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JURISDICCIÓN 64
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN
La Misión del Ministerio de Obras Públicas es ser el área del Gobierno Nacional responsable de la planificación y la ejecución de obras de infraestructura resilientes para promover el desarrollo equitativo con inclusión social de la República Argentina.
El Ministerio de Obras Públicas se propone ser uno de los motores del desarrollo productivo
y del crecimiento de nuestro país, a través de un Plan de Infraestructura Federal de calidad, sostenible, equitativo y sustentable, que tenga como ejes la creación de puestos de trabajo, la promoción de la inclusión social y la igualdad en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía, acompañando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y considerando las brechas sociales y territoriales.
Asimismo, se compromete a la implementación de buenas prácticas, modelos
institucionales y herramientas tecnológicas para promover la transparencia y el ejercicio del control ciudadano, en materia de planificación, contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas.
En cuanto a su Visión, el Ministerio de Obras Públicas define sus políticas, prioridades y
ejes de gestión en el acceso a los servicios básicos, la movilidad, los espacios públicos y el saneamiento hídrico, con el objetivo de lograr una Argentina más justa, más equitativa y solidaria. Además, promueve la transparencia y la eficiencia en la inversión; el acceso a la información; e impulsa la participación y colaboración ciudadana en las decisiones públicas con la adopción de nuevas tecnologías.
El alcance federal de la obra pública es uno de los pilares de las acciones del Ministerio. El
objetivo central para definir las políticas públicas en materia de infraestructura es contribuir al desarrollo y crecimiento económico de los argentinos y las argentinas a través de proyectos que mejoren sustancialmente el bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía. Todas las personas que habitan el territorio argentino representan la población destinataria de las acciones de Obras Públicas, y en especial aquellos grupos que se encuentran más afectados por la pobreza multidimensional y la desigualdad social, como las mujeres, las infancias, las adolescencias, las juventudes y las personas con discapacidad, además de considerar como transversal las realidades heterogéneas de quienes residen en las zonas rurales y urbanas.
En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas prevé trabajar en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la institución; perseguir sus objetivos generales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas; y considerar las brechas sociales y territoriales de nuestro país federal.
Con respecto a la reducción de las brechas de infraestructura en los ejes de acción de la
obra pública, se prevé:
- Garantizar el acceso equitativo al agua, su gestión sostenible y el saneamiento para toda la población, a cuyo fin se prevé que la población urbana acceda en un 100% al agua potable y en un 75% al saneamiento cloacal para el año 2030, a través de las acciones de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y AySA S.A. ACUMAR ejerce su competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA )y 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires con el fin de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo, y de realizar la regulación, el control y fomento de actividades industriales y todas aquellas que incidan de forma
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ambiental en la Cuenca. AYSA S.A. se desempeña en CABA y 26 Partidos del Conurbano bonaerense, a través del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), aprobado por la APLA (Agencia de Planificación); entre otros.
- Prever y mitigar desastres de origen hídrico a través del estudio y evaluación de sus causas, caracterizando las crecidas, inundaciones y sequías a partir de las particularidades climáticas, hidrológicas, geológicas y morfológicas.
- Definir y ejecutar proyectos hídricos e hidráulicos a través de las acciones de Instituto Nacional del Agua, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
- Mejorar la calidad de la Red Vial Nacional (RVN) para conformarla como una red de caminos federales de alta capacidad, fluidez y seguridad vial, que sea facilitadora de un nuevo impulso en el desarrollo económico y social de todas las provincias. La RVN cuenta con 40 mil km de rutas, de los cuales 9 mil se encuentran concesionados (3.208,38 km son gestionados por la empresa Corredores Viales S.A., dependiente de Vialidad Nacional).
- Implementar el Plan de la Dirección Nacional de Vialidad que conlleva obras nuevas y de mantenimiento. Las obras nuevas se clasifican en tres programas: i) Duplicaciones de Calzada, Autovías y Autopistas; ii) Rutas seguras o terceros carriles; y iii) Circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades. Por su parte, las obras de mantenimiento se ordenan en: i) Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento; y ii) Mantenimiento por Administración, por Contratos o por Convenios.
- Promover la activación económica y ciudades integradas, lo cual supone colocar a la obra pública al servicio del desarrollo económico, sectorial y regional y contribuir a mejorar la competitividad de la economía nacional, dando respuesta a los déficits de infraestructura en nuestro país que atentan contra el desarrollo de diversos sectores y de las economías regionales.
- Mejorar el acceso a infraestructura sanitaria y otros servicios esenciales para bienestar social, a cuyo fin se prevé construir y fortalecer centros de salud, hospitales modulares, espacios de aislamiento y hospitales en todo el territorio nacional, como así también continuar y finalizar las obras contempladas en la Red de Emergencia Federal COVID-19.
- Mejorar la infraestructura carcelaria, para lo cual se prevé construir Centros de Aislamiento y Unidades Sanitarias Carcelarias (USC), para dotar plazas nuevas al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
- Favorecer el acondicionamiento y fortalecimiento de la infraestructura escolar básica y universitaria necesaria para la inclusión educativa de toda la población, mejorando la calidad de la infraestructura de los centros educativos. A este fin se prevé continuar con el “Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria”, que cuenta actualmente con 30 proyectos en ejecución y 63 nuevos en proceso de licitación para universidades nacionales de todo el país.
El objetivo estratégico de establecer el Equilibrio Federal en la distribución de fondos para la
ejecución de obra pública busca reducir las brechas de acceso a servicios básicos, la movilidad, los espacios públicos y el saneamiento hídrico a lo largo del territorio nacional. En ese sentido se prevé:
- Mantener el diálogo plural y federal con provincias y municipios para la planificación y ejecución de obras prioritarias para cada población.
- Accionar en diálogo con organizaciones de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales, gremios, cámaras, entre otros).
- Continuar con la implementación del “Plan Argentina Hace”, de alcance federal y distribución equitativa de recursos.
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- Garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica a lo largo de toda la Argentina.
- Distribuir recursos para atender desigualdades regionales e impulsar la inclusión social.
- Contribuir al financiamiento de proyectos caracterizados por la formulación, elaboración, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local; la consolidación barrial y la puesta en valor del espacio público; el desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva; la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias; y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía.
- Mitigar, a través del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, los efectos catastróficos que deriven de terremotos e implementar los reglamentos para construcciones sismoresistentes.
Con respecto al objetivo estratégico de consolidar a la obra pública como sector
dinamizador y generador de empleo, se prevé:
- Posicionar a la obra pública como un instrumento de crecimiento económico y creación de empleo genuino, conformando una estrategia que implique generación de empleo que, a la vez, otorga soluciones de infraestructura.
- Trabajar en la previsibilidad de la obra pública para consolidarla como fuente genuina y segura de empleo.
Con respecto al objetivo estratégico de mejorar la transparencia y la eficiencia de las
inversiones públicas; se prevé:
- Gestionar los recursos económicos y materiales de manera transparente, accesible y abierta a la fiscalización pública y ciudadana.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.
- Lograr los objetivos y las metas programadas en los tiempos predeterminados, mejorando la capacidad operativa para su cumplimiento.
- Incorporar herramientas y recursos tecnológicos que permitan la evaluación y mejora continua de las prácticas y procedimientos para la ejecución y el seguimiento de la obra pública.
Con respecto al objetivo estratégico de lograr la igualdad entre los géneros, visibilizándola e
impulsándola en las obras de infraestructura desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas, se prevé:
- Ejecutar y finalizar obras tendientes a garantizar el acceso a los servicios básicos, cuya carencia en la actualidad deriva en la ejecución de un trabajo no reconocido y no remunerado por parte de las mujeres.
- Promover la creación de nuevos puestos de trabajo en los territorios locales con un criterio de paridad de género, tal como se definió en los lineamientos del “Plan Argentina Hace”.
- Propiciar la generación de capacidades individuales y colectivas, a partir de posibles intercambios con Instituciones de Formación y Capacitación en artes y oficios vinculados a la construcción.
- Poner en marcha la Red de Género y Diversidad de Obras Públicas, con representantes de las áreas, los organismos y las empresas del Ministerio, para promover derechos, trabajar por la paridad e incentivar la capacitación de todas y todos.
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I - GASTOS
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES
FIN FUN DENOMINACIÓN IMPORTE
1 º ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2.177.892.1611 3 Dirección Superior Ejecutiva 1.927.324.5451 5 Relaciones Interiores 250.567.6162 º SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1.651.402.8822 3 Sistema Penal 1.651.402.8823 º SERVICIOS SOCIALES 92.437.576.2743 1 Salud 13.480.110.3073 2 Promoción y Asistencia Social 1.256.739.8843 4 Educación y Cultura 7.559.676.7323 5 Ciencia y Técnica 77.226.6773 7 Vivienda y Urbanismo 32.501.768.7163 8 Agua Potable y Alcantarillado 37.562.053.9584 º SERVICIOS ECONOMICOS 9.856.316.9164 3 Transporte 6.996.233.5004 4 Ecología y Medio Ambiente 2.708.583.4164 7 Comercio, Turismo y Otros Servicios 151.500.000
º SUBTOTAL 106.123.188.233
Gastos Figurativos 105.226.549.339
TOTAL 211.349.737.572
FUENTES DE FINANCIAMIENTO F. de F. INCISO DENOMINACIÓN IMPORTE
A 11 º Tesoro Nacional 42.192.827.425 11 1 Gastos en Personal 889.513.76411 2 Bienes de Consumo 48.610.00011 3 Servicios No Personales 1.165.049.61011 4 Bienes de Uso 24.943.09511 5 Transferencias 2.561.293.52811 9 Gastos Figurativos 37.503.417.42813 º Recursos con Afectación Específica 65.559.762.567 13 3 Servicios No Personales 400.00013 9 Gastos Figurativos 65.559.362.56715 º Crédito Interno 56.327.666.578 15 4 Bienes de Uso 20.660.417.90715 5 Transferencias 33.503.479.32715 9 Gastos Figurativos 2.163.769.34422 º Crédito Externo 47.269.481.002 22 2 Bienes de Consumo 7.768.24522 3 Servicios No Personales 548.857.22722 4 Bienes de Uso 4.216.800.00022 5 Transferencias 42.496.055.530
TOTAL 211.349.737.572
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE A
2100 Gastos Corrientes 14.777.338.1332120 Gastos de Consumo 2.642.268.8462121 Remuneraciones 889.513.764 2122 Bienes y Servicios 1.752.755.082 2150 Impuestos Directos 3.000.0002170 Transferencias Corrientes 110.002.8652171 Al Sector Privado 12.791.000 2172 Al Sector Público 97.069.865 2173 Al Sector Externo 142.000 2180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 12.022.066.4222181 A la Administración Nacional 12.022.066.422 2200 Gastos de Capital 196.572.399.4392210 Inversión Real Directa 24.917.091.0022211 Formación Bruta de Capital Fijo 24.909.791.440 2214 Activos Intangibles 7.299.562 2220 Transferencias de Capital 78.450.825.5202221 Al Sector Privado 106.359.933 2222 Al Sector Público 78.344.465.587 2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 93.204.482.9172241 A la Administración Nacional 93.204.482.917
TOTAL 211.349.737.572
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II - RECURSOS
RECURSOS POR RUBROS
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE
DENOMINACIÓN IMPORTE
A 11 Ingresos Tributarios 65.559.362.567
11 7 Sobre el comercio y las transacciones internacionales
65.559.362.567
11 7 5 Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS)
65.559.362.567
14 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
400.000
14 1 Venta de Bienes 40.000
14 1 1 Bienes Varios de la Administración Nacional 40.000
14 2 Venta de Servicios 360.000
14 2 1 Servicios Varios de la Administración Nacional 360.000
TOTAL 65.559.762.567
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III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES A
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE CÁTEDRA
A 01 Actividades Centrales 1.630.253.990 50 0
A 20 Planificación Territorial de la
Inversión Pública Ministerio de Obras Públicas
302.702.366 0 0
A 44 Desarrollo Sustentable de la
Cuenca Matanza - RiachueloMinisterio de Obras Públicas
2.692.700.000 0 0
A 48 Acciones de la Unidad Plan
Belgrano Ministerio de Obras Públicas
14.308.342 2 0
A 66 Prevención Sísmica Ministerio de Obras
Públicas 77.226.677 27 0
A 68 Infraestructura de Obras de
Transporte Ministerio de Obras Públicas
6.978.874.000 0 0
A 72 Formulación, Programación,
Ejecución y Control de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas
49.423.119.945 53 0
A 73 Recursos Hídricos Ministerio de Obras
Públicas 12.664.747.532 23 0
A 86 Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Urbana en Municipios
Ministerio de Obras Públicas
1.163.175.134 0 0
A 87 Apoyo para el Desarrollo de
la Infraestructura Educativa (CAF N° 8945 y BID Nº 2940/OC-AR)
Ministerio de Obras Públicas
6.671.051.149 0 0
A 92 Erogaciones Figurativas a la
Dirección Nacional de Vialidad
81.050.430.163 0 0
A 93 Erogaciones Figurativas al
Tribunal de Tasaciones de la Nación
118.062.000 0 0
A 94 Asistencia Financiera a
Empresas Públicas Ministerio de Obras Públicas
24.505.029.098 0 0
A 95 Erogaciones Figurativas al
Instituto Nacional del Agua 354.368.340 0 0
A 96 Erogaciones Figurativas al
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
98.277.000 0 0
A 97 Erogaciones Figurativas al 23.605.411.836 0 0
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LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES A
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE CÁTEDRA
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
A TOTAL 211.349.737.572 155 0
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CATEGORÍA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
Servicio Administrativo Financiero 364
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DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA
Las actividades centrales comprenden todo lo referente a la conducción y coordinación de las acciones que se llevan a cabo en el ámbito ministerial, incluyendo la gestión presupuestaria, administrativa, legal y técnica.
