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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS. EQUIPO DE GOBIERNO. JAIRO PINZÓN LOPEZ Alcalde Municipal. YadÍl sanguino Secretario de gobierno municipal. Alexander santana Secretario de planeación municipal. Jhonatan alsina Secretario de hacienda municipal. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

Page 2: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

Page 3: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EQUIPO DE GOBIERNO

JAIRO PINZÓN LOPEZAlcalde Municipal

YadÍl sanguinoSecretario de gobierno municipal

Alexander santanaSecretario de planeación

municipal

Jhonatan alsinaSecretario de hacienda municipal

Page 4: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESENTACIÓN

La administración municipal ha adquirido el compromiso de llevar a cabo las acciones de desarrollo mediante unas propuesta estrategias que permitirán mejorar en algún sentido el desarrollo social y económico del municipio, a través de un documento construido participativamente con todos los gremios sociales, productivos, institucionales, políticos y comunitarios, como fue el Plan de Desarrollo Municipal, “Todo por mi Pueblo” y el cual recopila todas y cada una de las iniciativas que queremos llevar a cabo durante el periodo de gobierno, que con la confianza de la comunidad, logramos obtener en las pasada contienda electoral. Es así como quiero propiciar un espacio para socializar los avances que hemos obtenido en cumplimiento de esas metas y que han permitido, junto con mi equipo de gobierno y la participación del Concejo Municipal, construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial y demostrar nuestra voluntad de transparencia y condiciones de confianza entre mi gobierno y ustedes los ciudadanos. El Municipio es fiel a estos principios y es por ello que de acuerdo a lo contemplado en la Constitución Nacional y en la legislación colombiana, ponemos a consideración de todos, la Rendición de Cuentas a la Comunidad, con la cual no solo damos cumplimiento a lo estipulado en la Ley sino que damos la posibilidad de que se ejerza el control ciudadano a las metas logradas durante la vigencia 2012, como punto de partida al logro de nuestra acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  No ha sido una tarea fácil dadas las innumerables dificultades en materia de disponibilidad de recursos, puesto que son muy mínimos para dar cumplimiento a las grandes necesidades que se tienen, sin embargo hemos tratado de que con lo poco que tenemos logremos más avances en todos los sectores sociales del municipio y satisfacer en algo las necesidades de mi gente. Por lo tanto, me complace presentar los principales logros de nuestros primer año de gobierno, reiterando nuestra voluntad de continuar trabajando con compromiso y responsabilidad para que el ejercicio administrativo permita que cada día alcancemos el propósito de hacer de nuestro municipio un territorio Seguro, Saludable, Equitativo, Productivo, Competitivo, con un ambiente sano, Transparente y Honesto.

JAIRO PINZÓN LOPEZAlcalde Municipal

Page 5: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA EDUCACIÓN QUE NECESITA MI PUEBLOActividades Realizadas

Personas Beneficiadas

Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015

Ofrecer la gratuidad en 603 nuevoscupos al sistema escolar

201 Se lograron incluir 207 nuevos cupos al sitema educativo delmunicipio con el apoyo de los establecimientos educativos..

2.410 Alumnos Matriculados

$ 79.000.000 100% 34,3%

Dotar a 72 establecimientoseducativos con material pedagógicoy mobiliario educativo

21 Se logro la entrega de mobiliario educativo y material pedagógicopara la IE Cayetano Franco Pinzón, y a 20 sedes educativas (SantaCatalina, Puente Real, La Quina, Potreo Grande, Mesallana, VistaHermosa, San José, Cucurina, Algarrobos, La Taya, Chiminecas, , ElCaracol, El Perdido, La Primavera, Monte Verde, El Oriente,Lagunetas, Mediaguita, El Loro y El Cerro ).

11500 Estudiantes $ 142.800.000 81% 23,6%

Mantener la atención a 130 NNA contransporte escolar

130 Se continuo con el servicio de transporte para los NNA en las rutasestablecidas para los sectores Potrero Grande, La Quina y Lagunitas.

130 NNA $ 49.976.160 100% 25,0%

Mantener la atención a 1570 NNA en el programa de alimentación escolar

1570 Se mantuvo la atención a los 1570 NNA matriculados en el sistemaeducativo para el programa de alimentación escolar.

1570 NNA $ 90.452.750 100% 25,0%

Mantener la atención a 100 NNA enel programa de bilingüismo

100 Se realizo la contratación de un profesional en idiomas para ofrecer elprograma de bilingüismo en la IE Cayetano Franco Pinzón.

25 Alumnos Por Gestión 25% 6,3%

Construcción de 6 nuevas aulas 4 Se logro la construcción de las aulas de las escuelas de las veredasde Vista Hermosa y Mesallana parte baja..

