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3. Estado de ingresos y gastos de los organimos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos
3.1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 241Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.197.000 63,25 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.820.000 36,10 5 INGRESOS PATRIMONIALES 34.700 0,22
Operaciones Corrientes 16.051.700 99,57 Operaciones no financieras 16.051.700 99,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 0,43 Operaciones financieras 70.000 0,43 Total Ingresos 16.121.700 100,00
Total Sección 16.121.700 100
Pág. 242
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.197.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 22.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 22.000 383000 De ejercicios cerrados 2.000 383001 Del ejercicio corriente 20.000
39 OTROS INGRESOS 10.175.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.175.000
393011 Ingresos por prestación de servicios a la Administración Autonómica 1.185.000 393012 Ingresos por prestación de servicios a la Administración Local 8.450.000 393013 Ingresos por prestación de servicios a la Administración Institucional Autonómica 500.000 393014 Ingresos por prestación de servicios a la Administración Institucional Estatal 40.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.820.000 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.820.000
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.820.000 453000 Aportación del Principado de Asturias 5.820.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 34.700 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 34.700
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 34.700 522000 Intereses cuentas bancarias 34.700
Operaciones Corrientes 16.051.700 Operaciones no financieras 16.051.700
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 70.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 70.000 822000 Anticipos al personal 70.000
Operaciones financieras 70.000 Total Ingresos 16.121.700
Total Sección 16.121.700
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 243Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.731.070 60,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.038.630 25,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.202.000 7,46
Operaciones Corrientes 14.971.700 92,87 6 INVERSIONES REALES 1.080.000 6,70
Operaciones de Capital 1.080.000 6,70 Gastos no financieros 16.051.700 99,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 0,43 Operaciones financieras 70.000 0,43 Total Gastos 16.121.700 100,00
Total Sección 16.121.700 100
Pág. 244
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.731.070 10 ALTOS CARGOS 61.210
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.210 104000 Directores Generales y asimilados 61.210
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 40.700 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 40.700
110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 40.700 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.729.430
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.729.330 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.729.330
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 3.535.070 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.534.970
130000 Retribuciones de personal laboral 3.534.970 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 14 PERSONAL TEMPORAL 70.000
140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 70.000 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 70.000
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.640 151 GRATIFICACIONES 3.800
151000 Gratificaciones 3.800 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 38.840
153000 Productividad de personal funcionario 38.840 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.196.960
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.196.960 166000 Cuotas sociales 2.196.960
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 21.810 171 AYUDAS SOCIALES 21.810
171000 Ayudas sociales 21.810 18 OTROS FONDOS 33.250
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 33.250 180000 Provisión social y de personal 33.250
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.038.630 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 166.000
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 160.000 202000 Edificios y otras construcciones 160.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000 204000 Material de transporte 6.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 402.300 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
212000 Edificios y otras construcciones 100.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 160.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.300
214000 Material de transporte 2.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
215000 Mobiliario y enseres 20.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 120.000
216000 Equipos para proceso de información 120.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.400.330
220 MATERIAL DE OFICINA 158.000 220000 Material ordinario no inventariable 150.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 8.000
221 SUMINISTROS 168.000 221000 Energía eléctrica 150.000 221001 Agua 10.000 221003 Combustibles 5.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 245Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros221009 Otros suministros 3.000
222 COMUNICACIONES 1.431.830 222000 Telefónicas 263.200 222001 Otras comunicaciones 1.168.630
223 TRANSPORTE 110.000 223000 Transporte 110.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 5.500 224000 Edificios y locales 5.000 224001 Vehículos 500
225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000
226 GASTOS DIVERSOS 440.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200.000 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 25.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.085.000 227000 Limpieza y aseo 190.000 227001 Seguridad 140.000 227002 Valoraciones y peritajes 5.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 150.000 227007 Servicios de carácter informático 500.000 227009 Otros 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 70.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.000
230000 Dietas y locomoción 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.202.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 1.200.000
440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.000 440015 A la SRR para el apoyo en la gestión y recaudación de tributos 1.200.000
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2.000 459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 2.000
459013 Curso de verano 2.000 Operaciones Corrientes 14.971.700
6 INVERSIONES REALES 1.080.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 700.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 600.000 615000 Aplicaciones informáticas 600.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 619000 Otras inversiones 100.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 380.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 80.000
626000 Mobiliario 80.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300.000
627000 Equipos para proceso de información 300.000 Operaciones de Capital 1.080.000 Gastos no financieros 16.051.700
8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 70.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 70.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 70.000
Operaciones financieras 70.000 Total Gastos 16.121.700
Total Programa 16.121.700
Total Servicio 16.121.700
Pág. 246
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS
Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES
Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS
Subconcepto Descripción Euros
Total Sección 16.121.700
3.2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 249Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.676.030 52,89 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,01
Operaciones Corrientes 3.678.030 52,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.079.300 29,92
Operaciones de Capital 2.079.300 29,92 Operaciones no financieras 5.757.330 82,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.192.840 17,16 Operaciones financieras 1.192.840 17,16 Total Ingresos 6.950.170 100,00
Total Sección 6.950.170 100
Pág. 250
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.676.030 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.676.030
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.676.030 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.676.030
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 3.678.030 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.079.300 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.079.300
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.079.300 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.079.300
Operaciones de Capital 2.079.300 Operaciones no financieras 5.757.330
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.192.840 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000
87 REMANENTES DE TESORERÍA 1.157.840 872 SUPERÁVIT LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES 1.157.840
872000 Superávit liquidación ejercicios anteriores 1.157.840 Operaciones financieras 1.192.840 Total Ingresos 6.950.170
Total Sección 6.950.170
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 251Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.777.840 39,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 638.000 9,18 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 894.000 12,86
Operaciones Corrientes 4.309.840 62,01 6 INVERSIONES REALES 207.000 2,98 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.398.330 34,51
Operaciones de Capital 2.605.330 37,49 Gastos no financieros 6.915.170 99,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,50 Operaciones financieras 35.000 0,50 Total Gastos 6.950.170 100,00
Total Sección 6.950.170 100
Pág. 252
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.777.840 10 ALTOS CARGOS 54.640
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.640 104000 Directores Generales y asimilados 54.640
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.933.310 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.933.310
120000 Retribuciones de personal funcionario 1.933.310 13 PERSONAL LABORAL 202.510
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 202.510 130000 Retribuciones de personal laboral 202.510
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 580.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 580.970
166000 Cuotas sociales 580.970 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 6.410
171 AYUDAS SOCIALES 6.410 171000 Ayudas sociales 6.410
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 638.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 79.000
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000 210000 Terrenos y bienes naturales 5.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 212000 Edificios y otras construcciones 50.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 216000 Equipos para proceso de información 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 487.000 220 MATERIAL DE OFICINA 32.000
220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000
221 SUMINISTROS 92.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221001 Agua 4.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 1.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 1.000 221009 Otros suministros 15.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 15.000
222 COMUNICACIONES 50.000 222000 Telefónicas 30.000 222001 Otras comunicaciones 20.000
223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000
225 TRIBUTOS 20.000 225000 Tributos 20.000
226 GASTOS DIVERSOS 152.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 20.000 226006 Reuniones y conferencias 30.000 226009 Otros gastos diversos 40.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 135.000 227000 Limpieza y aseo 75.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 253Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES
Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000 227007 Servicios de carácter informático 25.000 227009 Otros 5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 72.000
230000 Dietas y locomoción 72.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 894.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 195.000
451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 195.000 451006 A la Universidad Oviedo Master Prevención Riesgos Laborales 195.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 699.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 699.000
481032 A FADE para el funcionamiento de los Delegados Territoriales 332.000 481033 A UGT para el funcionamiento de los Delegados Territoriales 158.000 481034 A CCOO para el funcionamiento de los Delegados Territoriales 179.000 481037 Al Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, actuaciones materia prevención 30.000
Operaciones Corrientes 4.309.840 6 INVERSIONES REALES 207.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 175.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 100.000 615000 Aplicaciones informáticas 100.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 75.000 619000 Otras inversiones 75.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 32.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000
626000 Mobiliario 10.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 12.000
627000 Equipos para proceso de información 12.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.398.330 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.450.000
771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.450.000 771005 Ayudas a la renovación de infraestructuras de seguridad en el trabajo 1.200.000 771010 Convocatoria implantación certificado OSHAS 18001 100.000 771011 Actuaciones de promoción de la salud y seguridad laboral 150.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 948.330 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 948.330
781023 Actuaciones de promoción de la salud y seguridad laboral 150.000 781029 A FADE para actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos laborales 299.332 781030 A UGT para actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos laborales 224.499 781031 A CCOO para actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos laborales 224.499 781045 A la Asociación SAFETY MOTOR para cursos de seguridad vial alumnos de primaria 50.000
Operaciones de Capital 2.605.330 Gastos no financieros 6.915.170
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000
Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 6.950.170
Total Programa 6.950.170
Total Servicio 6.950.170
Total Sección 6.950.170
3.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 257Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 91.700 0,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.349.011 34,64 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,00
Operaciones Corrientes 46.442.711 34,71 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.097.271 65,10
Operaciones de Capital 87.097.271 65,10 Operaciones no financieras 133.539.982 99,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,19 Operaciones financieras 260.000 0,19 Total Ingresos 133.799.982 100,00
Total Sección 133.799.982 100
Pág. 258
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 91.700 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5.000
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000 383000 De ejercicios cerrados 2.000 383001 Del ejercicio corriente 3.000
39 OTROS INGRESOS 86.700 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 86.700
393007 Otros ingresos 86.700 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.349.011 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 46.349.011
