.619.518 91.690.454,00 128%Señalamiento Vial 53.571.800 12.996.179,00 312%Demarcación Horizontal NO FIGURA 31.939.927,00 Direccion General De Transporte 61.182.260 20.698.395,00 196%Ordenamiento Del Transporte Público Y Privado De Pasajero Y Cargas 61.182.260 12.205.696,00 401%Vías Preferenciales Para Transporte Público De Pasajeros NO FIGURA 8.492.699,00 D.Gral De Licencias 48.842.142 37.477.482,00 30%Emisión De Licencias 48.842.142 37.477.482,00 30%Dir.Gral.De Seguridad Vial 16.907.485 43.886.721,00 -61%Seguridad Vial 16.907.485 43.886.721,00 -61%D.G. Cuerpo De Agentes De Ctrol De Transito Y Transporte 199.046.921 70.763.300,00 181%Ordenamiento Y Control De Tránsito Y Transporte 199.046.921 70.763.300,00 181%Dir. Gral. Movilidad Saludable 108.429.559 86.268.105,00 26%Promoción Y Desarrollo De La Movilidad Saludable 108.429.559 86.268.105,00 26%Subsecretaria De Planeamiento Y Control De Gestion 16.414.988 16.046.527,00 2%Planeamiento Y Control De Gestión 16.414.988 16.046.527,00 2%Subs.Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural 170.026.439 117.431.639,00 45%Actividades Comunes A Los Programas 26, 27, 28 Y 32 17.670.039 20.078.522,00 -12%Promoción De La Diversidad E Igualdad Entre Personas 822.000 975.023,00 -16%Atención Y Asistencia Al Damnificado 149.662.200 94.645.818,00 58%Fortalecimiento De La Diversidad Cultural 1.872.200 1.732.276,00 8%Consejo De Gestion Del Pque De La Memoria 7.072.680 5.062.053,00 40%Gestión Del Parque De La Memoria Y Del Monumento A Las Víctimas 7.072.680 5.062.053,00 40%Subsecretaria De Asuntos Publicos 37.494.590 21.026.330,00 78%Actividades Comunes A Los Programas 39 Y 40 25.097.266 15.796.730,00 59%Enlace Con Organismos De Control 5.259.520 2.858.400,00 84%Coordinación Institucional De La Gestión Pública 7.137.804 2.371.200,00 201%Instituto Espacio Para La Memoria 32.277.241 54.286.455,00 -41%Instituto Espacio Para La Memoria 32.277.241 54.286.455,00 -41%Transmisión De La Memoria 3.618.290 3.554.888,00 2%Ente Público Espacio Para La Memoria, Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos 7.411.600 7.293.893,00 2%

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Ministerio de Justicia y Seguridad

El Ministerio de Justicia y Seguridad muestra una estimación del gasto superior en 36% en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013. Un ejemplo de los programas que absorben más recursos el “Plan de Seguridad Pública” que tiene un presupuesto para el año 2014 de $1.888 millones, 45% más que en el presupuesto vigente 2013 que asciende a $1.301 millones. Este gasto estimado para el año 2014 está explicado principalmente por los gastos estimados en la “Policía Metropolitana” que asciende a $1.773. El aumento del gasto del 45% para el próximo año es explicado por el PRO por el aumento de los  gastos  de  servicios  básicos  y cualquier otro  servicio  relacionado al aprovisionamiento, capacitación y funcionamiento de  la  fuerza  (seguros,  limpieza  y  mantenimiento,  central  telefónica  de  nuevas Comisarías, energía a cámaras  de monitoreo). También con la mayor entrega de botones antipánico y la proyección de implementar  el  plan  Acuda  que  consiste  en  disponer  de  personal montorizado  en  las  distintas comunas  para  atender  las  urgencias  derivadas  de  la utilización de los botones  antipánico. Además el Gobierno de la Ciudad pretende ampliar la actual red de cámaras de  monitoreo en la ciudad trabajando en la vinculación de otras redes públicas y privadas.Asimismo se podrán monitorear las cámaras de Metrovías instaladas en las estaciones de subterráneos. En cuanto al gasto estimado para el año 2014 de la “Policia Metropolitana” lo más destacado es el gasto en personal ($1.464.209.801), Servicios Especializados, Comerciales y Financieros ($128.561.515) y bienes de uso ($97.104.665).Seguido el monto de gasto estimado se encuentra la Dirección de Infracciones de la Ciudad con un cifra que asciende a $256,77 millones, representando un incremento de 42% respecto al presupuesto vigente del 2013. Este gasto estimado para el próximo ejercicio está explicado principalmente por el gasto en personal ($145.079.762) y los “Servicios Especializados, Comerciales y Financieros” ($70.330.000).

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Ministerio de Gobierno

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanual Ministerio De Justicia Y Seguridad 2.971.951.288 2.188.306.351 36%Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.083.815.774 886.877.335 22%Ministerio De Justicia Y Seguridad 736.583.413 601.272.232 23%Ministerio De Justicia Y Seguridad 110.127.526 77.128.303 43%Act Centrales Justicia Y Seguridad 93.176.690 69.751.078 34%Estudios Y Tecnologias 13.009.586 7.377.225 76%Lineamientos Comunicacionales MJYS 3.941.250 NO FIGURABASubsecretaría Prevención Del Delito Y Relacion Con La Comunidad 4.689.875 2.351.836 99%Lineamientos Prev Del Delito Y Relac Con La Comunidad 4.689.875 2.351.836 99%Dir.Gral.De Politicas De Seguridad Y Prevencion Del Delito 11.847.251 16.541.615 -28%Politicas De Prev Del Delito 11.847.251 16.541.615 -28%Subsecretaría Seguridad Ciudadana 51.046.176 51.244.183 0%Acciones Para La Seguridad Ciudadana 51.046.176 51.244.183 0%Dir.Gral Seguridad Privada 8.475.785 6.901.777 23%Control De Prestadores De Seguridad Privada 8.475.785 6.901.777 23% Dir.Gral.Custodia Y Seguridad De Bienes Del G.C.A.B.A 67.727.454 65.896.104 3%Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos 67.408.954 65.896.104 2%Compactacion De Bienes Muebles En Custodia 318.500 NO FIGURABASubsecretaria De Emergencias 86.972.160 54.801.771 59%Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54 86.972.160 54.801.771 59%Dirección General De Logística 22.382.506 21.774.662 3%Apoyo Logistico En Emergencias 22.382.506 21.774.662 3%Dir.Gral.Guardia De Auxilio Y Emergencias 42.015.291 40.596.977 3%Intervenciones En Emergencias En Via Publica 42.015.291 40.596.977 3%Dir.Gral.De Defensa Civil 38.170.216 30.282.009 26%Planificacion Y Control Defensa Civil 38.170.216 30.282.009 26%Subsecretaria De Justicia 22.554.432 18.884.004 19%Act Comunes A Los Programas 21, 22 Y 23 15.917.434 12.639.689 26%Acciones De La Subsecretaria De Justicia 6.636.998 6.244.315 6%Dir.Gral. Electoral 7.506.435 28.165.401 -73%Gestion Electoral 7.506.435 28.165.401 -73%Dir.Gral Justicia, Registros Y Mediacion 6.291.310 5.619.956 12%Mediacion Vecinal 6.291.310 5.619.956 12%Dir.Gral Administracion De Infracciones 256.776.996 181.083.634 42%Administracion De Infracciones En La Ciudad 256.776.996 181.083.634 42%Agencia Gubernamental De Control 347.232.361 285.605.103 22%Agencia Gubernamental De Control 179.751.260 141.114.305 27%Actividades Centrales 179.751.260 141.114.305 27%Dir.Gral Fiscalizacion Y Control 60.699.163 47.953.682 27%Fiscalizacion De Actividades Comerciales 60.699.163 47.953.682 27%Direccion General Fiscalizacion De Obras Y Catastro 34.328.811 25.775.000 33%Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias 34.328.811 25.775.000 33%Direccion General Higiene Y Seguridad Alimentaria 31.244.106 23.769.006 31%Fiscalizacion De Establecimientos Y Alimenticios 29.302.298 16.042.656 83%Analisis, Investigaciones Y Capacitacion 1.941.808 7.726.350 -75%Habilitaciones Y Permisos 41.209.021 35.359.742 17%Gestion De Habilitaciones Y Permisos 41.209.021 35.359.742 17% Direccion General Control De Faltas Especiales NO FIGURA 11.633.368Unidad De Faltas Especiales NO FIGURA 11.633.368Plan De Seguridad Publica 1.888.135.514 1.301.429.016 45%Plan De Seguridad Publica 1.797.065.302 1.203.187.941 49%Unidad De Organizacion Administrativa Policia Metropolitana 23.880.470 50.396.997 -53%Acciones De Administracion De La Policia Metropolitana 23.880.470 50.396.997 -53%Policia Metropolitana 1.773.184.832 1.152.790.944 54%Policia Metropolitana 1.773.184.832 1.152.790.944 54%Instituto Superior De Seguridad Pública 91.070.212 98.241.075 -7% Instituto Superior De Seguridad Pública 91.070.212 98.241.075 -7%Actividades Centrales Instituto Sup. De Seguridad Pública 38.936.958 45.139.220 -14%

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El Ministerio de Gobierno muestra una variación interanual positiva del 44% en el gasto estimado en el presupuesto 2014 en comparación al presupuesto vigente del 2013. En este Ministerio, se destaca el programa “UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO” que tiene un incremento de 3375% en la estimación del gasto para el año 2014 respecto al presupuesto vigente del 2013. Este aumento se puede haber implementado para brindar un soluciones a la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, donde se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas. Posteriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca Matanza Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. El gasto estimado de este programa extrañamente está explicado principalmente por las transferencias que ascienden a $ 44.451.225 ($29.374.725 correspondientes a las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes y $ 15.076.500 correspondientes a las transferencias a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital)

