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Programa de Control de Riesgos Código PT-GEN-012 Revisión 1 Fecha Elab. 14-07-2011 Pagina 1 de 57 Sistema de Impulsión Tramo C y Alimentación de Agua Nº Contrato B2CA-K-129 Nº CC B2CA-K-129 Procedimiento Prevención de Riesgos PT-GEN-012 Programa de Control de Riesgos CONTROL DE DOCUMENTOS PREPARADO REVISADO REVISADO APROBADO Nombre Cargo Firma Fecha TOMA DE CONOCIMIENTO POR FLUOR CHILE S.A. DEPARTAMENTO NOMBRE FIRMA FECHA STATUS HSE QA/QC CONSTRUCCION INGENIERIA REVISADO POR SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. NOMBRE CARGO FIRMA FECHA STATUS CONSTRUCCION SSOMA

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Pgina N 1

PROCEDIMIENTO DE GESTIN INTEGRADA

PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOSPAGINA4 de 46

CODIGOPT-GEN-012

REV0

FECHA04-07-2011

Programa de Control de RiesgosCdigoPT-GEN-012

Revisin1

Fecha Elab.14-07-2011

Pagina1 de 11

Sistema de Impulsin Tramo C y Alimentacin de Agua

N Contrato B2CA-K-129N CCB2CA-K-129

I N D I C E

INTRODUCCION

POLITICA DE PROTECCION DEL RECURSOPOLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

1OBJETIVOS

2ALCANCE

3CUMPLIMIENTO LEGAL

4DEFINICIONES

5ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

6DESCRIPCION DE TAREAS

7ACEPTACION

8INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

9PROGRAMAS PERSONALIZADOS

10PROGRAMAS DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD

11ANEXO 1. DEFINICIONES

ANEXO 2. EVALUACIN DE INVENTARIOS DE ITEM CRITICOS

ANEXO 3. INVENTARIOS DE ITEM CRITICOS DEL CONTRATO

ANEXO 4 RESUMEN DE ITEM CRITICOS GRADO DE ATENCION

ANEXO 5 PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS

ANEXO 6 PROGRAMA MANEJO DESECHOS

ANEXO 7 PROGRAMA DE CAPACITACIN

12FORMULARIOS

FORMULARIO 1 ODI. (Obligacin de Informar)

FORMULARIO 2 Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS.)

FORMULARIO 3 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS.)FORMULARIO 4 Hoja de Planificacin de Tarea (HPT.)

FORMULARIO 5 Registro de Capacitacin

FORMULARIO 6 Reporte de Investigacin de Incidentes

FORMULARIO 7 Estadsticas de Accidentes

FORMULARIO 8 Informe Estadstico Mensual

FORMULARIO 9 Cumplimiento de Actividades Especficas

FORMULARIO 10 Check List Maquinaria y Equipo Principal

FORMULARIO 11 Control de Codificacin

INTRODUCCION

COMPAA MINERA LUMINA COOPER CHILE S.A., en su poltica de inversin del Proyecto CASERONES, Contrato B2CA-K-129 Sistema de impulsin del tramo C y Alimentacin de Agua Campamento Carrizalillo Grande- Estacin Temporal 4A, realiza una licitacin privada invitando a empresas de importancia para la realizacin de su proyecto que cubriera los objetivos que su directorio se fijara, Montec Ltda., postula esta licitacin.

La ejecucin de este proyecto contempla la instalacin y montaje de una lnea de agua temporal de HDPE y Acero de una longitud aproximada de 13 Km., en 6 que va desde los estanques ubicados sector plataforma de neumticos usados, hasta el estanque A00-TK-004, ubicado en el sector mina.

POLTICA DE PROTECCIN DE LOS RECURSOS

MONTEC Ltda., en sus distintos negocios de construccin y montajes, tiene como principal objetivo la satisfaccin a las necesidades de sus clientes y al mismo tiempo, un compromiso social y econmico con sus trabajadores.

La Seguridad, Calidad, Productividad y Proteccin del Medio Ambiente, son nuestra principal estrategia para lograr una eficiente y eficaz proteccin de los recursos de la compaa. Nuestros Programas establecen acciones sistemticas y permanentes de Prevencin de Riesgos Profesionales orientados a proteger la salud y la seguridad de sus miembros con el compromiso de resguardar el medio ambiente como un aporte a la comunidad.

Todos los integrantes de la compaa, que son parte del proceso productivo, tienen una activa participacin tendiente a controlar las Condiciones y Acciones Inseguras que se presenten en los procesos de trabajo, para obtener como resultado buena calidad y minimizar las prdidas que se produzcan, logrando de esta manera, una imagen corporativa de alto nivel.

Con el compromiso de cada trabajador, sin distincin de funciones, se evitarn:

Lesiones que disminuyan la capacidad de trabajo del personal.

Daos a los recursos de la compaa o deterioro al proceso productivo y al medio ambiente.

Deterioro de la imagen de la compaa.

MANUEL SARASA NIETO

GERENTE GENERAL

POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

Montec Ltda., con el fin de proteger la salud de sus trabajadores y garantizar la entrega a sus clientes de un trabajo de excelencia, establece que:

El uso, distribucin o venta de drogas ilcitas, drogas lcitas sin su orden mdica, alcohol o cualquier otra sustancia adictiva, no sern permitidas en los lugares de trabajo. Sorprender a algn trabajador portando o consumiendo las mencionadas sustancias, as como hallarse con algn estado de alteracin de la consciencia producto de su efecto en reas de trabajo, ser motivo de sanciones que pueden llegar incluso a la finalizacin de su contrato. La supervisin ser responsable de controlar que su personal ingrese a sus labores en buenas condiciones tanto fsicas como psquicas. En aquellos casos en que el traslado desde el lugar de habitacin al trabajo, habr un encargado del bus, que controlara el ingreso de los trabajadores, con el fin controlar el estado de estos. COMMENTS \* MERGEFORMAT La Gerencia General de Montec Ltda., se compromete a proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo aqu sealado.

MANUEL SARASUA NIETOGERENTE GENERAL1. OBJETIVO

Este Programa establece acciones sistemticas y permanentes de Prevencin de Riesgos Profesionales, de todos los integrantes de la empresa, que son parte integral del proceso productivo, tendientes a controlar las Condiciones y Acciones Inseguras que se presenten en los procesos de trabajo, para obtener como resultado buena calidad y minimizar las prdidas que se produzcan, logrando de esta manera, una imagen corporativa de alto nivel.

