indicadores asociados a programas presupuestarios

209
NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO NIVEL DEL OBJETIVO TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE META MODIFICADA AL PERIODO META ALCANZADA AL PERIODO VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX CONOCER LA VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX FIN ESTRATÉGICO ((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100 EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA PROPÓSITO ESTRATÉGICO ((INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA DURANTE EL AÑO ACTUAL/ INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA DURANTE EL AÑO ANTERIOR)-1)*100 EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CONVENIOS FIRMADOS POR INSTITUCIÓN CONOCER EL NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES SUSCRITOS CON EL SECTOR SOCIAL O PRIVADO COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO TOTAL DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES FIRMADOS / TOTAL DE INSTITUCIONES EFICIENCIA TRIMESTRAL CONVENIOS DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES, FIRMADOS CON EL SECTOR SOCIAL O PRIVADO SE SUSCRIBIERON 3 CONVENIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 2 1 TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CONOCER EL TIEMPO PROMEDIO EN QUE SE ENTREGA LA INFORMACIÓN COMPONENTE ESTRATÉGICO (TOTAL DE MINUTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 60/ TOTAL DE REPORTES EMITIDOS 4) EFICIENCIA TRIMESTRAL MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS PORCENTAJE DE FALLAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ATENDIDOS DEFINIR EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE FALLAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS ATENDIDOS ACTIVIDAD GESTIÓN (FALLAS Y REQUERIMIENTOS ATENDIDOS: 4715/TOTAL DE FALLAS Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 5000)*100 CALIDAD TRIMESTRAL FALLA REPORTADA/REQU ERIMIENTO SOLICITADO 18706 5000 94% IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PERIODO: ENERO - JUNIO 2018 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"

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Page 1: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA

DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

CONOCER LA VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR

CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE INCIDENCIA

DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN

CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE

INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN

CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN OPORTUNA

CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE INTERVENCIONES CON

INFORMACIÓN OPORTUNA

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((INTERVENCIONES CON INFORMACIÓN

OPORTUNA DURANTE EL AÑO

ACTUAL/ INTERVENCIONES

CON INFORMACIÓN OPORTUNA

DURANTE EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

PROMEDIO DE CONVENIOS FIRMADOS POR INSTITUCIÓN

CONOCER EL NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN,

CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES SUSCRITOS CON

EL SECTOR SOCIAL O PRIVADO

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

TOTAL DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN,

CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES

FIRMADOS / TOTAL DE INSTITUCIONES

EFICIENCIA TRIMESTRAL

CONVENIOS DE COORDINACIÓN,

CONCERTACIÓN O INSTITUCIONALES, FIRMADOS CON EL SECTOR SOCIAL O

PRIVADO

SE SUSCRIBIERON 3 CONVENIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

DE 2018

2 1

TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

CONOCER EL TIEMPO PROMEDIO EN QUE SE ENTREGA LA

INFORMACIÓN COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE MINUTOS

UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE

INFORMACIÓN 60/ TOTAL DE REPORTES

EMITIDOS 4)

EFICIENCIA TRIMESTRAL MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS 15 MINUTOS

PORCENTAJE DE FALLAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ATENDIDOS

DEFINIR EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE FALLAS Y

REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS

ATENDIDOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(FALLAS Y REQUERIMIENTOS

ATENDIDOS: 4715/TOTAL DE

FALLAS Y REQUERIMIENTOS

SOLICITADOS 5000)*100

CALIDAD TRIMESTRAL

FALLA REPORTADA/REQU

ERIMIENTO SOLICITADO

18706 5000 94%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"

Page 2: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"

PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN USO DE

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DEL C5

LLEVAR A CABO PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA EL

PERSONAL QUE REALIZA LABORES OPERATIVAS, EN EL USO DE

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, TALES COMO: GIS, CAD. VMS. VRT, ICCS, MUAV Y C2M, NECESARIAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES SUCITADOS

EN LA CDMX.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(0PERSONAL CAPACITADO/0PER

SONAL PROGRAMADO)*100

EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE

PERSONAS CAPACITADAS

88 PERSONAS A CAPACITAR

0% 0%

PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

INDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

(USO) DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SISTEMAS TECNOLÓGICOS

UTILIZADOS: 15150/SISTEMAS TECNOLÓGICOS

INSTALADOS15778)*100

EFICACIA TRIMESTRAL SISTEMA/EQUIPAMIENTO/DISPOSITIVO

14500 15778 96%

PORCENTAJE DE CUENTAS DE USUARIO ACTIVAS

INDENTIFICAR EL NÚMERO DE ATENCIÓN PARA LA

ACTIVACIÓN/MODIFICACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(CUENTAS DE USUARIO

ACTIVAS192/TOTAL DE CUENTAS DE

USUARIO200)*100

EFICACIA TRIMESTRAL

CUENTA DE USUARIO

ACTIVADA/MODIFICADA

800 200 96%

VARIACIÓN PORCENTUAL DE REUNIONES DE TRABAJO PARA

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

IDENTIFICAR LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS REUNIONES

DE TRABAJO EN LA QUE SE PRESENTA EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD GESTIÓN

((26 REUNIONES DE AÑO

ACTUAL/26 REUNIONES ANO ANTERIOR 2017)-

1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL REUNIONES 26 REUNIONES 26 REUNIONES 0.00%

Page 3: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA

DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

CONOCER LA VARIACIÓN POCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR

CADA 100 MIL HABITANTES EN LA CDMX

FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE INCIDENCIA

DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN

CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE

INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN

CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL

Y PATRIMONIAL.

CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA

SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(26,063 ÍNDICE DE SEGURIDAD FÍSICA,

SOCIAL Y PATRIMONIAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2018/25,410 ÍNDICE

DE SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL Y

PATRIMONIAL DEL 1ER TRIMESTRE

2017)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

PROMEDIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL REALIZADOS POR DÍA

CONOCER EL PROMEDIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL

REALIZADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

(319,284 SERVICIOS DE 911 + 3,229

SERVICIOS DE 089 + 1,396,734

SERVICIOS DE LOCATEL

REAIZADOS)/90 DÍAS

EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO DIARIO DE SERVICIOS 911, 089 Y LOCATEL

22006.99 22006.99 19102.74

PORCENTAJE SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EN VÍA PÚBLICA REALIZADAS.

CONOCER EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS REALIZADAS COMPONENTE ESTRATÉGICO

(464,178 SOLICITUDES DE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

REALIZADAS/464,178SOLICITUDES

RECIBIDAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

100% 100% 100%

PROMEDIO DE MENSAJE PREVENTIVOS RECIBIDOS

CONOCER EL PROMEDIO DE MENSAJES RECIBIDOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

5,298 TOTAL DE MENSAJES

PREVENTIVOS RECIBIDOS /TOTAL

DE DIÍAS CONTABILIZADOS EN EL PERIODO 90

DÍAS

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO DIARIO DE MENSAJES

58.42 58.42 58.87

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX"

Page 4: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 CD 03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX"

PROMEDIO DE REPORTE DE PLACAS VEHICULARES

VINCULADAS CON HECHOS DELICTIVOS

CONOCER PROMEDIO DE REPORTE DE PLACAS VEHICULARES

VINCULADAS CON HECHOS DELICTIVOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE REPORTES DE

PLACAS VEHICULARES

VINCULADAS A UN HECHO DELICTIVO / TOTAL DE DÍAS CONTABILIZADOS EN EL TRIMESTRE

EFICACIA TRIMESTRAL REPORTES 1560 1560 3557

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE

TELEFONÍA.

IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS

DE TELEFONÍA.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS: 390

/SERVICIOS DE MATENIMIENTO PROGRAMADOS:

390)*100

EFICACIA TRIMESTRAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

POR DISPOSITIVO/SISTEMA DE TELEFONÍA

1560 390 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE

STV'S

IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS

DE STV´S.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REALIZADOS: 7655/ SERVICIOS DE

MATENIMIENTO PROGRAMADOS:

7655)*100

EFICACIA TRIMESTRAL STV 30620 7655 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE ENLACES.

DEFINIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO

DE DISPONIBILIDAD/MANTENIMIENTO

DE LOS SERVICIOS DE ENLACE.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REALIZADOS: 14613)/ SERVICIOS

DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS:

14916) *100

EFICACIA TRIMESTRAL ENLACE 14916 14916 97.96%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALTAVOCES.

IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO

DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A

ALTAVOCES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REALIZADOS: 5676/ SERVICIOS DE

MATENIMIENTO PROGRAMADOS:

5676)*100

EFICACIA TRIMESTRAL ALTAVOZ 22706 5677 100%

PORCENTAJE DE PLACAS VEHICULARES REPORTADOAS QUE

EFECTIVAMENTE ESTÁN VINCULADAS A UN HECHA

DELICTIVO.

CONOCER EL PORCENTAJE TOTAL DE PLACAS VEHICULARES

REPORTADAS A LISTA NEGRA DEL SISTEMA ANPR VS. AQUELLAS QUE

EFECTIVAMENTE ESTÁN VINCULADAS A UN HECHO

DELICTIVO.

COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE PLACAS

VEHICULARES EFECTIVAMENTE VINCULADADS A

UN HECHO DELICTIVO/TOTAL

DE PLACAS VEHICULARES

REPORTADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0.18 0.18 0.03

Page 5: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO,

REHABILITACION Y RECUPERACION DE BIENES

PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES

DESARROLLAR PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO ECONOMICO Y

SOCIAL.

LOS HABITANTES Y POBLACION

FLOTANTE DE LA ZONA PATRIMONIO

RECUPERAN Y CONSERVAN LOS

BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES

ESTRATEGICO

(PROYECTOS CONCLUIDOS /

TOTAL DE PROYECTOS

APROBADOS )*100

EFICACIA ANUAL DOCUMENTO 340 N/A N/A

FIN: SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ZONA DEL

PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN

XOCHIMILCO TLAHUAC Y MILPA ALTA

PROPOSITO: LOS HABITANTES Y POBLACION FLOTANTE DE LA

ZONA PATRIMONIO RECUPERAN Y CONSERVAN LOS BIENES

PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURLAES Y CULTURALES.

COMPONENTE: APOYOS ECONOMICOS OTROGADOS,

APOYO EN ESPECIE OTORGADOS, CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS Y ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES REALIZADOS.

ACTIVIDADES: RECEPCION DE SOLICITUDES,

CALENDARIOZACION DE CURSOS, CONTRATACION DE

CAPACITADOR, FORMALIZACION DE CONVENIOS PARA ESTUDIOS E

INVESTIGACION.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S050 PRESERVACION DE ECOSISTEMAS DE LA ZONA PATRIMONIO (RESCATE Y CONSERVACION DE LA ZONA CHINAMPERA)

Page 6: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL MANTENIMIENTO,

REHABILITACION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CATALOGADOS DE

INTERES O VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA DE COMPETENCIA

PRESERVAR Y CONSERVAR LAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y MONUMENTOS EN LA ZONA DE

PATRIMONIO.

HOMBRES Y MUJERES

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESERVACION Y

CONSERVACION DE COSTUMBRES,

TRADICIONES Y MONUMENTOS

HISTORICOS DE LA ZONA PATRIMONIO

ESTRATEGICO

(PROYECTOS CONCLUIDO/TOTAL

DE PROYECTOS APROBADOS)*100

EFICACIA ANUAL ATENCION 210 N/A N/A

FIN: SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ZONA DEL

PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN

XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA.

PROPOSITO: HOMBRES Y MUJERES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN

LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE COSTUMBRES,

TRADICIONES Y MONUMENTOS HISTORICOS DE LA ZONA

PATRIMONIO.

COMPONENTE: APOYOS ECONOMICOS RECIBIDOS, APOYOS

EN ESPECIEN RECIBIDOS Y CAPACITACION IMPARTIDA.

ACTIVIDADES: ADQUISICION DE BIENES, CALENDARIZACION DE

LOS CURSOS, CAMPAÑAS DE DIFUSION.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

01 CD 04 AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL, NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S051 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA ZONA PATRIMONIO

Page 7: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ANUAL PERSONA

EN 2017 SE APOYÓA 92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSENE SCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA

NA NA

EFICACIA ANUAL PERSONA

EN 2017 SE APOYÓA 92,606 NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSENE SCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA

NA NA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON APTITUDES ACADÉMICASSOBRESALIENTES

CONTRIBUIR AL ACCESO DELDERECHO AL DESARROLLO FÍSICO,MENTAL, MATERIAL Y CULTURALDE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, INSCRITOS ENESCUELAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO

FIN ESTRATÉGICO

(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS CONAPTITUDES ACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CONC ALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSEN ESCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA/ TOTAL DE LASNIÑAS Y LOS NIÑOSDE 6 A 15 AÑOS DEEDAD RESIDEN YESTÁN INSCRITOSEN ESCUELAS DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LACIUDAD DEMÉXICO)*100

EFICACIA

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSCON ASS INSCRITOS ENEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA PÚBLICADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA

LAS NIÑAS Y NIÑOS, CONAPTITUDES ACADÉMICASSOBRESALIENTES (AAS), CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD, QUE RESIDEN YESTÉN INSCRITOS EN ESCUELASPÚBLICAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO, EN LOS NIVELESPRIMARIA Y SECUNDARIA,RECIBEN SERVICIOSEXTRAESCOLARES YTRANSFERENCIA MONETARIA

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA/TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOSCON APTITUDESACADÉMICAS SOBRESALIENTES, CON CALIFICACIÓNDE 9-10, DE 6 A 15AÑOS DE EDAD,QUE RESIDAN YESTÉN INSCRITOSEN ESCUELASPÚBLICAS DE LACIUDAD DEMÉXICO, DEEDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA)*100

Page 8: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

PORCENTAJE DE ESTÍMULOSECONÓMICOS DISPERSADOS ENTIEMPO

ESTÍMULO ECONÓMICO PORFIDEGAR A DERECHOHABIENTESDEL PROGRAMA DISPERSADO

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DEESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS/TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRALESTÍMULOS

ECONÓMICOS

AL CIERRE DE 2017SE DISPERSARON92,606 ESTÍMULOSECONÓMICOS

(96,795 / 96,795)*100= 100%

(98,430 / 98,430)*100= 100%

PORCENTAJE DE SERVICIOSEXTRAESCOLARES REALIZADOS

SERVICIOS EXTRAESCOLARESOTORGADOS ADERECHOHABIENTES PARA ELDESARROLLO DE HABILIDADES

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DESERVICIOS EXTRAESCOLARES IMPARTIDOS ALPERIODO/TOTAL DE SERVICIOSEXTRAESCOLARES PROGRAMADAS ALPERIODO)

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS EXTRAESCOLARES

EN 2017 SEIMPARTIERON 181,935 SERVICIOSEXTRAESCOLARES

112,796 SERVICIOS EXTRAESCOLARES

(110,930 / 112796)*100=98.34%

A1.1 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD

ATENDER SOLICITUDES DEASPIRANTES DE REINSCRIPCIÓN EINSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS/ TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSCON AAS, CONCALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOSDE EDAD, QUERESIDAN Y ESTÉNINSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DE MÉXICODE EDUCACIÓNPRIMARIA YSECUNDARIA )*100

EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDESEN 2017 SERECIBIERON 93,123SOLICITUDES

4,189 SOLICITUDES (5,838 4,189)*100=139.29%

A1.2 PORCENTAJE DE NIÑAS YNIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA CIUDAD DE MÉXICO QUEREALIZAN LA SOLICITUD YCONLUYEN EL TRÁMITE

CONFORMAR EL PADRÓN DEDERECHOHABIENTES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DESOLICITUDES VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDESRECIBIDAS)*100

EFICACIA SEMESTRAL SOLICITUDESEN 2017 SEVALIDARON 93,123SOLICITUDES

4,189 SOLICITUDES (5,838 4,189)*100=139.29%

Page 9: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

A1.3 PORCENTAJE DE ENTREGADE MONEDEROS ELECTRÓNICOSA DERECHOHABIENTES DENUEVO INGRESO

ENTREGAR MONEDEROSELECTRÓNICOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DEMONEDEROS ELECTRÓNICOS ENTREGADOS ADERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO/TOTAL DE DERECHOHABIENTES DE NUEVOINGRESO PROGRAMADOS)*100

EFICACIA SEMESTRAL MONEDEROS ELECTRÓNICOS

EN 2017 SEENTREGARON 32,313 MONEDEROSELECTRÓNICOS

4,189 MONEDEROS ELECTRÓNICOS

(5,838 4,189)*100=139.29%

PORCENTAJE DE EVENTOS PARAEXPONER LAS HABILIDADESADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES EN ELPROGRAMA

PROMOVER LA DEMOSTRACIÓN DELAS HABILIDADES ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS Y DEPORTIVASADQUIRIDAS POR LOSDERECHOHABIENTES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DEEVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOSPROGRAMADOS)

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTOSDURANTE 2017 SEREALIZARON 8EVENTOS

5 (11 / 5)*100=220%

PORCENTAJE DE PERSONALCAPACITADO

PROMOVER LA CAPACITACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL PERSONALDOCENTE EN MATERIAPEDAGÓGICA, ACADÉMICA YSOCIAL

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DEPERSONAL DOCENTE CAPACITADO/TOTAL DEPERSONALDOCENTE)*100

EFICACIA TRIMESTRALPERSONAL DOCENTE

237 PROFESORESCAPACITADOS DURANTE 2017

40 ( 0 / 40/*100=0%

TASA DE INCIDENCIASIMPLEMENTAR MECANISMOS DECONTROL DOCENTE ACTIVIDADES DE GESTIÓN

{(TOTAL DEINCIDENCIAS T/TOTAL DEINCIDENCIAS TX)-1}*100

EFICACIA TRIMESTRAL INCIDENCIAS54 INCIDENCIASREGISTRADAS EN2017

26 INCIDENCIAS((11 /45) -1)*100=-

75.5

PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUECALIFICAN COMO BUENA LACLASE

OTORGAR SERVICIOSEXTRAESCOLARES DE CALIDADPARA EL DESARROLLO DEHABILIDADES EN LAS ÁREASCIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS YDEPORTIVAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE CALIFICANCOMO BUENA LACLASE/TOTAL DEDERECHOHABIENTES ENCUESTADOS)*100

CALIDAD SEMESTRAL DERECHOHABIENTES

EN 2017 SEENTREVISTARON 2,995 DERECHOHABIENTES, DE LOS CUALES2,530 CALIFICARONCOMO BUENA LACLASE

7,490 DERECHOHABIENT

ES

(2,183 / 2,536)*100=86%

Page 10: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

PASEOS EXTRAMUROSREALIZADOS PARADERECHOHABIENTES DELPROGRAMA

PORCENTAJE DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A LOS PASEOS EXTRAMUROS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DEDERECHOHABIENTES QUE ASISTEN APASEOS EXTRAMUROS/ TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL DERECHOHABIENTES

EN 2017, 19466DERECHOHABIENTES ASISTIERON APASEOS EXTRAMUROS

7,490 DERECHOHABIENT

ES

(5,609 / 98430)*100=5.7%

Page 11: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSDE 3 A 12 AÑOS QUE HABITAN ENLA CIUDAD DE MÉXICO. CONSEGURIDAD ALIMENTARIA

CONTRIBUIR AL ACCESO A LASEGURIDAD ALIMENTARIA DENIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DEMÉXICO. PERTENECIENTES ALSISTEMA EDUCATIVO NACIONAL,DE LOS NIVELES INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL

FIN ESTRATÉGICO

(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE 3 A 12AÑOS CONSEGURIDAD ALIMENTARIA ENLA CIUDAD DEMÉXICO / TOTALDE NIÑAS Y NIÑOSDE 3 A 12 AÑOS ENLA CIUDAD DEMÉXICO MÉXICO.)*100

EFICACIA BIANUAL PERSONAS 10.00% NA NA

PORCENTAJE DE LAS NIÑAS YNIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICOPERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INÍCIALES. PREESCOLAR,ESCOLAR Y ESPECIALBENEFICIADOS POR EL PROGRAMA

LAS NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS ENESCUELAS PÚBLICAS DE LACIUDAD DE MÉXICO, DE NIVELINICIAL, PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL, UBICADASPREFERENTEMENTE EN LASUNIDADES TERRITORIALES DELÍNDICE DE DESARROLLO SOCIALMEDIO, BAJO Y MUY BAJO, HANMEJORADO SU ALIMENTACIÓN

PRÓPOSITO ESTRATÉGICO

(TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS QUE SEBENEFICIAN POREL PROGRAMA /TOTAL DE NIÑAS YNIÑOS DE LACIUDAD DEMÉXICO, PERTENECIENTES AL SISTEMAEDUCATIVO NACIONAL, DE LOSNIVELES INICIAL,PREESCOLAR, ESCOLAR YESPECIAL UBICADAS PREFERENTEMENTE EN LASUNIDADES TERRITORIALES CON IDS MEDIO,BAJO Y MUYBAJO)*100

EFICACIA ANUAL PERSONAS 53.59% NA NA

PORCENTAJE DE RACIONESALIMENTICIAS DISTRIBUIDASRESPECTO DEL TOTAL DERACIONES ALIMENTICIASPROGRAMADAS

RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS /TOTAL DERACIONES PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 74.29% 100% 101,56%

PORCENTAJE MENSUAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓNDEL PROGRAMA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIO

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES QUERECIBEN CAPACITACIÓN/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA)*100

EFICACIA ANUAL PLANTELES 96.91% NA NA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA MENORES

Page 12: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S002 DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA PARA MENORES

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES ADQUIRIDAS ADQUISICIÓN DE RACIONES ACTIVIDAD DE GESTIÓN

((NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T /NÚMERO DERACIONES ADQUIRIDAS EN ELPERIODO T-1)-1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 101,56%

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERODE RACIONES DISTRIBUIDAS

DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES EN LOS PLANTELES INSCRITOS AL PROGRAMA

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

((NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS ENEL PERIODO T /NÚMERO DERACIONES DISTRIBUIDAS ENEL PERIODO T-1)-1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL RACIONES 99.11% 100% 101,56%

PORCENTAJE DE PLANTELESSUPERVISADOS EN EL MESRESPECTO AL TOTAL DEPLANTELES ESCOLARESPROGRAMADOS

VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOSPLANTELES INSCRITOS EN ELPROGRAMA

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES SUPERVISADOS ENEL MES/ TOTAL DEPLANTELES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SUPERVISAREN EL MES) *100

EFICACIA MENSUAL PLANTELES 96.91% 2,631 2,428

PORCENTAJE DE PLANTELESESCOLARES INSCRITOS EN ELPROGRAMA QUE RECIBENCAPACITACIÓN PARA LAOPERACIÓN DEL PROGRAMA

ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A VOCALÍAS YDIRECTIVOS DE LOS PLANTELESBENEFICIARIOS

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS ENESCUELAS BENEFICIARIAS DELPDE EN ELPERIODO /ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAS PROGRAMADAS ENEL PERIODO AREALIZAR ENESCUELAS)*100

EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN 99.11% 2,631 2,428

PORCENTAJE DE VISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADASEN LOS PLANTELES ESCOLARESINSCRITOS EN EL PROGRAMA

ACTIVIDAD: A.1.6. ASESORÍASTÉCNICAS ALIMENTARIASPROPORCIONADAS

ACTIVIDAD: A.1.6. GESTIÓN

(NÚMERO DEVISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS/ NÚMERO DEVISITAS DEASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRALVISITAS DE ASISTENCIA

TÉCNICA99.11% 14,714 15,151

Page 13: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS

BECAS ESCOLARES(APOYO MONETARIO)OTORGADAS

COMPONENTE DE GESTIÓN

(TOTAL DE BECASENTREGADAS EN

ELPERIODO /

POBLACIÓNDERECHOHABIENT

EDEL

PROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL BECAS 100.00% 100.00% 100.00%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEESPARCIMIENTO CULTURALOTORGADAS

COMPONENTE DE GESTIÓN

(TOTAL DEDERECHOHABIENT

ESQUE ASISTEN A LAS

ACTIVIDADES DERECREACIÓN /

TOTALDE

DERECHOHABIENTES

DEL PROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRALACTIVIDADES

DERECREACIÓN

5.00% 5.38% 100.00%

PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS

RECIBIR Y DICTAMINAR LASSOLICITUDES PARA NUEVOINGRESO

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(SOLICITUDESDICTAMINADAS

FAVORABLEMENTE /

TOTAL DESOLICITUDES

RECIBIDAS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 83.00% 100.00% 100.00%

EFICACIA SEMESTRAL

ESTUDIANTESQUE

DESERTARONDEL

PROGRAMA

10.79% 11.10%10.79%TASA PORCENTUAL DE PERMANENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES

NIÑAS Y NIÑOS RESIDENTES DE LACIUDAD DE MÉXICO, DE 6 A 14AÑOS, INSCRITOS EN ESCUELASPÚBLICAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO Y QUE VIVEN ENSITUACIÓN DE VULNERABILIDADPOR CARENCIA SOCIAL O ENPOBREZA, CONTINÚAN SUSESTUDIOS DE PRIMARIA YSECUNDARIA

PROPÓSITO ESTRATEGICO

(TOTAL DEDERECHOHABIENT

ESDEL PROGRAMA -

DERECHOHABIENTES

DADOS DE BAJA ENEL PERIODO /

TOTALDE

DERECHOHABIENTES

DEL PROGRAMA)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES

TASA DE DESERCIÓNESCOLAR TOTAL

CONTRIBUIR A QUE LAS NIÑAS YNIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD POR CARENCIASOCIAL O EN POBREZACONCLUYAN SUS ESTUDIOS.

FIN ESTRATEGICO

((TMINIV-TAENIV) -(T+1MINIV

-T+1ANI1°

NIV) /TMINIV)*100

EFICACIA ANUAL

ESTUDIANTES QUE ABANDONAN LA ESCUELA EN LA

CIUDAD DE MÉXICO

25,500 NA NA

Page 14: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S003 PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES

PORCENTAJE DE TARJETAS RECOGIDAS

ENTREGAR TARJETAS ADERECHOHABIENTES ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TOTAL DE TARJETAS

QUE ENTREGADAS /

TOTAL DE TARJETAS

PROGRAMADAS PARA

ENTREGA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL TARJETAS 100.00% 100.00% 100.00%

PORCENTAJE DEPLÁTICAS

IMPARTIR PLÁTICAS CONENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(PLÁTICAS

REALIZADAS /

PLÁTICAS

PROGRAMADAS)*10

0

EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 16.66% 16.66% 100.00%

100% 100%EFICACIA TRIMESTRAL CONSTANCIAS 100%PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RENOVACIÓN

EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTOPARA PERMANENCIA

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TOTAL DECONSTANCIAS DECALIFICACIONES

DELSEMESTRE RECIBIDAS/ TOTAL DE

DERECHOHABIENTES

DEL CICLO ESCOLAR)*100

Page 15: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIÓN DE POBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO QUE MEJORANSU CALIDAD DE VIDA

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DELDERECHO A UN NIVEL DE VIDAADECUADO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN LACIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DELA POBREZA

FIN ESTRÁTEGICOS

(POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DE MÉXICO/ POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENLA CIUDAD DEMÉXICO)*100

EFICACIA BIANUAL PORCENTAJE 30.60% NO APLICA NO APLICA

PERSONAS CON DISCAPACIDADPERMANENTE Y QUE HABITEN ENSITUACIÓN DE POBREZA O CONUN INDICE DE DESARROLLO BAJOO MUY BAJO ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTERESIDENTES EN LA CIUDAD DEMÉXICO PREFERENTEMENTE QUEHABITEN EN SITUACIÓN DEPOBREZA O CON UN ÍNDICE DEDESARROLLO SOCIAL (IDS) BAJOY MUY BAJO, MENORES DE 18AÑOS DE EDAD CUENTAN CON UNINGRESO ECONÓMICO PARASUFRAGAR LOS GASTOSRELACIONADOS CON SUDISCAPACIDAD, MEDIANTE LAENTREGA DE UN APOYO MENSUALFIJO Y PROMOCIÓN DE DERECHOSSOCIALES.

PROPÓSITO ESTRÁTEGICOS

(PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA/ POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD ENSITUACIÓN DEPOBREZA EN LACIUDAD DEMÉXICO)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 56.53% NO APLICA NO APLICA

DERECHOHABIENTES CON APOYOECONÓMICO

C1. APOYO ECONÓMICOOTORGADO EN TIEMPO Y FORMAA LAS PERSONASDERECHOHABIENTES

COMPONENTE DE GESTIÓN

(PROMEDIO TRIMESTRAL DEPERSONAS DERECHOHABIENTES ACTIVAS DELPROGRAMA /PERSONAS CONDISCAPACIDAD PERMANENTE DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 91.00% 100.00% 97.09%

PERSONAS DERECHOHABIENTESQUE RECIBEN ACCIONES DEDIFUSIÓN DE DERECHOS SOCIALES

C2. DERECHOS SOCIALESPROMOVIDOS ENTRE LAPOBLACIÓN DERECHOHABIENTE COMPONENTE DE GESTIÓN

(TOTAL DELNÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES QUE RECIBENACCIONES DEDIFUSIÓN DERECHOS SOCIALES/ PERSONAS DERECHOHABIENTES DELPROGRAMA) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 99.00% 100.00% 9.10E-03

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Page 16: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS ATENDIDAS PORMÓDULO

A1.1 OPERACIÓN DE ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA ACTIVIDAD DE GESTIÓN

TOTAL DEPERSONAS ATENDIDAS EN LASÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA /ÁREAS DEATENCIÓN CIUDADANA

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 8,417 5,000 6,143

TARJETAS ENTREGADAS ANUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES

A1.2 TARJETAS DE APOYOECONÓMICO A NUEVOSDERECHOHABIENTES

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TARJETAS ENTREGADAS ANUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES / TARJETASSOLICITADAS DENUEVAS PERSONASDERECHOHABIENTES)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.50% 100.00% 100.00%

POBLACIÓN DERECHOHABIENTESUSTITUIDA POR BAJA DELPROGRAMA

A1.3 VERIFICACIÓN DESUSTITUCIONES POR BAJAS DEACUERDO A LOS MOTIVOSEXPRESADOS EN LAS REGLAS DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS DERECHOHABIENTES SUSTITUIDASPOR BAJA DELPROGRAMA/TOTAL DE POBLACIÓNDERECHOHABIENTE DELPROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4.00% 1.22% 8.41E-02

ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES, CON UNENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN YGÉNERO

A2.2 DIFUSIÓN DE DERECHOSSOCIALES ENTRE LA POBLACIÓNDERECHOHABIENTE CON UNENFOQUE DE DERECHOSHUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN YGÉNERO.

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES REALIZADAS /ACCIONES DEDIFUSIÓN SOBREDERECHOS SOCIALES PROGRAMADAS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 120.00% 100.00% 83.33%

Page 17: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGOQUE HAN SIDO REINTEGRADOSSOCIALMENTE

CONTRIBUIR AL DERECHO A UNNIVEL DE VIDA ADECUADO DE LASNIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,MUJERES CON HIJOS MENORES DE18 AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS EN SITUACIÓN DECALLE O RIESGO QUE HABITAN ENLA CIUDAD DE MÉXICO,FORTALECIENDO SUSHABILIDADES Y COMPETENCIASPARA LOGRAR UNA INSERCIÓNSOCIAL.

FIN ESTRATÉGICOS (NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS,MADRES CONHIJOS MENORES DE18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE O RIESGOQUE HAN SIDOINTEGRADOS SOCIALMENTE ENEL AÑO/ NÚMEROTOTAL DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUEHABITAN EN LACIUDAD DE MÉXICO

EFICACIA ANUAL PERSONA 2.29% N/A N/A

PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS,MUJERES CON HIJOS, MADRESCON HIJOS MENORES DE 18 AÑOSY MUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE Y RIESGOINTEGRADOS AL PROGRAMA(DERECHOHABIENTES)

LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES, MUJERES CONHIJOS MENORES DE 18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O RIESGOQUE HABITAN EN LA CIUDAD DEMÉXICO, SON CANALIZADOS AINSTITUCIONES DE ASISTENCIAPRIVADA O ASOCIACIONESCIVILES PARA OTORGARLES UNESPACIO SEGURO, DIGNO,APEGADO A LA NORMATIVIDADVIGENTE Y ENFOCADO A SUATENCIÓN INTEGRAL SOCIAL.

PROPÓSITO ESTRATÉGICOS (NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS,MUJERES CONHIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGODERECHOHABIENTES / NÚMERO DENIÑOS, NIÑAS,MUJERES CONHIJOS, MADRESCON HIJOSMENORES DE 18AÑOS Y MUJERESEMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE QUEHABITAN EN LACDMX

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 20.00% 23.71% 31.43%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 18: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PORCENTAJE DE CANALIZACIONES REALIZADAS

COMPONENTE 1:CANALIZACIONESREALIZADAS DE LA POBLACIÓNOBJETIVO A INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS DEASISTENCIA SOCIAL, CON QUIENESSE CONCERTARON CONVENIOS DECOLABORACIÓN, A FIN DE QUE LESEA PROPORCIONADA LAATENCIÓN DE ACUERDO A SUEDAD, GÉNERO, CONDICIÓN DESALUD Y OTRAS NECESIDADES,QUE DERIVE EN LA POSIBILIDADDE SER REINCORPORADO A LASOCIEDAD O A UN NÚCLEOFAMILIAR.

COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DECANALIZACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS, MUJERESCON HIJOS,MADRES CONHIJOS MENORES DE18 AÑOS YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DECALLE Y RIESGO)DERECHOHABIENTES) *100

EFICACIA TRIMESTRAL CANALIZACIÓN 100.00% 100.00% 100.00%

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS

COMPONENTE 2: SERVICIOSINTEGRALES OTORGADOS,CONSISTENTES EN TRÁMITESPARA LA OBTENCIÓN DEDOCUMENTOS OFICIALES Y ASERVICIOS BRINDADOS A LOSDERECHOHABIENTES, VALORACIONES PSICOLÓGICAS YDE TRABAJO SOCIAL A LOSFAMILIARES DE LAS NIÑAS YNIÑOS, MADRES CON HIJAS OHIJOS MENORES DE EDAD, YMUJERES EMBARAZADAS ENSITUACIÓN DE CALLE O ENSITUACIÓN DE RIESGO QUE SEENCUENTRAN EN INSTITUCIONESDE ASISTENCIA PÚBLICA OPRIVADA, ASÍ COMO DE SALUD ALA POBLACIÓN CANALIZADA,ADEMÁS DE PROCESOS DESENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO A FIN DE QUEMANIFIESTE SU VOLUNTAD DE SERCANALIZADOS A ALGUNAINSTITUCIÓN DE ASISTENCIAPRIVADA O ASOCIACIÓN CIVIL.

COMPONENTE DE GESTIÓN (NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS/ NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PROGRAMADOS)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 46.58% 100.00% 268.67%

126.00% 100.00% 269.33%

PORCENTAJE DE RECORRIDOS DEDIAGNÓSTICO

A. 2.1. SE REALIZAN RECORRIDOSDE DIAGNÓSTICO PARA UBICAR APOBLACIÓN OBJETIVO Y DESUPERVISIÓN

ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DERECORRIDOS REALIZADOS /NÚMERO DERECORRIDOS PROGRAMADOS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL RECORRIDO 96.00% 100.00% 270.71%

EFICACIA TRIMESTRAL SESIÓN DETRABAJO

ANUAL CONVENIO

PORCENTAJE DE SESIONES DETRABAJO DE SEGUIMIENTO EN IAP

A. 1.2. LOS EDUCADORES REALIZAN SESIONES DE TRABAJO EN LAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DESESIONES DE

NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS

A. 1.1. CON LA SUBSCRIPCIÓN DECONVENIOS SE ESTABLECE

Ó

ACTIVIDADES DE GESTIÓN NÚMERO DECONVENIOS

EFICACIA N/A13 N/A

Page 19: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PORCENTAJE DE JORNADASLÚDICOAFECTIVAS Y DE SALUD

A. 2.2. JORNADAS LÚDICOAFECTIVAS, LOS EDUCADORESREALIZAN SESIONES EN CAMPOCON LA POBLACIÓN ENSITUACIÓN DE CALLE, DE IGUALMANERA QUE ACTIVIDADESTEMÁTICAS CON ENFOQUE DEDERECHOS HUMANOS, ASÍ COMOJORNADAS MÉDICAS YODONTOLÓGICAS, CON LAFINALIDAD DE GENERARVÍNCULOS DE EMPATÍA.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS REALIZADAS/ NÚMERO DEJORNADAS LÚDICOAFECTIVAS PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL JORNADA 77.60% 100.00% 193.33%

PORCENTAJE DE VISITAS DESUPERVISIÓN ADERECHOHABIENTES

A. 2.3. CON LAS VISITAS DESUPERVISIÓN SE BUSCA TENERCERTEZA DEL BIENESTAR DE LAPOBLACIÓN CANALIZADA EN LASDIFERENTES INSTITUCIONES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEVISITAS REALIZADAS/ NÚMERO DEVISITAS PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL VISITA 22.83% 100.00% 276.24%

PORCENTAJE DE ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO (TRÁMITES YGESTIONES)

A. 2.4. LAS ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS, SEREALIZAN A FIN DE BRINDARAPOYO A LA POBLACIÓN ENSITUACIÓN DE CALLE O SITUACIÓN DE RIESGO PARA LA OBTENCIÓNDE SERVICIOS EN INSTITUCIONESDE SALUD, EDUCATIVAS YJURÍDICAS SEGÚN SUSNECESIDADES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN (NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS/ NÚMERO DEACCIONES DEACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL ACOMPAÑAMIENTO 79.09% 100.00% 173.33%

Page 20: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

INTERVENCIÓN DE LOS CENTROSDE DÍA EN SU POBLACIÓNOBJETIVO

REDUCIR EL ESTADO DEVULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SEENCUENTRAN EN RIESGO DECALLE, ENTRE LOS 4 A 17 AÑOS

FIN ESTRATÉGICO

NÚMERO DEPOBLACIÓN PERMANENTE/NÚMERO DEPOBLACIÓN INSCRITA

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%

INFLUENCIA DE TALLERES EN LAPOBLACIÓN ATENDIDA

FOMENTAR QUE LA POBLACIÓNOBJETIVO CONOZCAN YPROMUEVAN SUS DERECHOS.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES INSCRITOS EN ELSISTEMA ESCOLARIZADO.

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%

POBLACIÓN ATENDIDAOTORGAR ATENCIÓN INTEGRAL ANIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESENTRE 4 A 17 AÑOS.

COMPONENTE DE GESTIÓN

NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES FRECUENTES/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES ATENDIDOS.

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 92.22% 100.00% 99.56%

COBERTURA DEL PROGRAMA APOYO MÉDICO ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO MÉDICO/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 54.88% 100.00% 64.44%

COBERTURA DEL PROGRAMATALLERES DE FORMACIÓN DEVALORES, SOBRE LOS DERECHOSDE LAS NIÑAS Y NIÑOS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NÚMERO DE NNYAQUE RECIBEN ELTALLER DEFORMACIÓN/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 6.88% 100.00% 99.56%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 21: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COBERTURA DEL PROGRAMACANALIZACIÓN PARA APOYOPSICOLÓGICO ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENAPOYO PSICOLÓGICO/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1.77% 100.00% 6.22E-02

COBERTURA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL PREVENTIVA ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENEDUCACIÓN SEXUAL/NÚMERO DE NNYAINSCRITOS

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 0.66% 100.00% 59.56%

COBERTURA DEL PROGRAMAALIMENTACIÓN: DESAYUNO YCOMIDA ACTIVIDADES DE GESTIÓN

NÚMERO DE NNYAQUE RECIBENALIMENTACIÓN/ NÚMERO DE NNYAINSCRITOS.

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 59.67% 100.00% 99.56%

COBERTURA DEL PROGRAMASERVICIO DE REGADERAS,LAVADEROS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(NÚMERO DENIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES QUE UTILIZAN ELSERVICIO DEREGADERAS/NÚMERO DE NIÑAS,NIÑOS YADOLESCENTES INSCRITOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 44.44% 100.00% 63.78%

Page 22: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORESDE 12 MESES CON CARENCIA PORACCESO A LA ALIMENTACIÓN

CONTRIBUIR A DISMINUIR LACARENCIA POR ACCESO A LAALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓNINFANTIL EN ETAPA DELACTANCIA DE MENORES DE 12MESES DE LA CDMX.

FIN ESTRATEGICO

(POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12CON CARENCIAPOR ACCESO A LAALIMENTACIÓN/ TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES)*100

EFICACIA BIANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12

MESES10.51% NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOSDE 0 A 12 MESES DE EDADNACIDOS Y RESIDENTES EN LACDMX, PREFERENTEMENTE ENCOLONIAS CON IDS MUY BAJO,BAJO

POBLACIÓN INFANTIL EN ETAPADE LACTANCIA DE 0 A 12 MESES DEEDAD, NACIDOS Y RESIDENTESPREFERENTEMENTE EN COLONIASCON IDS MUY BAJO, BAJO YMEDIO, PRESNTAN UNA DIETACORRECTA

PROPÓSITO ESTRATEGICO

(TOTAL DEPOBLACIÓN INFANTIL DEMENORES DE 12MESES QUE SEBENEFICIA DELPROGRAMA POBLACIÓN DENIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 12CON CARENCIAPOR ACCESO A LAALIMENTACIÓN)*100

EFICACIA ANUALNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12

MESES8.30% NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE APOYOSECONÓMICOS ENTREGADOS

C1 APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS

COMPONENTES DE GESTIÓN

(NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS /NÚMERO DEAPOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS)*100

EFICACIA SEMESTRAL APOYOS ECONÓMICOS

114.00% 100.00% 146.95%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO

Page 23: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO

PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBIERON PLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADAS

C2 ORIENTACIÓN ALIMENTARIAOTORGADA

COMPONENTES DE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBIERON ORIENTACIÓNALIMENTARIA /NÚMERO TOTALDEBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA)*100

EFICACIA SEMESTRAL PERSONAS 100.00% 52.14% 76.62%

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEINCORPORACIÓN DEL PROGRAMAAPROBADAS

A.1.1 PRESENTAR SOLICITUD DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMAPOR LOS PADRES.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN APROBADOS /TOTAL DESOLICITUDES DEINCORPORACIÓN AL PROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUDES 100.00% 100.00% 70.58%

PORCENTAJE DE VALESELECTRÓNICOS ENTREGADOS

A.1.2 ENTREGA DE VALESELECTRÓNICOS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(VALES ELECTRÓNICOS ENTREGADOS /VALES ELECTRÓNICOS PROGRAMADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL VALES ELECTRÓNICOS

90.58% 100.00% 72.10%

Page 24: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 01 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S046 PROGRAMA BEBÉ SEGURO

PORCENTAJE DE DISPERSIONESELECTRÓNICAS REALIZADAS

A.1.3 DISPERSIONESELECTRÓNICAS REALIZADAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(DISPERSIONES REALIZADAS /DISPERSIONES PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL DISPERSIONES ELECTRÓNICAS

100.00% 100.00% 100.00%

PORCENTAJE DE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIARESPECTO A LAS PROGRAMADAS

A.2.1. ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN

(ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS (PLÁTICAS Y/OVISUALIZACIÓN DEMANERA MULTIMEDIA ENLÍNEA) / NÚMERODE ACCIONES DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRALACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

100.00% 100.00% 100.00%

PORCENTAJE DE MADRE, PADRESO TUTORES (AS) DE LOSDERECHOHABIENTES DELPROGRAMA QUE RECIBIENORIENTACIÓN ALIMENTARIA CONPERSPECTIVA DE GÉNERO Y NODISCRIMINACIÓN

ACCIONES DE ORIENTACIÓNALIMENTARIA A LOSCOBENEFICIARIOS

ACTIVIDAD DE GESTIÓN

(TOTAL DEMADRES, PADRES OTUTORES (AS) DELOS DERECHOHABIENTES QUE RECIBEN OACCEDEN A LASPLÁTICAS DEORIENTACIÓN ALIMENTARIA /TOTAL DE MADRES,PADRES OTUTORES (AS) DELOS DERECHOHABIENTES)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PLÁTICAS 100.00% 100.00% 100.00%

Page 25: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION EN LOS TRATAMIENTOS EN EL CONSUMODE SUSTACIAS PSICOACTIVAS

QUE A LOS BENEFICIARIOS ASISTENTES ALPROGRAMA DE ADICCIONES SE LES BRINDE UNAATENCIÓN PROFESIONAL RESPECTO AL TEMA DEADICCIONES CON FINALIDAD DE MEJORAR SUNIVEL DE VIDA, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A SUTRATAMIENTO PENITENCIARIO.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE

TRATAMIENTO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS /

TOTAL DE SESIONES REALIZADAS 122,639 / 3,921 = 31.2

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 106,432 122,639 31.2

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBENCERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA

QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD ENLOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMANLA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO,RECIBAN HERRAMIENTAS NECESARIAS EINDISPENSABLES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LA FINALIDAD DEQUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ELNIVEL BÁSICO.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE

EDUCACIÓN BÁSICA / TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS)*100

(554 / 1,257)*100=44.0%

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 554 44.00%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBENCERTIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR

QUE LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD ENLOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE CONFORMANLA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO,RECIBAN HERRAMIENTAS NECESARIAS EINDISPENSABLES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO, CON LA FINALIDAD DEQUE GARANTICE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ELNIVEL MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CERTIFICADO DE

EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR / TOTAL DE BENEFICIARIOS

INSCRITOS)*100(50 / 60)*100=83.3%

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 50 83.30%

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION DE ACTIVIDAD FORMATIVA

MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONASSENTENCIADAS, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTOY RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DELOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓNLABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD,ALIMENTACIÓN Y DEPORTE, COMO MEDIOS PARAPROCURAR QUE NO SE VUELVA A DELINQUIR.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS /

TOTAL DE SESIONES DE ACTIVIDAD FORMATIVA

REALIZADAS66,320 / 26,110=2.5

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 39,988 / 11,145 48,928 / 15,280 2.5

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Page 26: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN PORSESION DE HABILIDAD SOCIAL

MEJORAR LOS MECANISMOS PARA LAREINSERCIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONASSENTENCIADAS, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTOY RESPETO DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DELOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DELDERECHO AL TRABAJO, CAPACITACIÓN LABORAL,EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD, ALIMENTACIÓN YDEPORTE, COMO MEDIOS PARA PROCURAR QUENO SE VUELVA A DELINQUIR.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A LAS SESIONES DE

HABILIDAD SOCIAL / TOTAL DE SESIONES DE HABILIDAD SOCIAL

REALIZADAS3,048 / 1,601=1.90

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 5,586 / 1,494 4,140 / 1,500 1.9

PROMEDIO DE SESIONES PSICOLÓGICAS PORINDIVIDUO EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE SESIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS / TOTAL DE BENEFICIARIOS EN

TRATAMIENTO)(7,800 / 6,647)=1.17

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 6,162 / 3,535 1,650 1.1

PORCENTAJE DE SESIONES TERAPEUTICASREALIZADAS

BRINDAR UNA ATENCIÓN TERAPÉUTICAPROFESIONAL, POR MEDIO DE LAS SESIONES QUESE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEATENCIÓN DEL PROGRAMA. ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE SESIONES TERAPEUTICAS REALIZADAS /

TOTAL DE SESIONES TERAPEUTICAS

PROGRAMADAS)*100(3,921 / 3,954)*100=99.16%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1,579 3,921 99.16%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS ENSESIONES TERAPEUTICAS

QUE LOS BENEFICIARIOS IDENTIFIQUENPROBLEMATICAS PERSONALES Y GRUPALES,ELABOREN ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PARALOGRAR EL BIENESTAR FISICO MENTAL Y SOCIAL. ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN SESIONES TERAPEUTICAS /TOTAL DE

BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100

(2,978 / 2,809)*100=106.01%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9,620 2,978 106.01%

PORCENTAJE DE VALORACIONES REALIZADAS

REALIZAR UNA VALORACIÓN PROFESIONAL A LOSBENEFICIARIOS PARA OBTENER UN DIAGNÓSTICOADECUADO Y RESPONDER A LOSREQUERIMIENTOS JURÍDICOS DEL SISTEMAPENITENCIARIO ASÍ MISMO BRINDAR LA ATENCIÓNADECUADA SEGÚN SU DIAGNÓSTICO DEADICCIONES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS VALORADOS / TOTAL DE

BENEFICIARIOS)*100(2,062 / 1,148)*100=179.61%

CALIDAD (ACCESO) TRIMESTRAL PORCENTAJE 4,532 1,148 179.61%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS ENLOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN

VERIFICAR QUE SE PROPORCIONE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CONTENIDOS EN LOS PROGRAMASEMANADOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA DE LOS GOBIERNO FEDERAL Y LOCAL, ASÍCOMO DE LOS SISTEMAS ABIERTOS.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN / TOTAL

DE BENEFICIARIOS)*100(9,085 / 8,593)*100=105.72%

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 9,085 105.72%

Page 27: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS DE LOSDIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS

OTORGAR CURSOS EXTRAESCOLARES COMOAPOYO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE CONSTANCIAS EMITAS EN CURSOS EXTRAESCOLARES/ EL

TOTAL DE BENEFICIARIOS)*100(10,914 / 9,503)*100=114.84%

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 604 7,000 114.84%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS ENLAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE HABILIDADSOCIAL

PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN EN LASACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS YRECREATIVAS COMO MEDIO PARA LAREINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PRIVADADE LA LIBERTAD CON FUNDAMENTO EN LOESTIPULADO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓNPENAL. BRINDAR ALTERNATIVAS EN ELDESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES,DOTANDO DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES YCONDUCTUALES PARA CONVIVIR AL MARGEN DECONFLICTOS Y SITUACIONES DE RIESGO, A PARTIRDE LA INTEGRACIÓN SISTEMÁTICA DEINFORMACIÓN EN TRES EJES RECTORES DETRABAJO LOS CUALES SON EL PERSONAL,FAMILIAR Y SOCIO LABORAL, A TRAVÉS DE LAPROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓNEN LOS TALLERES, COMO FACTORES DEPREVENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN QUECONFORMA EL SISTEMA PENITENCIARIO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES

FORMATIVAS Y DE HABILIDAD SOCIAL / TOTAL DE

BENEFICIARIOS)*100(139,882 / 27413)*100=510.27%

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 83,344 27,413 510.27%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

COMPONENTE 1PROMEDIO DE ADOLESCENTES CAPACITADOS POR TALLER Y

CURSO DE CAPACITACIÓN

CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL

TRABAJO RECIBIDOSCOMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES

CAPACITADOS/TOTAL DE SESIONES DE

CAPACITACIÓN598/1054*100=56.7

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 3855 0.56

COMPONENTE 2PROMEDIO DE TERAPIAS

INDIVIDUALES

TERAPIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES/TOT

AL DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS

238/480*100=49.6

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 0.49

COMPONENTE 2PROMEDIO DE TERAPIAS

FAMILIARES

TERAPIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE FAMILIAS /TOTAL DE TERAPIAS

FAMILIARES REALIZADAS

98/172*100=56.9

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 0.56

COMPONENTE 3PROMEDIO DE ASISTENCIA A

LAS ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES QUE

ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES

CULTURALES/TOTAL DE ACTIVIDADES

CULTURALES REALIZADAS598/121=494.2

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 484 4.9

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E012- TRATAMIENTO DE ADOLESCENTE.

3152

Page 28: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

COMPONENTE 3PROMEDIO DE ASISTENCIA A

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE ADOLESCENTES QUE

ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS/TOTAL DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS REALIZADAS

598/1521*100=39.3

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 4968 0.39

COMPONENTE 4PORCENTAJE DE

ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA

EDUCACIÓN BÁSICA

SESIONES EDUCATIVAS RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA

EDUCACIÓN BÁSICA/TOTAL DE

ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA)*1007/315*100=2.2

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2017 2.2%

COMPONENTE 4PORCENTAJE DE

ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SESIONES EDUCATIVAS RECIBIDAS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ADOLESCENTES QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR/TOTAL DE ADOLESCENTES INSCRITOS EN LA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*1003/177*100=1.6

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1.6%

ACTIVIDAD 1.1PORCENTAJE DE CURSOS Y

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

REALIZADOS

CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL

TRABAJO

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

REALIZADOS/ TOTAL DE CURSOS Y TALLERES DE

CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*1001054/1060*100=99.4

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1060 99.40%

ACTIVIDAD 2.1PORCENTAJE DE TERAPIAS INDIVIDUALES REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE TERAPIAS

INDIVIDUALES REALIZADAS/ TOTAL

DE TERAPIAS INDIVIDUALES

PROGRAMADAS)*100480/515*100=93.3

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 515 99.30%

3890

Page 29: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

ACTIVIDAD 2.1PORCENTAJE DE TERAPIAS FAMILIARES REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE TERAPIAS

FAMILIARES REALIZADAS/ TOTAL

DE TERAPIAS FAMILIARES

PROGRAMADAS)*100172/203*100=84.7

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 203 84.70%

ACTIVIDAD 3.1PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES,

DEPORTIVAS Y RECREATIVASACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

CULTURALES Y RECREATIVAS

REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS

PROGRAMADAS)*1001642/1650*100=99.5

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 1650 99.50%

ACTIVIDAD 4.1PORCENTAJE DE SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS/

SESIONES EDUCATIVAS

PROGRAMADAS)*1009840/11400*100=86.3

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2017 11400 86.30%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

COSTO PROMEDIO POR BRAZALETEPARA EL MONITOREO ELECTRÓNICOENTREGADO

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

COMPONENTE 1 ESTRATEGICO

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE MONITOREO

ELECTRÓNICO / TOTAL DE BENEFICIADOS CON

MONITOREO ELECTRÓNICO

109,249.88/8=1,365%

EFICACIA TRIMESTRAL COSTO 26 12 1365.00%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUERECIBEN EL OFICIO DECUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

COMPONETE 2 ESTRATEGICO

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE RECIBEN EL OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES / TOTAL DE SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES)*100 997/11,449*100=8.70

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 918 771 8.70%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011- SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES.

Page 30: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

PROMEDIO DE JORNADAS DETRABAJO REALIZADAS ENINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

COMPONENTE 3 ESTRATEGICO

TOTAL DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS

POR SENTENCIADOS CON BENEFICIOS ADICIONALES

/ TOTAL DE INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES BENEFICIADAS 909/21= 43.28

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 320 350 43.28%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUESE ENCUENTRA EN CASA DE MEDIOCAMINO

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

COMPONENTE 4 ESTRATEGICO

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN CASA DE MEDIO CAMINO / TOTAL DE SENTENCIADOS

CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100 56/11,449*100=.48

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 54 56 0.48%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUEREPORTAN FALLAS EN EL USO DELBRAZALETE

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE REPORTAN FALLAS

EN EL USO DEL BRAZALETE/ EL TOTAL DE

BENEFICIADOS QUE RECIBIERON LA

INDUCCIÓN PARA USO DE BRAZALETE) * 100

2/8*100=.25%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9 5 0%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOSREGISTRADOS

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIADOS REGISTRADAS CON

BRAZALETE / TOTAL SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES)*100 25/11,449*100=0.21%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 26 12 0.21%

PORCENTAJE DE SENTENCIADOSCON BENEFICIOS ADICIONALES QUEASISTEN A LA INDUCCIÓN

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(TOTAL DE SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES QUE ASISTEN A LA

INDUCCIÓN / TOTAL DE SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES)* 100

1,402/11,449*100=12.24%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 1192 17,890 12.24%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUESE PRESENTAN A FIRMAR

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIADOS QUE SE PRESENTAN A

FIRMAR / TOTAL DE SENTENCIADOS CON

BENEFICIOS ADICIONALES REGISTRADOS)*100

10,271/11,449*100=89.7%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 11,143 11,449 89.70%

PORCENTAJE DE CONVENIOSCELEBRADOS CON INSTITUCIONES

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS / TOTAL DE

CONVENIOS PROGRAMADOS)*100

9/8*100=112.5%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 6 8 112.50%

Page 31: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DEINSTITUCIONES ATENDIDAS CONJORNADAS A FAVOR DE LACOMUNIDAD

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(TOTAL DE SOLICITUDES DE INSTITUCIONES ATENDIDAS CON

JORNADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE

INSTITUCIONES)*100 21/21*100=100%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 21 21 100%

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS QUEACUDIERON A LAS JORNADAS DETRABAJO

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

(TOTAL BENEFICIADOS QUE ACUDIERON A LAS

JORNADAS DE TRABAJO / TOTAL DE SENTENCIADOS

CON BENEFICIOS ADICIONALES)*100

329/11449*100=2.87%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 349 350 2.87%

PORCENTAJE DE CONVENIOSCELEBRADOS CON INSTITUCIONESGUBERNAMENTALES Y NOGUBERNAMENTALES

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN

(TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS CON

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO

GUBERNAMENTALES / TOTAL CONVENIOS

PROGRAMADOS)*100 6/6*100=100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 6 6 100%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADESPERSONALIZADAS APROBADAS POREL JUEZ

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN

(TOTAL DE ACTIVIDADES PERSONALIZADAS

APROBADAS POR EL JUEZ / TOTAL DE ACTIVIDADES

PERSONALIZADAS DISEÑADAS)*100

14,725/13,662*=1.07%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 14,725 13,662 1.07%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADESCUMPLIDAS

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN

(TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / TOTAL DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100

942/847*=1.11

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 942 847 1.11%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADESADICIONALES QUE SE REALIZAN ENLA CASA DE MEDIO CAMINO

QUE LOS SENTENCIADOS CONBENEFICIOS ADICIONALES OBTENGANSU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.4 GESTIÓN

(TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE

REALIZAN EN LA CASA DE MEDIO CAMINO / TOTAL

DE LAS ACTIVIDADES IMPUESTAS POR EL JUEZ)

*100 1,566/435*100=360

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 435 1566 360%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SANTA MARTHA

PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL SANTA MARTHA

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL

SANTA MARTHA / TOTAL DE IMPUTADOS (

580/18939)*100=3.1

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 660 400 3.1 %

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E010-SEGURIDAD PROCESAL

Page 32: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009-ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SULLIVAN

PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL SULLIVAN

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL

SULLIVAN / TOTAL DE IMPUTADOS

(563/18939)*100=3.0

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 3400 400 3.0 %

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA

PORCENTAJE DE IMPUTADOSPRESENTADOS ANTE LA AUTORIDADJUDICIAL EN TIEMPO Y FORMA ENSEDE JUDICIAL DOCTOR LAVISTA

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL

DOCTOR LAVISTA / TOTAL DE IMPUTADOS

(7023/18939)*100=37.1

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 6900 6000 37.1%

PROCESOS JUDICIALES RECIBIDOS PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS / TOTAL DE

SALAS JUDICIALES 18939/6=3156.5

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 24000 17000 3,156.5

ASIGNACIÓN DE AGENTES DESEGURIDAD PROCESAL EN LA SALA

PORCENTAJES DE AGENTES DESEGURIDAD PROCESAL EN SALA

ACTIVIDAD GESTIÓN

AGENTES DE SEGURIDAD PROCESALES EN SALA/TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD

PROCESAL EN SEDE JUDICIALES

(59040/59040)*100=100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONA 59040 80.5 100%

SEGURIDAD EN SALAS RECIBIDA PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL

COMPONENTES ESTRATÉGICO

TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PROCESAL EN

SALAS / TOTAL DE AUDIENCIAS EN SALAS

59040/18939=3.1

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 12000 59040 3.1 %

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL SUR

PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL SUR / TOTAL DE

IMPUTADOS (1293/18939)*100=6.8

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 2160 1000 6.8 %

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL NORTE

PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE

JUDICIAL NORTE / TOTAL DE IMPUTADOS

(4479/18939)*100=23.6

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 5200 4000 23.6 %

PRESENTACIÓN DE IMPUTADOS ENSEDE JUDICIAL ORIENTE

PROMEDIO DE IMPUTADOS ENPROCESO JUDICIAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE IMPUTADOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEDE JUDICIAL

ORIENTE / TOTAL DE IMPUTADOS

(5001/18939)*100=26.4

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 5680 5000 26.4 %

Page 33: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ÍNDICE DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

SE CONTRIBUYE A EQUILIBRAR EL ORDENAMIENTO URBANO A

TRAVÉS DE LA CERTEZA JURÍDICA FIN ESTRATÉGICO

((ORDENAMIENTO URBANO AÑO

ACTUAL / ORDENAMIENTO

URBANO AÑO ANTERIOR-1) -1)*100

EFICACIA ANUAL

PROGRAMA PARCIAL Y/O

DELEGACIONAL VIGENTE

16 PROGRAMAS DELEGACIONALES Y 45 PROGRAMAS

PARCIALES

2 PROGRAMAS PARCIALES Y 2 PROGRAMAS

DELEGACIONALES

-

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS

LOS SOLICITANTES APROVECHAN EL USO DEL SUELO DE FORMA

REGULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMPONENTES ESTRATÉGICO

(USO DEL SUELO AÑO ACTUAL / USO

DEL SUELO AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965 47,888

PROMEDIO DE PERSONAL CAPACITADO

EVENTOS INFORMATIVOS IMPARTIDOS

COMPONENTES GESTIÓN

PROMEDIO DE PERSONAS

CAPACITADAS / TOTAL DE CURSOS

IMPARTIDOS

CALIDAD ANUAL PERSONAS CAPACITADAS

45 33 3

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS

CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO ENTREGADOS

COMPONENTES GESTIÓN

(TOTAL DE CERTIFICADOS PREVENIDOS /

TOTAL DE CERTIFICADOS

EMITIDOS - 1)*100

EFICIENCIA ANUAL CERTIFICADO 93499 48,965 47,888

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 013 CERTIFICADO DE USO DE SUELO

Page 34: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO URBANO

SE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD

MEDIANTE ACCESO Y MEJORAMIENTO AL ENTORNO

URBANO

FIN ESTRATÉGICO

(NO. DE IMPACTOS URBANOS AÑO

ACTUAL / NO DE IMPACTOS

URBANOS AÑO ANTERIOR)-1)*100)

(28/73)-1*100

EFICACIA ANUALDICTAMEN DE

IMPACTO URBANO 75 19 28

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

ENTORNO INMEDIATO LOGRA MEJORAMIENTO URBANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NO. DE INMUEBLES

CONSTRUIDOS 2017 / NO. INMUEBLES CONSTRUIDOS EN

2016)-1)*100)

EFICACIA ANUAL NÚMERO

INMUEBLES CONSTRUIDOS

75 19 28

PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

DICTAMEN DE IMPACTO URBANO RECIBIDO

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

(NO. DE PERSONAS ATENTIDAS /

NO.DICTÁMENES CON RESOLUCIÓN

POSITIVA)*100)(41/28)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS ATENDIDAS

75 19 41

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE VISITAS A LA PÁGINA

DIFUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

(NO. DE VISITAS A LA PÁGINA WEB

AÑO ACTUAL / NO. DE VISITAS A LA

PÁGINA WEB AÑO ANTERIOR)-1*100)

EFICACIA ANUAL VISITAS A LA PÁGINA WEB

NO DISPONIBLE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOSIMPARTIDOS

CURSOS DE CAPACITACIÓNIMPARTIDOS COMPONENTE 3

ESTRATÉGICONO DE ASISTENTES

AÑO ACTUAL / NO DE ASISTENTES AÑO ANTERIOR)-1*100

EFICACIA ANUALPERSONAS

CAPACITADAS NO DISPONIBLE 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E014 DICTAMEN DE IMPACTO URBANO EN LA CDMX

Page 35: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO QUE DETERMINA LOS

USOS DEL SUELO Y SU APROVECHAMIENTO, ENTREGADO.

SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.

FIN ESTRATÉGICO

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO URBANO

ENTREGADOS

EFICACIA ANUAL

ESTUDIOS QUE DETERMINAN LOS USOS DE SUELO Y

EL APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO RECIBIDO EN LAS DELEGACIONES.

N.D. --- ---

PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE ACCIONES A REALIZAR PARA EL CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS ESPECÍFICOS,

ENTREGADO.

SE CONTRIBUYE A CONFORMAR UNA CIUDAD MÁS ORDENADA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO.

FIN ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE

PLANES MAESTROS ENTREGADOS

EFICACIA ANUAL

PLAN MAESTRO QUE ESTABLECE

ACCIONES A REALIZAR PARA EL

CORRECTO APROVECHAMIENTO EN TERRITORIOS

ESPECÍFICOS.

N.D. --- ---

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E015 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

Page 36: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE DICTÁMENES TÉCNICOS

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

LAS DELEGACIONES

EMITEN LICENCIAS GESTIÓN

(NÚMERO DE DICTÁMENES ATENDIDOS/ NÚMERO DE DICTAMES

INGRESADOS ) 100

ESTRATÉGICOEFICACIA

TRIMESTRALDICTÁMENES

TÉCNICOS 1806 442 552

PORCENTAJE CERTIFICADOS DE RESTAURACIÓN

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

LA SECRETARÍA DE FINANZAS REALIZA LA

CONDONACIÓN CORRESPONDIENT

E

GESTIÓN

(NÚMERO DE CERTIFICADOS ATENDIDOS/ NÚMERO DE

CERTIFICADOS INGRESADOS ) 100

ESTRATÉGICOEFICACIA

TRIMESTRAL CERTIFICADO DE RESTAURACIÓN

15 4 3

PORCENTAJE OPINIÓN TÉCNICA

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

LAS DELEGACIONES

EMITEN LICENCIAS GESTIÓN

(NÚMERO DE OPINIONES

ATENDIDAS/ NÚMERO DE OPINIONES

INGRESADAS) 100

ESTRATÉGICOEFICACIA

TRIMESTRAL OPINIÓN TÉCNICA 602 161 180

PORCENTAJE REGISTRO DE INTERVENCIONES MENORES

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

LAS DELEGACIONES

EMITEN LICENCIAS GESTIÓN

(NÚMERO DE REGISTROS

ATENDIDOS/ NÚMERO DE REGISTROS

INGRESADOS ) 100

ESTRATÉGICOEFICACIA

TRIMESTRAL REGISTRO DE

INTERVENCIONES MENORES

937 197 285

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 PATRIMONIO CULTURAL URBANO

Page 37: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS

BENEFICIAR A MÁS USUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON MÁS

M2 DE ESPACIO PÚBLICO REHABILITADO.

FIN: CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN

DE ESPACIOS PÚBLICOS Y

DEVOLVER A LOS HABITANTES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LA

SEGURIDAD Y EL LIBRE ACCESO.

ESTRATÉGICO

(NO. DE M2 PLANEADOS PARA

RECUPERAR) X (NO. DE

HABITANTES POR M2 EN EL DISTRITO

FEDERAL) = USUARIOS

BENEFICIADOS

CALIDAD DE VIDA ANUAL M2/DENSIDAD90, 559

HABITANTES BENEFICIADOS

SIN DATO 415,819.30 HAB. BENEFICIADOS

EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO

PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA MEJORAR LA

IMAGEN URBANA

RECUPERAR Y REHABILIAR MÁS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA

CIUDAD DE MÉXICO.

COMPONENTES: EJECUCIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA,

PARA PROPICIAR LA RECUPERACIÓN

DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA

CIUDAD DE MÉXICO

ESTRATÉGICO

(NO. DE PARQUES Y/O JARDINES)+ (NO. CALLES Y/O CAMELLONES Y/O CORREDORES) +

(NO. DE REMANENTES

VIALES) + (NO. DE PLAZAS Y/O

ALAMEDAS) = NO. DE ESPACIO PÚBLICOS

RECUPERADOS

CALIDAD DE VIDA ANUALNÚMERO DE PROYECTOS

1 ESPACIO RECUPERADO

1 ESPACIO RECUPERADO

0 ESPACIOS RECUPERADOS

ÍNDICE DE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD

DE MEXICO

DAR A CONOCER EL TRABAJO DE LA DEPENDENCIA, INFORMANDO A

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL TRABAJO PARA LA

RECUEPRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

ACTIVIDADES: 1) ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN Y PROYECTOS

EJECUTIVOS DE LOS ESPACIOS A

RECUPERAR.2) RECUPERACIÓN

Y/O REHABILITACIÓN

DE PARQUES, JARDINES,CAMELL

ONES, PLAZAS, CALLES,

CORREDORES, ALAMEDAS, ETC.

GESTIÓN

OBRAS REALIZADAS = HABITANTES

BENEFICIADOS = HABITANTES

ENTERADOS DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

CALIDAD DE VIDA ANUAL

90, 559 HABITANTES

INFORMADOS DE FORMA DIRECTA

SIN DATO

415,819.30 HAB. BENEFICIADOS = 415,819.30 HAB.

INFORMADOS DE FORMA DIRECTA

PROPÓSITO: LA RECUPERACIÓN DE

ESPACIOS PÚBLICOS

CONTRIBUIRÁN A DISMINUIR LA

INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX

Page 38: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

COBERTURA DE VIVIENDA CONSTRUIDA, MEJORADA Y/O

REHABILITADA

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE

BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES

ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO

ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA

ADECUADA Y DIGNA.

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR

SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE

EQUIDAD Y DESARROLLO

SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA

HABITACIONAL QUE GARANTICE

VIVIENDA ADECUADA Y

HABITABLE PARA TODOS.

GESTIÓN

100*FAMILIAS QUE HAN MEJORADO SU

VIVIENDA A TRAVÉS DE UN

CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE

REQUIEREN MEJORAR SU

VIVIENDA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 12,844 CRÉDITOS 3,852 CRÉDITOS 3,413 CRÉDITOS

POBLACIÓN BENEFICIADA DE CRÉDITO OTORGADO PARA

MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA

PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL

DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN

INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE

MANERA INDIVIDUAL,

OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES

CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE

PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA.

GESTIÓN

CRÉDITOS OTORGADOS AL

PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES

POR FAMILIA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA

Page 39: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA

PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CRÉDITO

PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CRÉDITO, A TRAVÉS DE LAS

SIGUIENTES MODALIDADES:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,

MANTENIMIENTO GENERAL,

VIVIENDA NUEVA PROGRESIVA,

OBRA EXTERNA, VIVIENDA

PRODUCTIVA, CONDOMINIO

FAMILIAR, AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PARA

ARRENDAMIENTO EN LOTE FAMILIAR

Y VIVIENDA CATALOGADA PATRIMONIAL.

GESTIÓN

100*FAMILIAS CON CRÉDITO

OTORGADO AL PERIODO/CRÉDITO

S DE MEJORAMIENTO

PROGRAMADOS AL PERIODO

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

1. PORCENTAJE DE CRÉDITOS EJERCIDOS PARA MEJORAMIENTO

DE VIVIENDA

2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

DE VIVIENDA

3. PORCENTAJE DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL OTORGADAS

PARA SUSTENTABILIDAD

ACTIVIDADES:

1. EJERCICIO DEL CRÉDITO

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS (PROPIOS Y FISCALES).

3. OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE

BENEFICIO SOCIAL PARA

SUSTENTABILIDAD.

GESTIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN

1. 100*FAMILIAS CON CRÉDITO EJERCIDO AL

PERIODO/CRÉDITOS APROBADOS AL

PERIODO

2. RECURSO EJERCIDO AL

PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL

PERIODO

3. 100*AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL

OTORGADAS AL PERIODO/AYUDAS

DE BENEFICIO SOCIAL

PROGRAMADAS AL PERIODO

1. EFICACIA

2. EFICACIA

3. EFICACIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

CRÉDITO

CRÉDITO

CRÉDITO

Page 40: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

COBERTURA DE VIVIENDA

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE

BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES

ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO

ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA

ADECUADA Y DIGNA.

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR

SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE

EQUIDAD Y DESARROLLO

SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA

HABITACIONAL QUE GARANTICE LA

VIVIENDA PARA TODOS.

GESTIÓN

100*FAMILIAS QUE ADQUIERON UNA

VIVIENDA A TRAVÉS DE UN

CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE

REQUIEREN UNA VIVIENDA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 3,350 CRÉDITOS 1,795 CRÉDITOS 1,794 CRÉDITOS

POBLACIÓN BENEFICIADA POR CREDITO OTORGADO

PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL

DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN

INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE

MANERA INDIVIDUAL,

OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES

CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE

PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA.

GESTIÓN

CRÉDITOS OTORGADOS AL

PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES

POR FAMILIA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CREDITO

PARA VIVIENDA

COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRAVES DE LAS

SIGUIENTES MODALIDADES:

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

TERMINADA, ADQUISICIÓN Y

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN

INMUEBLES CATALOGADOS Y

NO CATALOGADOS, VIVIENDA

PROGRESIVA Y ADQUISICIÓN DE

VIVIENDA,

GESTIÓN

100*FAMILIAS CON CREDITO

OTORGADO AL PERIODO/CREDITÓ

S DE VIVIENDA PROGRAMADOS AL

PERIODO

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO

Page 41: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO

1. PORCENTAJE DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL OTORGADAS

2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN

CONJUNTO

ACTIVIDADES: 1. OTORGAR AYUDAS DE

BENEFICIO SOCIAL A SUJETOS DE CRÉDITO PARA

ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA.

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA

EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE

VIVIENDA A FAMLIAS DE

ESCASOS RECURSOS

GESTIÓN

GESTIÓN

1. 100*AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL

OTORGADAS AL PERIODO/YUDAS

DE BENEFICIO SOCIAL

PROGRAMADAS AL PERIODO

2. RECURSO EJERCIDO AL

PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL

PERIODO

EFICACIA

EFICACIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

CRÉDITO

CRÉDITO

Page 42: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

COBERTURA DE VIVIENDA

ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN DE

BAJOS INGRESOS DE LA CAPITAL, BRINDANDO OPORTUNIDADES

ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA SU ADQUISICIÓN Y HACIENDO

ÉNFASIS EN LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA

ADECUADA Y DIGNA.

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR

SUSTANCIALMENTE LOS NIVELES DE

EQUIDAD Y DESARROLLO

SOCIAL MEDIANTE LA POLÍTICA

HABITACIONAL QUE GARANTICE LA

VIVIENDA PARA TODOS.

GESTIÓN

100*FAMILIAS QUE ADQUIERON UNA

VIVIENDA A TRAVÉS DE UN

CRÉDITO INVI/TOTAL DE FAMILIAS QUE

REQUIEREN UNA VIVIENDA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO 66 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS 33 CRÉDITOS

POBLACIÓN BENEFICIADA POR CREDITO OTORGADO

PROPÓSITO: QUE PERSONAS QUE HABITAN EN EL

DISTRITO FEDERAL, Y PERCIBEN

INGRESOS DE HASTA 5 VSMD DE

MANERA INDIVIDUAL,

OBTENGAN UN CRÉDITO PARA VIVIENDA CON CONDICIONES

CREDITICIAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE

PAGO, Y PUEDAN MEJORAR SU

CALIDAD DE VIDA.

GESTIÓN

CRÉDITOS OTORGADOS AL

PERIODO*NUMERO DE INTEGRANTES

POR FAMILIA

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN CREDITO

PARA VIVIENDA

COMPONENTES: OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRAVES DE LAS

SIGUIENTES MODALIDADES:

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA

TERMINADA, ADQUISICIÓN Y

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN

INMUEBLES CATALOGADOS Y

NO CATALOGADOS, VIVIENDA

PROGRESIVA Y ADQUISICIÓN DE

VIVIENDA,

GESTIÓN

100*FAMILIAS CON CREDITO

OTORGADO AL PERIODO/CREDITÓ

S DE VIVIENDA PROGRAMADOS AL

PERIODO

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE

Page 43: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE

1. PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS

2. AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN

CONJUNTO

ACTIVIDADES: 1. OTORGAR CRÉDITOS A

SUJETOS PARA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA.

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA

EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE

VIVIENDA A FAMLIAS DE

ESCASOS RECURSOS

GESTIÓN

GESTIÓN

1. 100*CRÉDITOS OTORGADOS AL

PERIODO/CRÉDITOS PROGRAMADOS

AL PERIODO

2. RECURSO EJERCIDO AL

PERIODO/RECURSO PROGRAMADO AL

PERIODO

EFICACIA

EFICACIA

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

CRÉDITO

CRÉDITO

Page 44: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS CON

ACCESO A SUBSIDIOS

MEDIR LA VARIACIÓN DE EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A

SUBSIDIOS DE RECURSOS LOCALES Y/O FEDERALES DEL

PERIODO ACTUAL RESPECTO DE UN PERIODO ANTERIOR.

=>10% ESTRATÉGICO

((? TOTAL DE EMPRESAS CON

ACCESO A SUBSIDIOS AÑO

ACTUAL/? TOTAL DE EMPRESAS CON

ACCESO A SUBSIDIOS AÑO

ANTERIOR)-1)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE

REPORTA

PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA VALUACIÓN DE PROYECTOS

MEDIR EL GRADO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE

RECIBEN PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS.

1 GESTIÓN

(? TOTAL DE SOLICITUDES

EVALUADAS/? TOTAL DE

SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE

REPORTA

PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

APROBADOS

MEDIR EL NÚMERO DE PROYECTOS QUE TIENEN SEGUIMIENTO

RESPECTO DE LOS APROBADOS.1 GESTIÓN

(? TOTAL DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO/?

TOTAL DE PROYECTOS

APROBADOS)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 7 0SIN AVANCES AL PERIODO QUE SE

REPORTA

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE EVENTOS DE VINCULACIÓN

CELEBRADOS

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN

CON LOS ACTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

(?EVENTOS CELEBRADOS/

?EVENTOS PLANEADOS)*100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 20 10 13

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN

ECONÓMICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA RECIBIDA POR LAS Y LOS

INVERSIONISTASCOMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

((? CONSULTAS TRIMESTRALES

REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/ ?

CONSULTAS TRIMESTRALES

REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR) -

1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 50765 26054 29365

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

ECONÓMICA GENERADOS

PROCESAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA

INFORMACIÓN.ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(? INSTRUMENTOS GENERADOS/ ? INSTRUMENTOS

SOLICITADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 9 4 4

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PARTICIPANTES EN LAS

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO GENERADAS COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

((? PARTICIPANTES EN LAS

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO

ACTUAL/ ?PARTICIPANTES

EN LAS ACTIVIDADES DE

VINCULACIÓN TRIMESTRALMENTE DURANTE EL AÑO ANTERIOR) -1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 250 0 63

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN

Page 45: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN

Page 46: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS

FIN: SUPERVISAR LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161

SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS

PROPÓSITO : DOCUMENTAR LAS NECESIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, A FIN DE

GARANTIZAR SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS MERCADOS

PÚBLICOS.

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161

SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS

COMPONENTES: 1. LOCATARIOS DE MERCADOS

PÚBLICOS2. AUTORIDADES

DELEGACIONALES3. OTRAS AUTORIDADES (CFE,

PROTECCIÓN CIVIL, ETC.)

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161

SUPERVISIÓN A MERCADOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE VISITAS

2. REALIZACIÓN DE VISITAS3. EMISIÓN DE REPORTES

4. EMISIÓN DE RECOMENDACIONES

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONALIDAD TRIMESTRAL VISITAS 280 140 161

SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS

FIN: SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

MERCADOS SOBRE RUEDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202

SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS

PROPÓSITO : DOCUMENTAR LA OPERACIÓN DE LOS MERCADOS

SOBRE RUEDAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202

SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS

COMPONENTES: 1. OFERENTES DE MERCADOS

SOBRE RUEDAS2. OTRAS AUTORIDADES

(DELEGACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, ETC.)

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO

Page 47: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 CANALES DE ABASTO

SUPERVISIÓN A MERCADOS SOBRE RUEDAS

ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE VISITAS

2. REALIZACIÓN DE VISITAS3. EMISIÓN DE REPORTES

N/D

VISITAS DE SUPERVISIÓN

REALIZADAS EN EL PERIODO / VISITAS DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS

ANUAL

FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL VISITAS 2280 1,140 1,202

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES

FIN: CAPACITAR A COMERCIANTES DE LOS CANALES DE ABASTO

TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIAS QUE

COADYUVEN A SU SUPERACIÓN COMERCIAL.

N/D

CURSOS DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMADOS ANUAL

CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES

PROPÓSITO : DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES

COMERCIALES Y EMPRENDEDORAS EN COMERCIANTES DE LOS

CANALES TRADICIONALES DE ABASTO.

N/D

CURSOS DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMADOS ANUAL

CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES

COMPONENTES: 1. COMERCIANTES DE CANALES

TRADICIONALES DE ABASTO2. DIRECCIÓN GENERAL DE

ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

3. OTRAS AUTORIDADES (DELEGACIÓN, INADEM,

INMUJERES, ETC.)

N/D

CURSOS DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMADOS ANUAL

CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89

CAPACITACIÓN A COMERCIANTES

ACTIVIDADES: 1. PROGRAMACIÓN DE CURSOS

2. REALIZACIÓN DE CURSOS3. EVALUACIÓN DE CURSOS

N/D

CURSOS DE CAPACITACIÓN

IMPARTIDOS EN EL PERIODO / CURSOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMADOS ANUAL

CAPACIDADES TRIMESTRAL CURSOS 150 76 89

Page 48: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA

(PROXY)

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO

(TOTAL DE MIPYMES

ATENDIDAS/TOTAL DE MIPYMES DE LA

CDMX)*100

CUANTIFICAR LA COBERTURA DE

MIPYMES ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE MIPYMES ESTABLECIDAS EN

LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANUAL MIPYMES 0.00067 0 0

PORCENTAJE DE MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES

DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES

EMPRESARIALES

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. ESTRATÉGICO

(TOTAL MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE

CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES

ATENDIDAS EN LAS SESIONES DE

CAPACITACIÓN)*100

CUANTIFICAR EL GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS MIPYMES AL

RECIBIR CAPACITACIÓN.

TRIMESTRAL MIPYMES 0.9434 1 1

PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS

MASIVOS DE COMUNICACIÓN

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN

(TOTAL DE MIPYMES

ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS

MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100

CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A

TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN.

TRIMESTRAL MIPYMES 0.1496 0 0

PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS

IMPRESOS

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN

(TOTAL DE MIPYMES

ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL

DE MIPYMES ATENDIDAS)*100

CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A

TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS.

TRIMESTRAL MIPYMES 0.0422 0 0

PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS

DIGITALES

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN

(TOTAL DE MIPYMES

ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL

DE MIPYMES ATENDIDAS)*100

CUANTIFICAR LAS MIPYMES QUE SE ENTERAN DE LOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A

TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES.

TRIMESTRAL MIPYMES 0.759 1 1

PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE

CAPACITACIÓN

LAS MIPYMES MEJORAN LAS CONDICIONES PARA SU

CRECIMIENTO EMPRESARIAL. GESTIÓN

(TOTAL DE MIPYMES

ATENDIDAS EN SESIONES DE

CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES

PROGRAMADAS)*100

CUANTIFICAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE MIPYMES QUE

FUERON BENEFICIADAS

CON RESPECTO DE LAS

PROGRAMADAS.

TRIMESTRAL MIPYMES 0.7808 1 1

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES

Page 49: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES

PORCENTAJE DE MIPYMES ENCADENADAS (PROXY)

CUANTIFICAR EL IMPACTO QUE TIENE LA EXPO PYMES AL

VINCULAR A LAS EMPRESAS. ESTRATÉGICO

(TOTAL DE MIPYMES

ENCADENADAS/TOTAL DE MIPYMES

QUE ASISTIERON A LA EXPOPYME)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 66 0

PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYME

CUANTIFICAR EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN LA PLANEACIÓN DE

LA EXPO PYMES. GESTIÓN

(SUMATORIA DEL TIEMPO INVERTIDO

PARA LA PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA DE LA

EXPOPYME/SUMATORIA DEL TIEMPO

PROGRAMADO)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 100 1

PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A

TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE

CUENTA LA EXPO PYMES.

GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS

EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS

MASIVOS DE COMUNICACIÓN/T

OTAL DE ANUNCIOS)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 19.27885487 0

PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS

IMPRESOS

VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A

TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS CON LOS QUE CUENTA LA EXPO

PYMES.

GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS

EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS

IMPRESOS/TOTAL DE ANUNCIOS)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 24.30693966 0

PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS

DIGITALES

VERIFICAR LA CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS A

TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES CON LOS QUE CUENTA LA EXPO

PYMES.

GESTIÓN

(TOTAL DE ANUNCIOS

EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS

DIGITALES/TOTAL DE ANUNCIOS)*100

RESULTADO ANUAL MIPYMES 56.41420547 1

Page 50: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ASESORÍA TELEFÓNICA DISMINUIR LA PERDIDA DE PATRIMONIO

PROPOSITO GESTIÓN

(TOTAL DE ASESORÍAS

REALIZADAS VÍA TELEFÓNICA/

TOTAL DE ASESORÍAS

REALIZADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 5,149 (5149/8988)*100 =57.28%

ASESORÍA EN MÓDULO DISMINUIR LA PERDIDA DE INVERSIÓN

PROPOSITO GESTIÓN

(TOTAL DE ASESORÍAS

PRESENCIALES REALIZADAS/

TOTAL DE ASESORÍAS

REALIZADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 3,839 (3839/8988) * 100 = 42.71%

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

CONFIANZA HACIA LAS AUTORIDADES

PROPOSITO ESTRATÉGICO

((TOTAL DE ASESORÍAS

RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/

TOTAL DE ASESORÍAS

RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL

AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2,007 (2007/1561)-1*100 = 28.57%

CAPACITACIÓNDISMINUIR EL CIERRE DEFINITIVO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

COMPONENTE GESTIÓN

(TOTAL DE CURSOS

REALIZADOS / TOTAL DE CURSOS DETECTADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 28 (28/28)*100=100%

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

DISMINUIR LAS CLAUSURAS Y SUSPENSIONES PROPOSITO ESTRATÉGICO

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO

S MERCANTILES /CADA TRIMESTRE

EFICACIA TRIMESTRAL ESTABLECIMIENTO

MERCANTIL 0 4,285 4,285

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F008 REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES

Page 51: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A

LA PEQUEÑA EMPRESA.FIN

FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E

INCENTIVAR A EMPRENDEDORES

Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN

HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA

FINALIDAD DE FOMENTAR EL

BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA

GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DEL DESARROLLO

ECONÓMICO DE CARÁCTER SOCIAL.

GESTIÓN

A= PORCENTAJE DE CRÉDITOS

OTORGADOS A LA PEQUEÑA EMPRESA

B= NÚMERO DE CRÉDITOS

OTORGADOS A LA PEQUEÑA EMPRESAC= NÚMERO TOTAL

DE CRÉDITOS OTORGADOS.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=0%

A=(0/358)*100 491

A=0%

A=(0/154)*100

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS A

LA MICRO EMPRESA.FIN

FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E

INCENTIVAR A EMPRENDEDORES

Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN

HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA

FINALIDAD DE FOMENTAR EL

BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA

GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DEL DESARROLLO

ECONÓMICO DE CARÁCTER SOCIAL.

GESTIÓN

A= PORCENTAJE DE CRÉDITOS

OTORGADOS A LA MICRO EMPRESAB= NÚMERO DE

CRÉDITOS OTORGADOS A LA MICRO EMPRESA

C= NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=5.02%

A=(18/358)*100 491

A=2.59%

A=(4/154)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Page 52: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DEL

FINANCIAMIENTO OTORGADO EN EL TRIMESTRE.

PROPÓSITO

PROPÓSITO: LOS EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑOS

Y MEDIANOS EMPRESARIOS ACCEDEN AL

FINANCIAMIENTO FORMAL Y A

SERVICIOS DE APOYO NO

FINANCIEROS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE SUS NEGOCIOS.

GESTIÓN

A = A

A= EMPLEOS PRESERVADOS EN

EL TRIMESTRE, DEBIDO A LOS

CRÉDITOS OTORGADOS.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 290 491 A= 164

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CON

RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR

COMPONENTES

COMPONENTES: CRÉDITOS

OTORGADOS A LA MICRO, PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA.

GESTIÓN

A= VARIACIÓN PORCENTUAL DE

CRÉDITOS OTORGADOSB= CRÉDITOS

OTORGADOS EN EL TRIMESTRE

C= CRÉDITOS OTORGADOS EN EL

TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 76.98%

A=(358/465)*100 491

A= 43.01%

A=(154/358)*100

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ACTIVIDADES ACTIVIDADES:

OTORGAR MICRO CRÉDITOS.

GESTIÓN

A= PORCENTAJE DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN

EL PERIODOB= PRESUPUESTO EJERCIDO, EN EL

PERIODOC= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN

EL AÑO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=78.79%

A=($10,837,611.36/$13,754,027.00)*100

491

A=6.59%

A=($5,019,933.17/$76,127,330.00)*100

Page 53: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE CRÉDITOS OTORGADOS A LA

COMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES CON

RESPECTO LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE

FIN

FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER, FINANCIAR E

INCENTIVAR A EMPRENDEDORES

Y EMPRESAS ESTABLECIDAS QUE QUIERAN

HACER CRECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA

FINALIDAD DE FOMENTAR EL

BENEFICIO SOCIAL MEDIANTE LA

GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EL IMPULSO DE

DESARROLLO ECONÓMICO DE

CARÁCTER SOCIAL.

GESTIÓN

A= VARIACIÓN PORCENTUAL DE

CRÉDITOS OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓ

N EN LAS SIETE DELEGACIONES

RURALES

B= CRÉDITOS OTORGADOS EN EL

AÑO.

C= CRÉDITOS PROGRAMADOS EN

EL TRIMESTRE.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=42.85%

A=(6/14)*10025

A=8%

A=(2/25)*100

NÚMERO DE EMPLEOS PRESERVADOS POR MEDIO DE LOS

CRÉDITOS OTORGADOSPROPÓSITO

PROPÓSITO: LOS EMPRENDEDORES, MICRO, PEQUEÑOS

Y MEDIANOS EMPRESARIOS ACCEDEN AL

FINANCIAMIENTO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE SUS NEGOCIOS

GESTIÓN

A = A

A= EMPLEOS PRESERVADOS, DEBIDO A LOS

CRÉDITOS OTORGADOS.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 3 25 A= 6

TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓN EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES.

COMPONENTES

COMPONENTES: CRÉDITOS

OTORGADOS A LOS PRODUCTORES RURALES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

A= TOTAL DE CRÉDITOS

OTORGADOS A LA COMERCIALIZACIÓ

N EN LAS SIETE DELEGACIONES

RURALES.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A= 6 25 A= 2

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓ

N EN LAS SIETE DELEGACIONES RURALES Y LA

PRODUCCIÓN EN LA ZONA

LACUSTRE DE XOCHIMILCO.

GESTIÓN

A= PORCENTAJE DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN

EL PERIODO

B= PRESUPUESTO EJERCIDO.

C= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN

EL AÑO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A= 11.4%

A=($312,536.44/$2,728,169.00

)*100

25

A= 1.51%

A=($96,617.60/$6,361,851.00)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES

Page 54: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES

Page 55: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR DELEGACIÓN

FIN

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,

DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA

INTENSIDAD DE LA POBREZA,

GENERANDO UN ACCESO PARA LA GENERACIÓN DEL

AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

TOTAL DE CRÉDITOS

OTORGADOS POR DELEGACIÓN, EN

EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

ÁLVARO OBREGÓN 375

AZCAPOTZALCO 167

BENITO JUÁREZ 86COYOACÁN 189CUAJIMALPA 156

CUAUHTÉMOC 156GUSTAVO A. MADERO 367

IZTACALCO 219IZTAPALAPA 482

MAGDALENA CONTRERAS 239MIGUEL HIDALGO

99MILPA ALTA 37TLÁHUAC 292TLALPAN 227VENUSTIANO

CARRANZA 109XOCHIMILCO 265

TOTAL: 3,465

5,060

ÁLVARO OBREGÓN 173

AZCAPOTZALCO 147

BENITO JUÁREZ 94COYOACÁN 137CUAJIMALPA 77

CUAUHTÉMOC 121GUSTAVO A. MADERO 268

IZTACALCO 177IZTAPALAPA 446

MAGDALENA CONTRERAS 147MIGUEL HIDALGO

138MILPA ALTA 67TLÁHUAC 348TLALPAN 193VENUSTIANO CARRANZA 79

XOCHIMILCO 227

TOTAL: 2,839

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR

DELEGACIÓNFIN

FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,

DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA

INTENSIDAD DE LA POBREZA,

GENERANDO UN ACCESO PARA LA GENERACIÓN DEL

AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

TOTAL DE CRÉDITOS

OTORGADOS A MUJERES POR

DELEGACIÓN, EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

ÁLVARO OBREGÓN 234

AZCAPOTZALCO 114

BENITO JUÁREZ 58COYOACÁN 130CUAJIMALPA 98

CUAUHTÉMOC 103GUSTAVO A. MADERO 256

IZTACALCO 146IZTAPALAPA 324

MAGDALENA CONTRERAS 161

MIGUEL HIDALGO 64

MILPA ALTA 21TLÁHUAC 197TLALPAN 155VENUSTIANO CARRANZA 57

XOCHIMILCO 156

TOTAL 2,274

5,060

ÁLVARO OBREGÓN 116

AZCAPOTZALCO 100

BENITO JUÁREZ 65COYOACÁN 90CUAJIMALPA 48

CUAUHTÉMOC 79GUSTAVO A. MADERO 176

IZTACALCO 114IZTAPALAPA 294

MAGDALENA CONTRERAS 93

MIGUEL HIDALGO 94

MILPA ALTA 45TLÁHUAC 251TLALPAN 132VENUSTIANO

CARRANZA 48XOCHIMILCO 140

TOTAL 1,885

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO

Page 56: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS

RESPECTO AL TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS.

