presentación ejecución pge 2015 segundo semestre
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Mejor desempeño de los ingresos no petroleros per cápita del Gobierno Central-PGE
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2015
4 Mayo 2016
Instrumento de política fiscalPresupuesto General del Estado
Fuente: MINFIN- Subsecretaría de Presupuesto
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
En m
illon
es d
e U
SD
Evolución del Presupuesto General del Estado 2007 - 2016(En millones de USD y porcentaje)
(Cifras en millones de dólares)
Situación de Ingresos del PGE Enero – Diciembre 2015
a b c d=c/bINGRESOS 27.499,66 26.938,32 26.014,10 96,57% 75,94%
Permanente (*) 24.412,25 24.053,70 23.161,06 96,29% 67,61%No permanente 3.087,41 2.884,62 2.853,04 98,91% 8,33%
CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,45 12.361,96 8.240,90 66,66% 24,06%TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,12 39.300,29 34.254,99 87,16% 100,00%
CONCEPTO
INICIAL APROBADO ASAMBLEA
CODIFICADODEVENGADO
Enero-Diciembre 2015
% EJECUCION%
PARTICIPACIÓN DEVENGADO
(*) Incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD
(Cifras en millones de dólares)
Situación de Gastos del PGE Enero – Diciembre 2015
a b c d=c/bGASTOS 30.531,14 34.383,16 30.829,47 88,66% 70,37%
Corrientes 15.488,99 15.635,08 15.025,43 96,10% 42,03%Inversión 6.370,51 6.207,29 4.833,02 77,86% 13,52%Capital 5.223,02 6.528,82 5.295,08 81,10% 14,81%Aplicación de financiamiento 3.448,62 6.011,96 5.675,95 94,41% 15,88%
CFDD 5.785,98 4.917,13 4.915,94 99,98% 13,75%TOTAL EGRESOS 36.317,12 39.300,29 35.745,41 90,95% 100,00%
% PARTICIPACIÓN DEVENGADO
CONCEPTOINICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INGRESOS PERMANENTES 18.540,91
GASTOS PERMANENTES 15.025,43
DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 3.515,48 INGRESOS NO PERMANENTES 2.837,17
GASTOS NO PERMANENTES 10.128,10
DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES (7.290,93) DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL (3.775,45)
Nota: Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD
(Cifras en millones de dólares)
Cumplimiento de la Regla FiscalEnero – Diciembre 2015
Ministerio de Finanzas: Órgano Rector de las Finanzas Públicas ecuatorianasCumplimiento de la regla fiscal: mejor utilización de
los recursos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11,
973
13,
856
15,
870
19,
072
21,
457
22,
982
18,
541
11,
087
12,
820
14,
349
16,
201
19,
400
20,
761
15,
025
886 1,036
1,521 2,871
2,057 2,221
3,515
Ingresos permanentes Gastos permanentes Resultado
Los ingresos permanentes han sido mayores a los gastos permanentes
Diferencia entre ingresos permanentes y gastos permanentes
(En millones de USD)
Fuente: MINFIN- Subsecretaría de Presupuesto
INICIAL( b )
CODIFICADO( c )
DEVENGADO( d )
% EJECUCIÓN(f=d/c)
Recursos fiscales 23.980,65 23.527,85 22.727,78 21.664,29 95,32% -9,66% Recursos fiscales generados por las instituciones
1.557,99 2.677,41 2.405,86 2.339,61 97,25% 50,17%
Recursos Provenientes de Preasignaciones
1.224,30 1.296,59 1.290,01 1.335,11 103,50% 9,05%
Colocaciones y préstamos externos 5.315,16 7.200,00 8.399,72 4.654,24 55,41% -12,43%
Colocaciones y préstamos internos 4.028,34 1.606,82 1.248,84 1.227,13 98,26% -69,54%
Asistencia técnica y donaciones 27,72 8,45 51,00 41,79 81,94% 50,73%
Otros recursos 3,33 - - 3,29 - -1,18%
Anticipo de Ejercicios Anteriores 2.224,40 - 3.177,08 2.989,53 94,10% 34,40%
TOTAL DE INGRESOS 38.361,89 36.317,12 39.300,29 34.254,99 87,16% -10,71%
2015 VARIACIÓN2014-2015(g=d/a-1)
CONCEPTO DEVENGADO
2014( a )
(Cifras en millones de dólares)
Ingresos por Fuente de FinanciamientoEnero – Diciembre 2015
INICIAL( b )
CODIFICADO( c )
DEVENGADO( d )
% EJECUCIÓN(e=d/c)
Tradicionales 15.046,69 15.768,18 16.658,61 16.030,60 96,23% 6,54%
Impuestos 14.497,64 15.500,30 16.242,25 15.622,35 96,18% 7,76%A la Renta Global 4.112,42 4.288,82 4.836,57 4.793,30 99,11% 16,56%
