caja de movimiento diario - pgrit02 ejercicio:...

36
FECHA APROB. CLASE REG. OPERACIÓN BANCARIA No. DOCTO BANCARIO No. TRANSACCION BANCARIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ CUENTADANCIA: T3-0316 CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 SIAF EJERCICIO: 2016 Pagina: Fecha: Hora: R00816167.rpt Página 1 de 36 02/01/2017 03:32:01p.m No. EXPEDIENTE BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 0.00 1,281,518.56 16/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 88 30192669 NDC NDC 4039 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 1,281,518.56 0.00 16/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 88 30192678 TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20563762 POR CONCEPTO : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 0.00 280.44 26/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 199 30311287 NDC NDC 3818 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000656-1 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 280.44 0.00 26/12/2016 NIT: 830 30311300 TRL NDB 22822513 TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DEL CHN, A LA CUENTA DE BANRURAL. TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 1,281,799.00 1,281,799.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 1 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

0.00 1,281,518.5616/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

88 30192669NDC NDC 4039 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE

CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.

1,281,518.56 0.0016/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

88 30192678TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20563762

POR CONCEPTO : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE

CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.

0.00 280.4426/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

199 30311287NDC NDC 3818 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES

BANCARIOS DE LA CUENTA NO. 02-001-000656-1 A NOMBRE

DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA,

MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

280.44 0.0026/12/2016 NIT: 830 30311300TRL NDB 22822513 TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS MES DE

NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DEL CHN, A LA

CUENTA DE BANRURAL.

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

1,281,799.00 1,281,799.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 2 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

TOTAL DEL BANCO 1,281,799.00 1,281,799.00

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3555003937 AMPLIACION CENTRO TURISTICO (RECREATIVO) Z 4 S.C.B. SAC. - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555003941 CONS. MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN TALUD S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555003955 CONS. CALLE (ADOQUINAMIENTO) CAMINO A MANANTIALES, S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 35550057650 CONSTRUCCION CANCHA POLIDERPOTIVA (TECHADO) ESCUELA CHIRIJUYU SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. - SALDO INICIAL:

0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555005783 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 3,819,509.23

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 3 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

2,189.74 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1863 30054788PAG NDB 20427984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

3,778.79 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1864 30054760PAG NDB 20427969 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A

CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

6,309.31 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1865 30054838PAG NDB 20428026 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,576.24 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1866 30054828PAG NDB 20428017 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

27,009.86 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1867 30054809PAG NDB 20428001 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

25,406.15 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1871 30054553PAG NDB 20427766 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,226.24 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1872 30054578PAG NDB 20427784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

3,964.48 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1873 30054597PAG NDB 20427803 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A

CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

6,309.31 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1874 30054653PAG NDB 20427831 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,984.25 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1875 30054610PAG NDB 20427812 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

4,500.00 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1876 30054675PAG CH 6707 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016 PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ

LOPEZ

9,772.36 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1877 30054670PAG CH 6706 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SALARIO

ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

5,000.00 0.0001/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1878 30054664PAG CH 6705 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GASTOS DE

REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBREDEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

300.00 0.0001/12/2016 NIT: E35140352HERNANDEZ

ORDOÑEZ,LUIS

1879 30054662PAG CH 6704 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA

EL EMPLEADO LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 4 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

4,996.67 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1880 30054635PAG NDB 20427823 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO

INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

42,598.34 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1881 30054629PAG NDB 20427819 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

10,469.26 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1882 30054564PAG NDB 20427776 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO 2016

38,940.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1883 30054657PAG NDB 20427834 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016

1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1884 30056044PAG CH 6692 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 1,100.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA

LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA

1885 30056377APB NDC 6693 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6693 DEL EXPEDIENTE 1885.

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL

EMPLEADO YOSELIN PAHOLA ZAMORA LÓPEZ

1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA

LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA

1885 30056272PAG CH 6693 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL

EMPLEADO YOSELIN PAHOLA ZAMORA LÓPEZ

1,100.00 0.0001/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA

LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA

1886 30056475PAG CH 6694 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO YOSELIN PAHOLA

ZAMORA LÓPEZ

2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ

HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL

1887 30063359PAG CH 6703 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL

POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO EVELIN

ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ

2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174411DIAZ ZAMORA,AXEL

ORLANDO

1887 30063361PAG CH 6702 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL

POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO AXEL

ORLANDO DIAZ ZAMORA

2,400.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA

SAGCHÉ,HERBERT OMAR

1887 30063363PAG CH 6701 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL

POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO HERBERT

OMAR CHINCHILLA SAGCHÉ

1,200.00 0.0001/12/2016 NIT: E43174701LÓPEZ

PÉREZ,CECILIA ESPERANZA

1887 30063365PAG CH 6700 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL

POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO CECILIA

ESPERANZA LÓPEZ PÉREZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 5 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

5,598.00 0.0001/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1888 30063349PAG NDB 20436363 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016

1,940.00 0.0001/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6742 30063294PAG CH 6699 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y CAMIONES

MUNICIPALES.

600.00 0.0001/12/2016 NIT:

88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI

BOSETH

6743 30063243PAG CH 6698 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN DE ACADEMIA

MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016

1,500.00 0.0001/12/2016 NIT:

42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,

NOHEMI

6744 30063229PAG CH 6697 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

IMPARTIENDO CLASES DE REFORZAMIENTO A NIÑOS DE

LA COMUNIDAD.

2,555.00 0.0001/12/2016 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

6745 30063216PAG CH 6696 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFÓNICA E

INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 10

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

3,180.00 0.0001/12/2016 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

6746 30063198PAG CH 6695 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PROVISIÓN DE

ALIMENTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES.

2,400.00 0.0002/12/2016 NIT: E43188833GÓMEZ

HERNÁNDEZ,SERGIO AIMAR

1889 30068404PAG CH 6708 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

POR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO SERGIO

AIMAR GÓMEZ HERNÁNDEZ

5,400.00 0.0002/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR

VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA

1890 30073410PAG CH 6713 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR

COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE

ORDOÑEZ

0.00 180.0002/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6370 30069701APB NDC 6338 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6338 DEL EXPEDIENTE 6370.

Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 PORCIONES DE

ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL

180.00 0.0002/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6370 30069724PAG CH 6711 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6

PORCIONES DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD

MUNICIPAL

0.00 1,100.0002/12/2016 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

6694 30069377APB NDC 6606 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6606 DEL EXPEDIENTE 6694.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO

DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,100.00 0.0002/12/2016 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

6694 30069420PAG CH 6710 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 10,825.0002/12/2016 NIT:

31700802PATAN,PICHE,,BLANCA,LID

IA

6717 30069405APB NDC 6652 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6652 DEL EXPEDIENTE 6717.

Pago de PAGO DEL 50 POR COMPRA DE 52 CORTES TÍPICOS

PARA UNIFORME DE PERSONAL MUNICIPAL.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 6 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

10,825.00 0.0002/12/2016 NIT:

31700802PATAN,PICHE,,BLANCA,LID

IA

6717 30069418PAG CH 6709 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50 POR COMPRA DE 52

CORTES TÍPICOS PARA UNIFORME DE PERSONAL

MUNICIPAL.

21,761.50 0.0002/12/2016 NIT:

2387654RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,ART

URO,

6747 30073121PAG CH 6712 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE

LIMPIEZA, LAVADO A PRESIÓN Y PINTURA EN MUROS Y

ENTRADAS PRINCIPALES CEMENTERIO MUNICIPAL,

CAPILLA, 6 PORTONES DE METAL HIERRO FORJADO,

SEGUN FACTURA NO. 613 SERIE P

970.00 0.0005/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1891 30085449PAG CH 6718 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

1,295.00 0.0005/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6748 30084804PAG CH 6716 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 DE

NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

40,000.00 0.0005/12/2016 NIT:

19525052ORELLANA,ESTRADA,,JUA

N,ANTONIO

6749 30085399PAG CH 6717 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO POR

ELABORACIÓN DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PARQUE PLANETARIO Y

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS, SANTA CATARINA

BARAHONA" DE ACUERDO AL CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS.

2,000.00 0.0005/12/2016 NIT:

4772717LARIOS,MEJIA,,JULIO,FRAN

CISCO

6750 30084781PAG CH 6715 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DISEÑO,

DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE LA

MESA DE COMPETITIVIDAD DE SACATEPEQUEZ, DE LOS

MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2017, NOTAS

INFORMATIVAS DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.

1,300.00 0.0005/12/2016 NIT:

37153331CACERES,ARRIOLA,,MAYN

OR,RENE

6751 30084770PAG CH 6714 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 SPOTS; ECOTURISMO,

PISCINA MUNICIPAL, INSTITUTO MUNICIPAL,

TRANSMITIDOS POR CANAL SANTIAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 705.0006/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1495 30024392DIR DP 22825811 Rendición 31B con fecha del 28/11/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604060

0.00 5,400.0006/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR

VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA

1890 30088780APB NDC 6713 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6713 DEL EXPEDIENTE 1890.