PROPÓSITO

PROPÓSITO: LA POBLACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, QUE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA

ACCEDER A LA OFERTA

CREDITICIA BRINDADA POR EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LAS

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, QUE CONSTITUYEN UN

GRUPO SOLIDARIO, AL RECIBIR EL

MICROCRÉDITO CONSOLIDAN SUS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

VALOR RELATIVO PORCENTUAL DE LOS CRÉDITOS DE

CUARTO NIVEL OTORGADOS, RESPECTO AL TOTAL DE LOS

MICROCRÉDITOS OTORGADOS

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 8.3%

A=(288/3,465)*100 5,060

A= 6.69%

A=(190/2,839)*100

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS DE CUARTO NIVEL OTORGADOS A MUJERES RESPECTO AL TOTAL DE

MICROCRÉDITOS OTORGADOS.

PROPÓSITO

PROPÓSITO: LA POBLACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, QUE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA

ACCEDER A LA OFERTA

CREDITICIA BRINDADA POR EL

GOBIERNO DEL CIUDAD DE

MÉXICO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, QUE CONSTITUYEN UN

GRUPO SOLIDARIO, AL RECIBIR EL

MICROCRÉDITO CONSOLIDAN SUS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

VALOR RELATIVO PORCENTUAL DE

LOS MICROCRÉDITOS

DE CUARTO NIVEL OTORGADOS A

MUJERES, RESPECTO AL TOTAL DE LOS

MICROCRÉDITOS OTORGADOS

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA= 5.8%

A=(201/3,465)*100 5,060

A= 4.9%

A=(140/2,839)*100

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A HOMBRES COMPONENTES

COMPONENTES: MICROCRÉDITOS

OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

PORCENTAJE DE CRÉDITOS

OTORGADOS A HOMBRES,

RESPECTO AL TOTAL DE

MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL

PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=34%

A=(1,192/3,465)*100 5,060

A=33.6%

A=(954/2,839)*100

Page 57: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES COMPONENTES

COMPONENTES: MICROCRÉDITOS

OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

PORCENTAJE DE CRÉDITOS

OTORGADOS A MUJERES,

RESPECTO AL TOTAL DE

MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL

PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=66%

A=(1,191/3,465)*100 5,060

A=66.3%

A=(1,885/2.839)*100

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO COMPONENTES

COMPONENTES: MICROCRÉDITOS

OTORGADOS, PARA ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO.

GESTIÓN

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR GRUPO ÉTNICO, RESPECTO AL

TOTAL DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOSA=0.0%

A=(0/3,465)*100 5,060

A=0.0%

A=(0/2,839)*100

TOTAL DE GRUPOS SOLIDARIOS CAPACITADOS POR NIVEL DE

CRÉDITO, EN EL PERIODO.ACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE GRUPOS SOLIDARIOS

CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,

EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=ANIVEL I = 615NIVEL II = 230NIVEL III= 65NIVEL IV= 93NIVEL V= 14

TOTAL = 1,017

5,060

A=ANIVEL I = 544NIVEL II = 217NIVEL III= 94NIVEL IV= 67NIVEL V= 12

TOTAL = 934

NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS POR NIVEL DE

CRÉDITOACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE BENEFICIARIOS

CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,

EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=ANIVEL I = 767NIVEL II = 248NIVEL III= 68NIVEL IV= 87NIVEL V= 21

TOTAL = 1,191

5,060

A=ANIVEL I = 579NIVEL II = 218NIVEL III= 99NIVEL IV= 50

NIVEL V= 8 TOTAL = 954

NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS POR NIVEL DE

CRÉDITOACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE BENEFICIARIAS

CAPACITADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,

EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=ANIVEL I = 1,367NIVEL II = 530NIVEL III= 151

NIVEL IV= 201NIVEL V= 25

TOTAL = 2,274

5,060

A=ANIVEL I = 1,147NIVEL II = 381NIVEL III= 192

NIVEL IV= 140NIVEL V= 25

TOTAL = 1,885

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR SECTOR

ACTIVIDADES ACTIVIDADES:

OTORGAR MICROCRÉDITOS.

GESTIÓN

TOTAL DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS POR SECTOR, EN EL

PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=A SECTOR I = 2,276SECTOR II = 1,168

SECTOR III= 21

TOTAL = 3,465

5,060

A=A SECTOR I = 1,890SECTOR II = 594SECTOR III= 341SECTOR IV= 14

TOTAL = 2,839

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR

SECTORACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR SECTOR, EN EL

PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=A SECTOR I = 1,534SECTOR II = 728SECTOR III= 12

TOTAL = 2,274

5,060

A=A SECTOR I = 1,284SECTOR II = 373SECTOR III= 221SECTOR IV= 7

TOTAL = 1,885

Page 58: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 P0 DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR NIVEL DE

CRÉDITOACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS POR NIVEL DE CRÉDITO,

EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=ANIVEL I = 2,134NIVEL II = 778NIVEL III= 219

NIVEL IV= 288NIVEL V= 46

TOTAL = 3,465

5,060

A=ANIVEL I = 1,726NIVEL II = 599NIVEL III= 291NIVEL IV= 190NIVEL V= 33

TOTAL = 2,839

NÚMERO DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR

NIVEL DE CRÉDITOACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

TOTAL DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES POR

NIVEL DE CRÉDITO, EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=ANIVEL I = 1,367NIVEL II = 530NIVEL III= 151

NIVEL IV= 201NIVEL V= 25

TOTAL = 2,274

5,060

A=ANIVEL I = 1,147NIVEL II = 381NIVEL III= 192

NIVEL IV= 140NIVEL V= 25

TOTAL = 1,885

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS Y

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ACTIVIDADES ACTIVIDADES:

OTORGAR MICROCRÉDITOS.

GESTIÓN

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE UN MICROCRÉDITO

QUE PARTICIPARON EN FERIAS Y EVENTOS

NACIONALES E INTERNACIONALES,

EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS A=94 5,060 A=71

PORCENTAJE DE MICROCRÉDITOS OTORGADOS RESPECTO A LOS

PROGRAMADOS EN EL PERIODOACTIVIDADES

ACTIVIDADES: OTORGAR

MICROCRÉDITOS. GESTIÓN

A= PORCENTAJE DE

MICROCRÉDITOS OTORGADOS EN EL

PERIODO.

B= NÚMERO DE MICROCRÉDITOS

OTORGADOS EN EL PERIODO.

C= NÚMERO DE MICROCRÉDITOS

PROGRAMADOS EN EL PERIODO.

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=51.5%

A=(3,465/6,724)*100

5,060

A=56.1%

A=(2,839/5,060)*100

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, RESPECTO AL PROGRAMADO

ACTIVIDADES ACTIVIDADES:

OTORGAR MICROCRÉDITOS.

GESTIÓN

A= PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO EN EL PERIODO

B= PRESUPESTO EJERCIDO EN EL

PERIODOC= PRESUPUESTO PROGRAMADO EN

EL PERIODO

EFICACIA TRIMESTRAL CRÉDITOS

A=78.6%

A=($25,751,000.00/$32,760,977.00)*100

5,060

A=60.8%

A=($20,916,000.00/$34,393,099.00)*10

0

Page 59: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE TURISTAS QUE RECOMIENDAN VISITAR A LA

CDMX

SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO

TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS

FIN ESTRATÉGICO

DONDE R ES LA

RECOMENDACIÓN, TR SON LOS

TURISTAS QUE RECOMIENDAN, TE SON LOS TURISTAS

ENTREVISTADOS

CALIDAD ANUALRECOMENDACIONE

S 0 NA 0

PORCENTAJE DE TURISTAS QUE DESEAN REGRESAR A LA CDMX

SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO

TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS

FIN ESTRATÉGICO

DONDE RV ES LA RESPUESTA POSITIVA AL

DESEO DE REGRESAR DE

VISITA, TP SON LOS TURISTAS QUE

DESEAN REGRESAR, TE SON EL TOTAL DE LOS

TURISTAS ENTREVISTADOS

CALIDAD ANUAL INTENCIÓN DE

REGRESO 0 NA 0

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y DE

SITIOS DE INTERÉS

LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX ACCEDEN A LOS

ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y

SITIOS DE INTERÉS AÑO ACTUAL/ ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y

SITIOS DE INTERÉS AÑO ANTERIOR) -1)

X100

EFICACIA ANUAL ATRACTIVOS TURÍSTICOS

0 NA -

PORCENTAJE DE HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX CON

ACCESO GRATUITO A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

ACCESOS GRATUITOS A LAS ATRACCIONES RECIBIDOS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

(VISITANTES Y HABITANTES CON

ACCESO GRATUITO / TOTAL DE

VISITANTES Y HABITANTES ) *100

CALIDAD SEMESTRAL PERSONAS 0 1 1

PROMEDIO DE CONSULTAS SEMANALES A LA WEB

INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX RECIBIDA COMPONENTES GESTIÓN

TOTAL DE CONSULTAS

CONTABILIZADAS A LA WEB/ 12

SEMANAS

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTAS EN

WEB 0 NA -

PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS RECORRIDOS

TURÍSTICOS

RECORRIDOS TURÍSTICOS RECIBIDOS

COMPONENTES ESTRATÉGICO

BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A

LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS/

TOTAL DE RECORRIDOS

EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS 0 35 53

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSO A VISITAS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX

/ ∗100

/ ∗100

/ ∗100

Page 60: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: IMPULSO A VISITAS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ALIANZAS GESTIONADAS

GENERACIÓN DE ALIANZAS CON ATRACCIONES TURÍSTICAS ACTIVIDADES GESTIÓN

((ALIANZAS AÑO ACTUAL/

ALIANZAS AÑO ANTERIOR)-1)* 100

EFICIENCIA ANUAL ALIANZAS 0 NA -

PORCENTAJE DE VISITAS A LOS SITIOS WEB

DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN LA WEB

ACTIVIDADES GESTIÓN

(VISITAS REALIZADAS A LOS

SITIOS WEB / VISITAS

PROYECTADAS AL SITIO WEB) *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL VISITAS 0 NA -

PORCENTAJE DE INTERACCIONES EN REDES SOCIALES

DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN REDES SOCIALES

ACTIVIDADES GESTIÓN

(INTERACCIONES REALIZADAS EN

REDES SOCIALES/ INTERACCIONES

PROYECTADAS EN REDES SOCIALES )*

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL INTERACCIONES 0 NA -

PORCENTAJE DE RECORRIDOS TURÍSTICOS REALIZADOS

PLANEACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS

ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTAL DE RECORRIDOS TURÍSTICOS

REALIZADOS/ RECORRIDOS TURÍSTICOS

PROGRAMADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL RECORRIDOS TURÍSTICOS

0 1 1

Page 61: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS

FIN ESTRATÉGICO R=(TR/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS EMITIDAS

ESTRATÉGICO RV=(TP/TE)*100 EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

MEJORADOS

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS MEJORAN LAS

CONDICIONES DE LA OFERTA DE SUS PRODUCTOS

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(PRODUCTOS TURÍSTICOS

MEJORADOS AÑO ACTUAL/PRODUCT

OS TURÍSTICOS MEJORADOS AÑO ANTERIOR)1(100)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2 2 1

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE CANDIDATURAS REALIZADAS

PROPUESTAS DE CANDIDATURAS REALIZADAS A NAFIN

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(CANDIDATURAS PRESENTADAS

AÑO ACTUAL/CANDIDAT

URAS PRESENTADAS

AÑO ANTERIOR)-1(100)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 5 5 1

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS

TURÍSTICOS RECIBIDA COMPONENTE GESTIÓN

(PST CAPACITADOS AÑO

ACTUAL / PST CAPACITADOS AÑO ANTERIOR)-1(100)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PST SOLICITANTES

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EN EL PRELIT

ACTIVIDAD GESTIÓN

(PST SOLICITANTES AÑO

ACTUAL/PST SOLICITANTES AÑO ANTERIOR)-1(100)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 5 5 1

PROMEDIO DE INSCRIPCIONES POR PRESTADORES DE SERVICIOS

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TURÍSTICO CDMX ACTIVIDAD GESTIÓN

INSCRIPCIONES/PR

ESTADORES DE SERVICIOS

TURÍSTICOS

EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 - -

PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS

INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SER

CAPACITADOS ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(PRESTADORES DE SERVICIOS

CAPACITADOS/PRESTADORES DE

SERVICIOS INSCRITOS EN EL

PROCESO DE CAPACITACIÓN)*10

0

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE GARANTÍA

SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO DESTINO

TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD

Page 62: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL

INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DE EFECTO

INVERNADERO DE LA CDMX

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE LA CDMX 2016 MEDIO GESTIÓN

(NO ACTUALIZACIONES

REALIZADAS AL INVENTARIO DE

EMISIONES)/(TOTAL DE

ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)

CANTIDAD BIENAL INFORMEINVENTARIO

EMISIONES 2014

PROYECCIÓN FLOTA VEHICULAR

DE FUENTES MÓVILES DE LA

CDMXFACTORES DE

EMISIÓN

SE REALIZÓ PROYECCIÓN DE

FLOTA VEHICULAR.ESTIMACIÓN DE

FUENTES MÓVILES Y FUENTES DE

ÁREA

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN AL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE

MÉXICO 2011-2020

EVALUACIÓN AL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2011-2020

(PROAIRE)

MEDIO GESTIÓN

(NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS AL

PROAIRE)/(NÚMERO DE

EVALUACIONES PROGRAMADAS)

CANTIDAD ANUAL INFORME

AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE AL

2017

INFORMES DE ABRIL, MAYO Y

JUNIO

INFORMES ELABORADOS

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 CALIDAD DEL AIRE

Page 63: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

SUMINISTRO DE PLANTA

GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR

CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

INSTITUCIONAL CUANTITATIVO SUMA MENSUAL PLANTA MENSUAL PLANTA 118587 31,000 26924

MANTENIMIENTO DE PLANTA

GARANTIZAR A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÈXICO EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON MEJOR

CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

INSTITUCIONAL CUANTITATIVO DATO DE ÚLTIMO MES

PLANTA MENSUAL PLANTA 998608 906,000 943105

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 C0 01 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E021 BOSQUES

Page 64: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

APOYO AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL

PRESTAR EL SERVICIO DE TERMINALES ELECTRÓNICAS PARA

REALIZAR EL MÉTODO DE PAGO DE MANERA INMEDIATA CON

TARJETAS BANCARIAS, BUSCANDO MODERNIZAR EL

PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN QUE APLICA EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS

CONTAMINANTES; ASÍ COMO PARA EL REGISTRO DE BASES DE DATOS

DE MANERA AUTOMÁTICA, IMPLICANDO LA POSIBILIDAD DE

COMPARTIR CON OTRAS DEPENDENCIAS LA INFORMACIÓN,

BUSCANDO TAMBIÉN QUÉ NO CONTINÚEN LOS TRAMITES

IRREGULARES QUE LLEVAN A CABO ALGUNOS CIUDADANOS Y A

TRAVÉS DEL BLOQUEO POR LA SANCIÓN AMBIENTAL SE VEAN

OBLIGADOS A REGULARIZAR SU UNIDAD.

GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EL DERECHO A UN

AMBIENTE SANO Y CON MEJOR

CALIDAD DE VIDA CON CRITERIOS DE

IGUALDAD DE GÉNERO.

GESTIÓN

APOYO ALCANZADO

/APOYO PROGRAMADO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL APOYO 1 1 1

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 P0 FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO "MODERNIZACIÓN EN PROCESO EN PROCESO DE SANCIÓN Y PAGO, PROGRAMA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES"

Page 65: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE (PROXY/COMPUESTO)

CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS

FIN: SE CONTRIBUYE A

MANTENER VIALIDADES CÓMODAS, EFICIENTES,

ACCESIBLES Y SEGURAS.

GESTIÓN

(COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL AÑO ACTUAL /

COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE EN EL

AÑO ANTERIOR)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS TIEMPOS DE TRASLADO

CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS

PROPÓSITO : LOS USUARIOS DE LA

RED VIAL PRIMARIA DISMINUYEN SUS

TIEMPOS DE TRASLADO.

GESTIÓN

((TIEMPOS DE TRASLADO DEL AÑO ACTUAL /

TIEMPOS DE TRASLADO DEL

AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES REHABILITADOS

CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS

COMPONENTES: PUENTES

VEHICULARES REHABILITADOS

GESTIÓN

(TOTAL DE PUENTES

REHABILITADOS / TOTAL DE PUENTES PROGRAMADOS AL

PERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -

PORCENTAJE DE PUENTES VEHICULARES DIAGNOSTICADOS

PARA MANTENIMIENTO

CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS

ACTIVIDADES: 1.1. ELABORACIÓN DEL

DIAGNOSTICO PARA EL

MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES

VEHICULARES

GESTIÓN

(PORCENTAJE DE PUENTES

VEHICULARES DIAGNOSTICADOS / TOTAL DE PUENTES

VEHICULARES PROGRAMADOS AL

PERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -

PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES

VEHICULARES

CONTRIBUIR A MANTENER VIALIDADES CÓMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS

ACTIVIDADES: 1.2. VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN

DE PUENTES VEHICULARES.

GESTIÓN

(CANTIDAD DE ACTIVIDADES

REALIZADAS DE LA SUPERVISIÓN / CANTIDAD DE

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

PROGRAMADAS AL PERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Page 66: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA RED DE TRANSPORTE

PÚBLICO CONSTRUIDA.

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

FIN: SE CONTRIBUYE A

AMPLIAR LA COBERTURA DE LA

RED DE TRANSPORTE

PÚBLICO MEDIANTE ACCIONES DE

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.

GESTIÓN

((RED DE TRANSPORTE

PÚBLICO CONSTRUIDA AÑO ACTUAL/RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

CONSTRUIDA AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

PROPÓSITO: LA POBLACIÓN

CUENTA CON MEJOR MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO.

GESTIÓN

((TOTAL DE PASAJEROS

TRANSPORTADOS EN EL AÑO

ACTUAL/TOTAL DE PASAJEROS

TRANSPORTADOS EN EL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

CONSTRUIDA

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

COMPONENTE 1: NUEVAS RUTAS DE

TRANSPORTE PÚBLICO

CONSTRUIDAS.

GESTIÓN

(KILÓMETROS DE LA RUTA DE

TRANSPORTE CONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE LA

RUTA DE TRANSPORTE

PROGRAMADOS A CONSTRUIR AL PERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 1

1.40/1.13*100=124 AVANCE DE LA

RUTA DE TRANSPORTE

PÚBLICO CONSTRUIDO

PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO AMPLIADA

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

COMPONENTE 2: RUTAS EXISTENTES

DE TRANSPORTE PÚBLICO

AMPLIADAS.

GESTIÓN

(KILÓMETROS DE LA RUTA DE

TRANSPORTE AMPLIADA/KILÓMETROS DE LA RUTA DE TRANSPORTE PROGRAMADOS A

AMPLIAR AL PERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -

PORCENTAJE DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO

REHABILITADA

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

COMPONENTE 3: RUTAS EXISTENTES

DE TRANSPORTE PÚBLICO

REHABILITADAS.

GESTIÓN

(KILÓMETROS DE LA RUTA DE

TRANSPORTE PÚBLICO

REHABILITADA/KILÓMETROS DE LA

RUTA DE TRANSPORTE

PÚBLICO PROGRAMADOS A REHABILITAR)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Page 67: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 1.1: EJECUCIÓN DEL PROYECTO(S) INTEGRAL(ES)

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

INTEGRAL/TRABAJOS PROGRAMADOS

AL PERIODO DEL PROYECTO

INTEGRAL)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 5

7.58/5.22*100=145% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

INTEGRAL

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA

SUPERVISIÓN

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 1.2: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS

DE LA SUPERVISIÓN/TRA

BAJOS PROGRAMADOS AL

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 61

60.57/61.19*100=98.97% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO INTEGRAL

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS

DE OBRA CIVIL

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.1: ELABORACIÓN DE

PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE LA OBRA CIVIL.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS

PROYECTOS EJECUTIVOS DE

OBRA CIVIL/TRABAJOS

PROGRAMADOS AL PERIODO DEL

PROYECTO EJECUTIVO DE

OBRA CIVIL)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

(PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS

DE OBRA ELECTROMECÁNICA

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.2: ELABORACIÓN DE

PROYECTO(S) EJECUTIVO(S) DE

LA OBRA ELECTROMECÁNIC

A.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS

PROYECTOS EJECUTIVOS DE

OBRA ELECTROMECÁNIC

A/TRABAJOS PROGRAMADOS AL

PERIODO DEL PROYECTO

EJECUTIVO DE OBRA

ELECTROMECÁNICA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

Page 68: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE LA

RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO.

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.3: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE

LA RUTA DE TRANSPORTE

PÚBLICO.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN DE LA

RUTA DE TRANSPORTE

PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO POR

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA AMPLIACIÓN

DE LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA

ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE

TRANSPORTE PÚBLICO.

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.4: CONSTRUCCIÓN DE

LA OBRA ELECTROMECÁNIC

A DE LA AMPLIACIÓN DE LA

RUTA DE TRANSPORTE

PÚBLICO.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

ELECTROMECÁNICA DE LA

AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE

TRANSPORTE PÚBLICO/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE LA OBRA ELECTROMECÁNIC

A DE LA AMPLIACIÓN DE LA

RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL.

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.5: SUPERVISIÓN DE

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

LA OBRA CIVIL.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS

DE LA SUPERVISIÓN DE

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

CIVIL/TRABAJOS PROGRAMADOS AL PERIODO PARA LA SUPERVISIÓN DE

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

Page 69: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE LA

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA

ELECTROMECÁNICA.

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.6: SUPERVISIÓN DE

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

LA OBRA ELECTROMECÁNIC

A.

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS

DE LA SUPERVISIÓN DE

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

ELECTROMECÁNICA/TRABAJOS

PROGRAMADOS PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DE LA OBRA ELECTROMECÁNIC

A)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL DIAGNÓSTICO

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN DEL

DIAGNÓSTICO FÍSICO

GESTIÓN

(CANTIDAD DE KILÓMETROS

REVISADOS/TOTAL DE KILÓMETROS DE

LA RUTA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

PORCENTAJE DE AVANCES FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE

CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE

TRANSPORTE PÚBLICO

ACTIVIDAD 3.2: EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS

DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE

TRANSPORTE/TRABAJOS

PROGRAMADOS AL PERIODO DE

REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE

TRANSPORTE)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 - 0

PPS

FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE

DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA

LÍNEA 3

FIN: FORTALECER LOS ESPACIOS E

INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE

LOS CARRILES CONFINADOS DE LA LÍNEA 3 DEL

TRANSPORTE DE METROBÚS

GESTIÓN

MONTO TOTAL DEL

CONTRATO/ANUALIDADES

PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL

EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89

PPS

FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE

DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA

LÍNEA 3

PROPÓSITO : DOTAR DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE

INCREMENTE LA MOVILIDAD DE LA ZONA NORTE-SUR

GESTIÓN

MONTO TOTAL DEL

CONTRATO/ANUALIDADES

PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL

EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89

Page 70: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

PPS

FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE

DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA

LÍNEA 3

COMPONENTES: CREACIÓN,

MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3

DEL METROBÚS

GESTIÓN

MONTO TOTAL DEL

CONTRATO/ANUALIDADES

PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL

EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9

=321,848,888.89

PPS

FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE

DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA

LÍNEA 3

ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

GESTIÓN

MONTO TOTAL DEL

CONTRATO/ANUALIDADES

PROGRAMADAS EN EL CONTRATO MULTIANUAL

EFICACIA ANUAL MONTO 0 - 2,893,040,000.00/9=321,848,888.89

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS DE

REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE

FORTALECER LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA SUPERFICIE

DE RODAMIENTO DE LOS CARRILES CONFINADOS DE LA

LÍNEA 3

ACTIVIDADES: 3.2. EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE

GESTIÓN

(AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS

DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE /

TRABAJOS PROGRAMADOS AL

PERIODO DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE

TRANSPORTE)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 66 66

Page 71: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS

CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS

FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE SALUD CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE

FISICO PROGRAMADO)

VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE

SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS

PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES

ESPACIOS DE SALUD

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE SALUD CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((ESPACIOS DE SALUD

AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/

ESPACIOS DE SALUD

REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE

FISICO PROGRAMADO)

PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS

COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD

CONSTRUIDOS

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE SALUD CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

(ESPACIOS DE SALUD

CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE

SALUD PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

8.41 % (PONDERACIÓN

DEL 2.24 % DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL

GENERAL CUAJIMALPA Y 6.17 % DE AVANCE EN LOS SERVICIOS.)

( 0,08/0,08 )*100= 100% (DEL AVANCE

FISICO PROGRAMADO)

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

Y/O CLINICAS

ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE

HOSPITALES Y/O CLINICAS

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE SALUD CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

(RECURSOS EJERCIDOS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y/O

CLINICAS REALIZADOS /RECURSOS

PRESUPUESTADOS PARA LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 1956183.95 -

( 1,956,183.95/6,430,814.59 )*100= 30.42%

RESPECTO AL IMPORTE

PROGRAMADO AL PERIODO.

VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LAS OBRAS

CONSTRUIDAS Y/O REMODELADAS

FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA EN SALUD MEDIANTE ACCIONES DE

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD.

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

( 0,46/0,46 )*100= 100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD

Page 72: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD

VARIACION PORCENTUAL AL PERIODO DE LOS ESPACIOS DE

SALUD CONSTRUIDOS Y/O REMODELADOS

PROPÓSITO : LA POBLACIÓN CUENTA CON MAS Y MEJORES

ESPACIOS DE SALUD

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((ESPACIOS DE SALUD

AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/

ESPACIOS DE SALUD

REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

( 0,46/0,46 )*100= 100%

PORCENTAJE DE ESPACIOS DE SALUD CONSTRUIDOS

COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE SALUD

CONSTRUIDOS

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

(ESPACIOS DE SALUD

CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE

SALUD PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

46.26% (SUMA DEL 29.06% DE LA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD

LOMAS DE PADIERNA MAS

17.20 % DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE SALUD SN.

NICOLAS SUR)

( 0,46/0,46 )*100= 100%

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

Y/O CLINICAS

ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE

HOSPITALES Y/O CLINICAS

COMPONENTE 2: ESPACIOS DE

SALUD REMODELADOS

ESTRATÉGICO

(RECURSOS EJERCIDOS EN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

HOSPITALES Y/O CLINICAS

REALIZADOS /RECURSOS

PRESUPUESTADOS PARA LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE

HOSPITALES Y/O CLINICAS)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL PESOS

294,580.89 (SUMA DE $ 218,818.89 DELOMAS DE

PADIERNA MAS $75,762.00 DE SN.

NICOLAS SUR)

4,469,219.35 (SUMA DE $ 2,905,504.61

DELOMAS DE PADIERNA MAS

$1,563,714.74 DE SN. NICOLAS SUR)

(294,580.89/6,297,495.23 )*100= 4.67%

LAS Y LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS

SEGUROS

FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LOS MECANISMOS

DE ATENCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD,

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE MÓDULO BRINDANDO UNA

RESPUESTA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES,

QUEJAS, DEMANDAS, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE

LOS LOCATARIOS Y COMPRADORES EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.

COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS

DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -

( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO

PARA 2016)

Page 73: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD

ACCESO A UNA VIDA SEGURA

PROPÓSITO : LAS Y LOS VISITANTES Y LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CUENTAN

CON MAYOR SEGURIDAD AL PREVENIR EL DELITO,

GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y LA ESTANCIA SEGURA DE LOS MILES

DE CLIENTES Y USUARIOS QUE ACUDEN DIARIAMENTE A ESTE

CENTRO MERCANTIL.

COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS

DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((MODULOS AUTORIZADOS EN

EL AÑO ACTUAL/MODULOS

DE SEGURIDAD REALIZADOS)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 -

( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO

PARA 2016)

AMPLIAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMPONENTES: NUEVOS MODULOS DE VIGILANCIA

CONSTRUIDOS.

COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS

DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

( MODULOS DE SEGURIDAD

CONSTRUIDOS/ MODULOS DE SEGURIDAD

PROGRAMADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 -

( 0,027/0,027 )*100= 100% (DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO

PARA 2016)

INCREMENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA

ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) MODULO (S)

COMPONENTE 1: NUEVOS MODULOS

DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

(RECURSOS EJERCIDOS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS MODULOS REALIZADOS /

RECURSOS PRESUPUESTADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LOS MODULOS) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - (75,762.00/5,200,000.00)*100= 5.13%

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA

SUPERIOR Y SUPERIOR CUENTAN CON MÁS Y MEJORES ESPACIOS

EDUCATIVOS

FIN: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA

EDUCATIVA MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((AVANCE DE OBRA EJECUTADA/ AVANCE DE OBRA PROGRAMADA)-

1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - 0

ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

PROPÓSITO : LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON MÁS Y

MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS.

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

((ESPACIOS EDUCATIVOS

AUTORIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/

ESPACIOS EDUCATIVOS

REALIZADOS)-1)*100

EFICACIA ANUAL INMUEBLE 0 - 0

AMPLIAR LA COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS

COMPONENTES: NUEVOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR Y SUPERIOR CONSTRUIDOS.

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

( ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR Y SUPERIOR

CONSTRUIDOS/ ESPACIOS DE

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

PROGRAMADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL INMUEBLE 0 - 0

Page 74: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K004 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SALUD

INCREMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DEL (LOS) PLANTEL (ES)

COMPONENTE 1: NUEVOS ESPACIOS

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR CONSTRUIDOS

ESTRATÉGICO

(RECURSOS EJERCIDOS EN LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES REALIZADOS /

RECURSOS PRESUPUESTADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES) *

100

EFICACIA TRIMESTRAL PESOS 0 - 0

Page 75: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA

INFRAESTRUCTURA URBANA.

SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA

INFRAESTRUCTURA URBANA FIN ESTRATÉGICO

(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA

URBANA PRESTADOS EN EL

AÑO ACTUAL/SERVICIOS

EN LA INFRAESTRUCTURA

URBANA PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

EFICACIA ANUAL PUENTE 0 - 0

PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LA

INFRAESTRUCTURA URBANA CONCLUIDOS.

LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CON

INFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(TRABAJOS DE MEJORA DE LA

INFRAESTRUCTURA URBANA

CONCLUIDOS/TRABAJOS DE MEJORA

DE LA INFRAESTRUCTURA

URBANA PROGRAMADOS)*10

0

EFICACIA ANUAL PUENTE 0 15 0

1. PORCENTAJE DE PUENTES PEATONALES DIAGNOSTICADOS

RESPECTO A LA DEMANDA CIUDADANA.

1. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE

PUENTES PEATONALES. ACTIVIDADES GESTIÓN

1. (TOTAL DE PUENTES

PEATONALES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DE PUENTES

PEATONALES REPORTADOS MEDIANTE LA

DEMANDA CIUDADANA)*100.

EFICACIA TRIMESTRAL PUENTE 56 40 40

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Page 76: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES

PEATONALES.

2. SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES

PEATONALES. GESTIÓN

2. (AVANCE FÍSICO DE LA

SUPERVISIÓN PARA EL

MANTENIMIENTO DE PUENTES

PEATONALES/AVANCE PROGRAMADO

DE LA SUPERVISIÓN PARA

EL MANTENIMIENTO

DE PUENTES PEATONALES)*100.

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIOS 0 - -

Page 77: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS EN COMPOSTA, RECICLAMIENTO Y

TRANSFORMACIÓN

FIN: FORTALECER LAS CONDICIONES PARA LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, SU

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASÍ

COMO LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA E

INSTALACIONES DIVERSAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

RESIDUOS.CON VISIÓN METROPOLITANA,

AVANZAR EN LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN

DE NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ENCAMINADAS

HACIA EL MANEJO, VALORIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS COMO FUENTE DE GENERACIÓN DE MATERIALES

COMPLEMENTARIOS, ASÍ COMO EN EL USO DE ENERGÍA ALTERNA.

FIN EFICACIA

(TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS

APROVECHADOS EN COMPOSTA,

RECICLADOS Y EN TRANSFORMACIÓN

EN EL AÑO ACTUAL/TONELADAS DE RESIDUOS

SOLIDOS APROVECHADOS EN COMPOSTA,

RECICLADOS Y EN TRANSFORMACIÓN

EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS

SÓLIDOS CONFINADOS

PROPÓSITO: LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL

MANTIENEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SOLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

PROPÓSITO EFICACIA

((TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS

CONFINADOS EN EL AÑO

ACTUAL/TONELADAS DE RESIDUOS

SOLIDOS CONFINADOS EN

EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00

RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS RECIBIDOS Y TRANSPORTADOS

COMPONENTES: 1.- RESIDUOS SÓLIDOS SEPARADOS EN

ORGÁNICOS E INORGÁNICOS RECIBIDOS Y TRANSPORTADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS

ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

TRANSPORTADOS/TONELADAS DE

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

TRANSPORTADOS PROGRAMADOS)*10

0

ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 97.9% 2,099,829.36 2,056,128.35

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Page 78: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS PROCESADOS

COMPONENTES: 2.-RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS

PROCESADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TONELADAS DE RESIDUOS

INORGÁNICOS PROCESADOS/TON

ELADAS DE RESIDUOS

INORGÁNICOS RECIBIDOS)*100

ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 68.3% 713,300.00 487,072.63

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS TRATADOS

COMPONENTES: 3.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS TRATADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TONELADAS DE RESIDUOS

ORGÁNICOS TRATADOS/TONELADAS DE RESIDUOS

ORGÁNICOS RECIBIDOS)*100

ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 87.6% 296,061.00 259,413.00

RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES CONFINADOS

COMPONENTES: 4.-RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES

CONFINADOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TONELADAS DE RESIDUOS

INORGÁNICOS CONFINADOS/TON

ELADAS DE RESIDUOS

INORGÁNICOS RECIBIDOS)*100

ESTRATÉGICO TRIMESTRAL TONELADAS 90.0% 1,454,955.00 1,310,099.80

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

ACTIVIDADES:1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA

LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LAS ESTACIONES DE

TRANSFERENCIA/IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS PRESUPUESTADOS)

*100

PORCENTAJE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA

LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

TRIMESTRAL TONELADAS 0.0% 0.00 0.00

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

ACTIVIDADES: 1.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS

/IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS PRESUPUESTADOS)

*100

PORCENTAJE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA EL TRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓLIDOS

TRIMESTRAL TONELADAS 59.5% 1,170,364,001.80 696,214,584.05

Page 79: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE SELECCIÓN

ACTIVIDADES: 2.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

SELECCIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

SELECCIÓN/IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS PRESUPUESTADOS

PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE SELECCIÓN)*100

PORCENTAJE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

SELECCIÓN

TRIMESTRAL TONELADAS 53.7% 297,833,538.88 159,792,850.68

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COMPOSTA

ACTIVIDADES: 3.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

COMPOSTA ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

COMPOSTA/IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS PRESUPUESTADOS

PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE COMPOSTA)*100

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

COMPOSTA

TRIMESTRAL TONELADAS 55.2% 88,660,101.52 48,905,560.69

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDADES: 4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS/IMPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS

PRESUPUESTADOS PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS)*100

PORCENTAJE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LA DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TRIMESTRAL TONELADAS 57.4% 622,301,578.04 357,052,844.72

Page 80: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

MANTENIMIENTO DE SITIOS CLAUSURADOS

ACTIVIDADES: 4.2 MANTENIMIENTO DE SITIOS

CLAUSURADOS ACTIVIDADES GESTIÓN

(IMPORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA

EL MANTENIMIENTO

DE SITIOS CLAUSURADOS/IMP

ORTE DE RECURSOS

FINANCIEROS PRESUPUESTADOS

PARA EL MANTENIMIENTO

DE SITIOS CLAUSURADOS)*10

0

PORCENTAJE DE RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS PARA

EL MANTENIMIENTO

DE SITIOS CLAUSURADOS

TRIMESTRAL TONELADAS 0.00 0.00 0.00

NOTA: LO QUE CORRESPONDE AL INDICADOR "MANTENIMIENTO DE SITIOS CLUSURADOS", LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUENTA CON LOSDATOS DE LA LÍNEA BASE, META PROGRAMADA Y ALCANZADA, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE CONSIDERADO DICHO INDICADOR PARA EL PRESENTE PERIODO.

Page 81: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LOS COSTOS DE LAS

VIALIDADES PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN

CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN

(PROXY)

FIN: SE CONTRIBUYE A MANTENER VIALIDADES COMODAS,

EFICIENTES, ACCESIBLES Y SEGURAS.

FIN ESTRATÉGICO

((TOTAL DE VIALIDADES

PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN

CONDICIONES ADECUADAS DE

OPERACIÓN EN EL AÑO

ACTUAL/TOTAL DE VIALIDADES

PRIMARIAS CON ALUMBRADO PÚBLICO EN

CONDICIONES ADECUADAS DE

OPERACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

EFICACIA ANUAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PUNTOS DE LUZ EN SERVICIO.

(PROXY)

PROPÓSITO : AUTOMOVILISTAS Y PEATONES MEJORAN SU

VISIBILIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((TOTAL DE PUNTOS DE LUZ EN

SERVICIO EN EL AÑO

ACTUAL/TOTAL DE PUNTOS DE LUZ EN

SERVICIO EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

EFICACIA ANUAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 1: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADA (PPS)

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE SERVICIOS DE

RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL

PERÍODO)*100 (15,079/16,198*100)

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 93.09 16,198.00 15,079.00

PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO

LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO. (ILUMINAMOS TU

CIUDAD)

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

PROGRAMADOS AL PERÍODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO

Page 82: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL

ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADA REALIZADO

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A

LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS AL

PERÍODO)*100 (25,317/20,940*100)

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 120.90 20,940.00 25,317.00

PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS

ACTIVIDAD 1.1: ELABORACIÓN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(TOTAL DE PROYECTOS

ELABORADOS/TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*10

0

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN LA RENOVACIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD 1.2 CALENDARIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(GASTO EJERCIDO EN LA

RENOVACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO

EN LA RENOVACIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO)*100 (73´466,666.66/73´

466,666.66*100)

ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 100.00 146,933,333.32 146,933,333.32

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE

MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVIDAD 1.3: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE

MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVIDAD GESTIÓN

(GASTO EJERCIDO EN EL

SUMINISTROS DE MATERIALES,

HERRAMIENTAS DE MANO,

MAQUINARIA Y EQUIPO/PRESUPUESTO APROBADO EN

EL SUMINISTROS DE MATERIALES,

HERRAMIENTAS DE MANO,

MAQUINARIA Y EQUIPO)*100

ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

Page 83: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO

PORCENTAJE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN

MAL ESTADO

ACTIVIDAD 2.1: DETECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO /TOTAL DE

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS INSTALADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.2: CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(GASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

PÚBLICO /PRESUPUESTO APROBADO EN

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

PÚBLICO )*100

ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS E MATERIALES, HERRAMIENTAS DE

MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONJUNTO LUMÍNICO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD 2.3: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE

MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONJUNTO LUMÍNICO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(GASTO EJERCIDO EN EL

SUMINISTROS E MATERIALES,

HERRAMIENTAS DE MANO,

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA

CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO

PÚBLICO/PRESUPUESTO APROBADO

EN EL SUMINISTROS E MATERIALES,

HERRAMIENTAS DE MANO,

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA

CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO)*100

ECONOMÍA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ACTIVIDAD 3.1: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS DE

FACTIBILIDAD PROGRAMADOS)*10

0

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

Page 84: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 ALUMBRADO PÚBLICO

PORCENTAJE DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS

ACTIVIDAD 3.2: ELABORACIÓN DE PROYECCIÓN DIGITALIZADA DE LA

INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS

REALIZADAS/TOTAL DE

PROYECCIONES DIGITALIZADAS

PROGRAMADAS)*100

EFICACIA SEMESTRAL SERVICIO 0.00 0.00 0.00

NOTA: EN LO QUE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES INDICADORES: PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINAMOS TU CIUDAD); PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEPROYECTOS; PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO; PORCENTAJE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO; PORCENTAJE DEGASTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO; PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN EL SUMINISTROS E MATERIALES, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARACONJUNTO LUMÍNICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO; PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PORCENTAJE DE PROYECCIONES DIGITALIZADAS, LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO CUENTA CON LOS DATOS DE LA LÍNEA BASE, METAPROGRAMADA Y ALCANZADA, DERIVADO DE QUE NO SE TIENE CONSIDERADOS DICHOS INDICADORES PARA EL PRESENTE PERIODO.

Page 85: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE CARPETA DE RODAMIENTO REHABILITADA

CARPETA DE RODAMIENTO REHABILITADA

COMPONENTE GESTIÓN

(CARPETA DE RODAMIENTO

REHABILITADA/META DE CARPETA DE RODAMIENTO POR REHABILITAR) *100

( 1,139,619.13 M2/ 3,390,189.19 M2)

*100=33.62

EFICACIA TRIMESTRAL M2 33.62 3,390,189.19 1,139,619.13

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K001 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Page 86: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACION PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS EN LA

INFRAESTRUCTURA URBANA

SE CONTRIBUYE A MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA

INFRAESTRUCTURA URBANA FIN RESULTADOS

(SERVICIOS EN LA INFRAESTRUCTURA

URBANA PRESTADOS EN EL

AÑO ACTUAL/ SERVICIOS EN LA

INFRAESTRUCTURA URBANA

PRESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR )

*100

EFICACIA ANUAL METRO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE LOS TRABAJO DE MEJORA DE LA

LNFRAESTRUCTURA URBANA CONCLIUDOS

LOS USUARIOS DE LA RED VIAL CUENTAN CON

INFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE

PROPÓSITO RESULTADOS

(TRABAJOS DE MEJORA DE LA

INFRAESTRUCTURA URBANA

CONCLUIDOS / TRABAJOS DE MEJORA DE LA

INFRAESTRUCTURA URBANA

PROGRAMADOS)*100

EFICACIA ANUAL METRO 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE DE METROS DE VIALIDADES LIMPIAS

LIMPIEZA INTEGRAL EN VIALIDADES

COMPONENTES RESULTADOS

(TOTAL DE METROS DE VIALIDADES ATENDIDAS /

TOTAL DE METROS DE VIALIDADES

PROGRAMADAS)* 100

(632,770,500/638,2

54,892)*100 = 100.87%

EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.87 632,770,500.00 638,254,892.00

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA

MANUAL EN VIALIDADESCALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA

MANUAL EN VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS

(AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN

DE LIMPIEZA MANUAL EN VIALIDADES

REALIZADAS/AVANCE PROGRAMADO

EN LA CALENDARIZACIÓN

DE LIMPIEZA MANUAL EN

VIALIDADES)*100 (1/1)*100= 100%

EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Page 87: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA

POR MEDIO MECÁNICO EN VIALIDADES

CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO EN

VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS

(AVANCE EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO

EN VIALIDADES REALIZADAS/AVANCE PROGRAMADO

EN LA CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA POR MEDIO MECÁNICO

EN VIALIDADES)*100

(1/1)*100= 100%

EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN LA

LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIO MECÁNICO EN VIALIDADES

SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA MANUAL Y POR MEDIO MECÁNICO

EN VIALIDADES ACTIVIDADES RESULTADOS

(AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN LA LIMPIEZA MANUAL Y POR

MEDIO MECÁNICO EN

VIALIDADES/AVANCE PROGRAMADO

DE LA SUPERVISIÓN EN

LA LIMPIEZA MANUAL Y POR

MEDIO MECÁNICO EN

VIALIDADES)*100

(1/1)*100= 100%

EFICACIA TRIMESTRAL METRO 100.00 1.00 1.00

PORCENTAJE DE M2 DE ÁREAS VERDES ATENDIDO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS

VERDES COMPONENTES RESULTADOS

(TOTAL DE M2 DE ÁREAS VERDES

ATENDIDOS/TOTAL DE M2 DE ÁREAS

VERDES PROGRAMADOS)

*100 (7,673,526.58/

7,673,526.58)*100 =100 %

EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58

PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES DIAGNOSTICADAS RESPECTO A LA

DEMANDA CIUDADANA

REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS

VERDES

ACTIVIDADES RESULTADOS

(TOTAL DE ÁREAS VERDES

DIAGNOSTICADAS/TOTAL DE ÁREAS

VERDES REPORTADAS POR

LA DEMANDA CIUDADANA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58

Page 88: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 CD 04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA SUPERVISIÓN EN EL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS

VERDES

SUPERVISIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDADES RESULTADOS

(AVANCE FÍSICO DE LA

SUPERVISIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

ÁREAS VERDES/AVANCE PROGRAMADO DE LA SUPERVISIÓN

EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

ÁREAS VERDES)*100

(1/1)*100= 100%

EFICACIA TRIMESTRAL METRO CUADRADO 7,673,526.58 7,673,526.58 7,673,526.58

Page 89: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DE LOS

HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN: ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) /

(PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)

EFICACIA ANUAL PERSONA

PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

UNIFORMES

HAN DISMINUIDO LOS GASTOS EN UNIFORMES ESCOLARES DE LOS

HOGARES CON ALUMNOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA INSCRITOS EN

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN LA CDMX

PROPÓSITO: ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE HOGARES CON

DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA

QUE DISMINUYERON EL

GASTO EN UNIFORMES

ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR

ACTUAL) / (PORCENTAJE DE

HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA

QUE DISMINUYERON EL

GASTO EN UNIFORMES

ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR

ANTERIOR)

EFICACIA ANUAL PERSONA

PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA

SE HAN ENTREGADO VALES PARA UNIFORMES A TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DE

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CDMX

COMPONENTES: ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ALUMNOS QUE

HAN RECIBIDO EL VALE

ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA EN EL

PERIODO T-1/ TOTAL DE

ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA

QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)

EFICACIA SEMESTRAL PERSONA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)

Este apartado se podrá

requisitr una vez que inicien los depósitos a los vales electrónicos, toda vez que la información

proporcionada corresponde a los vales entregados y cada año

difiere la cantidad de vales entregados contra los

activados y dispersados

Page 90: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2018)

PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS

DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOS

DERECHOHABIENTES ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE VALES

ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /

TOTAL DE DERECHOHABIENT

ES)*100

EFICACIA MENSUAL PERSONA

NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO.