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.630.253.990
0 0 1 11 Tesoro Nacional 1.499.509.483
0 0 1 11 1 Gastos en Personal 477.343.295
0 0 1 11 1 1 Personal Permanente 127.480.600
0 0 1 11 1 1 1 Retribución del Cargo 33.912.027
0 0 1 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 33.912.027
0 0 1 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 33.912.0270 0 1 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 57.761.856
0 0 1 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 57.761.856
0 0 1 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 57.761.8560 0 1 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 7.639.490
0 0 1 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 7.639.490
0 0 1 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 7.639.4900 0 1 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 24.530.404
0 0 1 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 24.530.404
0 0 1 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 24.530.4040 0 1 11 1 1 7 Complementos 3.636.823
0 0 1 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 3.636.823
0 0 1 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 3.636.823 0 0 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 5.525.412
0 0 1 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 4.113.210
0 0 1 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 4.113.210
0 0 1 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 4.113.2100 0 1 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 342.767
0 0 1 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 342.767
0 0 1 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 342.7670 0 1 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 1.069.435
0 0 1 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 1.069.435
0 0 1 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 1.069.435 0 0 1 11 1 5 Asistencia Social al Personal 8.729.823
0 0 1 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 7.997.103
0 0 1 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 7.997.103
0 0 1 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 7.997.1030 0 1 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 732.720
0 0 1 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 732.720
0 0 1 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 732.720 0 0 1 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 3.400.568
0 0 1 11 1 6 21 Gastos Corrientes 3.400.568
0 0 1 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 3.400.568 0 0 1 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 28.736.479
0 0 1 11 1 7 21 Gastos Corrientes 28.736.479
0 0 1 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 28.736.479 0 0 1 11 1 8 Personal contratado 303.470.413
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 178.465.429
0 0 1 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 178.465.429
0 0 1 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 178.465.4290 0 1 11 1 8 2 Adicionales al contrato 46.258.736
0 0 1 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 46.258.736
0 0 1 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 46.258.7360 0 1 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 18.727.014
0 0 1 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 18.727.014
0 0 1 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 18.727.0140 0 1 11 1 8 5 Contribuciones patronales 60.019.234
0 0 1 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 60.019.234
0 0 1 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 60.019.2340 0 1 11 2 Bienes de Consumo 38.200.000
0 0 1 11 2 21 Gastos Corrientes 38.200.000
0 0 1 11 2 21 1 Moneda Nacional 38.200.0000 0 1 11 3 Servicios No Personales 983.966.188
0 0 1 11 3 1 Servicios Básicos 61.800.000
0 0 1 11 3 1 21 Gastos Corrientes 61.800.000
0 0 1 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 61.800.000 0 0 1 11 3 2 Alquileres y Derechos 110.000.000
0 0 1 11 3 2 21 Gastos Corrientes 110.000.000
0 0 1 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 110.000.000 0 0 1 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 75.100.000
0 0 1 11 3 3 21 Gastos Corrientes 75.100.000
0 0 1 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 75.100.000 0 0 1 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 585.566.188
0 0 1 11 3 4 21 Gastos Corrientes 585.566.188
0 0 1 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 585.566.188 0 0 1 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 95.400.000
0 0 1 11 3 5 21 Gastos Corrientes 95.400.000
0 0 1 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 95.400.000 0 0 1 11 3 7 Pasajes y Viáticos 42.000.000
0 0 1 11 3 7 21 Gastos Corrientes 42.000.000
0 0 1 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 42.000.000 0 0 1 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 14.100.000
0 0 1 11 3 8 21 Gastos Corrientes 14.100.000
0 0 1 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 14.100.0000 0 1 15 Crédito Interno 130.744.507
0 0 1 15 4 Bienes de Uso 130.744.507
0 0 1 15 4 3 Maquinaria y Equipo 123.444.945
0 0 1 15 4 3 22 Gastos de Capital 123.444.945
0 0 1 15 4 3 22 1 Moneda Nacional 123.444.945 0 0 1 15 4 8 Activos Intangibles 7.299.562
0 0 1 15 4 8 22 Gastos de Capital 7.299.562
0 0 1 15 4 8 22 1 Moneda Nacional 7.299.562
TOTAL 1.630.253.990
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RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Ministro 1 0Secretario 2 0
Subtotal Escalafón 3 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 0Tit de la Unid. Ejec. Esp. Temp. Unid. de Articulación Territorial 1 0
Subtotal Escalafón 2 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
A 13 0B 29 0C 2 0D 1 0
Subtotal Escalafón 45 0
TOTAL DE LA CATEGORÍA 01 50 0
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64 - 14
PROGRAMA 20 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene por objetivo principal fortalecer la articulación de acciones a escala nacional, provincial y local como componente estratégico para las decisiones públicas. Se proponen los siguientes ejes centrales de trabajo:
- Planificar y asistir en el ordenamiento de los usos del suelo con criterios de sustentabilidad. - Procurar la selección de una cartera de proyectos mediante la formación de consensos, a partir del
trabajo conjunto entre equipos técnicos de los gobiernos provinciales, locales y nacionales y de la región.
- Realizar estudios de pre-inversión que permitan analizar la viabilidad de los proyectos, determinar los
costos y beneficios y elegir la mejor línea de acción, en relación a su impacto económico, social y ambiental.
- Mediante el programa “FONPLATA” se gestionan asistencias a provincias afectadas por
inundaciones. Así se puede responder de forma inmediata a emergencias y mitigar los efectos negativos ocasionados.
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MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Realización de Estudios de Pre-Inversión Estudio Específico Finalizado 13
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 250.567.616
0 0 1 11 Tesoro Nacional 41.746.422
0 0 1 11 2 Bienes de Consumo 660.000
0 0 1 11 2 21 Gastos Corrientes 660.000
0 0 1 11 2 21 1 Moneda Nacional 660.0000 0 1 11 3 Servicios No Personales 41.086.422
0 0 1 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 40.586.422
0 0 1 11 3 4 21 Gastos Corrientes 40.586.422
0 0 1 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 40.586.422 0 0 1 11 3 7 Pasajes y Viáticos 500.000
0 0 1 11 3 7 21 Gastos Corrientes 500.000
0 0 1 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 500.0000 0 1 22 Crédito Externo 208.821.194
0 0 1 22 2 Bienes de Consumo 99.000
0 0 1 22 2 21 Gastos Corrientes 99.000
0 0 1 22 2 21 1 Moneda Nacional 99.0000 0 1 22 3 Servicios No Personales 205.722.194
0 0 1 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 203.105.632
0 0 1 22 3 4 21 Gastos Corrientes 203.105.632
0 0 1 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 203.105.632 0 0 1 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 1.516.562
0 0 1 22 3 5 21 Gastos Corrientes 1.516.562
0 0 1 22 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.516.562 0 0 1 22 3 7 Pasajes y Viáticos 1.100.000
0 0 1 22 3 7 21 Gastos Corrientes 1.100.000
0 0 1 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 1.100.0000 0 1 22 4 Bienes de Uso 3.000.000
0 0 1 22 4 3 Maquinaria y Equipo 3.000.000
0 0 1 22 4 3 22 Gastos de Capital 3.000.000
0 0 1 22 4 3 22 1 Moneda Nacional 3.000.0000 0 3 SERVICIOS SOCIALES 24.409.750
0 0 3 22 Crédito Externo 24.409.750
0 0 3 22 3 Servicios No Personales 16.076.486
0 0 3 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 14.855.427
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 14.855.427
0 0 3 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 14.855.427 0 0 3 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 421.059
0 0 3 22 3 5 21 Gastos Corrientes 421.059
0 0 3 22 3 5 21 1 Moneda Nacional 421.059 0 0 3 22 3 7 Pasajes y Viáticos 800.000
0 0 3 22 3 7 21 Gastos Corrientes 800.000
0 0 3 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 800.0000 0 3 22 5 Transferencias 8.333.264
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
S U B P R
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 8.333.264
0 0 3 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 8.333.264
0 0 3 22 5 8 1 22 Gastos de Capital 8.333.264
0 0 3 22 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 8.333.264
0 1 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Corrientes 1.725.000
0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1.725.000
0 1 3 15 Crédito Interno 225.000
0 1 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 1 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 1 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 1 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 1 3 22 Crédito Externo 1.500.000
0 1 3 22 4 Bienes de Uso 1.500.000
0 1 3 22 4 2 Construcciones 1.500.000
0 1 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000
0 1 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000
0 2 Construcción de Módulos Sanitarios -
Concordia, Provincia de Entre Rios 1.725.000
0 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.725.000
0 2 3 15 Crédito Interno 225.000
0 2 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 2 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 2 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 2 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 2 3 22 Crédito Externo 1.500.000
0 2 3 22 4 Bienes de Uso 1.500.000
0 2 3 22 4 2 Construcciones 1.500.000
0 2 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000
0 2 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000
0 3 Construcción de Módulos Sanitarios -
Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios 875.000
0 3 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 3 3 15 Crédito Interno 225.000
0 3 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 3 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 3 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 3 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 3 3 22 Crédito Externo 650.000
0 3 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 3 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 3 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 3 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 4 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Formosa 875.000
0 4 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 4 3 15 Crédito Interno 225.000
0 4 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 4 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 4 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 4 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 4 3 22 Crédito Externo 650.000
0 4 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 4 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 4 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 4 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 5 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Jujuy 875.000
0 5 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 5 3 15 Crédito Interno 225.000
0 5 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 5 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 5 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 5 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 5 3 22 Crédito Externo 650.000
0 5 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 5 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 5 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 5 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 6 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Mendoza 875.000
0 6 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 6 3 15 Crédito Interno 225.000
0 6 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 6 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 6 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 6 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 6 3 22 Crédito Externo 650.000
0 6 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 6 3 22 4 2 Construcciones 650.000
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64 - 19
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
S U B P R
P R O Y
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F. F.
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P P A L
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 6 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 6 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 7 Construcción de Módulos Sanitarios -
Puerto Iguazú, Provincia de Misiones 875.000
0 7 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 7 3 15 Crédito Interno 225.000
0 7 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 7 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 7 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 7 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 7 3 22 Crédito Externo 650.000
0 7 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 7 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 7 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 7 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 8 Construcción de Módulos Sanitarios -
Posadas, Provincia de Misiones 875.000
0 8 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 8 3 15 Crédito Interno 225.000
0 8 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 8 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 8 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 8 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 8 3 22 Crédito Externo 650.000
0 8 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 8 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 8 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 8 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 9 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Neuquen 875.000
0 9 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 9 3 15 Crédito Interno 225.000
0 9 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 9 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 9 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 9 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 9 3 22 Crédito Externo 650.000
0 9 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 9 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 9 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 9 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
S U B P R
P R O Y
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F. F.
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SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 10 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta
1.725.000
0 10 3 SERVICIOS SOCIALES 1.725.000
0 10 3 15 Crédito Interno 225.000
0 10 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 10 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 10 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 10 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 10 3 22 Crédito Externo 1.500.000
0 10 3 22 4 Bienes de Uso 1.500.000
0 10 3 22 4 2 Construcciones 1.500.000
0 10 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000
0 10 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000
0 11 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Santa Cruz 875.000
0 11 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 11 3 15 Crédito Interno 225.000
0 11 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 11 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 11 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 11 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 11 3 22 Crédito Externo 650.000
0 11 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 11 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 11 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 11 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
0 12 Construcción de Módulos Sanitarios -
Rosario, Provincia de Santa Fe 875.000
0 12 3 SERVICIOS SOCIALES 875.000
0 12 3 15 Crédito Interno 225.000
0 12 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 12 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 12 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 12 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 12 3 22 Crédito Externo 650.000
0 12 3 22 4 Bienes de Uso 650.000
0 12 3 22 4 2 Construcciones 650.000
0 12 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 650.000
0 12 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 650.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 21
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 13 Construcción de Módulos Sanitarios -
Timbues, Provincia de Santa Fe 675.000
0 13 3 SERVICIOS SOCIALES 675.000
0 13 3 15 Crédito Interno 225.000
0 13 3 15 4 Bienes de Uso 225.000
0 13 3 15 4 2 Construcciones 225.000
0 13 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 225.000
0 13 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 225.0000 13 3 22 Crédito Externo 450.000
0 13 3 22 4 Bienes de Uso 450.000
0 13 3 22 4 2 Construcciones 450.000
0 13 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 450.000
0 13 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 450.000
0 14 Ejecución de Obras de Equipamiento de
Software y Hardware para Conectividad 11.000.000
0 14 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 11.000.000
0 14 1 22 Crédito Externo 11.000.000
0 14 1 22 4 Bienes de Uso 11.000.000
0 14 1 22 4 2 Construcciones 11.000.000
0 14 1 22 4 2 22 Gastos de Capital 11.000.000
0 14 1 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 11.000.000
0 15 Ejecución de Obras de Adquisición de
Equipamiento de Unidades de Frontera 3.000.000
0 15 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3.000.000
0 15 1 22 Crédito Externo 3.000.000
0 15 1 22 4 Bienes de Uso 3.000.000
0 15 1 22 4 2 Construcciones 3.000.000
0 15 1 22 4 2 22 Gastos de Capital 3.000.000
0 15 1 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 3.000.000
TOTAL 302.702.366
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 22
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 20 Planif de Acciones Territor de
Emergencia para Respuesta a los Efectos de El Niño en la República Argentina (FONPLATA Nº AR 27)
8.333.264
0 0 20 3 SERVICIOS SOCIALES 8.333.264
0 0 20 3 2 Promoción y Asistencia Social 8.333.264
0 0 20 3 2 22 Crédito Externo 8.333.264
0 0 20 3 2 22 5 Transferencias 8.333.264
0 0 20 3 2 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
8.333.264
0 0 20 3 2 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
8.333.264
0 0 20 3 2 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 8.333.264
0 0 20 3 2 22 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 8.333.264
TOTAL 8.333.264
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 23
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
19 Programa Multisectorial de
Preinversión IV (BID N°2851/OC-AR)
Ministerio de Obras Públicas
99.438.920 0 0
20 Planificación de Acciones Territoriales de Emergencia para Respuesta a los Efectos de El Niño en la República Argentina (FONPLATA Nº AR 27)
Ministerio de Obras Públicas
24.409.750 0 0
22 Programa Multisectorial de Preinversión V (BID S/N)
Ministerio de Obras Públicas
151.128.696 0 0
Proyectos:
01 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes
Secretaría de Obras Públicas
1.725.000 0 0
02 Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios
Secretaría de Obras Públicas
1.725.000 0 0
03 Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
04 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
05 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
06 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
07 Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
08 Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 24
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA09 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Neuquen
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
10 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta
Secretaría de Obras Públicas
1.725.000 0 0
11 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
12 Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe
Secretaría de Obras Públicas
875.000 0 0
13 Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe
Secretaría de Obras Públicas
675.000 0 0
14 Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conectividad
Secretaría de Obras Públicas
11.000.000 0 0
15 Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera
Secretaría de Obras Públicas
3.000.000 0 0
TOTAL: 302.702.366 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 25
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
1 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de CorrientesSecretaría de Obras Públicas 1.725.000
2 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios
Secretaría de Obras Públicas 1.725.000
3 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios
Secretaría de Obras Públicas 875.000
4 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Formosa Secretaría de Obras Públicas 875.000
5 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Jujuy Secretaría de Obras Públicas 875.000
6 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Mendoza Secretaría de Obras Públicas 875.000
7 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones
Secretaría de Obras Públicas 875.000
8 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones
Secretaría de Obras Públicas 875.000
9 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Neuquen Secretaría de Obras Públicas 875.000
10 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Salta Secretaría de Obras Públicas 1.725.000
11 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Provincia de Santa Cruz
Secretaría de Obras Públicas 875.000
12 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe
Secretaría de Obras Públicas 875.000
13 51 Construcción de Módulos
Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe
Secretaría de Obras Públicas 675.000
14 51 Ejecución de Obras de
Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad
Secretaría de Obras Públicas 11.000.000
15 51 Ejecución de Obras de Adquisición
de Equipamiento de Unidades de Frontera
Secretaría de Obras Públicas 3.000.000
TOTAL 27.725.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 26
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
20 0 1 Construcción de Módulos Sanitarios -
Provincia de Corrientes 01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 2 Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios
01/01/2021 31/01/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 3 Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 4 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 5 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 6 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 7 Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 8 Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 9 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 10 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 11 Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 12 Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 13 Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20 0 14 Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad
01/01/2021 31/12/2022 0,00 4,97 95,03 0,00 0,00
20 0 15 Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera
01/01/2021 31/12/2022 0,00 4,91 95,09 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 27
PROGRAMA 44 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo llevar a cabo obras de infraestructura comprendidas en un conjunto de tareas vinculadas a la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento, las cuales están enmarcadas dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo (Piscumar).
