cuerpo 1 - seccion v - gastos economías y excesos
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015
r'F:;-"~e~";;te;-;¡de;;---~O;;¡;bj¡;e:;to;;¡de;'"G;;;";;t;;,:---rC~,éd;;';¡i¡;;to;---'M¡;,~d"ifi",,~:;;;,:¡;i,~"¡;e¡;':--'C',;;éd:;;;it¡;':--'P;;,,;,:¡;e~"~t:¡;i':¡;'-'C',:¡;m;;;;p;;",;;m;i¡;'~O-~D~e:,:e;;";;g:¡;,:¡;d:'Financiamiento Aprobado Vig:ente Disponible no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAl.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
325,853.02 325,65302 322,799,93
133,133.29 133,13329 132,0;0,';':;
458,986.31 453,986.31 455,498.38
423,55000 413,155.00 8.35500
~OOO 820.00 82000
7,387,00 7,387,00 7,387.00
431,757.00 421,362.00 16,562.00
52,95000 52,950 00
76,000.00 76,000 00 76,000.00
232,085.00 232,085 00 18,485.00
26.18 2618 26.18361,061.18 361.061.16 94,511.18
2 07, 100 ,0 0 20 7, 10 00 0 6,80000207,100.00 207,100.00 6,800.00
356,400.00 356,400 00 356,400 00
356,400.00 356,400.00 356,400.00
1,815,304.49 1 ,804,909.49 929.771.56
361,290,279.55 346,071,115.05 2lI3,598,723.69
75,000.00
100,000.00
300,000.00
75,000.00550,000.00
15,000,00
25,000,00
85,000 00
615,000.00
400,000.00
255,000.00255,000,00
25,000 00
896,938.00
628,938 00
400,000.00
475,000,00
50,000,00
25,000,00
2.776,938.00
376,855,406.00
.250,000 00
25,000 00
25,000.00
.25,000 00
-100,000,00
-350,00000
-125,000,00--600,000.00
125,000.00
175,000.00
.250,000.00
-1,915,000.00
-1
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•MUN,eIPALtll"ODC 5 ••••• 1510ftCl •
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015
.
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto Crédito Aprobado
Modificaciones CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEe. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO
1.026,61000 1,026,610,00 977,110.00132,975.00 132,97500 79,179.00
6,348,966.21 6.057,429.01 4,196,221.71
5,007,64401 4,698,677,01 2.82904701
11,974,34 11,97434 11,974345,OlS.618.35 4,710,651.35 2,841,016.35
• O~~ ~~. ~n',---,~-,~~
3,158,706,64
1,869,635.00
49,500.0053,700.00
1.861,207.30
10.0000010,000,00
747.342,19
78,390 0041,025,00
250,033.79
Q?"'~~,99
15,000,0018.02586
125,381.65
10,381,722,9714,750,933,81
5,100,000.0015,0000030,00000
5,145.000.00
1.105,000.00174,000.00
6,599,000.00
10,000.00
10.000.00
15,498.276.00
_505,000,00
25,000 00-480,000.00
335,000.00-166,000.00
969,000.00
1,326,000.00
lS,WUUU
770,000 00340,000 00
5,630,000.00
6,000 00
5,625,000.00
5,605,000 00
10,000 00
10,000.00
14,172,276.00
2.7. PRODUCTOS METÁLICOS2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.3 _MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA
3.9 - OTROS SERVICIOSTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES4. BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPOTOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4. BIENES DEuso4.2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
5.250,000,005,250,000.00
5,250,000.00
.;;J,097,OOO.OO
.;;J,097,000.00
.3,097,000.00
2,153,000,002,153,000.00
2,153,000.00
2,145,47419
2,145,474.19
2,145,474.19
2,054,27419
2,054,274.19
2,054,274.19
1,540,824.191,540,824,19
1.540,824.19
7,525817,525,81
7,625)>1
613,450.00513,450.00
613,450.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO4.2. CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL 2, SUBSEC. GRAL DE INSPECCIONES.PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO
250,000 00 1,745,000.00 1.996,000.00 1,840,031,00 1,238,877 00 539,697.00 164,009,00 699.150,00250,000 .00 1,745 ,000,00 1,9S5,000.00 1,840,031.00 1,238,877.00 53S,697.00 1S4.96S.00 699,180.00
250,000.00 1,745,000.00 1.995,000.00 1,MO,031.00 1