Page 91: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GASTO EDUCATIVO DE LOS

HOGARES CON ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN: ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) /

(PORCENTAJE DE HOGARES QUE

DISMINUYERON EL GASTO EN

EDUCACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)

EFICACIA ANUAL PERSONA

PORCENTAJE DE HOGARES CON ALUMNOS SUJETOS DE DERECHO QUE DISMINUYERON EL GASTO EN

ÚTILES

HAN DISMINUIDO LOS GASTOS EN ÚTILES ESCOLARES DE LOS HOGARES CON ALUMNOS DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA INSCRITOS EN

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN LA CDMX

PROPÓSITO: ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE HOGARES CON

DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA

QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR

ACTUAL) / (PORCENTAJE DE

HOGARES CON DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA

QUE DISMINUYERON EL GASTO EN ÚTILES ESCOLARES DEL CICLO ESCOLAR

ANTERIOR)

EFICACIA ANUAL PERSONA

PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA

SE HAN ENTREGADO VALES PARA ÚTILES A TODOS LOS ALUMNOS

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA

CDMX

COMPONENTES: ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ALUMNOS QUE

HAN RECIBIDO EL VALE

ELECTRÓNICO DEL PROGRAMA EN EL

PERIODO T-1/ TOTAL DE

ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA

QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA EN EL PERIODO T-1*100)

EFICACIA SEMESTRAL PERSONA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2018)

Este apartado se podrá

requisitr una vez que inicien los depósitos a los vales electrónicos, toda vez que la información

proporcionada corresponde a los vales entregados y cada año

difiere la cantidad de vales entregados contra los

activados y dispersados

Page 92: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS (PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2018)

PORCENTAJE DE VALES ELECTRÓNICOS DISPERSADOS

DISPERSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LOS

DERECHOHABIENTES ACTIVIDADES: ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE VALES

ELECTRÓNICOS DISPERSADOS /

TOTAL DE DERECHOHABIENT

ES)*100

EFICACIA MENSUAL PERSONA

NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO.

Page 93: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS

ENTREGADAS

CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE ALIMENTOS

MEDIANTE LA ENTREGA DE COMIDAS EN FORMA SOSTENIDA Y

SOCIALMENTE ACEPTABLE

FIN: ESTRATÉGICO

(TOTAL DE RACIONES

ALIMENTICIAS ENTREGAS

EN EL AÑO/TOTAL DE

RACIONES ALIMENTICIAS

ENTREGADAS EN EL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIONES 500 ((486/500)-1)*100=-97.2%

((486/500)-1)*100=-97.2%

VARIACIÓN PORCENTUAL DECOMEDORES INSTALADOS

LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES

TERRITORIALES DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA

CON ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN

PROPÓSITO: ESTRATÉGICO

(TOTAL DE COMEDORES

INSTALADOS EN EL AÑO

ACTUAL/TOTAL DECOMEDORES

INSTALADOS EN EL AÑO

ANTERIOR) -1) * 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDORES 488 ((486/488)-1)*100= -0.41%

((486/488)-1)*100= -0.41%

PORCENTAJE DE USUARIOS QUEDECLARAN ESTAR SATISFECHOS

CONEL SERVICIO DE COMEDORES

COMUNITARIOS

COMEDOR COMUNITARIO INSTALADO

COMPONENTES: ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE USUARIOS

QUE MANIFIESTANSATISFACCIÓN EN

ELSERVICIO DECOMEDORES

COMUNITARIOS/TOTAL DE

ENCUESTADOS) * 100

CALIDAD ANUAL USUARIOS 0.93 (1117/1117)*100= 100%

(1117/1117)*100= 100%

PORCENTAJE DE PRODUCTOS NOPERECEDEROS EN COMEDORES

COMUNITARIOS

ENTREGA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA

ADQUISICIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO DE

EQUIPAMIENTO

ACTIVIDADES: GESTIÓN

(TOTAL DECOMEDORES

COMUNITARIOSQUE RECIBIERON

RECURSOSFINANCIEROS/TOT

AL DECOMEDORES

COMUNITARIOSQUE CUMPLIERONREQUISITOS PARA

ESTÍMULO)*100

EFICIENCIA ANUAL COMEDORES 193 (331/340)*100= 97.35%

(331/340)*100= 97.35%

PROMEDIO DE INTEGRANTESDE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓNQUE ACUDIERON A TALLERES DE

CAPACITACIÓN

CALENDARIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN

EN TEMAS DE NUTRICIÓN, CALIDAD DE VIDA E HIGIENE

ACTIVIDADES: GESTIÓN

(TOTAL DEASISTENTES ATALLERES DE

CAPACITACIÓN/TOTAL DE

CONVOCATORIASREALIZADAS)

EFICIENCIA ANUAL ASISTENTES 609 (1952/4)=488 (812/4)=203

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

Page 94: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

NOTA: NO SE CUENTA CON FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES, TODA VEZ QUE ESTOS SON EN BASE A REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO A EVALUACIONES INTERNAS.

Page 95: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE RACIONES ALIMENTICIAS

ENTREGADAS

CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD DE LA DISPOSICIÓN DE ALIMENTOS

MEDIANTE LA ENTREGA DE COMIDA EN FORMA SOSTENIDA Y

SOCIALMENTE ACEPTABLE

FIN EFICACIA

(NÚMERO DE RACIONES

ALIMENTICIAS ENTREGADAS EN T/ NÚMERO DE

RACIONES ALIMENTICIAS

ENTREGADAS EN T-1) -1) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL RACIÓN

956,826 RACIONES

ENTREGADAS DURANTE EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

((2438227/1750000

)-1)*100=139.3%

((2438227/1750000

)-1)*100=139.3%

VARIACIÓN PORCENTUAL DE COMEDORES INSTALADOS

LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES

TERRITORIALES DE MEDIA ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA

CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN

PROPÓSITO EFICACIA

((NÚMERO DE COMEDORES

INSTALADOS EN T / NÚMERO DE COMEDORES

INSTALADOS T-1) 1) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL RACIÓN

55 COMEDORES

PÚBLICOS INSTALADOS EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

((55/55)-1)*100=0% ((53/55)-1)*100 =-3.64

TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTE ANTES DE LOS

COMEDORES PÚBLICOS

LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS UNIDADES

TERRITORIALES DE MEDIA ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN CUENTA

CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN

EFICIENCIA

(NÚMERO DE DERECHOHABIENT

E S EN LOS COMEDORES

PÚBLICOS AL AÑO T / NÚMERO DE

DERECHOHABIENTE S EN LOS

COMEDORES PÚBLICOS AL AÑO

T -1) -1) * 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL DERECHOHABIENTE

11,873 PERSONAS ATENDIDAS EN EL

PROGRAMA DURANTE EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

((11,873/11,873)-1)*100=0%

((11,057/11,873)-1)*100=-6.87%

PORCENTAJE DE RACIONES ENTREGADAS

COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO

COMPONENTES EFICIENCIA

(NÚMERO DE RACIONES

ALIMENTICIAS ENTREGADAS /

NÚMERO DE RACIONES

ALIMENTICIAS PROGRAMADAS) *

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIÓN

875,005 RACIONES

PROGRAMADAS AL SEGUNDO

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

(922,145 / 922,145 )*100=100%

(922,145 / 922,145 )*100=100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2018

Page 96: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2018

AMPLIAR LA COBERTURA DE COMEDORES INSTALADOS

COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO. ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

COMPONENTES EFICIENCIA

(NÚMERO DE COMEDORES

INSTALADOS EN AÑO T / NÚMERO DE COMEDORES INSTALADOS EN AÑO T-1) * 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR

53 COMEDORES

PÚBLICOS INSTALADOS EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

((55/55)-1)*100=0% ((53/55)-1)*100 =-3.64

TASA DE VARIACIÓN DE ENTREGA DE RACIONES

COMEDOR PÚBLICO GRATUITO INSTALADO. ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

COMPONENTES EFICIENCIA

((NÚMERO DE RACIONES

ALIMENTICIAS ENTREGADAS AL AÑO T / NÚMERO

DE RACIONES ALIMENTICIAS

ENTREGADAS AL AÑO T-1) -1) * 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL RACIÓN

922,145 RACIONES

PROGRAMADAS AL SEGUNDO

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

((956,826 /956,826 )-1)*100=0%

(922,145 /956,826 )*100=-3.62%

TASA DE CONSOLIDACIÓN DE COMEDORES

CONSOLIDACIÓN N DE COMEDORES

ACTIVIDADES EFICIENCIA

(NÚMERO DE COMEDORES QUE TIENEN 3 O MÁS

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

/ TOTAL DE COMEDORES

INSTALADOS) *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR

47 COMEDORES CON MAS DE 3

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

(47 / 53) *100=88.67%

(47 / 53) *100=88.67%

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES S REALIZADAS

PROMOCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

PREPARACIÓN Y MANEJO ADECUADO DE ALIMENTOS

ACTIVIDADES EFICIENCIA

(NÚMERO CAPACITACIONES

IMPARTIDAS / NÚMERO DE

CAPACITACIONES PROGRAMADAS9) *

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL COMEDOR SIN DATO NO SE

PROGRAMARON A ESTE PERIODO

NO SE PROGRAMARON A

ESTE PERIODO

NOTA: RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES, NO SE CUENTAN CON FICHA TÉCNICA, SE CONSIDERAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DE METASFÍSICAS Y PRESUPUESTALES; ASIMISMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO AL AÑO ANTERIOR, CON ESTA BASE SE LLEVA A CABO LA MEDICIÓN Y EL ALCANCE QUE VAN TENIENDO LOS PROGRAMASRESPECTO A LAS CAPACITACIONES NO SE PROGRAMAN TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON RECURSO ASIGNADO PARA PROGRAMAR E IMPARTIRLAS

Page 97: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,

DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIN INDICADOR ESTRATÉGICO

(NÚMERO TOTAL DE HOGARES

ENCUESTADOS QUE SE

ENCUENTRAN EN ESTADO DE SEGURIDAD/

NÚMERO TOTAL DE HOGARES

ENCUESTADOS)*100

EFICACIA

SEXENAL (ÚLTIMA ENCUESTA SE REALIZO EN EL

AÑO 2012)

PORCENTAJE DE HOGARES EN SEGURIDAD

ALIMENTARIA

374 HOGARES ENCUESTADOS

QUE SE ENCUENTRAN EN

ESTADO DE SEGURIDAD

N/ANOTA 1

N/ANOTA 1

SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYORES DERECHOHABIENTES DEL

PROGRAMA

SE CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA

PENSIÓN ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPÓSITO INDICADOR ESTRATÉGICO

(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

ADULTAS MAYORES

ENCUESTADOS QUE SE

ENCUENTRAN EN ESTADO DE

SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA/

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

ENCUESTADOS)*100

EFICACIA ANUAL

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS

MAYORES EN SEGURIDAD O INSEGURIDAD ALIMENTARIA

2665 ADULTOS MAYORES

ENCUESTADOS QUE SE

ENCUENTRAN EN ESTADO DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA

N/A

(2665/3646)*100=7

3.1%NOTA 2

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN ALIMENTARIA

PENSIÓN ALIMENTARIA NO CONTRIBUTIVA

COMPONENTE INDICADOR ESTRATÉGICO

(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

ADULTAS MAYORES

DERECHOHABIENTES CON LA PENSIÓN

ALIMENTARIA/META FÍSICA ANUAL DE DERECHOHABIENT

ES)*100

EFICACIA TRIMESTRAL

PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE

META525000

(525,000/525,000)*

100=100.0%

(525,000/525,000)*

100=100.0%

PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE

MANIFIESTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO

ATENCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES DE LA

PENSIÓN ALIMENTARIA 1.-ACTIVIDADES

INDICADOR DE GESTIÓN

(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

ADULTAS MAYORES QUE MANIFIESTAN

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO/ EL NÚMERO TOTAL

DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

ENCUESTADOS)*100

CALIDAD ANUALPORCENTAJE DE

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

3540 PERSONAS QUE MANIFIESTAN SATISFACCIÓN POR

EL SERVICIO EN 2016

NOTA 3

(3,646/3,646)*100=1

00.0%

(3,540/3,646)*100=

97.1%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

Page 98: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA A PARTIR DE SU

INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES

ENTREGA DE LA TARJETA DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA

2.-ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN

(SUMA DE TIEMPOS DE ENTREGA DE

LAS TARJETAS DE LA PENSIÓN

ALIMENTARIA/NÚMERO TOTAL DE

TARJETAS DE LA PENSIÓN

ALIMENTARIA ENTREGADAS)

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO N/A N/A (123169/4830)=25.5NOTA 4

PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS

VISITAS DOMICILIARIAS DE

SEGUIMIENTO 3.-ACTIVIDADES INDICADOR DE

GESTIÓN

(NÚMERO TOTAL DE VISITAS

DOMICILIARIAS REALIZADAS/NÚME

RO DE VISITAS DOMICILIARIAS

PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL

PORCENTAJE DE VISITAS

DOMICILIARIAS REALIZADAS

524,911 VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS EN

2017 EN EL MISMO PERIODO NOTA 5

´(264,683/524,911)=

54.4%

´(264,683/316,184)*1

00=84 %

NOTA 3: 3540 ES EL NÚMERO QUE CORRESPONDE AL "TRATO RECIBIDO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA TARJETA ",CON DATOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE ADULTOS MAYORES 2016-2017 ,ÚLTIMA ENCUESTA REALIZADA POR LA DGIAAM

NOTA 4: EL INDICADOR DE SUMA DE TIEMPOS DE ENTREGA DE TARJETAS NO REPORTA NINGÚN CAMBIO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA SERIE DE SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE COMO EL PROCESO DECAMPAÑA QUE REDUJO LA ENTREGA DE TARJETAS, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN ESTA INSTITUCIÓN, FACTORES QUE EN CONJUNTO NO PERMITIERON REALIZAR LOS PROCESOSCOTIDIANOS CON EL DESARROLLO NORMAL.

NOTA 5: EN RELACIÓN AL PORCENTAJE ALCANZADO EN VISITAS DOMICILIARIAS SE INFORMA QUE DEBIDO A LA SERIE DE SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE COM EL PROCESO DE CAMPAÑA QUE REDUJO LA ENTREGA DETARJETAS, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN ESTA INSTITUCIÓN, FACTORES QUE EN CONJUNTO NO PERMITIERON REALIZAR LOS PROCESOS COTIDIANOS CON LA NORMALIDAD DESIEMPRE.

NOTA 1: N/A LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SE REALIZA CADA SEIS AÑOS.

NOTA 2: 2665 ES EL NÚMERO QUE CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON DATOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE ADULTOS MAYORES 2016-2017, ÚLTIMA ENCUESTAREALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA CDMX (DGIAAM).

Page 99: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE INTEGRACIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO.

CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS

INTEGRANTES DE LAS POBLACIÓN ES CALLEJERAS

FIN EFICACIA

((NÚMERO DE INTEGRACIONES

SOCIALES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T / NÚMERO DE

INTEGRACIONES SOCIALES

REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T-1)-1) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL TASA DE VARIACIÓN

166 INTEGRACIONES

REALIZADAS DURANTE EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

((166/166)-1) *100=0%

(99/166)-1 *100=-40.36%

.PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A

PERSONAS SOLICITANTES.

LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

CUENTAN CON SERVICIOS SOCIALES.

PROPÓSITO EFICACIA

(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS /NÚMERO PERSONAS

SOLICITANTES) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA

5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA

UNA CON UNA SOLICITUD

DURANTE EL SEGUNDO

TRIMESTRE 2018

(5,879 / 5,879) *100 (5,879 / 5,879) *100

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS

POBLACIONES CALLEJERAS CANALIZADAS A CAIS, DIFCDMX, IAPA, SEDESA, MP, OSC, IAP, ONG

ENTRE OTRAS.

CANALIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS A LAS

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE

CONTRIBUIRÁN A SU PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

COMPONENTE EFICACIA

((NÚMERO DE CANALIZACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T / NÚMERO DE

CANALIZACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T-1)-1) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL TASA DE VARIACIÓN

504 CANALIZACIONES

REALIZADAS DURANTE EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

(504/504)*100=0% (405/504)*100=-19.64

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE INTEGRACIONES FAMILIARES Y/O A LUGAR DE

ORIGEN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O A LUGAR DE ORIGEN DE LAS

PERSONAS INTEGRANTES DE LAS POBLACIÓN ES CALLEJERAS

COMPONENTE EFICACIA

((NÚMERO DE INTEGRACIONES

FAMILIARES Y/O A LUGAR DE ORIGEN REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T / NÚMERO DE

INTEGRACIONES FAMILIARES Y/O A LUGAR DE ORIGEN REALIZADAS POR EL PROGRAMA EN

EL AÑO T-1)-1) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL INTEGRACIÓN

166 INTEGRACIONES

REALIZADAS DURANTE EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

(166166)-1 )*100=0% (99/166)-1 )*100=-40.37

PROMEDIO DE APOYO DE ALBERGUE DE PERNOCTA

OTORGADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

APOYO DE ALBERGUE DE PERNOCTA OTORGADO ACTIVIDADES EFICACIA

NÚMERO DE APOYOS DE PERNOCTA

OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE

PERSONAS ATENDIDAS EN EL

AÑO

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA

9,522 APOYOS DE PERNOCTA

DURANTE EL SEGUNDO

TRIMIESTRE 2018

(9,522 / 9,522) * 100=100%

(9,522 / 9,522) * 100=100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 100: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROMEDIO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS EN

EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE COMEDORES

PÚBLICOS

APOYO PARA ALIMENTACIÓN BRINDADO ACTIVIDADES EFICACIA

NÚMERO DE APOYOS

ALIMENTARIOS OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE

PERSONAS ATENDIDAS EN EL

AÑO.

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO

38,037 APOYOS ALIMENTARIOS

DURANTE EL SEGUNDO

TRIMIESTRE 2018

38,037/5,879 *100=646.99%

38,037/5,879 *100=646.99%

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A

PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN

TRAMITAR EL DOCUMENTO O DE IDENTIDAD A LOS INTEGRANTES

DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS EN COORDINACIÓN

CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

ACTIVIDADES EFICACIA

(NÚMERO DE PERSONAS

CANALIZADAS PARA TRÁMITE DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD / NÚMERO

PERSONAS PROGRAMADAS

PARA SU ATENCIÓN) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA SIN DATO NO SE PROGRAMÓ

META A ESTE INDICADOR

NO SE PROGRAMARON A

ESTE PERIODO

NOTA: NO SE PROGRAMAS NUMERO DE CANALIZACIONES TODA VEZ QUE DEPENDE DE LA NECESIDAD ESPECIFICA DE UNA PERSONA.

Page 101: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PROMEDIO DE APOYO DE SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL

OTORGADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

APOYO DE SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL OTORGADOS (BAÑO Y

ROPA) ACTIVIDADES EFICACIA

NÚMERO DE SERVICIOS DE

HIGIENE PERSONAL OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE

PERSONAS ATENDIDAS EN EL

AÑO

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO

6,184 SERVICIOS DE HIGIENE PERSONAL OTORGADOS EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

6,184/5,879 * 100=105.18%

6,184/5,879 * 100=105.18%

PROMEDIO DE SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS EN EL CENTRO DE

SERVICIOS SOCIALES

CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADAS ACTIVIDADES EFICACIA

NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS

OTORGADOS EN EL AÑO / NÚMERO DE

PERSONAS ATENDIDAS EN EL

AÑO

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 209 SERVICIOS

MEDICOS (369 /5,879) *

100=0.6% (369 /5,879) *

100=0.6%

PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS EN RELACIÓN A RECORRIDOS PROGRAMADOS

IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS

INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

ACTIVIDADES EFICACIA

(NÚMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS / NÚMERO DE RECORRIDOS

PROGRAMADOS) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

LOS RECORRIDOS NO SON

PROGRAMADOS EN FUNCION DE UNA CUANTIFICACIÓN

SE REALIZAN CONFORME LA OPERATIVIDAD

(459 /459) * 100=100%

(459 /459) * 100=100%

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A

PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LOS INTEGRANTE S DE

LAS POBLACIONES CALLEJERAS ACTIVIDADES EFICACIA

(NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS / NÚMERO

PERSONAS PROGRAMADAS

PARA SU ATENCIÓN) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA

UNA CON UNA SOLICITUD

DURANTE EL SEGUNDO

TRIMESTRE 2018

(5,879/ 5,879) *100=100%

(5,879/ 5,879) *100=100%

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A

PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA

CORRESPONDIENTE

ACTIVIDADES EFICACIA

(NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS / NÚMERO

PERSONAS PROGRAMADAS

PARA SU ATENCIÓN) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

5,879 PERSONAS ATENDIDAS CADA

UNA CON UNA SOLICITUD

DURANTE EL SEGUNDO

TRIMESTRE 2018

(5,879/ 5,879) *100=100%

(5,879/ 5,879) *100=100%

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO A

PERSONAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN EN CALLE

JORNADAS DE HIGIENE EN LOS PUNTOS DE SOCIALIZACIÓN EN

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS Y/O DELEGACIONES POLÍTICAS

ACTIVIDADES EFICACIA

( JORNADAS DE HIGIENE / NÚMERO DE JORNADAS DE

HIGIENE PROGRAMADAS

PARA SU ATENCIÓN) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

49 JORNADAS DE HIGIENE DURANTE

EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

(49 / 49) *100=100%

(49 / 49) *100=100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 102: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS APOYOS Y SERVICIOS

BRINDADOS A LOS INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES

CALLEJERAS

SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES CALIDAD

(NÚMERO DE ENCUESTAS CON

RESULTADO APROBATORIO /

TOTAL DE ENCUESTAS

REALIZADAS) * 100

CALIDAD ANUAL ENCUESTA SIN DATO NO SE PROGRAMÓ

META A ESTE INDICADOR

NO SE PROGRAMARON A

ESTE PERIODO

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES ATENDIDAS ACTIVIDADES EFICACIA

(NÚMERO DE SOLICITUDES QUE

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA

SU ATENCIÓN / TOTAL DE

SOLICITUDES ATENDIDAS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUD 667 SOLICITUDES (667 / 667) *100=

100% (667 / 667) *100=

100%

NOTA: PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES, SE CONSIDERAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ COMO LA CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES; ASIMISMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ELEJERCICIO AL AÑO ANTERIOR, CON ESTA BASE SE LLEVA A CABO LA MEDICIÓN Y EL ALCANCE QUE VAN TENIENDO LOS PROGRAMAS, POR LO QUE NO SE CUENTA CON FICHA TÉCNICAASIMISMO, NO SE PROGRAMAN ENCUESTAS TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON RECURSO ASIGNADO PARA PROGRAMAR E IMPARTIRLAS

Page 103: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

INDICE DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE

MÉXICO POR DECIL DE INGRESO

SE CONTRIBUYE A MANTENER EL NIVEL DE INGRESO DE LA

POBLACIÓN DE 18 A 67 AÑOS ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

FIN ESTRATEGICO

INDICE DE DISTRIBUCIÓN

(CONEVAL) DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR DECIL DE INGRESO

EFICACIA BIANUAL PERSONA N/A¹ N/A¹ N/A¹

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AHORRO FAMILIAR

LA POBLACIÓN DE 18 A 67 AÑOS RECIBE SERVICIOS, BENEFICIOS Y

DESCUENTOS PARA EL APOYO DELGASTO FAMILIAR

PROPÓSITO ESTRATEGICO

((AHORRO FAMILIAR DEL AÑO ACTUAL/AHORRO

FAMILIAR AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA S/D² S/D² S/D²

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON LA TARJETA

TARJETA ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS ENTREGADA

COMPONENTES ESTRATEGICO

(TOTAL DE PERSONAS

BENEFICIARIAS/ POBLA-CIÓN

OBJETIVO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 10204 S/D² (3,126,475)/

3,000,000)*100=104.2%

PORCENTAJE DE ENTREGA CON EL MÉTODO ENTREGA INMEDIATA

AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PROGRAMA (PRE REGISTRO, CITA

Y ENTREGA INMEDIATA), ATENCIÓN TELEFÓNICA,

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTAL DE TARJETAS

ENTREGADAS DE MANERA

INMEDIATA*100)

EFICIENCIA ANUAL PERSONA 10204 S/D² (3,126,475)/

3,000,000)*100=104.2%

NOTA 2: EL CÁLCULO DEL AHORRO FAMILIAR SOLO LO EFECTÚA EL PROVEEDOR, QUIEN ES EL QUE POSEE LA INFORMACIÓN PARA TAL EFECTO

NOTA 3: EN RELACIÓN AL INDICADOR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES, LA AFILIACIÓN AL PROGRAMA BAJO LA MODALIDAD DE PRE REGISTRO, CITA, Y ATENCIÓN TELEFÓNICA YA NO SE LLEVA A CABO A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO, POR LOQUE NO SE DESGLOSAN ESOS INDICADORES

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL

NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO

NOTA 1: A LA FECHA EL CONEVAL NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CORRESPONDIENTE AL INDICE DE DISTRIBUCIÓN 2016

Page 104: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE PROYECTOS

PRESENTADOS

RESCATAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS BARRIOS, COLONIAS Y

PUEBLOS DE LA CDMX, A TRAVÉS DE PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO QUE GENEREN UN

PROCESO CIUDADANO PARTICIPATIVO, INTEGRAL,

INCLUYENTE, SOSTENIDO Y CON EQUIDAD DE GÉNERO

FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE PROYECTOS

APROBADOS) / (NÚMERO

DE PROYECTOSPROGRAMADOS

PARA ELEJERCICIO

FISCAL)*100

EFICIENCIA ANUAL APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESPACIOS

PÚBLICOS RESCATADOS EN LAS UT DE MUY ALTA Y ALTA

MARGINACIÓN.

LOS HABITANTES DE UNIDADES TERRITORIALES DE MUY BAJO Y BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO

SOCIAL MEJORARON SU PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS

RESCATADOS EN EL PERIODO

T)/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS

RESCATADOS EN EL PERIODO T-1)

EFICACIA ANUAL APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE APOYOS ECONÓMICOS

ENTREGADOS

SE FINANCIARON LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ

TÉCNICO MIXTO COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

APROBADOS POR EL

COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL

DEPROYECTOS

FINANCIADOS)*100

EFICIENCIA ANUAL APOYO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROMOVENTES QUE

PARTICIPARON EN TALLERES

TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO

ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTALDE PROMOVENTES

QUEREGISTRARON PROYECTOS DEMEJORAMIENTO

BARRIALY COMUNITARIO) /

(TOTAL DEPROMOVENTES

QUEPARTICIPARON EN

LOSTALLERES PARA LAELABORACIÓN DE

PROYECTOS DEMEJORAMIENTO

BARRIALY COMUNITARIO)*

100

EFICIENCIA ANUAL TALLER

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO BARRIAL

No se programaron metas en el periodo

Page 105: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO BARRIAL

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASAMBLEAS REALIZADAS

ASAMBLEAS VECINALES ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECTOS

APROBADOS POR EL

COMITÉ TÉCNICOMIXTO) / (TOTAL

DEASAMBLEAS VECINALES

REALIZADAS EN ELPERIODO)*100

EFICIENCIA ANUAL ASAMBLEA

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN

Y SUPERVISIÓN CAPACITADOS

CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y

SUPERVISIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE COMITÉS DE

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTOS / TOTAL

DE COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN Y

SUPERVISIÓN CAPACITADOS)*100

EFICACIA ANUAL COMITÉ

NOTA: PARA EL REQUISITADO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ESTOS NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA PARA SU ELABORACIÓN, POR LO QUE LOS DATOS PARA SU LLENADO SE REALIZAN EN BASE A LAS REGLAS DEOPERACIÓN, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX, CONFORME A CADA PROGRAMA EN MENCIÓN SEGÚN SEA SU CASO

Page 106: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE

CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.

CONTRIBUIR A LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL ATENUANDO

LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD DE LAS

PERSONAS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD EN LA CDMX.

FIN ESTRÁTEGICO

(NÚMERO DE ACCIONES

REALIZADAS EN EL PERIODO A FAVOR DE LAS PERSONAS

JÓVENES QUE CONTRIBUYAN A LA INCLUSIÓN Y

EQUIDAD/NÚMERO DE ACCIONES

PROGRAMADAS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL

PERIODO NO SE CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.

PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 12 A 29

AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES TERRITORIALES CON BAJO O MUY

BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO QUE SON ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO 2018,

RESPECTO AL TOTAL DE JÓVENES ENTRE 12 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN EL PROGRAMA EN EL

AÑO 2018.

9,024 PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 12 A 29

AÑOS QUE HABITAN EN UNIDADES TERRITORIALES CON BAJO O MUY

BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO, ADQUIEREN HERRAMIENTAS

PSICOSOCIALES PARA CONFRONTAR SITUACIONES DE

VULNERABILIDAD.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES

PROGRAMADAS PARA SER

ATENDIDAS POR EL PROGRAMA/NÚMERO DE PERSONAS

JÓVENES QUE CONCLUYERON

LAS CAPACITACIONES)*

100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJEHASTA 9,024 PERSONAS

JÓVENES POR MES9, 024

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL

PERIODO NO SE CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.

PORCENTAJE DE CARAVANAS REALIZADAS.

1.-CARAVANAS CULTURALES PARA DESARROLLAR HABILIDADES

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS,

HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO, SALUD Y PSICOSOCIAL.

COMPONENTES GESTIÓN

(CARAVANAS CULTURALES

REALIZADAS EN EL PERIODO 2018/40

CARAVANAS CULTURALES

PROGRAMAS AL AÑO)*100.

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE40

CAPACITACIONES

HASTA 5 CAPACITACIONES

POR MES57.5

PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN

PARA EL EMPLEO.

2.- CONVENIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES,

DEPORTIVAS Y DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO..

COMPONENTES GESTIÓN

(TOTAL DE CONVENIOS

EJECUTADOS EN EL AÑO 2018 /TOTAL

DE CONVENIOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO

2018)*100.

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

HASTA 20 CONVENIOS CON

DIVERSAS INSTITUCIONES .

HASTA 20 CONVENIOS 25

PORCENTAJE DE TARJETA DE ACCESO GRATUITO AL SISTEMA DE

MOVILIDAD 1, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y SERVICIO DE

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. CON RESPECTO A LAS

PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018.

3.- TARJETA DE ACCESO GRATUITO A EL SERVICIO DE

MOVILIDAD 1, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y SERVICIO DE

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE TARJETAS

ENTREGADAS EN EL PERIODO

2018/NÚMERO DE TARJETAS

PROGRAMADAS PARA ENTREGAR EN EL PERIODO

2018)*100.

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE9,024 PERSONAS

JÓVENES POR MES 9,024 84

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES

Page 107: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO.

1.- CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE

DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2018/NÚMERO DE CAMPAÑAS DE

DIFUSIÓN PROGRAMADAS EL

AÑO 2018)*100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL

PERIODO NO SE CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.

PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS RESPECTO AL TOTAL DE CONVENIOS GESTIONADOS EN

EL AÑO 2018.

2.- VINCULARA AL INSTITUTO CON OTRAS DEPENDENCIAS U

ORGANIZACIONES. ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE DE CONVENIOS

REALIZADOS EN EL AÑO 2018/NÚMERO DE DE CONVENIOS GESTIONADOS EL

AÑO 2018)*100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

HASTA 20 CONVENIOS CON

DIVERSAS INSTITUCIONES .

20

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL

PERIODO NO SE CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.

PORCENTAJE DE CREDENCIALES PRODUCIDAS RESPECTO AL NÚMERO DE CREDENCIALES

ENTREGADAS.

3.- PRODUCCIÓN DE CREDENCIALES. ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE CREDENCIALES

ENTREGADAS EN EL AÑO

2018/NÚMERO DE CREDENCIALES

PRODUCIDAS EN EL AÑO 2018)*100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJEHASTA 9,024 PERSONAS

JÓVENES POR MES9,024

AL TRATARSE DE UN INDICADOR QUE SE REALIZARA DE FORMA ANUAL, AL

PERIODO NO SE CUENTA CON

INFORMACIÓN DEL VALOR DEL INDICADOR.

Page 108: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DE LAS

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE

CONTRIBUYAN AL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

PERSONAS JÓVENES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE

CIUDADANÍA EN LA CDMX.

FIN ESTRATÉGICO

NÚMERO DE ACCIONES

REALIZADAS EN EL PERIODO EN

FAVOR DE LAS PERSONAS

JÓVENES QUE CONTRIBUYAN A

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

FOMENTANDO LA INCLUSIÓN Y LA

EQUIDAD.

EFICACIA. ANUAL PORCENTAJE.

ESTUDIOS CENSALES DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (INE).

50 50%

PORCENTAJE DE PERSONAS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE LA

CDMX VALIDADOS POR EL PROGRAMA EN EL AÑO 2018,

RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS JÓVENES INSCRITAS

EN EL AÑO 2018.

PORCENTAJE DE PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO DE 12 A 29 AÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTARON SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES

VALIDADAS POR EL PROGRAMA EN EL

AÑO 2018/NÚMERO DE JÓVENES

INSCRITOS DE 12 A 29 AÑOS)*100.

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS, INFORMES DE OPERACIÓN.

100% 25%

PORCENTAJE DE CURSOS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA

CIUDADANA REALIZADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

EN EL AÑO 2018.

CURSOS DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA. COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE CURSOS DE

PARTICIPACIÓN Y CULTURA

CIUDADANA IMPARTIDOS EN EL

PERIODO 2018/NÚMERO DE

CURSOS QUE FUERON

PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE

EN EL PERIODO 2018)*100.

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA

100% 50%

PORCENTAJE DE BECAS Y APOYOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA

RESPECTO A LAS BECAS Y APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN EL AÑO 2018.

BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS. COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS

ENTREGADOS POR EL PROGRAMA EN

EL PERIODO 2018/NÚMERO DE

APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN EL

PERIODO 2018) *100.

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA.

100% 50%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS A JÓVENES QUE COLABORAN CON ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

Page 109: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYOS A JÓVENES QUE COLABORAN CON ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

PROMEDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS RESPECTO A LAS

PERSONAS JÓVENES ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS. COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

JÓVENES ASISTENTES/

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES

REALIZADAS)*100

EFICIENCIA. ANUAL PROMEDIO.

INFORMES TRIMESTRALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA.

50 45

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS

MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES

VALIDADAS EN EL PROGRAMA EN EL AÑO T/ NÚMERO

DE PERSONAS REGISTRADAS EN

EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO 2018)*100.

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE. PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

100% 50%

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS QUE FUERON

SUPERVISADOS EN EL AÑO 2018 RESPECTO AL TOTAL DE APOYOS

ENTREGADOS EN EL AÑO 2018.

SUPERVISAR ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE APOYOS

ENTREGADOS SUPERVISADOS EN

EL AÑO 2018/ NÚMERO DE

APOYOS ENTREGADOS EN

EL AÑO 2018) *100.

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA.

100% 50%

COSTO PROMEDIO POR DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA

DIAGNÓSTICO

DISEÑO DE REACTIVOS Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA

DIAGNÓSTICO. ACTIVIDADES. GESTIÓN

(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS

ENTREGADOS EN EL AÑO 2018/

TOTAL DE PRESUPUESTO DEL

PROGRAMA QUE FUE ASIGNADO

PARA EL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL AÑO 2018)*100

ECONOMÍA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA.

INFORMES DE PROMOTORES REALIZADOS RESPECTO A

INFORMES DE PROMOTORES PROGRAMADOS

INFORMES DE PROMOTORES. ACTIVIDADES. GESTIÓN

(REPORTES DE PROMOTORES REALIZADOS

/REPORTES DE PROMOTORES

PROGRAMADOS) *100

EFICIENCIA. ANUAL PORCENTAJE.

INFORMES ANUALES

ADMINISTRATIVOS. INFORMES DE OPERACIÓN. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA.

INFORME ESTADÍSTICO DEL

PROGRAMA.

100% 50%

Page 110: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL FIN ESTRATÉGICO

COMITÉS FORMADOS/UNIDADES

HABITACIONALES BENEFICIADAS*100

EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0

MEJORAMIENTO DE ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN PROPÓSITO ESTRATÉGICO

OBRAS TERMINADAS/TOTA

L DEOBRAS

REALIZADAS*100

EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN ÁREAS COMUNES DE UNIDADES

HABITACIONALES COMPONENTES ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUP

UESTO PROGRAMADO

*100

EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0

ASAMBLEAS CIUDADANAS ACTIVIDADES GESTION

ASAMBLEAS REALIZADAS/ ASAMBLEAS

CONVOCADAS*100

EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0

OBRAS A REALIZAR ACTIVIDADES GESTION

OBRAS TERMINADAS

/OBRAS REALIZADAS

*100

EFICACIA ANUAL PROCENTAJE 100% 100 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 'POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES

Page 111: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDEL ÍNDICE DELICTIVO

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LACOMISIÓN DE DELITOS O ACTOSDE VIOLENCIA, EN TODAS SUSMODALIDADES O TIPOS.

FIN ESTRATÉGICO

((ÍNDICE DELICTIVO DEL AÑO PRESENTE/ÎNDICE

DELICTIVO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 201626000(100%)

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOSCIBERNÉTICOS

LA POBLACIÓN CON ACCESO AINTERNET EN LA CIUDAD DEMÉXICO ES MENOS SUSCEPTIBLE ASER VÍCTIMA DE DELITOSCIBERNÉTICOS

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

((TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITOS

CIBERNÉTICOS DEL AÑO PRESENTE/TOTAL

DE VÍCTIMAS DE DELITOS CIBERNÉTICOS DEL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1,611 EN EL 2015 1635

PORCENTAJE DE PÁGINAS DERIESGO VISITADAS POR LASPERSONAS ENCUESTADAS

PREVENCIÓN DEL DELITOCIBERNÉTICO.

COMPONENTE 1

ESTRATÉGICOTOTAL DE POBLACIÓN

BENEFIACIADA TRIMESTRALMENTE

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2015 50 PÁGINAS VISITADAS

48 PÁGINAS DE RIESGO VISITADAS.

DE 592 ENCUESTAS SÓLO 48 VISITARON PÁGINAS DE RIESGO

(48 / 50 * 100% = 96%)

PROMEDIO DE LAS VISITAS ALLINK DE LA POLICÍA DECIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA.

ALERTAS PREVENTIVAS COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

TOTAL DE VISITAS AL LINK DE LA POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA/3 MESES

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2016 5,000 VISITAS2018

16,081 VISITAS EN PROMEDIO CADA MES.

PROM:"42275/3= 16,081

PORCENTAJE DE PLÁTICASIMPARTIDAS

REALIZACIÓN DE PLÁTICAS DEPREVENCIÓN.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(TOTAL DE PLÁTICAS IMPARTIDAS/TOTAL DE

PLÁTICAS SOLICITADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016 113 PLÁTICAS TRIMESTRALES

112 PLÁTICAS IMPARTIDAS

EFICACIA:= 112/113*100% = 99.12%"

PORCENTAJE DE REUNIONES DEVINCULACIÓN REALIZADAS

VINCULACIÓN CON ESCUELAS,ASOCIACIONES DE PADRES DEFAMILIA Y EMPRESAS

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE VINCULACIÓN

PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE

2 VINCULACIONES

22 VINCULACIONES

EFICACIA:"= 22/2*100% = 1100%"

PROMEDIO DE SITIOS DE RIESGODETECTADOS

DETECCIÓN DE SITIOS DE RIESGOA TRAVÉS DEL PATRULLAJE DE LARED.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN(SITIOS DE RIESGO

DETECTADOS / SITIOS VISITADOS)

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015 10 SITIOS

10 SITIOS (DADOS BAJA)

(45 SITIOS DTETECTADOS POR

MONITOREO Y 10 SITIOS FUERON DADOS DE BAJA POR RIESGOS

DETECTADOS)

NÚMERO DE DENUNCIASCIUDADANAS DE SITIOSRIESGOSOS DURANTE TRESMESES

DENUNCIAS CIUDADANAS DESITIOS RIESGOSOS

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

NÚMERO DE DENUNCIAS

REALIZADAS / NÚMERO DE SITIOS

IDENTIFICADOS COMO RIESGOSOS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2015ATENDER AL

100 % DENUNCIAS CIUDADANAS

33 DENUNCIAS ATENDIDAS

EFICIENCIA:"=33/33= 100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: POLICÍA CIBERNÉTICA E003

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DEL DELITO E004

Page 112: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PORCENTAJE DE CIUDADANOSBENEFICIADOS CON LASACTIVIDADES DE PREVENCIÓNDEL DELITO EN LAS ZONASINTERVENIDAS CON LOSPROGRAMAS DE LA DGPD

CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DELA INCIDENCIA DELICTIVA ATRAVÉS DE PROGRAMASORIENTADOS A LA PREVENCIÓNDEL DELITO CON EL FIN DEMEJORAR LA SEGURIDAD DE LOSHABITANTES DE LA CIUDAD DEMÉXICO Y POBLACIÓN FLOTANTE.

FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES

REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS)* 100

EFICACIA ANUALACTIVIDADES

PROGRAMADAS 2017 5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS (5/5)*100 = 100%

PORCENTAJE DE PROGRAMASDE PREVENCIÓN DEL DELITOIMPLEMENTADOS EN LA CIUDADDE MÉXICO

APLICAR PROGRAMAS DEPREVENCIÓN DEL DELITO EN LACIUDAD DE MÉXICO

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE

DELITOS REALIZADOS / NÚMERO DE

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE

DELITOS PROGRAMADOS)*100

EFICACIA SEMESTRAL

PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL

DELITO IMPLEMENTADOS

20175 PROGRAMAS

PROGRAMADOS (5/6)*100 = 83.33%

PORCENTAJE DE PROGRAMASDE FORTALECIMIENTO DE LACULTURA DE PREVENCIÓN DELDELITO DIFUNDIDOS

FOMENTO A LA CULTURA DEPREVENCIÓN DEL DELITO

COMPONENTE 1

ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE PROGRAMAS

DIFUNDIDOS / NÚMERO DE PROGRAMAS

PLANEADOS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DIFUNDIDOS

20175 PROGRAMAS DIFUNDIDOS

PROGRAMADOS (5/6)*100 = 83.33%

PORCENTAJE DE ACCIONESIMPLEMENTADAS ENPREVENCIÓN DEL DELITO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONESDE PREVENCIÓN DEL DELITO

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS

PROGRAMAS / NÚMERO DE ACCIONES

PROGRAMADAS EN LOS PROGRAMAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE

ACCIONES IMPLEMENTADAS

201730,876

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

(46,387/30,876) *100 = 150.24%

PORCENTAJE PERSONASINFORMADAS EN PLÁTICAS DESEGURIDAD VIAL

TALLERES PARA CAPACITACIÓNDE CONCIENCIA VIAL ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

PERSONAS INFORMADAS EN

PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL /

NÚMERO DE PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL

IMPARTIDAS

EFICIENCIA MENSUAL

NÚMERO DE PERSONAS

INFORMADAS EN PLÁTICAS DE

SEGURIDAD VIAL

2017

REALIZAR EL 100%DE LAS

PLÁTICAS : 80 PLÁTICAS DE

SEGURIDAD VIAL.

9,032 PERSONAS INFORMADAS EN

PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL / 1,018

PLÁTICAS DE SEGURIDAD VIAL

IMPARTIDAS = 8.87 PERSONAS

BENEFICIADAS POR PLÁTICA

PORCENTAJE DE SESIONESINFORMATIVAS DE LA UNIDADDE SEGURIDAD EMPRESARIAL YCIUDADANA IMPARTIDAS

PREVENCIÓN DEL DELITO ATRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DESESIONES INFORMATIVAS YSOCIODRAMAS

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS IMPARTIDOS /

SESIONES INFORMATIVAS Y SOCIODRAMAS

PROGRAMADOS) *100

EFICIENCIA MENSUAL

PORCENTAJE DE SESIONES

INFORMATIVAS PROGRAMADOS

2017

REALIZAR EL 100%DE LAS

PLÁTICAS: 41 SESIONES

INFORMATIVAS Y 217 SOCIODRAMAS

(103 SESIONES INFORMATIVAS Y 241

SOCIODRAMAS IMPARTIDOS / 41

SESIONES INFORMATIVAS Y 217

SOCIODRAMAS PROGRAMADOS )*100=

133.33 %

PORCENTAJE ENTREGA DEALARMAS VECINALES A LASDELEGACIONES

ENTREGA DE ALARMAS VECINALESPARA PREVENIR EL DELITO

ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

(ALARMAS ACTIVADAS / ALARMAS

ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN) * 100

EFICIENCIA MENSUAL

NÚMERO DE ALARMAS

VECINALES ENTREGADAS

2017

ENTREGAR EL 100% DE ALARMAS

PROGRAMADAS: 20,421 ALARMAS PROGRAMADAS

(ALARMAS ACTIVADAS / 16,709 ALARMAS ENTREGADAS A LA DELEGACIÓN 20,421

)*100= 81.82%

Page 113: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DE INFRACTORESPORCENTAJE DE VEHÍCULOSQUE TRANSITAN CONTRAPRUEBASPORCENTAJE DE ENTREVISTASCONTRA PRUEBASPORCENTAJE PUEBAS CONTRAINFRACTORES

PREVENIR ACCIDENTES VIALES ATRAVÉS DEL PROGRAMA ATRAVÉS CONDUCE SIN ALCOHOL

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(NÚMERO DEPOSITIVOS/NÚMERO DE PRUEBASAPLICADAS)*100 (NÚMERO DE PRUEBAS/VEHÍCULOS QUETRANSITAN)*100 (NÚMERO DEPRUEBAS/NÚMERO DEENTREVISTAS)*100 (NÚMERO DEINFRACTORES/PRUEBAS APLICADAS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

APLICAR EL 100% DE LAS PRUEBAS PROGRAMADAS: 25,800 PRUEBAS PROGRAMADAS.

6,000 EN JORNADAS

NOCTURNAS, 19,800 JORNADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 00 EN

JORNADAS ESPECIALES.

(NÚMERO DE POSITIVOS 1,794/ NÚMERO DE

PRUEBAS APLICADAS 40,138)*100= 4.47%

(NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS 40,138 /

NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR EL PUNTO 2,290,520

)*100= 1.75%(NÚMERO DE PRUEBAS

40,138 / NÚMERO DE ENTREVISTAS

579,197)*100=6.93 % (NÚMERO DE

INFRACTORES 1,794 / PRUEBAS APLICADAS

40,138)*100= 4.47%

PORCENTAJE DE DENUNCIASATENDIDAS RESPECTO DE LASDENUNCIAS RECIBIDASRELACIONADAS CON ELMALTRATO ANIMAL

DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRALOS ANIMALES A TRAVÉS DEACCIÓNES DE LA BRIGADA DEVIGILANCIA ANIMAL

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS

/ NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS)

*100

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS

RECIBIDAS: 1,531 DENUNCIAS ATENDIDAS

(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS

725/ NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS

725)*100= 100%

PORCENTAJE DE CLASESREALIZADAS

DISMINUIR EL DELITO A TRAVÉS DEACCIÓNES DE BANDAS DEMARCHA

ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN(CLASES REALIZADAS /

CLASES PROGRAMADAS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

REALIZAR EL 100% DE LAS CLASES PROGRAMADAS

(82 CLASES)

(65/82)*100= 79.27%

PROMEDIO DE ARMAS DE FUEGO,GRANADAS Y CARTUCHOSRECIBIDOS EN CADA MESA DECANJE INSTALADA

DISMINUIR EL DELITO A TRAVÉSDEL CANJE DE ARMAS DE FUEGO,GRANADAS Y CARTUCHOS.

ACTIVIDAD 2.4 GESTIÓN

NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y

CARTUCHOS ENTREGADOS /

NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS

EFICIENCIA MENSUAL PROMEDIO 2017

REALIZAR EL 100% DE LAS MESAS DE CANJE DE ARMAS

PROGRAMADAS. 00 MESAS DE CANJE

(NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO, GRANADAS Y

CARTUCHOS ENTREGADOS ) /

(NÚMERO DE MESAS DE CANJE INSTALADAS )=

00

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOSREALIZADOS

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ACTIVIDAD 2.5 GESTIÓN

(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS

REALIZADOS / NÚMERO DE METROS

CUADRADOS RECUPERADOS) *100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

REALIZAR EL 100% DE LOS

DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS

(35 DIAGNÓSTICO)

(138/35)*100= 394.29%

PORCENTAJE DE DELEGACIONESTRABAJADAS CON ACTIVIDADESDE GRAFITI

GRAFITI ACTIVIDAD 2.6 GESTIÓN

(NÚMERO DE DELEGACIONES

TRABAJADAS CON ACTIVIDADES DE

GRAFITI / 16 DELEGACIONES)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

REALIZAR EL 100% DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMAS

(16 DELEGACIONES)

(16/16)*100= 100%

PORCENTAJE DE PLÁTICAS MULTIPLICADORES CIUDADANOSEN PREVENCIÓN DEL DELITO

ACTIVIDAD 2.7 GESTIÓN

(NÚMERO DE PLÁTICAS POR ATENCIONES

SECTORIALES / NÚMERO TOTAL DE

PLÁTICAS IMPARTIDAS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2017

REALIZAR EL 100% DE LAS PLÁTICAS PROGRAMADAS (251 PLÁTICAS )

(406/406)*100= 100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOVILIDAD VIAL E005

Page 114: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN DE SERVICIOS DEMODERNIZACIÓN

EFICIENTE CIRCULACIÓN PARA TODAS Y TODOS FIN ESTRATÉGICO

(SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN /

DISPOSITIVOS ORDINARIOS)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 NO APLICA NO APLICA

VARIACIÓN DE LOSDISPOSITIVOS APLICADOS

MEJORAR Y AMPLIAR LASALTERNATIVAS DE MOVILIDADEFICIENTE, CON LA FINALIDAD DEINCREMENTAR EL ORDEN Y LASEGURIDAD VIAL.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE DISPOSITIVOS

ORDINARIOS/INFRACCIONES IMPUESTAS )

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE INFRACCIONESIMPUESTAS

CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTODE TRÁNSITO DE LA CDMX

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

NÚMERO DE INFRACCIONES

PAGADAS / NÚMERO DE INFRACCIONES

IMPUESTAS

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 2018 3,481,860

*FORMULA DE CALCULO:INFRACCIONE

S PAGADAS 800,366 / INFRACCIONES

IMPUESTAS (META ALCANZADA AL

PERIODO) 2902643 = 27.57 DE CUMPLIMIENTO

OPERATIVOS Y DISPOSITIVOSPARA CONTROL VIAL

MOVILIDAD VIAL EN LOSCRUCEROS CON MAYORCONFLICTO.

COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

NÚMERO DE OPERATIVOS Y DISPOSITIVOS

REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS Y

DISPOSITIVOS PROGRAMADOS *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 47,904 (37,290/47,904)*100= 77.84 %

HORAS DE SERVICIO DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLDE TRÁNSITO

OPERACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL (SEMÁFOROS, SEMÁFOROSAUDIBLES Y CCTV)

COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

((HORAS DE SERVICIO EN UN AÑO - HORAS DE

FALLA) / HORAS DE SERVICIO EN UN

AÑO)*100

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018 29,346,000 HORAS*(596625/8760*3383)*100= 2.01 % DE HORAS DE

FALLA

PORCENTAJE DE INFRACCIONESPAGADAS

REGISTRO Y CONTROL DEINFRACCIONES IMPUESTAS ALREGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LACDMX

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

NÚMERO DE INFRACCIONES

PAGADAS / TOTAL DE INFRACCIONES

IMPUESTAS (TOTAL DE INFRACCIONES HAND

HELD + TOTAL DE INFRACCIONES

IMPUESTAS CON DISPOSITIVOS FIJOS)

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 3,364,961

*FORMULA DE CALCULO:INFRACCIONE

S PAGADAS 732,628 / INFRACCIONES

IMPUESTAS HAND HELD + INFRACCIONES CON DISPOSITIVOS FIJOS

(META ALCANZADA AL PERIODO) 2,784,253 =

26.31 DE CUMPLIMIENTO

DISPOSITIVOS ORDINARIOS DETRÁNSITO

ASIGNAR PERSONAL EN LOSCRUCEROS CONFLICTIVOS PARACONTROLAR EL TRÁNSITOVEHICULAR, AGILIZAR LAVIALIDAD Y REFORZAR LASINTERSECCIONES EN LAS 16DELEGACIONES.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

NÚMERO DE DISPOSITIVOS

IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE CRUCEROS

CONFLICTIVOS *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 26,839 (24,038/26,839)*100 = 89.56 %

DISPOSITIVOS EXTRAORDINARIOS DETRÁNSITO

MOVILIDAD VIAL EN LOSCRUCEROS CON MAYORCONFLICTO

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

NÚMERO DE DISPOSITIVOS

IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE

PERCANCES CUBIERTOS *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 21,065 (13,252/21,065)*100 = 62.91 %

Page 115: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL

MANTENIMIENTO A LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL.

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

REALIZADOS/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS * 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 100% (19,626 SERVICIOS)

(13,112 / 19,626)*100 = 66.80%

PORCENTAJE DEINTERSECCIONES MODERNIZADAS

OPERACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE CONTROLVIAL (SEMÁFOROS, SEMAFOROSAUDIBLES Y CCTV)

ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(INTERSECCIONES MODERNIZADAS /

TOTAL DE INTERSECCIONES

SEMAFORIZADAS ) *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018

15%DE

INTERSECCIONES MODERNIZADAS

ANUALMENTE

*(0 / 3,491)*100= 0%

PORCENTAJE DE PROYECTOS ENINGENIERÍA DE TRÁNSITO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEINGENIERÍA DE TRÁNSITO

ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

NÚMEROS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

INGENIERÍA DE TRÁNSITO REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS

Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE

TRÁNSITO SOLICITADOS *100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018

100% DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

SOLICITADOS

(326/332)*100=98.19%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DEINTERVENCIÓN ENINTERSECCIONES PELIGROSAS

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

FIN ESTRATÉGICO

( (TOTAL DE ACCIONES EN INTERSECCIONES

PELIGROSAS REALIZADAS/ TOTAL

DE ACCIONES EN INTERSECCIONES

PELIGROSAS EL AÑO ANTERIOR )-1)*100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META

PROGRAMADA ((240/260)-1)*100=

-7.69%

TASA DE MORTALIDAD ANUAL,POR HECHOS DE TRÁNSITO

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

D^2= TASA ANUAL DE MORTALIDAD

D=DEFUNCIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL

AÑON=POBLACIÓN

ESTIMADA AL CORTE DE FECHA BASE DE

DATOS D^Z=D^Z/P^Z *100 000

EFICACIA ANUAL TASA 2018 NO APLICA NO APLICA

TASA DE MORBILIDAD ANUAL,POR HECHOS DE TRÁNSITO

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

TASA ANUAL DE MORBILIDAD=

(LESIONES POR CAUSA ESPECÍFICA DEL AÑO Z/ POBLACIÓN ESTIMADA

AL CORTE DE FECHA DE LA BASE DE

DATOS)*100,000

EFICIENCIA ANUAL TASA 2018 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCIDENCIAS VIALES E006

Page 116: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DEINTERSECCIONES BALIZADAS

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

( NÚMERO DE BALIZAMIENTOS EN

INTERSECCIONES CONFLICTIVAS / TOTAL

DE BALIZAMIENTOS REALIZADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META PROGRAMADA

(23/122)*100=18.85%

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DESENSIBILIZACIÓN VIAL

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(POBLACIÓN QUE IMPACTA / DURACIÓN

DE LOS MENSAJES)*100 MIL HABITANTES

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META

PROGRAMADA

(122,611*997)/100,000=1,222 HABITANTES

BENEFICIADOS

PORCENTAJE DE BOLETAS DESANCIÓN IMPUESTAS ALCONDUCTOR

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS AL

CONDUCTOR/TOTAL DE BOLETAS DE SANCIÓN

)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 116,899

*FORMULA DE CALCULO:BOLETAS DE

SANCIÓN PAGADAS 67,738 / BOLETAS DE SANCIÓN IMPUESTAS

118,390 = 57.22 DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE EVENTOSATENDIDOS QUE GENERENHECHOS DE TRÁNSITO

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(ATENCIÓN A EVENTOS QUE OBSTACULIZAN Y GENEREN HECHOS DE TRÁNSITO / TOTAL DE

EVENTOS REGISTRADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META PROGRAMADA

(23900/18216)*100=131%

PORCENTAJE DE AUDITORIAS EINSPECCIONES OCULARES

PROCURAR LA SEGURIDAD VIALPARA TODOS LOS USUARIOS DE LA RED VIAL DE LA CDMX.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(TOTAL DE AUDITORIAS VIALES E INSPECCIONES

OCULARES REALIZADAS / TOTAL

DE AUDITORIAS E INSPECCIONES

OCULARES REALIZADOS EL AÑO

PASADO)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 SIN META

PROGRAMADA (116/130)*100= 89.23%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDEL ÍNDICE DELICTIVO EN LACIUDAD DE MÉXICO

CONTRIBUIR EN LA CONTENCIÓN YREDUCCIÓN DE LA INSEGURIDADEN LA CIUDAD DE MÉXICO A FINDE MANTENER EL ORDEN PÚBLICOEN LA POBLACIÓN Y SUSVISITANTES; ASÍ COMO GENERARUNA VINCULACIÓN CIUDADANAADECUADA MEDIANTE ANÁLISISDELICTIVOS Y ACCIONESPOLICIALES EFECTIVAS.

FIN ESTRATÉGICO

((ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DELICTIVO EN EL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

2016 28,118 DELITOS DE

ALTO IMPACTO

VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA EFICIENCIAPOLICIAL EN LA CIUDAD DEMÉXICO

CONTENCIÓN DE LOS ÍNDICESDELICTIVOS ELEVADOS EN LACIUDAD DE MÉXICO Y UNA MAYORPERSPECTIVA DE CONFIABILIDADDE LA POBLACIÓN RESPECTO ALOS CUERPOS POLICIALES.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

((ÍNDICE DE EFICIENCIA POLICIAL DEL AÑO ACTUAL/ÍNDICE DE

EFICIENCIA DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

AÑO: 2016 128,865

DENUNCIAS VS 23,763

REMISIONES MP = 18.44 %

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD CIUDADANA EN CUADRANTES E007

Page 117: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

VARIACIÓN PORCENTUALTRIMESTRAL DEL ÍNDICEDELICTIVO EN LA CIUDAD DEMÉXICO

SEGURIDAD CIUDADANA COMPONENTE 1

ESTRATÉGICO

((TOTAL DEL ÍNDICE DELICTIVO DEL

TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL/TOTAL DEL

ÍNDICE DELICTIVO DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 13,489

DELITOS DE ALTO

IMPACTO

(7,097/7,383)*100 = 96.1

(7,186/7,246)*100 = 96.1

PROMEDIO DE VISITASREALIZADAS VINCULACIÓN CIUDADANA

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL

DE VISITAS PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 4´185,392 VISITAS

CALENDARIZADAS

(369,540/462,462)*100 = 79.9

(369,540/462,462)*100 = 79.9

PORCENTAJE DE ACCIONESPOLICIALES REALIZADAS EN LOSPLANES, PROGRAMAS YOPERATIVOS

ACCIONES POLICIALESREALIZADAS DENTRO DE LOSPLANES, PROGRAMAS YOPERATIVOS.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(ACCIONES POLICIALES REALIZADAS/ACCIONES

POLICIALES PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 466,272

ACCIONES POLICIALES REALIZADAS

(1´842,791/1´337,472)*100= 137.7

(1´842,791/1´337,472)*100= 137.7

PORCENTAJE DE REMISIONESREALIZADAS AL MINISTERIOPUBLICO

REALIZACIÓN DE REMISIONESEFECTUADAS AL MINISTERIOPUBLICO.

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(REMISIONES REALIZADAS AL M.P. DEL TRIMESTRE DEL

AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL M.P.

DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO

ANTERIOR)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 12,635

REMISIONES AL M.P.

(6,947/3,951)*100 = 175.8

(6,947/3,951)*100 = 175.8

PORCENTAJE DE REMISIONESREALIZADAS AL JUZGADOCÍVICO

REALIZACIÓN DE REMISIONESEFECTUADAS AL JUZGADO CÍVICO. ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

(REMISIONES REALIZADAS AL J.C. DEL TRIMESTRE DEL

AÑO ACTUAL/REMISIONES EFECTUADAS AL J.C.

DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO

ANTERIOR)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 42, 219

REMISIONES AL J.C.

(20,974/21,705)*100= 96.6

(20,974/21,705)*100= 96.6

PORCENTAJE DE VISITASDOMICILIARIAS REALIZADAS

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEVISITAS DOMICILIARIAS

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS/VISITAS

DOMICILIARIAS PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 2´065,900

VISITAS DOMICILIARIA

S PROGRAMADA

S

(439,415/308,308)*100 = 142.5

(439,415/308,308)*100 = 142.5

PORCENTAJE DE VISITAS ACOMERCIOS REALIZADAS

APLICACIÓN DEL PROGRAMACÓDIGOS ÁGUILA DE VISITAS ANEGOCIOS.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(VISITAS A NEGOCIO REALIZADAS/VISITAS A

NEGOCIO PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE

AÑO 2016: 1´032,950

CÓDIGOS A ESTABLECIMIE

NTOS MERCANTILES PROGRAMADO

S

(223,047/154,154)*100 = 144.6

(223,047/154,154)*100 = 144.6

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DELÍNDICE DELICTIVO DE LA CIUDADDE MÉXICO

SE CONTRIBUYE A REDUCIR ELÍNDICE DELICTIVO FIN ESTRATÉGICO

((ÍNDICE DELICTIVO AÑO ACTUAL/ÍNDICE

DELICTIVO AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL TASA 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CUERPOS POLICIALES E008

Page 118: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

TASA DE VARIACIÓNPORCENTUAL EN ATENCIÓN ADENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOSPRESENTADOS

LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

((DENUNCIAS, QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS

AÑO ACTUAL/DENUNCIAS,

QUEJAS Y APOYOS ATENDIDOS AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA SEMESTRAL TASA 2018

PORCENTAJE DE EQUIPO DESEGURIDAD ENTREGADO

SE CUENTA CON EL EQUIPO DESEGURIDAD NECESARIO.

COMPONENTE 1

GESTIÓN

(EQUIPO DE SEGURIDAD ENTREGADO/ TOTAL

DEL EQUIPO DE SEGURIDAD

PROGRAMADO)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2016 2,958,642 2,947,371 / 2,958,642= 99%

PORCENTAJE DE POLICÍASEVALUADOS

LOS CUERPOS DE SEGURIDADCUENTAN CON EVALUACIONES ENEL DESARROLLO DE SUSFUNCIONES.

COMPONENTE 2 GESTIÓN

(POLICÍAS EVALUADOS / META

ESTABLECIDA)*100EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 7,640 100%

PORCENTAJE DE POLICÍASINCENTIVADOS

EL PERSONAL OPERATIVO CUENTACON ESTÍMULOS QUE LE PERMITANINCREMENTAR EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES

COMPONENTE 3

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE POLICÍAS INCENTIVADOS / TOTAL

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

POLICIAL)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 3,900 (3,900/36000)*100 = 10.8% ***

• CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE LASINSTALACIONES

• DISPONIBILIDAD DE LA RED DERADIOCOMUNICACIONES TETRA

LOS CUERPOS DE SEGURIDADCUENTAN CON CAPACITACIÓN YSON EVALUADOS EN ELDESARROLLO DE SUS FUNCIONES

COMPONENTE 4

GESTIÓN

• NÚMERO DE CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA / NÚMERO DE OBRAS PÚBLICAS PROGRAMADAS

EFICIENCIA TRIMESTRALPROMEDIO

NÚMERO2018 2,958,642 2,947,371 / 2,958,642=

99%

PORCENTAJE DE CHALECOSANTIBALAS ENTREGADOS

EL PERSONAL CUENTE CONCHALECOS ANTIBALA. ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(CHALECOS ENTREGADOS EN UN

MES / REGISTRO TOTAL DE CHALECOS EN UN

AÑO)*100

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2016 100%ABRIL 99.38 %MAYO 97.72 %JUNIO 97.92 %

PORCENTAJE DE POLICÍASEVALUADOS

EL PERSONAL DE LA SSP CDMX ESEVALUADO. ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(POLICÍAS EVALUADOS / META ANUAL)*100 EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 7,640 100%

NÚMERO DE EVALUACIONES DECONTROL DE CONFIANZA

EL PERSONAL DE LA SSP CDMXCUENTA CON EVALUACIONES DECONTROL DE CONFIANZA

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

PROGRAMADAS / TOTAL DE

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

REALIZADAS)*100

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 2018

7640 1

PORCENTAJE DE CURSOS DEPROFESIONALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS

SE REALIZAN DIAGNÓSTICOSSOBRE NECESIDADES DECAPACITACIÓN

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

(CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN

Y ESPECIALIZACIÓN CALENDARIZADOS /

CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN

Y ESPECIALIZACIÓN SOLICITADOS)*100

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 2018 31

PORCENTAJE DE ESTÍMULOSOTORGADOS

OTORGAR ESTÍMULOS LOSELEMENTOS POLICIAL. ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(ESTÍMULOS OTORGADOS /

ESTÍMULOS PROPUESTOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018 5,021(3,900/5,021)*100 =

77.6% ***

Page 119: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DE ACCIONES DEOBRA PÚBLICA REALIZADAS

SE REALIZAN ACCIONES DEMEJORA Y CONSTRUCCIÓNA LASINSTALACIONES POLICIALES.

ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN

(NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA

REALIZADA / NÚMERO DE ACCIONES DE OBRA

PÚBLICA PROGRAMADA)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018

PORCENTAJE SERVICIOSREALIZADOS

LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.

ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN

(NÚMERO DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO /

NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018

• PORCENTAJE DE COBERTURADE LA RED PARA USUARIOS

• CAPACIDAD DE TRÁFICO PARAUN SERVICIO EFICIENTE

LOS CUERPOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESEMPEÑAN DE MANERAEFICIENTE SUS FUNCIONES.

ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN

• (TERRITORIO CUBIERTO +

COBERTURA DE NUEVOS SITIOS /

TOTAL DE TERRITORIO)*100 EFICIENCIA

• ANUAL

• MENSUAL

PORCENTAJE

NÚMERO2018

75 %3 SEGUNDOS

85 %ABRIL 0.36 SEG.MAYO 1.20 SEG.JUNIO 1.10 SEG.

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DESERVICIOS

CONTRIBUIR PARA LOGRAR QUELA CIUDAD DE MÉXICO SEA MÁSSEGURA PARA SUS HABITANTES YVISITANTES.

FIN ESTRATÉGICO(SERVICIOS CUMPLIDOS

/ SERVICIOS SOLICITADOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 N/A N/A

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE SERVICIOS

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTESCUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRETRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS,ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LACOMISIÓN DE DELITOS.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

(SERVICIOS REALIZADOS /

SERVICIOS SOLICITADOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 N/A N/A

PORCENTAJE DE SERVICIOSREALIZADOS PARA LAPROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LACIUDADANÍA

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO, SUS BIENES Y VISITANTESCUENTAN CON SEGURIDAD, LIBRETRÁNSITO EN ESPACIOS PÚBLICOS,ASÍ COMO PREVENCIÓN EN LACOMISIÓN DE DELITOS.

COMPONENTE 1

ESTRATÉGICO

(SERVICIOS REALIZADOS DE PROTECCIÓN Y

ATENCIÓN / SERVICIOS SOLICITADOS DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS

NOMBRADOS(7247/7247)*100 =100%

PORCENTAJE DE SERVICIOSPARA INHIBIR LA COMISIÓN DEDELITOS

PROTECCIÓN , ATENCIÓN A LACIUDADANÍA E INHIBIR LACOMISIÓN DE DELITOS.

COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

(SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN

DE DELITOS REALIZADOS /

SERVICIOS PARA INHIBIR LA COMISIÓN

DE DELITOS SOLICITADOS) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS

NOMBRADOS(14191/14191)*100 =100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS E017

Page 120: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DE DISPOSITIVOSESTRATÉGICOS REALIZADOS DEATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LACIUDADANÍA.

BRINDAR SEGURIDAD, ATENCIÓN YPROTECCIÓN A TODAS LASPERSONAS A TRAVÉS DEDISPOSITIVOS ESTRATÉGICOSDURANTE MOVILIZACIONESSOCIALES, ACTOS MASIVOS Y ENZONAS ESTRATÉGICAS CON ALTOÍNDICE DELICTIVO, EN CUANTO ASU INTEGRIDAD FÍSICA Y SUSBIENES.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS / DISPOSITIVOS

ESTRATÉGICOS SOLICITADOS )*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS

NOMBRADOS

ABRIL (4834/4834)*100 =100%

MAYO(4146/4146*100=100%

JUNIO(3863/3863)*100=100%

PORCENTAJE DE SERVICIOSPARA PREVENIR LA COMISIÓN DEDELITOS.

CUBRIR A FIN DE PREVENIR LACOMISIÓN DE DELITOS EN LASAFUERAS DE LOS INMUEBLESDONDE SE LLEVEN A CABOEVENTOS DEPORTIVOS,CULTURALES, ASÍ MISMODURANTE EL DESARROLLO DEFIESTAS PATRONALES Y ENINSTALACIONES ESTRATÉGICAS,EN EL TRANSPORTE PÚBLICO YPARADEROS, ASÍ COMO REALIZARACCIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN

DE DELITOS REALIZADOS /

SERVICIOS PARA PREVENIR LA COMISIÓN

DE DELITOS SOLICITADOS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS

NOMBRADOS

ABRIL (2325/2325)*100 =100%

MAYO(2826/2826)*100=100%

JUNIO(3122/3122)*100=100%

PORCENTAJE DE RASTREOS DEARTEFACTOS EXPLOSIVOS

EFECTUAR RASTREOS DEARTEFACTOS EXPLOSIVOS YDESACTIVACIÓN DE LOS MISMOSCUANDO SEAN LOCALIZADOS.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

REALIZADOS / RASTREOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

SOLICITADOS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018ATENCIÓN AL 90% DE LOS SERVICIOS

NOMBRADOS

ABRIL (88/88)*100 =100%

MAYO(89/89*100=100% JUNIO(145/145)*100=100

%

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

TASA DE DELITOS POR CADA 100MIL HABITANTES

MEJORA AL TEJIDO SOCIAL, LAVIABILIDAD DE LA CIUDAD Y LAGOBERNABILIDAD.

FIN ESTRATÉGICO(NÚMERO TOTAL DE

DELITOS / TOTAL POBLACIÓN)* 100 MIL

EFICACIA ANUAL TASA 2018 REDUCCIÓN DEL 1% SIN INFORMACIÓN

INTERVENCIONES DE LOSSERVICIOS DE ATENCIÓNMÉDICA PRE HOSPITALARIA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

PROPOÓSITO ESTRATÉGICO

(TOTAL DE INTERVENCIONES

EXITOSAS / TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS)* 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

0.5834

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COBERTURA Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS E018

Page 121: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

1. TOTAL DE SERVICIOS DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS3. TIEMPOS DE RESPUESTA DEATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LESIONADOS YENFERMOS4. PORCENTAJE DE SERVICIOSEN LA CIUDAD DE MÉXICOASIGNADOS AL ERUM5. PORCENTAJE DE SERVICIOSEN VÍA PÚBLICA REALIZADO POREL ERUM

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) X 1002. S HORA DE

ASIGNACIÓN - HORA DE RECEPCIÓN

3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN*4. % DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASIGNADOS AL ERUM

5. ATENCIONES REALIZADAS /

ATENCIONES EN VÍA PÚBLICA X 100

1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA4. EFICIENCIA5. EFICACIA

TRIMESTRAL PORCENTAJE 2018

CUMPLIMIENTO DEL 100% S/D S/D S/D S/D

93.61% 05:37 MINUTOS 15:11 MINUTOS

60.05% 84.99%

1. SERVICIOS DE ACCIONES DESALVAMENTO Y RESCATE2. TIEMPOS DE ASIGNACIÓN DEACCIONES DE SALVAMENTO YRESCATE3. TIEMPOS DE RESPUESTA DEACCIONES DE SALVAMENTO YRESCATE

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

COMPONENTE 2

ESTRATÉGICO

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 1002. S HORA DE

ASIGNACIÓN - HORA DE RECEPCIÓN

3. S HORA DE ARRIBO - HORA DE ASIGNACIÓN

1. EFICACIA2. EFICIENCIA3. EFICIENCIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJENÚMERONÚMERO

2018

CUMPLIMIENTO DEL 100% S/D S/D

60.05% 06:18 MINUTOS 14:31 MINUTOS

TOTAL DE SERVICIOSGENERALES PARA LA ATENCIÓNA LESIONADOS EN VÍA PÚBLICA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

91%

TOTAL DE SERVICIOS DEENFERMOS Y LESIONADOS ENAMBULANCIA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

96%

TOTAL DE SERVICIOS PARAATENCIÓN A MUJERES ENSITUACIÓN DE PARTOS

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

76%

TOTAL DE SERVICIOS PARA LAATENCIÓN DE ELEMENTOSPOLICIALES LESIONADOS

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.4 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

79%

Page 122: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

TOTAL DE SERVICIOS PARA LAATENCIÓN DE MENORESABANDONADOS

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.5 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

45%

TOTAL DE SERVICIOS PARA ELTRASLADO DE CADÁVERES

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.6 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

103%

TOTAL DE SERVICIOS PARAATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A POBLACIÓNVULNERABLE

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 1.7 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

132%

TOTAL DE DISPOSITIVOS DESEGURIDAD Y PREVENCIÓNPARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

111%

TOTAL DE CURSOS REALIZADOS

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

1. CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2018) /

CURSOS REALIZADOS EN EL MES (2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

103%

TOTAL DE SERVICIOS DE APOYOEN RESCATE Y ATENCIÓNMÉDICA PRE HOSPITALARIA

LLEVAR A CABO LA COBERTURA YRESPUESTA A LAS EMERGENCIASEN LA VÍA PÚBLICA, PROTEGIENDOLA INTEGRIDAD DE QUIENESREQUIERAN LA ATENCIÓN MÉDICA.

ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN

1. ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2018) / ATENCIONES REALIZADAS EN EL MES

(2017) * 100

1. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 2018 CUMPLIMIENTO DEL 100%

56%

Page 123: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA PORCADA 100 MIL HABITANTES ENLA CDMX

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0

PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE LOGRAN SU ALTA YPERMANENCIA EN LASECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA DE LA CIUDAD DEMÉXICO

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

TOTAL DE ASPIRANTES QUE LOGRAN SU ALTA Y PERMANECEN EN LA SECRETARIA /TOTAL DE EGRESADOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 N/A N/A

PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE RECIBIERON ELCERTIFICADO DE DEL CURSOBÁSICO DE FORMACIÓNPOLICIAL

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON CERTIFICADO DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL/NUMERO TOTAL DE ASPIRANTES)*100(472/520)*100=90.8

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 90.8

PORCENTAJE DE RECURSOSECONÓMICOS EJERCIDOS EN ELOTORGAMIENTO DE BECAS

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

COMPONENTE GESTIÓN

RECURSOS EJERCIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

(15,782,652.00/42,346,416.98)*100=37.3

ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 37.3 37.3

PORCENTAJE DE ASPIRANTESSATISFECHOS CON EL SERVICIODE HOSPEDAJE

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ASPIRANTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE HOSPEDAJE/TOTAL DE ASPIRANTES POR GENERACIÓN)*100(592/604)*100=98

CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 98.0

PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE RECIBIERON UNIFORME

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

TOTAL DE ASPIRANTES QUE RECIBIERON UNIFORMES/TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS)*100

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0 N/A N/A

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS

Page 124: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

TIEMPO PROMEDIO PARAACTUALIZACIÓN PARA LOSPLANES DE ESTUDIOS

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓNTIEMPO REAL EN ACTUALIZAR PLANES DE ESTUDIO/TOTAL DE PLANES

EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 1 1

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PORCENTAJE DE ASPIRANTESQUE CONCLUYEN EL CURSO

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(ASPIRANTES QUE CONCLUYEN EL CURSO / TOTAL DE ASPIRANTES INSCRITOS EN EL CURSO)*100(472/700)*100=67.4

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 67.4

PORCENTAJE DE SOLICITUDESDE PAGO DE BECASAUTORIZADAS

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE SOLICITUDES DE PAGOS DE BECAS AUTORIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE BECAS)*100

(28/30)*100=93.3

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 93.3

PORCENTAJE DETRANSFERENCIAS

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

TRANSFERENCIAS REALIZADAS/TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS)*100(13,047/16,957)*100=76.9

ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 76.9

PORCENTAJE DE INGRESOS PORGENERACIÓN

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN(INGRESOS REGISTRADOS / INGRESOS PROGRAMADOS)*100(946/700)*100=135.0

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 135.0

PORCENTAJE DE RECURSOSEJERCIDOS

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS/TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

(46,469,236.85/130,833,016.74)*100=35.5

ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 35.5 35.5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS

Page 125: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DE RECURSOSECONÓMICOS EJERCIDOS PARAEL PAGO DE UNIFORMES.

PORFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A AFECTO DE GENERAR LASCONDICIONES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOSELEMENTOS Y DEL SERVICIO QUE SEPRESENTA, CONSIDERANDO DE IGUALFORMA ESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECÓNOMICAS YMATERIALES.

ACTIVIDAD GESTIÓN

RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100

(0.00/3,547,648.00)*100=0.00

ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0 0

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUALANUAL DE LA TASA DEINCIDENCIA DELICTIVA PORCADA 100 MIL HABITANTES ENLA CDMX

SE CONTRIBUYE A FORTALECER LAPREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE LAPROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONALPOLICIAL

FIN ESTRATÉGICO

(TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ACTUAL / TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN CDMX AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

NO DISPONIBLE

SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL

SIN META ALCANZADA AL

PERIODO POR SER UN INDICADOR

ANUAL

VARIACIÓN PORCENTUAL DEPOLICÍAS QUE ACCEDEN APROGRAMAS PARA ALEVAR SUNIVEL ACADÉMICO

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL

PROPOSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS INSCRITOS EN PROGRAMAS QUE LE PERMITEN ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO AÑO T/ NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS INSCRITOS EN PROGRAMAS QUE LE PERMITEN ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO AÑO T - 1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

NO DISPONIBLE

SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL

SIN META ALCANZADA AL

PERIODO POR SER UN INDICADOR

ANUAL

PORCENTAJE DE POLICÍAS QUERECIBIERON FORMACIÓNCONTINUA

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS QUE CONCLUYERON LA FORMACIÓN CONTÍNUA/TOTAL DE POLICÍAS PREVENTIVOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE

SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL

SIN META ALCANZADA AL

PERIODO POR SER UN INDICADOR

ANUAL

PORCENTAJE DE POLICÍAS QUERECIBIERON RECONOCIMIENTOSPOR ESTUDIOS POR ESTUDIOSCOCLUIDOS

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTOS POR ESTUDIOS CONCLUIDOS/TOTAL DE POLICÍAS PREVENTIVOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE

SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL

SIN META ALCANZADA AL

PERIODO POR SER UN INDICADOR

ANUAL

PORCENTAJE DE RECURSOSEJERCIDOS PARA LASACTIVIDADES ACADÉMICAS

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS/PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS)*100

(7,389,625.82/23,290,257.26)*100=31.7

ECONOMÍA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 31.7 31.7

PROMEDIO DE EVALUACIONESDE COMPETENCIAS APLICADAS

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL ACTIVIDAD GESTIÓN

TOTAL DE EVALUACIONES APLICADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN (52,700/3)=17,566

EFICACIA SEMESTRAL PROMEDIO 0 33.017,566(51%)

VARIACIÓN PORCENTUAL DEPROGRAMAS DISEÑADOS YACTUALIZADOS

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

(PROGRAMAS DISEÑADOS Y ACTUALIZADOS AÑO ACTUAL/PROGRAMAS DISEÑADOS Y ACTUALIZADOS AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

NO DISPONIBLE

SIN META PROGRAMADA PARA EL PERÍODO POR SER UN INDICADOR ANUAL

SIN META ALCANZADA AL

PERIODO POR SER UN INDICADOR

ANUAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICÍAS PREVENTIVOS

Page 126: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PORCENTAJE DERECONOCIMIENTOS EMITIDOS

LOS POLICÍAS CUENTAN CONOPORTUNIDADES DE DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE RECONOCIMIENTOS EMITIDOS/TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO)*100(11,341/13,681)*100=82.8

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 100.0 82.8

Page 127: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN ALINEADOS ALSNSSP

PROFESIONALIZAR AL PERSONALPOLICIAL A EFECTO DE GENERARLAS CONDICIONES NECESARIASPARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LOS ELEMENTOS Y DELSERVICIO QUE PRESTA,CONSIDERANDO DE IGUAL FORMAESQUEMAS DE MEJORASLABORALES, ECONÓMICAS YMATERIALES.

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DECURSOS DEACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS/NÚMERO TOTAL DECURSOS ALINEADOS ALSNSSP)*100

EFICACIA ANUAL

NÚMERO DECURSOS ALINEADOS ALPROGRAMA DELSNSSP

0

QUE EL 100% DELAS ACTIVIDADESACADÉMICAS QUESE IMPARTEN EN LAPOLICÍA AUXILIAR,SE ENCUENTRENALINEADAS A LOSEJES RECTORESDEL SNSSP

117 ACTIVIDADES DECAPACITACIÓN IMPARTIDAS EN ELPERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2018.

PORCENTAJE DE POLICÍAS QUEPARTICIPARON EN ELDIAGNÓSTICO DE NECESIDADESDE CAPACITACIÓN (DNC)

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DECAPACITACIÓN ESPECIFICAS PORSECTOR, EN DONDE PARTICIPE ALMENOS UN 20% DEL ESTADO DEFUERZA DE LA CORPORACIÓN.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DEPOLICÍAS QUEPARTICIPARON ENEL DNC/ESTADO DEFUERZA DELPERSONAL OPERATIVO)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 0

REALIZAR UNDIAGNÓSTICO DENECESIDADES DECAPACITACIÓN, APLICANDO ENCUESTAS QUEIDENTIFIQUE LASNECESIDADES PARTICULARES POR SECTOR.

EN DNC 2018,PARTICIPÓ EL 23%DEL PERSONAL DELA CORPORACIÓN.

PORCENTAJE DE CURSOS DECAPACITACIÓN QUE CUENTANCON MATERIAL DIDÁCTICO

QUE LOS DOCENTES CUENTENCON MATERIAL DE APOYO PARALA IMPARTICIÓN DE SUS CLASES.

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO/NÚMERO TOTAL DECURSOS)*100

EFICACIA SEMESTRAL

NÚMERO DECURSOS QUECUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO

0

QUE EL 100% DELOS CURSOS QUESE IMPARTEN EN ELINSTITUTO DEEDUCACIÓN SUPERIOR DE LAPOLICÍA AUXILIAR,CUENTE CONMATERIAL DIDÁCTICO DISPONIBLE.

22 CURSOS DEACTUALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN QUE CUENTAN CONMATERIAL DIDÁCTICO

PORCENTAJE DE ACCIONES DEDIFUSIÓN DE LOS CURSOS DECAPACITACIÓN

QUE LAS Y LOS POLICÍASAUXILIARES CONOZCAN LAOFERTA ACADÉMICA.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONESDE DIFUSIÓNPROGRAMADAS)*100

EFICACIA MENSUALNÚMERO DEACCIONES DEDIFUSIÓN

011 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNA PORMES

5 ACCIONES DEDIFUSIÓN, UNA PORMES (FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO Y JUNIO)

PORCENTAJE DE TALLERESPARA EL MANTENIMIENTO DEARMAMENTO

QUE LAS Y LOS POLICÍAS CUENTENCON HABILIDADES Y DESTREZASEN EL MANEJO DE ARMAS DEFUEGO.

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO DE TALLERESPROGRAMADOS)*100

EFICACIA SEMESTRALNÚMERO DETALLERES IMPARTIDOS

0

CUMPLIR CON EL100% DE LOSTALLERES PROGRAMADOS PARA ELMANTEAMIENTO DEL ARMAMENTO.

165 TALLERESPROGRAMADOS EIMPARTIDOS DEENERO A JUNIO DE2018.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 CD 02 POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Page 128: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PROMEDIO DE PLAZAS CONTRATADASTRIMESTRALMENTE

LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICOY PRIVADO ESTÁN PROTEGIDAS ANTEEVENTOS DE INSEGURIDAD

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

TOTAL DE PLAZAS CONTRATADAS

1277/NÚMERO DE MESES 12

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 135.92 150 212.83

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DESOLICITUDES DE USUARIO

MEDIR LOS SERVICIOS DE SEGURIDADINTRAMUROS RECIBIDOS CONFORME ALAS SOLICITUDES DE LAS EMPRESASUSUARIAS

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

(SOLICITUDES DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD ATENDIDAS 731/ SOLICITUDES DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD RECIBIDAS

731)*100

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE ASPIRANTESEGRESADOS

REALIZACIÓN DEL CURSO DEINDUCCIÓN BÁSICO A LOS ELEMENTOSDE SP

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(ASPIRANTES EGRESADOS

694/ASPIRANTES RECLUTADOS 1039)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 78.65% 40.00% 66.79%

VARIACIÓN PORCENTUAL DEMANUALES DE ANALISIS DE RIESGOSELABORADOS

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN((MAR AÑO

ACTUAL/MAR AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

66.67 70%

PORCENTAJE DE SERVICIOSINTRAMUROS CONTRATADOS

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DEINTRAMUROS

ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

(TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS

CONTRATADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE

INTRAMUROS COTIZADOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 16.70% 17%

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEOPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

APOYOS A SEGURIDAD PÚBLICAREALIZADOS

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO((OSP AÑO

ACTUAL/OSP AÑO ANTERIOR)-1)+100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

0% 0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Page 129: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PORCENTAJE DE ORDEN DEOPERACIONES CUMPLIDAS

ATENCIÓN A ORDEN DE OPERACIONES ACTIVIDAD 2.1 GESTION

(ORDENES DE OPERACIÓN CUPLIDAS

7/ORDENES DE OPERACIÓN

REQUERIDAS 7)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN PROTOCOLOS DEACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 2.2 GESTION

(TOTAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE

ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO 1720/TOTAL DE

ELEMENTOS PROGRAMADOS

4000)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95.57% 48.00% 43%

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DESERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIADE VALORES

SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADODE VALORES RECIBIDOS

COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO((STCV AÑO

ACTUAL/STCV AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

0% 0%

PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN TÉCNICAS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 3.1 GESTION

(ELEMENTOS CAPACITADOS EN

TÉCNICAS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE

VALORES/ELEMENTOS PROGRAMADOS

100)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 77% 40.0% 0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DECUSTODIA Y TRASLADO DE VALORESCONTRATADOS

ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO

ACTIVIDAD 3.2 GESTION

(SERV. DE CUST Y TRASLADO DE VALORES

CONTRATADOS 1/COTIZACIONES DE

SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS

9)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0% 5% 11.11%

VARIACIÓN PORCENTUAL DEESCOLTAS CONTRATADOS

SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDADPERSONAL RECIBIDOS

COMPONENTE 4 ESTRATÉGICO ((EC AÑO ACTUAL/EC AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN PORCENTUAL

2.43% 3%

Page 130: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PORCENTAJE DE ELEMENTOSCAPACITADOS EN GUARDIA YSEGURIDAD PERSONAL

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ACTIVIDAD 4.1 GESTION

(ELEMENTOS CAPACITADOS EN

GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL

41/ELEMENTOS PROGRAMADOS

165)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 50% 24.85%

PORCENTAJE DE SERVICIOS DEGUARDIA Y SEGURIDAD PERSONALCONTRATADOS

ELABORACION DE COTIZACIÓN DELSERVICIO

ACTIVIDAD 4.2 GESTION

(SERV. DE GUARDIA Y SEG. PERSONAL CONTRATADOS

12/COTIZACIONES DE SERVICIO RECIBIDAS

19)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59.38% 30.00% 63.16%

Page 131: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

ACTAS DEL ESTADO CIVILENTREGADAS

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO ADQUIERE PERSONALIDAD EIDENTIDAD RECONOCIDA POR ELESTADO.

REGISTRO DEPERSONAS DE LACIUDAD DE MÉXICO

ESTRATÉGICO

(ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

EXPEDIDAS / TOTAL DE ACTAS

REGISTRADAS)*100

EFICACIA SEMESTRAL TRAMITE 5,945,706 2,900,336 2,058,756

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN JURÍDICARECIBIDAS

LA POBLACIÓN VULNERABLE QUEHABITA Y TRANSITA POR LA CDMX,ADQUIERE CERTEZA JURÍDICA.

RECEPCIÓN DE LASOLICITUD PARAASESORÍA YORIENTACIÓN JURÍDICA

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE

EXPRESAN ESTAR SATISFECHOS CON EL

SERVICIO DE ASESORÍA Y

ORIENTACIÓN JURÍDICA / TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE COMPLETARON LA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN )*100

EFICACIA TRIMESTRAL SERVICIO 495,495 260,270 299,616

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

INSTRUMENTOS NOTARIALESINSCRITOS

LOS CIUDADANOS Y NOTARIOSPÚBLICOS CUENTAN CON CERTEZAJURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DELOS INMUEBLES DE LA CDMX

RECEPCIÓN DESOLICITUDES DEINSCRIPCIÓN DEINSTRUMENTOS NOTARIALES

ESTRATÉGICO

(TOTAL DE INSTRUMENTOS

NOTARIALES INSCRITOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE

INSTRUMENTOS NOTARIALES

INSCRITOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL TRÁMITE 1,054,256 532,877 537,603

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

BÍTACORAS DE REGISTRO DEINFRACTORES RECIBIDAS

JUZGADOS CÍVICOS PROPORCIONANPROCESOS EFECTIVOS DEIMPARTICIÓN DE JUSTICIA

HABILITACIÓN DEBÍTACORAS

ESTRATÉGICO

( TOTAL DE EXPEDIENTES

REPORTADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES

CREADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 253,750 127,890 148,661

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E026 "JUSTICIA CÍVICA"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 "POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E023 "ASISTENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE IDENTIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E024 "ASISTENCIA JURÍDICA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE QUIENES TRANSITAN POR SU TERRITORIO"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E025 "DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE INSTRUMENTOS NOTARIALES"

Page 132: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 25 C0 01 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

NOTA: PARA ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CDMX ES QUIEN EJECUTA ESTE PROGRAMA, LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES SOLO BRINDA APOYO.