2. ALCANCESe aplica a todas las actividades que se desarrollan a raz del Montaje de Tuberas de el proyecto Sistema de Impulsin Tramo C y Alimentacin Agua Campamento Carrizalillo Grande-Estacin Temporal 4A. a realizar por Montec Ltda., para MINERA LUMINA COOPER CHILE S.A.

3. CUMPLIMIENTO LEGAL

REFERENCIAS:

Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad de Montec Ltda.

Reglamentos internos y normativas internas de Minera Lumina Cooper Chile S.A. Legislacin y normativas legales vigentes a Seguridad y Medio Ambiente, entre las principales se cuentan:

Ley N 16.744 Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

DS N 40 Aprueba Reglamento sobre Prevencin de Riesgos

DS N 54 Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento del Comit Paritario de Higiene y Seguridad

DS N 50 Obligacin del empleador de informar los riesgos a que se exponen los trabajadores y sus medidas de control

DS N 594 Establece las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajos.

DS N 72 Reglamento de Seguridad Minera Modificado por DS 132/ 2002

Ley N 18.290 Ley de Trnsito

DS N 144 Establece normas para el control de contaminantes o emanaciones de cualquier naturaleza

DS N 67 Reglamento para la Aplicacin de los Artculos N15 y N 16 de la Ley N16744 sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotizacin adicional diferenciada.

DS N 298 Transporte y cargas peligrosas por calles y caminos

Ley N 19.300 Bases del Medio Ambiente

Ley 17.798 Sobre control de armas y explosivos

Cdigo Sanitario

Certificacin de implementos de Seguridad

Normas Chilenas del Instituto de Normalizacin Nacional NCh- INN4. DEFINICIONES

Aplicable, de acuerdo a lo indicado en Anexo 1 DEFINICIONES5. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

INGENIERO ADMINISTRADOR Emitir y difundir la Poltica de Proteccin de los Recursos de la empresa.

Facilitar y otorgar recursos para el cumplimiento del Programa de Control de Riesgos (PCR.)

Ejercer un liderazgo efectivo sobre las actividades del programa establecido para la empresa, controlando el desempeo de la lnea de supervisin.

Apoyar la gestin del Asesor en Prevencin de Riesgos, con acciones permanentes de motivacin y control.

Definir y verificar el cumplimiento de las responsabilidades en materias de control de riesgos de su lnea de supervisin.

Resolucin efectiva a las observaciones y sugerencias que acuerde el Comit Paritario.

Mantener comunicacin eficaz con el cliente.

JEFE DE TERRENO Y SUPERVISION

Responsabilidad por el personal que se le ha asignado.

Instruir a los trabajadores para que desarrollen los trabajos en forma segura y eficiente.

Efectuar inspecciones a sus reas de trabajo para detectar y corregir acciones o condiciones subestndar con el objeto de mantener lugares de trabajo seguros.

Mantener los equipos, la maquinaria, las herramientas y el rea de trabajo en condiciones seguras de operacin.

Realizar en forma inmediata la investigacin de los incidentes que ocurran bajo su supervisin, e informar a su jefatura directa.

Instruir y controlar el uso de los equipos de proteccin personal.

Colaborar y promover activamente la participacin de los trabajadores en la gestin de prevencin de riesgos.

Resolver sobre las sugerencias planteadas por sus trabajadores.

Exigir el cumplimiento de las medidas de control emanadas de la investigacin de accidentes.PREVENCION DE RIESGOS

Asesorar a la administracin de la obra en la elaboracin y difusin del Programa de Control de Riesgos (PCR). Asesor en materias tcnico legales de Prevencin a todos los niveles jerrquicos de la Empresa.

Llevar registro estadstico y evaluar los resultados obtenidos, para establecer el control sobre la gestin de prevencin.

Efectuar acciones educativas en materias de prevencin a nivel de administracin, supervisores y trabajadores.

Dar cumplimiento a la legislacin vigente y sus decretos normativos, as como a las disposiciones internas de la empresa.

Asesorar y orientar las actividades que debe desarrollar el Comit Paritario de Higiene y Seguridad.

Verificar que el ambiente de trabajo del personal se encuentre libre de riesgos y recomendar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del trabajador.

Coordinar las materias relativas a Gestin de Riesgo Operacional con el Departamento a fin del mandante.

ADMINISTRATIVO DE LA FAENA

Mantener al da archivo con las denuncias individuales de accidentes del trabajo, con sus respectivos certificados de alta.

Controlar que todo trabajador accidentado al reincorporarse a su trabajo, lo haga previa entrega del certificado de alta emitido por el organismo administrador y autorizado por oficina de personal.

Entregar y elaborar informacin requerida por el Asesor en Prevencin de Riesgos.

Enviar al personal recin contratado al organismo administrador del seguro, o con el Asesor en Prevencin de Riesgos de la empresa y/o del mandante, para que reciba charla de Induccin en prevencin de riesgos y se le efecte el correspondiente examen preocupacional.

Mantener registro al da de licencias de conducir / operar para el contrato, as como la autorizacin para los vehculos.

Entregar elementos de proteccin personal a los trabajadores de acuerdo con las normativas internas de reposicin.

Entregar junto con el contrato de trabajo el reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa.

Colaborar y promover la gestin de prevencin de riesgoTRABAJADORES Informar a su jefe directo sobre acciones o condiciones inseguras detectadas en su rea de trabajo.

Informar los incidentes con lesin ocurridos y cooperar con la investigacin de estos.

Utilizar y mantener en forma correcta los equipos de proteccin personal que le proporciona la empresa. Trabajar de acuerdo a prcticas de seguridad establecidas por la empresa u organismos externos.

Participar en forma activa en todas las actividades de prevencin.

Aportar ideas o sugerencias para mejorar la gestin de prevencin desarrollada.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Dar cumplimiento a las normativas internas de la empresa y a las disposiciones legales vigentes.

Informar a su jefe directo, hallazgos de sitios arqueolgicos, especies nativas o protegidas en las zonas de trabajo.