80 NNA $ 60.000.000 100% 50,0%

Construcción de 10 restaurantesescolares

3 Se mejoro la infraestructura del restaurante escolar de la IE CayetanoFranco Pinzón y se contruyo el restaurantes de la vereda Algarrobos

550 Estudiantes $ 25.000.000 33% 10,0%

Adecuación y/o mejoramiento de 50establecimientos educativos

12 Se realizo el mejoramiento de la infraestructura de la IE CayetanoFranco Pinzón, el cerramiento de las sedes educativas Balsamina yQuebradilla y mejoramiento de todas las sedes eductaivas en pinturapara muros.

2.410 Estudiantes $ 360.000.000 100% 25,0%

Atender a 150 jóvenes enprogramas de alfabetización duranteel cuatrienio

40 Mediante gestión realizada se logro implementar el programa "ACrecer" y "Ser Humano", beneficiando a una población entre los 15y 40 años.

1.600 Personas Por Gestión 100% 100,0%

Capacitar 300 personas entredocentes y estudiantes en el manejode las pruebas nacionales durante elcuatrienio

100 Se capacito a los docentes de los establecimientos educativos paradesarrollar actividades de fortalecimiento para pruebas ICFES

100 Docentes y Estudiantes

$ 7.000.000 100% 33,3%

Nivel de Cumplimiento

Meta

Page 6: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

MEJORAMIENTO DE LA I.E. CAYETANO FRANCO PINZÓN

CERRAMIENTO ESCUELA VEREDA

BALSAMINA

ENTREGA DE PANTALLAS. DOTACIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Page 7: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA salud QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Inclusión de 3963 personas al sisben 1000 A través de la oficina del Sisben se realizaron las acciones necesarias

para incluir 3822 nuevos Beneficiarios 11.007 Beneficiarios Por Gestión 100% 84.10%

Gestionar el proceso de inclusión de3843 nuevas personas al régimensubsidiado

1 A través de la oficina del régimen subsidiado se logro la incluirían de391 nuevos usuarios al sistema, cifra obtenida de acuerdo al procesode depuración de base de datos que se hizo y el cumplimiento de lasdirectrices emanadas por el gobierno nacional para incluir aquellaspersonas que cumplan con los lineamientos normativos establecidos.

391 Beneficiarios $ 6.000.000 100% 25,0%

Mantener a 9096 afiliados al régimensubsidiado

9096 Debido a la depuración efectuada a la base datos de la poblaciónregistrada en el régimen subsidiado y como consecuencia de lasdificultades que se presentaron en el municipio por el tema EPS lapoblación se redujo a 9032 beneficiarios

9032 Beneficiarios $ 3.454.799.634 100% 25,0%

Mantener la contratación de lainterventoria al régimen subsidiado

1 Se mantuvo la contratación de la interventoria y la auxiliar comoapoyo a la vigilancia y seguimiento de los recursos destinados a laprestación de los servicios incluidos en el SGSSS

9032 Beneficiarios $ 45.000.000 100% 25,0%

Realización del censo municipal paraactualización de datos

0 Se realizaron algunas encuestas de verificación para actualización debase de datos del Sisben

1.300 Beneficiarios $ 5.000.000 0% 100,0%

Elaboración del Plan Territorial deSalud

1 Se elaboro el Plan Territorial de Salud para planificar las acciones delsector salud en el municipio

13.088 Habitantes $ 10.000.000 100% 100,0%

Realización de 6 campañas de salud sexual y reproductiva

6 Se realizaron campañas para la promoción de la salud sexual yreproductiva de los jóvenes del municipio

400 Personas $ 7.200.000 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 8: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA salud QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015

Realización de 1 campañas de saludoral

1 Se realizaron campañas de promoción de la salud oral efectuadas enlos establecimientos educativos del municipio y se entregaron 350 kitspara la higiene bucal.

600 NNA $ 1.212.029 100% 25,0%

Realización de 4 campañas denutrición

4 Con el apoyo de la IPS centro de salud municipal se coordinaronacciones de promoción de la nutrición a los NN en el municipio

600 NN $ 6.800.000 100% 25,00%

Realización de 4 campañas de salud infantil

4 En coordinación con la IPS centro de salud municipal se realizaronacciones tendientes a mejorar la salud infantil a los NN

600 NN $ 1.000.000 100% 25,00%

Realización de 4 campañas degestación y lactancia saludable

4 Se lograron establecer estrategias de acompañamiento dirigidos a lasmadres en gestación y lactancia que reduzcan los riesgosnutricionales en la población infantil del municipio.

200 Madres $ 2.000.000 100% 25,00%

3 campañas de identificación,vinculación y tratamiento depersonas con personas de altoriesgo en el territorio municipal, talescomo la tuberculosis y lepraanualmente

3 En coordinación con la IPS centro de salud municipal seimplementaron estrategias de acompañamiento para reducir losriesgos de presencia de enfermedades que afecten la salud a lapoblación del municipio.

