rup-ds-119 instructivo parametrización servicios basicos

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS 1 INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE SERVICIOS BASICOS RUP-DS-119 Invertir… Innovar… Transformarse…

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE SERVICIOS BASICOS RUP-DS-119

Invertir… Innovar… Transformarse…

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA eSIGEF

INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE SERVICIOS BASICOS

RUP-DS-119

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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INSTRUCTIVO PARA PARAMETRIZAR LOS SERVICIOS BASICOS

RUP-DS-119

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2012 primera edición

MF y logotipo MF son marcas registradas Documento propiedad de: MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR. República del Ecuador. Edición: Ministerio de Finanzas del Ecuador Cubierta: Ministerio de Finanzas del Ecuador Composición y diagramación: Ministerio de Finanzas del Ecuador Estructuración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Autor: Rocío Salazar Revisado: Fabián Samaniego

Directora Nacional de Cristina Olmedo Paredes

Innovación, Conceptual y Normativa

Subsecretaria de Innovación de las Verónica Gallardo Finanzas Públicas

Fecha: 06-08-2012

Impreso por: MINISTERIO DE FINANZAS

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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Con la finalidad de facilitar a los usuarios del e-Sigef el registro de facturas de un proveedor de servicios básicos como por ejemplo TELECOMUNICACIONES, se ha implementado en el sistema e Sigef la funcionalidad mediante la cual el analista de la institución deberá elaborar el compromiso presupuestario con el ruc del beneficiario y y posteriormente realizar el registro del devengado, en el cual en lugar de digitar las facturas entregadas por el proveedor, el analista podrá seleccionar las facturas que se van a pagar de un listado que estará previamente cargado de acuerdo a la inform ación entregada por el proveedor. Una vez realizado el CUR de gasto de devengado y que este se haya pagado, las entidades operativas desconcetradas tendrán un reporte en donde se podrá verificar la confirmación del pago realizado por parte del proveedor del servicio básico. En una primera fase, este procedimiento esta implementado con la CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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PARAMETRIZACION PREVIA EN EL SISTEMA

El funcionario responsable del Ministerio de Finanzas mediante la opción de Catálogos/ Tesorería/Beneficiarios deberá consultar mediante los filtros el RUC del proveedor del cual se va a realizar la carga de facturas, una vez realizada la consulta deberá dar clic en el botón CLASIFICAR tal como se muestra a continuación:

En esta pantalla el funcionario responsable deberá habilitar la opción de CARGAR FACTURAS.

El analista del Ministerio de Finanzas recibirá un correo electrónico mediante el cual se le informa sobre el lote y el número de los registros que contiene cada archivo, como por ejemplo:

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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A continuación el analista del Ministerio de Finanzas deberá ingresar a la siguiente ruta de acceso:

TESORERIA/GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS/SERVICIOS BASICOS

A continuación le muestra la siguiente pantalla:

Esta pantalla contiene la siguiente información:

• Ruc del beneficiario

• Nombre del beneficiario.

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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A continuación el analista del Ministerio de Finanzas deberá dar clic en el botón

siguiente nivel y el sistema le muestra la siguiente pantalla:

Los íconos que se muestran en la parte superior son los siguientes:

Aceptar envío

Siguiente nivel

Rechazar envío

Nivel anterior

Cargar datos

Consultar todos los registros

A continuación el analista del Ministerio de Finanzas deberá dar clic en el ícono de Cargar datos y el sistema le muestra la siguiente mensaje:

El analista del Ministerio de Finanzas deberá dar clic en aceptar y la información se muestra en la pantalla :

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INSTRUCTIVO PARAMETRIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

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La información que tiene esta pantalla es la siguiente:

• Número de envío

• Estado Registro

• Número de Registros En dónde: NUMERO DE ENVÍO.- corresponde al número de lote que envía para este caso por ejemplo la CNT. ESTADO REGISTRO.- una vez que se realiza la opción de cargar datos el sistema los muestra en estado ENVIADO. NUMERO DE REGISTROS: corresponde al número de registros que contiene cada número de envío. Con la información que se muestra en esta pantalla el analista del Ministerio de Finanzas deberá comparar con el correo electrónico que el número de lote xx sea igual al número de envío xx con el mismo número de registros . Por ejemplo el lote 1 datos correo tiene los 171 registros, mismos que se pueden ver en la pantalla. DATOS CORREO

DATOS PANTALLA

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Cuando los datos del correo con los de la pantalla coinciden el analista del Ministerio de Finanzas deberá seleccionar el número de envío y dar clic en el ícono ACEPTAR

ENVIO

El sistema le muestra el siguiente mensaje:

El analista deberá dar clic en aceptar y le muestra la siguiente pantalla.

Deberá dar clic en aceptar y el sistema le muestra la siguiente pantalla, A la par al momento que se da clic en aceptar el sistema envía un correo electrónico indicando que el lote No. xx ha sido aceptado.

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Como podemos ver en la pantalla a continuación el estado del envío cambia a ACEPTADO.

El analista del Ministerio de Finanzas deberá dar clic en el ícono siguiente nivel y a continuación se despliega la siguiente pantalla:

La pantalla tiene la siguiente información: Número de envío, registro, ruc institución, factura CNT, autorización SRI, fecha emisión, fecha vencimiento, subtotal, entidad, nombre de la entidad. Los campos estado del proceso, observaciones del proceso, fecha del proceso tendrán la información proporcionada en este caso por la CNT. En los casos en que el número de envío no coincida con el número de los lotes y registros el analista de la Tesorería deberá seleccionar el número de envío y dar clic en

el ícono de rechazar envío.

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El sistema le muestra el siguiente mensaje:

Deberá dar clic en aceptar y el sistema le muetra este mensaje:

Procederá con aceptar y como se puede ver en la pantalla a continuación los registros pertenecientes a ese número de envío no se pueden visualizar.

Adicionalemte se enviará un correo en forma automática como por ejemplo: