presupuesto del estado 2012_qz3

124
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA 001 - ASAMBLEA NACIONAL 20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES 54,622,787.12 000 - SIN PROYECTO 54,622,787.12 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 9,000,000.00 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 9,000,000.00 20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 63,622,787.12 001 - ASAMBLEA NACIONAL 63,622,787.12 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO 1,901,219.10 000 - SIN PROYECTO 1,901,219.10 20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 1,901,219.10 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 1,901,219.10 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 258,800,550.33 000 - SIN PROYECTO 258,800,550.33 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 258,800,550.33 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,566,305.93 001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 11,566,305.93 002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 562,681.18 002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO 562,681.18 003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,079,728.12 003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE 1,079,728.12 004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 17,396,327.27 004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL 17,396,327.27 005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09 005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR 830,560.09 006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 83,244,478.96 006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA 83,244,478.96 007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,667,614.97 007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL 1,667,614.97 008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,594,805.82 008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR 7,594,805.82 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 123,942,502.34 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 382,743,052.67 015 - DEFENSORIA PUBLICA 20 - SERVICIOS JUDICIALES 000 - SIN PROYECTO 001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 7,864,706.44 002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE 134,498.82 Pág 1 de 124

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Page 1: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

001 - ASAMBLEA NACIONAL

20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES 54,622,787.12

000 - SIN PROYECTO 54,622,787.12

004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL

001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL

9,000,000.00

004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 9,000,000.00

20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 63,622,787.12

001 - ASAMBLEA NACIONAL 63,622,787.12

003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)

20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO 1,901,219.10

000 - SIN PROYECTO 1,901,219.10

20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA 1,901,219.10

003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 1,901,219.10

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 258,800,550.33

000 - SIN PROYECTO 258,800,550.33

20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 258,800,550.33

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,566,305.93

001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL

11,566,305.93

002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 562,681.18

002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

562,681.18

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,079,728.12

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

1,079,728.12

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 17,396,327.27

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

17,396,327.27

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR 830,560.09

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 83,244,478.96

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

83,244,478.96

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,667,614.97

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL

1,667,614.97

008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,594,805.82

008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

7,594,805.82

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 123,942,502.34

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 382,743,052.67

015 - DEFENSORIA PUBLICA

20 - SERVICIOS JUDICIALES

000 - SIN PROYECTO 001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 7,864,706.44

002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE 134,498.82

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Page 2: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

015 - DEFENSORIA PUBLICA

20 - SERVICIOS JUDICIALES

000 - SIN PROYECTO RECURSOS

003 - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 252,460.17

004 - TALENTO HUMANO 269,292.06

005 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 594.94

000 - SIN PROYECTO 8,521,552.43

001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE

33,222.40

001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

33,222.40

002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA

001 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA

53,986.41

002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 53,986.41

20 - SERVICIOS JUDICIALES 8,608,761.24

015 - DEFENSORIA PUBLICA 8,608,761.24

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL 30,096,328.45

000 - SIN PROYECTO 30,096,328.45

018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 001 - GOBIERNO POR RESULTADOS IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL

1,697,594.09

018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 1,697,594.09

20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 31,793,922.54

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 38,464.90

001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR

38,464.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 38,464.90

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 31,832,387.44

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA

48,216,191.18

000 - SIN PROYECTO 48,216,191.18

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA 48,216,191.18

25 - MANUELA ESPEJO 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

24,961,485.29

002 - ECUELAS ESPECIALES 12,877.53

001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

24,974,362.82

002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

397,803.35

002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 397,803.35

013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR

001 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR

2,279,413.31

013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL 2,279,413.31

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Page 3: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

25 - MANUELA ESPEJO 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR

ECUADOR

25 - MANUELA ESPEJO 27,651,579.48

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,559,118.75

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR

2,559,118.75

002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,702,043.15

002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III

1,702,043.15

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,261,161.90

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 80,128,932.56

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION

27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION

000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES CONTRA LA CORRUPCION 3,545,507.46

000 - SIN PROYECTO 3,545,507.46

27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 3,545,507.46

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,611,286.58

001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

1,611,286.58

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,611,286.58

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 5,156,794.04

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

20 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ZONA Nº 9-QUITO 14,954,137.95

002 - ZONA NO. 2 TENA 101,505.27

003 - ZONA NO. 3 AMBATO 99,593.02

004 - ZONA NO. 4 MONTECRISTI 101,843.66

005 - ZONA NO 5 MILAGRO 100,858.11

006 - ZONA NO. 6 CUENCA 330,712.70

007 - ZONA NO. 7 156,408.16

008 - ZONA NO. 8 GUAYAQUIL 140,473.13

009 - ZONA NO. 1 IBARRA 101,594.26

000 - SIN PROYECTO 16,087,126.26

20 - ADMINISTRACION GENERAL 16,087,126.26

31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS

038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

001 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

3,350,795.03

038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

3,350,795.03

31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 3,350,795.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,712,850.52

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II 1,712,850.52

002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

1,692,671.59

002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

1,692,671.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,405,522.11

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 22,843,443.40

025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

4,719,337.77

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Page 4: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

000 - SIN PROYECTO 002 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA BANCA PUBLICA

5,625.00

003 - VISITAS TERRITORIALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA ECONOMICA

9,000.00

004 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE POLITICA ECONOMICA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TODAS LAS REGIONES

25,929.22

000 - SIN PROYECTO 4,759,891.99

20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4,759,891.99

025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4,759,891.99

026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO A LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

3,101,754.00

000 - SIN PROYECTO 3,101,754.00

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635

101,255.61

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 101,255.61

010 - EMPRENDEECUADOR 001 - EMPRENDEECUADOR 265,625.87

010 - EMPRENDEECUADOR 265,625.87

012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

001 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

1,838,029.49

012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD 1,838,029.49

013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

001 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 2,188,443.67

013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL 2,188,443.67

014 - INNOVAECUADOR 001 - INNOVAECUADOR 2,076,400.23

014 - INNOVAECUADOR 2,076,400.23

015 - CREECUADOR 001 - CREECUADOR 254,168.18

015 - CREECUADOR 254,168.18

016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA

001 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 552,874.78

016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 552,874.78

018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA

001 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA

6,653,507.77

018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 6,653,507.77

26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 17,032,059.60

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,816,259.46

001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 1,816,259.46

002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 126,950.37

002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION 126,950.37

003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96

003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 4,231,678.96

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,174,888.79

026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 23,206,948.39

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 3,597,825.50

000 - SIN PROYECTO 3,597,825.50

003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA 001 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE 16,424,290.98

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Page 5: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

16,424,290.98

004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR

001 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR

1,106,758.53

004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 1,106,758.53

010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO

001 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO

4,837,736.99

010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 4,837,736.99

01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 25,966,612.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 872,088.10

001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS

872,088.10

002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 849,985.23

002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 849,985.23

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,722,073.33

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 27,688,685.33

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR

1,104,492.10

000 - SIN PROYECTO 1,104,492.10

01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR 1,104,492.10

20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

000 - SIN PROYECTO 001 - POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

3,889,429.30

000 - SIN PROYECTO 3,889,429.30

002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

001 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

12,458,401.40

002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

12,458,401.40

20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 16,347,830.70

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,085.11

001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE

372,085.11

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,085.11

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 17,824,407.91

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA

5,877,203.00

000 - SIN PROYECTO 5,877,203.00

660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO

001 - ANALISIS POLTICO 199,348.64

002 - SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION POLITICA

373,517.76

003 - PENSAMIENTO POLITICO 475,669.36

660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO 1,048,535.76

01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA 6,925,738.76

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION

659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

001 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

1,072,346.21

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Page 6: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

CIUDADANA LOCALES LOCALES

659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES

1,072,346.21

664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

001 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

3,654,464.41

664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

3,654,464.41

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 4,726,810.62

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 11,652,549.38

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

20 - PREVENCION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA

12,891,022.39

002 - ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO- GUAYAS

1,263,512.00

000 - SIN PROYECTO 14,154,534.39

002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS

001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS

1,028,860.40

002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS

1,028,860.40

006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

024 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

9,702,307.70

006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

9,702,307.70

20 - PREVENCION 24,885,702.49

21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS

29,477,369.35

000 - SIN PROYECTO 29,477,369.35

21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 29,477,369.35

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,544,005.68

001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 2,544,005.68

002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 66,444.80

002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO 66,444.80

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,610,450.48

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 56,973,522.32

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL

8,078,619.51

000 - SIN PROYECTO 8,078,619.51

015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

001 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

333,662.40

015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

333,662.40

20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 8,412,281.91

24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

500,493.60

001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

500,493.60

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Page 7: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA

001 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA

1,251,234.00

003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 1,251,234.00

024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA

001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA

246,076.02

024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 246,076.02

24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 1,997,803.62

25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS

013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO

001 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO

98,430.41

013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 98,430.41

042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

001 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

834,156.00

042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 834,156.00

043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

1,668,312.00

043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS 1,668,312.00

068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 001 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 1,364,245.45

068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO 1,364,245.45

069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

001 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

2,502,468.00

069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 2,502,468.00

25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS 6,467,611.86

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 16,877,697.39

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS

000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS ALTERNATIVAS

1,646,328.89

000 - SIN PROYECTO 1,646,328.89

20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS 1,646,328.89

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 1,646,328.89

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL NACIONAL

7,685,019.48

000 - SIN PROYECTO 7,685,019.48

20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 7,685,019.48

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO

20,224,596.18

008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DRAGAS

348,993.00

000 - SIN PROYECTO 20,573,589.18

024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE

001 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 20,312,059.03

024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 20,312,059.03

026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

001 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

415,280.05

026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 415,280.05

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

001 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

1,756,077.07

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE 1,756,077.07

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

RIEGO ZAPOTILLO

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 43,057,005.33

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,385,343.17

001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS

3,385,343.17

002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 490,403.14

002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA 490,403.14

003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,608,038.01

003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA

1,608,038.01

004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 507,801.48

004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 507,801.48

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,770,686.34

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE 6,770,686.34

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,692,671.59

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

1,692,671.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,454,943.73

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 65,196,968.54

038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

4,182,679.00

002 - IGUALDAD DE GENERO 116.00

000 - SIN PROYECTO 4,182,795.00

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

001 - CONSTRUCCION INDICADORES SOCIALES INFORMACION ESTADISTICA BASE DE DATOS Y DISENO PROGRAMAS PILOTOS

144,186.07

002 - ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONVENIOS

62,216.65

003 - COMPONENTE SELBEN 20092010 REGISTRO DE 420000 HOGARES

42,084.83

004 - LEVANTEMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 660,161.22

005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PARA EL RIPS

12,463.15

006 - ELABORACION DE INFORMES INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL ECUADOR

31,157.91

007 - DEFINICION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL

14,177.55

008 - FORMULACION NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

16,420.54

009 - ELABORACION TECNICA DE DOCUMENTOS PARA DEFINIR AGENDASPOLITICAS PUBLICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS

26,746.18

010 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA 5,608.41

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Page 9: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

GESTION INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA SOCIAL

011 - IMPULSO DEL DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LOS PITIS EN TERRITORIOS MARGINADOS DE LA ACCION ESTATAL

45,282.76

012 - PLANEAMIENTO EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS

174,344.07

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

1,234,849.34

002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI

001 - INTI GESTION Y SEGUIMIENTO 38,928,519.38

002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI

38,928,519.38

005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS

2,451.99

002 - DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH

1,154.37

003 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION

1,896.46

004 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1,904.06

005 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL

9,033.14

006 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2,033.16

007 - INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES

1,003.56

008 - DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

2,160.52

009 - COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA

1,457.07

005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO

23,094.33

01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

44,369,258.05

038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 44,369,258.05

039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PÚBLICA

5,447,469.61

002 - PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO

87,193.41

000 - SIN PROYECTO 5,534,663.02

01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 5,534,663.02

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,108,699.89

001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP

1,108,699.89

002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 209,720.32

Pág 9 de 124

Page 10: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA

002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA

209,720.32

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,318,420.21

039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 6,853,083.23

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

01 - GESTION AMBIENTAL.

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE

21,332,454.38

000 - SIN PROYECTO 21,332,454.38

01 - GESTION AMBIENTAL. 21,332,454.38

20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD 1,666,163.06

002 - CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

630,613.55

003 - GESTION DE BIOSEGURIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

12,500.00

000 - SIN PROYECTO 2,309,276.61

004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

001 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

145,926.19

004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 145,926.19

007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

001 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

789,393.98

007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA 789,393.98

20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD. 3,244,596.78

21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES.

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION FORESTAL 155,621.03

002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y BOSQUES PROTECTORES

151,337.24

003 - PROGRAMA DE REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN

83,797.01

004 - SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL

146,379.91

000 - SIN PROYECTO 537,135.19

054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL

001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL

1,602,086.62

054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL

1,602,086.62

055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR

001 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR

576,526.40

055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 576,526.40

060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE

001 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE

7,059,760.80

060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 7,059,760.80

21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 9,775,509.01

22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

000 - SIN PROYECTO 001 - LICENCIAS AMBIENTALES 665,181.59

002 - ACREDITACION 69,386.38

003 - PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE 202,600.00

000 - SIN PROYECTO 937,167.97

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Page 11: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III

001 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III

264,882.94

011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 264,882.94

015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

001 - REMEDIACION AMABIENTAL Y SOCIAL 2,887,370.22

015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

2,887,370.22

019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

001 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

60,630.89

019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

60,630.89

048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

001 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

462,746.25

048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

462,746.25

052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

001 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

41,528.00

052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 41,528.00

22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 4,654,326.27

24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 004 - ADMINISTRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA UTILIZACION DE HIDROCARBUROS Y MINAS

44,592.00

000 - SIN PROYECTO 44,592.00

24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 44,592.00

26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN MARINA Y COSTERA

19,292.40

002 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS

38,945.50

000 - SIN PROYECTO 58,237.90

064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO

001 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES

64,459,939.24

064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO

64,459,939.24

066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

001 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

440,938.16

066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

440,938.16

26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 64,959,115.30

27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS PROTEGIDAS

1,722.00

000 - SIN PROYECTO 1,722.00

27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL 1,722.00

28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

001 - GESTION DEL SNAP 1,827,232.21

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN 1,827,232.21

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Page 12: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 1,827,232.21

29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

110,000.00

000 - SIN PROYECTO 110,000.00

039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

001 - PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

529,778.96

039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

529,778.96

29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 639,778.96

30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

445,733.34

002 - SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS

96,133.21

000 - SIN PROYECTO 541,866.55

033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS

001 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

4,568,080.51

033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 4,568,080.51

30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 5,109,947.06

32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL

034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO

001 - SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL

465,680.04

034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO 465,680.04

32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL 465,680.04

33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

110,000.00

000 - SIN PROYECTO 110,000.00

33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO. 110,000.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 705,976.08

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 705,976.08

002 - PIB VERDE 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 602,203.41

002 - PIB VERDE 602,203.41

003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 873,084.77

003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

873,084.77

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,181,264.26

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 114,346,218.27

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION, APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

4,551,678.01

000 - SIN PROYECTO 4,551,678.01

003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO

001 - FONDO PARA EL RETORNO DIGNOEL CUCAYO

402,459.15

003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO 402,459.15

004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y 001 - COMUNICACION Y CULTURA 1,010,488.89

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Page 13: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS FORTALECIENDO VINCULOS

004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS 1,010,488.89

009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES

001 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO VULNERABLES

747,504.08

009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES 747,504.08

010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES

001 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIOFORES

188,504.81

010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES

188,504.81

012 - REPATRIACION DE CADAVERES 001 - REPATRIACION DE CADAVERES 332,224.04

012 - REPATRIACION DE CADAVERES 332,224.04

34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 7,232,858.98

35 - POLITICA MIGRATORIA

003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

002 - POSICIONAMIENTO DE POLITICA MIGRATORIA

332,224.04

003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

332,224.04

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR 004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CASAS

2,602,488.27

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR 2,602,488.27

35 - POLITICA MIGRATORIA 2,934,712.31

39 - BIENVENIDOS A CASA

001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM

002 - FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA JOVENES

625,995.71

001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM

625,995.71

002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION

001 - INCLUIR A LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL

84,008.08

002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 84,008.08

005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR

002 - INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

494,210.03

005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 494,210.03

006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

001 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

65,211.15

006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

65,211.15

39 - BIENVENIDOS A CASA 1,269,424.97

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19

001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 1,661,120.19

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 13,098,116.45

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM

24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

126,818.00

000 - SIN PROYECTO 126,818.00

001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA

001 - DETERMINACION DEL SISTEMA DE LINEAS DE BASE

391,065.02

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Page 14: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM

24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

CONVENCION DEL MAR 002 - DETERMINACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

291,258.83

001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR

682,323.85

24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 809,141.85

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 809,141.85

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

01 - ADMINISTRACION CENTRAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS GENERALES

6,854,428.21

002 - CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA

893,993.00

000 - SIN PROYECTO 7,748,421.21

01 - ADMINISTRACION CENTRAL 7,748,421.21

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,262,434.40

001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS 4,262,434.40

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,087,815.62

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

3,087,815.62

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,350,250.02

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 15,098,671.23

046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CNC 501,594.96

002 - PLAN DE FORTALECIMIENTO 48,608.00

003 - CAPACITACIONES A LOS GADS 225,251.04

000 - SIN PROYECTO 775,454.00

51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC 775,454.00

046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 775,454.00

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

11,736,179.08

000 - SIN PROYECTO 11,736,179.08

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 11,736,179.08

02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT 10,603,178.04

000 - SIN PROYECTO 10,603,178.04

02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT 10,603,178.04

20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - PROVINCIAL DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

38,249,268.06

000 - SIN PROYECTO 38,249,268.06

20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 38,249,268.06

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 187,940,807.71

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD 187,940,807.71

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,533,180.05

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 7,533,180.05

003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 15,780,641.78

003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

15,780,641.78

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 211,254,629.54

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 271,843,254.72

051 - DIRECCION GENERAL DE

20 - REGISTRO E IDENTIFICACION

000 - SIN PROYECTO 001 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA

30,818,600.29

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Page 15: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 30,818,600.29

008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR

001 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR

288,824.78

008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR

288,824.78

012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

62,045,400.00

012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

62,045,400.00

20 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 93,152,825.07

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 93,152,825.07

052 - POLICIA NACIONAL

01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA POLICIA

1,051,225,990.72

000 - SIN PROYECTO 1,051,225,990.72

01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 1,051,225,990.72

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA

6,396,225.32

000 - SIN PROYECTO 6,396,225.32

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA 6,396,225.32

052 - POLICIA NACIONAL 1,057,622,216.04

053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

1,206,091.00

000 - SIN PROYECTO 1,206,091.00

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA 1,206,091.00

053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 1,206,091.00

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO

1,714,252.58

000 - SIN PROYECTO 1,714,252.58

20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL 1,714,252.58

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1,714,252.58

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS

000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS

10,337,009.47

002 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR

15,483.57

000 - SIN PROYECTO 10,352,493.04

20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 10,352,493.04

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 10,352,493.04

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ATENCION MEDICA INTEGRAL 14,499,813.00

002 - SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 8,644,627.00

000 - SIN PROYECTO 23,144,440.00

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 23,144,440.00

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 23,144,440.00

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION TECNICA 15,490,616.39

000 - SIN PROYECTO 15,490,616.39

018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

001 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

13,004,870.27

018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

13,004,870.27

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Page 16: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

001 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

304,680.89

042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

304,680.89

044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

30,730,723.46

044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

30,730,723.46

047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

5,166,648.96

047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

5,166,648.96

23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 64,697,539.97

24 - FOMENTO A LA JUSTICIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

43,704,790.55

000 - SIN PROYECTO 43,704,790.55

24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 43,704,790.55

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,811,027.27

001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 2,811,027.27

002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96

002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

4,231,678.96

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,418,393.61

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA 10,418,393.61

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 17,461,099.84

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 125,863,430.36

062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.

000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOVIMIENTOS SO

1,610,839.61

000 - SIN PROYECTO 1,610,839.61

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL. 1,610,839.61

03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS

5,852,974.00

000 - SIN PROYECTO 5,852,974.00

03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS 5,852,974.00

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA

001 - IMPULSAR PROCESOS DE COMUNICACION POPULAR PARA DIFUNDIR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALE

2,242,512.25

005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 2,242,512.25

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,242,512.25

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,242,512.25

001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2,242,512.25

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,242,512.25

062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC. 11,948,838.11

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Page 17: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - 001 COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MINISTERIOS DESCRITOS EN EL DCTO. EJEC 849 DE 3/01/

5,464,935.50

000 - SIN PROYECTO 5,464,935.50

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 5,464,935.50

063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 5,464,935.50

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS

10,503,312.97

002 - ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

548,063.66

003 - ESPAC 1,236,980.44

004 - ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES

1,567,713.67

005 - EDIFICACIONES 3,576.80

006 - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 280,896.59

007 - COMERCIO INTERNO 31,546.94

008 - INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)

162,065.67

009 - INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO)

45,707.97

010 - DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 52,200.19

011 - ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN)

100,000.00

012 - MANUFACTURA Y MINERIA 60,733.46

013 - RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 9,793.04

014 - CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 11,734.27

015 - ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION)

1,158.03

016 - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 7,759.19

017 - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 10,066.77

000 - SIN PROYECTO 14,633,309.66

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO

1,450,764.43

006 - EJECUCION PRIORITARIA CPV 248,548.81

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 1,699,313.24

006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA

001 - ADMINISTRACION DE PROYECTO 1,245,840.14

006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA 1,245,840.14

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

001 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

2,657,792.30

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

2,657,792.30

35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 20,236,255.34

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,695,534.96

001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,695,534.96

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,665,211.50

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU 1,665,211.50

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,360,746.46

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Page 18: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

23,597,001.80

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 1,519,494.00

000 - SIN PROYECTO 1,519,494.00

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1,519,494.00

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 1,519,494.00

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION

000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION

1,346,472.00

000 - SIN PROYECTO 1,346,472.00

20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION 1,346,472.00

21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010

002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO

001 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO CARBO

1,054,962.00

002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO 1,054,962.00

012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS

001 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS

755,647.20

012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 755,647.20

020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

8,729,197.20

020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

8,729,197.20

027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO

001 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO

2,308,158.72

027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 2,308,158.72

21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 12,847,965.12

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,911,443.94

001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO 1,911,443.94

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,911,443.94

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16,105,881.06

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQU

16,565,637.53

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL

16,565,637.53

008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

001 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO

45,564.34

008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

45,564.34

37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 16,611,201.87

51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

4,036,222.00

002 - ADMINISTRACION EDIFICIO ZONAL GUAYAQUIL

999,140.00

003 - ADMINISTRACION INMUEBLES ASIGNADOS A INMOBILIAR

464,144.00

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Page 19: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 5,499,506.00

001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,950,081.68

001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

14,950,081.68

51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 20,449,587.68

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 37,060,789.55

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIO DE POLICIA

11,347,301.01

002 - OPERACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO

54,906,474.72

000 - SIN PROYECTO 66,253,775.73

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 66,253,775.73

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,808,511.07

001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 3,808,511.07

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,832,933.97

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

1,832,933.97

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL

4,231,678.96

004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,097,664.38

004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 10,097,664.38

005 - TRANSPORTE SEGURO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,780,147.56

005 - TRANSPORTE SEGURO 50,780,147.56

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 70,750,935.94

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 137,004,711.67

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

64,132,580.00

000 - SIN PROYECTO 64,132,580.00

010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

001 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

981,193.36

010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

981,193.36

012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

001 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

3,572,991.03

012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

3,572,991.03

013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA

001 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA

803,842.83

013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 803,842.83

20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 69,490,607.22

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 9,740,103.34

001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS

9,740,103.34

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Page 20: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

846,335.79

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

846,335.79

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 232,742.34

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

232,742.34

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 308,791.20

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

308,791.20

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,684,246.78

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

8,684,246.78

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,537,944.00

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

6,537,944.00

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 270,827.45

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO

270,827.45

009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 634,751.84

009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

634,751.84

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

423,167.90

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS

846,335.79

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,371,582.22

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 98,862,189.44

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL

12,096,171.74

002 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE

5,720,960.64

003 - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL,

1,911,139.67

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Page 21: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE

000 - SIN PROYECTO COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)

004 - OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL

439,468.71

005 - OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA 13,888.50

007 - OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA

26,583,144.00

008 - OPERACIONES CIVICO-MILITARES 2,256.00

009 - OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD

3,038,490.95

000 - SIN PROYECTO 49,805,520.21

01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 49,805,520.21

02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA 5,403,464.65

003 - OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS

19,401.32

000 - SIN PROYECTO 5,422,865.97

02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 5,422,865.97

03 - GESTION INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 1,069,710,713.00

002 - APOYO A LA GESTION 32,717,369.31

000 - SIN PROYECTO 1,102,428,082.31

03 - GESTION INSTITUCIONAL 1,102,428,082.31

04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL

443,206.58

002 - PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR 507,282.13

003 - COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)

157,858.93

004 - FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES 63,473.73

005 - VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR

1,692.00

000 - SIN PROYECTO 1,173,513.37

04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 1,173,513.37

05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES

000 - SIN PROYECTO 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES

7,997,606.48

002 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES

17,608,073.42

000 - SIN PROYECTO 25,605,679.90

05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES 25,605,679.90

06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA

000 - SIN PROYECTO 001 - ENTRENAMIENTO MILITAR 5,382,553.27

002 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS

3,392,372.60

000 - SIN PROYECTO 8,774,925.87

06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA 8,774,925.87

07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION PERSONAL 4,309,997.36

002 - FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD) 8,485,305.15

003 - PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD 8,286,704.09

004 - COMPETENCIAS DEPORTIVAS 272,632.74

000 - SIN PROYECTO 21,354,639.34

07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 21,354,639.34

08 - BIENESTAR DE PERSONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - VIVIENDA FISCAL 1,867,551.70

002 - SERVICIOS DE SALUD 15,743,062.53

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Page 22: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

08 - BIENESTAR DE PERSONAL

000 - SIN PROYECTO 003 - MOVIMIENTOS DE PERSONAL 1,227,492.26

004 - BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 18,755,737.76

005 - DERECHOS HUMANOS 148,518.12

000 - SIN PROYECTO 37,742,362.37

08 - BIENESTAR DE PERSONAL 37,742,362.37

09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS

000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD 1,450,443.20

000 - SIN PROYECTO 1,450,443.20

09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 1,450,443.20

10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO

000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA

4,174,963.66

000 - SIN PROYECTO 4,174,963.66

10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 4,174,963.66

11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE

000 - SIN PROYECTO 001 - CAMPAÑAS MEDICAS 5,850.00

003 - TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO

13,050.85

004 - OTRAS CAMPAÑAS 65,000.00

000 - SIN PROYECTO 83,900.85

11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE 83,900.85

12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS

000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA

42,920.00

002 - CONSCIENCIA MARITIMA 245,470.79

003 - APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO

219,816.28

004 - DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)

56,765.25

000 - SIN PROYECTO 564,972.32

12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 564,972.32

13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA

000 - SIN PROYECTO 001 - SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 2,951,162.80

002 - PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA

1,660,246.08

003 - PROTECCION MARITIMA 5,118,120.12

000 - SIN PROYECTO 9,729,529.00

13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA 9,729,529.00

14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO

000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA 18,736,827.71

000 - SIN PROYECTO 18,736,827.71

14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 18,736,827.71

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA

174,951.82

003 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO

2,186,491.16

004 - OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS

291,872.14

005 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO

1,491,194.48

006 - OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS

1,610,633.32

007 - OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS

750,813.07

011 - OPERACIONES DE COOPERACION 611,676.39

000 - SIN PROYECTO 7,117,632.38

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Page 23: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA 7,117,632.38

16 - MISIONES DE PAZ 000 - SIN PROYECTO 001 - OBSERVADORES MILITARES 91,635.76

002 - CONTINGENTES 54,816.65

003 - OFICIALES DE STAFF 36,796.58

000 - SIN PROYECTO 183,248.99

16 - MISIONES DE PAZ 183,248.99

18 - COOPERACION INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES

84,356.65

002 - REUNIONES DE INTERCONSULTAS 38,913.74

003 - REUNIONES BINACIONALES 46,126.84

004 - ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

160,205.03

000 - SIN PROYECTO 329,602.26

18 - COOPERACION INTERNACIONAL 329,602.26

20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL 54,551,254.29

000 - SIN PROYECTO 54,551,254.29

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES

001 - INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES

6,644,480.75

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES

6,644,480.75

033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

001 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

415,280.05

033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

415,280.05

034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

995,052.52

034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

995,052.52

040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

001 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

4,448,007.77

040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

4,448,007.77

044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

001 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

3,431,531.85

044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

3,431,531.85

045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

2,891,170.55

045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

2,891,170.55

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

001 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

1,727,749.55

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Page 24: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO 1,727,749.55

048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

5,665,985.44

048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 5,665,985.44

049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO

001 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO

9,886,435.03

049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO

9,886,435.03

053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

001 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

24,916,802.81

053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 24,916,802.81

055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

001 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

6,873,334.94

055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

6,873,334.94

20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 122,447,085.55

22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL

002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE

001 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE

19,237,964.44

002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 19,237,964.44

003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

001 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

2,524,902.68

003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 2,524,902.68

008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO

001 - AVIONES SUPERTUCANOS 3,114,215.80

008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO

3,114,215.80

031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

001 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

12,458,401.40

031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 12,458,401.40

032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE

001 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA CASOS FMSLOAS

453,133.65

032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE

453,133.65

22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 37,788,617.97

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA

001 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 4,950,048.47

844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 4,950,048.47

849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

001 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

830,560.09

849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

830,560.09

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Page 25: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

001 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

1,076,802.03

851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

1,076,802.03

858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES

001 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES

4,654,857.43

858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES

4,654,857.43

869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

3,666,686.93

869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 3,666,686.93

880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD

001 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD

977,597.06

880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD

977,597.06

889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS

001 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS

12,458,401.40

889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS

12,458,401.40

939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

7,915,105.77

939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

7,915,105.77

940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

001 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

5,398,640.61

940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

5,398,640.61

941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

6,981,559.15

941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 6,981,559.15

954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III

001 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III

845,770.14

954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 845,770.14

957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN

001 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN

1,868,915.34

957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 1,868,915.34

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51,624,944.42

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,575,395.59

001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO 1,575,395.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,575,395.59

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Page 26: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1,508,114,753.24

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES 6,419,189.00

002 - VARIOS TRABAJOS CARTOGRAFICOS 700,000.00

003 - FISCALIZACION SIGTIERRAS 445,500.00

004 - MANTENIMIENTO AVION 45,598.00

005 - MARCO GEODESICO SIRGAS/REGME 94,712.00

006 - IMPRENTA GENERAL - CENTRO DE COPIADO

1,309,319.89

007 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 107,500.00

008 - ESPECIES VALORADAS 1,115,367.02

009 - FORMAS CONTINUAS 158,700.00

010 - SERVICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 20,963.56

011 - CATASTROS VARIOS 212,500.00

012 - CARTOGRAFIA TEMATICA - APLICACIONES SIG

16,707.97

013 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

16,547.00

014 - REVISION PRODUCTO TERMINADO - SIMBOLIZACION Y DISEÑO

1,441.00

015 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 7,000.00

016 - SALUD EN EL TRABAJO 45,009.79

017 - FUNCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - RRHH

80,815.00

018 - ATENCION MEDICA Y ODONTOLOGICA 6,000.00

019 - MOTIVACION ESTIMULOS E INCENTIVOS 615,216.91

020 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 5,153.03

021 - NORMATIVA 4,000.00

023 - MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE

255,000.00

024 - ACTIVIDAD FINANCIERA Y SEGUROS 150,580.00

025 - MERCADOTECNIA 45,000.00

026 - COMUNICACION SOCIAL 9,000.00

027 - FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO SERVICIOS INSTITUCIONALES

45,088.47

028 - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 148,031.81

029 - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 251,900.00

030 - MANTENIMIENTO GENERAL IGM 112,968.52

031 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES IGM 124,379.45

000 - SIN PROYECTO 12,569,188.42

02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 12,569,188.42

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 12,569,188.42

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DEL PAIS

1,683,608.32

000 - SIN PROYECTO 1,683,608.32

001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI

001 - ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE

415,280.05

001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 415,280.05

002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N 001 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA 2,969,110.51

Pág 26 de 124

Page 27: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA

PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

2,969,110.51

01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA 5,067,998.88

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 002 - ADMINISTRACION CENTRAL 169,834.09

000 - SIN PROYECTO 169,834.09

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 169,834.09

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 5,237,832.97

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS 5,533,723.00

002 - HOTELERIA HOSPITALARIA 125,400.00

003 - ALIMENTACION 420,000.00

004 - EQUIPAMIENTO MEDICO 250,000.00

000 - SIN PROYECTO 6,329,123.00

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 6,329,123.00

21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO 001 - REMUENERACIONES 20,431,061.00

002 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL 800,763.00

003 - CAPACITACION DE PERSONAL 219,250.00

004 - DOCENCIA 102,000.00

005 - GESTION ADMINISTRACION LOGISTICA 1,154,805.00

006 - TRANSPORTACION 25,000.00

007 - MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1,880,800.00

008 - DESARROLLO INFORMÁTICO 187,600.00

009 - COMERCIALIZACION Y COMUNICACION 64,000.00

010 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 15,000.00

011 - GESTION FINANCIERA 43,200.00

000 - SIN PROYECTO 24,923,479.00

21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 24,923,479.00

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1 31,252,602.00

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.

000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD CENTRAL 159,514.64

002 - FUNCIONAMIENTO DEL CEPEIGE 167,673.00

000 - SIN PROYECTO 327,187.64

20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN. 327,187.64

21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PUBLICACIONES 28,575.30

000 - SIN PROYECTO 28,575.30

21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS 28,575.30

22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO

000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION EVENTOS PANAMERICANOS

6,590.75

002 - PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES 5,555.80

000 - SIN PROYECTO 12,146.55

22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO 12,146.55

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 367,909.49

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION,

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA

227,750.55

000 - SIN PROYECTO 227,750.55

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Page 28: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI

01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI 227,750.55

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL INAE 183,329.55

002 - GESTION DE APOYO LOGISTICO PARA LA EXPEDICION A LA ANTERTIDA

1,099,048.90

000 - SIN PROYECTO 1,282,378.45

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO 1,282,378.45

03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION ACTIVA EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAN Y CONSOLIDA LA COOPERACION A TRAVES DEL G

119,375.96

000 - SIN PROYECTO 119,375.96

03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 119,375.96

04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID

000 - SIN PROYECTO 001 - PREPARACION DE MANUALES, DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS CONFORMANDO REDES DE INVESTIGACION

33,176.44

000 - SIN PROYECTO 33,176.44

04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID 33,176.44

05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - PUBLICACIONES EN GENERAL, CONCURSOS SOBRE TEMAS ANTARTICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION EN GENERAL

58,396.61

000 - SIN PROYECTO 58,396.61

05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS 58,396.61

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 1,721,078.01

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - INTELIGENCIA 664,030.00

002 - CONTRAINTELIGENCIA 297,220.00

009 - APOYO Y ASESORIA 11,264,609.00

000 - SIN PROYECTO 12,225,859.00

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

001 - ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,279,912.39

002 - PRODUCCION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA

42,631.81

003 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA

1,008,944.14

005 - GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

188,452.79

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 2,519,941.13

20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 14,745,800.13

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,864,881.80

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA

1,864,881.80

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,823,208.46

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,823,208.46

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,688,090.26

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Page 29: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA 18,433,890.39

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

01 - ACTIVIDAD CENTRAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DEL SPP

1,834,920.42

000 - SIN PROYECTO 1,834,920.42

01 - ACTIVIDAD CENTRAL 1,834,920.42

20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL

562,544.68

000 - SIN PROYECTO 562,544.68

20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL 562,544.68

21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

605,780.12

000 - SIN PROYECTO 605,780.12

21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 605,780.12

22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL

91,499.54

000 - SIN PROYECTO 91,499.54

22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 91,499.54

23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

1,573,315.24

000 - SIN PROYECTO 1,573,315.24

23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL 1,573,315.24

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 4,668,060.00

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

1,911,409.99

000 - SIN PROYECTO 1,911,409.99

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 1,911,409.99

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96

002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96

002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 4,231,678.96

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.92

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 10,374,767.91

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL PUERTO 4,144,062.00

000 - SIN PROYECTO 4,144,062.00

003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5

001 - OBRAS PUBLICAS 6,351,023.62

003 - GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS

235,440.34

003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5

6,586,463.96

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

001 - ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES 11,424,987.11

002 - CERTIFICACION E IMPLEMENTACION DE CALIDAD

14,302.48

003 - OBRAS PUBLICAS 755,327.36

004 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 374,840.92

005 - BIENES DE LARGA DURACION 260,284.86

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO

12,829,742.73

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Page 30: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

BOLIVAR

005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

001 - TANSFERENCIAS PARA INVERSION A ENTIDADES DE

490,680.00

005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

490,680.00

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 24,050,948.69

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 24,050,948.69

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 8,452,738.48

000 - SIN PROYECTO 8,452,738.48

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 8,452,738.48

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 8,452,738.48

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

7,619,906.28

000 - SIN PROYECTO 7,619,906.28

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 7,619,906.28

21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS

001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

001 - EJECUCION DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

12,611,894.21

003 - ESTUDIOS DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

425,519.91

005 - FISCALIZACION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

2,995,556.53

001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 16,032,970.65

21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS 16,032,970.65

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 23,652,876.93

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS

6,529,361.00

000 - SIN PROYECTO 6,529,361.00

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 6,529,361.00

21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO

005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL

001 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL

563,229.66

005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL

563,229.66

006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

001 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

2,303,467.16

006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,303,467.16

21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 2,866,696.82

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,661.04

001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS 196,661.04

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,661.04

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 9,592,718.86

103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA

21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ELABORACION DE PROMOCION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE MANTA

626,247.50

000 - SIN PROYECTO 626,247.50

21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 626,247.50

103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 626,247.50

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Page 31: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA

000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

88,500.00

002 - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y REFUGIO

511,950.00

003 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

948,592.01

004 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA

180,609.00

005 - SUBSECRETARÍA DE ASIA, AFRICA Y OCEANÍA

1,317,000.00

006 - SUBSECRETARÍA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES

486,701.15

007 - COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS

541,952.68

000 - SIN PROYECTO 4,075,304.84

01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 4,075,304.84

02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA

000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, (INCLUYE VICEMINISTERIO, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, UNIDAD DE JEFE NEGOCIADO

514,480.00

002 - SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

723,521.31

003 - SUBSECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES

1,316,735.46

004 - SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR

639,400.00

000 - SIN PROYECTO 3,194,136.77

02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 3,194,136.77

03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIÓN INSTITUCIONAL (CGAF; CGJ; CGP; DAP; DAI; DCP, UCE; GM; UNID. DESC.

