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Page 1: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCOKARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/01/2014 AL 31/12/2014

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Comprobacion 107 27/01/2014 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,407.00REP1C3 490COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR AREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALESCONVOCADO POR LA COORDINACION NACIONAL.

Comprobacion 107 27/01/2014 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,407.00RFP1C3 490COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTIR AREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALESCONVOCADO POR LA COORDINACION NACIONAL.

Comprobacion 106 31/01/2014 GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA 0101 GASTO CORRIENTE 04 3,200.00REP1C3 366

PASAJE AEREO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DEMEXICO, D.F. A CAPACITACION PARA LA PUESTA ENOPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRODEL EJERCICIO PROFESIONAL (SIREP) MODULOGESTORES, FUNCIONAL PARA INGRESO DETRAMITES DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIONDE CEDULAS PROFESIONAL EN SUS DIFERENTESMODALIDADES

Comprobacion 1539 31/01/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,843.92RFP1C3 285

COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A UNACAPACITACION QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDADDE MEXICO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014, PARA LAPUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEREGISTRO DEL EJERCICIO PROFESIONAL (SIREP)MODULO GESTORES, FUNCIONAL PARA EL INGRESODE TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO YEXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EN SUSDIFERENTES MODALIDADES A TRAVES DE LAVENTANILLA TRADICIONAL (GESTORES), QUE SELLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.

Comprobacion 1539 31/01/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,843.92REP1C3 285

COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A UNACAPACITACION QUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDADDE MEXICO EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014, PARA LAPUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEREGISTRO DEL EJERCICIO PROFESIONAL (SIREP)MODULO GESTORES, FUNCIONAL PARA EL INGRESODE TRAMITES DE REGISTRO DE TITULO YEXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EN SUSDIFERENTES MODALIDADES A TRAVES DE LAVENTANILLA TRADICIONAL (GESTORES), QUE SELLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.

15,701.84Total del Mes:

Otros 1771 03/02/2014 GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA 1101 GASTO CORRIENTE 04 243.92RFP1C3 533

COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO106 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2014 (GASTO ACOMPROBAR PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIONQUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA31 DE ENERO DEL 2014, PARA LA PUESTA ENOPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRODEL EJERCICIO PROFESIONAL (SIREP) MODULOGESTORES, FUNCIONAL PARA EL INGRESO DETRAMITES DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIONDE CEDULA PROFESIONAL EN SUS DIFERENTESMODALIDADES A TRAVES DE LA VENTANILLATRADICIONAL (GESTORES), QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIONGENERAL DE PROFESIONES).

Otros 1771 03/02/2014 GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA 0101 GASTO CORRIENTE 04 243.92REP1C3 533

COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO106 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2014 (GASTO ACOMPROBAR PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIONQUE SE IMPARTIRA EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA31 DE ENERO DEL 2014, PARA LA PUESTA ENOPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRODEL EJERCICIO PROFESIONAL (SIREP) MODULOGESTORES, FUNCIONAL PARA EL INGRESO DETRAMITES DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIONDE CEDULA PROFESIONAL EN SUS DIFERENTESMODALIDADES A TRAVES DE LA VENTANILLATRADICIONAL (GESTORES), QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION

09-ene-18Fecha: Pag. 1 de12Ejercicio : 2014

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

GENERAL DE PROFESIONES).

Pago a 1775 18/02/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 345.08REP1C3 126 PAGO FACT. 35224 BOLETOS DE AVION

Pago a 1775 18/02/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 345.08RFP1C3 126 PAGO FACT. 35224 BOLETOS DE AVION

Pago a 1776 18/02/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 85.00REP1C3 127 CARGO POR SERVICIO, POR UN CAMBIO EN LARESERVACION

Pago a 1776 18/02/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 85.00RFP1C3 127 CARGO POR SERVICIO, POR UN CAMBIO EN LARESERVACION

Comprobacion 1934 25/02/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,703.80RFP1C3 651

GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL OFICIO DECOMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZARTRAMITE DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DETITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES, LOS DIAS 4 Y5 DE MARZO DEL 2014, EN LA DIRECCION GENERALDE PROFESIONES.

Comprobacion 1934 25/02/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,703.80REP1C3 651

GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL OFICIO DECOMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZARTRAMITE DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DETITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES, LOS DIAS 4 Y5 DE MARZO DEL 2014, EN LA DIRECCION GENERALDE PROFESIONES.

Comprobacion 1778 28/02/2014 MARTIN HERNANDEZ ARIAS 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,703.80RFP1C3 538

GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL OFICIO DECOMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZARTRAMITE DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DETITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES, LOS DIAS 4 Y5 DE MARZO DEL 2014, EN LA DIRECCION GENERALDE PROFESIONES.

Comprobacion 1778 28/02/2014 MARTIN HERNANDEZ ARIAS 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,703.80REP1C3 538

GASTO A COMPROBAR DERIVADO DEL OFICIO DECOMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZARTRAMITE DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DETITULOS Y CEDULAS PROFESIONALES, LOS DIAS 4 Y5 DE MARZO DEL 2014, EN LA DIRECCION GENERALDE PROFESIONES.

8,163.20Total del Mes:

Pago a 933 14/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,054.78REP1C3 24 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL DIRECTORGENERAL DEL CECYTE TABASCO

Pago a 933 14/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,054.78RFP1C3 24 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL DIRECTORGENERAL DEL CECYTE TABASCO

Pago a 1801 14/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 125.00REP1C3 40 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

Pago a 1801 14/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 125.00RFP1C3 40 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

Pago a 2041 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 290.00REP1C3 94PAGO POR CAMBIO DE RESERVACION DE BOLETODE AVION A NOMBRE DE: PEDRO BOCANEGRATAPIA.

Pago a 2041 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 290.00RFP1C3 94PAGO POR CAMBIO DE RESERVACION DE BOLETODE AVION A NOMBRE DE: PEDRO BOCANEGRATAPIA.

Pago a 2051 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 85.00REP1C3 97 CARGO POR SERVICIO, POR CAMBIO EN LARESERVACION.

Pago a 2051 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 85.00RFP1C3 97 CARGO POR SERVICIO, POR CAMBIO EN LARESERVACION.

Pago a 2053 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 125.00REP1C3 98 PAGO POR CONCEPTO DE CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO NACIONAL.

Pago a 2053 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 125.00RFP1C3 98 PAGO POR CONCEPTO DE CARGO POR EXPEDICIONDE BOLETO NACIONAL.

Pago a 2056 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,379.50REP1C3 128

PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA IIREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES2014, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZODE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 2056 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,379.50RFP1C3 128

PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA IIREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES2014, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZODE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 2189 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,829.80REP1C3 138

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE BOLETO NACIONAL, PARA ASISTIR AUNA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO QUECONDUCIRA LOS ASPECTOS DE LA EVALUACIONPARA EL CONCURSO NACIONAL DE INGRESO DELPERSONAL DOCENTE INSTRUMENTADO PORCENEVAL, EL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A PARTIRDE LAS 10:00 A.M.

Pago a 2189 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,829.80RFP1C3 138

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE BOLETO NACIONAL, PARA ASISTIR AUNA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO QUECONDUCIRA LOS ASPECTOS DE LA EVALUACIONPARA EL CONCURSO NACIONAL DE INGRESO DELPERSONAL DOCENTE INSTRUMENTADO PORCENEVAL, EL DIA 11 DE MARZO DEL 2014 A PARTIR

09-ene-18Fecha: Pag. 2 de12Ejercicio : 2014

Page 7: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DE LAS 10:00 A.M.

Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 375.00REP1C3 129 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL.

Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 375.00RFP1C3 129 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL.

Pago a 2483 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 245.00REP1C3 130

CARGO POR CAMBIO DE RESERVACION DE BOLETODE AVION PARA ASISTIR A LA II REUNION NACIONALDE DIRECTORES GENERALES 2014, EL CUAL SELLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZO DE 2014, EN LACIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 2483 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 245.00RFP1C3 130

CARGO POR CAMBIO DE RESERVACION DE BOLETODE AVION PARA ASISTIR A LA II REUNION NACIONALDE DIRECTORES GENERALES 2014, EL CUAL SELLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZO DE 2014, EN LACIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 2484 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,261.05REP1C3 131

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA IIREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES2014, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZODE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y REUNIONDE TRABAJO PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE 8:45 A.M. A LAS14:00 HRS. EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVODE LA IMPLEMENTACIONDE LOS PROCESOS DEE V A L U A C I O N D E I N G R E S O A L S E R V I C I OPROFESIONAL DOCENTE Y PROMOCIO A CARGOSDE DIRECTOR EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR.

Pago a 2484 31/03/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,261.05RFP1C3 131

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA IIREUNION NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES2014, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 25 Y 26 MARZODE 2014, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. Y REUNIONDE TRABAJO PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE 8:45 A.M. A LAS14:00 HRS. EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVODE LA IMPLEMENTACIONDE LOS PROCESOS DEE V A L U A C I O N D E I N G R E S O A L S E R V I C I OPROFESIONAL DOCENTE Y PROMOCIO A CARGOSDE DIRECTOR EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR.

23,540.26Total del Mes:

Pago a 2719 09/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 8,811.72REP1C3 141

SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN REQUERIDO CONATENCIÓN AL C. BRAULIO CRUZ JIMENEZ DIRECTORDE PLANEACION, ING. MARTIN HERNNDEZ, JEFE DELDELTO. DE CONTROS ESC., ING. NEFTALI CRUZ Y ELING. JORGE ALFONSO CAAMAL , QUIENESASISTIERON A SESION INFORMATIVA DE LOSPROCESOS DE NUEVAS CREACIONES 2014, Y OTRASACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS GESTIONES DETITULOS DE LOS ALUMNOS.

Pago a 2719 09/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 8,811.72RFP1C3 141

SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN REQUERIDO CONATENCIÓN AL C. BRAULIO CRUZ JIMENEZ DIRECTORDE PLANEACION, ING. MARTIN HERNNDEZ, JEFE DELDELTO. DE CONTROS ESC., ING. NEFTALI CRUZ Y ELING. JORGE ALFONSO CAAMAL , QUIENESASISTIERON A SESION INFORMATIVA DE LOSPROCESOS DE NUEVAS CREACIONES 2014, Y OTRASACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS GESTIONES DETITULOS DE LOS ALUMNOS.

Pago a 3380 09/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 500.00REP1C3 142 CARGO POR SERVICIO, POR UN CAMBIO EN LARESERVACION

Pago a 3380 09/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 500.00RFP1C3 142 CARGO POR SERVICIO, POR UN CAMBIO EN LARESERVACION

Comprobacion 949 14/04/2014 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 04 768.41RFP1C3 576

COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DECOMISION PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICOPARA SESION INFORMATIVA SOBRE LOS PROCESOSDE CREACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR Y CREACION DE UNIDADES DECAPACITACION Y ACCIONES MOVILES EN LAMODALIDAD DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

Comprobacion 949 14/04/2014 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 04 768.40REP1C3 576

COMPROBACION DE GASTOS DERIVADO DECOMISION PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICOPARA SESION INFORMATIVA SOBRE LOS PROCESOSDE CREACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR Y CREACION DE UNIDADES DECAPACITACION Y ACCIONES MOVILES EN LAMODALIDAD DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

Pago a 2717 29/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,928.68REP1C3 2

COMPRA DE BOLETO DE AVION REQUERIDO CONATENCIÓN AL MTRO. DANIEL GIL CASTILLO,DIRECTOR ACADEMICO; QUIEN ASISTIO A UNAREUNION DE TRABAJO LA CUAL TENDRA LUGAR EN

09-ene-18Fecha: Pag. 3 de12Ejercicio : 2014

Page 8: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO.

Pago a 2717 29/04/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,928.68RFP1C3 2

COMPRA DE BOLETO DE AVION REQUERIDO CONATENCIÓN AL MTRO. DANIEL GIL CASTILLO,DIRECTOR ACADEMICO; QUIEN ASISTIO A UNAREUNION DE TRABAJO LA CUAL TENDRA LUGAR ENLA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO.

24,017.61Total del Mes:

Pago a 3739 07/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,154.92REP1C3 122

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALMTRO. DANIEL GIL CASTILLO DIRECTOR ACADEMICOY EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LAAPLICACION DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DEMAYO DE 2014.

Pago a 3739 07/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,154.92RFP1C3 122

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALMTRO. DANIEL GIL CASTILLO DIRECTOR ACADEMICOY EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LAAPLICACION DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DEMAYO DE 2014.

Pago a 3739 07/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 250.00REP1C3 122

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALMTRO. DANIEL GIL CASTILLO DIRECTOR ACADEMICOY EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LAAPLICACION DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DEMAYO DE 2014.

Pago a 3739 07/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 250.00RFP1C3 122

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALMTRO. DANIEL GIL CASTILLO DIRECTOR ACADEMICOY EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO SOBRE LAAPLICACION DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DEMAYO DE 2014.

Pago a 3759 16/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,268.00REP1C3 140

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALM T R O . D A N I E L G I L C A S T I L L O , D I R E C T O RA C A D E M I C O Y E L I N G . E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA QUIENES ASISTIRAN A REUNION DETRABAJO SOBRE LA APLICACION DE LA LEY DELSERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDADDE MEXICO EL DIA 19 DE MAYO DE 2014.

Pago a 3759 16/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,268.00RFP1C3 140

COMPRA DE BOLETOS DE AVION EN ATENCION ALM T R O . D A N I E L G I L C A S T I L L O , D I R E C T O RA C A D E M I C O Y E L I N G . E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA QUIENES ASISTIRAN A REUNION DETRABAJO SOBRE LA APLICACION DE LA LEY DELSERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDADDE MEXICO EL DIA 19 DE MAYO DE 2014.

Pago a 2631 22/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,752.00REP1C3 25 COMPRA DE BOLETO DE AVION

Pago a 2631 22/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,752.00RFP1C3 25 COMPRA DE BOLETO DE AVION

Pago a 3754 22/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 55,264.00REP1C3 137

PAGO DE BOLETOS DE AVION REQUERIDO POR LADIRECCION GENERAL, EN ATENCION A LOSALUMNOS QUE ASISTIRAN AL "XIII CONCURSONACIONAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIONTECNOLOGICA 2014" EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIASUR, DEL DIA 02 AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTEAÑO.

Pago a 3754 22/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 55,264.00RFP1C3 137

PAGO DE BOLETOS DE AVION REQUERIDO POR LADIRECCION GENERAL, EN ATENCION A LOSALUMNOS QUE ASISTIRAN AL "XIII CONCURSONACIONAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIONTECNOLOGICA 2014" EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIASUR, DEL DIA 02 AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTEAÑO.

Pago a 2630 26/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 419.00REP1C3 26 COMPRA DE BOLETO DE AVION.

Pago a 2630 26/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 419.00RFP1C3 26 COMPRA DE BOLETO DE AVION.

Pago a 2639 30/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,439.50REP1C3 23 COMPRA DE BOLETO DE AVION

Pago a 2639 30/05/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,439.50RFP1C3 23 COMPRA DE BOLETO DE AVION

141,094.84Total del Mes:

09-ene-18Fecha: Pag. 4 de12Ejercicio : 2014

Page 9: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 4183 16/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,322.00REP1C3 29

PAGO DE 3 BOLETOS DE AVIÓN Y CARGO POR LAEXPEDICION DE LOS MISMOS, A NOMBRE DE:ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA, LAZARO GARCIACARAVEO Y GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA, LOSCUALES FUERON COMISIONADOS PARA ASISTIR ALA DIRECCION DE EVALUACION Y ANALISIS DELPROCESO EDUCATIVO DE LA COORDINACIONNACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTEEL DIA 18 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DECONSOLIDAR LA INFORMACION QUE SERVIRA DEBASE PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DELINGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR YPARA EL REINGRESO DE EXPEDIENTES DE TITULOEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO,D.F.

Pago a 4183 16/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,322.00RFP1C3 29

PAGO DE 3 BOLETOS DE AVIÓN Y CARGO POR LAEXPEDICION DE LOS MISMOS, A NOMBRE DE:ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA, LAZARO GARCIACARAVEO Y GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA, LOSCUALES FUERON COMISIONADOS PARA ASISTIR ALA DIRECCION DE EVALUACION Y ANALISIS DELPROCESO EDUCATIVO DE LA COORDINACIONNACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTEEL DIA 18 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DECONSOLIDAR LA INFORMACION QUE SERVIRA DEBASE PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION DELINGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR YPARA EL REINGRESO DE EXPEDIENTES DE TITULOEL 17 DE JUNIO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO,D.F.

Pago a 4190 19/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,304.00REP1C3 30

COMPRA DE UN BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. MARTINHERNANDEZ ARIAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DEMEXICO, PARA RECIBIR DOCUMENTOS DECERTIFICACION DE BACHILLERATO TECNOLOGICO YBACHILLERATO GENERAL, CORRESPONDIENTE ALCICLO ESCOLAR 2013-2014.

Pago a 4190 19/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,304.01RFP1C3 30

COMPRA DE UN BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. MARTINHERNANDEZ ARIAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DEMEXICO, PARA RECIBIR DOCUMENTOS DECERTIFICACION DE BACHILLERATO TECNOLOGICO YBACHILLERATO GENERAL, CORRESPONDIENTE ALCICLO ESCOLAR 2013-2014.

Pago a 4363 20/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,004.00REP1C3 101

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. DANIELGIL CASTILLO, PARA ASISTIR A UNA REUNION EL DIA23 DE JUNIO DEL PRESENTE,EN EL CENTRO DECONVENCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DECENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO(DGCFT), UBICADO EN LA CALLE DE MORAS 519,COLONIA DEL VALLE, ENTRE PARROQUIA Y FELIXCUEVAS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Pago a 4363 20/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,004.00RFP1C3 101

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. DANIELGIL CASTILLO, PARA ASISTIR A UNA REUNION EL DIA23 DE JUNIO DEL PRESENTE,EN EL CENTRO DECONVENCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DECENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO(DGCFT), UBICADO EN LA CALLE DE MORAS 519,COLONIA DEL VALLE, ENTRE PARROQUIA Y FELIXCUEVAS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Pago a 4364 20/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,576.00REP1C3 102

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. JULIORAMIREZ DOMINGUEZ, EL CUAL FUE COMISIONADOPARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LOS CECyTEs,A LA SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVADEL CECyTE TABASCO, CONVOCADA EL DIA 23 DEJUNIO DEL 2014.

Pago a 4364 20/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,576.00RFP1C3 102

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DEL MISMO, A NOMBRE DEL C. JULIORAMIREZ DOMINGUEZ, EL CUAL FUE COMISIONADOPARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LOS CECyTEs,A LA SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

09-ene-18Fecha: Pag. 5 de12Ejercicio : 2014

Page 10: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DEL CECyTE TABASCO, CONVOCADA EL DIA 23 DEJUNIO DEL 2014.

Pago a 4146 24/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,950.50REP1C3 19

ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO A NOMBRE DE MARÍA DEL SOCORRO MAYLÓPEZ, QUE ASISTIRÁ A LA CD. DE MÉXICO A UNAREUNIÓN DE VINCULADORES EL DÍA 25 DE JUNIODEL PRESENTE.

Pago a 4146 24/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,950.50RFP1C3 19

ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO A NOMBRE DE MARÍA DEL SOCORRO MAYLÓPEZ, QUE ASISTIRÁ A LA CD. DE MÉXICO A UNAREUNIÓN DE VINCULADORES EL DÍA 25 DE JUNIODEL PRESENTE.

Pago a 4152 24/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 125.00REP1C3 23

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓNDEL VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DE MARÍA DELSOCORRO MAY LÓPEZ, QUE ASISTE A REUNIÓN A LACD. DE MÉXICO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014.

Pago a 4152 24/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 125.00RFP1C3 23

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓNDEL VIAJE A LA CD. DE MÉXICO DE MARÍA DELSOCORRO MAY LÓPEZ, QUE ASISTE A REUNIÓN A LACD. DE MÉXICO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014.

Pago a 3703 26/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 419.00REP1C3 14 CARGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOLETO ANOMBRE DEL LIC. PEDRO BOCANEGRA TAPIA.

Pago a 3703 26/06/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 419.00RFP1C3 14 CARGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOLETO ANOMBRE DEL LIC. PEDRO BOCANEGRA TAPIA.

29,401.01Total del Mes:

Pago a 4687 11/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,774.00REP1C3 234

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE DICHO BOLETO, PARA UNAREUNION DE TRABAJO EL DIA 17 DE JULIO CON UNHORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS, EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ODES DELOS CECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4687 11/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,774.00RFP1C3 234

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE DICHO BOLETO, PARA UNAREUNION DE TRABAJO EL DIA 17 DE JULIO CON UNHORARIO DE 9:00 A 18:00 HORAS, EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ODES DELOS CECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4688 11/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,889.00REP1C3 235

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE DICHO BOLETO A NOMBRE DEGRISELDA IVONNE GARCIA SERRA, PARA EL CURSO-TALLER QUE SE IMPARTIRA PARA LA CAPTURA DELFORMATO 911 EN EL SISTEMA DENOMINADOSCEMSI, EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE, EN UNHORARIO DE 9 :00 A 18 :00 HRS. , EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ODES DELOS CECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4688 11/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,889.00RFP1C3 235

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE DICHO BOLETO A NOMBRE DEGRISELDA IVONNE GARCIA SERRA, PARA EL CURSO-TALLER QUE SE IMPARTIRA PARA LA CAPTURA DELFORMATO 911 EN EL SISTEMA DENOMINADOSCEMSI, EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE, EN UNHORARIO DE 9 :00 A 18 :00 HRS. , EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DE ODES DELOS CECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4931 14/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 11,723.99REP1C3 187 COMPRA DE BOLETOS DE AVION

Pago a 4931 14/07/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 11,724.01RFP1C3 187 COMPRA DE BOLETOS DE AVION

30,774.00Total del Mes:

Pago a 5595 22/08/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,476.00REP1C3 81

PAGO POR BOLETOS DE AVION A NOMBRE DENEFTALI CRUZ RAMIREZ Y BRAULIO CRUZ JIMENEZ,QUIENES ASISTEN A LA CIUDAD DE MEXICO ATRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS NUEVOSPLANTELES.

Pago a 5595 22/08/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,476.00RFP1C3 81

PAGO POR BOLETOS DE AVION A NOMBRE DENEFTALI CRUZ RAMIREZ Y BRAULIO CRUZ JIMENEZ,QUIENES ASISTEN A LA CIUDAD DE MEXICO ATRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS NUEVOSPLANTELES.

Pago a 5929 28/08/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,422.00REP1C3 164

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A LA CD. DEMEXICO A NOMBRE DE MARISELA ZURITA PEREZ YMOCTEZUMA HERNANDEZ, PARA ASISTIR A UNASESION INFORMATIVA EL DIA 29 DE AGOSTO DE2014.

Pago a 5929 28/08/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,422.00RFP1C3 164BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A LA CD. DEMEXICO A NOMBRE DE MARISELA ZURITA PEREZ YMOCTEZUMA HERNANDEZ, PARA ASISTIR A UNA

09-ene-18Fecha: Pag. 6 de12Ejercicio : 2014

Page 11: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

SESION INFORMATIVA EL DIA 29 DE AGOSTO DE2014.