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR

COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE

ORDOÑEZ

5,400.00 0.0006/12/2016 NIT: E39440472SALAZAR

VELASQUEZ DE ORDOÑEZ,JUANA

1892 30093200PAG CH 6719 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR

COORDINACIÓN EN ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO JUANA SALAZAR VELASQUEZ DE

ORDOÑEZ

11,448.84 0.0007/12/2016 NIT:

47041927SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELV

IN,OTTONIEL

46 30101550PAG CH 6737 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR,

SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ

143,345.46 0.0007/12/2016 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

48 30101497PAG CH 6736 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA

ESTIMACIÓN POR EL 60% DE AVANCE FISICO DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHIAQUIJAY

II FASE, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 7 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 6,454.4807/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

344 30098783APA NDC Anulacion PAGO CUOTA IGSS LABORAL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016

6,454.48 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

344 30098707PAT CH PAGO CUOTA IGSS LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

0.00 6,454.5407/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

345 30098825APA NDC 6733 Anulacion PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE

NOVIEMBRE DE 2016

6,454.54 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

345 30098795PAT CH 6733 PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE DE 2016

6,454.54 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

346 30098841PAT CH 6734 PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

457.02 0.0007/12/2016 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL DE GUATEMALA

347 30104960PAT CH 6741 PAGO PRIMA DE FIANZAS MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

0.00 1,500.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE

MUNICIPALIDADES DE

SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA

821 30102965APB NDC 6343 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6343 DEL EXPEDIENTE 821.

Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE

DE JULIO 2016 A SEPTIEMBRE 2016

1,500.00 0.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE

MUNICIPALIDADES DE

SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA

821 30103053PAG CH 6740 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA ORDINARIA

CORRESPONDIENTE DE JULIO 2016 A SEPTIEMBRE 2016

1,500.00 0.0007/12/2016 NIT: 28979435ASOCIACION DE

MUNICIPALIDADES DE

SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA

DE GUATEMALA

828 30098430PAG CH 6731 PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA

CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2016 A DICIEMBRE 2016

14,258.94 0.0007/12/2016 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

829 30098424PAG CH 6730 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016

1,000.00 0.0007/12/2016 NIT: E43246159HERNANDEZ Y

HERNANDEZ,MARIA MARTA

1893 30098672PAG CH 6732 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA MARTA

HERNANDEZ Y HERNANDEZ

0.00 500.0007/12/2016 NIT:

7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,

GISELA,TRINIDAD

6400 30097543APB NDC 6310 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6310 DEL EXPEDIENTE 6400.

Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE 150 NÚMEROS PARA

CARRERA DE ATLETISMO, ORGANIZADO POR LA

MUNICIPALIDAD CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

INDEPENDENCIA

500.00 0.0007/12/2016 NIT:

7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,

GISELA,TRINIDAD

6400 30098463PAG CH 6729 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 150

NÚMEROS PARA CARRERA DE ATLETISMO, ORGANIZADO

POR LA MUNICIPALIDAD CON MOTIVO DE LAS

ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA

625.00 0.0007/12/2016 NIT:

9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR

IEL

6752 30098461PAG CH 6728 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE A CIUDAD

CAPITAL IDA Y VICEVERSA EL DÍA 24/11/2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 8 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

4,450.00 0.0007/12/2016 NIT:

36587605GOMEZ,ALVAREZ,,MARCO,

VINICIO

6753 30098455PAG CH 6727 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA CON

SISTEMA CONTINUO Y CONEXIÓN INALAMBRICA 63100, 1

ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO

UTILIZADO EN DEPENDENCIA DAFIM

0.00 5,750.0007/12/2016 NIT:

31144357GARCIA,LOPEZ,,IRWIN,NEH

EMIAS

6754 30099168APB NDC 6726 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6726 DEL EXPEDIENTE 6754.

Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS AL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN

REALIZADA PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115

PERSONAS.

5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:

31144357GARCIA,LOPEZ,,IRWIN,NEH

EMIAS

6754 30098453PAG CH 6726 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA PARA BRINDAR

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y

PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.

500.00 0.0007/12/2016 NIT:

68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P

EDRO,AUGUSTO

6755 30098449PAG CH 6725 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE

DISCOTECA EN RECORRIDO BAILE DE FIEROS EL DÍA 26

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

875.00 0.0007/12/2016 NIT:

7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,

GISELA,TRINIDAD

6757 30098447PAG CH 6724 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2500

VALES PARA COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL ÁREA

ADMINISTRATIVA PARA DIVERSAS COMISIONES

OFICIALES.

819.75 0.0007/12/2016 NIT:

9309187PEREZ,MONROY,,JOEL,VINI

CIO

6758 30098445PAG CH 6723 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA POR

CAMBIO DE HULES DE RESORTAGE Y REPUESTOS A

CAMIÓN HYUNDAI MUNICIPAL.

2,010.00 0.0007/12/2016 NIT:

53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL

VIA,ANTONIETA

6759 30098440PAG CH 6722 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL

PERIÓDICO ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,206.00 0.0007/12/2016 NIT:

65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,

ELVIA,YESENIA

6760 30098436PAG CH 6721 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD

DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA

DEL 94.5 LA SABROSONA.

1,000.00 0.0007/12/2016 NIT:

40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC

TOR,RAFAEL

6761 30098432PAG CH 6720 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS

PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.

378,454.00 0.0007/12/2016 NIT: 332917COFIÑO STAHL Y

COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

6762 30101483PAG CH 6735 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA

CAMIONETA NUEVA MARCA TOYOTA, MODELO 2017,

COLOR NEGRA MICA, LINEA FORTUNER, DE 07 ASIENTOS,

DIESEL DE 05 CILINDROS, 04 EJES, 2C.C., 02982

POLARIZADO COMPLETO PARA USO DE ALCALDÍA Y

CONCEJO MUNICIPAL.

0.00 5,750.0007/12/2016 NIT:

31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ

UCENA

6763 30103021APB NDC 6738 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6738 DEL EXPEDIENTE 6763.

Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN

REUNIÓN REALIZADA PARA BRINDAR INFORMACIÓN

GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

EJECUTADOS, 115 PERSONAS.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 9 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:

31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ

UCENA

6763 30102810PAG CH 6738 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN SERVIDO AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA

PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE LAS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.

5,750.00 0.0007/12/2016 NIT:

31143571SANTOS,LOPEZ,,CAROL,AZ

UCENA

6763 30103039PAG CH 6739 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN SERVIDO AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO EN REUNIÓN REALIZADA

PARA BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL DE LAS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS, 115 PERSONAS.

1,440.00 0.0008/12/2016 NIT: 49600257JUNIOR RAMIRO

ZAMORA LAZARO

348 30107469PAT CH 6742 PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE

NOVIEMBRE DE 2016

1,800.00 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 349 30107548PAT CH 6743 PAGO ISRR S/ DIETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2016

1,779.02 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 350 30107649PAT CH 6745 PAGO ISSR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE

NOVIEMBRE DE 2016

1,095.96 0.0008/12/2016 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 351 30107680PAT CH 6744 PAGO ISSRR EN RALCION DE DEPENDENCIA MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.

12,349.76 0.0008/12/2016 NIT: 71080SEGUROS EL ROBLE

SOCIEDAD ANONIMA

6764 30107716PAG CH 6746 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PÓLIZA DE VEHÍCULO

NUEVO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER 2017, CON

VIGENCIA DE 29-11-2016 A 29-11-2017

0.00 1,100.0009/12/2016 NIT: 50126512LOPEZ,LOPEZ,,RUBEN, 5115 30119064APB NDC 4935 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4935 DEL EXPEDIENTE 5115.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO

GUARDIAN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL

AÑO 2016

0.00 1,100.0009/12/2016 NIT:

8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG

E,FIDELINO

5264 30119026APB NDC 5026 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5026 DEL EXPEDIENTE 5264.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE

CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

10,152.16 0.0013/12/2016 NIT: 662037KPLAN DE

PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL

352 30140455PAT CH 6763 PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PREST. DEL EMPLEADO

MPAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2016

14,503.09 0.0013/12/2016 NIT: 662037KPLAN DE

PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL

830 30140470PAG CH 6764 PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE

PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 1,206.0013/12/2016 NIT:

65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,

ELVIA,YESENIA

6760 30140248APB NDC 6721 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6721 DEL EXPEDIENTE 6760.

Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL

NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA DEL 94.5 LA

SABROSONA.

1,206.00 0.0013/12/2016 NIT:

65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,

ELVIA,YESENIA

6760 30140252PAG CH 6748 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD

DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA DURANTE EL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN LA FRECUENCIA

DEL 94.5 LA SABROSONA.

0.00 1,000.0013/12/2016 NIT:

40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC

TOR,RAFAEL

6761 30140250APB NDC 6720 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6720 DEL EXPEDIENTE 6761.

Pago de PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA

MUNICIPALIDAD.

1,000.00 0.0013/12/2016 NIT:

40566897ECHEVERRIA,ARANA,,HEC

TOR,RAFAEL

6761 30140254PAG CH 6747 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS

PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 10 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

703.50 0.0013/12/2016 NIT:

2019450LOPEZ,GARCIA,,MARIO,DO

MINGO

6765 30140322PAG CH 6762 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION

PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA

NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA 93.3 FM,

INFORMANDO A LA POBLACIÓN SOBRE OBRE E

INVERSIÓN MUNICIPAL MAS TIMBRE DE PRENSA.

800.00 0.0013/12/2016 NIT:

58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,

ROLANDO

6766 30140314PAG CH 6761 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS

EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

326.95 0.0013/12/2016 NIT:

15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI

EL,

6767 30140312PAG CH 6760 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIA

MUNICIPALES.

