balance energÉtico 2010 y perspectivas 2011 · nuevo per 2011-2020: 20,8% de eerr sobre consumo...

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BALANCE ENERGÉTICO 2010 Y PERSPECTIVAS 2011 Madrid, 28 de marzo de 2011 Alfonso Beltrán García-Echániz Director General de IDAE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

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BALANCE ENERGÉTICO 2010

Y PERSPECTIVAS 2011

Madrid, 28 de marzo de 2011

Alfonso Beltrán García-Echániz

Director General de IDAE

ENERGÍAS RENOVABLES Y

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Page 2: BALANCE ENERGÉTICO 2010 Y PERSPECTIVAS 2011 · Nuevo PER 2011-2020: 20,8% de EERR sobre consumo final bruto en 2020 11,5% de EERR en transporte (biocarburantes y electricidad renovable)

2

Consumo Total: 131.927 ktep (+ 1,1%)

(Año 2009): 130.505 ktep

Consumo EERR: 14.910 ktep (+ 22,6%)

(Año 2009): 12.165 ktep

RESULTADOS 2010

Consumo de Energía Primaria Intensidad de Energía Primaria

Crecimiento de Intensidad Energética

(10/09): 1,04%

Contribución EERR: 11,3% sobre EP

13,2% sobre EF (directiva 2009/28)

(Año 2009): 9,3% sobre EP

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kep/€2000

UE-27 España

EERR

11,3%

Resto EERR

1,9%

Biomasa y Residuos

3,8%

Eólica

2,9%

Hidráulica

2,8%

Saldo Eléctrico

-0,5%

Nuclear

12,2%

Carbón

6,3%Petróleo

47,3%

Gas Natural

23,5%

Se mantienen intensidades energéticas inferiores a

los años previos a la crisis: con el mismo PIB de

2006 un 9% menos de energía

2006 2010

PIB (M€2000) 768.560 772.895

Intensidad Primaria (kep/€00) 0,187 0,170

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3

CLAVES 2010

Disminución de la

intensidad energética de

los últimos años basada

en:

Incremento de la participación de las energías renovables. Participación

en energía final 13,2% en 2010 (8,2% en 2005)

Mejoras tecnológicas y de gestión: 7,62%

Estructura productiva: 3,7%

-3,7%

-7,62%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2004/09 (*)

Efecto Estructural Efectos Tecnológicos y de Eficiencia

2009/04:

11,3%

(*): último año disponible 2009

Mejora de la intensidad energética 2004-2010: 2,5% anual (14,1%

acumulado)

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4

LOS INSTRUMENTOS

Energías renovables

• Planificación. PER 2011-2020 y planificación infraestructuras.

• Ley Energías renovables y Eficiencia.

• Progresiva madurez tecnológica y de los sectores empresariales.

• Otros: mejora de la gestión de las EERR en el sistema eléctrico.

Eficiencia energética

• Planificación. Plan de Acción 2011-2020.

• E4 y políticas de ahorro y eficiencia energética.

• Ley Energías renovables y eficiencia.

• Plan Intensificación Ahorro de 2011.

• Otros: vehículo eléctrico, ESEs, edificación.

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ENERGÍAS RENOVABLES

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6

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

24.000

24.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

890

1.780

2.670

3.560

4.450

5.340

6.230

7.120

8.010

• 2.605 MW eléctricos, de nueva potencia en 2010, con crecimientos importantes en

eólica, solar termoeléctrica y fotovoltaica

• 533 nuevos MW térmicos en 2010

• Senda media sostenida de crecimiento con importantes resultados acumulados

(cumplimiento de objetivos)

• Expectativas muy optimistas al 2011 con el arranque del nuevo PER

CAPACIDAD DE GENERACIÓN RENOVABLE

Eléctrica Térmica

44.512 MW 24.074 MW

PER PER

Potencia Anual

Instalada (MW) Potencia

Acumulada (MW)

Potencia Anual

Instalada (MWth)

Potencia Acumulada

(MWth)

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7

SECTOR EÓLICO

Potencia acumulada: 20.744 MW

Incremento de potencia (2010/2009): 1.752 MW

Incremento de potencia (Período 2005-2010): 2.072 MW/año

Cobertura demanda: 15,4%

Crecimiento firme y constante

Gestión en tiempo real: centros de

control. Participaciones superiores

al 50% en algunos horas.

Desarrollos tecnológicos españoles -

aerogeneradores > 4 MW

75% de aerogeneradores de

tecnología nacional.