A la Renta de Empresas Petroleras 77,21 76,07 76,41 74,85 97,96% -3,06%
A Vehículos Motorizados de Transporte Aéreo y Acuático 207,36 251,91 210,61 201,28 95,57% -2,93%
A los Activos Totales 8,40 9,00 9,00 9,20 102,20% 9,51%
A las Tierras Rurales 9,18 4,91 9,10 9,25 101,61% 0,76%
A los Activos En El Exterior 43,67 49,76 50,10 48,71 97,22% 11,53%
Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios, ICE 804,99 858,28 845,69 838,15 99,11% 4,12%
Al Valor Agregado IVA 6.439,73 7.033,08 6.694,78 6.378,27 95,27% -0,95%
Arancelarios a la Importación (1) 1.377,75 1.381,79 2.230,66 2.025,63 90,81% 47,02%
Impuesto a la Salida De Divisas 1.245,90 1.344,61 1.113,50 1.082,94 97,26% -13,08%
Régimen Impositivo Simplificado 19,09 19,34 20,00 19,86 99,28% 4,01%
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 115,67 161,27 118,00 113,19 95,93% -2,14%
Impuesto Redimible Botellas Plásticas No Retornables - - - - 0,00% 0,00%
Otros Impuestos (2) 36,27 21,47 27,82 27,73 99,67% -23,55%
Tasas y Contribuciones (3) 119,49 60,44 99,73 93,50 93,75% -21,75%Renta De Inversiones y Multas (4) 279,45 205,99 121,23 123,92 102,21% -55,66%Otros Ingresos (5) 150,11 1,46 195,40 190,84 97,67% 27,13%
CONCEPTODEVENGADO
2014( a )
2015 VARIACIÓN2014-2015(f=d/a-1)
(Cifras en millones de dólares)
Ingresos TradicionalesEnero – Diciembre 2015
(Cifras en millones de dólares)
Reducción del 10,2% respecto al Inicial ( 322 millones)
Ingresos Petroleros Enero – Diciembre 2015
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA EFECTIVIDADA B C D=C-B E= C/B
IMPUESTOS A LA RENTA PETROLERA 71,08 69,51 68,21 -1,29 98,14%
LEY 40 4,99 6,04 5,78 -0,26 95,75%
EXPORTACION DERIVADOS 29,46 0,00 0,00 0,00
REGALIAS EMPRESAS PUBLICAS 554,496 0,063 0,063 0,00 100,00%EXPORTACIONES DIRECTAS EMPRESAS PUBLICAS 892,00 0,00 0,00 0,00MARGEN DE SOBERANIA 822,59 355,19 348,64 -6,55 98,15%SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE PREST. SERVICIOS 774,26 0,00 0,00 0,00
VENTA ANTICIPADA DE PETROLEO 0,00 2.419,56 2.404,05 -15,52 99,36%
TOTAL INGRESOS PETROLEROS P.G.E. 3.148,87 2.850,36 2.826,74 -23,62 99,17%
CONCEPTO
(Cifras en millones de dólares)
Comparativo de Ingresos 2009 - 2015
(Cifras en millones de dólares)
Gastos por naturaleza económicaEnero – Diciembre 2015
Inicial Codificado Devengado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) (e= c/b)
Corriente 15.818,22 15.715,00 15.097,46 96,07% 42,24%Inversión 6.370,51 6.207,29 4.833,02 77,86% 13,52%Capital 5.251,78 6.572,94 5.334,61 81,16% 14,92%Aplicación Financiamiento 3.090,63 5.887,92 5.564,39 94,51% 15,57%CFDD 5.785,98 4.917,13 4.915,94 99,98% 13,75%Total 36.317,12 39.300,29 35.745,41 90,95% 100,00%
% Participación Devengado
NATURALEZA
(Cifras en millones de dólares)
Gastos por sectorialesEnero – Diciembre 2015
Inicial Codificado Modificaciones Devengado % Ejecución % Participación( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= d/b) Devengado
TESORO NACIONAL 16.424,57 19.309,24 2.884,67 17.938,13 92,90% 50,18%SECTORIAL EDUCACION 5.227,32 5.030,17 (197,15) 4.525,44 89,97% 12,66%SECTORIAL SALUD 2.912,51 2.530,97 (381,54) 2.361,81 93,32% 6,61%SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 2.033,93 2.076,39 42,46 1.927,86 92,85% 5,39%SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1.911,48 1.986,19 74,71 1.820,01 91,63% 5,09%SECTORIAL RECURSOS NATURALES 2.111,84 1.809,74 (302,10) 1.692,71 93,53% 4,74%SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1.115,33 1.097,81 (17,52) 1.074,83 97,91% 3,01%SECTORIAL COMUNICACIONES 1.119,43 1.021,75 (97,68) 898,32 87,92% 2,51%SECTORIAL JURISDICCIONAL 686,24 730,08 43,83 692,92 94,91% 1,94%SECTORIAL AGROPECUARIO 580,67 642,66 62,00 572,50 89,08% 1,60%SECTORIAL ADMINISTRATIVO 734,03 612,02 (122,01) 538,06 87,91% 1,51%SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 198,19 1.167,22 969,03 534,18 45,77% 1,49%TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 253,68 284,06 30,37 259,52 91,36% 0,73%SECTORIAL FINANZAS 190,66 213,33 22,66 204,91 96,05% 0,57%SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 153,86 197,59 43,72 193,28 97,82% 0,54%SECTORIAL AMBIENTE 195,03 170,13 (24,90) 148,20 87,11% 0,41%COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 123,19 144,87 21,67 117,71 81,26% 0,33%SECTORIAL LEGISLATIVO. 