ley nº 29035 del credito suplementario del aÑo fiscal … · putuyakat, monterrico, santa fe y...

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11/06/2007 10:48:09 117 MEF / DNPP (EN NUEVOS SOLES) PAGINA : LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007 ANEXO 3A RECURSOS ORDINARIOS RAIR57A3 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 042014 021978 022499 030535 043370 043464 042027 041738 016610 041999 042000 042001 042002 042004 042005 042012 042013 042016 042019 CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION NUEVA VICTORIA - RENTEMA MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MICHINAL - TRAPICHILLO - CUMBA MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA REGION AMAZONAS MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY - TRAPICHILLO - CUMBA MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHULLABAMBA - TRAPICHILLO - CUMBA REFORESTACION Y FORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA DE LA PROVINCIA DE BAGUA CONSTRUCCION DEL DRENAJE DEL VALLE DE HUAYABAMBA RODRIGUEZ DE MENDOZA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS DEL CESM BRAULIO DE CAMPORREDONDO RECUPERACION DE AULAS CENTRO PILOTO DE EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA Nº 16347 - PAMPAENTSA RECUPERACION DE DOS AULAS, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P. Nº 16364 - SHAIM RECUPERACION DE AULAS, DIRECCION, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR C.E.P. N° 17109 - TUUTIN RECUPERACION DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE DIRECCION, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR C.E.I. N° 263 BELEN RECUPERACION Y AMPLIACION DE UN AULA TALLER, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR CEO N° 011 - URAKUSA AMPLIACION DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE BIOLOGIA, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO C.T.I. YUTUPIS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEPM Nº 16345 -MAMAYAQUE AMPLIACION C.E.P Nº 16334 - LA POZA RECUPERACION DE AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVO, SS.HH. Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P.S.M.A. DANIEL DANDUCHO P. N° 16316 - TUNTUNGOS - IMAZA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO- 500 000 501 256 88 663 18 398 81 222 267 052 300 000 800 000 757 730 301 137 214 957 118 200 149 249 135 615 135 723 210 487 128 650 253 041 526 110 500 000 501 256 88 663 18 398 81 222 267 052 300 000 800 000 757 730 301 137 214 957 118 200 149 249 135 615 135 723 210 487 128 650 253 041 526 110 PLIEGO : 19 724 882 19 724 882 2 TOTAL PROYECTO 03 04 04 04 04 04 04 07 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 003 009 009 009 009 009 011 024 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES INVERSIONES INVERSIONES FINANCIERAS OTROS GASTOS DE CAPITAL INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL TIPO FU. PROG.ACT/PROY.

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11/06/200710:48:09

117

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

042014

021978

022499

030535

043370

043464

042027

041738

016610

041999

042000

042001

042002

042004

042005

042012

042013

042016

042019

CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DELA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUACONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION NUEVAVICTORIA - RENTEMAMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MICHINAL -TRAPICHILLO - CUMBAMEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADOVACUNO EN LA REGION AMAZONASMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY -TRAPICHILLO - CUMBAMEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGOCHULLABAMBA - TRAPICHILLO - CUMBAREFORESTACION Y FORESTACION DE LAMARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA DELA PROVINCIA DE BAGUACONSTRUCCION DEL DRENAJE DEL VALLE DEHUAYABAMBA RODRIGUEZ DE MENDOZA,PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONASRECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE AULASDEL CESM BRAULIO DE CAMPORREDONDORECUPERACION DE AULAS CENTRO PILOTO DEEDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA Nº16347 - PAMPAENTSARECUPERACION DE DOS AULAS, SS.HH. YEQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLARDEL C.E.P. Nº 16364 - SHAIMRECUPERACION DE AULAS, DIRECCION, SS.HH.Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLARC.E.P. N° 17109 - TUUTINRECUPERACION DE DOS AULAS Y AMPLIACIONDE DIRECCION, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR C.E.I. N° 263 BELENRECUPERACION Y AMPLIACION DE UN AULATALLER, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR CEO N° 011 - URAKUSAAMPLIACION DE CENTRO DE COMPUTO,LABORATORIO DE BIOLOGIA, SS.HH. YEQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO C.T.I.YUTUPISAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEPM Nº16345 -MAMAYAQUEAMPLIACION C.E.P Nº 16334 - LA POZA

RECUPERACION DE AULAS, AMBIENTEADMINISTRATIVO, SS.HH. Y MOBILIARIOESCOLAR DEL C.E.P.S.M.A. DANIEL DANDUCHOP. N° 16316 - TUNTUNGOS - IMAZAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTITUCIONEDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO-

500 000

501 256

88 663

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267 052

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81 222

267 052

300 000

800 000

757 730

301 137

214 957

118 200

149 249

135 615

135 723

210 487

128 650

253 041

526 110

PLIEGO :

19 724 882 19 724 882 2 TOTAL PROYECTO

03

04

04

04

04

04

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PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

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SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

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MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

