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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 2004 Volumen II (Organismos)

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Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO,

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

2004

Volumen II (Organismos)

dg020060
N.I.P.O.: 601-05-061-7

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los

Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en lo referente al presupuesto de los

Organismos autónomos y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos

de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2004).

Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por

los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían

sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas

Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. A aquellos que, hasta el momento,

no han presentado Cuentas Anuales aprobadas ni formuladas, se les ha solicitado

expresamente que faciliten los datos necesarios para realizar esta publicación.

Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público “Centro Nacional de

Inteligencia”, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora.

La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar,

cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el déficit de caja no financiero, que para

2004 alcanzó 1.569,7 millones de euros, producto de 35.620,7 millones de euros en pagos y

34.051 millones de euros en ingresos.

El déficit presupuestario no financiero asciende a 1.402,3 millones de euros, consecuencia de

35.528,3 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 34.126 millones de euros de

derechos reconocidos.

Se han reconocido derechos por importe de 34.616,1 millones de euros, que representan un

103,7% de las previsiones finales (33.377,1 millones de euros).

En las previsiones no se han incluido los artículos 57 “Resultado de operaciones comerciales”,

58 “Variación del fondo de maniobra” y 87 “Remanente de Tesorería”, por el carácter diferente

de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos.

En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º:

“Impuestos directos y cotizaciones sociales” (19.731,5 millones de euros); 4º: “Transferencias

corrientes” (9.661,5 de euros) y 7º: “Transferencias de capital” (2.210,5 millones de euros). La

mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Exterior (7.047,6 y 825,4 millones de

euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente)

En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (19.542,9 millones de euros) y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (7.154,1 millones de euros). En el primero es de destacar al

“Servicio Público de Empleo Estatal“ con 18.224,4 millones de euros de derechos reconocidos,

y en el segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.914 millones de euros

de derechos reconocidos.

Las obligaciones reconocidas ascienden a 36.438,3 millones de euros frente a unos créditos

finales de 39.324,2 millones de euros, lo que representa una realización del 92,7%. Destacan,

sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º “Transferencias corrientes” con 29.398,4

millones de euros (80,7% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las

mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con 16.654,8 millones de euros. La mayor

parte de las transferencias corrientes son realizadas por el “Servicio Público de Empleo Estatal”

(17.837 millones de euros).

En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (19.267,2 millones de euros) y el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (7.018,7 millones de euros). En el primero es de destacar al

“Servicio Público de Empleo Estatal” con 18.093,2 millones de euros de obligaciones

reconocidas, y en el segundo al “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 6.779,9

millones de euros de obligaciones reconocidas.

A continuación se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del

Agente “Organismos de la Administración Central” que, junto con el Estado, forman el subsector

“Administración Central” (S. 1311)

Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos

en el SEC-95 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales,

entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal,

de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de

mercado para el consumo individual y colectivo y realizan operaciones de redistribución de la

renta y de la riqueza nacional. Es importante señalar que, como consecuencia de la nueva Base

contable 2000, se han incorporado a este agente nuevas unidades públicas, anteriormente

consideradas sociedades no financieras.

Por otra parte, y al igual que en el Estado, la aplicación del Reglamento (CE) Nº 3605/93, sobre

el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente modificado por el Reglamento

(CE) Nº 475/2000, implica la existencia de dos cifras de empleos no financieros de las

Administraciones Públicas: una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC-95

y otra elaborada de acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento

aplicable en caso de déficit excesivo.

En el ejercicio 2004, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la

Administración Central se ha elevado a 10.792 millones de euros y la de los empleos de la

misma naturaleza a 11.070 millones de euros (PDE), 11.084 millones de euros en la

metodología SEC-95, de lo cual se deduce una necesidad de financiación de 278 millones de

euros (PDE), 292 millones de euros en la metodología SEC-95.

La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias recibidas de otras

administraciones públicas por un importe de 6.045 millones de euros.

Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de

asalariados por 2.902 millones de euros, el consumo intermedio con un importe de 2.488

millones de euros, la formación bruta de capital por 1.404 millones de euros y las subvenciones

que alcanzan los 651 millones de euros.

La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su

presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.d) de la Ley 61/2003, de 30 de

diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004) ofrece, en primer lugar,

cuadros resumen de la gestión. Así, el superávit de caja no financiero para 2004 asciende a 4,8

millones de euros, consecuencia de 1.445,5 millones de euros en pagos y 1.450,3 millones de

euros en ingresos.

El superávit presupuestario no financiero asciende a 23,5 millones de euros, consecuencia de

1.436,6 millones de euros por obligaciones reconocidas, frente a 1.460,1 millones de euros en

derechos reconocidos.

En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 57 “Resultado de operaciones

comerciales”, el artículo 58 “Variación del fondo de maniobra” ni el artículo 87 “Remanente de

tesorería”, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer

derechos.

Presenta unos derechos reconocidos de 1.461 millones de euros frente a unas previsiones

presupuestarias de 1.441,5 millones de euros, lo que representa una realización del 101,4%.

En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 4º

“Transferencias corrientes” con un importe de 1.091,8 millones de euros, de los cuales 1.087,1

proceden del Estado.

Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.437,6 millones de euros, que supone una

realización del 95% de los créditos definitivos (1.512,6 millones de euros). Destacan las

obligaciones reconocidas en el capítulo 1º “Gastos de personal” con un importe de 856,4

millones de euros.

Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2004 recoge el desarrollo por programas

dividido en tres apartados: Resumen general de las Funciones por Grupos de Función,

Programas agrupados en Funciones y Programas por capítulos.

La relación de programas, Organismos autónomos y Organismos públicos que participan en

cada programa es la siguiente:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 121C FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO NACIONAL DE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) LEGALES

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PARQUE MOVIL DEL ESTADO (PME) MINISTERIOS 134A COOPERACIÓN PARA EL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DESARROLLO INTERNACIONAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN DIFUSIÓN CULTURAL EN EL INTERNACIONAL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE

LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE GENERALES DE DEFENSA CRÍA CABALLAR Y REMONTA 213A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ARMADAS EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 214A APOYO LOGÍSTICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS

FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) 222A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

222B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 222F TRABAJO, FORMACIÓN Y TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN ASISTENCIA A RECLUSOS PARA EL EMPLEO

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 312A PRESTACIONES A LOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DESEMPLEADOS (INEM) 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD DEL ESTADO 314D PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 315A ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E RELACIONES LABORALES Y HIGIENE EN EL TRABAJO CONDICIONES DE TRABAJO 315B PRESTACIONES DE GARANTÍA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) SALARIAL 322A FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

(INEM) 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA JUVENTUD INSTITUTO DE LA JUVENTUD 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER 324A FORMACIÓN PROFESIONAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL OCUPACIONAL (INEM) 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO (INEM)

412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS (ISFAS) MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS

CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PRODUCTOS SANITARIOS SANITARIOS 413D SEGURIDAD ALIMENTARIA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y GENERALES DE LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y PROFESORADO DE EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

"MENÉNDEZ PELAYO" 422E EDUCACIÓN ESPECIAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422J EDUCACIÓN COMPENSATORIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DISTANCIA NO UNIVERSITARIA EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y A LA EDUCACIÓN EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES LA UNIVERSIDAD 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

"MENÉNDEZ PELAYO" 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y ESCOLARES EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL EBRO, SUR DE ESPAÑA, GUADALQUIVIR AGUA JÚCAR, NORTE Y TAJO 443A DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 452A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 452B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 453A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE

REINA SOFÍA 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y CULTURAL EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 456A MÚSICA Y DANZA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS DE CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES

ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 456C CINEMATOGRAFÍA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE

LAS ARTES AUDIOVISUALES 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL HISTÓRICO-NACIONAL PATRIMONIO NACIONAL 511C ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS Y

ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (CEDEX)

512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: RECURSOS HIDRÁULICOS DUERO, EBRO, SUR DE ESPAÑA,

GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, SEGURA, NORTE Y TAJO

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA

PARQUE DE MAQUINARIA 533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PARQUES NACIONALES MEDIO NATURAL 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS (CSIC) 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 542B INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES

SOCIOLÓGICAS 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE CANAL DE EXPERIENCIAS LAS FUERZAS ARMADAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA

AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" 542D INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PÚBLICAS Y DEL TRANSPORTE (CEDEX) 542H INVESTIGACIÓN SANITARIA CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y

MEDICINA REGENERATIVA INSTITUTO DE SALUD "CARLOS III" 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTA- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIÓN AGRARIA TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

(INIA) 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA Y PESQUERA 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE Y MEDIOAMBIENTAL ESPAÑA 542P INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y

TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA 551D METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PLANIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTAS 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO Y JUEGOS DE AZAR 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIA TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA

614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMISIONADO PARA EL MERCADO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS TABACOS 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)

717A DESARROLLO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

(FEGA) 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN MERCADOS PESQUEROS DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA

PESCA Y CULTIVOS MARINOS (FROM) 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS PRODUCCIONES AGRARIAS Y AGRARIOS (ENESA) PESQUERAS

722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCAS

741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS

COMARCAS MINERAS

PROGRAMA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 741F EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN

DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TURISMO (TURESPAÑA)

ORGANISMOS PÚBLICOS

PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y INSTITUTO CERVANTES DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DATOS 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 453A MUSEOS MUSEO NACIONAL DEL PRADO 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO ESTATAL TRIBUTARIA 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO INTERNACIONALIZACIÓN DE EXTERIOR (ICEX) LA EMPRESA

15.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 34.232.442

Presupuestos Cerrados 1.388.245

TOTAL 35.620.687

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 33.520.882

Presupuestos Cerrados 530.143

TOTAL 34.051.025

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) -1.569.662

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.16

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1747.769225.163 272.932 298.108 298.125 25.193

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 225.163 47.769 272.932 298.108 17 298.125 25.193

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 5342925.745 6.037 5.047 5.581 -456

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 3.94743572.930 73.365 72.328 76.275 2.910

TOTAL M° DE JUSTICIA 78.675 727 79.402 77.375 4.481 81.856 2.454

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

241.1007.153 8.253 8.949 8.973 720

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 46.75484.04894.441 178.489 212.293 259.047 80.558

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 1862073.984 4.191 4.137 4.323 132

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 41.9276.581637.229 643.810 595.768 637.695 -6.115

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES -1575.856 6.013 318 318 -5.695

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

524.28985.402 109.691 80.485 80.490 -29.201

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 204.256362.908 367.164 610.287 610.307 243.143

TOTAL M° DE DEFENSA 1.196.973 120.638 1.317.611 1.512.237 88.916 1.601.153 283.542

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.17

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 161.15515.831 16.986 18.731 18.747 1.761

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO - 82440.645 40.645 42.363 43.187 2.542

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO -7092.533.002 2.533.711 16.763 16.763 -2.516.948

TOTAL M° DE HACIENDA 2.589.478 1.864 2.591.342 77.857 840 78.697 -2.512.645

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 1.97766.059773.126 839.185 705.772 707.749 -131.436

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

-5.32652.438 57.764 65.390 65.390 7.626

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 212.42338.052 40.475 46.181 46.202 5.727

TOTAL M° DE INTERIOR 863.616 73.808 937.424 817.343 1.998 819.341 -118.083

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 101.26630.685 31.951 24.026 24.036 -7.915

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 226693.479 3.548 1.361 1.587 -1.961

TOTAL M° DE FOMENTO 34.164 1.335 35.499 25.387 236 25.623 -9.876

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41021.972116.540 138.512 147.929 148.339 9.827

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.18

BIBLIOTECA NACIONAL 93.51928.808 32.327 34.260 34.269 1.942

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA -34.188174.761 208.949 186.072 186.072 -22.877

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 1067.56656.637 64.203 57.087 57.193 -7.010

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 27.84032.65740.644 73.301 47.627 75.467 2.166

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 1.3602.48310.171 12.654 11.596 12.956 302

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 32311.774113.301 125.075 132.449 132.772 7.697

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 540.862 114.159 655.021 617.020 30.048 647.068 -7.953

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 83.236448.44517.719.150 18.167.595 18.009.481 18.092.717 -74.878

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 9.24561295.240 295.301 859.126 868.371 573.070

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 6261.91621.559 23.475 23.950 24.576 1.101

INSTITUTO DE LA MUJER -7.13817.319 24.457 23.890 23.890 -567

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 933732.696 3.069 3.202 3.295 226

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD -5271.282 1.809 2.750 2.750 941

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1282.88426.169 29.053 28.726 28.854 -199

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 18.083.415 461.344 18.544.759 18.951.125 93.328 19.044.453 499.694

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.19

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 381.19038.581 39.771 49.393 49.431 9.660

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 451.45714.302 15.759 18.071 18.116 2.357

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 76524.208324.785 348.993 303.101 303.866 -45.127

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

13.8378.04259.516 67.558 65.381 79.218 11.660

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 4855.957 55.957 52.671 52.719 -3.238

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA -2.68235.229 37.911 35.675 35.675 -2.236

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 9976.51119.324 25.835 21.033 22.030 -3.805

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 3021.2744.210 5.484 5.676 5.978 494

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 551.904 45.364 597.268 551.001 16.032 567.033 -30.235

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - -5.348 5.348 5.666 5.666 318

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 10.80038.437142.186 180.623 219.180 229.980 49.357

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

-5.17014.011 19.181 15.183 15.183 -3.998

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 25.23437.8456.630.360 6.668.205 6.797.662 6.822.896 154.691

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6.791.905 81.452 6.873.357 7.037.691 36.034 7.073.725 200.368

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.20

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -96584.119 85.084 85.742 85.742 658

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 138.56732.2141.263.337 1.295.551 1.199.690 1.338.257 42.706

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.347.456 33.179 1.380.635 1.285.432 138.567 1.423.999 43.364

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 2.72935.21190.712 125.923 125.289 128.018 2.095

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2.3904.44124.157 28.598 24.348 26.738 -1.860

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 3.0386.89533.367 40.262 24.003 27.041 -13.221

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 2.35819.95038.877 58.827 59.440 61.798 2.971

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 59.86110.264139.435 149.699 19.973 79.834 -69.865

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 5.41026.91755.043 81.960 60.939 66.349 -15.611

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7.0735.91529.586 35.501 38.405 45.478 9.977

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 2.20722.11821.630 43.748 15.308 17.515 -26.233

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 10.02746.71174.043 120.754 117.110 127.137 6.383

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 9.55332.66284.497 117.159 65.606 75.159 -42.000

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 3912.45934.739 37.198 3.321 3.712 -33.486

PARQUE DE MAQUINARIA -2347.330 7.564 5.499 5.499 -2.065

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.21

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 633.416 213.777 847.193 559.241 105.037 664.278 -182.915

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 29478.359741.529 819.888 973.953 974.247 154.359

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA -1433.148 3.291 4.906 4.906 1.615

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 21313.941 4.072 7.455 7.457 3.385

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2.0149.192151.724 160.916 178.419 180.433 19.517

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 2542344.836 5.070 13.573 13.827 8.757

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 77315.71575.875 91.590 98.704 99.477 7.887

TOTAL M° DE ECONOMÍA 981.053 103.774 1.084.827 1.277.010 3.337 1.280.347 195.520

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 60583.194 3.252 3.200 3.260 8

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 752515.400 5.651 6.852 6.927 1.276

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 1.14815.48491.560 107.044 104.862 106.010 -1.034

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 8.9301.94957.756 59.705 60.526 69.456 9.751

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 157.910 17.742 175.652 175.440 10.213 185.653 10.001

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.22

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 21.14110.728 11.869 10.323 10.325 -1.544

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS -11919.529 19.648 27.372 27.372 7.724

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2711.70011.701 13.401 14.071 14.342 941

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA - -319 319 2.395 2.395 2.076

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 78668.353114.175 182.528 204.454 205.240 22.712

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 156.452 71.313 227.765 258.615 1.059 259.674 31.909

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 34.232.442 1.388.245 33.520.882 530.143 34.051.02535.620.687 -1.569.662

Cuadro 1.1

23.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 35.985.634 2.381.085 38.366.719 Obligaciones reconocidas 35.528.269 Pagos 34.232.442

Previsiones de ingresos 32.712.179 99.594 32.811.773 Derechos reconocidos 34.125.966 Ingresos 33.520.882

Diferencias previsiones -3.273.455 -2.281.491 -5.554.946 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras -1.402.303 -711.560

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 807.386 150.078 957.464 Obligaciones reconocidas 910.067 Pagos 909.999

Previsiones de ingresos 565.340 32 565.372 Derechos reconocidos 490.145 Ingresos 490.015

Diferencias previsiones -242.046 -150.046 -392.092 Saldo por operaciones financieras -419.922 -419.984

Cuadro 2

24.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 18.827.524 19.731.460 104,8 19.321.013 102,6 97,9

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.027.290 1.526.711 148,6 1.431.146 139,3 93,7

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.780.770 9.661.535 98,8 9.593.828 98,1 99,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 67.844 149.472 220,3 146.698 216,2 98,1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.703.428 31.069.178 104,6 30.492.685 102,7 98,1

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 469.430 846.247 180,3 846.247 180,3 100,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.638.915 2.210.541 83,8 2.181.950 82,7 98,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.108.345 3.056.788 98,3 3.028.197 97,4 99,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.811.773 34.125.966 104,0 33.520.882 102,2 98,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 374.100 361.797 96,7 361.667 96,7 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 191.272 128.348 67,1 128.348 67,1 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 565.372 490.145 86,7 490.015 86,7 100,0

TOTALES 33.377.145 34.616.111 103,7 34.010.897 101,9 98,3

Cuadro 3.1

25.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales 18.827.524 19.731.460 104,8 19.321.013 102,6 97,9

Otros impuestos directos - - - - - -

SUMA CAPITULO 1 18.827.524 19.731.460 104,8 19.321.013 102,6 97,9

Cuadro 3.1.1

26.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 - - - - - -

Cuadro 3.1.1

27.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 644.538 695.375 107,9 647.851 100,5 93,2

Precios públicos 28.708 26.145 91,1 25.622 89,3 98,0

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.561 11.377 150,5 7.429 98,3 65,3

Venta de bienes 5.098 4.670 91,6 4.499 88,3 96,3

Reintegros de operaciones corrientes 123.691 478.936 387,2 466.761 377,4 97,5

Otros ingresos 217.694 310.208 142,5 278.984 128,2 89,9

SUMA CAPITULO 3 1.027.290 1.526.711 148,6 1.431.146 139,3 93,7

Cuadro 3.1.1

28.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De la Administración del Estado 2.556.951 2.507.528 98,1 2.465.642 96,4 98,3

De Organismos Autónomos 86.471 85.307 98,7 85.117 98,4 99,8

De la Seguridad Social 67 113 168,7 67 100,0 59,3

De Fundaciones Estatales 138 273 197,8 273 197,8 100,0

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 1.237 1.779 143,8 1.691 136,7 95,1

De Comunidades Autónomas 7.140 7.476 104,7 6.264 87,7 83,8

De Corporaciones Locales 742 937 126,3 576 77,6 61,5

De Empresas privadas 19.271 8.698 45,1 8.697 45,1 100,0

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.570 1.860 118,5 1.856 118,2 99,8

Del Exterior 7.107.183 7.047.564 99,2 7.023.645 98,8 99,7

SUMA CAPITULO 4 9.780.770 9.661.535 98,8 9.593.828 98,1 99,3

Cuadro 3.1.1

29.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores 29.797 78.544 263,6 78.544 263,6 100,0

Intereses de anticipos y préstamos concedidos 156 192 123,1 172 110,3 89,6

Intereses de depósitos 17.235 23.211 134,7 23.157 134,4 99,8

Dividendos y participaciones en beneficios 2.772 27.589 995,3 27.589 995,3 100,0

Renta de bienes inmuebles 7.197 8.633 120,0 7.843 109,0 90,8

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 9.910 8.792 88,7 7.020 70,8 79,8

Otros ingresos patrimoniales 777 2.511 323,2 2.373 305,4 94,5

SUMA CAPITULO 5 67.844 149.472 220,3 146.698 216,2 98,1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.703.428 31.069.178 104,6 30.492.685 102,7 98,1

Cuadro 3.1.1

30.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos 180.088 202.384 112,4 202.384 112,4 100,0

De las demás inversiones reales 288.209 638.553 221,6 638.553 221,6 100,0

Reintegros por operaciones de capital 1.133 5.310 468,7 5.310 468,7 100,0

SUMA CAPITULO 6 469.430 846.247 180,3 846.247 180,3 100,0

Cuadro 3.1.1

31.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

De la Administración del Estado 1.258.870 1.265.023 100,5 1.248.822 99,2 98,7

De Organismos Autónomos 11.009 15.414 140,0 14.804 134,5 96,0

De la Seguridad Social - - - - - -

De Fundaciones Estatales - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 13.268 5.413 40,8 5.413 40,8 100,0