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 46.349.011 453000 Aportación del Principado de Asturias 18.948.611 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 27.400.400
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000
Operaciones Corrientes 46.442.711 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.097.271 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 87.097.271
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 87.097.271 753000 Aportación del Principado de Asturias 4.188.527 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 82.908.744
Operaciones de Capital 87.097.271 Operaciones no financieras 133.539.982
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000
Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 133.799.982
Total Sección 133.799.982
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 259Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 14.261.520 10,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.687.091 3,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.494.100 20,55
Operaciones Corrientes 46.442.711 34,71 6 INVERSIONES REALES 4.188.527 3,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.908.744 61,96
Operaciones de Capital 87.097.271 65,10 Gastos no financieros 133.539.982 99,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,19 Operaciones financieras 260.000 0,19 Total Gastos 133.799.982 100,00
Total Sección 133.799.982 100
Pág. 260
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.844.590 10 ALTOS CARGOS 54.640
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.640 104000 Directores Generales y asimilados 54.640
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.887.350 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.840.350
120000 Retribuciones de personal funcionario 4.840.350 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.000
121000 Sustituciones de personal funcionario 47.000 13 PERSONAL LABORAL 895.920
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 894.920 130000 Retribuciones de personal laboral 894.920
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.000 131000 Sustituciones de personal laboral 1.000
14 PERSONAL TEMPORAL 1.819.250 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.302.250
140000 Retribuciones de personal funcionario interino 1.302.250 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 517.000
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 517.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.550
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 43.550 152000 Conceptos variables de personal funcionario 43.550
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 14.000
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.090.240 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.090.240
166000 Cuotas sociales 2.090.240 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 27.760
171 AYUDAS SOCIALES 27.760 171000 Ayudas sociales 27.760
18 OTROS FONDOS 11.880 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 11.880
180000 Provisión social y de personal 11.880 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.697.144 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 221.848
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221.848 202000 Edificios y otras construcciones 221.848
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 22.588 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 570
210000 Terrenos y bienes naturales 570 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.638
212000 Edificios y otras construcciones 6.638 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.100
214000 Material de transporte 1.100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 480
215000 Mobiliario y enseres 480 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.800
216000 Equipos para proceso de información 3.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.424.708
220 MATERIAL DE OFICINA 18.030 220000 Material ordinario no inventariable 15.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 780 220004 Material informático no inventariable 1.750
221 SUMINISTROS 10.770 221001 Agua 2.600 221003 Combustibles 2.600 221004 Vestuario 750
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 261Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros221006 Productos farmacéuticos 450 221009 Otros suministros 4.370
222 COMUNICACIONES 598.142 222000 Telefónicas 580.642 222001 Otras comunicaciones 17.500
223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 450 224001 Vehículos 450
225 TRIBUTOS 2.800 225000 Tributos 2.800
226 GASTOS DIVERSOS 123.600 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.550 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 15.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.750 226004 Edición y difusión de publicaciones 79.000 226006 Reuniones y conferencias 15.000 226009 Otros gastos diversos 8.300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 665.916 227000 Limpieza y aseo 313.223 227001 Seguridad 18.400 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 185.000 227007 Servicios de carácter informático 138.893 227009 Otros 6.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 4.400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.000
230000 Dietas y locomoción 28.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.869.100 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100
401 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 100 401001 Para la contratación de trabajadores desempleados 100
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 100 411 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 100
411000 Para la contratación de trabajadores desempleados 100 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 30.000
441 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 30.000 441000 Para la contratación de trabajadores desempleados 30.000
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 15.000 451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 15.000
451001 Para la contratación de trabajadores desempleados 15.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 17.313.000
461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 17.313.000 461001 Para acciones de orientación profesional 1.313.000 461002 Para el fomento de proyectos de desarrollo local 16.000.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.700.000 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.700.000
471001 Para innovación y empleo 150.000 471002 Para la contratación de trabajadores 1.550.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.810.900 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.810.900
481005 Para el apoyo a actividades 217.000 481014 Para ferias y congresos 10.000 481015 Para acciones de orientación profesional 1.403.900 481017 Para la contratación de trabajadores desempleados 2.080.000 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 2.100.000
Operaciones Corrientes 36.410.834 6 INVERSIONES REALES 3.451.527 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 389.527
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000
Pág. 262
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES
Subconcepto Descripción Euros615000 Aplicaciones informáticas 20.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 369.527 619000 Otras inversiones 369.527
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.062.000 621 CONSTRUCCIONES 2.750.000
621000 Construcciones 2.750.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 110.000
626000 Mobiliario 110.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 142.000
627000 Equipos para proceso de información 142.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.068.980 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.247.797
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.247.797 761000 Para fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 10.247.797
77 A EMPRESAS PRIVADAS 21.221.183 771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 21.221.183
771006 Ayudas a Empresas (FSE) 11.271.183 771007 A centros especiales de empleo e integración de minusválidos 9.950.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.600.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.600.000
781001 A centros especiales de empleo e integración de minusválidos 1.600.000 Operaciones de Capital 36.520.507 Gastos no financieros 72.931.341
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000
Total Programa 73.031.341
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 263Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 777.150 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 485.570
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 485.470 120000 Retribuciones de personal funcionario 485.470
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 126.210 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 126.110
130000 Retribuciones de personal laboral 126.110 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 165.370
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 165.370 166000 Cuotas sociales 165.370
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 398.393 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.130 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 780
212000 Edificios y otras construcciones 780 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.200
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.200 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.300
214000 Material de transporte 1.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 400
215000 Mobiliario y enseres 400 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 450
216000 Equipos para proceso de información 450 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 378.463
220 MATERIAL DE OFICINA 17.783 220000 Material ordinario no inventariable 7.300 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.683 220004 Material informático no inventariable 3.800
221 SUMINISTROS 6.600 221003 Combustibles 2.400 221009 Otros suministros 4.200
222 COMUNICACIONES 350 222001 Otras comunicaciones 350
223 TRANSPORTE 2.300 223000 Transporte 2.300
224 PRIMAS DE SEGUROS 3.340 224001 Vehículos 3.340
225 TRIBUTOS 1.700 225000 Tributos 1.700
226 GASTOS DIVERSOS 14.650 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.500 226006 Reuniones y conferencias 4.500 226008 Cursos de formación 750 226009 Otros gastos diversos 200 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 4.700
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 331.740 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 319.600 227007 Servicios de carácter informático 11.710 227009 Otros 430
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.800
230000 Dietas y locomoción 8.800 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 475.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 185.000
Pág. 264
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN
Subconcepto Descripción Euros441 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 185.000
441002 A la Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo 185.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 290.000
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 290.000 481005 Para el apoyo a actividades 11.000 481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 279.000
Operaciones Corrientes 1.650.543 6 INVERSIONES REALES 77.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 62.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 32.000 615000 Aplicaciones informáticas 32.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 30.000 619000 Otras inversiones 30.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 15.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000
627000 Equipos para proceso de información 15.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.001.866 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 405.000
741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 405.000 741003 A FUCOMI para apoyo de escuelas taller 405.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.596.866 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 14.596.866
781007 Otros programas comunitarios de recursos humanos 799.516 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 13.447.350 781021 Proyectos de cooperación transnacional e interregional (Progr. Opera. FSE 2007-2013) 350.000
Operaciones de Capital 15.078.866 Gastos no financieros 16.729.409
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000
Operaciones financieras 60.000
Total Programa 16.789.409
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 265Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.639.780 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.259.220
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.239.870 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.239.870
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 19.350 121000 Sustituciones de personal funcionario 19.350
13 PERSONAL LABORAL 596.060 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 595.960
130000 Retribuciones de personal laboral 595.960 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100
131000 Sustituciones de personal laboral 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.600
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.350 152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.350
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 5.250 154000 Conceptos variables de personal laboral 5.250
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 771.900 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 771.900
166000 Cuotas sociales 771.900 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.591.554 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 46.600
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000 202000 Edificios y otras construcciones 45.000
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 400 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 400
205 MOBILIARIO Y ENSERES 400 205000 Mobiliario y enseres 400
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 400 206000 Equipos para proceso de información 400
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400 209000 Otro inmovilizado material 400
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 55.200 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.200
210000 Terrenos y bienes naturales 5.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000
212000 Edificios y otras construcciones 16.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.700
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.700 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500
214000 Material de transporte 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.400
215000 Mobiliario y enseres 3.400 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.400
216000 Equipos para proceso de información 3.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.481.454
220 MATERIAL DE OFICINA 5.800 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 600 220004 Material informático no inventariable 1.200
221 SUMINISTROS 252.250 221000 Energía eléctrica 7.500 221001 Agua 8.300 221002 Gas 500 221003 Combustibles 4.000 221004 Vestuario 2.500 221005 Productos alimenticios 100 221006 Productos farmacéuticos 750 221007 Menaje, lencería, ropa 100 221009 Otros suministros 8.500 221020 Material didáctico y suministros para cursos 220.000
Pág. 266
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 3.900
222000 Telefónicas 2.400 222001 Otras comunicaciones 1.500
223 TRANSPORTE 5.100 223000 Transporte 5.100
224 PRIMAS DE SEGUROS 12.900 224000 Edificios y locales 3.000 224001 Vehículos 5.000 224008 Otro inmovilizado 1.900 224009 Otros riesgos 3.000
225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500