6. DESCRIPCION DE TAREASEl Programa Estratgico de Control de Riesgos Operacionales establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en materias de control de riesgos, que permitirn encauzar los esfuerzos de la administracin para evitar las perdidas operacionales.6.1.PLANES DE ACCIN

* LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO

Impulsar en todos los miembros de la lnea de supervisin de la empresa, el compromiso con la gestin de control de riesgos operacionales y su expresin concreta, a travs del ejercicio de un slido liderazgo.

* CAPACITACION DEL RECURSO HUMANOProporcionar a la direccin, supervisores y trabajadores, formacin en las bases conceptuales y prcticas que sustentan el plan estratgico, entregndoles adems, capacitacin en las tcnicas de deteccin y anlisis de riesgo (Anexo 7)* RECONOCIMIENTO Y PROMOCION, ORDEN Y ASEOPromover una cultura de orgullo por el trabajo bien hecho como medio de obtener ptimos resultados en productividad, calidad y seguridad, todo ello en el marco de un ambiente de trabajo limpio y ordenado.

* EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIN DEL PERSONALEstablecer un sistema eficaz de seleccin, adquisicin y suministro de equipos de proteccin personal, as como la operacin de mecanismos de control del uso, conservacin y reposicin de estos, adems se considera por las caractersticas climticas, elementos de proteccin solar.* CONTROL DE EMERGENCIAS OPERACIONALESDisponer de procedimientos operativos de alta eficiencia para enfrentar aquellas situaciones capaces de alterar la continuidad de los procesos y daar a los recursos.

* PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS

Establecer procedimientos, normas y reglamentos para asegurar la correcta ejecucin de los trabajos, posibilitando que la lnea satisfaga las exigencias del mandante y de cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

* COMUNICACIONESSatisfacer las necesidades de preparacin para el trabajo del personal operativo, en el desempeo de las tareas que son crticas para la seguridad del sistema productivo, reforzando la motivacin y el liderazgo.

* TRATAMIENTO DE LAS PERDIDAS

Contar con informacin completa y oportuna sobre las perdidas incidentales ocurridas en la obra, determinar sus circunstancias y sus causas, con la finalidad de aplicar medidas que en forma definitiva impidan su repeticin.

*CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES FSICAS Y EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL

Impedir que en las reas, en los equipos y en los materiales, que son crticos para el normal desenvolvimiento del proceso productivo, existan condiciones fsicas o un funcionamiento operacional por debajo de los estndares mnimos o aceptables. Al igual que verificar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos.

* PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE

Educar, Capacitar y promover la proteccin del entorno a travs del desarrollo de actividades tendientes a asegurar la preservacin de los Recursos Naturales existentes. (Anexo 6)* EVALUACIN DE LA EFECTIVIDADAplicar instrumentos de medicin y evaluacin de la actuacin directiva en la gestin de control del riesgo operacional, con la finalidad de corregir las desviaciones que se produzcan en la ejecucin de los planes de accin.

6.2.FRECUENCIA DE LA EJECUCIN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades programadas dentro del PCR. Debern ser ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el punto 6.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PCR. y registradas en los formularios indicados en el Punto 12 FORMULARIOS de este programa.

6.3.IDENTIFICACION Y GRADO DE ATENCIN DE LAS ACTIVIDADES CRTICAS

La criticidad de los distintos tems se determina de acuerdo con la identificacin de las tareas definidas dentro del contrato. A estas tareas se le evaluar el valor esperado de la perdida, considerando el conocimiento y la experiencia prctica de Supervisores y Trabajadores. La actualizacin se deber realizar cuando se desarrolle el servicio.

La definicin de la criticidad y el grado de atencin del servicio se encuentran establecidos dentro de los Inventarios Crticos indicados en el Anexo 4 RESUMEN ITEM CRITICOS GRADOS DE ATENCIN.6.4. ACTIVIDADES ESPECFICAS DEL PCR.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS

GERENTE ADMINISTRADOR

ACTIVIDADESNREALDIF.%

Reunin de seguridad con la lnea de mando ( una semanal )1

Reunin de seguridad con los trabajadores ( una fin de mes )1

Inspeccin al Proyecto ( una vez por semana )2

Incentivos de seguridad1

Registrar la ocurrencia de incidentes segn correspondaC/vez

Reunin de seguridad con el cliente1

Reunin de Comit Paritario Higiene y Seguridad1

Aprueba los Procedimientos Seguros de Trabajo PTS.C/vez

INGENIERO JEFE DE TERRENO

ACTIVIDADESNREALDIF.%

1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4

2.- Charlas de seguridad al personal ( una semanal )4

3.- Solicitar permiso de trabajo.C/vez

4.- Preparar AST.C/vez

5.- Inspeccin al Proyecto2

6.- Investigacin de IncidentesC/vez

7.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1

8.- Procedimiento Seguro del Trabajo PTS.C/vez

SUPERVISORES

ACTIVIDADESNREALDIF.%

1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4

2.- Charlas de seguridad al personal ( 5 minutos )4

3.- Preparar AST.C/vez

4.- Inspeccin al ProyectoC/vez

5.- Investigacin de IncidentesC/vez

6.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1

7.- Dar a conocer los Procedimientos Seguros del TrabajoC/vez

CAPATACES

ACTIVIDADESNREALDIF.%

1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4

2.- Charlas de seguridad al personal (5 minutos)4

3.- Preparar AST.C/vez

4.- Inspeccin al ProyectoC/vez

5.- Investigacin de IncidentesC/vez

6.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1

7.- Dar a conocer los Procedimientos Seguros del TrabajoC/vez

ASESOR HSE

ACTIVIDADESNREALDIF.%

1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4

2.- Charlas de Induccin C/vez

3.- Coordinar cursos de seguridad con ACHS.C/vez

4.- Coordinar cursos de seguridad con Organismos externosC/vez

5.- Participar en reunin de seguridad con ITO.Diaria

6.- Investigacin de IncidentesC/vez

7.- Inspeccin al ProyectoC/vez

8.- Reuniones con Organismo Administrador (ACHS)1

9.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1

10.- Realizar Recapacitacin.C/vez

6.5.-PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS

6.5.1.- INTRODUCCIN

De acuerdo con la informacin proporcionada en los antecedentes de la propuesta, la estructura del Programa de Reduccin de Prdidas, se desarrollar considerando como base los inventarios crticos de reas, tareas, equipos y materiales necesarios para la ejecucin del contrato. (Anexo 5).6.5.2.- FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

El programa se fundamenta en la necesidad de la empresa de orientar sus actividades para dar garantas del cumplimiento de los estndares de seguridad y del compromiso con los trabajadores, comunidad y medio ambiente.