Asimismo el programa contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales
en la cuenca Matanza-Riachuelo; la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua; el mejoramiento del sistema de drenaje urbano; y el uso del suelo en la cuenca.
Por otro lado, se impulsan herramientas de información y comunicación que permitan el
seguimiento en tiempo real de cada una de las tareas que realiza la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Asimismo se establecen acciones para el cumplimiento de la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó diferentes objetivos ligados a la mejora de la calidad de vida de los habitantes; la recomposición del ambiente, y la prevención de los daños con suficiente y razonable grado de predicción.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 28
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 677.700.000
0 0 4 22 Crédito Externo 677.700.000
0 0 4 22 2 Bienes de Consumo 300.000
0 0 4 22 2 21 Gastos Corrientes 300.000
0 0 4 22 2 21 1 Moneda Nacional 300.0000 0 4 22 3 Servicios No Personales 30.000.000
0 0 4 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 29.850.000
0 0 4 22 3 4 21 Gastos Corrientes 29.850.000
0 0 4 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 29.850.000 0 0 4 22 3 7 Pasajes y Viáticos 150.000
0 0 4 22 3 7 21 Gastos Corrientes 150.000
0 0 4 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 150.0000 0 4 22 5 Transferencias 647.400.000
0 0 4 22 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
97.400.000
0 0 4 22 5 2 5 Transferencias a Cooperativas 97.400.000
0 0 4 22 5 2 5 22 Gastos de Capital 97.400.000
0 0 4 22 5 2 5 22 1 Moneda Nacional 97.400.000 0 0 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector
Público Nacional 550.000.000
0 0 4 22 5 5 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes
50.000.000
0 0 4 22 5 5 2 21 Gastos Corrientes 50.000.000
0 0 4 22 5 5 2 21 1 Moneda Nacional 50.000.0000 0 4 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar
Gastos de Capital 500.000.000
0 0 4 22 5 5 7 22 Gastos de Capital 500.000.000
0 0 4 22 5 5 7 22 1 Moneda Nacional 500.000.000
0 6 Construcción Planta de Tratamiento
Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)
1.697.900.000
0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.697.900.000
0 6 4 15 Crédito Interno 197.900.000
0 6 4 15 4 Bienes de Uso 197.900.000
0 6 4 15 4 2 Construcciones 197.900.000
0 6 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 197.900.000
0 6 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 197.900.0000 6 4 22 Crédito Externo 1.500.000.000
0 6 4 22 4 Bienes de Uso 1.500.000.000
0 6 4 22 4 2 Construcciones 1.500.000.000
0 6 4 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000.000
0 6 4 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 29
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 7 Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres
Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)
315.000.000
0 7 4 SERVICIOS ECONOMICOS 315.000.000
0 7 4 22 Crédito Externo 315.000.000
0 7 4 22 4 Bienes de Uso 315.000.000
0 7 4 22 4 2 Construcciones 315.000.000
0 7 4 22 4 2 22 Gastos de Capital 315.000.000
0 7 4 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 315.000.000
0 8 Saneamiento Cloacal-Las
Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)
2.100.000
0 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.100.000
0 8 4 15 Crédito Interno 2.100.000
0 8 4 15 4 Bienes de Uso 2.100.000
0 8 4 15 4 2 Construcciones 2.100.000
0 8 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.100.000
0 8 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.100.000
TOTAL 2.692.700.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 30
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 78 Acciones de Saneamiento (BIRF N° 7706-AC)
50.000.000
0 0 78 4 SERVICIOS ECONOMICOS 50.000.000
0 0 78 4 4 Ecología y Medio Ambiente 50.000.000
0 0 78 4 4 22 Crédito Externo 50.000.000
0 0 78 4 4 22 5 Transferencias 50.000.000
0 0 78 4 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
50.000.000
0 0 78 4 4 22 5 5 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes
50.000.000
0 0 78 4 4 22 5 5 2 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
50.000.000
0 0 78 4 4 22 5 5 2 753 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 50.000.000
0 0 82 Acciones de Saneamiento (BIRF Nº
9008-AC) 500.000.000
0 0 82 4 SERVICIOS ECONOMICOS 500.000.000
0 0 82 4 4 Ecología y Medio Ambiente 500.000.000
0 0 82 4 4 22 Crédito Externo 500.000.000
0 0 82 4 4 22 5 Transferencias 500.000.000
0 0 82 4 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
500.000.000
0 0 82 4 4 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
500.000.000
0 0 82 4 4 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
500.000.000
0 0 82 4 4 22 5 5 7 753 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 405.000.000 0 0 82 4 4 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 95.000.000
0 0 83 Reducción Contaminación
Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF Nº 9008-AC)
97.400.000
0 0 83 4 SERVICIOS ECONOMICOS 97.400.000
0 0 83 4 4 Ecología y Medio Ambiente 97.400.000
0 0 83 4 4 22 Crédito Externo 97.400.000
0 0 83 4 4 22 5 Transferencias 97.400.000
0 0 83 4 4 22 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
97.400.000
0 0 83 4 4 22 5 2 5 Transferencias a Cooperativas 97.400.000
0 0 83 4 4 22 5 2 5 2054 Cooperativas de Trabajo 97.400.000
0 0 83 4 4 22 5 2 5 2054 6 Provincia de Buenos Aires 97.400.000
TOTAL 647.400.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 31
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
77 Administración y Gestión
del Proyecto (BIRF N° 7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
16.650.000 0 0
78 Acciones de Saneamiento (BIRF N° 7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
50.000.000 0 0
79 Reducción Contaminación Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
13.550.000 0 0
81 Administración y Gestión del Proyecto (BIRF Nº 9008-AC)
Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-AC
100.000 0 0
82 Acciones de Saneamiento (BIRF Nº 9008-AC)
Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-AC
500.000.000 0 0
83 Reducción Contaminación Industrial y Ordenamiento Ambiental (BIRF Nº 9008-AC)
Unidad de Coordinación General del Proyecto BIRF 7706-AC
97.400.000 0 0
Proyectos:
06 Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
1.697.900.000 0 0
07 Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
315.000.000 0 0
08 Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas
2.100.000 0 0
TOTAL: 2.692.700.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 32
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
6 51 Construcción Planta de
Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas 1.697.900.000
7 51 Saneamiento Agua y
Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas 315.000.000
8 51 Saneamiento Cloacal-Las
Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)
Ministerio de Obras Públicas 2.100.000
TOTAL 2.015.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 33
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
44 0 6 Construcción Planta de Tratamiento
Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)
03/09/2018 02/01/2022 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00
44 0 7 Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)
31/07/2015 30/03/2020 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 0 8 Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)
01/01/2021 31/03/2022 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 34
PROGRAMA 48 ACCIONES DE LA UNIDAD PLAN BELGRANO
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene por finalidad atender y desarrollar las acciones tendientes al cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad Belgrano – Norte Grande consistentes en el desarrollo de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte (comprendida por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia, efectuando el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas y de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las Jurisdicciones competentes involucradas.
Asimismo, se coordina la priorización de los proyectos con financiamiento externo a ejecutarse en las Jurisdicciones involucradas.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 35
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 48 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 14.308.342
0 0 1 11 Tesoro Nacional 14.308.342
0 0 1 11 1 Gastos en Personal 14.308.342
0 0 1 11 1 1 Personal Permanente 8.858.765
0 0 1 11 1 1 1 Retribución del Cargo 3.215.919
0 0 1 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 3.215.919
0 0 1 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 3.215.9190 0 1 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 3.341.677
0 0 1 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 3.341.677
0 0 1 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 3.341.6770 0 1 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 546.466
0 0 1 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 546.466
0 0 1 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 546.4660 0 1 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 1.754.703
0 0 1 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 1.754.703
0 0 1 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.754.703 0 0 1 11 1 5 Asistencia Social al Personal 224.763
0 0 1 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 224.763
0 0 1 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 224.763
0 0 1 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 224.763 0 0 1 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 5.224.814
0 0 1 11 1 7 21 Gastos Corrientes 5.224.814
0 0 1 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 5.224.814
TOTAL 14.308.342
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 36
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 48
CANTIDAD DE CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Tit de la U Ejec Esp Temp Unid Belgrano-Norte grande 1 0Subt de la U Ejec Esp Temp Unid Belgrano-Norte grande 1 0
Subtotal Escalafón 2 0
TOTAL DEL PROGRAMA 48 2 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 37
PROGRAMA 66 PREVENCIÓN SÍSMICA
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A través de este programa, se llevan a cabo las acciones destinadas a la reducción del riesgo sísmico a fin de salvaguardar la vida y los bienes de las personas ante la ocurrencia de terremotos, en miras de que las viviendas y obras a construirse no sean vulnerables a los terremotos y que el inventario endeble existente pueda reducirse paulatinamente.
Entre las acciones a realizar por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica se contemplan:
- Desarrollo y actualización de los reglamentos argentinos para construcciones sismo resistentes.
- Operación, mantenimiento y adecuación de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas.
- Operación, mantenimiento y adecuación de la Red Nacional de Acelerógrafos.
- Estudios analíticos y experimentales sobre el comportamiento de estructuras ante terremotos.
- Estudios de sismicidad y de la actividad tectónica zonas de alta y moderada peligrosidad sísmica.
- Desarrollo de conciencia sísmica en la población.
- Asistencia técnica a los gobiernos provinciales y municipales ante la ocurrencia de un terremoto destructivo.