Retos:

Energía eólica marina

Repotenciación de parques

Maximizar vertido a la red

146 MW

2.898 MW

190 MW

4 MW

3.594 MW

4.804 MW

3.279 MW

1.087 MW

348 MW

946 MW

1.726 MW

32 MW 964 MW

446 MW 280 MW

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8

0

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1.000

1.500

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3.000

3.500

4.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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4.000

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6.000

7.000

8.000

9.000

Potencia instalada 2010: 400 MW

Cobertura de la demanda: 0,25%

A futuro: 1.839 MW adicionales antes de

diciembre 2013 996 MW en construcción

843 MW en promoción avanzada

30 empresas nacionales en el sector Retos:

Costes Tecnología

Ritmo sostenible

Operación e integración

Almacenamiento

Potencia instalada 2010 369 MW

Cobertura demanda: 2,5%

500 empresas y 30 centros I+D

Retos: Reducción de costes – integración

edificación – generación distribuida – Calidad

Potencia Anual

Instalada (MW)

Potencia

Acumulada (MW)

3.787 MW

En funcionamiento En Construcción

632 MW (15 plantas)

SECTOR FOTOVOLTAICO SECTOR TERMOELÉCTRICO

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500

1.000

1.500

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2.500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-300

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

Nueva Capacidad Anual

Capacidad Retirada

Capacidad Acumulada

Capacidad

Acumulada (ktep) Capacidad anual

instalada (ktep)

2.362.230 m2

2010: + 348.000 m2

(ritmo importante pese a la caída de la actividad

inmobiliaria)

Necesidad de incluir rehabilitación de viviendas y

nuevas aplicaciones (equipamiento, servicios e

industria)

35 fabricantes y capacidad de producción de

1.900.000 m2

Programa SOLCASA: financiación de ESE’s, 21

empresas habilitadas, 1 proyecto aprobado

Reto: Promover sistemas de apoyo específicos a la

producción de energía térmica

Consumo de biocarburantes: 5,0% de la

demanda de gasolina automoción y de gasóleo A

51 plantas en producción

Retos:

SECTOR SOLAR TÉRMICO SECTOR BIOCARBURANTES Superficie Anual

Instalada (miles de m2)

Superficie Acumulada

(miles de m2)

4.170 ktep

• Sostenibilidad/Verificación

• Especificaciones/Mezclas

• 2ª Generación

• Evitar competencia desleal en

importaciones

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BIOMASA

• Pellets”: producción x10 en 3 años (600.000 t)

• Programa BIOMCASA: financiación a ESE’s, 50

empresas habilitadas, 50 proyectos aprobados

(11,8 MWt)

• Calor de la cogeneración para usos finales

Térmica

Biomasa Térmica y calor de cogeneración

3.300

3.350

3.400

3.450

3.500

3.550

3.600

3.650

3.700

2005 2006 2007 2008 2009 2010

kte

p

• Proyectos de demostración de tecnologías

españolas en gasificación (cogeneraciones < 2

MW).

• Incipiente crecimiento de plantas de biogás

agroindustrial, con amplio potencial de desarrollo

Tecnologías Eléctricas

Biomasa, biogás, residuos renovables

eléctricos

0

200

400

600

800

1.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

MW

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OTROS SECTORES RENOVABLES

• 3er país UE en potencia instalada

• 150 empresas. Fabricación 100% nacional. Alta madurez tecnológica nacional

• Potencial sin explotar (3er país de la UE)

• Interés para almacenamiento energético, mediante bombeo

Hidráulica

Undimotriz (Olas) Geotérmica

• Baja temperatura: Creciente tejido industrial.

Bomba de calor.

• Programa GEOTCASA: financiación a ESE’s, 11

empresas habilitadas

• Media temperatura: varios proyectos de calefacción

de distrito en fase de estudio

•Alta temperatura: Potencia instalable > 1.000 MWe

• Finalizado “Estudio del

Potencial de Energía de las Olas

en España”. Aplicación

accesible Web IDAE

• Por primera vez Energías del Mar aparecen en la

Planificación de EERR. Objetivo 100MW a 2020

• Proyectos I+D+i y Centros Tecnológicos de Pruebas

(BIMEP, Cantabria y PLOCAN)

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CUMPLIMIENTO PER 2005 - 2010

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13

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PER 2005 - 2010

Consumo de Energía Primaria Producción de Energía Eléctrica

Resto EERR

3,7%

Eólica

14,6%

Hidráulica

14,1%

EERR

32,3%Gas Natural

32,0%

Nuclear

20,6%

P. Petrolíferos

5,5%

Carbón

8,5%

Bombeo

1,0%

Consumo EERR eléctricas vs Consumo bruto de electricidad

Realizado 33,3% (29,2% con hidro y eólica normalizadas

-directiva 2009/28), Planificado 29,4%

Consumo Biocarburantes

vs Consumo de gasolina y gasóleo auto

Realizado 5,0%, Planificado 5,8%

EERR

11,3%

Resto EERR

1,9%

Biomasa y Residuos

3,8%

Eólica

2,9%

Hidráulica

2,8%

Saldo Eléctrico

-0,5%

Nuclear

12,2%

Carbón

6,3%Petróleo

47,3%

Gas Natural

23,5%

• Superados objetivos

en las tecnologías de:

Eólica

Fotovoltaica

Termosolar

Consumo Primario EERR vs Consumo de Energía Primaria

Realizado 11,3%, Planificado12,0%

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PERSPECTIVAS

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15

ENERGÍAS RENOVABLES

Nuevo PER 2011-2020:

20,8% de EERR sobre consumo final bruto en 2020

11,5% de EERR en transporte (biocarburantes y electricidad

renovable)

Nuevas áreas: geotermia, eólica marina, aerotermia (bombas de

calor) y energías marinas

Nuevo marco de apoyo a usos térmicos renovables

Impulso a la I+D+i reducción de costes

Adaptación de infraestructuras (interconexiones transfronterizas,

integración en red, almacenamiento)

35 M€ de apoyo a proyectos en cooperación con CCAA en 2011

Transposición Directiva de Energías Renovables

Ley de Ahorro, Eficiencia Energética y Energías Renovables

Contribución a la creación de empleo y riqueza (PIB)

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16

LA SENDA DE LA RENTABILIDAD

Fotovoltaica de tejado y suelo• Rango de variación en función de la

tecnología• Límite superior: tecnología de Thin

Film• Límite inferior: tecnología cristalina

Solar termoeléctrica1

• Rango de variación en función de la tecnología: cilindro parabólico y torre

• Límite superior: tecnología de torre hasta ~2015 y de cilindro parabólico en adelante

• Límite inferior: tecnología de cilindro parabólico hasta ~2015 y de cilindro en adelante

Eólico onshore• Rango de variación para

instalaciones de 50 MW en función de la intensidad de viento

• Límite superior: zonas de viento moderado (~2.000 horas)

• Límite inferior: zonas de viento medio (~2.400 horas en 2010)

• Punteado: zonas de viento intenso (~2.900 horas en 2010)

Eólico offshore• Rango de variación para

instalaciones de 150 MW en función de la distancia a la costa

• Límite superior: 100 km de distancia a la costa

• Límite inferior: 50 km de distancia a la costa

Caracterización de los rangos

en el coste de generación

Caracterización de los rangos

en el coste de generación

1. Torre: escala de tamaño de 20MW a 40 MW en 2015 y a 50MW en 2018. En 2020 se desarrolla una tecnología disruptiva; cilindro parabólico: Escala de 50MW a 100MW en 2016 y a 200MW en 2020; la torre supera en costes al cilindro parabólico a partir de 2015 si se apoya suficientemente 2. Profundidad <40 mNota: las plantas termoeléctricas tienen un ciclo de construcción de 2-3 año: los costes de plantas puestas en marcha en 2012 están definidos por costes actuales

0

5

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35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)

Año de puesta en marchaFV Tejado

FV Suelo

Eólica offshore2

Eólica onshore

Solar termoeléctrica

La evolución de la energía eólica

offshore en el largo plazo en España

estará determinada por el desarrollo

de cimentaciones adecuadas para

profundidad superior a 40 metros

Estimación del precio del pool

0

5

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)

Año de puesta en marchaFV Tejado

FV Suelo

Eólica offshore2

Eólica onshore

Solar termoeléctrica

La evolución de la energía eólica

offshore en el largo plazo en España

estará determinada por el desarrollo

de cimentaciones adecuadas para

profundidad superior a 40 metros

Estimación del precio del pool

PROSTECTIVA DE COSTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS EERR

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17

PREVISIBLE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS EERR

Contribución al PIB

17.998

13.700

10.2839.397

7.2867.4886.882

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2015 2020

mil

lon

es

de

€ c

on

stan

tes

20

10

Contribución

indirecta al

PIBContribución

directa al PIB

699 948 7011.394

1.893

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2006 2007 2008 2015 2020

mil

lon

es

de

€ c

on

stan

tes

20

10

Exportaciones Importaciones Exportaciones Netas

Balanza comercial

621

485

390

4,75%

4,90%

5,32%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2009 2015 2020

Esf

ue

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n I

+D

en

mil

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es

de

con

stan

tes

20

10

4,4%

4,5%

4,6%

4,7%

4,8%

4,9%

5,0%

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5,2%

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5,4%

Porc

en

taje

de

l e

sfu

erz

o e

n I

+D

vs

con

trib

ució

n d

el

Se

cto

r al

PIB

Esfuerzo en I+D Empleo

70.152 82.589

128.373

45.39547.011

73.642

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2.009 2.015 2.020

Directos Indirectos

115.547

129.600

202.015

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18

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mantenimiento E4: 246 M€ de apoyo, en colaboración con las CC.AA., en 2011

Desarrollo del Plan de Intensificación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2011:

20 de medidas en transporte, edificios e iluminación

Ahorro: 3,2 Mtep/año

Nuevo Plan de Acción en 2011: mejora intensidad final del 2% anual a 2020.

Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico: 250.000 vehículos

eléctricos en 2014

Apoyo a las ESE´s para edificios AGEy extensión a CCAA y Aytos

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