226 GASTOS DIVERSOS 1.864.150 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.750 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 2.500 226008 Cursos de formación 1.845.000 226009 Otros gastos diversos 3.900 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 2.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 334.854 227000 Limpieza y aseo 314.354 227001 Seguridad 6.400 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 7.900 227007 Servicios de carácter informático 5.400 227009 Otros 400 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.300 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.300
230000 Dietas y locomoción 8.300 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.150.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.150.000
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.150.000 481008 Para becas y/o ayudas a alumnos/as de FPE 2.150.000
Operaciones Corrientes 8.381.334 6 INVERSIONES REALES 660.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 150.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000 615000 Aplicaciones informáticas 50.000
619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 619000 Otras inversiones 100.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 510.000 621 CONSTRUCCIONES 100.000
621000 Construcciones 100.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 300.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 300.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000
626000 Mobiliario 50.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 60.000
627000 Equipos para proceso de información 60.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.837.898 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.000.000
701 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.000.000 701000 Centros integrados 1.000.000
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 100.000
741001 Entidades colaboradoras 100.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 600.000
761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 600.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 267Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)
Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES
Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Subconcepto Descripción Euros761006 Entidades colaboradoras 600.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.673.790 771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 7.673.790
771012 Entidades colaboradoras 6.673.790 771013 Convenios compromisos contratación con empresas 700.000 771014 Convenios prácticas profesionales con empresas 300.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.464.108 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 25.464.108
781032 Entidades sin ánimo de lucro.Concurrencia 1.862.363 781033 Agentes sociales 8.963.760 781034 Acciones prioritarias.Ocupados/Contínua 5.934.985 781035 Acciones de acompañamiento 408.000 781036 Convenio Programa Regional Fondo Social Europeo 8.295.000
Operaciones de Capital 35.497.898 Gastos no financieros 43.879.232
8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000
Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 43.979.232
Total Programa 43.979.232
Total Servicio 133.799.982
Total Sección 133.799.982
3.4. INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 271Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 86 INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
Capítulo Descripción Totales % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 670.628 25,11 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,04
Operaciones Corrientes 671.628 25,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.988.500 74,44
Operaciones de Capital 1.988.500 74,44 Operaciones no financieras 2.660.128 99,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.000 0,41 Operaciones financieras 11.000 0,41 Total Ingresos 2.671.128 100,00
Total Sección 2.671.128 100
Pág. 272
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 86 INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 670.628 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 670.628
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 670.628 453000 Aportación del Principado de Asturias 670.628
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 671.628 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.988.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.988.500
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.988.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.988.500
Operaciones de Capital 1.988.500 Operaciones no financieras 2.660.128
8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 11.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 11.000 822000 Anticipos al personal 11.000
Operaciones financieras 11.000 Total Ingresos 2.671.128
Total Sección 2.671.128
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 273Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 86 INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 296.480 11,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 341.471 12,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.677 1,26
Operaciones Corrientes 671.628 25,14 6 INVERSIONES REALES 1.895.000 70,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93.500 3,50
Operaciones de Capital 1.988.500 74,44 Gastos no financieros 2.660.128 99,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.000 0,41 Operaciones financieras 11.000 0,41 Total Gastos 2.671.128 100,00
Total Sección 2.671.128 100
Pág. 274
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 86 INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
Servicio 8601 SERVICIOS GENERALES
Programa 551B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 296.480 10 ALTOS CARGOS 58.820
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.820 104000 Directores Generales y asimilados 58.820
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 190.450 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 190.450
120000 Retribuciones de personal funcionario 190.450 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 46.630
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 46.630 166000 Cuotas sociales 46.630
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 580 171 AYUDAS SOCIALES 580
171000 Ayudas sociales 580 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 341.471 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.100
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.000 202000 Edificios y otras construcciones 38.000
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 204000 Material de transporte 5.000
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.100 206000 Equipos para proceso de información 5.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 278.371 220 MATERIAL DE OFICINA 38.400
220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 13.400 220004 Material informático no inventariable 10.000
221 SUMINISTROS 3.500 221000 Energía eléctrica 3.500
222 COMUNICACIONES 25.000 222000 Telefónicas 24.000 222001 Otras comunicaciones 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 65.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 45.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 3.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 146.471 227000 Limpieza y aseo 6.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 130.471 227007 Servicios de carácter informático 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000
230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.677 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 29.177
409 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 29.177 409007 Convenios en materia estadística 29.177
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4.500 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500
450001 A la Universidad de Oviedo 4.500 Operaciones Corrientes 671.628
6 INVERSIONES REALES 1.895.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.866.000
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 1.863.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 1.863.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 29.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 275Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 86 INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADÍSTICA
Servicio 8601 SERVICIOS GENERALES
Programa 551B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
Subconcepto Descripción Euros622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 12.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 5.000
626000 Mobiliario 5.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 12.000
627000 Equipos para proceso de información 12.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93.500 75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 93.500
759 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 93.500 759001 A la Universidad de Oviedo en materia de turismo y otros 93.500
Operaciones de Capital 1.988.500 Gastos no financieros 2.660.128
8 ACTIVOS FINANCIEROS 11.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 11.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 11.000
Operaciones financieras 11.000 Total Gastos 2.671.128
Total Programa 2.671.128
Total Servicio 2.671.128
Total Sección 2.671.128
3.5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 279Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.187 0,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.430 32,94 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,12
Operaciones Corrientes 569.617 33,42 Operaciones no financieras 569.617 33,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.134.860 66,58 Operaciones financieras 1.134.860 66,58 Total Ingresos 1.704.477 100,00
Total Sección 1.704.477 100
Pág. 280
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.187 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 187 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 187
382000 De ejercicios cerrados 126 382001 Reintegro de ejercicio corriente 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.430 46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 561.430
463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 561.430 463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 561.430
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000
Operaciones Corrientes 569.617 Operaciones no financieras 569.617
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.134.860 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
87 REMANENTES DE TESORERÍA 1.122.860 872 SUPERÁVIT LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES 1.122.860
872000 Superávit liquidación ejercicios anteriores 1.122.860 Operaciones financieras 1.134.860 Total Ingresos 1.704.477
Total Sección 1.704.477
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 281Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 1.012.090 59,38 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 680.387 39,92
Operaciones Corrientes 1.692.477 99,30 Gastos no financieros 1.692.477 99,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,70 Operaciones financieras 12.000 0,70 Total Gastos 1.704.477 100,00
Total Sección 1.704.477 100
Pág. 282
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.012.090 13 PERSONAL LABORAL 740.140
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 740.040 130000 Retribuciones de personal laboral 740.040
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.460 151 GRATIFICACIONES 960
151000 Gratificaciones 960 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 28.500
154000 Conceptos variables de personal laboral 28.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.580
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.580 166000 Cuotas sociales 238.580
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.310 171 AYUDAS SOCIALES 2.310
171000 Ayudas sociales 2.310 18 OTROS FONDOS 1.600
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.600 180000 Provisión social y de personal 1.600
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 680.387 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 166.222
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 166.222 202000 Edificios y otras construcciones 166.222
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 494.165
220 MATERIAL DE OFICINA 40.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 35.000
221 SUMINISTROS 96.922 221000 Energía eléctrica 61.589 221001 Agua 2.550 221003 Combustibles 17.283 221004 Vestuario 3.500 221009 Otros suministros 12.000
222 COMUNICACIONES 28.017 222000 Telefónicas 28.017
224 PRIMAS DE SEGUROS 27.800 224000 Edificios y locales 15.500 224008 Otro inmovilizado 12.000 224009 Otros riesgos 300
226 GASTOS DIVERSOS 50.519 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226003 Jurídicos y contenciosos 600 226004 Edición y difusión de publicaciones 37.000 226009 Otros gastos diversos 10.919
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 250.907 227000 Limpieza y aseo 110.000 227001 Seguridad 30.807 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 100.000 227007 Servicios de carácter informático 4.100 227011 Servicios contratados administrativos 6.000
Operaciones Corrientes 1.692.477 Gastos no financieros 1.692.477
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 283Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES
Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
Subconcepto Descripción Euros821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 1.704.477
Total Programa 1.704.477
Total Servicio 1.704.477
Total Sección 1.704.477
3.6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 287Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 517.350 9,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.707.524 89,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02
Operaciones Corrientes 5.225.874 99,05 Operaciones no financieras 5.225.874 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Ingresos 5.275.874 100,00
Total Sección 5.275.874 100
Pág. 288
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 517.350 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 400.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 400.000 313000 Por actividades 400.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000
383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000
39 OTROS INGRESOS 115.350 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 115.350
393007 Otros ingresos 115.350 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.707.524 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.527.524
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.527.524 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.527.524
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000 483 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180.000
483002 Aportación Obra Social de Cajastur 180.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 5.225.874 Operaciones no financieras 5.225.874
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.275.874
Total Sección 5.275.874
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 289Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.457.410 84,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 766.464 14,53
Operaciones Corrientes 5.223.874 99,01 6 INVERSIONES REALES 2.000 0,04
Operaciones de Capital 2.000 0,04 Gastos no financieros 5.225.874 99,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones financieras 50.000 0,95 Total Gastos 5.275.874 100,00
Total Sección 5.275.874 100
Pág. 290
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.457.410 13 PERSONAL LABORAL 3.338.320
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.338.220 130000 Retribuciones de personal laboral 3.338.220
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
14 PERSONAL TEMPORAL 54.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 54.000
141000 Retribuciones de personal laboral temporal 54.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.310
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.310 154000 Conceptos variables de personal laboral 24.310
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.024.990 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.024.990
166000 Cuotas sociales 1.024.990 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 10.090
171 AYUDAS SOCIALES 10.090 171000 Ayudas sociales 10.090
18 OTROS FONDOS 5.700 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 5.700
180000 Provisión social y de personal 5.700 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 766.464 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.500
205 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 205000 Mobiliario y enseres 1.500
207 CÁNONES 12.000 207000 Cánones 12.000
209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 209000 Otro inmovilizado material 50.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
215000 Mobiliario y enseres 300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500
216000 Equipos para proceso de información 1.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11.000
219000 Otro inmovilizado material 11.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 575.164
220 MATERIAL DE OFICINA 5.300 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200 220004 Material informático no inventariable 100
221 SUMINISTROS 23.250 221004 Vestuario 2.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221009 Otros suministros 20.000 221016 Prótesis 1.200
222 COMUNICACIONES 18.000 222000 Telefónicas 15.000 222001 Otras comunicaciones 3.000
223 TRANSPORTE 15.000 223000 Transporte 15.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000 224008 Otro inmovilizado 14.000 224009 Otros riesgos 6.000
225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 176.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 291Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS
Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA
Subconcepto Descripción Euros226009 Otros gastos diversos 120.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 316.114 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 306.114 227007 Servicios de carácter informático 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 115.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 115.000
230000 Dietas y locomoción 115.000 Operaciones Corrientes 5.223.874
6 INVERSIONES REALES 2.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 629000 Otras inversiones 2.000
Operaciones de Capital 2.000 Gastos no financieros 5.225.874
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000
Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.275.874
Total Programa 5.275.874
Total Servicio 5.275.874
Total Sección 5.275.874
3.7. CONSEJO DE LA JUVENTUD
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 295Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24.500 6,18 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000 90,82 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.500 0,38
Operaciones Corrientes 386.000 97,38 Operaciones no financieras 386.000 97,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,62 Operaciones financieras 10.400 2,62 Total Ingresos 396.400 100,00
Total Sección 396.400 100
Pág. 296
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24.500 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 600
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 600 383000 De ejercicios cerrados 300 383001 Del ejercicio corriente 300
39 OTROS INGRESOS 23.900 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 23.900
393000 Ingresos por cuotas 1.500 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 2.200 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 6.700 393007 Otros ingresos 13.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 360.000 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 360.000
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 360.000 453000 Aportación del Principado de Asturias 275.000 453016 Aportación de la Cª de Salud y Serv. Sanit. para promoción de la salud 25.000 453017 Aportación de la Cª de Bienestar Social y Vivienda. Programa de voluntariado 30.000 453032 Aportación de la Cª Bienestar Social y Vivienda. Oficina Moza de Vivienda 10.000 453033 Aportación Cª.Bienestar Socialy Vivienda. Cooperación al Desarrollo 20.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.500
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.500 522000 Intereses cuentas bancarias 1.500
Operaciones Corrientes 386.000 Operaciones no financieras 386.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 396.400
Total Sección 396.400
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 297Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 180.740 45,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 205.260 51,78
Operaciones Corrientes 386.000 97,38 Gastos no financieros 386.000 97,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,62 Operaciones financieras 10.400 2,62 Total Gastos 396.400 100,00
Total Sección 396.400 100
Pág. 298
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 180.740 13 PERSONAL LABORAL 135.390
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 135.290 130000 Retribuciones de personal laboral 135.290
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 151 GRATIFICACIONES 60
151000 Gratificaciones 60 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60
154000 Conceptos variables de personal laboral 60 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.720
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.720 166000 Cuotas sociales 44.720
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 510 171 AYUDAS SOCIALES 510
171000 Ayudas sociales 510 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 205.260 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.020
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.020 202000 Edificios y otras construcciones 5.020
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.400 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300
212000 Edificios y otras construcciones 300 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300
215000 Mobiliario y enseres 300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 192.240
220 MATERIAL DE OFICINA 13.290 220000 Material ordinario no inventariable 10.490 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 300
221 SUMINISTROS 1.950 221000 Energía eléctrica 900 221001 Agua 500 221009 Otros suministros 550
222 COMUNICACIONES 17.000 222000 Telefónicas 12.000 222001 Otras comunicaciones 5.000
223 TRANSPORTE 1.700 223000 Transporte 1.700
224 PRIMAS DE SEGUROS 450 224000 Edificios y locales 300 224009 Otros riesgos 150
226 GASTOS DIVERSOS 133.050 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000 226003 Jurídicos y contenciosos 150 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 110.000 226009 Otros gastos diversos 12.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24.800 227000 Limpieza y aseo 4.500 227001 Seguridad 100 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 14.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 299Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD
Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES
Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD
Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 6.000 227011 Servicios contratados administrativos 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.600 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.600
230000 Dietas y locomoción 6.600 Operaciones Corrientes 386.000 Gastos no financieros 386.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400
Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 396.400
Total Programa 396.400
Total Servicio 396.400
Total Sección 396.400
3.8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 303Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 170 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 655.500 63,65 5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.150 2,05
Operaciones Corrientes 676.820 65,72 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 347.000 33,70
Operaciones de Capital 347.000 33,70 Operaciones no financieras 1.023.820 99,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000 0,58 Operaciones financieras 6.000 0,58 Total Ingresos 1.029.820 100,00
Total Sección 1.029.820 100
Pág. 304
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 170 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 170
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 170 383000 De ejercicios cerrados 170
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 655.500 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 655.500
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 655.500 453000 Aportación del Principado de Asturias 655.500
5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.150 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 650
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 650 522000 Intereses cuentas bancarias 650
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 20.500 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 20.500
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 20.500 Operaciones Corrientes 676.820
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 347.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 347.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 347.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 347.000
Operaciones de Capital 347.000 Operaciones no financieras 1.023.820
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 6.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 6.000 822000 Anticipos al personal 6.000
Operaciones financieras 6.000 Total Ingresos 1.029.820
Total Sección 1.029.820
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 305Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 494.720 48,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 182.100 17,68
Operaciones Corrientes 676.820 65,72 6 INVERSIONES REALES 347.000 33,70
Operaciones de Capital 347.000 33,70 Gastos no financieros 1.023.820 99,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000 0,58 Operaciones financieras 6.000 0,58 Total Gastos 1.029.820 100,00
Total Sección 1.029.820 100
Pág. 306
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 494.720 10 ALTOS CARGOS 58.820
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.820 104000 Directores Generales y asimilados 58.820
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 292.860 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 292.760
120000 Retribuciones de personal funcionario 292.760 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100
121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 51.240
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 51.240 130000 Retribuciones de personal laboral 51.240
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.760 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.760
166000 Cuotas sociales 89.760 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.040
171 AYUDAS SOCIALES 1.040 171000 Ayudas sociales 1.040
18 OTROS FONDOS 1.000 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.000
180000 Provisión social y de personal 1.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 182.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.440
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.940 202000 Edificios y otras construcciones 26.940
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.500 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500
210000 Terrenos y bienes naturales 500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500
212000 Edificios y otras construcciones 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000
214000 Material de transporte 6.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
215000 Mobiliario y enseres 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000
216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 137.160
220 MATERIAL DE OFICINA 7.000 220000 Material ordinario no inventariable 3.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000
221 SUMINISTROS 16.100 221000 Energía eléctrica 3.800 221003 Combustibles 10.000 221004 Vestuario 2.000 221009 Otros suministros 300
222 COMUNICACIONES 16.200 222000 Telefónicas 6.700 222001 Otras comunicaciones 9.500
223 TRANSPORTE 150 223000 Transporte 150
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.150 224001 Vehículos 2.000 224009 Otros riesgos 150
225 TRIBUTOS 700
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 307Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES
Programa 712E BANCO DE TIERRAS
Subconcepto Descripción Euros225000 Tributos 700
226 GASTOS DIVERSOS 11.100 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226003 Jurídicos y contenciosos 3.000 226006 Reuniones y conferencias 3.500 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 83.760 227000 Limpieza y aseo 7.500 227002 Valoraciones y peritajes 1.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 69.160 227007 Servicios de carácter informático 4.600 227009 Otros 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000
230000 Dietas y locomoción 5.000 Operaciones Corrientes 676.820
6 INVERSIONES REALES 347.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 18.000
601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 18.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 18.000
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 20.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000
615000 Aplicaciones informáticas 20.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 259.000
620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 196.000 620000 Terrenos y bienes naturales 196.000
621 CONSTRUCCIONES 60.000 621000 Construcciones 60.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 627000 Equipos para proceso de información 2.000
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 50.000
632000 Bienes comunales 50.000 Operaciones de Capital 347.000 Gastos no financieros 1.023.820
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 6.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 6.000
Operaciones financieras 6.000 Total Gastos 1.029.820
Total Programa 1.029.820
Total Servicio 1.029.820
Total Sección 1.029.820
3.9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 311Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 48.400.000 40,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.540.152 51,22 5 INGRESOS PATRIMONIALES 84.299 0,07
Operaciones Corrientes 110.024.451 91,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.750.000 8,11
Operaciones de Capital 9.750.000 8,11 Operaciones no financieras 119.774.451 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Ingresos 120.152.496 100,00
Total Sección 120.152.496 100
Pág. 312
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 48.400.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 40.856.710
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 40.856.710 313001 Servicios del ERA 40.856.710
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 493.290 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 493.290
383000 De ejercicios cerrados 23.290 383001 Del ejercicio corriente 470.000
39 OTROS INGRESOS 7.050.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 7.050.000
393007 Otros ingresos 50.000 393016 Por prestación de servicio a personas dependientes 7.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.540.152 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 61.540.152
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 61.540.152 453000 Aportación del Principado de Asturias 61.450.000 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152
5 INGRESOS PATRIMONIALES 84.299 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 75.299
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 75.299 522000 Intereses cuentas bancarias 75.299
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 9.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 9.000
552001 De las Residencias 9.000 Operaciones Corrientes 110.024.451
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.750.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9.750.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 9.750.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 9.750.000
Operaciones de Capital 9.750.000 Operaciones no financieras 119.774.451
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 378.045 822000 Anticipos al personal 378.045
Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 120.152.496
Total Sección 120.152.496
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 313Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 47.903.370 39,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 59.844.228 49,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.853 0,02
Operaciones Corrientes 107.774.451 89,70 6 INVERSIONES REALES 12.000.000 9,99
Operaciones de Capital 12.000.000 9,99 Gastos no financieros 119.774.451 99,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones financieras 378.045 0,31 Total Gastos 120.152.496 100,00
Total Sección 120.152.496 100
Pág. 314
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 47.903.370 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.308.690
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.228.690 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.228.690
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 80.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 80.000
13 PERSONAL LABORAL 30.914.000 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 27.164.000
130000 Retribuciones de personal laboral 27.164.000 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.750.000
131000 Sustituciones de personal laboral 3.750.000 14 PERSONAL TEMPORAL 1.155.690
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.155.690 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 1.155.690
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.568.480 151 GRATIFICACIONES 35.000
151000 Gratificaciones 35.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000
152000 Conceptos variables de personal funcionario 50.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 2.483.480
154000 Conceptos variables de personal laboral 2.483.480 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11.767.360
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11.767.360 166000 Cuotas sociales 11.767.360
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 103.390 171 AYUDAS SOCIALES 103.390
171000 Ayudas sociales 103.390 18 OTROS FONDOS 85.760
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 85.760 180000 Provisión social y de personal 85.760
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 59.844.228 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.653
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.653 202000 Edificios y otras construcciones 13.653
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 798.409 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 64.538
210000 Terrenos y bienes naturales 64.538 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 74.312
212000 Edificios y otras construcciones 74.312 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 625.933
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 625.933 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.006
214000 Material de transporte 2.006 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25.759
215000 Mobiliario y enseres 25.759 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.861
216000 Equipos para proceso de información 5.861 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.989.166
220 MATERIAL DE OFICINA 198.268 220000 Material ordinario no inventariable 69.205 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 82.927 220004 Material informático no inventariable 46.136
221 SUMINISTROS 4.879.913 221000 Energía eléctrica 874.828 221001 Agua 336.900 221002 Gas 948.205 221003 Combustibles 153.268 221004 Vestuario 571.825 221005 Productos alimenticios 5.070
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 315Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS
Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES
Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros221006 Productos farmacéuticos 29.298 221007 Menaje, lencería, ropa 196.528 221009 Otros suministros 1.558.251 221019 Otro material sanitario 205.740
222 COMUNICACIONES 500.065 222000 Telefónicas 460.060 222001 Otras comunicaciones 40.005
223 TRANSPORTE 256.162 223000 Transporte 256.162
224 PRIMAS DE SEGUROS 49.862 224001 Vehículos 9.678 224009 Otros riesgos 40.184
225 TRIBUTOS 99.578 225000 Tributos 99.578
226 GASTOS DIVERSOS 465.305 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.243 226006 Reuniones y conferencias 2.465 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 36.299 226008 Cursos de formación 878 226009 Otros gastos diversos 218.156 226010 Gastos para actividades en centros 202.264
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 52.540.013 227000 Limpieza y aseo 4.141.651 227005 Servicios contratados de alimentación 7.431.213 227007 Servicios de carácter informático 13.338 227009 Otros 40.953.811
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 43.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 43.000
230000 Dietas y locomoción 43.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.853 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.853
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 26.853 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 26.853
Operaciones Corrientes 107.774.451 6 INVERSIONES REALES 12.000.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.000.000
621 CONSTRUCCIONES 11.400.000 621000 Construcciones 11.400.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 200.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 200.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 350.000 626000 Mobiliario 350.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000
Operaciones de Capital 12.000.000 Gastos no financieros 119.774.451
8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045
Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 120.152.496
Total Programa 120.152.496
Total Servicio 120.152.496
Total Sección 120.152.496
3.10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 319Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.460.000 0,23 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.469.558.483 99,55 5 INGRESOS PATRIMONIALES 325.000 0,02
Operaciones Corrientes 1.473.343.483 99,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 0,07
Operaciones de Capital 1.000.000 0,07 Operaciones no financieras 1.474.343.483 99,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.900.000 0,13 Operaciones financieras 1.900.000 0,13 Total Ingresos 1.476.243.483 100,00
Total Sección 1.476.243.483 100
Pág. 320
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.460.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 40.000
313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 40.000 313000 Por actividades 40.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.820.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.820.000
383000 De ejercicios cerrados 1.700.000 383001 Del ejercicio corriente 120.000
39 OTROS INGRESOS 1.600.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.600.000
393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.600.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.469.558.483 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.469.558.483
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.469.558.483 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.441.108.483 453015 Pdo. Asturias. Cumplim. objetivos prestación serv. 3º, atenc. extranj. 20.150.000 453023 Pdo. Asturias. Cumplimiento objetivos en el fondo de ahorro incapacidad temporal 8.300.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 325.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 25.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 25.000 522000 Intereses cuentas bancarias 25.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 300.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 300.000
552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 300.000 Operaciones Corrientes 1.473.343.483
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.000.000
753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 1.000.000
Operaciones de Capital 1.000.000 Operaciones no financieras 1.474.343.483
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.900.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.900.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.900.000 822000 Anticipos al personal 1.900.000
Operaciones financieras 1.900.000 Total Ingresos 1.476.243.483
Total Sección 1.476.243.483
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 321Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 753.770.679 51,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 373.347.050 25,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 346.225.754 23,45
Operaciones Corrientes 1.473.343.483 99,80 6 INVERSIONES REALES 1.000.000 0,07
Operaciones de Capital 1.000.000 0,07 Gastos no financieros 1.474.343.483 99,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.900.000 0,13 Operaciones financieras 1.900.000 0,13 Total Gastos 1.476.243.483 100,00
Total Sección 1.476.243.483 100
Pág. 322
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 9.607.606 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.966.387
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.913.828 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.913.828
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 52.559 121000 Sustituciones de personal funcionario 52.559
13 PERSONAL LABORAL 2.115.625 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.115.625
130000 Retribuciones de personal laboral 2.115.625 14 PERSONAL TEMPORAL 62.929
141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 62.929 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 62.929
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 132.053 151 GRATIFICACIONES 2.587
151000 Gratificaciones 2.587 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 113.703
153000 Productividad de personal funcionario 113.703 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 61
154000 Conceptos variables de personal laboral 61 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 15.702
155000 Productividad de personal laboral 15.702 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.680.612
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.680.612 166000 Cuotas sociales 1.680.612
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.550.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000
170000 Formación y perfeccionamiento del personal 15.000 171 AYUDAS SOCIALES 1.535.000
171000 Ayudas sociales 1.535.000 18 OTROS FONDOS 100.000
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 100.000 180000 Provisión social y de personal 100.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.000.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 31.642
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.642 202000 Edificios y otras construcciones 31.642
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 121.701 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.370
212000 Edificios y otras construcciones 36.370 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 54.555
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 54.555 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.637
214000 Material de transporte 3.637 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.317
215000 Mobiliario y enseres 5.317 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 21.822
216000 Equipos para proceso de información 21.822 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.816.657
220 MATERIAL DE OFICINA 189.049 220000 Material ordinario no inventariable 94.487 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 50.918 220004 Material informático no inventariable 43.644
221 SUMINISTROS 93.326 221000 Energía eléctrica 50.918 221001 Agua 6.547 221002 Gas 727 221003 Combustibles 18.040 221004 Vestuario 1.819 221009 Otros suministros 15.275
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 323Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412A ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Subconcepto Descripción Totales222 COMUNICACIONES 7.432.190
222000 Telefónicas 7.357.190 222001 Otras comunicaciones 75.000
223 TRANSPORTE 72.000 223000 Transporte 72.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.942.300 224000 Edificios y locales 2.000 224001 Vehículos 20.300 224009 Otros riesgos 1.920.000
225 TRIBUTOS 3.637 225000 Tributos 3.637
226 GASTOS DIVERSOS 317.698 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 14.548 226003 Jurídicos y contenciosos 181.850 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 10.000 226008 Cursos de formación 20.000 226009 Otros gastos diversos 75.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.766.457 227000 Limpieza y aseo 208.900 227001 Seguridad 3.140 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000 227007 Servicios de carácter informático 1.473.417 227009 Otros 50.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000
230000 Dietas y locomoción 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 416.152 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152
414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 90.152 414001 Al ERA: Acuerdo desinstitucionalización psiquiátrica 90.152
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 240.000 444 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 240.000
444002 Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias 240.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 86.000
480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 480033 Ayudas a familias 6.000 480034 Ayudas a pacientes 75.000
484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 5.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000
Operaciones Corrientes 22.023.758 6 INVERSIONES REALES 100.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 5.000 626000 Mobiliario 5.000
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 95.000 627000 Equipos para proceso de información 95.000
Operaciones de Capital 100.000 Gastos no financieros 22.123.758
8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 95.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 95.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 95.000
Operaciones financieras 95.000
Total Programa 22.218.758
Pág. 324
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412F FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 25.551.425 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 453.929
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 453.929 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 426.780 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 27.149
14 PERSONAL TEMPORAL 9.349.052 142 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 9.349.052
142001 Retrib.pers.estatut.temp.Instituciones Sanitarias 14.029 142004 Retricuciones del personal en formación 9.335.023
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.858.073 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.166
153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 7.166 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 9.793.856
154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 9.793.856 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 57.051
155000 Productividad de personal laboral 57.051 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.890.371
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.890.371 166000 Cuotas sociales 5.890.371
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.636
220 MATERIAL DE OFICINA 4.364 220000 Material ordinario no inventariable 3.491 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 873
226 GASTOS DIVERSOS 272 226009 Otros gastos diversos 272
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 364 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 364
230000 Dietas y locomoción 364 Operaciones Corrientes 25.556.425 Gastos no financieros 25.556.425
Total Programa 25.556.425
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 325Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412G ATENCIÓN PRIMARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 176.755.641 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 105.940.563
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 95.490.153 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.891.859 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 93.513.367 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 84.927
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.450.410 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 10.450.410
13 PERSONAL LABORAL 10.002 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 10.002
130000 Retribuciones de personal laboral 10.002 14 PERSONAL TEMPORAL 12.694.669
142 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 12.694.669 142001 Retrib.pers.estatut.temp.Instituciones Sanitarias 11.462.150 142003 Retrib.pers.lab.Alt.Direc.Instituciones Sanitarias 1.232.519
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.200.268 151 GRATIFICACIONES 594.533
151000 Gratificaciones 594.533 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12.489.537
152000 Conceptos variables de personal funcionario 317.333 152030 Conceptos variables de personal estatutario 12.172.204
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13.114.964 153000 Productividad de personal funcionario 374.339 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 12.156.417 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 584.208
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 399 154000 Conceptos variables de personal laboral 399
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 835 155000 Productividad de personal laboral 835
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 31.324.479 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 31.324.479
166000 Cuotas sociales 31.324.479 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 585.660
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 960 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 960
171 AYUDAS SOCIALES 280 171030 Ayudas sociales personal de Instituc. Sanitarias 280
174 PENSIONES Y AYUDAS 584.420 174000 Pensiones y ayudas 584.420
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.464.637 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 314.958
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.023 202000 Edificios y otras construcciones 135.023
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 77.253 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 77.253
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 64.766 204000 Material de transporte 64.766
205 MOBILIARIO Y ENSERES 31.115 205000 Mobiliario y enseres 31.115
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.801 206000 Equipos para proceso de información 6.801
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.281.220 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 507.197
212000 Edificios y otras construcciones 507.197 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 619.238
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 619.238 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 19.194
214000 Material de transporte 19.194 215 MOBILIARIO Y ENSERES 78.356
215000 Mobiliario y enseres 78.356
Pág. 326
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412G ATENCIÓN PRIMARIA
Subconcepto Descripción Totales216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 57.235
216000 Equipos para proceso de información 57.235 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.504.983
220 MATERIAL DE OFICINA 747.012 220000 Material ordinario no inventariable 315.258 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 16.129 220004 Material informático no inventariable 415.625
221 SUMINISTROS 11.952.629 221000 Energía eléctrica 1.538.797 221001 Agua 80.081 221002 Gas 419.216 221003 Combustibles 371.981 221004 Vestuario 50.623 221005 Productos alimenticios 886 221006 Productos farmacéuticos 6.382.778 221007 Menaje, lencería, ropa 529.961 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 37.728 221009 Otros suministros 136.755 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 49.071 221011 Hemoderivados 1.600 221012 Material de radiología 2.968 221013 Material de laboratorio y reactivos 381.227 221015 Implantes 1.602 221016 Prótesis 29.104 221017 Oxígeno y gases medicinales 54.944 221018 Catéteres, sondas y drenajes 239.555 221019 Otro material sanitario 1.643.752
222 COMUNICACIONES 54.552 222000 Telefónicas 16.677 222001 Otras comunicaciones 37.875
223 TRANSPORTE 223.811 223000 Transporte 223.811
224 PRIMAS DE SEGUROS 873 224000 Edificios y locales 873
225 TRIBUTOS 130.109 225000 Tributos 130.109
226 GASTOS DIVERSOS 42.902 226001 Atenciones protocolarias y representativas 800 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.328 226003 Jurídicos y contenciosos 10.618 226004 Edición y difusión de publicaciones 364 226006 Reuniones y conferencias 2.027 226008 Cursos de formación 14.991 226009 Otros gastos diversos 11.774
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.353.095 227000 Limpieza y aseo 4.667.799 227001 Seguridad 70.787 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 38.043 227005 Servicios contratados de alimentación 36.365 227007 Servicios de carácter informático 89.701 227009 Otros 450.400
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.363.476 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.363.476
230000 Dietas y locomoción 115.271 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.248.205
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 343.199.602 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 171.000
464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 171.000 464013 Para zonas especiales de salud 171.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 327Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412G ATENCIÓN PRIMARIA
Subconcepto Descripción Totales48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 343.028.602
480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 343.028.602 480040 Farmacia: Recetas médicas 334.000.000 480041 Reintegro de gastos de farmacia 62.000 480042 Productos suministro directo: Efectos y accesorios 4.912.204 480044 Tiras reactivas 4.054.398
Operaciones Corrientes 541.419.880 6 INVERSIONES REALES 400.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 400.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 12.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 388.000 626000 Mobiliario 388.000
Operaciones de Capital 400.000 Gastos no financieros 541.819.880
8 ACTIVOS FINANCIEROS 285.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 285.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 285.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 285.000
Operaciones financieras 285.000
Total Programa 542.104.880
Pág. 328
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412H ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 520.195.597 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 302.705.552
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 274.245.053 120000 Retribuciones de personal funcionario 797.330 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 272.891.004 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 556.719
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.460.499 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 28.460.499
13 PERSONAL LABORAL 7.958.635 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.240.870
130000 Retribuciones de personal laboral 7.240.870 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 717.765
131000 Sustituciones de personal laboral 717.765 14 PERSONAL TEMPORAL 31.494.242
142 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 31.494.242 142001 Retrib.pers.estatut.temp.Instituciones Sanitarias 28.459.644 142003 Retrib.pers.lab.Alt.Direc.Instituciones Sanitarias 2.667.989 142005 Retribuciones del personal de investigación 366.609
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.433.765 151 GRATIFICACIONES 3.668.551
151000 Gratificaciones 3.668.551 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 49.124.340
152000 Conceptos variables de personal funcionario 72.045 152030 Conceptos variables de personal estatutario 49.052.295
153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 24.191.335 153000 Productividad de personal funcionario 38.972 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 15.358.714 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 8.793.649
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 607.166 154000 Conceptos variables de personal laboral 607.166
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 842.373 155000 Productividad de personal laboral 842.373
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 97.879.168 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 97.879.168
166000 Cuotas sociales 97.879.168 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.716.620
170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 62.471 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 62.471
171 AYUDAS SOCIALES 3.364 171030 Ayudas sociales personal de Instituc. Sanitarias 3.364
174 PENSIONES Y AYUDAS 1.650.785 174000 Pensiones y ayudas 1.650.785
18 OTROS FONDOS 7.615 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.615
180000 Provisión social y de personal 7.615 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 337.800.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.637.775
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 360.053 202000 Edificios y otras construcciones 360.053
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.111.741 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.111.741
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 64.075 204000 Material de transporte 64.075
205 MOBILIARIO Y ENSERES 91.906 205000 Mobiliario y enseres 91.906
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000 206000 Equipos para proceso de información 10.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.524.903 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.528
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 329Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412H ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Subconcepto Descripción Totales210000 Terrenos y bienes naturales 4.528
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 777.690 212000 Edificios y otras construcciones 777.690
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.338.201 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.338.201
214 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.636 214000 Material de transporte 5.636
215 MOBILIARIO Y ENSERES 111.023 215000 Mobiliario y enseres 111.023
216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 287.825 216000 Equipos para proceso de información 287.825
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 206.603.532 220 MATERIAL DE OFICINA 2.262.885
220000 Material ordinario no inventariable 1.292.568 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 462.208 220004 Material informático no inventariable 508.109
221 SUMINISTROS 170.708.959 221000 Energía eléctrica 4.298.531 221001 Agua 958.323 221002 Gas 3.038.883 221003 Combustibles 482.142 221004 Vestuario 290.936 221005 Productos alimenticios 1.787.245 221006 Productos farmacéuticos 27.527.861 221007 Menaje, lencería, ropa 950.166 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 260.183 221009 Otros suministros 1.758.404 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 1.081.697 221011 Hemoderivados 4.015.531 221012 Material de radiología 747.204 221013 Material de laboratorio y reactivos 16.373.419 221014 Material de medicina nuclear 478.846 221015 Implantes 22.005.318 221016 Prótesis 2.123.655 221017 Oxígeno y gases medicinales 1.414.657 221018 Catéteres, sondas y drenajes 11.353.576 221019 Otro material sanitario 16.248.916 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 48.426.298 221023 Banco de sangre 4.967.147 221025 Trasplantes 120.021
222 COMUNICACIONES 185.611 222000 Telefónicas 3.419 222001 Otras comunicaciones 182.192
223 TRANSPORTE 886.891 223000 Transporte 886.891
224 PRIMAS DE SEGUROS 16.030 224009 Otros riesgos 16.030
225 TRIBUTOS 680.826 225000 Tributos 680.826
226 GASTOS DIVERSOS 4.654.682 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 14.497 226003 Jurídicos y contenciosos 4.307.489 226004 Edición y difusión de publicaciones 11.964 226006 Reuniones y conferencias 15.054 226008 Cursos de formación 48.404 226009 Otros gastos diversos 71.457 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 185.817
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.200.415 227000 Limpieza y aseo 19.918.427 227001 Seguridad 52.925
Pág. 330
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412H ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Subconcepto Descripción Totales227003 Control y explotación de vertidos 45.634 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 724.592 227005 Servicios contratados de alimentación 2.851.099 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 355.910 227007 Servicios de carácter informático 210.625 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 543.406 227009 Otros 2.454.077 227011 Servicios contratados administrativos 4.440 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 39.280
229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 7.233 229000 Gastos de funcionamiento de centros 7.233
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 174.443 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 174.443
230000 Dietas y locomoción 173.352 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.091
26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 120.859.347 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 85.645.900
262040 Con Entes u Organismos Internacionales 311.327 262050 Con entidades privadas 85.334.573
263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 5.883.103 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 3.630.345 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.252.758
264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 9.810.075 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 2.691.255 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 85.782 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 4.396.240 264031 Conciertos para resonancia nuclear magnética 1.173.089 264032 Conciertos para Tomografía Axial Computerizada TAC 17.586 264039 Otras técnicas de diagnóstico por imagen 753.624 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 596.468 264070 Otros servicios especiales 96.031
265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 15.314.548 265010 Servicios concertados ambulancias 15.314.548
268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.205.721 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 256.680 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 3.949.041
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.610.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.610.000
480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.610.000 480037 Entregas por desplazamientos 450.000 480038 Prótesis 980.000 480039 Vehículos para inválidos 1.180.000
Operaciones Corrientes 860.605.597 6 INVERSIONES REALES 500.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500.000
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 120.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 120.000
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 380.000 626000 Mobiliario 380.000
Operaciones de Capital 500.000 Gastos no financieros 861.105.597
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.520.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.520.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.520.000
Operaciones financieras 1.520.000
Total Programa 862.625.597
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 331Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412I SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 21.660.410 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 9.716.489