- Asistencia técnica a organismos nacionales, provinciales y municipales en temas de su competencia.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 38
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Capacitación en Prevención Sísmica Persona Capacitada 500
Capacitación sobre la Aplicación de Reglamentos para Construcciones Sismorresistentes
Persona Capacitada 60
Estudios en Sismología e Ingeniería Sismorresistente
Estudio Elaborado 4
Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Acelerógrafos
Equipo 120
Operación y Mantenimiento de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas
Equipo 55
Visitas Didácticas sobre Concientización Sísmica
Visita Didáctica Realizada 100
INDICADORES :
Tasa de Sismos Registrados y Procesados Automáticamente
Porcentaje 55,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 39
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 66 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 68.296.677
0 0 3 11 Tesoro Nacional 67.896.677
0 0 3 11 1 Gastos en Personal 63.916.677
0 0 3 11 1 1 Personal Permanente 36.989.513
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del Cargo 9.365.123
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 9.365.123
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 9.365.1230 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 18.015.924
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 18.015.924
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 18.015.9240 0 3 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 2.281.754
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 2.281.754
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 2.281.7540 0 3 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 7.326.712
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 7.326.712
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 7.326.712 0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 1.447.182
0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 1.080.822
0 0 3 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 1.080.822
0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 1.080.8220 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 366.360
0 0 3 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 366.360
0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 366.360 0 0 3 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 1.009.050
0 0 3 11 1 6 21 Gastos Corrientes 1.009.050
0 0 3 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.009.050 0 0 3 11 1 8 Personal contratado 24.470.932
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 11.849.179
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 11.849.179
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 11.849.1790 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 6.265.138
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 6.265.138
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 6.265.1380 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 1.509.526
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 1.509.526
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 1.509.5260 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 4.847.089
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 4.847.089
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 4.847.0890 0 3 11 2 Bienes de Consumo 850.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 850.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 850.0000 0 3 11 3 Servicios No Personales 2.967.000
0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 1.500.000
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64 - 40
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 66 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.500.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.500.000 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 780.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 780.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 780.000 0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 367.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 367.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 367.000 0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 100.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 100.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 100.000 0 0 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 200.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 200.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 200.000 0 0 3 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 20.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 20.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 20.0000 0 3 11 5 Transferencias 163.000
0 0 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
21.000
0 0 3 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 21.000
0 0 3 11 5 1 6 21 Gastos Corrientes 21.000
0 0 3 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 21.000 0 0 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 142.000
0 0 3 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes
142.000
0 0 3 11 5 9 2 21 Gastos Corrientes 142.000
0 0 3 11 5 9 2 21 3 Moneda Extranjera 142.0000 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 400.000
0 0 3 13 3 Servicios No Personales 400.000
0 0 3 13 3 7 Pasajes y Viáticos 400.000
0 0 3 13 3 7 21 Gastos Corrientes 400.000
0 0 3 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 400.000
0 4 Ampliación de las Redes de Instrumental
Sísmico - Etapa 4 8.930.000
0 4 3 SERVICIOS SOCIALES 8.930.000
0 4 3 11 Tesoro Nacional 8.930.000
0 4 3 11 2 Bienes de Consumo 900.000
0 4 3 11 2 22 Gastos de Capital 900.000
0 4 3 11 2 22 1 Moneda Nacional 900.0000 4 3 11 3 Servicios No Personales 7.030.000
0 4 3 11 3 1 Servicios Básicos 630.000
0 4 3 11 3 1 22 Gastos de Capital 630.000
0 4 3 11 3 1 22 1 Moneda Nacional 630.000 0 4 3 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 600.000
0 4 3 11 3 3 22 Gastos de Capital 600.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 41
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 66 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 4 3 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 600.000
0 4 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 4.450.000
0 4 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 4.450.000
0 4 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 4.450.000 0 4 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 400.000
0 4 3 11 3 5 22 Gastos de Capital 400.000
0 4 3 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 400.000 0 4 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 950.000
0 4 3 11 3 7 22 Gastos de Capital 950.000
0 4 3 11 3 7 22 1 Moneda Nacional 950.0000 4 3 11 4 Bienes de Uso 1.000.000
0 4 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 1.000.000
0 4 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 1.000.000
0 4 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 1.000.000
TOTAL 77.226.677
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 42
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 66 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 Prevención Sísmica 163.000
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 163.000
0 0 1 3 5 Ciencia y Técnica 163.000
0 0 1 3 5 11 Tesoro Nacional 163.000
0 0 1 3 5 11 5 Transferencias 163.000
0 0 1 3 5 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
21.000
0 0 1 3 5 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
21.000
0 0 1 3 5 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 21.000
0 0 1 3 5 11 5 1 6 9999 70 Provincia de San Juan 21.000 0 0 1 3 5 11 5 9 Transferencias al Exterior 142.000
0 0 1 3 5 11 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes
142.000
0 0 1 3 5 11 5 9 2 1507 Centro Regional de Sismología -Ceresis
142.000
0 0 1 3 5 11 5 9 2 1507 99 No Clasificado 142.000
TOTAL 163.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 43
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
01 Prevención Sísmica Ministerio de Obras
Públicas 4.380.000 0 0
02 Conducción y Administración
Ministerio de Obras Públicas
63.916.677 27 0
Proyectos:
04 Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4
Instituto Nacional de Prevención Sísmica
8.930.000 0 0
TOTAL: 77.226.677 27 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 44
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 66
CANTIDAD DE CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
A 2 0B 1 0C 5 0D 13 0E 4 0F 2 0
Subtotal Escalafón 27 0
TOTAL DEL PROGRAMA 66 27 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 45
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
4 51 Ampliación de las Redes de
Instrumental Sísmico - Etapa 4 Instituto Nacional de Prevención Sísmica
8.930.000
TOTAL 8.930.000
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64 - 46
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
66 0 4 Ampliación de las Redes de Instrumental
Sísmico - Etapa 4 01/01/2021 31/12/2023 0,00 33,16 33,42 33,42 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 47
PROGRAMA 68 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura de transporte en todo el país, mediante la contratación de la ejecución de obra pública.
Los objetivos a desarrollarse son:
- Mediante la contratación de la ejecución de obra pública, para mejorar las condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad, eficiencia, paisajísticas y de conectividad urbana de las principales áreas metropolitanas del país.
- Se busca intervenir y revertir una diversidad de condiciones arquetípicas en muchas áreas
metropolitanas del país mediante proyectos de carácter mayormente interjurisdiccionales y con impacto metropolitano.
- Controlar la formulación de estudios, proyectos y pliegos en el proceso de licitación y contratación.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 48
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Ejecución de Obras de Mejoras de Pavimentos Interjurisdiccionales
Kilómetro Pavimentado 18
Ejecución de Obras de Mejoras de Pavimentos de Conectividad Urbana y Rural
Kilómetro Pavimentado 21
Mejora de la Movilidad Urbana Paso Bajo Nivel Terminado 3
Mejora de la Movilidad Urbana Paso a Nivel Solucionado 19
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 49
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 68 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 28.874.000
0 0 4 11 Tesoro Nacional 28.874.000
0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 4.430.000
0 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 4.430.000
0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 4.430.0000 0 4 11 3 Servicios No Personales 24.444.000
0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 23.044.000
0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 23.044.000
0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 23.044.000 0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viáticos 1.400.000
0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 1.400.000
0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 1.400.000
1 Infraestructura de Transporte 6.950.000.000
1 28 Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel 2.557.300.000
1 28 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.557.300.000
1 28 4 15 Crédito Interno 2.557.300.000
1 28 4 15 4 Bienes de Uso 2.557.300.000
1 28 4 15 4 2 Construcciones 2.557.300.000
1 28 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.557.300.000
1 28 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.557.300.000
1 38 Ejecución de Obras para la Pavimentación
de Conectividad Urbana y Rural 2.035.000.000
1 38 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.035.000.000
1 38 4 15 Crédito Interno 2.035.000.000
1 38 4 15 4 Bienes de Uso 2.035.000.000
1 38 4 15 4 2 Construcciones 2.035.000.000
1 38 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.035.000.000
1 38 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.035.000.000
1 39 Ejecución de Obras de Pavimentación
Interjurisdiccionales 2.357.700.000
1 39 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.357.700.000
1 39 4 15 Crédito Interno 2.357.700.000
1 39 4 15 4 Bienes de Uso 2.357.700.000
1 39 4 15 4 2 Construcciones 2.357.700.000
1 39 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.357.700.000
1 39 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.357.700.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 50
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 68 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
TOTAL 6.978.874.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 51
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Subprograma:
1 Infraestructura de Transporte Proyectos:
28 Ejecución de Obras Paso
Bajo Nivel Ministerio de Obras Públicas
2.557.300.000 0 0
38 Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural
Ministerio de Obras Públicas
2.035.000.000 0 0
39 Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales
Ministerio de Obras Públicas
2.357.700.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: 6.950.000.000 0 0
TOTAL: 6.950.000.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 52
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
01 Infraestructura de Transporte Ministerio de Obras Públicas 6.950.000.000
TOTAL 6.950.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 53
SUBPROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma realiza obras de mejora de conectividad, comprendiendo la construcción
paso bajo nivel y de pavimentación de conectividad urbana, rural e interjurisdiccional.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 54
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
28 51 Ejecución de Obras Paso Bajo
Nivel Ministerio de Obras Públicas 2.557.300.000
38 51 Ejecución de Obras para la
Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural
Ministerio de Obras Públicas 2.035.000.000
39 51 Ejecución de Obras de
Pavimentación InterjurisdiccionalesMinisterio de Obras Públicas 2.357.700.000
TOTAL 6.950.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 55
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
68 1 28 Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel 01/01/2021 31/12/2022 0,00 55,00 45,00 0,00 0,00 68 1 38 Ejecución de Obras para la Pavimentación
de Conectividad Urbana y Rural 01/01/2021 31/12/2022 0,00 55,00 45,00 0,00 0,00
68 1 39 Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales
01/01/2021 31/12/2022 0,00 45,00 55,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 56
PROGRAMA 72 FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero
364 _________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la contratación de la ejecución de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, y otras instituciones sociales sin fines de lucro, que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes.
En este contexto se implementan ejes principales cuyos objetivos son:
- Proveer asistencia a la promoción y el desarrollo de la obra pública en todo el país, propiciando el fortalecimiento de los espacios locales como ámbito de realización apropiado de la infraestructura social básica.
- Trabajar transversalmente en la programación y ejecución de proyectos de obras públicas en el marco de una planificación federal buscando superar la segmentación sectorial propia de las estructuras de gobierno.
- Jerarquizar e incorporar la obra pública como parte de los planes territoriales provinciales y municipales.
- Promover la ejecución de obras de infraestructura en todo el país, mediante la contratación de la ejecución de obra pública y la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, que a través de un sistema de gestión de obras por convenio, actúan como comitentes.
- Efectuar el control sobre la formulación de estudios, proyectos y pliegos en el proceso de licitación y contratación.
Por ultimo cabe destacar que en el marco de este programa se contempla el financiamiento
de obras de infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace, el cual promueve e impulsa la paridad de género, el desarrollo con inclusión social, la integración de jóvenes desocupadas y desocupados, la participación comunitaria y la ejecución de infraestructura en materia sanitaria, urbana y de agua potable y saneamiento.
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MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Mejora en Infraestructura Educativa Obra Finalizada 5
Mejora en la Infraestructura Social Obra Finalizada 230
Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio
Obra Finalizada 5
Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud
Obra Finalizada 13
PRODUCCION BRUTA :
Mejora en Infraestructura Educativa Obra en Ejecución 5
Mejora en la Infraestructura Social Obra en Ejecución 414
Mejora en la Infraestructura de Edificios Religiosos, Culturales y de Patrimonio
Obra en Ejecución 14
Mejora en la Infraestructura del Servicio de Salud
Obra en Ejecución 12
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 228.671.466
0 0 1 11 Tesoro Nacional 228.671.466
0 0 1 11 1 Gastos en Personal 202.171.466
0 0 1 11 1 1 Personal Permanente 118.746.135
0 0 1 11 1 1 1 Retribución del Cargo 27.598.818
0 0 1 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 27.598.818
0 0 1 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 27.598.8180 0 1 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 60.301.597
0 0 1 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 60.301.597
0 0 1 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 60.301.5970 0 1 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 7.325.034
0 0 1 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 7.325.034
0 0 1 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 7.325.0340 0 1 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 23.520.686
0 0 1 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 23.520.686
0 0 1 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 23.520.686 0 0 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 11.070.276
0 0 1 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 8.240.900
0 0 1 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 8.240.900
0 0 1 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 8.240.9000 0 1 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 686.742
0 0 1 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 686.742
0 0 1 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 686.7420 0 1 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 2.142.634
0 0 1 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 2.142.634
0 0 1 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 2.142.634 0 0 1 11 1 5 Asistencia Social al Personal 3.780.470
0 0 1 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 3.414.110
0 0 1 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 3.414.110
0 0 1 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 3.414.1100 0 1 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 366.360
0 0 1 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 366.360
0 0 1 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 366.360 0 0 1 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 1.009.050
0 0 1 11 1 6 21 Gastos Corrientes 1.009.050
0 0 1 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.009.050 0 0 1 11 1 8 Personal contratado 67.565.535
0 0 1 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 33.677.364
0 0 1 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 33.677.364
0 0 1 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 33.677.3640 0 1 11 1 8 2 Adicionales al contrato 16.337.220
0 0 1 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 16.337.220
0 0 1 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 16.337.2200 0 1 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 4.167.882
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 4.167.882
0 0 1 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 4.167.8820 0 1 11 1 8 5 Contribuciones patronales 13.383.069
0 0 1 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 13.383.069
0 0 1 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 13.383.0690 0 1 11 2 Bienes de Consumo 500.000
0 0 1 11 2 21 Gastos Corrientes 500.000
0 0 1 11 2 21 1 Moneda Nacional 500.0000 0 1 11 3 Servicios No Personales 26.000.000
0 0 1 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 24.000.000
0 0 1 11 3 4 21 Gastos Corrientes 24.000.000
0 0 1 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 24.000.000 0 0 1 11 3 7 Pasajes y Viáticos 2.000.000
0 0 1 11 3 7 21 Gastos Corrientes 2.000.000
0 0 1 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.000.0000 0 3 SERVICIOS SOCIALES 33.496.700.079
0 0 3 11 Tesoro Nacional 723.568.384
0 0 3 11 5 Transferencias 723.568.384
0 0 3 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
723.568.384
0 0 3 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 723.568.384
0 0 3 11 5 8 1 22 Gastos de Capital 723.568.384
0 0 3 11 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 723.568.3840 0 3 15 Crédito Interno 25.490.020.333
0 0 3 15 5 Transferencias 25.490.020.333
0 0 3 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
8.959.933
0 0 3 15 5 2 4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
8.959.933
0 0 3 15 5 2 4 22 Gastos de Capital 8.959.933
0 0 3 15 5 2 4 22 1 Moneda Nacional 8.959.933 0 0 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 25.481.060.400
0 0 3 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 660.912.957
0 0 3 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 660.912.957
0 0 3 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 660.912.9570 0 3 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 24.820.147.443
0 0 3 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 24.820.147.443
0 0 3 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 24.820.147.4430 0 3 22 Crédito Externo 7.283.111.362
0 0 3 22 2 Bienes de Consumo 456.000
0 0 3 22 2 21 Gastos Corrientes 456.000
0 0 3 22 2 21 1 Moneda Nacional 456.0000 0 3 22 3 Servicios No Personales 88.478.230
0 0 3 22 3 2 Alquileres y Derechos 51.480.000
0 0 3 22 3 2 21 Gastos Corrientes 51.480.000
0 0 3 22 3 2 21 1 Moneda Nacional 51.480.000 0 0 3 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 34.261.270
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 34.261.270
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ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 34.261.270
0 0 3 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 336.960
0 0 3 22 3 5 21 Gastos Corrientes 336.960
0 0 3 22 3 5 21 1 Moneda Nacional 336.960 0 0 3 22 3 7 Pasajes y Viáticos 2.400.000
0 0 3 22 3 7 21 Gastos Corrientes 2.400.000
0 0 3 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.400.0000 0 3 22 5 Transferencias 7.194.177.132
0 0 3 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
7.194.177.132
0 0 3 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6.318.050.077
0 0 3 22 5 8 1 22 Gastos de Capital 6.318.050.077
0 0 3 22 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 6.318.050.0770 0 3 22 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 876.127.055
0 0 3 22 5 8 6 22 Gastos de Capital 876.127.055
0 0 3 22 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 876.127.055
0 10 Restauración y Puesta en Valor de la
Biblioteca Popular de Paraná 3.000.000
0 10 3 SERVICIOS SOCIALES 3.000.000
0 10 3 15 Crédito Interno 3.000.000
0 10 3 15 4 Bienes de Uso 3.000.000
0 10 3 15 4 2 Construcciones 3.000.000
0 10 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 3.000.000
0 10 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 3.000.000
0 78 Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad
Turística del Complejo Chapadmalal 37.500.000
0 78 4 SERVICIOS ECONOMICOS 37.500.000
0 78 4 15 Crédito Interno 37.500.000
0 78 4 15 4 Bienes de Uso 37.500.000
0 78 4 15 4 2 Construcciones 37.500.000
0 78 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 37.500.000
0 78 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 37.500.000
0 79 Restauración, Puesta en Valor y
Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón
10.000.000
0 79 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10.000.000
0 79 1 15 Crédito Interno 10.000.000
0 79 1 15 4 Bienes de Uso 10.000.000
0 79 1 15 4 2 Construcciones 10.000.000
0 79 1 15 4 2 22 Gastos de Capital 10.000.000
0 79 1 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 10.000.000
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 80 Conformación de Polos Integrales de
DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA
10.000.000
0 80 3 SERVICIOS SOCIALES 10.000.000
0 80 3 15 Crédito Interno 10.000.000
0 80 3 15 4 Bienes de Uso 10.000.000
0 80 3 15 4 2 Construcciones 10.000.000
0 80 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 10.000.000
0 80 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 10.000.000
0 82 Puesta en Valor de Infraestructura,
Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes
220.000.000
0 82 3 SERVICIOS SOCIALES 220.000.000
0 82 3 15 Crédito Interno 220.000.000
0 82 3 15 4 Bienes de Uso 220.000.000
0 82 3 15 4 2 Construcciones 220.000.000
0 82 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 220.000.000
0 82 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 220.000.000
0 83 Ejecución de Obras de Infraestructura
Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
1.022.000.000
0 83 3 SERVICIOS SOCIALES 1.022.000.000
0 83 3 15 Crédito Interno 1.022.000.000
0 83 3 15 4 Bienes de Uso 1.022.000.000
0 83 3 15 4 2 Construcciones 1.022.000.000
0 83 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.022.000.000
0 83 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.022.000.000
0 84 Puesta en Valor y Refuncionalización de la
Estación del FFCC Mitre 17.359.500
0 84 4 SERVICIOS ECONOMICOS 17.359.500
0 84 4 15 Crédito Interno 17.359.500
0 84 4 15 4 Bienes de Uso 17.359.500
0 84 4 15 4 2 Construcciones 17.359.500
0 84 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 17.359.500
0 84 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 17.359.500
0 85 Construcción Polideportivo Hurlingham 15.000.000
0 85 3 SERVICIOS SOCIALES 15.000.000
0 85 3 15 Crédito Interno 15.000.000
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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 85 3 15 4 Bienes de Uso 15.000.000
0 85 3 15 4 2 Construcciones 15.000.000
0 85 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 15.000.000
0 85 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 15.000.000
0 86 Construcción de Centros de
Interpretación Ambiental - ACUMAR 2.500.000
0 86 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.500.000
0 86 4 15 Crédito Interno 2.500.000
0 86 4 15 4 Bienes de Uso 2.500.000
0 86 4 15 4 2 Construcciones 2.500.000
0 86 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.500.000
0 86 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.500.000
0 87 Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 -
ACUMAR 1.500.000
0 87 3 SERVICIOS SOCIALES 1.500.000
0 87 3 15 Crédito Interno 1.500.000
0 87 3 15 4 Bienes de Uso 1.500.000
0 87 3 15 4 2 Construcciones 1.500.000
0 87 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.500.000
0 87 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.500.000
0 88 Restauración y Refuncionalización de la
Unidad Turística Embalse 20.000.000
0 88 4 SERVICIOS ECONOMICOS 20.000.000
0 88 4 15 Crédito Interno 20.000.000
0 88 4 15 4 Bienes de Uso 20.000.000
0 88 4 15 4 2 Construcciones 20.000.000
0 88 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 20.000.000
0 88 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 20.000.000
0 89 Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza
Etapa 2 2.000.000
0 89 3 SERVICIOS SOCIALES 2.000.000
0 89 3 15 Crédito Interno 2.000.000
0 89 3 15 4 Bienes de Uso 2.000.000
0 89 3 15 4 2 Construcciones 2.000.000
0 89 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.000.000
0 89 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.000.000
0 92 Desarrollo de espacios Destinados al
Deporte y la Recreación 1.000.000
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64 - 63
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 92 3 SERVICIOS SOCIALES 1.000.000
0 92 3 15 Crédito Interno 1.000.000
0 92 3 15 4 Bienes de Uso 1.000.000
0 92 3 15 4 2 Construcciones 1.000.000
0 92 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.000.000
0 92 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.000.000
0 93 Puesta en Valor y Refuncionalización del
Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé
10.000.000
0 93 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10.000.000
0 93 1 15 Crédito Interno 10.000.000
0 93 1 15 4 Bienes de Uso 10.000.000
0 93 1 15 4 2 Construcciones 10.000.000
0 93 1 15 4 2 22 Gastos de Capital 10.000.000
0 93 1 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 10.000.000
0 95 Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas
Malvinas 5.961.974
0 95 3 SERVICIOS SOCIALES 5.961.974
0 95 3 15 Crédito Interno 5.961.974
0 95 3 15 4 Bienes de Uso 5.961.974
0 95 3 15 4 2 Construcciones 5.961.974
0 95 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 5.961.974
0 95 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 5.961.974
0 96 Recuperación y Puesta en Valor del
Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego
6.000.000
0 96 3 SERVICIOS SOCIALES 6.000.000
0 96 3 15 Crédito Interno 6.000.000
0 96 3 15 4 Bienes de Uso 6.000.000
0 96 3 15 4 2 Construcciones 6.000.000
0 96 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 6.000.000
0 96 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 6.000.000
0 98 Restauración Fachada del BA.NA.DE
(Banco Nacional de Desarrollo) 9.020.747
0 98 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 9.020.747
0 98 1 15 Crédito Interno 9.020.747
0 98 1 15 4 Bienes de Uso 9.020.747
0 98 1 15 4 2 Construcciones 9.020.747
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 64
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
0 98 1 15 4 2 22 Gastos de Capital 9.020.747
0 98 1 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 9.020.747
1 Desarrollo de Infraestructura de Culto 126.058.281
1 61 Restauración y Puesta en Valor del
Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires
82.500.000
1 61 3 SERVICIOS SOCIALES 82.500.000
1 61 3 15 Crédito Interno 82.500.000
1 61 3 15 4 Bienes de Uso 82.500.000
1 61 3 15 4 2 Construcciones 82.500.000
1 61 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 82.500.000
1 61 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 82.500.000
1 70 Restauración y Puesta en Valor del
Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo
8.100.000
1 70 3 SERVICIOS SOCIALES 8.100.000
1 70 3 15 Crédito Interno 8.100.000
1 70 3 15 4 Bienes de Uso 8.100.000
1 70 3 15 4 2 Construcciones 8.100.000
1 70 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 8.100.000
1 70 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 8.100.000
1 71 Restauración Integral de la Iglesia San
Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
19.298.281
1 71 3 SERVICIOS SOCIALES 19.298.281
1 71 3 15 Crédito Interno 19.298.281
1 71 3 15 4 Bienes de Uso 19.298.281
1 71 3 15 4 2 Construcciones 19.298.281
1 71 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 19.298.281
1 71 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 19.298.281
1 86 Reparaciones Edilicias en el Museo de la
Misión Jesuítica de San Ignacio Miní 2.000.000
1 86 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.000.000
1 86 4 15 Crédito Interno 2.000.000
1 86 4 15 4 Bienes de Uso 2.000.000
1 86 4 15 4 2 Construcciones 2.000.000
1 86 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.000.000
1 86 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 65
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
1 87 Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María
12.000.000
1 87 4 SERVICIOS ECONOMICOS 12.000.000
1 87 4 15 Crédito Interno 12.000.000
1 87 4 15 4 Bienes de Uso 12.000.000
1 87 4 15 4 2 Construcciones 12.000.000
1 87 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 12.000.000
1 87 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 12.000.000
1 95 Restauración y Puesta en Valor de las
Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico
2.160.000
1 95 3 SERVICIOS SOCIALES 2.160.000
1 95 3 15 Crédito Interno 2.160.000
1 95 3 15 4 Bienes de Uso 2.160.000
1 95 3 15 4 2 Construcciones 2.160.000
1 95 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.160.000
1 95 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.160.000
9 Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 1.651.402.882
9 10 Complejo Federal de Condenados de
Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires
607.267.211
9 10 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 607.267.211
9 10 2 15 Crédito Interno 607.267.211
9 10 2 15 4 Bienes de Uso 607.267.211
9 10 2 15 4 2 Construcciones 607.267.211
9 10 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 607.267.211
9 10 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 607.267.211
9 12 Centro Federal Penitenciario Federal del
Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 85.875.671
9 12 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 85.875.671
9 12 2 15 Crédito Interno 85.875.671
9 12 2 15 4 Bienes de Uso 85.875.671
9 12 2 15 4 2 Construcciones 85.875.671
9 12 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 85.875.671
9 12 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 85.875.671
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 66
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
9 84 Ampliación del Complejo Penitenciario de
Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos
1.200.000
9 84 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1.200.000
9 84 2 15 Crédito Interno 1.200.000
9 84 2 15 4 Bienes de Uso 1.200.000
9 84 2 15 4 2 Construcciones 1.200.000
9 84 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.200.000
9 84 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.200.000
9 85 Construcción de Complejos
Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
400.000.000
9 85 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 400.000.000
9 85 2 15 Crédito Interno 400.000.000
9 85 2 15 4 Bienes de Uso 400.000.000
9 85 2 15 4 2 Construcciones 400.000.000
9 85 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 400.000.000
9 85 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 400.000.000
9 86 Construcción de Oficinas Judiciales CPF
2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As 6.000.000
9 86 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6.000.000
9 86 2 15 Crédito Interno 6.000.000
9 86 2 15 4 Bienes de Uso 6.000.000
9 86 2 15 4 2 Construcciones 6.000.000
9 86 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 6.000.000
9 86 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 6.000.000
9 87 Construcción de Alcaidías en Municipios
de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
300.000.000
9 87 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 300.000.000
9 87 2 15 Crédito Interno 300.000.000
9 87 2 15 4 Bienes de Uso 300.000.000
9 87 2 15 4 2 Construcciones 300.000.000
9 87 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 300.000.000
9 87 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 300.000.000
9 88 Construcción de Nuevas Unidades
Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
147.000.000
9 88 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 147.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 67
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
9 88 2 15 Crédito Interno 147.000.000
9 88 2 15 4 Bienes de Uso 147.000.000
9 88 2 15 4 2 Construcciones 147.000.000
9 88 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 147.000.000
9 88 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 147.000.000
9 89 Construcción de Nuevas Unidades
Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
98.000.000
9 89 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 98.000.000
9 89 2 15 Crédito Interno 98.000.000
9 89 2 15 4 Bienes de Uso 98.000.000
9 89 2 15 4 2 Construcciones 98.000.000
9 89 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 98.000.000
9 89 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 98.000.000
9 93 Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad
14) - Esquel, Provincia de Chubut 6.060.000
9 93 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6.060.000
9 93 2 15 Crédito Interno 6.060.000
9 93 2 15 4 Bienes de Uso 6.060.000
9 93 2 15 4 2 Construcciones 6.060.000
9 93 2 15 4 2 22 Gastos de Capital 6.060.000
9 93 2 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 6.060.000
12 Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Social 3.069.575.000
12 63 Restauración y Puesta en Valor del Centro
Recreativo Boado Garrigós 80.000.000
12 63 4 SERVICIOS ECONOMICOS 80.000.000
12 63 4 15 Crédito Interno 80.000.000
12 63 4 15 4 Bienes de Uso 80.000.000
12 63 4 15 4 2 Construcciones 80.000.000
12 63 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 80.000.000
12 63 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 80.000.000
12 64 Infraestructura Social del Cuidado -
Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)
2.141.075.000
12 64 3 SERVICIOS SOCIALES 2.141.075.000
12 64 3 15 Crédito Interno 2.141.075.000
12 64 3 15 4 Bienes de Uso 2.141.075.000
12 64 3 15 4 2 Construcciones 2.141.075.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 68