76,108,454.11

002 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2,458,273.13

003 - ADMINISTRACIÓN ASUNTOS DEL EXTERIOR (MISIONES EN EL EXTERIOR)

11,620,003.66

000 - SIN PROYECTO 90,186,730.90

03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 90,186,730.90

22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS

4,739,480.44

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS

4,739,480.44

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 2010201

4,231,235.65

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

4,231,235.65

22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 8,970,716.09

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 338,534.32

001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

338,534.32

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,602.95

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 1,015,602.95

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Page 32: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

PROECUADOR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,354,137.27

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 107,781,025.87

129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

2,222,811.63

002 - CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

2,188.38

000 - SIN PROYECTO 2,225,000.01

20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 2,225,000.01

129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 2,225,000.01

130 - MINISTERIO DE FINANZAS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

12,590,550.69

002 - COMISION TECNICA PRESIDENCIAL - BANCO DEL SUR

259,332.00

003 - GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO

1,720,542.35

004 - ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE

1,531,270.84

005 - MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL

1,864,995.20

006 - ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNF

978,963.20

007 - CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

901,118.25

008 - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1,868,309.00

009 - DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO 171,515.83

000 - SIN PROYECTO 21,886,597.36

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 21,886,597.36

21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA

004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

830,560.09

004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

830,560.09

21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 830,560.09

130 - MINISTERIO DE FINANZAS 22,717,157.45

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

000 - SIN PROYECTO 001 - DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

81,610,398.03

000 - SIN PROYECTO 81,610,398.03

001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

001 - DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

913,616.10

001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

913,616.10

20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 82,524,014.13

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,225,613.01

001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

3,225,613.01

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 954,715.51

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Page 33: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012 954,715.51

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,180,328.52

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 86,704,342.65

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL SENAE 40,573,060.78

000 - SIN PROYECTO 40,573,060.78

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 345,732.82

002 - ESTUDIO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA

71,562.02

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 417,294.84

005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 7,961,162.65

005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

7,961,162.65

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 48,951,518.27

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 210,874.64

001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA

210,874.64

002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,553,066.97

002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA 1,553,066.97

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,763,941.61

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 50,715,459.88

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

000 - SIN PROYECTO 001 - CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

3,728,717.00

000 - SIN PROYECTO 3,728,717.00

01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 3,728,717.00

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 3,728,717.00

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

01 - ACTIVIDAD CENTRAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

60,505,953.87

002 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL

868,860.63

003 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION

5,809,564.18

000 - SIN PROYECTO 67,184,378.68

01 - ACTIVIDAD CENTRAL 67,184,378.68

10 - EDUCACION INICIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION INICIAL

452,430.04

001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES

16,200.00

000 - SIN PROYECTO 468,630.04

10 - EDUCACION INICIAL 468,630.04

20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-ACTIVIDAD CENTRAL

37,562,037.81

002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA

923,272,266.97

003 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

47,976,550.21

004 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 1,296,392.00

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Page 34: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO

000 - SIN PROYECTO EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)

47,661,750.55

000 - SIN PROYECTO 1,057,768,997.54

001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE

001 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION

73,412,376.11

001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 73,412,376.11

002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ

001 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 12,004,660.33

002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 12,004,660.33

004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

001 - ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

1,203,294.57

004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 1,203,294.57

005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO

002 - DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

24,418,466.75

005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO 24,418,466.75

20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 1,168,807,795.30

21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 41,299,920.94

002 - SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO

686,894,162.50

003 - BACHILLERATO EN CIENCIAS 114,926,107.98

004 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-BACHILLERATO INTERNACIONAL

270,000.90

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA

16,613.00

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)

36,982.00

006 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

3,356,156.02

000 - SIN PROYECTO 846,799,943.34

21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO 846,799,943.34

22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE

000 - SIN PROYECTO 001 - EDUCADORES COMUNITARIOS 982,800.00

002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA

1,800.00

002 - ERRADICACION DEL ANALFABETISMO 7,493,400.00

003 - EDUCACION CONTINUA 2,011,274.87

000 - SIN PROYECTO 10,489,274.87

004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS

004 - EJECUCION DE PROCESO 769,929.21

004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 769,929.21

22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 11,259,204.08

24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,687,938.71

002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA

653,788.00

002 - SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 81,300,747.53

003 - GASTOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES

32,884.63

000 - SIN PROYECTO 86,675,358.87

24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO 86,675,358.87

24 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA 380,809,568.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

POSTBACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO EDUCACION HISPANA

000 - SIN PROYECTO 380,809,568.00

24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 380,809,568.00

25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-DINSE 9,583,103.45

000 - SIN PROYECTO 9,583,103.45

002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

001 - CONSTRUCCION DE AULAS 10,465,057.18

002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10,465,057.18

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

001 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 41,721,629.92

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011 41,721,629.92

004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011

001 - CONSTRUCCION UEM 30,193,339.60

004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011

30,193,339.60

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 001 - PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES 19,047,584.72

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 19,047,584.72

25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 111,010,714.87

26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-COORDINACIONES REGIONALES

16,668,585.09

000 - SIN PROYECTO 16,668,585.09

004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

003 - OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION 41,528.00

004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

41,528.00

26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 16,710,113.09

27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION

003 - EVALUACION DEL ESTUDIANTE 9,966,721.12

001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION 9,966,721.12

002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE

004 - PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

12,778,432.64

002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 12,778,432.64

005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

001 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO

664,448.07

005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 664,448.07

006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO

007 - CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES

14,560,474.86

006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO 14,560,474.86

007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA

001 - NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA

6,085,493.73

007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA 6,085,493.73

008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA

001 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA

1,087,523.64

008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 1,087,523.64

009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA

001 - ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA

114,202.01

009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA 114,202.01

010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO

001 - NUEVO BACHILLERATO DISE¿O CURRICULAR

1,630,647.19

010 - NUEVO BACHILLERATO 1,630,647.19

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO

ECUATORIANO

011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

001 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION

4,272,848.12

011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

4,272,848.12

012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

002 - IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO

200,505.51

012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO 200,505.51

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

001 - ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 1,180,916.03

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR 1,180,916.03

021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

001 - TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL 6,193,109.56

021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

6,193,109.56

27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 58,735,322.48

29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

000 - SIN PROYECTO 002 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO

39,370.02

005 - APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO

48,222.00

008 - FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE-INNOVACIONES PEDAGOGICAS

201,991.24

012 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

14,603.49

014 - FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES

26,192.16

015 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA

43,898.94

016 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR - DINERE-DEPORTE COMUNITARIO EN ESCUELAS

13,536.00

017 - DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES

75,739.56

018 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU

11,364.60

019 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS

24,178.68

020 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULO-CONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA

41,652.81

021 - COMPROMISOS INTERMINISTERIALES CAMPAÑA AH1N1

5,640.00

024 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE SERVICIOS SALUD

8,516.40

025 - REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL DE GALAPAGOS

34,659.07

026 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

153,907.70

027 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION 138,483.75

028 - FORTALECIMIENTO DE LA 24,720.12

Pág 36 de 124

Page 37: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

000 - SIN PROYECTO EXPERIMENTACION EDUCATIVA

029 - COOPERACION INTERNACIONAL 32,853.00

030 - GESTION DE RIESGO 47,537.59

031 - EDUCACION ARTISTICA 34,341.96

032 - ESTANDARES DE APRENDIZAJE 26,933.02

033 - POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC

404,954.82

034 - PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES 72,586.80

035 - IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION

62,900.38

036 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO-RED PEA

6,201.18

037 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE INGLES-CRADLE

85,833.74

038 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA

63,394.30

039 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION

59,896.80

040 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA FRANCES

47,897.24

041 - CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1 65,814.00

000 - SIN PROYECTO 1,917,821.37

29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES 1,917,821.37

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR

8,463,357.93

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

140 - MINISTERIO DE EDUCACION 2,758,842,208.05

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

4,487,221.24

004 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO IGAPIRKA (DECRETO EJECUTIVO 507)

338,154.42

000 - SIN PROYECTO 4,825,375.66

002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

001 - BIENES CULTURALES REGISTRADOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS

169,811.62

002 - SISTEMA DE GESTI¿N PATRIMONIAL DISE¿ADO E IMPLEMENTADO

112,472.95

003 - TERRITORIOS CULTURALES IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS

554,569.12

002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 836,853.69

003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO

001 - PROGRAMA GESTI¿N PATRIMONIAL BICENTENARIO APOYADO Y CONSOLIDADO

165,462.02

002 - BIENES PATRIMONIALES CONSERVADOS Y USADOS SOCIALMENTE

1,229,828.36

003 - TERRITORIOS CULTURALES GESTIONANDO LA PROTECCI¿N DE SU PATRIMONIO

1,096,389.90

003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 2,491,680.28

004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL 001 - RIESGOS DE BIENES CULTURALES 328,175.58

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Page 38: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PATRIMONIO CULTURAL CONTROLADOS

002 - PREVENCI¿N TR¿FICO IL¿CITO 87,404.49

003 - CONSERVACI¿N DE BIENES DOCUMENTALES 998

2,610.10

004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 418,190.17

007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

001 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

211,792.82

007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

211,792.82

010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

131,681.39

010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 131,681.39

011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1,937.26

011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 1,937.26

01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 8,917,511.27

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 892,049.78

001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

892,049.78

002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 74,750.41

002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS

74,750.41

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 966,800.19

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 9,884,311.46

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE MUSEOS

542,632.77

000 - SIN PROYECTO 542,632.77

01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 542,632.77

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 542,632.77

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DANZA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

557,894.63

000 - SIN PROYECTO 557,894.63

01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 557,894.63

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 557,894.63

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

26,402.70

002 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO NACIONAL 386,080.99

000 - SIN PROYECTO 412,483.69

01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 412,483.69

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 412,483.69

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

428,820.81

000 - SIN PROYECTO 428,820.81

01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA 428,820.81

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS428,820.81

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

488,233.01

000 - SIN PROYECTO 488,233.01

01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 488,233.01

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 488,233.01

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE

7,246,012.39

002 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 1 41,201.16

003 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 2 6,379.80

004 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 3 27,636.00

005 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 4 29,275.93

006 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 5 41,201.16

007 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 6 29,275.93

008 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 7 29,275.93

009 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 8 27,738.90

010 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 9 41,201.16

011 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 10

16,604.83

012 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 11

27,738.90

014 - ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS

70,881,625.25

015 - ADMINISTRACION CENTROS DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE Y CARPUELA

83,925.53

000 - SIN PROYECTO 78,529,092.87

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 78,529,092.87

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

62,614,305.31

001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

62,614,305.31

004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

1,257,081.41

004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

1,257,081.41

005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,375,527.58

005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,375,527.58

006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL

001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL

799,762.92

006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL

799,762.92

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

776,586.97

007 - PROGRAMA DE JUEGOS 776,586.97

Pág 39 de 124

Page 40: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 66,823,264.19

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,240,888.34

001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO

1,240,888.34

002 - JUEGOS DEL ALBA 001 - JUEGOS DEL ALBA 5,924,350.55

002 - JUEGOS DEL ALBA 5,924,350.55

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,165,238.89

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 152,517,595.95

150 - MINISTERIO DE CULTURA

01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS CULTURALES

12,528,474.14

002 - ADMINISTRACION DE BIENES CULTURALES NACIONALES

6,345,279.51

000 - SIN PROYECTO 18,873,753.65

01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES 18,873,753.65

21 - INVERSION EN CULTURA

035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES

001 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES

872,088.10

035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 872,088.10

21 - INVERSION EN CULTURA 872,088.10

24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL

001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO

001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO

1,640,356.18

001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 1,640,356.18

24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL 1,640,356.18

25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

001 - FONDO DE CULTURA 1,252,069.34

001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 1,252,069.34

25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 1,252,069.34

26 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 001 - BICENTENARIO 415,280.05

001 - BICENTENARIO 415,280.05

26 - BICENTENARIO 415,280.05

27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

001 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

872,088.10

001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 872,088.10

27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 872,088.10

29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR

001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

001 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 1,395,340.96

001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR 1,395,340.96

29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR 1,395,340.96

30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 001 - SISTEMA DE CULTURA 4,829,706.94

001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 4,829,706.94

30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 4,829,706.94

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09

001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 830,560.09

002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,120.19

002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 1,661,120.19

003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05

Pág 40 de 124

Page 41: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

150 - MINISTERIO DE CULTURA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

415,280.05

005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,716.12

005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES

12,716.12

006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 415,280.05

006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 415,280.05

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,750,236.55

150 - MINISTERIO DE CULTURA 33,900,919.87

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1,434,801.70

000 - SIN PROYECTO 1,434,801.70

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 1,434,801.70

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 1,434,801.70

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

2,608,992.01

000 - SIN PROYECTO 2,608,992.01

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 2,608,992.01

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 2,608,992.01

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

2,865,493.50

000 - SIN PROYECTO 2,865,493.50

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 2,865,493.50

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 2,865,493.50

155 - CASA DE MONTALVO

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - EJECUCIÓN DE CÁTEDRA MONTALVINA, ENCUENTROS, COLOQUIOS, MUSEO ITINERANTE, EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA, ETC.

245,499.29

000 - SIN PROYECTO 245,499.29

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL 245,499.29

155 - CASA DE MONTALVO 245,499.29

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES

000 - SIN PROYECTO 001 - CONCIERTOS SINFÓNICOS DIDÁCTICOS, DE TEMPORADA, DE GALA Y DE EXTENSION.

1,603,806.25

000 - SIN PROYECTO 1,603,806.25

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES 1,603,806.25

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1,603,806.25

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CENTRALES

1,382,821.00

000 - SIN PROYECTO 1,382,821.00

005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL

003 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRI

273,254.27

005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL

273,254.27

007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E

003 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL

332,224.04

Pág 41 de 124

Page 42: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO

IDENTIDAD NACIONAL 007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL

332,224.04

008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

003 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

264,450.33

008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

264,450.33

20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 2,252,749.64

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 2,252,749.64

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

000 - SIN PROYECTO 001 - PROCESO DE RECTORIA EN EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

5,199,816.75

000 - SIN PROYECTO 5,199,816.75

01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 5,199,816.75

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010

001 - PROYECTOS DE IDI CONVOCATORIA SENACYT 2010

42,001,275.65

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010 42,001,275.65

013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

001 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVES

348,674.56

013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

348,674.56

014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL

001 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO I

423,627.19

014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL

423,627.19

018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

001 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO MET

243,217.42

018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

243,217.42

020 - PROMETEO 001 - PROMETEO 16,800,510.00

020 - PROMETEO 16,800,510.00

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 59,817,304.82

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 795,676.57

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO

795,676.57

002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 49,833.61

002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA

49,833.61

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,691.84

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E 1,343,691.84

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Page 43: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

HIDROLOGICAS DE LA R IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,306,876.59

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 50,306,876.59

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,169,334.00

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 2,169,334.00

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,228,348.73

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

1,228,348.73

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 640,809.69

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR

640,809.69

008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 179,354.69

008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA

179,354.69

009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,972.66

009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM 1,015,972.66

010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 901,037.27

010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013

901,037.27

011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,310,705.07

011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

1,310,705.07

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 427,338.11

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

427,338.11

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 411,459.47

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA 411,459.47

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 361,330.24

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000 361,330.24

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 201,842.44

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

201,842.44

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,452,463.65

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

2,452,463.65

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Page 44: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

001 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

1,692,671.59

017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

1,692,671.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 65,488,746.22

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 130,505,867.79

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10,848,945.06

002 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS

1,082,730.61

003 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL

1,181,694.18

004 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL

1,156,073.60

005 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO FRAY VICENTE SOLANO

108,088.98

006 - ADMINISTRACION DE LABORATORIOS 505,000.00

007 - ADMINISTRACION DE GRANJAS 255,000.00

000 - SIN PROYECTO 15,137,532.43

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 15,137,532.43

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

33,959,403.00

000 - SIN PROYECTO 33,959,403.00

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 33,959,403.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA

001 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA

688,596.83

005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA

688,596.83

007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

001 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC

902,225.45

007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

902,225.45

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,590,822.28

51 - UNIVERSIDAD REGIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL

50,000.00

002 - PROGRAMAS Y CARRERAS DE TERCER NIVEL

5,000.00

003 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 15,000.00

000 - SIN PROYECTO 70,000.00

51 - UNIVERSIDAD REGIONAL 70,000.00

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 50,757,757.71

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14,959,467.21

000 - SIN PROYECTO 14,959,467.21

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 14,959,467.21

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA

1,204,923.93

003 - OTORGAMIENTO DE BECAS 80,000.00

004 - POSTGRADOS 1,800,000.00

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Page 45: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 3,084,923.93

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 3,084,923.93

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 002 - INVESTIGACION 250,000.00

000 - SIN PROYECTO 250,000.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 250,000.00

23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION

60,493.00

000 - SIN PROYECTO 60,493.00

23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD 60,493.00

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 18,354,884.14

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10,661,228.02

000 - SIN PROYECTO 10,661,228.02

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 10,661,228.02

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

26,954,435.72

000 - SIN PROYECTO 26,954,435.72

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 26,954,435.72

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 116,007.00

000 - SIN PROYECTO 116,007.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 116,007.00

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 37,731,670.74

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14,013,478.47

000 - SIN PROYECTO 14,013,478.47

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 14,013,478.47

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

16,845,215.63

000 - SIN PROYECTO 16,845,215.63

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 16,845,215.63

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

621,278.00

000 - SIN PROYECTO 621,278.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 621,278.00

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 31,479,972.10

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

17,432,260.40

000 - SIN PROYECTO 17,432,260.40

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 17,432,260.40

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - MEJORAS EN EL PROCESO ACADEMICO 3,160,411.65

003 - GESTION DEL TALENTO HUMANO 644,000.00

000 - SIN PROYECTO 3,804,411.65

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 3,804,411.65

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 21,236,672.05

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

22,949,940.17

003 - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 119,529.00

006 - PROGRAMAS DE VICERRECTORADO ACADEMICO

700,301.00

007 - BIENESTAR ESTUDIANTIL 42,963.00

Pág 45 de 124

Page 46: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 008 - CYBER DE LA UNIVERSIDAD 15,912.00