6.5.3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS

El Programa Reduccin de Prdidas elaborado utilizar las herramientas necesarias para que la administracin de los riesgos tienda a:

Proteger la salud de los trabajadores.

Disminuir las prdidas generadas por daos a la propiedad y/o fallas operacionales.

Mantener y promover la proteccin del Medio Ambiente.

6.5.4.- METAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PRDIDAS

Las metas que se pretende alcanzar con la aplicacin del Programa de Reduccin de Prdidas son las siguientes:

En relacin con las lesiones a personas:

ndice de Frecuencia Acumulada del servicio igual a 0.

En referencia a las Fallas operacionales y Daos a la propiedad

Tratar el 100% de las fallas operacionales.

Investigar el 100% de las Prdidas por Dao a la propiedad.

Reducir en un 10% las perdidas por daos a equipos.En acciones de Control Cumplimiento de las actividades de control impuestas por los Programas en un 100%.

6.6.INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

La criticidad de los distintos tems se determina principalmente por el conocimiento y la experiencia prctica de Supervisores y trabajadores, por lo que se debern actualizar cuando se desarrolle el servicio

6.7.-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD

Durante el periodo de administracin de la seguridad en la obra, se deber contar con la siguiente documentacin y procedimientos mnimos:

Filosofa de cero incidentes. Trabajos en altura. Bloqueo y tarjeteo de Equipos. Manipulacin de cables elctricos. Uso y Cuidado de Escalas de Mano. Plan de Accin para Emergencias. Operacin, Inspeccin y Mantenimiento de Gras y Equipos de Levante en General. Armado de aparejos y procedimientos de levante. Programa de proteccin respiratoria. Programa de proteccin auditiva. Fabricacin y levantamiento de estructuras metlicas. Operacin de equipos mviles, tales como gras, cargadores frontales, etc.

Informe e investigacin de incidentes. Prevencin de incendios. Orden y aseo.

Anlisis de Trabajo Seguro (A.T.S.)

Hoja de Planificacin de Tarea(H.P.T) Permisos de trabajo(P.T.S) Distribucin y uso de equipos de proteccin personal.

Inspecciones a los lugares de trabajo, equipos y herramientas. Adquisicin, manejo y uso de sustancias peligrosas. Operaciones de corte y soldadura. reas restringidas. Poltica de alcohol y drogas. Plan de entrenamiento. 6.8.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

A cada actividad realizada se le asignar un cdigo que reflejar el N del Plan y el N de la actividad, el cual ser cotejado cada vez que se efecte una auditoria.

El Departamento de Prevencin de Riesgos efectuar una auditoria cuantitativa en forma mensual del cumplimiento del programa, para lo cual recopilar los respaldos de las actividades ejecutadas por los supervisores de acuerdo a la asignacin de responsabilidades enmarcadas dentro del PCR., verificar el correcto registro de las actividades y verter la informacin dentro del Informe mensual de cumplimiento de programa.

Para la verificacin del cumplimiento operativo del programa, el Departamento de Prevencin de Riesgos efectuar una auditoria operativa a las condiciones fsicas y de funcionamiento operacional, actividad que se desarrollar en terreno en conjunto con la administracin de la obra.

7.ACEPTACION

Para el desarrollo del PCR se definir como criterio de aceptacin el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el periodo, un ndice de Frecuencia de 0, el tratamiento del 100% de las Fallas Operacionales y la investigacin del 100% de los incidentes ocurridos en la obra.

8. INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

La criticidad de los distintos tems se determina principalmente por el conocimiento y la experiencia prctica de Supervisores y trabajadores, por lo que se deber actualizar cuando se desarrolle el servicio.9.PROGRAMAS PERSONALIZADOS

El Programa de Reduccin de Perdidas se elabora teniendo como base los inventarios crticos, de los cuales se priorizarn las actividades relevantes para cumplir con las metas propuestas. Adems, se les asignar la responsabilidad de ejecucin a la supervisin y a los trabajadores.

Una vez en desarrollo el servicio, se proceder a confeccionar el Programa de Reduccin de Perdidas, personalizado para cada supervisor con responsabilidad de un rea de trabajo.

10.PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD

Durante el periodo de administracin de la seguridad en la obra, se deber contar con la documentacin y procedimientos, seguros de trabajo de acuerdo al anlisis de los tem crticos del contrato.

11.ANEXOS Anexo 1, Definiciones

Anexo 2, Evaluacin de Inventarios de tem Crticos

Anexo 3, Inventario de tem Crticos

Anexo 4, Resumen de tem Crticos y Grados de Atencin

Anexo 5, Programa de Reduccin de Perdidas

Anexo 6, Programa Manejo Desechos

12. FORMULARIOS

DAS. (Derecho a Saber)

Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS.)

Anlisis de Riesgos Trabajo (ART)

Registro de Capacitacin

Reporte de Investigacin de Incidentes

Estadsticas de Accidentes y Capacitacin

Informe Estadstico Mensual Minera Lumina Cooper Chile S.A. Cumplimiento de Actividades Especficas

Check List Maquinaria y Equipo Principal

Control de Codificacin

ANEXOSANEXO # 1

DEFINICIONES

ACCIDENTE: ACONTECIMIENTO QUE RESULTA EN DAO A PERSONAS O A LA

PROPIEDAD CON PERDIDA DE TIEMPO.

ACCIN INSEGURA: COMPORTAMIENTOS QUE PODRAN DAR PASO A LA OCURRENCIA

DE UN ACCIDENTE

ACTO SUBESTANDAR: ES TODO ERROR QUE COMETE UNA PERSONA AL DESVIARSE

DE UN PROCEDIMIENTO

CONDICIN INSEGURA: CIRCUNSTANCIAS QUE PODRAN DAR PASO A LA OCURRENCIA

DE UN ACCIDENTE

CONDICIN SUBESTANDAR: ES TODA ANORMALIDAD QUE SE MANIFIESTA EN LOS EQUIPOS

LOS MATERIALES O EL AMBIENTE FSICO Y QUE SE APARTA DE

LOS ESTNDARES.