Page 133: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD DE POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE

MÉXICO

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN

DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE MORBILIDAD AÑO

ACTUAL / TASA DE MORBILIDAD AÑO ANTERIOR) -1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA1.5 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE

2013/20141.5 *

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ATENCIONES MÉDICAS DE

CARÁCTER GENERAL Y ESPECIALIZADA

LA ATENCION MEDICA DE CARCATER GENERAL Y

ESPECIALIZADA DISMINUYE LAS COMPLICACIONES DE LAS

ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD

SOCIAL GRACIAS AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL Y

ESPECIALIZADO DEL AÑO ACTUAL

/TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL Y

ESPECIALIZADO DEL AÑO

ANTERIOR) -1)*100

EFICIENCIA ANUAL ATENCIÓN5.0 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE

2016/20175 *

PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

OTORGADA

ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL RECIBIDAS

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ATENCIÓN MÉDICA

DE CARÁCTER GENERAL

OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIÓN

MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

PROGRAMADAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 76.5% 90% 76.2%

PORCENTAJE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORGADAS

ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS RECIBIDAS

COMPONENTE 2 GESTIÓN

(TOTAL DE CONSULTAS

ESPECIALIZADAS OTORGADAS/TOTAL DE CONSULTAS

PROGRAMADAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 90% 90% 75.6%

PORCENTAJE DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OTORGADAS

ATENCIÓN A PROBLEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

RECIBIDASCOMPONENTE 3 GESTIÓN

(TOTAL DE ATENCIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIONES

PROGRAMADAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 90% 63.4%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

Page 134: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 004 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

PORCENTAJE DE ATENCIONES A DOMICILIO

ATENCIONES A DOMICILIO COMPONENTE 4 GESTIÓN

(TOTAL DE ATENCIONES A

DOMICILIO OTORGADAS/TOTAL DE ATENCIONES A

DOMICILIO PROGRAMADAS)*10

0

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCION 90.5% 95.0% 69.6%

TAMIZ AUDITIVOCONOCER LA PROPORCIÓN DE

NACIDOS VIVOS TAMIZADOSACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(/TOTAL DE TAMIZ AUDITIVO

REALIZADO/TOTAL DE NACIDOS VIVOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL NACIDO VIVO 72.4% 80% 62.4%

PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

AVANCE DE LA META DE ESTUDIOS AUXILIARES DE

DIAGNÓSTICO ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(TOTAL DE ESTUDIOS

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

PROGRAMADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL ESTUDIO 79.2 90.0% 82.0%

PORCENTAJE DE ATENCIONES OBSTÉTRICAS INTEGRALES

OTORGAMIENTO DE APEO ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

(APEOS OTORGADOS

/EVENTOS OBSTÉTRICOS

REALIZADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRALEVENTO

OBSTÉTRICO 90% 90% 79.9%

PRODUCTIVIDAD DE PROMOTORES CASAS VISITADAS POR PROMOTOR ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN

NUMERO DE CASAS VISITADAS/

NUMERO DE PROMOTORES

ACTIVOS

EFICIENCIA TRIMESTRAL CASAS CENSADA 2,697 1,127 1,401

Page 135: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD DE LA

POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA TASA

DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIN: SE CONTRIBUYE A

REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD DE

LA POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ESTRATÉGICO

((TASA DE MORBILIDAD DE LA

POBLACIÓN USUARIA EN LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEL AÑO ACTUAL/TASA DE

MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN

USUARIA EN LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL MORBILIDAD ** ** **

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL QUE

ACCEDIERON A LOS SERVICIOS DE SALUD.

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO UN PROCEDIMIENTO LEGAL

CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.

PROPÓSITO : LAS PERSONAS

QUE SE ENCUENTRAN BAJO

UN PROCEDIMIENTO

LEGAL TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD

ESTRATÉGICO

((TOTAL DE PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN BAJO UN

PROCEDIMIENTO LEGAL CON

ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN BAJO UN

PROCEDIMIENTO LEGAL CON

ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONAS ** ** **

PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS JORNADAS DE

SALUD

MEDIR EL PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS

JORNADAS DE SALUD

COMPONENTE 1: JORNADAS DE

SALUD GESTIÓN

TOTAL DE PERSONAS QUE

ASISTIERON A LAS JORNADAS DE

SALUD/TOTAL DE JORNADAS DE

SALUD REALIZADAS

EFICACIA SEMESTRAL ATENCIONES 13100.0% 15312% 15312.0%

PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS

MEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS

REALIZADAS

COMPONENTE 2: ATENCIÓN MÉDICA

RECIBIDAGESTIÓN

NÚMERO DE ATENCIONES

MÉDICAS REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS EN EL MISMO PERIODO

EFICACIA TRIMESTRALATENCIONES

MEDICAS88087% 93052% 81698.0%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL

Page 136: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS MÉDICOS LEGALES REALIZADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFIADOS MÉDICOS LEGALES

REALIZADOS

COMPONENTE 3: ATENCIÓN DE CERTIFICADO

MÉDICO LEGAL REALIZADOS

GESTIÓN

(NÚMERO DE CERTIFICADOS

MÉDICOS LEGALES REALIZADOS/NÚME

RO DE CERTIFICADOS

MÉDICOS LEGALES SOLICITADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 100% 90 A 100% 100.0%

PROMEDIO DE ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS

REALIZADAS TRIMESTRALMENTE

MEDIR EL PROMEDIO DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS

REALIZADAS

COMPONENTE 4: ATENCIÓN MÉDICA

ESPECIALIZADA RECIBIDA

GESTIÓN

TOTAL DE ATENCIONES

MÉDICAS ESPECIALIZADAS

REALIZADAS/NÚMERO DE DÍAS DEL MISMO PERIODO

EFICACIA TRIMESTRALATENCIONES

MÉDICAS ESPECIALIZADAS

4522.0% 4633.0% 4046.0%

PORCENTAJE DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS

CONOCER EL PORCENTAJE DE JORNADAS REALIZADAS

ACTIVIDAD 1.1 JORNADAS DE

SALUDGESTIÓN

(TOTAL DE JORNADAS DE

SALUD REALIZADAS/TOTAL DE JORNADAS DE

SALUD CALENDARIZADAS)

* 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 100.0% 90 A 100% 145.5%

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

REALIZADOS

ACTIVIDAD 2.1 SERVICIOS DE

ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS

GESTIÓN

(TOTAL DE SERVICIOS DE

ATENCIÓN MÉDICA REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA CALENDARIZADOS)

* 100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1.0 90 A 100% 100.0%

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE ESTADO PSICOFÍSICO REALIZADOS

ACTIVIDAD 3.1 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE

ESTADO PSICOFÍSICO

GESTIÓN

(CERTIFICADOS DE ESTADO

PSICOFÍSICO ELABORADOS/CER

TIFICADOS DE ESTADO

PSICOFÍSICO CALENDARIZADOS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 98% 90 A 100% 99.9%

Page 137: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 006 ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDAD

ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE EBRIEDAD

REALIZADOS

ACTIVIDAD 3.2 ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE

EBRIEDAD

GESTIÓN

(CERTIFICADO DE EBRIEDAD

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE

EBRIEDAD CALENDARIZADOS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1

PORCENTAJE DE AVANCE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS

ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS

REALIZADOS

ACTIVIDAD 3.3 ELABORACIÓN DEL

CERTIFICADO TOXICOLÓGICO

GESTIÓN

(CERTIFICADOS TOXICOLÓGICOS

ELABORADOS/CERTIFICADOS

TOXICOLÓGICOS CALENDARIZADOS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA

ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA

REALIZADOS

ACTIVIDAD 3.4 ELABORACIÓN DEL

CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA

GESTIÓN

(CERTIFICADO DE EDAD CLÍNICA

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE EDAD CLÍNICA

CALENDARIZADOS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1

PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER

ELABORADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CADÁVER, FETO

O SEGMENTO CORPORAL REALIZADOS

ACTIVIDAD 3.5 ELABORACIÓN DEL

CERTIFICADO DE CADÁVER, FETO O

SEGMENTO CORPORAL

GESTIÓN

(CERTIFICADO DE CADÁVER

ELABORADOS/CERTIFICADOS DE

CADÁVER CALENDARIZADOS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1

PORCENTAJE DE AVANCE DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA ELABORADAS

MEDIR EL PORCENTAJE DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA REALIZADOS

ACTIVIDAD 4.1 ELABORACIÓN DE LA REFERENCIA Y

CONTRARREFERENCIA

GESTIÓN

(TOTAL DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA

ELABORADAS/TOTAL DE REFERENCIA

Y CONTRAREFERENCI

AS CALENDARIZADAS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 1 90 A 100% 1

Page 138: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA MORTALIDAD AJUSTADAEN

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD Y

MORBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

FIN ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE DEFUNCIONES EN

LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX DEL AÑO

ACTUAL /NÚMERO DE DEFUNCIONES EN LAS UNIDADES

HOSPITALARIAS DE LA SEDESA DE LA CDMX DEL AÑO

ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL DEFUNCION 2.6 2.6 *

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE EGRESARON POR MEJORIA

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EGRESA DEL ÁREA

HOSPITALARIA CON MEJORA EN SU SALUD.

PROPOSITO OBJETIVO DEL

PROGRAMAESTRATÉGICO

(EGRESOS HOSPITALARIOS

CON MEJORAS EN SU SALUD / TOTAL

DE EGRESOS HOSPITALARIOS

)*100

EFICACIA SEMESTRAL EGRESO 90% 90% 98%

PORCENTAJE DE EGRESOS DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA RECIBIDA

COMPONENTE 1 GESTIÓN

(EGRESOS HOSPITALARIOS /

EGRESOS HOSPITALARIOS

PROGRAMADOS)*100

EFICIENCIA SEMESTRAL EGRESO 90% 95% 86.2%

PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

RECIBIDOSCOMPONENTE 2 ESTRATEGICO

( TRATAMIENDOS DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS OTORGADOS /

TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS Y

HEMODIÁLISIS PROGRAMADOS)*10

0

EFICIENCIA SEMESTRAL TRATAMIENTO 102% 100% 109.3%

PORCENTAJE DE CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS

CIRUGÍAS OFTÁLMICAS REALIZADAS COMPONENTE 3 ESTRATEGICO

( TOTAL DE CIRÚGÍAS

OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS/TOTA

L DE CIRÚGÍAS OFTALMOLÓGICAS

PROGRAMADAS )*100

EFICIENCIA SEMESTRAL CIRUGÍA 48% 90% 72%

PROPORCIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

POR EGRESO

REALIZACIÓN DEL EGRESO DE LA ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

ACTIVIDAD 1.1 CIRUGÍAS Y EGRESOS

GESTIÓN

( TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

QUIRURGÍCOS REALIZADOS/EGRE

SOS HOSPITALARIOS)

*100

EFICACIA TRIMESTRAL CIRUGÍA Y EGRESO 50% 50% 58.1%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0002 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

Page 139: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0002 ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES PROGRAMADOS PARA

DIALISIS PERITONIAL AMBULATORIA REALIZADAS

PORCENTAJE DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

ACTIVIDADES: 2.1 CAPACITACIÓN DE

DIALISISGESTIÓN

(CAPACITACIONES DE TRATAMIENTO A PERSONAS QUE INICIAN DIALISIS

PERITONIAL AMBULATORIA / CAPACITACIONES DE PACIENTES EN

DIALISIS PERITONIAL

AMBULATORIA PROGRAMADAS

)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CAPACITACIÓN 95% 100% 100%

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN A PACIENTES QUE INICIAN

TRATAMIENTO EN HEMODIÁLISIS

MEDIR EL AVANCE RESPECTO A LA META DE LAS CAPACITACIONES

OTORGADAS

ACTIVIDADES:2.2 CAPACITACIÓN DE

HEMODIALISISGESTIÓN

(CAPACITACIONES DE PACIENTES QUE INICIAN SESIONES DE HEMODIALISIS

REALIZADAS / CAPACITACIONES PACIENTES PARA DE HEMODIÁLISIS PROGRAMADAS

)*101

EFICIENCIA TRIMESTRAL CAPACITACIÓN 95% 100% 100%

PORCENTAJE DE PACIENTES OPERADOS POR DE CATARATA

POR CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA

MEDIR EL PORCENTAJE DE PACIENTES QUE SON

OPERADOSDE CATARATAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE

CONSULTAS DE PACIENTES CON CATARATAS OTORGADAS

ACTIVIDADES: 3.1 CAPACITACIÓN DE

ENFERMERAS PARA CIRUGÍAS

OFTÁLMICAS

GESTIÓN

(CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS

DE CATARATA/CONSU

LTAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATA)*100

EFICACIA TRIMESTRALCONSULTA Y

CIRUGÍA OFTÁLMICA

80% 50% 45.1%

Page 140: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR

CÁNCER CERVICO-UTERINOFIN ESTRATÉGICO

((TASA DE MORTALIDAD EN

LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-

UTERINO EN EL AÑO ACTUAL/TASA

DE MORTALIDAD EN LA CDMX POR CÁNCER CÉRVICO-

UTERINO EN EL AÑO ANTERIORL)-

1)*100

EFICACIA ANUAL DEFUNCIONES POR CACU 0 0 *

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR

CÁNCER DE MAMAFIN ESTRATÉGICO

((TASA DEMORTALIDAD ENLA CDMX PORCÁNCER DE MAMAEN EL AÑO ACTUAL/TASA DEMORTALIDAD ENLA CDMX PORCÁNCER DE MAMAEN EL AÑOANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL DEFUNCIONES POR CÁNCER DE MAMA 3.8 3 *

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE TRATAMIENTO DE LESIONES

PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO

POBLACIÓN ATENDIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO

PROPOSITO OBJETIVO DEL PROGRAMA

GESTIÓN

(( TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO DEL AÑO ACTUAL /TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO DEL AÑO ANTERIORLL) - 1)*100

EFICACIA ANUAL TRATAMIENTO 13.7 13 *

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y

CÁNCER DE MAMA

Page 141: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE COBERTURA PARA CÁNCER

CÉRVICO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA DE LA SEDESA

POBLACIÓN ATENDIDA PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO

PROPOSITO OBJETIVO DEL

PROGRAMAGESTIÓN

((TOTAL DEESTUDIOS DE CACUY CAMA DEL AÑOACTUAL/TOTAL DEESTUDIOS DECÁNCER CÉRVICOUTERINO YCÁNCER DE MAMADEL AÑOANTERIOR/L)-1)*100

EFICACIA ANUAL ESTUDIO 2.5 2.2 *

PORCENTAJE DE BIOPSIAS POSITIVAS

CONOCER EL NÚMERO DE PACIENTES CON CÁNCER CERVICO

UTERINO

COMPONENTE 1 BIENES Y

SERVICIOS QUE RECIBEN LOS

BENEFICIARIOS

ESTRATÉGICO

(BIOPSIA POSITIVAS /BIOPSIAS TOMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL BIOPSIA POSITIVA ND ND 2.2%

ESTADIFICACIÓN DE LESIONES MAMARIAS

ESTADIFICAR PACIENTES CON MASTOGRAFÍA SOSPECHOSAS DE

CÁNCER DE MAMA

COMPONENTE 2 BIENES Y

SERVICIOS QUE RECIBEN LOS

BENEFICIARIOS

ESTRATÉGICO

(ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (LESIÓNQUISTICA, SÓLIDA,OTRAS ) (USG))/TOTAL DEMASTOGRAFÍAS) *100

EFICACIA ANUAL ULTRASONIDO ND ND 56.2%

PORCENTAJE DE AVANCE DE MASTOGRAFÍAS REALIZADAS EN

HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES

CONOCER EL AVANCE DE TAMIZAJE CON MASTOGRAFÍAS

QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA

DE CÁNCER DE MAMA

COMPONENTE 3 BIENES Y

SERVICIOS QUE RECIBEN LOS

BENEFICIARIOS

ESTRATÉGICO

((TOTAL DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS/TOTAL DEMASTOGRAFÍAS PROGRAMADAS )*100 ))

EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFÍA 71% 86% 41.3%

PORCENTAJE DE AVANCE DE COLPOSCOPÍAS REALIZADOS EN

HOSPITALES Y UNIDADES MÓVILES

CONOCER EL AVANCE DE TAMIZAJE CON COLPOSCOPÍAS

QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICO UTERINO

COMPONENTE 4 BIENES Y

SERVICIOS QUE RECIBEN LOS

BENEFICIARIOS

ESTRATÉGICO

(TOTAL DEESTUDIOS DECOLPOSCOPÍA REALIZADOS /TOTAL DECOLPOSCOPIAS PROGRAMADAS) *100

EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPIA 76% 91.62% 81.0%

PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPÍAS EN UNIDADESMÓVILES

PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPIO EN UNIDADESMÓVILES

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

TOTAL DECOLPOSCOPÍAS REALIZADAS ENUNIDADES MÓVILES/TOTAL DE COLPOSCOPIOSFUNCIONANDO ENUNIDADES MÓVILES

EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPÍA Y COLPOSCOPIO

4,266 POR COLPOSCOPIO

2,302 POR COLPOSCOPIO

1,561 POR COLPOSCOPIO

PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPÍAS EN HOSPITALES(UNIDADES FIJAS)

PRODUCTIVIDAD PORCOLPOSCOPIO EN HOSPITALES(UNIDADES FIJAS)

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

TOTAL DECOLPOSCOPÍAS REALIZADAS ENHOSPITALES /TOTAL DECOLPOSCOPIOS FUNCIONANDO ENHOSPITALES

EFICIENCIA ANUAL COLPOSCOPÍA Y COLPOSCOPIO

1253 POR COLPOSCOPIO ND 637 POR

COLPOSCOPIO

Page 142: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 0007 PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSPARA LA DETECCIÓN DEL CANCERDE MAMA

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ENPACIENTES QUE SE REALIZARONMASTOGRAFÍA

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(TOTAL DEESTUDIOS COMPLEMENTARIOS OTORGADOS(ULTRASONIDOS)/TOTAL DEESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMADOS)* 100

EFICIENCIA ANUAL ULTRASONIDO * ND 344.8%

PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFÍAS REALIZADAS PORUNIDAD MÓVIL

PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFÍAS EN UNIDADESMOVILES

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

TOTAL DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS PORUNIDADADES MÓVILES / TOTALDE UNIDADESMÓVILES ENSERVICIO

EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFÍA 4,335 2,241 923

PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFO EN HOSPITALES

PRODUCTIVIDAD PORMASTOGRAFO POR HOSPITALES ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(TOTAL DEESTUDIOS DEMASTOGRAFÍAS REALIZADAS ENUNIDADES FIJAS/TOTAL DEMASTOGRAFOS FUNCIONANDO) *100

EFICIENCIA ANUAL MASTOGRAFO Y MASTOGRAFIA 63% ND 176

CONSULTAS VALORACIÓN MÉDICADE COLPOSCOPÍA

CONOCER EL AVANCE EN LACONSULTA DE VALORACIÓNCOLPOSCOPICA

ACTIVIDAD 4.1 ESTRATÉGICO

(TOTAL DECONSULTAS DECOLPOSCOPIA OTORGADAS /TOTAL DECONSULTAS DECOLPOSCOPIA PROGRAMADAS )*100

EFICIENCIA ANUAL CONSULTA 90% ND 341

** INDICADORES ANUALESND INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN POR LO QUE NO SE CUENTA CON LOS REGISTROS DE PERIODOS ANTERIORES

Page 143: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE TIPO GENERAL

QUE SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMPONENTE 1: ATENCIONES MÉDICAS DE CARÁCTER GENERAL

OTORGADAS A POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DE CONSULTAS DE

MEDICINA GENERAL

OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS

DE MEDICINA GENERAL

PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 53% 90 AL 100% 242.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA QUE

SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMPONENTE 2: ATENCIONES MÉDICAS DE PSIQUIATRÍA

OTORGADAS A POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DE CONSULTAS DE

PSIQUIATRÍA OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRÍA

PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 67% 90 AL 100% 401.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA OTORGADAS A LA

POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA QUE

SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMPONENTE 3: ATENCIONES DE

PSICOLOGÍA OTORGADAS A

POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA

CIUDAD DE MÉXICO GESTIÓN

(NÚMERO DE CONSULTAS DE

PSICOLOGÍA OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA

PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 62% 90 AL 100% 286.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA

QUE SON OTORGADAS A LA POBLACIÓN QUE SE INTEGRA AL PROGRAMA DE POBLACIONES EN

SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMPONENTE 4: ATENCIONES DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS A

POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA

CIUDAD DE MÉXICO GESTIÓN

(NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA

OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTAS 114% 90 AL 100% 183.0%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 009 POBLACIÓNES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 144: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 009 POBLACIÓNES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DEPACIENTES QUE SON REFERIDOSAUN NIVEL DE ATENCIÓN DEMAYOR COMPLEJIDAD POR LACONSULTA MEDICA OTORGADAPARA LA CONTINUIDAD DE SUATENCIÓN PROGRAMA DEPOBLACIONES EN SITUACIÓN DECALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVIDAD 1:PACIENTES REFERIDOS A UNNIVEL DEATENCIÓN DEMAYOR COMPLEJIDAD POBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DE PACIENTES

REFERIDOS/NÚMERO DE CONSULTAS

MÉDICAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE) X 100

EFICIENCIA TRIMESTRAL REFERENCIA ND 92 AL 100% 99.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DECONSULTAS DEPRIMERA VEZ DEODONTOLOGÍA QUE SONOTORGADAS A LA POBLACIÓNQUE SE INTEGRA AL PROGRAMADE POBLACIONES EN SITUACIÓNDE CALLE DE LA CIUDAD DEMÉXICO

ACTIVIDAD 2:ATENCIONES DEODONTOLOGÍA DEPRIMERA VEZOTORGADAS APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DE CONSULTAS DE

ODONTOLOGÍA DE PRIMERA VEZ

OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICACIA TRIMESTRAL CONSULTA ND 93 AL 100% 97.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DEODONTOLOGÍA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJEDEMEDICAMENTO CONTROLADO ALA POBLACIÓN QUE SE INTEGRAAL PROGRAMA DE POBLACIONESEN SITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

ACTIVIDAD 3:MEDICAMENTO CONTROLADO OTORGADO APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DERECETAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO

SURTIDAS EN EL TRIMESTRE

/NÚMERO DE RECETAS DE

MEDICAMENTO CONTROLADO

ELABORADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICIENCIA TRIMESTRAL RECETA ND 94 AL 100% 100.0%

PORCENTAJE DE CONSULTAS DEPSICOTERAPIA OTORGADAS A LAPOBLACIÓN QUE SE INTEGRA ALPROGRAMA DE POBLACIONES ENSITUACIÓN DE CALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJEDEPSICOTERAPIAS INDIVIDUALESOTORGADAS A LA POBLACIÓNQUE SE INTEGRA AL PROGRAMADE POBLACIONES EN SITUACIÓNDE CALLE DE LA CIUDAD DEMÉXICO

ACTIVIDAD 4:PSICOTERAPIA INDIVIDUAL OTORGADA OTORGADA APOBLACIONES ENSITUACIÓN DECALLE DE LACIUDAD DE MÉXICO

GESTIÓN

(NÚMERO DE PSICOTERAPIAS INDIVIDUALES

OTORGADAS EN EL TRIMESTRE/NÚMERO DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA

PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE) X

100

EFICACIA TRIMESTRAL TERAPIA ND 95 AL 100% 98.0%

ND: NO DETERMINADO PORQUE EL INDICADOR ES DE NUEVA CREACIÓN

Page 145: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LATASA DE MORTALIDAD DEPOBLACIÓN EN LA CIUDAD DEMÉXICO

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA TASA DE MORTALIDAD DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO

ESTRATÉGICO

((TASA DE MORTALIDAD AÑO ACTUAL / TASA DE MORTALIDAD AÑO ANTERIOR) -1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 1.59 LA VARIACIÓN DE 2012/ 2013 1.50 *

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LATASA DE MORBILIDAD DE POBLACIÓNEN LA CIUDAD DE MÉXICO

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA TASA DE MORBILIDAD DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO

ESTRATÉGICO

((TASA DE MORBILIDAD AÑO ACTUAL (2015) /

TASA DE MORBILIDAD AÑO

ANTERIOR (2014)) -1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA15.3 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE

2013/201415.0 *

VARIACIÓN PORCENTUAL DECONSULTA EXTERNA EN POBLACIÓNSIN SEGURIDAD SOCIAL EN LACIUDAD DE MÉXICO.

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LA CONSULTA EXTERNA DE LAPOBLACIÓN DE LA CIUDAD DEMÉXICO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO

PROPÓSITO : LA POBLACIÓN SIN

SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDA

DISMINUYE EL RIESGO DE PRESENTAR

COMPLICACIONES Y ENFERMEDADES Y

LAS RELACIONADAS AL MALTRATO DE

GENERO PREVENIBLES

ESTRATÉGICO

((CONSULTAS OTORGADAS EN EL

AÑO ACTUAL/ CONSULTAS

OTORGADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-

1)*100

EFICACIA ANUAL CONSULTA1.5 LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE

2013 A 2014 1.0 *

VARIACIÓN PORCENTUAL DEENFERMEDADES VINCULADAS ALMALTRATO DE GENERO

MEDIR LA VARIACIÓN PORCENTUALDE LAS ENFERMEDADESVINCULADAS AL MALTRATO DEGENERO EN UN TIEMPO ESPECÍFICO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((ENFERMEDADES VINCULADAS AL MALTRATO DE

GENERO ESPECIFICO/

ENFERMEDADES VINCULADAS AL MALTRATO DE

GENERO EN AÑO ANTERIOR)-1)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA -0.0094 -0.02 *

PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

DE GÉNERO

MEDIR EL PORCENTAJE DEPOBLACIÓN QUE RECIBIÓORIENTACIÓN Y ASESORÍAEDUCATIVA EN SALUD EN UNTIEMPO ESPECÍFICO

COMPONENTES: 1 ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

RECIBIDAS

GESTIÓN

(POBLACIÓN QUE RECIBIÓ

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA

EDUCATIVA EN SALUD/ POBLACIÓN QUE REQUIERE EL

SERVICIO)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 104% 95% 86.6%

PORCENTAJE DE ATENCIONES A MUJERES EN SITUACIÓN DE

VIOLENCIA RECIBIDAS

MEDIR EL PORCENTAJE DE MUJERESQUE FUERON ATENDIDAS POR UNEVENTO DE PREVENCIÓN DEVIOLENCIA EN UN TIEMPOESPECÍFICO

COMPONENTES: 2 EVENTOS DE

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES RECIBIDOS

GESTIÓN

(NÚMERO TOTAL DE EVENTOS DE

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE

GÉNERO REALIZADOS/NÚMER

O TOTAL DE EVENTOS DE

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE

GÉNERO PROGRAMADOS) *

100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 90% 95% 63%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

FIN:SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS

DAÑOS A LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL, SOCIAL Y DE ÍNDOLE

ECONÓMICO.

Page 146: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VACUNADA POR BIOLÓGICO

ESPECÍFICO

MEDIR EL PORCENTAJE DE LAPOBLACIÓN VACUNADA POR EL TIPODE VACUNA ESPECÍFICA EN UNTIEMPO ESPECÍFICO

COMPONENTES: 3 APLICACIÓN DE

BIOLÓGICOS RECIBIDOS

GESTIÓN

(POBLACIÓN VACUNADA POR

BIOLÓGICO ESPECÍFICO / POBLACIÓN

PROGRAMADA PARA APLICACIÓN DE

BIOLÓGICO ESPECÍFICO)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL DOSIS 79% 95% 62.3%

PORCENTAJE DE ATENCIONES QUE BRINDAN LAS UNIDADES

MÉDICAS MÓVILES

MEDIR PORCENTAJE DEATENCIONES QUE BRINDAN LASUNIDADES MÉDICAS MÓVILES EN UNTIEMPO ESPECÍFICO

COMPONENTES:4 ATENCIÓN MÉDICA PARA DETECCIÓN

OPORTUNA DE ENFERMEDADES

CRONICO DEGENERATIVAS.

GESTIÓN

(TOTAL DE DETECCIONES

REALIZADAS/TOTAL DE DETECCIONES

PROGRAMADAS EN UNIDADES MÉDICAS

MOVILES) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 95% 96.6%

INDICE DE PERSONAS ASESORADAS Y ORIENTADAS VÍA

TELEFÓNICA

MEDIR EL NÚMERO DE PERSONASASESORADAS Y ORIENTADAS VÍATELEFÓNICA

COMPONENTES:5 ATENCIÓN MEDICA Y

PSICOLÓGICA A DISTANCIA RECIBIDA

GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS / NUMERO DE PERSONAS

PROGRAMADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN TELEFÓNICA 90% 95% 107.7%

PORCENTAJE DE GRUPOS INFORMALES ORGANIZADOS

MEDIR EL PORCENTAJE DE GRUPOSINFORMALES ORGANIZADOS EN UNTIEMPO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD 1.1 MEDIR EL PORCENTAJE DE

GRUPOS INFORMALES

ORGANIZADOS EN UN TIEMPO ESPECÍFICO

GESTIÓN

(TOTAL DE GRUPOS INFORMALES

ORGANIZADOS /TOTAL DE GRUPOS

INFORMALES PLANEADOS )* 100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 90% 95% 83.9%

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

MEDIR EL PORCENTAJE DEPERSONAS QUE RECIBIERON ELSERVICIO DE ORIENTACIÓNEDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARALA SALUD EN UN TIEMPOESPECÍFICO

ACTIVIDAD 1.2 MEDIR EL PORCENTAJE DE

PERSONAS QUE RECIBIERON EL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD EN

UN TIEMPO ESPECÍFICO

GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD/

TOTAL DE PERSONAS

PROGRAMADAS PARA OTORGAR EL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN Y

PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD)*100

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 90% 95% 86.6%

CALENDARIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

MEDIR LA CALENDARIZACIÓN DECURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAPREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRALAS MUJERES

ACTIVIDAD 2.1 PORCENTAJE DE

CURSOS IMPARTIDOS

GESTIÓN

(CURSOS IMPARTIDOS/

CURSOS CALENDARIZADOS)*

100

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 190% 95% 100%

Page 147: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 005 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CALENDARIZACIÓN DE PLÁTICAS INFORMATIVAS

MEDIR LA CALENDARIZACIÓN DEPLÁTICAS INFORMATIVAS

ACTIVIDAD 2.2 PORCENTAJE DE

PLATICAS INFORMATIVAS

IMPARTIDAS

GESTIÓN

(PLÁTICAS INFORMATIVAS IMPARTIDAS/

PLATICAS INFORMATIVAS

CALENDARIZADAS)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO 95% 95% 100%

PORCENTAJE DE LA RED FRIO FUNCIONANDO EN LAS UNIDADES

HOSPITALARIAS DEL GCDMX

MEDIR EL PORCENTAJE DE LA REDFRIO FUNCIONANDO EN LASUNIDADES HOSPITALARIAS EN UNTIEMPO DEFINIDO

ACTIVIDADES:3.1PORCENTAJE DE LA RED FRIO FUNCIONANDO

EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

GESTIÓN

(RED DE FRIO FUNCIONANDO EN

LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEL GCDMX/ TOTAL DE HOSPITALES DEL

GCDMX) *100

EFICACIA TRIMESTRAL RED DE FRÍO 90% 95% 93.3%

DISPOSICIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MOVILES

MEDIR EL PORCENTAJE DEUNIDADES MÉDICAS MÓVILES ENOPERACIÓN EN UN TIEMPOESPECÍFICO

ACTIVIDADES: 4.1 MEDIR EL

PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS

MÓVILES EN OPERACIÓN

GESTIÓN

(TOTAL DE UNIDADES MÉDICAS

MÓVILES OPERANDO/TOTAL

DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES EXISTENTES)* 100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 75% 95% 97.9%

DISPOSICIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS

MEDIR EL PORCENTAJE DE LÍNEASTELEFÓNICAS DISPONIBLES EN LASEDESA PARA ESTA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES: 5.1 MEDIR EL

PORCENTAJE DE LÍNEAS

TELEFÓNICAS DISPONIBLES EN LA SEDESA PARA ESTA

ACTIVIDAD

GESTIÓN

(LÍNEAS TELEFÓNICAS

DISPONIBLES/ TOTAL DE LÍNEAS

EXISTENTES PARA ESTA ACTIVIDAD)*100

EFICACIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 75% 95% 85.0%

Page 148: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON

ATENCIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y

PREHOSPITALARIAS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLEFIN ESTRATÉGICO

(TOTAL DE ATENCIONES DE

URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIAS DEL AÑO ACTUAL

/ TOTAL DE ATENCIONES DE

URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PREHOSPITALARIA

S DEL AÑO ANTERIOR)-1* 100

EFICACIA ANUAL ATENCIÓN(-4.46 )VARIACIÓN PORCENTUAL DE

2014/ 2015

-2% EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

*

PORCENTAJE DE PACIENTES CON URGENCIA MEDICA RESUELTA

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLEPROPÓSITO ESTRATÉGICO

TOTAL DE PACIENTES

ATENDIDOS EN URGENCIAS -(PACIENTES

REFERIDOS A OTRO HOSPITAL +

DEFUNCIONES EN URGENCIAS)/TOTA

L DE PACIENTES ATENDIDOS EN

URGENCIAS * 100

CALIDAD ANUAL PACIENTE 70% 70% *

PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSULTA ATENDIDA EN

URGENCIAS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLECOMPONENTE 1 GESTIÓN

(TOTAL CONSULTAS

ATENDIDAS EN URGENCIAS /

TOTAL DE CONSULTAS

PROGRAMADAS EN URGENCIAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL CONSULTA 73.60% 100% 88%

PORCENTAJE DE AVANCE A ATENCIONES A PACIENTES

QUEMADOS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLECOMPONENTE 2 GESTIÓN

((ATENCIONES A PACIENTES

QUEMADOS / ATENCIONES A

PACIENTES QUEMADOS

PROGRAMADOS) *100)

EFICACIA TRIMESTRAL EGRESO DE QUEMADOS

88.00% 90.0% 93%

PORCENTAJE DE AVANCE A PACIENTES CON CARDIOPATÍAS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLECOMPONENTE 3 GESTIÓN

((TOTAL DE ATENCIONES A

PACIENTES CON CARDIOPATIAS /

TOTAL DE ATENCIONES A

PACIENTES CON CARDIOPATIAS

PROGRAMADAS)*100)

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIONES 70.52% 90 AL 100% 28.2%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS

Page 149: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 C0 01 SECRETARÍA DE LA SALUD

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U 003 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE ATENCIONES PREHOSPITALARIAS

DE URGENCIAS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLEACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTALDE ATENCIONES

PREHOSPITALARIAS OTORGADAS EN

URGENCIAS / TOTAL DE

ATENCIONES PREHOSPITALARIAS EN URGENCIAS PROGRAMADAS)

*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL ATENCIÓN 131% 100% 131.4%

PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO SOLICITADOS EN URGENCIAS

POBLACIÓN CON URGENCIA MÉDICA RESUELTA Y ESTADO DE

SALUD ESTABLEACTIVIDAD GESTIÓN

((TOTAL DE ESTUDIOS DE

DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE

ESTUDIO DE AUXILIARES

DIAGNOSTICOS PROGRAMADAS EN

LAS UNIDADES ) *100)

EFICACIA TRIMESTRAL ESTUDIO 30% 45% 49.1%

Page 150: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE PERSONAS CONTACTADAS EN RIESGO DE

VIVIR EN CALLE.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E

INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS PARA

SENSIBILIZACION A TRATAMIENTO.

COMPONENTES GESTIÓN

PERSONAS CONTACTADAS EN RIESGO DE VIVIR

EN CALLE/ PERSONAS EN

RIESGO DE VIVIR EN CALLE

PROGRAMADAS *100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 3600 1,810 2,224

TRATAMIENTOS AMBULATORIOS

OTORGAR 30 TRATAMIENTOS AMBULATORIOS A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE DE LA

CDMX, CON ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

COMPONENTES GESTIÓN

N° DE PERSONAS EN TRATAMIENTO

AMBULATORIO / N° DE PERSONAS EN

TRATAMIENTO AMBULATORIO PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 30 18 23

PORCENTAJE DE INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS

CONTACTADAS.

IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS

PARA SENSIBILIZACION A TRATAMIENTO

COMPONENTES GESTIÓN

N° DE PERSONAS CONTACTADAS/ N°

DE PERSONAS PROGRAMADAS

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 1040 505 570

AYUDAS DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL BRINDADAS

CONTRIBUIR A BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A

POBLACIÓN EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E INTEGRANTES

POBLACIONES CALLEJERAS DE LA CDMX

FIN GESTIÓN

NO. DE AYUDAS OTORGADAS

TOTALES /NO. DE AYUDAS

OTORGADAS TOTALES

PROGRAMADAS X 100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 270 95 126

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 'POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Page 151: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

COMPONENTE 1 ESTRATÉGICO

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOS TALLERES DE

ARTES Y OFICIOS/NÚMERO DE TALLERES DE ARTES Y OFICIOS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 8,000.00 8,349.30 96%

COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES COMUNITARIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE

LOS TALLERES COMUNITARIOS/NÚ

MERO DE TALLERES

COMUNITARIOS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 10,000 9,177 109%

COSTO PROMEDIO DE LOS TALLERES DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

COMPONENTE 3 ESTRATÉGICO

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOS TALLERES DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS/NÚ

MERO DE TALLERES DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 12,500 13,348 94%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES DE

ARTES Y OFICIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES DE

ARTES Y OFICIOS/TOTAL DE

BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*10

0

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 107.9555556 108%

PORCENTAJE DE TALLERES DE ARTES Y OFICIOS DIFUNDIDOS EN

TIEMPO Y FORMA

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 1.2 GESTIÓN

(TOTAL DE TALLERES DE

ARTES Y OFICIOS DIFUNDIDOS EN

TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE

TALLERES IMPARTIDOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

(EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMAS

CONDICIONES PARA LOS

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS

/TOTAL DE EQUIPAMIENTO

PARA LOS TALLERES DE

ARTES Y OFICIOS)*100

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 103.7606838 103.80%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"

Page 152: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL"

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN TALLERES

COMUNITARIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN

TALLERES COMUNITARIOS/TO

TAL DE BENEFICIARIOS

PROGRAMADOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 121.4 121%

PORCENTAJE DE TALLERES COMUNITARIOS DIFUNDIDOS EN

TIEMPO Y FORMA

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(TOTAL DE TALLERES

COMUNITARIOS DIFUNDIDOS EN

TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE

TALLERES IMPARTIDOS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

LOS COMUNITARIOS

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 2.3 GESTIÓN

(EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMAS

CONDICIONES PARA LOS TALLERES

COMUNITARIOS /TOTAL DE

EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES

COMUNITARIOS)*100

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 104.0927694 104%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN CULTURAL

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA PRODUCCIÓN

CULTURAL

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 110.3636364 110%

PORCENTAJE DE TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA

PRODUCCIÓN CULTURAL DIFUNDIDOS EN TIEMPO Y FORMA

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

PORCENTAJE DE TALLERES DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA PRODUCCIÓN

CULTURAL DIFUNDIDOS EN

TIEMPO Y FORMA

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 100%

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA

LOS TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN CULTURAL

SE CONTRIBUYE A FORTALECER A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EN

OPTIMAS CONDICIONES

PARA LOS TALLERES DE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA PRODUCCIÓN

CULTURAL

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 103.4111311 103.40%

Page 153: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES PRESTADOS

CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES

COMPONENTE 2 ESTRATÉGICO

(INSTRUMENTOS MUSICALES

PRÉSTADOS / INSTRUMENTOS

MUSICALES SOLICITADOS) * 100

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 102.26% 102.26%

PORCENTAJE DE DOCENTES EN ARTES CERTIFICADOS

CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES

ACTIVIDAD 1.3 GESTIÓN

(DOCENTES CERTIFICADOS /

DOCENTES CAPACITADOS) *

100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 16.67% 16.67%

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS EN BUEN ESTADO

CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(INSTRUMENTOS EN BUEN ESTADO/ NÚMERO TOTAL DE INSTRUMENTOS) *

100

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 102.26% 102.26%

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA ADQUISICIÓN DE

INSTRUMENTOS

CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(PRESUPUESTO EJERCIDO/

PRESUPUESTO PROGRAMADO

PARA ADQUIRIR INSTRUMENTOS) *

100

ECONOMÍA SEMESTRAL PORCENTAJE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZADO

CONTRIBUIR A INCREMENTAR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

CULTURALES MEDIANTE LA EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES

ACTIVIDAD 3.1 GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS DE

MANTENIMIENTO REALIZADOS/ NÚMERO DE PROYECTOS

PROGRAMADOS) * 100

CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 100% 0% 0%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 31 C0 00 SECRETARÍA DE CULTURA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 “EDUCACIÓN FORMAL EN ARTES”

Page 154: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

NÚMERO DE BUSCADORES DEEMPLEO COLOCADOS, APOYADOSCON CAPACITACIÓN PARA ELTRABAJO (BÉCATE)

CONTRIBUIR A IMPULSAR ELEMPLEO DE CALIDAD EINTERMEDIAR EN EL MERCADOLABORAL PARA FAVORECER LAEMPLEABILIDAD , LA PROTECCIÓNSOCIAL Y LA OCUPACIÓNPRODUCTIVA: MEDIANTEPOLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(EL PROGRAMA ESTABLECE COMOPOLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO,AQUELLAS QUE OTORGAN ABUSCADORES DE EMPLEO APOYOSECONÓMICOS Y EN ESPECIE PARALA CAPACITACIÓN, LA OCUPACIÓNPOR CUENTA PROPIA Y LAMOVILIDAD LABORAL).

FIN ESTRATÉGICO

NÚMERO DEBUSCADORES DEEMPLEO COLOCADOS, APOYADOS CONCAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO(BÉCATE)

EFICACIA ANUAL PERSONA N.A. N.A. 0

PORCENTAJE DE PERSONASBUSCADORAS DE EMPLEO SECOLOCAN MEDIANTE APOYOSPARA LA CAPACITACIÓN,INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA Y MOVILIDADLABORAL.

PERSONAS BUSCADORAS DEEMPLEO QUE ACCEDEN A UNEMPLEO U OCUPACIÓNPRODUCTIVA.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

NÚMERO DEPERSONAS COLOCADAS EN UNEMPLEO / NÚMERODE PERSONASATENDIDAS CONPOLITICAS ACTIVASDE EMPLEO*100

EFICACIA ANUAL PERSONA N.A. N.A. 0

PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS MEDIANTE CURSOS DECAPACITACIÓN, RESPECTO A LAMETA DE ATENCIÓNPROGRAMADA.

PERSONAS BUSCADORAS DEEMPLEO SE CAPACITAN PARAINCREMENTAR SU OPORTUNIDADDE COLOCARSE EN UNAACTIVIDAD PRODUCTIVA.

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS CAPACITADAS POREL SUBPROGRAMABÉCATE (4,830)/NÚMERO DEPERSONAS PROGRAMADAS ACAPACITAR POR ELSUBPROGRAMA BÉCATE(4,085) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 0 4.085 4.830

INICIATIVAS DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA APOYADAS CONMOBILIARIO, EQUIPO, MAQUINARIAY/O HERRAMIENTAS.

APOYAR INICIATIVAS DEOCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA. ACTIVIDAD GESTIÓN

SUMATORIA DEINICIATIVAS DEOCUPACIÓN PORCUENTA PROPIAAPOYADAS

EFICACIA TRIMESTRAL INICIATIVA 0 127 95

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE DESEMPLEO EN LACDMX

FIN :SE CONTRIBUYE A REDUCIR LA TASA DE DESEMPLEO EN LA CDMX

MEDIANTE LA GENERACIÓN Y ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

FIN ESTRATÉGICO

((TASA DE DESEMPLEO EN LA

CDMX DEL AÑO ACTUAL/ TASA DE DESEMPLEO EN LA

CDMX DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

EFICACIA YPORCENTAJE ANUAL PERSONA N.D 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S048 PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO "TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD"

Page 155: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE COLOCACIÓN DELA POBLACIÓN ATENDIDA

PROPÓSITO:LA POBLACIÓN OBJETIVO DE 16 AÑOS Y MÁS DE LA CDMX

OBTIENE UN EMPLEOPROPOSITO ESTRATÉGICO

((TASA DE COLOCACIÓN DE LA

POBLACIÓN ATENDIDA DURANTE AÑO ACTUAL / TASA DE COLOCACIÓN DE

LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL AÑO ANTERIOR)-1) *100

EFICACIA YPORCENTAJE ANUAL PERSONA N.D 0 0

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSINSCRITOS QUE TIENEN ACCESOAL APOYO ECONÓMICO

ACTIVIDAD: APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS 1/ ACTIVIDAD ESTRATÉGICO

(BENEFICIARIOS QUE TIENEN ACCESO AL

APOYO ECONÓMICO(211)/

BENEFICIARIOS INSCRITOS(577) *100

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA N.D 1.483 577

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOSCONTRATADOS EN EMPRESAS

SERVICIO DE VINCULACIÓN CON EMPRESAS REALIZADA 2/ COMPONENTE ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE BENEFICIARIOS

CONTRATADOS EN EMPRESAS (0) /

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE

RECIBIERON EL SERVICIO DE

VINCULACIÓN(66)X100

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA N.D 461 66

TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGADE APOYOS EN ESPECIE

COMPONENTES: APOYOS EN ESPECIE RECIBIDOS 3/ COMPONENTE ESTRATÉGICO

SUMATORIA DE DÍAS TRANSCURRIDOS

PARA LA ENTREGA DE BIENES (1,320)/

NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS (44)

ESTRATÉGICO CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA N.D 157 44

2/ SE REFIERE A LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL

3/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALDE LA TASA DE OCUPACIÓN DELOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS ENLA CDMX

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS EN LA CDMX MEDIANTE

LA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL

FINESTRATÉGICO

EFICACIA

((TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16 A 29

AÑOS EN LA CDMX EN EL AÑO ACTUAL/

TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA

CDMX EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S049 PROGRAMA MI PRIMER TRABAJO

1/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL TRABAJO (SCAPAT)

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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

PORCENTAJE DE JÓVENESBENEFICIARIOS CONTRATADOS ENUN EMPLEO

LAS Y LOS JÓVENES DE 16-29 AÑOS ACCEDEN A UN EMPLEO

PROPOSITO ESTRATÉGICOEFICACIA

(JÓVENES BENEFICIARIOS DE MI

PRIMER TRABAJO QUE SE CONTRATARON EN

UN EMPLEO AL CONCLUIR SU

PRÁCTICA O DE MANERA INMEDIATA A UNA ENTREVISTA/

JÓVENES QUE RECIBIERON APOYOS ECONÓMICOS DE MI

PRIMER TRABAJO)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0 0 0

PROMEDIO DE JÓVENESPARTICIPANTES POR EMPRESA 1/

APOYO ECONÓMICO PARA LA PRÁCTICA LABORAL EN EMPRESAS. COMPONENTE

ESTRATÉGICOEFICACIA

SUMATORIA DE JÓVENES

PARTICIPANTES EN EL SAPLA (751)/ TOTAL

DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN

SAPLA(167)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2.534 751

PORCENTAJE DE JÓVENESCONTRATADOS A TRAVÉS DELSAEV

REGISTRO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ACTIVIDAD

GESTIÓNEFICACIA

(TOTAL DE JÓVENES CONTRATADOS A

TRAVÉS DEL SAEV EN EL PERIODO(0)/

NÚMERO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL

PERIODO A TRAVÉS DEL SAEV( 90)

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 0 506 90

PORCENTAJE DE JÓVENES QUERECIBIERON APOYO DEL SAEP

GESTIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS ACTIVIDAD

GESTIÓNEFICACIA

(CANTIDAD DE JÓVENES QUE

RECIBIERON LOS APOYOS DEL

SAEP(2)/ CANTIDAD DE JÓVENES

PROGRAMADOS PARA RECIBIR LOS APOYOS

DEL SAEP() *100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 156 0

1/ SE REFIERE AL SUBPROGRAMA SAPLA

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL (POBLACIONES CALLEJERAS)CALLEJERAS)

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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

PORCENTAJE DE PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIAL QUE SONBENEFICIARIAS DEL PROGRAMAINCLUSIÓN LABORAL PARAPERSONAS EN CONDICIÓN DEINTEGRACIÓN SOCIAL(POBLACIONES CALLEJERAS

CONTRIBUIR AL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS EN PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE MEJORE SU

CONDICIÓN DE VIDA.