042023

042024

042028

043379

043465

042009

042017

042018

042025

042030

042658

043373

043374

MAGDALENA - CHACHAPOYAS

RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEIESD 16711 - YUMIGKUSRECUPERACION DE AULAS Y DIRECCION DE LAI.E. Nº 16202 - COPALLIN DE ARAMANGO -ARAMANGOAMPLIACION Y RECUPERACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 16220 - NUEVO HORIZONTE -BAGUA GRANDECONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION YSS.HH. DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO - LONYA GRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S.AGROPECUARIA SAGRADO CORAZON DEJESUS - COPALLINELECTRIFICACION RURAL DEL AA.HH. SAN LUIS(LUIS ZULIBARRIA URETA - LAS POMA ROSAS -LOS ALGARROBOS Y HOSPITAL REGIONAL )ELECTRIFICACION DE CENTRO POBLADO VISTAALEGRE Y CASERIOSELECTRIFICACION DEL CPM SAN RAMON YCASERIOSELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES BODOQUE Y PUEBLO NUEVO,DISTRITO BAGUA GRANDE - UTCUBAMBAMEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DEAGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO LIMABAMBA,DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DEMENDOZA - AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADODE LA LOCALIDAD DE LONGAR, DISTRITO DELONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONASCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINASPARA LA COMUNIDAD NATIVA ALTO IPACUMA -DISTRITO NIEVA, PROVINCIA DECONDORCANQUI - AMAZONASCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EIMPLEMENTACIÓN DE LETRINAS DE LASCOMUNIDADES DE NAJAIM PARAISO,PUTUYAKAT, MONTERRICO, SANTA FE YNUEVA UNIDA ¿ DISTRITO DE NIEVA,PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

333 870

251 045

230 438

357 522

202 228

542 446

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640 804

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1 421 825

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300 000

789 991

333 870

251 045

230 438

357 522

202 228

542 446

518 493

640 804

454 375

1 421 825

1 421 835

300 000

789 991

PLIEGO :

19 724 882 19 724 882 2 TOTAL PROYECTO

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047

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047

047

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

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MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

19 724 882 19 724 882

041739

039003

039004

039005

039006

039007

039389

014766

026839

028726

029610

042006

042010

042022

043463

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTODE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA LOCALIDADDE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZDE MENDOZA - AMAZONASEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL GUSTAVOLANATTA LUJAN DE BAGUAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DENIEVAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTIAGOAPOSTOL DE BAGUA GRANDEEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. HUAMPAMI DE LAMICRORED CENEPA, RED CONDORCANQUI,DIRESA AMAZONASEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. COLLONCE DE LAMICRORED COLLONCE, RED CHACHAPOYAS,DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD OCALLICONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ELCEDRON - ARAMANGOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PUSAC - CHUQUIBAMBAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ELMILAGRO - CRUCE LA VERSALLAMEJORAMIENTO CARRETERA ASERRADERO -EL INGENIO, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIAUTCUBAMBAREHABILITACION DE TROCHA CARROZABLEURAKUZA - CHIANGOSCONSTRUCCION DE LA CARRETERAPOMACOCHAS - NUEVO GUALULOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERAMAGUNCHAL - TAMBOLICMEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLEEL PARCO - TOLOPAMPA A NIVEL DE BASE YSUB BASE

733 014

134 220

163 539

162 895

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32 212

199 000

394 717

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323 198

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PLIEGO :

19 724 882 19 724 882

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

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048

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052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

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MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

000526

042129

042130

042133

042138

042140

042150

042160

026379

031597

031893

018385

022314

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DERIEGO Y RESERVORIO PINTAPATA DELDISTRITO DE TURPAY PROVINCIA DE GRAUMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGOHUAYLLACHAYOCCONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGORANRACANCHA-CARHUAYACO ALTO, DISTRITOOCCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS,REGION APURIMAC.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DERIEGO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOSAN FERNANDO DEL DISTRITO MICAELABASTIDAS, PROVINCIA GRAU, REGIONAPURIMAC.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGOCOCHAPAMPA DISTRITO HAQUIRA PROVINCIACOTABAMBAS REGION APURIMACAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANALMANZANAYOCC - LUYCHUBAMBA EN LACOMUNIDAD DE LUCUCHANGA DEL DISTRITODE PICHIRHUA - ABANCAYCONSTRUCCION IRRIGACION UCHUPUCRO -CHUYAMA, ANEXO DE CHUYAMA, DISTRITO DEHUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS,REGION APURIMACSUSTITUCION, MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELCOLEGIO SECUNDARIO VARIANTE INDUSTRIALFEDERICO VILLARREAL INTEGRADO Y ELCENTRO EDUCATIVO PRIMARIO DE MENORESMENORES N° 54077 - SALINAS- ANDAHUAYLASMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 19 DE TALAVERA, PROVINCIA DEANDAHUAYLAS - APURIMACSUSTITUCION Y AMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM JOSEMARIA FLORES DE HUACCANA DEL DISTRITODE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMACELECTRIFICACION RURAL (10) POBLADOSVALLE DE ONGOY- HAMBURQUE - PORVENIR -PROGRESO - MOZOBAMBA - SANTA ROSA -MIRAFLORES - MOLLEPATA - BARROPATAELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE,HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA,ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO

3 714 635

382 554

707 770

497 457

227 074

99 632

708 621

444 748

671 863

231 500

569 552

784 650

759 416

3 714 635

382 554

707 770

497 457

227 074

99 632

708 621

444 748

671 863

231 500

569 552

784 650

759 416

PLIEGO :

28 914 635 28 914 635 2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

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04

04

09

09

09

10

10

009

009

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009

009

009

009

009

061

061

061

035

035

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

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MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

