presupuesto abierto 2017 - minfin.gob.gt · 2 •formulaciÓn i •definición de escenario macro...
TRANSCRIPT
GOBIERNO ABIERTOPRESUPUESTO ABIERTO 2017
1 • PLANIFICACIÓN
2 • FORMULACIÓN
3 • PRESENTACIÓN
4 • APROBACIÓN
5 • EJECUCIÓN
6 • SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7 • LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
2016
2017
2018
Feb- Abr
May -Ago
Sep
Sep- Nov
Ene-Dic
Ene-Abr
PROCESO PRESUPUESTARIO 2017 GOBIERNO ABIERTO
1 • PLANIFICACIÓN
i• Publicación Normas SNIP (29 febrero)
ii• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
iii• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)
iv• Acuerdos globales
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032
• Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
• Política General de Gobierno
2 • FORMULACIÓN
i• Definición de escenario macro fiscal
ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre
2 • FORMULACIÓN
i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos
A• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017
B• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN
En Comisión Técnica de Finanzas Públicas se fijó una carga tributaria metapara SAT para el año 2017
Carga Tributaria como % del PIB
11.2%
11.9%
12.1%
11.3%
10.3%10.4%
10.9% 10.8%11.0%
10.8%
10.2%
10.2%
10.4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estimación pasiva
Fuente: SICOINIngresos 2017: 57,994 millones
2 • FORMULACIÓN
i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre
“Es necesario asignar presupuesto de inversión para el Sistema Penitenciario y fortalecer el recurso humano en la PNC”.
Helen Mack, Fundación Mirna Mack.
“¿Cómo podemos optimizar los recursos de todo el sector de justicia: OJ, MP, INACIF, IDPP?”
Pamela Spiegeler ,Comisión Nacional de Justicia
“Los órganos jurisdiccionales y los juzgados de paz son importantes, deben priorizarse ”.
Carlos Melgar, ICEFI.
“ Se debe elaborar un plan multianual para el incremento gradual de los juzgados”
Walter Menchú, CIEN
“Es urgente atender la Preprimaria, este nivel de educación es clave para la calidad educativa, una tarea pendiente para el país ”.
Floridalma Meza, Consejo Nacional de Educación.
“Es necesario unificar los programas de desarrollo y no duplicar actividades”.
Enrique Maldonado, ICEFI
“Invertir en las personas reduce la pobreza”Mario Touchete, Programa Mundial de Alimentos.
“Cómo se puede fortalecer el primer nivel de atención en Salud y cómo se logra reducir la mortalidad materna”.
Alejandra Contreras, ICEFi .
“ El rol del MAGA como rector del Sistema de sanidad e inocuidad debe convertirse en prioridad’’.
Karla Caballeros de Cámara del Agro.
“Es necesario tener políticas preventivas y no únicamente paliativas. Esurgente atender la desnutrición crónica infantil”.
Guadalupe García, Acción Ciudadana
‘‘ Quisiera recordar que Guatemala es un país diverso por lo tanto las riquezas con las que el país cuenta deben de ser protegidas. Debemos ser eficientes en la prevención de desastres naturales’’Alejandra Sobénes, Instituto de Desarrollo Sustentable
“Es urgente contar con un censo nacional actualizado”.
Pedro Prado, ASIES.
2 • FORMULACIÓN
ii
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio
2 • FORMULACIÓN
i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre
Normas de Transparencia y Calidad de Gasto
El 02 de agosto se realizó un taller para presentar y tener aportesde distintos sectores sobre las principales Normas deTransparencia y Calidad del Gasto a incluirse en el Proyecto dePresupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para elEjercicio Fiscal 2017.