Otros 5847 29/08/2014 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,054.00RFP1C3 558

DIFERENCIA POR CAMBIO DE VUELO, REFERENTE ALOS BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE NEFTALICRUZ RAMIREZ Y BRAULIO CRUZ JIMENEZ, QUIENESASISTIERON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DEAGOSTO DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARATRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS NUEVOSPLANTELES.

Otros 5847 29/08/2014 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,054.00REP1C3 558

DIFERENCIA POR CAMBIO DE VUELO, REFERENTE ALOS BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE NEFTALICRUZ RAMIREZ Y BRAULIO CRUZ JIMENEZ, QUIENESASISTIERON A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 14 DEAGOSTO DEL 2014, A LA CIUDAD DE MEXICO, PARATRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LOS NUEVOSPLANTELES.

25,904.00Total del Mes:

Pago a 6509 01/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 250.00RFP1C3 357 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION

Pago a 6509 01/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 250.00REP1C3 357 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION

Pago a 6310 29/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,867.50REP1C3 113BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO MARIA DELSOCORRO MAY A LA CD. DE AGUASCALIENTES ELDÍA 22 DE SEPT. Y 26 DE SEPT. DEL 2014

Pago a 6310 29/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,867.50RFP1C3 113BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO MARIA DELSOCORRO MAY A LA CD. DE AGUASCALIENTES ELDÍA 22 DE SEPT. Y 26 DE SEPT. DEL 2014

Pago a 6311 29/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,388.00REP1C3 114BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA A LA CD. DEMEXICO EL DÍA 19 DE SEPT. DEL 2014

Pago a 6311 29/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,388.00RFP1C3 114BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA A LA CD. DEMEXICO EL DÍA 19 DE SEPT. DEL 2014

Pago a 6519 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,254.00REP1C3 367

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE DIANA LAURAGOMEZ HEREDIA, QUE ASISTIO A LA CD. DEAGUASCALIENTES AL XVII FESTIVAL NACIONAL DEARTE Y CULTURA, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE2014.

Pago a 6519 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,254.00RFP1C3 367

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE DIANA LAURAGOMEZ HEREDIA, QUE ASISTIO A LA CD. DEAGUASCALIENTES AL XVII FESTIVAL NACIONAL DEARTE Y CULTURA, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE2014.

Pago a 6569 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,954.50REP1C3 408

CARGO POR ADQUISICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, QUE ASISTIO A LA CD. DE AGUASCALIENTESAL XVII FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA,QUE SE CELEBRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE2014.

Pago a 6569 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,954.50RFP1C3 408

CARGO POR ADQUISICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, QUE ASISTIO A LA CD. DE AGUASCALIENTESAL XVII FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA,QUE SE CELEBRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE2014.

Pago a 6570 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 349.49REP1C3 409 CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION DELBOLETO DE AVION DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA.

Pago a 6570 30/09/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 349.51RFP1C3 409 CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION DELBOLETO DE AVION DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA.

22,127.00Total del Mes:

Pago a 7218 07/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,480.00REP1C3 369

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MERIDA, A NOMBRE DE ROMEL PAREDES, QUIENASISTE A LA III REUNIÓN DE COMISIONES DETRABAJO DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTEDEL ECEMS. 09 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7218 07/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,480.00RFP1C3 369

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MERIDA, A NOMBRE DE ROMEL PAREDES, QUIENASISTE A LA III REUNIÓN DE COMISIONES DETRABAJO DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTEDEL ECEMS. 09 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7219 08/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,670.50REP1C3 370

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MERIDA-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZJIMÉNEZ, QUIEN ASISTE A LA III REUNIÓN DECOMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO REGIONALSUR-SURESTE DEL ECEMS. 09 DE OCTUBRE DE2014.

09-ene-18Fecha: Pag. 7 de12Ejercicio : 2014

Page 12: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 7219 08/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,670.50RFP1C3 370

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MERIDA-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZJIMÉNEZ, QUIEN ASISTE A LA III REUNIÓN DECOMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO REGIONALSUR-SURESTE DEL ECEMS. 09 DE OCTUBRE DE2014.

Pago a 7220 08/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,206.30REP1C3 371

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-GDL-VSA A NOMBRE DE DIANALAURA GÓMEZ HEREDIA, QUIEN ASISTE A LOS XIIENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO DEL 13 AL 17 DEOCTUBRE DE 2014.

Pago a 7220 08/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,206.30RFP1C3 371

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-GDL-VSA A NOMBRE DE DIANALAURA GÓMEZ HEREDIA, QUIEN ASISTE A LOS XIIENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO DEL 13 AL 17 DEOCTUBRE DE 2014.

Pago a 7221 15/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,283.00REP1C3 372

PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVIONGDL-VSA A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA,QUIEN ASISTIO A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIADE DIRECTORES GENERALES Y DE PLANTEL, ACELEBRASE EL 14 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7221 15/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,283.00RFP1C3 372

PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVIONGDL-VSA A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA,QUIEN ASISTIO A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIADE DIRECTORES GENERALES Y DE PLANTEL, ACELEBRASE EL 14 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7222 15/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,973.99REP1C3 373

PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVIONVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE GRISELDA IVONNEGARCIA SERRA, QUIEN ASISTIO A LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DELSISTEMA SCEMSI, A CELEBRARSE EL 16 DEOCTUBRE DEL 2014.

Pago a 7222 15/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,974.01RFP1C3 373

PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVIONVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE GRISELDA IVONNEGARCIA SERRA, QUIEN ASISTIO A LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DELSISTEMA SCEMSI, A CELEBRARSE EL 16 DEOCTUBRE DEL 2014.

Pago a 7163 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,578.00REP1C3 279

PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDE GRISELDA IVONNE GARCIA SERRAY DE JORGE ALONSO CAAMAL, A LA CD. DE MEXICOEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7163 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,578.00RFP1C3 279

PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDE GRISELDA IVONNE GARCIA SERRAY DE JORGE ALONSO CAAMAL, A LA CD. DE MEXICOEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7164 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,670.50REP1C3 280PAGO POR LA ADQUISION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A LA CD. DE MERIDA YUCATAN ELDIA 09 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

Pago a 7164 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,670.50RFP1C3 280PAGO POR LA ADQUISION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A LA CD. DE MERIDA YUCATAN ELDIA 09 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

Pago a 7182 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,625.00REP1C3 299

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-GDL, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA,QUIEN ASISTE A LOS XII ENCUENTRO NACIONALDEPORTIVO A CELEBRARSE DEL 13 AL 17 DEOCTUBRE DE 2014.

Pago a 7182 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,625.00RFP1C3 299

CARGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-GDL, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA,QUIEN ASISTE A LOS XII ENCUENTRO NACIONALDEPORTIVO A CELEBRARSE DEL 13 AL 17 DEOCTUBRE DE 2014.

Pago a 7183 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,315.71REP1C3 300

CARGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDOVSA-GDL-VSA, A NOMBRE DE MARÍADEL SOCORRO MAY LOPEZ, QUIEN ASISTE A LOS XIIENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO A CELEBRARSEDEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7183 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,315.74RFP1C3 300

CARGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDOVSA-GDL-VSA, A NOMBRE DE MARÍADEL SOCORRO MAY LOPEZ, QUIEN ASISTE A LOS XIIENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO A CELEBRARSEDEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014.

Pago a 7186 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,045.01RFP1C3 306PAGO DE COMPRA DE BOLETOS EN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL2014

Pago a 7186 30/10/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,044.99REP1C3 306PAGO DE COMPRA DE BOLETOS EN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL2014

09-ene-18Fecha: Pag. 8 de12Ejercicio : 2014

Page 13: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Comprobacion 7181 31/10/2014 DIANA LAURA GOMEZ HEREDIA 0101 GASTO CORRIENTE 01 11,163.24REP1C3 809

COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR PARA ELTRASLADO DE DIRECTORES DE PLANTEL A LACIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 14 DEOCTUBRE DEL 2014 A LA PRIMERA SESIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES YDIRECTORES DE PLANTEL CECyTE, EL CUAL SEDESARROLLARA EN EL GRAN SALON DEL HOTELCROWN PLAZA UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZMATEOS SUR No. 2500, CIUDAD DEL SOL, C.P. 45050ZAPOPAN, JALISCO A LAS 9:00 A.M.

Comprobacion 7181 31/10/2014 DIANA LAURA GOMEZ HEREDIA 1101 GASTO CORRIENTE 01 11,163.26RFP1C3 809

COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR PARA ELTRASLADO DE DIRECTORES DE PLANTEL A LACIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 14 DEOCTUBRE DEL 2014 A LA PRIMERA SESIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES YDIRECTORES DE PLANTEL CECyTE, EL CUAL SEDESARROLLARA EN EL GRAN SALON DEL HOTELCROWN PLAZA UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZMATEOS SUR No. 2500, CIUDAD DEL SOL, C.P. 45050ZAPOPAN, JALISCO A LAS 9:00 A.M.

Comprobacion 7224 31/10/2014 GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA 1101 GASTO CORRIENTE 04 394.50RFP1C3 948

COMPROBACION DE GASTO (ASISTIR A LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LACIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL2014, PARA INGRESAR 452 TITULOS PARA SUREGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS, ASIMISMOSE RECEPCIONARON 58 TITULOS Y CEDULAS DEEXPEDIENTES QUE REINGRESARON EN JUNIO DEL2014).

Comprobacion 7224 31/10/2014 GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA 0101 GASTO CORRIENTE 04 394.50REP1C3 948

COMPROBACION DE GASTO (ASISTIR A LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LACIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL2014, PARA INGRESAR 452 TITULOS PARA SUREGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS, ASIMISMOSE RECEPCIONARON 58 TITULOS Y CEDULAS DEEXPEDIENTES QUE REINGRESARON EN JUNIO DEL2014).

Comprobacion 7308 31/10/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 1101 GASTO CORRIENTE 04 394.50RFP1C3 949

COMPROBACION DE GASTO (ASISTIR A LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LACIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL2014, PARA INGRESAR 452 TITULOS PARA SUREGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS, ASIMISMOSE RECEPCIONARON 58 TITULOS Y CEDULAS DEEXPEDIENTES QUE REINGRESARON EN JUNIO DEL2014).

Comprobacion 7308 31/10/2014 JORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE 0101 GASTO CORRIENTE 04 394.50REP1C3 949

COMPROBACION DE GASTO (ASISTIR A LADIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LACIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL2014, PARA INGRESAR 452 TITULOS PARA SUREGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS, ASIMISMOSE RECEPCIONARON 58 TITULOS Y CEDULAS DEEXPEDIENTES QUE REINGRESARON EN JUNIO DEL2014).

81,600.55Total del Mes:

Pago a 8273 04/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,203.11REP1C3 198

SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE BOLETODE AVION VSA-MEX, A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE EL 06 DE NOV DE2014 A REUNION DE DIRECTORES GENERALES

Pago a 8273 04/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,203.13RFP1C3 198

SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE BOLETODE AVION VSA-MEX, A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE EL 06 DE NOV DE2014 A REUNION DE DIRECTORES GENERALES

Pago a 8272 05/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,754.50REP1C3 197

SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE BOLETODE AVION MEX-VSA, A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIO A REUNION DEDIRECTORES GENERALES, EL DÍA 06 DE NOVIEMBREDE 2014.

Pago a 8272 05/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,754.50RFP1C3 197

SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE BOLETODE AVION MEX-VSA, A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIO A REUNION DEDIRECTORES GENERALES, EL DÍA 06 DE NOVIEMBREDE 2014.

Pago a 8333 28/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,730.88REP1C3 433COMPRA DE BOLETOS DE AVION PÁRA PERSONALQUE ASISTIO A REUNION NACIONAL DE LAS AREASDE CONTROL ESCOLAR.

Pago a 8333 28/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,730.88RFP1C3 433COMPRA DE BOLETOS DE AVION PÁRA PERSONALQUE ASISTIO A REUNION NACIONAL DE LAS AREASDE CONTROL ESCOLAR.

09-ene-18Fecha: Pag. 9 de12Ejercicio : 2014

Page 14: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 8398 28/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,534.50REP1C3 464

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y SERVICIO DECARGO POR LA EXPEDICION, A NOMBRE DE MARIADEL SOCORRO MAY LOPEZ PARA ASISTIR A UNAREUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA DESEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL CECYTE, ELCUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DENOVIEMBRE DEL 2014 A PARTIR DE LAS 10:00H O R A S , E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E L ACOORDINACION, UBICADA EN LA CALLE AZAFRANNo. 386, SEGUNDO PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

Pago a 8398 28/11/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,534.50RFP1C3 464

COMPRA DE BOLETO DE AVION Y SERVICIO DECARGO POR LA EXPEDICION, A NOMBRE DE MARIADEL SOCORRO MAY LOPEZ PARA ASISTIR A UNAREUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA DESEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL CECYTE, ELCUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DENOVIEMBRE DEL 2014 A PARTIR DE LAS 10:00H O R A S , E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E L ACOORDINACION, UBICADA EN LA CALLE AZAFRANNo. 386, SEGUNDO PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

20,446.00Total del Mes:

Comprobacion 9134 11/12/2014 SERGIO GARCIA LEON 1101 GASTO CORRIENTE 02 1,868.04RFP1C3 755

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 08 DE DICIEMBREDEL 2014, CON UN HORARIO DE 10:00 A 16:00 HRS.,EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS, MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

Comprobacion 9134 11/12/2014 SERGIO GARCIA LEON 0101 GASTO CORRIENTE 02 1,868.04REP1C3 755

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 08 DE DICIEMBREDEL 2014, CON UN HORARIO DE 10:00 A 16:00 HRS.,EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS, MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

Pago a 8969 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 389.99REP1C3 159

SERVICIO POR CAMBIO EN LA RESERVACION A LACIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIRA EL 16 DEDICIEMBRE DE 2014 A LA COORDINACION NACIONALDEL CECYTE A LA PRESENTACION DEL INFORME DEDICHA COORDINACION.

Pago a 8969 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 390.01RFP1C3 159

SERVICIO POR CAMBIO EN LA RESERVACION A LACIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIRA EL 16 DEDICIEMBRE DE 2014 A LA COORDINACION NACIONALDEL CECYTE A LA PRESENTACION DEL INFORME DEDICHA COORDINACION.

Pago a 8983 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,470.26REP1C3 188

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC.ALEJANDRO GALINDO GUERRERO, QUIEN ASISTIRAA LA IV SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTADIRECTIVA DEL COLEGIO, EN REPRESENTACION DELA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECyTEs, ELDÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Pago a 8983 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,470.26RFP1C3 188

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL LIC.ALEJANDRO GALINDO GUERRERO, QUIEN ASISTIRAA LA IV SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTADIRECTIVA DEL COLEGIO, EN REPRESENTACION DELA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECyTEs, ELDÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Pago a 8984 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,964.10REP1C3 189

COMPRA DE BOLETOS DE AVION REDONDO DE VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZ JIMENEZ YMOCTEZUMA HERNANDEZ ALVAREZ, QUIENESASISTIRAN A UNA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON UN HORARIODE 10:00 A 16:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs,UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDO PISO, COLONIAGRANJAS, MEXICO, DELEGACION IZTACALCO, C.P.08400, MEXICO D.F.

Pago a 8984 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,964.10RFP1C3 189

COMPRA DE BOLETOS DE AVION REDONDO DE VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZ JIMENEZ YMOCTEZUMA HERNANDEZ ALVAREZ, QUIENESASISTIRAN A UNA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS

09-ene-18Fecha: Pag. 10 de12Ejercicio : 2014

Page 15: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2014, CON UN HORARIODE 10:00 A 16:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs,UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDO PISO, COLONIAGRANJAS, MEXICO, DELEGACION IZTACALCO, C.P.08400, MEXICO D.F.

Pago a 8985 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,928.83REP1C3 190

COMPRA DE BOLETOS DE AVION REDONDO DE VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAYLOPEZ, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION DETRABAJO LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2014,CON UN HORARIO DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS, MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

Pago a 8985 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,928.85RFP1C3 190

COMPRA DE BOLETOS DE AVION REDONDO DE VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAYLOPEZ, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION DETRABAJO LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2014,CON UN HORARIO DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS, MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, C.P. 08400, MEXICO D.F.

Pago a 8986 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,857.68REP1C3 191

COMPRA DE BOLETOS DE AVION A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO Y ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA PARA ASISTIR A UNA REUNION DETRABAJO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTEAÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIONDE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESDE CECYTE, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F.

Pago a 8986 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,857.68RFP1C3 191

COMPRA DE BOLETOS DE AVION A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO Y ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA PARA ASISTIR A UNA REUNION DETRABAJO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTEAÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIONDE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESDE CECYTE, UBICADA EN AZAFRAN 386 SEGUNDOPISO, COLONIA GRANJAS MEXICO, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F.

Pago a 8987 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,570.25REP1C3 192

COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEJORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE PARA ASISTIRA LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 10 DE DICIEMBREDEL 2014, PARA EL REGISTRO DE TITULO Y CEDULAPROFESIONAL DE TECNICO A NIVEL MEDIOSUPERIOR.

Pago a 8987 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,570.27RFP1C3 192

COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEJORGE ALONSO CAAMAL ESCALANTE PARA ASISTIRA LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 10 DE DICIEMBREDEL 2014, PARA EL REGISTRO DE TITULO Y CEDULAPROFESIONAL DE TECNICO A NIVEL MEDIOSUPERIOR.

Pago a 8988 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,181.50REP1C3 193

COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEPEDRO BOCANEGRA TAPIA PARA ASISTIR A LACIUDAD DE MEXICO EN DONDE SE LLEVARA A CABOL A P R E S E N T A C I O N D E L I N F O R M E D E L ACOORDINADORA NACIONAL DE CECyTES EL DIA 16DE DICIEMBRE DEL 2014.

Pago a 8988 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,181.50RFP1C3 193

COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEPEDRO BOCANEGRA TAPIA PARA ASISTIR A LACIUDAD DE MEXICO EN DONDE SE LLEVARA A CABOL A P R E S E N T A C I O N D E L I N F O R M E D E L ACOORDINADORA NACIONAL DE CECyTES EL DIA 16DE DICIEMBRE DEL 2014.

Pago a 9172 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,770.25REP1C3 495

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOA LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE ENRIQUEOCAÑA VALENZUELA, QUIEN ASISTIO A REUNION ENLA COORDINACION NACIONAL.

Pago a 9172 30/12/2014 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,770.26RFP1C3 495

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOA LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE ENRIQUEOCAÑA VALENZUELA, QUIEN ASISTIO A REUNION ENLA COORDINACION NACIONAL.

40,001.87Total del Mes:

09-ene-18Fecha: Pag. 11 de12Ejercicio : 2014

Page 16: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

462,772.18Total de la Partida:

Total General: 462,772.18

09-ene-18Fecha: Pag. 12 de12Ejercicio : 2014

Page 17: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCOKARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/01/2015 AL 31/12/2015

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Pago a 227 13/01/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,806.15REP1C4 174PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEDANIEL CASTILLO Y ENRIQUE OCAÑA.

Pago a 227 13/01/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,806.15RFP1C4 174PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEDANIEL CASTILLO Y ENRIQUE OCAÑA.

Pago a 226 20/01/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,120.00REP1C4 172PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEMARTIN HERNANDEZ ARIAS Y RICARDO IZQUIERDO

Pago a 226 20/01/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,120.00RFP1C4 172PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEMARTIN HERNANDEZ ARIAS Y RICARDO IZQUIERDO

17,852.30Total del Mes:

Comprobacion 1018 03/02/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,545.74REP1C4 661

GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDADDE MEXICO, A UNA REUNION DE TRABAJO QUETENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACION NACIONAL, EL DIA 05 DE FEBRERODEL 2015, EN UN HORARIO DE 10:00 A.M A 6:00 P.M.

Comprobacion 1018 03/02/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,545.74RFP1C4 661

GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDADDE MEXICO, A UNA REUNION DE TRABAJO QUETENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACION NACIONAL, EL DIA 05 DE FEBRERODEL 2015, EN UN HORARIO DE 10:00 A.M A 6:00 P.M.

Pago a 681 09/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,310.34REP1C4 168

COMPRA DE BOLETOS DE EN VUELO NACIONAL VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: JERSON SALAZAR, QUIENASISTE A UNA REUNION LA COORD. NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 681 09/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,310.36RFP1C4 168

COMPRA DE BOLETOS DE EN VUELO NACIONAL VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: JERSON SALAZAR, QUIENASISTE A UNA REUNION LA COORD. NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 684 09/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 4,822.00REP1C2 171

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: EDISON GARCIA ARIAS YNEFTALI CRUZ, QUIEN ASISTE A UNA REUNION LACOORD. NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 684 09/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 4,822.00RFP1C2 171

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: EDISON GARCIA ARIAS YNEFTALI CRUZ, QUIEN ASISTE A UNA REUNION LACOORD. NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 680 10/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 540.00REP1C4 167 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS, VUELONACIONAL

Pago a 680 10/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 540.00RFP1C4 167 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS, VUELONACIONAL

Pago a 682 12/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,605.77REP1C4 169

COMPRA DE BOLETOS EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: JORGE VILLANUEVAGUZMAN, QUIEN ASISTE A UNA REUNION LA COORD.NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 682 12/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,605.78RFP1C4 169

COMPRA DE BOLETOS EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: JORGE VILLANUEVAGUZMAN, QUIEN ASISTE A UNA REUNION LA COORD.NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 685 12/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 3,701.59REP2C2 172

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE:MARTIN HERNANDEZ Y RICARDOIZQUIERDO, QUIENES ASISTEN A UNA REUNION LACOORD. NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 685 12/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 3,701.59RFP2C2 172

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE:MARTIN HERNANDEZ Y RICARDOIZQUIERDO, QUIENES ASISTEN A UNA REUNION LACOORD. NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 683 18/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,421.00REP1C3 170

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: PEDRO CASTILLO SANCHEZ ,QUIEN ASISTE A UNA REUNION LA COORD.NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 683 18/02/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,421.00RFP1C3 170

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE: PEDRO CASTILLO SANCHEZ ,QUIEN ASISTE A UNA REUNION LA COORD.NACIONAL DE LOS CECYTES.

09-ene-18Fecha: Pag. 1 de16Ejercicio : 2015

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

35,892.91Total del Mes:

Pago a 1452 03/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 2,408.90REP2C3 220

PAGO DE BOLETOS DE AVION VUELO NACIONALV I L L A H E R M O S A - M E X I C O Y D E M E X I C O AVILLAHERMOSA, A NOMBRE DE PATRICIA DE LOSANGELES SILVAN MENDEZ, QUIEN ASISTE AREUNION REFERENTE AL PROCESO DE OPERACIONDE BECAS.

Pago a 1452 03/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 2,408.92RFP2C3 220

PAGO DE BOLETOS DE AVION VUELO NACIONALV I L L A H E R M O S A - M E X I C O Y D E M E X I C O AVILLAHERMOSA, A NOMBRE DE PATRICIA DE LOSANGELES SILVAN MENDEZ, QUIEN ASISTE AREUNION REFERENTE AL PROCESO DE OPERACIONDE BECAS.

Pago a 1453 03/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,382.91REP1C4 221

PAGO DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y DE VILLAHERMOSA-MEXICO ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE A LA I SESIONORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A CELEBRARSEEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015, QUE TENDRA LUGAREN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIAEDUCADION DEL ESTADO.