Ministerio de Desarrollo Urbano

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio DeGobierno 242.051.856 167.637.407,00 44%Ministerio De Gobierno 21.237.718 22.725.010,00 -7%Actividades Centrales Ministerio De Gobierno 21.237.718 22.725.010,00 -7%Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo‐ 49.028.465 1.410.866,00 3375%Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo‐ 49.028.465 1.410.866,00 3375%Upe Area Metropolitana De Buenos Aires‐ 8.647.753 6.316.509,00 37%Area Metropolitana De Buenos Aires 8.647.753 6.316.509,00 37%Subsecretaria De Gobierno 8.381.095 7.149.396,00 17%Actividades Comunes A Los Prog 20 Y 42 8.381.095 7.149.396,00 17%Direccion General De Asuntos Legislativos 5.562.627 8.898.535,00 -37%Coordinación Institucional 5.562.627 8.898.535,00 -37%Direccion General Registro Civil Y Capacidad De Las Personas 89.185.363 79.735.846,00 12%Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas 89.185.363 79.735.846,00 12%Subsecretaría De Asuntos Políticos 20.575.901 19.112.133,00 8%Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales 20.575.901 19.112.133,00 8% Dirección General Programas De Cooperacion Interjurisdiccional Federales 16.274.716 4.455.482,00 265%Ciudad Federal 16.274.716 4.455.482,00 265%Subsecretaría De Asuntos Federales 11.476.438 8.963.447,00 28%Actividades Comunes A Los Prog 75 Y 76 11.476.438 8.963.447,00 28%Dirección General Relaciones Con Las Provincias Y Municipios 6.600.540 4.000.153,00 65%Cooperacion Con Provincias Y Municipios 6.600.540 4.000.153,00 65%Dirección General Casas De La Ciudad 5.081.240 3.541.380,00 43%Casas De La Ciudad De Buenos Aires 5.081.240 3.541.380,00 43%

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En el Ministerio de Desarrollo Urbano presenta un crecimiento del 140% del gasto par el año 2014 en comparación con el gasto del presupuesto vigente del 2013. Uno de los programas que se destaca por su gasto es la “Unidad Proyectos Especiales Obras Red De Subterráneos” “Obras de Infraestructura Urbana de Red de Subterráneos” que asciende a $579.193.960. Estas partidas van a estar destinadas para la ejecución y control de la obras nuevas y en curso  de ejecución de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana en lo relacionado con el subterráneo, en especial en lo concerniente a la Línea "H" y al Nodo obelisco. Esta estimación del gasto para el 2014 en obras de infraestructura del subte esta explicada principalmente por el gasto en bienes de uso de $ 579.045.200, donde $ 579.000.000 es para construcción y $ 45.200 para maquinarias y equipos.El “Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (P.G.R.H.)” también muestra un gasto estimado muy superior al año 2013 con un monto de $396.113.378 que representa un 959% más que el presupuesto de este año. El objetivo del programa es disminuir las consecuencias del actual  sistema hidráulico de la ciudad de Buenos Aires adecuando la infraestructura existente a la  modificación del régimen de lluvias y a otras alteraciones  meteorológicas  y  urbanas  que  experimentó  Buenos  Aires  en  los  últimos años. Las obras planificadas son: redes secundarias de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano, obras en los Arroyos Vega y Medrano, Proyectos Ejecutivos en las Restantes Cuencas de la Ciudad. Para estos objetivos el Gobierno de la Ciudad estima un gasto de $396.300.000 millones de los cuales $ 335.389.446 serán destinados a construcción y además se destinarán $ 58.380.000 a incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas.La DIRECCION GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA es otro ejemplo de aumento considerable del gasto estimado para el año que viene en comparación al gasto actual. Para el ejercicio 2014, se estima un gasto de $ 382.853.441 que representa un 254% más que el gasto vigente en el 2013. Este gasto estimado se explica principalmente por el gasto en bienes de uso que asciende a $ 320.445.000 donde se destacan las construcciones $ 320.330.000 y por otro lado por el incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas que representa un monto de $ 51.070.000. Esta dirección tiene como objetivo crear las obras arquitectónicas aptas y funcionales para un uso público determinado.Otro ejemplo de aumento considerable del gasto es la Dirección General de Obras de Ingeniería que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes  de la Ciudad de Buenos Aires,a partir del mejoramiento de su infraestructura  urbana.  Se  entiende  por  infraestructura  urbana  las  obras  que  dan  el soporte  funcional  para  otorgar  bienes  y  servicios  óptimos  para  el  funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son las redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas  y oleoductos,  telecomunicaciones, así  como la  eliminación de  basura  y desechos urbanos sólidos.Uno de los objetivos es la  eliminación  de  pasos  a  nivel que  salva  inconvenientes  sobre  el  sistema  de transporte,  tanto  al  ferroviario  como  al  vial  y  peatonal,  disminuyendo  accidentes  a vehículos y peatones, reduciendo los tiempos de viaje y costos a los usuarios de la red vial, como así también a los pasajeros del ferrocarril por interrupciones al servicio.        Por otra parte, se busca la conformación de los bordes costeros que permitan la relocalización de áreas de esparcimiento y servicios, brindando acceso al río a toda la población de la ciudad  y  creando  polos  de  desarrollo  de  actividades  productivas,  deportivas  y culturales.  Asimismo,  se  propone  mejorar  el  equipamiento  de  estas  áreas  y  de  los espacios verdes linderos al Rio de la Plata y el Riachuelo. El programa “Obras de Infraestructura urbana” tiene un gasto estimado de $ 63.658.440, 1787% superior al año 2013, explicado principalmente por el gasto en construcciones que asciende a $ 62.000.000.

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Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio DeDesarrolloUrbano 1.838.328.796 766.078.624,00 140%Ministerio De Desarrollo Urbano 31.091.883 53.253.961,00 -42%Actividades Centrales Desarrollo Urbano 31.091.883 53.253.961,00 -42%Unidad Proyectos Especiales Obras Red De Subterraneos 579.193.960 0Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterraneos 579.193.960 0Unidad Ejecutora Ex Au3‐ 159.953.696 116.935.873,00 37%Recuperacion De La Traza De La Ex Au3 ‐ 10.653.696 8.520.009,00 25%Recuperacion Barrio Parque Donado Holmberg‐ 149.300.000 108.415.864,00 38%Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.) 396.113.378 37.391.373,00 959%Unidad Proy.Especiales Distrito Gubernamental 70.720.540 61.461.041,00 15%Nuevo Distrito Gubernamental 70.720.540 61.461.041,00 15%Consejo Del Plan Urbano Ambiental 7.225.663 11.616.128,00 -38%Instrumentación Y Actualizacion Del Plan Urbano Ambiental 6.978.148 11.616.128,00 -40%Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas 247.515 0Direccion General De Coordinacion Institucional Y Comunitaria 5.857.538 9.224.108,00 -36%Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria 5.857.538 9.224.108,00 -36%Subs.De Proyectos De Urb.Arquitect.E Infraest. 4.279.939 4.144.699,00 3%Actividades Comunes A Los Programas 24, 25, 31, 84 Y 85 4.279.939 4.144.699,00 3%Direccion General Proyectos Urbanos Y Arquitectura 8.539.284 7.954.359,00 7%Proyectos De Arquitectura 8.539.284 7.954.359,00 7%Direccion General Obras De Arquitectura 382.853.441 108.222.248,00 254%Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias 382.853.441 108.222.248,00 254%Dirección General De Infraestructura 6.714.832 4.196.187,00 60%Proyectos De Ingenieria 6.714.832 4.196.187,00 60%Direccion General Obras De Ingenieria 108.910.317 32.756.705,00 232%Obras De Infraestructura Urbana 63.658.440 3.374.305,00 1787%Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial 45.251.877 29.382.400,00 54%Secretaria De Planeamiento 18.236.859 8.919.010,00 104%Actividades Comunes Programas 64 A 73 13.936.401 5.071.138,00 175%Promocion Urbana 249.348 26.321,00 847%Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial 4.051.110 3.821.551,00 6%Dir.Gral Interpretacion Urbanistica 8.626.237 8.805.720,00 -2%Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano 8.626.237 8.805.720,00 -2%Direccion General De Planeamiento 7.466.087 7.667.702,00 -3%Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano 7.466.087 7.667.702,00 -3%Dir. Gral Registro De Obras Y Catastro 40.708.462 35.678.360,00 14%Catastro 13.032.985 15.791.630,00 -17%Registro De Obras E Instalaciones 27.675.477 19.886.730,00 39%Subs De Coordinacion Y Seguimiento De Gestion 1.836.680 1.814.900,00 1%Modernización De La Gestión Pública 1.836.680 1.814.900,00 1%Subterraneos De Buenos Aires NO FIGURA 256.036.250,00Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterraneos NO FIGURA 256.036.250,00