CUASI PERDIDA: EVENTO CUYA OCURRENCIA NO ARROJA PERDIDAS VISIBLES

O MENSURABLES. NO OBSTANTE; EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS

DIFERENTES PUEDE TERMINAR EN UN INCIDENTE

DAS: DERECHO A SABER, OBLIGACIN QUE TIENE EL EMPLEADOR DE

INFORMAR LOS RIESGOS A QUE SE EXPONEN LOS TRABAJADORES

DA PERDIDO: DA SUBSIDIADO POR EL ORGANISMO ADMINISTRADOR SEGURO

DIAT: DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO

DECRETO N 72: REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA. Modificado D.S. 132/2000

ESTNDAR: SON LOS REQUISITOS QUE SE EXIGE SATISFAGAN LOS PLANES

DE MANEJO OPERACIONAL

FALLA OPERACIONAL: FALLAS EN LA GESTIN QUE PUEDEN PROVOCAR UNA

DETENCIN NO PROGRAMADA, DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD

DEL SERVICIO O UNA PRDIDA DE TIEMPO.

GEMA: SUBSISTEMAS DE LA ORGANIZACIN TOTAL. GENTE-EQUIPO-

MATERIALES-AMBIENTE

INCIDENTE: EVENTO O SUCESO QUE PUEDE TENER EL POTENCIAL DE GENERAR UN ACCIDENTE.

INSPECCIONES: HERRAMIENTAS PARA DETECTAR, ANLISIS Y TRATAMIENTO DE

LAS FUENTES GENERADORAS DE CONDICIONES SUBESTANDAR

INVEC: PROCESO DE IDENTIFICACIN, ANLISIS Y EVALUACIN DE LOS

RIESGOS INVENTARIO CRITICO

LEY N 16744: SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES

HOUSEKEEPING: DISTRIBUCIN, ORDEN Y ASEO DE LAS REAS DE TRABAJO

ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD: ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL SEGURO(ACHS)

OBSERVACIONES: HERRAMIENTAS PARA DETECTAR ACCIONES SUBESTANDAR

PELIGRO: UNA FUENTE POTENCIAL DE SERIO DAO A LA GENTE PROPIEDAD

O MEDIO AMBIENTE

P.C.R.

PNR

PTS: PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS

: PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS:PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

PERDIDA: DESPERDICIO EVITABLE DE RECURSOS

RIESGO: POTENCIAL DE PERDIDAS ASOCIADO A LA VARIABILIDAD DE LOS

PROCESOS

RIESGO OPERACIONAL: TODA SITUACIN EXISTENTE EN UN PROCESO QUE TENGA L

POTENCIAL PARA IMPEDIR QUE UNA TAREA RESULTE BIEN HECHA.

SESMA: SERVICIO SALUD METROPOLITANO

SS: SERVICIO DE SALUD

TASA ACCIDENTABILIDAD: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE SE ACCIDENTAN POR

CADA 100 TRABAJADORES EXPUESTOS

TASA DE FRECUENCIA: N DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO POR CADA 1.000.000

HORAS HOMBRE DE EXPOSICIN AL RIESGO

TASA DE GRAVEDAD: N DE DAS PERDIDOS POR CADA 1.000.000 HORAS HOMBRE

DE EXPOSICIN AL RIESGO

TASA DE SINIESTRALIDAD TOTAL : ES LA SUMA DE LA TASA PROMEDIO DE SINIESTRALIDAD POR INCAPACIDADES TEMPORALES Y LA TASA DE SINIESTRALIDAD

POR INVALIDECES Y MUERTES

SHESSO&MA : SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE : SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO 2

EVALUACIN DE INVETARIO DE ITEM CRITICOS

En esta seccin, se mostrar el modo como son evaluados en el caso de cada obra los tem, reas, materiales, equipos etc. en cuanto a su grado de riesgo potencial. Para esto se utiliza el sistema de Evaluacin de la magnitud del riesgo calculando el valor Esperado de la Prdida (VEP).

Este mtodo consiste en evaluar por separado la consecuencia y la probabilidad asignndole valores que al ser ponderados entre s resultan en el VEP.

Por lo tanto:

VEP = C x P

Siendo:

VEP = Valor Esperado de la Prdida.

C = Consecuencia.

P = Probabilidad.

CONSECUENCIAS

Consecuencias: Son definidas como la magnitud o gravedad ms probable de la prdida operacional, si varan los resultados con respecto a lo planeado o deseado. Es lo que podra pasar, la ms grave consecuencia en este aspecto.La evaluacin se debe realizar de acuerdo a lo establecido por MLCC.Clasificacin de Riesgos / Consecuencias:

CLASEVALORTIPOCRITERIO

A4Mayor Muerte

Incapacidad Permanente

Dao material extenso e irreparable

B2Seria Incapacidad temporal

Dao material parcial y reparable

C1Menor Lesiones no incapacitantes

Dao material que no impide funcionar

PROBABILIDAD

Probabilidad: Expectativa de que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado.

CLASEVALORTIPOCRITERIO

A4Mayor Una vez en mil unidades de exposicin (0.1%) al riesgo incontrolado, se desencadenar el incidente.

B2Seria Una vez en 10.000 unidades de exposicin (0.01%).

C1Menor Una vez en 100.000 unidades de exposicin (0.001%).

UTILIDADES

En trminos de utilidades se realizar una evaluacin del siguiente modo:

Se identificar el 20% de tem que incide en el 80% del resultado.

Se reconocern los controles existentes.

Se definirn los controles que faltan.

Se dosificar los controles necesarios.

Se definir el tratamiento del riesgo.