027656

017479

021598

021603

030199

031249

031643

042063

042064

042067

042069

042139

042157

ELECTRIFICACION LIMAPATA ALTA DELDISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DEABANCAY, REGION APURIMACINCREMENTAR LA PRODUCCION EXTENSIVA DETRUCHA Y PEJERREY EN RIOS Y LAGUNASPARA MEJORAR LA DIETA ALIMENTARIA DELOS POBLADORES EN LA REGION APURIMACMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YAMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO DE HAQUIRAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO COTABAMBASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASICONSTRUCCION DEL SISTEMA DEEVACUACION DE AGUAS PLUVIALES AQUEBRADAS NATURALES DE LA CIUDAD DEABANCAYMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YCONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEALCANTARILLADO DE RANRACANCHAPROVINCIA DE CHINCHEROS REGIONAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DEL C S OCOBAMBAMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDADDE RESPUESTA DE LOS SERVICIOSGENERALES - MANTENIMIENTO, CENTRAL DEESTERILIZACION, LAVANDERIA, NUTRICION YSALA DE OPERACIONES DEL HOSPITALGUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY,DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDMATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DEATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD NUEVAHUILLCAYHUA, PALLACCOCHA, MOLLEPATA,BELEN ANTA Y TANQUIYAUREC DE LAPROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DE LA MICROMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE LA MICRO RED HUACCANAMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSDE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA(CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTOCATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES,DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE I NIVEL DE ATENCION EN LOS

53 820

200 000

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2 084 229

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151 646

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1 591 771

1 937 506

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1 756 812

53 820

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2 084 229

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662 075

1 978 286

1 591 771

1 937 506

1 991 238

1 756 812

PLIEGO :

28 914 635 28 914 635 2 TOTAL PROYECTO

10

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

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035

044

047

047

047

047

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064

064

064

064

064

064

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

122

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

28 914 635 28 914 635

042166

042167

017760

021984

042127

PS: SAÑAYCA DEL DIST DE SAÑAYCA;COLCABAMBA DIST DE COLCABAMBA YSARAYCA DIST DE YANACA DE LA MR DECHALHUANCA, RED ABANCAY DIRESAAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA YPS HUAQUIRCA, DE LA MICRORED ANTABAMBA- DIRESA APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIONDEL C.S.PACUCHA, P.S.PUCULLOCCOCHA YP.S.ARGAMA DE LA MICRORED PACUCHACONSTRUCCION CARRETERA MOLINOPATA -MAUCACALLE - ABANCAY - APURIMACCONSTRUCCION CARRETERA MITOBAMBAANTABAMBA-DISTRITO OCOBAMBA-PROVINCIACHINCHEROS-REGION APURIMACREHABILITACION CARRETERA CURASCOPROGRESO PROVINCIA DE GRAU

1 978 282

1 591 937

1 488 919

109 706

502 042

1 978 282

1 591 937

1 488 919

109 706

502 042

PLIEGO :

28 914 635 28 914 635

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

14

14

16

16

16

064

064

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

123

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

000540

026746

017439

042390

018497

018560

029582

030918

043347

043348

026998

031561

018561

027858

028683

029542

030919

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELLABORATORIO QUIMICO AGRICOLA DELINSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICOEDUCATIVO FAUSTINO FRANCO EN SAMUELPASTOR, CAMANA - AREQUIPAAMPLIACION DE ELECTRIFICACION VALLE DETAMBO - VALLE ARRIBA - PROVINCIA DE ISLAY -AREQUIPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LATERALES DELDISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS,PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPAAMPLIACION DE LA RED DE DESAGUE DELDISTRITO DE CHARACATOINSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUEDEL AA. HH. HELBERTH SALMAVIDES - CAMANA- AREQUIPACONSTRUCCION DEL RESERVORIO APOYADOR2 PARA EL SECTOR ALTO HUARANGAL, CONONORTE - CAMANACONSTRUCCION DEL RESERVORIO N-26A ENEL CONO NORTE, CERRO COLORADO -AREQUIPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LALOCALIDAD DE CHAPARRA - CARAVELI -AREQUIPAINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE LOMAS - CARAVELI - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DELCENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIONDEL CENTRO DE SALUD COTAHUASICONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIATURISTICA DEL VALLE DE CHILINA - AREQUIPACONSTRUCCION DE LA CARRETERA ISPACAS -LA BARRERA, DISTRITO DE YANAQUIHUA -CONDESUYOSCONSTRUCCION DEL PUENTE ALCA EN LAUNION, AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO ALOS DISTRITOS DE CALLALLI, SIBAYO Y TUTI,CAYLLOMA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIVAY -YANQUE, TRAMO KM 62+200 AL KM 64+920,

2 042 148

314 367

1 088 274

675 245

1 114 201

370 958

951 635

1 105 479

1 000 000

659 485

1 710 860

1 062 000

456 057

922 930

531 368

676 564

648 551

2 042 148

314 367

1 088 274

675 245

1 114 201

370 958

951 635

1 105 479

1 000 000

659 485

1 710 860

1 062 000

456 057

922 930

531 368

676 564

648 551

PLIEGO :

2 042 148

2 042 148

14 370 960

14 370 960

1

2

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL PROYECTO

14

09

10

10

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

064

029

035

035

047

047

047

047

047

047

064

064

052

052

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

124

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

2 042 148 14 370 960 16 413 108

038749

039965

039968

CAYLLOMA - AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIVAY -TUTI, CAYLLOMA - AREQUIPAREHABILITACION DE LA ANTIGUA CARRETERAA YURA EN CERRO COLORADO, AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A ALTOLA PUNTA EN LA PROVINCIA DE ISLAY,AREQUIPA

400 964

157 137

524 885

400 964

157 137

524 885

PLIEGO :

14 370 960 14 370 960

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

16

16

16

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

125

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

26 583 184 26 583 184

000526

001707

042820

042822

042823

042853

043354

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOLIQUIDACION DE OBRAS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACIONINTEGRAL COLCAMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCACONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACIONINTEGRAL SECCHA - CHANQUIL - INCARACCAYRECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVODE LOS SUELOS DE LA MICRO CUENCA DELRIO ANCHIHUAY - VALLE RIO APURIMACCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DECORA CORA - HOSPITAL PAMPA - ANTAURUMI -LLACCTA - PARCCAY - UYMAY COFRADIA -MUSSUCC LLACCTA DEL DISTRITO DE IGUAIN

9 583 184

8 411 000

1 301 422

4 075 409

1 295 404

916 765

1 000 000

9 583 184

8 411 000

1 301 422

4 075 409

1 295 404

916 765

1 000 000

PLIEGO :

26 583 184 26 583 184

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

04

04

009

009

009

009

009

009

009

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

126

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

2 181 919 2 181 919

043338

043339

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE SANTA CRUZ - CAJAMARCAREPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DELPUESTO DE SALUD DE YARARAHUE

2 000 000

181 919

2 000 000

181 919

PLIEGO :

2 181 919 2 181 919

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

14

14

047

064

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

127

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

8 245 727 8 245 727

000526

021818

023133

043372

043380

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOAMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIAAGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAACCONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL -UNSAACCONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. SANJUAN BAUTISTA - COYAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS EN LA LOCALIDAD DEPAUCARTAMBO

1 000 000

800 000

4 784 801

1 000 000

660 926

1 000 000

800 000

4 784 801

1 000 000

660 926

PLIEGO :

8 245 727 8 245 727

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

09

09

09

14

009

029

029

061

047

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

128

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

22 736 446 22 736 446

000526

041690

042805

043353

043357

043351

043352

021317

031550

041686

043466

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGOATACCOCHA - RAYUSCCAMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGOPUMAMACHAY-ANDAYMARCA -INTIVILCACONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHAFORESTACION Y REFORESTACION EN LA ZONAINTERMEDIA MICROCUENCAS: SICRA YOPAMAYODESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO,HISTORICO, ARTISTICO DE AVENTURA Y ECOAGRARIO - ANGARAESSUSTITUCION DE AULAS EN EL COLEGIO DEVARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAYCONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLECASMAMEJORAMIENTO DE CARRETERA CORERAC -SAN MIGUEL DE CURIS - SAN ISIDRO DEHUIRPACANCHA - TAMBO CRUZMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA COCAS - CHIVINCURICONSTRUCCION CARRETERA ISTAY MUCHCA,PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

10 416 816

847 931

1 000 000

1 000 000

2 000 000

1 673 520

419 441

1 000 000

2 133 227

1 471 699

773 812

10 416 816

847 931

1 000 000

1 000 000

2 000 000

1 673 520

419 441

1 000 000

2 133 227

1 471 699

773 812

PLIEGO :

22 736 446 22 736 446

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

09

09

16

16

16

16

009

009

009

009

011

034

061

052

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

129

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

000526

001083

001085

001087

026447

042849

031791

021713

035457

018993

018383

000130

018994

001093

001094

001100

022036

042847

042848

042850

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCANAL DE IRRIGACION CHINCHANCOCHA

CANAL DE IRRIGACION HUECROCOCHA IIIETAPACANAL DE IRRIGACION TANTAMAYO II ETAPA

CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACIONNUEVAS FLORES - HUAYLLACANCHA -HUAMPOYCANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA YCORVINAREFORESTACION CON FINES DE PROTECCIONDE SUELOS Y APROVECHAMIENTOSOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIOVALDIZANAMPLIACION DE MURO DE CONTENCION YDEFENSA RIBEREÑA DE LOS RIOS HUERTAS YHUALLAGA EN LA CIUDAD DE AMBOCONSTRUCCION DE 08 AULAS EN LAINSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJOMENDOZA -CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC -YAROWILCA - HUANUCOELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADESRURALES DE LA MICROCUENCA DEMANCAPOZOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA UNIONCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DECARRETERASRECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDMATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUDDE HUACAYBAMBACARRETERA TANTAMAYO - MONZON

CARRETERA ACOTAMBO - SAN PEDRO DECHONTACARRETERA HUACAYBAMBA - COCHABAMBA -ARANCAY TRAMO: COCHABAMBA - ARANCAYMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA -RINCONADA - MONOPAMPACONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO-TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYOMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA ALLPAMARCA - YURAGMARCA ENEL DISTRITO DE PANAOCONSTRUCCION C.V. RIO NEGRO PUENTEPIEDRA

2 157 008

21 036

84 779

15 816

1 341 605

1 785 176

15 000

132 533

507 056

59 287

410 625

744 077

38 273

23 809

18 216

14 107

2 814 801

1 657 194

1 773 196

1 390 916

2 157 008

21 036

84 779

15 816

1 341 605

1 785 176

15 000

132 533

507 056

59 287

410 625

744 077

38 273

23 809

18 216

14 107

2 814 801

1 657 194

1 773 196

1 390 916

PLIEGO :