En dicho taller se abordaron los temas de:• Metodología y Ejecución de la Gestión por Resultados• Resultados Estratégicos• Ejecución Física y Financiera• Clasificadores Temáticos• Transparencia y Eficiencia del Gasto Público• Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Público• Seguimiento de la Inversión Física y Georeferencia
Taller de Normas de Ejecución y Transparencia Fiscal
El Presupuesto incluye una sección de Identificación de Riesgos Fiscales para Guatemala
Taller de Riesgos Fiscales
2 • FORMULACIÓN
i• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26
mayo
ii• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10
de junio
iii• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio
iv• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
V• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto;
Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Vi• Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre
Proyecto de Presupuesto 2017
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
Fuente: SICOIN
Q12,448.94
Q20,380.53 Q3,699.61
Q70,796.30
Q5,531.69
Q12,892.33 Q3,629.40
Q2,290.48
Q9,923.31
17.58%
28.79%
5.23%
7.81%
18.21%
5.13%3.24%
14.02%
Q-
Q10,000.00
Q20,000.00
Q30,000.00
Q40,000.00
Q50,000.00
Q60,000.00
Q70,000.00
Deuda Pública Obligacionesdel Estado *
Secretarias yOtros
Ministerios
Salud Educación MICIVI MIDES yMAGA
Seguridad yJusticia **
PresupuestoNacional
* Sin OJ, MP, IDPP e INACIF** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF
Presupuesto Público 2016 (en millones de quetzales)
Lo que cuentan los números del presupuesto 2016
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Clases PasivasQ4,393.00
22%
CODEDESQ2,151.56
11%
MunicipalidadesQ6,621.12
32%
USACQ1,936.95
9%
SATQ1,134.34
6%
Transferencias al DeporteQ446.95
2%
Congreso y PDHQ718.65
3%
OtrosQ2,977.96
15%
Fuente: SICOIN
Q5,531.69
Q12,892.33 Q3,629.40
Q2,290.48
Q9,923.31
16.14%
37.62%
10.59%
6.68%
28.96%
Q34,267.21
Q-
Q5,000.00
Q10,000.00
Q15,000.00
Q20,000.00
Q25,000.00
Q30,000.00
Q35,000.00
Salud Educación MICIVI MAGA Y MIDES Seguridad y Justicia**
PresupuestoPúblico
(Ejes Vitales)
** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF
Presupuesto Público 2016 (en millones de quetzales)
La parte sustantiva de política y gasto
Presupuesto aprobado como % PIB
Fuente: SICOIN
15.6 16.4
15.4 14.8
16.2 16.3 15.9 15.2
15.8 14.7 14.5
13.5 14.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
El presupuesto 2017 está bajo los parámetros de los últimos años
Con base a Comisión Técnica de Finanzas Públicas y necesidades se eligió un presupuesto que permita recuperar gasto y funcionalidad con disciplina macro
74,70070,700
Presupuesto 2016Meta Rec: 54.4Deficit % Pib: 1.6%
Presupuesto 2017Meta Rec: 57.9Deficit % Pib: 1.6%
79,700
Presupuesto 2017Meta Rec: 57.9Deficit % Pib: 2.2%
14.3% PIB13.3% PIB13.5% PIB
Principios centrales tomados de los talleres de interacción para el proceso de priorización
Urgencia/ Crisis vs. Mediano Plazo previsión
Enfoque vs. Dispersión programas
Potencial de Sinergia y
coordinación
Fuentes de Financiamiento y
rigideces presupuesto
Transparencia y Probidad
1. Seguridad y Justicia
2. Seguridad alimentaria y Salud Integral
3. Generación de Empleo e ingresos
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
EJES PRIORIZADOS
1. Seguridad y Justicia
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
• Fortalecimiento Institucional
• Ampliación de Cobertura (PNC, Juzgados, Fiscalías)
• Sistema Penitenciario (también para menores)
• Transparencia y probidad
EntidadIncremento,
(millones de Q)
CC 22.4
IDPP 104.2
INACIF 55.0
PGN 18.2
MINGOB 892.1
MP 291.3
OJ 552.3
COPREDEH 70.1
SBS 75.0
ONSEC 16.1
Total general 2,096.6
Se fortalece de forma contundente presupuesto Ministerio Público para continuar la lucha contra la impunidad y corrupción
645 612 612 614
9001,000 1,000 1,005
1,501
1,792
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto Ministerio Público 2008-2017 en Millones Q. 79%
Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del MP• Implementar: 3 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; 2
agencias con personal especializado para fortalecer la FiscalíaEspecial Contra la Impunidad; 1 agencia fiscal para la investigación ypersecución penal de los delitos de trata de personas; y apertura deagencias en hospitales de 5 departamentos.
• Agilizar la atención a la víctima y las primeras diligencias deinvestigación.
• Ampliar de la cobertura de la Fiscalía de Delitos contra la Niñez yAdolescencia.
• Fortalecer las Fiscalías de Delitos contra las Mujeres.
• Reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto
Se fortalece como nunca antes la asignación al Organismo Judicial
1,057 1,089 1,089 1,112
1,313
1,470 1,470 1,460
1,608
2,160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto Organismo Judicial2008-2017 en Millones Q.
+34%
Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del OJ
• Órganos jurisdiccionales a crear: 15 juzgados de paz; 26 juzgadosde primera instancia; 1 juzgado de paz de turno; 5 tribunales desentencia; 9 salas de apelaciones mixtas; y 9 conversiones apluripersonal de primera instancia.
• Modernización tecnológica a través de equipo de cómputo, paravideoconferencias, comunicaciones y servicios electrónicos.
• Actualizar la normativa vigente.
• Mejorar las competencias del recurso humano.
Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto
Se fortalece capacidad MINGOB para apoyar lucha contra la impunidad y fortalecimiento sistema penitenciario entre otros
2,610
3,275 3,275 3,275
3,955
4,429 4,429 4,527 4,474
5,366
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto MINGOB 2008-2017 en Millones Q.
Se estableció que IDPP era el eslabón más débil de cadena y se fortalece de forma determinante su asignación así como al INACIF
85 96 96 115
190142 142 145 145
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INACIF
103 123 12398 115 126 126 140 135
239
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IDPP
Presupuesto INACIF e IDPP2008-2017 en Millones Q.
También se hacen aumentos sustantivos a CC y PGN, que están ahora mucho más activos en la defensa de intereses del Estado
62 61 61 56 63 68 6879 80
102
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Corte de Constitucionalidad
47 53 53 55 57 58 5865 64
82
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Procuraduría General de la Nación
Adicional a lo incluido en presupuesto para apoyo integral sector justicia
• Préstamo BID para MP fortalecimiento institucional por US$65M. Fase negociación final.
• Préstamo BCIE para sector seguridad y justicia: OJ, INACIF, IDPP, MINGOB, con una buena parte sistema penitenciario por US$300M. Negociado y en presupuesto.
2. Seguridad alimentaria y Salud Integral
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DEGOBIERNO
Entidad
Incremento,
(millones de Q)
MSPAS 1,287.4
MINEDUC 969.9
MINECO/ INE 348.4
MIDES 197.5
MICIVI 1,878.4
MAGA 95.3
MINTRAB 28.5
SOSEP 23.3
SESAN 16.4
Total general 4,845.0
• Seguridad Alimentaria• Atención primaria, red
hospitalaria • Caminos rurales y
mantenimiento de carreteras
• Calidad educativa, cobertura preprimaria
• Censo • Inspección laboral:
fortalecer IGSS cobertura• Hogares Comunitarios
Ministerio de Salud crece a ritmo 23% para concretar estabilización de hospitales y comenzar recuperación de 1. nivel de atención
3,000
3,738 3,7383,930
4,435
5,112 5,112
5,647 5,532
6,819
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto MINISTERIO DE SALUD2008-2017 en Millones Q.
El énfasis del crecimiento de educación es calidad educativa, y mejorar mecanismo de apoyo y soporte en aula
6,5007,588 7,588
9,323
11,193 10,745 10,745
12,29612,892
13,862
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto Ministerio de EducaciónEn millones de Quetzales corrientes
En CIV se recupera capacidad de gasto de casi una década atrás, prioridad recuperación red vial secundaria y terciaria
4,594 4,594
5,559
4,541
5,885 5,885
4,890
3,629
5,508
4,309
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 a precios 2010
Presupuesto Ministerio de ComunicacionesEn millones de Quetzales corrientes
Algunas obras clave e inversión en recuperación vial 1, 2 y 3 nivel• De los proyectos de inversión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, en el ejercicio fiscal 2017 está programado el 85.5% (Q2,638.7millones) para la construcción, mejoramiento y ampliación de la red vía delpaís..
• Entre los tramos más importantes a trabajar están los siguientes:
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura vial orientada a lascomunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
Construcción carretera de Sanarate a El Rancho (Q330M – 15KM)
Carretera libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango (Q150M -12KM).
Finalización Franja Transversal del Norte (frontera con México – Modesto Méndez,Izabal) (
Mejoramiento carretera tramo: Barberena - El Molino - San Cristobal Frontera yacceso El Molino - Valle Nuevo (rehabilitación)
Cobertura del mantenimiento y restablecimiento de la red vial de 662 Km.
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
2. Seguridad alimentaria y Salud Integral/ apoyo Municipal
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DEGOBIERNO
Nuevos criterios de priorización Consejos de Desarrollo, ofrecen oportunidad de multiplicar esfuerzos
Proyectos Inversión M Q
Agua y Saneamiento 594 699.7
Educación 441 380.7
Salud 70 60.3
1,140.7
Propuesta de Inversión Consejos de Desarrollo 2017(preliminar)
Fuente: SEGEPLAN
Censo Poblacional 2017(Q269.5 millones)
El Instituto Nacional de Estadística (INE)deberá realizar el XII Censo Nacional dePoblación y VII Censo Nacional deVivienda, para lo cual podrá elaborar unconvenio con el Fondo de Población de lasNaciones Unidas (UNFPA).
El último censo realizado fue en el2002, denominado: Censos NacionalesXI de Población y VI de Habitación.
FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO
3. Generación de Empleo e ingresos
Entidad
Incremento,
(millones de
Q)
MARN 29.4
CULTURA 113.5
MEM 10.8
MINECO 18.4
MINEX 43.5
CONAP 7.5
Total general 223.1
• Sostenibilidad Ambiental y explotación RRNN
• Protección al patrimonio cultural para fomento de turismo
• PYMES y expansión departamentos
• Ampliación de consulados
Se inicia lentamente recuperación de inversión pública
30%
23%
21%22% 22%
20%
17%
19%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje de Inversión del total del Presupuesto
Fuente: SICOIN
TODAS las instituciones tienen que hacer un gran esfuerzo de eficiencia y contención en 2017
• Se ha focalizado en prioridades
• Secretarías: 18 de 25 techo igual o menor que 2016
• Aportes: 26 de 48 instituciones igual o menor que 2016 (Suben principalmente por asignaciones legales)
• Importante reto de lograr eficiencias 2017 e incluso consolidar e integrar entidades, en evaluación legal
Administración Central
Presupuesto 2016 y Recomendado 2017
En millones de quetzales
InstituciónAprobado
2016
Recomendado
2017
Diferencia
Absoluta
(2017-2016)
Presidencia de la República 203.3 217.1 13.8
M. Relaciones Exteriores 399.2 442.7 43.5
M. Gobernación 4,473.5 5,365.6 892.1
M. Defensa Nacional 2,061.6 2,108.3 46.7
M. Finanzas Públicas 317.3 359.6 42.3
M. Educación 12,892.3 13,862.2 969.9
M. Salud Pública y Asistencia Social 5,531.7 6,819.1 1,287.4
M. Trabajo y Previsión Social 635.8 664.3 28.5
M. Economía 306.3 654.7 348.4
M. Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,265.0 1,360.3 95.3
M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,629.4 5,507.8 1,878.4
M. Energía y Minas 70.0 80.8 10.8
M. Cultura y Deportes 445.7 559.3 113.5
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,115.3 1,377.2 261.9
M. Ambiente y Recursos Naturales 142.5 171.9 29.4
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 23,768.7 26,024.9 2,256.3
Servicios de la Deuda Pública 12,448.9 12,949.0 500.1
M. Desarrollo Social 1,025.5 1,223.0 197.5
Procuraduría General de la Nación 64.1 82.3 18.2
Total 70,796.2 79,830.0 9,033.8
Proyecto de Presupuesto Q 79,830.00En millones
70,796
2,097
4,845223
1,869
2016 Seguridad yJusticia
SeguridadAlimentaria ySalud Integral
Generación deEmpleo eIngresos
Clases pasivas /Deuda/Rigideces
Con esta asignación se hace un esfuerzo para que en el 2017 se comience a recuperar el gasto público
22.7
29.7 29.7 32.4
37.7 40.2
42.5
49.7 54.3 54.4
59.5
67.0 68.5 70.6 70.8
79.8
Presupuestos Aprobados 2002-2016En millardos de quetzales
Fuente: SICOIN