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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene un gasto estimado para el ejercicio 2014 de $7.992.876.216 que representa un 58% más que el gasto del mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013. Es sorprendente en este ministerio la cantidad de programas nuevos que están indicados en amarillo en el cuadro. Un ejemplo es la “UPE Plan Microcentro” “Reordenamiento, Puesta en valor y Mantenimiento de Zona Microcentro” que tiene una estimación del gasto de $64.445.020 y que en el año 2013 no está. Las acciones a implementar en esta zona son las siguientes: reordenar la circulación tanto vehicular como peatonal, intervenir en el mejoramiento  de las vías peatonales y calzadas, recuperar aquellas fachadas consideradas con valor histórico o arquitectónico, mantener las luminarias y el mobiliario  urbano y controlar la correcta utilización y ubicación de la cartelería publicitaria. Este gasto estimado de $64.445.020 está explicado principalmente por el gasto en construcciones que asciende al monto de 41.000.000.Siguiendo con la misma línea, el gasto destinado a “Mantenimiento Zona Puerto Madero” va a aumentar 995% en relación al gasto del mismo programa en el presupuesto vigente del 2013, con una estimación del gasto de $35.000.000 que corresponden a actividades de mantenimiento, reparación y limpieza. Las tareas  responden  al  mantenimiento  integral  del  césped,  árboles,  sistema  de riego, iluminación, saneamiento ambiental (desratización,  control de mosquitos), baños públicos, barrido  y  lavado  de  veredas,  limpieza  de  terrenos,  pavimento  asfáltico,  mamposterías, pintura, etc. (todos los porteños pagamos para que la parte más rica de la población viva mejor y se revalúen constantemente sus propiedades). Otro ejemplo de nuevos programas que antes no estaban son los contemplados en la Dirección General de Fiscalización Pública que tiene como uno de los  principales  objetivos erradicar  las aperturas indebidas en las calles y aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para  ello  se estará  incorporando  nuevo  personal  al  cuerpo  de  Inspectores. Este nuevo programa tiene un gasto estimado de $ 21.383.340 para el ejercicio 2014.Otra novedad del próximo ejercicio será la Dirección General de Inspección Control de Gestión que llevará a cargo el control  de  los  gastos,  las inversiones y el desarrollo de las acciones en el marco de la reglamentación vigente. El gasto estimado para el 2014 es de $ 19.242.300 explicado principalmente por el gasto en “Servicios Especializados, Comerciales y Financieros” que asciende a $ 14.138.000.Por otro lado, llama la atención el increíble aumento del gasto de la Dirección General de Limpieza que estima un monto de $ 3.847.756.461, con un aumento del 39% con respecto al gasto destinado al mismo programa en el presupuesto vigente 2013. Los gastos se componen sobre todo por los servicios no personales de mantenimiento, reparación y limpieza que absorben la mayor parte del gasto con un monto de $ 3.395.211.999 y seguido viene el gasto en bienes de uso con un monto de $ 424.816.000, explicado principalmente por el gasto en construcciones que ascienden a $ 404.000.000.El Ente de Mantenimiento Urbano Integral también aumentó considerablemente su estimación del gasto para el año próximo, representando un gasto superior en 168% al vigente en el presupuesto 2013.Otro ejemplo de aumento desmedido del gasto es la “Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público” con una estimación de $75.605.371 que representa un aumento de 208% respecto al gasto para el mismo objetivo del presupuesto vigente 2013.

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Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio DeAmbiente Y Espacio Publico 7.992.876.216 5.049.257.958,00 58%Ministerio Ambiente Y Espacio Publico 222.351.900 162.082.212,00 37%Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público 187.351.900 158.886.799,00 18%Mantenimiento Zona Puerto Madero 35.000.000 3.195.413,00 995%UPE Plan Microcentro 64.445.020 NO FIGURABAReordenamiento, Puesta En Valor y Mantenimiento Zona Microcentro 64.445.020 NO FIGURABADireccion General De Comunicación 21.531.681 16.598.110,00 30%Gestion De Comunicacion Y Reclamos 21.531.681 16.598.110,00 30%Dir.Gral. Regeneracion Urbana 26.560.600 81.006.044,00 -67%Regeneración Urbana 26.560.600 26.560.600 81.006.044,00 -67%Subsecretaria De Administracion 6.943.640 NO FIGURABAActividades Comunes A Los Programas 21 Y 22 6.943.640 6.943.640 NO FIGURABADireccion General De Fiscalizacion En La Via Publica 21.383.340 NO FIGURABAIntervenciones De Fiscalizacion En La Via Publica 21.383.340 NO FIGURABADir.Gral. Inspeccion Control De Gestion 19.242.300 NO FIGURABAControl De Gestion 19.242.300 NO FIGURABASubsecretaria De Uso Del Espacio Publico 6.479.750 5.003.891,00 29%Actividades Comunes A Los Programas 74, 75, 76, 77 Y 79 6.479.750 5.003.891,00 29%Dir. Gral. Mantenimiento Y Talleres 95.862.689 82.355.606,00 16%Mantenimiento Edilicio 95.862.689 82.355.606,00 16%Direccion General De Ferias Y Mercados 31.210.016 24.224.610,00 29%Ferias Y Mercados 31.210.016 24.224.610,00 29%Direccion General De Ordenamiento Del Espacio Publico 75.605.371 24.551.370,00 208%Recuperacion Y Control Del Espacio Publico 75.605.371 24.551.370,00 208%Dir.Gral. Inspeccion Del Uso Del Espacio Publico 88.964.623 30.980.918,00 187%Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico 88.964.623 30.980.918,00 187%Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Publico 2.719.840 2.398.818,00 13%Actividades Comunes A Los Programas 34, 35, 36, 37, 40 Y 88 2.719.840 2.398.818,00 13%Direccion General De Cementerios 94.470.779 60.882.401,00 55%Servicios Mortuorios 94.470.779 60.882.401,00 55%Direccion General De Alumbrado 476.933.989 123.289.787,00 287%Mantenimiento Y Optimizacion Del Alumbrado Publico 476.933.989 123.289.787,00 287%Direccion General De Arbolado 23.341.940 40.831.151,00 -43%Arbolado Urbano 23.341.940 40.831.151,00 -43%Direccion General De Espacios Verdes 322.560.420 329.104.641,00 -2%Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes 322.560.420 329.104.641,00 -2%Subsecretaria De Higiene Urbana 2.703.920 2.589.700,00 4%Actividades Comunes A Los Programas: 11 52 53 56 57 58 59 79 85‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.703.920 2.589.700,00 4%Direccion General De Limpieza 4.041.909.075 2.911.169.598,00 39%Servicios De Higiene Urbana 3.847.756.461 2.876.808.768,00 34%Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana 142.183.000 34.360.830,00 314%Control De Higiene En Via Publica E Inmuebles 20.854.899 40.431.463,00 -48%Control De Plagas 31.114.715 13.906.488,00 124%Direccion General De Reciclado 464.667.211 190.706.143,00 144%Reciclado De Residuos Urbanos 464.667.211 190.706.143,00 144%Dir.Gral. Mantenimiento Y Nuevas Tecnologias 142.633.640 NO FIGURABATratamiento De Residuos Solidos Urbanos 140.592.840 NO FIGURABADesarrollo De Nuevas Tecnologias 2.040.800 NO FIGURABADir. Gral. Sistema Pluvial 284.173.901 71.888.745,00 295%Mantenimiento De La Red Pluvial 284.173.901 71.888.745,00 295%Ente De Mantenimiento Urbano Integral 1.148.679.004 429.271.598,00 168%Ente De Mantenimiento Urbano Integral 1.148.679.004 429.271.598,00 168%Mantenimiento De La Via Publica 292.194.905 429.271.598,00 -32%Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular 856.484.099 429.271.598,00 100%Ente De Higiene Urbana 188.033.281 141.674.918,00 33%Ente De Higiene Urbana 188.033.281 141.674.918,00 33%Recoleccion, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires 188.033.281 141.674.918,00 33%Agencia Ambiental 65.391.809 79.732.393,00 -18%Actividades Comumes A Los Programas 91, 92, 93, 94, 95 Y 96 59.354.755 71.653.253,00 -17%Compensacion Ambiental 87.054 4.079.140,00 -98%Centros De Atencion Veterinaria 5.950.000 4.000.000,00 49%Direccion General De Evaluacion Técnica 11.566.206 11.008.226,00 5%Prevenc.Amb.Evaluac.Tecnica Y Certificados Ambientales 7.651.661 7.355.553,00 4%Laboratorio De Analisis Y Calidad Ambiental 2.915.357 2.837.573,00 3%Buenos Aires Produce Mas Limpio (P+L) 999.188 815.100,00 23%Direccion General Estrategias Ambientales 21.894.624 21.442.787,00 2%Estrategias Ambientales 21.894.624 21.442.787,00 2%Direccion General De Control 20.615.647 18.991.458,00 9%Control Ambiental 20.615.647 18.991.458,00 9%

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Ministerio de Salud

El gasto estimado del Ministerio de Salud para el año próximo muestra una reducción del gasto en un 27% en comparación al presupuesto vigente 2013. Los objetivos que plantea el Gobierno de la Ciudad en materia de salud son los siguientes: extensión, consolidación  y sustentabilidad de la estrategia de Atención Primaria de la Salud en  todo el sistema público, renovación  y  puesta  en  valor  del  equipamiento  hospitalario, refuncionalización  del  sistema  de  salud  mental  promoviendo  la desinstitucionalización,  rehabilitación  y  reinserción  social  de  los  pacientes, con la constitución  de  los  dispositivos  intermedios  necesarios, la continuación  del  fortalecimiento  del  Sistema  de  Atención  Medica  de Emergencias (SAME)  tanto  en  los  aspectos  edilicios,  como  tecnológicos  y  logísticos, la consolidación del sistema de vigilancia epidemiológica, etc. Podemos observar en el cuadro que existen programas en el presupuesto vigente 2013 que van a desaparecer en el presupuesto 2014. Una caso “Salud Ambiental” y  ACUMAR  (Autoridad  Cuenca  Matanza Riachuelo) que tienen como objetivo disminuir la ocurrencia de enfermedades derivadas de condiciones medioambientales inapropiadas y de la carencia o deficiencia de  servicios básicos, mediante acciones de promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Este Departamento dispone de un gasto de $720.000.000 en el presupuesto vigente del 2013.Hubo muchos programas que sufrieron recortes como es el caso de “Prevención y Protección en Salud Sexual” con una reducción del gasto del 23% para el ejercicio 2014 en comparación al presupuesto vigente 2013.  El Programa "Prevención y Proteción en Salud Sexual" tiene 2 ejes fundamentales: facilitar el acceso libre y  gratuito  de  la  población  al  cuidado  de  su  salud  sexual  y  reproductiva  y  brindar información  y  asesoramiento  profesional  para  la  elección  y  provisión  del  método anticonceptivo adecuado y por otro lado, la prevención  y  atención  de  HIV  Sida.Lo mismo sucedió con el Ente Autárquico Instituto de Trasplante CABA con una reducción del gasto para el 2013 de 77% en comparación a este año. Otro ejemplo de un programa sensible y de suma importancia que recibió recorte es “Promoción y Cuidado de la Salud del Niño” con una disminución del gasto del 27%, esto se debe a la llamativa disminución del gasto en personal que para el año 2014 será apenas de $ 1.810.111.