Pago a 1453 03/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,382.92RFP1C4 221

PAGO DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y DE VILLAHERMOSA-MEXICO ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE A LA I SESIONORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A CELEBRARSEEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015, QUE TENDRA LUGAREN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIAEDUCADION DEL ESTADO.

Pago a 1493 04/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 856.99REP1C4 261

CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DELA COORDINACION NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTES, A LAI SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA QUETUVO LUGAR EN LA SALA DE JUNTAS DE LASECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO.

Pago a 1493 04/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 857.01RFP1C4 261

CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DELA COORDINACION NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTES, A LAI SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA QUETUVO LUGAR EN LA SALA DE JUNTAS DE LASECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO.

Pago a 1497 24/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,709.00REP1C2 265

PAGO POR BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE NEFTALI CRUZRAMIREZ, QUIEN ASISTE A REUNION A LACOORDINACION NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTES.

Pago a 1497 24/03/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,709.01RFP1C2 265

PAGO POR BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE NEFTALI CRUZRAMIREZ, QUIEN ASISTE A REUNION A LACOORDINACION NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTES.

Comprobacion 1843 27/03/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 04 4,000.00REP1C2 748

GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDADDE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE MARZO DELPRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGARLAS PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL FONDOCONCURSABLE DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAPARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015, EN LASOFICINAS DE LA SEMS EN LA CALLE BRASIL No. 312DO. PISO 3048, CENTRO HISTORICO DELEGACIONCUAUHTEMOC).

Comprobacion 1843 27/03/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 04 4,000.00RFP1C2 748

GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDADDE MEXICO, D.F. EL DIA 23 DE MARZO DELPRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGARLAS PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL FONDOCONCURSABLE DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAPARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015, EN LASOFICINAS DE LA SEMS EN LA CALLE BRASIL No. 312DO. PISO 3048, CENTRO HISTORICO DELEGACIONCUAUHTEMOC).

Comprobacion 1844 27/03/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 04 228.01REP1C2 771

COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO PORCAMBIO EN LA RESERVACION DE LOS BOLETOS DEAVION (VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LA

09-ene-18Fecha: Pag. 2 de16Ejercicio : 2015

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

FINALIDAD DE ENTREGAR LAS PROPUESTAS DELPROYECTO DEL FONDO CONCURSABLE DEINVERSION E INFRAESTRUCTURA PARA LAEDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015, EN LASOFICINAS DE LA SEMS EN LA CALLE BRASIL No. 312DO. PISO 3048, CENTRO HISTORICO DELEGACIONCUAUHTEMOC). REFERECIA O.P. 1843

Comprobacion 1844 27/03/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 04 228.01RFP1C2 771

COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO PORCAMBIO EN LA RESERVACION DE LOS BOLETOS DEAVION (VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LAFINALIDAD DE ENTREGAR LAS PROPUESTAS DELPROYECTO DEL FONDO CONCURSABLE DEINVERSION E INFRAESTRUCTURA PARA LAEDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015, EN LASOFICINAS DE LA SEMS EN LA CALLE BRASIL No. 312DO. PISO 3048, CENTRO HISTORICO DELEGACIONCUAUHTEMOC). REFERECIA O.P. 1843

23,171.68Total del Mes:

Comprobacion 2348 24/04/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,751.68REP1C2 493

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGARINFORMACION PARA EL PROYECTO DE FONDOCONCURSABLE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N N A C I O N A L D E L A R E A D ET I T U L A C I O N .

Comprobacion 2348 24/04/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,751.68RFP1C2 493

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO ALA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 14 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGARINFORMACION PARA EL PROYECTO DE FONDOCONCURSABLE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N N A C I O N A L D E L A R E A D ET I T U L A C I O N .

Pago a 2353 24/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,825.36REP1C2 250

COMPRA DE PASAJES TERRESTRE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, PARA ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LA PRIMERAREUNION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), EL CUAL SELLEVO A CABO EN LA ANTIGUA FABRICA TEXTIL "LACONSTANCIA MEXICANA", EN LA CIUDAD DE PUEBLA,EL HOTEL SEDE FUE EL HOLIDAY INN FINSA,UBICADO EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA No. 7719, COL. RANCHO MORATILLA, C.P.72110.

Pago a 2353 24/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,825.36RFP1C2 250

COMPRA DE PASAJES TERRESTRE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, PARA ASISTIR LOS DIAS 26 Y 27DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LA PRIMERAREUNION NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD), EL CUAL SELLEVO A CABO EN LA ANTIGUA FABRICA TEXTIL "LACONSTANCIA MEXICANA", EN LA CIUDAD DE PUEBLA,EL HOTEL SEDE FUE EL HOLIDAY INN FINSA,UBICADO EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA No. 7719, COL. RANCHO MORATILLA, C.P.72110.

Pago a 2354 27/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 2,412.67REP1C2 251

COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PORASISTIR A UNA REUNION DE CAPACITACIONINFORMATIVA PARA LA APLICACION DE LOSPROCESOS DE PROMOCION DOCENTE, EL DIA 27 DEABRIL DEL 2015 EN LA COORDINACION SECTORIALDE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR, SITA EN AV.INSURGENTES NORTE No. 423, UNIDAD NONALCOTLATELOLCO, DEL. CUAUHTEMOC, M.F. C.P. 06900,IMPARTIDA POR LA TITULAR LIC. CLAUDIA AMERICAENRIQUEZ VEGA).

Pago a 2354 27/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 2,412.68RFP1C2 251

COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA PORASISTIR A UNA REUNION DE CAPACITACIONINFORMATIVA PARA LA APLICACION DE LOSPROCESOS DE PROMOCION DOCENTE, EL DIA 27 DEABRIL DEL 2015 EN LA COORDINACION SECTORIALDE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR, SITA EN AV.INSURGENTES NORTE No. 423, UNIDAD NONALCO

09-ene-18Fecha: Pag. 3 de16Ejercicio : 2015

Page 20: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

TLATELOLCO, DEL. CUAUHTEMOC, M.F. C.P. 06900,IMPARTIDA POR LA TITULAR LIC. CLAUDIA AMERICAENRIQUEZ VEGA).

Pago a 2356 28/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,412.67REP1C4 253

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE JOSE JAVIER MORALES MORALES PARAASISTIR A UNA REUNION PARA CONFORMAR LAACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANO DEFORMACION DUAL EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015, ENLAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLEAZAFRAN No. 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MEXICOA PARTIR DE LAS 10:00 HRS.

Pago a 2356 28/04/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,412.68RFP1C4 253

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE JOSE JAVIER MORALES MORALES PARAASISTIR A UNA REUNION PARA CONFORMAR LAACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANO DEFORMACION DUAL EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015, ENLAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLEAZAFRAN No. 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MEXICOA PARTIR DE LAS 10:00 HRS.

22,804.78Total del Mes:

Pago a 2984 05/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,038.30REP1C4 66

PAGO DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE: BRAULIO CRUZ JIMENEZ,ULIVARDO RAFAEL HERNANDEZY MOCTEZUMAHERNANDEZ, QUIENES DEBEN ASISTIR A LACOORDINACIÓN NACIONAL A UNA CAPACITACIÓNSOBRE EL PA Y ACTIVIDADES ANUALES.

Pago a 2984 05/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,038.32RFP1C4 66

PAGO DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE: BRAULIO CRUZ JIMENEZ,ULIVARDO RAFAEL HERNANDEZY MOCTEZUMAHERNANDEZ, QUIENES DEBEN ASISTIR A LACOORDINACIÓN NACIONAL A UNA CAPACITACIÓNSOBRE EL PA Y ACTIVIDADES ANUALES.

Pago a 2985 05/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,012.76REP1C4 67

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEANDRES GONZALEZ GARCIA, QUIEN DEBE ASISTIR ALA COORDINACIÓN NACIONAL A UNA CAPACITACIÓNSOBRE EL PA Y ACTIVIDADES ANUALES.

Pago a 2985 05/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,012.78RFP1C4 67

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEANDRES GONZALEZ GARCIA, QUIEN DEBE ASISTIR ALA COORDINACIÓN NACIONAL A UNA CAPACITACIÓNSOBRE EL PA Y ACTIVIDADES ANUALES.

Pago a 2986 11/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,112.77REP1C4 68

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENV I A J E R E D O N D O V S A - M E X - V S A A P E D R OBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNIONEXTRAORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES ENLAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIONNACIONAL

Pago a 2986 11/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,112.77RFP1C4 68

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENV I A J E R E D O N D O V S A - M E X - V S A A P E D R OBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNIONEXTRAORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES ENLAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIONNACIONAL

Pago a 2987 11/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,212.76REP1C4 69

PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEMARTIN HERNANDEZ ARIAS, QUIEN ASISTE A UNAJ O R N A D A D E A C T U A L I Z A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACION NACIONAL.

Pago a 2987 11/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,212.78RFP1C4 69

PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DEMARTIN HERNANDEZ ARIAS, QUIEN ASISTE A UNAJ O R N A D A D E A C T U A L I Z A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACION NACIONAL.

Pago a 2988 20/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 8,464.49REP1C4 70

PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA- A NOMBRE DE :DANIEL GIL, ENRIQUE OCAÑA Y ERNESTO GUZMAN,QUIENES ASISTEN A REUNION DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORD. NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 2988 20/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 8,464.51RFP1C4 70

PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA- A NOMBRE DE :DANIEL GIL, ENRIQUE OCAÑA Y ERNESTO GUZMAN,QUIENES ASISTEN A REUNION DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORD. NACIONAL DE LOSCECYTES.

09-ene-18Fecha: Pag. 4 de16Ejercicio : 2015

Page 21: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 2581 26/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,764.08REP1C2 272

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O A V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA A NOMBRE DE SERGIO GARCÍALEÓN, QUIEN ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJOEN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 2581 26/05/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,764.09RFP1C2 272

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O A V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA A NOMBRE DE SERGIO GARCÍALEÓN, QUIEN ASISTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJOEN LA CIUDAD DE MÉXICO.

45,210.41Total del Mes:

Pago a 3209 12/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 3,071.50REP6C3 29

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O V I L L A H E R M O S A - D U R A N G O -VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORESGENERALES Y AL "XIV CONCURSO NACIONAL DECREATIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA 2015", ACELEBRARSE DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015.

Pago a 3209 12/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 3,071.50RFP6C3 29

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O V I L L A H E R M O S A - D U R A N G O -VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, POR ASISTIR A REUNION DE DIRECTORESGENERALES Y AL "XIV CONCURSO NACIONAL DECREATIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA 2015", ACELEBRARSE DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015.

Pago a 3210 12/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 6,143.00REP6C3 30

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O V I L L A H E R M O S A - D U R A N G O -VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE LAURENCIO GARCIAHERNANDEZ Y ZURISADAI HERNANDEZ PEREZ, PORASISTIR A REUNION DE DIRECTORES GENERALES YAL "XIV CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD EINNOVACION TECNOLOGICA 2015", A CELEBRARSEDEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015.

Pago a 3210 12/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 6,143.00RFP6C3 30

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJER E D O N D O V I L L A H E R M O S A - D U R A N G O -VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE LAURENCIO GARCIAHERNANDEZ Y ZURISADAI HERNANDEZ PEREZ, PORASISTIR A REUNION DE DIRECTORES GENERALES YAL "XIV CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD EINNOVACION TECNOLOGICA 2015", A CELEBRARSEDEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015.

Pago a 3413 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,888.50REP2C7 321

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION VSA-CUN A NOMBRE DE NASHELLY PLATAS, QUIENASISTE COMISIONADA A LA CD DE CANCUN ALCURSO REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD YDETERMINANTES SOCIALES, A CELEBRASE DEL 10AL 12 DE JUNIO DE 2015.

Pago a 3413 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,888.50RFP2C7 321

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION VSA-CUN A NOMBRE DE NASHELLY PLATAS, QUIENASISTE COMISIONADA A LA CD DE CANCUN ALCURSO REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD YDETERMINANTES SOCIALES, A CELEBRASE DEL 10AL 12 DE JUNIO DE 2015.

Pago a 3414 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 1,103.49REP6C3 322

CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION DELBOLETO DE AVIÓN DGO-VSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIO A REUNION DEDIRECTORES GENERALES Y CONCURSO NACIONALDE CREATIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA.

Pago a 3414 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 1,103.51RFP6C3 322

CARGO POR CAMBIO EN LA RESERVACION DELBOLETO DE AVIÓN DGO-VSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIO A REUNION DEDIRECTORES GENERALES Y CONCURSO NACIONALDE CREATIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA.

Pago a 3470 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,685.00REP1C4 269

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DEAVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBREDE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPEZ Y BENJAMINCRUZ, REUNION DE TRABAJO EN LA COORD.NACIONAL.

Pago a 3470 19/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,685.00RFP1C4 269

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DEAVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBREDE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPEZ Y BENJAMINCRUZ, REUNION DE TRABAJO EN LA COORD.NACIONAL.

Otros 3430 23/06/2015 MARIA DEL SOCORRO MAY LOPEZ 1101 GASTO CORRIENTE 05 1,558.00RFP6C3 231

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPAR ENEL "XIV CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD EINNOVACION TECNOLOGICA 2015" QUE SECELEBRARA DEL 8 AL 12 DE JUNIO DEL 2015, EN LACIUDAD DE DURANGO, DURANGO.

09-ene-18Fecha: Pag. 5 de16Ejercicio : 2015

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Otros 3430 23/06/2015 MARIA DEL SOCORRO MAY LOPEZ 0101 GASTO CORRIENTE 05 1,558.00REP6C3 231

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPAR ENEL "XIV CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD EINNOVACION TECNOLOGICA 2015" QUE SECELEBRARA DEL 8 AL 12 DE JUNIO DEL 2015, EN LACIUDAD DE DURANGO, DURANGO.

Pago a 3590 26/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,846.99REP1C4 372

COMPRA DE BOLETO DE AV IÓN MEXICO-VILLAHERMOSA-MEXICO A NOMBRE DE ALEJANDROFAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIEN ASISTE ENREPRESENTACION DE LA COORDINACION NACIONALA LA II SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Pago a 3590 26/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,847.01RFP1C4 372

COMPRA DE BOLETO DE AV IÓN MEXICO-VILLAHERMOSA-MEXICO A NOMBRE DE ALEJANDROFAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIEN ASISTE ENREPRESENTACION DE LA COORDINACION NACIONALA LA II SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Pago a 3617 29/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,034.00REP1C4 376

PAGO DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE MARTIN HERNANDEZ,QUIEN ASISTE A LA COORDINACION A RECOGERFORMATOS CERTIFICADOS.

Pago a 3617 29/06/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,034.00RFP1C4 376

PAGO DE BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE MARTIN HERNANDEZ,QUIEN ASISTE A LA COORDINACION A RECOGERFORMATOS CERTIFICADOS.

50,661.00Total del Mes:

Pago a 3870 04/07/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,478.00REP1C4 118

PAGO POR BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE MARTIN HERNANDEZ YMAGDIEL SANCHEZ MAY, QUIENES DEBERANASISTIR A LA COORD. NACIONAL A CAPACITACIÓNPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DECONTROL ESTADISTICO, EL DÍA 06 DE JULIO DELPRESENTE.

Pago a 3870 04/07/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,478.00RFP1C4 118

PAGO POR BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE MARTIN HERNANDEZ YMAGDIEL SANCHEZ MAY, QUIENES DEBERANASISTIR A LA COORD. NACIONAL A CAPACITACIÓNPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DECONTROL ESTADISTICO, EL DÍA 06 DE JULIO DELPRESENTE.

Pago a 4209 23/07/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,736.66REP1C2 256

B O L E T O D E A V I Ó N E N V I A J E R E D O N D OVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBREDE ROMEL CRUZ PAREDES, PARA ASISTIR A LA LIIREUNION DE LA CONAEDU-SEMS A REALIZARSE ELDIA 24 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

Pago a 4209 23/07/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,736.67RFP1C2 256

B O L E T O D E A V I Ó N E N V I A J E R E D O N D OVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBREDE ROMEL CRUZ PAREDES, PARA ASISTIR A LA LIIREUNION DE LA CONAEDU-SEMS A REALIZARSE ELDIA 24 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

12,429.33Total del Mes:

Pago a 4647 17/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,427.00REP1C4 213

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIRA LOS DIAS 20 Y21 DE AGOSTO DEL 2015 A UNA REUNIÓN DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA.

Pago a 4647 17/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,427.00RFP1C4 213

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE PEDROBOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTIRA LOS DIAS 20 Y21 DE AGOSTO DEL 2015 A UNA REUNIÓN DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA.

Pago a 4651 17/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,669.50REP1C4 214

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE DAVIDANDRES GUZMAN BAÑOS, QUIEN ASISTIRA LOS DIAS20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015 A UNA REUNIÓN DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA.

Pago a 4651 17/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,669.50RFP1C4 214

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE DAVIDANDRES GUZMAN BAÑOS, QUIEN ASISTIRA LOS DIAS20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015 A UNA REUNIÓN DE

09-ene-18Fecha: Pag. 6 de16Ejercicio : 2015

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA.

Pago a 4719 21/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,061.00REP1C4 329

COMPRA DE BOLETO DE MEXICO A VILLAHERMOSAA NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, PORCAMBIO DE RESERVACION DEL BOLETO ADQUIRIDOCON ANTERIORIDAD DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA,LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015.

Pago a 4719 21/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,061.00RFP1C4 329

COMPRA DE BOLETO DE MEXICO A VILLAHERMOSAA NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, PORCAMBIO DE RESERVACION DEL BOLETO ADQUIRIDOCON ANTERIORIDAD DE VILLAHERMOSA-TIJUANA-VILLAHERMOSA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE EN LACIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, QUE SEDESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DELPLANTEL ZONA RIO DEL CECYTE BAJA CALIFORNIA,LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2015.

Pago a 4874 31/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,078.99REP1C4 419

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE RICARDO IZQUIERDOFUENTES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICOLOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ENLAS INSTALACIONES DE LA OFICINA GENERAL DELCECYTE PARA TRAMITAR LAS FIRMAS DELCONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACIONPARA LA CREACION, OPERACION Y APOYOFINANCIERO DEL COLEGIO, ASI COMO REALIZARLOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LAREVISION Y APROBACION EN SU CASO DELESTATUTO QUE REGIRA A ESTE SUBSISTEMA.

Pago a 4874 31/08/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,079.01RFP1C4 419

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE RICARDO IZQUIERDOFUENTES, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICOLOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ENLAS INSTALACIONES DE LA OFICINA GENERAL DELCECYTE PARA TRAMITAR LAS FIRMAS DELCONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACIONPARA LA CREACION, OPERACION Y APOYOFINANCIERO DEL COLEGIO, ASI COMO REALIZARLOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LAREVISION Y APROBACION EN SU CASO DELESTATUTO QUE REGIRA A ESTE SUBSISTEMA.

26,473.00Total del Mes:

Pago a 4963 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,912.50REP1C4 146

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DE TRABAJOA LA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 4963 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,912.50RFP1C4 146

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE PEDRO BOCANEGRATAPIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DE TRABAJOA LA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 4964 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,928.99REP1C4 147

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES GONZALEZGARCIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DETRABAJO A LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 4964 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,929.01RFP1C4 147

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES GONZALEZGARCIA, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DETRABAJO A LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 4965 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,154.00REP1C4 148

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZJIMENEZ, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DETRABAJO A LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 4965 04/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,154.00RFP1C4 148

SE SOLICITA BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE BRAULIO CRUZJIMENEZ, QUIEN ASISTE A UNA REUNION DETRABAJO A LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

09-ene-18Fecha: Pag. 7 de16Ejercicio : 2015

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 5022 07/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,078.88REP1C4 173

BOLETOS DE AVION REDONDO DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE JUANCARLOS PEREZ AGUILAR Y JESUS ENRIQUEMARTINEZ BEULO, QUIENES ASISTEN A UNAREUNION DE TRABAJO CON LA C.P. CATALINAHERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DEL AREADE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LAS OFICINASQUE OCUPA LA COORDINACION NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 07, 08Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 5022 07/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,078.88RFP1C4 173

BOLETOS DE AVION REDONDO DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBRE DE JUANCARLOS PEREZ AGUILAR Y JESUS ENRIQUEMARTINEZ BEULO, QUIENES ASISTEN A UNAREUNION DE TRABAJO CON LA C.P. CATALINAHERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DEL AREADE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LAS OFICINASQUE OCUPA LA COORDINACION NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 07, 08Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 5026 07/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,068.50REP1C4 174

BOLETO DE AVION DE MEXICO-VILLAHERMOSA, ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIENASISTE A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA C.P.CATALINA HERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLEDEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LASOFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION NACIONALDE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 07 Y08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 5026 07/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,068.50RFP1C4 174

BOLETO DE AVION DE MEXICO-VILLAHERMOSA, ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIENASISTE A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA C.P.CATALINA HERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLEDEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LASOFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION NACIONALDE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 07 Y08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 5106 09/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,679.98REP1C4 242

BOLETOS DE AVIÓN DE VSA-MEX-VSA PARA VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA, QUIENES ASISTIRAN A UNA REUNIÓNDE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EL DIA JUEVES 10DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE 15:00 A 20:00 HRS. ENLA COORDINACION NACIONAL DEL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE UBICADO EN DONCELESNo. 100, 1ER. PISO, PUERTA 212, EN LA COLONIACENTRO HISTORICO, C.P. 06829, DELEGACIONCUAUHTEMOC, CON LA FINALIDAD DE TRATARTEMAS REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS DELSERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

Pago a 5106 09/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,680.01RFP1C4 242

BOLETOS DE AVIÓN DE VSA-MEX-VSA PARA VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA, QUIENES ASISTIRAN A UNA REUNIÓNDE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EL DIA JUEVES 10DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE 15:00 A 20:00 HRS. ENLA COORDINACION NACIONAL DEL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE UBICADO EN DONCELESNo. 100, 1ER. PISO, PUERTA 212, EN LA COLONIACENTRO HISTORICO, C.P. 06829, DELEGACIONCUAUHTEMOC, CON LA FINALIDAD DE TRATARTEMAS REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS DELSERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.

Comprobacion 5202 14/09/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,969.44REP1C4 249

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION DE TRABAJO CON LA C.P. CATALINAHERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DEL AREADE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LAS OFICINASQUE OCUPA LA COORDINACION NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE SEPTIEMBREDEL AÑO EN CURSO.

Comprobacion 5202 14/09/2015 BRAULIO CRUZ JIMENEZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,969.45RFP1C4 249

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION DE TRABAJO CON LA C.P. CATALINAHERNANDEZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DEL AREADE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LAS OFICINAS

09-ene-18Fecha: Pag. 8 de16Ejercicio : 2015

Page 25: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

QUE OCUPA LA COORDINACION NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALESCECyTES UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE SEPTIEMBREDEL AÑO EN CURSO.

Pago a 5190 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,739.99REP1C4 295

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VS-MEX-VSA,A NOMBRE DE JERSON SALAZAR VILLEGAS PARAASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR LACOORDINACION NACIONAL PARA DAR SEGUIMIENTOA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA DECOMUNICACION Y DIFUSION Y ASIMISMO IMPULSARL A C R E A C I O N E I M P L E M E N T A C I O N D ELINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DE REDES, LACAPACITACION DEL PERSONAL EN COMMUNITYMANAGER Y SEGURIDAD CIBERNETICA, CREACIONDE GRUPOS DE COLABORACION, ACTIVIDADES QUEFOMENTEN EL SENTIDO DE PERTENENCIA YPOSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ENTREOTROS, DICHA REUNION TENDRA LUGAR EL DIA 18DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONESDE LA COORDINACION, UBICADA EN CALLE AZAFRAN# 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F. A LAS 9:30 A.M.

Pago a 5190 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,740.01RFP1C4 295

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VS-MEX-VSA,A NOMBRE DE JERSON SALAZAR VILLEGAS PARAASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR LACOORDINACION NACIONAL PARA DAR SEGUIMIENTOA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL AREA DECOMUNICACION Y DIFUSION Y ASIMISMO IMPULSARL A C R E A C I O N E I M P L E M E N T A C I O N D ELINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DE REDES, LACAPACITACION DEL PERSONAL EN COMMUNITYMANAGER Y SEGURIDAD CIBERNETICA, CREACIONDE GRUPOS DE COLABORACION, ACTIVIDADES QUEFOMENTEN EL SENTIDO DE PERTENENCIA YPOSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION, ENTREOTROS, DICHA REUNION TENDRA LUGAR EL DIA 18DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONESDE LA COORDINACION, UBICADA EN CALLE AZAFRAN# 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F. A LAS 9:30 A.M.

Pago a 5191 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,914.99REP1C4 296

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ELISA LARIOS GALLEGOS, PARAASISTIR A UNA REUNION EN LA COORDINACIONNACIONAL CON EL PROPOSITO DE REVISAR YANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DESALIDA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEEGRESADOS DE LOS CECyTES, DICHA REUNION DETRABAJO TENDRA LUGAR EL DIA 17 DE SEPTIEMBREDEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACION, UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386,2DO. PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F. A LAS 10:00 HRS.

Pago a 5191 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,915.01RFP1C4 296

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ELISA LARIOS GALLEGOS, PARAASISTIR A UNA REUNION EN LA COORDINACIONNACIONAL CON EL PROPOSITO DE REVISAR YANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DESALIDA DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEEGRESADOS DE LOS CECyTES, DICHA REUNION DETRABAJO TENDRA LUGAR EL DIA 17 DE SEPTIEMBREDEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACION, UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386,2DO. PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACIONIZTACALCO, MEXICO D.F. A LAS 10:00 HRS.

Pago a 5192 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,274.50REP1C4 297

BOLETO DE AVION DE MEXICO A VILLAHERMOSA, ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE COMISIONADO POR LACOORDINACION NACIONAL A LA I I I SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTAINSTITUCIÓN.

Pago a 5192 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,274.50RFP1C4 297

BOLETO DE AVION DE MEXICO A VILLAHERMOSA, ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE COMISIONADO POR LACOORDINACION NACIONAL A LA I I I SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTAINSTITUCIÓN.

09-ene-18Fecha: Pag. 9 de16Ejercicio : 2015

Page 26: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 5193 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 950.49REP1C4 298

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE COMISIONADO POR LACOORDINACION NACIONAL A LA I I I SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTAINSTITUCIÓN.

Pago a 5193 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 950.51RFP1C4 298

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, ANOMBRE DE ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTE COMISIONADO POR LACOORDINACION NACIONAL A LA I I I SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTAINSTITUCIÓN.

Pago a 5245 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 344.98REP1C4 315

CARGO ADICIONAL POR CAMBIO EN BOLETO DEAVION DE MEXICO A VILLAHERMOSA, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5245 15/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 345.02RFP1C4 315

CARGO ADICIONAL POR CAMBIO EN BOLETO DEAVION DE MEXICO A VILLAHERMOSA, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Comprobacion 5199 18/09/2015 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,079.50REP1C4 248

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F.

Comprobacion 5199 18/09/2015 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,079.50RFP1C4 248

COMPROBACION DE GASTO POR HABER ASISTIDO AUNA REUNION CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F.

Pago a 5457 18/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,454.99REP1C4 425

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE MEX-VSA-MEX ANOMBRE DE RICARDO IZQUIERDO FUENTES, PARAASISTIR A REALIZAR TRAMITES Y DEVOLUCIÓN DELCONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACIÓNPARA LA CREACIÓN, OPERACION Y APOYOFINANCIERO DE ESTE SUBSISTEMA, EL DIA 22 DESEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DELA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIASUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

Pago a 5457 18/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,455.01RFP1C4 425

BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE MEX-VSA-MEX ANOMBRE DE RICARDO IZQUIERDO FUENTES, PARAASISTIR A REALIZAR TRAMITES Y DEVOLUCIÓN DELCONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACIÓNPARA LA CREACIÓN, OPERACION Y APOYOFINANCIERO DE ESTE SUBSISTEMA, EL DIA 22 DESEPTIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DELA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIASUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

Pago a 5276 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,995.04REP1C4 350

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE KARLA GABRIELAESCALANTE GÓMEZ Y BRAULIO CRUZ HERNÁNDEZ,QUIENES ASISTEN A LA CD. DE MÉXICO A UNAREUNIÓN DE TRABAJO A LA COORD. NACIONAL YDAR SEGUIMIENTO A TRÁMITES RELACIONADOSCON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.

Pago a 5276 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,995.04RFP1C4 350

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE KARLA GABRIELAESCALANTE GÓMEZ Y BRAULIO CRUZ HERNÁNDEZ,QUIENES ASISTEN A LA CD. DE MÉXICO A UNAREUNIÓN DE TRABAJO A LA COORD. NACIONAL YDAR SEGUIMIENTO A TRÁMITES RELACIONADOSCON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.

Pago a 5455 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,215.04REP1C4 424

BOLETOS DE AVIÓN REDONDO DE VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA YJORGE A. CAAMAL ESCALANTE, PARA ASISTIR ALCURSO-TALLER RELATIVO A LA CAPTURA DELFORMATO 911 CORRESPONDIENTE AL FIN DE CICLO2014-2015 E INICIO DE CICLO ESCOLAR 2015-2016, ENEL SISTEMA DENOMINADO SCEMSI, EL DIA 23 DESEPTIEMBRE DEL 2015, EN UN HORARIO DE 10:00 A18:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECyTE,UBICADA EN CALLE AZAFRAN 386 SEGUNDO PISO,COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,

09-ene-18Fecha: Pag. 10 de16Ejercicio : 2015

Page 27: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

MEXICO, D.F.

Pago a 5455 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,215.04RFP1C4 424

BOLETOS DE AVIÓN REDONDO DE VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE GRISELDA IVONNE GARCIA SERRA YJORGE A. CAAMAL ESCALANTE, PARA ASISTIR ALCURSO-TALLER RELATIVO A LA CAPTURA DELFORMATO 911 CORRESPONDIENTE AL FIN DE CICLO2014-2015 E INICIO DE CICLO ESCOLAR 2015-2016, ENEL SISTEMA DENOMINADO SCEMSI, EL DIA 23 DESEPTIEMBRE DEL 2015, EN UN HORARIO DE 10:00 A18:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LACOORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECyTE,UBICADA EN CALLE AZAFRAN 386 SEGUNDO PISO,COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO, D.F.

Pago a 5458 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,979.00REP1C4 429

BOLETO DE AVIÓN DE VILLAHERMOSA A MEXICO ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, PARAASISTIR EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A UNAREUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE CECYTE, EN LA CIUDAD DEPACHUCA, HIDALGO, QUE SE DESARROLLARA EN ELSALON CELEBRARTE, UBICADO EN LA CALLENEVADO DE LA MALINCHE 206, COL. SAN CAYETANO.

Pago a 5458 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,979.00RFP1C4 429

BOLETO DE AVIÓN DE VILLAHERMOSA A MEXICO ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, PARAASISTIR EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A UNAREUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE CECYTE, EN LA CIUDAD DEPACHUCA, HIDALGO, QUE SE DESARROLLARA EN ELSALON CELEBRARTE, UBICADO EN LA CALLENEVADO DE LA MALINCHE 206, COL. SAN CAYETANO.

Pago a 5636 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,555.04REP1C4 503

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE JORGE MALDONADO SANCHEZ YWILBERT CHAN VENTURA, QUIENES ASISTENCOMISIONADOS A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO DE LA ACADEMIA DE LENGUAJE YCOMUNICACIÓN.

Pago a 5636 22/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,555.04RFP1C4 503

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE JORGE MALDONADO SANCHEZ YWILBERT CHAN VENTURA, QUIENES ASISTENCOMISIONADOS A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO DE LA ACADEMIA DE LENGUAJE YCOMUNICACIÓN.

Pago a 5247 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 344.98REP1C4 316

CARGO ADICIONAL POR CAMBIO EN BOLETO DEAVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5247 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 345.02RFP1C4 316

CARGO ADICIONAL POR CAMBIO EN BOLETO DEAVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5274 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,997.52REP1C2 348

PAGO DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUELPRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICOA UNA REUNION DE TRABAJO PARA CONCILIAR LASBASES DE DATOS A FIN DE CONTINUAR CON ELPROCESO DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑODOCENTE.

Pago a 5274 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,997.52RFP1C2 348

PAGO DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUELPRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICOA UNA REUNION DE TRABAJO PARA CONCILIAR LASBASES DE DATOS A FIN DE CONTINUAR CON ELPROCESO DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑODOCENTE.

Pago a 5275 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,770.00REP1C2 349

PAGO DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AUNA REUNION DE TRABAJO PARA CONCILIAR LASBASES DE DATOS A FIN DE CONTINUAR CON ELPROCESO DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑODOCENTE.

Pago a 5275 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,770.00RFP1C2 349 PAGO DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDOVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑA

09-ene-18Fecha: Pag. 11 de16Ejercicio : 2015

Page 28: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

VALENZUELA, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AUNA REUNION DE TRABAJO PARA CONCILIAR LASBASES DE DATOS A FIN DE CONTINUAR CON ELPROCESO DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑODOCENTE.

Pago a 5451 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 419.99REP1C4 419

CARGO ADICIONAL POR EXPEDICION DE BOLETO DEAVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5451 23/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 420.01RFP1C4 419

CARGO ADICIONAL POR EXPEDICION DE BOLETO DEAVION DE VILLAHERMOSA A MEXICO, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORDINACIONNACIONAL A LA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H.JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5273 24/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,100.00REP1C4 347

PAGO POR BOLETOS DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE BALTAZAR REYES SALVADOR Y OVEDPALMA JAVIER, QUIENES ASISTEN COMISIONADOS AUNA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DEMATEMÁTICAS, LOS DIAS 28 , 29 Y 30 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

Pago a 5273 24/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,100.00RFP1C4 347

PAGO POR BOLETOS DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE BALTAZAR REYES SALVADOR Y OVEDPALMA JAVIER, QUIENES ASISTEN COMISIONADOS AUNA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DEMATEMÁTICAS, LOS DIAS 28 , 29 Y 30 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

Pago a 5452 24/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 352.50REP1C4 420

PAGO POR CARGO ADICIONAL POR EXPEDICION DEBOLETO DE AVION MEX-VSA, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORD. NACIONAL ALA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVADE ESTA INSTITUCIÓN.

Pago a 5452 24/09/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 352.54RFP1C4 420

PAGO POR CARGO ADICIONAL POR EXPEDICION DEBOLETO DE AVION MEX-VSA, A NOMBRE DEALEJANDRO FAUSTO GALINDO GUERRERO, QUIENASISTE COMISIONADO POR LA COORD. NACIONAL ALA III SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVADE ESTA INSTITUCIÓN.

Otros 5258 29/09/2015 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,692.02RFP1C4 342

BOLETO DE AVION DE MEXICO A VILLAHERMOSAPOR HABER ASISTIDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRED E L A Ñ O E N C U R S O A U N A R E U N I O NEXTRAORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES DECECYTE, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO QUESE CELEBRO EN EL SALON CELEBRARTE, UBICADOEN LA CALLE NEVADO DE LA MALINCHE 206, COL.SAN CAYETANO.

Otros 5258 29/09/2015 PEDRO BOCANEGRA TAPIA 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,692.02REP1C4 342

BOLETO DE AVION DE MEXICO A VILLAHERMOSAPOR HABER ASISTIDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRED E L A Ñ O E N C U R S O A U N A R E U N I O NEXTRAORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES DECECYTE, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO QUESE CELEBRO EN EL SALON CELEBRARTE, UBICADOEN LA CALLE NEVADO DE LA MALINCHE 206, COL.SAN CAYETANO.

101,946.00Total del Mes:

Pago a 5866 01/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,745.50REP1C4 123PAGO POR BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX A NOMBREDE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A LACOORD. NACIONAL A REUNION DE TRABAJO.

Pago a 5866 01/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,745.50RFP1C4 123PAGO POR BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX A NOMBREDE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A LACOORD. NACIONAL A REUNION DE TRABAJO.

Pago a 5867 01/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,482.01REP1C4 124PAGO POR BOLETO DE AVIÓN MEX-VSA A NOMBREDE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A LACOORD. NACIONAL A REUNION DE TRABAJO.

Pago a 5867 01/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,482.03RFP1C4 124PAGO POR BOLETO DE AVIÓN MEX-VSA A NOMBREDE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIEN ASISTE A LACOORD. NACIONAL A REUNION DE TRABAJO.

Pago a 5913 14/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,004.00REP1C4 173

B O L E T O S D E A V I Ó N V I A J E R E D O N D O D EVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBREDE MOCTEZUMA HERNANDEZ ALVAREZ Y MARISELAZURITA PÉREZ, QUIENES ASISTIRAN AL "TALLERPARA LOS PROCESOS DE AMPLIACION DE LACOBERTURA 2015", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA15 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M.,EN LA TORRE DE BANOBRAS, AUDITORIO ANEXO,

09-ene-18Fecha: Pag. 12 de16Ejercicio : 2015

Page 29: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

CON DOMICILIO EN INSURGENTES NTE. No. 423 COL.UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO, DELEGACIONCUAUHTEMOC, C.P. 06900, MEXICO, D.F.

Pago a 5913 14/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,004.00RFP1C4 173

B O L E T O S D E A V I Ó N V I A J E R E D O N D O D EVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA, A NOMBREDE MOCTEZUMA HERNANDEZ ALVAREZ Y MARISELAZURITA PÉREZ, QUIENES ASISTIRAN AL "TALLERPARA LOS PROCESOS DE AMPLIACION DE LACOBERTURA 2015", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA15 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M.,EN LA TORRE DE BANOBRAS, AUDITORIO ANEXO,CON DOMICILIO EN INSURGENTES NTE. No. 423 COL.UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO, DELEGACIONCUAUHTEMOC, C.P. 06900, MEXICO, D.F.

Pago a 6069 21/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,404.07REP1C4 193

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DEVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ING. ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y LIC. VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIENES ASISTIRÁN A LA CIUDAD DEMÉXICO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAC O O R D I N A C I Ó N N A C I O N A L E N S E R V I C I OP R O F E S I O N A L D O C E N T E .

Pago a 6069 21/10/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,404.07RFP1C4 193

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO DEVSA-MEX-VSA A NOMBRE DE ING. ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y LIC. VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIENES ASISTIRÁN A LA CIUDAD DEMÉXICO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAC O O R D I N A C I Ó N N A C I O N A L E N S E R V I C I OP R O F E S I O N A L D O C E N T E .

25,271.18Total del Mes:

Pago a 6739 05/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,938.52REP1C4 168

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE EDISON GARCIAARIAS, QUIEN ASISTE A LAS OFICINAS DE LACOORDINACION NACIONAL PARA ENTREGARDOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE AUTONOMÍADE GESTIÓN 2015, QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENLA CALLE AZAFRAN 386, SEGUNDO PISO, COLONIAGRANJAS, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, D.F.

Pago a 6739 05/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,938.54RFP1C4 168

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE EDISON GARCIAARIAS, QUIEN ASISTE A LAS OFICINAS DE LACOORDINACION NACIONAL PARA ENTREGARDOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE AUTONOMÍADE GESTIÓN 2015, QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENLA CALLE AZAFRAN 386, SEGUNDO PISO, COLONIAGRANJAS, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, D.F.

Pago a 6821 05/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C2 206

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIONR E D O N D O D E V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA A NOMBRE DE EDISON GARCIAARIAS, EL CUAL FUE COMISIONADO PARA LAENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DEA U T O N O M Í A D E G E S T I Ó N 2 0 1 5 , E N L ACOORDINACION NACIONAL UBICADO EN LA CALLEAZAFRAN 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Pago a 6821 05/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C2 206

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIONR E D O N D O D E V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA A NOMBRE DE EDISON GARCIAARIAS, EL CUAL FUE COMISIONADO PARA LAENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DEA U T O N O M Í A D E G E S T I Ó N 2 0 1 5 , E N L ACOORDINACION NACIONAL UBICADO EN LA CALLEAZAFRAN 386, 2DO. PISO, COLONIA GRANJAS,DELEGACION IZTACALCO, MEXICO D.F.

Pago a 6738 06/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,038.53REP1C4 167

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LUZ LIZZETTEZEQUERA ARIAS, PARA ASISTIR AL TALLER DE" A P L I C A C I O N D E L A M E T O D O L O G I A D ECOMPETENCIAS GENERICAS A LA FORMACIONTECNICA Y PROFESIONAL" DEL 8 AL 14 DENOVIEMBRE EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO ENBLVD. PUERTO AEREO # 502, COL. MOCTEZUMA 2DA.SECCION, FRENTE A LA TERMINAL 1 DELAEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 6738 06/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,038.53RFP1C4 167

BOLETO DE AVION DE VILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LUZ LIZZETTEZEQUERA ARIAS, PARA ASISTIR AL TALLER DE"APLICACION DE LA METODOLOGIA DE

09-ene-18Fecha: Pag. 13 de16Ejercicio : 2015

Page 30: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

COMPETENCIAS GENERICAS A LA FORMACIONTECNICA Y PROFESIONAL" DEL 8 AL 14 DENOVIEMBRE EN EL HOTEL FIESTA INN, UBICADO ENBLVD. PUERTO AEREO # 502, COL. MOCTEZUMA 2DA.SECCION, FRENTE A LA TERMINAL 1 DELAEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 6838 06/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C2 207

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION DEVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBREDE LUZ LIZZETTE ZEQUERA ARIAS, PARA ASISTIR ALTALLER DE "APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DECOMPETENCIAS GENERICAS A LA FORMACIONTECNICA Y PROFESIONAL" QUE SE LLEVARA A CABODEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ENEL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN BLVD. PUERTOAEREO # 502, COL. MOCTEZUMA 2DA. SECCION,FRENTE A LA TERMINAL 1 DEL AEROPUERTOINTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 6838 06/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C2 207

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVION DEVILLAHERMOSA-MEXICO-VILLAHERMOSA A NOMBREDE LUZ LIZZETTE ZEQUERA ARIAS, PARA ASISTIR ALTALLER DE "APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DECOMPETENCIAS GENERICAS A LA FORMACIONTECNICA Y PROFESIONAL" QUE SE LLEVARA A CABODEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ENEL HOTEL FIESTA INN, UBICADO EN BLVD. PUERTOAEREO # 502, COL. MOCTEZUMA 2DA. SECCION,FRENTE A LA TERMINAL 1 DEL AEROPUERTOINTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Pago a 7014 27/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,044.99REP1C4 300

PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE BOLETO PARA ASISTIR A UNAREUNION ANUAL DE DIRECTORES ACADEMICOSQUE SE CELEBRARA EL DIA LUNES 30 DENOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS10:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE DECyTEs,UBICADAS EN LA CALLE AZAFRAN No. 386, 2DO.PISO, COLONIA GRNAJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F.

Pago a 7014 27/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,045.00RFP1C4 300

PAGO DE BOLETO DE AVION Y CARGO POREXPEDICION DE BOLETO PARA ASISTIR A UNAREUNION ANUAL DE DIRECTORES ACADEMICOSQUE SE CELEBRARA EL DIA LUNES 30 DENOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS10:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LAC O O R D I N A C I O N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE DECyTEs,UBICADAS EN LA CALLE AZAFRAN No. 386, 2DO.PISO, COLONIA GRNAJAS, DELEGACION IZTACALCO,MEXICO D.F.

Pago a 7013 30/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,958.99REP1C4 299

BOLETO DE AVION Y CARGO POR EXPEDICION DEB O L E T O D E V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA PARA ASISTIR A UNA REUNION ELDIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCOEN PUNTO DE LAS 9:30 Y FINALIZANDO A LAS 17:30HORAS.

Pago a 7013 30/11/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,959.00RFP1C4 299

BOLETO DE AVION Y CARGO POR EXPEDICION DEB O L E T O D E V I L L A H E R M O S A - M E X I C O -VILLAHERMOSA PARA ASISTIR A UNA REUNION ELDIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LASINSTALACIONES DE LA COORDINACION DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs, UBICADA EN CALLE AZAFRAN # 386, 2DO.PISO, COLONIA GRANJAS, DELEGACION IZTACALCOEN PUNTO DE LAS 9:30 Y FINALIZANDO A LAS 17:30HORAS.

16,502.10Total del Mes:

Pago a 7546 05/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,852.00REP1C4 158

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE TAM-VSA CONATENCIÓN DE LIC. MARIA DEL SOCORRO MAYLÓPEZ, PARA ASISTIR A LA EXPOCIENCIA NACIONAL2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TAMPICO,TAMAULIPAS.

09-ene-18Fecha: Pag. 14 de16Ejercicio : 2015

Page 31: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 7546 05/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,852.00RFP1C4 158

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE TAM-VSA CONATENCIÓN DE LIC. MARIA DEL SOCORRO MAYLÓPEZ, PARA ASISTIR A LA EXPOCIENCIA NACIONAL2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TAMPICO,TAMAULIPAS.

Pago a 7545 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,711.50REP1C4 157

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE VSA-SLW ANOMBRE DEL LIC. DANIEL GIL CASTILLO, PARAASISTIR A LA I I I REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE QUE SEREALIZARA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,A PARTIR DEL DÍA 08 AL 10 DE DICIEMBRE.

Pago a 7545 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,711.50RFP1C4 157

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE VSA-SLW ANOMBRE DEL LIC. DANIEL GIL CASTILLO, PARAASISTIR A LA I I I REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE CECYTE QUE SEREALIZARA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,A PARTIR DEL DÍA 08 AL 10 DE DICIEMBRE.

Pago a 7547 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C4 159 PAGO POR CANCELACIÓN DE BOLETO DE AVIÓN

Pago a 7547 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C4 159 PAGO POR CANCELACIÓN DE BOLETO DE AVIÓN

Pago a 7554 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C4 162

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIENASISTE A REUNION DE DIRECTORES GENERALESCONVOCADAS POR LA COORDINACION NACIONAL.

Pago a 7554 07/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C4 162

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, QUIENASISTE A REUNION DE DIRECTORES GENERALESCONVOCADAS POR LA COORDINACION NACIONAL.

Pago a 7383 08/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 12,237.00REP1C4 76

CARGO Y EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, BRAULIOCRUZ JIMENEZ Y MOCTEZUMA HERNANDEZALVAREZ QUIENES ASISTIRAN A LA CIUDAD DEM E X I C O P A R A R E A L I Z A R G E S T I O N E SADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION NACIONALCON DOMICILIO EN AZAFRAN No. 386, 2DO. PISO,COL. GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO, C.P.08400, MEXICO D.F.