13.088 Habitantes $ 5.000.000 100% 25,00%

Realizar 4 actividades física enescenarios educativos, redes ygrupos comunitarios, laborales en el100 % del municipio.

4 Se efectuaron actividades lúdicas y recreativas y de ambiente sanopara promocionar procesos saludables en la población del municipio.

900 Personas $ 5.000.000 100% 25,00%

Realización de 4 campañas de Saludmental y lesiones violentas evitables

4 En coordinación con la IPS centro de salud municipal se efectuaroncampañas dirigidas a promocionar eventos que reduzcan los factoresde afectación a la salud mental y reducción de posibles accionesviolentas que afecten a la población.

100 Personas $ 8.000.000 100% 25,00%

Atender a 1007 niños en programasde vacunación

8 Se efectuaron las campañas de los esquemas de vacunación deacuerdo a las directrices establecidas por el gobiernen nacional a finde reducir riesgos de enfermedades a la población infantil, sinembargo se presentaron algunas dificultades para lograr cumplir lalínea base establecida para la proyección del cumplimiento de metas.

370 NN $ 39.785.581,00 100% 25,00%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 9: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

BRIGADA DE SALUD EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Page 10: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Mantener la atención a 165 personas víctimas del conflicto a programassociales.

165 Se mantuvo la atención integral a 165 personas víctimas deldesplazamiento forzado a programas sociales

165 Personas $ 11.503.540 100% 25,0%

Capacitar a 165 personas víctimasdel conflicto en desarrollo autosostenible

30 Se efectuaron acciones de acompañamiento a las familias victimas deldesplazamiento forzado en programas de capacitación tendientes aimplementar proyectos socioeconómicos auto sostenibles en diferentesáreas

30 Personas $ 3.000.000 100% 25,0%

Actualizar el Plan Integral Único(PIU)

1 Se realizo la actualizo el Plan Integral Único (PIU) que permitióidentificar la población victima del desplazamiento asentada en elmunicipio.

7216 Victimas $ 6.000.000 100% 100,0%

capacitar a 2618 personas enderechos Humanos

354 Con el apoyo del consejo Noruego para refugiados se realizaroncampañas de promoción y respeto a los derechos Humanos en elmunicipio.

400 Personas Por Gestión 100% 25,0%

Capacitar a 120 personas enatención y prevención deemergencias

30 Con el apoyo de la Defensa Civil zonal Ocaña y la Cruz Roja serealizaron jornadas de capacitación en jornadas de promoción yprevención del riesgo y atención de desastres.

50 Personas Por Gestión 100% 41,7%

Capacitar a 300 mujeres enorganización micro empresarial

60 En convenio con el Sena y comité de cafeteros se realizaron campañasde capacitación a las organizaciones de mujeres cabeza de familia.

120 Mujeres Por Gestión 100% 40,0%

Mantener el Fortalecimiento el hogarde abrigo y albergue para poblaciónde la tercera edad.

1 Se mantuvo el fortalecimiento del hogar de abrigo y albergue parapoblación de la tercera edad. (Alimentación, Vestuario, Mobiliario,acondicionamiento de infraestructura, personal operativo y Útiles deAseo).

15 Adulto Mayor $ 55.247.100 100% 25,0%

Nivel de Cumplimiento

Meta

Page 11: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Subsidiar 386 adultos mayoreseconómicamente

386 Se mantuvo el apoyo al programa nacional de atención al adulto mayorbeneficiados con este subsidio.

386 Adultos Por Gestión 100% 25,0%

Apoyar la atención integral 386adultos mayores en los distintosprogramas sociales

386 Se Apoyo la atención Integral a 386 adultos mayores en los distintosprogramas(Salud, Deporte, Cultura y Recreación)

386 Adultos $ 4.138.000 100% 25,0%

Mantener la atención de las 996familias en el Programa Familias enAcción

996 Se mantuvo el apoyo de las acciones dirigidas a la conto unidad delprograma presidencial familias en acción en el cual se establecieronactividades de verificación de cumplimiento de compromisos,depuración de base de datos y seguimiento a los pagos efectuados; asímismo se realizo el acompañamiento al proceso de inscripción de masfamilias en acción de los cuales se lograron 1296 familias.

962 Familias $ 11.000.000 100% 25,0%

Incluir a 15 personas condiscapacidad en programas flexiblesde formación

5 Se Incluyo a 20 personas con discapacidad en programas flexibles deformación (Proyecto de dotación de Equipos Ortopédicos, muletas,bastones, sillas de rueda)

20 Personas $ 5.943.000 100% 100,0%

Mantener 591 familias al programade Red Unidos

591 Se mantuvo el acompañamiento a las familias focalizadas en elprograma de Red Unidos

591 Familias Por Gestión 100% 25,0%

Mantener el apoyo a 15 Jóvenescon subsidio para educaciónsuperior

15 Se mantuvo el apoyo al acompañamiento de los jóvenes beneficiadoscon el subsidio para formación tecnica,tegnologica y superiores.

35 Estudiantes $ 18.583.417 100% 25,0%

MetaNivel de

Cumplimiento

Page 12: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

INCLUSIÓN DE FAMILIAS AL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.

FORMULACION DEL PLAN DE VICTIMAS CON EL APOYO DEL CONSEJO NURUEGO

PARA REFUGIADOS.

Page 13: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA VIVIENDA QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Implementar 500 Subsidios paramejoramiento de vivienda 100

Se realizo el apoyo para el mejoramiento de vivienda a 382 familias yse apoyo el programa de mejoramiento realizado por ColombiaHumanitaria en el sector urbano y rural.

382 Familias $ 214.975.000 100% 36,4%

Meta Nivel de

Cumplimiento

PROGRAMA SUBSIDIOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

Page 14: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL DEPORTE Y LA RECREACIÓ QUE NECESITA

MI PUEBLOActividades Realizadas

Personas Beneficiadas

Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Realizar 32 eventos deportivos yrecreativos para el Municipio.durante el cuatrienio

8 Se realizaron eventos Deportivos tales como Campeonatos Veredalesen El Bajial, Puente Real, Casas Viejas, Playitas, La Laguna, SantaCatalina, Casco Urbano Campeonato Interbarrio de Futbol y Copasupérate con el deporte.

2000 Personas $ 14.332.000 100% 25,0%

Construir 6 escenarios deportivos yrecreativos

3 Con el apoyo de la Unidad nacional de Consolidación para elCatatumbo se logro la construcción de los escenarios deportivos enlas veredas, Casas viejas, Cucurina, Santa Clara, Mesallana, Fátima,Chiminecas y San José.

3500 Personas $ 14.950.000 100% 100,0%

Mejoramiento de 12 escenariosdeportivos y recreativos

3 Se realizo el mejoramiento de Polideportivo José Aquiles Rodríguez,Construcción de la Cubierta cancha municipal de Microfútbol,Replanteo cancha municipal de futbol, Replanteo cancha de futbolVereda Bajial.

3500 Personas $ 54.315.982 100% 33,0%

Mantener las 2 escuelas deformación deportivas

2 Se mantuvieron las Escuelas de formación deportiva en los 3 nivelesen edades entre 5 y 18 años, y la participación del profesionalformador de deportes

150 NNA $ 20.733.100 100% 25,0%

Vincular a 1.352 personas enactividades deportivas y recreativas

250 Mediante jornadas recreativas y deportivas dentro del programa deun nuevo comienzo por la integración y la sana convivencia, sevincularon a personas en Actividades físicas y recreativas.

300 Personas Por Gestión 100% 22,2%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 15: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

REALIZACIÓN CAMPEONATOS INTER VEREDA LES

REALIZACIÓN ACTIVIDADES LUDICAS

Page 16: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DE

CULTURA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLOActividades Realizadas

Personas Beneficiadas

Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Mantener el mejoramiento de lasinstalaciones antiguas de la BibliotecaPública Municipal

1 Se efectuó la adecuación de las instalaciones de la biblioteca públicadel municipio.

600 Personas $ 18.000.000 100% 100,0%

Apoyar la gestión para laconstrucción de la nueva BibliotecaPública Municipal

1 Se realizo el proyecto para la construcción de la biblioteca públicamunicipal, ante el ministerio de cultura.

1200 Personas Por Gestión 100% 10,0%

Adquirir 200 nuevas coleccionesBibliográficas

50 Se adquirió 50 libros en las colecciones bibliográficas primera infancia"Leer es mi Cuento"

200 NN Por Gestión 100% 25,0%

Mantener las 5 Escuelas deFormación Artística y Cultural

5 Se mantuvieron las escuelas de formación artísticas y cultural en lasartes de música, teatro, danzas, lectura y escritura.

210 Personas $ 31.764.600 100% 25,0%

Mantener el mejoramiento de lainfraestructura de la casa de lacultura

1 Se mejoro la infraestructura de la casa de la cultura, cambio de techo,con tela asfáltica y pintura.

2500 Personas $ 26.104.600 100% 25,0%

Mantener el mejoramiento de la casadel artista Municipal

0 Se adelanto la legalización y reconstrucción de la infraestructura(Cambio de cubierta, tela asfáltica, pintura) y recuperación de la casadel artista municipal.

1200 Personas $ 26.552.000 33,3%

Vincular a 1200 Personas aprocesos artísticos y culturales en elMunicipio

190 Se efectuó la organización y realización de diferentes eventosartísticos y culturales que vincularon a toda la población del municipioen programas como Festival de música campesina, Fiestas patronalesdel municipio, celebración bodas de plata de la IE Cayetano FrancoPinzón, Realización semana vacaciones recreativas, Día del Niño,Celebración día de disfraces, Día de la mujer, día de la madre,Jornada de promoción de la cultura regional.