Ministerio de Desarrollo Social

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualActividades Centrales En Salud 277.016.493 380.567.419,00 -27%Ente Autarquico Instituto Del Transplante CABA 5.877.382 26.061.498,00 -77%Promoción Y Cuidado De La Salud Del Niño 18.290.061 25.172.530,00 -27%Gestion De Redes Y Programas De Salud 37.247.491 25.194.598,00 48%Atención Médica Región Sanitaria I 3.163.369.750 2.212.422.733 43%Atención Médica Región Sanitaria II 1.551.102.553 785.193.152 98%Atención Médica Región Sanitaria III 1.895.273.754 1.799.887.506 5%Atención Médica Región Sanitaria IV 2.267.517.470 1.588.157.777 43%Atención De Salud Mental 904.133.908 666.528.050 36%Hospital De Pediatria Juan P. Garrahan 700.000.000 563.600.000,00 24%Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur 46.609.450 36.520.130 28%Sistema De Atención Médica De Emergencia 165.600.227 126.701.227 31%Infraestructura Y Equipamiento 253.180.151 126.928.839,00 99%Salud Ambiental NO FIGURA 720.000,00Prevención Y Protección En Salud Sexual 20.493.288 26.763.246,00 -23%

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El Ministerio de Desarrollo Social tiene una estimación del gasto para el año 2014 superior en 29% al gasto destinado al mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013.Uno de los programas que estimó mayor aumento del gasto para el próximo ejercicio es la “Dirección General de Ciudadanía Porteña” que consiste en un  prestación/subsidio brindado a través de  una  chequera  mensual  con  tickets  canjeables  por  alimentos  y  productos  de  aseo  personal,  en  la  Red  de  Comercios  adheridos  al Programa.El monto total de la chequera asciende a $ 150. La mayor parte del gasto estimado en esta dirección se encuentra explicado por las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes que asciende a $ 764.330.338.Por otro lado, llama la atención la disminución del gasto destinado a “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil” con una variación interanual negativa de 59%.Otro programa que recibió un mínimo recorte fue el “Programa Promudemi” destinado a otorga créditos destinados a  financiar emprendimientos nuevos o en marcha a tasa cero.Se observa un incremento en el gasto estimado para el 2014 de 48% en el programa “Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social” que consiste en darles alojamiento y subsidios mensuales iguales por un plazo máximo. de  hasta  6  meses  o  de  un  subsidio  por  única  vez  equivalente  al  monto  de  hasta  6 cuotas  de  un  subsidio  ordinario,  a  grupos  familiares  diversos  que  se  encuentren  en situación  de  riesgo  o de calle. El gasto estimado de este programa para el 2014 es de $119.570.401, explicado principalmente por las transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes que ascienden a $ 115.040.000.

Ministerio de Cultura

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio DeDesarrollo Social 2.714.007.132 2.111.527.280,00 29%Ministerio De Desarrollo Social 55.890.365 53.298.223,00 5%Actividad Central Ministerio Desarrollo Social 55.890.365 49.998.223,00 12%Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario 90.995.039 94.919.819,00 -4%Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 90.995.039 94.919.819,00 -4%Dir. Gral. De Ciudadania Porteña 793.009.690 585.241.133,00 36%Con Todo Derecho Ciudadania Porteña 793.009.690 585.241.133,00 36%Dir. Gral. De Economia Social 65.958.920 52.569.898,00 25%Formacion E Inclusion Para El Trabajo 62.224.276 48.732.334,00 28%Programa Promudemi 3.734.644 3.837.564,00 -3%Dir.Gral.Atención Inmediata 286.341.519 206.472.285,00 39%Asistencia Socio Habitacional 56.134.330 52.094.979,00 8%Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social 119.570.401 80.825.113,00 48%Asistencia Integral A Los Sin Techo 68.910.710 45.202.353,00 52%Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social 41.726.078 28.349.840,00 47%Dir. Gral. De Servicios Sociales Zonales 20.145.323 18.871.378,00 7%Asistencia Social Descentralizada 20.145.323 NO FIGURABASubsecretaria De La Tercera Edad 371.668.672 311.161.942,00 19%Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 34.480.181 32.636.744,00 6%Hogar De Residencia Permanente 243.340.956 192.837.749,00 26%Supervision Establecimientos Adultos Mayores 4.590.608 5.357.479,00 -14%Integracion Social De Adultos Mayores 14.987.916 15.257.873,00 -2%Sistemas Alternativos A La Institutcionalizacion 74.269.011 65.072.097,00 14%Subsecretaria De Promocion Social 37.428.472 35.399.985,00 6%Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 33.399.896 31.830.860,00 5%Externacion Asistida 4.028.576 3.569.125,00 13%Dir. Gral. Fortalecimiento De La Sociedad Civil 444.789.387 372.225.583,00 19%Fotalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil 30.006.296 73.361.330,00 -59%Fortalecimiento A Grupos Comunitarios 410.831.635 295.026.519,00 39%Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc 3.951.456 3.837.734,00 3%Dir.Gral.Niñez Y Adolescencia 458.913.296 308.399.607,00 49%Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables 104.561.325 130.842.031,00 -20%Desarrollo Integral Infantil 289.548.009 133.911.996,00 116%Fortalecimiento De Vinculos 64.803.962 43.645.580,00 48%Dir.Gral.Mujer 43.218.930 39.962.679,00 8%Asistencia Victimas De La Violencia 33.272.085 34.144.168,00 -3%Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad 9.946.845 5.818.511,00 71%Dir.Gral.Politicas Sociales En Adicciones 45.647.519 33.004.748,00 38%Politicas Sociales En Adicciones 45.647.519 33.004.748,00 38%Aplicación Ley 4004 NO FIGURA 3.300.000,00

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El gasto estimado en el Ministerio de Cultura muestra una variación porcentual interanual positiva de 22% para el ejercicio 2014 en comparación al gasto destinado a este ministerio en el presupuesto vigente del 2013.Es de destacar el aumento del gasto en “Agencias de Turismo” que asciende a $83.555.088 y representa un incremento de 117% con respecto al año pasado. El objetivo de este programa es posicionar a la Ciudad como destino turístico Internacional, a través la oferta turística de la ciudad. El mayor gasto esta explicado principalmente por el gasto en publicidad y propaganda que asciende a $ 50.000.000.Otro ente que va a recibir un aumento de recursos el año que viene es el “Ente Autárquico Teatro Colón” con un gasto estimado de $401.913.836 que representa un incremento porcentual respecto al 2013 de 33%.

Ministerio de Educación

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Cultura 1.695.353.075 1.391.144.937,00 22%Ministerio De Cultura 235.291.736 262.332.074,00 -10%Actividades Centrales Cultura 144.112.451 184.742.744,00 -22%Actividades Casa De La Cultura 4.817.457 1.800.825,00 168%Incentivo A La Produccion Cultural 34.742.706 31.062.525,00 12%Promocion Y Proteccion De Bares Notables 1.317.384 551.804,00 139%Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad 2.756.771 2.946.192,00 -6%Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero 47.544.967 41.227.984,00 15%Direccion Planetario De La Ciudad De Buenos Aires 11.175.774 7.493.954,00 49%Cultura Cientifica 11.175.774 7.493.954,00 49%Subsecretaria De Patrimonio Cultural 7.079.350 5.656.495,00 25%Actividades Comunes A Los Prog. 7,8,34,35,39,41,42,Y 61 7.079.350 5.656.495,00 25%Dir. Gral Centro Cultural Recoleta 32.540.203 27.074.106,00 20%Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta 32.540.203 27.074.106,00 20%Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires 154.811.266 135.571.331,00 14%Actividades Comunes A Programas 55 56 ‐ 108.711.420 104.383.256,00 4%Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral 44.806.207 30.012.039,00 49%Formacion Artistica En El Complejo Teatral 1.293.639 1.176.036,00 10%Dir. Gral Centro Cultural General San Martin 76.459.556 63.702.215,00 20%Usina De Las Artes 12.541.115 9.986.000,00 26%Nuevas Tendencias En El Ccgsm 63.918.441 53.716.215,00 19%Dir.Gral. De Festivales Y Eventos Centrales 27.460.204 30.207.631,00 -9%Festivales De La Ciudad 27.460.204 30.207.631,00 -9%Dir. Gral De Museos 91.991.750 68.383.230,00 35%Comunicacion De La Cultura En Museos 91.991.750 68.383.230,00 35%Dir. Gral De Ensenanza Artistica 111.212.775 96.931.619,00 15%Enseñanza De Las Artes 107.879.763 94.638.033,00 14%Difusion De Las Artes 3.333.012 2.293.586,00 45%Dir. Gral. Casco Historico 6.706.540 5.240.639,00 28%Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno 5.922.578 4.444.396,00 33%Escuela Taller Del Casco Historico 783.962 796.243,00 -2%Dir. Gral Infraestructura Y Mantenimiento Edilicio 189.801.193 125.138.545,00 52%Proyectos Y Ejecucion De Obras 189.801.193 125.138.545,00 52%Dir. Gral De Patrimonio E Instituto Historico 17.948.029 16.462.435,00 9%Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad 17.948.029 16.462.435,00 9%Dir. Gral Libro Bibliot.Y Prom.Lectura 38.654.520 37.525.431,00 3%Promocion De La Lectura 38.654.520 37.525.431,00 3%Subsecretaria De Gestion Cultural 2.458.860 1.566.742,00 57%Actividades Comunes Prog. 29,.31,32,33 Y 53 2.458.860 1.566.742,00 57%Dir. Gral De Promocion Cultural 139.063.852 107.351.368,00 30%Promocion De Actividades Culturales 64.955.614 58.154.539,00 12%Programa Cultural En Barrios 25.349.053 15.503.952,00 64%Premios Y Subsidios 48.759.185 33.692.877,00 45%Dir. Gral De Musica 58.024.831 53.524.169,00 8%Promocion Y Divulgacion Musical 58.024.831 53.524.169,00 8%Direccion General Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad 8.481.655 5.240.649,00 62%Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad 8.481.655 5.240.649,00 62%Subsecretaria De Turismo 722.057 827.681,00 -13%Asesoramiento Turistico 722.057 827.681,00 -13%Agencia De Turismo 83.555.088 38.553.630,00 117%Agencia De Turismo 83.555.088 38.553.630,00 117%Turismo De La Ciudad 83.555.088 38.528.630,00 117%Teatro Colon 401.913.836 302.360.993,00 33%Ente Autarquico Teatro Colon 401.913.836 302.360.993,00 33%Actividades Comunes Programas 58 59 ‐ 223.738.596 171.183.166,00 31%Formación Artística Instituto Superior De Arte 9.048.240 5.897.704,00 53%Divulgación De Las Expresiones Artísticas 169.127.000 125.280.123,00 35%