3,500.00 0.0013/12/2016 NIT:

82611033SAGCHE,PEREZ,PEREZ,GLE

NDA,LICETH

6768 30140306PAG CH 6759 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN METÁLICA PARA UNA BASE DE BOMBA

FOSA SÉPTICA, ANTICIPO DEL 50%

750.00 0.0013/12/2016 NIT:

27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ

ANDRO

6769 30140304PAG CH 6758 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN HORAS EXTRAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

1,500.00 0.0013/12/2016 NIT:

42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,

NOHEMI

6770 30140360PAG CH 6757 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA DEL

INSTITUTO MUNICIPAL POR MADUREZ FIN DE SEMANA.

2,700.00 0.0013/12/2016 NIT:

62791494LOPEZ,PEREZ,,ALVARO,EN

EMIAS

6771 30140356PAG CH 6756 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE

AL 15 DE DICIEMBRE DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO 2016

257.00 0.0013/12/2016 NIT:

30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO

6772 30140346PAG CH 6755 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 MTS.

PARALELO 12, 10 TOMACORRIENTES, 1 CINTA Y UNA

EXTENCION 15FT.

9,597.16 0.0013/12/2016 NIT: 909505MEXICHEM

GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

6773 30140340PAG CH 6754 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TUBERÍA Y

ACCESORIOS DE PVC Y LLAVES PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE

AGUA POTABLE Y MINIRIEGO I Y II DEL MUNICIPIO DE

SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.

3,870.00 0.0013/12/2016 NIT:

8200238GODINEZ,GOMEZ,,JULIO,CE

SAR

6774 30140336PAG CH 6753 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE

ZAPATOS, 7 BALONES JOMA #4,1 WANTE NIÑO #5, 12

BALONES NIÑO #4 Y 1 JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑO.

10,400.00 0.0013/12/2016 NIT:

4990080ROMERO,SALAZAR,,JULIA,C

ONCEPCION

6775 30140332PAG CH 6752 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SILLAS

PLASTICAS COLOR VERDE, CON RESPALDO CUADRADO

PARA USO MUNICIPAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES.

6,695.92 0.0013/12/2016 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD

ANONIMA

6776 30140328PAG CH 6751 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PINTURAS

Y COLORANTES, ARTÍCULOS DE METAL, PRODUCTOS

PLASTICOS Y PVC, MATERIALES ELÉCTRICOS, CEMENTO Y

PRODUCTOS DE CEMENTO.

1,043.16 0.0013/12/2016 NIT: 5492343GRUPO SOLID

(GUATEMALA) , SOCIEDAD

ANONIMA

6777 30140324PAG CH 6750 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS

DE PINTURA COLOR CELESTE BRISA.

815.00 0.0013/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6778 30140300PAG CH 6749 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DEL 1 DE

DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2016.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 11 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

9,000.00 0.0014/12/2016 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

6779 30157157PAG CH 6765 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2,000

TAZAS DE PONCHE PARA CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA

POBLACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 18/12/2016, CON UN

VALOR DE 4.50 C/U.

84,000.00 0.0014/12/2016 NIT: 6756050CUA,AJSIVINAC,,JESUS, 6780 30159828PAG CH 6766 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE

ALQUILER DE 240 HORAS DE MAQUINARIA PESADA

(RETROEXCAVADORA) PARA TRABAJOS REALIZADOS EN

EL CAMINO CONOCIDO COMO LA CUMBRE QUE CONDUCE

AL MUNICIPIO DE PARRAMOS A RAZON DE 350 POR HORA.

76,235.00 0.0014/12/2016 NIT: 12516724PROYECTOS

CONSTRUCCION Y DISEÑO,

SOCIEDAD ANONIMA

6781 30160434PAG CH 6767 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE

MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL SACTOR

CHIQUIJAY, PARA BENEFICIO DEL VECINO CARLOS

BORROMEO, DE ACUERDO AL ESTUDIO REALIZADO POR

LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN

CONSTA EN FACT. NO, 1992.

64,500.00 0.0014/12/2016 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

6782 30161216PAG CH 6768 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 43 VIAJES DE TIERRA

CON CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE DEL CAMINO QUE

CONDUCE HACIA PARRAMOS A DIFERENTES BARRANCOS

DEL MUNICIPIO A REZON DE Q. 1,500.00 C/U SEGUN

CONSTA EN ACUERDO MUNICIPAL 63-2016

504,000.00 0.0015/12/2016 NIT:

28543300ARREAGA,CARDENAS,,BIL

LY,GUBERT'S

49 30165018PAG CH 6769 PAGO DE DOCUMENTO POR EL 40% DE AVANCE FISICO

DEL PROYECTO CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURÍSTICO

SENDEROS ECOLÓGICOS, SANTA CATARINA BARAHONA

0.00 423,983.1015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

197 30163746NDC NDC 88274 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DE

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL

PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CIRCUITO

ECOTURISTICO SENDEROS ECOLOGICOS, SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, CONVENIO

13-2016, SNIP 134071

2,627.29 0.0015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1908 30172915PAG NDB 20548393 PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLANILLA ADMINISTRATIVA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,738.00 0.0015/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1909 30172909PAG NDB 20548389 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2016 AL

30/11/2016

11,500.00 0.0015/12/2016 NIT:

46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI

6789 30172901PAG CH 6770 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS

DE TROFEOS PARA FÚTBOL, Y 2 JUEGOS DE TROFEOS

PARA BASQUETBOL, PARA PREMIACIÓN DE FINAL DE

CAMPEONATO MUNICIPAL DE PAPIFUTBOL Y

BASQUETBOL.

0.00 1,281,518.5616/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

88 30192686TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20563762

POR CONCEPTO : REGISTRO DEL 11AVO. APORTE

CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.

0.00 18,125.0016/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

198 30199577NDC NDC 964 Contabilidad Automatica PAI : JUNIORZAMORA

2,912.00 0.0016/12/2016 NIT:

28275624HERNANDEZ,PEREZ,,ELIO,

MARCOS

6806 30201286PAG CH 6771 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIONES EN

CONVIVIÓ NAVIDEÑO DE LA POBLACIÓN CON

ACTUACIONES DE SANTA CLAUS, EL DUENDE Y UN MAGO

EL DÍA 18 DICIEMBRE DEL 2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 12 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

11,000.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1910 30209440PAG CH 6812 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO

ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL

30/11/2016 PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ

LOPEZ

675.00 0.0018/12/2016 NIT: E35140352HERNANDEZ

ORDOÑEZ,LUIS

1911 30209442PAG CH 6811 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO

LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ

5,000.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1913 30209450PAG CH 6810 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GASTOS DE

REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

4,500.00 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1914 30209448PAG CH 6809 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO ELMER NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

9,772.36 0.0018/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1915 30209438PAG CH 6808 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SALARIO

ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

3,200.00 0.0018/12/2016 NIT: E42994736HERNANDEZ

DIAZ,JOSE ISRAEL

1916 30209433PAG CH 6807 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DELAÑO 2016 PARA EL EMPLEADO JOSE

ISRAEL HERNANDEZ DIAZ

1,400.00 0.0018/12/2016 NIT: E42616237ZAMORA

LÓPEZ,YOSELIN PAHOLA

1917 30209431PAG CH 6806 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO YOSELIN PAHOLA

ZAMORA LÓPEZ

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR

O,ENRIQUE

6783 30209400PAG CH 6805 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL

AREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016.

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

HUGO,

6784 30209398PAG CH 6804 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

49600346LAZARO,LOPEZ,,JOSE,ERAS

MO

6785 30209396PAG CH 6803 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO

6786 30209394PAG CH 6802 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M

ARVIN,ALEXANDER

6787 30209392PAG CH 6801 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6788 30209390PAG CH 6800 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

Page 13: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 13 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

600.00 0.0018/12/2016 NIT:

36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI

SCA,ROMANA

6790 30209388PAG CH 6799 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SANTA CATARINA

BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2016

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

94174695LAZARO,LOPEZ,,FELIPE,

6791 30209384PAG CH 6798 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

600.00 0.0018/12/2016 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 6793 30209382PAG CH 6797 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SANTA CATARINA

BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2016

2,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P

EDRO,AUGUSTO

6794 30209282PAG CH 6782 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

89173562LOPEZ,ORDOÑEZ,,LEONEL,

ALFREDO

6796 30209380PAG CH 6796 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:

13935941CHAVEZ,ORDOÑEZ,,MILAG

RO,

6797 30209278PAG CH 6781 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

2,050.00 0.0018/12/2016 NIT:

85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY

N,THALIA

6798 30209276PAG CH 6780 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO RECEPCIONISTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

6799 30209274PAG CH 6779 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA

MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,CASTULO,

6800 30209272PAG CH 6778 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DEL CENTRO RECREATIVO LAS

CASCADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2016

2,450.00 0.0018/12/2016 NIT:

26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE

CTOR,LEONEL

6801 30209270PAG CH 6777 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO

ENTRENADOR DE NIÑOS Y JÓVENES FÚTBOL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB

RIEL,

6802 30209268PAG CH 6776 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DEL VIVERO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,300.00 0.0018/12/2016 NIT:

30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE

GO,

6803 30209266PAG CH 6775 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

6804 30209264PAG CH 6774 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

6805 30209262PAG CH 6773 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 14 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

2,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6807 30209259PAG CH 6772 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO MUNICIPAL DEL CAMIÓN DE AGUA PURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

6,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

22947213RAMOS,POLANCO,,MARIA,

EUGENIA

6808 30209378PAG CH 6795 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN ODONTALGIA, CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