70,95 86,15 15,20 75,44 87,57% 0,21%SECTORIAL TRABAJO 90,04 76,22 (13,82) 70,91 93,04% 0,20%ELECTORAL 73,43 59,95 (13,48) 53,62 89,43% 0,15%SECTORIAL TURISMO 110,71 53,75 (56,96) 45,05 83,81% 0,13%TOTAL 36.317,12 39.300,29 2.983,17 35.745,41 90,95% 100,00%
SECTORIAL
(Cifras en millones de dólares)
Gastos por Fuente de FinanciamientoEnero – Diciembre 2015
Inicial Codificado Devengado % Ejecución( a ) ( b ) ( c ) (e= c/b)
001 Recursos Fiscales 32.334,67 32.376,34 29.332,23 90,60% 82,06%998 Anticipos de Ejercicios Anteriores - 3.177,08 2.942,39 92,61% 8,23%002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones2.677,41 2.405,86 2.315,69 96,25% 6,48%003 Recursos provenientes de Preasignaciones 1.296,59 1.290,01 1.138,50 88,25% 3,19%701 Asistencia Técnica y Donaciones 8,45 51,00 16,61 32,56% 0,05%
36.317,12 39.300,29 35.745,41 90,95% 100,00%
Fuente Descripción % Participación Devengado
Total general
(Cifras en millones de dólares)
Comparativo de Gastos2009 - 2015
(Cifras en millones de dólares)
Inversión Pública por SectorialEnero – Diciembre 2015
Inicial Codificado Modificaciones Devengado % Ejecución( a ) ( b ) ( c=a-b ) ( d ) ( e= d/b)
RECURSOS NATURALES 2.017,25 1.701,53 315,72 1.590,36 93,47% 28,50%COMUNICACIONES 998,44 888,44 110,00 769,90 86,66% 13,80%EDUCACION 1.332,75 932,24 400,52 639,67 68,62% 11,46%DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 173,83 1.138,44 (964,61) 508,36 44,65% 9,11%AGROPECUARIO 464,37 525,04 (60,67) 459,61 87,54% 8,24%TESORO NACIONAL 679,20 512,71 166,49 399,44 77,91% 7,16%SALUD 878,05 392,77 485,29 294,28 74,92% 5,27%ASUNTOS INTERNOS 364,89 278,91 85,98 184,28 66,07% 3,30%DEFENSA NACIONAL 294,38 286,04 8,34 162,41 56,78% 2,91%ADMINISTRATIVO 279,81 193,57 86,24 154,28 79,70% 2,76%JURISDICCIONAL 128,50 143,15 (14,65) 116,36 81,29% 2,08%BIENESTAR SOCIAL 139,19 83,61 55,58 77,79 93,04% 1,39%AMBIENTE 96,11 83,15 12,96 68,75 82,69% 1,23%COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 70,99 92,57 (21,58) 68,04 73,50% 1,22%TURISMO 94,12 38,37 55,76 30,26 78,86% 0,54%TRABAJO 32,64 16,39 16,25 12,68 77,36% 0,23%ASUNTOS DEL EXTERIOR 16,30 12,69 3,62 11,82 93,17% 0,21%FINANZAS 25,46 17,52 7,94 11,70 66,78% 0,21%TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 19,75 18,97 0,77 10,95 57,69% 0,20%LEGISLATIVO 7,12 12,53 (5,41) 8,25 65,89% 0,15%ELECTORAL 2,85 1,82 1,03 1,68 92,19% 0,03%TOTAL 8.116,02 7.370,44 745,59 5.580,88 75,72% 100,00%
SECTORIAL % Participación
(Cifras en millones de dólares)
Principales Proyectos de Inversión PúblicaEnero – Diciembre 2015
PROYECTOS DE INVERSIÓNINICIAL
(a)CODIFICADO
(b)DEVENGADO
(c)
% EJECUCIÓN
(d=c/b)
% PARTICIPACIÓN
DEVENGADOPROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 472,87 420,16 392,49 93,41% 7,03%PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 248,59 275,98 274,06 99,30% 4,91%SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 194,44 262,63 232,56 88,55% 4,17%AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS - 163,40 161,52 98,85% 2,89%INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD - 294,67 157,50 53,45% 2,82%PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 228,04 158,95 150,51 94,69% 2,70%PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE 158,35 146,68 142,96 97,47% 2,56%FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 167,26 141,59 141,35 99,83% 2,53%INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR 0,50 136,74 105,43 77,10% 1,89%CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS-SAN FRANCISCO 131,78 82,94 81,88 98,73% 1,47%DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 114,03 99,15 81,64 82,34% 1,46%NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 401,53 210,94 77,14 36,57% 1,38%PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 155,35 77,63 74,80 96,36% 1,34%TOTAL PRINCIPALES PROYECTOS 2.272,73 2.471,45 2.073,85 83,91% 37,16%OTROS PROYECTOS 5.843,29 4.898,99 3.507,03 71,59% 62,84%TOTAL INVERSIÓN 8.116,02 7.370,44 5.580,88 75,72% 100,00%