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El Ministerio de Educación tiene un aumento porcentual positivo del gasto para el 2014 de 30% respecto al gasto destinado al mismo ministerio en el presupuesto vigente 2013. Igualmente podemos observar que programas esenciales para el desarrollo educativos fueron recortados en el presupuesto 2014. El primer ejemplo es el “Plan Integral de Educación Digital” donde “Sistemas y Proyectos de Informatización” redujo su gasto para el año 2014 en un 33%. Otro programa que sufrió ajustes fue “Formación Técnico Superior en Educación Artística” con una disminución de 14% en el gasto del 2014 con respecto al gasto vigente en el 2013, ascendiendo a la suma de $93.249.832.El aspecto que recibió el golpe más duro fue infraestructura educativa, mostrando una disminución considerable en el gasto estimado para el 2014 en “Equipamiento Mobiliario” del 50% respecto al año 2013 y en la Dirección General Infraestructura y Equipamiento que sufrió una reducción del gasto para el 2014 de 10% en comparación al 2013.

Ministerio de Desarrollo Económico

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Educacion 12.873.346.155 9.935.297.998 30%Ministerio De Educacion 228.756.418 82.334.653 178%Actividades Centrales Educacion 222.905.328 77.835.648 186%Comunicacion Y Relaciones Institucionales 5.851.090 4.499.005,00 30%Dir.Gral.Planeamiento Educativo 181.490.750 159.408.350,00 14%Planeamiento Educativo 181.490.750 159.408.350,00 14%Dir.Gral.Tecnologia Educativa 357.603.976 329.169.361,00 9%Plan Integral De Educacion Digital 340.952.856 304.322.939,00 12%Sistemas Y Proyectos De Informatizacion 16.651.120 24.846.422,00 -33%Evaluacion De La Calidad Educativa 47.173.536 21.105.463,00 124%Evaluacion Educativa, Investigacion Y Estadistica 47.173.536 21.105.463,00 124%Sub.Gestion Educativa Y Coordinacion Pedagogica 327.811.856 234.394.815,00 40%Actividades Comunes A Los Programas 30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 45 73.773.804 79.609.948,00 -7%Extension Y Capacitacion 50.627.553 49.015.178,00 3%Educacion Y Trabajo 203.410.499 105.769.689,00 92%Dir. Gral Educacion Gestion Privada 2.051.372.606 1.647.824.941,00 24%Educacion De Gestion Privada 2.051.372.606 1.647.824.941,00 24%Dir. Gral Educacion Gestion Estatal 6.635.326.796 5.079.990.358,00 31%Educacion De Gestion Estatal 157.317.274 135.117.502,00 16%Educacion Inicial 1.049.588.928 830.812.016,00 26%Educacion Primaria 2.664.977.579 2.035.285.208,00 31%Educacion Especial 449.940.964 343.355.570,00 31%Educacion Media 1.200.138.301 887.575.816,00 35%Educacion Del Adulto Y Del Adolescente 174.544.416 144.918.779,00 20%Educacion Tecnica 938.819.334 702.925.467,00 34%Dir.Gral.Educacion Superior 854.593.035 693.222.016,00 23%Educacion Artistica 220.961.964 185.144.731,00 19%Formacion Tecnico Superior 93.249.832 107.935.917,00 -14%Formacion Docente 538.432.581 398.722.693,00 35%Educacion Superior De Gestion Estatal 1.948.658 1.418.675,00 37%Subs. Gestion Econ. Financiera Y Adm. De Recursos 112.831.577 88.877.755,00 27%Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55 Y 57 110.321.577 83.867.755,00 32%Equipamiento Mobiliario 2.510.000 5.010.000,00 -50%Dir.Gral. Infraestructura Y Equipamiento 231.172.410 255.963.179,00 -10%Infraestructura Escolar 231.172.410 255.963.179,00 -10%Dir.Gral. Servicios A Las Escuelas 943.300.513 647.555.194,00 46%Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria 897.735.513 612.725.394,00 47%Subsidio A Cooperadoras Escolares 45.565.000 34.829.800,00 31%Dir.Gral. Administracion De Mantenimiento 326.385.029 209.062.168,00 56%Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 14.669.991 13.050.281,00 12%Administracion De Mantenimiento 311.715.038 196.011.887,00 59%Subsecretaria De Políticas Educativas Y Carrera Docente 88.847.657 57.460.013,00 55%Actividades Comunes A Los Programas 70 Y 71 3.271.441 2.249.657,00 45%Administracion De Personal 62.786.775 48.529.782,00 29%Carrera Docente 22.789.441 6.680.574,00 241%Sub.De Equidad Educativa 486.679.996 428.929.732,00 13%Actividades Comunes A Los Programas 21, 22 Y 44 18.304.950 9.376.134,00 95%Fortalecimiento De La Comunidad Educativa 65.508.081 79.090.578,00 -17%Estrategias Para La Educabilidad 114.785.105 107.005.643,00 7%Becas Estudiantiles 288.081.860 233.457.377,00 23%Dir.Gral.Tecnología Educativa NO FIGURA 329.169.361,00Plan Integral De Educacion Digital NO FIGURA 304.322.939,00

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El gasto estimado para el Ministerio de Desarrollo Económico para el 2014 muestra un incremento porcentual positivo de 14% respecto al gasto para dicho ministerio en el presupuesto vigente 2013. Podemos ver como el Gobierno de la Ciudad desatiende aspectos esenciales necesarios para la comunidad. Un ejemplo es la disminución de presupuesto para el programa “Industrias Creativas” de un 13% con respecto al 2013 ascendiendo al monto de $20.872.839. La Dirección General de Actividad Científica y Tecnológica sufrió un gran recorte del 66% en comparación al año 2013. Otros ejemplos que sufrieron disminución de su presupuesto para el año próximo en comparación a 2013 son los siguientes: Centro de Atención al Inversor (40%), Dirección General de Administración de Bienes (66%), Dirección General de Concesiones (49%), Servicios de Rubrica y Registro (78%), Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral (55%), Hotelados (47%), Rehabilitación de Conjuntos Urbano (37%), Vivienda con ahorro previo (10%), Crédito a la primera Vivienda (5%) mostrando el poco interés del Gobierno de la Ciudad por la infraestructura habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y la resolución imperativa del conflicto de la vivienda.