009 - UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO

174,840.00

010 - FARMACIA UNIVERSITARIA 24,632.00

011 - OFICINA DE PROYECTOS RENTABLES 8,736.00

013 - INSTITUTO EXPRIMENTAL DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

26,957.00

020 - COMISION DE DEPORTE 8,338.00

021 - LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 68,069.00

000 - SIN PROYECTO 24,140,217.17

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 24,140,217.17

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

88,838,411.72

004 - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

822,824.00

005 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 480,484.00

006 - FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

286,635.00

007 - FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

2,882,918.00

008 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 32,970.00

009 - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 207,416.00

010 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 494,254.00

011 - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

3,580,596.00

012 - FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 382,113.00

013 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 57,834.00

014 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

236,936.00

015 - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 342,741.00

016 - FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 1,234,340.00

017 - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 368,946.00

018 - FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 210,253.00

019 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

23,722.00

020 - INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES

23,897.00

021 - FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION

139,931.00

023 - UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CLASES PRACTICAS INTEGRADA-UCCPI

41,994.00

024 - AGROPLASTICULTURA 47,239.00

000 - SIN PROYECTO 100,736,454.72

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 100,736,454.72

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

12,175,961.86

000 - SIN PROYECTO 12,175,961.86

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 12,175,961.86

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD EJECUTORA DEL SHDUG 2,463,571.00

002 - SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - SHDUG

10,230,830.75

003 - ADMINISTRACION DE DOS POR MIL 1,608,685.84

Pág 46 de 124

Page 47: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 14,303,087.59

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 14,303,087.59

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 151,355,721.34

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

17,248,735.01

000 - SIN PROYECTO 17,248,735.01

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 17,248,735.01

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

42,247,746.38

000 - SIN PROYECTO 42,247,746.38

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 42,247,746.38

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS

30,735.00

000 - SIN PROYECTO 30,735.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 30,735.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,000.00

000 - SIN PROYECTO 1,000.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 1,000.00

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 59,528,216.39

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

32,101,584.72

000 - SIN PROYECTO 32,101,584.72

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 32,101,584.72

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA

4,840,973.00

003 - OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

15,000.00

000 - SIN PROYECTO 4,855,973.00

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 4,855,973.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 22,740.00

000 - SIN PROYECTO 22,740.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 22,740.00

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 36,980,297.72

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE IDIOMAS 15,520,011.00

000 - SIN PROYECTO 15,520,011.00

01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 15,520,011.00

22 - GESTION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 4,900,925.00

012 - GESTION INSTITUCIONAL (NOMINA) Y SERVICIOS BASICOS

3,304,012.42

016 - ADMINISTRACION DIRECTA DE LA HACIENDA SANTA MONICA

268,800.00

000 - SIN PROYECTO 8,473,737.42

22 - GESTION UNIVERSITARIA 8,473,737.42

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 23,993,748.42

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

19,018,965.06

000 - SIN PROYECTO 19,018,965.06

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 19,018,965.06

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

20,357,682.93

000 - SIN PROYECTO 20,357,682.93

Pág 47 de 124

Page 48: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

188,945.12

002 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA

11,252.32

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

200,197.44

019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ

001 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ

84,000.03

019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ

84,000.03

040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE

001 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA C

3,925.44

040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE

3,925.44

046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA

001 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIP

3,925.44

046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA

3,925.44

095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

001 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

7,850.88

095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

7,850.88

099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU

001 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PER

3,925.44

099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU

3,925.44

103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA

001 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN A

3,925.44

103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA

3,925.44

157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES

001 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES

235,526.40

157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES

235,526.40

166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

001 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

94,210.56

166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

94,210.56

Pág 48 de 124

Page 49: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

001 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

38,775.50

168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 38,775.50

169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH

001 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH

196,272.00

169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 196,272.00

174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

145,241.28

174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

145,241.28

176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

001 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

235,526.00

176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

235,526.00

178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

117,763.20

178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

117,763.20

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21,728,747.98

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

001 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

3,925.44

004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

3,925.44

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

143,760.24

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

143,760.24

015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

39,254.40

015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

39,254.40

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

141,315.84

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE 141,315.84

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Page 50: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

001 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

27,279.46

002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

35,731.22

003 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CULTURALES Y DE BUENA VEN

14,339.21

004 - VALIDACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BOVINOS EN LA AMAZONIA ECUAT

11,271.40

005 - MONITOREO A LARGO PLAZO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA PARAMO

16,752.08

006 - CARACTERIZACION CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE ESPECIES ANIMALES DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORI

14,253.95

007 - SUPERPOSICION DE NICHO TROFICO Y DE HABITAT Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES ENTRE LA RANA TORO LITHOBATE

4,662.18

008 - GENERACION Y VALORACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE Y CARNE EN

2,895.23

009 - RELACION ENTRE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA

6,444.62

010 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ESTACION EL PADMI EN EL SUR DE LA AMAZO

3,701.37

011 - DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE CACAO NACIONAL EN

7,440.90

012 - EFECTO DEL AREA DE CRIA Y DE LA POBLACION DE ABEJAS ADULTAS EN LA DIVISION ARTIFICIAL DE ABEJAS SIN

10,711.02

013 - ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO

10,223.50

014 - MANEJO ECOLOGICO DE LA FERTILIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO

9,998.69

015 - CONOCIMIENTO LOCAL Y VALORACION SOCIAL DE ECOSISTEMAS NATURALES QUE PRODUCEN SERVICIOS ECOSISTEMICOS

16,529.14

016 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE DIETAS A

11,362.84

017 - EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE

10,502.51

018 - GENERACION DE ENERGIA Y PRODUCCION DE BIOCARBON A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BIODEGRADAB

11,626.39

019 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN POTENCIALIDAD Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES A PEQUE¿A ESCALA EN

7,332.33

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Page 51: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

020 - MODELO MATEMATICO PARA MONITOREAR EL POTENCIAL EOLICO Y SOLAR EN EL CANTON LOJA

5,813.20

021 - CONTROL AUTOMATICO DE MICROCLIMA DE INVERNADEROS

10,231.22

022 - EFECTO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE CARBON VEGETAL Y TENSIONES DE HUMEDAD EN CULTIVOS PROMISORIOS

10,640.72

023 - DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICIAL DE LOS SUELOS PARA CULTIVOS PROMISORIOS BAJO RIEGO EN EL CANT

9,782.11

024 - DETERMINACION DE PARAMETROS HUIDRAULICOS DEL RIEGO GRAVITACIONAL POR PULSOS SURGE IRRIGATION Y SU

10,494.24

025 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE VALORACION DE PLANTAS NATIVAS PARA EL CONTROL

12,882.26

026 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN EL GANADO BOVINO A NIVEL DE LA REGION AMAZONICA ECUATO

7,998.96

027 - ESTABLECER UN BANCO REGIONAL DE GERMOPLASMA

6,200.74

028 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y MEJORA GENETICA DE ESPECIES DE VASCONCELLEA DEL SUR DEL ECUADOR EN REL

11,626.41

029 - SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL CASO COMUNA COLLANA CATACOCHA

13,547.71

030 - CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES ACUICOLAS CON POTENCIAL Y SISTEMATIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ANCES

6,988.07

031 - ESTUDIO DE LA ADAPTABILIDAD DE 5 ESPECIES DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN LA ZONA SUR DE LA AMAZONIA

17,436.50

032 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CANTON PAQUISHA POTENCIALMENTE DA¿INO

19,067.29

033 - CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA

9,905.75

034 - FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PYMES DE LA PROVINCIA DE LOJA COMO OPORTUNIDAD DE RETOR

9,068.58

035 - ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR

11,626.40

036 - INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON MACARA FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CO

8,167.89

037 - EVALUACION DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EN LOS RIOS ZAMORA HUYACO Y JI

11,029.58

038 - ESTUDIO MUSICOLOGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MUSICOS EMPIRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LO

2,712.82

039 - GENERACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SUSTENTABLES PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE GRAMINEAS Y LEGUMI

10,696.58

040 - PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NILAS NI¿OS Y ADOLESCENTES EN LA REGION SUR DEL ECUAD

10,851.31

041 - DETERMINACION DE LA CONCENTRACION 11,626.39

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Page 52: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

DE LICOPENO EN ESPECIES SILVESTRES DE TOMATE

042 - GENERACION DE VARIEDAD DE NARANJILLA

6,200.74

043 - PROPAGACION DE FRUTALES NATIVOS DE LA AMZONIA SUR DEL ECUADOR

8,440.64

044 - ESTUDIO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

6,397.39

046 - FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR ANTES TRATADOS EN LA PRO

4,263.02

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

486,754.56

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 815,010.48

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

001 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

325,024.70

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

65,408.37

003 - MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS HIDROGR¿FICAS DEL BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA

10,154.37

004 - CONVENIO H CONSEJO PROVINCIAL CENTRO INTEGRADO DE GEOMATICA AMBIENTAL

2,555.25

006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

403,142.69

008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

001 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

353,289.60

008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

353,289.60

009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

001 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

43,179.84

009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

43,179.84

014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

39,254.40

014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

39,254.40

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION838,866.53

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 290,482.56

001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

290,482.56

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 78,508.36

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION

78,508.36

003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 32,793.03

003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION

32,793.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 401,783.95

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 42,803,374.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 20,899,641.15

002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 10,000.00

003 - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION

29,000.00

004 - FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA

82,000.00

005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 76,000.00

006 - COLEGIO ANEXO 12,000.00

000 - SIN PROYECTO 21,108,641.15

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21,108,641.15

21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA 17,289.72

000 - SIN PROYECTO 17,289.72

21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 17,289.72

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - EXTENSION QUEVEDO 91,420.56

002 - COORDINACION QUITO 14,800.00

000 - SIN PROYECTO 106,220.56

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 106,220.56

24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ACADEMICA 104,500.00

002 - ACREDITACION Y EVALUACION 63,000.00

003 - SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA

96,000.00

004 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUA

701,500.00

005 - CENTRO DE IDIOMAS 28,500.00

006 - CENTRO DE ADMISION Y NIVELACION 6,500.00

000 - SIN PROYECTO 1,000,000.00

24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA 1,000,000.00

25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA SOCIEDAD 45,000.00

000 - SIN PROYECTO 45,000.00

25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD 45,000.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 22,277,151.43

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE LOS RECURSOS

3,825,092.00

002 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO TANGIBLE

3,530,000.00

Pág 53 de 124

Page 54: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

000 - SIN PROYECTO 003 - IMPULSO DE PROCESOS DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS

123,000.00

000 - SIN PROYECTO 7,478,092.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 7,478,092.00

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMISION 10,269,682.73

002 - FORMACION DE TERCER NIVEL 65,000.00

003 - INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS

411,970.80

000 - SIN PROYECTO 10,746,653.53

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 10,746,653.53

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES 163,000.00

002 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES 153,738.86

003 - FORMACION DE CUARTO NIVEL 515,000.00

000 - SIN PROYECTO 831,738.86

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 831,738.86

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

121,000.00

002 - FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL 278,000.00

003 - EMPRENDIMIENTO 40,000.00

000 - SIN PROYECTO 439,000.00

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 439,000.00

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 19,495,484.39

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

30,294,176.69

000 - SIN PROYECTO 30,294,176.69

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 30,294,176.69

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

4,517,956.00

000 - SIN PROYECTO 4,517,956.00

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 4,517,956.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 10,000.00

000 - SIN PROYECTO 10,000.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 10,000.00

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 34,822,132.69

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

25,412,066.00

000 - SIN PROYECTO 25,412,066.00

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 25,412,066.00

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEÉMICA Y HUMANA

10,130,324.40

002 - EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

1,172,009.35

003 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

348,490.00

000 - SIN PROYECTO 11,650,823.75

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 11,650,823.75

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 37,062,889.75

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 47,086,976.41

002 - EDITORIAL UNIVERSITARIO 143,490.00

003 - PLANIFICACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

3,478,399.03

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Page 55: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

000 - SIN PROYECTO 004 - COLEGIO MENOR 10,000.00

005 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

62,500.00

006 - PUBLICACIONES INDEXADAS 214,922.00

007 - EVALUACION INTERNA PERMANENTE 33,500.00

008 - PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER

40,000.00

009 - SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

10,000.00

000 - SIN PROYECTO 51,079,787.44

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 51,079,787.44

02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

001 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

785,088.00

015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

785,088.00

02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 785,088.00

03 - ACTIVIDAD COMÚN 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN UNIDADES EJECUTORAS

13,742,954.22

002 - UNIDAD DE BIOLOGÍA 2,000.00

003 - UNIDAD DE FISICA 4,500.00

004 - UNIDAD DE MATEMÁTICAS 20,000.00

005 - UNIDAD DE QUIMICA 22,400.00

006 - CENTRO DE EDUCACION FISICA 36,500.00

007 - CENTRO DE IDIOMAS 351,680.00

008 - SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO 623,825.78

000 - SIN PROYECTO 14,803,860.00

03 - ACTIVIDAD COMÚN 14,803,860.00

20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN PLANTA DOCENTE 39,777,499.00

002 - PROMOCIÓN DE ESTÍMULOS (BECAS Y PASANTÍAS)

594,083.00

004 - SEDE GALÁPAGOS 2,711,561.95

005 - SEDE SANTO DOMINGO 319,000.00

006 - SEDE SUR 243,000.00

007 - PROPEDEUTICO 300,000.00

008 - FORMACION PROFESIONAL DOCENTE 1,200,000.00

030 - FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL 2,294,012.23

031 - FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL

37,570.00

032 - FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 410,934.92

034 - GESTION DEL CENTRO DEL COMPUTO 159,431.00

035 - GESTION DE LABORATORIOS 423,579.64

036 - GESTIÓN CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO

47,710.00

000 - SIN PROYECTO 48,518,381.74

20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 48,518,381.74

22 - FORMACION PROFESIONAL DE

000 - SIN PROYECTO 001 - ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

1,797.82

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Page 56: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO 006 - MAESTRIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 9,933.92

032 - MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS, PROMOCIÓN NO. 6

177,000.00

033 - MAESTRÍA EN ADMINITRACIÓN DE EMPRESAS, PROMOCIÓN NO. 19

177,000.00

040 - SEGUNDA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUCION DE PROYECTOS

16,067.61

041 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - TULCAN

45,112.45

042 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - QUITO

54,731.30

043 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - ORIENTE

136,760.60

044 - PRIMERA MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL

79,051.01

045 - MAESRTRIA DISEÑO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EDICION CUARTA

47,835.01

050 - ESPECIALIZACIÓN ANATOMIA PATOLOGICA

1,085,975.79

090 - MAESTRIA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE II PROMOCION

159,865.74

091 - MAESTRIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

51,431.26

100 - MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DOS

72,573.86

101 - MAESTRÍA ESPECIALIDAD EN PERIODISMO

235,437.34

116 - MAESTRÍA DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

443,505.00

130 - ESPECIALIDAD GERENCIA DE PROYECTOS II PROMOCION

100.00

133 - MAESTRIA EN ESTRUCTURA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES

14,200.00

134 - MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION III PROMOCION SEDE QUITO

12,000.00

136 - MAESTRIA GESTION DE AUDITORIAS AMBIENTALES

40,000.00

137 - MAESTRIA GESTÌON INFORMATICA EMPRESARIA III PROMOCION

22,883.52

139 - MAESTRIA GESTION Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL

23,759.00

140 - MAESTRIA INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES

34,996.22

141 - MAESTRIA MATEMATICAS PURAS APLICADAS

16,280.00

144 - MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL I

9,360.00

146 - MAESTRIAS TERMINADAS 293,851.29

150 - MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (REEDICION).

220,800.00

161 - DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES INSPUC-LEX

32,200.00

162 - MAESTRÍA E INSPUC-LEX 641,900.00

163 - MAESTRÍA EN SOCIOLOGIA 8,000.00

164 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 154,200.00

165 - MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES

143,550.00

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Page 57: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

000 - SIN PROYECTO 170 - MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL 121,600.00

180 - ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 135,674.00

181 - ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA 56,650.00

182 - ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 55,650.00

183 - ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA 55,650.00

184 - ESPECIALIDAD EN CIRUGUÍA ORAL 55,650.00

185 - ESPECIALIDAD EN MAXILOFACIAL 52,900.00

186 - ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y OCLUSIÓN

55,650.00

187 - ESPECIALIDAD EN OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL

55,650.00

188 - ESPECIALIDAD EN PREVENTIVA Y SOCIAL 47,435.00

189 - ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA 55,650.00

190 - MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

87,150.00

191 - MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL 72,750.00

192 - MAESTRÍA DE CIENCIAS QUÍMICAS 82,300.00

193 - MAESTRÍA EN QUÍMICA ANALÍTICA 7,650.00

194 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FASE COMPLETA

5,700.00

195 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND PROMOCION

9,400.00

196 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND TERCERA PROMOCIÓN

55,600.00

197 - MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

10,700.00

000 - SIN PROYECTO 5,541,567.74

22 - FORMACION PROFESIONAL DE CUARTO NIVEL 5,541,567.74

23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA

000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACIÓN EN ZOONOSIS 10,000.00

002 - GESTION INVESTIGACION CIENTIFICA AMAZONICA JURI JURI KAWSAY

42,000.00

003 - CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS, COOPERACIÓN BELGA (IMT)

45,000.00

004 - INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y FLUVIAL (CETIF)

4,700.00

005 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 478,407.07

020 - CONVENIO DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON PETROINDUSTRIAL

72,500.00

022 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DEL BIOETANOL

55,000.00

023 - INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA 74,300.00

000 - SIN PROYECTO 781,907.07

23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 781,907.07

24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - COMUNICACIÓN RADIAL 36,750.00

011 - SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO 377,500.00

012 - ALMACEN UNIVERSITARIO 245,000.00

013 - FORMACIÓN EN RAMAS TÉCNICAS 21,050.00

014 - FORMACION PROFESIONAL NO CURRICULAR (EDUCACIÓN CONTINÚA)

620,096.31

015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

1,810,475.77

016 - DESARROLLO DE TESIS TERCER NIVEL 730,750.60

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Page 58: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 017 - DESARROLLO DE TESIS CUARTO NIVEL 155,095.00

018 - ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS (TERCER NIVEL)

35,918.55

019 - CAPACITACION DOCENTE 20,050.00

000 - SIN PROYECTO 4,052,686.23

24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 4,052,686.23

26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE

000 - SIN PROYECTO 001 - CINE Y TEATRO 101,000.00

000 - SIN PROYECTO 101,000.00

26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE 101,000.00

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 125,664,278.22

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 002 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