13.088 Habitantes $ 9.231.200 100% 25,0%

Apoyo a la realización de procesosde gestión para la formación encultura ciudadana

1 Se presento el manual ante el consejo esperando su aprobación el 20de diciembre.

13.088 Habitantes Por Gestión 50% 50,0%

Realizar 8 jornadas de capacitaciónen cultura ciudadana

2 Se socializo el manual de convivencia ciudadana en los queintervinieron, la comisaria de familia, policía nacional, formadores ycoordinadora de educación, se expuso al consejo municipal, y comoapoyo a este proceso se logro el mejoramiento de la infraestructuratecnica de la Emisora Comunitaria cafe Estereo a fin de fortalecer losprocesos que aelanta la administracion municipal en todos los campos.

30 Personas Por Gestión 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 17: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

REMODELACIÓN CASA DE LA CULTURA PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Page 18: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

QUE NECESITA MI PUEBLOActividades Realizadas

Personas Beneficiadas

Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Aumentar en un 90% laconexiòn de viviendas alsistema de acueducto

4% Se logro la ampliacion de la cobertura en 5% para la coneccion denuevos ususarios a traves de la ampliacion y mantenimiento de redesde acueductos en la cabecera municipal, principalmente en los barriosEl Carmen y Henrry Alfonso Machado, ofreciendo asi mismo aguapotable a travès del manteniento de la planta de tramiento. Igualmentese efectuo el suministrop de elementos para el mejoramiento deacueductos de las veredas Yerba Buena; Mesallana, Arboledas y LaMaravilla.

3200 Personas $ 392.371.425 100% 33,3%

Aumentar en un 80% laconexiòn de viviendas alsistema de alcantarillado

3% Se aumento la cobertura de alcantarillado en un 3% con los trabajosrealizados en el barrio Henry Alfonso Machado, El Carmen.

1600 Personas $ 129.640.838 100% 33,3%

Construcciòn de 300 nuevasunidades sanitarias

75 Se encuentra en proceso de construcción de 88 unidades sanitariasen la cabecera municipal ( Barrio Manizales) y las veredas: PuenteReal, Filito de Oro, Guaduales, Playitas de San José, El Perdido, LaPrimavera, Arboledas, Potrero Grande, La Marina, QuebradaGrande, Mesallana, Yerbabuena, Casa Viejas, Vista Hermosa y ElOriente.

440 Personas $ 494.101.416 100% 29,3%

Realizar el proceso de gestiónpara los estudios y diseños delPlan Maestro de Acueducto yAlcantarillado

1 Se realizaron los estudios y Diseños del Plan Maestro de Acueductoy Alcantarillado

368 Usuarios $ 15.000.000 100% 100,0%

Realizar procesos de gestión 1Mantener el numero deusuarios con el servicio dedisposición final de residuossólidos

368 Se mantuvo el numero de usuarios con el servicio de recolección deresiduos sólidos

368 Usuarios $ 108.171.005 100% 25,0%

Gestión para la adquisición deun vehículo recolector deresiduos sólidos

1 Se realizo la adquisición de un vehículo recolector de residuossólidos.

560 Usuarios $ 176.999.760 100% 100,0%

Apoyar la realización procesosde gestión para los estudios ydiseños de la planta detratamiento de residuos sólidos

1 Se realizo el Proceso de Gestión para los estudios y diseños de laplanta de tratamiento de residuos sólidos, con los municipios deTeorama, Convención y El tarra, con la asesoría y acompañamientode Corponor.

560 Usuarios Por Gestión 100% 25,0%

Capacitar a 200 personas en elcuidado medio ambiental.

50 Se realizo la capacitación a 50 personas en el cuidado del medioambiente con el acompañamiento de los funcionarios de Corponor.

50 Personas Por Gestión 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 19: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL

COMPRA DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA

Page 20: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LOS RECURSOS NATURALES Y EL MANEJO DEL

MEDIO AMBIENTE QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Realización de 4 proyectos dediseño y ejecución de programas deGestión de Riesgo

1 Se elaboro el Plan Municipal de Gestión del Riesgo el cual permitirá laplanificación de las acciones y estrategias encaminadas a prevenir elriesgo en el municipio y atender posibles emergencias que sepresentan, y se efectuaron acciones de apoyo y acompañamiento alos programas de prevención de desastres desarrollo de planes deemergencia y contingencia y atención de desastres.

13088 Habitantes $ 52.495.000 100% 25,0%

Realización de 4 proyectos deFortalecimiento del CEAM

1 En coordinación con los miembros del CEAM se establecieronpropuestas de diseño y formulación de proyecto destinados a laconservación del medio ambiente en el Municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Creación y Fortalecimiento delComité de Control y Vigilancia

1 En coordinación con la oficina de Corponor se realizaron acciones deacompañamiento para establecer las medidas de control y vigilancia asituaciones que afecten el ambiente en el municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Mantener el apoyo institucional a las2 familias incluidas dentro delprograma municipal de protección deáreas estratégicas

2 Se mantuvo el proceso de apoyo a las familias de guardabosques que coadyuvan a los programas de cuidado del medio ambiente delmunicipio.