16 472 008 16 472 008 2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

04

04

07

09

10

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

009

009

009

009

009

009

011

024

061

035

047

064

064

052

052

052

052

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

130

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

16 472 008 16 472 008

042851 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SANANDRES - NUEVA AMERICA

1 467 498 1 467 498

PLIEGO :

16 472 008 16 472 008

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

16 052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

131

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

000526

042819

029720

030728

030730

042785

043355

043356

043358

039066

039067

039068

039069

039070

039071

039072

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCONSTRUCCION DE REPRESA ISHPA Y CANALDE DISTRIBUCION MASMA CHICCHEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE SHUAROMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADOEN LA LOCALIDAD DE HUAMALI-JAUJA-JUNINMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEQUICHUAYAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEINGENIO DEL DISTRITO DE INGENIO -HUANCAYOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE E INSTALACION DEALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SANANTONIO Y NAYLAMP DE SONOMORO -PANGOA - SATIPOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANMARTIN DE PANGOAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SINCOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL DANIELA. CARRION - HUANCAYOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL ELCARMEN - HUANCAYOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL FELIXMAYORCA SOTO DE TARMAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL LAMERCED DE LA PROVINCIA CHANCHAMAYO ALESTABLECIMIENTO DE MAYOR COMPLEJIDADMEJORAMIENTO EL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL MANUELHIGA ARAKAKI DE SATIPOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL DEAPOYO JUNINMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL C.S. PICHANAKI -

2 981 886

1 055 533

789 946

853 024

395 818

1 309 404

1 192 718

1 774 908

960 198

254 100

254 100

204 750

204 750

204 750

204 750

157 500

2 981 886

1 055 533

789 946

853 024

395 818

1 309 404

1 192 718

1 774 908

960 198

254 100

254 100

204 750

204 750

204 750

204 750

157 500

PLIEGO :

17 257 902 17 257 902 2 TOTAL PROYECTO

04

04

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

009

009

047

047

047

047

047

047

047

064

064

064

064

064

064

064

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

132

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

17 257 902 17 257 902

039073

039074

039075

039076

039077

039079

039084

039085

042831

MICRO RED PICHANAKI DE LA REDCHANCHAMAYO DE LA DIRESA JUNINMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD JOSE AGURTO TELLO DE EL TAMBOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD DE SAN MARTIN DE PANGOAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD DAVID GUERRERO DUARTE DECONCEPCIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD - PEDRO SANCHEZ MEZA - CHUPACAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL A.CARRION - HUANCAYOEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL DOMINGOOLAVEGOYA JAUJAEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUDPICHANAKI- RED CHANCHAMAYO DIRESA JUNINEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD JOSEAGURTO TELLO- EL TAMBO DE LA RED VALLEDEL MANTARO DE LA DIRESA JUNINMEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINOSVECINALES DE LA CUENCA DEL MIRICHARO -MARGEN IZQUIERDA RIO PICHANAKI - DISTRITODE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

157 500

168 000

157 500

157 500

599 168

512 710

92 677

92 343

2 522 369

157 500

168 000

157 500

157 500

599 168

512 710

92 677

92 343

2 522 369

PLIEGO :

17 257 902 17 257 902

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

14

14

14

14

14

14

14

14

16

064

064

064

064

064

064

064

064

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

133

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1 800 000 1 800 000

000498 VIGILANCIA Y CONSERVACION DEDOCUMENTOS

1 800 000 1 800 000

PLIEGO :

1 800 000 1 800 000

TOTAL PLIEGO :

1 TOTAL ACTIVIDAD

03 003

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

134

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

9 720 476 9 720 476

000270

040081

GESTION DE PROYECTOS

REHABILITACION DEL CANAL HUALLABAMBA -MOTUPE - LAMBAYEQUE

8 377 476

1 343 000

8 377 476

1 343 000

PLIEGO :

9 720 476 9 720 476

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

03

04

003

009

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

135

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

8 000 000 8 000 000

000189

000192

000195

000186

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIADE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

2 360 676

2 505 806

3 060 230

73 288

2 360 676

2 505 806

3 060 230

73 288

PLIEGO :

8 000 000 8 000 000

TOTAL PLIEGO :

1 TOTAL ACTIVIDAD

09

09

09

09

026

027

028

031

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

136

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

029417

031601

042329

042339

042332

042330

042814

042809

042810

042331

031598

029422

029427

029428

018271

029418

039660

042854

029429

029426

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIONAGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANUMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEGANADO VACUNO EN MADRE DE DIOSTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LAPRODUCCCION AGRICOLA EN MADRE DE DIOSMEJORAMIENTO DE GANADO VACUNO -CEDEGA - PUERTO MALDONADOCAPACITACION A PRODUCTORES DE GANADOVACUNO EN MADRE DE DIOSREFORESTACION CON ESPECIES DE RAPIDOCRECIMIENTO - SECTOR LA PAMPAINCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEPRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES EN ELEJE CARRETERO MAVILA-UNION PROGRESOTRATAMIENTO DE CARCAVA EN EL AA.HH.NUEVO AMANECER DE PUERTO MALDONADOAMPLIACION DEFENSA RIBEREÑA COMUNIDADGAMITANAPROCESAMIENTO DE LECHE