De Comunidades Autónomas 64.398 23.626 36,7 20.690 32,1 87,6

De Corporaciones Locales 37.077 10.434 28,1 8.804 23,7 84,4

De Empresas privadas 78.453 64.934 82,8 64.934 82,8 100,0

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.578 307 19,5 225 14,3 73,3

Del Exterior 1.174.262 825.390 70,3 818.258 69,7 99,1

SUMA CAPITULO 7 2.638.915 2.210.541 83,8 2.181.950 82,7 98,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.108.345 3.056.788 98,3 3.028.197 97,4 99,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.811.773 34.125.966 104,0 33.520.882 102,2 98,2

Cuadro 3.1.1

32.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público 366.572 355.374 96,9 355.374 96,9 100,0

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público 46 63 137,0 63 137,0 100,0

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público 30 1 3,3 1 3,3 100,0

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 7.150 6.177 86,4 6.047 84,6 97,9

Devolución de depósitos y fianzas 80 1 1,3 1 1,3 100,0

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público 222 181 81,5 181 81,5 100,0

SUMA CAPITULO 8 374.100 361.797 96,7 361.667 96,7 100,0

Cuadro 3.1.1

33.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional 191.152 128.267 67,1 128.267 67,1 100,0

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos 120 81 67,5 81 67,5 100,0

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -

SUMA CAPITULO 9 191.272 128.348 67,1 128.348 67,1 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 565.372 490.145 86,7 490.015 86,7 100,0

TOTAL PRESUPUESTO 33.377.145 34.616.111 103,7 34.010.897 101,9 98,3

Cuadro 3.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.34

294.337 298.283 298.145101,3 101,3 100,0ASUNTOS EXTERIORES

83.257 93.952 77.375112,9 92,9 82,4JUSTICIA

1.196.606 1.557.148 1.513.330130,1 126,5 97,2DEFENSA

66.411 78.183 78.151117,7 117,7 100,0HACIENDA

705.018 819.156 818.647116,2 116,1 99,9INTERIOR

25.241 25.583 25.421101,4 100,7 99,4FOMENTO

619.628 622.240 617.486100,4 99,7 99,2EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

18.201.074 19.542.850 19.307.429107,4 106,1 98,8TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

607.154 595.462 551.61798,1 90,9 92,6CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.237.958 7.154.052 7.127.93198,8 98,5 99,6AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.487.159 1.429.481 1.285.57296,1 86,4 89,9ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.133.770 660.684 597.78658,3 52,7 90,5MEDIO AMBIENTE

1.272.622 1.295.455 1.277.248101,8 100,4 98,6ECONOMÍA

185.477 183.196 175.92398,8 94,9 96,0PRESIDENCIA

Cuadro 3.2

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.35

261.433 260.386 258.83699,6 99,0 99,4SANIDAD Y CONSUMO

33.377.145 34.616.111 34.010.897103,7 101,9 98,3TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.36

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 101,3101,3 298.145298.283294.337 100,0

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 298.283294.337 298.145101,3 101,3 100,0

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 76,2100,0 5.0476.6246.625 76,2

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 94,4114,0 72.32887.32876.632 82,8

TOTAL M° DE JUSTICIA 93.95283.257 77.375112,9 92,9 82,4

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 109,0109,0 8.9498.9528.211 100,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 114,5114,5 212.321212.321185.396 100,0

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 92,394,5 4.1814.2824.530 97,6

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 88,995,4 596.165639.652670.436 93,2

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 106,2106,2 393393370 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 105,7106,0 80.68580.91276.303 99,7

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 242,9242,9 610.636610.636251.360 100,0

TOTAL M° DE DEFENSA 1.557.1481.196.606 1.513.330130,1 126,5 97,2

M° DE HACIENDA

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.37

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 100,3100,3 18.75718.75718.707 100,0

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 100,4100,5 42.44642.47842.286 99,9

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 312,8312,8 16.94816.9485.418 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 78.18366.411 78.151117,7 117,7 100,0

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 118,8118,8 707.065707.181595.420 100,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 102,2102,8 65.39365.76564.005 99,4

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 101,3101,4 46.18946.21045.593 100,0

TOTAL M° DE INTERIOR 819.156705.018 818.647116,2 116,1 99,9

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 102,0102,0 24.05924.07723.596 99,9

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 82,891,6 1.3621.5061.645 90,4

TOTAL M° DE FOMENTO 25.58325.241 25.421101,4 100,7 99,4

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 99,0100,9 147.961150.769149.417 98,1

BIBLIOTECA NACIONAL 100,3100,3 34.31834.31834.201 100,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 100,6100,6 186.086186.086185.072 100,0

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.38

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 98,698,9 57.13157.30357.971 99,7

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 100,6101,5 47.65748.08347.356 99,1

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 88,597,0 11.61112.73013.127 91,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 100,2100,4 132.722132.951132.484 99,8

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 622.240619.628 617.486100,4 99,7 99,2

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 106,1107,4 18.010.25818.224.44616.970.651 98,8

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 106,3107,8 1.214.5361.231.7151.142.805 98,6

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 89,593,7 24.01425.13826.825 95,5

INSTITUTO DE LA MUJER 102,2102,2 23.90823.90823.404 100,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 95,898,7 3.2023.3013.343 97,0

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 99,399,3 2.7502.7502.770 100,0

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 92,0101,0 28.76131.59231.276 91,0

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 19.542.85018.201.074 19.307.429107,4 106,1 98,8

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 98,598,6 49.44049.46750.195 100,0

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 102,9104,1 18.12218.33317.604 98,9

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.39

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 86,693,7 303.142327.934350.172 92,4

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 95,9107,8 65.60173.77668.442 88,9

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 98,4105,6 52.73456.56553.591 93,2

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 104,5112,3 35.80438.45334.256 93,1

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 79,691,7 21.09124.31026.503 86,8

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 88,9103,7 5.6836.6246.391 85,8

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 595.462607.154 551.61798,1 90,9 92,6

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 89,389,3 5.6755.6756.354 100,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 100,0100,0 219.193219.193219.126 100,0

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

101,7101,7 15.18315.18314.929 100,0

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 98,498,8 6.887.8806.914.0016.997.549 99,6

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.154.0527.237.958 7.127.93198,8 98,5 99,6

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 98,599,9 85.76987.03687.104 98,5

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 85,795,9 1.199.8031.342.4451.400.055 89,4

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.40

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.429.4811.487.159 1.285.57296,1 86,4 89,9

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 99,399,6 125.302125.622126.185 99,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 79,284,2 24.40025.94730.828 94,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 81,287,9 24.00825.99729.563 92,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 66,669,0 59.47761.58689.275 96,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 15,128,5 20.12437.909133.046 53,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 54,556,9 75.98879.235139.337 95,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 36,342,3 38.42544.795105.942 85,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 33,238,9 15.34017.95446.165 85,4

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 51,560,1 126.153147.157245.016 85,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 43,747,5 65.63071.246150.029 92,1

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 53,053,9 17.40417.70132.814 98,3

PARQUE DE MAQUINARIA 99,499,4 5.5355.5355.570 100,0

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 660.6841.133.770 597.78658,3 52,7 90,5

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 99,799,7 973.957974.066976.773 100,0

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.41

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 98,098,0 4.9064.9065.005 100,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 119,0119,1 7.4557.4576.263 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 96,2103,2 178.618191.586185.689 93,2

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 140,2185,0 13.57317.9169.684 75,8

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 110,7111,6 98.73999.52489.208 99,2

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.295.4551.272.622 1.277.248101,8 100,4 98,6

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 98,8101,6 3.2053.2953.244 97,3

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 98,9100,2 6.8536.9406.927 98,8

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 97,798,3 105.215105.907107.729 99,4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 89,899,2 60.65067.05467.577 90,5

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 183.196185.477 175.92398,8 94,9 96,0

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 100,9100,9 10.34710.35310.258 99,9

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 145,5145,5 27.41327.41318.843 100,0

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 97,597,8 14.07414.11814.432 99,7

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA 136,2136,2 2.3952.3951.758 100,0

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.42

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 94,795,4 204.607206.107216.142 99,3

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 260.386261.433 258.83699,6 99,0 99,4

33.377.145 34.616.111 34.010.897103,7 101,9 98,3TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.43

6.563 257.718 74 33.891 37- - - -264.281 33.965 37ASUNTOS EXTERIORES

81.888 331 52611.117 90- - - -93.862 90 -JUSTICIA

615.667 8.237 2.04357.053 812.944 60.111 1.081 12- 683.000 873.055 1.093DEFENSA

886 16.95454.175 241 5.633 294- - -72.015 5.874 294HACIENDA

702.275 70146.039 23.799 45.038 1.304- - -749.015 68.837 1.304INTERIOR

2.259 3214.780 8.478 34- - - -17.071 8.478 34FOMENTO

10.465 913320.246 290.150 466- - - -331.624 290.150 466EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

17.716.912 496.716 79.451883.442 4.152 5.873 356.304- -19.176.521 10.025 356.304TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

51.259 4.920379.338 106 159.093 631 115- - 435.517 159.199 746CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3.247 24.0866.474.518 191 561.770 88 90.152- - 6.501.851 561.961 90.240AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.316.993 3.060 4.331103.542 784 631 140- -1.427.926 1.415 140ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

97.406 5.14098.301 389 420.903 545 38.000- - 200.847 421.292 38.545MEDIO AMBIENTE

36.977 3.772789.829 1.308 463.331 238- - -830.578 464.639 238ECONOMÍA

77.875 6.59468.899 1 29.344 414 69- - 153.368 29.345 483PRESIDENCIA

Cuadro 3.3

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.44

29.155 9102.538 2.258 126.205 221- - -131.702 128.463 221SANIDAD Y CONSUMO

19.731.460 1.526.711 149.4729.661.535TOTAL GENERAL 846.247 2.210.541 361.797 128.348- 31.069.178 3.056.788 490.145

Cuadro 3.3

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.45

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 257.718- 74 33.891 37- -- 6.563 33.965264.281 37

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 6.563 257.718 264.281 74 33.891 33.965 37 37

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 6.220- 90- - - -- 314 -906.534

81.888MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.897- - - - -17 526 - -87.328

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 81.888 331 11.117 526 93.862 90 90

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

2.781- 536 1.910 - -- 3.683 42 -2.4466.506

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 202.382 9.007 28- -- 679 225 211.389904 28

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.516- 1.294 44- -- 425 3 1.2942.944 44

615.667INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 20.585- 385 12- -2.337 666 -639.255 397

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 11 75- - -- 104 203 11307 75

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

31.171- 842 47.900 200 -- 614 185 48.74231.970 200

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 609.173 349- - -- 395 719 609.1731.114 349

-TOTAL M° DE DEFENSA 615.667 8.237 57.053 2.043 683.000 812.944 60.111 873.055 1.081 12 1.093

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.46

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 17.657- 728 26- -- 341 5 72818.003 26

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 36.518- 241 4.905 83 -- 439 292 5.14637.249 83

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 185- - - -- 106 16.657 -16.763 185

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 886 54.175 16.954 72.015 241 5.633 5.874 294 294

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 499- 119 2.646 1.293 -- 702.190 434 2.765703.123 1.293

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

1.716- 23.666 40.292 3 -- 27 61 63.9581.804 3

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 43.824- 14 2.100 8 -- 58 206 2.11444.088 8

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 702.275 46.039 701 749.015 23.799 45.038 68.837 1.304 1.304

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

14.680- 7.080 33- -- 2.255 29 7.08016.964 33

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 100- 1.398 1- -- 4 3 1.398107 1

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 2.259 14.780 32 17.071 8.478 8.478 34 34

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 107.383- 42.625 32- -- 633 96 42.625108.112 32

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.47

BIBLIOTECA NACIONAL 18.833- 14.866 58- -- 499 62 14.86619.394 58

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

11.577- 174.405 14- - -- 90 174.40511.667 14

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 17.614- 37.226 44- -- 1.736 683 37.22620.033 44

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

43.489- 2.514 30- -- 2.039 11 2.51445.539 30

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 8.842- 249 15- -- 3.620 4 24912.466 15

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

112.508- 18.265 273- -- 1.848 57 18.265114.413 273

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10.465 320.246 913 331.624 290.150 290.150 466 466

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

16.951.670SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 804.677- 248 777- -466.991 83 24818.223.421 777

765.242FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 37- 3.883 355.410- -27.793 79.350 3.883872.422 355.410

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

22.553- 1.593 64- -- 922 6 1.59323.481 64

INSTITUTO DE LA MUJER 22.062- 21 1.565 18- -- 242 1.58622.304 18

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.156- 62- - -- 71 12 -623.239

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.723- 25- - - -- 2 -252.725

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.234- 2.628 35- - -- 695 2.62828.929 35

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.716.912 496.716 883.442 79.451 19.176.521 4.152 5.873 10.025 356.304 356.304

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.48

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 59- 47- - -- 47.824 1.537 -49.420 47

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 11.315- 6.865 51- -- 31 71 6.86511.417 51

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 258.796- 67.298 171- -- 56 1.613 67.298260.465 171

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

51.200- 20.107 220- -- 599 1.650 20.10753.449 220

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

25.124- 30.887 63- -- 458 33 30.88725.615 63

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 16.861- 6 21.369 14 115- 80 8 21.37516.949 129

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 12.894- 100 10.242 58 -- 1.010 6 10.34213.910 58

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 3.089- 2.325 7- -- 1.201 2 2.3254.292 7

- -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 51.259 379.338 4.920 435.517 106 159.093 159.199 631 115 746

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 4.962- 4 697 9 -- 2 1 7014.965 9

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 217.566- 1.488 13- - -- 126 1.488217.692 13

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

846- 14.053- - - -- 284 -14.0531.130

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.251.144- 187 545.532 66 90.152- 2.835 24.085 545.7196.278.064 90.218

- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 3.247 6.474.518 24.086 6.501.851 191 561.770 561.961 88 90.152 90.240

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.49

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 84.941- 631 27- -- 1.379 58 63186.378 27

1.316.993MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

18.601- 784 113- -1.681 4.273 7841.341.548 113

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.316.993 3.060 103.542 4.331 1.427.926 784 631 1.415 140 140

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 33.819- 246 88.823 13 -- 455 2.266 89.06936.540 13

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 5.343- 15.801 52- -- 4.687 64 15.80110.094 52

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 6.564- 4 6.242 5 -- 13.154 28 6.24619.746 5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 10.650- 46.103 37- -- 4.776 20 46.10315.446 37

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5.254- 6.367 151- -- 24.737 1.400 6.36731.391 151

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.764- 2 53.537 49 15.000- 5.857 26 53.53910.647 15.049

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7.407- 1 30.153 20 -- 6.869 345 30.15414.621 20

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 4.386- 9.076 32- -- 3.991 469 9.0768.846 32

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 5.082- 65 112.625 43 9.000- 20.341 1 112.69025.424 9.043

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 10.459- 48.691 24- -- 11.733 339 48.69122.531 24

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 86- 2.566 83 14.000-- 806 160 2.5661.052 14.083

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.50

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.487- 71 919 36 -- 22 9904.509 36

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 97.406 98.301 5.140 200.847 389 420.903 421.292 545 38.000 38.545

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

652.034- 317.407 4- -- 4.105 516 317.407656.655 4

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 4.059- 495- - - -- 352 -4954.411

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.546- 126- - -- 4.784 1 -1267.331

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 96.720- 151 85.739 199 -- 8.717 60 85.890105.497 199

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 17.910 6 - -17.916

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 34.470- 1.157 59.564 35 -- 1.109 3.189 60.72138.768 35

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 36.977 789.829 3.772 830.578 1.308 463.331 464.639 238 238

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.911- 70 5- - -- 309 703.220 5

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.312- 120 1- - -- 507 1206.819 1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 59.676- 29.154 284 69-- 11.005 5.719 29.15476.400 353

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 1 124- - -- 66.054 875 166.929 124

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 77.875 68.899 6.594 153.368 1 29.344 29.345 414 69 483

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.51

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 9.491- 731 24- - -- 107 7319.598 24

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

1.730- 418 41- -- 25.222 2 41826.954 41

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 12.765- 1.191 3- -- 157 2 1.19112.924 3

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA

- 1.954- 441- - - -- -4411.954

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 76.598- 2.258 123.424 153 -- 3.669 5 125.68280.272 153

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 29.155 102.538 9 131.702 2.258 126.205 128.463 221 221

19.731.460 1.526.711 149.4729.661.535TOTAL GENERAL 846.247 2.210.541 361.797 128.348- 31.069.178 3.056.788 490.145

Cuadro 3.3.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.52

6.525 257.718 74 33.791 37- - - -264.243 33.865 37ASUNTOS EXTERIORES

66.908 331 5069.562 68- - - -77.307 68 -JUSTICIA

572.211 8.105 2.03157.026 812.944 59.920 1.081 12- 639.373 872.864 1.093DEFENSA

858 16.95054.175 241 5.633 294- - -71.983 5.874 294HACIENDA

702.167 67245.667 23.799 45.038 1.304- - -748.506 68.837 1.304INTERIOR

2.241 3214.780 8.334 34- - - -17.053 8.334 34FOMENTO

9.711 796318.094 288.419 466- - - -328.601 288.419 466EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

17.507.361 474.900 79.250883.403 4.152 2.059 356.304- -18.944.914 6.211 356.304TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

50.291 4.872349.158 106 146.574 501 115- - 404.321 146.680 616CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3.247 24.0516.450.684 191 559.518 88 90.152- - 6.477.982 559.709 90.240AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.174.533 2.987 4.222102.275 784 631 140- -1.284.017 1.415 140ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

42.987 4.16598.230 389 413.470 545 38.000- - 145.382 413.859 38.545MEDIO AMBIENTE

27.679 2.987781.781 1.308 463.255 238- - -812.447 464.563 238ECONOMÍA

71.237 6.15568.744 1 29.303 414 69- - 146.136 29.304 483PRESIDENCIA

Cuadro 3.4

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.53

27.880 9102.531 2.258 125.937 221- - -130.420 128.195 221SANIDAD Y CONSUMO

19.321.013 1.431.146 146.6989.593.828TOTAL GENERAL 846.247 2.181.950 361.667 128.348- 30.492.685 3.028.197 490.015

Cuadro 3.4

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.54

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 257.718- 74 33.791 37- -- 6.525 33.865264.243 37

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 6.525 257.718 264.243 74 33.791 33.865 37 37

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 4.665- 68- - - -- 314 -684.979

66.908MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.897- - - - -17 506 - -72.328

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 66.908 331 9.562 506 77.307 68 68

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

2.781- 536 1.910 - -- 3.683 39 -2.4466.503

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 202.382 9.007 28- -- 679 225 211.389904 28

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 2.516- 1.294 44- -- 324 3 1.2942.843 44

572.211INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 20.585- 385 12- -2.306 666 -595.768 397

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES - 11 75- - -- 104 203 11307 75

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

31.144- 842 47.709 200 -- 614 176 48.55131.934 200

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS - 609.173 349- - -- 395 719 609.1731.114 349

-TOTAL M° DE DEFENSA 572.211 8.105 57.026 2.031 639.373 812.944 59.920 872.864 1.081 12 1.093

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.55

M° DE HACIENDA

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 17.657- 728 26- -- 341 5 72818.003 26

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 36.518- 241 4.905 83 -- 411 288 5.14637.217 83

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 185- - - -- 106 16.657 -16.763 185

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 858 54.175 16.950 71.983 241 5.633 5.874 294 294

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 499- 119 2.646 1.293 -- 702.086 422 2.765703.007 1.293

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

1.344- 23.666 40.292 3 -- 27 61 63.9581.432 3

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 43.824- 14 2.100 8 -- 54 189 2.11444.067 8

- - -TOTAL M° DE INTERIOR 702.167 45.667 672 748.506 23.799 45.038 68.837 1.304 1.304

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

14.680- 7.080 33- -- 2.237 29 7.08016.946 33

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 100- 1.254 1- -- 4 3 1.254107 1

- - - -TOTAL M° DE FOMENTO 2.241 14.780 32 17.053 8.334 8.334 34 34

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 106.307- 40.894 32- -- 632 96 40.894107.035 32

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.56

BIBLIOTECA NACIONAL 18.833- 14.866 58- -- 499 62 14.86619.394 58

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

11.577- 174.405 14- - -- 90 174.40511.667 14

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 17.612- 37.226 44- -- 1.683 566 37.22619.861 44

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

43.489- 2.514 30- -- 1.613 11 2.51445.113 30

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 7.768- 249 15- -- 3.575 4 24911.347 15

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

112.508- 18.265 273- -- 1.619 57 18.265114.184 273

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9.711 318.094 796 328.601 288.419 288.419 466 466

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

16.751.767SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 804.677- 248 777- -452.706 83 24818.009.233 777

755.594FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 37- 3.883 355.410- -20.463 79.149 3.883855.243 355.410

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

22.553- 469 64- -- 922 6 46923.481 64

INSTITUTO DE LA MUJER 22.062- 21 1.565 18- -- 242 1.58622.304 18

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 3.126- - - - -- 64 12 - -3.202

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.723- 25- - - -- 2 -252.725

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.225- 35- - - -- 501 -28.726 35

- -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 17.507.361 474.900 883.403 79.250 18.944.914 4.152 2.059 6.211 356.304 356.304

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.57

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 59- 47- - -- 47.797 1.537 -49.393 47

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 11.173- 6.865 51- -- 10 23 6.86511.206 51

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 237.370- 64.062 41- -- 56 1.613 64.062239.039 41

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

47.456- 16.091 220- -- 184 1.650 16.09149.290 220

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

23.357- 28.823 63- -- 458 33 28.82323.848 63

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 15.521- 6 20.060 14 115- 80 8 20.06615.609 129

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 11.365- 100 8.552 58 -- 1.010 6 8.65212.381 58

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 2.857- 2.121 7- -- 696 2 2.1213.555 7

- -TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 50.291 349.158 4.872 404.321 106 146.574 146.680 501 115 616

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 4.962- 4 697 9 -- 2 1 7014.965 9

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 217.566- 1.488 13- - -- 126 1.488217.692 13

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

846- 14.053- - - -- 284 -14.0531.130

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.227.310- 187 543.280 66 90.152- 2.835 24.050 543.4676.254.195 90.218

- -TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 3.247 6.450.684 24.051 6.477.982 191 559.518 559.709 88 90.152 90.240

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.58

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 83.674- 631 27- -- 1.379 58 63185.111 27

1.174.533MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

18.601- 784 113- -1.608 4.164 7841.198.906 113

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.174.533 2.987 102.275 4.222 1.284.017 784 631 1.415 140 140

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 33.819- 246 88.823 13 -- 434 1.967 89.06936.220 13

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 5.343- 14.987 52- -- 3.957 61 14.9879.361 52

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 6.564- 4 6.196 5 -- 11.212 27 6.20017.803 5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 10.650- 46.103 37- -- 2.670 17 46.10313.337 37

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 5.254- 6.367 151- -- 7.348 1.004 6.36713.606 151

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 4.764- 2 53.537 49 15.000- 2.610 26 53.5397.400 15.049

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 7.407- 1 28.315 20 -- 2.407 275 28.31610.089 20

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 4.386- 9.076 32- -- 1.580 266 9.0766.232 32

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 5.082- 65 107.890 43 9.000- 4.072 1 107.9559.155 9.043

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 10.388- 48.691 24- -- 6.188 339 48.69116.915 24

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 86- 2.566 83 14.000-- 509 160 2.566755 14.083

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.59

PARQUE DE MAQUINARIA - 4.487- 71 919 36 -- 22 9904.509 36

- -TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 42.987 98.230 4.165 145.382 389 413.470 413.859 545 38.000 38.545

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

652.034- 317.407 4- -- 3.996 516 317.407656.546 4

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 4.059- 495- - - -- 352 -4954.411

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 2.546- 126- - -- 4.782 1 -1267.329

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 88.672- 151 85.663 199 -- 3.873 60 85.81492.605 199

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - -- 13.567 6 - -13.573

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 34.470- 1.157 59.564 35 -- 1.109 2.404 60.72137.983 35

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 27.679 781.781 2.987 812.447 1.308 463.255 464.563 238 238

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.911- 30 5- - -- 259 303.170 5

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 6.312- 120 1- - -- 420 1206.732 1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 59.521- 29.153 284 69-- 10.908 5.280 29.15375.709 353

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 1 124- - -- 59.650 875 160.525 124

- -TOTAL M° DE PRESIDENCIA 71.237 68.744 6.155 146.136 1 29.303 29.304 414 69 483

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.60

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 9.491- 731 24- - -- 101 7319.592 24

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

1.730- 418 41- -- 25.222 2 41826.954 41

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 12.765- 1.168 3- -- 136 2 1.16812.903 3

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA

- 1.954- 441- - - -- -4411.954

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 76.591- 2.258 123.179 153 -- 2.421 5 125.43779.017 153

- - -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 27.880 102.531 9 130.420 2.258 125.937 128.195 221 221

19.321.013 1.431.146 146.6989.593.828TOTAL GENERAL 846.247 2.181.950 361.667 128.348- 30.492.685 3.028.197 490.015

Cuadro 3.4.1

61.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 1.896.572 1.684.231 88,8 1.673.124 88,2 99,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.952.477 1.747.698 89,5 1.670.167 85,5 95,6

3. GASTOS FINANCIEROS 24.646 6.916 28,1 6.516 26,4 94,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.295.663 29.398.400 97,0 28.796.563 95,1 98,0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.169.358 32.837.245 96,1 32.146.370 94,1 97,9

6. INVERSIONES REALES 2.382.072 1.648.662 69,2 1.232.817 51,8 74,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.815.289 1.042.362 57,4 853.255 47,0 81,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.197.361 2.691.024 64,1 2.086.072 49,7 77,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.366.719 35.528.269 92,6 34.232.442 89,2 96,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 817.561 806.519 98,6 806.458 98,6 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 139.903 103.548 74,0 103.541 74,0 100,0

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 957.464 910.067 95,1 909.999 95,0 100,0

TOTALES 39.324.183 36.438.336 92,7 35.142.441 89,4 96,4

Cuadro 4.1

62.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 3.476 3.316 95,4 3.316 95,4 100,0

Personal eventual 445 264 59,3 264 59,3 100,0

Funcionarios 990.372 886.030 89,5 885.928 89,5 100,0

Laborales 442.199 384.541 87,0 382.982 86,6 99,6

Otro personal 3.285 2.537 77,2 2.537 77,2 100,0

Incentivos al rendimiento 87.145 83.882 96,3 82.857 95,1 98,8

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 369.650 323.661 87,6 315.240 85,3 97,4

SUMA CAPITULO 1 1.896.572 1.684.231 88,8 1.673.124 88,2 99,3

Cuadro 4.1.1

63.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 42.402 38.377 90,5 36.030 85,0 93,9

Reparaciones, mantenimiento y conservación 94.511 85.021 90,0 77.582 82,1 91,3

Material, suministros y otros 526.126 453.653 86,2 397.312 75,5 87,6

Indemnizaciones por razón del servicio 52.202 42.931 82,2 40.174 77,0 93,6

Gastos de publicaciones 12.393 9.357 75,5 7.249 58,5 77,5

Conciertos de asistencia sanitaria 1.224.843 1.118.359 91,3 1.111.820 90,8 99,4

SUMA CAPITULO 2 1.952.477 1.747.698 89,5 1.670.167 85,5 95,6

Cuadro 4.1.1

64.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 18.229 4.154 22,8 3.972 21,8 95,6

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera 438 438 100,0 438 100,0 100,0

De depósitos y fianzas 3 - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 5.976 2.324 38,9 2.106 35,2 90,6

SUMA CAPITULO 3 24.646 6.916 28,1 6.516 26,4 94,2

Cuadro 4.1.1

65.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A la Administración del Estado 3.274.196 3.106.447 94,9 3.106.447 94,9 100,0

A Organismos Autónomos 85.861 85.792 99,9 84.511 98,4 98,5

A la Seguridad Social 642 642 100,0 642 100,0 100,0

A Fundaciones Estatales 82.282 82.282 100,0 82.282 100,0 100,0

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 101.334 100.721 99,4 98.329 97,0 97,6

A Comunidades Autónomas 2.396.299 2.383.094 99,4 2.376.634 99,2 99,7

A Corporaciones Locales 219.009 217.289 99,2 207.327 94,7 95,4

A Empresas privadas 6.792.434 6.687.992 98,5 6.585.673 97,0 98,5

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 17.262.350 16.654.809 96,5 16.204.840 93,9 97,3

Al Exterior 81.256 79.332 97,6 49.878 61,4 62,9

SUMA CAPITULO 4 30.295.663 29.398.400 97,0 28.796.563 95,1 98,0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.169.358 32.837.245 96,1 32.146.370 94,1 97,9

Cuadro 4.1.1

66.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general 525.549 347.323 66,1 268.213 51,0 77,2

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 537.496 262.228 48,8 198.065 36,9 75,5

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 333.849 257.598 77,2 211.202 63,3 82,0

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 411.312 323.755 78,7 265.844 64,6 82,1

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 290.549 237.637 81,8 186.393 64,2 78,4

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 264.442 203.142 76,8 90.499 34,2 44,6

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios 1.502 1.339 89,1 1.271 84,6 94,9

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 17.373 15.640 90,0 11.330 65,2 72,4

SUMA CAPITULO 6 2.382.072 1.648.662 69,2 1.232.817 51,8 74,8

Cuadro 4.1.1

67.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A la Administración del Estado 28.544 28.544 100,0 28.544 100,0 100,0

A Organismos Autónomos 16.417 15.793 96,2 15.390 93,7 97,4

A la Seguridad Social - - - - - -

A Fundaciones Estatales 25.550 23.446 91,8 23.446 91,8 100,0

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 19.140 3.108 16,2 2.807 14,7 90,3

A Comunidades Autónomas 769.240 238.825 31,0 161.431 21,0 67,6

A Corporaciones Locales 80.604 36.484 45,3 25.714 31,9 70,5

A Empresas privadas 690.456 517.202 74,9 511.774 74,1 99,0

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 155.872 150.700 96,7 71.186 45,7 47,2

Al Exterior 29.466 28.260 95,9 12.963 44,0 45,9

SUMA CAPITULO 7 1.815.289 1.042.362 57,4 853.255 47,0 81,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.197.361 2.691.024 64,1 2.086.072 49,7 77,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.366.719 35.528.269 92,6 34.232.442 89,2 96,4

Cuadro 4.1.1

68.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público 809.167 800.743 99,0 800.743 99,0 100,0

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público 30 2 6,7 2 6,7 100,0

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 8.099 5.768 71,2 5.707 70,5 98,9

Constitución de depósitos y fianzas 43 6 14,0 6 14,0 100,0

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 192 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público 30 - - - - -

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 817.561 806.519 98,6 806.458 98,6 100,0

Cuadro 4.1.1

69.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional 135.293 99.172 73,3 99.172 73,3 100,0

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera 4.293 4.293 100,0 4.293 100,0 100,0

Devolución de depósitos y fianzas 317 83 26,2 76 24,0 91,6

SUMA CAPITULO 9 139.903 103.548 74,0 103.541 74,0 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 957.464 910.067 95,1 909.999 95,0 100,0

TOTAL PRESUPUESTO 39.324.183 36.438.336 92,7 35.142.441 89,4 96,4

Cuadro 4.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.70

298.127 292.704 225.20398,2 75,5 76,9ASUNTOS EXTERIORES

85.788 82.970 78.67596,7 91,7 94,8JUSTICIA

1.473.087 1.345.170 1.197.44991,3 81,3 89,0DEFENSA

2.784.499 2.592.844 2.589.80993,1 93,0 99,9HACIENDA

911.759 875.982 864.99596,1 94,9 98,8INTERIOR

44.905 37.141 34.19882,7 76,2 92,1FOMENTO

689.278 596.256 541.38986,5 78,5 90,8EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

19.916.559 19.267.152 18.884.89996,7 94,8 98,0TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

698.039 599.794 552.46185,9 79,1 92,1CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.116.627 7.018.650 6.882.15398,6 96,7 98,1AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.508.510 1.372.452 1.347.57891,0 89,3 98,2ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.408.321 839.712 647.26959,6 46,0 77,1MEDIO AMBIENTE

1.927.397 1.099.272 981.27657,0 50,9 89,3ECONOMÍA

185.530 174.858 158.35494,3 85,4 90,6PRESIDENCIA

Cuadro 4.2

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.71

275.757 243.379 156.73388,3 56,8 64,4SANIDAD Y CONSUMO

39.324.183 36.438.336 35.142.44192,7 89,4 96,4TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.72

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 75,598,2 225.203292.704298.127 76,9

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 292.704298.127 225.20398,2 75,5 76,9

M° DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 77,979,3 5.7455.8447.374 98,3

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 93,098,4 72.93077.12678.414 94,6

TOTAL M° DE JUSTICIA 82.97085.788 78.67596,7 91,7 94,8

M° DE DEFENSA

FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA 73,894,1 7.1539.1209.688 78,4

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 40,888,0 94.473204.050231.770 46,3

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO 78,383,8 4.0184.3015.132 93,4

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 95,097,7 637.394655.240670.986 97,3

SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 53,357,8 5.8936.39111.060 92,2

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 80,592,6 85.55498.420106.298 86,9

INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 82,883,9 362.964367.648438.153 98,7

TOTAL M° DE DEFENSA 1.345.1701.473.087 1.197.44991,3 81,3 89,0

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.73

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 79,084,6 15.85616.96320.061 93,5

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 79,179,1 40.73740.73751.507 100,0

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 93,493,5 2.533.2162.535.1442.712.931 99,9

TOTAL M° DE HACIENDA 2.592.8442.784.499 2.589.80993,1 93,0 99,9

M° DE INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO 96,897,2 774.493778.023800.359 99,6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 81,787,0 52.44055.83664.167 93,9

TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 80,689,2 38.06242.12347.233 90,4

TOTAL M° DE INTERIOR 875.982911.759 864.99596,1 94,9 98,8

M° DE FOMENTO

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 77,084,0 30.71933.52639.908 91,6

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 69,672,3 3.4793.6154.997 96,2

TOTAL M° DE FOMENTO 37.14144.905 34.19882,7 76,2 92,1

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 68,785,3 116.586144.819169.753 80,5

BIBLIOTECA NACIONAL 71,586,3 28.86934.84540.361 82,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 78,079,3 174.777177.805224.175 98,3

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.74

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 85,092,7 56.68661.85966.705 91,6

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 82,493,4 40.67246.07949.356 88,3

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 77,689,0 10.18311.67913.127 87,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 90,394,7 113.616119.170125.801 95,3

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 596.256689.278 541.38986,5 78,5 90,8

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 94,996,9 17.719.72818.093.19918.678.848 97,9

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 95,995,9 1.096.0341.096.2261.142.805 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 71,378,0 21.62123.63930.307 91,5

INSTITUTO DE LA MUJER 67,177,5 17.33320.02225.821 86,6

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 71,191,7 2.6963.4793.794 77,5

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 44,660,1 1.2821.7262.874 74,3

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 81,689,9 26.20528.86132.110 90,8

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 19.267.15219.916.559 18.884.89996,7 94,8 98,0

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 56,460,3 38.61141.28168.436 93,5

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 67,172,1 14.34215.40821.360 93,1

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.75

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 85,491,4 324.958347.698380.387 93,5

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 69,780,6 59.70569.01485.637 86,5

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 86,089,4 56.01158.24365.142 96,2

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 86,290,8 35.24937.11140.891 95,0

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 66,786,4 19.36825.07129.019 77,3

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 58,883,3 4.2175.9687.167 70,7

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 599.794698.039 552.46185,9 79,1 92,1

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 83,183,1 5.3545.3546.440 100,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 64,497,4 142.200215.085220.805 66,1

FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

74,797,4 14.01118.26318.761 76,7

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 97,898,7 6.720.5886.779.9486.870.621 99,1

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.018.6507.116.627 6.882.15398,6 96,7 98,1

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 90,892,3 84.14785.54092.697 98,4

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 89,290,9 1.263.4311.286.9121.415.813 98,2

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.76

TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.372.4521.508.510 1.347.57891,0 89,3 98,2

M° DE MEDIO AMBIENTE

PARQUES NACIONALES 63,082,3 90.725118.459143.922 76,6

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 50,469,3 24.26733.38548.174 72,7

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 68,189,5 33.38843.88849.050 76,1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA 39,355,4 38.91854.86298.961 70,9

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 62,468,0 142.969155.818229.195 91,8

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 35,142,3 55.08866.355156.866 83,0

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 32,335,0 33.90036.748104.922 92,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 32,662,1 25.42348.45378.084 52,5

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 30,847,2 75.910116.257246.259 65,3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 49,468,6 84.508117.523171.253 71,9

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 50,057,6 34.80640.09069.558 86,8

PARQUE DE MAQUINARIA 61,065,2 7.3677.87412.077 93,6

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 839.7121.408.321 647.26959,6 46,0 77,1

M° DE ECONOMÍA

I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN. 46,251,4 741.534824.8991.604.588 89,9

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.77

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 58,559,8 3.1483.2155.378 97,9

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 57,062,5 3.9414.3236.919 91,2

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 77,885,0 151.910166.007195.385 91,5

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 45,950,0 4.8365.27710.546 91,6

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 72,691,4 75.90795.551104.581 79,4

TOTAL M° DE ECONOMÍA 1.099.2721.927.397 981.27657,0 50,9 89,3

M° DE PRESIDENCIA

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 85,988,8 3.2003.3063.724 96,8

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 68,272,1 5.4005.7057.915 94,7

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 83,695,9 91.872105.369109.929 87,2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 90,594,6 57.88260.47863.962 95,7

TOTAL M° DE PRESIDENCIA 174.858185.530 158.35494,3 85,4 90,6

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 73,886,1 10.74312.53614.554 85,7

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 83,489,2 19.58420.96223.493 93,4

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 80,987,5 11.72812.69014.500 92,4

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA 18,229,9 3195251.758 60,8

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.78

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 51,688,8 114.359196.666221.452 58,2

TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 243.379275.757 156.73388,3 56,8 64,4

39.324.183 36.438.336 35.142.44192,7 89,4 96,4TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.79

22.64917.768 3 5.983214.038 32.223 40 -254.458 38.206 40ASUNTOS EXTERIORES

46.2229.223 29627.229- - - -82.674 296 -JUSTICIA

402.82179.365 50 284.197554.393 23.855 479 101.036.629 308.052 489DEFENSA

14.23161.955 18 3.9302.507.747 4.632 331 -2.583.951 8.562 331HACIENDA

110.897333.358 3 207.451222.204 690 1.379 -666.462 208.141 1.379INTERIOR

5.68122.347 8.716363 34- - -28.391 8.716 34FOMENTO

69.94890.160 1.455 164.622163.151 106.390 530 -324.714 271.012 530EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

86.061220.444 98 23.31418.130.373 5.378 801.484 -18.436.976 28.692 801.484TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

75.029340.997 13 147.7095.963 29.503 578 2422.002 177.212 580CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.25921.690 2.718 57.8036.326.919 512.013 96 90.1526.358.586 569.816 90.248AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

723.19594.251 15 7.034547.835 122- -1.365.296 7.034 122ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

70.730171.438 2.438 539.2419.396 32.594 566 13.309254.002 571.835 13.875MEDIO AMBIENTE

48.027103.677 97 152.327613.357 181.564 223 -765.158 333.891 223ECONOMÍA

37.77367.798 8 31.76037.068 376 75-142.647 31.760 451PRESIDENCIA

27.17549.760 14.27938.364 113.520 281- -115.299 127.799 281SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.3

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.80

1.684.231 1.747.698 6.916 1.648.66229.398.400TOTAL GENERAL 1.042.362 806.519 103.54832.837.245 2.691.024 910.067

Cuadro 4.3

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.81

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

22.64917.768AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 214.038 32.223 40 -3 5.983254.458 38.206 40

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 22.64917.768 3 214.038 254.458 5.983 32.223 38.206 40 40

M° DE JUSTICIA

2.4233.309CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - - - - -112 -5.732 112

43.7995.914MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 27.229 - - -184 -76.942 184

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 46.2229.223 27.229 82.674 296 296

M° DE DEFENSA

6.531398FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

- 35 - - -2.156 -6.964 2.156

4.9872.758GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 32- - -196.2737.745 196.273 32

5773.019CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 34- -6213.646 621 34

376.04221.982INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 255.169 157 8-1.882653.193 1.882 165

3.3402.590SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 35 2- -1 4235.931 423 37

9.26740.422INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

753 165- -15 47.79850.457 47.798 165

2.0778.196INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 298.386 23.855 56 -34 35.044308.693 58.899 56

TOTAL M° DE DEFENSA 402.82179.365 50 554.393 1.036.629 284.197 23.855 308.052 479 10 489

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.82

6.2919.708INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 213 25- -72616.212 726 25

3.87635.506PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 92- - -18 1.24539.400 1.245 92

4.06416.741LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 2.507.534 4.632 214 -1.9592.528.339 6.591 214

-TOTAL M° DE HACIENDA 14.23161.955 18 2.507.747 2.583.951 3.930 4.632 8.562 331 331

M° DE INTERIOR

107.017298.501JEFATURA DE TRÁFICO 220.609 1.367- -3 150.526626.130 150.526 1.367

3041.062GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- 690 2- -53.7781.366 54.468 2

3.57633.795TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - 1.595 10- -3.14738.966 3.147 10

-TOTAL M° DE INTERIOR 110.897333.358 3 222.204 666.462 207.451 690 208.141 1.379 1.379

M° DE FOMENTO

5.30021.059CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 331 34- -6.80226.690 6.802 34

3811.288CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 32 - - -1.914 -1.701 1.914

- - -TOTAL M° DE FOMENTO 5.68122.347 363 28.391 8.716 8.716 34 34

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

25.80210.948CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 82.029 15.672 48 -210 10.110118.989 25.782 48

7.93212.103BIBLIOTECA NACIONAL - 57 61- -14.69220.092 14.692 61

2.6034.966GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

49 79.753 16 -1.223 89.1958.841 168.948 16

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.83

12.4227.088MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 24 49- -18 42.25819.552 42.258 49

3.4924.944INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 35.362 242 28 -2.01143.798 2.253 28

7.9863.182UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 310 12- -1 18811.479 188 12

9.71146.929INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

45.320 10.723 316 -3 6.168101.963 16.891 316

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 69.94890.160 1.455 163.151 324.714 164.622 106.390 271.012 530 530

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

53.921180.807SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 17.837.039 1.551 578 -96 19.20718.071.863 20.758 578

4.24712.436FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 277.650 800.794- -2 1.097294.335 1.097 800.794

5.35115.746INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 659 62- -1.82121.756 1.821 62

10.6603.774INSTITUTO DE LA MUJER - 3.236 1.753 14 -58517.670 2.338 14

2.0801.310CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA - 26 - - -63 -3.416 63

1.136476REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - -114 -1.612 114

8.6665.895INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 11.763 2.074 36 -42726.324 2.501 36

-TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 86.061220.444 98 18.130.373 18.436.976 23.314 5.378 28.692 801.484 801.484

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7.31318.317OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - 688 32- -14.93126.318 14.931 32

1.8068.471INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 40- - -4 5.08710.281 5.087 40

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.84

36.419229.348CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 2.002 6.087 171 273.669267.769 79.756 173

11.27233.850CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

1.152 4.631 205 -9 17.89546.283 22.526 205

7.32721.310INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 1.730 18.530 54 -9.29230.367 27.822 54

6.23415.013INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - 223 255 20 -15.36621.470 15.621 20

3.26311.891INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 43 49- -9.82515.197 9.825 49

1.3952.797CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - 125 7- -1.6444.317 1.644 7

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 75.029340.997 13 5.963 422.002 147.709 29.503 177.212 578 2 580

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.0673.591AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 6- - -6904.658 690 6

1.5131.476ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 210.594 14- -1.488213.583 1.488 14

301586FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 1.004 - - -16.372 -1.891 16.372

4.37816.037FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.115.321 512.013 76 90.1522.718 39.2536.138.454 551.266 90.228

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.25921.690 2.718 6.326.919 6.358.586 57.803 512.013 569.816 96 90.152 90.248

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9.0568.578INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 67.200 28- -2 67684.836 676 28

714.13985.673MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

480.635 94- -13 6.3581.280.460 6.358 94

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 723.19594.251 15 547.835 1.365.296 7.034 7.034 122 122

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.85

M° DE MEDIO AMBIENTE

25.54715.682PARQUES NACIONALES 4.002 9.596 13 -318 63.30145.549 72.897 13

3.45516.300CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2 993 44 7988 12.42419.845 13.417 123

5.91824.952CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 98 21- -7 12.89230.877 12.990 21

5.18113.752CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 3 41- -35.88518.936 35.885 41

10.87623.809CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 100 1.376 153 3.381320 115.80335.105 117.179 3.534

3.31917.101CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 218 45- -45.67220.638 45.672 45

3.37810.278CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 11 22 4.293-444 18.32214.111 18.322 4.315

2.0208.334CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 5.022 14.987 39 3.756445 13.85015.821 28.837 3.795

2.9489.993CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 6 4.500 67 1.800609 96.33413.556 100.834 1.867

7.02115.485CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - 20 1.044 13 -93.94022.526 94.984 13

6059.854MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 71- -207 29.34110.678 29.341 71

4625.898PARQUE DE MAQUINARIA - 37- - -1.4776.360 1.477 37

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 70.730171.438 2.438 9.396 254.002 539.241 32.594 571.835 566 13.309 13.875

M° DE ECONOMÍA

9061.861I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 612.831 181.089 5 -28.207615.598 209.296 5

7731.964TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -478 -2.737 478

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.86

1.3162.774INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 62 - - -171 -4.152 171

29.57175.188INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 404 475 186 -30 60.153105.193 60.628 186

2.7492.064COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - -464 -4.813 464

12.71219.826INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 60 32- -67 62.85432.665 62.854 32

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 48.027103.677 97 613.357 765.158 152.327 181.564 333.891 223 223

M° DE PRESIDENCIA

1.0371.909CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 6- -3522.948 352 6

2.6532.691CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 105 - - -256 -5.449 256

31.44743.211CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.404 244 75-28.98876.062 28.988 319

2.63619.987BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 35.557 126- -8 2.16458.188 2.164 126

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 37.77367.798 8 37.068 142.647 31.760 31.760 376 75 451

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

2.8645.875INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 3.061 15- -72111.800 721 15

7.53810.783AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- 1.046 55- -1.54019.367 1.540 55

3.2687.824AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 27- - -1.57111.092 1.571 27

170187CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA

- - - - -168 -357 168

13.33525.091INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 34.257 113.520 184 -10.27972.683 123.799 184

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.87

- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 27.17549.760 38.364 115.299 14.279 113.520 127.799 281 281

1.684.231 1.747.698 6.916 1.648.66229.398.400TOTAL GENERAL 1.042.362 806.519 103.54832.837.245 2.691.024 910.067

Cuadro 4.3.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.88

19.76317.733 3 5.587166.648 15.429 40 -204.147 21.016 40ASUNTOS EXTERIORES

42.4499.223 28226.721- - - -78.393 282 -JUSTICIA

396.72978.801 50 156.563540.975 23.855 466 101.016.555 180.418 476DEFENSA

12.64661.512 18 2.9362.507.734 4.632 331 -2.581.910 7.568 331HACIENDA

108.455333.354 3 199.854221.260 690 1.379 -663.072 200.544 1.379INTERIOR

4.96021.939 6.902363 34- - -27.262 6.902 34FOMENTO

56.65988.760 1.258 147.188151.953 95.044 527 -298.630 242.232 527EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

81.751220.026 98 22.17617.755.389 3.975 801.484 -18.057.264 26.151 801.484TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

68.807339.047 13 110.8405.931 27.266 555 2413.798 138.106 557CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5.81421.630 2.536 32.2606.224.821 504.844 96 90.1526.254.801 537.104 90.248AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

719.69994.112 15 4.860528.770 122- -1.342.596 4.860 122ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

57.495168.883 2.438 384.0766.681 13.843 544 13.309235.497 397.919 13.853MEDIO AMBIENTE

40.415103.139 79 124.855591.673 120.892 223 -735.306 245.747 223ECONOMÍA

32.76565.958 5 22.16337.019 376 68-135.747 22.163 444PRESIDENCIA

21.76049.007 12.27530.625 42.785 281- -101.392 55.060 281SANIDAD Y CONSUMO

Cuadro 4.4

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.89

1.673.124 1.670.167 6.516 1.232.81728.796.563TOTAL GENERAL 853.255 806.458 103.54132.146.370 2.086.072 909.999

Cuadro 4.4

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.90

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

19.76317.733AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 166.648 15.429 40 -3 5.587204.147 21.016 40

-TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 19.76317.733 3 166.648 204.147 5.587 15.429 21.016 40 40

M° DE JUSTICIA

2.3313.309CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS - - - - -105 -5.640 105

40.1185.914MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - 26.721 - - -177 -72.753 177

- - - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 42.4499.223 26.721 78.393 282 282

M° DE DEFENSA

5.685398FONDO DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

- - - - -1.070 -6.083 1.070

4.4822.744GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

- 32- - -87.2157.226 87.215 32

5342.962CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO - 50 34- -4383.546 438 34

372.45421.756INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - 241.786 157 8-1.233635.996 1.233 165

3.0072.590SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 35 2- -1 2585.598 258 37

8.76740.241INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS

753 152- -15 35.62649.776 35.626 152

1.8008.110INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS 298.386 23.855 56 -34 30.723308.330 54.578 56

TOTAL M° DE DEFENSA 396.72978.801 50 540.975 1.016.555 156.563 23.855 180.418 466 10 476

M° DE HACIENDA

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.91

5.3669.652INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - 200 25- -61315.218 613 25

3.87635.506PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 92- - -18 1.24539.400 1.245 92

3.40416.354LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - 2.507.534 4.632 214 -1.0782.527.292 5.710 214

-TOTAL M° DE HACIENDA 12.64661.512 18 2.507.734 2.581.910 2.936 4.632 7.568 331 331

M° DE INTERIOR

105.015298.498JEFATURA DE TRÁFICO 220.609 1.367- -3 149.001624.125 149.001 1.367

2711.062GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

- 690 2- -50.4151.333 51.105 2

3.16933.794TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - 651 10- -43837.614 438 10

-TOTAL M° DE INTERIOR 108.455333.354 3 221.260 663.072 199.854 690 200.544 1.379 1.379

M° DE FOMENTO

4.62120.660CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- 331 34- -5.07325.612 5.073 34

3391.279CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - 32 - - -1.829 -1.650 1.829

- - -TOTAL M° DE FOMENTO 4.96021.939 363 27.262 6.902 6.902 34 34

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

18.48510.750CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 74.519 5.157 46 -15 7.614103.769 12.771 46

7.07912.099BIBLIOTECA NACIONAL - 40 61- -9.59019.218 9.590 61

2.5474.966GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA

49 79.753 16 -1.223 86.2238.785 165.976 16

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.92

10.3717.088MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 22 49- -16 39.14017.497 39.140 49

3.0324.944INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

- 31.711 12 28 -94539.687 957 28

6.5753.181UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 310 12- -1 10410.067 104 12

8.57045.732INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

45.302 10.122 315 -3 3.57299.607 13.694 315

-TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 56.65988.760 1.258 151.953 298.630 147.188 95.044 242.232 527 527

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

53.920180.807SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 17.463.569 1.551 578 -96 19.20717.698.392 20.758 578

4.07112.436FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 277.634 800.794- -2 1.097294.143 1.097 800.794

4.36815.468INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- 655 62- -1.06820.491 1.068 62

9.3863.774INSTITUTO DE LA MUJER - 2.440 1.207 14 -51215.600 1.719 14

1.3831.273CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA - 26 - - -14 -2.682 14

767475REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - -40 -1.242 40

7.8565.793INSTITUTO DE LA JUVENTUD - 11.065 1.217 36 -23824.714 1.455 36

-TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 81.751220.026 98 17.755.389 18.057.264 22.176 3.975 26.151 801.484 801.484

M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6.43117.928OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - 688 30- -13.53425.047 13.534 30

1.5528.322INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 40- - -4 4.4249.878 4.424 40

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.93

34.963229.108CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - 1.989 6.076 171 252.649266.060 58.725 173

9.38033.244CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS

1.146 4.631 189 -9 11.10643.779 15.737 189

7.32721.310INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA

- 1.724 16.304 54 -9.29230.361 25.596 54

5.90814.741INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA - 223 255 20 -14.10220.872 14.357 20

2.40711.648INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA - 37 44- -5.23214.092 5.232 44

8392.746CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - 124 7- -5013.709 501 7

TOTAL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 68.807339.047 13 5.931 413.798 110.840 27.266 138.106 555 2 557

M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1.0673.591AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA - 6- - -6904.658 690 6

1.3461.476ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - 138.217 14- -1.147141.039 1.147 14

264586FONDO REGULACIÓN Y ORG. DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE PESCA Y CULTIVOS MARINOS

- 931 - - -12.230 -1.781 12.230

3.13715.977FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 6.085.673 504.844 76 90.1522.536 18.1936.107.323 523.037 90.228

TOTAL M° DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 5.81421.630 2.536 6.224.821 6.254.801 32.260 504.844 537.104 96 90.152 90.248

M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7.8938.559INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 67.115 28- -2 55083.569 550 28

711.80685.553MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

461.655 94- -13 4.3101.259.027 4.310 94

- -TOTAL M° DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 719.69994.112 15 528.770 1.342.596 4.860 4.860 122 122

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.94

M° DE MEDIO AMBIENTE

21.21815.520PARQUES NACIONALES 2.762 7.660 13 -318 43.23439.818 50.894 13

2.80816.023CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 2 57 31 7988 5.17918.921 5.236 110

4.34724.394CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 98 21- -7 4.52128.748 4.619 21

2.99713.470CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR DE ESPAÑA - 3 41- -22.40716.470 22.407 41

9.28423.808CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 75 973 153 3.381320 104.97533.487 105.948 3.534

2.66017.081CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA - 24 45- -35.27819.765 35.278 45

2.88710.136CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 11 21 4.293-444 16.10813.478 16.108 4.314

1.4808.183CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 3.766 37 3.756-445 7.75613.874 7.756 3.793

2.6759.839CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE 6 4.019 67 1.800609 56.89513.129 60.914 1.867

6.19314.792CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO - 20 1.036 11 -62.45621.005 63.492 11

5439.854MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 12 67- -207 24.12310.616 24.123 67

4035.783PARQUE DE MAQUINARIA - 37- - -1.1446.186 1.144 37

TOTAL M° DE MEDIO AMBIENTE 57.495168.883 2.438 6.681 235.497 384.076 13.843 397.919 544 13.309 13.853

M° DE ECONOMÍA

8801.861I. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.

- 591.156 120.417 5 -27.215593.897 147.632 5

7731.956TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - - - - -419 -2.729 419

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.95

9722.773INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS - 62 - - -134 -3.807 134

22.96474.854INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 395 475 186 -12 53.02498.225 53.499 186

2.6292.064COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - -143 -4.693 143

12.19719.631INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 60 32- -67 43.92031.955 43.920 32

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 40.415103.139 79 591.673 735.306 124.855 120.892 245.747 223 223

M° DE PRESIDENCIA

9311.909CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - 2 6- -3522.842 352 6

2.4642.658CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS - 105 - - -173 -5.227 173

26.87842.455CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1.355 244 68-20.87270.688 20.872 312

2.49218.936BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 35.557 126- -5 76656.990 766 126

-TOTAL M° DE PRESIDENCIA 32.76565.958 5 37.019 135.747 22.163 22.163 376 68 444

M° DE SANIDAD Y CONSUMO

2.2655.864INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO - 2.156 15- -44310.285 443 15

6.38510.636AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- 1.042 55- -1.46618.063 1.466 55

2.5097.699AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - 27- - -1.49310.208 1.493 27

133185CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA

- - - - -1 -318 1

10.46824.623INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 27.427 42.785 184 -8.87262.518 51.657 184

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVOMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.96

- -TOTAL M° DE SANIDAD Y CONSUMO 21.76049.007 30.625 101.392 12.275 42.785 55.060 281 281

1.673.124 1.670.167 6.516 1.232.81728.796.563TOTAL GENERAL 853.255 806.458 103.54132.146.370 2.086.072 909.999

Cuadro 4.4.1

97.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 10.792 EMPLEOS NO FINANCIEROS 11.084

EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 11.070

RECURSOS CORRIENTES 8.673 EMPLEOS CORRIENTES 9.232

EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 9.218

Producción de mercado 1.262

Pagos por otra producción no de mercado 201 Remuneración de asalariados 2.902

Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. - Consumos intermedios 2.488

Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. - Otros impuestos sobre la producción 11

Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 93 Subvenciones a los productos 426

Otros impuestos sobre la producción 97 Otras subvenciones a la producción 225

Intereses 62 Intereses 259

Dividendos y otras rentas de la propiedad 9 Intereses (PDE) 245

Impuestos sobre la renta - Otras rentas de la propiedad -

Otros impuestos corrientes 224 Prestaciones sociales distintas de transferencias sociales en especie 1.572

Cotizaciones sociales efectivas 2.013 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 548

Cotizaciones sociales imputadas 24 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 357

Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 4.213 Cooperación internacional corriente 84

Cooperación internacional corriente 121 Otras transferencias corrientes 360

Otras transferencias corrientes 354

EMPLEOS DE CAPITAL 1.852

RECURSOS DE CAPITAL 2.119

Formación bruta de capital 1.404

Impuestos sobre el capital - Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -193

Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 1.832 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 278

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 287 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 363

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -292

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -278

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

98.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)EJERCICIO 2004

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 1.295.780

Presupuestos Cerrados 149.668

TOTAL 1.445.448

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Corriente 1.444.438

Presupuestos Cerrados 5.856

TOTAL 1.450.294

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 4.846

Cuadro 1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.99

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTITUTO CERVANTES 74.06649.511 53.577 51.697 51.704 -1.873

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 49.511 4.066 53.577 51.697 7 51.704 -1.873

M° DE JUSTICIA

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 4.422525.088 5.140 2.766 7.188 2.048

TOTAL M° DE JUSTICIA 5.088 52 5.140 2.766 4.422 7.188 2.048

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 9094.6181.028.773 1.123.391 1.129.212 1.129.302 5.911

TOTAL M° DE HACIENDA 1.028.773 94.618 1.123.391 1.129.212 90 1.129.302 5.911

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 37727.19722.727 49.924 24.016 24.393 -25.531

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 22.727 27.197 49.924 24.016 377 24.393 -25.531

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 255506.673 7.223 7.756 7.781 558

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.673 550 7.223 7.756 25 7.781 558

Cuadro 1.1

SI

SISI

CORRIENTE

Miles de euros

PAGOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL CORRIENTE TOTAL

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE-SUPUESTARIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

PRESUPUESTOS CERRADOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.100

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 22123.177145.103 168.280 197.382 197.603 29.323

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 714837.905 37.913 31.609 32.323 -5.590

TOTAL M° DE ECONOMÍA 183.008 23.185 206.193 228.991 935 229.926 23.733

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 1.295.780 149.668 1.444.438 5.856 1.450.2941.445.448 4.846

Cuadro 1.1

101.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERALEJERCICIO 2004

Miles de euros

PREVISIONES REALIZACIONES

INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE

OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 1.434.648 76.967 1.511.615 Obligaciones reconocidas 1.436.650 Pagos 1.295.780

Previsiones de ingresos 1.363.845 76.751 1.440.596 Derechos reconocidos 1.460.126 Ingresos 1.444.438

Diferencias previsiones -70.803 -216 -71.019 Def.(-) o Sup. (+) por operaciones nofinancieras 23.476 148.658

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

Créditos presupuestarios 1.012 - 1.012 Obligaciones reconocidas 913 Pagos 911

Previsiones de ingresos 877 - 877 Derechos reconocidos 874 Ingresos 874

Diferencias previsiones -135 - -135 Saldo por operaciones financieras -39 -37

Cuadro 2

102.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES - - - - - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS - - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 70.185 83.178 118,5 68.368 97,4 82,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.788 1.091.792 99,9 1.091.692 99,9 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.135 7.411 120,8 6.837 111,4 92,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.169.108 1.182.381 101,1 1.166.897 99,8 98,7

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1 771 77.100,0 771 77.100,0 100,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 271.487 276.974 102,0 276.770 101,9 99,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 271.488 277.745 102,3 277.541 102,2 99,9

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.440.596 1.460.126 101,4 1.444.438 100,3 98,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 877 874 99,7 874 99,7 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 877 874 99,7 874 99,7 100,0

TOTALES 1.441.473 1.461.000 101,4 1.445.312 100,3 98,9

Cuadro 3.1

103.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

Sobre la renta - - - - - -

Sobre el capital - - - - - -

Cotizaciones sociales - - - - - -

Otros impuestos directos - - - - - -

SUMA CAPITULO 1 - - - - - -

Cuadro 3.1.1

104.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

IMPUESTOS INDIRECTOS

Sobre el valor añadido - - - - - -

Sobre consumos específicos - - - - - -

Sobre tráfico exterior - - - - - -

Otros impuestos indirectos - - - - - -

Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 - - - - - -

Cuadro 3.1.1

105.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Tasas 32.038 30.289 94,5 29.676 92,6 98,0

Precios públicos 7.129 3.000 42,1 2.888 40,5 96,3

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 22.652 29.640 130,8 29.620 130,8 99,9

Venta de bienes 5.186 1.986 38,3 1.747 33,7 88,0

Reintegros de operaciones corrientes 670 1.797 268,2 1.747 260,7 97,2

Otros ingresos 2.510 16.466 656,0 2.690 107,2 16,3

SUMA CAPITULO 3 70.185 83.178 118,5 68.368 97,4 82,2

Cuadro 3.1.1

106.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

De la Administración del Estado 1.087.109 1.087.095 100,0 1.086.995 100,0 100,0

De Organismos Autónomos 701 701 100,0 701 100,0 100,0

De la Seguridad Social - - - - - -

De Fundaciones Estatales - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - 3 - 3 - 100,0

De Comunidades Autónomas 45 642 1.426,7 642 1.426,7 100,0

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas - 1.399 - 1.399 - 100,0

De Familias e Instituciones sin fines de lucro 4.334 100 2,3 100 2,3 100,0

Del Exterior 599 1.852 309,2 1.852 309,2 100,0

SUMA CAPITULO 4 1.092.788 1.091.792 99,9 1.091.692 99,9 100,0

Cuadro 3.1.1

107.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

INGRESOS PATRIMONIALES

Intereses de títulos y valores - - - - - -

Intereses de anticipos y préstamos concedidos - - - - - -

Intereses de depósitos 4.859 6.204 127,7 5.803 119,4 93,5

Dividendos y participaciones en beneficios - - - - - -

Renta de bienes inmuebles 13 3 23,1 3 23,1 100,0

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 1.201 1.165 97,0 992 82,6 85,2

Otros ingresos patrimoniales 62 39 62,9 39 62,9 100,0

SUMA CAPITULO 5 6.135 7.411 120,8 6.837 111,4 92,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.169.108 1.182.381 101,1 1.166.897 99,8 98,7

Cuadro 3.1.1

108.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

De terrenos - - - - - -

De las demás inversiones reales 1 17 1.700,0 17 1.700,0 100,0

Reintegros por operaciones de capital - 754 - 754 - 100,0

SUMA CAPITULO 6 1 771 77.100,0 771 77.100,0 100,0

Cuadro 3.1.1

109.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

De la Administración del Estado 262.178 262.318 100,1 262.114 100,0 99,9

De Organismos Autónomos - 22 - 22 - 100,0

De la Seguridad Social - - - - - -

De Fundaciones Estatales - - - - - -

De Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos - - - - - -

De Comunidades Autónomas - - - - - -

De Corporaciones Locales - - - - - -

De Empresas privadas 800 - - - - -

De Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Del Exterior 8.509 14.634 172,0 14.634 172,0 100,0

SUMA CAPITULO 7 271.487 276.974 102,0 276.770 101,9 99,9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 271.488 277.745 102,3 277.541 102,2 99,9

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.440.596 1.460.126 101,4 1.444.438 100,3 98,9

Cuadro 3.1.1

110.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Enajenación de deuda del Sector Público - - - - - -

Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público - - - - - -

Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público 877 870 99,2 870 99,2 100,0

Devolución de depósitos y fianzas - 4 - 4 - 100,0

Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 877 874 99,7 874 99,7 100,0

Cuadro 3.1.1

111.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Emisión de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - - -

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - -

Depósitos y fianzas recibidos - - - - - -

Beneficio por acuñación de moneda - - - - - -

SUMA CAPITULO 9 - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 877 874 99,7 874 99,7 100,0

TOTAL PRESUPUESTO 1.441.473 1.461.000 101,4 1.445.312 100,3 98,9

Cuadro 3.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.112

52.455 51.750 51.74398,7 98,6 100,0ASUNTOS EXTERIORES

2.352 16.569 2.772704,5 117,9 16,7JUSTICIA

1.124.261 1.129.844 1.129.744100,5 100,5 100,0HACIENDA

30.700 24.598 24.13880,1 78,6 98,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

7.778 7.974 7.767102,5 99,9 97,4TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

223.927 230.265 229.148102,8 102,3 99,5ECONOMÍA

1.441.473 1.461.000 1.445.312101,4 100,3 98,9TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.113

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTITUTO CERVANTES 98,698,7 51.74351.75052.455 100,0

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 51.75052.455 51.74398,7 98,6 100,0

M° DE JUSTICIA

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 117,9704,5 2.77216.5692.352 16,7

TOTAL M° DE JUSTICIA 16.5692.352 2.772704,5 117,9 16,7

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 100,5100,5 1.129.7441.129.8441.124.261 100,0

TOTAL M° DE HACIENDA 1.129.8441.124.261 1.129.744100,5 100,5 100,0

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 78,680,1 24.13824.59830.700 98,1

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 24.59830.700 24.13880,1 78,6 98,1

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 99,9102,5 7.7677.9747.778 97,4

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 7.9747.778 7.767102,5 99,9 97,4

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 3.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

RECAUDACIÓNDERECHOS

RECONOCIDOSPREVISIONES PRESUPUESTARIASORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOSMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.114

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 104,5104,6 197.464197.832189.053 99,8

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 90,993,0 31.68432.43334.874 97,7

TOTAL M° DE ECONOMÍA 230.265223.927 229.148102,8 102,3 99,5

1.441.473 1.461.000 1.445.312101,4 100,3 98,9TOTAL GENERAL

Cuadro 3.2.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.115

152 17138.765 12.616 46- - - -39.088 12.616 46ASUNTOS EXTERIORES

16.067 264230 2 6- - - -16.561 2 6JUSTICIA

26.612 2.6981.011.280 15 88.707 532- - -1.040.590 88.722 532HACIENDA

3.631 1.14417.270 2.431 122- - - -22.045 2.431 122EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

70 77.412 474 11- - - -7.489 474 11TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

36.646 3.12716.835 754 172.746 157- - -56.608 173.500 157ECONOMÍA

83.178 7.4111.091.792TOTAL GENERAL 771 276.974 874- - -1.182.381 277.745 874

Cuadro 3.3

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.116

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTITUTO CERVANTES 38.765- 12.616 46- -- 152 171 12.61639.088 46

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 152 38.765 171 39.088 12.616 12.616 46 46

M° DE JUSTICIA

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 230- 2 6- -- 16.067 264 216.561 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 16.067 230 264 16.561 2 2 6 6

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.011.280- 15 88.707 532 -- 26.612 2.698 88.7221.040.590 532

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 26.612 1.011.280 2.698 1.040.590 15 88.707 88.722 532 532

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 17.270- 2.431 122- -- 3.631 1.144 2.43122.045 122

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.631 17.270 1.144 22.045 2.431 2.431 122 122

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.412- 474 11- -- 70 7 4747.489 11

- - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 70 7.412 7 7.489 474 474 11 11

Cuadro 3.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS DERECHOS RECONOCIDOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.117

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 15.085- 754 172.664 82 -- 6.432 2.815 173.41824.332 82

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.750- 82 75- -- 30.214 312 8232.276 75

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 36.646 16.835 3.127 56.608 754 172.746 173.500 157 157

83.178 7.4111.091.792TOTAL GENERAL 771 276.974 874- - -1.182.381 277.745 874

Cuadro 3.3.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.118

151 16538.765 12.616 46- - - -39.081 12.616 46ASUNTOS EXTERIORES

2.390 194180 2 6- - - -2.764 2 6JUSTICIA

26.562 2.6981.011.230 15 88.707 532- - -1.040.490 88.722 532HACIENDA

3.344 97117.270 2.431 122- - - -21.585 2.431 122EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

67 77.412 270 11- - - -7.486 270 11TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

35.854 2.80216.835 754 172.746 157- - -55.491 173.500 157ECONOMÍA

68.368 6.8371.091.692TOTAL GENERAL 771 276.770 874- - -1.166.897 277.541 874

Cuadro 3.4

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.119

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTITUTO CERVANTES 38.765- 12.616 46- -- 151 165 12.61639.081 46

- - - -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 151 38.765 165 39.081 12.616 12.616 46 46

M° DE JUSTICIA

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 180- 2 6- -- 2.390 194 22.764 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 2.390 180 194 2.764 2 2 6 6

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.011.230- 15 88.707 532 -- 26.562 2.698 88.7221.040.490 532

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 26.562 1.011.230 2.698 1.040.490 15 88.707 88.722 532 532

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 17.270- 2.431 122- -- 3.344 971 2.43121.585 122

- - - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.344 17.270 971 21.585 2.431 2.431 122 122

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 7.412- 270 11- -- 67 7 2707.486 11

- - - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 67 7.412 7 7.486 270 270 11 11

Cuadro 3.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Capítulo 5

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS RECAUDACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.120

M° DE ECONOMÍA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 15.085- 754 172.664 82 -- 6.298 2.581 173.41823.964 82

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1.750- 82 75- -- 29.556 221 8231.527 75

- - -TOTAL M° DE ECONOMÍA 35.854 16.835 2.802 55.491 754 172.746 173.500 157 157

68.368 6.8371.091.692TOTAL GENERAL 771 276.770 874- - -1.166.897 277.541 874

Cuadro 3.4.1

121.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 874.309 856.389 98,0 849.015 97,1 99,1

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 341.105 330.679 96,9 273.844 80,3 82,8

3. GASTOS FINANCIEROS 201 63 31,3 62 30,8 98,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.466 3.892 87,1 3.848 86,2 98,9

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.220.081 1.191.023 97,6 1.126.769 92,4 94,6

6. INVERSIONES REALES 289.379 243.544 84,2 166.928 57,7 68,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.155 2.083 96,7 2.083 96,7 100,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 291.534 245.627 84,3 169.011 58,0 68,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.511.615 1.436.650 95,0 1.295.780 85,7 90,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.012 913 90,2 911 90,0 99,8

9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - -

TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS 1.012 913 90,2 911 90,0 99,8

TOTALES 1.512.627 1.437.563 95,0 1.296.691 85,7 90,2

Cuadro 4.1

122.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES NO FINANCIERAS

GASTOS DE PERSONAL

Altos Cargos 1.516 1.515 99,9 1.515 99,9 100,0

Personal eventual 1.019 1.009 99,0 1.009 99,0 100,0

Funcionarios 620.828 615.032 99,1 615.032 99,1 100,0

Laborales 107.961 100.133 92,7 95.742 88,7 95,6

Otro personal 383 361 94,3 361 94,3 100,0

Incentivos al rendimiento 90.531 90.424 99,9 90.424 99,9 100,0

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 52.071 47.915 92,0 44.932 86,3 93,8

SUMA CAPITULO 1 874.309 856.389 98,0 849.015 97,1 99,1

Cuadro 4.1.1

123.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cánones 53.417 52.169 97,7 48.106 90,1 92,2

Reparaciones, mantenimiento y conservación 37.807 36.270 95,9 25.831 68,3 71,2

Material, suministros y otros 229.296 222.269 96,9 180.610 78,8 81,3

Indemnizaciones por razón del servicio 19.065 18.519 97,1 18.262 95,8 98,6

Gastos de publicaciones 1.520 1.452 95,5 1.035 68,1 71,3

Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - -

SUMA CAPITULO 2 341.105 330.679 96,9 273.844 80,3 82,8

Cuadro 4.1.1

124.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

GASTOS FINANCIEROS

De deuda pública en moneda nacional - - - - - -

De préstamos en moneda nacional 17 - - - - -

De deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

De préstamos en moneda extranjera - - - - - -

De depósitos y fianzas - - - - - -

Intereses de demora y otros gastos financieros 184 63 34,2 62 33,7 98,4

SUMA CAPITULO 3 201 63 31,3 62 30,8 98,4

Cuadro 4.1.1

125.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos - - - - - -

A la Seguridad Social - - - - - -

A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 132 83 62,9 83 62,9 100,0

A Comunidades Autónomas 1.374 1.226 89,2 1.226 89,2 100,0

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas - - - - - -

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.398 2.179 90,9 2.135 89,0 98,0

Al Exterior 562 404 71,9 404 71,9 100,0

SUMA CAPITULO 4 4.466 3.892 87,1 3.848 86,2 98,9

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.220.081 1.191.023 97,6 1.126.769 92,4 94,6

Cuadro 4.1.1

126.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general - - - - - -

Inversión reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general - - - - - -

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19.941 13.739 68,9 9.548 47,9 69,5

Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 93.321 90.161 96,6 30.720 32,9 34,1

Gastos de inversiones de carácter inmaterial 176.117 139.644 79,3 126.660 71,9 90,7

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - - - -

Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios - - - - - -

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - -

SUMA CAPITULO 6 289.379 243.544 84,2 166.928 57,7 68,5

Cuadro 4.1.1

127.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A la Administración del Estado - - - - - -

A Organismos Autónomos - - - - - -

A la Seguridad Social - - - - - -

A Fundaciones Estatales - - - - - -

A Sdades. Mercantiles Estatales, E.E. y otros Org. Públicos 1.814 1.794 98,9 1.794 98,9 100,0

A Comunidades Autónomas - - - - - -

A Corporaciones Locales - - - - - -

A Empresas privadas 188 188 100,0 188 100,0 100,0

A Familias e Instituciones sin fines de lucro - - - - - -

Al Exterior 153 101 66,0 101 66,0 100,0

SUMA CAPITULO 7 2.155 2.083 96,7 2.083 96,7 100,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 291.534 245.627 84,3 169.011 58,0 68,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.511.615 1.436.650 95,0 1.295.780 85,7 90,2

Cuadro 4.1.1

128.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS

Adquisición de deuda del Sector Público - - - - - -

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - -

Concesión de préstamos fuera del Sector Público 1.009 913 90,5 911 90,3 99,8

Constitución de depósitos y fianzas 3 - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público - - - - - -

Adquisición de acciones y participaciones fuera del Sector Público - - - - - -

Aportaciones patrimoniales - - - - - -

SUMA CAPITULO 8 1.012 913 90,2 911 90,0 99,8

Cuadro 4.1.1

129.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 ) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

ARTÍCULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2

1 2 3

PASIVOS FINANCIEROS

Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda nacional - - - - - -

Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - -

Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - -

Devolución de depósitos y fianzas - - - - - -

SUMA CAPITULO 9 - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.012 913 90,2 911 90,0 99,8

TOTAL PRESUPUESTO 1.512.627 1.437.563 95,0 1.296.691 85,7 90,2

Cuadro 4.1.1

SI

NN

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSDEPARTAMENTOS MINISTERIALES

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALESMINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.130

62.428 55.853 49.54989,5 79,4 88,7ASUNTOS EXTERIORES

5.603 5.204 5.09492,9 90,9 97,9JUSTICIA

1.148.634 1.141.430 1.029.31399,4 89,6 90,2HACIENDA

34.300 24.892 22.86972,6 66,7 91,9EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

8.278 7.204 6.68687,0 80,8 92,8TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

253.384 202.980 183.18080,1 72,3 90,3ECONOMÍA

1.512.627 1.437.563 1.296.69195,0 85,7 90,2TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.131

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

INSTITUTO CERVANTES 79,489,5 49.54955.85362.428 88,7

TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 55.85362.428 49.54989,5 79,4 88,7

M° DE JUSTICIA

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 90,992,9 5.0945.2045.603 97,9

TOTAL M° DE JUSTICIA 5.2045.603 5.09492,9 90,9 97,9

M° DE HACIENDA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 89,699,4 1.029.3131.141.4301.148.634 90,2

TOTAL M° DE HACIENDA 1.141.4301.148.634 1.029.31399,4 89,6 90,2

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 66,772,6 22.86924.89234.300 91,9

TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 24.89234.300 22.86972,6 66,7 91,9

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 80,887,0 6.6867.2048.278 92,8

TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 7.2048.278 6.68687,0 80,8 92,8

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.2.1

SI

SISI

Importe % s/1

Miles de euros

1 2

% s/1 Importe % s/2

3

EJERCICIO 2004

PAGOS REALIZADOSOBLIGACIONES RECONOCIDASCRÉDITOS

DEFINITIVOSORGANISMOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.132

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 70,880,4 145.204165.004205.117 88,0

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 78,778,7 37.97637.97648.267 100,0

TOTAL M° DE ECONOMÍA 202.980253.384 183.18080,1 72,3 90,3

1.512.627 1.437.563 1.296.69195,0 85,7 90,2TOTAL GENERAL

Cuadro 4.2.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.133

11.16833.194 48 11.247156 40- -44.566 11.247 40ASUNTOS EXTERIORES

2.1602.756 282 6- - - -4.916 282 6JUSTICIA

289.929763.309 14 87.638 540- - -1.053.252 87.638 540HACIENDA

10.25612.660 1.684150 142- - -23.066 1.684 142EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2.1292.831 5711.660 13- - -6.620 571 13TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

15.03741.639 1 142.1221.926 2.083 172 -58.603 144.205 172ECONOMÍA

856.389 330.679 63 243.5443.892TOTAL GENERAL 2.083 913 -1.191.023 245.627 913

Cuadro 4.3

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.134

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

11.16833.194INSTITUTO CERVANTES 156 40- -48 11.24744.566 11.247 40

- -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 11.16833.194 48 156 44.566 11.247 11.247 40 40

M° DE JUSTICIA

2.1602.756AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - 6- - -2824.916 282 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 2.1602.756 4.916 282 282 6 6

M° DE HACIENDA

289.929763.309AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 540- - -14 87.6381.053.252 87.638 540

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 289.929763.309 14 1.053.252 87.638 87.638 540 540

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

10.25612.660MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 150 142- -1.68423.066 1.684 142

- - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10.25612.660 150 23.066 1.684 1.684 142 142

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

2.1292.831CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.660 13- -5716.620 571 13

- - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.1292.831 1.660 6.620 571 571 13 13

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.3.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.135

4.62721.620INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 101- - -1 138.65526.248 138.655 101

10.41020.019CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - 1.926 2.083 71 -3.46732.355 5.550 71

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 15.03741.639 1 1.926 58.603 142.122 2.083 144.205 172 172

856.389 330.679 63 243.5443.892TOTAL GENERAL 2.083 913 -1.191.023 245.627 913

Cuadro 4.3.1

SINN Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES PAGOS REALIZADOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.136

9.88532.398 47 7.043138 38- -42.468 7.043 38ASUNTOS EXTERIORES

2.0732.738 277 6- - - -4.811 277 6JUSTICIA

236.760763.052 14 28.947 540- - -999.826 28.947 540HACIENDA

8.61512.588 1.374150 142- - -21.353 1.374 142EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

1.8932.794 3521.634 13- - -6.321 352 13TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

14.61835.445 1 128.9351.926 2.083 172 -51.990 131.018 172ECONOMÍA

849.015 273.844 62 166.9283.848TOTAL GENERAL 2.083 911 -1.126.769 169.011 911

Cuadro 4.4

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.137

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

9.88532.398INSTITUTO CERVANTES 138 38- -47 7.04342.468 7.043 38

- -TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES 9.88532.398 47 138 42.468 7.043 7.043 38 38

M° DE JUSTICIA

2.0732.738AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - 6- - -2774.811 277 6

- - - -TOTAL M° DE JUSTICIA 2.0732.738 4.811 277 277 6 6

M° DE HACIENDA

236.760763.052AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 540- - -14 28.947999.826 28.947 540

- - -TOTAL M° DE HACIENDA 236.760763.052 14 999.826 28.947 28.947 540 540

M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

8.61512.588MUSEO NACIONAL DEL PRADO - 150 142- -1.37421.353 1.374 142

- - -TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8.61512.588 150 21.353 1.374 1.374 142 142

M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

1.8932.794CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 1.634 13- -3526.321 352 13

- - -TOTAL M° DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 1.8932.794 1.634 6.321 352 352 13 13

M° DE ECONOMÍA

Cuadro 4.4.1

SISISI Miles de euros

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1

Capítulo2

Capítulo 3

Capítulo4

Total

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6

Capítulo 7

Total

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo8

Capítulo9

Total

EJERCICIO 2004

ORGANISMOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS PAGOS REALIZADOS

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS CON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )MINISTERIO

DE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

.138

4.20815.426INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 101- - -1 125.46819.635 125.468 101

10.41020.019CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - 1.926 2.083 71 -3.46732.355 5.550 71

-TOTAL M° DE ECONOMÍA 14.61835.445 1 1.926 51.990 128.935 2.083 131.018 172 172

849.015 273.844 62 166.9283.848TOTAL GENERAL 2.083 911 -1.126.769 169.011 911

Cuadro 4.4.1

139.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONES

EJERCICIO 2004

Miles de euros

FUNCIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL 170.051 -7.118 162.933 141.522 137.533

RELACIONES EXTERIORES 300.554 5.277 305.831 299.625 231.464

JUSTICIA 7.195 179 7.374 5.844 5.745

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 477.800 -1.662 476.138 446.991 374.742

DEFENSA 408.316 20.336 428.652 325.190 208.464

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 653.953 40.536 694.489 658.745 647.758

Total Grupo 2: DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.062.269 60.872 1.123.141 983.935 856.222

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 12.705.732 1.480.124 14.185.856 13.846.707 13.836.327

PROMOCIÓN SOCIAL 5.865.551 53.278 5.918.829 5.575.443 5.195.845

Total Grupo 3: SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 18.571.283 1.533.402 20.104.685 19.422.150 19.032.172

SANIDAD 1.759.102 -5.005 1.754.097 1.637.198 1.597.060

EDUCACIÓN 123.177 154 123.331 109.956 105.345

BIENESTAR COMUNITARIO 228.727 -4.530 224.197 132.557 84.525

CULTURA 625.860 33.975 659.835 576.390 513.297

Total Grupo 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.736.866 24.594 2.761.460 2.456.101 2.300.227

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 1.049.073 35.199 1.084.272 624.967 506.894

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 135.070 8.852 143.922 118.459 90.725

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 928.914 47.951 976.865 868.617 729.020

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 205.317 2.232 207.549 175.590 159.606

Total Grupo 5: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.318.374 94.234 2.412.608 1.787.633 1.486.245

REGULACIÓN ECONÓMICA 175.641 3.684 179.325 150.983 147.405

5

140.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONES

EJERCICIO 2004

Miles de euros

FUNCIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 175.641 3.684 179.325 150.983 147.405

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.081.580 6.529 7.088.109 6.990.132 6.853.635

INDUSTRIA 62.406 20 62.426 41.281 38.611

MINERÍA 1.224.291 380.297 1.604.588 824.899 741.534

TURISMO 104.094 487 104.581 95.551 75.907

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 8.472.371 387.333 8.859.704 7.951.863 7.709.687

TOTAL 33.814.604 2.102.457 35.917.061 33.199.656 31.906.700

5

141.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 90.588 -7.714 82.874 75.717 74.324

Suma Subfunción: SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 90.588 -7.714 82.874 75.717 74.324

PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 28.532 20 28.552 25.068 22.472

SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS 50.931 576 51.507 40.737 40.737

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS GENERALES 79.463 596 80.059 65.805 63.209

TOTAL FUNCION ADMINISTRACIÓN GENERAL 170.051 -7.118 162.933 141.522 137.533

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 288.914 5.326 294.240 289.023 221.664

COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 11.640 -49 11.591 10.602 9.800

Suma Subfunción: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 300.554 5.277 305.831 299.625 231.464

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 300.554 5.277 305.831 299.625 231.464

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 7.195 179 7.374 5.844 5.745

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 7.195 179 7.374 5.844 5.745

TOTAL FUNCION JUSTICIA 7.195 179 7.374 5.844 5.745

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSA 9.304 384 9.688 9.120 7.153

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEFENSA 9.304 384 9.688 9.120 7.153

MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

Suma Subfunción: POTENCIACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

APOYO LOGÍSTICO 196.744 409 197.153 119.945 114.208

Suma Subfunción: SERVICIOS DE APOYO 196.744 409 197.153 119.945 114.208

TOTAL FUNCION DEFENSA 408.316 20.336 428.652 325.190 208.464

SEGURIDAD CIUDADANA 23.626 40.541 64.167 55.836 52.440

5.1.1

142.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

SEGURIDAD VIAL 582.289 800 583.089 560.786 557.256

TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOS 48.038 -805 47.233 42.123 38.062

Suma Subfunción: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 653.953 40.536 694.489 658.745 647.758

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 653.953 40.536 694.489 658.745 647.758

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS 11.088.525 1.472.236 12.560.761 12.309.384 12.309.383

Suma Subfunción: ASISTENCIA AL DESEMPLEO 11.088.525 1.472.236 12.560.761 12.309.384 12.309.383

OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO 2.874 - 2.874 1.726 1.282

Suma Subfunción: ACCIÓN SOCIAL 2.874 - 2.874 1.726 1.282

PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 441.258 7.851 449.109 415.732 408.007

Suma Subfunción: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 441.258 7.851 449.109 415.732 408.007

ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 30.307 - 30.307 23.639 21.621

PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL 1.142.768 37 1.142.805 1.096.226 1.096.034

Suma Subfunción: RELACIONES LABORALES 1.173.075 37 1.173.112 1.119.865 1.117.655

TOTAL FUNCION SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 12.705.732 1.480.124 14.185.856 13.846.707 13.836.327

FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 3.633.201 55.771 3.688.972 3.650.082 3.642.336

Suma Subfunción: PROMOCIÓN DEL EMPLEO 3.633.201 55.771 3.688.972 3.650.082 3.642.336

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 32.382 3.522 35.904 32.340 28.901

PROMOCIÓN DE LA MUJER 24.339 1.482 25.821 20.022 17.333

Suma Subfunción: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL 56.721 5.004 61.725 52.362 46.234

5.1.1

143.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 1.674.257 -1.777 1.672.480 1.386.456 1.020.732

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO 501.372 -5.720 495.652 486.543 486.543

Suma Subfunción: FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA 2.175.629 -7.497 2.168.132 1.872.999 1.507.275

TOTAL FUNCION PROMOCIÓN SOCIAL 5.865.551 53.278 5.918.829 5.575.443 5.195.845

ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 1.722.978 -6.874 1.716.104 1.603.546 1.565.748

Suma Subfunción: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 1.722.978 -6.874 1.716.104 1.603.546 1.565.748

OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 22.310 1.183 23.493 20.962 19.584

SEGURIDAD ALIMENTARIA 13.814 686 14.500 12.690 11.728

Suma Subfunción: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 36.124 1.869 37.993 33.652 31.312

TOTAL FUNCION SANIDAD 1.759.102 -5.005 1.754.097 1.637.198 1.597.060

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 10.912 - 10.912 8.257 8.215

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 30 - 30 30 30

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 10.942 - 10.942 8.287 8.245

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 10.745 256 11.001 10.946 10.719

EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFIC.DE IDIOMAS 56.289 3.959 60.248 60.083 59.924

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 19.110 -4.225 14.885 12.081 10.585

EDUCACIÓN ESPECIAL 376 - 376 211 193

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 63 - 63 63 3

EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 5.495 - 5.495 4.679 4.280

EDUCACIÓN COMPENSATORIA 30 - 30 30 30

EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA 30 - 30 30 30

5.1.1

144.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 240 - 240 240 240

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD 19.390 164 19.554 12.946 10.736

Suma Subfunción: ENSEÑANZA 111.768 154 111.922 101.309 96.740

BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES 407 - 407 310 310

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES 60 - 60 50 50

Suma Subfunción: PROMOCIÓN EDUCATIVA 467 - 467 360 360

TOTAL FUNCION EDUCACIÓN 123.177 154 123.331 109.956 105.345

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA 214.698 -5.055 209.643 120.021 73.782

Suma Subfunción: SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 214.698 -5.055 209.643 120.021 73.782

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 14.029 525 14.554 12.536 10.743

Suma Subfunción: OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO 14.029 525 14.554 12.536 10.743

TOTAL FUNCION BIENESTAR COMUNITARIO 228.727 -4.530 224.197 132.557 84.525

ARCHIVOS 24.088 -24 24.064 20.372 19.320

BIBLIOTECAS 53.427 296 53.723 44.481 38.171

Suma Subfunción: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 77.515 272 77.787 64.853 57.491

MUSEOS 145.441 7.125 152.566 115.518 109.608

Suma Subfunción: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 145.441 7.125 152.566 115.518 109.608

PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL 601 - 601 - -

Suma Subfunción: PROMOCIÓN CULTURAL 601 - 601 - -

5.1.1

145.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

MÚSICA Y DANZA 85.201 5.564 90.765 87.163 84.996

TEATRO 33.410 252 33.662 30.824 27.442

CINEMATOGRAFÍA 47.470 238 47.708 43.859 38.671

Suma Subfunción: ARTES ESCÉNICAS 166.081 6.054 172.135 161.846 151.109

FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 131.497 15.320 146.817 128.804 103.217

Suma Subfunción: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 131.497 15.320 146.817 128.804 103.217

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL 104.725 5.204 109.929 105.369 91.872

Suma Subfunción: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIOHISTÓRICO-ARTÍSTICO 104.725 5.204 109.929 105.369 91.872

TOTAL FUNCION CULTURA 625.860 33.975 659.835 576.390 513.297

ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBAN. 36.362 -6 36.356 30.227 27.685

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS YTRANSPORTES 36.362 -6 36.356 30.227 27.685

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 1.012.711 35.205 1.047.916 594.740 479.209

Suma Subfunción: RECURSOS HIDRÁULICOS 1.012.711 35.205 1.047.916 594.740 479.209

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 1.049.073 35.199 1.084.272 624.967 506.894

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 135.070 8.852 143.922 118.459 90.725

Suma Subfunción: MEJORA DEL MEDIO NATURAL 135.070 8.852 143.922 118.459 90.725

TOTAL FUNCION INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 135.070 8.852 143.922 118.459 90.725

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 371.555 8.180 379.735 347.068 324.328

ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 12.303 9.057 21.360 15.408 14.342

Suma Subfunción: INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 383.858 17.237 401.095 362.476 338.670

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES 11.516 123 11.639 9.011 8.600

5.1.1

146.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 107.010 4.420 111.430 102.721 89.572

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTE 3.546 6 3.552 3.299 3.034

INVESTIGACIÓN SANITARIA 222.372 838 223.210 197.191 114.678

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS 6.395 134 6.529 5.458 5.111

INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 54.460 9.403 63.863 57.265 55.033

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA 38.154 2.737 40.891 37.111 35.249

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTAL 28.621 398 29.019 25.071 19.368

INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA 72.982 12.655 85.637 69.014 59.705

Suma Subfunción: INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y APLICADA 545.056 30.714 575.770 506.141 390.350

TOTAL FUNCION INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 928.914 47.951 976.865 868.617 729.020

CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICA 4.982 15 4.997 3.615 3.479

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 193.453 1.932 195.385 166.007 151.910

METROLOGÍA 6.882 285 7.167 5.968 4.217

Suma Subfunción: CARTOGRAFÍA, METEOROLOGÍA Y ESTADÍSTICA 205.317 2.232 207.549 175.590 159.606

TOTAL FUNCION INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 205.317 2.232 207.549 175.590 159.606

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 13.465 67 13.532 11.505 10.745

Suma Subfunción: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 13.465 67 13.532 11.505 10.745

CONTROL DE AUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN CONTABLE 6.919 - 6.919 4.323 3.941

Suma Subfunción: POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL 6.919 - 6.919 4.323 3.941

5.1.1

147.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR 139.333 3.617 142.950 126.663 124.735

Suma Subfunción: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 139.333 3.617 142.950 126.663 124.735

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 5.378 - 5.378 3.215 3.148

REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS 10.546 - 10.546 5.277 4.836

Suma Subfunción: TRANSACCIONES EXTERIORES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 15.924 - 15.924 8.492 7.984

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 175.641 3.684 179.325 150.983 147.405

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 6.362.127 - 6.362.127 6.281.643 6.224.535

Suma Subfunción: MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DE LOS SISTEMASPRODUCTORES 6.362.127 - 6.362.127 6.281.643 6.224.535

DESARROLLO RURAL 486.416 - 486.416 475.141 472.889

Suma Subfunción: DESARROLLO RURAL 486.416 - 486.416 475.141 472.889

MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 16.961 1.800 18.761 18.263 14.011

Suma Subfunción: PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y REFORMA DE LASESTRUCTURAS 16.961 1.800 18.761 18.263 14.011

PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS 216.076 4.729 220.805 215.085 142.200

Suma Subfunción: PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIA YPESQUERA 216.076 4.729 220.805 215.085 142.200

TOTAL FUNCION AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 7.081.580 6.529 7.088.109 6.990.132 6.853.635

REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 62.406 20 62.426 41.281 38.611

Suma Subfunción: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA INDUSTRIA 62.406 20 62.426 41.281 38.611

TOTAL FUNCION INDUSTRIA 62.406 20 62.426 41.281 38.611

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN 548.110 391.013 939.123 209.019 147.355

EXPLOTACIÓN MINERA 676.181 -10.716 665.465 615.880 594.179

Suma Subfunción: FOMENTO DE LA MINERÍA Y DE LAS COMARCAS MINERAS 1.224.291 380.297 1.604.588 824.899 741.534

5.1.1

148.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

TOTAL FUNCION MINERÍA 1.224.291 380.297 1.604.588 824.899 741.534

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 104.094 487 104.581 95.551 75.907

Suma Subfunción: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 104.094 487 104.581 95.551 75.907

TOTAL FUNCION TURISMO 104.094 487 104.581 95.551 75.907

TOTAL 33.814.604 2.102.457 35.917.061 33.199.656 31.906.700

5.1.1

149.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 121C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 10.827 1.368 12.195 8.578 8.559

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 27.201 -14.984 12.217 9.056 7.893

3.- Gastos financieros 1 2 3 2 2

4.- Transferencias corrientes 51.775 5.900 57.675 57.377 57.292

Suma operaciones corrientes 89.804 -7.714 82.090 75.013 73.746

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 754 - 754 676 550

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 754 - 754 676 550

Total de operaciones no financieras 90.558 -7.714 82.844 75.689 74.296

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 30 - 30 28 28

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 30 - 30 28 28

Total Programa 90.588 -7.714 82.874 75.717 74.324

5.1.2

150.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 126C PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALESEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 21.510 - 21.510 19.987 18.936

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.433 - 3.433 2.636 2.492

3.- Gastos financieros 18 - 18 8 5

4.- Transferencias corrientes 165 - 165 147 147

Suma operaciones corrientes 25.126 - 25.126 22.778 21.580

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 3.300 - 3.300 2.164 766

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 3.300 - 3.300 2.164 766

Total de operaciones no financieras 28.426 - 28.426 24.942 22.346

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 106 20 126 126 126

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 106 20 126 126 126

Total Programa 28.532 20 28.552 25.068 22.472

5.1.2

151.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 126E SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 42.222 116 42.338 35.506 35.506

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.606 460 4.066 3.876 3.876

3.- Gastos financieros 49 - 49 18 18

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 45.877 576 46.453 39.400 39.400

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 4.962 - 4.962 1.245 1.245

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 4.962 - 4.962 1.245 1.245

Total de operaciones no financieras 50.839 576 51.415 40.645 40.645

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 92 - 92 92 92

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 92 - 92 92 92

Total Programa 50.931 576 51.507 40.737 40.737

5.1.2

152.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 134A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 21.478 67 21.545 17.768 17.733

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 23.204 -714 22.490 21.456 18.656

3.- Gastos financieros 14 - 14 3 3

4.- Transferencias corrientes 207.958 3.767 211.725 211.460 164.126

Suma operaciones corrientes 252.654 3.120 255.774 250.687 200.518

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 5.979 100 6.079 5.983 5.587

7.- Transferencias de capital 30.207 2.106 32.313 32.313 15.519

Suma operaciones de capital 36.186 2.206 38.392 38.296 21.106

Total de operaciones no financieras 288.840 5.326 294.166 288.983 221.624

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 74 - 74 40 40

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 74 - 74 40 40

Total Programa 288.914 5.326 294.240 289.023 221.664

5.1.2

153.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOREJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.807 -218 3.589 2.909 2.616

3.- Gastos financieros 18 - 18 3 3

4.- Transferencias corrientes 7.815 169 7.984 7.690 7.181

Suma operaciones corrientes 11.640 -49 11.591 10.602 9.800

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 11.640 -49 11.591 10.602 9.800

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 11.640 -49 11.591 10.602 9.800

5.1.2

154.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 142C FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 4.142 6 4.148 3.309 3.309

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.939 173 3.112 2.423 2.331

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 7.081 179 7.260 5.732 5.640

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 114 - 114 112 105

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 114 - 114 112 105

Total de operaciones no financieras 7.195 179 7.374 5.844 5.745

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 7.195 179 7.374 5.844 5.745

5.1.2

155.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 211A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DEFENSAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 531 -130 401 398 398

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.519 514 7.033 6.531 5.685

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 54 - 54 35 -

Suma operaciones corrientes 7.104 384 7.488 6.964 6.083

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 2.200 - 2.200 2.156 1.070

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 2.200 - 2.200 2.156 1.070

Total de operaciones no financieras 9.304 384 9.688 9.120 7.153

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 9.304 384 9.688 9.120 7.153

5.1.2

156.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 213A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

Total de operaciones no financieras 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 202.268 19.543 221.811 196.125 87.103

5.1.2

157.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 214A APOYO LOGÍSTICOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 30.026 -359 29.667 13.544 13.444

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 11.881 655 12.536 10.404 9.289

3.- Gastos financieros 202 - 202 35 35

4.- Transferencias corrientes 44.100 - 44.100 36.367 36.367

Suma operaciones corrientes 86.209 296 86.505 60.350 59.135

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 86.153 104 86.257 35.615 31.093

7.- Transferencias de capital 23.868 - 23.868 23.855 23.855

Suma operaciones de capital 110.021 104 110.125 59.470 54.948

Total de operaciones no financieras 196.230 400 196.630 119.820 114.083

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 462 9 471 123 123

9.- Pasivos financieros 52 - 52 2 2

Suma operaciones financieras 514 9 523 125 125

Total Programa 196.744 409 197.153 119.945 114.208

5.1.2

158.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 222A SEGURIDAD CIUDADANAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 1.040 239 1.279 1.062 1.062

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 589 - 589 304 271

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 1.629 239 1.868 1.366 1.333

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 20.795 40.336 61.131 53.778 50.415

7.- Transferencias de capital 1.202 -44 1.158 690 690

Suma operaciones de capital 21.997 40.292 62.289 54.468 51.105

Total de operaciones no financieras 23.626 40.531 64.157 55.834 52.438

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - 10 10 2 2

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - 10 10 2 2

Total Programa 23.626 40.541 64.167 55.836 52.440

5.1.2

159.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 222B SEGURIDAD VIALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 300.205 364 300.569 298.501 298.498

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 116.351 460 116.811 107.017 105.015

3.- Gastos financieros 285 -64 221 3 3

4.- Transferencias corrientes 3.500 40 3.540 3.372 3.372

Suma operaciones corrientes 420.341 800 421.141 408.893 406.888

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 160.575 - 160.575 150.526 149.001

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 160.575 - 160.575 150.526 149.001

Total de operaciones no financieras 580.916 800 581.716 559.419 555.889

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 1.373 - 1.373 1.367 1.367

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 1.373 - 1.373 1.367 1.367

Total Programa 582.289 800 583.089 560.786 557.256

5.1.2

160.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 222F TRABAJO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A RECLUSOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 38.392 -601 37.791 33.795 33.794

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.276 -1.061 4.215 3.576 3.169

3.- Gastos financieros 1 - 1 - -

4.- Transferencias corrientes 2.248 -271 1.977 1.595 651

Suma operaciones corrientes 45.917 -1.933 43.984 38.966 37.614

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 2.091 1.128 3.219 3.147 438

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 2.091 1.128 3.219 3.147 438

Total de operaciones no financieras 48.008 -805 47.203 42.113 38.052

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 30 - 30 10 10

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 30 - 30 10 10

Total Programa 48.038 -805 47.233 42.123 38.062

5.1.2

161.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 142.499 70 142.569 124.853 124.853

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 30.594 89 30.683 26.767 26.766

3.- Gastos financieros 90 - 90 17 17

4.- Transferencias corrientes 10.907.195 1.471.000 12.378.195 12.149.997 12.149.997

Suma operaciones corrientes 11.080.378 1.471.159 12.551.537 12.301.634 12.301.633

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 7.642 1.077 8.719 7.426 7.426

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 7.642 1.077 8.719 7.426 7.426

Total de operaciones no financieras 11.088.020 1.472.236 12.560.256 12.309.060 12.309.059

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 505 - 505 324 324

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 505 - 505 324 324

Total Programa 11.088.525 1.472.236 12.560.761 12.309.384 12.309.383

5.1.2

162.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 313L OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 549 18 567 476 475

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.070 - 2.070 1.136 767

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 121 -18 103 - -

Suma operaciones corrientes 2.740 - 2.740 1.612 1.242

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 128 - 128 114 40

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 128 - 128 114 40

Total de operaciones no financieras 2.868 - 2.868 1.726 1.282

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 6 - 6 - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 6 - 6 - -

Total Programa 2.874 - 2.874 1.726 1.282

5.1.2

163.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 314D PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 123.445 -413 123.032 113.569 113.223

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 17.382 61 17.443 15.272 12.406

3.- Gastos financieros 184 - 184 13 13

4.- Transferencias corrientes 290.591 8.203 298.794 278.195 276.386

Suma operaciones corrientes 431.602 7.851 439.453 407.049 402.028

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 9.055 - 9.055 8.424 5.720

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 9.055 - 9.055 8.424 5.720

Total de operaciones no financieras 440.657 7.851 448.508 415.473 407.748

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 384 - 384 251 251

9.- Pasivos financieros 217 - 217 8 8

Suma operaciones financieras 601 - 601 259 259

Total Programa 441.258 7.851 449.109 415.732 408.007

5.1.2

164.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 315A ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 19.457 - 19.457 15.746 15.468