5,000.00 0.0018/12/2016 NIT:

7704526LEONARDO,,,JOAQUIN,EDU

ARDO

6809 30209376PAG CH 6794 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL

MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO NO. 070-029-2016

1,200.00 0.0018/12/2016 NIT:

84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI

DA,XIOMARA

6810 30209374PAG CH 6793 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA DE LA CLÍNICA DENTAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

6811 30209372PAG CH 6792 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MENSAJERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

800.00 0.0018/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

6812 30209370PAG CH 6791 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD EN ASESORAMIENTO DE LOS

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES

GESTIONES ANTA LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

2,250.00 0.0018/12/2016 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA

MARTINEZ PEREZ

6813 30209368PAG CH 6790 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

800.00 0.0018/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

6814 30209366PAG CH 6789 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

93911823PEREZ,HERNANDEZ,,ELDA,

RAQUEL

6815 30209364PAG CH 6788 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,100.00 0.0018/12/2016 NIT:

87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,

LOPEZ,MARTA,OFELIA

6816 30209362PAG CH 6787 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE

EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

600.00 0.0018/12/2016 NIT:

93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI

FER,PATRICIA

6817 30209360PAG CH 6786 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE DE LA PISCINA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,500.00 0.0018/12/2016 NIT:

31343384SAGCHE,LOPEZ,,MYNOR,IV

AN

6818 30209358PAG CH 6785 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASISTENTE EN LA

OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,000.00 0.0018/12/2016 NIT:

86708848LOPEZ,,,KAREN,MISHEL

6819 30209356PAG CH 6784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA

ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,500.00 0.0018/12/2016 NIT:

8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A

UGUSTO

6820 30209354PAG CH 6783 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 15 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 20,000.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE

EDUCACION BASICA POR

COOPERATIVA DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

JORNADA VESPERTINA

831 30227773APB NDC 6854 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6854 DEL EXPEDIENTE 831.

Pago de PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL INSTITUTO DE

EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA

CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A MAYO,

JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO

2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES

20,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE

EDUCACION BASICA POR

COOPERATIVA DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

JORNADA VESPERTINA

831 30217358PAG CH 6854 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA

SANTA CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO

2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES

20,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 29097185INSTITUTO DE

EDUCACION BASICA POR

COOPERATIVA DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

JORNADA VESPERTINA

831 30227834PAG CH 6857 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA

SANTA CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE A

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, ENERO, FEBRERO

2016, CON UN VALOR DE 2,000 POR MES

45,306.39 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1894 30228558PAG NDB 20596522 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2016 AL

30/11/2016

4,782.33 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1895 30228545PAG NDB 20596519 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

APOYO INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL

01/12/2015 AL 30/11/2016

13,096.00 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1896 30228534PAG NDB 20596515 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL

01/12/2015 AL 30/11/2016

12,598.11 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1898 30228526PAG NDB 20596513 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

RED VIAL CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016

5,070.05 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1899 30228519PAG NDB 20596510 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2015

AL 30/11/2016

49,980.50 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1900 30228509PAG NDB 20596506 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

4,485.74 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1901 30228501PAG NDB 20596503 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,452.49 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1902 30228493PAG NDB 20596500 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2016

5,289.65 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1903 30228486PAG NDB 20596497 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A

CULTURA Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

12,618.65 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1904 30228481PAG NDB 20596496 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA RED VIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

Page 16: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 16 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

13,364.36 0.0019/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1906 30228471PAG NDB 20596493 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2016

1,561.00 0.0019/12/2016 NIT: E1755623SANTOS

LOPEZ,GERSON ROBERTO

1918 30228463PAG CH 6865 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA GUARDIAN

PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO GERSON ROBERTO SANTOS

LOPEZ

0.00 2,010.0019/12/2016 NIT:

53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL

VIA,ANTONIETA

6759 30227803APB NDC 6722 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6722 DEL EXPEDIENTE 6759.

Pago de PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO

ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL AÑO 2016

2,010.00 0.0019/12/2016 NIT:

53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL

VIA,ANTONIETA

6759 30227858PAG CH 6856 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL

PERIÓDICO ENFOQUE 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 800.0019/12/2016 NIT:

58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,

ROLANDO

6766 30227805APB NDC 6761 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6761 DEL EXPEDIENTE 6766.

Pago de PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAS

OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA

BARAHONA, SAC.

800.00 0.0019/12/2016 NIT:

58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,

ROLANDO

6766 30227844PAG CH 6855 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS

EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE

CTOR,LEONEL

6821 30219583PAG CH 6853 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL

AÑO 2016.

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO

C

6822 30219579PAG CH 6852 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZARON EN EL

AÑO 2016

700.00 0.0019/12/2016 NIT:

31343384SAGCHE,LOPEZ,,MYNOR,IV

AN

6823 30219575PAG CH 6851 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

2016

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA

NUEL

6824 30219434PAG CH 6850 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

2,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA

MARTINEZ PEREZ

6825 30219428PAG CH 6849 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL

IS,MIDLANE

6826 30219411PAG CH 6848 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,

MAXIMILIANO

6827 30219402PAG CH 6847 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

Page 17: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 17 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE

RESITA

6828 30219343PAG CH 6846 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

79821154SANTOS,TARTON,,SINDY,Y

ANIRA

6829 30219339PAG CH 6845 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

84767790LOPEZ,,,MERIDA,ELIZABET

H

6830 30219335PAG CH 6844 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED

NA,JUDITH

6831 30219319PAG CH 6843 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO

MARA

6832 30219309PAG CH 6842 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G

UICELA

6833 30219303PAG CH 6841 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

600.00 0.0019/12/2016 NIT:

88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI

BOSETH

6834 30219289PAG CH 6840 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E

STUARDO

6835 30219283PAG CH 6839 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,

ARTURO

6836 30219275PAG CH 6838 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

700.00 0.0019/12/2016 NIT:

87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI

CIA

6837 30219263PAG CH 6837 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

700.00 0.0019/12/2016 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

6838 30219251PAG CH 6836 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

500.00 0.0019/12/2016 NIT:

93381441SALAZAR,ORDOÑEZ,,MIGU

EL,ANGEL

6839 30219220PAG CH 6835 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 18 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

300.00 0.0019/12/2016 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 6840 30219214PAG CH 6834 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

300.00 0.0019/12/2016 NIT:

93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI

FER,PATRICIA

6841 30219202PAG CH 6833 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,800.0019/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30228680APB NDC 6832 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6832 DEL EXPEDIENTE 6842.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30217649PAG CH 6832 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30228708PAG CH 6871 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

6843 30228678APB NDC 6831 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6831 DEL EXPEDIENTE 6843.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

6843 30217600PAG CH 6831 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

6843 30228706PAG CH 6870 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

6844 30228692APB NDC 6830 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6830 DEL EXPEDIENTE 6844.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

6844 30217562PAG CH 6830 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

6844 30228704PAG CH 6869 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 19 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 1,800.0019/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6845 30228694APB NDC 6829 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6829 DEL EXPEDIENTE 6845.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6845 30217524PAG CH 6829 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0019/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6845 30228702PAG CH 6868 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 300.0019/12/2016 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

6846 30228696APB NDC 6828 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6828 DEL EXPEDIENTE 6846.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

300.00 0.0019/12/2016 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

6846 30217507PAG CH 6828 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

300.00 0.0019/12/2016 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

6846 30228698PAG CH 6867 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,000.0019/12/2016 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

6847 30228656APB NDC 6827 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6827 DEL EXPEDIENTE 6847.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

6847 30217496PAG CH 6827 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

6847 30228666PAG CH 6866 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE

GO,

6848 30217490PAG CH 6826 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,500.00 0.0019/12/2016 NIT:

85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY

N,THALIA

6849 30217478PAG CH 6825 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB

RIEL,

6850 30217463PAG CH 6824 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

Page 20: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 20 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,CASTULO,

6851 30217453PAG CH 6823 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

2,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P

EDRO,AUGUSTO

6852 30217440PAG CH 6822 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

93911823PEREZ,HERNANDEZ,,ELDA,

RAQUEL

6853 30217434PAG CH 6821 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,

LOPEZ,MARTA,OFELIA

6854 30217424PAG CH 6820 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,

WILFREDI

6855 30217403PAG CH 6819 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,500.00 0.0019/12/2016 NIT:

33730881GODINEZ,HERNANDEZ,,SO

NIA,MERCEDES

6856 30217393PAG CH 6818 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

600.00 0.0019/12/2016 NIT:

29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R

OSALINA

6857 30217381PAG CH 6817 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

800.00 0.0019/12/2016 NIT:

91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

VICTOR,

6858 30217370PAG CH 6816 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

54,034.78 0.0019/12/2016 NIT:

93636164LOPEZ,HERNANDEZ,,GUDI

EL,

6859 30215401PAG CH 6815 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1

TERRENO HUBICADO EN CASA 92 "B" ZONA 4, SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN

ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016

VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016

DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES

INMUEBLES.

50,589.87 0.0019/12/2016 NIT:

93637764LOPEZ,HERNANDEZ,,FILIM

ON,

6860 30215399PAG CH 6814 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1

TERRENO HUBICADO EN CASA 92 ZONA 4, SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN

ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016

VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016

DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES

INMUEBLES.