Pago a 7383 08/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 12,237.00RFP1C4 76

CARGO Y EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ANOMBRE DE PEDRO BOCANEGRA TAPIA, BRAULIOCRUZ JIMENEZ Y MOCTEZUMA HERNANDEZALVAREZ QUIENES ASISTIRAN A LA CIUDAD DEM E X I C O P A R A R E A L I Z A R G E S T I O N E SADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION NACIONALCON DOMICILIO EN AZAFRAN No. 386, 2DO. PISO,COL. GRANJAS, DELEGACION IZTACALCO, C.P.08400, MEXICO D.F.

Pago a 7555 08/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,108.69REP1C4 163

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE DANIELGIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A UNA REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL.

Pago a 7555 08/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,108.70RFP1C4 163

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE DANIELGIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A UNA REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL.

Pago a 7536 15/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C4 153

PAGO POR CARGOS DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA CON ATENCIÓN AL LIC.RICARDO IZQUIERDO FUENTES, ASISTIR A LACIUDAD DE MÉXICO PARA REUNIÓN DE TRABAJOC O N L A S A U T O R I D A D E S E D U C A T I V A S D EEDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR PARA TRATARTEMAS RELACIONADOS CON EL CONVENIOMODIFICATORIO DE COORDINACIÓN PARA LACREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO.

Pago a 7536 15/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C4 153

PAGO POR CARGOS DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA CON ATENCIÓN AL LIC.RICARDO IZQUIERDO FUENTES, ASISTIR A LACIUDAD DE MÉXICO PARA REUNIÓN DE TRABAJOC O N L A S A U T O R I D A D E S E D U C A T I V A S D EEDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR PARA TRATARTEMAS RELACIONADOS CON EL CONVENIOMODIFICATORIO DE COORDINACIÓN PARA LACREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO.

Pago a 7538 15/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,228.19REP1C4 154

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA CON ATENCIÓN AL LIC. RICARDOIZQUIERDO FUENTES, ASISTIR A LA CIUDAD DEMÉXICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LASAUTORIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIAY SUPERIOR PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS

09-ene-18Fecha: Pag. 15 de16Ejercicio : 2015

Page 32: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

C O N E L C O N V E N I O M O D I F I C A T O R I O D ECOORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN YAPOYO FINANCIERO.

Pago a 7538 15/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,228.20RFP1C4 154

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA CON ATENCIÓN AL LIC. RICARDOIZQUIERDO FUENTES, ASISTIR A LA CIUDAD DEMÉXICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LASAUTORIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIAY SUPERIOR PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOSC O N E L C O N V E N I O M O D I F I C A T O R I O D ECOORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN YAPOYO FINANCIERO.

Pago a 7696 16/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 8,564.00REP1C4 238

SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE MEX-VSA-MEX CON ATENCIÓN A LA MAESTRA SOYONARAVARGAS RODRIGUEZ, DE LA COORDINACIÓNNACIONAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCECYTE Y EL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTEN A LA IV SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTE.

Pago a 7696 16/12/2015 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 8,564.00RFP1C4 238

SE SOLICITA BOLETO DE AVIÓN REDONDO DE MEX-VSA-MEX CON ATENCIÓN A LA MAESTRA SOYONARAVARGAS RODRIGUEZ, DE LA COORDINACIÓNNACIONAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCECYTE Y EL LIC. ALEJANDRO FAUSTO GALINDOGUERRERO, QUIEN ASISTEN A LA IV SESIÓNORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTE.

58,212.78Total del Mes:

436,427.47Total de la Partida:

Total General: 436,427.47

09-ene-18Fecha: Pag. 16 de16Ejercicio : 2015

Page 33: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCOKARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/01/2016 AL 31/12/2016

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Otros 82 07/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 725.00RFP1C5 104

PAGO DE COMISION PARA ASISTIR EL LUNES 11 DEENERO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 12:00HORAS A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DECECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Otros 82 07/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 725.00REP1C5 104

PAGO DE COMISION PARA ASISTIR EL LUNES 11 DEENERO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 12:00HORAS A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DECECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Otros 91 07/01/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 1101 GASTO CORRIENTE 01 925.00RFP1C5 103

PAGO DE COMISON EL LUNES 11 DE ENERO DELAÑO EN CURSO, A UNA REUNION DE TRABAJO ENLAS OFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DELCECYTE EN LA CIUDAD DE MEXICO,DF.

Otros 91 07/01/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 0101 GASTO CORRIENTE 01 925.00REP1C5 103

PAGO DE COMISON EL LUNES 11 DE ENERO DELAÑO EN CURSO, A UNA REUNION DE TRABAJO ENLAS OFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DELCECYTE EN LA CIUDAD DE MEXICO,DF.

Pago a 251 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,958.00REP1C5 82

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRESPERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ,QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES A REUNION DE TRABAJO

Pago a 251 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,958.00RFP1C5 82

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRESPERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ,QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES A REUNION DE TRABAJO

Pago a 258 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 539.99REP1C5 87

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETODIAZ, QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DETRABAJO

Pago a 258 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 540.01RFP1C5 87

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETODIAZ, QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DETRABAJO

Reintegro 592 18/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 -391.50REP1C5 153REINTEGRO DE VIATICOS DE LA LIC. LIDIA CONCHITANIETO DIAZ DE LA REUNION DE TRABAJO ENMEXICO, DF. EL 11 DE ENERO DEL 2016.

Reintegro 595 18/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 -391.50RFP1C5 154REINTEGRO DE VIATICOS DE LA LIC. LIDIA CONCHITANIETO DIAZ DE LA REUNION DE TRABAJO ENMEXICO, DF. EL 11 DE ENERO DEL 2016.

Pago a 256 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 6,807.00REP1C5 85

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE RICARDOIZQUIERDO, ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA YVICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTEN A LACD. DE MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 256 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 6,807.00RFP1C5 85

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE RICARDOIZQUIERDO, ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA YVICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTEN A LACD. DE MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 257 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 405.00REP1C5 86

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DER I C A R D O I Z Q U I E R D O , E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTEN A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES.

09-ene-18Fecha: Pag. 1 de13Ejercicio : 2016

Page 34: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 257 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 405.00RFP1C5 86

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DER I C A R D O I Z Q U I E R D O , E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTEN A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 280 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 2,974.00REP1C5 102

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE DANIEL GILCASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AREUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA NACIONALDEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL(MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 280 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 2,974.00RFP1C5 102

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE DANIEL GILCASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AREUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA NACIONALDEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL(MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 281 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 135.00REP1C5 103

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DEMEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓNDUAL (MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 281 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 135.00RFP1C5 103

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DEMEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓNDUAL (MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 663 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 2,369.00REP6C4 164

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPZQUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO A II REUNION DELA ACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANODE FORMACION DUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERODE 2016

Pago a 663 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 2,369.00RFP6C4 164

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPZQUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO A II REUNION DELA ACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANODE FORMACION DUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERODE 2016

Pago a 664 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 135.00REP6C4 165

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEMARIA DEL SOCORRO MAY LOPZ QUIEN ASISTE A LACD. DE MEXICO A II REUNION DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIONDUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016

Pago a 664 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 135.00RFP6C4 165

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEMARIA DEL SOCORRO MAY LOPZ QUIEN ASISTE A LACD. DE MEXICO A II REUNION DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIONDUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016

Pago a 314 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,273.00REP1C5 123

BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRÉS PERALTA RIVERA,QUIEN ASISTE A LA 1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE LOS CECYTES 2016,CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 314 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,273.00RFP1C5 123

BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRÉS PERALTA RIVERA,QUIEN ASISTE A LA 1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE LOS CECYTES 2016,CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 315 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 124

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRÉS PERALTA RIVERA, QUIEN ASISTE A LA1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE LOS CECYTES 2016, CONVOCADAPOR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 315 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 124CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRÉS PERALTA RIVERA, QUIEN ASISTE A LA

09-ene-18Fecha: Pag. 2 de13Ejercicio : 2016

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE LOS CECYTES 2016, CONVOCADAPOR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

41,979.00Total del Mes:

Pago a 668 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,954.50REP1C5 41

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES PERALTA RIVERA,ASISTE A LA I REUNION ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMA ENREUNION ANTERIOR

Pago a 668 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,954.50RFP1C5 41

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES PERALTA RIVERA,ASISTE A LA I REUNION ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMA ENREUNION ANTERIOR

Pago a 669 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 42

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA, ASISTE A LA I REUNIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES PARA DARSEGUIMIENTO A TEMA EN REUNION ANTERIOR

Pago a 669 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 42

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA, ASISTE A LA I REUNIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES PARA DARSEGUIMIENTO A TEMA EN REUNION ANTERIOR

Pago a 749 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 3,767.99REP1C5 62

BOLETOS DE AVION, VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBRE DE L.R.C. CLARA GOMEZMARTINEZ Y EL ING. EDISON GARCIA ARIAS CONMOTIVO DE ASISTIR A LA SESION INFORMATIVAP A R A L A O P E R A C I O N D E L O S F O N D O SC O N C U R S A B L E S D E I N V E R S I O N E NINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 749 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 3,767.99RFP1C5 62

BOLETOS DE AVION, VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBRE DE L.R.C. CLARA GOMEZMARTINEZ Y EL ING. EDISON GARCIA ARIAS CONMOTIVO DE ASISTIR A LA SESION INFORMATIVAP A R A L A O P E R A C I O N D E L O S F O N D O SC O N C U R S A B L E S D E I N V E R S I O N E NINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 750 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 270.00REP1C5 63

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION,VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBREDE L.R.C. CLARA GOMEZ MARTINEZ Y EL ING.EDISON GARCIA ARIAS CON MOTIVO DE ASISTIR ALA SESION INFORMATIVA PARA LA OPERACION DELOS FONDOS CONCURSABLES DE INVERSION ENINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 750 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 270.00RFP1C5 63

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION,VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBREDE L.R.C. CLARA GOMEZ MARTINEZ Y EL ING.EDISON GARCIA ARIAS CON MOTIVO DE ASISTIR ALA SESION INFORMATIVA PARA LA OPERACION DELOS FONDOS CONCURSABLES DE INVERSION ENINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 965 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 270.00REP1C5 141

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTIRAN A LA CD. DE MEXICO A REUNION DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES ACERCA DE LASDICIPLINAS O MODULOS QUE INTEGRAN EL MAPACURRICULAR DEL SUBSISTEMA

Pago a 965 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 270.00RFP1C5 141

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTIRAN A LA CD. DE MEXICO A REUNION DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES ACERCA DE LASDICIPLINAS O MODULOS QUE INTEGRAN EL MAPACURRICULAR DEL SUBSISTEMA

Pago a 966 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 3,368.00REP1C5 142

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA Y VICTORMANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTIRAN A LA CD. DEMEXICO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTESACERCA DE LAS DISCIPLINAS O MODULOS QUE

09-ene-18Fecha: Pag. 3 de13Ejercicio : 2016

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Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

INTEGRAN EL MAPA CURRICULAR DEL SUBSISTEMA.

Pago a 966 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 3,368.00RFP1C5 142

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA Y VICTORMANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTIRAN A LA CD. DEMEXICO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTESACERCA DE LAS DISCIPLINAS O MODULOS QUEINTEGRAN EL MAPA CURRICULAR DEL SUBSISTEMA.

19,530.98Total del Mes:

Pago a 1698 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,170.49REP1C5 159

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE LUIS ROBERTO GUZMÁNPEREZ QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1698 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,170.50RFP1C5 159

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE LUIS ROBERTO GUZMÁNPEREZ QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1699 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 160

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE LUISALBERTO GUZMÁN PÉREZ QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1699 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 160

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE LUISALBERTO GUZMÁN PÉREZ QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1700 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 161

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1700 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 161

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1701 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,900.49REP1C5 162

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1701 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,900.51RFP1C5 162

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONAL

09-ene-18Fecha: Pag. 4 de13Ejercicio : 2016

Page 37: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

6,681.99Total del Mes:

Pago a 2087 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,230.00REP1C5 92

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE GLADYSCANO DOMINGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DEAPOYO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO UNA REUNIONDE TRABAJO PARA LA 1 RONDA 2016 DE LOSDIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PNEE. ELDIA 12 DE ABRIL 2016.

Pago a 2087 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,230.00RFP1C5 92

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE GLADYSCANO DOMINGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DEAPOYO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO UNA REUNIONDE TRABAJO PARA LA 1 RONDA 2016 DE LOSDIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PNEE. ELDIA 12 DE ABRIL 2016.

Pago a 2088 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 93

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIONVILLAHERMOSA - MEXICO - VILLAHERMOSA ANOMBRE DE GLADYS CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONMOTIVO UNA REUNION DE TRABAJO PARA LA 1RONDA 2016 DE LOS DIALOGOS PARA LACONSTRUCCION DE LA PNEE. EL DIA 12 DE ABRIL2016.

Pago a 2088 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 93

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIONVILLAHERMOSA - MEXICO - VILLAHERMOSA ANOMBRE DE GLADYS CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONMOTIVO UNA REUNION DE TRABAJO PARA LA 1RONDA 2016 DE LOS DIALOGOS PARA LACONSTRUCCION DE LA PNEE. EL DIA 12 DE ABRIL2016.

Otros 2264 28/04/2016 VIRGINIA MARGARITA HERNANDEZ CARRILLO 1101 GASTO CORRIENTE 14 710.30RFP2C4 470

PAGO DE PASAJES DE MEXICO-VILLAHERMOSADONDE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LIDERESMULTIPLICADORES DEL PROGRAMA MODELO DEEMPRENDEDORES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRILLLEVADA A CABO POR LA COORDINACION NACIONALDE LOS CECYTES Y QUIEN POR MOTIVOS DE SALUDTUVO QUE REGRESAR EN TRANSPORTE AEREO.

Otros 2264 28/04/2016 VIRGINIA MARGARITA HERNANDEZ CARRILLO 0101 GASTO CORRIENTE 14 710.29REP2C4 470

PAGO DE PASAJES DE MEXICO-VILLAHERMOSADONDE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LIDERESMULTIPLICADORES DEL PROGRAMA MODELO DEEMPRENDEDORES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRILLLEVADA A CABO POR LA COORDINACION NACIONALDE LOS CECYTES Y QUIEN POR MOTIVOS DE SALUDTUVO QUE REGRESAR EN TRANSPORTE AEREO.

Fondo 2411 28/04/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 0101 GASTO CORRIENTE 01 450.00REP1C5 623 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERALDEL CECYTE TABASCO.

Fondo 2411 28/04/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 1101 GASTO CORRIENTE 01 450.01RFP1C5 623 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERALDEL CECYTE TABASCO.

7,050.60Total del Mes:

Pago a 2684 02/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,510.00REP1C2 79

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LA ING.GLADYS GUADALUPE CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONMOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA LATERCERA ETAPA DE LO PEEME. REALIZADO POR ELINEE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2016

Pago a 2684 02/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,510.01RFP1C2 79

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LA ING.GLADYS GUADALUPE CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONMOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA LATERCERA ETAPA DE LO PEEME. REALIZADO POR ELINEE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2016

Pago a 2837 17/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 4,406.75REP4C4 236

ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MÉXICO EN ATENCIÓN AL PSIC. JORGELUIS MALDONADO SÁNCHEZ Y MTRO. WILBER CHANVENTURA, PARA ASISTIR A UNA SESION DETRABAJODE LAS ACADEMIAS NACIONALES DEL E N G U A J E Y C O M U N I C A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE MAYODEL 2016.

Pago a 2837 17/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 4,406.75RFP4C4 236 ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MÉXICO EN ATENCIÓN AL PSIC. JORGE

09-ene-18Fecha: Pag. 5 de13Ejercicio : 2016

Page 38: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCOKARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/01/2016 AL 31/12/2016

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Otros 82 07/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 725.00RFP1C5 104

PAGO DE COMISION PARA ASISTIR EL LUNES 11 DEENERO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 12:00HORAS A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DECECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Otros 82 07/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 725.00REP1C5 104

PAGO DE COMISION PARA ASISTIR EL LUNES 11 DEENERO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 12:00HORAS A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DECECYTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

Otros 91 07/01/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 1101 GASTO CORRIENTE 01 925.00RFP1C5 103

PAGO DE COMISON EL LUNES 11 DE ENERO DELAÑO EN CURSO, A UNA REUNION DE TRABAJO ENLAS OFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DELCECYTE EN LA CIUDAD DE MEXICO,DF.

Otros 91 07/01/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 0101 GASTO CORRIENTE 01 925.00REP1C5 103

PAGO DE COMISON EL LUNES 11 DE ENERO DELAÑO EN CURSO, A UNA REUNION DE TRABAJO ENLAS OFICINAS DE LA COORDINACION NACIONAL DELCECYTE EN LA CIUDAD DE MEXICO,DF.

Pago a 251 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,958.00REP1C5 82

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRESPERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ,QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES A REUNION DE TRABAJO

Pago a 251 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,958.00RFP1C5 82

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRESPERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ,QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES A REUNION DE TRABAJO

Pago a 258 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 539.99REP1C5 87

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETODIAZ, QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DETRABAJO

Pago a 258 09/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 540.01RFP1C5 87

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA Y LIDIA CONCHITA NIETODIAZ, QUIENES ASISTEN A LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES A REUNION DETRABAJO

Reintegro 592 18/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 0101 GASTO CORRIENTE 01 -391.50REP1C5 153REINTEGRO DE VIATICOS DE LA LIC. LIDIA CONCHITANIETO DIAZ DE LA REUNION DE TRABAJO ENMEXICO, DF. EL 11 DE ENERO DEL 2016.

Reintegro 595 18/01/2016 LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ 1101 GASTO CORRIENTE 01 -391.50RFP1C5 154REINTEGRO DE VIATICOS DE LA LIC. LIDIA CONCHITANIETO DIAZ DE LA REUNION DE TRABAJO ENMEXICO, DF. EL 11 DE ENERO DEL 2016.

Pago a 256 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 6,807.00REP1C5 85

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE RICARDOIZQUIERDO, ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA YVICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTEN A LACD. DE MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 256 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 6,807.00RFP1C5 85

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE RICARDOIZQUIERDO, ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA YVICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTEN A LACD. DE MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJOCONVOCADA POR LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 257 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 405.00REP1C5 86

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DER I C A R D O I Z Q U I E R D O , E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTEN A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES.

09-ene-18Fecha: Pag. 1 de13Ejercicio : 2016

Page 39: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 257 23/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 405.00RFP1C5 86

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DER I C A R D O I Z Q U I E R D O , E N R I Q U E O C A Ñ AVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTEN A LA CD. DE MEXICO A REUNIÓN DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES.

Pago a 280 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 2,974.00REP1C5 102

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE DANIEL GILCASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AREUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA NACIONALDEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL(MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 280 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 2,974.00RFP1C5 102

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJEREDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE DANIEL GILCASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO AREUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIA NACIONALDEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL(MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DE LOSCECYTES.

Pago a 281 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 135.00REP1C5 103

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DEMEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓNDUAL (MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 281 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 135.00RFP1C5 103

CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEDANIEL GIL CASTILLO, QUIEN ASISTE A LA CD. DEMEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓNDUAL (MMDF), EN LA COORDINACION NACIONAL DELOS CECYTES.

Pago a 663 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 2,369.00REP6C4 164

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPZQUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO A II REUNION DELA ACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANODE FORMACION DUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERODE 2016

Pago a 663 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 2,369.00RFP6C4 164

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO MAY LOPZQUIEN ASISTE A LA CD. DE MEXICO A II REUNION DELA ACADEMIA NACIONAL DEL MODELO MEXICANODE FORMACION DUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERODE 2016

Pago a 664 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 05 135.00REP6C4 165

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEMARIA DEL SOCORRO MAY LOPZ QUIEN ASISTE A LACD. DE MEXICO A II REUNION DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIONDUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016

Pago a 664 27/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 05 135.00RFP6C4 165

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEMARIA DEL SOCORRO MAY LOPZ QUIEN ASISTE A LACD. DE MEXICO A II REUNION DE LA ACADEMIANACIONAL DEL MODELO MEXICANO DE FORMACIONDUAL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016

Pago a 314 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,273.00REP1C5 123

BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRÉS PERALTA RIVERA,QUIEN ASISTE A LA 1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE LOS CECYTES 2016,CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 314 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,273.00RFP1C5 123

BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRÉS PERALTA RIVERA,QUIEN ASISTE A LA 1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DEDIRECTORES GENERALES DE LOS CECYTES 2016,CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 315 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 124

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRÉS PERALTA RIVERA, QUIEN ASISTE A LA1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE LOS CECYTES 2016, CONVOCADAPOR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

Pago a 315 28/01/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 124CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRÉS PERALTA RIVERA, QUIEN ASISTE A LA

09-ene-18Fecha: Pag. 2 de13Ejercicio : 2016

Page 40: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

1ERA. REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES DE LOS CECYTES 2016, CONVOCADAPOR LA COORDINACIÓN NACIONAL.

41,979.00Total del Mes:

Pago a 668 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,954.50REP1C5 41

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES PERALTA RIVERA,ASISTE A LA I REUNION ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMA ENREUNION ANTERIOR

Pago a 668 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,954.50RFP1C5 41

BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE ANDRES PERALTA RIVERA,ASISTE A LA I REUNION ORDINARIA DE DIRECTORESGENERALES PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMA ENREUNION ANTERIOR

Pago a 669 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 42

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA, ASISTE A LA I REUNIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES PARA DARSEGUIMIENTO A TEMA EN REUNION ANTERIOR

Pago a 669 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 42

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION ENVIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DEANDRES PERALTA RIVERA, ASISTE A LA I REUNIONORDINARIA DE DIRECTORES GENERALES PARA DARSEGUIMIENTO A TEMA EN REUNION ANTERIOR

Pago a 749 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 3,767.99REP1C5 62

BOLETOS DE AVION, VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBRE DE L.R.C. CLARA GOMEZMARTINEZ Y EL ING. EDISON GARCIA ARIAS CONMOTIVO DE ASISTIR A LA SESION INFORMATIVAP A R A L A O P E R A C I O N D E L O S F O N D O SC O N C U R S A B L E S D E I N V E R S I O N E NINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 749 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 3,767.99RFP1C5 62

BOLETOS DE AVION, VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBRE DE L.R.C. CLARA GOMEZMARTINEZ Y EL ING. EDISON GARCIA ARIAS CONMOTIVO DE ASISTIR A LA SESION INFORMATIVAP A R A L A O P E R A C I O N D E L O S F O N D O SC O N C U R S A B L E S D E I N V E R S I O N E NINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 750 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 270.00REP1C5 63

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION,VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBREDE L.R.C. CLARA GOMEZ MARTINEZ Y EL ING.EDISON GARCIA ARIAS CON MOTIVO DE ASISTIR ALA SESION INFORMATIVA PARA LA OPERACION DELOS FONDOS CONCURSABLES DE INVERSION ENINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 750 10/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 270.00RFP1C5 63

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION,VIAJE REDONDO VHSA-MEX:MEX-VHSA A NOMBREDE L.R.C. CLARA GOMEZ MARTINEZ Y EL ING.EDISON GARCIA ARIAS CON MOTIVO DE ASISTIR ALA SESION INFORMATIVA PARA LA OPERACION DELOS FONDOS CONCURSABLES DE INVERSION ENINFRAESTRUTURA PARA LA EDUCACION MEDIASUPERIOR.