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Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio DeDesarrollo Economico 1.864.779.305 1.635.382.711,00 14%Ministerio De Desarrollo Económico 188.728.804 140.013.285,00 35%Actividades Centrales Desarrollo Economico 176.153.804 133.987.960,00 31%Analisis De Politicas De Impacto Economico 12.575.000 6.025.325,00 109%Parque De La Ciudad 18.480.910 17.574.124,00 5%Parque De La Ciudad 18.480.910 17.574.124,00 5%Corporacion Del Sur S.E. 140.000.000 37.900.000,00 269%Corporacion Bs.As Sur S.E 140.000.000 37.900.000,00 269%Sociedad Administradora Del Puerto 329.382 0Sociedad Administradora Del Puerto 329.382 0Sec. De Habitat E Inclusion 147.463.395 104.359.964,00 41%Act.Comunes A Los Programas 19, 20 Y 30 37.029.601 30.720.696,00 21%Hábitat 49.184.000 26.698.326,00 84%Inclusión Social 22.492.394 11.706.942,00 92%Mejoramiento De Villas 38.757.400 35.234.000,00 10%Unidad De Gestion Intervencion Social 207.871.342 151.444.626,00 37%Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T 207.871.342 151.444.626,00 37%Copidis Ley 447 ‐ 10.788.830 9.384.989,00 15%Integración De Personas Con Discapacidad 10.788.830 9.384.989,00 15%Dir Gral. Industrias Creativas 20.872.839 23.912.813,00 -13%Industrias Creativas 8.888.548 NO FIGURABADistrito De Diseño 6.777.994 3.059.559,00 122%Distrito Audiovisual 5.206.297 3.252.583,00 60%Actividad Común A Los Programas 62,63,65 Y 66 NO FIGURA 11.326.599,00Industrias Culturales NO FIGURA 2.461.289,00Distrito De Diseño NO FIGURA 2.461.289,00Dir. Gral. Comercio Exterior 6.669.657 4.927.342,00 35%Internacionalizacion 6.669.657 4.927.342,00 35%Subsecretaria De Inversiones 37.272.039 22.898.814,00 63%Promoción De Inversiones 36.572.039 21.724.544,00 68%Centro De Atención Al Inversor 700.000 1.174.270,00 -40%Dir.Gral. Adminstracion De Bienes 10.688.661 31.403.291,00 -66%Administración De Bienes 10.688.661 31.403.291,00 -66%Dir.Gral. Concesiones 12.230.771 24.055.174,00 -49%Concesiones Sobre Predios Existentes De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires 11.874.523 23.836.422,00 -50%Concesiones Sobre Predios A Crearse En La Ciudad Autónoma De Buenos Aires 356.248 218.752,00 63%Dir.Gral. Fomento Productivo E Innovación Tecnológica 20.600.437 16.585.143,00 24%Apoyo A La Competitividad Pyme 20.600.437 16.585.143,00 24%Dir. Gral. Gestion De Activ. Cientificas Y Tecnologicas  846.962 2.521.490,00 -66%Emprendimientos Bio 466.517 NO FIGURABAPlan De Innovacion En Hospitales De CABA 31.363 NO FIGURABATransferencia De Tecnologia Al Sector Productivo 161.708 NO FIGURABATecnologia Y Sociedad 116.628 NO FIGURABACooperacion Internacional 70.746 NO FIGURABAInvestigación Cientíifica NO FIGURA 1.927.156,00Ciencia, Tecnología Y Sociedad NO FIGURA 594.334,00Subsecretaria De Trabajo 15.718.960 NO FIGURABAGestión De Los Conflictos Colectivos 15.718.960 NO FIGURABADir. Gral. Empleo 23.977.270 17.531.954,00 37%Conduccion Y Administracion Programas De Empleo 23.869.270 17.041.954,00 40%Servicios De Rúbrica Y Registro 108.000 490.000,00 -78%Dir. Gral. Proteccion Del Trabajo 28.288.080 NO FIGURABAProtección De Trabajo 27.377.580 NO FIGURABASubsecretaria De Trabajo NO FIGURA 13.712.921,00Gestión De Los Conflictos Colectivos NO FIGURA 13.712.921,00Direccion General Proteccion Del Trabajo NO FIGURA 25.519.224,00Protección De Trabajo NO FIGURA 25.194.326,00Control Del Cumplimiento De La Normativa Laboral 125.500 275.898,00 -55%Cumplimiento De Convenio Srt 785.000 49.000,00 1502%Dir.Gral. De Relaciones Laborales 5.609.020 2.847.390,00 97%Promoción De Las Relaciones Laborales 5.609.020 2.847.390,00 97%Subsecretaria De Deportes 216.585.560 199.449.612,00 9%Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 96.405.895 113.589.032,00 -15%Colonias Deportivas Y Recreativas 55.286.960 53.392.731,00 4%Promocion Y Desarrollo Deportivo 9.000.000 7.163.392,00 26%Eventos Deportivos Y Recreativos 5.179.000 4.014.980,00 29%Plan Deportivo Recreativo 50.713.705 NO FIGURABASubs. De Economia Creativa 39.029.486 NO FIGURABAActividades Comunes A Los Programas 10,17,27,28,29,31,32,33,64,66 Y 67 11.029.480 NO FIGURABASubsecretaria De Desarrollo Economico NO FIGURA 14.638.878,00Buenos Aires Ciudad Competitiva NO FIGURA 5.739.914,00Promocion A Emprendedores 28.000.006 8.898.964,00 215%Consejo Economico Y Social De La C.A.B.A 20.000.000 14.000.000,00 43%Consejo Economico Y Social De La C.A.B.A 20.000.000 14.000.000,00 43%Fomento Al Desarrollo Socio Economico De La Comunidad‐ 20.000.000 14.000.000,00 43%Instituto Para La Vivienda Ley 1251 692.726.900 760.701.677,00 -9%Instituto De La Vivienda Ley 1251 692.726.900 760.701.677,00 -9%Actividades Comunes A Los Programas 100,105,106,108,109 Y 110 240.734.611 199.377.002,00 21%Hotelados 500.000 2.000.000,00 -75%Créditos Ley 341/964 49.350.510 92.980.617,00 -47%Colonia Sola 1.000.000 NO FIGURABAReintegracion, Integracion y Transformacion De Villas 3.082.800 3.082.800 1.060.435,00 191%Rehabilitación La Boca 62.706.480 49.111.150,00 28%Rehabilitación Conjuntos Urbanos 92.144.170 146.585.830,00 -37%Mejor Vivir 1.350.000 1.050.000,00 29%Viviendas Con Ahorro Previo 237.186.179 263.637.632,00 -10%Créditos 1ra Vivienda 4.672.150 4.899.011,00 -5%Buenos Aires Haciendo Deporte NO FIGURA 21.289.477,00

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Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

El gasto estimado para esta secretaría muestra una variación porcentual positiva de 72% para el año 2014 respecto al presupuesto que tiene vigente para el 2013, mostrando la importancia que tiene el anclaje territorial en la campaña electoral. Esta secretaría se coloca como objetivos promover  diferentes  mecanismos  tendientes  a  incrementar  la  participación ciudadana en  consonancia con aquellas políticas que implemente el GCBA, procurando un mayor  acercamiento de los vecinos de la Ciudad al Gobierno, implementar acciones y mecanismos tendientes a  agilizar y optimizar la calidad de  los  trámites  y  servicios  que  brinda  el  GCBA, acrecentar  las  acciones  tendientes  a  optimizar  la  atención  y  defensa  de  los usuarios  y  consumidores  de  la  Ciudad,  continuando  la  capacitación,  difusión  y educación del ciudadano en el conocimiento de sus derechos. Esta enumeración de objetivos tienen como finalidad la interrelación con los vecinos porteños con la política del Gobierno de la Ciudad Pro como es el caso de la Dirección General de Atención al Ciudadano que tiene una aumento del gasto estimado para el 2014 de 205%, con un presupuesto de $41.242.190. Otro ejemplo es el aumento del gasto en la Dirección de Defensa del Consumidor para el 2014 que asciende a $35.816.840 y representa un incremento de 162% respecto al año 2013. También la Dirección General de Coordinación de Participación Ciudadana aumento su estimación del gasto para el ejercicio 2014 en 269% en comparación al gasto de la misma dirección en el presupuesto vigente 2013. Otro ejemplo es la estimación del gasto de las comunas para el 2014 que supera ampliamente el presupuesto 2013 en un 74% y también la “Dirección General del Mantenimiento del Espacio Público Comunal” que se encarga de la “Formación de las comunas” aumento su gasto estimado para el 2014 en 1593% respecto al año 2013.

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualSecretaria DeGestion Comunal YAtencion Ciudadana 908.014.278 529.402.566,00 72%Sec.Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 260.766.388 120.183.371,00 117%Actividades Centrales SECGCYAC 194.233.088 104.671.269,00 86%Identidad Comunas 66.533.300 15.512.102,00 329%Subsecretaria De Atencion Ciudadana 4.120.080 6.593.188,00 -38%Activ.Comunes A Los Programas 59, 61 Y 68 4.120.080 6.559.299,00 -37%Direccion General Atencion Vecinal 41.242.190 13.506.817,00 205%Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano 41.242.190 13.506.817,00 205%Direccion General Gestion De Calidad 1.331.863 7.273.240,00 -82%Atencion Ciudadana De Calidad 1.331.863 7.273.240,00 -82%Dir. Gral. Defensa Y Proteccion Del Consumidor 35.816.840 13.684.769,00 162%Defensa Y Protección Del Consumidor 35.816.840 13.684.769,00 162%Subs.De Descentral. Y Participacion Ciudadana 6.198.795 1.612.182,00 284%Activ Comunes A Los Programas 56,58,69,70,73,74 Y 75 6.115.417 6.559.299,00 -7%Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal 83.378 75.802,00 10%Unidades De Atencion Ciudadana 50.172.595 25.763.487,00 95%Desconcent.De Serv.Y Atencion Al Ciudadano 50.172.595 25.763.487,00 95%Direccion General Descentralizacion Comunal 149.130 NO FIGURABADescentralizacion Y Distribucion De Competencias Concurrentes 149.130 NO FIGURABADir.Gral. Servicios Desconcentrados 38.014.850 25.763.487,00 48%Dir.Gral.Coordinacion De Participacion Ciudadana 1.926.636 521.736,00 269%Coordinación Participación Ciudadana 1.713.356 326.935,00 424%Coord.Y Difusion De Eventos Socio Culturales‐ 213.280 194.801,00 9%Subsecretaria Espacio Publico Comunal 1.384.510 NO FIGURABAActiv. Comunes A Los Prog. 62 Y 64 1.384.510 NO FIGURABADireccion General Obras Comunales 92.980.860 124.967.362,00 -26%Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal 92.980.860 124.967.362,00 -26%Dir.Gral.Coord.Del Mant.Del Espacio Pco.Comunal 2.880.044 170.092,00 1593%Formacion De Las Comunas 2.880.044 170.092,00 1593%Subsecretaría Espacio Público Comunal NO FIGURA 1.641.762,00No Determina NO FIGURA 1.641.762,00Comunas 371.029.497 213.484.560,00 74%