2.0
2.52.3
1.6
2.0
3.0 2.9
2.6 2.52.3
2.0
1.6
2.2
2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011 2012 2013 2014v 2015 2016 2017
Regresamos a la media de déficit fiscal anual de últimos 3 gobiernos, fortaleciendo la inversión social y física que venía cayendo
Déficit Fiscal Presupuestos Aprobados 2002-2016Como % del PIB
*No se aprobó o modificó presupuesto, v- presupuesto no aprobado vigente con base modificaciones Fuente: SICOIN
Promedio 2.3
Estructura de Ingresos del presupuesto
54.5
70,700
Presupuesto 2016Meta Rec: 54.5Deficit % Pib: 1.6%
13.5% PIB
8.1
3.4
4.7
IngresosTributarios
Otros. Ingresos, Donaciones, Privativos, Seg. Social, Caja
Endeudamiento para Amortización Créditos y Banguat
Endeudamiento Neto NuevoDéficit:
1.6% PIB
58
79,830
Presupuesto 2017Meta Rec: 58.0Deficit % Pib: 2.2%
14.2% PIB
11.3
5.2
5.3
Déficit: 2.2% PIB
Saldo de la Deuda Pública / PIB
Guatemala y países región
El Nivel de endeudamiento mantiene la deuda como % del PIB estable abajo del 25%, una de las fortalezas relativas del país
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%
Guatemala
25%24.8
Proyección de Nivel de Endeudamiento con aumento Stock de la deuda asumiendo mismo tipo de cambio 2016 y 2017. 2016 proyección de cierre. Cálculos Crédito Público. Fuente: SICOIN
2015-2016
Estrategia de financiamiento y fuentes de deuda en entorno global incierto
Bonos QMercado Local
Tasa prom 6.5-7%+
Tasa Fija en QPlazo 10-15 años
Acceso inmediato
flexible
Bono BanguatEspecial
Aporte capital no forma parte de
déficit
Eurobono NY en US$
Tasa mercado actual 4%
+Tasa Fija en $ 10-15 años
Momento clave fijar tasas fijas
largo plazo
Eurobono
5,500
1,460
6,200($800M)
Bono local
3,900($250M BID$250M BM)
Préstamos BID, BM apoyo presupuestario
Tasa variable LIBOR + premium= aprox. 3.0%
+Plazo 30 años
Respaldo InstitucionalImportante el cupo en
caso crisis global
Préstamos Apoyo Presupuestario
BID/BM
Q13,100M
Usar en 2017 en espacio bonosO Guardar cupo y capacidad 2018
De la interacción social se incluyeron Normas de Transparencia y Calidad a decreto presupuesto
Algunas de las Normas:
• Ejecución por Resultados, a nivel de insumos y centros de
costo.
• Implementar las medidas necesarias para ser más eficientes y
tecnificar los modelos de servicios.
• Incluir el código georeferencial en el SNIP, para su análisis y
seguimiento geoespacial con cámaras
• Se profundiza en la rectoría de los Clasificadores Temáticos.
• Inclusión de fondo para pre-inversión
• Elaboración de líneas basales y realización de censo
poblacional.
• Viabilización de Mantenimiento de edificios escolares, centros y
puestos de salud.
• Norma para habilitar restructuración de pasivos aprovechando
tasas actuales bajas
Consideraciones finales
• El presupuesto en base a plan gobierno enfoca, prioriza en:• Seguridad y Justicia, lucha contra la corrupción
• Capital Humano: Salud, Nutrición, Educación
• Recuperación Infraestructura vial para fortalecer capital humano y economía
• Normas presupuestaria y enfoque específico de entidades con énfasis en eficiencia. Mayoría de entidades deben lograr eficiencias para ejecutar sus planes
• Sanida Macroeconómica: déficit y endeudamiento dentro de parámetros conservadores tradicionales al país
• El monto asignado alcanza para avanzar en recuperar funcionalidad y calidad de gasto con resultados visibles, si bien no transformacionales
• Agradecemos la participación y aportes de los diferentes actores que nos han apoyado en este proceso
• Gracias por acompañarnos en este primer esfuerzo de presupuesto, sabemos que
queda mucho por mejorar y vamos a hacerlo cada vez mejor.
• Viene ya de forma inmediata la discusión del 2018 y Multianual