938,882.17

003 - CONSEJO UNIVERSITARIO 79,098.00

004 - CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 37,341.00

005 - RECTORADO 622,156.69

006 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 77,514.93

007 - PROCURADURÍA 66,431.00

008 - SECRETARÍA GENERAL 80,459.00

009 - CULTURA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

206,029.00

010 - RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

34,783.00

011 - AUDITORÍA INTERNA 94,239.00

012 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 143,638.00

013 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 340,312.00

014 - GESTIÓN FINANCIERA 808,082.18

015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,655,404.00

016 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

154,120.00

017 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 108,044.00

000 - SIN PROYECTO 5,446,533.97

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 5,446,533.97

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS FCA

2,410,768.58

013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS FCA

708,671.00

014 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETIN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS (SEMIPRESENCIAL) FCA

40,160.00

015 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

1,103,507.00

016 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA FCAUD

1,288,157.00

017 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA FCAUD

127,785.00

018 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD

106,101.00

019 - FORMACIÓN DE PROFEISONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA (SEMIPRESENCIAL) FCAUD

46,576.00

020 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

993,960.00

021 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN 122,126.00

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Page 59: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO CULTURA FÍSICA FCHE

022 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA FCHE

632,200.00

023 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA FCHE

327,299.00

024 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN IDIOMA (INGLÉS) FCHE

267,480.00

025 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN FCHE

200,886.00

026 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA FCHE

304,004.00

027 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL FCHE

155,299.00

028 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TURISMO Y HOTELERÍA FCHE

308,831.00

029 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMIPRESENCIAL) FCHE

32,440.00

032 - FORMACIÓN DE PROFESIOANLES SECRETARIADO EN ESPAÑOL (SEMIPRESENCIAL) FCHE

11,120.00

033 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

2,245,438.00

034 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS FCIAL

904,239.00

035 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA FCIAL

164,779.00

036 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS

691,475.80

037 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA AGRONÓMICA FIAGRV

815,262.00

038 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FIAGRV

123,604.00

040 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y VETERINARIA

939,931.80

041 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL FICM

1,254,794.00

042 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA MECÁNICA FICM

360,879.00

043 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

647,597.00

044 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS FISEI

502,321.00

045 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN FISEI

185,787.00

046 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN FISEI

310,868.00

047 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE ING. EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

704,064.60

048 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL FJCS

289,709.00

049 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DERECHO FJCS

303,152.00

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Page 60: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 050 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL FJCS

128,111.00

051 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMIPRESENCIAL) FJCS

193,500.00

052 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

327,619.60

053 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA FCS

92,273.00

054 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA FCS

186,700.00

055 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLÍNICO FCS

158,819.00

056 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA FCS

502,891.00

057 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA FCS

137,852.00

058 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TERAPIA FÍSICA FCS

100,850.00

059 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

1,162,025.99

060 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO FDAA

259,069.00

061 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS FDAA

124,615.00

062 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE MODAS FDAA

78,961.00

063 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES

455,483.00

064 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEDI

1,136,902.00

065 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

572,075.00

066 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA

249,480.00

067 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA

69,257.00

070 - SERVICIOS Y ASISTENCIA DIBESAU 362,207.00

071 - ACTIVIDADES CENTRALES DIBESAU 426,017.00

072 - DIRECCIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO 18,576.00

000 - SIN PROYECTO 26,374,555.37

002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO

001 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO

706,579.20

002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 706,579.20

017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS

001 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS

50,666.94

017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS

50,666.94

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

001 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE I

112,682.61

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE 112,682.61

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Page 61: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

001 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

167,946.36

023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

167,946.36

027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

001 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

392,544.00

027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

392,544.00

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 27,804,974.48

22 - INVESTIGACION GENERATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

191,242.00

002 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO

300,000.00

004 - ACTIVIDADES CENTRALES CENI 20,000.00

000 - SIN PROYECTO 511,242.00

22 - INVESTIGACION GENERATIVA 511,242.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 506,635.00

002 - COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO

554,891.06

003 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CEVIC 20,000.00

006 - ACTIVIDADES CENTRALES PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

20,000.00

008 - CIDFAE 80,000.00

010 - SIPROFE 2011 700,000.00

011 - SERVICIOS DE SALUD 42,732.60

012 - SERVICIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO 9,000.00

013 - LACONAL 50,911.68

014 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 34,589.00

000 - SIN PROYECTO 2,018,759.34

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2,018,759.34

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

001 - CONSTRUCCI¿N DE BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACI¿N

235,526.40

001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 235,526.40

006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

001 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

213,184.36

006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

213,184.36

007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS

001 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN AL

61,611.39

007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN

61,611.39

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Page 62: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS

ALIMENTOS

012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

235,526.40

012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

235,526.40

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 745,848.55

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL

000 - SIN PROYECTO 001 - MAESTRÍA EN TALENTO HUMANO FCA 137,535.44

002 - MAESTRÍA EN MARKETING FCA 92,363.50

003 - MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD

129,034.86

004 - MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL FCAUD

30,960.00

005 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO INTERNACIONAL FCAUD

145,741.86

006 - MAESTRÍA EN GERENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL FCAUD

8,909.00

009 - MAESTRÍA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA FCHE

54,729.36

010 - MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FCHE

54,729.36

011 - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS Y ALTERNATIVAS GENERALES FCHE

54,729.36

021 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL FCIAL

37,956.00

022 - MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA FCIAL 62,906.25

025 - MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AMBIENTE FCIA

26,707.50

026 - MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS SISMO - RESISTENTES FICM

44,105.72

027 - MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES MENCIÓN PAVIMENTO Y GESTIÓN VIAL FICM

61,483.72

028 - MAESTRÍA EN DISEÑO MECÀNICO FICM 64,408.68

029 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASE DE DATOS FISEI

63,201.72

030 - MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE INSUTRIAL Y AMBIENTAL FISEI

69,225.00

031 - MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS FJCS

32,929.36

032 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR FJCS

41,718.75

036 - MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS

44,999.99

037 - MAESTRÍA EN ENFERMERÍA FCS 65,625.00

043 - ESPECIALIDAD EN ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA CLÍNICA FCS

45,000.00

044 - ESPECIALIZACIÓN EN BIOANÁLISIS HEMATOLÓGICO Y HEMOTERAPIA FCS

43,435.00

049 - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA - MENCIÓN DISENO AVANZADO CEPOS

8,354.00

050 - MAESTRÍA EN DOCENCIA MATEMÁTICA CEPOS

16,726.00

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Page 63: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL

000 - SIN PROYECTO 051 - MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA CEPOS

8,909.00

054 - DOCTORADO EN FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA CEPOS

38,222.00

055 - DOCTORADO EN INGENIERÍA DE DIRECCIÓN CEPOS

95,556.00

056 - DOCTORADO EN CIENCIA DE LA EMPRESA CEPOS

142,132.00

057 - ACTIVIDADES CENTRALES DE CEPOS 24,126.00

000 - SIN PROYECTO 1,746,460.43

001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40

001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

235,526.40

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 157,017.60

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS 157,017.60

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 235,526.40

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 235,526.40

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

235,526.40

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO 314,035.20

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 2,924,092.43

52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 011 - EDUCACIÓN CONTÍNUA PARTICULARES DEDI

183,017.28

000 - SIN PROYECTO 183,017.28

52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR 183,017.28

53 - INVESTIGACION FORMATIVA

000 - SIN PROYECTO 001 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCA 366,368.89

003 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCAUD 48,277.30

005 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCHE 249,204.55

007 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCIAL 23,834.65

008 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCIAL 5,440.00

010 - DESARROLLO AUTÓNOMO FIAGRV 13,760.00

011 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FICM 32,485.00

013 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FISEI 12,633.86

014 - DESARROLLO AUTÓNOMO FISEI 17,280.00

015 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FJCS 27,635.00

017 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCS 172,849.00

018 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCS 49,600.00

000 - SIN PROYECTO 1,019,368.25

53 - INVESTIGACION FORMATIVA 1,019,368.25

54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

000 - SIN PROYECTO 001 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS

57,300.00

002 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y 15,956.00

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Page 64: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

000 - SIN PROYECTO TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

005 - ACTIVIDADES CENTRALES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

15,000.00

000 - SIN PROYECTO 88,256.00

54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 88,256.00

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 40,742,092.30

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

6,529,170.49

000 - SIN PROYECTO 6,529,170.49

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6,529,170.49

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 33,255,229.51

000 - SIN PROYECTO 33,255,229.51

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 33,255,229.51

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 2,256,195.89

002 - INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593-UDAF

7,472.04

003 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA -UDAF

58,424.74

004 - ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG 80,000.00

005 - MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593

250,000.00

007 - PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES

102,641.91

009 - IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS 22,000.00

010 - FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

40,000.00

011 - ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

238,000.00

000 - SIN PROYECTO 3,054,734.58

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 3,054,734.58

24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

000 - SIN PROYECTO 001 - DIRECCION GENERAL 159,370.08

002 - LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES

2,351,105.77

003 - CAPACITACION Y CONSULTORIA 364,134.92

004 - EDUCACION VIRTUAL 232,077.88

005 - APORTES PLANTA CENTRAL 1,161,866.35

000 - SIN PROYECTO 4,268,555.00

24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 4,268,555.00

51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO

000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES DE EXTESION UGP 266,731.00

003 - ACADEMIA ACIERTE 246,330.00

004 - METALMECANICA SAN BARTOLO 293,098.62

000 - SIN PROYECTO 806,159.62

51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO 806,159.62

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 47,913,849.20

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

12,403,869.35

000 - SIN PROYECTO 12,403,869.35

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 12,403,869.35

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA

236,100.00

002 - EQUIPAMIENTO 33,488.86

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Page 65: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 269,588.86

016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 001 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 144,774.14

016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC 144,774.14

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 414,363.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 44,400.00

000 - SIN PROYECTO 44,400.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 44,400.00

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

001 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

116,688.32

005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

116,688.32

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 116,688.32

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20

001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA

314,035.20

002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 78,508.80

002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL 78,508.80

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 314,035.20

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA 314,035.20

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 706,579.20

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 13,685,899.87

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

28,041,940.09

000 - SIN PROYECTO 28,041,940.09

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 28,041,940.09

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA AC ADEMICA Y HUMANA

2,464,757.00

000 - SIN PROYECTO 2,464,757.00

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 2,464,757.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO UNIVERSITARIO

1,802,135.10

000 - SIN PROYECTO 1,802,135.10

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,802,135.10

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - PARTICIPACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD

744,121.03

000 - SIN PROYECTO 744,121.03

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 744,121.03

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 33,052,953.22

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

6,028,469.94

002 - CAPACITACION ADMINISTRATIVA 53,000.00

000 - SIN PROYECTO 6,081,469.94

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 6,081,469.94

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

7,400,739.28

Pág 65 de 124

Page 66: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 002 - CONTRATACION DOCENTE GRATUIDAD 170,224.56

003 - CAPACITACION DOCENTE 3,000.00

004 - ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 208,360.00

005 - PROGRAMAS DE AUTOGESTIÓN 180,500.00

000 - SIN PROYECTO 7,962,823.84

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 7,962,823.84

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

146,700.00

000 - SIN PROYECTO 146,700.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 146,700.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 87,890.00

000 - SIN PROYECTO 87,890.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 87,890.00

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 14,278,883.78

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10,914,663.04

000 - SIN PROYECTO 10,914,663.04

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 10,914,663.04

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

1,151,716.71

002 - OTORGAMIENTO DE BECAS 20,000.00

000 - SIN PROYECTO 1,171,716.71

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 1,171,716.71

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA

327,000.00

000 - SIN PROYECTO 327,000.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 327,000.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD 40,000.00

000 - SIN PROYECTO 40,000.00

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 40,000.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 59,973.81

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 59,973.81

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,123.58

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION 5,123.58

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,561.41

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

12,561.41

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 77,658.80

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 12,531,038.55

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

4,276,203.36

000 - SIN PROYECTO 4,276,203.36

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 4,276,203.36

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO

1,902,684.20

002 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION AGRARIA

392,872.00

003 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SISTEMAS

231,186.60

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Page 67: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO COMPUTACIONALES

000 - SIN PROYECTO 2,526,742.80

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2,526,742.80

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PHD 545,000.00

002 - INVESTIGACION 295,000.00

000 - SIN PROYECTO 840,000.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO 840,000.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COMUNIDAD 257,355.27

000 - SIN PROYECTO 257,355.27

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 257,355.27

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 7,900,301.43

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

9,818,844.58

000 - SIN PROYECTO 9,818,844.58

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 9,818,844.58

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

217,308.72

000 - SIN PROYECTO 217,308.72

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 217,308.72

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

2,438,794.50

000 - SIN PROYECTO 2,438,794.50

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2,438,794.50

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECITIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS

171,587.01

000 - SIN PROYECTO 171,587.01

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 171,587.01

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 12,646,534.81

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

8,085,119.83

000 - SIN PROYECTO 8,085,119.83

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 8,085,119.83

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

406,445.65

002 - EQUIPAMIENTO 570,280.00

004 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 80,000.00

005 - POSTGRADO 90,100.00

000 - SIN PROYECTO 1,146,825.65

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1,146,825.65

22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - BECAS 130,600.00

000 - SIN PROYECTO 130,600.00

22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 130,600.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 480,395.59

000 - SIN PROYECTO 480,395.59

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 480,395.59

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 9,842,941.07

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

23,666,745.88

002 - CENTRO DE PRODUCCION 612,000.00

003 - SERVICIOS UNIVERSITARIOS 1,599,425.20

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Page 68: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 004 - ADMINISTRACION DE LA HOSTERIA EL CAPULI

62,900.00

005 - ADMINISTRACION GENERAL DEL RANCHO 90,000.00

006 - UTIC 353,071.52

007 - DESARROLLO FISICO 713,447.54

009 - CLUBES DEPORTIVOS 21,000.00

015 - ADMINISTRACION HACIENDA ZOILA LUZ 226,000.00

000 - SIN PROYECTO 27,344,590.14

01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 27,344,590.14

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 33,015,241.13

002 - CC. EXACTAS 91,800.00

003 - CC. DE LA COMPUTACION 87,630.00

004 - CC. DE LA ENERGIA Y MECANICA 65,350.00

005 - CC. DE LA TIERRA 69,220.00

006 - CC. DE LA VIDA 436,520.49

007 - CC. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 133,000.00

008 - CC. HUMANAS 74,200.00

009 - SEGURIDAD Y DEFENSA 133,700.00

010 - ELECTRICA Y ELECTRONICA 77,650.00

011 - LENGUAS 140,500.00

012 - HH. DEL CENEPA 167,954.00

013 - CLUBES DEPORTIVOS 56,500.00

014 - EDUCACION CONTINUA 5,305,559.86

016 - MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA - MED

476,800.00

017 - BIENESTAR ESTUDIANTIL (CLUBES ACADEMICOS)

77,400.00

000 - SIN PROYECTO 40,409,025.48

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 40,409,025.48

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 1,151,727.00

002 - CICTE 27,800.00

003 - UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

72,000.00

004 - CIDE 21,100.00

005 - BIBLIOTECA 273,200.00

006 - GESTION DE LA INVESTIGACION 75,500.00

007 - CEINCI 24,000.00

000 - SIN PROYECTO 1,645,327.00

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 1,645,327.00

24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

1,093,547.34

005 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

751,000.00

000 - SIN PROYECTO 1,844,547.34

24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 1,844,547.34

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 71,243,489.96

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 515,272.00

000 - SIN PROYECTO 515,272.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 515,272.00

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Page 69: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

515,272.00

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 195,771.08

000 - SIN PROYECTO 195,771.08

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 195,771.08

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR 195,771.08

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,941.99

000 - SIN PROYECTO 243,941.99

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 243,941.99

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 243,941.99

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 217,948.13

000 - SIN PROYECTO 217,948.13

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 217,948.13

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 217,948.13

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 222,763.54

000 - SIN PROYECTO 222,763.54

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 222,763.54

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI 222,763.54

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 292,470.81

000 - SIN PROYECTO 292,470.81

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 292,470.81

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO 292,470.81

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 450,637.00

000 - SIN PROYECTO 450,637.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 450,637.00

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO 450,637.00

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 322,899.88

000 - SIN PROYECTO 322,899.88

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 322,899.88

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS 322,899.88

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 954,486.80

000 - SIN PROYECTO 954,486.80

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 954,486.80

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 954,486.80

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 218,331.19

000 - SIN PROYECTO 218,331.19

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 218,331.19

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 218,331.19

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 269,931.00

000 - SIN PROYECTO 269,931.00

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 269,931.00

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 269,931.00

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 288,748.55

000 - SIN PROYECTO 288,748.55

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 288,748.55

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS 288,748.55

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Page 70: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 388,683.55

000 - SIN PROYECTO 388,683.55

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 388,683.55

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 388,683.55

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 176,658.81

000 - SIN PROYECTO 176,658.81

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 176,658.81

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 176,658.81

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 168,606.40

000 - SIN PROYECTO 168,606.40

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 168,606.40

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 168,606.40

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 252,711.17

000 - SIN PROYECTO 252,711.17

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 252,711.17

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 252,711.17

206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES

8,865,761.44

000 - SIN PROYECTO 8,865,761.44

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 8,865,761.44

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 406,036.68

000 - SIN PROYECTO 406,036.68

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 406,036.68

21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 77,088.10

000 - SIN PROYECTO 77,088.10

21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 77,088.10

206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 9,348,886.22

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,252.03

000 - SIN PROYECTO 243,252.03

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 243,252.03

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 243,252.03

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 191,076.50

000 - SIN PROYECTO 191,076.50

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 191,076.50

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 191,076.50

209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 200,075.25

000 - SIN PROYECTO 200,075.25

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 200,075.25

209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 200,075.25

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

20 - DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - DIFUSIÓN PARA LA CULTURA 216,823.80

000 - SIN PROYECTO 216,823.80

20 - DIFUSION CULTURAL 216,823.80

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 216,823.80

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 165,323.35

000 - SIN PROYECTO 165,323.35

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 165,323.35

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 165,323.35

212 - CASA DE LA 20 - FOMENTO Y 000 - SIN PROYECTO 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 172,191.42

Pág 70 de 124

Page 71: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

DIFUSION CULTURAL 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 172,191.42

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 172,191.42

212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 172,191.42

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

000 - SIN PROYECTO 001 - DESARROLLO CULTURAL 168,003.00

000 - SIN PROYECTO 168,003.00

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 168,003.00

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 168,003.00

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

51 - SERVICIOS GENERALES

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS GENERALES 649,915.94

000 - SIN PROYECTO 649,915.94

51 - SERVICIOS GENERALES 649,915.94

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 649,915.94

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

6,447,377.96

002 - ESCUELA DE CONSTITUIONALISMO Y DERECHO

27,500.00

003 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"

159,954.45

004 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

27,500.00

005 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD

27,500.00

006 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 10,000.00

000 - SIN PROYECTO 6,699,832.41

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6,699,832.41

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMAS DE POSGRADO 1,930,762.37

003 - CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO 50,000.00

004 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"