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 8.636.799 120000 Retribuciones de personal funcionario 106.629 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 8.528.702 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 1.468
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.079.690 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 1.079.690
13 PERSONAL LABORAL 3.536.826 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.255.441
130000 Retribuciones de personal laboral 3.255.441 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 281.385
131000 Sustituciones de personal laboral 281.385 14 PERSONAL TEMPORAL 1.564.980
142 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 1.564.980 142001 Retrib.pers.estatut.temp.Instituciones Sanitarias 1.534.253 142002 Retrib.pers.lab.temp.Instituciones Sanitarias 30.727
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.404.713 151 GRATIFICACIONES 80.961
151000 Gratificaciones 80.961 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.025.492
152030 Conceptos variables de personal estatutario 1.025.492 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 772.333
153000 Productividad de personal funcionario 4.230 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 760.808 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 7.295
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 324.393 154000 Conceptos variables de personal laboral 324.393
155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 201.534 155000 Productividad de personal laboral 201.534
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.437.402 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.437.402
166000 Cuotas sociales 4.437.402 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.077.413 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 53.171
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.933 202000 Edificios y otras construcciones 41.933
204 MATERIAL DE TRANSPORTE 11.238 204000 Material de transporte 11.238
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 49.573 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.022
212000 Edificios y otras construcciones 16.022 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.532
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.532 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.668
214000 Material de transporte 2.668 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.351
215000 Mobiliario y enseres 6.351 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.894.837
220 MATERIAL DE OFICINA 10.677 220000 Material ordinario no inventariable 4.259 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.596 220004 Material informático no inventariable 3.822
221 SUMINISTROS 380.060 221000 Energía eléctrica 64.887 221001 Agua 24.177 221002 Gas 69.335 221003 Combustibles 29.636 221004 Vestuario 1.455 221005 Productos alimenticios 7.617
Pág. 332
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO
Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES
Programa 412I SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Subconcepto Descripción Totales221006 Productos farmacéuticos 174.867 221007 Menaje, lencería, ropa 2.068 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 942 221009 Otros suministros 3.454 221013 Material de laboratorio y reactivos 17 221019 Otro material sanitario 1.605
222 COMUNICACIONES 73 222001 Otras comunicaciones 73
223 TRANSPORTE 96.599 223000 Transporte 96.599
224 PRIMAS DE SEGUROS 15.004 224001 Vehículos 15.004
225 TRIBUTOS 1.123 225000 Tributos 1.123
226 GASTOS DIVERSOS 25.929 226003 Jurídicos y contenciosos 364 226008 Cursos de formación 2.182 226009 Otros gastos diversos 19.746 226010 Gastos para actividades en centros 3.637
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.365.372 227000 Limpieza y aseo 494.152 227001 Seguridad 120 227003 Control y explotación de vertidos 383 227005 Servicios contratados de alimentación 608.741 227009 Otros 261.976
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 79.832 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 79.832
230000 Dietas y locomoción 79.832 Operaciones Corrientes 23.737.823 Gastos no financieros 23.737.823 Total Gastos 23.737.823
Total Programa 23.737.823
Total Servicio 1.476.243.483
Total Sección 1.476.243.483
3.11. JUNTA DE SANEAMIENTO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 335Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000.000 22,58 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,00
Operaciones Corrientes 35.002.200 22,58 Operaciones no financieras 35.002.200 22,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.040 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 120.000.000 77,42
Operaciones financieras 120.005.040 77,42 Total Ingresos 155.007.240 100,00
Total Sección 155.007.240 100
Pág. 336
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000.000
282 CANON DE SANEAMIENTO 35.000.000 282000 Canon de saneamiento 35.000.000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200
383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 600 383001 Del ejercicio corriente 600
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
Operaciones Corrientes 35.002.200 Operaciones no financieras 35.002.200
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.040 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.040
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.040 822000 Anticipos al personal 5.040
9 PASIVOS FINANCIEROS 120.000.000 90 EMISIÓN DEUDA INTERIOR 120.000.000
902 EMISIÓN DE DEUDA 120.000.000 902000 Emisión de Deuda 120.000.000
Operaciones financieras 120.005.040 Total Ingresos 155.007.240
Total Sección 155.007.240
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 337Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 495.130 0,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.015.312 1,30 3 GASTOS FINANCIEROS 4.211.000 2,72 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.280.758 18,24
Operaciones Corrientes 35.002.200 22,58 6 INVERSIONES REALES 117.097.975 75,54 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.902.025 1,87
Operaciones de Capital 120.000.000 77,42 Gastos no financieros 155.002.200 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.040 0,00 Operaciones financieras 5.040 0,00 Total Gastos 155.007.240 100,00
Total Sección 155.007.240 100
Pág. 338
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 495.130 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 338.160
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 338.060 120000 Retribuciones de personal funcionario 338.060
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 54.640 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 54.640
130000 Retribuciones de personal laboral 54.640 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 101.040
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 101.040 166000 Cuotas sociales 101.040
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.290 171 AYUDAS SOCIALES 1.290
171000 Ayudas sociales 1.290 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.015.312 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000
205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000
207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500
215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500
216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 12.000
217000 Bienes públicos destinados al uso general 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.946.312
220 MATERIAL DE OFICINA 4.500 220000 Material ordinario no inventariable 3.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500
221 SUMINISTROS 32.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221003 Combustibles 1.500 221009 Otros suministros 500
222 COMUNICACIONES 6.012 222000 Telefónicas 5.512 222001 Otras comunicaciones 500
223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500
225 TRIBUTOS 200 225000 Tributos 200
226 GASTOS DIVERSOS 1.776.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 1.750.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 125.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 63.000 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 50.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 339Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO
Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES
Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS
Subconcepto Descripción Totales227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000
230000 Dietas y locomoción 12.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4.211.000 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 4.211.000
320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.211.000 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 4.211.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.280.758 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 28.280.758
463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 28.280.758 463009 Para costes explotación, mantenim. y conserv.instalaciones saneamiento y depuración 8.480.758 463013 A CADASA para explotación estaciones depuradoras 16.200.000 463014 Al Ayto. de Gijón-EMA para explotación de sistemas de depuración 3.600.000
Operaciones Corrientes 35.002.200 6 INVERSIONES REALES 117.097.975 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000
615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000
626000 Mobiliario 6.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000
627000 Equipos para proceso de información 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 117.082.975
630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.527.299 630000 Terrenos y bienes naturales 5.527.299
631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 111.555.676 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 111.555.676
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.902.025 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 2.902.025
763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 2.902.025 763010 Para compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 2.902.025
Operaciones de Capital 120.000.000 Gastos no financieros 155.002.200
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.040 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.040
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.040 821000 Préstamos y anticipos al personal 5.040
Operaciones financieras 5.040 Total Gastos 155.007.240
Total Programa 155.007.240
Total Servicio 155.007.240
Total Sección 155.007.240
3.12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 343Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 531.400 5,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.650.498 49,47 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02
Operaciones Corrientes 5.183.898 55,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.172.365 44,38
Operaciones de Capital 4.172.365 44,38 Operaciones no financieras 9.356.263 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 45.000 0,48 Operaciones financieras 45.000 0,48 Total Ingresos 9.401.263 100,00
Total Sección 9.401.263 100
Pág. 344
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 531.400 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 186.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 186.000 303001 Venta de sementales, carne y leche 175.000 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 10.900 303003 Suministros y venta de dosis seminales 100
31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 31.000 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 31.000
313026 Análisis de laboratorio 31.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200
382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 200 382000 De ejercicios cerrados 100 382001 Reintegro de ejercicio corriente 100
39 OTROS INGRESOS 314.200 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 314.200
393007 Otros ingresos 314.200 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.650.498 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.650.498
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.650.498 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.585.498 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 65.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 5.183.898
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.172.365
70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNO-
MAS 1.196.678
703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.196.678 703000 Financiación estatal de I+D+I 1.196.678
75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.913.150 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.913.150
753000 Aportación del Principado de Asturias 1.913.150 76 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 22.500
763 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 22.500 763001 Aportación de Administraciones Locales para desarrollo agrario 22.500
77 DE EMPRESAS PRIVADAS 207.128 773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 207.128
773000 Transferencias de capital de empresas privadas 207.128 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 831.909
783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 831.909 783000 Otras aportaciones 831.909
79 DEL EXTERIOR 1.000 793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000
793000 Aportaciones comunitarias 1.000 Operaciones de Capital 4.172.365 Operaciones no financieras 9.356.263
8 ACTIVOS FINANCIEROS 45.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 45.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 45.000 822000 Anticipos al personal 45.000
Operaciones financieras 45.000 Total Ingresos 9.401.263
Total Sección 9.401.263
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 345Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 99 SERIDA
Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.559.770 48,50 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 396.100 4,21
Operaciones Corrientes 4.955.870 52,71 6 INVERSIONES REALES 4.400.393 46,81
Operaciones de Capital 4.400.393 46,81 Gastos no financieros 9.356.263 99,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS 45.000 0,48 Operaciones financieras 45.000 0,48 Total Gastos 9.401.263 100,00
Total Sección 9.401.263 100
Pág. 346
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 4.559.770 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.211.500
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.211.400 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.211.400
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 2.311.660 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.310.710
130000 Retribuciones de personal laboral 2.310.710 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 950
131000 Sustituciones de personal laboral 950 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.600
152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 152000 Conceptos variables de personal funcionario 100
154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.500 154000 Conceptos variables de personal laboral 3.500
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.018.440 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.018.440
166000 Cuotas sociales 1.018.440 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 10.580
171 AYUDAS SOCIALES 10.580 171000 Ayudas sociales 10.580
18 OTROS FONDOS 3.990 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 3.990
180000 Provisión social y de personal 3.990 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 396.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100
203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
212000 Edificios y otras construcciones 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100
215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.900
216000 Equipos para proceso de información 2.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