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Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda muestra un aumento del gasto para el ejercicio 2014 señalando una variación porcentual positiva de 20% al gasto destinado a este ministerio en el presupuesto vigente 2013. El  Programa  General  de  Acción  del  Ministerio  en  2014  hace  foco  en  tres  ejes principales de gestión: procesos  recaudatorios  y  relevamiento  estadístico,  vinculados  con  la Administración Gubernamental  de  Ingresos Públicos (AGIP), Gestión  económico  financiera  y  mantenimiento  del  equilibrio  de  las  cuentas públicas y revisión  y simplificación  de  procesos  administrativos, incorporación de herramientas tecnológicas y  utilización de criterios de  sustentabilidad en las compras y contrataciones.En el año 2013 se desarrolló y se dio inició a la publicación del Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), se implementó  el  sistema  Buenos  Aires  Compras  (BAC), compras públicas que se llevan adelante en la Ciudad.El ente que absorbe mayor nivel de gasto en este ministerio es la Administración General de Ingresos Públicos, organismo que garantizar  la  correcta  aplicación,  percepción  y  fiscalización  de  los  tributos  que competen  al  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  así  como  la  imposición  y percepción de las sanciones para lograr el  máximo  control  de  las obligaciones  tributarias, reduciendo al mínimo las tasas de morosidad, la especulación, la  evasión  y  el  posible  fraude  fiscal. El gasto estimado para el año 2014 es de $713.264.564 mostrando un incremento porcentual de 28% en comparación al presupuesto vigente 2013. Dentro de este organismo, se destaca el incremento del gasto para el 2014 de los programas de “Fiscalización” y “Recaudación Tributaria”.  La fiscalización comprende las acciones de control, detección y verificar del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gasto estimado para “Fiscalización” para el año 2014 es $87.623.375 y representa un aumento del 102% respecto al presupuesto vigente del 2013. Este gasto estimado esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $ 84.379.000. El programa “Recaudación Tributaria” también muestra un crecimiento significativo del gasto para el próximo año de un 116% respecto al presupuesto vigente del 2013.

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Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Hacienda 1.291.957.877 1.075.968.683,00 20%Ministerio Y Subsecretarias De Hacienda 76.024.359 73.084.177,00 4%Actividades Centrales Hacienda 76.024.359 73.084.177,00 4%Dir. Gral. Seguros 3.961.612 3.124.617,00 27%Administracion De Los Seguros Del Gcba 3.961.612 3.124.617,00 27%Dir.Gral. Tesoreria 44.996.900 41.973.719,00 7%Administracion De Los Fondos Del Gcba 44.996.900 41.973.719,00 7%Dir. Gral. Mantenimiento Flota Automotor 68.739.169 73.345.604,00 -6%Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires 68.739.169 73.345.604,00 -6%Dir.Gral.Contaduria 89.215.385 77.465.113,00 15%Sistema De Contabilidad Gubernamental 89.215.385 77.465.113,00 15%Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios 21.664.544 18.664.876,00 16%Gestión De Servicios, Economías Y Recursos No Tributarios 21.664.544 18.664.876,00 16%Dir.Gral. Relaciones Fiscales 2.815.166 1.994.041,00 41%Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov. 2.815.166 1.994.041,00 41%Dir.Gral.Oficina Gestión Pública Y Presupuesto 19.412.726 18.985.739,00 2%Gestion Presupuestaria 19.412.726 18.985.739,00 2%Dir. Gral. Unidad Informatica De Admin. Financiera Mh ‐ ‐ 61.629.055 50.175.548,00 23%Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf 61.629.055 50.175.548,00 23%Dir.Gral.Crédito Público 9.283.413 7.314.382,00 27%Administracion De La Deuda 5.032.581 3.767.567,00 34%Proyectos Con Organismos Multilaterales De Crédito 2.377.732 1.995.370,00 19%Evaluación Financiera 1.873.100 1.551.445,00 21%Dir.Gral. Compras Y Contrataciones 32.574.199 30.111.404,00 8%Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios 32.574.199 30.111.404,00 8%Dir.Gral. Redeterminación De Precios 4.583.446 3.705.533,00 24%Analisis De Redeterminaciones De Precios 4.583.446 3.705.533,00 24%Dir.Gral. Procesos Administrativos 2.421.410 1.781.525,00 36%Procesos Administrativos 2.421.410 1.781.525,00 36%Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba 50.003.849 38.300.095,00 31%Instituto De Juegos Y Apuestas 50.003.849 38.300.095,00 31%Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba 50.003.849 38.300.095,00 31%Administracion Gubernamental De Ingresos Publicos 713.264.564 557.044.891,00 28%Actividades Comunes A Los Prog.84.85, 86, 87 Y 88 314.827.546 329.017.602,00 -4%Relaciones Con La Comunidad 11.987.339 7.656.668,00 57%Desarrollo Tecnológico 153.240.583 109.041.872,00 41%Fiscalización 87.623.375 43.355.961,00 102%Recaudación Tributaria 142.892.678 66.264.342,00 116%Desarrollo Y Actualizacion De La Legislación Tributaria 2.693.043 1.708.446,00 58%Direccion General De Estadisticas Y Censos 91.368.080 78.897.419,00 16%Sistema Estadistico De La Ciudad 88.368.080 76.497.419,00 16%Plan Nacional De Estadistica 3.000.000 2.400.000,00 25%

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Ministerio de Modernización

Este ministerio tiene como objetivo dotar al Gobierno y a sus recursos humanos de nuevos procesos y tecnologías (TICs) que permitan una gestión más eficiente y mejor calidad de los servicios. La estimación del gasto para este ministerio para el año 2014 supera por 35% al presupuesto vigente 2013. Desagregando el gasto, se destaca la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización con un incremento del gasto de 100% con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta Subsecretaría se encarga de intervenir en el diseño y coordinación de las políticas de transformación y modernización en las distintas áreas del gobierno a través de acciones como la informatización  y automatización  de  los  procesos  administrativos  de  los  trámites, incorporación de herramientas tecnológicas y mejora de los procesos y procedimientos  administrativos y de sistema de información.El mayor gasto esta explicado por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos que prevé un monto de $152.648.991 para el año 2014, y representa un incremento del 9% respecto al presupuesto vigente 2013.

Servicios de la Deuda PúblicaEste ministerio tiene un aumento del gasto estimado para el próximo año de 115% frente al gasto presente en el presupuesto vigente del 2013, mostrando el mayor peso de la deuda sobre las finanzas del Gobierno Macrista.Este ministerio se encarga de los créditos público para financiar gastos del Gobierno de la Ciudad. Las operaciones de crédito público para el ejercicio 2014 totalizan $ 3.151,8, de los cuales $ 70,0millones provendrán de créditos con proveedores u otras fuentes de financiamiento cuyo objeto es  la  renovación,  ampliación,  modernización  y mantenimiento  del  equipamiento  médico  de  los  establecimientos del Sistema  Público de Salud en el marco del Plan de Equipamiento Hospitalario - Ley 2780. Por  otra  parte,  se  estima  continuar  con  la  emisión  de  Letras  del  Tesoro  en  el mercado local en el marco de lo establecido en el art. 85 inc, b) de la Ley 70 por un monto de $ 550,0 millones.

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Modernizacion 510.190.466 379.194.980,00 35%Ministerio De Modernizacion 62.302.625 50.964.469,00 22%Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion 62.302.625 50.964.469,00 22%Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos 152.648.991 140.042.085,00 9%Administracion Del Personal 152.648.991 140.042.085,00 9%Subsecretaria De Gestion De Proyectos De Modernizacion 59.270.616 29.610.989,00 100%Estrategia Y Desarrollo 59.270.616 29.610.989,00 100%Instituto Superior De La Carrera Administrativa 18.590.433 8.802.909,00 111%Capacitacion Del Personal 18.590.433 8.802.909,00 111%Agencia Sistemas De Informacion 46.499.826 41.549.557,00 12%Actividades Comunes A Los Programas 94, 95 Y 96 46.499.826 41.549.557,00 12%Dir. Gral. De Gobierno Electrónico 14.909.904 4.045.636,00 269%Plataforma Digital 14.909.904 4.045.636,00 269%Dir.Gral. De Integración De Sistemas 68.557.610 27.056.270,00 153%Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 68.557.610 27.056.270,00 153%Dir. Gral. De Infraestructura 87.410.461 77.123.065,00 13%Infraestructura Informática 87.410.461 77.123.065,00 13%