115,000.00

005 - GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA 339,904.30

006 - ESTUDIOS ESTRATEGICOS 83,333.33

007 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 39,075.00

000 - SIN PROYECTO 2,558,075.00

002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR

002 - INVESTIGACION EN PLANIFICACION 196,271.99

002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 196,271.99

004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

001 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

73,805.76

004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 73,805.76

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2,828,152.75

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

176,823.41

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

176,823.41

002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA

001 - ADMINISTRAR EL CEPROEC 475,959.60

002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 475,959.60

003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA

001 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA

1,238,459.76

Pág 71 de 124

Page 72: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO

ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBL

003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC

1,238,459.76

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO 1,891,242.77

51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ESCUELA DE CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO PARA LA INVESTIGACIÓN

50,000.00

003 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN

49,999.00

004 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN

35,238.63

005 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INVESTIGACIÓN

50,000.00

000 - SIN PROYECTO 185,237.63

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 904,736.39

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 904,736.39

51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 1,089,974.02

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 12,509,201.95

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION 6,726,366.63

000 - SIN PROYECTO 6,726,366.63

20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 6,726,366.63

21 - EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO 001 - DOCENCIA 1,105,000.00

002 - INVESTIGACIÓN 463,640.72

003 - VINCULACIÓN 92,000.00

000 - SIN PROYECTO 1,660,640.72

21 - EDUCACION SUPERIOR 1,660,640.72

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 8,387,007.35

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CENTRAL 4,259,441.00

002 - PROPIEDAD INDUSTRIAL 90,000.00

003 - OBTENCION DE VEGETALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

90,000.00

004 - DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

290,000.00

000 - SIN PROYECTO 4,729,441.00

21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4,729,441.00

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 4,729,441.00

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

445,795.00

000 - SIN PROYECTO 445,795.00

01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 445,795.00

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR

001 - PROCESO DE CONVOCATORIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION

442,501.59

006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR

442,501.59

007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

001 - RECUPERACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL

526,948.99

007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

526,948.99

Pág 72 de 124

Page 73: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO969,450.58

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 1,415,245.58

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

01 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN 6,253,520.61

000 - SIN PROYECTO 6,253,520.61

01 - ADMINISTRACION 6,253,520.61

20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS

000 - SIN PROYECTO 001 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS

8,644,669.66

000 - SIN PROYECTO 8,644,669.66

20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS 8,644,669.66

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 14,898,190.27

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

36,463,250.36

000 - SIN PROYECTO 36,463,250.36

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES POR ADMINISTRACION DIRECTA

33,222,403.74

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS

33,222,403.74

009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR

001 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE

1,650,932.54

009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR

1,650,932.54

01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 71,336,586.64

04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

3,493,357.98

000 - SIN PROYECTO 3,493,357.98

008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

001 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

1,609,834.40

008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL 1,609,834.40

04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 5,103,192.38

10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 51,249,522.47

000 - SIN PROYECTO 51,249,522.47

10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 51,249,522.47

12 - DESARROLLO INFANTIL

023 - DESARROLLO INFANTIL 001 - FORTALECIMIENTO PROCESOS DE ATENCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

144,957,653.10

023 - DESARROLLO INFANTIL 144,957,653.10

12 - DESARROLLO INFANTIL 144,957,653.10

13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

585,662.39

024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 585,662.39

13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 585,662.39

14 - ADOPCIONES 025 - ADOPCIONES 001 - ADOPCIONES 314,682.61

025 - ADOPCIONES 314,682.61

14 - ADOPCIONES 314,682.61

Pág 73 de 124

Page 74: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

000 - SIN PROYECTO 001 - BONO DE DESARROLLO HUMANO- TRANSFERENCIA BENEFICIARIOS

795,546,506.56

002 - SERVICIOS BANCARIOS-COSTO BANRED 3,000,000.00

003 - CORRESPONSABILIDAD EDUCACION BONO DE DESARROLLO HUMANO

231,620.00

008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS

59,889,949.46

009 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MONETARIOS PARA PAGO DE SEGURO Y MORTUORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BDH

8,747,430.20

011 - SERVICIOS BANCARIOS COSTO BCE 2,000.00

000 - SIN PROYECTO 867,417,506.22

031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS

1,661,120.19

031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 1,661,120.19

22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 869,078,626.41

25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA

969,160.27

002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD

2,532,516.69

000 - SIN PROYECTO 3,501,676.96

001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA

001 - AMPLIACION Y READECUACION Y TERMINACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS

2,127,184.03

001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 2,127,184.03

25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 5,628,860.99

28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

468,149.05

002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE LABORAN CON PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

1,754,262.22

000 - SIN PROYECTO 2,222,411.27

004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION

001 - NUEVO MODELO DE GESTION 226,855.93

004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION

226,855.93

28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2,449,267.20

30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION INTEGRAL GENERAL DEL PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR

3,374,770.40

000 - SIN PROYECTO 3,374,770.40

30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 3,374,770.40

31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD

427,544.55

000 - SIN PROYECTO 427,544.55

31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD 427,544.55

33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA BIENESTAR SOCIAL

132,722.40

000 - SIN PROYECTO 132,722.40

33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 132,722.40

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 895,930.00

000 - SIN PROYECTO 895,930.00

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

001 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

4,901,258.37

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Page 75: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL 4,901,258.37

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 5,797,188.37

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,472,040.00

001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

1,472,040.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,472,040.00

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,161,908,319.91

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CODENPE 1,139,246.00

000 - SIN PROYECTO 1,139,246.00

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS 1,139,246.00

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1,139,246.00

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS

20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS

2,161,400.00

000 - SIN PROYECTO 2,161,400.00

20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 2,161,400.00

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 2,161,400.00

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL CODEPMOC 678,609.00

000 - SIN PROYECTO 678,609.00

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS 678,609.00

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 678,609.00

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE

20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CODAE 439,880.00

000 - SIN PROYECTO 439,880.00

20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS 439,880.00

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 439,880.00

289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

000 - SIN PROYECTO 001 - FORTALECER EL ROL DE LOS ORGANISMOS DEL SNDPINA

2,365,351.20

002 - ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL

113,025.30

000 - SIN PROYECTO 2,478,376.50

20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2,478,376.50

289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 2,478,376.50

291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO

01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CAPITAL HUMANO

854,414.00

003 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL

355,373.00

000 - SIN PROYECTO 1,209,787.00

01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD 1,209,787.00

291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 1,209,787.00

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS

000 - SIN PROYECTO 001 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS

557,500.84

000 - SIN PROYECTO 557,500.84

01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 557,500.84

20 - ADMINISTRACION 000 - SIN PROYECTO 001 - AMINISTRACION DE LA FORMACION Y 9,640,285.16

Pág 75 de 124

Page 76: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

000 - SIN PROYECTO CAPACITACION PROFESIONAL

000 - SIN PROYECTO 9,640,285.16

20 - ADMINISTRACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 9,640,285.16

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 253,900.74

001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 253,900.74

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 253,900.74

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 10,451,686.74

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

25,361,393.68

000 - SIN PROYECTO 25,361,393.68

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 25,361,393.68

20 - MEDIACIÓN LABORAL

000 - SIN PROYECTO 001 - MEDIACIÓN LABORAL 564,980.00

000 - SIN PROYECTO 564,980.00

20 - MEDIACIÓN LABORAL 564,980.00

20 - MEDIACION LABORAL

000 - SIN PROYECTO 001 - MEDIACION LABORAL 13,321,174.32

000 - SIN PROYECTO 13,321,174.32

20 - MEDIACION LABORAL 13,321,174.32

22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1,170,799.00

002 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1,931,163.00

000 - SIN PROYECTO 3,101,962.00

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 2,076,400.23

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL 2,076,400.23

002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

001 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

211,583.95

002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 211,583.95

22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 5,389,946.18

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

002 - MI PRIMER EMPLEO 001 - MI PRIMER EMPLEO 561,068.61

002 - MI PRIMER EMPLEO 561,068.61

003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 001 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 253,900.74

003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 253,900.74

011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

211,583.95

011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

211,583.95

014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

1,828,166.88

014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 1,828,166.88

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2,854,720.18

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,269,503.69

001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR

1,269,503.69

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 42,316.79

002 - SISTEMA NACIONAL DE 42,316.79

Pág 76 de 124

Page 77: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES

ESTADISTICAS LABORALES

003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 126,950.37

003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 126,950.37

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,031,205.90

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO

2,031,205.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,469,976.75

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 50,962,191.11

316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO

853,175.00

000 - SIN PROYECTO 853,175.00

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 853,175.00

316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 853,175.00

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

01 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 1,950,771.49

000 - SIN PROYECTO 1,950,771.49

01 - ADMINISTRACION GENERAL 1,950,771.49

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 1,950,771.49

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

1,595,073.41

000 - SIN PROYECTO 1,595,073.41

01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,595,073.41

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GESTION SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

10,022,113.00

001 - ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

677,505,096.05

002 - CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

51,554,873.18

003 - DECRETO DE EXCEPCION SANITARIA POR GRAVE INTOXICACION

446,600.20

000 - SIN PROYECTO 739,528,682.43

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 739,528,682.43

03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

000 - SIN PROYECTO 001 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO

13,892,766.99

002 - MEDICAMENTOS 12,229,887.01

003 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1,692,485.42

004 - SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

540,304.00

000 - SIN PROYECTO 28,355,443.42

03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 28,355,443.42

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS

557,009,456.76

002 - CENTROS SUBCENTROS PREVENCION MORBILIDAD EMERGENCIA

24,812,318.39

003 - HOSPITALES PREVENCION TRATAMIENTO RECUPERACION Y REHABILITACION

65,959,112.43

000 - SIN PROYECTO 647,780,887.58

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Page 78: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 647,780,887.58

21 - MATERNIDAD GRATUITA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION LEY MATERNIDAD GRATUITA

316,970.60

002 - MATERNIDAD GRATUITA 16,847,348.84

000 - SIN PROYECTO 17,164,319.44

21 - MATERNIDAD GRATUITA 17,164,319.44

22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS

000 - SIN PROYECTO 002 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 3,996,033.50

003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD

754,212.63

004 - CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS SANITARIAS

1,428,749.80

000 - SIN PROYECTO 6,178,995.93

22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 6,178,995.93

24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

028 - FIEBRE AMARILLA 001 - FIEBRE AMARILLA 169,795.40

028 - FIEBRE AMARILLA 169,795.40

029 - LEISHMANIASIS 001 - LEISHMANIASIS 231,229.22

029 - LEISHMANIASIS 231,229.22

031 - MI FARMACIA 001 - MI FARMACIA 639,645.06

031 - MI FARMACIA 639,645.06

032 - MI HOSPITAL 002 - ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA 79,172,929.92

032 - MI HOSPITAL 79,172,929.92

033 - DESNUTRICION CERO 001 - DESNUTRICION CERO 19,142,303.97

033 - DESNUTRICION CERO 19,142,303.97

034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA

001 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA

2,522,743.44

034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 2,522,743.44

24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 101,878,647.01

29 - SALUD INTERCULTURAL

000 - SIN PROYECTO 001 - PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL

500,068.17

000 - SIN PROYECTO 500,068.17

29 - SALUD INTERCULTURAL 500,068.17

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

112,319.19

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

112,319.19

002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS

001 - PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSIDAITS

3,626,663.90

002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 3,626,663.90

004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA

001 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA

587,665.72

004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 587,665.72

005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

001 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

10,734,150.57

005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 10,734,150.57

006 - MICRONUTRIENTES PIM 001 - MICRONUTRIENTES PIM 830,560.09

006 - MICRONUTRIENTES PIM 830,560.09

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Page 79: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

001 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

150,995.83

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD 150,995.83

009 - SALUD INTERCULTURAL 001 - SALUD INTERCULTURAL 274,975.77

009 - SALUD INTERCULTURAL 274,975.77

010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

001 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 1,619,981.09

010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 1,619,981.09

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 001 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 1,465,938.57

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA 1,465,938.57

012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

001 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

297,127.80

012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

297,127.80

015 - PROMOCION DE LA SALUD 001 - PROMOCION DE LA SALUD 112,872.31

015 - PROMOCION DE LA SALUD 112,872.31

018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

001 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

82,191,216.76

018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

82,191,216.76

019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

001 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

472,521.38

019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 472,521.38

020 - CONTROL DEL DENGUE 001 - CONTROL DEL DENGUE 6,815,330.88

020 - CONTROL DEL DENGUE 6,815,330.88

021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA

001 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 3,027,854.54

021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA 3,027,854.54

022 - CONTROL DE CHAGAS 001 - CONTROL DE CHAGAS 195,638.10

022 - CONTROL DE CHAGAS 195,638.10

023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 001 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 196,295.27

023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 196,295.27

024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

001 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

49,833,605.62

024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 49,833,605.62

027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA

001 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA

846,737.76

027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 846,737.76

028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 001 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

1,829,611.03

028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 1,829,611.03

029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

001 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

311,580.32

029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 311,580.32

030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 001 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 8,001,158.23

030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN 8,001,158.23

031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 001 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y 6,118,874.14

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Page 80: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

ATENCION A LA INFANCIA ATENCION A LA INFANCIA

031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 6,118,874.14

033 - SALUD AMBIENTAL 001 - SALUD AMBIENTAL 116,045.10

033 - SALUD AMBIENTAL 116,045.10

034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO

001 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO

54,586.03

034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 54,586.03

037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR

001 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR

791,157.34

037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR

791,157.34

055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE

001 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE

5,898,836.61

055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE

5,898,836.61

056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR

001 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR

753,484.12

056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 753,484.12

057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

001 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL

1,572,461.67

057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

1,572,461.67

058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

001 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE

2,312,681.43

058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

2,312,681.43

061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

001 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

3,207,061.10

061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 3,207,061.10

062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO

001 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO

96,802.46

062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO

96,802.46

067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

001 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

7,466,017.63

067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

7,466,017.63

069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

001 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

666,807.53

069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

666,807.53

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Page 81: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 152,044.96

070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

152,044.96

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 202,741,660.85

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - MI EMERGENCIA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 15,586,417.81

001 - MI EMERGENCIA 15,586,417.81

002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 13,671,040.46

002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD

13,671,040.46

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,257,458.27

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 1,774,981,236.51

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD

853,073.91

000 - SIN PROYECTO 853,073.91

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD 853,073.91

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 853,073.91

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

22,498,459.45

002 - PLANIFICACIÓN 67,729.00

003 - COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA

76,819.15

000 - SIN PROYECTO 22,643,007.60

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 22,643,007.60

20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO UNA 18,395,943.04

000 - SIN PROYECTO 18,395,943.04

20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 18,395,943.04

21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

000 - SIN PROYECTO 001 - ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

700,410.78

001 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION

242,548.00

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS

514,067.04

001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AZUAY

949,785.72

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

17,583,081.68

002 - HACIENDA CONCEPCION DE MONJAS 69,414.00

009 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE GUAYAS

200,681.84

010 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE IMBABURA

256,755.31

015 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE NAPO

78,198.22

017 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PICHINCHA

218,639.13

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Page 82: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

000 - SIN PROYECTO 018 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA

257,399.72

024 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SANTA ELENA

202,432.11

026 - SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL NORTE-COORDINACIÓN DE LA ZONA 4

110,133.30

028 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA AMAZONIA - COORDINACIÓN DE LA ZONA 2

67,005.27

029 - COORDINACIÓN ZONAL 1 66,968.00

030 - COORDINACIÓN ZONAL 2 57,773.60

031 - COORDINACIÓN ZONAL 7 210,085.47

035 - ADMINISTRACIÓN DE LAS GRANJAS DE CHICAÑA Y NATENZA

15,324.73

000 - SIN PROYECTO 21,800,703.92

21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 21,800,703.92

21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

007 - PROYECTO 2KR 001 - 2KR ACCIONES PAR FINANCIAR PROYECTOS TECNICOS Y SOCIALES

606,050.44

007 - PROYECTO 2KR 606,050.44

21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 606,050.44

22 - SERVICIOS TÉCNICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 460,557.20

002 - COMERCIALIZACIÓN 313,684.20

003 - COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL

123,812.42

004 - VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA

139,725.32

005 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGRÍCOLA 143,506.38

006 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO GANADERO

119,248.70

007 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 270,307.20

008 - COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES

73,284.30

000 - SIN PROYECTO 1,644,125.72

005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS

001 - ACCIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS

1,597,778.72

005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS 1,597,778.72

027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

001 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

7,644,411.97

027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

7,644,411.97

028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

001 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

7,917,518.26

028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

7,917,518.26

033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA

001 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA

594,843.91

033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 594,843.91

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES

001 - ACCIONES PARA LA IMPLANTACI¿N DE UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO

3,960,445.14

Pág 82 de 124

Page 83: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

22 - SERVICIOS TÉCNICOS

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES

SUBVENCIONADO POR EL ESTADO

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES 3,960,445.14

22 - SERVICIOS TÉCNICOS 23,359,123.72

23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN

000 - SIN PROYECTO 001 - SERVICIOS FORESTALES Y FORESTACIÓN 6,079,106.74

000 - SIN PROYECTO 6,079,106.74

23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 6,079,106.74

24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES

000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE RIEGIO Y DRENAJE 2,616,609.75

000 - SIN PROYECTO 2,616,609.75

24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 2,616,609.75

25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

1,124,681.53

000 - SIN PROYECTO 1,124,681.53

005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO

001 - ACCIONES DE APOYO A LA LEGALIZACI¿N MASIVA A NIVEL NACIONAL

3,500,904.20

005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 3,500,904.20

25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 4,625,585.73

25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO

002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES

001 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES

11,635,389.94

002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES

11,635,389.94

25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO 11,635,389.94

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

9,523,466.39

002 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS

3,079,820.89

003 - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA

226,364.02

000 - SIN PROYECTO 12,829,651.30

011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL

001 - ACCIONES PARA LA REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS

841,376.34

011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL

841,376.34

014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

001 - ACCIONES PARA LA REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA

44,855.80

014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

44,855.80

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 241,567.66

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

241,567.66

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 399,045.31

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

399,045.31

021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y 002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA 61,616.44

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Page 84: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS

CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

61,616.44

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 14,418,112.85

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 830,560.09

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 830,560.09

002 - OBRAS POR REHABILITAR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,005,171.97

002 - OBRAS POR REHABILITAR 1,005,171.97

003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 522,189.18

003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA

522,189.18

004 - OBRAS POR CONCLUIR 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,351,114.35

004 - OBRAS POR CONCLUIR 2,351,114.35

005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 349,000.11

005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I

349,000.11

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,539,007.38

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II

2,539,007.38

007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,231,678.96

007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES

4,231,678.96

008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 296,217.53

008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 296,217.53

009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,763,549.10

009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES 1,763,549.10

010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 160,803.80

010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA

160,803.80

011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA 8,463,357.93

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 534,657.44

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

534,657.44

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 516,594.45

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES 516,594.45

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Page 85: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

ARTESANALES

014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 115,864.96

014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

115,864.96

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 530,685.19

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

530,685.19

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 240,325.51

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA 240,325.51

017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 175,976.96

017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

175,976.96

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 988,565.65

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

988,565.65

019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,770,210.75

019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS 1,770,210.75

020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 18,057.42

020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS

18,057.42

021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,167,387.92

021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

2,167,387.92

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 29,570,976.65

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 155,750,610.38

364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA

20 - SOBERANIA ALIMENTARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00

000 - SIN PROYECTO 1,168,269.00

20 - SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00

364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 1,168,269.00

378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR

01 - ASISTENCIA TECNICA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL APOYO A LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