219000 Otro inmovilizado material 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 370.300
220 MATERIAL DE OFICINA 25.500 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 15.000 220004 Material informático no inventariable 500
221 SUMINISTROS 183.000 221000 Energía eléctrica 50.000 221001 Agua 23.000 221002 Gas 15.000 221003 Combustibles 40.000 221004 Vestuario 18.000 221005 Productos alimenticios 1.000 221006 Productos farmacéuticos 1.000 221009 Otros suministros 15.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 20.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 347Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 99 SERIDA
Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES
Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA
Subconcepto Descripción Totales222 COMUNICACIONES 74.000
222000 Telefónicas 68.000 222001 Otras comunicaciones 6.000
223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 22.500 224000 Edificios y locales 500 224001 Vehículos 20.000 224008 Otro inmovilizado 1.000 224009 Otros riesgos 1.000
225 TRIBUTOS 12.500 225000 Tributos 12.500
226 GASTOS DIVERSOS 1.300 226001 Atenciones protocolarias y representativas 150 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 350 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 48.500 227000 Limpieza y aseo 35.000 227003 Control y explotación de vertidos 3.000 227007 Servicios de carácter informático 8.000 227009 Otros 2.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.600 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.600
230000 Dietas y locomoción 16.600 Operaciones Corrientes 4.955.870
6 INVERSIONES REALES 4.400.393 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.168.199
610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 3.168.199 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 3.168.199
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.232.194 621 CONSTRUCCIONES 800.000
621000 Construcciones 800.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 300.000
622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 300.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000
626000 Mobiliario 20.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 40.000
627000 Equipos para proceso de información 40.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 72.194
628000 Elementos de transporte 72.194 Operaciones de Capital 4.400.393 Gastos no financieros 9.356.263
8 ACTIVOS FINANCIEROS 45.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 45.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 45.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 45.000
Operaciones financieras 45.000 Total Gastos 9.401.263
Total Programa 9.401.263
Total Servicio 9.401.263
Total Sección 9.401.263
3.13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 351Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.000 4,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.500 81,25 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.000 2,25
Operaciones Corrientes 195.500 88,00 Operaciones no financieras 195.500 88,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.660 12,00 Operaciones financieras 26.660 12,00 Total Ingresos 222.160 100,00
Total Sección 222.160 100
Pág. 352
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 10.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 10.000
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000 303000 Venta de publicaciones 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.500 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 180.000
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180.000 453000 Aportación del Principado de Asturias 180.000
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500 483 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 500
483000 Otras aportaciones al RIDEA para becas 500 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000
Operaciones Corrientes 195.500 Operaciones no financieras 195.500
8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.660 87 REMANENTES DE TESORERÍA 26.660
872 SUPERÁVIT LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES 26.660 872000 Superávit liquidación ejercicios anteriores 26.660
Operaciones financieras 26.660 Total Ingresos 222.160
Total Sección 222.160
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 353Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 125.160 56,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.325 41,56
Operaciones Corrientes 217.485 97,90 6 INVERSIONES REALES 4.675 2,10
Operaciones de Capital 4.675 2,10 Gastos no financieros 222.160 100,00 Total Gastos 222.160 100,00
Total Sección 222.160 100
Pág. 354
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 125.160 13 PERSONAL LABORAL 90.510
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 90.410 130000 Retribuciones de personal laboral 90.410
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 29.870 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 29.870
166000 Cuotas sociales 29.870 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 280
171 AYUDAS SOCIALES 280 171000 Ayudas sociales 280
18 OTROS FONDOS 4.500 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 4.500
180000 Provisión social y de personal 4.500 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.325 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 850
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edificios y otras construcciones 100
206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 750 206000 Equipos para proceso de información 750
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.450 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100
212000 Edificios y otras construcciones 100 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100
215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 750
216000 Equipos para proceso de información 750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 88.525
220 MATERIAL DE OFICINA 4.550 220000 Material ordinario no inventariable 2.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 1.050
221 SUMINISTROS 6.575 221000 Energía eléctrica 400 221001 Agua 1.500 221003 Combustibles 4.150 221006 Productos farmacéuticos 75 221009 Otros suministros 450
222 COMUNICACIONES 9.300 222000 Telefónicas 7.000 222001 Otras comunicaciones 2.300
223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600
224 PRIMAS DE SEGUROS 250 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 150
225 TRIBUTOS 450 225000 Tributos 450
226 GASTOS DIVERSOS 21.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 45.300 227000 Limpieza y aseo 37.000
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 355Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES
Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 300 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 500
230000 Dietas y locomoción 500 Operaciones Corrientes 217.485
6 INVERSIONES REALES 4.675 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.675
621 CONSTRUCCIONES 500 621000 Construcciones 500
622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 500
626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 175 626000 Mobiliario 175
627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 627000 Equipos para proceso de información 2.000
629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 629000 Otras inversiones 1.500
Operaciones de Capital 4.675 Gastos no financieros 222.160 Total Gastos 222.160
Total Programa 222.160
Total Servicio 222.160
Total Sección 222.160
3.14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 359Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.441 9,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.368 90,68
Operaciones Corrientes 197.809 100,00 Operaciones no financieras 197.809 100,00 Total Ingresos 197.809 100,00
Total Sección 197.809 100
Pág. 360
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.441 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 18.441
303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.441 303004 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.441
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.368 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 148.516
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 148.516 453000 Aportación del Principado de Asturias 148.516
46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 14.852 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 14.852
463001 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime al Museo Etnográfico 14.852 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.000
483 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000 483011 Convenio Cajastur 16.000
Operaciones Corrientes 197.809 Operaciones no financieras 197.809 Total Ingresos 197.809
Total Sección 197.809
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 361Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 132.185 66,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.624 33,18
Operaciones Corrientes 197.809 100,00 Gastos no financieros 197.809 100,00 Total Gastos 197.809 100,00
Total Sección 197.809 100
Pág. 362
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES
Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 132.185 13 PERSONAL LABORAL 96.585
130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 89.620 130000 Retribuciones de personal laboral 89.620
131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.965 131000 Sustituciones de personal laboral 6.965
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.600 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.600
166000 Cuotas sociales 35.600 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.624 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.114
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.114 202000 Edificios y otras construcciones 8.114
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500
213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.010
221 SUMINISTROS 7.260 221000 Energía eléctrica 7.200 221009 Otros suministros 60
222 COMUNICACIONES 4.200 222000 Telefónicas 4.200
224 PRIMAS DE SEGUROS 483 224000 Edificios y locales 483
225 TRIBUTOS 12.567 225000 Tributos 12.567
226 GASTOS DIVERSOS 29.500 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 26.200 226009 Otros gastos diversos 3.300
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000
Operaciones Corrientes 197.809 Gastos no financieros 197.809 Total Gastos 197.809
Total Programa 197.809
Total Servicio 197.809
Total Sección 197.809
3.15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 365Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo Descripción Totales % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 916.400 98,69 5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 0,01
Operaciones Corrientes 916.530 98,71 Operaciones no financieras 916.530 98,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,29 Operaciones financieras 12.000 1,29 Total Ingresos 928.530 100,00
Total Sección 928.530 100
Pág. 366
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 916.400 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 916.400
453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 916.400 453000 Aportación del Principado de Asturias 916.400
5 INGRESOS PATRIMONIALES 130 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 130
522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130 522000 Intereses cuentas bancarias 130
Operaciones Corrientes 916.530 Operaciones no financieras 916.530
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000
822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 928.530
Total Sección 928.530
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 367Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 617.020 66,45 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.414 15,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.096 17,13
Operaciones Corrientes 916.530 98,71 Gastos no financieros 916.530 98,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 1,29 Operaciones financieras 12.000 1,29 Total Gastos 928.530 100,00
Total Sección 928.530 100
Pág. 368
2011PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOMO I
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES
Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 617.020 10 ALTOS CARGOS 70.650
104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 70.650 104000 Directores Generales y asimilados 70.650
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 43.050 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 43.050
110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 43.050 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 274.860
120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 274.760 120000 Retribuciones de personal funcionario 274.760
121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100
13 PERSONAL LABORAL 100.840 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100.840
130000 Retribuciones de personal laboral 100.840 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 125.540
166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 125.540 166000 Cuotas sociales 125.540
17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.130 171 AYUDAS SOCIALES 1.130
171000 Ayudas sociales 1.130 18 OTROS FONDOS 950
180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 950 180000 Provisión social y de personal 950
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.414 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.462
202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.462 202000 Edificios y otras construcciones 6.462
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.977 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.040
212000 Edificios y otras construcciones 1.040 215 MOBILIARIO Y ENSERES 937
215000 Mobiliario y enseres 937 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000
216000 Equipos para proceso de información 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 124.096
220 MATERIAL DE OFICINA 7.601 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.601 220004 Material informático no inventariable 1.000
221 SUMINISTROS 5.353 221000 Energía eléctrica 4.000 221009 Otros suministros 1.353
222 COMUNICACIONES 21.000 222000 Telefónicas 6.000 222001 Otras comunicaciones 15.000
223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.212 224000 Edificios y locales 900 224008 Otro inmovilizado 312
226 GASTOS DIVERSOS 58.130 226001 Atenciones protocolarias y representativas 6.368 226004 Edición y difusión de publicaciones 26.150 226006 Reuniones y conferencias 25.000 226008 Cursos de formación 72 226009 Otros gastos diversos 540
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.800 227000 Limpieza y aseo 17.500
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2011
Pág. 369Texto Articulado, Estados Numéricos y Ley de Acompañamiento
GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS
Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES
Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subconcepto Descripción Euros227001 Seguridad 600 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.200 227007 Servicios de carácter informático 5.000 227009 Otros 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.879 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.379
230000 Dietas y locomoción 3.379 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
231000 Otras indemnizaciones 500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.096 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 159.096
481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 159.096 481020 Becas 3.300 481029 A FADE por participación en el CES 62.318 481030 A UGT por participación en el CES 46.739 481031 A CCOO por participación en el CES 46.739
Operaciones Corrientes 916.530 Gastos no financieros 916.530
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000
821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000
Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 928.530
Total Programa 928.530
Total Servicio 928.530
Total Sección 928.530