2 Familias $ 4.000.000 100% 25,0%

Realización de 3 proyectos dereforestación

1 Se realizaron acciones de coordinación con algunos miembros de lacomunidad en la implementación de programas de reforestación enáreas estratégicas previamente identificadas

13088 Habitantes Por Gestión 100% 33,3%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 21: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DEL CONTROL Y VIGILANCIA

FORTALECIMIENTO DEL CEAM

Page 22: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

EL SECTOR ARÍCOLA QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Realización de programas deasistencia técnica a 500productores del Municipio

100 Se realizo la asistencia técnica a 120 Piscicultores, 30 Personas sobreagricultura orgánica y 72 asistencias Técnicas en café y Cebolla.

222 Productores $ 29.267.000 100% 44,4%

Apoyar el 100% de la formulación de proyectos productivos

3 Se realizo levantamiento de línea base de familias del municipio, paraincluirlas en la implementación de proyectos productivos tales comocafé, cebolla y frutales.

390 Familias $ 10.395.000 100% 25,0%

Implementar 4 cultivos promisorios en el Municipio

1 En coordinación con la comunidad se inicio la implementación delCultivo forestal del balso como medida de apoyo a los programas a los cultivos de madera en el Municipio.

25 Productores $ 11.600.000 100% 25,0%

Conformar 4 nuevas Asociacionesde Productores en el municipio

1 Se conformo la Asociación productores del municipio que integran elcultivo de varias especies agrícolas y acuíferas.

120 Productores $ 3.700.000 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

PROGRAMA DE PISCICULTURA

Page 23: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA GENERACIÓN DE EMPLEO QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Capacitar a 100 personas endesarrollo y ejecución de proyectosproductivos.

25

Se realizaron programas de capacitación dirigidos a las personas endesarrollo y ejecución de proyectos productivos especialmente enpiscicultura, agricultura orgánica, café y cebolla

222 Productores $ 20.000.000 100% 100,0%

Fomentar la realización de 4convenios de formación eneducación técnica.

1

Se diseño el Plan de Capacitación en agricultura Orgánica,preparación de correctivos para el suelo, controles de plagas yenfermedades con preparados botánicos; También se instruyo entemas de manejo de suelo y aguas, utilización de boquillas parafumigadoras, preparación de productos para la fumigación,preparación de insecticidas a base de ceniza, utilización de orinescomo abono y repelente de plagas. Así mismo se estableció unconvenio de apoyo para la formación técnica de jóvenes estudiantesdel municipio

50 Productores $ 21.300.000 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

CAPACITACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS

Page 24: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA TRIBUTACIÓN CON JUSTICIASOCIAL QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015

Realización de 8 campañas demejoramiento en el recaudomunicipal durante el cuatrienio

2

Se implementaron acciones de creacion de la cultura del pago de lasobligaciones tributarias de los contribuyentes, logrando ampliar en mas del 100% las proyecciones previstas especialmente en impuestopredial.

13088 Habitantes $ 11.000.000 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 25: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA COMPETITIVIDAD REGIONAL QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Mantenimiento y rehabilitación de368 kms de vías terciarias

92 Se realizo el Mantenimiento y Rehabilitación a las vías de las veredas:Balsamina, Burgama, Lagunitas, El Loro, Quebrada Grande,Algarrobos, Cucurina, Chiminecas, Lagunetas, Vista Hermosa, Filitode Oro, La Llervabuena, El Caracol, El Zul, El Paramo, Santa Clara,La Vega, Arboledas, Quebradillas, San José, Villa Nueva, VíaPrincipal a Teorama, San Juan, Monte Verde, El Progreso y LaUnión.

6000 Personas $ 482.618.500 100% 25,0%

Apoyo a la Asociación de Municipiosdel Catatumbo, Provincia de Ocaña,Sur del Cesar y de Bolívar para laconstrucción de una agenda para lagestión y construcción de proyectosde carácter regional

1 Se mantuvo el apoyo institucional a la Asociación de Municipios delCatatumbo, Provincia de Ocaña, sur del Cesar, en Proyectos deCarácter Regional, así como la promoción y apoyo a los programasde asistencia técnica agropecuaria.

13088 Habitantes $ 14.734.200 100% 50,0%

Capacitar a 100 personas en elconocimiento y uso de las Tics

25 Con el apoyo del Programa Computadores para Educar se realizaronjornadas de capacitación en el conocimiento y uso de las tecnologíasde la información y comunicaciones dirigidos a los docentes de losnestablecimientos educativos beneficiados. Igualmente se realizaronacciones de adecuación de las aulas para la instalación de loscomputadores.