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t."",,C",,"UCAODI SAN IIID~O
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 0210112015 Hasta 30112/2015
r'F"'OeO'"'e"'d"e,-----,O"b"je;;':'Od"e:;' ;;G~':';lo,-----;C',::;"';¡¡¡it:,--.M¡'~d.'¡¡fi~;:;;;':¡":"~e~';---,CC;;,"'¡;¡¡,;lo;--'P;:",:;;;;,:e:",;;":,'---Cc;;,;mOpO,,~m;;;¡;,,O,'---OFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA Nlfllez, ADOLES. y FLIA
48,309,31
42,iü7.L~
31,253.22
121,669.81
19,020.00
5,736.404,224.95
8'.84
21,31294
4,00000
38,49274
92,8&8.87
34.21000
56.65250
38.700 00
129,562.50
42.640.00
-42,640.00
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•M •••• 'C •• ALIO •••ODe SAIt ISIDRO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 02101/2015 Hasta 3011212015
r'FCo:,Oo"t,::d;;,:---"O.bCj,"to::d;;," G;;;,:'t;;o:----,c"c:éd;¡;;ito;:---.M¡o~dCifi¡¡'~;;;;'Oio~o~'C.,;--~C~céd¡;¡;it;;O;---;P;;c:,:":O~t:i':O;-~C~o:m;;;;p:co:m;;;;i,:o:-~D~,:,:,Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INi. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLIA
2. a - MINERALES2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 - SERVICIOS BÁSICOS
33 - MANTENIMIENTO, REPARACIÚN y LIMPIEZA3.4 - SERVICIOS TECNlcas y PROFESIONALES
3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS3,7 - PASAJES YVIÁTlCOS3.9. OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES4. BIENES DE uso
43. MAQUINARIA V EQUIPOTOTAL BIENES DE uso
TOTAL TESORO ,"UNICIPAL
10,0000050,000 00
415,000.00
55,000 0035,000 00
15,000,00
10,000,00
15.000,00
10,00000
140,000.00
65,000 00
65,000.00
1,943,305,00
40,000,00
95,000,00
10,000,00
10,000.00
50,000 00
50,000,00
664,00000
10,000.00 1,984,69 1.984 69 1.984 69 8,015,3190,00000 33,099,06 33,099.06 2041873 56,900.94
510,000.00 279,513.88 184,620.88 156,682.25 230.486.12
65,00000 29,85815 29.85815 29,858 15 35,141,8535,000.00 8,950,00 8.950.00 5.350 00 26,050.0015,00000 4.34708 4.347.08 4,34708 10,6529210,000,00 10,0000015,000 00 1,05300 1,05300 1.053,00 13,947.0010,00000 19806 198.06 198,06 9,801.94
150,000,00 44,408.29 44,406.29 40,806.29 105,593.71
115,00000 66,35900 66,359.00 48,985,00 48,641.00115,000,00 88,359.00 66,359,00 4 8,985.00 48,641.00
2,W7,305-00 2,179,066.74 2,084,173.74 2,014,260.10 428,238,26
12.6803327,938,63
3.600,00
3,600,00
17,374,00
17,374.00
69,913.64
1.3,2 _ DE ORIGEN PROVINCIAL
5 _TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADOPARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
1,3,2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
S - TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADOPARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
1,1.0 - TESORO MUNICIPAL
50,000 00
50,000.00
50,000,00
660,13299
880,132.99
880,132.99
880,132,99
880,132.99
860,13299
SO,OOO 00
50,000.00
50,000,00
431,32000
431,320,00
431.320.00
431,320.00
431,320.00
431,320,00
317,920,00
317,920.00
317,920.00
448,812.99
448,812,99
446,812.99
50,000.00
50,000.00
50,000,00
113,400,00
113,400.00
113,40000
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdlcciorles Desagregado hasta Partida Prirlcipal
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tMU"''''PAL,lt ••• ltD~ •.•. N "'DRD
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ECONOMIAS y EXCESOSDesde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Devengado Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado
Jurisdicción: 1.1,1,01,07,000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBUCAS
1.1,0. TESOROMUNICIPAL
2 - BIENES DE CONSUMO2,S - OTROS BIENESDE CONSUMO 7,00000 7,000.00 6,S89.9S 69899S ¡¡ H¡¡q?