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.241 - 7.241 5.351 4.368

3.- Gastos financieros 1 - 1 - -

4.- Transferencias corrientes 810 - 810 659 655

Suma operaciones corrientes 27.509 - 27.509 21.756 20.491

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 2.713 - 2.713 1.821 1.068

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 2.713 - 2.713 1.821 1.068

Total de operaciones no financieras 30.222 - 30.222 23.577 21.559

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 85 - 85 62 62

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 85 - 85 62 62

Total Programa 30.307 - 30.307 23.639 21.621

5.1.2

165.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 315B PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 13.930 268 14.198 12.436 12.436

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 10.344 -744 9.600 4.247 4.071

3.- Gastos financieros 138 - 138 2 2

4.- Transferencias corrientes 458.049 -150.000 308.049 277.650 277.634

Suma operaciones corrientes 482.461 -150.476 331.985 294.335 294.143

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 993 513 1.506 1.097 1.097

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 993 513 1.506 1.097 1.097

Total de operaciones no financieras 483.454 -149.963 333.491 295.432 295.240

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 659.314 150.000 809.314 800.794 800.794

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 659.314 150.000 809.314 800.794 800.794

Total Programa 1.142.768 37 1.142.805 1.096.226 1.096.034

5.1.2

166.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 322A FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 43.646 - 43.646 37.378 37.378

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 25.609 96 25.705 21.868 21.868

3.- Gastos financieros 69 - 69 55 55

4.- Transferencias corrientes 3.552.307 54.994 3.607.301 3.579.715 3.571.969

Suma operaciones corrientes 3.621.631 55.090 3.676.721 3.639.016 3.631.270

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 11.221 681 11.902 10.842 10.842

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 11.221 681 11.902 10.842 10.842

Total de operaciones no financieras 3.632.852 55.771 3.688.623 3.649.858 3.642.112

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 349 - 349 224 224

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 349 - 349 224 224

Total Programa 3.633.201 55.771 3.688.972 3.650.082 3.642.336

5.1.2

167.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUDEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 8.075 910 8.985 7.205 7.066

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 10.104 1.544 11.648 10.746 9.239

3.- Gastos financieros 3 -2 1 - -

4.- Transferencias corrientes 11.133 1.070 12.203 11.789 11.091

Suma operaciones corrientes 29.315 3.522 32.837 29.740 27.396

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 501 - 501 490 252

7.- Transferencias de capital 2.524 - 2.524 2.074 1.217

Suma operaciones de capital 3.025 - 3.025 2.564 1.469

Total de operaciones no financieras 32.340 3.522 35.862 32.304 28.865

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 42 - 42 36 36

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 42 - 42 36 36

Total Programa 32.382 3.522 35.904 32.340 28.901

5.1.2

168.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 323B PROMOCIÓN DE LA MUJEREJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 4.621 -27 4.594 3.774 3.774

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 13.679 722 14.401 10.660 9.386

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 3.970 246 4.216 3.236 2.440

Suma operaciones corrientes 22.270 941 23.211 17.670 15.600

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 658 - 658 585 512

7.- Transferencias de capital 1.387 541 1.928 1.753 1.207

Suma operaciones de capital 2.045 541 2.586 2.338 1.719

Total de operaciones no financieras 24.315 1.482 25.797 20.008 17.319

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 24 - 24 14 14

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 24 - 24 14 14

Total Programa 24.339 1.482 25.821 20.022 17.333

5.1.2

169.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 324A FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 23.613 - 23.613 17.287 17.287

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.261 8 7.269 5.041 5.041

3.- Gastos financieros 150 - 150 24 24

4.- Transferencias corrientes 1.627.618 - 1.627.618 1.361.610 995.886

Suma operaciones corrientes 1.658.642 8 1.658.650 1.383.962 1.018.238

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 14.042 -1.785 12.257 939 939

7.- Transferencias de capital 1.525 - 1.525 1.525 1.525

Suma operaciones de capital 15.567 -1.785 13.782 2.464 2.464

Total de operaciones no financieras 1.674.209 -1.777 1.672.432 1.386.426 1.020.702

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 48 - 48 30 30

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 48 - 48 30 30

Total Programa 1.674.257 -1.777 1.672.480 1.386.456 1.020.732

5.1.2

170.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 1.726 - 1.726 1.289 1.289

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.080 - 1.080 245 245

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 498.566 -5.720 492.846 485.009 485.009

Suma operaciones corrientes 501.372 -5.720 495.652 486.543 486.543

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 501.372 -5.720 495.652 486.543 486.543

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 501.372 -5.720 495.652 486.543 486.543

5.1.2

171.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 412L ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.231.471 -6.274 1.225.197 1.118.708 1.111.972

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 491.507 -600 490.907 484.838 453.776

Suma operaciones corrientes 1.722.978 -6.874 1.716.104 1.603.546 1.565.748

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 1.722.978 -6.874 1.716.104 1.603.546 1.565.748

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 1.722.978 -6.874 1.716.104 1.603.546 1.565.748

5.1.2

172.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 413B OFERTA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 11.777 546 12.323 10.783 10.636

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.916 219 8.135 7.538 6.385

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 1.280 - 1.280 1.046 1.042

Suma operaciones corrientes 20.973 765 21.738 19.367 18.063

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.281 418 1.699 1.540 1.466

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.281 418 1.699 1.540 1.466

Total de operaciones no financieras 22.254 1.183 23.437 20.907 19.529

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 56 - 56 55 55

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 56 - 56 55 55

Total Programa 22.310 1.183 23.493 20.962 19.584

5.1.2

173.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 413D SEGURIDAD ALIMENTARIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 8.048 665 8.713 7.824 7.699

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.620 -436 4.184 3.268 2.509

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 12.668 229 12.897 11.092 10.208

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.143 430 1.573 1.571 1.493

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.143 430 1.573 1.571 1.493

Total de operaciones no financieras 13.811 659 14.470 12.663 11.701

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 3 27 30 27 27

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 3 27 30 27 27

Total Programa 13.814 686 14.500 12.690 11.728

5.1.2

174.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓNEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 6.744 - 6.744 4.966 4.966

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.974 - 2.974 2.274 2.249

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 53 - 53 - -

Suma operaciones corrientes 9.771 - 9.771 7.240 7.215

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.117 - 1.117 1.001 984

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.117 - 1.117 1.001 984

Total de operaciones no financieras 10.888 - 10.888 8.241 8.199

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 24 - 24 16 16

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 24 - 24 16 16

Total Programa 10.912 - 10.912 8.257 8.215

5.1.2

175.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓNEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 30 - 30 30 30

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 30 - 30 30 30

Total de operaciones no financieras 30 - 30 30 30

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 30 - 30 30 30

5.1.2

176.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 96 36 132 132 118

3.- Gastos financieros 100 38 138 121 121

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 196 74 270 253 239

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.534 -27 1.507 1.469 1.256

7.- Transferencias de capital 9.015 209 9.224 9.224 9.224

Suma operaciones de capital 10.549 182 10.731 10.693 10.480

Total de operaciones no financieras 10.745 256 11.001 10.946 10.719

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 10.745 256 11.001 10.946 10.719

5.1.2

177.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFIC.DE IDIOMASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 173 - 173 173 156

3.- Gastos financieros 300 -32 268 131 131

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 473 -32 441 304 287

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 3.695 478 4.173 4.145 4.003

7.- Transferencias de capital 52.121 3.513 55.634 55.634 55.634

Suma operaciones de capital 55.816 3.991 59.807 59.779 59.637

Total de operaciones no financieras 56.289 3.959 60.248 60.083 59.924

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 56.289 3.959 60.248 60.083 59.924

5.1.2

178.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.604 - 3.604 3.182 3.181

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.651 1.198 8.849 7.986 6.575

3.- Gastos financieros 2.093 -1.097 996 234 234

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 13.348 101 13.449 11.402 9.990

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 5.749 -4.326 1.423 667 583

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 5.749 -4.326 1.423 667 583

Total de operaciones no financieras 19.097 -4.225 14.872 12.069 10.573

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 13 - 13 12 12

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 13 - 13 12 12

Total Programa 19.110 -4.225 14.885 12.081 10.585

5.1.2

179.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422E EDUCACIÓN ESPECIALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6 - 6 6 6

3.- Gastos financieros 9 - 9 - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 15 - 15 6 6

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 361 - 361 205 187

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 361 - 361 205 187

Total de operaciones no financieras 376 - 376 211 193

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 376 - 376 211 193

5.1.2

180.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422F ENSEÑANZAS ARTÍSTICASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3 - 3 3 3

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 3 - 3 3 3

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 60 - 60 60 -

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 60 - 60 60 -

Total de operaciones no financieras 63 - 63 63 3

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 63 - 63 63 3

5.1.2

181.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422I EDUCACIÓN EN EL EXTERIOREJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros 9 - 9 - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 9 - 9 - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 5.486 - 5.486 4.679 4.280

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 5.486 - 5.486 4.679 4.280

Total de operaciones no financieras 5.495 - 5.495 4.679 4.280

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 5.495 - 5.495 4.679 4.280

5.1.2

182.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422J EDUCACIÓN COMPENSATORIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 30 - 30 30 30

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 30 - 30 30 30

Total de operaciones no financieras 30 - 30 30 30

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 30 - 30 30 30

5.1.2

183.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 30 - 30 30 30

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 30 - 30 30 30

Total de operaciones no financieras 30 - 30 30 30

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 30 - 30 30 30

5.1.2

184.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓNEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 240 - 240 240 240

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 240 - 240 240 240

Total de operaciones no financieras 240 - 240 240 240

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 240 - 240 240 240

5.1.2

185.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 422P DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDADEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.595 50 1.645 1.621 1.556

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 7.379 114 7.493 7.063 5.263

Suma operaciones corrientes 8.974 164 9.138 8.684 6.819

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 10.416 - 10.416 4.262 3.917

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 10.416 - 10.416 4.262 3.917

Total de operaciones no financieras 19.390 164 19.554 12.946 10.736

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 19.390 164 19.554 12.946 10.736

5.1.2

186.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 423A BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTESEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 407 - 407 310 310

Suma operaciones corrientes 407 - 407 310 310

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital - - - - -

Total de operaciones no financieras 407 - 407 310 310

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 407 - 407 310 310

5.1.2

187.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 423C APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARESEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 60 - 60 50 50

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 60 - 60 50 50

Total de operaciones no financieras 60 - 60 50 50

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 60 - 60 50 50

5.1.2

188.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 441A INFRAESTRUCTURA URBANA DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 19.121 1.076 20.197 16.564 16.312

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.271 39 5.310 4.889 4.449

3.- Gastos financieros 829 - 829 408 408

4.- Transferencias corrientes 14 - 14 14 14

Suma operaciones corrientes 25.235 1.115 26.350 21.875 21.183

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 183.579 -6.170 177.409 92.264 47.198

7.- Transferencias de capital 4.598 - 4.598 4.598 4.117

Suma operaciones de capital 188.177 -6.170 182.007 96.862 51.315

Total de operaciones no financieras 213.412 -5.055 208.357 118.737 72.498

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 26 - 26 24 24

9.- Pasivos financieros 1.260 - 1.260 1.260 1.260

Suma operaciones financieras 1.286 - 1.286 1.284 1.284

Total Programa 214.698 -5.055 209.643 120.021 73.782

5.1.2

189.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 443A DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 6.722 116 6.838 5.875 5.864

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.461 329 3.790 2.864 2.265

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 3.074 68 3.142 3.061 2.156

Suma operaciones corrientes 13.257 513 13.770 11.800 10.285

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 751 - 751 721 443

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 751 - 751 721 443

Total de operaciones no financieras 14.008 513 14.521 12.521 10.728

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 21 12 33 15 15

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 21 12 33 15 15

Total Programa 14.029 525 14.554 12.536 10.743

5.1.2

190.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 452A ARCHIVOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 42 - 42 1 1

3.- Gastos financieros 66 -24 42 4 4

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 108 -24 84 5 5

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 23.980 - 23.980 20.367 19.315

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 23.980 - 23.980 20.367 19.315

Total de operaciones no financieras 24.088 -24 24.064 20.372 19.320

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 24.088 -24 24.064 20.372 19.320

5.1.2

191.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 452B BIBLIOTECASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 15.418 116 15.534 12.103 12.099

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 8.536 169 8.705 7.933 7.080

3.- Gastos financieros 5 11 16 16 16

4.- Transferencias corrientes 60 - 60 57 40

Suma operaciones corrientes 24.019 296 24.315 20.109 19.235

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 29.347 - 29.347 24.311 18.875

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 29.347 - 29.347 24.311 18.875

Total de operaciones no financieras 53.366 296 53.662 44.420 38.110

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 61 - 61 61 61

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 61 - 61 61 61

Total Programa 53.427 296 53.723 44.481 38.171

5.1.2

192.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 453A MUSEOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 8.818 8 8.826 7.088 7.088

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.380 1.159 13.539 12.435 10.384

3.- Gastos financieros 46 1.058 1.104 736 734

4.- Transferencias corrientes 117 - 117 73 71

Suma operaciones corrientes 21.361 2.225 23.586 20.332 18.277

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 116.523 4.900 121.423 89.049 85.194

7.- Transferencias de capital 7.508 - 7.508 6.088 6.088

Suma operaciones de capital 124.031 4.900 128.931 95.137 91.282

Total de operaciones no financieras 145.392 7.125 152.517 115.469 109.559

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 49 - 49 49 49

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 49 - 49 49 49

Total Programa 145.441 7.125 152.566 115.518 109.608

5.1.2

193.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital 601 - 601 - -

Suma operaciones de capital 601 - 601 - -

Total de operaciones no financieras 601 - 601 - -

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 601 - 601 - -

5.1.2

194.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 456A MÚSICA Y DANZAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 32.085 5.294 37.379 36.137 35.238

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.432 363 6.795 5.513 4.945

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 35.200 -93 35.107 35.019 35.019

Suma operaciones corrientes 73.717 5.564 79.281 76.669 75.202

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.947 - 1.947 1.497 797

7.- Transferencias de capital 9.537 - 9.537 8.997 8.997

Suma operaciones de capital 11.484 - 11.484 10.494 9.794

Total de operaciones no financieras 85.201 5.564 90.765 87.163 84.996

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 85.201 5.564 90.765 87.163 84.996

5.1.2

195.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 456B TEATROEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 11.863 - 11.863 10.792 10.494

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.005 252 5.257 4.119 3.551

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 9.257 - 9.257 9.200 9.182

Suma operaciones corrientes 26.125 252 26.377 24.111 23.227

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 5.115 - 5.115 4.671 2.775

7.- Transferencias de capital 1.846 - 1.846 1.726 1.125

Suma operaciones de capital 6.961 - 6.961 6.397 3.900

Total de operaciones no financieras 33.086 252 33.338 30.508 27.127

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 324 - 324 316 315

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 324 - 324 316 315

Total Programa 33.410 252 33.662 30.824 27.442

5.1.2

196.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 456C CINEMATOGRAFÍAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 6.020 8 6.028 4.944 4.944

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.997 -57 2.940 2.844 2.500

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 35.241 287 35.528 33.790 30.242

Suma operaciones corrientes 44.258 238 44.496 41.578 37.686

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 2.752 - 2.752 2.011 945

7.- Transferencias de capital 412 - 412 242 12

Suma operaciones de capital 3.164 - 3.164 2.253 957

Total de operaciones no financieras 47.422 238 47.660 43.831 38.643

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 48 - 48 28 28

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 48 - 48 28 28

Total Programa 47.470 238 47.708 43.859 38.671

5.1.2

197.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 12.881 20 12.901 10.948 10.750

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.800 12.571 25.371 23.732 16.566

3.- Gastos financieros 210 - 210 210 15

4.- Transferencias corrientes 71.396 1.316 72.712 72.346 66.986

Suma operaciones corrientes 97.287 13.907 111.194 107.236 94.317

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 18.504 -858 17.646 5.848 3.697

7.- Transferencias de capital 15.655 2.271 17.926 15.672 5.157

Suma operaciones de capital 34.159 1.413 35.572 21.520 8.854

Total de operaciones no financieras 131.446 15.320 146.766 128.756 103.171

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 51 - 51 48 46

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 51 - 51 48 46

Total Programa 131.497 15.320 146.817 128.804 103.217

5.1.2

198.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 458A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 48.074 -2.856 45.218 43.211 42.455

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 26.273 5.860 32.133 31.447 26.878

3.- Gastos financieros 3 - 3 - -

4.- Transferencias corrientes 1.410 - 1.410 1.404 1.355

Suma operaciones corrientes 75.760 3.004 78.764 76.062 70.688

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 28.615 2.200 30.815 28.988 20.872

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 28.615 2.200 30.815 28.988 20.872

Total de operaciones no financieras 104.375 5.204 109.579 105.050 91.560

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 250 - 250 244 244

9.- Pasivos financieros 100 - 100 75 68

Suma operaciones financieras 350 - 350 319 312

Total Programa 104.725 5.204 109.929 105.369 91.872

5.1.2

199.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 511C ESTUDIOS Y SERV. DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS Y URBAN.EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 20.880 - 20.880 19.067 18.702

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 8.160 - 8.160 5.300 4.621

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 419 - 419 331 331

Suma operaciones corrientes 29.459 - 29.459 24.698 23.654

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 6.868 -6 6.862 5.495 3.997

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 6.868 -6 6.862 5.495 3.997

Total de operaciones no financieras 36.327 -6 36.321 30.193 27.651

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 35 - 35 34 34

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 35 - 35 34 34

Total Programa 36.362 -6 36.356 30.227 27.685

5.1.2

200.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 512A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 157.788 2.278 160.066 139.192 137.051

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 42.415 2.618 45.033 40.294 31.828

3.- Gastos financieros 8.061 -449 7.612 1.712 1.712

4.- Transferencias corrientes 424 - 424 264 1.325

Suma operaciones corrientes 208.688 4.447 213.135 181.462 171.916

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 720.655 30.539 751.194 383.676 293.644

7.- Transferencias de capital 34.420 219 34.639 17.024 1.093

Suma operaciones de capital 755.075 30.758 785.833 400.700 294.737

Total de operaciones no financieras 963.763 35.205 998.968 582.162 466.653

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 828 - 828 529 507

9.- Pasivos financieros 48.120 - 48.120 12.049 12.049

Suma operaciones financieras 48.948 - 48.948 12.578 12.556

Total Programa 1.012.711 35.205 1.047.916 594.740 479.209

5.1.2

201.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 533A PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 18.022 192 18.214 15.682 15.520

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 29.610 34 29.644 25.547 21.218

3.- Gastos financieros 900 - 900 318 318

4.- Transferencias corrientes 6.115 -1.055 5.060 4.002 2.762

Suma operaciones corrientes 54.647 -829 53.818 45.549 39.818

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 57.947 12.875 70.822 63.301 43.234

7.- Transferencias de capital 22.445 -3.194 19.251 9.596 7.660

Suma operaciones de capital 80.392 9.681 90.073 72.897 50.894

Total de operaciones no financieras 135.039 8.852 143.891 118.446 90.712

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 31 - 31 13 13

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 31 - 31 13 13

Total Programa 135.070 8.852 143.922 118.459 90.725

5.1.2

202.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 249.650 7.440 257.090 229.348 229.108

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 35.373 591 35.964 35.879 34.423

3.- Gastos financieros 1 - 1 - -

4.- Transferencias corrientes 2.149 - 2.149 2.002 1.989

Suma operaciones corrientes 287.173 8.031 295.204 267.229 265.520

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 78.001 -156 77.845 73.669 52.649

7.- Transferencias de capital 5.734 305 6.039 5.997 5.986

Suma operaciones de capital 83.735 149 83.884 79.666 58.635

Total de operaciones no financieras 370.908 8.180 379.088 346.895 324.155

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 645 - 645 171 171

9.- Pasivos financieros 2 - 2 2 2

Suma operaciones financieras 647 - 647 173 173

Total Programa 371.555 8.180 379.735 347.068 324.328

5.1.2

203.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 541B ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 7.297 2.686 9.983 8.471 8.322

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.649 273 1.922 1.806 1.552

3.- Gastos financieros 6 - 6 4 4

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 8.952 2.959 11.911 10.281 9.878

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 3.311 6.098 9.409 5.087 4.424

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 3.311 6.098 9.409 5.087 4.424

Total de operaciones no financieras 12.263 9.057 21.320 15.368 14.302

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 40 - 40 40 40

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 40 - 40 40 40

Total Programa 12.303 9.057 21.360 15.408 14.342

5.1.2

204.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542B INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALESEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 5.197 97 5.294 4.600 4.567

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.548 26 5.574 3.690 3.395

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 117 - 117 107 107

Suma operaciones corrientes 10.862 123 10.985 8.397 8.069

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 630 - 630 608 525

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 630 - 630 608 525

Total de operaciones no financieras 11.492 123 11.615 9.005 8.594

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 24 - 24 6 6

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 24 - 24 6 6

Total Programa 11.516 123 11.639 9.011 8.600

5.1.2

205.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542C INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 46.309 729 47.038 43.441 43.203