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA ESPECIAL Nº 1 STELLA MARIS DEPUERTO MALDONADOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LASMERCEDESREPOSICION E INCREMENTO DEINFRAESTRUCTURA PARA LA I.E CAP. ALIPIOPONCE VASQUEZREPOSICION E INCREMENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PARA LA I.E LA PASTORACENTRAL HIDROELECTRICA SHINTUYA YPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALVACIONDOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSPOBLADOS DEL EJE CARRETERO TRAMOPLANCHON-MAVILA-VILLA ROCIODOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSAA.HH. LAS LOMAS DE LA JOYA, EL AGUAJAL YJOSE ABELARDO QUIÑONESDOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSPOBLADOS CHORRILLOS, TUPAC AMARU, TRESISLASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA YDESAGUE EN VILLA SALVACIONCAPACITACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSIONAMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DETAHUAMANU Y TAMBOPATA

849 635

322 924

84 563

54 237

263 261

73 533

724 864

92 084

98 658

242 264

20 119

149 050

40 112

88 126

3 167 215

822 236

614 202

713 531

1 831 840

40 000

849 635

322 924

84 563

54 237

263 261

73 533

724 864

92 084

98 658

242 264

20 119

149 050

40 112

88 126

3 167 215

822 236

614 202

713 531

1 831 840

40 000

PLIEGO :

16 717 858 16 717 858 2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

04

04

07

07

09

09

09

09

09

10

10

10

10

14

14

009

009

009

009

010

011

011

024

024

012

031

061

061

061

035

035

035

035

047

048

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

137

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

029878

031529

039617

039620

039621

039622

039623

039624

039625

039626

039628

039629

039638

039639

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUDDEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DEIBERIAMEJORA DE LA CALIDAD DE PRESTACION DELOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DELHOSPITAL SANTA ROSA DE MADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIADEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADOEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. JORGE CHAVEZ DE LAMICRORED JORGE CHAVEZ DE LA DIRESAMADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. BOCA COLORADO DE LAMICRORED BOCA COLORADO DE LA DIRESAMADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. HUEPETUHE DE LAMICRORED HUEPETUHE DIRESA MADRE DEDIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. LABERINTO DE LAMICRORED LABERINTO DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. IÑAPARI DE LAMICRORED IBERIA DE LA DIRESA MADRE DEDIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE UCINDEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADOEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. PLANCHON DE LAMICRORED PLANCHON DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. MAZUKO DE LAMICRORED MAZUKO DIRESA MADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. SALVACION DE LAMICRORED SALVACION DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DEPORRES DE IBERIAEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE LASALA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DELHOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADO

576 574

802 139

393 667

53 337

56 313

59 282

61 316

60 476

59 699

61 260

58 400

54 307

572 026

32 322

576 574

802 139

393 667

53 337

56 313

59 282

61 316

60 476

59 699

61 260

58 400

54 307

572 026

32 322

PLIEGO :

16 717 858 16 717 858 2 TOTAL PROYECTO

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

138

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

16 717 858 16 717 858

040182

029425

042807

042808

042811

029420

029424

029430

MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVOMILENIOCONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTOMALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRASREHABILITACION DEL PONTON DEL AA.HH.BARRIO NUEVO DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADOREHABILITACION DEL PONTON DEL AA.HH. ELNARANJAL DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADOREHABILITACION TROCHA CARROZABLESHINTUYA-ITAHUANA PUNTOS CRITICOSMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAPORTUARIA DEL EMBARCADERO DE TRESISLASAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAPORTUARIA FLUVIAL EN LOS DISTRITOS DEFITZCARRALD Y MANUMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAPORTUARIA DEL EMBARCADERO DE LAPASTORA

2 055 654

45 823

48 926

75 022

99 692

469 854

343 927

385 388

2 055 654

45 823

48 926

75 022

99 692

469 854

343 927

385 388

PLIEGO :

16 717 858 16 717 858

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

14

16

16

16

16

16

16

16

064

052

052

052

052

054

054

054

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

139

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

3 676 886 3 676 886

015350

018203

CONSTRUCCION DE CARRETERA CORALAQUEICHUÑA, CHOJATA - ICHUÑAREHABILITACION Y CONSTRUCCION EMPALMERD 113-QUINISTAQUILLAS-MATALAQUE EN LAPROV.GSC.

1 500 000

2 176 886

1 500 000

2 176 886

PLIEGO :

3 676 886 3 676 886

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

16

16

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

140

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

21 600 000 21 600 000

000526

029683

029684

030472

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERACARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO -LLAUPI - OXAPAMPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERAYANAHUANCA - CERRO DE PASCOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA

1 500 000

354 551

8 867 659

10 877 790

1 500 000

354 551

8 867 659

10 877 790

PLIEGO :

21 600 000 21 600 000

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

16

16

16

009

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

141

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

000267

000347

000192

000625

000538

000540

001832

040186

042321

017845

019192

030742

034057

035587

035651

037363

GESTION ADMINISTRATIVA

OBLIGACIONES PREVISIONALES

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DEMENORESVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