Page 21: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 21 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

39,172.69 0.0019/12/2016 NIT:

15840085LOPEZ,HERNANDEZ,,ARMA

NDO,

6861 30215392PAG CH 6813 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 1

TERRENO HUBICADO EN CASA 92 "A" ZONA 4, SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN

ESCRITURA PUBLICA NO. 664-2016 DE FECHA 19-12-2016

VALOR QUE CONSTA EN LA RESOLUCION NO. 12,205-2016

DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES

INMUEBLES.

2,000.00 0.0019/12/2016 NIT:

35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO

C

6862 30228359PAG CH 6864 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL MES DE DICIEMBRE 2016, EN EL MANTENIMIENTO

DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

1,050.00 0.0019/12/2016 NIT:

93381441SALAZAR,ORDOÑEZ,,MIGU

EL,ANGEL

6863 30228353PAG CH 6863 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA

ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

1,400.00 0.0019/12/2016 NIT:

42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,

WILFREDI

6864 30228351PAG CH 6862 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO INSTRUCTOR DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,100.00 0.0019/12/2016 NIT:

91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

VICTOR,

6865 30228349PAG CH 6861 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA

COLONIA CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

400.00 0.0019/12/2016 NIT:

87244969HERNANDEZ,PEREZ,,SONIA

,

6868 30228345PAG CH 6860 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)

300.00 0.0019/12/2016 NIT:

36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI

SCA,ROMANA

6869 30228339PAG CH 6859 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)

950.00 0.0019/12/2016 NIT:

29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R

OSALINA

6870 30228333PAG CH 6858 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO INSTRUCTORA DE MARIMBA CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,093.00 0.0020/12/2016 NIT:

48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE

NA,

832 30246994PAG CH 6941 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARTÍCULOS DE

CONSUMO PARA USO DE RECEPCIÓN DE ALCALDÍA.

2,848.00 0.0020/12/2016 NIT:

48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE

NA,

833 30246979PAG CH 6940 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARTÍCULOS DE

CONSUMO DIARIO EN AYUDA A FUNERALES.

0.00 1,395.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1496 30112756DIR DP 22823248 Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604065

0.00 710.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1497 30112758DIR DP 22823247 Rendición 31B con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604066

0.00 1,795.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1498 30230652DIR DP 88038 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604070

0.00 730.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1499 30230654DIR DP 88039 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604071

0.00 1,305.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1500 30230658DIR DP 88040 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604072

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 22 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 1,258.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1501 30230660DIR DP 88041 Rendición 31B con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604073

0.00 680.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1502 30230678DIR DP 88185 Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604076

0.00 730.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1503 30230680DIR DP 88414 Rendición 31B con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604077

0.00 1,270.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1504 30230686DIR DP 86579 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604080

0.00 1,345.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1505 30230690DIR DP 86580 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604081

0.00 1,355.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1506 30230692DIR DP 86581 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604082

0.00 1,370.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1507 30230694DIR DP 86582 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604083

0.00 1,215.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1508 30230698DIR DP 86583 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604084

0.00 715.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1509 30230700DIR DP 86584 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604085

0.00 665.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1510 30230702DIR DP 86585 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604086

0.00 725.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1511 30230704DIR DP 86586 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604087

0.00 740.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1512 30230708DIR DP 86587 Rendición 31B con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604088

0.00 700.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1513 30230724DIR DP 86789 Rendición 31B con fecha del 15/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604091

0.00 3,024.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1626 30112754DIR DP 22822324 Cierre de caja con fecha del 01/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604064

0.00 4,086.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1627 30112762DIR DP 22823249 Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604067

0.00 1,313.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1628 30112768DIR DP 22823281 Cierre de caja con fecha del 05/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604068

0.00 1,155.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1629 30230650DIR DP 88026 Cierre de caja con fecha del 06/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604069

0.00 1,673.5020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1630 30230666DIR DP 88127 Cierre de caja con fecha del 07/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604074

0.00 310.6020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1631 30230674DIR DP 88184 Cierre de caja con fecha del 08/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604075

0.00 2,690.7620/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1632 30230682DIR DP 88415 Cierre de caja con fecha del 09/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604078

0.00 1,419.0420/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1633 30230684DIR DP 88489 Cierre de caja con fecha del 12/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604079

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APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 23 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 1,294.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1634 30230720DIR DP 86588 Cierre de caja con fecha del 13/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604089

0.00 1,408.2820/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1635 30230722DIR DP 86683 Cierre de caja con fecha del 14/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604090

0.00 211.4020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1636 30230726DIR DP 86788 Cierre de caja con fecha del 15/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604092

48,994.33 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1897 30247471PAG NDB 20613931 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AGUINALDO

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE

DEL 01/12/2015 AL 30/11/2016

4,996.67 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1905 30247450PAG NDB 20613918 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO

INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

39,971.05 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1907 30247436PAG NDB 20613898 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

37,970.00 0.0020/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1912 30247417PAG NDB 20613887 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43531354LAZARO

LOPEZ,RONALD DARIO

1919 30247384PAG CH 6948 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO RONALD DARIO LAZARO LOPEZ

4,800.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ

HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL

1919 30247386PAG CH 6947 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ

HERNANDEZ

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43531459AJCÁ LÓPEZ,SELVIN

GUSTAVO

1919 30247388PAG CH 6946 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO SELVIN GUSTAVO AJCÁ LÓPEZ

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174701LÓPEZ

PÉREZ,CECILIA ESPERANZA

1919 30247390PAG CH 6945 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO CECILIA ESPERANZA LÓPEZ PÉREZ

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174411DIAZ ZAMORA,AXEL

ORLANDO

1919 30247392PAG CH 6944 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO AXEL ORLANDO DIAZ ZAMORA

4,800.00 0.0020/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA

SAGCHÉ,HERBERT OMAR

1919 30247394PAG CH 6943 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA

SAGCHÉ

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT: E43188833GÓMEZ

HERNÁNDEZ,SERGIO AIMAR

1919 30247399PAG CH 6942 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO SERGIO AIMAR GÓMEZ HERNÁNDEZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 24 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

73,926.00 0.0020/12/2016 NIT: 1965314KLA BODEGONA DE

ANTIGUA, S.A.

6866 30248024PAG CH 6951 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA PRODUCTOS

DE CONSUMO BÁSICO, PARA FAMILIAS DE ESCASOS

RECURSOS, PROMOVIDO POR ALCALDÍA Y CONCEJO

MUNICIPAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA

1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:

42093546LOPEZ,LOPEZ,,JELZABETH,

NOHEMI

6871 30245052PAG CH 6936 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

IMPARTIENDO CLASES DE REFORZAMIENTO A NIÑOS DE

LA COMUNIDAD.

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI

DA,XIOMARA

6872 30248016PAG CH 6950 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL

AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA

TITULAR)

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

89173562LOPEZ,ORDOÑEZ,,LEONEL,

ALFREDO

6873 30245045PAG CH 6935 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE

LLY,ESMERALDA

6874 30245028PAG CH 6934 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL

AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA

TITULAR)

800.00 0.0020/12/2016 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

6875 30245001PAG CH 6933 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY

6876 30244951PAG CH 6932 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL

AÑO 2016 (SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA

TITULAR)

500.00 0.0020/12/2016 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

6877 30244904PAG CH 6931 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,400.00 0.0020/12/2016 NIT:

37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE

LLY,ESMERALDA

6878 30238154PAG CH 6908 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN ATENCIÓN DEL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

6879 30238142PAG CH 6907 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:

27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY

6880 30238126PAG CH 6906 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASISTENTE EN CLÍNICA DENTAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 25 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,

6881 30238115PAG CH 6905 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

2,200.00 0.0020/12/2016 NIT:

33730881GODINEZ,HERNANDEZ,,SO

NIA,MERCEDES

6882 30238101PAG CH 6904 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO TÉCNICA DE LA OMM, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

13935941CHAVEZ,ORDOÑEZ,,MILAG

RO,

6883 30238094PAG CH 6903 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR

O,ENRIQUE

6884 30238086PAG CH 6902 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

12,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

26205769ALVAREZ,GOMEZ,,JUAN,C

ARLOS

6885 30238064PAG CH 6901 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 003-2016 PERIODO

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 EN SUPERVICION DE

PROYECTOS MUNICIPALES.

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A

MILCAR

6886 30238062PAG CH 6900 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 003-2016 PERIODO

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 EN SUPERVICION DE

PROYECTOS MUNICIPALES.

500.00 0.0020/12/2016 NIT:

65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL

DO,

6888 30238048PAG CH 6899 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

504.00 0.0020/12/2016 NIT:

48898309MENDEZ,PAMECH,,ENMA,Y

OLANDA

6890 30238037PAG CH 6898 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 FARDOS

DE JUGO DEL FRUTAL PARA USO EN RECEPCIÓN DE

ALCALDÍA.

450.00 0.0020/12/2016 NIT:

13269631PEREZ,MARIN,,PASCUAL,

6891 30238032PAG CH 6897 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA

CATARINA BARAHONA A LA ANTIGUA GUATEMALA

FOGUEO DE FÚTBOL NIÑOS ACADEMIA MUNICIPAL.

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO

6892 30238018PAG CH 6896 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

8,190.00 0.0020/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6893 30237995PAG CH 6895 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50%

RESTANTE POR FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630

CAMISAS ESCOLARES.

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

49600346LAZARO,LOPEZ,,JOSE,ERAS

MO

6894 30237978PAG CH 6894 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 26 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

HUGO,

6895 30237974PAG CH 6893 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,500.00 0.0020/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6896 30237964PAG CH 6892 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

ROTULO LED DE GRAN FORMATO, DEL LUNES 7/11/2016 AL

16/11/2016 UBICADO EN INGRESO A SANTA CATARINA

BARAHONA, SAC.