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
S U B P R
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DENOMINACIÓN IMPORTE
12 64 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.141.075.000
12 64 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.141.075.000
12 65 Infraestructura Social del Cuidado -
Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)
833.500.000
12 65 3 SERVICIOS SOCIALES 833.500.000
12 65 3 15 Crédito Interno 833.500.000
12 65 3 15 4 Bienes de Uso 833.500.000
12 65 3 15 4 2 Construcciones 833.500.000
12 65 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 833.500.000
12 65 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 833.500.000
12 66 Plan Integral de Restauración y
Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires
15.000.000
12 66 3 SERVICIOS SOCIALES 15.000.000
12 66 3 15 Crédito Interno 15.000.000
12 66 3 15 4 Bienes de Uso 15.000.000
12 66 3 15 4 2 Construcciones 15.000.000
12 66 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 15.000.000
12 66 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 15.000.000
13 Desarrollo de Infraestructura Sanitaria 6.791.910.016
13 57 Ampliación Complejo Médico
Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A - 7.410.016
13 57 3 SERVICIOS SOCIALES 7.410.016
13 57 3 15 Crédito Interno 7.410.016
13 57 3 15 4 Bienes de Uso 7.410.016
13 57 3 15 4 2 Construcciones 7.410.016
13 57 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 7.410.016
13 57 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 7.410.016
13 58 Infraestructura Social del Cuidado -
Construcción de Centros de Salud - Etapa I
4.410.500.000
13 58 3 SERVICIOS SOCIALES 4.410.500.000
13 58 3 15 Crédito Interno 4.410.500.000
13 58 3 15 4 Bienes de Uso 4.410.500.000
13 58 3 15 4 2 Construcciones 4.410.500.000
13 58 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 4.410.500.000
13 58 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 4.410.500.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 69
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
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DENOMINACIÓN IMPORTE
13 59 Apoyo a la operación del Hospital
Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)
1.187.000.000
13 59 3 SERVICIOS SOCIALES 1.187.000.000
13 59 3 22 Crédito Externo 1.187.000.000
13 59 3 22 4 Bienes de Uso 1.187.000.000
13 59 3 22 4 2 Construcciones 1.187.000.000
13 59 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.187.000.000
13 59 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.187.000.000
13 60 Apoyo a la operación del Hospital
Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)
1.187.000.000
13 60 3 SERVICIOS SOCIALES 1.187.000.000
13 60 3 22 Crédito Externo 1.187.000.000
13 60 3 22 4 Bienes de Uso 1.187.000.000
13 60 3 22 4 2 Construcciones 1.187.000.000
13 60 3 22 4 2 22 Gastos de Capital 1.187.000.000
13 60 3 22 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.187.000.000
16 Desarrollo de Infraestructura Cultural 85.800.000
16 2 Restauración y Puesta en Valor de la Casa
del Puente 6.600.000
16 2 3 SERVICIOS SOCIALES 6.600.000
16 2 3 15 Crédito Interno 6.600.000
16 2 3 15 4 Bienes de Uso 6.600.000
16 2 3 15 4 2 Construcciones 6.600.000
16 2 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 6.600.000
16 2 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 6.600.000
16 3 Restauración Integral de las Cubiertas,
Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín
2.500.000
16 3 3 SERVICIOS SOCIALES 2.500.000
16 3 3 15 Crédito Interno 2.500.000
16 3 3 15 4 Bienes de Uso 2.500.000
16 3 3 15 4 2 Construcciones 2.500.000
16 3 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.500.000
16 3 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.500.000
16 80 Puesta en Valor del Centro Nacional de la
Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos
3.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 70
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
S U B P R
P R O Y
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DENOMINACIÓN IMPORTE
16 80 3 SERVICIOS SOCIALES 3.000.000
16 80 3 15 Crédito Interno 3.000.000
16 80 3 15 4 Bienes de Uso 3.000.000
16 80 3 15 4 2 Construcciones 3.000.000
16 80 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 3.000.000
16 80 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 3.000.000
16 83 Restauración y Puesta en Valor de la Ex
Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba
20.000.000
16 83 3 SERVICIOS SOCIALES 20.000.000
16 83 3 15 Crédito Interno 20.000.000
16 83 3 15 4 Bienes de Uso 20.000.000
16 83 3 15 4 2 Construcciones 20.000.000
16 83 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 20.000.000
16 83 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 20.000.000
16 89 Restauración y Puesta en Valor del
Edificio del Palais de Glace 50.000.000
16 89 3 SERVICIOS SOCIALES 50.000.000
16 89 3 15 Crédito Interno 50.000.000
16 89 3 15 4 Bienes de Uso 50.000.000
16 89 3 15 4 2 Construcciones 50.000.000
16 89 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 50.000.000
16 89 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 50.000.000
16 96 Puesta en Valor Monumento Nacional
Histórico Casa Mansilla - Etapa 1 1.000.000
16 96 3 SERVICIOS SOCIALES 1.000.000
16 96 3 15 Crédito Interno 1.000.000
16 96 3 15 4 Bienes de Uso 1.000.000
16 96 3 15 4 2 Construcciones 1.000.000
16 96 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.000.000
16 96 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.000.000
16 97 Refacción Casa Historica de la
Independencia - Provincia de Tucuman 2.700.000
16 97 3 SERVICIOS SOCIALES 2.700.000
16 97 3 15 Crédito Interno 2.700.000
16 97 3 15 4 Bienes de Uso 2.700.000
16 97 3 15 4 2 Construcciones 2.700.000
16 97 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 2.700.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 71
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 A
S U B P R
P R O Y
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DENOMINACIÓN IMPORTE
16 97 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 2.700.000
17 Desarrollo de Infraestructura Ambiental 2.580.160.000
17 85 Restauración del Edificio de Parques
Nacionales 13.383.416
17 85 4 SERVICIOS ECONOMICOS 13.383.416
17 85 4 11 Tesoro Nacional 7.000.000
17 85 4 11 3 Servicios No Personales 7.000.000
17 85 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 7.000.000
17 85 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 7.000.000
17 85 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 7.000.00017 85 4 15 Crédito Interno 6.383.416
17 85 4 15 4 Bienes de Uso 6.383.416
17 85 4 15 4 2 Construcciones 6.383.416
17 85 4 15 4 2 22 Gastos de Capital 6.383.416
17 85 4 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 6.383.416
17 86 Construcción de Parques Públicos
Metropolitanos 1.283.388.292
17 86 3 SERVICIOS SOCIALES 1.283.388.292
17 86 3 15 Crédito Interno 1.283.388.292
17 86 3 15 4 Bienes de Uso 1.283.388.292
17 86 3 15 4 2 Construcciones 1.283.388.292
17 86 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.283.388.292
17 86 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.283.388.292
17 87 Construcción de Parques Públicos
Urbanos Locales 1.283.388.292
17 87 3 SERVICIOS SOCIALES 1.283.388.292
17 87 3 15 Crédito Interno 1.283.388.292
17 87 3 15 4 Bienes de Uso 1.283.388.292
17 87 3 15 4 2 Construcciones 1.283.388.292
17 87 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 1.283.388.292
17 87 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 1.283.388.292
TOTAL 49.423.119.945
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 72
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 S U B P R
P R O Y
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F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 18 Acciones para la Mejora y Desarrollo de la Infraestructura Municipal (BID N° 2929/OC-AR)
11.330.370.232
0 0 18 3 SERVICIOS SOCIALES 11.330.370.232
0 0 18 3 7 Vivienda y Urbanismo 11.330.370.232
0 0 18 3 7 15 Crédito Interno 4.136.193.100
0 0 18 3 7 15 5 Transferencias 4.136.193.100
0 0 18 3 7 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
4.136.193.100
0 0 18 3 7 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
1.678.449
0 0 18 3 7 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 1.678.449
0 0 18 3 7 15 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 1.678.449 0 0 18 3 7 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos
Municipales 4.134.514.651
0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 4.134.514.651
0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 14 Provincia de Córdoba 653.790.523 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 18 Provincia de Corrientes 323.013.816 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 1.200.950.719 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 46 Provincia de La Rioja 388.257.420 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 344.408.001 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 58 Provincia del Neuquén 511.751.070 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 3.715.463 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 10.344.826 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 81.731.362 0 0 18 3 7 15 5 8 6 9999 90 Provincia de Tucumán 616.551.451 0 0 18 3 7 22 Crédito Externo 7.194.177.132
0 0 18 3 7 22 5 Transferencias 7.194.177.132
0 0 18 3 7 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
7.194.177.132
0 0 18 3 7 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
6.318.050.077
0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 6.318.050.077
0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 14 Provincia de Córdoba 1.498.767.339 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 749.736.773 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 1.462.473.362 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 306.403.734 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 50 Provincia de Mendoza 271.798.790 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquén 853.889.165 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 17.981.244 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 50.064.502 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 187.363.221 0 0 18 3 7 22 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 919.571.947 0 0 18 3 7 22 5 8 6 Transferencias a Gobiernos
Municipales 876.127.055
0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 Sin discriminar 876.127.055
0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 14 Provincia de Córdoba 208.139.553 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 18 Provincia de Corrientes 102.834.087 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 203.099.272 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 46 Provincia de La Rioja 42.551.459 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 37.745.738 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 58 Provincia del Neuquén 118.582.855 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 2.497.124 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 6.952.649
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 73
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 26.019.845 0 0 18 3 7 22 5 8 6 9999 90 Provincia de Tucumán 127.704.473
0 0 19 Apoyo para el Desarrollo de la
Infraestructura Sanitaria 1.372.426.663
0 0 19 3 SERVICIOS SOCIALES 1.372.426.663
0 0 19 3 1 Salud 1.372.426.663
0 0 19 3 1 11 Tesoro Nacional 723.568.384
0 0 19 3 1 11 5 Transferencias 723.568.384
0 0 19 3 1 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
723.568.384
0 0 19 3 1 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
723.568.384
0 0 19 3 1 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 723.568.384
0 0 19 3 1 11 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 160.000.000 0 0 19 3 1 11 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquén 160.000.000 0 0 19 3 1 11 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 403.568.384 0 0 19 3 1 15 Crédito Interno 648.858.279
0 0 19 3 1 15 5 Transferencias 648.858.279
0 0 19 3 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
648.858.279
0 0 19 3 1 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
648.858.279
0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 648.858.279
0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 44.000.000 0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquén 188.732.778 0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 160.000.000 0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 74 Provincia de San Luis 160.000.000 0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 16.125.501 0 0 19 3 1 15 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 80.000.000
0 0 20 Apoyo para el Desarrollo de la
Infraestructura Educativa y Cultural 427.805.328
0 0 20 3 SERVICIOS SOCIALES 427.805.328
0 0 20 3 4 Educación y Cultura 427.805.328
0 0 20 3 4 15 Crédito Interno 427.805.328
0 0 20 3 4 15 5 Transferencias 427.805.328
0 0 20 3 4 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
8.959.933
0 0 20 3 4 15 5 2 4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
8.959.933
0 0 20 3 4 15 5 2 4 2496 Asociación Cooperadora del Instituto Saturnino Enrique Unzué
6.959.933
0 0 20 3 4 15 5 2 4 2496 6 Provincia de Buenos Aires 6.959.933 0 0 20 3 4 15 5 2 4 9999 Sin discriminar 2.000.000
0 0 20 3 4 15 5 2 4 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.000.000 0 0 20 3 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para
Financ. Gastos de Capital 418.845.395
0 0 20 3 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
10.376.229
0 0 20 3 4 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 10.376.229
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 74
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 20 3 4 15 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 2.282.882 0 0 20 3 4 15 5 8 1 3001 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.093.347 0 0 20 3 4 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos
Municipales 408.469.166
0 0 20 3 4 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 408.469.166
0 0 20 3 4 15 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 10.000.000 0 0 20 3 4 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 188.469.166 0 0 20 3 4 15 5 8 6 9999 96 Interprovincial 210.000.000
0 0 22 Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria – Plan Argentina Hace 1.317.698.628
0 0 22 3 SERVICIOS SOCIALES 1.317.698.628
0 0 22 3 1 Salud 1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 Crédito Interno 1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 5 Transferencias 1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 1.317.698.628
0 0 22 3 1 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 1.317.698.628
0 0 23 Desarrollo de Infraestructura
Urbana – Plan Argentina Hace 18.515.687.670
0 0 23 3 SERVICIOS SOCIALES 18.515.687.670
0 0 23 3 7 Vivienda y Urbanismo 18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 Crédito Interno 18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 5 Transferencias 18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 18.515.687.670
0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 10 Provincia de Catamarca 150.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 14 Provincia de Córdoba 1.225.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 18 Provincia de Corrientes 113.396.040 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 100.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 26 Provincia del Chubut 173.274.281 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 30 Provincia de Entre Ríos 600.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 34 Provincia de Formosa 106.409.199 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 38 Provincia de Jujuy 107.584.027 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 42 Provincia de La Pampa 129.754.043 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 46 Provincia de La Rioja 137.362.442 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 913.113.390 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 54 Provincia de Misiones 200.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 58 Provincia del Neuquén 680.226.215 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 11.349.180.925 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 62 Provincia de Río Negro 150.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 66 Provincia de Salta 136.657.810 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 70 Provincia de San Juan 250.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 74 Provincia de San Luis 163.432.318 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 271.943.143 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 350.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 75
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 86 Provincia de Santiago del Estero 450.000.000 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 90 Provincia de Tucumán 205.291.106 0 0 23 3 7 15 5 8 6 9999 94 Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur 553.062.731
0 0 24 Desarrollo de Infraestructura de
Agua Potable y Saneamiento – Plan Argentina Hace
392.277.328
0 0 24 3 SERVICIOS SOCIALES 392.277.328
0 0 24 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 392.277.328
0 0 24 3 8 15 Crédito Interno 392.277.328
0 0 24 3 8 15 5 Transferencias 392.277.328
0 0 24 3 8 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
392.277.328
0 0 24 3 8 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
392.277.328
0 0 24 3 8 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 392.277.328
0 0 24 3 8 15 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 328.000.000 0 0 24 3 8 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 64.277.328
0 0 5 Asistencia Financiera para
Infraestructura Social 51.500.000
0 0 5 3 SERVICIOS SOCIALES 51.500.000
0 0 5 3 2 Promoción y Asistencia Social 51.500.000
0 0 5 3 2 15 Crédito Interno 51.500.000
0 0 5 3 2 15 5 Transferencias 51.500.000
0 0 5 3 2 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
51.500.000
0 0 5 3 2 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
51.500.000
0 0 5 3 2 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 51.500.000
0 0 5 3 2 15 5 8 6 9999 26 Provincia del Chubut 8.000.000 0 0 5 3 2 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 19.500.000 0 0 5 3 2 15 5 8 6 9999 94 Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur 24.000.000
TOTAL 33.407.765.849
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 76
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 72 S U B P R
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N.