FIN GESTIÓN

(TOTAL PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL BENEFICIADA POR EL PROGRAMA / TOTAL

PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS

IDENTIFICADAS EN LA FASE DE

INTEGRACIÓN SOCIAL POR EL IASIS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 60 0 0

PORCENTAJE DE INTEGRACIÓNSOCIAL

PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL SON INCORPORADOS EN UNA OCUPACIÓN

PRODUCTIVA

PROPOSITO GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL VINCULADAS A UNA

ACTIVIDAD PRODUCTIVA / TOTAL

DE PERSONAS EN PROCESOS DE

INTEGRACIÓN SOCIAL IDENTIFICADAS EN EL

IASIS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 3 0 0

PORCENTAJE DE APOYOSENTREGADOS A INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERAS EN LAFASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL RECIBEN APOYO ECONÓMICO PARA SU

MANUTENCIÓN EN EL PROCESO DE VIDA INDEPENDIENTE AL FINALIZA LA CAPACITACIÓN Y SERVICIO LABORAL

COMPONENTE GESTIÓN

(TOTAL PERSONAS QUE RECIBIERON

APOYO ECONÓMICO / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA

RECIBIR APOYO ECONÓMICO

PROGRAMADO IASIS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 183 0 0

PORCENTAJE DE PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIALCAPACITADAS

2. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SON CAPACITADAS EN CURSOS QUE LES

PERMITE ACCEDER A UN EMPLEO PRODUCTIVO.

COMPONENTE GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS /

TOTAL DE PERSONAS EN LA FASE DE

INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL IASIS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 3 0 0

PORCENTAJE DE PROYECTOSPRODUCTIVOS PARA EMPRENDERUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PORCUENTA PROPIA A PERSONASINTEGRANTES DE POBLACIONESCALLEJERAS EN LA FASE DEINTEGRACIÓN SOCIAL

3. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SON ACCEDEN A UN EMPLEO PRODUCTIVO FORMAL

MEDIANTE EL IMPULSO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO.

COMPONENTE GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS BENEFICIADOS /

TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS INGRESADOS PARA

SU EVALUACIÓN)*100

EFICACIA ANUAL APOYO 1 0 0

Page 158: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

PORCENTAJE DE PERSONASBENEFICIARIAS DE SERVICIOLABORAL

RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES

CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO

DE SERVICIOS LABORALES

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS DE

SERVICIO LABORAL / TOTAL DE PERSONAS

PARA SERVICIO LABORAL

PROGRAMADA)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 30 0 0

PORCENTAJE DE PERSONASBENEFICIARIAS DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

RECLUTAMIENTO DE PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES

CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN PARA LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN UN

CURSO DE CAPACITACIÓN /

TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE

CURSOS DE CAPACITACIÓN) *100

EFICACIA ANUAL PERSONA 30 0 0

PORCENTAJE DE PROYECTOSPRODUCTIVOS ELABORADOS PORPERSONAS INTEGRANTES DEPOBLACIONES CALLEJERAS EN LAFASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL

OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS

ELABORADOS POR PERSONAS INTEGRANTES DE POBLACIONES

CALLEJERAS EN LA FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS ELABORADOS POR

PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL

/ TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS PROGRAMADOS PARA

PERSONAS INTEGRANTES DE

POBLACIONES CALLEJERAS EN LA

FASE DE INTEGRACIÓN SOCIAL)*100

EFICACIA ANUAL APOYO 1 0 0

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

TASA DE EMPLEO LOCAL

CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DEEMPLEO LOCAL MEDIANTE LACONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍASOCIAL Y SOLIDARIA.

FIN ESTRATÉGICO DETERMINADO POR INEGI

EFICACIA ANUAL EMPLEO DETERMINADO POR INEGI

DETERMINADO POR INEGI

0

TASA DE VARIACIÓN DE LAPERMANENCIA DE LASORGANIZACIONES EN EL MERCADO

LAS ORGANIZACIONES DE LAECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIAPERMANECEN EN EL MERCADO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO[(OESS ACTIVAST1 /

OESS ACTIVAS T0) - 1] X 100

EFICACIA ANUALORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Y SOLIDARIANO DISPONIBLE 236 0

TASA DE VARIACIÓN DECOOPERATIVAS CONSTITUIDAS COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS COMPONENTE

GESTIÓN

((COOPERATIVAS CONSTITUIDAS

T1/COOPERATIVAS CONSTITUÍDAS T0)-1)

X 100

EFICACIA ANUAL COOPERATIVAS 1717 71 0

TASA DE VARIACIÓN DEBENEFICIARIOS INSCRITOS

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVAOTORGADA

COMPONENTE GESTIÓN ((BENEFICIARIOS T1

/BENEFICIARIOS T0)-1) X 100

EFICACIA ANUALORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Y SOLIDARIA1717 71 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S047 PROGRAMA APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COOPERATIVAS CDMX 2018)

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UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

TASA DE VARIACIÓN DE CURSOSENTREGADOS

FORMACIÓN EN COOPERATIVISMOIMPARTIDA COMPONENTE

GESTIÓN

((CURSOS ENTREGADOS T1 /

CURSOS ENTREGADOS T0)-1) X

100

EFICACIA ANUAL CURSOS 1717 71 0

PORCENTAJE DE APOYOSENTREGADOS

APOYO ECONÓMICO PARA LAADQUISICIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO RECIBIDO

COMPONENTEGESTIÓN

APOYOS ECONÓMICOS

ENTREGADOS / APOYOS

ECONÓMICOS PROGRAMADOS X 100

EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 236 0

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONESASESORADAS

ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADAPARA MEJORAR PROCESOSPRODUCTIVOS Y COMERCIALESRECIBIDA

COMPONENTE GESTIÓN ORGANIZACIONES

ASESORADAS / ORGANIZACIONES PROGRAMAS X 100

EFICACIA ANUAL ORGANIZACIONES 1717 236 0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ENTREGADOS

ACOMPAÑAMIENTO PARA LAFORMALIZACIÓN LEGAL DECOOPERATIVAS

ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN

Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES

GESTIÓN ACOMPAÑAMIENTOS

ENTREGADOS / ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS X 100

EFICACIA ANUAL APOYOS 1717 71 0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DEASESORÍA ENTREGADAS

ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DELAS BASES CONSTITUTIVAS

ACTIVIDADES O PROCESOS DE

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES

GESTIÓN

ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍA ENTREGADA /

ACOMPAÑAMIENTOS DE ASESORÍAS

PROGRAMADAS X 100

EFICACIA ANUAL APOYOS 1718 71 0

PORCENTAJE DE SERVICIOS DETRAMITACIÓN ENTREGADOS

TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTEDIVERSAS AUTORIDADES

ACTIVIDADES O PROCESOS DE

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES

GESTIÓN

APOYO PARA TRAMITES

OTORGADOS/ APOYO PARA TRAMITES

PROGRAMADOS X 100

EFICACIA ANUALAPOYO DE TRÁMITES

OTORGADOS 1717 71 0

APROBACIÓN DE PLANES DENEGOCIOS

APROBACIÓN DE PLANES DENEGOCIOS

ACTIVIDADES O PROCESOS DE

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES

GESTIÓN

(PLANES DE NEGOCIO REALIZADOS/PLANES

DE NEGOCIO PROGRAMADOS) X

100

EFICACIA ANUAL PLANES DE NEGOCIOS 1717 236 0

APROBACIÓN DE LASORGANIZACIONES Y SOCIEDADESCOOPERATIVAS COMO BENEFICIARIOSDE PROGRAMA.

APROBACIÓN DE LASORGANIZACIONES Y SOCIEDADESCOOPERATIVAS COMO BENEFICIARIOSDE PROGRAMA.

ACTIVIDADES O PROESOS DE GESTIÓN

Y PRODUCCIÓN DE CVOMPONENTES

GESTIÓN

(ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES

COOPERATIVAS APROBADAS/ORGANI

ZACIONES Y SOCIEDADES

COOPERATIVAS PROGRAMADAS)X100

GESTIÓN EFICACIA,

ANUAL

ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES

COOPERATIVAS APROBADAS

1717 236 0

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META PROGRAMADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL PERIODO

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TASA DE EMPLEO FORMAL.

SE CONTRIBUYE A GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO A

TRAVÉS DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL.

FIN ESTRATEGICO

((TASA DE EMPLEOFORMAL AÑOACTUAL / TASA DEEMPLEO FORMALAÑO ANTERIOR) -1 )* 100

EFICACIA ANUAL TASA 8.62% N/A N/A

NOTA: INDICADORES TOMADOS DEL MMP 2018, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2.6.4 547PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO

Page 160: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE BÚSQUEDA

DE EMPLEO.

LA POBLACIÓN DESPEDIDA INVOLUNTARIAMENTE MEJORA

SUS CONDICIONES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

PROPÓSITO ESTRATEGICO

((PERSONAS QUEMEJORARON SUSCONDICIONES DEBÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑOACTUAL /PERSONAS QUEMEJORARON SUSCONDICIONES DEBÚSQUEDA DEEMPLEO EN EL AÑOANTERIOR) -1 ) * 100

EFICACIA ANUAL PERSONAS 0(*2)

N/A N/A

PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS

APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS. COMPONENTE ESTRATEGICO

(TOTAL DE APOYOSENTREGADOS /TOTAL DE APOYOSPROGRAMADOS ALPERIODO) * 100=(17,952/88,805)*100

EFICACIA TRIMESTRAL APOYOS 86.10% 88,805 20.22%

PROMEDIO DE CURSOS Y/O TALLERES IMPARTIDOS

TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

IMPARTIDOS.COMPONENTE ESTRATEGICO

TOTAL DE CURSOSIMPARTIDOS /TOTAL DE MESESTRANSCURRIDOS AL PERIODO

EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSOS 40 *1 0.0%

PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE EMPLEO CAPACITACIÓN Y FOMENTO

COOPERATIVO

SERVICIO DE CANALIZACIONES LABORALES REALIZADO

COMPONENTE ESTRATEGICO

(TOTAL PERSONASCANALIZADAS ALA DIRECCIÓNGENERAL DEEMPLEO CAPACITACIÓN YFOMENTO COOPERATIVO /TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARAS)*100

EFICIENCIA TRIMESTRAL PERSONAS 55.65% *1 *1

PORCENTAJE DE PERSONAS APROBADAS

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DEPERSONAS APROBADAS /TOTAL DEPERSONAS QUEREALIZARON ELTRÁMITE)*100 =(6,281/13,375)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.00% 20,250 47.0%

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBEN

TARJETA BANCARIA

ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS PARA EL DEPÓSITO DE

APOYO ECONÓMICOACTIVIDAD GESTIÓN

(PERSONAS BENEFICIARIAS QUE RECIBENTARJETA BANCARIA / TOTALDE PERSONASAPROBADAS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 91.00% *1 *1

Page 161: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN OTORGADA POR LAS PERSONAS

BENEFICIARAS A LOS CURSOS Y/O TALLERES RECIBIDOS

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

SUMA DEPROMEDIOS DECALIFICACIÓN OTORGADO PORCURSO / NÚMERODE CURSOSIMPARTIDOS=N/D

CALIDAD TRIMESTRAL CALIFICACIÓN 9.40 *1 *1

PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS

CALENDARIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE CURSOSDE CAPACITACIÓNPARA EL EMPLEOIMPARTIDOS /TOTAL DE CURSOSDE CAPACITACIÓNPROGRAMADOS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL CURSOS 70.2% *1 *1

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE TOMARON

CURSOS DE CAPACITACIÓN

CONVOCATORIAS A PERSONAS BENEFICIARIAS ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DE LASPERSONAS BENEFICIARIAS QUE ASISTIERON ALOS CURSOS /TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMADAS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 32.25% *1 *1

PORCENTAJE DE PERSONAS CONVOCADAS A FERIAS DE

EMPLEO

REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS A PERSONAS

BENEFICIARIAS A FERIAS DE EMPLEO

ACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL PERSONASCONVOCADAS AFERIAS DE EMPLEO/ TOTAL DEPERSONAS APROBADAS ALPERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 94.69% *1 *1

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARON

CARTILLAS AL PERIODO

COMPROBACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTE DE LAS

PERSONAS BENEFICIARIASACTIVIDAD GESTIÓN

(TOTAL DEPERSONAS BENEFICIARIAS QUE ENTREGARONCARTILLA / TOTALDE PERSONASBENEFICIARIAS ALPERIODO)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONAS 75.03% *1 *1

2* ESTE INDICADOR ERA NUEVO EN 2017 Y SE TENÍA PROGRAMADO TOMAR COMO BASE EL RESULTADO ANUAL OBTENIDO EN 2017 EN RELACIÓN CON 2016; SIN EMBARGO 2016 TUVO UN NÚMERO MAYOR DE PERSONAS QUE SE INCORPORARON AL PROGRAMASEGURO DE DESEMPLEO EN COMPARACIÓN CON 2017. COMO SE EXPLICÓ EN LA CUENTA PÚBLICA 2017, TANTO EN 2016 COMO EN 2017 SE ATENDIÓ COMO POBLACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN A MERCADOS AFECTADOS POR CONTINGENCIA; SIN EMBARGO,EL NÚMERO DE ATENDIDOS POR ESTA SITUACIÓN EN 2016 SUPERÓ POR CASI 4,500 PERSONAS A 2017. ESTO, JUNTO CON EL RESTO DE POBLACIONES ATENDIDAS, IMPLICÓ QUE EN EL AÑO 2017 SE TUVIERA UN RESULTADO DE -5.09% EN RELACIÓN CON EL AÑO2016. AL SER POBLACIONES DE EXCEPCIÓN, SE PROPUSO ENTONCES PARTIR COMO BASE CERO, PARA NO TENER UNA BASE CON VALOR NEGATIVO.

*1 DEBIDO AL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y A PARTIR DE ESTA FECHA, SE INTERRUMPIERON LAS LABORES NORMALES EN EL SEGURO DE DESEMPLEO Y DE LA STYFE EN GENERAL. LAS LABORES DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO SE VENÍAN DESARROLLANDO EN INSTALACIONES PROVISIONALES Y EN JULIO SE TRASLADARON A LA SEDE PERMANENTE. SIN EMBARGO LA CARENCIA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO QUE EXISTIÓ, DEBIDO A QUE SE ESTABAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES, HAN AFECTADO EL RITMO DE ATENCIÓN QUE SE VENÍA PROPORCIONANDO, Y HAN LIMITADO LAS LABORES Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS; COMO SE ASIENTA EN OFICIO DIRIGIDO AL CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, LIC. FERNANDO VILLARREAL SÁNCHEZ, DE FECHA 26 DE MARZO 2018 NO. STYFE/DSD/151/2018.

Page 162: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS HUÉSPEDES,

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA

SOCIAL.

CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS HUÉSPEDES,

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE HABITAN Y/ O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE

SALUD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, TRABAJO, EQUIDAD,

IGUALDAD E IDENTIDAD.

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL EN T/NÚMERO DE

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

EN T-1)

EFICACIA ANUAL PERSONA 463 - 0

PORCENTAJE DE PERSONAS HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE TRANSITAN Y/O

HABITAN EN LA CIUDAD DE MÈXICO QUE ACCEDEN AL

PROGRAMA SOCIAL

LAS PERSONAS HUÉSPEDES, MIGRANTEES Y SUS FAMILIAS QUE TRANSITAN Y/O HABITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ACCEDEN AL

PROGRAMA SOCIAL

PRÓPOSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA

SOCIAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE

SOLICITARON APOYO POR EL

PROGRAMA SOCIAL)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 463 511 0

VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL

OPERATIVO BIENVENID@ MIGRANTE A LA CIUDAD DE

MÈXICO.

ACCIONES ENCAMINADAS AL ACCESO A LA JUSTIACIA Y DERECHOS HUMANOS A LA

POBLACIÓN HUÉSPED Y MIGRANTE

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@

MIGRANTE EN T/ NÚMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS POR EL OPERATIVO BIENVENID@

MIGRANTE EN T- 1)

EFICACIA ANUAL PERSONA 3200 1,030 909

PORCENTAJE DE HUÉSPEDES QUE OBTUVIERON APOYO ECONÓMICO

PARA TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E

INTERCULTURALCOMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS QUE

RECIBIERON APOYO PARA TRÁMITES DE

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA/NÚME

RO DE SOLICITUDES PARA

APOYOS EN TRÁMITES DE

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 105 120 1

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES

Page 163: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OSFL Y IAP Y/O INSTITUCIONES

ACADÈMICAS FINANCIADOS

COMPONENTE: FOMENTO A LA CIUDAD HOSPITALARIA E

INTERCULTURAL COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS DE

OSFL, IAP E INSTITUCIONES ACADÈMICAS

BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA

SOCIAL/NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS POR

OSFL, IAP E INSTITUCIONES

ACADÈMICAS AL PROGRAMA SOCIAL)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 24 24 -

PORCENTAJE DE HUÈSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS QUE

OBTUVIERON EL APOYO ECONÒMICO PARA SITUACIONES

EMERGENTES

COMPONENTE: GESTIÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS

FAMILIAS COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS POR EL COM`PONENTE

DE GESTIÒN SOCIAL/NÚMERO

TOTAL DE SOLICITUDES PARA

LA GESTIÒN SOCIAL)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 3400 1,600 1,207

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA A

LA POBLACIÓN MIGRANTE COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T/NÚMERO DE

ATENCIONES VÍA TELEFÓNICA EN T-

1)

EFICACIA ANUAL ATENCIONES TELEFONICAS

8500 3,000 2,313

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GRUPOS DE

MIGRANTES Y FAMILIARES BENEFICIADOS

COMPONENTE: PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y

FAMILIARES COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE PERSONAS

HUÉSPEDES Y MIGRANTES

BENEFICIADOS/NÚMERO DE

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE

PERSONAS HUÉSPEDES Y MIGRANTES

INSCRITOS)*100

EFICACIA ANUAL PROYECTOS 47 192 -

Page 164: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES

PORCENTAJE DE INSTIUCIONES PÙBLICAS Y PRIVADAS EN LAS

QUE SE REALIZA DIFUSIÒN PORCENTAJE DE

CANALIZACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE

LA CIUDAD DE MÈXICO Y OSC PORCENTAJE DE PERSONAS

SATISFECHAS CON EL SERVICIO BRINDADO

1) REALIZAR DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS DE LA DAHMYF EN

INSTANCIAS PÙBLICAS Y PRIVADAS.

2) CANALIZAR A PERSONAS MIGRANTES, HUÉSPEDES Y SUS

FAMILIAS A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE

LA CIUDAD DE MÈXICO, OSC, Y OTRAS INSTITUCIONES QUE

OFRECEN SERVICIOS DIVERSOS. 3) IMPLEMENTAR ENCUENSTA DE

SATISFACCIÓN A LOS BENEFICIARIOS.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÙMERO DE INSTITUCIONES

CON DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS EN T/NÙMERO DE

INSTITUCIONES CON DIFUSIÒN DE LOS PROGRAMAS

EN T-1) (NÙMERO DE PERSONAS

CANALIZADAS A DIFERENTES

ORGANIZACIONES Y

DEPENDENCIAS/NÙMERO DE

CANALIZACIONES CONCLUIDAS) (NÙMERO DE PERSONAS

SATISFECHAS CON LE SERVICIO(S)

RECIBIDO(S)/NÙMERO DE PERSONAS

ATENDIDAS)

CALIDAD ANUAL PERSONAS 832 - 177

Page 165: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE

MUJERES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS FINANCIADOS

LOGRAR LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE DESIGUALDAD A

TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR

MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD

FIN ESTRATEGICO

(NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS PARA MUJERES

FINANCIADOS EN T/NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS PARA MUJERES

FINANCIADOS EN T-1)

EFICACIA ANUAL PERSONA 24 500 0

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR

GRUPOS DE MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

BENEFICIADOS

LAS MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES SUS FAMILIAS QUE

HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS.

PRÓPOSITO GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS BENEFICIADOS/NÚ

MERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS INGRESADOS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 24 40 0

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES

AUTORIZADOS

APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS PARA MUJERES HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS

FAMILIAS QUE HABITAN Y/O TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (IMPULSO A LA MUJER

HUÉSPED Y MIGRANTE)

COMPONENTE GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE MUJERES

RECIBIDOS/TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE MUJERES

AUTORIZADOS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 24 500 -

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE

LUCRO

APOYOS PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE)

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS DE

OSC FINANCIADOS/NÚM

ERO TOTAL DE PROYECTOS DE

OSC INGRESADOS)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 6 500 -

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS

2.RECEPCIONAR Y APROBAR LAS SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS

PRODUCTIVOS ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE MUJERES

INGRESADOS A LA VENTANILLA

NO.6/TOTAL DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE MUJERES

APROBADOS)*100

EFICACIA ANUAL PROYECTOS 48 40 40

PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OPERANDO

3. IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS. ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE

CONTINÚAN OPERANDO)

EFICACIA ANUAL PERSONAS 36 40 -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE. COMPONENTE IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE

Page 166: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE. COMPONENTE IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE

PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS

4.APLICAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LAS

BENEFICIARIAS ACTIVIDADES GESTIÓN

(TOTAL DE PERSONAS

ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS

SATISFECHAS CON EL SERVICIO(S)

RECIBIDO(S))*100

CALIDAD ANUAL PERSONAS 96 - -

Page 167: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE DEMANDA DE PROYECTOS RECIBIDOS.

CONTRIBUIR A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MEDIANTE LA ENTREGA DE AYUDAS.

FIN EFICACIA.

PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS

PROGRAMADOS*100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO

TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS TOTALES

APROBADOS.

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTAN

PROYECTOS AGROPECUARIOS SUSTENTABLES.

PROPÓSITO EFICIENCIA.

(PROYECTOS APROBADOS AÑO

T/PROYECTOS APROBADOS AÑO T-

1)-1*100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO

PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONAS URBANAS.

PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA.

COMPONENTE EFICIENCIA.

PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN ZONA URBANA

APROBADOS/PROYECTOS

INGRESADOS*100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 140 37 SIN DATO

PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL.

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN ZONA RURAL.

COMPONENTE EFICIENCIA.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

AGRÍCOLAS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS

INGRESADOS*100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 69 7 SIN DATO

PROYECTOS PRODUCTIVOS PECUARIOS EN LA ZONA RURAL.

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS

COMPONENTE EFICIENCIA.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PECUARIOS EN LA ZONA RURAL APROBADOS/ PROYECTOS

INGRESADOS*100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 300 8 SIN DATO

PORCENTAJE DE VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y

GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS A LOS PROYECTOS

RECIBIDOS.

VISITAS TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y GEOPOSICIONAMIENTO. ACTIVIDADES EFICACIA.

(NÚMERO DE VISTAS TÉCNICAS DEVALIDACIÓN Y

GEOPOSICIONAMIENTO REALIZADAS /

NÚMERO DE PROYECTOS

RECIBIDOS* 100.

AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 - SIN DATO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AYUDAS.

ENTREGA DE AYUDAS. ACTIVIDADES EFICACIA.

NÚMERO DE AYUDAS

ENTREGADAS / NÚMERO DE

AYUDAS APROBADAS * 100.

AYUDA ANUAL PROYECTOS. 521 52 SIN DATO

PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LOS

PROYECTOS APROBADOS.

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.

ACTIVIDADES EFICACIA.

(NÚMERO DE VISTAS DE

SUPERVISIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE PROYECTOS

APROBADO* 100.

AYUDA ANUAL SUPERVISIONES. 521 - SIN DATO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA S031

Page 168: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

POBLACIÓN INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EJERCE

SU DERECHO A LA EQUIDAD ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN.

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA EQUIDAD PARA LA POBLACIÓN

INDÍGENA, AFRODESCENDIENTE, DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL Y

DE PUEBLOS ORIGINARIOS RESIDENTE EN LA CIUDAD DE

MÉXICO.

FIN RESULTADO

SUMATORIA DEL NÚMERO DE ACCIONES A

FAVOR DE LA EQUIDAD, ANTE SITUACIONES O CONTEXTOS DE

DISCRIMINACIÓN, REALIZADAS POR

PERSONAS INDÍGENAS,

AFRODESCENDIENTES, DE DISTINTO

ORIGEN NACIONAL Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -

INCREMENTAR EL NÚMERO DE

PERSONAS CON RESPECTO AL AÑO

INMEDIATO ANTERIOR

-

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO QUE, ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN,

CONOCE Y EJERCE SUS DERECHOS.

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO, ANTE UN CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN,

CONOZCA Y EJERZA SUS DERECHOS.

PROPÓSITO RESULTADO

[[(A + B)X / (A + B)X-1] – 1]*100; A, #

PERSONAS DE POBLACIÓN

OBJETIVO EN SITUACIÓN DE

DISCRIMINACIÓN ATENDIDAS; B, # PERSONAS DE POBLACIÓN

OBJETIVO QUE TOMARON TALLER

PARA CONOCER SOBRE SUS

DERECHOS; X, AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

CON VALORES POSITIVOS

-

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LOS

TALLERES Y ACTIVIDADES.

C1. ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS INDÍGENAS

COMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100;

A, # DE PERSONAS INDÍGENAS

ASISTENTES A LOS TALLERES Y

ACTIVIDADES; X, AÑO DEL

EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

SIN VALORES NEGATIVOS

-

TIEMPO PROMEDIO DE PRISIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS A

BENEFICIAR.

C2. LIBERACIÓN DE INDÍGENAS EN PRISIÓN. COMPONENTE GESTIÓN

PROMEDIO DE DÍAS EN PRISIÓN

DE PERSONAS INDÍGENAS A BENEFICIAR.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025

Page 169: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025

PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE

PERSONAS INDÍGENAS.

C3. RED DE INTERPRETES-TRADUCTORES EN LENGUAS

INDÍGENAS NACIONALES DE LA CDMX.

COMPONENTE GESTIÓN

(A / B)*100; A, # DE

ATENCIONES REALIZADAS; B, # DE SOLICITUDES.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS. C4. SITUACIONES EMERGENTES. COMPONENTE GESTIÓN

(A / B)*100; A, # DE APOYOS

OTORGADOS; B, # DE SOLICITUDES.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE PROYECTOS

ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS APOYADOS.

C.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS PARA GRUPOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS.

COMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100; A, # DE

PROYECTOS APOYADOS; X, AÑO

DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

SIN VALORES NEGATIVOS

-

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DEL

FOMENTO A LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE LAS COMUNIDADES.

C6. FOMENTO A LAS LENGUAS Y CULTURAS DE COMUNIDADES

INDÍGENAS Y DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL.

COMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100;

A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE

LA COBERTURA DEL FOMENTO A

LAS LENGUAS Y A LAS CULTURAS DE

LAS COMUNIDADES; X,

AÑO DEL EJERCICIO

PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

SIN VALORES NEGATIVOS

-

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA.

C7. COMUNICACIÓN COMUNITARIA. COMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100;

A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA; X,

AÑO DEL EJERCICIO

PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

SIN VALORES NEGATIVOS

-

Page 170: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE

PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS PARA RADIO RAÍCES.

C8. PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS PARA RADIO

RAÍCES.COMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100;

A, # DE PERSONAS QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE

PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS

PARA RADIO RAÍCES; X, AÑO DEL

EJERCICIO PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

CON VALORES POSITIVOS

-

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA POBLACIÓN

INFANTIL Y ADOLESCENTE QUE ES PARTE DE LA COBERTURA DE

ATENCIÓN.

C9. ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

INDÍGENACOMPONENTE GESTIÓN

[(AX / AX-1) – 1]*100;

A, # DE PERSONAS INFANTES Y

ADOLESCENTES QUE SON PARTE DE LA COBERTURA DE

LA ATENCIÓN A POBLACIÓN INFANTIL Y

ADOLESCENTE INDÍGENA.X, AÑO DEL EJERCICIO

PRESUPUESTAL.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

CON VALORES POSITIVOS

-

POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE APOYADA QUE PERMANECE EN LA ESCUELA.

C10. PERMANENCIA ESCOLAR INDÍGENA INFANTIL Y

ADOLESCENTE.COMPONENTE GESTIÓN

A/B*100; A, # DE INFANTES Y

ADOLESCENTES APOYADOS QUE PERMANECEN EN LA ESCUELA; B, # DE INFANTES Y ADOLESCENTES

APOYADOS.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

Page 171: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL S025

TASA DE CAMBIO PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE LA

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA.A1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. ACTIVIDADES GESTIÓN

[[(A + B + C)X / (A + B + C)X-1] – 1]*100;A, # PERSONAS EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA; B, #

PERSONAS ASESORADAS

PARA REALIZAR TRÁMITES DEL

PROGRAMA; C, # PERSONAS

ATENDIDAS PARA LA ELABORACIÓN

DE PROYECTOS DEL PROGRAMA; X,

AÑO DEL EJERCICIO

PRESUPUESTAL.

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

CON VALORES POSITIVOS

-

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE PARA LA ENTREGA DE APOYOS. A2. ENTREGA DE APOYOS. ACTIVIDADES GESTIÓN

X, DÍAS DESDE EL INGRESO DE

SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL

RECURSO; I, # SOLICITUD; N, #

NÚMERO DE ÚLTIMA SOLICITUD.

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - TRES MESES -

Page 172: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE FORTALECEN SU DERECHO A PRESERVAR Y ENRIQUECER

ELEMENTOS QUE CONSTITUYAN SU CULTURA E IDENTIDAD

CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS A PRESERVAR Y ENRIQUECER ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN SU CULTURA E

IDENTIDAD

FIN ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS

PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU

CULTURA E IDENTIDAD EN EL AÑO T- NÚMERO

DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS

PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU

CULTURA E IDENTIDAD EN EL

AÑO T-1) / NÚMERO DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE SON APOYADOS

PARA PRESERVAR Y ENRIQUECER SU

CULTURA E IDENTIDAD EN EL

AÑO T-1)) *100

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

SIN VALORES NEGATIVOS

-

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

SOCIAL PARA CONSERVAR, PRESERVAR, VISIBILIZAR Y DIFUNDIR SU PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL, ASÍ COMO LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

HUMANOS.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE ACCIONES

COMUNITARIAS REALIZADAS /NÚMERO DE

ACCIONES COMUNITARIAS

PROGRAMADAS) *100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN SU VISIBILIZACIÓN.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS PARA

LA VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTO

RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, EN

UN PROCESO AUTOGESTIVO Y DE CORRESPONSABILIDAD CON LA

COMUNIDAD.

COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS REALIZADAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

PROGRAMADAS) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS

Page 173: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS

CAMBIO EN EL NÚMERO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E

INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CDMX

PROYECTOS REALIZADOS PARA EL RESCATE, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES DE RESCATE PARA LA

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS

CON UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA QUE LES PERMITAN RECONOCER Y

VALORAR SUS USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

ACTIVIDADES GESTIÓN

NÚMERO DE PROYECTOS

DIRIGIDOS A LA SALVAGUARDA

DEL PATRIMONIO CULTURAL

TANGIBLE E INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN EL AÑO T- PROYECTOS

DIRIGIDOS A LA SALVAGUARDA

DEL PATRIMONIO CULTURAL

TANGIBLE E INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS DEL D.F. EN EL AÑO T-1).

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - CAMBIO SIN

VALORES NEGATIVOS

-

PORCENTAJE DE SOLICITANTES ASESORADOS.

ASESORÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DE LOS PROYECTOS. GESTIÓN

(NÚMERO DE SOLICITANTES QUE

SOLICITAN ASESORÍA /TOTAL DE SOLICITANTES QUE REQUIRIERON ASESORÍA) * 100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

DÍAS PROMEDIO UTILIZADOS EN LA DICTAMINACIÓN DE LOS

PROYECTOS RECIBIDOS.

DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS PARA

LA DICTAMINACIÓN DEL PROYECTO

1+NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS EN LA DICTAMINACIÓN DEL PROYECTO

2+…+NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS

PARA LA DICTAMINACIÓN

DEL PROYECTO N) / TOTAL DE PROYECTOS

DICTAMINADOS

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TRES MESES -

NÚMERO DE PROYECTOS CON INSTRUMENTO QUE FORMALIZA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.

ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS

GESTIÓN

(NÚMERO DE CONVENIOS

FORMALIZADOS/TOTAL DE

PROYECTOS APOYADOS) *100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

Page 174: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS

PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR

PROYECTO.

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN

(VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 1 +

VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+

VISITAS DE SEGUIMIENTO

PROGRAMADAS AL PROYECTO N) /

TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - UNA VISITA -

Page 175: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE SE ATIENDE EN

LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL

CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LA

POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA

ÉTNICA A TRAVÉS DE LAS CASAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA

CIUDAD DE MÉXICO.

FIN ESTRATÉGICO

(PERSONAS INDÍGENAS QUE SON

ATENDIDOS CON MEDICINA

TRADICIONAL/TOTAL

DE PERSONAS INDÍGENAS)

*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

TASA DE CAMBIO EN EL USO DE SERVICIOS DE SALUD

TRADICIONAL

POBLACIÓN UTILIZA SERVICIOS DE SALUD TRADICIONAL, CON

PERTINENCIA CULTURAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE

SALUD TRADICIONAL EN

EL AÑO T - NÚMERO DE

USUARIOS DE SERVICIOS DE

SALUD TRADICIONAL EN

EL AÑO T-1)/ NÚMERO DE

USUARIOS DE SERVICIOS DE

SALUD TRADICIONAL EN EL AÑO T-1) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - TASA DE CAMBIO

CON VALORES POSITIVOS

-

AVANCE EN LA HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN

Y PRÁCTICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL

ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN Y PRÁCTICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA

HABILITADOS.

COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS DE

HABILITACIÓN DE ESPACIOS

REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS

INGRESADOS) X 100)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE JORNADAS DE

MEDICINA TRADICIONAL REALIZADAS

JORNADAS DE MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA

REALIZADAS.ACTIVIDADES GESTIÓN

((JORNADAS DE MEDICINA

TRADICIONAL REALIZADAS EN EL AÑO T - JORNADAS

DE MEDICINA TRADICIONAL

REALIZADAS EN EL AÑO T-1) /

JORNADAS DE MEDICINA

TRADICIONAL PROGRAMADAS EN

EL AÑO T-1) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA

Page 176: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA

PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS

PROYECTOS PARA EL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LAS

PLANTAS MEDICINALES APOYADOS.

GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS PARA

EL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS

MEDICINALES APOYADOS / NÚMERO DE

PROYECTOS PARA EL CULTIVO Y

APROVECHAMIENTO DE LAS PLANTAS

MEDICINALES RECIBIDOS) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 1 -

PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR

PROYECTO

A1. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN

(VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 1 +

VISTAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+

VISITAS DE SEGUIMIENTO

PROGRAMADAS AL PROYECTO N )/

TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - UNA VISITA -

Page 177: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GENERADAS Y CAPACITACIONES

CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS

ECONÓMICOS Y DE LA CAPACITACIÓN PARA LA

REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIN ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INSTALADAS/NÚMERO DE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PROGRAMADAS *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -

TASA DE CAMBIO EN EL INGRESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y DE

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS APOYADAS

PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN PROCESOS DE EMPODERAMIENTO PARA LAS

MUJERES DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE

CONTRIBUYAN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE

DESIGUALDAD, EXCLUSIÓN E INEQUIDAD SOCIAL

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NIVEL DE PROMEDIO DE

INGRESO REPORTADO EL

TÉRMINO DEL AÑO -NIVEL DE

PROMEDIO DE INGRESO

REPORTADO AL SOLICITAR SU

INCORPORACIÓN AL

PROGRAMA)/NIVEL DE PROMEDIO DE

INGRESO REPORTADO AL SOLICITAR SU

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA)

*100

EFICACIA ANUAL UNIDADES

MONETARIAS - 41 -

PROYECTOS DE NEGOCIOS DE MUJERES INDÍGENAS Y DE

PUEBLOS ORIGINARIOS APROBADOS

MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS

APOYADAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN SU

INGRESO.

COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS DE MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS APOYADOS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

MUJERES INDÍGENAS Y DE

PUEBLOS ORIGINARIOS

PROGRAMADO) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Page 178: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

GRUPOS DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE

MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS RECIBEN

ASISTENCIA TÉCNICA.

ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADA A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS DE MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE RECIBEN

ASISTENCIA TÉCNICA/NÚMERO DE PROYECTOS DE

MUJERES INDÍGENAS Y DE

PUEBLOS ORIGINARIOS

APOYADOS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 41 -

PROPORCIÓN DE MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIAS QUE SE CAPACITAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE

SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE

FORTALECEN SUS CAPACIDADES PARA SER APLICADAS EN

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

GESTIÓN

(NÚMERO DE MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS

GRUPOS DE TRABAJO

APOYADAS Y RECIBEN

CAPACITACIÓN/NÚMERO DE MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE CONFORMAN LOS

GRUPOS DE TRABAJO

APOYADAS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 20 -

CAPACITACIONES DE DERECHOS REALIZADAS RESPECTO A LO

PROGRAMADO

MUJERES INDÍGENAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE

FORTALECEN SUS CAPACIDADES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS

MUJERES.

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS QUE FUERON

CAPACITADAS SOBRE DERECHOS

DE LAS MUJERES/NÚMERO

DE TALLERES O CURSOS DE LOS

DERECHOS DE LAS MUJERES

INDÍGENAS Y DE PUEBLOS

ORIGINARIOS REALIZADAS

PROGRAMADAS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 100 -

Page 179: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUJER INDÍGENA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

PORCENTAJE DE SOLICITANTES ASESORADOS

ASESORÍA EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LOS

PROYECTOS GESTIÓN

(NÚMERO DE SOLICITANTES

ASESORADOS/TOTAL DE

SOLICITANTES QUE REQUIRIERON

ASESORÍA) *100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE - 51 -

PORCENTAJE DE PROYECTOS IMPULSADOS POR MUJERES DE

COMUNIDADES INDÍGENAS

ASESORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE AGENCIA GESTIÓN

NUMERO DE PROPUESTAS

IMPULSADAS POR LAS MUJERES DE COMUNIDADES

INDÍGENAS / NÚMERO DE PROYECTOS

INGRESADOS *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - - -

NÚMERO DE PROYECTOS CON INSTRUMENTO QUE FORMALIZA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS

ENTREGA DE APOYOS A BENEFICIARIOS

GESTIÓN

(NÚMERO DE CONVENIOS

FORMALIZADOS/TOTAL DE

PROYECTOS APROBADOS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 47 -

PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR

PROYECTO

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS GESTIÓN

(VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 1 +

VISTAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+

VISITAS DE SEGUIMIENTO

PROGRAMADAS AL PROYECTO N )/

TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS

EFICACIA ANUAL VISITAS - 2 -

EVALUACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS APOYADOS

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS GESTIÓN

(PROYECTOS EVALUADOS / PROYECTOS

APOYADOS) *100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE - 51 -

Page 180: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL NÚMERO DE TURISTAS EN LA

ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRIBUIR A PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL.

FIN ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE TURISTAS EN LA

ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN EL AÑO T) / (NÚMERO DE

TURISTAS EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN EL AÑO T-1) – 1*)100

EFICACIA ANUAL TASA -

INCREMENTAR EN UN 5% LA LLEGADA DE TURISTAS A LA

ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.

-

TASA DE CAMBIO ANUAL EN EL TOTAL DE PROYECTOS

APOYADOS.

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN PUEBLOS ORIGINARIOS, EJIDOS, COMUNIDADES Y EN LA ZONA

RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES PROMOVIDA Y FORTALECIDA.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

((NÚMERO DE PROYECTOS

APOYADOS EN AÑO T/ NÚMERO DE PROYECTOS

APOYADOS EN EL AÑO T-1)-1)*100

EFICACIA ANUAL TASA -

INCREMENTAR EN UN 5% LOS

PROYECTOS APOYADOS.

-

APOYOS ENTREGADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

APOYOS PARA FOMENTAR EL TURISMO ALTERNATIVO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE

EL ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO, AMPLIACIÓN,

IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNIAS Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS Y

EMPRESAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ENTREGADOS.

COMPONENTES GESTIÓN

(NÚMERO DE PROYECTOS

APOYADOS) / (NÚMERO DE PROYECTOS

PROGRAMADOS PARA SER

APOYADOS) * 100

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE -

ENTREGAR AL MENOS 1 AYUDA MÁS PARA ÉSTE

TIPO DE COMPONENTE.

-

PORCENTAJE DE PERSONAS APRUEBAN LOS CURSOS.

APOYOS PARA EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

ESPECIALIZADOS O CERTIFICACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE

PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

OTORGADOS.

COMPONENTES GESTIÓN

(PERSONAS APROBADAS /PERSONAS

INSCRITAS) * 100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE -

EL 70% DE LAS PERSONAS

APRUEBEN LOS CURSOS.

-

PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE

CON LOS PROYECTOS APOYADOS

APOYOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEL TURISMO

ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL ENTRE GRUPOS PRIORITARIOS:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, INDÍGENAS,

MUJERES, JÓVENES, NIÑAS; ENTREGADAS.

COMPONENTES GESTIÓN

NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS DIRECTAMENTE

CON LOS RECORRIDOS

(PBD)/ NÚMERO DE PROYECTOS

APOYADOS (PA)

EFICACIA ANUAL PERSONAS -

BENEFICIAR AL MENOS A 30

PERSONAS POR RECORRIDO REALIZADO,

INCLUYENDO A LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS.

-

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL

Page 181: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL

AYUDAS FINIQUITADAS RESPECTO A LOS APROBADAS

AYUDAS FINIQUITADAS ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE AYUDAS

FINIQUITADAS) / (NÚMERO DE

AYUDAS APROBADAS) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -

90% DE LOS AYUDAS SE

COMPRUEBAN CORRECTAMENTE Y LAS PERSONAS OBTIENEN ACTA

FINIQUITO.

-

PROMEDIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR

PROYECTO

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APOYADOS

ACTIVIDADES GESTIÓN

(VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 1 +

VISITAS DE SEGUIMIENTO

REALIZADAS AL PROYECTO 2+…+

VISITAS DE SEGUIMIENTO

PROGRAMADAS AL PROYECTO N)/

TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS

EFICACIA ANUAL VISITAS -

REALIZAR AL MENOS DOS VISITAS DE

SEGUIMIENTO A CADA PROYECTO

APOYADO.

-

Page 182: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA

ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO CON PRODUCCIÓN EN EL AÑO

CONOCER EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON ZONIFICACIÓN

AGROPECUARIA FIN ESTRATEGICO

(SUPERFICIE SEMBRADA Y/O CON ACTIVIDAD

PECUARIA EN T/SUPERFICIE CON

ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA EN

LA CDMX)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - 0

PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS

POR CULTIVO NATIVO

CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS PRODUCTORAS

BENEFICIARIAS POR CULTIVO NATIVO

COMPONENTE GESTION

(NÚMERO DE PERSONAS QUE

RECIBIERON AYUDAS EN

CULTIVOS NATIVOS "N"/NÚMERO DE PERSONAS QUE

RECIBIERON AYUDAS EN CULTIVOS

NATIVOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - 0

PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

CONOCER EL PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LA

PRODUCCIÓN DE HORTALIZASCOMPONENTE GESTION

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS/NÚMERO DE AYUDAS

ENTREGADAS)

EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 - -

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON AYUDAS EN FAAA

CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON

AYUDAS EN FAAACOMPONENTE GESTION

(NÚMERO DE AYUDAS EN

FAAA/TOTAL DE AYUDAS EN EL

PROGRAMA)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -

PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN UNIDADES DE

PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACIONES RURALES CIUDAD

DE MÉXICO

CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE ENCABEZAN

UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN LAS DELEGACION

FIN ESTRATEGICO

(NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ENCABEZADAS POR MUJERES EN

LAS DELEGACIONES

RURALES

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES BENEFICIADAS A

TRAVÉS DEL PROGRAMA SOCIAL

CONOCER EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MUJERES

BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOCIAL

PROPOSITO GESTION

((NÚMERO DE MUJERES

BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA

SOCIAL EN T/NÚMERO DE

MUJERES BENEFICIADAS POR

EL PROGRAMA SOCIAL EN T-1)-

1)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL S030

Page 183: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL S030

PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS

EN TEMAS VINCULADOS CON GÉNERO Y DERECHOS

CONOCER EL PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS

VINCULADOS CON GÉNERO Y DERECHOS

COMPONENTE GESTION

(NÚMERO DE MUJERES

CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS/N

ÚMERO DE MUJERES

PROGRAMADAS PARA

CAPACITACIÓN)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -

PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS

CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS ENTREGADAS

PROPOSITO GESTION

(NÚMERO DE AYUDAS EN PROCESOS

MERCADOLÓGICOS ENTREGADAS/NÚMERO DE AYUDAS EN

PROCESOS MERCADOLÓGICOS CON COBERTURA DE REQUISITOS)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2018 - -

PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA

CONOCER EL PROMEDIO DE AFORO POR EVENTO O FERIA

COMPONENTE GESTION

CONOCER EL PORCENTAJE DE AYUDAS PARA

EVENTOS/FERIAS DE PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS TRADICIONALES

EFICACIA ANUAL PROMEDIO 2018 - -

Page 184: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PROMEDIO DE PERSONAS PRODUCTORAS PARTICIPANTES

EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VINCULANDO LA PRODUCCIÓN

CON EL CONSUMO PARA OFRECER ALIMENTOS SANOS E INOCUOS

FIN EFICIENCIA

(NÚMERO DE PERSONAS

PRODUCTORAS PARTICIPANTES*NÚ

MERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS)

FIN TRIMESTRAL AYUDA N/A 3,000 0

FERIAS Y/O EVENTOS DE CONSUME LOCAL REALIZADOS

COADYUVAR A LA VENTA Y REALIZACIÓN DE LAS

MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS POR LOS PRODUCTORES RURALES

DE LA CDMX

PROPÓSITO EFICACIA

(NÚMERO TOTAL DE VISITANTES/

NÚMERO TOTAL DE FERIAS Y EVENTOS

REALIZADOS)

EFICACIA TRIMESTRAL EVENTO N/A 3 1

SOLICITUDES DE AYUDAS APROBADAS

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL

PROGRAMAACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE

AYUDA APOYADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES

DE AYUDA RECIBIDAS)*100

GESTIÓN TRIMESTRAL AYUDA N/A N/D N/D

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD S032

Page 185: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE EGRESO OPORTUNO.