A continuacin se presentar un listado que agrupa las reas, Tareas, Materiales, Maquinas y Equipos crticos ms frecuentemente encontrados en los proyectos en los que participa Montec Ltda., y su correspondiente Valor Esperado de la PrdidaANEXO 33.1. INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

ANEXO 3

3.2..-INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

ANEXO 33.3.-INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

ANEXO 3

3.4.- INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

3.5.- INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

ANEXO 4

RESUMEN ITEM CRITICOS - GRADOS DE ATENCIN

4.1.- INVENTARIO ITEM CRITICOS

a)ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

4.- Equipos de Izaje 5.-Desfile, montaje de piezas

especiales 12.- Pruebas hidrulicas

13.- DesmovilizacinSCSC

SC

SCSper crtico

Cada vez

b)

ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

1.- Movilizacin

2.- Instalacin de Faenas

7.- Soldadura caera Acero y HDPE 8.- Montaje Piezas especiales

9.- Montaje Estructuras 3.- Topografa general

11.- Esmerilado y biselado de piezasAC

AC

AC

AC

AC

AC

ACAltamente crtico

Diario

c)

ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

6.- Montaje Mecnico

10.- Limpieza y retiro InstalacionesMC

MC

Medianamente crtico

Semanal

4.2.- INVENTARIO ITEM CRITICOS

a)

ITEM DE AREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

2.- Sector Proyecto rea Conduccin

3.- Sector Obras Civiles / Especiales

4.- Sector Taller Fabricacin de Piezas Especiales y Bodega

SC

SC

SCSper crtico

Cada vez

b)

ITEM DE AREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

1.- Instalacin de Faenas ACAltamente crtico

Diario

4.3.- INVENTARIO ITEM CRITICOS

a)

ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

3.- Suministros en general

7.- Caeras acero carbonoSC

SCSper crtico

Cada vez

b)

ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

1.- Energa Elctrica, cables

elctricos

2.- Equipos de proteccin personal

4.- Combustibles y lubricantes

5.- Aire y gases comprimidos

8.- Piezas especiales

AC

AC

AC

AC

AC

Altamente crtico

Diario

c)

ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

6.- Agua Potable 9.- Sustancia Peligrosas

MC

MCMedianamente crtico

Semanal

4.4.- INVENTARIO ITEM CRITICOS

a)

ITEM DE MQUINAS Y EQUIPOSGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

1.- Gra alto tonelaje 2.- Pluma y aljibes

4.- Vehculos livianos

5.- Grupos electrgenos 7.- Maquina Soldadora HDPE-ACERO 8.- Equipos de Oxicorte AC

AC

AC

AC

AC

ACAltamente crtico

Diario

b)

ITEM DE MQUINAS Y EQUIPOSGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN

3.- Compresores

6.- Herramientas manuales

MC

MC

Medianamente crtico

Semanal

INVENTARIO DE ITEM CRITICOS

GRADOS DE ATENCIN

V.E.P

RANGO CRITICIDADCONTROLES

8

SC = SUPER CRITICOCADA VEZ

4

AC = ALTAMENTE CRITICODIARIO

2

MC = MEDIANAMENTE CRITICOSEMANAL

1

NC = NO CRITICOOCACIONAL

ANEXO N 5 PROGRAMA DE REDUCCION DE PRDIDASPlan y NCdigoDescripcinResponsable

Liderazgo y Compromiso Directivo

11.0

1.1

1.2

1.3

1.4Revisar y Difundir la Poltica de Proteccin de los Recursos de la Empresa

Definir metas de gestin para el perodo.

Otorgar al Comit Paritario las Facilidades para desarrollar sus actividades.

Evaluar Programa de Manejo Ambiental.

Asignacin de los Recursos Necesarios para la realizacin de las actividades del programa.Administrador

Asesor P de R.

Gerente O.P

Administrador

Gerente O.P

Administrador

P de R

Administrador

Gerente O.P

Entrenamiento del Recurso Humano

22.1

2.2

2.3

2.4Definir/ejecutar/llevar registro del programa de capacitacin de acuerdo con las caractersticas propias de la obra

Difundir disposiciones legales e internas de la empresa y del cliente

Elaborar y mantener actualizado inventario de tareas crticas

Coordinar y asignar responsabilidades para la correcta ejecucin del entrenamiento de induccin para trabajadores nuevosAdministrador

Supervisor

Asesor P de R

Administrador

Supervisor

Administrador

Supervisor

Asesor P de R

Administrador

Asesor P de R

Reconocimiento y Promocin del Orden y Aseo

33.1

3.2Elaborar y mantener en funcionamiento un programa de Orden y Aseo

Definir/implementar procedimiento de incentivo, motivacin y reconocimiento del desempeo destacado individual y en gruposAdministrador

Supervisor

Gerente O.P.

Administrador

Proteccin del Personal

4

4.1

4.2

4.3Contar con un procedimiento de compra, distribucin y control de los elementos de proteccin personal que permita una reposicin oportuna

Definir las necesidades de EPP de acuerdo a las condiciones de la obra

Elaborar/implementar Programa de Salud OcupacionalAdministrador

Administrador

Asesor P de R.

Gerente O.P.

Asesor P de R

Investigacin de Prdidas

55.1

5.2

Definir y mantener vigente un procedimiento para la investigacin de accidentes con lesiones al personal

Establecer un procedimiento para el reporte e investigacin de las prdidas, fallas operacionales o daos a la propiedadAdministrador

Asesor P de R.

Administrador

Asesor P de R.

Inspeccin de las Condiciones Fsicas y de Funcionamiento Operacional

6

6.1

6.2

6.3

6.4Definir y mantener actualizado inventario crtico de reas, Tareas, Equipos y Materiales

Definir y ejecutar un programa de inspecciones generales y planeadas de acuerdo al inventario crtico

Hacer seguimiento a las medidas de control indicadas por el cliente y/o por organismos fiscalizadores

Hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas sugeridas en las inspecciones planeadas y generalesAdministrador

Supervisor

Asesor P de R

Administrador

Supervisor

Asesor P de R

Gerente O.P.

Asesor P de R.

Gerente O.P.

Administrador

Asesor P de R

Procedimientos

Normas y Reglamentos

7

7.1

7.2Implementar un programa de elaboracin/revisin de procedimientos de trabajo, normas y reglamentos especficos. Para todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo potencial, segn Inventario de Tareas Crticas

Establecer los procedimientos para solicitar los permisos para trabajos riesgososAdministrador

Asesor P de R

Administrador

Asesor P de R

Controles de Emergencia

88.1

8.2Promover y difundir el Procedimiento de Emergencia de la empresa y del cliente

Preparar al personal para actuar en casos de emergenciaSupervisor

Asesor P de R

Asesor P de R.