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 9 OTROS 292.854.541
0 9 15 Crédito Interno 15.413.397
0 9 15 6 Incremento de Activos Financieros 15.413.397
0 9 15 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 15.413.397
0 9 15 6 6 7 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
15.413.397
0 9 15 6 6 7 97 23 Aplicaciones Financieras 15.413.397
0 9 15 6 6 7 97 23 1 Moneda Nacional 15.413.397 0 9 22 Crédito Externo 277.441.144
0 9 22 6 Incremento de Activos Financieros 277.441.144
0 9 22 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 277.441.144
0 9 22 6 6 7 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
277.441.144
0 9 22 6 6 7 97 23 Aplicaciones Financieras 277.441.144
0 9 22 6 6 7 97 23 1 Moneda Nacional 277.441.144
TOTAL 292.854.541
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 77
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
01 Conducción y
Administración Ministerio de Obras Públicas
228.671.466 53 0
05 Asistencia Financiera para Infraestructura Social
Ministerio de Obras Públicas
51.500.000 0 0
18 Acciones para la Mejora y Desarrollo de la Infraestructura Municipal (BID N° 2929/OC-AR)
Ministerio de Obras Públicas
11.419.304.462 0 0
19 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria
Ministerio de Obras Públicas
1.372.426.663 0 0
20 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa y Cultural
Ministerio de Obras Públicas
427.805.328 0 0
22 Desarrollo de Infraestructura Sanitaria – Plan Argentina Hace
Ministerio de Obras Públicas
1.317.698.628 0 0
23 Desarrollo de Infraestructura Urbana – Plan Argentina Hace
Ministerio de Obras Públicas
18.515.687.670 0 0
24 Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento – Plan Argentina Hace
Ministerio de Obras Públicas
392.277.328 0 0
Proyectos:
10 Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná
Ministerio de Obras Públicas
3.000.000 0 0
78 Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal
Secretaría de Obras Públicas
37.500.000 0 0
79 Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón
Secretaría de Obras Públicas
10.000.000 0 0
80 Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA
Secretaría de Obras Públicas
10.000.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 78
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
82 Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes
Secretaría de Obras Públicas
220.000.000 0 0
83 Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
Secretaría de Obras Públicas
1.022.000.000 0 0
84 Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre
Secretaría de Obras Públicas
17.359.500 0 0
85 Construcción Polideportivo Hurlingham
Secretaría de Obras Públicas
15.000.000 0 0
86 Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR
Secretaría de Obras Públicas
2.500.000 0 0
87 Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR
Secretaría de Obras Públicas
1.500.000 0 0
88 Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse
Secretaría de Obras Públicas
20.000.000 0 0
89 Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2
Secretaría de Obras Públicas
2.000.000 0 0
92 Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación
Secretaría de Obras Públicas
1.000.000 0 0
93 Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé
Ministerio de Obras Públicas
10.000.000 0 0
95 Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas
Ministerio de Obras Públicas
5.961.974 0 0
96 Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego
Ministerio de Obras Públicas
6.000.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 79
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA98 Restauración Fachada del
BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)
Ministerio de Obras Públicas
9.020.747 0 0
Subprograma:
1 Desarrollo de Infraestructura de Culto Proyectos:
61 Restauración y Puesta en
Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas
82.500.000 0 0
70 Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo
Ministerio de Obras Públicas
8.100.000 0 0
71 Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas
19.298.281 0 0
86 Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní
Secretaría de Obras Públicas
2.000.000 0 0
87 Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María
Secretaría de Obras Públicas
12.000.000 0 0
95 Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico
Ministerio de Obras Públicas
2.160.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: 126.058.281 0 0
Subprograma:
9 Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria Proyectos:
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 80
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA10 Complejo Federal de
Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas
607.267.211 0 0
12 Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe
Ministerio de Obras Públicas
85.875.671 0 0
84 Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos
Ministerio de Obras Públicas
1.200.000 0 0
85 Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas
400.000.000 0 0
86 Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As
Ministerio de Obras Públicas
6.000.000 0 0
87 Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas
300.000.000 0 0
88 Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas
147.000.000 0 0
89 Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas
98.000.000 0 0
93 Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut
Ministerio de Obras Públicas
6.060.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 9: 1.651.402.882 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 81
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Subprograma:
12 Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social Proyectos:
63 Restauración y Puesta en
Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós
Secretaría de Obras Públicas
80.000.000 0 0
64 Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)
Ministerio de Obras Públicas
2.141.075.000 0 0
65 Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)
Ministerio de Obras Públicas
833.500.000 0 0
66 Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires
Secretaría de Obras Públicas
15.000.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 12: 3.069.575.000 0 0
Subprograma:
13 Desarrollo de Infraestructura Sanitaria Proyectos:
57 Ampliación Complejo
Médico Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A -
Ministerio de Obras Públicas
7.410.016 0 0
58 Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I
Ministerio de Obras Públicas
4.410.500.000 0 0
59 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)
Ministerio de Obras Públicas
1.187.000.000 0 0
60 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)
Ministerio de Obras Públicas
1.187.000.000 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 82
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRASUBTOTAL SUBPROGRAMA 13: 6.791.910.016 0 0
Subprograma:
16 Desarrollo de Infraestructura Cultural Proyectos:
02 Restauración y Puesta en
Valor de la Casa del PuenteMinisterio de Obras Públicas
6.600.000 0 0
03 Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín
Ministerio de Obras Públicas
2.500.000 0 0
80 Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal
3.000.000 0 0
83 Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba
Secretaría de Obras Públicas
20.000.000 0 0
89 Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace
Ministerio de Obras Públicas
50.000.000 0 0
96 Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1
Secretaría de Obras Públicas
1.000.000 0 0
97 Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucumán
Ministerio de Obras Públicas
2.700.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 16: 85.800.000 0 0
Subprograma:
17 Desarrollo de Infraestructura Ambiental Proyectos:
85 Restauración del Edificio de
Parques Nacionales Ministerio de Obras Públicas
13.383.416 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 83
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA86 Construcción de Parques
Públicos Metropolitanos Ministerio de Obras Públicas
1.283.388.292 0 0
87 Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales
Ministerio de Obras Públicas
1.283.388.292 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 17: 2.580.160.000 0 0
TOTAL: 49.423.119.945 53 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 84
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 72
CANTIDAD DE CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretario 1 0Subsecretario 2 0
Subtotal Escalafón 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
A 8 0B 16 0C 13 0D 8 0E 5 0
Subtotal Escalafón 50 0
TOTAL DEL PROGRAMA 72 53 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 85
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
10 51 Restauración y Puesta en Valor de
la Biblioteca Popular de Paraná Ministerio de Obras Públicas 3.000.000
78 51 Ampliación y Puesta en Valor de la
Unidad Turística del Complejo Chapadmalal
Secretaría de Obras Públicas 37.500.000
79 51 Restauración, Puesta en Valor y
Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón
Secretaría de Obras Públicas 10.000.000
80 51 Conformación de Polos Integrales
de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA
Secretaría de Obras Públicas 10.000.000
82 51 Puesta en Valor de Infraestructura,
Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes
Secretaría de Obras Públicas 220.000.000
83 51 Ejecución de Obras de
Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
Secretaría de Obras Públicas 1.022.000.000
84 51 Puesta en Valor y
Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre
Secretaría de Obras Públicas 17.359.500
85 51 Construcción Polideportivo
Hurlingham Secretaría de Obras Públicas 15.000.000
86 51 Construcción de Centros de
Interpretación Ambiental - ACUMAR
Secretaría de Obras Públicas 2.500.000
87 51 Construcción de Asilo en el Barrio
21-24 - ACUMAR Secretaría de Obras Públicas 1.500.000
88 51 Restauración y Refuncionalización
de la Unidad Turística Embalse Secretaría de Obras Públicas 20.000.000
89 51 Polideportivo del Ce.Re.Na. en
Ezeiza Etapa 2 Secretaría de Obras Públicas 2.000.000
92 51 Desarrollo de espacios Destinados
al Deporte y la Recreación Secretaría de Obras Públicas 1.000.000
93 51 Puesta en Valor y
Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé
Ministerio de Obras Públicas 10.000.000
95 51 Museo Malvinas - Museo y
Memorial Islas Malvinas Ministerio de Obras Públicas 5.961.974
96 51 Recuperación y Puesta en Valor del
Puente de Río Grande y su Entorno Ministerio de Obras Públicas 6.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 86
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
en la Provincia de Tierra del Fuego
98 51 Restauración Fachada del
BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)
Ministerio de Obras Públicas 9.020.747
TOTAL 1.392.842.221
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 87
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 0 10 Restauración y Puesta en Valor de la
Biblioteca Popular de Paraná 01/01/2021 01/10/2022 0,00 10,07 89,93 0,00 0,00
72 0 78 Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal
01/06/2021 01/06/2023 0,00 13,04 52,17 34,79 0,00
72 0 79 Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón
01/04/2021 01/04/2022 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00
72 0 80 Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA
01/03/2021 31/03/2022 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00
72 0 82 Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes
01/03/2021 01/11/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 0 83 Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
01/04/2021 01/02/2022 0,00 5,00 95,00 0,00 0,00
72 0 84 Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre
01/06/2021 01/06/2023 0,00 1,71 49,15 49,14 0,00
72 0 85 Construcción Polideportivo Hurlingham 01/04/2021 01/04/2022 0,00 10,00 90,00 0,00 0,00 72 0 86 Construcción de Centros de Interpretación
Ambiental - ACUMAR 01/02/2021 01/02/2022 0,00 5,56 94,44 0,00 0,00
72 0 87 Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR
01/02/2021 01/02/2022 0,00 6,82 93,18 0,00 0,00
72 0 88 Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse
01/06/2021 01/06/2023 0,00 6,25 46,88 46,87 0,00
72 0 89 Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 0 92 Desarrollo de Espacios Urbanos Destinados al Deporte y la Recreación
01/04/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 0 93 Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé
01/01/2021 01/09/2022 0,00 7,52 92,48 0,00 0,00
72 0 95 Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas
01/01/2019 31/12/2021 88,28 11,72 0,00 0,00 0,00
72 0 96 Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego
01/01/2020 31/12/2021 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
72 0 98 Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)
01/01/2021 01/10/2022 0,00 23,08 76,92 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 88
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
01 Desarrollo de Infraestructura de Culto
Ministerio de Obras Públicas 126.058.281
09 Desarrollo de Infraestructura
Penitenciaria Ministerio de Obras Públicas 1.651.402.882
12 Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Social Ministerio de Obras Públicas 3.069.575.000
13 Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria Ministerio de Obras Públicas 6.791.910.016
16 Desarrollo de Infraestructura
Cultural Ministerio de Obras Públicas 85.800.000
17 Desarrollo de Infraestructura
Ambiental Ministerio de Obras Públicas 2.580.160.000
TOTAL 14.304.906.179
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 89
SUBPROGRAMA 01 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CULTO
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a
promover el culto y la práctica de la religión.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 90
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
61 51 Restauración y Puesta en Valor del
Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas 82.500.000
70 51 Restauración y Puesta en Valor del
Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo
Ministerio de Obras Públicas 8.100.000
71 51 Restauración Integral de la Iglesia
San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas 19.298.281
86 51 Reparaciones Edilicias en el Museo
de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní
Secretaría de Obras Públicas 2.000.000
87 51 Restauración y Puesta en Valor del
Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María
Secretaría de Obras Públicas 12.000.000
95 51 Restauración y Puesta en Valor de
las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico
Ministerio de Obras Públicas 2.160.000
TOTAL 126.058.281
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 91
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 1 61 Restauración y Puesta en Valor del Edificio
del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires
01/01/2013 31/12/2022 75,59 23,35 1,06 0,00 0,00
72 1 70 Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo
01/01/2021 30/12/2022 0,00 10,24 89,76 0,00 0,00
72 1 71 Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
01/01/2017 31/12/2021 99,98 0,02 0,00 0,00 0,00
72 1 86 Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní
01/06/2021 01/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 1 87 Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María
01/06/2021 01/06/2022 0,00 28,57 71,43 0,00 0,00
72 1 95 Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico
01/01/2020 01/01/2022 21,78 30,00 48,22 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 92
SUBPROGRAMA 09 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura tendientes a la
reparación, remodelación y modernización edilicia de las unidades penitenciarias, así como también realizar el control del estado de obra de los complejos penitenciarios federales en construcción.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 93
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
10 51 Complejo Federal de Condenados
de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Obras Públicas 607.267.211
12 51 Centro Federal Penitenciario
Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe
Ministerio de Obras Públicas 85.875.671
84 51 Ampliación del Complejo
Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos
Ministerio de Obras Públicas 1.200.000
85 51 Construcción de Complejos
Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas 400.000.000
86 51 Construcción de Oficinas Judiciales
CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As
Ministerio de Obras Públicas 6.000.000
87 51 Construcción de Alcaidías en
Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas 300.000.000
88 51 Construcción de Nuevas Unidades
Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas 147.000.000
89 51 Construcción de Nuevas Unidades
Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Secretaría de Obras Públicas 98.000.000
93 51 Ampliación de la Cárcel de Esquel
(Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut
Ministerio de Obras Públicas 6.060.000
TOTAL 1.651.402.882
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 94
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 9 10 Complejo Federal de Condenados de Agote,
Mercedes, Provincia de Buenos Aires 01/07/2014 31/12/2021 80,84 19,16 0,00 0,00 0,00
72 9 12 Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe
01/07/2013 31/12/2020 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 9 84 Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos
01/05/2014 31/12/2019 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 9 85 Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires -Plan de Infraestructura Penitenciaria
01/03/2021 01/03/2023 0,00 1,79 35,00 63,21 0,00
72 9 86 Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 -Marcos Paz, Provincia de Bs As
01/07/2015 31/12/2019 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 9 87 Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
01/03/2021 01/03/2023 0,00 1,79 35,00 63,21 0,00
72 9 88 Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
01/03/2021 01/03/2023 0,00 1,25 50,00 48,75 0,00
72 9 89 Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
01/03/2021 01/03/2023 0,00 1,25 50,00 48,75 0,00
72 9 93 Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut
01/07/2015 31/12/2020 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 95
SUBPROGRAMA 12 APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a
garantizar la protección social y la ayuda directa a personas necesitadas en situación de vulnerabilidad.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 96
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
63 51 Restauración y Puesta en Valor del
Centro Recreativo Boado Garrigós Secretaría de Obras Públicas 80.000.000