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE

LA CDMX FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE ALUMNAS Y

ALUMNOS DE LA GENERACIÓN

ESCOLAR QUE NO REPROBARON

NINGÚN GRADO ESCOLAR/NÚMERO

TOTAL DE ALUMNAS Y

ALUMNOS DE LA GENERACIÓN ESCOLAR)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE

NO DISPONIBLE YA QUE LA

GENERACIÓN 2013-2019 DE ESCUELA DE CONTROL NO HA EGRESADO

NO APLICANO APLICA SU

REPORTE EN EL 2DO TRIMESTRE

PORCENTAJE ANUAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD

PROPÓSITO: NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS Y

CURSANDO EL NIVEL PRIMARIA EN ESCUELAS DE JORNADA

AMPLIADA UBICADAS EN ZONAS DE MEDIO, BAJO Y MUY BAJO

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTAN PRÁCTICAS DE

AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y DE RELACIÓN POSITIVA CON SU

ENTORNO EN LA CDMX

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ENCUESTADOS QUE REFIEREN PRÁCTICAS DE

AUTOCUIDADO DE LA

SALUD/NÚMERO TOTAL DE NIÑAS

Y NIÑOS ENCUESTADOS)*10

0

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 49% 55% 55%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE

SERVICIOS SALUDARTE

COMPONENTE 1: ACCESO A ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

COMPLEMENTARIA EN AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y

RELACIÓN POSITIVA CON SU ENTORNO

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS

INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE

SERVICIOS SALUDARTE/NÚME

RO DE NIÑAS Y NIÑOS ESTIMADOS A ATENDER EN LA ESCUELA PRIMARIA

DE JORNADA AMPLIADA CON

BASE EN EL PRESUPUESTO

ASIGNADO) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 72% 75% 83%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CHAROLAS ENTREGADAS

COMPONENTE 2: ACCESO A PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN

SALUDABLE COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DE CHAROLAS

ENTREGADAS/NÚMERO DE CHAROLAS PROGRAMADAS)*10

0

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 95% 78%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE

Page 186: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE

PORCENTAJE SEMESTRAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS SELECCIONADAS QUE HAN

RECIBIDO EL CURSO DE INDUCCIÓN

ACTIVIDAD 1.1: SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS E IMPARTICIÓN DE CURSO DE INDUCCIÓN

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS

QUE HAN RECIBIDO EL CURSO DE

INDUCCIÓN/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS

BENEFICIARIAS COLABORADORAS SELECCIONADAS) *

100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 21% 80% 80%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONVENIOS FORMALIZADOS PARA

EL PROGRAMA

ACTIVIDAD 1.2: INSTRUMENTACIÓN DE CONVENIOS DE

COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE CONVENIOS

FORMALIZADOS PARA EL

PROGRAMA/NÚMERO DE CONVENIOS ESTIMADOS PARA FORMALIZAR) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 100%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EDUCATIVOS,

ASISTENTES ESCOLARES DE HIGIENE Y MONITORES (AS)

ACTIVIDAD 1.3: CONTROL Y GESTIÓN DE APOYOS

ECONÓMICOS A PERSONAS BENEFICIARIAS COLABORADORAS DE ACUERDO CON SU ASISTENCIA

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE DÍAS CUBIERTOS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

EDUCATIVOS-/ NÚMERO DE DÍAS ESTIMADOS PARA

CUBRIR POR PERSONAS

BENEFICIARIAS COLABORADORAS -MONITORES (AS) Y

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DUCATIVOS-) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95% 80% EN PROCESO

Page 187: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE COORDINADORES REGIONALES,

ESCOLARES Y PERSONAS BENEFICIARIAS COLABORADORAS

SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD 1.4: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA

COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y PERSONAS

BENEFICIARIAS COLABORADORAS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE COORDINADORES

REGIONALES, ESCOLARES Y

PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS QUE REFIEREN

ESTAR SATISFECHOS Y

MUY SATISFECHOS CON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PEDAGÓGICA/NÚMERO TOTAL DE

COORDINADORES REGIONALES, ESCOLARES Y

PERSONAS BENEFICIARIAS

COLABORADORAS ENCUESTADOS)*10

0

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 98% 98% 90%

PORCENTAJE ANUAL DE TALLERISTAS EVALUADOS

ACTIVIDAD 1.5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TALLERISTAS EN

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LAS

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE TALLERISTAS EVALUADOS / NÚMERO DE

TALLERISTAS) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% EN PROCESO

PORCENTAJE ANUAL DE MADRES, PADRES Y TUTORES QUE MANIFIESTAN QUE SON IMPORTANTES Y MUY

IMPORTANTES LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

PARA NIÑAS Y NIÑOS

ACTIVIDAD 1.6: PROMOCIÓN ENTRE MADRES Y PADRES DE FAMILIA, DE

LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS COMO UN

MEDIO POSITIVO PARA LA FORMACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE MADRES, PADRES,

TUTORES Y FAMILIARES QUE

MANIFIESTAN QUE SON

IMPORTANTES Y MUY

IMPORTANTES LAS ACTIVIDADES

EDUCATIVAS PARA NIÑAS Y

NIÑOS/NÚMERO DE MADRES,

PADRES, TUTORES Y FAMILIARES

ENCUESTADOS) * 100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90% 80% 93%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A LA

JORNADA SALUDARTE

ACTIVIDAD 1.7: SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DE NIÑAS Y NIÑOS

(PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS

ASISTENTES/NÚMERO DE NIÑAS Y

NIÑOS ESTIMADOS PARA ASISTIR) *

100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 73% ENE-MZO 2016 80% 78%

Page 188: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR PROGRAMA SALUDARTE

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

EN OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS-CULTURALES

ACTIVIDAD 1.8: PROMOCIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES

RECREATIVAS-CULTURALES PARA NIÑAS Y NIÑOS (PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS)

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

RECREATIVAS-CULTURALES/NÚMERO DE NIÑAS Y

NIÑOS ESTIMADOS PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES CULTURALES) *

100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 89% 80% 86%

PORCENTAJE MENSUAL DE APORTE CALÓRICO DE LA

CHAROLA SALUDARTE BASADO EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS

ACTIVIDAD 2.1: DISEÑO, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE MENÚS

ADECUADOS A LAS NECESIDADES NUTRIMENTALES Y CALÓRICAS DE

NIÑAS Y NIÑOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(APORTE CALÓRICO DE LA

CHAROLA SALUDARTE/2000

CALORÍAS)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 40% 40% 40%

PORCENTAJE TRIMESTRAL DE NIÑAS Y NIÑOS QUE REFIEREN

HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN

CASA

ACTIVIDAD 2.2: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE HIGIENE ASOCIADOS

AL CONSUMO DE ALIMENTOS (LAVADO DE MANOS Y LAVADO

DE DIENTES)

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS ENCUESTADOS QUE REFIEREN

HÁBITOS DE HIGIENE

ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN CASA/NÚMERO

TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS

ENCUESTADOS)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 59% 55% 58%

PORCENTAJE SEMESTRAL DE MONITORES (AS) PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

DE PROMOCIÓN DE LA COMENSALIDAD

ACTIVIDAD 2.3: SEGUIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE DE

COMENSALIDAD DURANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA EN LA JORNADA SALUDARTE A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DE MONITORES (AS)

PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN DE

LA COMENSALIDAD/N

ÚMERO DE MONITORES (AS)) *

100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 23% 80%

DERIVADO DE LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR EL

NÚMERO DE ESCUELAS EN

OPERACIÓN, NO FUE POSIBLE REALIZAR UN

PROYECTO DEL TIPO SEÑALADO

Page 189: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS Y COMUNITARIOS QUE MEJORAN SU PRÁCTICA DOCENTE A PARTIR DE SU INTEGRACIÓN EN PROCESOS

DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN

CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVO-

ASISTENCIALES QUE SE OFRECEN A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

MATRICULADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO

INFANTIL (CACI), COMUNITARIOS Y PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO , MEDIANTE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE

SU PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.

FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE DOCENTES Y

DIRECTIVOS DE CACI

COMUNITARIOS Y PÚBLICOS QUE

OBTUVIERON UN NIVEL

SATISFACTORIO DE DESEMPEÑO DE

ACUERDO CON LOS RESULTADOS

REFLEJADOS EN LAS CÉDULAS DE

SUPERVISIÓN/NÚMERO TOTAL DE DOCENTES Y

DIRECTIVOS DE CACI

COMUNITARIOS EVALUADOS)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR CON RESULTADOSACADÉMICOS SATISFACTORIOS

RESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA

LICENCIATURA EN 2018

EL PERSONAL A CARGO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA

ASISTENCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CACI

PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYE

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIARIAS DE LEPTIC CON

RESULTADOS ACADÉMICOS

SATISFACTORIOS/ NÚMERO DE TOTAL

DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE

LEPTIC EN 2018)*100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE DOCENTTES PARTICIPANTES EN LA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE 2018

EL PERSONAL A CARGO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA

ASISTENCIAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CACI

PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYE

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

1.(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON LA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

PREESCOLAR, DURANTE X

PERIODO / NÚM. DE DOCENTES

PROGRAMADOS EN 2018)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA

600 AGENTES EDUCATIVOS QUE

CURSAN LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR

101%

PORCENTAJE DE DOCENTESPARTICIPANTES EN EL SEMINARIO

DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, DURANTE 2018

SERVICIOS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA

DOCENTESY DIRECTIVOS DE CACI PÚBLICOS

Y COMUNITARIOS DESARROLLADOS

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE DOCENTES QUE CURSARON EL SEMINARIO DE

TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR, DURANTE X

PERIODO / NÚM. DE DOCENTES

PROGRAMADOS EN 2018)*100

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA

200 AGENTES EDUCATIVOS QUE

CURSAN EL SEMINARIO E

TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

Page 190: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUE

CONCLUYERON SUS RESPECTIVOS CUATRIMESTRES EN

TIEMPO Y FORMA

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

1.1(NÚMERO DE BENEFICIARIAS

(OS) QUE CONCLUYERON

SUS CUATRIMESTRES

DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL

2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS

(OS) INSCRITOS EN LOS

CUATRIMESTRES DE LA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

PREESCOLAR EN EL 2018)*100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA

600 AGENTES EDUCATIVOS QUE

CURSAN LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR

ESTE INDICADOR SE REPORTARÁ EN

EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE NO SE TIENEN LAS EVALUACIONES DE

LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS(OS) QUE

CONCLUYERON EL SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE BENEFICIARIAS

(OS) QUE CONCLUYERON EL

SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL

2018/NÚMERO DE BENEFICIARIAS

(OS) INSCRITOS EN EL SEMINARIO DE

TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL

2018)*100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA

200 AGENTES EDUCATIVOS QUE

CURSAN EL SEMINARIO E

TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

AUN NO SE TERMINA EL

SEMINARIO DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR

PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS (OS) (OS) O PASANTES QUE

PERMANECEN EN CACI COMUNITARIOS, CON RESPECTO A

LASACTIVAS EN 2018

TITULADAS

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CULMINACIÓN Y PERMANENCIA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE BENEFICIARIAS(OS)

QUE CONTINÚAN LABORANDO EN

CACI COMUNITARIOS/

NÚMERO DE DOCENTES QUE

ESTUVIERON INSCRITOS EN

ALGÚN CUATRIMESTRE DE LA LEPTIC DESDE ENERO DEL 2018)

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA NO DEFINIDA

180 DOCENTES DE LOS 503 INSCRITOS

EN LA LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN PREESCOLAR

LABORAN EN UN CACI COMUNITARIO

Page 191: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

PORCENTAJE DE DOCENTES INCORPORADAS A PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

2.-INCORPORACIÓN DE DOCENTES A LA FORMACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE DOCENTES

INCORPORADAS A LOS PROCESOS DE

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DURANTE X PERIODO DE 2018/

NÚMERO DE DOCENTES

PROGRAMADAS PARA INCORPORAR A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DURANTE X PERIODO DE 2018)

*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PORCENTAJE DE VISITAS DE CONTROL

SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL

REALIZADAS A UPN DURANTE X PERIODO /

NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL

PROGRAMADASPARA UPN

DURANTE X PERIODO)*100

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE NO APLICA

36 VISITAS DE CONTROL

REALIZADAS A CECATI O UPN

0.6666

PORCENTAJE DE CONVENIO CELEBRADO EN EL 2018

GESTIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN

ACTIVIDADES GESTIÓN

(NÚMERO DE CONVENIO DE

COLABORACIÓN CELEBRADO EN EL 2018 / NÚMERO DE

CONVENIO DE COLABORACIÓN

PROGRAMADOS A CELEBRAR

DURANTE 2018)*100

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE NO APLICA2 CONVENIOS (

UPN-SEDU Y CECATI-SEDU)

NO APLICA

Page 192: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PERSONAS ANALFABETASATENDIDAS POR EL PROGRAMA

MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETAS DELPROGRAMA

COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEPERSONAS ANALFABETAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 1,000 400 56

PERSONAS EN REZAGOEDUCATIVO DE PRIMARIA YSECUNDARIA ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS REZAGO EDUCATIVO

COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEPERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO DEPRIMARIA YSECUNDARIA ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

EFICACIA TRIMESTRAL NÚMERO DE PERSONAS

6,910 2,764 348

PERSONAS ANALFABETASDIGITALES ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS ANALFABETA DIGITAL COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEPERSONAS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL ATENDIDAS POR ELPROGRAMA

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 2,490 996 1,907

PERSONAS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUE NO HANCONCLUIDO EL NIVEL MEDIOSUPERIOR

MEDIR LA COBERTURA DEPERSONAS CON REZAGOEDUCATIVO EN NIVEL MEDIOSUPERIOR

COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEPERSONAS DELNIVEL MEDIOSUPERIOR ATENDIDOS POR ELPROGRAMA Y QUENO HANCONCLUIDO ELNIVEL MEDIOSUPERIOR

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 3,000 1,200 532

BENEFICIARIOS DEL SSISATENDIDOS

CONOCER EL NÚMEROBENEFICIARIOS DEL SSIS QUELABORAN PARA EL PROGRAMA

COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEBENEFICIARIOS DEL SSISATENDIDOS

EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE

ENLACES 642 642 619

CENTROS EDUCATIVOS EN LOSQUE OPERA EL PROGRAMA

MEDIR LA COBERTURA ESPACIALDEL PROGRAMA COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DECENTROS EDUCATIVOS ENLOS QUE OPERA ELPROGRAMA

EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE

CENTROS 200 200 194

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA

Page 193: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA

ATENCIONES DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL "ACCIONES PARALA ALFABETIZACIÓNDIVERSIFICADA"

CONOCER EL NÚMERO DEATENCIONES QUE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL REALIZO

PROPÓSITO GESTIÓN

NÚMERO DEATENCIONES DE LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARALA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA"

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES 13,400 8,450 3,581

PORCENTAJE DE PERSONAS QUESUPERAN EL NIVEL INMEDIATO DEREZAGO EDUCATIVO EN EL QUESE ENCONTRABA AL INGRESAR ALPROGRAMA

REDUCIR LA SITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO ENPOBLACIÓN QUE NO SABE LEER YESCRIBIR O QUE NO HACONCLUIDO EDUCACIÓN BÁSICA OMEDIA SUPERIOR

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS QUEFINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU PROCESOEDUCATIVO/ NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS ALAÑO)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

13,400 4.83E-02 647

PORCENTAJE DE PERSONAS ENREZAGO EDUCATIVO ATENDIDASPOR EL PROGRAMA PORTRIMESTRE.

OTORGAR SERVICIOS DEALFABETIZACIÓN YACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVODE PRIMARIA, SECUNDARIA YMEDIA SUPERIOR A 13,400PERSONAS AL AÑO, EN LOS 16ÓRGANOS POLÍTICOSADMINISTRATIVOS DE LA CIUDADDE MÉXICO, POR MEDIO DELINTERCAMBIO SOLIDARIO DESABERES DE PROFESIONALES ENEL CONTEXTO EDUCATIVO

PROPÓSITO GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA ALTRIMESTRE /NÚMERO DEPERSONAS IDENTIFICADAS ENCAMPO EN REZAGOEDUCATIVO) * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

13,400 3.01E-02 404

PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓNBÁSICA

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA Y SECUNDARIA.

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN, PRIMARIA YSECUNDARIA/ NÚMERO PERSONAS ENSITUACIÓN DEANALFABETISMO IDENTIFICADAS ENCAMPO) *100

EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE

PERSONAS 7,910 5.11E-02 404

PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTOEDUCATIVO DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEEDUCACIÓN MEDIASUPERIOR/NÚMERO DE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS ENCAMPO) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

3,000 18% 532

Page 194: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA

PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS POR LOS SERVICIOSDE EDUCACIÓN DIGITAL

SERVICIOS EDUCATIVOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL.

COMPONENTE GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS EN LOSSERVICIOS DEALFABETIZACIÓN DIGITAL/ NÚMERODE PERSONAS ENSITUACIÓN DEREZAGO EDUCATIVO IDENTIFICADAS) *100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

2,490 77% 1,907

PORCENTAJE DE PERSONAS QUERECIBEN LA CONSTANCIA SEDUDE PARTICIPACIÓN UNA VEZCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO PARAPERSONAS DE ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL.

ENTREGA DE CONSTANCIAS SEDUDE PARTICIPACIÓN A LAS Y LOSEDUCANDOS.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS QUERECIBEN LACONSTANCIA SEDUDE PARTICIPACIÓNPOR TRIMESTRE/NÚMERO DE PERSONASREGISTRADAS ENEL PROGRAMA PORTRIMESTRE DE LOSNIVELES ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA, SECUNDARIA YALFABETIZACIÓN DIGITAL )*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

9,700 6.67E-02 647

PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOSACADÉMICOS APLICADOS

APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOACADÉMICO A LOS EDUCANDOSPOR CADA NIVEL EDUCATIVO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS AQUIENES SEAPLICÓ DIAGNOSTICO ACADÉMICO SEGÚNNIVEL EDUCATIVO/ NÚMERO DEPERSONAS QUEDEMANDAN LOSSERVICIOS PORNIVEL EDUCATIVO)*100

EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE

EDUCANDOS 13,400 21% 2,843

Page 195: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA LA ALFABETIZACIÓN DIVERSIFICADA

PORCENTAJE DE PERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTEEL PROCESO EDUCATIVO PORNIVEL

EVALUAR PARA ENTREGARCONSTANCIA SEDU DEPARTICIPACIÓN A LAS PERSONASQUE HAYAN PARTICIPADO YCONCLUIDO ADECUADAMENTE SUPROCESO EDUCATIVO.

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS QUEAPRUEBAN SATISFACTORIAMENTE EL PROCESOEDUCATIVO PORNIVEL, PORTRIMESTRE/ NÚMERO DEPERSONAS QUE SEENCUENTRAN ENPROCESO EDUCATIVO PORTRIMESTRE)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

9,700 6.99E-02 678

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓNDE LAS Y LOS EDUCANDOS,RESPECTO DE LA CALIDAD YUTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOSRECIBIDOS DURANTE SU PROCESOEDUCATIVO CON LA SEDU

APLICACIÓN DE ENTREVISTA DEPERCEPCIÓN DEL SERVICIORECIBIDO A LAS Y LOSEDUCANDOS DE TODOS LOSNIVELES EDUCATIVOS ATENDIDOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS QUEVALORAN SATISFACTORIOS YÚTILES LOSSERVICIOS RECIBIDOS DELPROGRAMA/NÚMERO TOTAL DEPERSONAS A LASQUE SE APLICÓENCUESTA)

CALIDAD TRIMESTRAL SATISFACCIÓN DE EDUCANDOS

9,800 0% 0

PORCENTAJE DE AVANCE DEAPLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOSDE NIVEL MEDIO SUPERIOR

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOCUALITATIVO A LOS EDUCANDOSQUE RECIBEN SERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICODE NIVEL MEDIO SUPERIOR

ACTIVIDAD GESTIÓN

(% DE AVANCE DEAPLICACIÓN DELDIAGNÓSTICO CUALITATIVO AEDUCANDOS/EDUCANDOS DE NIVELMEDIA SUPERIORTOTALES ANUALESATENDIDOS PORSERVICIOS DEACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DELPROGRAMA)

CALIDAD TRIMESTRALSATISFACCIÓN DE

EDUCANDOS 3,000 0% 0

Page 196: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ESTUDIANTES, MADRES Y PADRESATENDIDOS

MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DEESTUDIANTES, MADRES Y PADRESATENDIDOS

EFICIENCIA TRIMESTRAL

NÚMERO DE ESTUDIANTES,

MADRES Y PADRES ATENDIDOS

200 80 95

SERVIDORES PÚBLICOSCAPACITADOS

MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA AL INTERIOR DE LASEDU

ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DESERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE SERVIDORES 50 50 67

TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOSA SERVIDORES PÚBLICOS

CONOCER EL NÚMERO DEACTIVIDADES EDUCATIVAS QUEREALIZA LA ACTIVIDADINSTITIUCIONAL PARASERVIDORES PÚBLICOS

ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DETALLERES, PLATICAS Y/OCURSOS ASERVIDORES PÚBLICOS

EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

2 2 2

TALLERES, PLATICAS Y/O CURSOSA ESTUDIANTES Y MADRES YPADRES

CONOCER EL NÚMERO DEACTIVIDADES EDUCATIVAS QUEREALIZA LA ACTIVIDADINSTITIUCIONAL PARA PÚBLICO ENGENERAL

ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DETALLERES, PLATICAS Y/OCURSOS ESTUDIANTES YMADRES Y PADRES

EFICIENCIA TRIMESTRAL

NÚMERO DE TALLERES,

PLATICAS Y/O CURSOS

ESTUDIANTES Y MADRES Y PADRES

1 1 1

DOCUMENTOS ELABORADOSPARA LA PLANEACIÓN Y DISEÑODE PROGRAMAS Y ACCIONES ENPRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

CONOCER EL AVANCE EN LA METAFÍSCA DE LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL

COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DEDOCUMENTOS ELABORADOS PARA LAPLANEACIÓN YDISEÑO DEPROGRAMAS YACCIONES EN PRODE LA IGUALDADDE GÉNERO

EFICACIA TRIMESTRAL NÚMERO DE ATENCIONES

1 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)

Page 197: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)

(NÚMERO DE ACCIONES DE

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE

INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE

GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE LA CDMX EN EL

PERIODO T/NÚMERO DE ACCIONES DE

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE

INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE

GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DE LA CDMX

PROGRAMADAS PARA EL AÑO)*100

PORCENTAJE DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN DERECHOS

HUMANOS, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, LENGUAJE

INCLUYENTE, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN A FUNCIONARIADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE

LA CDMX

MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES

PROGRAMADAS EN DERECHOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRALPORCENTAJE DE

ACCIONES 1 0 0

Page 198: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS POR EL LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL

MEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA

FIN GESTIÓN

(NÚMERO DEPERSONAS ATENDIDAS POR ELPROGRAMA /NÚMERO DEPERSONAS ELEGIBLES DEACUERDO CON LACOBERTURA DELPROGRAMA)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE DE PERSONAS

3,000 900 398

BENEFICIARIOS ATENDIDOSMEDIR LA COBERTURA DELPROGRAMA PROPÓSITO GESTIÓN

NÚMERO DEBENFICIARIOS ATENDIDOS

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE PERSONAS 3,000 900 398

ESPACIOS EDUCATIVOSATENDIDOS

MEDIR LA COBERTURA ESPACIALDEL PROGRAMA COMPONENTE GESTIÓN

NÚMERO DECENTROS OESPACIOS EDUCATIVOS ATENDIDOS

EFICIENCIA TRIMESTRALNÚMERO DE ESPACIOS 10 10 31

ATENCIONES EN LA ACTIVIDADINSTITUCIONAL "ACCIONES PARAUNA EDUCACIÓN INDÍGENAINTERCULTURALR"

MEDIR EL NÚMERO DEATENCIONES DE LA ACCIÓNSOCIAL

FIN GESTIÓN

NÚMERO DEATENCIONES EN LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL "ACCIONES PARAUNA EDUCACIÓNINDÍGENA INTERCULTURALR"

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE ATENCIONES 3,000 900 398

MUJERES ATENDIDAS POR LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL

SABER SI EL PROGRAMA REALIZAACCIONES PARA REDUCIR LABRECHA DE GÉNERO

ACTIVIDAD GESTIÓN

NÚMERO DEMUJERES ATENDIDAS POR LAACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EFICACIA TRIMESTRALNÚMERO DE

MUJERES 1,530 230 237

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL

Page 199: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LAPOBLACIÓN SOLICITANTE DELSERVICIO EDUCATIVO DE NIVELMEDIO SUPERIOR, EN LAMODALIDAD NO ESCOLARIZADA,OPCIÓN VIRTUAL (AD)

FIN: CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVELEDUCATIVO DE JÓVENES YADULTOS DE LA CIUDAD DEMÉXICO

FIN ESTRATÉGICO

AD = (POBLACIÓNSOLICITANTE DENIVEL MEDIOSUPERIOR, EN LAMODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUAL,EN EL PERIODO T/LUGARES OFERTADOS DENIVEL MEDIOSUPERIOR, EN LAMODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUALEN EL PERIODOT)*100

EFICACIA ANUAL PERSONA 12,000 8,000 4,253

EFICIENCIA TERMINAL (ET)

PROPÓSITO : PROMOVER QUE LOSESTUDIANTES DE LASMODALIDADES GRATUITAS DELBACHILLERATO QUE OFRECE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN DELA CIUDAD DE MÉXICO,CONCLUYAN EL NIVEL MEDIOSUPERIOR

PROPÓSITO GESTIÓN

ET = (NÚMERO DEESTUDIANTES QUETERMINARON SUSESTUDIOS EN ELAÑO T / NÚMERODE ESTUDIANTESQUE INICIARON SUS ESTUDIOS EN ELAÑO T-2) * 100

EFICACIA ANUAL PERSONA 477 239 234

SEDES DELEGACIONALES QUEOFRECEN ATENCIÓN A LOSUSUARIOS DE LOS PROGRAMASEDUCATIVOS DE NIVEL MEDIOSUPERIOR DE LA MODALIDAD NOESCOLARIZADA, OPCIÓN VIRTUAL(SD)

COMPONENTES: ATENDER A LOS ESTUDIANTES DELAS MODALIDADES DELBACHILLERATO EN SEDESDELEGACIONALES QUE CUENTANCON EQUIPO DE CÓMPUTO

COMPONENTES ESTRATÉGICO

SD = TOTAL DEUSUARIOS ATENDIDOS EN ELPERIODO T/ TOTALDE SEDESDELEGACIONALES FUNCIONANDO ENEL PERIODO T

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 300 300 317

EFICIENCIA TERMINAL PORPERIODO ESCOLAR (ETPE)

ACTIVIDADES: DAR SEGUIMIENTO A LOSESTUDIANTES DEL BACHILLERATOPARA QUE CONLCUYAN LOSMÓDULOS O SEMESTRES QUECONFORMAN EL PAN DE ESTUDIOS DE CADA MODALIDAD

ACTIVIDADES GESTIÓN

ETPE = (NÚMERODE ESTUDIANTESQUE TERMINAN ELMÓDULO I, II, III, IVÓ SEMESTRE 1, 2, 3Ó 4 SIN ADEUDOSEN EL AÑO T /NÚMERO DEESTUDIANTES INSCRITOS A LOSMÓDULOS I, II, III, IVÓ SEMESTRE 1, 2, 3Ó 4 EN EL AÑO T) *100

EFICACIA ANUAL PERSONA 600 600 579

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CDMX

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Page 200: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN TRES AÑOS Y QUE OBTUVIERON BECA EN SU SEXTO

SEMESTRE

CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA

EDUCACIÓN Y A LA CONCLUSIÓN DE LA FORMACIÓN EDUCATIVA HASTA LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR

FIN DE GESTIÓN

(NÚMERO DE ESTUDIANTES

EGRESADOS EN TRES AÑOS CON

BECA ENTRE NÚMERO DE

ESTUDIANTES EGRESADOS EN TRES AÑOS)POR

100

DE EFICACIA ANUALESTUDIANTES EGRESADOS 0.9

SE ENTREGARAN RESULTADOS AL TERMINO DEL SEMESTRE 2017-2018 B

SE ENTREGARAN RESULTADOS AL TERMINO DEL SEMESTRE 2017-2018 B

 PORCENTAJE DE DERECHOHABIENTES EN EL

SEMESTRE EN ESTUDIO

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LOS PLANTELES DEL IEMS PERMANEZCAN COMO

ESTUDIANTES REGULARES COMO LO MARCA EL REGLAMENTO Y SU

DESEMPEÑO ACADÉMICO SEA ADECUADO DE TAL FORMA QUE CONCLUYAN EN TRES AÑOS SUS

ESTUDIOS

PROPÓSITO DE GESTIÓN

(NÚMERO DE DERECHOHABIENT

ES EN EL SEMESTRE DE ESTUDIO ENTRE

NÚMERO DE ESTUDIANTES

REGULARES EN EL SEMESTRE DE ESTUDIO) * 100

DE EFICACIA SEMESTRALDERECHOHABIENT

ES 0.9 0.9 88.09799383

 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RECIBIERON SUS DEPÓSITOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

 APOYO ECONÓMICO PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES DEL IEMS DF.

OTORGADOS. COMPONENTES DE GESTIÓN

(NÚMERO DE DERECHOHABIENT

ES QUE SE LES DEPÓSITO EN

TIEMPO Y FORMA ENTRE NÚMERO DE DERECHOHABIENTES DEL PADRÓN) *

100

DE EFICIENCIA SEMESTRALDERECHOHABIENT

ES 0.95 0.95 100

PORCENTAJE DE PLANTELES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DEL PADRÓN

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES. ACTIVIDADES 1 DE GESTIÓN

NÚMERO DE PLANTELES QUE ENTREGAN EN

TIEMPO Y FORMA EL PADRÓN ENTRE

EL NÚMERO DE PLANTELES DEL

INSTITUTO POR 100

DE CALIDAD SEMESTRAL PLANTELES 1 1 100

PORCENTAJE DE SOLICITUDES AUTORIZADAS

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN PLANTELES DE LOS ESTUDIANTES REGULARES

PARA QUE FORMEN PARTE DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES

ACTIVIDADES 2 DE GESTIÓN

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ENTRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES

AUTORIZADAS POR 100

DE EFICIENCIA SEMESTRAL SOLICITUDES 1 1 100

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DERECHOHABIENTES QUE

DUPLICAN APOYO ECONÓMICO CON PREPA SI

 VERIFICAR QUE NO EXISTA DUPLICIDAD DE APOYOS

ECONÓMICOS CON EL PROGRAMA PREPA SÍ

ACTIVIDADES 3 DE GESTIÓN

 NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN AMBOS

APOYOS ENTRE EL NÚMERO DE

DERECHOHABIENTES POR 100

DE EFICACIA SEMESTRAL ESTUDIANTES DUPLICAN APOYO 0 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

Page 201: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

36 PD IE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES QUE CUMPLEN CON LOS

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA

MONITOREO DE EXPEDIENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

PARA SOLICITAR LA BECA ACTIVIDADES 4 DE GESTIÓN

 NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS

ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS POR

100

DE EFICIENCIA SEMESTRAL EXPEDIENTES 0.02 0.02 0.02

 PORCENTAJE DE TARJETAS ENTREGADAS EN TIEMPO Y

FORMA

 ENTREGA DE TARJETAS EN TIEMPO Y FORMA A LOS

ESTUDIANTES QUE SE INTEGRAN POR PRIMERA VEZ AL PADRÓN O FORMARON PARTE DE ÉSTE EN

SEMESTRES ANTERIORES AL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVIDADES 5 DE GESTIÓN

 NÚMERO DE DERECHOHABIENT

ES QUE RECIBEN SU TARJETA EN

TIEMPO Y FORMA ENTRE EL NÚMERO

DE DERECHOHABIENT

ES QUE SE INCORPORAN AL

PADRÓN POR PRIMERA VEZ O

FORMARON PARTE DE ÉSTE EN SEMESTRES

ANTERIORES AL INMEDIATO

ANTERIOR POR 100

EFICIENCIA SEMESTRALTARJETAS

ENTREGADAS 0.95 0.95 99.56207576

Page 202: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE COBERTURA

CONTRIBUIR PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES CON

CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDEN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CDMX,EN LOS

NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, RECIBAN SERVICIOS EXTRAESCOLARES Y

TRANSFERENCIA MONETARIA.

PROPOSITO GESTION

(NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA/

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS

COMO META ANUAL DEL

PROGRAMA)*100

EFICACIA MENSUAL

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS

TALENTO GENERADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE

VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN

DIF-CDMX

104,040

*100(103,520/103,520) = 100.0%

*100(98,427/103,520

) = 95.1%

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES ACADÉMICAS

SOBRESALIENTES.

CONTRIBUIR AL ACCESO DEL DERECHO AL DESARROLLO FÍSICO, MENTAL, MATERIAL Y CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, INSCRITOS EN

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CDMX.

FIN GESTION

(TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS CON APTITUDES

ACADÉMICAS SOBRESALIENTES,

CON CALIFICACIÓN DE 9-10, DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD, QUE RESIDAN Y

ESTÉN INSCRITOS EN ESCUELAS

PÚBLICAS DE LA CDMX, DE

EDUCACIÓN PRIMARIA Y

SECUNDARIA / TOTAL DE LAS

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE

EDAD RESIDAN Y ESTÁN INSCRITOS EN ESCUELAS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA CDMX)*100

EFICACIA MENSUAL PERSONAS 104,040

*100(103,520/103,520) = 100.0%

*100(98,427/103,520

) = 95.1%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE

DISPERSÓ EL ESTÍMULO.

DISPERZAR APOYOS ECONÓMICOS.

ACTIVIDADES GESTION

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS

DISPERSADOS EN EL MES I)/(TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL MES I)*100

EFICACIA MENSUAL

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS

TALENTO

104,040

*100(103,520/103,520) = 100.0%

*100(98,427/103,520

) = 95.1%

PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DISPERSADOS EN

TIEMPO.

OTORGAR ESTÍMULO ECONÓMICO DISPERSADO POR FIDEGAR A

DERECHOHABIENTES DEL PROGRAMA.

COMPONENTE GESTION

(TOTAL DE ESTÍMULOS

ECONÓMICOS DISPERSADOS /

TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS

DERECHOHABIENTES DEL

PROGRAMA)*100

EFICACIA MENSUALESTIMULOS

ECONOMICOS 104,040

*100(103,520/103,520) = 100.0%

*100(98,427/103,520

) = 95.1%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO

Page 203: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO

*LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.

Page 204: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBIERON

EL APOYO ECONÓMICO

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR

PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL PAGO

OPORTUNO DEL APOYO ECONÓMICO.

FIN ESTRATÉGICO

(NÚMERO PAGOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE

PAGOS SOLICITADOS POR EL DIF - CDMX)*100

EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415 (9415/ 9415)*100

= 100% (9368/ 9415)*100

= 99.5%

VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR,

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR DE ENTRE 3 Y 18 AÑOS,

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, POR MUERTE O INVALIDEZ PERMANENTE DEL SOSTÉN ECONÓMICO DE LA

FAMILIA.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN DE

ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO

FISCAL ACTUAL) - (PORCENTAJE ESTIMADO DE DESERCIÓN

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO

FISCAL ANTERIOR)

EFICACIA ANUAL PER SONA 9415 (3.63% - 3.28%)

=0.35% (3.35% - 3.64%)

=-0.29%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON

OPORTUNAMENTE (30 DÍAS HÁBILES) EL BENEFICIO

SOLICITADO

SE OTORGÓ AYUDA ECONÓMICA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 3 A 18

AÑOS DE EDAD, CUYO SOSTÉN ECONÓMICO FAMILIAR FALLECIÓ

O SUFRIÓ INVALIDEZ TOTAL Ó PERMANENTE.

COMPONENTES ESTRATÉGICO

(BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON

EN 30 DÍAS HÁBILES O MENOS

EL BENEFICIO SOLICITADO/TOTA

L DE BENEFICIARIOS) *

100

CALIDAD MENSUAL PER SONA 9415 (9415/ 9415)*100

= 100% (9368/ 9415)*100

= 99.5%

PORCENTAJE DE TARJETAS BANCARIAS ENTREGADAS

ENTREGA DE LAS TARJETAS BANCARIAS A LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICO

(NÚMERO DE TARJETAS

BANCARIAS ENTREGADAS /

TOTAL DE TARJETAS

SOLICITADAS)*100

EFICACIA MENSUAL PER SONA 9415 (174/450)*100 =38.67%

(434/518)*100 =83.78%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SO39 PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA

* LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.**EN EL CASO DE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL, EL CÁLCULO SE REALIZA CONFORME A LOS VALORES ALCANZADO EN ESTE PERIODO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

Page 205: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

TASA DE COBERTURA EN LA PROBABILIDAD DE INCURRIR EN

GASTOS EN SALUD QUE IMPACTEN EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR

CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INCURRIR EN GASTO

CATASTRÓFICO Y EMPOBRECEDOR EN MÉXICO

FIN: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN ESCOLARIDAD,

INGRESO Y CONDICIONES DE

SALUD.

ESTRATÉGICO

PROBABILIDAD DE INCURRIR EN

GASTOS EN SALUD EN EL CICLO T -

PROBABILIDAD DE INCURRIR EN

GASTOS EN SALUD EN EL CICLO

ESCOLAR T-1 / PROBABILIDAD DE

INCURRIR EN GASTOS EN SALUD

EN EL CICLO ESCOLAR T-1*100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 1970000 1,970,000 1,970,000

PORCENTAJE DE ALUMNOS(AS) QUE HAN HECHO USO DEL

PROGRAMA

ASEGURAR CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES A TODOS LAS Y LOS ALUMNOS(AS) DE EDUCACIÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS NIVELES

PREESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPERIOR

PROPÓSITO: GARANTIZAR QUE

TODOS LOS ALUMNOS Y

MAESTROS EN ACTIVO DE EDUCACIÓN

PÚBLICA DE LA CDMX, DE LOS

NIVELES PREESCOLAR A

NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON UNA EDAD DE

ENTRE 1 Y 65 AÑOS CUENTEN CON UN

SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

GESTIÓN

TOTAL DE ESTUDIANTES

ASEGURADOS QUE HAN SIDO

ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN EL

PERIÓDO T / TOTAL DE ESTUDIANTES

ASEGURADOS QUE SOLICITARON LA ATENCIÓN DEL

PROGRAMA EN EL PERIÓDO T * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS(AS)QUE RECIBIÓ

LA ATENCIÓN MÉDICA SOLICITADA OPORTUNAMENTE

ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LOS ESTUDIANTES, MAESTROS(AS), SERVIDORES(AS)

PÚBLICOS(AS)Y PRESTADORES(AS) DE SERVICIOS

QUE SUFREN UN ACCIDENTE ESCOLAR.

COMPONENTES: LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS EN

ACTIVOS QUE SUFREN UN ACCIDENTE

ESCOLAR RECIBEN LA ATENCIÓN

MÉDICA MEDIANTE EL PROGRAMA.

GESTIÓN

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

QUE RECIBIERON OPORTUNAMENTE

LA ATENCIÓN MÉDICA

SOLICITADA / TOTAL DE

BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL

PROGRAMA * 100

CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

Page 206: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES

PORCENTAJES DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS ASEGURADOS

QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN

ACCIDENTES ESCOLAR INDEMNIZADOS.

ATENDER A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LAS FAMILIAS DE

LOS ESTUDIANTES, MAESTROS(AS), SERVIDORES(AS)

PÚBLICOS(AS)Y PRESTADORES(AS) DE SERVICIOS

QUE FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS DERIVADO

DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.

COMPONENTES: LAS FAMILIAS DE

LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS EN

ACTIVO ASEGURADOS QUE

FALLECEN O SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN

ACCIDENTE ESCOLAR SON

INDEMNIZADAS.

GESTIÓN

TOTAL DE FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS

ASEGURADOS QUE FALLECEN O

SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN EL

PERIÓDO T / TOTAL DE FAMILIAS DE BENEFICIARIOS

ASEGURADOS QUE FALLECEN O

SUFREN PÉRDIDAS ORGÁNICAS EN UN

ACCIDENTE ESCOLAR EN EL PERIÓDO T * 100

EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA 9 10 -

PORCENTAJE DE PADRES O TUTORES DE

BENEFICIARIOS(AS)SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA

CUANDO OCURRIÓ EL ACCIDENTE

CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN

RECIBIDA POR LOS USUARIOS(AS) DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES: DAR SEGUIMIENTO DE

LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA

ESTRATÉGICO

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

QUE MANIFIESTAN QUE ESTÁN

SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN

RECIBIDA EN EL PERÍODO T / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL PERÍODO T *100

CALIDAD TRIMESTRAL PERSONA 18149 18,149 18,149

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA PODER OTORGAR EL APOYO DE ESTE PROGRAMA, SE REQUIRIÓ LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR A 1'900,000 ALUMNOS Y 70,000 SERVIDORES PÚBLICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DURANTE TODO EL EJERCICIO 2018.

Page 207: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE

ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PÚBLICA

ESTUDIANDO CON RESPECTO AL ANTERIOR.

CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN

ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

PROPÓSITO ESTRATÉGICO

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EN EL CICLO ESCOLAR T-1)

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.56% 0.56%(13.81%) - (13.73%) =

.08%

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN A

LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR CICLO ESCOLAR

CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS

CON LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD

COMPONENTE

C1 GESTIÓN

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS

SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LAS

ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EN EL

CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE

BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL

CICLO ESCOLAR T))*100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 71% 100% ((494+410)/(1,700-434))*100 = 71.4%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL

PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIANDO RESPECTO A LA

POBLACIÓN OBJETIVO.

CONOCER EL PORCENTAJE DE ESTÍMULOS OTORGADOS POR EL

PROGRAMA RESPECTO A LAPOBLACIÓN ESTABLECIDACOMO META EN EL CICLO

ESCOLAR

COMPONENTE

C2 GESTIÓN

((TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS

ACTIVOSEN EL PROGRAMA

PREPA SÍ EN EL CICLOESCOLAR T)/(NÚMERO

DE ALUMNOS ESTABLECIDOS COMO

META POR ELPROGRAMA EN EL CICLO

ESCOLAR T))*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 101.8% 100%(220,581

/215,000)*100= 102.6%

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON EL TRATO RECIBIDO EN LA ATENCIÓN DE

UNA INCIDENCIA DEL PROGRAMA.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TRÁMITE DE

INCIDENCIAS DEL PROGRAMA EN LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD

A 1 GESTIÓN

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS

ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTRAN

SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON LA

ATENCIÓN RECIBIDA ENEL TRÁMITE DE ALGUNA

INCIDENCIA EN EL PERIODO T)/(NÚMERO

DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL

PERIODO T)*100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 55% 70%((191+182)/(1,700-1,181))*100 = 71.9%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"

Page 208: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"

PORCENTAJE ESTIMADO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA QUE SE LE PAGÓ EL ESTÍMULO

CONOCER LA EFICACIARESPECTO A LA DISPERSIÓN DEL

BENEFICIO ECONÓMICO ENTOTAL DE BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD

A 2 GESTIÓN

((PROMEDIO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS A

LOS QUE SE LES PAGÓ EL ESTÍMULO EN EL

CICLO ESCOLAR I)/(TOTAL DE

BENEFICIARIOS EN EL CICLO ESCOLAR I))*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 96.2% 100%(220,581

/226,261)*100= 97.5%

VARIACIÓN ANUAL EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR ESTUDIADO

CON RESPECTO AL ANTERIOR.

CONOCER EL INCREMENTO ODECREMENTO DE LA DESERCIÓN DEL PROGRAMA ENTRE UN CICLO

ESCOLAR Y EL ANTERIOR.

ACTIVIDAD

A 3 GESTIÓN

(PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR

DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T)-(PORCENTAJE DE

DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR T-1)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 3.38% 3.38% (4.82%) - (2.23%)= 2.59%

TASA DE CAMBIO EN EL NÚMERO DE VISITAS TRIMESTRALES A LA

RED SOCIAL DEL PROGRAMA

CONOCER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA RED

SOCIAL FACEBOOK

ACTIVIDAD

A 4 GESTIÓN

((NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN

FACEBOOK DEL TRIMESTRE T)-(NÚMERO

DE VISITAS AL PROGRAMA EN FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-

1)/(NÚMERO DE VISITAS AL PROGRAMA EN

FACEBOOK DEL TRIMESTRE T-1))*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 84% 100%

((140,537)-(553,864)/

(553,864))*100= -74.62%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD EFECTUADAS POR

UNIDAD TERRITORIAL (ZONA NORTE Y ZONA SUR) CON

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDAD PROGRAMADAS

CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN COMUNIDAD

EFECTUADAS TRIMESTRALMENTE

ACTIVIDAD

A 5 GESTIÓN

((TOTAL DE ACTIVIDADES EN

COMUNIDAD EFECTUADAS POR

UNIDAD TERRITORIAL EN EL TRIMESTRE

T)/NÚMERO DE ACTIVIDADES EN

COMUNIDAD PROGRAMADAS EN EL

TRIMESTRE T))*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 90% 100%

ZONA NORTE (960/960)*100=

100% ZONA SUR

(1,076/1,076)*100= 100%

Page 209: Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVONIVEL DEL OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE

META MODIFICADA AL

PERIODO

META ALCANZADA AL

PERIODO

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERIODO: ENERO - JUNIO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040 ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SÍ"

PORCENTAJE ESTIMADO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS Y

MUY SATISFECHOS CON EL PROGRAMA

IMPACTO RESPECTO A LASATISFACCIÓN DEL PROGRAMA

EN LOS BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD

A 6 GESTIÓN

((NÚMERO ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL

PROGRAMA EN EL CICLO ESCOLAR T)/(TOTAL DE

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL CICLO

ESCOLAR T))*100

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 83% 100% ((700+621)/(1,700-63))*100 = 80.7%

* LOS APOYOS PARA LOS BENEFICIARIOS SON MENSUALES CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES DEL PROGRAMA, TENIENDO COMO OBJETIVO CUBRIR LA META DESDE EL PRIMER MES, POR TAL MOTIVO NO SON ACUMULATIVOS.**EN EL CASO DE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL, LOS VALORES OBTENIDOS EN LA META PROGRAMADA Y ALCANZADA SE MANTENDRÁ EL VALOR HASTA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.