80 Docentes $ 15.000.000 100% 25,0%

Realización de procesos de Apoyo al fortalecimiento del programa degobierno en línea

1 Se continua con el proceso de fortalecimiento institucional de laestrategia del gobierno en línea a través de la implementación yfuncionamiento del portal web de la entidad territorial.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Construcción de un hotel casa campo para albergue fase 1

1 Se iniciaron las obras de construcción de la fase 1 del Albergue CasaCampo

13088 Habitantes $ 164.400.000 100% 25,0%

Realización de 4 proyectos defomento al turismo local en elmunicipio

1 En coordinación con la casa de la cultura se realizaron acciones depromoción turística a través de la institucionalidad de las celebracióndel concurso de música campesina que se celebra en el marco de lasfiestas patronales del municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 26: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS

CONSTRUCCIÓN HOTEL CASA CAMPO FASE UNO

Page 27: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA VÍAS Y LA ELECTRIFICACIÓN QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Apoyo a los procesos de gestión enlos programas nacionales decaminos para la prosperidad

2 Se logro la realización de convenios con el invias para elmantenimiento y rehabilitación de las vías terciarias en los sectores deBalsamina, Arboledas y La Banqueta.

2000 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Pavimentar 4800 m2 de las callesurbanas

1200 Se inicio el programa de pavimentación, bordillos y andens de 4000m2 en los sectores del barrio El Carmen y Henrry Alonso Machado.

13088 Habitantes $ 272.003.000 100% 100,0%

Mantener el 80% de la operación del banco de maquinaria

30% Se mantuvo en operación el banco de maquinaria del municipio, comoapoyo a los programas de recuperación, mantenimiento yrehabilitación de la malla vial, así como de los diferentes programas deconstrucción de infraestructura que benefician el desarrollo social delterritorio

13088 Habitantes $ 111.034.780 100% 25,0%

Construcción de 2 puentes colgantes 0 Se realizo la formulación del proyecto para la contruccion de lospuentes colgantes Villa Nueva, San Juan, Puente Real, QuebradaGrande y El Perdido.

4.000 Habitantes Por Gestión 25,0%

Mejoramiento de 8 puentes hamacas 3 Realizacion los estudios de inversión para el mejoramiento Playitas,La Cristalina, Quebrada Grande, San Juan.

4.000 Habitantes $ 6.270.000 50% 33,3%

Apoyo al proyecto de electrificaciónde 249 familias en el municipio

47 Se realizaron las acciones de apoyo a la formulación del proyecto deelectrificación rural de las fase 3 liderado por la asociación demunicipios para la zona norooccidental 9 veredas y las veredas SanJavier, San Ignacioy San Luis, y para lo cual la administraciónmunicipal presento la carta de intención de cofinanciación delproyecto. Así mismo se realizaron trabajos de electrificación para lossectores de Balsamina, El Bajial y mantenimiento de la red dealumbrado publico del municipio.

235 Familias $ 50.698.000 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 28: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS BARRIO HENRRY ALFONSO

MACHADO

PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO MANIZALES

MANTENIIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA

Page 29: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTE ES EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Dotación de la planta de sacrificio 1 Se efectuó la dotación de algunos elementos para la operación 13.088 Habitantes 100% 100,0%Terminación y mejoramiento deinfraestructura del palacio municipal

1

Se realizo la adecuación de las instalaciones del palacio municipalpara optimizar las dependencias del despacho del alcalde, comisariade familia, juzgado civil municipal, unidades sanitarias y áreasexternas e internas de la edificación, igualmente se hicieronadecuaciones de la infraestructura de la casa de los médicos, casa delobrero y casa fiscal de la alcaldia.

13.088 Habitantes $ 221.501.560 100% 25,0%

Dotación de mobiliario de lasedificaciones municipal

1

Se dotaron algunas dependencias de la administración municipal conmobiliario y equipos de oficina con el fin de permitir el mejoramiento delas capacidades de gestión al interior de la administración central.

13.088 Habitantes $ 28.000.000 100% 25,0%

Mantenimiento de 2 plazas públicasmunicipales

2

Se efectuaron adecuaciones a los espacios públicos como el parqueJuan Alcides Santaella y otras zonas publicas del municipio. Así mismose inicio con el proceso de estudios técnicos y diseños del parquerecreativo del municipio.

13.088 Habitantes $ 131.778.916 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 30: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL

Page 31: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA MODERNIZACIÓN , EFICIENCIA Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

INSTITUCIONAL QUE NECESITA MI PUEBLO

Actividades RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Fortalecimiento en la implementacióndel Modelo Estándar de ControlInterno.

0Se realizaron acciones de apoyo al proceso de implementación delMECI para apoyo al seguimiento de los procesos de gestión al interiorde la administración central.

13088 Habitantes $ 8.000.000 33,3%

Realizar el proceso de apoyo yfortalecimiento a la operación delBPIM.