106,236.00

000 - SIN PROYECTO 106,236.00

01 - ASISTENCIA TECNICA 106,236.00

378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 106,236.00

385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

5,920,955.18

000 - SIN PROYECTO 5,920,955.18

20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 5,920,955.18

385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 5,920,955.18

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - GOBERNANTE 7,166,969.00

002 - ASESORIA 258,753.90

003 - APOYO 8,286,370.80

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Page 86: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 15,712,093.70

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL 15,712,093.70

20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 471,021.00

000 - SIN PROYECTO 471,021.00

20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL 471,021.00

21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

000 - SIN PROYECTO 001 - CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

670,358.03

002 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS INSULARES

844,675.00

000 - SIN PROYECTO 1,515,033.03

21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 1,515,033.03

22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

334,808.00

000 - SIN PROYECTO 334,808.00

22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 334,808.00

24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

000 - SIN PROYECTO 001 - TEMATICA AMBIENTAL SAN CRISTOBAL 173,000.00

002 - TEMATICA AMBIENTAL ISABELA 93,437.10

003 - TEMATICA AMBIENTAL FLOREANA 20,000.00

004 - COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL

171,785.00

000 - SIN PROYECTO 458,222.10

24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 458,222.10

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 18,491,177.83

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

1,641,963.05

002 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ,FORESTACION CAZA Y PESCA

9,618,593.17

005 - DIRECCION GENERAL 15,008.00

007 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 11,218.00

009 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 18,040.00

011 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 30,864.00

015 - UNIDAD DE DOCUMENTACION 16,493.00

018 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO 17,717.00

019 - PVBSA.- PRODUCCION COMERCIAL PALMA AFRICANA 66.5 HA

45,145.00

020 - EETP.- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA

4,466.00

021 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE SUELOS Y AGUA

44,597.00

022 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL

13,400.00

024 - EETP.- PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFE

710,641.71

025 - EETP.- PROGRAMA DE MAIZ 19,820.48

027 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE MAIZ

45,145.00

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Page 87: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO 028 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE SOYA

8,934.00

029 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CACAO (LOTES DESCONTINUADOS DE INVESTIGACION)

8,934.00

030 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PLANTAS DE CACAO CLONAL

49,134.00

032 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 106.82 HA

45,145.00

033 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 70 HA

35,734.00

034 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CAUCHO

4,466.00

036 - EETP.- DNMSA. MANTENIMIENTO LABORATORIOS 50%

18,206.00

038 - EETP.- GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION)

49,304.00

039 - EETP.- AREA FINANCIERA 61,502.00

040 - EESD PALMA AFRICANA 259,519.00

041 - EESD PRODUCCION 1,089,094.82

043 - VIVEROS 65,967.77

044 - LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 72,127.50

045 - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

202,807.62

046 - GANADERIA 83,252.62

057 - EETP.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FITOGENETICOS

4,466.00

059 - CONVENIO MERR PIÑON 42,121.98

000 - SIN PROYECTO 14,353,827.72

20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS 14,353,827.72

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 14,353,827.72

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA

000 - SIN PROYECTO 001 - REGIONAL 1, SERVICIOS TECNICOS 275,606.02

002 - REGIONAL 2, SERVICIOS TECNICOS 412,866.00

003 - REGIONAL 3, SERVICIOS TECNICOS 290,510.50

004 - REGIONAL 4, SERVICIOS TECNICOS 223,702.00

005 - REGIONAL 5, SERVICIOS TECNICOS 811,573.55

006 - REGIONAL 6, SERVICIOS TECNICOS 288,116.76

007 - REGIONAL 7, SERVICIOS TECNICOS 595,370.81

008 - REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 510,626.40

009 - SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL 10,043,589.33

010 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD VEGETAL

1,433,277.83

011 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD ANIMAL

981,656.00

012 - SERVICIOS TECNICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS

127,275.51

013 - SERVICIOS DE AGROCALIDAD LABORATORIOS

603,010.00

014 - SANIBANANO 1,212,516.92

015 - SANIMANGO 462,117.94

016 - ENFOQUE DE GENERO 27,010.00

000 - SIN PROYECTO 18,298,825.57

20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES 18,298,825.57

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Page 88: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA

DE SANIDAD AGROPECUARIA

22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS

020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

001 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 9,100,171.45

020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 9,100,171.45

22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 9,100,171.45

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,514.91

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 1,343,514.91

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,343,514.91

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 28,742,511.93

394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE

20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PAUTE EN BASE A LA ACCION INTEGRADA EN LAS CUENCAS DE MENOR ORDEN

766,276.30

000 - SIN PROYECTO 766,276.30

20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES 766,276.30

394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 766,276.30

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS

10,998,195.83

000 - SIN PROYECTO 10,998,195.83

006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS

001 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEP

594,427.91

006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS

594,427.91

007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

001 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL O

1,374,974.17

007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

1,374,974.17

20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 12,967,597.91

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 307,050.63

001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI

307,050.63

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 372,387.75

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

372,387.75

003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 307,050.63

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Page 89: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

307,050.63

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,103,028.27

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

4,103,028.27

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,089,517.28

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 18,057,115.19

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

20 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL 3,895,250.00

000 - SIN PROYECTO 3,895,250.00

002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

001 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE

713,451.12

002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

713,451.12

20 - ADMINISTRACION GENERAL 4,608,701.12

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90

001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

423,167.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 423,167.90

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 5,031,869.02

419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA

13,419,994.04

000 - SIN PROYECTO 13,419,994.04

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES

20,764.00

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 20,764.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 13,440,758.04

20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE HIDROCARBUROS

1,631,128.78

000 - SIN PROYECTO 1,631,128.78

004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

353,853.90

004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

353,853.90

20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS 1,984,982.68

23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS 1,249,586.56

000 - SIN PROYECTO 1,249,586.56

23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS 1,249,586.56

419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 16,675,327.28

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

6,956,941.73

002 - TARIFA DE LA DIGNIDAD - ENERGÍA ELÉCTRICA

30,000,000.00

003 - DEFICIT TARIFARIO - ENERGIA 70,000,000.00

Pág 89 de 124

Page 90: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

000 - SIN PROYECTO ELECTRICA

000 - SIN PROYECTO 106,956,941.73

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 106,956,941.73

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS

009 - PROGRAMA EURO SOLAR 001 - ACTIVIDADESS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EURO SOLAR

148,926.90

009 - PROGRAMA EURO SOLAR 148,926.90

010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS

001 - GENERACION ELECTRICA A BASE DE ACEITE DE PI¿ON

332,224.04

010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS

332,224.04

030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL

001 - DESARROLLO DE AGROINDUSTRIALES Y PECUARIAS PARA GENERACION DE BIOGAS

41,528.00

030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 41,528.00

035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS

001 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS

24,916.80

035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS

24,916.80

051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 001 - ALUMBRADO PUBLICO 2,081,383.59

051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 2,081,383.59

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

001 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

51,201,496.47

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 51,201,496.47

053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE

001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE

11,667,238.41

053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE

11,667,238.41

055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

001 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

166,112.02

055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 166,112.02

058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION

001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION

1,383,379.17

058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION

1,383,379.17

060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

001 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

9,655,615.56

060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

9,655,615.56

064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS

001 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PR

83,056.01

064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS

83,056.01

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

001 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

490,030.46

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE 490,030.46

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Page 91: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

GALAPAGOS

066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

1,452,649.63

066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 1,452,649.63

067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 001 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 332,224.04

067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 332,224.04

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS 79,060,781.10

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA

001 - DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MULTIPROPOSITO BABA

17,998,339.18

001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA 17,998,339.18

003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON

001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO TOACHI PILATON

29,547,312.01

003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON 29,547,312.01

008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR

001 - CONTRCUCCION DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR

383,743,358.77

008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 383,743,358.77

015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

14,706,252.29

015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 14,706,252.29

021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA

001 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA

182,442,860.95

021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 182,442,860.95

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

001 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

2,197,578.95

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 2,197,578.95

083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

001 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

19,465,723.23

083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

19,465,723.23

094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION

001 - AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSMISION EXISTENTE Y CREAR NUEVOS PUNTOS DE CONEXION AL SISTEMA NACIONAL

48,558,774.51

094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 48,558,774.51

095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

001 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

14,720,400.00

095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

14,720,400.00

102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZARDEUDAS

8,997,616.42

102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 8,997,616.42

107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA

20,838,002.68

107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 20,838,002.68

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Page 92: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS743,216,218.99

25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE ENERGIA NO ELECTRICA

421,660.00

000 - SIN PROYECTO 421,660.00

25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES 421,660.00

26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO

004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL

001 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD 303,935.25

004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL

303,935.25

26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 303,935.25

27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO

003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

001 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

2,407,894.11

003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

2,407,894.11

27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 2,407,894.11

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 19,627,396.27

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU 19,627,396.27

002 - MEJORAS CATEG 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 60,172.79

002 - MEJORAS CATEG 60,172.79

003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 25,027,114.21

003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA 25,027,114.21

004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 37,346,573.86

004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO 37,346,573.86

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,920,605.75

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 11,920,605.75

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 16,926,715.85

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

16,926,715.85

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 21,270.64

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA 21,270.64

008 - HIBRIDO ISABELA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 594,966.02

008 - HIBRIDO ISABELA 594,966.02

009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 14,472,342.06

009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES

14,472,342.06

010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,955,018.65

010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 7,955,018.65

011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 938,995.60

011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 938,995.60

012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,591,347.49

012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA 2,591,347.49

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Page 93: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 32,143,833.41

013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO 32,143,833.41

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,626,352.60

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 1,101,993,783.78

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

2,521,588.86

000 - SIN PROYECTO 2,521,588.86

20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR 2,521,588.86

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 2,521,588.86

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO

000 - SIN PROYECTO 001 - MINERIA 6,082,532.99

000 - SIN PROYECTO 6,082,532.99

20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO 6,082,532.99

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 808,589.22

001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO

808,589.22

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 592,435.05

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

592,435.05

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 260,671.42

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO

260,671.42

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,661,695.69

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 7,744,228.68

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - GENERA SISTEMATIZA FOCALIZA Y ADMINISTRA LA INFORMACION GEOLOGICA A NIVEL NACIONAL

572,161.00

000 - SIN PROYECTO 572,161.00

01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS 572,161.00

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 572,161.00

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.

000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

7,820,088.03

000 - SIN PROYECTO 7,820,088.03

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 7,820,088.03

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 7,820,088.03

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS -PLANTA CENTRAL

5,934,707.81

002 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA

239,509.28

003 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE MYPIMES Y ARTESANIAS

77,420.00

004 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES

89,948.77

005 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

98,129.85

006 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE 42,276.85

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Page 94: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION

007 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1,433,710.54

008 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA

5,375.16

000 - SIN PROYECTO 7,921,078.26

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 7,921,078.26

21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD

030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

001 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

249,168.03

030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

249,168.03

031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

001 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

1,661,120.19

031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

1,661,120.19

032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL

001 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL

498,336.06

032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 498,336.06

036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

001 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

830,560.09

036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 830,560.09

040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

001 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 3,408,451.53

24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS , NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS

434,116.40

002 - PROVINCIA DEL CAÑAR 24,926.48

003 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 24,926.48

000 - SIN PROYECTO 483,969.36

24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO 483,969.36

25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICA, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS

1,352,137.00

000 - SIN PROYECTO 1,352,137.00

25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL 1,352,137.00

26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORTE

79,280.29

000 - SIN PROYECTO 79,280.29

26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE 79,280.29

27 - POLITICAS, 000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, 92,328.84

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Page 95: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO

000 - SIN PROYECTO NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL CENTRO

000 - SIN PROYECTO 92,328.84

27 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO 92,328.84

28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL PACIFICO

92,070.63

000 - SIN PROYECTO 92,070.63

28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO 92,070.63

29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL SUR

53,386.62

000 - SIN PROYECTO 53,386.62

29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR 53,386.62

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 84,633.58

001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR

84,633.58

002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,267.16

002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,692,671.59

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS 1,692,671.59

004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 169,267.16

004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

169,267.16

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 8,463,357.93

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,015,602.95

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 1,015,602.95

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,594,800.37

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 25,077,502.90

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

1,218,860.86

000 - SIN PROYECTO 1,218,860.86

20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 1,218,860.86

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 1,218,860.86

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA

2,753,728.00

000 - SIN PROYECTO 2,753,728.00

20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA 2,753,728.00

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 2,753,728.00

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS

3,040,349.48

002 - SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES 979,624.71

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Page 96: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

PESQUEROS Y ACUICOLAS

000 - SIN PROYECTO PESQUERIAS Y EVALUACION POBLACIONAL DE RECURSOS PESQUEROS

003 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS PARA EXPORTACION

631,511.25

000 - SIN PROYECTO 4,651,485.44

20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 4,651,485.44

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 4,651,485.44

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO

01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD

1,414,383.57

000 - SIN PROYECTO 1,414,383.57

01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 1,414,383.57

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,414,383.57

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES

000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES

80,881.70

002 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 279,538.00

003 - CAPACITACIÓN EN TORNO A LAS ARTESANIAS Y ARTE POPULAR

3,351.10

004 - FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTESANÍAS, CULTURA Y ARTE POPULAR

60,676.30

000 - SIN PROYECTO 424,447.10

20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 424,447.10

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 424,447.10

510 - MINISTERIO DE TURISMO

20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA INSTITUCION

9,767,744.19

002 - PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL 487,435.83

000 - SIN PROYECTO 10,255,180.02

059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014

001 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014

16,926,715.85

059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 16,926,715.85

060 - PLANDETUR 001 - PLANDETUR 23,248,181.55

060 - PLANDETUR 23,248,181.55

20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 50,430,077.42

510 - MINISTERIO DE TURISMO 50,430,077.42

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

6,090,879.03

000 - SIN PROYECTO 6,090,879.03

01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 6,090,879.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 109,848.47

001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA 109,848.47

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,349,632.82

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

1,349,632.82

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,116,571.77

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

1,116,571.77

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Page 97: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,967,767.13

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS

1,967,767.13

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,543,820.19

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 10,634,699.22

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

42,101,627.00

000 - SIN PROYECTO 42,101,627.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 42,101,627.00

02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES

265,000.00

000 - SIN PROYECTO 265,000.00

074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 001 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39

074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39

02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 4,585,241.39

22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL

041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

001 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

166,112.02

041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

166,112.02

076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

001 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

4,267,180.96

076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

4,267,180.96

129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

001 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

222,240.89

129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

222,240.89

130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

001 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

88,544.35

130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

88,544.35

144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

001 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA

158,291.88

144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

158,291.88

152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

001 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

1,030,539.83

152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

1,030,539.83

155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

001 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

560,628.06

155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 560,628.06

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

001 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

1,411,952.16

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 1,411,952.16

161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

001 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22

161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22

163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

001 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

99,753.88

163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

99,753.88

165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO

1,158,417.37

165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

1,158,417.37

167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

001 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO

41,528.00

167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

41,528.00

168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O

349,655.00

168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

349,655.00

171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23

171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23

173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL

97,506.33

173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

97,506.33

179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO

1,245,840.14

179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

1,245,840.14

22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 12,255,050.32

23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES

014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

001 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99

014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99

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Page 99: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES

144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

001 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

971,060.13

144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

971,060.13

175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

59,733.88

175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

59,733.88

184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

38,294.21

184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

38,294.21

197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

001 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

11,942,957.47

197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 11,942,957.47

220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

001 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

19,356.20

220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

19,356.20

223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

10,797,281.22

223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

10,797,281.22

225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

749,792.03

225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 749,792.03

227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

20,332,195.81

227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 20,332,195.81

228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

001 - REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE

16,929,700.44

228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

16,929,700.44

229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

001 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

358,801.96

229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 358,801.96

23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 64,080,898.34

Pág 99 de 124

Page 100: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

24 - DESARROLLO VIAL 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

001 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

11,766.91

029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

11,766.91

030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

110,577.44

030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

110,577.44

031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

106,827.90

031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 106,827.90

032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

20,058.48

032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

20,058.48

036 - GONZANAMAQUILANGA 001 - PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA

78,760.44

036 - GONZANAMAQUILANGA 78,760.44

071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

001 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

27,478,080.00

071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 27,478,080.00

072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

001 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00

072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00

074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

001 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

55,446.84

074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 55,446.84

077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 001 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 150,565.96

002 - FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

150,000.00

077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96

078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

001 - CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 60,846.02

002 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

8,509.95

078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 69,355.97

080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

001 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00

080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00

081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

001 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

182,068.50

081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

182,068.50

124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

001 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

4,721,856.94

124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 4,721,856.94

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

001 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

128,538.31

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA 128,538.31

Pág 100 de 124

Page 101: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

24 - DESARROLLO VIAL 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

CARRETERA AMBATO GUARANDA

201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

001 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

11,627,841.31

201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 11,627,841.31

202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

001 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

8,802,583.29

202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

8,802,583.29

204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

83,056.01

204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

83,056.01

208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

001 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

348,115.97

208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

348,115.97

213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

001 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

116,719.44

213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

116,719.44

220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

001 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

449,143.34

220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

449,143.34

221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

001 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

2,321,498.78

221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

2,321,498.78

222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

1,310,174.49

222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

1,310,174.49

226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

001 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34

226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

24 - DESARROLLO VIAL 228 - ACCESO SUR DE QUITO 001 - ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48

228 - ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48

232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

001 - PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL

26,577,922.99

232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

26,577,922.99

244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

001 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

33,222.40

244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

33,222.40

246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 001 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01

246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01

247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

001 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34

247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34

252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

001 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L

5,888,160.00

252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

5,888,160.00

254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB

719,836.97

254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

719,836.97

263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI

8,305,600.94

263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,305,600.94

24 - DESARROLLO VIAL 157,382,476.79

25 - MANTENIMIENTO VIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP

130,000.00

000 - SIN PROYECTO 130,000.00

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

3,422,926.68

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 3,422,926.68

002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 001 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15

002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

830,560.09

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

25 - MANTENIMIENTO VIAL

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 830,560.09

004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

2,906,960.33

004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 2,906,960.33

006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

1,772,842.61

006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 1,772,842.61

009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

4,512,593.09

009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 4,512,593.09

011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

4,098,873.06

011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 4,098,873.06

012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

001 - MANTENIMIENTO 7,200,977.19

012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS 7,200,977.19

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

5,892,237.07

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 5,892,237.07

015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

5,547,624.17

015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 5,547,624.17

017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

11,524,468.67

017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 11,524,468.67

018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

697,670.48

018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 697,670.48

021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

1,153,372.06

021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 1,153,372.06

089 - PALESTINA VINCES 001 - PALESTINA VINCES 148,722.92

089 - PALESTINA VINCES 148,722.92

126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

2,818,504.90

126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 2,818,504.90

159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS

971,558.15

159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

971,558.15

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

1,661,120.19

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,661,120.19

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

25 - MANTENIMIENTO VIAL

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

001 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

35,100.52

194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

35,100.52

197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

001 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

1,194,697.36

197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

1,194,697.36

201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

178,570.42

201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 178,570.42

202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,445,399.65

202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 1,445,399.65

204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

702,954.50

204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 702,954.50

206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

5,813,920.65

206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 5,813,920.65

207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

001 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

5,397,480.00

207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

5,397,480.00

25 - MANTENIMIENTO VIAL 71,346,502.91

28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III

005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

001 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

313,536.44

005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 313,536.44

008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

001 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

63,316.03

008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 63,316.03

009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

68,465.99

009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 68,465.99

010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

001 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

62,407.44

010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 62,407.44

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA

65,318.22

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA 65,318.22

Pág 104 de 124

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

001 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30

017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30

018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

002 - FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

77,335.38

018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 77,335.38

019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 001 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91