Proteccin del Medio Ambiente

9

9.1Establecer y hacer cumplir procedimientos para la manipulacin, almacenamiento y/o eliminacin de residuos potencialmente contaminantesAdministrador

Supervisor

Asesor P de R

Comunicaciones

10

10.1

10.2Ejecutar programa de charlas de operacin de acuerdo al inventario

Participar en reuniones de avance del Programa de Control de RiesgosAdministrador

Supervisor

Administrador

Asesor P de R

Supervisor

Evaluacin de la Efectividad

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5Llevar registros con las actividades que se desarrollan en cada plan de accin

Participar en reuniones de avance del Programa deAdministrador

Supervisor

Administrador

Supervisor

Administrador

Asesor P de R.

Administrador

Asesor P de R

Administrador

Asesor P de R.

Ejecutar auditorias de cumplimiento del Programa de Reduccin de Riesgos Operacionales

Ejecutar Auditorias Operativas a las condiciones fsicas y de funcionamiento operacional

Reformacin del Programa de Reduccin de Prdidas si es necesario

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE1. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

El Plan de Manejo de Desechos desarrollado considera bsicamente los puntos mencionados a continuacin. Es necesario destacar, como se indica ms adelante, que estos Planes de Manejo de Desechos estarn permanentemente en revisin para asegurar que sean los adecuados segn las condiciones cambiantes que puedan ir enfrentando el proyecto.

NORMATIVA SOBRE BASURAS Y DESECHOS

OBJETIVOS: Proteger la salud de las personas y el Medio Ambiente, de los peligros potenciales del desecho de basuras.

Conservar energa y las fuentes naturales.

Reducir la cantidad de basura generada, incluyendo la basura peligrosa.

Asegurar que las basuras se manejen de una manera sensible a las necesidades del medio ambiente.

Para el proyecto, se realizar lo siguiente:

Sistema para controlar basura peligrosa desde su generacin hasta su disposicin definitiva.

Sistema para controlar basura slida (fundamentalmente no peligrosa), tal como la basura domiciliara.

Programa para sustancias txicas y productos del petrleo almacenados en estanques.

Conexin con sistemas de remedio y recuperacin de sistemas ecolgicos contaminados.

Auditorias.

Anlisis de la contaminacin.

Tecnologas de recuperacin y limpieza.

1.1.- RECINTO DE ALMACENAJE DE MATERIALES COMBUSTIBLES

La construccin del recinto de almacenaje y tratamiento de los residuos, se realizar de acuerdo a la legislacin vigente.

Los desechos sern almacenados en sectores especficos teniendo en consideracin su compatibilidad qumica, estado fsico y tipo de recipiente que los contenga.

1.2.- PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

1.2.1.- CARACTERIZACIN AMBIENTAL

Es indispensable para el tratamiento de slidos un diseo de mdulos receptores de residuos adecuado a los requerimientos y ubicacin de cada uno. Adems se necesita de un plan de educacin ambiental dirigido a los productores y manipuladores de residuos, que incluya el manejo de los materiales combustibles, que impliquen algn riesgo ambiental.

1.2.2.- IDENTIFICACIN DE LOS COMPONENTES Y SUS INTER RELACIONESLos componentes del proceso son los siguientes:

Generadores de Residuos: Referidos a cualquier proceso o actividad que los produzca. Esta generacin concluye con el depsito de los residuos en los medios de recoleccin.

Medios de recoleccin: Los mdulos receptores de residuos deben ser apropiados a la composicin y caractersticas de los desechos generados en cada lugar (tanto, lquido como slido), ya que es en el origen donde se clasifican y segregan los distintos desechos.

Transporte: Proceso mediante el cual se trasladan los residuos desde los puntos de recoleccin a lugares de acopio, disposicin final o tratamiento, segn corresponda.

Tratamiento y Acopio: Lugar fsico donde se reciben, tratan y acumulan todos aquellos desechos que por sus caractersticas y/o volmenes no se pueden disponer inmediatamente. Todos los residuos slidos tanto reciclables como degradables y las aguas sanitarias van directamente a la disposicin final.

Todos los envases, contenedores, sistemas de transporte utilizados y lugar de disposicin/almacenamiento, estarn demarcados e identificados utilizando para ello el Cdigo de Colores de Seguridad descrito en la Normativa vigente para el Proyecto.

Todo material almacenado estar identificado y rotulado con una etiqueta que indique claramente el nombre de la sustancia, caractersticas (corrosividad, reactividad, compatibilidad, etc.) y el riesgo asociado. Se crear un archivo con el registro de todas las sustancias que ingresen al proyecto, incluyendo volumen, fecha y fabricante.

El almacenamiento se realizar en reas destinadas especficamente a este fin, las cuales sern de acceso restringido y contarn con los sistemas de contencin y prevencin de derrames que se estimen necesarios segn el tipo de producto all almacenado. Todos los lugares de almacenamiento contarn con sistemas de contencin de derrames que eviten su infiltracin accidental al suelo, a napas subterrneas o a red de alcantarillado. Los recintos de almacenamiento sern completamente estancos. Al traspasar alguna sustancia de un recipiente a otro se utilizarn los medios adecuados para este fin.

NORMATIVA PARA EL ALMACENAJE DE RESIDUOS Se marcar cada envase (tambores o barriles) con su etiqueta correspondiente al producto que se almacena.

Los recipientes se mantendrn en buenas condiciones, y se manejarn con el debido cuidado, adems aquellos que presenten filtraciones o escapes, se reemplazarn por otro.

No se almacenarn basuras ni desechos peligrosos en recipientes, en que exista riesgo de ruptura, escape corrosin u otra falla.

Los recipientes se mantendrn cerrados, excepto cuando se usen para llenar o vaciar.

Se realizarn inspecciones peridicas para detectar escapes o corrosin de los recipientes o estanques.

Se evitar el almacenamiento en el mismo lugar (recipiente) de basuras que son incompatibles, esto es, que puedan generar incendios o reaccin qumica incontrolable o que provoque descargas nocivas al Medio Ambiente.

Se establecern distancias y zonas de seguridad para residuos que contengan basura inflamable o reactiva.