(Cifras en millones de dólares)
Nota: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye fuente de financiamiento 998 “Anticipo de ejercicios anteriores”.
Comparativo de Inversión Pública2009 - 2015
(Cifras en millones de dólares)
Anticipos de recursos por sectorialEnero – Diciembre 2015
SectorialAnticipo
EntregadoAnticipo No Devengado
% Part. Anticipos
Entregados
% Part. Anticipos No Devengados
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 240,89 208,15 37,33% 41,16%COMUNICACIONES 109,68 81,30 17,00% 16,08%EDUCACION 100,23 77,71 15,53% 15,37%JURISDICCIONAL 43,63 36,33 6,76% 7,19%ASUNTOS INTERNOS 36,57 28,87 5,67% 5,71%DEFENSA NACIONAL 31,25 28,49 4,84% 5,63%SALUD 28,38 13,63 4,40% 2,69%AGROPECUARIO 20,01 13,16 3,10% 2,60%RECURSOS NATURALES 8,27 5,74 1,28% 1,14%ADMINISTRATIVO 10,19 4,09 1,58% 0,81%FINANZAS 5,29 4,09 0,82% 0,81%AMBIENTE 3,84 1,36 0,59% 0,27%TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 2,49 1,27 0,39% 0,25%COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 1,31 0,47 0,20% 0,09%BIENESTAR SOCIAL 1,08 0,36 0,17% 0,07%TURISMO 1,13 0,31 0,18% 0,06%TRABAJO 0,64 0,31 0,10% 0,06%ELECTORAL 0,03 - 0,00% 0,00%ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,45 - 0,07% 0,00%Total general 645,37 505,66 100,00% 100,00%
Mejor desempeño de los ingresos no petroleros per cápita del Gobierno Central-PGE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
2015
4 Mayo 2016
(Cifras en millones de dólares)
Ajuste presupuestario por fuente de financiamiento - 2015
RECURSOS FISCALES (001) 32.334,67 41,66 32.376,34 1,40%RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES (002) 2.677,41 (271,55) 2.405,86 -9,10%RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES (003) 1.296,59 (6,58) 1.290,01 -0,22%ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES (701) 8,45 42,55 51,00 1,43%ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (998) - 3.177,08 3.177,08 106,50%
TOTAL 36.317,12 2.983,17 39.300,29 100,00%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INICIAL APROBADO
MODIFICACIONES (b)
CODIFICADO (c=a+b)
% MODIFICACION
(Cifras en dólares)
Excluye los Anticipos de ejercicio anteriores (fuente de financiamiento 998) que no implica erogación de recursos
Ajuste presupuestario por Consejo Sectorial – Enero – Diciembre 2015
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 16.901,98 1.273,32 18.175,30 -656,64%OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.356,61 307,47 2.664,08 -158,56%
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 201,08 14,79 215,87 -7,63%CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.779,17 1,60 3.780,77 -0,83%CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,97 (0,39) 8,58 0,20%CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.363,37 (263,34) 2.100,03 135,80%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2.440,44 (367,06) 2.073,37 189,29%CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.880,70 (573,75) 3.306,95 295,88%CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.384,80 (586,56) 3.798,24 302,48%
TOTAL 36.317,12 (193,91) 36.123,21 100,00%
CONSEJO SECTORIAL INICIAL APROBADO ASAMBLEA
MODIFICACIONES (b)
CODIFICADO (c=a+b)
% MODIFICACIONES
Mejor desempeño de los ingresos no petroleros per cápita del Gobierno Central-PGE
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
2015
4 Mayo 2016
Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015.