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   En  forma  complementaria,  se  estima  contar  con  la  obtención  de  préstamos financieros y/o colocación de deuda por $ 690,0 millones en el marco de la autorización conferida y para el destino establecido en los artículos 58 y 60 de la Ley Nº 4472.        Adicionalmente,  $  1.471,8  millones  provendrán  de  la  obtención  de  préstamos financieros  y/o  colocación  de  deuda  en  mercados  locales  e  internacionales  para afrontar la renovación de vencimientos de deuda 2014.  Por último, y atento las gestiones iniciadas en el marco de la Ley 4352, se estima contar con un préstamo financiero de $ 370,0 millones con destino a la realización de obras de inversión para control de inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega.       Se  prevé  efectuar  amortizaciones  por  un  total  de  $  1.963,4  millones  y  realizar pagos por  intereses y comisiones y gastos por $ 1.396,1. A diciembre de 2009 el stock de deuda de la Ciudad se ubicó en USD 685,8 millones, a diciembre de 2010 en USD 1.128,2, a diciembre de 2011 en USD 953,7, a diciembre  de  2012  en  USD  1.413,2,  en  tanto  que  a  Septiembre  de  2013,  la  deuda pública  se  estima  en  USD  1.690,1  millones;  debiendo  señalarse  que  el  incremento operado  correspondió  al  financiamiento  necesario  para  la  realización  de  obras  de infraestructura  como  así  también  a  la  expansión  de  la  Red  de  Subterráneos  de  la Ciudad y el correspondiente material rodante. Deuda del Gobierno de la Ciudad:1) Proveedores2) Organismos Internacionales  Los préstamos otorgados por el Bid son:        * Programa de Desarrollo Provincial I (*)       * Programa de Inversiones en el Sector Educación ¿ PRISE (*)       * Programa de Inversiones en la Cuenca Matanza-Riachuelo (*)       * Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones  Los préstamos otorgados por el Banco Mundial son:        * Programa de Protección de Inundaciones (*)   *Programa de Desarrollo Provincial I y II (*)       *Programa de Reformas en el Sector Salud        *Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad       3) TÍTULOS PÚBLICOS: Responde a las obligaciones derivadas de las emisiones de Títulos Públicos efectuadas por la Ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:        a) Títulos Públicos - Serie 7: Corresponde a los servicios de intereses por el año 2014  de  la  emisión  de  la  serie  7  que  tuvo  lugar  el  22.12.2009,  en  virtud  de  la autorización  conferida  por  el  artículo  3º  de  la  Ley  Nº  3152.  El  monto  de  tal  emisión ascendió a USD 50.- millones al 12.50% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés  sobre  saldos  los  días  15.06  y  15.12  de  cada  año.  Las  amortizaciones  se realizan en pagos semestrales e iguales los días 15 de junio y 15 de diciembre, siendo el primero el 15.12.2011 y el último el 15.12.2014 b) Títulos Públicos - Serie  8:  Concepto que  corresponde  a la  cancelación  de  los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la serie 8 que tuvo lugar, de acuerdo al artículo 3º de la Ley Nº 3152, con fecha 06.04.2010 por un monto de USD 475.millones al 12,50% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 06.04 y 06.10 de cada año. Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimiento el 06.04.2015.       c) Títulos Públicos - Serie 10: Corresponde a los servicios de intereses por el año 2014  de  la  emisión  de  la  serie  10  que  tuvo  lugar  el  29.02.2012,  en  virtud  de  la autorización  conferida  por  las  Leyes  Nº  3894  y  Nº  4037.  El  monto  de  tal  emisión ascendió a USD 415.- millones al 9.95% anual estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 01.03 y 01.09 de cada año, siendo su cancelación en una única cuota total al vencimiento el 01.03.2017.

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       d) Servicio Público de Higiene Urbana - Ley Nº 4263: Concepto que corresponde a la  previsión  para  la  atención  de  las  obligaciones  en  concepto  de  intereses  que correspondan  ser  afrontados  durante  el  año  2014  en  virtud  de  la  emisión  con  fecha 01.10.2012  del  título  de  deuda  destinado  a  la  cancelación  de  mayores  costos ocasionados por la continuidad del Servicio Público de Higiene Urbana en las zonas Nº 1,  2,  3,  4,  y  6  por  parte  de  las  adjudicatarias  de  la  Licitación  Pública  Nacional  e Internacional Nº 6/03. El monto colocado ascendió a $ 188,4 millones, estableciéndose pagos  semestrales  de  interés  sobre  saldos  los  días  25.01  y  25.07  de  cada  año.  La amortización tiene lugar en 4 pagos semestrales iguales y consecutivos del 25% los días 25 de  enero y 25 de julio, siendo el primero el 25.01.2013 y el último el 25.07.2014. (Ley Nº 4263).   e)  Títulos  Públicos  -  Clase  1  -  Ley  4315:  Concepto  que  corresponde  a  la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase  1  que  tuvo  lugar,  de  acuerdo  a  la  Ley  Nº  4315,  con  fecha  29.10.2012  por  un monto de USD 100.- millones al 7,95% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés sobre saldos los días 29.04 y 29.10 de cada año. Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimiento el 29.04.2014.       f) Títulos Públicos - Clase 2 - Leyes 4315 y 4431: Concepto que corresponde a la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase  2  que  tuvo  lugar,  de  acuerdo  a  las  Leyes  Nº  4315  y  Nº  4431,  con  fecha 27.12.2012 por un monto de USD 85.- millones al 6,75% anual, estableciéndose pagos semestrales  de  interés  sobre  saldos  los  días  27.06  y  27.12  de  cada  año.  Su cancelación se realizará en una única cuota total al vencimiento el 27.06.2014.       g)  Títulos  Públicos  -  Clase  3  -  Ley  4472:  Concepto  que  corresponde  a  la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase  3 que tuvo lugar, de acuerdo a la Ley Nº 4472, con fecha 15.09.2013 por un monto de USD 100.- millones al 3,98% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés  sobre  saldos  los  días  15.03  y  15.09  de  cada  año.  Las  amortizaciones  se realizan en 4 pagos semestrales e iguales los días 15 de marzo y 15 de septiembre, siendo el primero el 15.09.2016 y el último el 15.03.2018.        h)  Títulos  Públicos  -  Clase  4  -  Ley  4382:  Concepto  que  corresponde  a  la cancelación de los servicios de intereses por el año 2014 en virtud de la emisión de la Clase  4  que  tuvo  lugar,  de  acuerdo  a  la  Ley  Nº  4382,  con  fecha  17.05.2013  por  un monto de USD 216.- millones al 3,98% anual, estableciéndose pagos semestrales de interés  sobre  saldos  los  días  17.05  y  17.11  de  cada  año.  Las  amortizaciones  se realizan  en  6  pagos  semestrales  los  días  17  de  mayo  y  17  de  noviembre,  siendo  el primero el 17.11.2016 y el último el 17.05.2019.        4)  PLAN  DE  EQUIPAMIENTO  HOSPITALARIO: obligaciones  en  concepto  de intereses que correspondan ser afrontadas durante el año 2014 como consecuencia de la  implementación  del  "Plan  de  Equipamiento  Hospitalario",  para  la  renovación, ampliación,  modernización  y  mantenimiento  del  equipamiento  médico  de  los establecimientos del Sistema Público de Salud de la Ciudad (Ley 2780).       5)  PRESTAMO  Eximbank  -  China: obligaciones  en  concepto  de  intereses, comisiones  y  gastos  que  se  estima  deban  ser  afrontadas  durante  el  año  2014  como consecuencia de un préstamo financiero a ser tomado con el Eximbank - China por un monto  de  hasta  U$S  190  millones  con  destino  al  financiamiento  de  la  provisión  de material rodante para la Línea A de subterráneos en el marco de la Licitación Pública Nº 147/2013 "FABRICACIÓN,  TRANSPORTE,  ENSAYOS  Y  PUESTA  EN  SERVICIO DE  105  COCHES  ELÉCTRICOS  PARA  EL  TRANSPORTE  DE  PASAJEROS  de  la LÍNEA A y la PROVISIÓN DE REPUESTOS, SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO"       6) Obra Social  para  la Actividad  Docente (OSPLAD): Refiere  a  la  previsión  para cumplimentar los servicios por intereses que correspondan durante el año 2014. 

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       7) Plan de Facilidades de Pago AFIP: Refiere a la previsión para cumplimentar los servicios por intereses que correspondan durante el año 2014.       

Obligaciones del Tesoro

El gasto estimado en esta Jurisdicción presenta un incremento porcentual positivo de 273% con respecto al presupuesto vigente 2013. Esta Jurisdicción el Ministerio de Hacienda administra aquellas Obligaciones que por sus características no tienen reflejo en otros Ministerios; y que se atienden con recursos del tesoro  de la Ciudad.Los rubros contemplados son: *Atención del gasto por prestación del servicio de cobranza de impuestos a cargo del Banco Ciudad en sus oficinas comerciales y/o puestos de atención al contribuyente.*    Transferencia  a  la  Cámara  Nacional  Electoral  por  gastos de mantenimiento  del Registro  de Electores Extranjeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley 23.510.*   Transferencia  a  la  Secretaria  Electoral  de  Capital  Federal  para  gastos  de confección y actualización de padrones electorales. *  Gastos  en  concepto  de  cuota-parte  de  la  Ciudad  como  miembro  de  la  Comisión Arbitral y del Consejo Federal de Inversiones. *  Previsión presupuestaria para la atención de gastos en energía eléctrica en villas y la Catedral Metropolitana (Ordenanz N° 34.296). *  Previsión para el registro de agentes en disponibilidad (RAD) * Créditos para la implementación de la Ley 471 para los agentes del Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires, incluye créditos para la aplicación del Decreto N° 584-05.*   Atención  de  incrementos  de  activos  diferidos  y  adelanto  a  proveedores  y contratistas (Incremento de activos financieros - AUSA y CEMASE).*  Previsión  presupuestaria  para  dar  reflejo  al  subsidio  para  atender  el  servicio  de guarderías  para el personal del GCBAEl mayor gasto estimado lo experimenta el programa “Ley 471” correspondiente a la Ley de Empleo Público que rige la normativa para el ingreso y ejercicio del empleo en la Administración Pública. El gasto para el año que viene asciende a $1.908.903.665 y representa un incremento de 819% respecto al gasto en la aplicación de esta ley presente en presupuesto vigente 2013. Este gasto esta explicado principalmente por el gasto en personal que asciende a $1.908.903.665.

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Hacienda Servicio De La Deuda Publica‐ 3.359.535.270 1.319.622.019,00 155%Intereses De La Deuda Publica 1.396.095.683 825.938.798,00 69%Amortizacion De La Deuda Publica 1.963.439.587 493.683.221,00 298%

Jurisdicción Presupuesto 2014 Presupuesto vigente 2013 Variación % interanualMinisterio De Hacienda Obligaciones Del Tesoro‐ 3.701.451.061 993.374.221,00 273%Otras Erogaciones No Asignables A Programas 832.107.980 267.200.611,00 211%Aportes A Entes Publicos 9.060.416 7.312.020,00 24%Aportes Con Fines Sociales 60.250.000 25.108.173,00 140%R.A.D 9.129.000 6.137.276,00 49%Ley 471 1.908.903.665 207.616.141,00 819%Aplicaciones Financieras 882.000.000 480.000.000,00 84%