1,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG

E,FIDELINO

6897 30237956PAG CH 6891 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

5,510.00 0.0020/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6898 30237950PAG CH 6890 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFECCIÓN E

IMPRESIÓN DE 190 PLAYERAS.

2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

49600206SANTOS,PEREZ,,JULIO,CES

AR

6899 30237933PAG CH 6889 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

2,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M

ARVIN,ALEXANDER

6900 30237929PAG CH 6888 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

550.00 0.0020/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6901 30237924PAG CH 6887 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 300

SILLAS PLASTICAS Y 10 MESAS LARGAS UTLIZADOS EN

ACTIVIDADES EDUCACIONALES.

400.00 0.0020/12/2016 NIT:

94174695LAZARO,LOPEZ,,FELIPE,

6902 30237909PAG CH 6886 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

6903 30237844PAG CH 6885 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

525.00 0.0020/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6904 30237831PAG CH 6884 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 3 MESAS

LARGAS, 200 SILLAS PLASTICAS Y 10 MESAS LARGAS

UTILIZADAS EN DIFERENTES RECEPCIONES DE

ACTIVIDADES MUNICIPALES.

1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:

8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG

E,FIDELINO

6905 30237816PAG CH 6883 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

6906 30237814PAG CH 6882 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 27 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:

65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL

DO,

6907 30237810PAG CH 6881 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2016.

2,350.00 0.0020/12/2016 NIT:

49600206SANTOS,PEREZ,,JULIO,CES

AR

6908 30237798PAG CH 6880 PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN

ADDEUNDUM NO. 3 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE

TRABAJO NO. 037-029-2016.

650.00 0.0020/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6909 30237788PAG CH 6879 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 200

SILLAS, 15 MESAS LARGAS Y 15 CUBREMANTELES EN

CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR.

250.00 0.0020/12/2016 NIT:

63544547HERNANDEZ,GOMEZ,,FILIB

ERTO,

6910 30237781PAG CH 6878 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 10 MESAS

LARGAS UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.

2,300.00 0.0020/12/2016 NIT:

81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,

6911 30237775PAG CH 6877 PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN

ADDEUNDUM NO. 2 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE

TRABAJO NO. 041-029-2016.

1,100.00 0.0020/12/2016 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

6912 30237773PAG CH 6876 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2016.

1,999.00 0.0020/12/2016 NIT: 65449940ORDOÑEZ,Y

ORDOÑEZ,MENDEZ,MARIA,SUSANA

6913 30237761PAG CH 6875 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE

ALIMENTOS (RECEPCIÓN DE INVITADOS MUNICIPALES)

2,325.00 0.0020/12/2016 NIT:

7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,

GISELA,TRINIDAD

6914 30237754PAG CH 6874 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000

TRIFOLIARES PARA PUBLICIDAD INSTITUTO MUNICIPAL.

1,050.00 0.0020/12/2016 NIT:

7344708LEON,GONZALEZ,AZMITIA,

GISELA,TRINIDAD

6915 30237739PAG CH 6873 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000

VOLANTES PUBLICIDAD ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y

COMPUTACIÓN MUNICIPAL.

2,400.00 0.0020/12/2016 NIT:

45473463HERNANDEZ,LOPEZ,,ALVA

RO,ELIAZAR

6916 30244865PAG CH 6930 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN

ACTIVIDADES MUNICIPALES DE: CELEBRACIÓN DÍA DEL

ADULTO MAYOR, FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE

BASQUETBOL Y PAPIFUTBOL, Y REUNIÓN DE ALCALDES.

14,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

57178283TZAY,SINCAL,RAQUEC,IRM

A,

6917 30237733PAG CH 6872 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2000

TAMALES CON VALOR DE 7.00 C/U, EN ACTIVIDAD DE

CONVIVIÓ CON LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA

BARAHONA, SAC.

20,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO

NICIO,

6918 30244833PAG CH 6929 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE

LUCES NAVIDEÑAS PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES

DE FIN DE AÑO Y RECIBIMIENTO DE AÑO NUEVO.

10,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO

NICIO,

6920 30244778PAG CH 6928 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SHOW DE

LUCES NAVIDEÑAS POR CELEBRACIÓN DE CONVIVIO CON

LA POBLACIÓN EN GENERAL A CELEBRARSE EN LA PLAZA

CENTRAL EN FECHA 18-12-2016.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 28 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

12,600.00 0.0020/12/2016 NIT:

7686528RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,

6921 30244765PAG CH 6927 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 THONER

SAMSUNG ORIGINAL MLT11L, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS,

CABLEADO Y CONFIGURACIÓN PUNTO DE RED OFICINA

DE BODEGA, CABLEADO Y CONFIGURACIÓN PUNTO DE

RED Y CAMBIO DE PANTALLA, ACTULIZACION DE CPU

OFICINAS MUNICIPALES.

700.00 0.0020/12/2016 NIT:

9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR

IEL

6922 30244746PAG CH 6926 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UN VIAJE

DE IDA Y VUELTA DE SANTA CATARINA BARAHONA A

ACATENANGO CHIMALTENANGO

4,300.00 0.0020/12/2016 NIT:

29721059LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNA

NDO

6923 30244734PAG CH 6925 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMPLIFICACIÓN DE

SONIDO EN CELEBRACIÓN CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA

POBLACIÓN GENERAL EN LA PLAZUELA CENTRAL EL DIA

18/12/2016

1,735.00 0.0020/12/2016 NIT:

9309187PEREZ,MONROY,,JOEL,VINI

CIO

6924 30244722PAG CH 6924 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR,

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.

1,200.00 0.0020/12/2016 NIT:

15310639GOMEZ,CHICOJAY,,EMERS

ON,MARDOQUEO

6925 30244699PAG CH 6923 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 2

TRASLADO DE PERSONAS A LA ALDEA SOLEDAD

TRANSPORTANDO JÓVENES DE ESTA POBLACIÓN QUE

ASCENDIERON AL VOLCÁN LOS DÍAS 10 Y 11 DE

DICIEMBRE 2016.

7,117.50 0.0020/12/2016 NIT:

7036299FIGUEROA,MARROQUIN,,MA

RIA,MAGDALENA

6926 30244689PAG CH 6922 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 RESMAS

DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 50

RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.

3,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

15750604ROCCHE,BIXCUL,,MIGUEL,

ANGEL

6927 30244639PAG CH 6921 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE

2017, EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN

SANTA CALINA DE ALEJANDRÍA.

920.00 0.0020/12/2016 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

6928 30244623PAG CH 6920 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 ALMUERZOS POR

REUNIÓN DE COMUDE EN EL SALÓN MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

960.00 0.0020/12/2016 NIT:

1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA

MUEL,FRANCISCO

6929 30244598PAG CH 6919 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO

7 DE DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL

ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS

ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS

IMPRESAS 4*6

3,400.00 0.0020/12/2016 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

6930 30244586PAG CH 6918 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ALMUERZOS

SERVIDOS EL DIA 7/12/2016 POR CELEBRACIÓN DEL

ADULTO MAYOR.

1,832.00 0.0020/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,

SOCIEDAD ANONIMA

6931 30244538PAG CH 6917 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA .

3,095.00 0.0020/12/2016 NIT:

30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO

6932 30244498PAG CH 6916 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES

ÁREAS DEL MUNICIPIO.

765.00 0.0020/12/2016 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

6933 30244485PAG CH 6915 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 85

REFACCIONES CON FRESCO PARA NIÑOS QUE RECIBIERON

REFORZAMIENTO DE NIVEL PRIMARIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 29 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

450.00 0.0020/12/2016 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

6934 30244455PAG CH 6914 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50

REFACCIONES CON GASEOSA PARA NIÑOS DE DEPORTE

EL DIA 17/12/2016

500.00 0.0020/12/2016 NIT:

68957653HERNANDEZ,MARTINEZ,,P

EDRO,AUGUSTO

6935 30244425PAG CH 6913 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN

EVENTO FINAL DE CAMPEONATO INFANTIL POR 5 HORAS.

12,000.00 0.0020/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6936 30244376PAG CH 6912 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200

COBERTORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

DADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO

MAYOR.

500.00 0.0020/12/2016 NIT:

46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI

6937 30244306PAG CH 6911 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO

DE TROFEOS PARA MARATÓN Y 1 COMBO DE TROFEOS

PARA CICLISMO

400.00 0.0020/12/2016 NIT:

31794157SANTOS,LOPEZ,HERNANDE

Z,SANDRA,ELIZABETH

6938 30244266PAG CH 6910 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE

SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO

JURÍDICO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.

692.00 0.0020/12/2016 NIT: 76431754ESTACION DE

SERVICIO EL PANORAMA ,

SOCIEDAD ANONIMA

6939 30244220PAG CH 6909 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES

1,005.00 0.0020/12/2016 NIT:

53787250AREVALO,SIAN,LOPEZ,SIL

VIA,ANTONIETA

6940 30246555PAG CH 6939 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL

PERIÓDICO ENFOQUE 360 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL

2016

440.00 0.0020/12/2016 NIT: 46393331 EULALIO , GARCIA

SANTIAGO

6941 30246531PAG CH 6938 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2

CARTUCHOS UTILIZADOS EN ACADEMIA DE

COMPUTACIÓN.