ATENCION BASICA DE SALUD

ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

OBRAS III ETAPA CHIRA PIURA

MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIONHIDROENERGETICO DEL ALTO PIURAINTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU -ECUADOR IV ETAPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DETAMBOGRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DETUNAL (DISTRITO LALAQUIZ - PROV.HUANCABAMBA)AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE MONTERO - AYABACA - PIURACONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA YSANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DECHUTUQUE, MALA VIDA, SAN RAMON, LOSJARDINES, KM. 960 Y NUEVO POZO OSCURO DELOS DISTRITOS DE BERNAL Y CRISTO NOSVALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURACONSTRUCCION DE SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMENDEROS ALTO Y BAJO, PROVINCIA DEHUANCABAMBA-PIURACONSTRUCCION SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLETRINAS EN LOS CASERIOS DEHUANCACARPA BAJO-HUANCACARPA ALTO(SECTOR LAS MINAS)-DISTRITO DEHUANCABAMBAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LOS CP DE MALLARES, LAGOLONDRINA, TANGARARA, MONTERON Y

209 783

3 918 578

1 228 556

643 083

1 965 348

144 000

11 377 005

4 000 000

1 338 976

1 000 000

1 540 917

1 834 870

1 358 252

213 316

231 081

402 851

209 783

1 965 348

3 918 578

144 000

1 228 556

643 083

11 377 005

4 000 000

1 338 976

1 000 000

1 540 917

1 834 870

1 358 252

213 316

231 081

402 851

PLIEGO :

144 000

6 000 000

8 109 348

49 757 787

1 965 348

49 757 787

1

2

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL PROYECTO

03

05

09

14

14

14

04

10

10

14

14

14

14

14

14

14

003

015

027

063

064

064

009

035

035

047

047

047

047

047

047

047

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

142

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

6 000 000 1 965 348 144 000 49 757 787 57 867 135

038458

042318

042319

042320

043362

043364

018641

041920

001765

022037

042812

043361

043363

043367

SAMAN, DISTRITO DE MARCAVELICA -PROVINCIA DE SULLANA-PIURAREHABILITACION, MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOSCASERIOS DE SANTA VICTORIA, CHOCAN YSAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEQUERECOTILLOAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL ENLAS LOCALIDADES DE PAMPA ELERA BAJA,PAMPA ELERA ALTA, PUEBLO NUEVO DEPAMPA ELERA ALTA, CHIPILLICO, POTRERILLO,SAUCE, MONTE DE LOS OLIVOS, TONGAL(CONSTRUCCION) - PRONASARAGUA Y SANEAMIENTO SALALA PRONASAR(REH)AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DEAYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE PARA EL SECTOR 6 DEL A.H NUEVAESPERANZA DEL DISTRITO DE PIURA - PIURAREDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD II -TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA FAIQUE - HUARMACACONSTRUCCION DE CARRETERATAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANASMEJORAMIENTO DE LA CARRETERADEPARTAMENTAL CHULUCANAS -TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIASDEL CENTRO POBLADO CRUCETA -TAMBOGRANDEMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LACARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJEVIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ -ECUADORESTUDIO TECNICO PARA CARRETERACOSTANERA PAITA SECHURA

3 200 000

601 242

1 534 457

183 929

3 225 501

1 383 104

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000

932 286

100 000

300 000

3 200 000

601 242

1 534 457

183 929

3 225 501

1 383 104

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000

932 286

100 000

300 000

PLIEGO :

49 757 787 49 757 787

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

047

047

047

047

047

047

064

064

052

052

052

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

143

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

5 457 477 5 457 477

000526

017296

042317

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOINNOVACION Y TRANSFERENCIATECNOLOGICA PARA EL CULTIVO DE PAPAYAEN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DEL ORO -ALTO INAMBARI Y YANAHUAYAPROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN ELVALLE INAMBARI - SANDIA PUNO

4 498 042

78 045

881 390

4 498 042

78 045

881 390

PLIEGO :

5 457 477 5 457 477

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

009

012

012

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

144

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

000526

042323

042324

042806

042612

042613

042616

042626

042322

021165

021730

016629

042790

042795

042855

REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELLABORATORIO DE PRODUCCION YTRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE GANADOVACUNO TROPICALFORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DEGANADERIA EN LA REGION SAN MARTINRECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DE LA I.E. Nº 00021 RICARDOPALMA - PUEBLO LIBRE - MOYOBAMBA - SANMARTINELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSSOMOS LIBRES Y PUEBLO NUEVOELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSDE HUAJA E ISHICHIHUI, COMPRENSION DELDISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA ELDORADO REGION SAN MARTINELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSDE CARRIZAL Y NUEVO CUTERVO,JURISDICCION DEL DISTRITO DE JEPELACIO,PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SANMARTIN.ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DELDISTRITO DE BAJO BIAVOINDUSTRIALIZACION DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RIOSCAYNARACHI Y SHANUSI COMO ALTERNATIVADE DESARROLLO SOCIO ECONOMICOREHABILITACION, MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA YCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUEDE NUEVA CAJAMARCAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DESAUCE Y 8 DE JULIOCONSTRUCCION PUENTE VEHICULARATUMPAMPA SOBRE EL RIO CUMBAZA YACCESOS EN LA LOCALIDAD DE MORALES,DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SANMARTINREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PUENTE SHITARIYACU - VISTOSOCHICO (L=14.000 KM.)CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINALSAN MARCOS - SELVA ALEGRE, EN ELDISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DEMOYOBAMBA.REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL SAPOSOA - EL DORADOEN LA LOCALIDAD DE EL DORADO, DISTRITO