-
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~
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 02101/2015 Hasta 3011212015
tM U N l e 'ULlDAD
D~ SAN .aIDR"
Filtro Aplicado: Desagregado hasta JLJrisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
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~~
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tMUNICI'ALIDADD. SAN ISIDI IO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015
Fuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Devengado Financiamiento Aprobado Vigente Disponible no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
TOTAL TRANSFERENCIAS 165,000.00 540,000.00 705,000.00 680,026.00 610,026.00 310.826.00 24,974.00 299,200.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL 51.193,969.00 6A92.S86 00 57,685,557 00 56,513.135.7& 54.265,982.91 45.57S,095.Q3 1,113.421.:14 8,689,886.U
1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL
, ¡;'.AN::;:-:::RCNC;';S5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1,750,000.00 468.566 00 2,218.56600 2.213,646 00 2.213,646.00 2.213,646.00 4,92000 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS 1,750,000,00 468,5G6.00 2,218,566.00 2,213,646,00 2.213,646.00 2,213,646.00 4,920.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 1.750,00000 468,566.00 2.218,566.00 2,213,&46.00 2,21M46.00 2,213,646.00 4,910.00
2.1.1_ TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFEGAOAS
5 _TRANSFERENCIAS5.' _ TRANSFERENCtAS AL SECTOR PRIVADO 12,156,S7 12.156,87 12,156.87 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE
TOTAL TRANSFERENCIAS 12,156.87 12.156.87 12,156.87
TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERNAS 12,1511.87 12,156.87 12.156.87
1.1.0. TESORO MUNICIPAl
3. SERVICIOS NO PERSONALES
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA 13,500,000.00 _1,975.000.00 11.525,000.00 11,334,52520 9,324,851.20 7.861.893 70 190,47480 1,462,957.50TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 13,500.000.00 _1,975,000.00 11,525,000.00 11,334,525.20 9,324,851.20 7,861,1193.70 190,414.80 1,462.951.50
TOTAL TESORO MUNICIPAL 13,500,000,00 -1.975,000.00 11,525.000.00 11,334,525.20 9.324,851.20 7,861,883.70 190.474.80 1,462.957,50
1.1.0. Tf:SORO MUNICIML
4 - BIENES DE USO
42. CONSTRUCCIONES 1.900,00000 553 ,000 00 2,453.000,00 2,452,201.53 1,965.074,40 1,101,215,00 79847 663.859,40TOTAL BIENES DE USO 1,900,000.00 553,000.00 2,453,000.00 2,452,201.53 U65,014.40 1,101,215.00 198.47 883,859,40
TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.900,000.00 553,000.00 2,453,0\l0.00 2,452,201.53 1,965,074.40 1,101,215,00 791> .47 863,359.40
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Jurisdicciones Desagregado hasta Partida Principal
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•MlINIC •••• L1D •• DD2 S"N ISIDRD
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
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~
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•.UIIlC1U,Llo ••al •••• '110.0
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSECONOMIAS y EXCESOS
Desde 02101/2015 Hasta 3011212015
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MUNiCIPALIDAD CESAN ISlDAO
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