1

Se iniciaron acciones tendientes al fortalecimiento en la operación delbanco de programas y proyectos el cual representa el apoyo para laplanificación de la inversión municipal, logrando la formulación de losproyectos de estudios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,Pavimentación del barrio el Carmen y Henry Alonso Machado.

13088 Habitantes $ 10.000.000 100% 100,0%

Realizar 2 jornadas de capacitaciónpor año a los funcionarios de laadministración municipal en procesosde gestión y modernización de laadministración pública.

2

Se efectuaron procesos de capacitación a los funcionarios de laadministración municipal en competencias laborales que contribuyan al mejoramiento de las capacidades de gestión al interior de laadministración municipal bajo la direccion de la ESAP y Profesionalesdel Derecho constitucional y presupuesto estatal.

60 Funcionarios $ 12.000.000 100% 25,0%

Realización del proceso de apoyo ala implementación del sistemadocumental.

1

Se inicio con el proceso de gestión para la implementación del archivodocumental y gestión de procesos archivísticos.

13088 Habitantes $ 11.000.000 50% 25,0%

Realización de 8 audiencias derendición de cuentas.

2

Se realizo un proceso de informe de gestión donde se dio a conocerlos resultados a los esfuerzos efectuados por la administraciónmunicipal en el logro de recursos para el cumplimiento de lasestrategias del plan de desarrollo.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 12,5%

Creación de 4 comités de veeduríasciudadanas en el municipio. 1

Se conformaron un comite de veedurias ciudadanas para velar por larealizacion de obras y ejecucion de contratos..

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Apoyo y Fortalecimiento al ConsejoTerritorial de Planeación. 1

Se brindo apoyo logístico para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 32: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Page 33: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE NECESITA MI PUEBLO

Obras RealizadasPersonas

Beneficiadas Inversión

Cuatrienio 2012-2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2015Creación del Consejo de justiciaTransicional en el municipio 1

Según el decreto Nº 11 del 22 de Marzo de 2012 Por medio del cualse crea el comité territorial de Justicia transicional del Municipio de SanCalixto, Norte de Santander.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 100,0%

Apoyo y fortalecimiento a laComisaria de Familia

1

Se logro el apoyo para el fortalecimiento institucional en elfuncionamiento de la comisaria de familia para el acompañamiento delos programas dirigido a la atención de los NNA y de las familias delmunicipio.

13088 Habitantes $ 10.000.000 100% 25,0%

Realización de 11 campañas para ladisminución de los casos deViolencia intrafamiliar

2

En coordinación con la comisaria de familia se realizaron jornadas deacompañamiento a los procesos de disminución de los casos deviolencia intrafamiliar en el municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Realización de 11 campañas deapoyo a la reducción de casos deAbuso sexual

2

En coordinación con la comisaria de familia se realizaron jornadas deacompañamiento a los procesos de disminución de los casos deabuso sexual en el municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Realización de procesos de atencióna los casos de Conflictos convivenciay seguridad 1

En coordinación con las instituciones que acompañan los programasde atención a la seguridad y convivencia del municipio se realizaronacciones encaminadas a garantizar un ambiente de convivencia paralas familias del municipio.

13088 Habitantes $ 11.171.200 100% 25,0%

Realización de campañas deacompañamiento a la reducción decasos de trabajo infantil.

1

En coordinación con la comisaria de familia se realizaron jornadas deacompañamiento a los procesos de disminución de los casos detrabajo infantil en el municipio.

13088 Habitantes Por Gestión 100% 25,0%

Realizar el manual de convivencia yseguridad ciudadana.

1

Se elaboro el plan de convivencia y seguridad ciudadana el cualpermitirá establecer las estrategias y acciones encaminadas apromover la convivencia y la seguridad ciudadana en el municipiodurante el cuatrienio.

13088 Habitantes $ 11.235.657 100% 100,0%

Meta Nivel de

Cumplimiento

Page 34: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

Deuda Concepto

(Entidad) (Sector de Inversión)

IFINORTEMAQUINARIA. Compra Motoniveladora 300.000.000$ 223.472.279$ 106.845.829$ 16.872.053$

-

- - -

Año 2015Año 2014Año 2013Año 2012Valor de la

Deuda

recursos financierosVigencia 2012

Deuda publica municipal

Page 35: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS VIGENCIA 2012

351.0493%

30.7880%

6.647.83162%

249.4092%

1.104.13410%

2.306.724 22%

TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

TRANSFERENCIAS SGP

OTRAS TRANSFERENCIAS

RECURSOS DE CAPITAL

FOSYGA - ETESA

Page 36: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPORTAMIENTO DE EGRESOS VIGENCIA 2012

1.122.76413%

7.612.27386%

119.6311%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN

DEUDA PUBLICA

Page 37: INFORME  RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2012

642.4298%

3.503.81846% 1.236.525

16%

2.229.50129%

EDUCACIÓN

SALUD

AGUA

OTROS SECTORES