4 148 429

259 647

232 992

1 690 119

590 088

398 752

425 136

1 875 752

740 440

1 543 734

1 000 000

2 486 286

1 290 600

1 332 862

1 810 667

4 148 429

259 647

232 992

1 690 119

590 088

398 752

425 136

1 875 752

740 440

1 543 734

1 000 000

2 486 286

1 290 600

1 332 862

1 810 667

PLIEGO :

19 825 504 19 825 504 2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

09

10

10

10

10

11

14

14

16

16

16

16

009

010

010

061

035

035

035

035

003

047

047

052

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

145

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

19 825 504 19 825 504

DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA

PLIEGO :

19 825 504 19 825 504

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

146

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

12 000 000 12 000 000

042674

042669

042670

042671

042672

042673

019002

042668

043359

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEEXPORTACION DE BANANO ORGANICO EN LOSDISTRITOS DE CORRALES Y PAMPAS DEHOSPITALAMPLIACION DE MURO DE CONTENCION EN ELSECTOR CHERRELIQUE-CASITASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEEVACUACION DE AGUAS PLUVIALES ENQUEBRADA LOS POZOS SECTOR COSTAVERDE - ZORRITOSCONSTRUCCION DE ENROCADO ENCEMENTERIO VIRGEN DEL CARMENCANAVERAL - CASITASDRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO LATOTORA - MATAPALO TUMBESCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJEPLUVIAL EN LA CALLE ZARUMILLA MATAPALO -TUMBESMEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMOCARRETERA PAPAYAL-MATAPALOVIA MULTICARRIL TRAMO CTAR TUMBES -CRUCE NUEVO TUMBESMEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTADEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ -CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOS

1 357 479

99 182

99 010

99 800

84 530

96 015

6 090 000

73 984

4 000 000

1 357 479

99 182

99 010

99 800

84 530

96 015

6 090 000

73 984

4 000 000

PLIEGO :

12 000 000 12 000 000

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

07

07

07

07

07

16

16

16

009

024

024

024

024

024

052

052

052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

147

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

5 334 631 5 334 631

031119

019219

021504

027833

040099

ASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTOY MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMUINJERTO (MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LASPROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADREABADASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCIONDE CAFE ORGANICO Y SU TRANSFORMACIONAGROINDUSTRIAL EN OVENTENICAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARAEL APROVECHAMIENTO DEL EXCEDENTE DE LAPRODUCCION DE PLATANO EN LA PROVINCIADE PADRE ABADFOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERAEN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIAINSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO AGUAYTIA - REGION UCAYALI

289 369

350 990

306 524

2 987 748

1 400 000

289 369

350 990

306 524

2 987 748

1 400 000

PLIEGO :

5 334 631 5 334 631

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

10

009

012

012

012

035

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

148

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

13 903 434 13 903 434

021541

021656

023109

027610

028689

030108

039857

039517

016350

017512

018470

018927

019294

021654

023114

029697

043344

043345

CANAL MATRIZ HUARALICA - TUTUMO

CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIONLUCUMOPAMPA-HUAMPARA-QUINOCAYMEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIONHAUSUCARA - PIEDRA PATOCONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEPURMACANA VIRGEN DE LAS MERCEDES,TAITALAYNES Y SANTO DOMINGOMEJORAMIENTO DEL CANAL EX - HACIENDAHUANDOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LACOMUNIDAD CAMPESINA HUACA PUNACONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA NIÑOS YADOLESCENTES - HUARALMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINAS EN EL CENTROPOBLADO SAN GRACIANOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YDESAGUE DE ASTOBAMBAMEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUAPOTABLE CENTRO POBLADO LA HUERTAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE SAN BARTOLOME - HUAROCHIRISISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDADCAMPESINA DE UTCASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE PATIVILCAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA ELAAHH SAN ISIDRO-HUARALREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLELAMPIANMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO - VILLA EL CARMEN SECTORII Y LOS OLIVOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DEL C.P.M. SAN BARTOLOME- II ETAPA

2 362 801

518 374

1 294 459

818 743

1 727 528

818 799

1 177 745

1 181 551

367 224

400 979

353 553

154 428

435 750

461 735

635 601

485 479

543 171

165 514

2 362 801

518 374

1 294 459

818 743

1 727 528

818 799

1 177 745

1 181 551

367 224

400 979

353 553

154 428

435 750

461 735

635 601

485 479

543 171

165 514

PLIEGO :

13 903 434 13 903 434

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

04

04

04

04

04

04

04

05

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

009

009

009

009

009

009

009

014

047

047

047

047

047

047

047

047

047

047

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.

11/06/200710:48:09

149

MEF / DNPP

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA :

LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007

ANEXO 3A

RECURSOS ORDINARIOS

RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

10 000 000 10 000 000

043346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LASAVS. PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE -LIMA SUR

10 000 000 10 000 000

PLIEGO :

10 000 000 10 000 000

TOTAL PLIEGO :

2 TOTAL PROYECTO

16 052

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

OBLIGACIONESPREVISIONALES

BIENESY

SERVICIOS

OTROSGASTOS

CORRIENTES

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS

OTROSGASTOS DE

CAPITAL

INTERESES YCARGOS DE LA

DEUDA

AMORTIZACIONDE LA

DEUDA

RESERVADE

CONTINGENCIATOTALTIPO

FU. PROG.ACT/PROY.