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22,2%21,1%19,4%19,2%18,3%17,4%16,2%15,1%14,4%
13,9
%
13,7%13,7%12,0%11,7%10,5%
América Latina y El Caribe 20,9%
Gasto de corriente: comparativo de Latinoamérica y el Caribe 2015
Gasto de corriente(En porcentaje del PIB)
Ministerio de Finanzas: Órgano Rector de las Finanzas Públicas ecuatorianas
Gasto de capital: comparativo de Latinoamérica y el Caribe 2015
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6,3% 6,3%4,6% 4,5% 4,5% 4,2% 4,0%
3,0% 3,0% 2,6% 2,6% 2,5%
1,4% 1,4%
1,3%
América Latina y el Caribe4,7%
Gasto de inversión(En porcentaje del PIB)
Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015.
Mayor inversión pública para bienestar de los ecuatorianos
Fuente: MINFIN – Subsecretaría de Política Fiscal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)
2015 (p)
782 1,16
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11.2%10.1%
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11.3% 11.8%
14.8%13.8%
10.4%
USD millones (eje izquierdo) % PIB (eje derecho)
Inversión pública, círculo virtuoso:
•Infraestructura •Empleo•Producción•Ingresos para los trabajadores•Mejor calidad de vida
Formación bruta de capital fijo(En millones de USD y como porcentaje del PIB)
Mayor inversión pública para bienestar de los ecuatorianos: Financiamiento a proyectos de inversión
Energía 28%
Social 27%
Otros 23%
Vial / Transporte 15%
Agropecuario7%
Fuente: MINFIN- Subsecretaría de Presupuesto
(En porcentaje)
Ministerio de Finanzas: Órgano Rector de las Finanzas Públicas ecuatorianas
Gasto social duplica el pago de la deuda pública: mejor calidad de vida
Fuente: MINFIN Subsecretaría de Presupuesto / Financiamiento Público
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4.5% 4.3% 4.1% 4.3% 4.2%
5.3%
6.4%
7.6% 7.8% 8.0% 8.0% 8.3%
9.7%9.1%
9.8%11.0%
7.5%
7.1%6.0% 7.2%
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8.1%
5.4% 5.1%
3.1%
2.2%2.9% 2.8%
3.4%
4.9%
GASTO SOCIAL PAGO DE LA DEUDA
Gasto Social: educación, salud, vivienda, trabajo, etc.
Evolución del gasto social vs. Pago de deuda pública(Como porcentaje del PIB)
Ministerio de Finanzas: Órgano Rector de las Finanzas Públicas ecuatorianas
Deuda Pública: América Latina y otros países del mundo
Fuente: OECD Economic Outlook y CEPAL 2015.Nota: Promedio simple de los porcentajes deuda.
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29.2
%
26.1
%
25.3
%
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18.8
%
Promedio
77,9%
Comparativo Deuda Pública 2015(En porcentaje del PIB)
Ministerio de Finanzas: Órgano Rector de las Finanzas Públicas ecuatorianas
Deuda Pública Ecuador: comprometida con el desarrollo económico y social
Fuente: MINFIN – Subsecretaría de Financiamiento Público
Recursos de deuda financian inversión pública. La legislación vigente limita al indicador deuda/PIB al 40%, para precautelar la
sostenibilidad.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
61.3
46.539.9 35.4 30.2 26.1 21.8 20.8 16.3 11.8 12.5 12.6 12.4 13.8 17.4 20.4
76,7%
57,9%
49,6%44,7%
39,8%35,0%
28,8% 27,2%22,2%
16,4% 19,2% 18,3% 21,3% 24,4%29,8% 33,1%
Deuda externa/PIB Deuda interna/PIB Total Deuda/PIB
Deuda Pública Externa e Interna(En porcentaje del PIB)
GRACIASSABEMOS QUE TRAS LAS CIFRAS HAY
ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS QUE CONFIAN EN LO QUE HACEMOS