Pago a 965 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 270.00REP1C5 141

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTIRAN A LA CD. DE MEXICO A REUNION DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES ACERCA DE LASDICIPLINAS O MODULOS QUE INTEGRAN EL MAPACURRICULAR DEL SUBSISTEMA

Pago a 965 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 270.00RFP1C5 141

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ENVIAJE REDONDO A NOMBRE DE ENRIQUE OCAÑAVALENZUELA Y VICTOR MANUEL PRIEGO, QUIENESASISTIRAN A LA CD. DE MEXICO A REUNION DETRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIONNACIONAL DE LOS CECYTES ACERCA DE LASDICIPLINAS O MODULOS QUE INTEGRAN EL MAPACURRICULAR DEL SUBSISTEMA

Pago a 966 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 3,368.00REP1C5 142

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA Y VICTORMANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTIRAN A LA CD. DEMEXICO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTESACERCA DE LAS DISCIPLINAS O MODULOS QUE

09-ene-18Fecha: Pag. 3 de13Ejercicio : 2016

Page 41: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

INTEGRAN EL MAPA CURRICULAR DEL SUBSISTEMA.

Pago a 966 22/02/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 3,368.00RFP1C5 142

BOLETOS DE AVION EN VIAJE REDONDO A NOMBREDE ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA Y VICTORMANUEL PRIEGO, QUIENES ASISTIRAN A LA CD. DEMEXICO A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACION NACIONAL DE LOS CECYTESACERCA DE LAS DISCIPLINAS O MODULOS QUEINTEGRAN EL MAPA CURRICULAR DEL SUBSISTEMA.

19,530.98Total del Mes:

Pago a 1698 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,170.49REP1C5 159

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE LUIS ROBERTO GUZMÁNPEREZ QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1698 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,170.50RFP1C5 159

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE LUIS ROBERTO GUZMÁNPEREZ QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1699 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 160

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE LUISALBERTO GUZMÁN PÉREZ QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1699 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 160

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE LUISALBERTO GUZMÁN PÉREZ QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1700 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 161

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1700 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 161

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIÓN ENVIAJE SENCILLO MEX-VSA A NOMBRE DE VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD.MEXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA PORLA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECYTES, ALA 1ERA. REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO DEINSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DEMARZO DE 2016.

Pago a 1701 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,900.49REP1C5 162

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONALDOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

Pago a 1701 31/03/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,900.51RFP1C5 162

COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN EN VIAJE SENCILLOMEX-VSA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, QUIEN ASISTE A LA CD. MEXICO A REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTES, A LA 1ERA. REUNIÓNDE CONSEJO TECNICO DE INSTRUMENTOS DEEVALUACION PARA EL SERVICIO PROFESIONAL

09-ene-18Fecha: Pag. 4 de13Ejercicio : 2016

Page 42: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DOCENTE. PROGRAMADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

6,681.99Total del Mes:

Pago a 2087 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,230.00REP1C5 92

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE GLADYSCANO DOMINGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DEAPOYO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO UNA REUNIONDE TRABAJO PARA LA 1 RONDA 2016 DE LOSDIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PNEE. ELDIA 12 DE ABRIL 2016.

Pago a 2087 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,230.00RFP1C5 92

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE GLADYSCANO DOMINGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DEAPOYO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO UNA REUNIONDE TRABAJO PARA LA 1 RONDA 2016 DE LOSDIALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PNEE. ELDIA 12 DE ABRIL 2016.

Pago a 2088 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 135.00REP1C5 93

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIONVILLAHERMOSA - MEXICO - VILLAHERMOSA ANOMBRE DE GLADYS CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONMOTIVO UNA REUNION DE TRABAJO PARA LA 1RONDA 2016 DE LOS DIALOGOS PARA LACONSTRUCCION DE LA PNEE. EL DIA 12 DE ABRIL2016.

Pago a 2088 11/04/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 135.00RFP1C5 93

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIONVILLAHERMOSA - MEXICO - VILLAHERMOSA ANOMBRE DE GLADYS CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL, CONMOTIVO UNA REUNION DE TRABAJO PARA LA 1RONDA 2016 DE LOS DIALOGOS PARA LACONSTRUCCION DE LA PNEE. EL DIA 12 DE ABRIL2016.

Otros 2264 28/04/2016 VIRGINIA MARGARITA HERNANDEZ CARRILLO 1101 GASTO CORRIENTE 14 710.30RFP2C4 470

PAGO DE PASAJES DE MEXICO-VILLAHERMOSADONDE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LIDERESMULTIPLICADORES DEL PROGRAMA MODELO DEEMPRENDEDORES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRILLLEVADA A CABO POR LA COORDINACION NACIONALDE LOS CECYTES Y QUIEN POR MOTIVOS DE SALUDTUVO QUE REGRESAR EN TRANSPORTE AEREO.

Otros 2264 28/04/2016 VIRGINIA MARGARITA HERNANDEZ CARRILLO 0101 GASTO CORRIENTE 14 710.29REP2C4 470

PAGO DE PASAJES DE MEXICO-VILLAHERMOSADONDE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LIDERESMULTIPLICADORES DEL PROGRAMA MODELO DEEMPRENDEDORES LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE ABRILLLEVADA A CABO POR LA COORDINACION NACIONALDE LOS CECYTES Y QUIEN POR MOTIVOS DE SALUDTUVO QUE REGRESAR EN TRANSPORTE AEREO.

Fondo 2411 28/04/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 0101 GASTO CORRIENTE 01 450.00REP1C5 623 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERALDEL CECYTE TABASCO.

Fondo 2411 28/04/2016 ANDRES PERALTA RIVERA 1101 GASTO CORRIENTE 01 450.01RFP1C5 623 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERALDEL CECYTE TABASCO.

7,050.60Total del Mes:

Pago a 2684 02/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,510.00REP1C2 79

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LA ING.GLADYS GUADALUPE CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONMOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA LATERCERA ETAPA DE LO PEEME. REALIZADO POR ELINEE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2016

Pago a 2684 02/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,510.01RFP1C2 79

COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA -MEXICO - VILLAHERMOSA A NOMBRE DE LA ING.GLADYS GUADALUPE CANO DOMINGUEZ JEFA DELDEPARTAMENTO DE APOYO INSTITUCIONAL CONMOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA LATERCERA ETAPA DE LO PEEME. REALIZADO POR ELINEE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2016

Pago a 2837 17/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 4,406.75REP4C4 236

ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MÉXICO EN ATENCIÓN AL PSIC. JORGELUIS MALDONADO SÁNCHEZ Y MTRO. WILBER CHANVENTURA, PARA ASISTIR A UNA SESION DETRABAJODE LAS ACADEMIAS NACIONALES DEL E N G U A J E Y C O M U N I C A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE MAYODEL 2016.

Pago a 2837 17/05/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 4,406.75RFP4C4 236 ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDOA LA CD. DE MÉXICO EN ATENCIÓN AL PSIC. JORGE

09-ene-18Fecha: Pag. 5 de13Ejercicio : 2016

Page 43: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

LUIS MALDONADO SÁNCHEZ Y MTRO. WILBER CHANVENTURA, PARA ASISTIR A UNA SESION DETRABAJODE LAS ACADEMIAS NACIONALES DEL E N G U A J E Y C O M U N I C A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE MAYODEL 2016.

11,833.51Total del Mes:

Pago a 3611 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,931.00REP1C5 436

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARAASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 3611 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,931.00RFP1C5 436

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARAASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 3612 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 539.99REP1C5 437

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3612 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 540.01RFP1C5 437

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3613 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 350.00REP1C5 438

PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE AVIÓNVIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3613 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 350.00RFP1C5 438

PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE AVIÓNVIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3614 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 249.99REP1C5 439

PAGO DE CARGO POR CAMBIO VARIOS, VIAJEREDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓN DETRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3614 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 250.01RFP1C5 439

PAGO DE CARGO POR CAMBIO VARIOS, VIAJEREDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓN DETRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3615 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,254.00REP1C5 440

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARA SUASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAD I R E C C I Ó N G E N E R A L D E E D U C A C I Ó NTECNOLÓGICA INDUSTRIAL, COORDINACIÓN DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs.

Pago a 3615 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,254.00RFP1C5 440

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARA SUASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAD I R E C C I Ó N G E N E R A L D E E D U C A C I Ó NTECNOLÓGICA INDUSTRIAL, COORDINACIÓN DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs.

Pago a 3616 13/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 270.00REP1C5 441

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA SU ASISTENCIA AREUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL,

09-ene-18Fecha: Pag. 6 de13Ejercicio : 2016

Page 44: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

LUIS MALDONADO SÁNCHEZ Y MTRO. WILBER CHANVENTURA, PARA ASISTIR A UNA SESION DETRABAJODE LAS ACADEMIAS NACIONALES DEL E N G U A J E Y C O M U N I C A C I Ó N E N L A SINSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONALDE LOS CECYTES LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE MAYODEL 2016.

11,833.51Total del Mes:

Pago a 3611 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,931.00REP1C5 436

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARAASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 3611 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,931.00RFP1C5 436

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARAASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 3612 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 539.99REP1C5 437

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3612 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 540.01RFP1C5 437

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3613 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 350.00REP1C5 438

PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE AVIÓNVIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3613 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 350.00RFP1C5 438

PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE AVIÓNVIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTORMANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓNDE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3614 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 249.99REP1C5 439

PAGO DE CARGO POR CAMBIO VARIOS, VIAJEREDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓN DETRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3614 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 250.01RFP1C5 439

PAGO DE CARGO POR CAMBIO VARIOS, VIAJEREDONDO PARA LOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, PARA ASISTENCIA A REUNIÓN DETRABAJO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓNPÚBLICA EN LA CD. DE MÉXICO.

Pago a 3615 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,254.00REP1C5 440

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARA SUASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAD I R E C C I Ó N G E N E R A L D E E D U C A C I Ó NTECNOLÓGICA INDUSTRIAL, COORDINACIÓN DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs.

Pago a 3615 01/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,254.00RFP1C5 440

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARALOS CC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, PARA SUASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAD I R E C C I Ó N G E N E R A L D E E D U C A C I Ó NTECNOLÓGICA INDUSTRIAL, COORDINACIÓN DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DECECyTEs.

Pago a 3616 13/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 270.00REP1C5 441

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA SU ASISTENCIA AREUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL,

09-ene-18Fecha: Pag. 6 de13Ejercicio : 2016

Page 45: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

C O O R D I N A C I Ó N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs.

Pago a 3616 13/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 270.00RFP1C5 441

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VIAJE REDONDO PARA LOS CC. MTRO.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, PARA SU ASISTENCIA AREUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL,C O O R D I N A C I Ó N D E O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs.

Pago a 3754 21/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 340.00REP1C5 457

PAGO POR CAMBIO DE ASIENTO EN VUELO CONATENCIÓN AL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XVCONCURSO NACIONAL 2016 CREATIVIDAD EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TORREÓN,COAHUILA.

Pago a 3754 21/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 340.00RFP1C5 457

PAGO POR CAMBIO DE ASIENTO EN VUELO CONATENCIÓN AL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XVCONCURSO NACIONAL 2016 CREATIVIDAD EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TORREÓN,COAHUILA.

Pago a 3755 21/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,434.00REP1C5 458

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN CONATENCIÓN AL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XVCONCURSO NACIONAL 2016 CREATIVIDAD EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TORREÓN,COAHUILA.

Pago a 3755 21/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,434.00RFP1C5 458

PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN CONATENCIÓN AL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XVCONCURSO NACIONAL 2016 CREATIVIDAD EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TORREÓN,COAHUILA.

Pago a 3609 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,283.60REP1C5 433

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. LIDIACONCHITA NIETO DIAZ Y LIC MOISÉS CRUZCÁRDENAS, VSA-MEX-VSA, PARA LA II FASE DELCURSO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOCONOCER DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN YEVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6 AL 8 DE JULIO.

Pago a 3609 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,283.60RFP1C5 433

PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. LIDIACONCHITA NIETO DIAZ Y LIC MOISÉS CRUZCÁRDENAS, VSA-MEX-VSA, PARA LA II FASE DELCURSO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOCONOCER DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN YEVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6 AL 8 DE JULIO.

Pago a 3610 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 270.00REP1C5 435

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA LA LIC. LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ YLIC MOISÉS CRUZ CÁRDENAS, VSA-MEX-VSA, PARALA II FASE DEL CURSO DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO CONOCER DE LAS ENTIDADES DECERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6AL 8 DE JULIO.

Pago a 3610 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 270.00RFP1C5 435

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA LA LIC. LIDIA CONCHITA NIETO DIAZ YLIC MOISÉS CRUZ CÁRDENAS, VSA-MEX-VSA, PARALA II FASE DEL CURSO DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO CONOCER DE LAS ENTIDADES DECERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6AL 8 DE JULIO.

Pago a 3619 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 5,650.20REP1C5 444

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJEREDONDO: VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. NERIO MAYCRUZ, LUIS DANIEL PÉREZ SOLIS, HUGO TRINIDADCOLLADO Y ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA, PARA LAII FASE DEL CURSO DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO CONOCER DE LAS ENTIDADES DECERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6AL 8 DE JULIO DE 2016.

Pago a 3619 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 5,650.20RFP1C5 444

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJEREDONDO: VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. NERIO MAYCRUZ, LUIS DANIEL PÉREZ SOLIS, HUGO TRINIDADCOLLADO Y ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA, PARA LAII FASE DEL CURSO DE TRANSFERENCIA DECONOCIMIENTO CONOCER DE LAS ENTIDADES DECERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6AL 8 DE JULIO DE 2016.

Pago a 3620 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 539.99REP1C5 445 PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVIÓN VIAJE REDONDO: VSA-MEX-VSA, PARA

09-ene-18Fecha: Pag. 7 de13Ejercicio : 2016

Page 46: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

LOS CC. NERIO MAY CRUZ, LUIS DANIEL PÉREZSOLIS, HUGO TRINIDAD COLLADO Y ENRIQUEOCAÑA VALENZUELA, PARA LA II FASE DEL CURSODE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CONOCERDE LAS ENTIDADES DE CERTIF ICACIÓN YEVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6 AL 8 DE JULIO DE2016.

Pago a 3620 23/06/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 540.01RFP1C5 445

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVIÓN VIAJE REDONDO: VSA-MEX-VSA, PARALOS CC. NERIO MAY CRUZ, LUIS DANIEL PÉREZSOLIS, HUGO TRINIDAD COLLADO Y ENRIQUEOCAÑA VALENZUELA, PARA LA II FASE DEL CURSODE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CONOCERDE LAS ENTIDADES DE CERTIF ICACIÓN YEVALUACIÓN (ECE) DE LOS DÍAS 6 AL 8 DE JULIO DE2016.

Pago a 3483 28/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 59.99REP1C5 319

PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO CON ATENCIÓNAL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA, DIRECTORGENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XV CONCURSONACIONAL 2016 CREATIVIDAD E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA EN TORREÓN, COAHUILA.

Pago a 3483 28/06/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 60.01RFP1C5 319

PAGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO CON ATENCIÓNAL ING. ANDRÉS PERALTA RIVERA, DIRECTORGENERAL QUIEN ASISTIÓ AL XV CONCURSONACIONAL 2016 CREATIVIDAD E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA EN TORREÓN, COAHUILA.

46,345.60Total del Mes:

Pago a 3930 06/07/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,697.77REP1C5 249

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARANA CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO, EN LACIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 3930 06/07/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,697.77RFP1C5 249

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DONDE SE DARANA CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO, EN LACIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 3931 06/07/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 300.00REP1C5 250

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓNVSA-MEX-VSA PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DONDE SE DARAN A CONOCER LOSCRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 3931 06/07/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 300.00RFP1C5 250

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVIÓNVSA-MEX-VSA PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DONDE SE DARAN A CONOCER LOSCRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,LOS DÍAS 7 Y 8 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

9,995.54Total del Mes:

Pago a 4409 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 2,648.88REP4C4 106

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA MTRA.VIANEY RODRIGUEZ RAMIREZ DEL PLANTEL No. 4;PARA ASISTIR AL EVENTO DE LOS COMITÉSI N T E R I N S T I T U C I O N A L E S D E F O R M A C I Ó NPROFESIONAL (CIFP) QUE SE LLEVARÁ A CABO ENEL

Pago a 4409 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 2,648.89RFP4C4 106

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA MTRA.VIANEY RODRIGUEZ RAMIREZ DEL PLANTEL No. 4;PARA ASISTIR AL EVENTO DE LOS COMITÉSI N T E R I N S T I T U C I O N A L E S D E F O R M A C I Ó NPROFESIONAL (CIFP) QUE SE LLEVARÁ A CABO ENEL

Pago a 4410 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 6,940.00REP1C5 107

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION DE VSA-MEX- VSA, PARA LIC. CLARAGOMEZ MARTINEZ, DIRECTORA DE PLANEACION,LIC. NORMA EDITH ALAMILLA LOPEZ, REUNION DETRABAJO EN EL AREA DE PLANEACION DE LACOORDINACION DE CECYTE EL DIA 18 DE JULIO DEL2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4410 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 6,940.00RFP1C5 107

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION DE VSA-MEX- VSA, PARA LIC. CLARAGOMEZ MARTINEZ, DIRECTORA DE PLANEACION,LIC. NORMA EDITH ALAMILLA LOPEZ, REUNION DETRABAJO EN EL AREA DE PLANEACION DE LACOORDINACION DE CECYTE EL DIA 18 DE JULIO DEL2016 EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 4411 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,527.50REP1C5 108Pago por cargo por expedición de boleto de avión deVHSA a MEX para el Ing. Andrés Peralta Rivera paraasistir a la invitación hecha por el Mtro. Aurelio Nuño

09-ene-18Fecha: Pag. 8 de13Ejercicio : 2016

Page 47: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Mayer, Secretario de Educación Pública, para laPresentación del Modelo Educativo y Propuesta Curricularde Educación Obligatoria, el día miércoles 20 julio delpresente año.

Pago a 4411 18/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,527.50RFP1C5 108

Pago por cargo por expedición de boleto de avión deVHSA a MEX para el Ing. Andrés Peralta Rivera paraasistir a la invitación hecha por el Mtro. Aurelio NuñoMayer, Secretario de Educación Pública, para laPresentación del Modelo Educativo y Propuesta Curricularde Educación Obligatoria, el día miércoles 20 julio delpresente año.

Pago a 4517 22/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 02 600.00REP1C3 228

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LOS C. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JUAN CARLOS PEREZAGUILAR, ERNESTO GUZMAN GUTIERREZ Y EDDIEOLAN SOBERANES, PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DE LA AMPLIACION A LA COBERTURA ELDIA 25 DE AGOSTO, EN LAS OFICINA DE LACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4517 22/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 02 600.00RFP1C3 228

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LOS C. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JUAN CARLOS PEREZAGUILAR, ERNESTO GUZMAN GUTIERREZ Y EDDIEOLAN SOBERANES, PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DE LA AMPLIACION A LA COBERTURA ELDIA 25 DE AGOSTO, EN LAS OFICINA DE LACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4518 22/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 02 4,306.39REP1C3 229

PAGO BOLETOS DE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LOSC. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JUAN CARLOSPEREZ AGUILAR, ERNESTO GUZMAN GUTIERREZ YEDDIE OLAN SOBERANES, PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO DE LA AMPLIACION A LA COBERTURAEL DIA 25 DE AGOSTO, EN LAS OFICINA DE LACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4518 22/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 02 4,306.41RFP1C3 229

PAGO BOLETOS DE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LOSC. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JUAN CARLOSPEREZ AGUILAR, ERNESTO GUZMAN GUTIERREZ YEDDIE OLAN SOBERANES, PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO DE LA AMPLIACION A LA COBERTURAEL DIA 25 DE AGOSTO, EN LAS OFICINA DE LACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4445 24/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 3,437.08REP1C5 181

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVIÓN MEX-VHSA, PARA EL LIC. LUIS ENRIQUEALVAREZ RUIZ Y LA LCP. MARISELA PEREZ ZURITA,PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA FEDERACIÓNDE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A LOS QUESE DESTINA RECURSOS.

Pago a 4445 24/08/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 3,437.10RFP1C5 181

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVIÓN MEX-VHSA, PARA EL LIC. LUIS ENRIQUEALVAREZ RUIZ Y LA LCP. MARISELA PEREZ ZURITA,PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA FEDERACIÓNDE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A LOS QUESE DESTINA RECURSOS.

40,919.75Total del Mes:

Pago a 4677 01/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 2,954.00REP1C5 3

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA PARA ELING. NEFTALI CRUZ RAMIREZ, PARA ASISTIR A LAENTREGA DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DENUEVOS PLANTELES EN LAS OFICINAS DE LA SEMS,CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 4677 01/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 2,954.00RFP1C5 3

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA PARA ELING. NEFTALI CRUZ RAMIREZ, PARA ASISTIR A LAENTREGA DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DENUEVOS PLANTELES EN LAS OFICINAS DE LA SEMS,CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 4678 01/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 150.00REP1C5 4

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VSA-MEX-VSA PARA EL ING. NEFTALI CRUZRAMIREZ, PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DE NUEVOSPLANTELES EN LAS OFICINAS DE LA SEMS, CIUDADDE MÉXICO.

Pago a 4678 01/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 150.00RFP1C5 4

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VSA-MEX-VSA PARA EL ING. NEFTALI CRUZRAMIREZ, PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DE NUEVOS

09-ene-18Fecha: Pag. 9 de13Ejercicio : 2016

Page 48: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

PLANTELES EN LAS OFICINAS DE LA SEMS, CIUDADDE MÉXICO.

Pago a 4716 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 2,114.99REP1C5 73

PAGO DE BOLETOS DE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LAC. NORMA EDITH ALAMILLA LÓPEZ, PARA ASISTIR ALCURSO TALLER DEL SISTEMA SCEMSI, EL DIA 08 DES E P T I E M B R E , E N L A S O F I C I N A D E L ACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4716 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 2,115.01RFP1C5 73

PAGO DE BOLETOS DE AVION DE VSA-MEX-VSA, A LAC. NORMA EDITH ALAMILLA LÓPEZ, PARA ASISTIR ALCURSO TALLER DEL SISTEMA SCEMSI, EL DIA 08 DES E P T I E M B R E , E N L A S O F I C I N A D E L ACOORDINACION DE CECyTES EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4717 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,974.99REP1C5 74

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA,ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA; QUIÉNASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO A UNA REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTE´S.

Pago a 4717 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,975.00RFP1C5 74

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA EL ING. ENRIQUE OCAÑA VALENZUELA,ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA; QUIÉNASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO A UNA REUNIÓNDE TRABAJO CONVOCADA POR LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECYTE´S.

Pago a 4854 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 1,964.99REP1C5 150

PAGO DE BOLETOS DE AVION VSA-MX-VSA PARA LAC. MARISELA ZURITA PEREZ, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA ANUAL 2017,ASI COMO SU ALINEACIÓN CON LOS 7 PROYECTOSINSTITUCIONALES DEL SUBSISTEMA, EL DIA 13 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4854 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 1,965.01RFP1C5 150

PAGO DE BOLETOS DE AVION VSA-MX-VSA PARA LAC. MARISELA ZURITA PEREZ, PARA ASISTIR AREUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA ANUAL 2017,ASI COMO SU ALINEACIÓN CON LOS 7 PROYECTOSINSTITUCIONALES DEL SUBSISTEMA, EL DIA 13 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4855 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 04 150.00REP1C5 151

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION VSA-MX-VSA PARA LA C. MARISELAZURITA PEREZ, PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DEL PROGRAMA ANUAL 2017, ASI COMOS U A L I N E A C I Ó N C O N L O S 7 P R O Y E C T O SINSTITUCIONALES DEL SUBSISTEMA, EL DIA 13 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 4855 12/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 04 150.00RFP1C5 151

PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION VSA-MX-VSA PARA LA C. MARISELAZURITA PEREZ, PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DEL PROGRAMA ANUAL 2017, ASI COMOS U A L I N E A C I Ó N C O N L O S 7 P R O Y E C T O SINSTITUCIONALES DEL SUBSISTEMA, EL DIA 13 DESEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DEMEXICO.

Pago a 5051 29/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,517.50REP1C5 283

Pago de boleto de avión redondo (VSA-MEX/MEX-VSA) anombre del Ing. Andrés Peralta Rivera, Director Generaldel CECyTE Tabasco; para asistir a la ceremonia de XXVAniversario de los Organismos Descentralizados CECyTE,el cuál tendrá un verificativo el día 29 del presente mes yaño en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Pago a 5051 29/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,517.50RFP1C5 283

Pago de boleto de avión redondo (VSA-MEX/MEX-VSA) anombre del Ing. Andrés Peralta Rivera, Director Generaldel CECyTE Tabasco; para asistir a la ceremonia de XXVAniversario de los Organismos Descentralizados CECyTE,el cuál tendrá un verificativo el día 29 del presente mes yaño en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Pago a 5053 29/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 150.00REP1C5 284

Pago de cargo por expedición de boleto de avión redondo(VSA-MEX/MEX-VSA) a nombre del Ing. Andrés PeraltaRivera, Director General del CECyTE Tabasco; para asistira la ceremonia de XXV Aniversario de los OrganismosDescentralizados CECyTE, el cuál tendrá un verificativo eldía 29 del presente mes y año en la Ciudad de Pachuca,Hidalgo.

Pago a 5053 29/09/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 150.00RFP1C5 284Pago de cargo por expedición de boleto de avión redondo(VSA-MEX/MEX-VSA) a nombre del Ing. Andrés PeraltaRivera, Director General del CECyTE Tabasco; para asistir

09-ene-18Fecha: Pag. 10 de13Ejercicio : 2016

Page 49: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

a la ceremonia de XXV Aniversario de los OrganismosDescentralizados CECyTE, el cuál tendrá un verificativo eldía 29 del presente mes y año en la Ciudad de Pachuca,Hidalgo.

23,952.99Total del Mes:

Pago a 5138 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,909.00REP3C5 26

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA EL C. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA, COMISIONADO A REUNIÓN DETRABAJO EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LACD. DE MÉXICO.

Pago a 5138 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,909.00RFP3C5 26

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA EL C. MTRO. VÍCTOR MANUELPRIEGO ZURITA, COMISIONADO A REUNIÓN DETRABAJO EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LACD. DE MÉXICO.

Pago a 5139 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 02 1,909.00REP1C3 27

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA EL C. LIC. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJOEN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5139 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 02 1,909.00RFP1C3 27

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA EL C. LIC. ERNESTO CEFERINOCASTILLO, COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJOEN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5140 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 02 150.00REP1C3 28

PAGO DE COMISION POR EXPEDICION DE BOLETODE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA ELC . L I C . E R N E S T O C E F E R I N O C A S T I L L O ,COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5140 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 02 150.00RFP1C3 28

PAGO DE COMISION POR EXPEDICION DE BOLETODE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA ELC . L I C . E R N E S T O C E F E R I N O C A S T I L L O ,COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5141 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 150.00REP3C5 29

PAGO DE COMISION POR EXPEDICIÓN DE BOLETODE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA ELC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA,COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5141 03/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 150.00RFP3C5 29

PAGO DE COMISION POR EXPEDICIÓN DE BOLETODE AVIÓN VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA, PARA ELC. MTRO. VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA,COMISIONADO A REUNIÓN DE TRABAJO EN LACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE, EN LA CD. DEMÉXICO.

Pago a 5335 11/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 19,592.40RFP4C4 69

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARALOS DOCENTES LUIS DANIEL PEREZ SOLIS DEL P-10,MOISES CRUZ CARDENAS DEL P-2 Y NERIO MAYCRUZ DEL P-5; QUIENES ASISTIERON PARAPARTICIPAR DE COMO EVALUADOR Y REPLICADOREN LA FASE IV DE LA CAPACITACIÓN DE CONOCER;LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTEAAÑO. QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLENARDOS 855, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.

Pago a 5336 11/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 900.00RFP4C4 70

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN PARA LOS DOCENTES LUIS DANIEL PEREZSOLIS DEL P-10, MOISES CRUZ CARDENAS DEL P-2 YNERIO MAY CRUZ DEL P-5; QUIENES ASISTIERONPARA PARTICIPAR DE COMO EVALUADOR YREPLICADOR EN LA FASE IV DE LA CAPACITACIÓNDE CONOCER; LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBREDEL PRESENTE AAÑO. QUE SE LLEVARÁ A CABO ENLA CALLE NARDOS 855, TEPATITLÁN DE MORELOSJALISCO.

Pago a 5524 28/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 4,688.00ECP1C5 552 PAGO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO, PARA ELING. ANDRES PERALTA RIVERA, PARA ASISTIR A LA

09-ene-18Fecha: Pag. 11 de13Ejercicio : 2016

Page 50: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DELOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECyTE2016, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 5610 28/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 300.00ECP1C5 552

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJEAÉREO, PARA EL ING. ANDRES PERALTA RIVERA,PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN NACIONALD E D I R E C T O R E S D E L O S O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS CECyTE 2016, EL DÍA 21 DEOCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 5611 28/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 499.00ECP1C5 552

PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE PASAJE AÉREO,PARA EL ING. ANDRES PERALTA RIVERA, PARAASISTIR A LA TERCERA REUNIÓN NACIONAL DED I R E C T O R E S D E L O S O R G A N I S M O SDESCENTRALIZADOS CECyTE 2016, EL DÍA 21 DEOCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 5612 28/10/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 250.00ECP1C5 552

PAGO DE CARGO POR SERVICIO DE CAMBIO DEPASAJE AÉREO, PARA EL ING. ANDRES PERALTARIVERA, PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNIÓNNACIONAL DE DIRECTORES DE LOS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CECyTE 2016, EL DÍA 21 DEOCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

34,465.40Total del Mes:

Pago a 5785 15/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 03 9,051.60ECP3C3 552

COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LOSDOCENTES: MOISES CRUZ CARDENAS DEL P-2 YH U G O T R I N I D A D C O L L A D O P - 5 ; Q U I E N E SASISTIERON A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LACIUDAD DE GUANAJUATO. VSA-MEX-VSA.

Pago a 5807 23/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 03 4,999.40ECP3C5 552

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJEAEREO PARA EL C. MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGOZURITA, POR COMISIÓN PARA ASISTIR A LACOORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVIC IOPROFESIONAL DOCENTE, LOS DÍAS 17 Y 18 DENOVIEMBRE DE 2016.

Pago a 6047 26/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 4,544.00ECP1C5 537

Pago de boletos de avión VSA-MEX-ACA-MEX-VSA anombre del Ing. Andrés Peralta Rivera, para asistir a la IVReunión de Directores Generales CECyTE 2016 los días01 y 02 de Diciembre del presente año en la Ciudad deAcapulco, Guerrero.

Pago a 6048 26/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 3,000.00ECP1C5 537

Pago de boletos de avión VSA-MEX-ACA-MEX-VSA anombre del Ing. Andrés Peralta Rivera, para asistir a la IVReunión de Directores Generales CECyTE 2016 los días01 y 02 de Diciembre del presente año en la Ciudad deAcapulco, Guerrero.

Pago a 6049 26/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 600.00ECP1C5 537

Pago de cargo por expedición de boletos de avión VSA-MEX-ACA-MEX-VSA a nombre del Ing. Andrés PeraltaRivera, para asistir a la IV Reunión de DirectoresGenerales CECyTE 2016 los días 01 y 02 de Diciembredel presente año en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.

Pago a 5918 29/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 7,764.00ECP1C5 537

Pago de comisión por expedición de dos boletos de aviónVSA-MEX-VSA, a nombre del Ing. Andrés Peralta Rivera yla Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, para acudir este próximo22 de Noviembre del presente año a las oficinas de laCoordinación Nacional de Organismos DescentralizadosCECyTE con la finalidad de dar seguimiento a losacuerdos relativos a este Colegio en la Ciudad de México.

Pago a 5919 29/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 7,340.00ECP1C5 537

Pago de cargo por cambios varios de boletos de avión deregreso VSA-MEX-VSA a nombre del Ing. Andrés PeraltaRivera y de la Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, por motivo decambio de agenda de la Coordinación Nacional deOrganismos Descentralizados CECyTE

Pago a 5920 29/11/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 4,144.00ECP1C5 537

Pago de cargo por cambio varios de boletos de avión deida VSA-MEX-VSA a nombre del Ing. Andrés PeraltaRivera y de la Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, por motivo decambio de agenda de la Coordinación Nacional deOrganismos Descentralizados CECyTE

41,443.00Total del Mes:

Pago a 6088 07/12/2016 TURISMO CREATIVO S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 01 5,807.80ECP1C5 46

PAGO DE PASAJE AEREO VIAJE REDONDO VSA-MX-CHIH-MX-VSA, PARA EL ING. ANDRÉS PERALTARIVERA, POR ASISTENCIA AL "XIII ENCUENTRONACIONAL DEPORTIVO DE LOS CECyTES 2016"

Pago a 6233 13/12/2016 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0007 GASTO CORRIENTE 03 3,928.80ECP3C5 537

BOLETOS DE AVIÓN RUTA VSA-MX-VSA, PARA EL C.MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGO ZURITA, REUNIONDE TRABAJO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DELSERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN LA CD. DEMEXICO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

9,736.60Total del Mes:

09-ene-18Fecha: Pag. 12 de13Ejercicio : 2016

Page 51: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

293,934.96Total de la Partida:

Total General: 293,934.96

09-ene-18Fecha: Pag. 13 de13Ejercicio : 2016

Page 52: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCOKARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/01/2017 AL 31/12/2017

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

Pago a 200 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 5,926.20RFP1C5 71

PAGO DE CARGOS POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION PARA LA MTRA. ANA EDITH PALOMINOVERGARA DIRECTORA ACADEMICA, LIC. VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA COORDINADOR DESERVICIO PROFECIONAL DOCENTE Y LIC. LUISANGEL OROPEZA FALCONI DEL AREA JURIDICA;QUIENES ASISTIRAN A UNA SESION DE TRABAJO ENEL SALON BENITO JUAREZ UBICADO EN DONCELES100, PUERTA 212, COLONIA CENTRO HISTORICO,DELEGACION CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DEMEXICO, EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 200 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 5,926.20REP1C5 71

PAGO DE CARGOS POR EXPEDICIÓN DE BOLETOSDE AVION PARA LA MTRA. ANA EDITH PALOMINOVERGARA DIRECTORA ACADEMICA, LIC. VICTORMANUEL PRIEGO ZURITA COORDINADOR DESERVICIO PROFECIONAL DOCENTE Y LIC. LUISANGEL OROPEZA FALCONI DEL AREA JURIDICA;QUIENES ASISTIRAN A UNA SESION DE TRABAJO ENEL SALON BENITO JUAREZ UBICADO EN DONCELES100, PUERTA 212, COLONIA CENTRO HISTORICO,DELEGACION CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DEMEXICO, EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 231 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,975.40RFP1C5 75

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA ALA CUALASISTIRA LA LIC. MARIA TERESA TOVAR CARDENASPARA ASISTIR ALA REUNION DE TRABAJO DECERTTIFICACION Y EVALUACION (ACE) EL CUAL SEREALIZARA EL DIA 26 Y 27 DE ESTE MES

Pago a 231 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,975.40REP1C5 75

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA ALA CUALASISTIRA LA LIC. MARIA TERESA TOVAR CARDENASPARA ASISTIR ALA REUNION DE TRABAJO DECERTTIFICACION Y EVALUACION (ACE) EL CUAL SEREALIZARA EL DIA 26 Y 27 DE ESTE MES

Pago a 233 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,300.20RFP1C5 76

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA ALA CUALASISTIRA LA LIC. ADAH LILA AYALA GARNICA PARAASISTIR ALA REUNION DE TRABAJO FORMACIONDUAL EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 24 Y 25 DEENERO DE PRESENTE AÑO

Pago a 233 30/01/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,300.20REP1C5 76

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VIAJE REDONDO VSA-MEX-VSA ALA CUALASISTIRA LA LIC. ADAH LILA AYALA GARNICA PARAASISTIR ALA REUNION DE TRABAJO FORMACIONDUAL EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 24 Y 25 DEENERO DE PRESENTE AÑO

20,403.60Total del Mes:

Pago a 1085 24/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,708.89RFP1C5 80

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA a nombre delIng. Andrés Peralta Rivera para asistir el 13 de marzo delpresente año a una reunión con el Dr. Enrique G. MacedoOrtíz Coordinador Nacional de los ODESCECyTEs, en laCiudad de México.

Pago a 1085 24/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,708.90REP1C5 80

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA a nombre delIng. Andrés Peralta Rivera para asistir el 13 de marzo delpresente año a una reunión con el Dr. Enrique G. MacedoOrtíz Coordinador Nacional de los ODESCECyTEs, en laCiudad de México.

Pago a 1235 25/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 1,857.50RFP4C1 201

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA MAESTRA ANAE D I T H P A L O M I N O V E R G A R A , D I R E C T O R AACADÉMICA, PARA ASISITIR A UNA REUNIÓN DE LANUEVA OFERTA Y REFRENDO DE LA OFERTAEDUCATIVA, EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DELOS CECyTEs, el día 28 DE MARZO DE 2017, EN LACIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 1235 25/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 1,857.49REP4C1 201 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA MAESTRA ANAEDITH PALOMINO VERGARA, DIRECTORA

09-ene-18Fecha: Pag. 1 de11Ejercicio : 2017

Page 53: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

ACADÉMICA, PARA ASISITIR A UNA REUNIÓN DE LANUEVA OFERTA Y REFRENDO DE LA OFERTAEDUCATIVA, EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DELOS CECyTEs, el día 28 DE MARZO DE 2017, EN LACIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 1237 25/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 135.00RFP4C1 202

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA LA MAESTRA ANA EDITH PALOMINOVERGARA, DIRECTORA ACADÉMICA, PARA ASISITIRA UNA REUNIÓN DE LA NUEVA OFERTA Y REFRENDODE LA OFERTA EDUCATIVA, EN LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECyTEs, el día 28 DE MARZO DE2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 1237 25/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 135.00REP4C1 202

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN PARA LA MAESTRA ANA EDITH PALOMINOVERGARA, DIRECTORA ACADÉMICA, PARA ASISITIRA UNA REUNIÓN DE LA NUEVA OFERTA Y REFRENDODE LA OFERTA EDUCATIVA, EN LA COORDINACIÓNNACIONAL DE LOS CECyTEs, el día 28 DE MARZO DE2017, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 1231 27/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,197.49RFP1C5 199

PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOSVSA/MEX/VSA PARA LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA,PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA29 DE MARZO DE 2017.

Pago a 1231 27/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,197.51REP1C5 199

PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOSVSA/MEX/VSA PARA LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA,PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASOFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA29 DE MARZO DE 2017.

Pago a 1233 27/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 150.00RFP1C5 200

PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE PASAJESAEREOS VSA/MEX/VSA PARA LA LIC. CLAUDIALETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORAFINANCIERA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DETRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIADE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA CIUDAD DEMEXICO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017.

Pago a 1233 27/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 150.00REP1C5 200

PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE PASAJESAEREOS VSA/MEX/VSA PARA LA LIC. CLAUDIALETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORAFINANCIERA, PARA ASISTIR A UNA REUNION DETRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIADE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA CIUDAD DEMEXICO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017.

Pago a 1262 31/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,398.51RFP1C5 206

Pago de cargo por expedición de boleto de avión VSA-MEX-VSA para el Ing. Andrés Peralta Rivera, DirectorGeneral, para asistir a una reunión de trabajo con el Dr.Enrique Gerardo Macedo Ortiz, Coordinador Nacional deOrganismos Descentralizados CECyTEs, el día 23 demarzo del presente año a la Ciudad de México

Pago a 1262 31/03/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,398.51REP1C5 206

Pago de cargo por expedición de boleto de avión VSA-MEX-VSA para el Ing. Andrés Peralta Rivera, DirectorGeneral, para asistir a una reunión de trabajo con el Dr.Enrique Gerardo Macedo Ortiz, Coordinador Nacional deOrganismos Descentralizados CECyTEs, el día 23 demarzo del presente año a la Ciudad de México

14,894.80Total del Mes:

Pago a 1390 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,605.00RFP1C5 11

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA, ANOMBRE DE LA LIC. CLAUDIA LETICIA DOMINGUEZGONZALEZ, QUIEN ASISTIRÁ A UNA REUNION DETRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, EN LAS OFICINASDE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR, EL DÍA 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 1390 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,605.00REP1C5 11

PAGO DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA, ANOMBRE DE LA LIC. CLAUDIA LETICIA DOMINGUEZGONZALEZ, QUIEN ASISTIRÁ A UNA REUNION DETRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, EN LAS OFICINASDE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR, EL DÍA 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 1495 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 790.64RFP1C5 65

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE: ING. ANDRES PERALTA RIVERA-DIRECTORGENERAL-L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO-JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARAA S I S T I R A U N A R E U N I O N D E T R A B A J ORELACIONADO CON LA PRESENTACION DEL

09-ene-18Fecha: Pag. 2 de11Ejercicio : 2017

Page 54: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

PROGRAMA PROCODE, EL DIA 05 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1495 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 790.66REP1C5 65

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE: ING. ANDRES PERALTA RIVERA-DIRECTORGENERAL-L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO-JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARAA S I S T I R A U N A R E U N I O N D E T R A B A J ORELACIONADO CON LA PRESENTACION DELPROGRAMA PROCODE, EL DIA 05 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1496 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,407.59RFP1C5 114

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO-JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARAA S I S T I R A U N A R E U N I O N D E T R A B A J ORELACIONADO CON LA PRESENTACION DELPROGRAMA PROCODE, EL DIA 05 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1496 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,407.61REP1C5 114

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DE L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO-JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARAA S I S T I R A U N A R E U N I O N D E T R A B A J ORELACIONADO CON LA PRESENTACION DELPROGRAMA PROCODE, EL DIA 05 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1498 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 275.00RFP1C5 70

CARGO POR EXPEDICION Y POR CAMBIO DEBOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA A NOMBRE: ING.ANDRES PERALTA RIVERA-DIRECTOR GENERAL-L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO- JEFE DELDPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA ASISTIR AUNA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON LAPRESENTACION DEL PROGRAMA PROCODE, EL DIA05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINASDE LA CNODES CECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1498 04/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 275.00REP1C5 70

CARGO POR EXPEDICION Y POR CAMBIO DEBOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA A NOMBRE: ING.ANDRES PERALTA RIVERA-DIRECTOR GENERAL-L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO- JEFE DELDPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA ASISTIR AUNA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON LAPRESENTACION DEL PROGRAMA PROCODE, EL DIA05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINASDE LA CNODES CECYTES, EN LA CD. DE MEXICO.

Pago a 1534 05/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 150.00RFP1C5 122

solicitud de compra de boleto de avión Vhsa-Mex-Vhsapara el Ing. Andrés Peralta Rivera para asistir a reunión detrabajo referente a temas del PROCODE en la Cd deMexico los días del 07 al 19 de abril del presente año.Correspondiente al boleto W52HGY.

Pago a 1534 05/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 150.00REP1C5 122

solicitud de compra de boleto de avión Vhsa-Mex-Vhsapara el Ing. Andrés Peralta Rivera para asistir a reunión detrabajo referente a temas del PROCODE en la Cd deMexico los días del 07 al 19 de abril del presente año.Correspondiente al boleto W52HGY.

Pago a 1540 05/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,073.73RFP1C5 125

solicitud de compra de boleto de avión Vhsa-Mex-Vhsapara el Ing. Andrés Peralta Rivera para asistir a reunión detrabajo referente a temas del PROCODE en la Cd deMexico los días del 07 al 19 de abril del presente año.Correspondiente al boleto W52HGY.

Pago a 1540 05/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,073.75REP1C5 125

solicitud de compra de boleto de avión Vhsa-Mex-Vhsapara el Ing. Andrés Peralta Rivera para asistir a reunión detrabajo referente a temas del PROCODE en la Cd deMexico los días del 07 al 19 de abril del presente año.Correspondiente al boleto W52HGY.

Pago a 1485 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,531.70RFP1C5 46

SE SOLICITA PAGO DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, QUIEN ASISTIRA A UNAREUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, ENLAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR, EL DIA 04 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO.

Pago a 1485 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,531.70REP1C5 46

SE SOLICITA PAGO DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, A NOMBRE DE LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, QUIEN ASISTIRA A UNAREUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, ENLAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

09-ene-18Fecha: Pag. 3 de11Ejercicio : 2017

Page 55: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

MEDIA SUPERIOR, EL DIA 04 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO.

Pago a 1486 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,213.98RFP1C5 47

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DEL ING. ANDRES PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DEMEXICO PARA TRAMITAR ANTE AL FEDERACIONDIFERENTES ASUNTOS DE ESTE COLEGIO DEESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DELESTADO DE TABASCO LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DELPRESENTE MES Y AÑO.

Pago a 1486 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,214.01REP1C5 47

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DEL ING. ANDRES PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DEMEXICO PARA TRAMITAR ANTE AL FEDERACIONDIFERENTES ASUNTOS DE ESTE COLEGIO DEESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DELESTADO DE TABASCO LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DELPRESENTE MES Y AÑO.

Pago a 1487 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,116.94RFP1C5 48

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DEL ING. ANDRES PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIONDE TRABAJO RELACIONADA CON LA PRESENTACIONDEL PROGRAMA PROCODE, EL DIA 04 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 1487 06/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,116.96REP1C5 48

SE SOLICITA BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA ANOMBRE DEL ING. ANDRES PERALTA RIVERA,DIRECTOR GENERAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIONDE TRABAJO RELACIONADA CON LA PRESENTACIONDEL PROGRAMA PROCODE, EL DIA 04 DE ABRIL DELPRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA CNODESCECYTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Pago a 1543 10/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 125.00RFP1C5 127

se solicita cambio de boleto de avion Vhsa-Mex del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 10 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

Pago a 1543 10/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 125.00REP1C5 127

se solicita cambio de boleto de avion Vhsa-Mex del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 10 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

Pago a 1544 10/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 175.00RFP1C5 128

se solicita cambio de boleto de avion Vhsa-Mex del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 10 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

Pago a 1544 10/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 175.00REP1C5 128

se solicita cambio de boleto de avion Vhsa-Mex del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 10 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

Pago a 1556 12/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 697.97RFP1C5 141

se solicita cambio de boleto de avion Mex-Vhsa del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 18 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

Pago a 1556 12/04/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 697.98REP1C5 141

se solicita cambio de boleto de avion Mex-Vhsa del Ing.Andres Peralta Rivera por cambio de fecha de reunionesde trabajo referente a temas de PROCODE, en la Cd. deMéxico para el día 18 de abril del 2017. Correspondienteal boleto W52HGY.