1,407.80 0.0020/12/2016 NIT:

15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI

EL,

6942 30246520PAG CH 6937 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA.

15,174.00 0.0020/12/2016 NIT: 1965314KLA BODEGONA DE

ANTIGUA, S.A.

6943 30248003PAG CH 6949 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

PRODUCTOS DE CONSUMO BÁSICO, PARA FAMILIAS DE

ESCASOS RECURSOS, PROMOVIDO POR ALCALDÍA Y

CONCEJO MUNICIPAL COMO PARTE DEL PROGRAMA DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA.

0.00 970.0021/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1891 30253945APB NDC 6718 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6718 DEL EXPEDIENTE 1891.

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

1,600.00 0.0021/12/2016 NIT: E43246159HERNANDEZ Y

HERNANDEZ,MARIA MARTA

1923 30256315PAG CH 6963 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA MARTA

HERNANDEZ Y HERNANDEZ

970.00 0.0021/12/2016 NIT: E9871483ORDOÑEZ

LOPEZ,ELMER NEFTALI

1924 30256284PAG CH 6962 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DIETA EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO ELMER

NEFTALI ORDOÑEZ LOPEZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 30 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

5,376.37 0.0021/12/2016 NIT: E37958391HERNANDEZ

SAGCHE,FRANCISCO JAVIER

1925 30256243PAG CH 6961 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA INDENMIZACION

GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25/01/2016

AL 01/12/2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ SAGCHE

3,249.78 0.0021/12/2016 NIT: E10266291LOPEZ

CAJBON,MIRNA DELFINA

1926 30256216PAG CH 6960 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

INDENMIZACION CONSERJE MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE DE 01/02/2016 AL 15/12/2016 PARA EL

EMPLEADO MIRNA DELFINA LOPEZ CAJBON

3,200.00 0.0021/12/2016 NIT: E43552347ORDÓÑEZ

HERNÁNDEZ,MARIA CONSUELO

1927 30258157PAG CH 6964 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL

AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA CONSUELO

ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

0.00 800.0021/12/2016 NIT:

58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,

ROLANDO

6766 30256858APB NDC 6855 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6855 DEL EXPEDIENTE 6766.

Pago de PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAS

OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA

BARAHONA, SAC.

800.00 0.0021/12/2016 NIT:

58860940PEREZ,SANTOS,,HORACIO,

ROLANDO

6766 30256937PAG CH 6959 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS

EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

0.00 1,500.0021/12/2016 NIT:

8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A

UGUSTO

6820 30263944APB NDC 6783 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6783 DEL EXPEDIENTE 6820.

Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS

COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,500.00 0.0021/12/2016 NIT:

8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A

UGUSTO

6820 30263956PAG CH 6977 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE AEROBICOS Y BAILE

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30253402APB NDC 6871 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6871 DEL EXPEDIENTE 6842.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30253676APB NDC 6952 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6952 DEL EXPEDIENTE 6842.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30253431PAG CH 6952 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

6842 30253736PAG CH 6953 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 1,800.0021/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6845 30256900APB NDC 6868 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6868 DEL EXPEDIENTE 6845.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER COLABORADO EN

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016 (SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 31 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

6845 30256922PAG CH 6958 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y

CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2016

(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR

0.00 800.0021/12/2016 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

6875 30261297APB NDC 6933 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6933 DEL EXPEDIENTE 6875.

Pago de PAGO DE BONO POR HABER LABORADO EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO 2,016,(SEMANA

SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA TITULAR).

800.00 0.0021/12/2016 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

6875 30261421PAG CH 6976 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

LABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES

Y CULTURALES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO

2,016,(SEMANA SANTA, 15 DE SEPTIEMBRE Y EN FERIA

TITULAR).

0.00 1,000.0021/12/2016 NIT:

72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A

MILCAR

6886 30253320APB NDC 6900 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6900 DEL EXPEDIENTE 6886.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN

CONTRATO 003-2016 PERIODO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

EN SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES.

0.00 8,190.0021/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6893 30255632APB NDC 6895 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6895 DEL EXPEDIENTE 6893.

Pago de PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50% RESTANTE POR

FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630 CAMISAS ESCOLARES.

8,190.00 0.0021/12/2016 NIT:

17974917PUENTE,PEREZ,JIMENEZ,D

ELMI,ALICIA

6893 30255715PAG CH 6954 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DEL 50%

RESTANTE POR FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE 630

CAMISAS ESCOLARES.

0.00 1,832.0021/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,

SOCIEDAD ANONIMA

6931 30261336APB NDC 6917 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6917 DEL EXPEDIENTE 6931.

Pago de PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA .

1,832.00 0.0021/12/2016 NIT: 52875008PAPER & MORE,

SOCIEDAD ANONIMA

6931 30261400PAG CH 6975 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA .

1,100.00 0.0021/12/2016 NIT:

27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE

RESITA

6944 30256189PAG CH 6957 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE

REFACCIONES EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

600.00 0.0021/12/2016 NIT:

8603405COROY,PIO,,VICTOR,HUGO

6945 30256179PAG CH 6956 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TABLAS

1*12*9 Y 6 REGLAS POR 2*3*9 UTILIZADO PARA

ELABORACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA.

1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:

72461934AZURDIA,NAVAS,,KEVIN,A

MILCAR

6946 30256162PAG CH 6955 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2

HURDIDORES Y 2 DESATADORES PARA USO EN OMM

ENSEÑANZA TEJIDO TÍPICOS A NIÑAS DEL MUNICIPIO

1,206.00 0.0021/12/2016 NIT:

65379888SAZ,CHACON,HERNANDEZ,

ELVIA,YESENIA

6947 30258316PAG CH 6969 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD

DIFUNDIDA EN EL NOTICIERO NUEVA ERA, POR LA

FRECUENCIA DEL 94.5 FM DURANTE DICIEMBRE 2016 +

TIMBRE DE PRENSA.

1,300.00 0.0021/12/2016 NIT:

33731500LOPEZ,PEREZ,,NANCY,PAT

RICIA

6948 30258296PAG CH 6968 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50

MAGDALENAS DE VAINILLA UTILIZADAS EN ACTIVIDAD

CELEBRACIÓN CONVIVIO NAVIDEÑO CON LA POBLACION

Page 32: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 32 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:

16654102ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,NELS

ON,ABEL

6949 30258283PAG CH 6967 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000

PIRUJOS SERVIDOS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO DE LA

POBLACIÓN.

225.00 0.0021/12/2016 NIT: 92685447JOYA LIFE, SOCIEDAD

ANONIMA

6950 30258273PAG CH 6966 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL 50% POR SERVICIOS

DE PUBLICIDAD EN REVISTA JOYA LIFE MAGAZINE.

963.00 0.0021/12/2016 NIT:

5119170BAEZA,SANTOS,,JULIO,RAF

AEL

6951 30258247PAG CH 6965 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AJUSTE Y

MANTENIMIENTO A CAMIÓN MUNICIPAL.

400.00 0.0021/12/2016 NIT:

7507488ALVARADO,SOSA,,CLOTILD

E,ESTELA

6952 30260881PAG CH 6974 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL

DE DECLARACIÓN JURADA PARA INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN AMBIENTAL.

1,000.00 0.0021/12/2016 NIT:

8237166AZURDIA,MARTINEZ,,HECT

OR,JOAQUIN

6953 30260872PAG CH 6973 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1,000

PIRUJOS SERVIDOS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO PARA

MANTENER LA CULTURA ENTRE LOS VECINOS DEL

MUNICIPIO.

1,500.00 0.0021/12/2016 NIT:

5526884CRUZ,MANSYLLA,,MAURICI

O,JONATAN

6954 30260864PAG CH 6972 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCIÓN Y

ANIMACIÓN EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO REALIZADO EL DÍA

18/12/2016 CON LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

3,350.00 0.0021/12/2016 NIT:

8601763GOMEZ,HERNANDEZ,,SERGI

O,ADOLFO

6955 30260849PAG CH 6971 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 METROS

DE IMPRESIÓN SOBRE VINIL, 1000 TARJETAS DE

INVITACIONES NAVIDEÑAS PROCESADAS A FULL COLOR,

TROQUELADAS CON SOBRE HOSKY Y CON RETIRO,

UTILIZADAS EN CONVIVIÓ NAVIDEÑO CON LA

POBLACIÓN AÑO 2016

1,800.00 0.0021/12/2016 NIT:

49600419HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,M

ARVIN,ALEXANDER

6956 30260841PAG CH 6970 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO POR HABER

COLABORADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 ( SEMANA SANTA, 15

DE SEPTIEMBRE Y FERIA TITULAR)

0.00 4,800.0022/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ

HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL

1919 30276850APB NDC 6947 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6947 DEL EXPEDIENTE 1919.

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ

HERNANDEZ

0.00 4,800.0022/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA

SAGCHÉ,HERBERT OMAR

1919 30276825APB NDC 6943 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6943 DEL EXPEDIENTE 1919.