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 9.643 469 10.112 9.844 9.301

3.- Gastos financieros 37 - 37 15 15

4.- Transferencias corrientes 833 60 893 803 803

Suma operaciones corrientes 56.822 1.258 58.080 54.103 53.322

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 49.880 3.162 53.042 48.419 36.064

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 49.880 3.162 53.042 48.419 36.064

Total de operaciones no financieras 106.702 4.420 111.122 102.522 89.386

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 308 - 308 199 186

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 308 - 308 199 186

Total Programa 107.010 4.420 111.430 102.721 89.572

5.1.2

206.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DEL TRANSPORTEEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 2.166 - 2.166 1.992 1.958

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 2.166 - 2.166 1.992 1.958

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.380 6 1.386 1.307 1.076

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.380 6 1.386 1.307 1.076

Total de operaciones no financieras 3.546 6 3.552 3.299 3.034

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 3.546 6 3.552 3.299 3.034

5.1.2

207.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542H INVESTIGACIÓN SANITARIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 29.830 686 30.516 25.278 24.808

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 14.867 1.484 16.351 13.505 10.601

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 48.897 -1.350 47.547 34.257 27.427

Suma operaciones corrientes 93.594 820 94.414 73.040 62.836

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 13.514 18 13.532 10.447 8.873

7.- Transferencias de capital 115.039 - 115.039 113.520 42.785

Suma operaciones de capital 128.553 18 128.571 123.967 51.658

Total de operaciones no financieras 222.147 838 222.985 197.007 114.494

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 225 - 225 184 184

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 225 - 225 184 184

Total Programa 222.372 838 223.210 197.191 114.678

5.1.2

208.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542I INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 4.563 96 4.659 3.751 3.724

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.075 38 1.113 1.033 833

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 146 - 146 86 73

Suma operaciones corrientes 5.784 134 5.918 4.870 4.630

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 578 - 578 576 469

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 578 - 578 576 469

Total de operaciones no financieras 6.362 134 6.496 5.446 5.099

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 33 - 33 12 12

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 33 - 33 12 12

Total Programa 6.395 134 6.529 5.458 5.111

5.1.2

209.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542J INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 20.852 3.121 23.973 21.310 21.310

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.390 1.816 8.206 7.327 7.327

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 2.564 -409 2.155 1.730 1.724

Suma operaciones corrientes 29.806 4.528 34.334 30.367 30.361

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 10.920 -1.215 9.705 9.292 9.292

7.- Transferencias de capital 13.667 6.090 19.757 17.552 15.326

Suma operaciones de capital 24.587 4.875 29.462 26.844 24.618

Total de operaciones no financieras 54.393 9.403 63.796 57.211 54.979

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 67 - 67 54 54

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 67 - 67 54 54

Total Programa 54.460 9.403 63.863 57.265 55.033

5.1.2

210.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542K INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 16.405 637 17.042 15.013 14.741

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.093 500 6.593 6.234 5.908

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 255 - 255 223 223

Suma operaciones corrientes 22.753 1.137 23.890 21.470 20.872

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 14.963 1.600 16.563 15.366 14.102

7.- Transferencias de capital 412 - 412 255 255

Suma operaciones de capital 15.375 1.600 16.975 15.621 14.357

Total de operaciones no financieras 38.128 2.737 40.865 37.091 35.229

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 26 - 26 20 20

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 26 - 26 20 20

Total Programa 38.154 2.737 40.891 37.111 35.249

5.1.2

211.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542L INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y MEDIOAMBIENTALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 13.235 86 13.321 11.891 11.648

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.383 312 3.695 3.263 2.407

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 79 - 79 43 37

Suma operaciones corrientes 16.697 398 17.095 15.197 14.092

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 11.825 - 11.825 9.825 5.232

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 11.825 - 11.825 9.825 5.232

Total de operaciones no financieras 28.522 398 28.920 25.022 19.324

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 99 - 99 49 44

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 99 - 99 49 44

Total Programa 28.621 398 29.019 25.071 19.368

5.1.2

212.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 542P INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 40.215 371 40.586 33.850 33.244

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.797 4.161 11.958 11.272 9.380

3.- Gastos financieros 13 - 13 9 9

4.- Transferencias corrientes 1.210 22 1.232 1.152 1.146

Suma operaciones corrientes 49.235 4.554 53.789 46.283 43.779

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 17.449 9.129 26.578 17.895 11.106

7.- Transferencias de capital 5.859 -1.028 4.831 4.631 4.631

Suma operaciones de capital 23.308 8.101 31.409 22.526 15.737

Total de operaciones no financieras 72.543 12.655 85.198 68.809 59.516

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 439 - 439 205 189

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 439 - 439 205 189

Total Programa 72.982 12.655 85.637 69.014 59.705

5.1.2

213.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 551A CARTOGRAFÍA Y GEOFÍSICAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 1.712 15 1.727 1.288 1.279

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 722 - 722 381 339

3.- Gastos financieros 6 - 6 - -

4.- Transferencias corrientes 42 - 42 32 32

Suma operaciones corrientes 2.482 15 2.497 1.701 1.650

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 2.500 - 2.500 1.914 1.829

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 2.500 - 2.500 1.914 1.829

Total de operaciones no financieras 4.982 15 4.997 3.615 3.479

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 4.982 15 4.997 3.615 3.479

5.1.2

214.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 551C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 78.221 -1.593 76.628 75.188 74.854

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 28.281 3.511 31.792 29.571 22.964

3.- Gastos financieros 21 14 35 30 12

4.- Transferencias corrientes 423 - 423 404 395

Suma operaciones corrientes 106.946 1.932 108.878 105.193 98.225

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 85.739 - 85.739 60.153 53.024

7.- Transferencias de capital 547 - 547 475 475

Suma operaciones de capital 86.286 - 86.286 60.628 53.499

Total de operaciones no financieras 193.232 1.932 195.164 165.821 151.724

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 221 - 221 186 186

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 221 - 221 186 186

Total Programa 193.453 1.932 195.385 166.007 151.910

5.1.2

215.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 551D METROLOGÍAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.156 35 3.191 2.797 2.746

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.577 250 1.827 1.395 839

3.- Gastos financieros 3 - 3 - -

4.- Transferencias corrientes 163 - 163 125 124

Suma operaciones corrientes 4.899 285 5.184 4.317 3.709

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.975 - 1.975 1.644 501

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.975 - 1.975 1.644 501

Total de operaciones no financieras 6.874 285 7.159 5.961 4.210

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 8 - 8 7 7

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 8 - 8 7 7

Total Programa 6.882 285 7.167 5.968 4.217

5.1.2

216.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 611B FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 7.501 51 7.552 5.957 5.928

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.640 16 5.656 5.258 4.533

3.- Gastos financieros 12 - 12 - -

4.- Transferencias corrientes 129 - 129 127 127

Suma operaciones corrientes 13.282 67 13.349 11.342 10.588

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 150 - 150 150 144

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 150 - 150 150 144

Total de operaciones no financieras 13.432 67 13.499 11.492 10.732

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 33 - 33 13 13

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 33 - 33 13 13

Total Programa 13.465 67 13.532 11.505 10.745

5.1.2

217.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 612E CONTROL DE AUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN CONTABLEEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.959 - 3.959 2.774 2.773

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.389 - 2.389 1.316 972

3.- Gastos financieros 1 - 1 - -

4.- Transferencias corrientes 62 - 62 62 62

Suma operaciones corrientes 6.411 - 6.411 4.152 3.807

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 508 - 508 171 134

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 508 - 508 171 134

Total de operaciones no financieras 6.919 - 6.919 4.323 3.941

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 6.919 - 6.919 4.323 3.941

5.1.2

218.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 613F GESTIÓN DE LOTERÍAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAREJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 19.974 - 19.974 16.741 16.354

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.005 - 7.005 4.064 3.404

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 101.379 3.617 104.996 103.685 103.685

Suma operaciones corrientes 128.358 3.617 131.975 124.490 123.443

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 10.760 - 10.760 1.959 1.078

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 10.760 - 10.760 1.959 1.078

Total de operaciones no financieras 139.118 3.617 142.735 126.449 124.521

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 215 - 215 214 214

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 215 - 215 214 214

Total Programa 139.333 3.617 142.950 126.663 124.735

5.1.2

219.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 614B DEFENSA DE LA COMPETENCIAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.319 91 3.410 1.964 1.956

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.564 -91 1.473 773 773

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 4.883 - 4.883 2.737 2.729

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 495 - 495 478 419

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 495 - 495 478 419

Total de operaciones no financieras 5.378 - 5.378 3.215 3.148

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 5.378 - 5.378 3.215 3.148

5.1.2

220.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 614C REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.894 - 3.894 2.064 2.064

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.883 - 4.883 2.749 2.629

3.- Gastos financieros 90 - 90 - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 8.867 - 8.867 4.813 4.693

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.679 - 1.679 464 143

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.679 - 1.679 464 143

Total de operaciones no financieras 10.546 - 10.546 5.277 4.836

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 10.546 - 10.546 5.277 4.836

5.1.2

221.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 713F REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 25.892 - 25.892 19.628 19.568

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 7.325 - 7.325 5.445 4.204

3.- Gastos financieros 11.048 - 11.048 2.718 2.536

4.- Transferencias corrientes 6.176.073 - 6.176.073 6.115.321 6.085.673

Suma operaciones corrientes 6.220.338 - 6.220.338 6.143.112 6.111.981

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 43.122 - 43.122 39.943 18.883

7.- Transferencias de capital 8.357 - 8.357 8.354 3.437

Suma operaciones de capital 51.479 - 51.479 48.297 22.320

Total de operaciones no financieras 6.271.817 - 6.271.817 6.191.409 6.134.301

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 158 - 158 82 82

9.- Pasivos financieros 90.152 - 90.152 90.152 90.152

Suma operaciones financieras 90.310 - 90.310 90.234 90.234

Total Programa 6.362.127 - 6.362.127 6.281.643 6.224.535

5.1.2

222.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 717A DESARROLLO RURALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales - - - - -

7.- Transferencias de capital 486.416 - 486.416 475.141 472.889

Suma operaciones de capital 486.416 - 486.416 475.141 472.889

Total de operaciones no financieras 486.416 - 486.416 475.141 472.889

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 486.416 - 486.416 475.141 472.889

5.1.2

223.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 718B MEJORA DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROSEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 837 1 838 586 586

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 292 42 334 301 264

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 1.205 -145 1.060 1.004 931

Suma operaciones corrientes 2.334 -102 2.232 1.891 1.781

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 14.615 1.902 16.517 16.372 12.230

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 14.615 1.902 16.517 16.372 12.230

Total de operaciones no financieras 16.949 1.800 18.749 18.263 14.011

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 12 - 12 - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 12 - 12 - -

Total Programa 16.961 1.800 18.761 18.263 14.011

5.1.2

224.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 719A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERASEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 1.759 - 1.759 1.476 1.476

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.549 33 1.582 1.513 1.346

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 211.256 4.696 215.952 210.594 138.217

Suma operaciones corrientes 214.564 4.729 219.293 213.583 141.039

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.488 - 1.488 1.488 1.147

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.488 - 1.488 1.488 1.147

Total de operaciones no financieras 216.052 4.729 220.781 215.071 142.186

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 24 - 24 14 14

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 24 - 24 14 14

Total Programa 216.076 4.729 220.805 215.085 142.200

5.1.2

225.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 722B REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIALEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 22.447 16 22.463 18.317 17.928

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 14.118 -31 14.087 7.313 6.431

3.- Gastos financieros 30 - 30 - -

4.- Transferencias corrientes 914 35 949 688 688

Suma operaciones corrientes 37.509 20 37.529 26.318 25.047

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 24.807 - 24.807 14.931 13.534

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 24.807 - 24.807 14.931 13.534

Total de operaciones no financieras 62.316 20 62.336 41.249 38.581

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 90 - 90 32 30

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 90 - 90 32 30

Total Programa 62.406 20 62.426 41.281 38.611

5.1.2

226.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 741A DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓNEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal - - - - -

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios - - - - -

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes - - - - -

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 24.500 10.185 34.685 27.930 26.938

7.- Transferencias de capital 523.610 380.828 904.438 181.089 120.417

Suma operaciones de capital 548.110 391.013 939.123 209.019 147.355

Total de operaciones no financieras 548.110 391.013 939.123 209.019 147.355

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros - - - - -

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras - - - - -

Total Programa 548.110 391.013 939.123 209.019 147.355

5.1.2

227.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 741F EXPLOTACIÓN MINERAEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 2.069 - 2.069 1.861 1.861

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.062 -531 3.531 906 880

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 668.457 -10.185 658.272 612.831 591.156

Suma operaciones corrientes 674.588 -10.716 663.872 615.598 593.897

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 1.563 - 1.563 277 277

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 1.563 - 1.563 277 277

Total de operaciones no financieras 676.151 -10.716 665.435 615.875 594.174

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 30 - 30 5 5

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 30 - 30 5 5

Total Programa 676.181 -10.716 665.465 615.880 594.179

5.1.2

228.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOS

Programa: 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMOEJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 22.303 87 22.390 19.826 19.631

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.738 397 13.135 12.712 12.197

3.- Gastos financieros 66 3 69 67 67

4.- Transferencias corrientes 63 - 63 60 60

Suma operaciones corrientes 35.170 487 35.657 32.665 31.955

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 68.882 - 68.882 62.854 43.920

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 68.882 - 68.882 62.854 43.920

Total de operaciones no financieras 104.052 487 104.539 95.519 75.875

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 42 - 42 32 32

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 42 - 42 32 32

Total Programa 104.094 487 104.581 95.551 75.907

5.1.2

229.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR FUNCIONESEJERCICIO 2004

Miles de euros

FUNCIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 8.278 - 8.278 7.204 6.686

RELACIONES EXTERIORES 60.077 2.351 62.428 55.853 49.549

JUSTICIA 5.387 216 5.603 5.204 5.094

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 48.267 - 48.267 37.976 37.976

Total Grupo 1: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 122.009 2.567 124.576 106.237 99.305

CULTURA 34.267 33 34.300 24.892 22.869

Total Grupo 4: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 34.267 33 34.300 24.892 22.869

REGULACIÓN ECONÓMICA 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

Total Grupo 6: REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

COMERCIO 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

Total Grupo 7: REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

TOTAL 1.435.660 76.967 1.512.627 1.437.563 1.296.691

5

230.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMASEJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL 8.278 - 8.278 7.204 6.686

Suma Subfunción: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 8.278 - 8.278 7.204 6.686

TOTAL FUNCION ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 8.278 - 8.278 7.204 6.686

COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 60.077 2.351 62.428 55.853 49.549

Suma Subfunción: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 60.077 2.351 62.428 55.853 49.549

TOTAL FUNCION RELACIONES EXTERIORES 60.077 2.351 62.428 55.853 49.549

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 5.387 216 5.603 5.204 5.094

Suma Subfunción: REGISTROS 5.387 216 5.603 5.204 5.094

TOTAL FUNCION JUSTICIA 5.387 216 5.603 5.204 5.094

SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 48.267 - 48.267 37.976 37.976

Suma Subfunción: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 48.267 - 48.267 37.976 37.976

TOTAL FUNCION PROTECCIÓN Y SEGURIDAD NUCLEAR 48.267 - 48.267 37.976 37.976

MUSEOS 34.267 33 34.300 24.892 22.869

Suma Subfunción: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 34.267 33 34.300 24.892 22.869

TOTAL FUNCION CULTURA 34.267 33 34.300 24.892 22.869

APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

Suma Subfunción: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

TOTAL FUNCION REGULACIÓN ECONÓMICA 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

Suma Subfunción: COMERCIO EXTERIOR 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

5.1.1

231.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO POR PROGRAMASEJERCICIO 2004

Miles de euros

PROGRAMAS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

TOTAL FUNCION COMERCIO 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

TOTAL 1.435.660 76.967 1.512.627 1.437.563 1.296.691

5.1.1

232.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 112D ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.115 - 3.115 2.831 2.794

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.787 - 2.787 2.129 1.893

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 1.765 - 1.765 1.660 1.634

Suma operaciones corrientes 7.667 - 7.667 6.620 6.321

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 587 - 587 571 352

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 587 - 587 571 352

Total de operaciones no financieras 8.254 - 8.254 7.191 6.673

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 24 - 24 13 13

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 24 - 24 13 13

Total Programa 8.278 - 8.278 7.204 6.686

5.1.2

233.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 134B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 35.787 -743 35.044 33.194 32.398

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.075 839 12.914 11.168 9.885

3.- Gastos financieros 61 10 71 48 47

4.- Transferencias corrientes 187 - 187 156 138

Suma operaciones corrientes 48.110 106 48.216 44.566 42.468

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 11.922 2.245 14.167 11.247 7.043

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 11.922 2.245 14.167 11.247 7.043

Total de operaciones no financieras 60.032 2.351 62.383 55.813 49.511

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 45 - 45 40 38

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 45 - 45 40 38

Total Programa 60.077 2.351 62.428 55.853 49.549

5.1.2

234.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 146B PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 3.039 33 3.072 2.756 2.738

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.036 183 2.219 2.160 2.073

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 5.075 216 5.291 4.916 4.811

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 306 - 306 282 277

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 306 - 306 282 277

Total de operaciones no financieras 5.381 216 5.597 5.198 5.088

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 6 - 6 6 6

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 6 - 6 6 6

Total Programa 5.387 216 5.603 5.204 5.094

5.1.2

235.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 151A SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 22.724 - 22.724 20.019 20.019

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 13.227 - 13.227 10.410 10.410

3.- Gastos financieros 6 - 6 - -

4.- Transferencias corrientes 2.364 - 2.364 1.926 1.926

Suma operaciones corrientes 38.321 - 38.321 32.355 32.355

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 7.707 - 7.707 3.467 3.467

7.- Transferencias de capital 2.155 - 2.155 2.083 2.083

Suma operaciones de capital 9.862 - 9.862 5.550 5.550

Total de operaciones no financieras 48.183 - 48.183 37.905 37.905

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 84 - 84 71 71

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 84 - 84 71 71

Total Programa 48.267 - 48.267 37.976 37.976

5.1.2

236.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 453A MUSEOS

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 17.800 33 17.833 12.660 12.588

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.738 - 12.738 10.256 8.615

3.- Gastos financieros - - - - -

4.- Transferencias corrientes 150 - 150 150 150

Suma operaciones corrientes 30.688 33 30.721 23.066 21.353

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 3.369 - 3.369 1.684 1.374

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 3.369 - 3.369 1.684 1.374

Total de operaciones no financieras 34.057 33 34.090 24.750 22.727

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 210 - 210 142 142

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 210 - 210 142 142

Total Programa 34.267 33 34.300 24.892 22.869

5.1.2

237.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 613G APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 772.509 -4.460 768.049 763.309 763.052

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 268.987 22.754 291.741 289.929 236.760

3.- Gastos financieros 113 - 113 14 14

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 1.041.609 18.294 1.059.903 1.053.252 999.826

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 40.627 47.564 88.191 87.638 28.947

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 40.627 47.564 88.191 87.638 28.947

Total de operaciones no financieras 1.082.236 65.858 1.148.094 1.140.890 1.028.773

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 540 - 540 540 540

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 540 - 540 540 540

Total Programa 1.082.776 65.858 1.148.634 1.141.430 1.029.313

5.1.2

238.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ORGANISMOS PÚBLICOS CON CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOSCON CARÁCTER LIMITATIVO ( ARTº 1.d) DE LA LEY 61/2003 )

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DESARROLLO DE PROGRAMAS POR CAPÍTULOSPrograma: 762B PROMOCIÓN COMERCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

EJERCICIO 2004

Miles de euros

CAPÍTULOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

INICIALES MODIFICACIONES FINALES

OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal 24.472 - 24.472 21.620 15.426

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.479 - 5.479 4.627 4.208

3.- Gastos financieros 11 - 11 1 1

4.- Transferencias corrientes - - - - -

Suma operaciones corrientes 29.962 - 29.962 26.248 19.635

OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales 166.543 8.509 175.052 138.655 125.468

7.- Transferencias de capital - - - - -

Suma operaciones de capital 166.543 8.509 175.052 138.655 125.468

Total de operaciones no financieras 196.505 8.509 205.014 164.903 145.103

OPERACIONES FINANCIERAS

8.- Activos financieros 103 - 103 101 101

9.- Pasivos financieros - - - - -

Suma operaciones financieras 103 - 103 101 101

Total Programa 196.608 8.509 205.117 165.004 145.204

5.1.2