26,325.22Total del Mes:

Pago a 1895 02/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 150.00REP3C5 38

SE SOLICITA BOLETOS DE AVION VHS-MX-VHS, PARAEL C. MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGO ZURITA,REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO ELDIA 4 DE MAYO DE 2017.

Pago a 1895 02/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 150.00RFP3C5 38

SE SOLICITA BOLETOS DE AVION VHS-MX-VHS, PARAEL C. MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGO ZURITA,REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO ELDIA 4 DE MAYO DE 2017.

Pago a 1894 03/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 2,161.99REP3C5 37

SE SOLICITA BOLETOS DE AVION VHS-MX-VSA, PARAEL C. MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGO ZURITA, PARAUNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DEMEXICO EL DIA 4 DE MAYO DEL 2017.

Pago a 1894 03/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 2,162.01RFP3C5 37SE SOLICITA BOLETOS DE AVION VHS-MX-VSA, PARAEL C. MTRO. VICTOR MANUEL PRIEGO ZURITA, PARAUNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE

09-ene-18Fecha: Pag. 4 de11Ejercicio : 2017

Page 56: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

MEXICO EL DIA 4 DE MAYO DEL 2017.

Pago a 1901 19/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,639.28RFP1C5 59

Pago de boleto de avion VHSA-MEX-VHSA para el Ing.Andres Peralta Rivera para asistir a reunión de trabajorelacionada con la presentación del “Programa deConcil iación y Validación del Pago de ServiciosPersonales y Gastos de Operación de los OrganismosDescentralizados Estatales” que se llevará a cabo del 04al 07 de mayo del presente año.

Pago a 1901 19/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,639.28REP1C5 59

Pago de boleto de avion VHSA-MEX-VHSA para el Ing.Andres Peralta Rivera para asistir a reunión de trabajorelacionada con la presentación del “Programa deConcil iación y Validación del Pago de ServiciosPersonales y Gastos de Operación de los OrganismosDescentralizados Estatales” que se llevará a cabo del 04al 07 de mayo del presente año.

Pago a 1919 24/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,172.99RFP1C5 95

Pago de comisión por expedición de boletos de aviónVHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres Peralta Rivera paraasistir a reunión de trabajo relacionada con diversos temasdel colegio los días 15,16 y 17 del presente mes y año enla Subsecretaría de Educación Media y Superior ubicadaen la Cd de México.

Pago a 1919 24/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,173.00REP1C5 95

Pago de comisión por expedición de boletos de aviónVHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres Peralta Rivera paraasistir a reunión de trabajo relacionada con diversos temasdel colegio los días 15,16 y 17 del presente mes y año enla Subsecretaría de Educación Media y Superior ubicadaen la Cd de México.

Pago a 1967 24/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,863.98RFP1C5 124

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LAE. CLAUDIALETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORAFINANCIERA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLOTITULAR DEL DEPTO. DE REC. HUMANOS, PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOREL DIA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

Pago a 1967 24/05/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,864.00REP1C5 124

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LAE. CLAUDIALETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORAFINANCIERA Y L.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLOTITULAR DEL DEPTO. DE REC. HUMANOS, PARAASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LASUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOREL DIA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

17,976.53Total del Mes:

Pago a 2143 08/06/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,297.00RFP1C5 39

Pago de cargo por expedición por compra de boletos deavión VHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres PeraltaRivera quien asiste a reunión de trabajo que se llevará acabo el día jueves 01 de junio del presente año en lasoficinas de la Secretaría de Educación Media Superior,ubicadas en la Ciudad de México.

Pago a 2143 08/06/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,297.00REP1C5 39

Pago de cargo por expedición por compra de boletos deavión VHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres PeraltaRivera quien asiste a reunión de trabajo que se llevará acabo el día jueves 01 de junio del presente año en lasoficinas de la Secretaría de Educación Media Superior,ubicadas en la Ciudad de México.

Pago a 2585 08/06/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,032.18RFP1C5 169

PAGO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE BOLETODE AVIÓN VHSA-MERIDA-VHSA PARA EL ING.ANDRÉS PERALTA RIVERA, DIRECTOR GENERAL DELC E N T R O D E E S T U D I O S C I E N T Í F I C O S YTECNOLÓGICOS YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓNDE TRABAJO LOS DÍAS 17 AL 20 DE JUNIO PARADISEÑO DE PROGRAMAS BILATERALES ENTRE ELC O L E G I O D E E S T U D I O S C I E N T Í F I C O S YTECNOLÓGICOS DE TABASCO Y YUCATÁN.

Pago a 2585 08/06/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,032.18REP1C5 169

PAGO DE COMISIÓN POR EXPEDICIÓN DE BOLETODE AVIÓN VHSA-MERIDA-VHSA PARA EL ING.ANDRÉS PERALTA RIVERA, DIRECTOR GENERAL DELC E N T R O D E E S T U D I O S C I E N T Í F I C O S YTECNOLÓGICOS YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓNDE TRABAJO LOS DÍAS 17 AL 20 DE JUNIO PARADISEÑO DE PROGRAMAS BILATERALES ENTRE ELC O L E G I O D E E S T U D I O S C I E N T Í F I C O S YTECNOLÓGICOS DE TABASCO Y YUCATÁN.

8,658.36Total del Mes:

09-ene-18Fecha: Pag. 5 de11Ejercicio : 2017

Page 57: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 2685 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 4,923.99RFP1C5 13

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC.LIC.ERNESTO CEFERINO CASTILLO Y LIC. LUIS ANGELOROPEZA FALCON QUIENES ASISTIERON A UNAREUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LACOORDINACION NACIONAL DEL SERVIC IOPROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICOEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017.

Pago a 2685 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 4,924.01REP1C5 13

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC.LIC.ERNESTO CEFERINO CASTILLO Y LIC. LUIS ANGELOROPEZA FALCON QUIENES ASISTIERON A UNAREUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LACOORDINACION NACIONAL DEL SERVIC IOPROFESIONAL DOCENTE EN LA CIUDAD DE MEXICOEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017.

Pago a 2686 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,805.98RFP1C5 12

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VHSA-MER-VHSA PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA QUIEN ASISTIÓ A UNA REUNIÓNDE SEGUIMIENTO SOBRE EL D ISEÑO DEPROGRAMAS BILATERALES ENTRE EL COLEGIO DEESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEYUCATÁN Y TABASCO, QUE SE LLEVARÁ A CABO ELDÍA LUNES 03 DE JULIO EN LA CD. DE MERIDA,YUCATAN.

Pago a 2686 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,805.98REP1C5 12

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VHSA-MER-VHSA PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA QUIEN ASISTIÓ A UNA REUNIÓNDE SEGUIMIENTO SOBRE EL D ISEÑO DEPROGRAMAS BILATERALES ENTRE EL COLEGIO DEESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEYUCATÁN Y TABASCO, QUE SE LLEVARÁ A CABO ELDÍA LUNES 03 DE JULIO EN LA CD. DE MERIDA,YUCATAN.

Pago a 2780 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,699.99RFP1C5 46

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VHSA-MEX-VHSA PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA, QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN DETRABAJO RELACIONADA CON EL “PROGRAMA DECONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PAGO DESERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓNDE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSESTATALES” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍAJUEVES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LASOFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR, UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 2780 03/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,700.01REP1C5 46

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVION VHSA-MEX-VHSA PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA, QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN DETRABAJO RELACIONADA CON EL “PROGRAMA DECONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PAGO DESERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓNDE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSESTATALES” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍAJUEVES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LASOFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR, UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 2982 04/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,147.00RFP1C5 131

Pago de cargo por cambio varios de pasajes aereosVHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres Peralta Rivera,Director General de CECyTE, quien asistirá a una Reuniónde trabajo relacionada con las Modificaciones del Anexode Ejecución 2017, que se llevará a cabo los días del 18 al21 del presente mes y año en las oficinas de la Secretaríade Educación Media Superior, ubicadas en la Ciudad deMéxico.

Pago a 2982 04/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,147.01REP1C5 131

Pago de cargo por cambio varios de pasajes aereosVHSA-MEX-VHSA para el Ing. Ándres Peralta Rivera,Director General de CECyTE, quien asistirá a una Reuniónde trabajo relacionada con las Modificaciones del Anexode Ejecución 2017, que se llevará a cabo los días del 18 al21 del presente mes y año en las oficinas de la Secretaríade Educación Media Superior, ubicadas en la Ciudad deMéxico.

Pago a 2729 06/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,931.99RFP1C5 35

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS RUTA VSA-MEX-VSA, PARA EL C. LIC.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN HA SIDOCOMISIONADO PARA ASISTIR A REUNIÓN DETRABAJO A LA COORDINACION DE SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE, LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y

09-ene-18Fecha: Pag. 6 de11Ejercicio : 2017

Page 58: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

DEL 03 AL 04 DE JULIO EN EL CONSEJO TÉCNICO DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA CD. DEMEXICO.

Pago a 2729 06/07/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,932.01REP1C5 35

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE PASAJESAEREOS RUTA VSA-MEX-VSA, PARA EL C. LIC.VÍCTOR MANUEL PRIEGO ZURITA, QUIEN HA SIDOCOMISIONADO PARA ASISTIR A REUNIÓN DETRABAJO A LA COORDINACION DE SERVICIOPROFESIONAL DOCENTE, LOS DÍAS 30 DE JUNIO YDEL 03 AL 04 DE JULIO EN EL CONSEJO TÉCNICO DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA CD. DEMEXICO.

23,017.97Total del Mes:

Pago a 3031 02/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 914.00RFP4C1 14

SERVICIO DE BOLETOS DE AVION MEX-VHSA DE LAMTRA. ANA EDITH PALOMINO VERGARA, QUIENASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LAACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIODE COMPONENTE BÁSICO DEL MARCO CURRICULARCOMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORBACHILLERATO TECNOLÓGICO; EL DÍA 9 Y 10 DEAGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 3031 02/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 914.00REP4C1 14

SERVICIO DE BOLETOS DE AVION MEX-VHSA DE LAMTRA. ANA EDITH PALOMINO VERGARA, QUIENASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LAACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIODE COMPONENTE BÁSICO DEL MARCO CURRICULARCOMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORBACHILLERATO TECNOLÓGICO; EL DÍA 9 Y 10 DEAGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 3032 02/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 03 150.00RFP4C1 13

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIONMEX-VHSA DE LA MTRA. ANA EDITH PALOMINOVERGARA, QUIEN ASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICOPARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEESTUDIO DE COMPONENTE BÁSICO DEL MARCOCURRICULAR COMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR BACHILLERATO TECNOLÓGICO; EL DÍA 9Y 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 3032 02/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 03 150.00REP4C1 13

CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVIONMEX-VHSA DE LA MTRA. ANA EDITH PALOMINOVERGARA, QUIEN ASISTIRÁ A LA CIUDAD DE MÉXICOPARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEESTUDIO DE COMPONENTE BÁSICO DEL MARCOCURRICULAR COMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR BACHILLERATO TECNOLÓGICO; EL DÍA 9Y 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Pago a 3239 17/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,313.99RFP1C5 108 Pago de cargo por expedición de Pasaje Aereo de la Lic.Ada Ayala Garnica para asistir ala

Pago a 3239 17/08/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,314.01REP1C5 108 Pago de cargo por expedición de Pasaje Aereo de la Lic.Ada Ayala Garnica para asistir ala

6,756.00Total del Mes:

Comprobacion 3651 15/09/2017 ADAH LILO AYALA GARNICA 1101 GASTO CORRIENTE 05 1,060.00RFP2C4 315

COMPROBACION DE GASTOS DE VÍATICOS, YCOMPRA DE BOLETOS DE ADO PARA EL DOCENTERAFAEL CRUZ CRUZ, EL ALUMNO LUIS FELIPE DE LACRUZ ÁLVAREZ Y LA ENLACE LIC. ADAH AYALAGARNICA, PARA ASISTIR A LA SEMANA NACIONALDE EMPRENDEDORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICOC O M O E N L A C E D E L O S C E N T R O SEMPRENDEDORES, LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DESEPTIEMBRE .

Pago a 3757 18/09/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 1,348.50RFP1C5 169

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VHSA-MEX-VHSA, PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA, DIRECTOR GENERAL DE CECYTE,QUIEN ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJORELACIONADA CON EL PROCODE QUE SE LLEVARÁA CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DEL PRESENTE MES Y AÑOEN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

Pago a 3757 18/09/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 1,348.50REP1C5 169

PAGO POR CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DEAVIÓN VHSA-MEX-VHSA, PARA EL ING. ANDRESPERALTA RIVERA, DIRECTOR GENERAL DE CECYTE,QUIEN ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJORELACIONADA CON EL PROCODE QUE SE LLEVARÁA CABO LOS DÍAS 26 Y 27 DEL PRESENTE MES Y AÑOEN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

3,757.00Total del Mes:

09-ene-18Fecha: Pag. 7 de11Ejercicio : 2017

Page 59: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Pago a 4111 13/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 3,737.99RFP1C5 195

Pago de boleto de avión VHSA-MEX-VHSA para el Ing.Andres Peralta Rivera, Director General de CECyTE y laLic. Claudia Leticia Domínguez González, DirectoraFinanciera, ya que asistirán a una reunión de trabajo pararealizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,que se llevará a cabo el día jueves 19 de octubre delpresente año, en las oficinas de la Secretaría deEducación Media Superior, ubicadas en la Ciudad deMéxico.

Pago a 4111 13/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 3,738.01REP1C5 195

Pago de boleto de avión VHSA-MEX-VHSA para el Ing.Andres Peralta Rivera, Director General de CECyTE y laLic. Claudia Leticia Domínguez González, DirectoraFinanciera, ya que asistirán a una reunión de trabajo pararealizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,que se llevará a cabo el día jueves 19 de octubre delpresente año, en las oficinas de la Secretaría deEducación Media Superior, ubicadas en la Ciudad deMéxico.

Pago a 4112 13/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 300.00RFP1C5 196

Pago de cargo por expedición de boleto de avión VHSA-MEX-VHSA para el Ing. Andres Peralta Rivera, DirectorGeneral de CECyTE y la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, ya que asistirán a unareunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, que se llevará a cabo el día jueves19 de octubre del presente año, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, ubicadas en laCiudad de México.

Pago a 4112 13/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 300.00REP1C5 196

Pago de cargo por expedición de boleto de avión VHSA-MEX-VHSA para el Ing. Andres Peralta Rivera, DirectorGeneral de CECyTE y la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, ya que asistirán a unareunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, que se llevará a cabo el día jueves19 de octubre del presente año, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, ubicadas en laCiudad de México.

Pago a 4044 19/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 12,742.08RFP1C5 169

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic.Claudia Let ic ia Domínguez González, DirectoraFinanciera, Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, SecretariaTécnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe del Depto.de Rec. Humanos, para que asistan a reunión de trabajopara realizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,el día viernes 20 de octubre de 2017, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, en la Cd. deMéxico.

Pago a 4044 19/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 12,742.08REP1C5 169

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic.Claudia Let ic ia Domínguez González, DirectoraFinanciera, Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, SecretariaTécnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe del Depto.de Rec. Humanos, para que asistan a reunión de trabajopara realizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,el día viernes 20 de octubre de 2017, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, en la Cd. deMéxico.

Pago a 4045 19/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 450.00RFP1C5 170

Pago de cargo por expedición de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, Lic. Lidia Conchita NietoDíaz, Secretaria Técnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo,Jefe del Depto. de Rec. Humanos, para que asistan areunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, el día viernes 20 de octubre de2017, en las oficinas de la Secretaría de Educación MediaSuperior, en la Cd. de México.

Pago a 4045 19/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 450.00REP1C5 170

Pago de cargo por expedición de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, Lic. Lidia Conchita NietoDíaz, Secretaria Técnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo,Jefe del Depto. de Rec. Humanos, para que asistan areunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, el día viernes 20 de octubre de2017, en las oficinas de la Secretaría de Educación Media

09-ene-18Fecha: Pag. 8 de11Ejercicio : 2017

Page 60: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

Superior, en la Cd. de México.

Pago a 4046 20/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 450.00RFP1C5 171

Pago de cargo por expedición de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, Lic. Lidia Conchita NietoDíaz, Secretaria Técnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo,Jefe del Depto. de Rec. Humanos, para que asistan areunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, el día lunes 23 de octubre de 2017,en las oficinas de la Secretaría de Educación MediaSuperior, en la Cd. de México.

Pago a 4046 20/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 450.00REP1C5 171

Pago de cargo por expedición de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic. Claudia Leticia DomínguezGonzález, Directora Financiera, Lic. Lidia Conchita NietoDíaz, Secretaria Técnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo,Jefe del Depto. de Rec. Humanos, para que asistan areunión de trabajo para realizar gestiones de solicitud deRecursos ante la Coordinación Sectorial de OperaciónTécnica y Financiera, el día lunes 23 de octubre de 2017,en las oficinas de la Secretaría de Educación MediaSuperior, en la Cd. de México.

Pago a 4047 20/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 9,000.00RFP1C5 172

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic.Claudia Let ic ia Domínguez González, DirectoraFinanciera, Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, SecretariaTécnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe del Depto.de Rec. Humanos, para que asistan a reunión de trabajopara realizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,el día lunes 23 de octubre de 2017, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, en la Cd. deMéxico.

Pago a 4047 20/10/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 9,000.00REP1C5 172

Pago de boletos de avión VSA-MEX-VSA, para la Lic.Claudia Let ic ia Domínguez González, DirectoraFinanciera, Lic. Lidia Conchita Nieto Díaz, SecretariaTécnica y C.P. Ernesto Ceferino Castillo, Jefe del Depto.de Rec. Humanos, para que asistan a reunión de trabajopara realizar gestiones de solicitud de Recursos ante laCoordinación Sectorial de Operación Técnica y Financiera,el día lunes 23 de octubre de 2017, en las oficinas de laSecretaría de Educación Media Superior, en la Cd. deMéxico.

53,360.16Total del Mes:

Pago a 4224 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,231.99RFP1C5 32

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, RUTAVSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JEFE DELDEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR ALA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Pago a 4224 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,232.01REP1C5 32

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, RUTAVSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JEFE DELDEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR ALA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Pago a 4225 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 300.00RFP1C5 33

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN, RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LIC.CLAUDIA LET IC IA DOMINGUEZ GONZALEZ,DIRECTORA FINANCIERA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JEFE DEL DEPTO. DERECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR A LAS U B D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O P A R AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Pago a 4225 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 300.00REP1C5 33

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN, RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LOS CC. LIC.CLAUDIA LET IC IA DOMINGUEZ GONZALEZ,DIRECTORA FINANCIERA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JEFE DEL DEPTO. DERECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR A LASUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARA

09-ene-18Fecha: Pag. 9 de11Ejercicio : 2017

Page 61: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Pago a 4226 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,465.00RFP1C5 34

PAGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓN, RUTAMEX-VSA, PARA LOS CC. LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JEFE DELDEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR ALA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE2017.

Pago a 4226 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,465.00REP1C5 34

PAGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓN, RUTAMEX-VSA, PARA LOS CC. LIC. CLAUDIA LETICIADOMINGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA YL.C.P. ERNESTO CEFERINO CASTILLO, JEFE DELDEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR ALA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE2017.

Pago a 4227 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 300.00RFP1C5 35

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN POR CAMBIO DEBOLETOS DE AVIÓN, RUTA MEX-VSA, PARA LOS CC.LIC. CLAUDIA LETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ,DIRECTORA FINANCIERA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JEFE DEL DEPTO. DERECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR A LAS U B D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O P A R AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE2017.

Pago a 4227 06/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 300.00REP1C5 35

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN POR CAMBIO DEBOLETOS DE AVIÓN, RUTA MEX-VSA, PARA LOS CC.LIC. CLAUDIA LETICIA DOMINGUEZ GONZALEZ,DIRECTORA FINANCIERA Y L.C.P. ERNESTOCEFERINO CASTILLO, JEFE DEL DEPTO. DERECURSOS HUMANOS, PARA ASISTIR A LAS U B D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O P A R AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ENLA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE2017.

Pago a 4534 13/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 6,508.19RFP1C5 161

Pago de cargo por expedición de Boletos de avión VHSA-MEX-VHSA para el Lic. Francisco Javier Aguirre Morales,Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Lic. VictorBarrera Hernandez, Auxiliar Juridico, quienes asisten eldía Lunes 13 de Noviembre del presente año a unaReunión de Trabajo referente a los emplazamientos y/orevisiones de los contratos colectivos, en las oficinas de laCoordinación de ODES de los CECyTES.

Pago a 4534 13/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 6,508.21REP1C5 161

Pago de cargo por expedición de Boletos de avión VHSA-MEX-VHSA para el Lic. Francisco Javier Aguirre Morales,Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Lic. VictorBarrera Hernandez, Auxiliar Juridico, quienes asisten eldía Lunes 13 de Noviembre del presente año a unaReunión de Trabajo referente a los emplazamientos y/orevisiones de los contratos colectivos, en las oficinas de laCoordinación de ODES de los CECyTES.

Pago a 4330 16/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,401.50RFP1C5 75

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN, RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LA L.R.C. CLARAG Ó M E Z M A R T Í N E Z , P A R A A S I S T I R A L ACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Pago a 4330 16/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,401.50REP1C5 75

PAGO DE CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DEAVIÓN, RUTA VSA-MEX-VSA, PARA LA L.R.C. CLARAG Ó M E Z M A R T Í N E Z , P A R A A S I S T I R A L ACOORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Pago a 4540 28/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 1101 GASTO CORRIENTE 01 2,786.04RFP1C5 170

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN RUTAVSA-MEX-VSA, PARA LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMÍNGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA,PARA ASISTIR EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE, A LACOORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN

09-ene-18Fecha: Pag. 10 de11Ejercicio : 2017

Page 62: Tabasco · Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto Partida Descripcion DE LAS 10:00 A.M. Pago a 2482 31/03/2014 R.D.F

Tipo Docto. Numero Fecha Beneficiario Origen T. Gasto Depcia. Importe Proyecto Cheque Poliza Concepto

Partida Descripcion

TÉCNICA Y FINANCIERA, EN LAS OFICINAS DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR,UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Pago a 4540 28/11/2017 R.D.F. VIAJES S.A. DE C.V. 0101 GASTO CORRIENTE 01 2,786.04REP1C5 170

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN RUTAVSA-MEX-VSA, PARA LA LIC. CLAUDIA LETICIADOMÍNGUEZ GONZALEZ, DIRECTORA FINANCIERA,PARA ASISTIR EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE, A LACOORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓNTÉCNICA Y FINANCIERA, EN LAS OFICINAS DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR,UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

41,985.48Total del Mes:

217,135.12Total de la Partida:

Total General: 217,135.12

09-ene-18Fecha: Pag. 11 de11Ejercicio : 2017