1.3.- PLAN DE INSPECCIN PREVENTIVA

Se desarrollar un plan de inspeccin preventiva regular de los tanques de almacenamiento orientado a prevenir y detectar posibles fugas y/o derrames.

Se desarrollar un plan de revisin fuera de la hora, en este caso, se capacitar a personal de guardia para detectar, enfrentar y comunicar la ocurrencia de eventuales situaciones de emergencia.

1.4.- PLAN DE CAPACITACIN

Se desarrollar un plan de capacitacin adecuado que incluir a los usuarios (bodega de materiales) de productos peligrosos, el personal que manipular estos desechos y el personal de guardia de la Faena.

1.5.- MANUAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Se entregar a los usuarios las herramientas necesarias para la creacin de un Manual de Seguridad, el cual incluir informacin respecto de todos los productos peligrosos utilizados y sus desechos generados. La clasificacin de peligrosos y no peligrosos se realizar de acuerdo a lo sealado en la Normativa Reguladora, Institucional y Legal vigente.

1.6.- INFORME Y ARCHIVO

Se crear un sistema de registros adecuados que permita certificar el adecuado cumplimiento con todas las pautas anteriores as como la mantencin y revisin permanente de los planes de Contingencia desarrollados para enfrentar situaciones de emergencia. De igual manera se desarrollar e implementar un registro de Incidentes y un Plan de Recordacin de Incidentes orientado a detectar posibles condiciones inseguras y evitar su repeticin.ANEXO 7

PROGRAMA DE CAPACITACIN

Montec Ltda., de acuerdo a sus Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a los requerimientos del Mandante y conforme a las leyes vigentes, dar capacitacin a todo el personal, mediante participacin del Mandante, entidades de capacitacin, Mutualidad Administradora del Seguro o por medios propios, tanto a la Supervisin como a trabajadores en general, incluidas personal de asesora, vendedores, proveedores, servicios y transporte, consistentes en:

Curso Bsico de Prevencin de Riesgos para la Minera

Conceptos de Prevencin.

Elementos de Proteccin Personal.

Prevencin y Control de Incendios.

Primeros Auxilios.

Nociones de Higiene Industrial.

Legislacin Laboral Preventiva.

Reglamento de Seguridad Minera.

Estadsticas.

Medio Ambiente.

Conducta Preventiva.

Evaluacin.

Charla de Induccin Hombre Nuevo.

Polticas del Cliente

Seguridad.

Medio Ambiente.

Alcohol y Drogas

Riesgos asociados a Actividades Especficas y a Operaciones del rea.

Uso de Elementos de Proteccin Personal especficos.

Permisos de Trabajo/Coordinacin/Bloqueos Fsicos.

Causas y consecuencias del Accidente / Ergonoma / Atencin de Lesionados.

Programa de Control de Riesgos (Seis Procesos Claves).

Charlas Participativas.

Anlisis de Riesgos Trabajo (ART., Identificacin y Control de los Riesgos)

Comunicacin de Cuasi Accidentes y Condiciones Inseguras.

Mejoramiento Conductual (Ciclos de Observacin de Conductas) Entrenamiento para Conductores (cuando corresponda)

Conduccin en caminos interiores y carretera.

Entrenamiento Inicial Especfico para Supervisores

Tcnicas y mtodos de Supervisin para incrementar el control del riesgo.

Taller sobre Uso de Herramientas de Prevencin de Riesgos (a requerimiento)

Curso Bsico de Ergonoma.

Tcnicas para la interactuacin cmoda y eficiente del trabajador con su medio ambiente.

Adems, de acuerdo a las necesidades operacionales y de capacitacin de todo el personal, se establecer un Programa de Capacitacin ajustado a dichas necesidades, mediante el concurso de organismos de capacitacin autorizados, procurando la optimizacin de las actividades, incrementando la productividad y aumentando el control de los riesgos operacionales.

FORMULARIOSDERECHO A SABER (D.A.S)

REGISTRO CHARLA DE INDUCCION TRABAJADOR NUEVO

OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES ARTICULO 21 DECRETO SUPREMO N 40 LEY 16.744

EMPRESA

NOMBRE TRABAJADORRUT

CARGO A DESEMPEAR

REA/FAENA

FECHA

ACTA OBLIGACION DE INFORMAR

A travs de esta acta, declaro haber sido informado acerca de los riegos que entraan las labores que desarrollare en mi trabajo, as como las medidas preventivas que debo tomar para hacer de esto un mtodo seguro de trabajo.

1.- Ley 16.744 de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

2.- Decreto Supremo N 72 Modificado por D.S. N 132 " Seguridad Minera "

3.- Decreto Supremo N 40 Ley 16.744 " De los Depto. de Seguridad en Faena "

4.- Decreto N 50 Ley 16.744 " Informar de los Riesgos Laborales"

5.- Decreto N 54 Ley 16.744 " De los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad "

6.- Decreto Supremo N 594 " Condiciones bsicas de Higiene y Seguridad en lugares de Trabajo"

7.- Polticas de Seguridad y Salud de la Empresa

8.- Anlisis General del Reglamento Interno, Orden , Higiene y Seguridad

9.- Generalidades del Programa de Prevencion de Riesgos Montec Ltda.

10.-Documentacion para Anlisis y Exposicin de los trabajadores

11.- Riesgos Especficos de la Obra

12.- Anlisis de las medidas de Seguridad que apuntan al programa

13.- Programa de incentivos de la obra

14.- Exposicin de las Metas y Logros a alcanzar y la mecnica de premiacin por logros alcanzados

15.- Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

16.- Difusin de Reglas de Oro, difusin y cumplimiento de conductas esperadas

INSTRUCTOR DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS

NOMBRE

CARGO

RUT

FIRMAFIRMA DEL TRABAJADOR

Procedimiento Prevencin de Riesgos

PT-GEN-012Programa de Control de Riesgos

CONTROL DE DOCUMENTOS

PREPARADOREVISADOREVISADOAPROBADO

Nombre

Cargo

Firma

Fecha

TOMA DE CONOCIMIENTO POR FLUOR CHILE S.A.

DEPARTAMENTONOMBREFIRMAFECHASTATUS

HSE

QA/QC

CONSTRUCCION

INGENIERIA

REVISADO POR SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A.

NOMBRECARGOFIRMAFECHASTATUS

CONSTRUCCION

SSOMA

PAGE