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA

SAGCHÉ

970.00 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1920 30277520PAG NDB 20640330 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETA

EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,438.94 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1921 30277491PAG NDB 20640310 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2016

1,100.00 0.0022/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1922 30277474PAG NDB 20640301 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 33 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

4,800.00 0.0022/12/2016 NIT: E43174467HERNANDEZ

HERNANDEZ,EVELIN ROSIBEL

1928 30277452PAG CH 6981 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO EVELIN ROSIBEL HERNANDEZ

HERNANDEZ

4,800.00 0.0022/12/2016 NIT: E43174517CHINCHILLA

SAGCHÉ,HERBERT OMAR

1928 30277454PAG CH 6980 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL

CENSISTA POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

PARA EL EMPLEADO HERBERT OMAR CHINCHILLA

SAGCHÉ

14,624.72 0.0022/12/2016 NIT: E15503000SAGCHE

SOTZ,CESAR MADIEL

1929 30278143PAG CH 6982 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

INDENMIZACION CULTURA Y DEPORTES

CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2013 AL 05/12/2016 PARA EL

EMPLEADO CESAR MADIEL SAGCHE SOTZ

0.00 960.0022/12/2016 NIT:

1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA

MUEL,FRANCISCO

6929 30277165APB NDC 6919 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6919 DEL EXPEDIENTE 6929.

Pago de PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO 7 DE

DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL

ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS

ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS

IMPRESAS 4*6

960.00 0.0022/12/2016 NIT:

1047952KHERNANDEZ,OROZCO,,SA

MUEL,FRANCISCO

6929 30277332PAG CH 6979 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 GRABACION DE VIDEO

7 DE DICIEMBRE DEL 2016, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL

ADULTO MAYOR, 2DVD Y 2 CD DE DATOS CON LOS

ARCHIVOS GRADOS, 1 SESION DE FOTOS Y 103 FOTOS

IMPRESAS 4*6

5,137.50 0.0022/12/2016 NIT:

33914079RODRIGUEZ,VELASQUEZ,G

ARCIA,ALICIA,RUPERTA

6957 30277315PAG CH 6978 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE ELABORACIÓN

DE UNIFORMES POLO Y CAMISAS FORMALES PARA

EMPLEADOS MUNICIPALES.

17,200.00 0.0022/12/2016 NIT: 6756050CUA,AJSIVINAC,,JESUS, 6958 30292737PAG CH 6983 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE

DIFERENTES CALLEJONES QUE SE ESTARAN REALIZADO

EN EL AÑO 2017 , SEGUN CONSTA EN EL INFORME

ADJUNTO.

99,657.53 0.0026/12/2016 NIT: 974250INSTITUTO DE

FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

1 30311160PAG NDB 20670442 PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACION DEL PRESTAMO

PARA, CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE

CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,

REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2016

0.00 5,871.9926/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

200 30311382NDC NDC 901 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES

BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA

3555005783 DE BANRURAL.

0.00 280.4426/12/2016 NIT: 830 30311302TRL NDC 22822513 TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS MES DE

NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CUENTA DEL CHN, A LA

CUENTA DE BANRURAL.

0.00 550.0026/12/2016 NIT:

53995473HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

HUGO,

6642 30310864APB NDC 6590 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6590 DEL EXPEDIENTE 6642.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE

CAMPO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

0.00 2,613.3028/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6959 30329415APB NDC 0 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6959.

Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL 24/12/2016

Page 34: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 34 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

2,613.30 0.0028/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6959 30329389PAG CH 0 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL

24/12/2016

0.00 9.3529/12/2016 NIT: E9872996ZAMORA

LAZARO,JUNIOR RAMIRO

5 30369387DFF DP 22822855 DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN

AVANCE CON NO. 5

3,000.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

82 30360712PAG NDB 5912 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA

ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE

2016.

500.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

83 30360923PAG NDB 5688 PAGO DE DOCUMENTO ULARIZACION DE LA CUOTA

ANAM (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2016.

500.00 0.0029/12/2016 NIT: 3132978ASOCIACION

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

84 30361101PAG NDB 663 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA

ANAM (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016.

1,350.00 0.0029/12/2016 NIT:

67074545MORALES,DIAZ,PAYOLA,B

ERTA,

834 30353728PAG CH 6988 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN ATAÚD

CUADRADO, BRINDADO A PERSONAS DE ESCASO

RECURSOS DEL MUNICIPIO.

0.00 695.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1514 30230728DIR DP 86790 Rendición 31B con fecha del 16/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604093

0.00 1,375.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1515 30354170DIR DP 20122016 Rendición 31B con fecha del 20/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604096

0.00 1,345.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1516 30354182DIR DP 22822783 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604098

0.00 1,220.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1517 30354184DIR DP 22822784 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604099

0.00 1,340.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1518 30354186DIR DP 22822785 Rendición 31B con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604100

0.00 665.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1519 30354192DIR DP 22822838 Rendición 31B con fecha del 22/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604102

0.00 730.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1520 30354194DIR DP 87749 Rendición 31B con fecha del 27/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604108

0.00 1,270.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1521 30354206DIR DP 87894 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604110

0.00 1,324.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1522 30354208DIR DP 87895 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604111

0.00 1,310.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1523 30354211DIR DP 87896 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604112

0.00 1,355.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1524 30354214DIR DP 87897 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604113

0.00 1,284.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1525 30354216DIR DP 87898 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604114

0.00 1,305.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1526 30354225DIR DP 87899 Rendición 31B con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604115

Page 35: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 35 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 720.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1527 30368610DIR DP 22822871 Rendición 31B con fecha del 29/12/2016 12:00:00 a.m. con número

de documento 604117

0.00 719.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1637 30230730DIR DP 86989 Cierre de caja con fecha del 16/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604094

0.00 183.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1638 30230732DIR DP 22822630 Cierre de caja con fecha del 19/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604095

0.00 1,656.5029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1639 30354178DIR DP 22822782 Cierre de caja con fecha del 20/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604097

0.00 1,365.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1640 30354188DIR DP 22822837 Cierre de caja con fecha del 21/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604101

0.00 1,320.5629/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1641 30354200DIR DP 87900 Cierre de caja con fecha del 27/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604109

0.00 1,332.6029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1642 30354233DIR DP 87922 Cierre de caja con fecha del 28/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604116

0.00 14,532.6029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1643 30368614DIR DP 87923 Cierre de caja con fecha del 29/12/2016 12:00:00 a.m. con número de

documento 604118

2,755.07 0.0029/12/2016 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1930 30356797PAG NDB 20714357 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS, HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS LABORADOS

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.

2,613.30 0.0029/12/2016 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

6960 30356740PAG CH 6987 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2016 AL

24/12/2016.

8,120.53 0.0029/12/2016 NIT:

48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL

VARO,RENE

6961 30356727PAG CH 6986 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016,

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2016.

250.00 0.0029/12/2016 NIT:

31794157SANTOS,LOPEZ,HERNANDE

Z,SANDRA,ELIZABETH

6962 30356715PAG CH 6985 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA EN EL ÁREA

ADMINISTRATIVA.

0.00 920.0029/12/2016 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

6963 30357366APB NDC 6984 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6984 DEL EXPEDIENTE 6963.

Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A

CONCEJO MUNICIPAL.

920.00 0.0029/12/2016 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

6963 30356700PAG CH 6984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

ALIMENTOS SERVIDOS A CONCEJO MUNICIPAL.

920.00 0.0029/12/2016 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

6963 30357378PAG CH 6989 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

ALIMENTOS SERVIDOS A CONCEJO MUNICIPAL.

1,536.00 0.0029/12/2016 NIT: 77681053DISTRIBUIDORA

FERROMADERA DE

MULTISERVICIOS, SOCIEDAD

ANONIMA

6964 30357651PAG CH 6990 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

MATERIALES ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y

SUMINISTROS, OTROS EQUIPOS, UTILIZADOS EN

DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO.

23,351.09 0.0029/12/2016 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

6965 30358810PAG CH 6991 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

2016

Page 36: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2016muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41DIC16.pdf · 2017-02-20 · cuentadancia: t3-0316 caja de movimiento diario -

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2016

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 36 de 36

02/01/2017

03:32:01p.m.

No.

EXPEDIENTE

60,000.00 0.0029/12/2016 NIT:

19525052ORELLANA,ESTRADA,,JUA

N,ANTONIO

6966 30359668PAG CH 6992 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FINANCIERO

DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2016 "ESTUDIOS

DEL PROYECTO DENOMINADO PARQUE PLANETARIO Y

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS SANTA CATARINA

BARAHONA, SACATEPEQUEZ ( 90%)

0.00 130.0031/12/2016 NIT: 831 30393245DIR DP 22822840 CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/12/2016 12:00:00 A.M.

0.00 740.0031/12/2016 NIT: 832 30393276DIR DP 22822839 RENDICION 31-B CON FECHA DEL 22/12/2016 12:00:00 A.M.

0.00 1,560.0031/12/2016 NIT: 833 30393282DIR DP 0087747/008774

6

RENDICION 31-B CON FECHA DEL 26/12/2016 12:00:00 A.M.

0.00 2,763.5031/12/2016 NIT: 834 30393289DIR DP 0087748 CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 26/12/2016 12:00:00 A.M.

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

2,992,731.49 1,924,289.30

2,751,067.04

CUENTA MONETARIA: 3555005797 CONSTRUCCION CALLE CONTINUACION ADOQUINAMIENTO DEL BASURERO HACIA LA CUMBRE - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555005949 CONSTRUCCION CENTRO(S) RECREATIVO(S) TURISTICO FASE II, STA CATARINA BARAHONA, SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

TOTAL DEL BANCO 2,992,731.49 1,924,289.30

SALDO DEL BANCO: 2,751,067.04

TOTALES:

SALDO TOTAL:

3,206,088.30 4,274,530.49

2,751,067.04