019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91

020 - FASE II CHILLANES BUCAY 002 - FISCALIZACION 3,579,011.35

020 - FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35

029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN

113,896.08

029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

113,896.08

035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

001 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21

035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21

037 - FASE II SUMAPEDERNALES 001 - FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88

037 - FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88

039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 001 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91

039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91

045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

001 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 185,956.93

045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93

046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 001 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78

046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78

115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

001 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

607,508.70

115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 607,508.70

121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

001 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

28,613.04

121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 28,613.04

122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

001 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01

122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01

133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

001 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95

133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95

28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 20,457,684.55

30 - CONSTRUCCIONES 098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS 001 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS 2,491,680.28

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Page 106: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

VIALES VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO

098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

2,491,680.28

30 - CONSTRUCCIONES VIALES 2,491,680.28

33 - PLAN RELAMPAGO 009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 001 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83

009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83

011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

001 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

136,009.18

011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 136,009.18

023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 001 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73

023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73

029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

002 - FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

536,162.86

029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86

046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

001 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

437,381.45

046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 437,381.45

047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

001 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

14,950,081.68

047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 14,950,081.68

058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

5,660,262.92

058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 5,660,262.92

066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

001 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

51,790.60

066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

51,790.60

068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

001 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

15,923,106.89

068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

15,923,106.89

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

001 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M

107,386.55

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

107,386.55

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD

001 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO

259,789.51

Pág 106 de 124

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

33 - PLAN RELAMPAGO EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

GUASUNTOS CHUNCHI

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

259,789.51

077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

001 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06

077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06

081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

001 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

176,639.70

081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

176,639.70

082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

001 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

42,042.95

082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

42,042.95

083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

11,627,841.31

083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

11,627,841.31

088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

002 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

2,172.75

088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

2,172.75

096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

001 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

65,616.32

096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

65,616.32

111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

001 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

8,305,600.94

111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

8,305,600.94

112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

001 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

6,607,778.00

112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 6,607,778.00

113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA

001 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

4,152,800.47

Pág 107 de 124

Page 108: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

33 - PLAN RELAMPAGO PARROQUIA EL SALTO 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

4,152,800.47

126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69

126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69

129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

411,042.54

129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

411,042.54

137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57

137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57

143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

001 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

581,392.07

143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 581,392.07

144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

001 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

25,413,118.94

144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

25,413,118.94

145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

001 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

21,611,173.63

145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 21,611,173.63

33 - PLAN RELAMPAGO 122,432,997.14

34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS

011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

001 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

2,074,923.50

011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

2,074,923.50

013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

3,203,721.36

013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

3,203,721.36

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

11,110,402.37

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE

11,110,402.37

Pág 108 de 124

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

SALINAS

019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

11,600,297.45

019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 11,600,297.45

022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

001 - REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE

9,360,081.16

022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

9,360,081.16

023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

001 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA

12,992,242.70

023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

12,992,242.70

024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

001 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE

4,220,190.49

024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

4,220,190.49

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

001 - RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST

1,360,947.73

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

1,360,947.73

34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 55,922,806.76

35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1

031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

4,023,700.29

031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

4,023,700.29

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

002 - FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

201,939.55

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

201,939.55

040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

002 - FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

248,352.53

040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 248,352.53

041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

002 - FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

422,175.13

041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 422,175.13

Pág 109 de 124

Page 110: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1

042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

001 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

360,195.64

042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 360,195.64

043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

001 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

531,436.78

043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 531,436.78

044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

001 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

335,335.24

044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 335,335.24

045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

001 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97

045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

284,838.78

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 284,838.78

047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

272,796.72

047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 272,796.72

048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

484,805.15

048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 484,805.15

051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

156,804.35

051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

156,804.35

052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

147,751.25

052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

147,751.25

35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 7,849,278.38

38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL

1,223,685.00

000 - SIN PROYECTO 1,223,685.00

38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 1,223,685.00

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

002 - GUAYAQUILSALINAS 001 - GUAYAQUILSALINAS 1,669,137.62

002 - ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA

556,379.21

002 - GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83

003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

3,702,462.54

002 - FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

841,398.15

003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 4,543,860.69

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

7,267,586.06

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS 7,267,586.06

Pág 110 de 124

Page 111: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

6,968,764.90

005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

6,968,764.90

006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

13,205,102.07

006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 13,205,102.07

007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

8,117,740.26

007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 8,117,740.26

011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR

924,993.14

011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

924,993.14

012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG

147,204.00

012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

147,204.00

014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

001 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87

014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87

020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL

178,075.41

020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

178,075.41

023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

001 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88

023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88

026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 001 - DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05

026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05

034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

001 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y

142,297.20

034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

142,297.20

039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO

001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR

124,087.08

Pág 111 de 124

Page 112: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

124,087.08

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 45,220,777.44

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 21,092.39

001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

21,092.39

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,632,625.09

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA 8,632,625.09

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 677,068.63

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

677,068.63

004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,637,620.38

004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

12,637,620.38

005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 27,408,483.09

005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

27,408,483.09

006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 705,976.08

006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

705,976.08

007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 20,658.15

007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

20,658.15

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,906,086.55

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA 4,906,086.55

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 5,003,852.58

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 107,972.81

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81

011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 124,584.01

011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

124,584.01

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,305,600.94

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

8,305,600.94

013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,341,560.00

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Page 113: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

SARACAY 013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY 8,341,560.00

014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,499,398.01

014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

8,499,398.01

015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 797,337.69

015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

797,337.69

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,035,332.73

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 1,035,332.73

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 753,046.32

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

753,046.32

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,385,381.65

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65

019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 54,816.97

019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97

020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 40,674.19

020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS

40,674.19

021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 72,996.27

021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

72,996.27

022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 43,969.02

022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02

023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 43,969.02

023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS 43,969.02

024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 33,853.43

024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

33,853.43

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 69,531.96

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

69,531.96

026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 295,731.72

026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA 295,731.72

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,650,000.00

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

1,650,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,521,881.93

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

2,521,881.93

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,646,666.09

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

2,646,666.09

030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 39,495.67

030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 39,495.67

031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 617,825.13

031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA 617,825.13

032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,488,750.73

032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES 6,488,750.73

033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,644,480.75

033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

6,644,480.75

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,539,007.38

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

2,539,007.38

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,850,880.00

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

7,850,880.00

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 959,296.91

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

959,296.91

037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 83,056.01

037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 83,056.01

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 837,817.19

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 408,635.57

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA 408,635.57

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 104,401.40

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

104,401.40

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 147,839.70

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

147,839.70

042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 207,432.38

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 207,432.38

043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 323,503.16

043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA 323,503.16

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 71,345.11

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

71,345.11

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 219,060.22

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

219,060.22

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 207,432.38

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA 207,432.38

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 153,085.51

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

153,085.51

048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 41,528.00

048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

41,528.00

049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,322,240.37

049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 3,322,240.37

050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,396,454.06

050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI 1,396,454.06

051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 12,458,401.40

051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 12,458,401.40

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 248,216.64

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

248,216.64

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 895,484.15

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

895,484.15

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 16,100,545.32

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 7,465,457.73

Pág 115 de 124

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

7,465,457.73

057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22

057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO 10,797,281.22

058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,553,107.84

058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

8,553,107.84

059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 50,086,244.76

059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 50,086,244.76

060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 264,948.67

060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 1,079,728.12

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

1,079,728.12

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,396,803.78

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 6,104,616.69

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 6,104,616.69

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

193,797.36

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 249,168.03

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

249,168.03

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 196,272.00

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36

069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36

070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36

070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA 193,797.36

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

TARAPOA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 193,797.36

071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36

072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 11,835,812.13

072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA 11,835,812.13

073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,797,281.22

073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

10,797,281.22

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,767,391.52

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

8,767,391.52

075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 498,336.06

075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06

076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 409,592.36

076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

409,592.36

077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 23,789,765.39

077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES 23,789,765.39

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 88,330.07

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

88,330.07

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 59,468.11

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11

080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 571,245.07

080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

571,245.07

081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 2,115,839.48

081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

2,115,839.48

082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,333,239.26

082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

4,333,239.26

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 10,477,637.11

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO 10,477,637.11

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,300,709.59

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN 3,300,709.59

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Page 118: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,294,090.77

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77

086 - SANTA ANA POZA HONDA 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

086 - SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93

087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 100,054.16

087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA 100,054.16

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 354,264,776.57

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 961,615,482.87

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO

45,322,887.00

000 - SIN PROYECTO 45,322,887.00

011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

001 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

253,900.74

011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

253,900.74

20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 45,576,787.74

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 45,576,787.74

534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO

894,275.69

000 - SIN PROYECTO 894,275.69

20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO 894,275.69

534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 894,275.69

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL

1,879,202.19

000 - SIN PROYECTO 1,879,202.19

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 1,879,202.19

50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

510,794.46

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL 510,794.46

50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES 510,794.46

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 2,389,996.65

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

000 - SIN PROYECTO 001 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

6,207,246.69

000 - SIN PROYECTO 6,207,246.69

01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 6,207,246.69

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

7,706,014.58

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

7,706,014.58

015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL

001 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL

152,405.21

015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 152,405.21

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Page 119: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD7,858,419.79

23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL

001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04

001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04

23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 843,679.04

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93

001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 8,463,357.93

002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 846,335.79

002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 846,335.79

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 9,309,693.72

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 24,219,039.24

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

8,377,285.29

000 - SIN PROYECTO 8,377,285.29

01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD 8,377,285.29

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE LA VIVIENDA

2,820,902.36

000 - SIN PROYECTO 2,820,902.36

002 - VIVIENDA URBANA 001 - VIVIENDA URBANA 1,402,117.06

002 - VIVIENDA URBANA 1,402,117.06

004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL

001 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 3,607,574.97

004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 3,607,574.97

005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

001 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

6,670,329.80

005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 6,670,329.80

007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

001 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

1,245,840.14

007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 1,245,840.14

018 - SOCIO VIVIENDA 001 - SOCIO VIVIENDA 1,661,120.19

018 - SOCIO VIVIENDA 1,661,120.19

021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA

003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21,268,386.62

021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 21,268,386.62

022 - MI PRIMERA VIVIENDA 001 - VIVIENDA URBANA 3,322,240.37

022 - MI PRIMERA VIVIENDA 3,322,240.37

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 41,998,511.51

21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS

000 - SIN PROYECTO 001 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y PRÉSTAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2,123,499.16

000 - SIN PROYECTO 2,123,499.16

004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA

001 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA

2,828,663.43

004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 2,828,663.43

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 517,421.94

002 - INTI AGUA Y SANEAMIENTO 4,045,902.06

Pág 119 de 124

Page 120: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 4,563,324.00

142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A

001 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO

459,744.90

142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A

459,744.90

144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA

588,816.00

144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 588,816.00

146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA

001 - CONDUCCI¿N ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES EL¿CTRICAS OPTIMIZACI¿N ACUEDUCTO CAZALAGARTO

8,000,149.50

146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA

8,000,149.50

147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ

001 - CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ESTACI¿N DE BOMBEO REDES DE DI

6,949,932.19

147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ 6,949,932.19

21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 25,514,129.18

23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

1,533,094.43

000 - SIN PROYECTO 1,533,094.43

039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS

001 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 307,254.08

039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 307,254.08

043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO

001 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 210,110.11

043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 210,110.11

23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 2,050,458.62

24 - EMERGENCIAS NATURALES

012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

001 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13

012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13

24 - EMERGENCIAS NATURALES 3,703,229.13

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 20,152,833.09

001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

20,152,833.09

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,152,800.47

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO 4,152,800.47

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 24,305,633.56

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 105,949,247.29

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3,599,407.00

000 - SIN PROYECTO 3,599,407.00

01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,599,407.00

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Page 121: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO3,599,407.00

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO

22,143,311.00

002 - PROCESO ELECTORAL INTEGRAL 4,046,401.60

013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,023,493.86

014 - ORGANIZACIONES POLITICAS 6,979,075.00

015 - PROMOCION POLITICO ELECTORAL 1,263,265.00

000 - SIN PROYECTO 41,455,546.46

20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 41,455,546.46

21 - ELECCIONES Y REFERENDOS

000 - SIN PROYECTO 008 - CONSULTA POPULAR 2011 20,505.00

009 - ELECCIONES GENERALES 2012-2013 44,452,393.13

000 - SIN PROYECTO 44,472,898.13

21 - ELECCIONES Y REFERENDOS 44,472,898.13

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 85,928,444.59

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

8,759,058.48

002 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL 1,147,106.58

000 - SIN PROYECTO 9,906,165.06

20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 9,906,165.06

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 309,396.03

001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

309,396.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 309,396.03

581 - CORTE CONSTITUCIONAL 10,215,561.09

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DERECHO DEL SUFRAGIO

3,393,659.56

000 - SIN PROYECTO 3,393,659.56

20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO 3,393,659.56

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 3,393,659.56

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

01 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION CPCCS 13,378,325.04

000 - SIN PROYECTO 13,378,325.04

01 - ADMINISTRACION GENERAL 13,378,325.04

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 13,378,325.04

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PGE-PLANTA CENTRAL

38,741,068.17

000 - SIN PROYECTO 38,741,068.17

01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 38,741,068.17

02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1(GUAYAS)

2,978,111.72

000 - SIN PROYECTO 2,978,111.72

02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS 2,978,111.72

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 41,719,179.89

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA

000 - SIN PROYECTO 001 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL 23,489,503.00

000 - SIN PROYECTO 23,489,503.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 23,489,503.00

20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION DEL CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

53,022,395.00

Pág 121 de 124

Page 122: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

000 - SIN PROYECTO 002 - AUDITORIAS INTERNAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

10,222,057.00

000 - SIN PROYECTO 63,244,452.00

20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 63,244,452.00

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 86,733,955.00

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

30,736,159.52

000 - SIN PROYECTO 30,736,159.52

20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 30,736,159.52

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 30,736,159.52

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES

32,183,489.00

000 - SIN PROYECTO 32,183,489.00

001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011

307,411.02

001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011

307,411.02

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

003 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

833,174.64

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

833,174.64

20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES 33,324,074.66

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 33,324,074.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

000 - SIN PROYECTO 001 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

17,188,405.00

000 - SIN PROYECTO 17,188,405.00

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 17,188,405.00

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

001 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

1,035,334.80

002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 1,035,334.80

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 1,035,334.80

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 18,223,739.80

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 13,633,857.47

000 - SIN PROYECTO 13,633,857.47

01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 13,633,857.47

02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES

211,932.56

000 - SIN PROYECTO 211,932.56

02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES 211,932.56

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 13,845,790.03

597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

8,866,810.00

000 - SIN PROYECTO 8,866,810.00

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 8,866,810.00

597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8,866,810.00

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE

89,344,756.80

002 - ADMINISTRACION Y BIENESTRAR DEL RECURSO HUMANO

1,501,802.20

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Page 123: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

000 - SIN PROYECTO 003 - DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION

27,020.00

004 - GESTION Y ENLACE INFORMATICO 97,477.75

005 - CONTROL DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE LA FGE

8,896.72

006 - MANTENIMIENTO Y ACTUACION DOCUMENTAL DEL FGE

1,930.00

007 - GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6,735.70

008 - COOPERACION INTERNACIONAL E INDAGACIONES PREVIAS

3,860.00

000 - SIN PROYECTO 90,992,479.17

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 90,992,479.17

20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL

000 - SIN PROYECTO 001 - INDUCCION INSTITUCIONAL TECNICO JURIDICO

3,821,400.00

002 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL 228,213.82

003 - EVALUACION PRE-PROCESAL Y PROCESAL PENAL

87,775.40

004 - POLITICA CRIMINAL 287,763.00

000 - SIN PROYECTO 4,425,152.22

20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 4,425,152.22

21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

000 - SIN PROYECTO 001 - PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

251,230.00

000 - SIN PROYECTO 251,230.00

21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 251,230.00

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 95,668,861.39

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

000 - SIN PROYECTO 001 - PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

7,829,479.76

000 - SIN PROYECTO 7,829,479.76

20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 7,829,479.76

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 7,829,479.76

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS

000 - SIN PROYECTO 001 - ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA

1,531,990.66

000 - SIN PROYECTO 1,531,990.66

20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS 1,531,990.66

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 1,531,990.66

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE

000 - SIN PROYECTO 001 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 1,510,975.28

000 - SIN PROYECTO 1,510,975.28

21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 1,510,975.28

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 195,679.96

001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 195,679.96

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 195,679.96

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 1,706,655.24

990 - RECURSOS PREASIGNADOS

01 - RECURSOS PREASIGNADOS

000 - SIN PROYECTO 001 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40

000 - SIN PROYECTO 92,201,811.40

01 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40

990 - RECURSOS PREASIGNADOS 92,201,811.40

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

000 - SIN PROYECTO 001 - UENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

4,485,800,000.00

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Page 124: Presupuesto Del Estado 2012_qz3

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOCONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS (US DOLARES)Ejercicio: 2012

ENTIDAD PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROFORMA

DEFICITARIOS DEFICITARIOS 000 - SIN PROYECTO 000 - SIN PROYECTO 4,485,800,000.00

01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4,485,800,000.00

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4,485,800,000.00

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

3,919,120,777.76

000 - SIN PROYECTO 3,919,120,777.76

01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 3,919,120,777.76

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 581,392.00

001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA

581,392.00

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 952,644.00

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

952,644.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 68,105,928.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

68,105,928.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 4,423,445.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 4,423,445.00

005 - METRO DE QUITO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 150,000,000.00

005 - METRO DE QUITO 150,000,000.00

006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL

001 - PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE PORMAN PARTE DE

154,732,022.13

006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL

154,732,022.13

007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI

001 - PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI

635,378.00

007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI

635,378.00

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 3,606,580.00

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 3,606,580.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 383,037,389.13

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 4,302,158,166.89

997 - DEUDA PUBLICA 99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA

000 - SIN PROYECTO 001 - ENDEUDAMIENTO INTERNO 584,400,219.53

002 - ENDEUDAMIENTO EXTERNO 1,552,560,669.78

000 - SIN PROYECTO 2,136,960,889.31

99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA 2,136,960,889.31

997 - DEUDA PUBLICA 2,136,960,889.31

TOTAL 26,109,270,275.91

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