64 51 Infraestructura Social del Cuidado -
Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)
Ministerio de Obras Públicas 2.141.075.000
65 51 Infraestructura Social del Cuidado -
Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)
Ministerio de Obras Públicas 833.500.000
66 51 Plan Integral de Restauración y
Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires
Secretaría de Obras Públicas 15.000.000
TOTAL 3.069.575.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 97
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 12 63 Restauración y Puesta en Valor del Centro
Recreativo Boado Garrigós 01/04/2021 01/04/2023 0,00 48,19 48,19 3,62 0,00
72 12 64 Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 12 65 Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 12 66 Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires
01/03/2021 01/09/2022 0,00 1,58 98,42 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 98
SUBPROGRAMA 13 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a la
modernización edilicia de complejos médicos y hospitales nacionales.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 99
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
57 51 Ampliación Complejo Médico
Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A - Ministerio de Obras Públicas 7.410.016
58 51 Infraestructura Social del Cuidado -
Construcción de Centros de Salud - Etapa I
Ministerio de Obras Públicas 4.410.500.000
59 51 Apoyo a la operación del Hospital
Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)
Ministerio de Obras Públicas 1.187.000.000
60 51 Apoyo a la operación del Hospital
Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)
Ministerio de Obras Públicas 1.187.000.000
TOTAL 6.791.910.016
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 100
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 13 57 Ampliación Complejo Médico
Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A - 01/01/2020 31/12/2021 69,68 30,32 0,00 0,00 0,00
72 13 58 Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 13 59 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 13 60 Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)
20/04/2020 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 101
SUBPROGRAMA 16 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a la
promoción de la cultura y la preservación del patrimonio nacional.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 102
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
2 51 Restauración y Puesta en Valor de
la Casa del Puente Ministerio de Obras Públicas 6.600.000
3 51 Restauración Integral de las
Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín
Ministerio de Obras Públicas 2.500.000
80 51 Puesta en Valor del Centro
Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal
3.000.000
83 51 Restauración y Puesta en Valor de
la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba
Secretaría de Obras Públicas 20.000.000
89 51 Restauración y Puesta en Valor del
Edificio del Palais de Glace Ministerio de Obras Públicas 50.000.000
96 51 Puesta en Valor Monumento
Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1
Secretaría de Obras Públicas 1.000.000
97 51 Refacción Casa Histórica de la
Independencia - Provincia de Tucumán
Ministerio de Obras Públicas 2.700.000
TOTAL 85.800.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 103
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 16 2 Restauración y Puesta en Valor de la Casa
del Puente 09/01/2020 09/08/2022 30,00 30,00 40,00 0,00 0,00
72 16 3 Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín
01/01/2020 28/02/2021 31,24 68,76 0,00 0,00 0,00
72 16 80 Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos
01/01/2021 31/12/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 16 83 Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba
01/06/2021 01/06/2023 0,00 7,41 55,56 37,03 0,00
72 16 89 Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace
01/01/2017 31/12/2021 66,34 33,66 0,00 0,00 0,00
72 16 96 Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1
01/01/2021 31/12/2022 0,00 80,00 20,00 0,00 0,00
72 16 97 Refacción Casa Historica de la Independencia - Provincia de Tucuman
01/01/2021 01/09/2022 0,00 45,00 55,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 104
SUBPROGRAMA 17 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Subprograma tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura destinadas a
preservar el patrimonio natural, proteger el medio ambiente y garantizar el equilibrio ecológico.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 105
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
85 51 Restauración del Edificio de
Parques Nacionales Ministerio de Obras Públicas 13.383.416
86 51 Construcción de Parques Públicos
Metropolitanos Ministerio de Obras Públicas 1.283.388.292
87 51 Construcción de Parques Públicos
Urbanos Locales Ministerio de Obras Públicas 1.283.388.292
TOTAL 2.580.160.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 106
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
72 17 85 Restauración del Edificio de Parques
Nacionales 01/01/2020 31/12/2021 54,55 45,45 0,00 0,00 0,00
72 17 86 Construcción de Parques Públicos Metropolitanos
01/05/2021 31/10/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
72 17 87 Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales
01/05/2021 31/10/2021 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 107
PROGRAMA 73 RECURSOS HÍDRICOS
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa promueve el aprovechamiento racional, integral, equitativo y múltiple de los recursos hídricos, atendiendo a su preservación y mejoramiento. Este programa, busca disminuir las asimetrías entre las provincias, para lo cual se han definido acciones a desarrollar tendientes a mejorar la competitividad y capacidad emprendedora del sector productivo regional; mejorar la coordinación institucional entre las provincias con el sector privado; mejorar la articulación y conectividad regional para el aprovechamiento de las potencialidades subutilizadas y mejorar la infraestructura regional para el desarrollo del sector productivo.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 108
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos
Proyecto de Prevención de Inundación Terminado
6
Fomento del Uso Racional del Agua Micromedidor entregado 65.764
PRODUCCION BRUTA :
Adaptación a Excesos Hídricos de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales y Sectores Productivos
Proyecto de Prevención de Inundación en Ejecución
19
INDICADORES :
Mejora en el Servicio de Agua Potable Hogar con Conexión 150.092,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 109
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 12.581.131.836
0 0 3 11 Tesoro Nacional 2.011.782.210
0 0 3 11 1 Gastos en Personal 131.773.984
0 0 3 11 1 1 Personal Permanente 65.334.254
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del Cargo 15.601.840
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 15.601.840
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 15.601.8400 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 32.376.156
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 32.376.156
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 32.376.1560 0 3 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 3.998.166
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 3.998.166
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 3.998.1660 0 3 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 12.838.112
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 12.838.112
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 12.838.1120 0 3 11 1 1 7 Complementos 519.980
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 519.980
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 519.980 0 0 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 6.323.678
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 4.707.452
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 4.707.452
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 4.707.4520 0 3 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 392.288
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 392.288
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 392.2880 0 3 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 1.223.938
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 1.223.938
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 1.223.938 0 0 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 2.587.591
0 0 3 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 2.221.231
0 0 3 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 2.221.231
0 0 3 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 2.221.2310 0 3 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 366.360
0 0 3 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 366.360
0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 366.360 0 0 3 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 1.009.050
0 0 3 11 1 6 21 Gastos Corrientes 1.009.050
0 0 3 11 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.009.050 0 0 3 11 1 8 Personal contratado 56.519.411
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 29.330.915
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 29.330.915
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 29.330.9150 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 12.506.907
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 110
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 12.506.907
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 12.506.9070 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 3.486.485
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 3.486.485
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 3.486.4850 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 11.195.104
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 11.195.104
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 11.195.1040 0 3 11 2 Bienes de Consumo 3.000.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 3.000.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 3.000.0000 0 3 11 3 Servicios No Personales 60.000.000
0 0 3 11 3 1 Servicios Básicos 3.294.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 3.294.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 3.294.000 0 0 3 11 3 2 Alquileres y Derechos 75.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 75.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 75.000 0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 975.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 975.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 975.000 0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 46.265.264
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 46.265.264
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 46.265.264 0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 1.905.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 1.905.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.905.000 0 0 3 11 3 7 Pasajes y Viáticos 7.290.736
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 7.290.736
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 7.290.736 0 0 3 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 120.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 120.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 120.000 0 0 3 11 3 9 Otros Servicios 75.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 75.000
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 75.0000 0 3 11 4 Bienes de Uso 327.399
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y Equipo 327.399
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 327.399
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 327.3990 0 3 11 5 Transferencias 1.816.680.827
0 0 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
12.770.000
0 0 3 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 12.750.000
0 0 3 11 5 1 6 21 Gastos Corrientes 12.750.000
0 0 3 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 12.750.0000 0 3 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc.
S/Fines de Lucro 20.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 111
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 20.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 20.000 0 0 3 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector
Público Nacional 253.893.671
0 0 3 11 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
44.961.865
0 0 3 11 5 5 4 21 Gastos Corrientes 44.961.865
0 0 3 11 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 44.961.8650 0 3 11 5 5 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar
Gastos de Capital 12.570.554
0 0 3 11 5 5 6 22 Gastos de Capital 12.570.554
0 0 3 11 5 5 6 22 1 Moneda Nacional 12.570.5540 0 3 11 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF
p/ Gs.de Capital 196.361.252
0 0 3 11 5 5 9 22 Gastos de Capital 196.361.252
0 0 3 11 5 5 9 22 1 Moneda Nacional 196.361.252 0 0 3 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos
Corrientes 2.108.000
0 0 3 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.108.000
0 0 3 11 5 7 1 21 Gastos Corrientes 2.108.000
0 0 3 11 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 2.108.000 0 0 3 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 1.547.909.156
0 0 3 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.547.909.156
0 0 3 11 5 8 1 22 Gastos de Capital 1.547.909.156
0 0 3 11 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 1.547.909.1560 0 3 15 Crédito Interno 3.490.734.611
0 0 3 15 5 Transferencias 3.490.734.611
0 0 3 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
2.527.989.707
0 0 3 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital
2.527.989.707
0 0 3 15 5 5 9 22 Gastos de Capital 2.527.989.707
0 0 3 15 5 5 9 22 1 Moneda Nacional 2.527.989.707 0 0 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 962.744.904
0 0 3 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 680.306.001
0 0 3 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 680.306.001
0 0 3 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 680.306.0010 0 3 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 282.438.903
0 0 3 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 282.438.903
0 0 3 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 282.438.9030 0 3 22 Crédito Externo 7.078.615.015
0 0 3 22 2 Bienes de Consumo 150.000
0 0 3 22 2 21 Gastos Corrientes 150.000
0 0 3 22 2 21 1 Moneda Nacional 150.0000 0 3 22 3 Servicios No Personales 115.000.000
0 0 3 22 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 8.475.016
0 0 3 22 3 3 21 Gastos Corrientes 8.475.016
0 0 3 22 3 3 21 1 Moneda Nacional 8.475.016 0 0 3 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 103.443.841
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 103.443.841
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 112
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 103.443.841
0 0 3 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 2.000.465
0 0 3 22 3 5 21 Gastos Corrientes 2.000.465
0 0 3 22 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.000.465 0 0 3 22 3 7 Pasajes y Viáticos 1.080.678
0 0 3 22 3 7 21 Gastos Corrientes 1.080.678
0 0 3 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 1.080.6780 0 3 22 5 Transferencias 6.963.465.015
0 0 3 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
6.963.465.015
0 0 3 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6.963.465.015
0 0 3 22 5 8 1 22 Gastos de Capital 6.963.465.015
0 0 3 22 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 6.963.465.015
2 Adaptación a Excesos Hídricos y a
Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales
83.615.696
2 45 Construcción de 10 Radares
Meteorológicos Argentinos 23.615.696
2 45 3 SERVICIOS SOCIALES 23.615.696
2 45 3 11 Tesoro Nacional 23.615.696
2 45 3 11 4 Bienes de Uso 23.615.696
2 45 3 11 4 2 Construcciones 23.615.696
2 45 3 11 4 2 22 Gastos de Capital 23.615.696
2 45 3 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 23.615.696
2 46 Construcción de 10 Radares
Meteorológicos Argentinos - Etapa III 60.000.000
2 46 3 SERVICIOS SOCIALES 60.000.000
2 46 3 15 Crédito Interno 60.000.000
2 46 3 15 4 Bienes de Uso 60.000.000
2 46 3 15 4 2 Construcciones 60.000.000
2 46 3 15 4 2 22 Gastos de Capital 60.000.000
2 46 3 15 4 2 22 1 Moneda Nacional 60.000.000
TOTAL 12.664.747.532
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 113
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 2 Coordinación y Política de los
Recursos Hídricos 47.089.865
0 0 2 3 SERVICIOS SOCIALES 47.089.865
0 0 2 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 47.089.865
0 0 2 3 8 11 Tesoro Nacional 47.089.865
0 0 2 3 8 11 5 Transferencias 47.089.865
0 0 2 3 8 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
20.000
0 0 2 3 8 11 5 1 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
20.000
0 0 2 3 8 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 20.000
0 0 2 3 8 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20.000 0 0 2 3 8 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del
Sector Público Nacional 44.961.865
0 0 2 3 8 11 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
44.961.865
0 0 2 3 8 11 5 5 4 999 Otros 44.961.865
0 0 2 3 8 11 5 5 4 999 96 Interprovincial 44.961.865 0 0 2 3 8 11 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.
Gastos Corrientes 2.108.000
0 0 2 3 8 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
2.108.000
0 0 2 3 8 11 5 7 1 3001 Administración Central Provincial 2.108.000
0 0 2 3 8 11 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 2.108.000
0 0 4 Aprovechamiento de los Recursos
Hídricos 12.750.000
0 0 4 3 SERVICIOS SOCIALES 12.750.000
0 0 4 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 12.750.000
0 0 4 3 8 11 Tesoro Nacional 12.750.000
0 0 4 3 8 11 5 Transferencias 12.750.000
0 0 4 3 8 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
12.750.000
0 0 4 3 8 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
12.750.000
0 0 4 3 8 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 12.750.000
0 0 4 3 8 11 5 1 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.750.000
0 0 50 Obras para Adaptación a Excesos
Hídricos y a Sequías 3.920.829.478
0 0 50 3 SERVICIOS SOCIALES 3.920.829.478
0 0 50 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 3.920.829.478
0 0 50 3 8 11 Tesoro Nacional 590.400.868
0 0 50 3 8 11 5 Transferencias 590.400.868
0 0 50 3 8 11 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
208.931.806
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 114
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 50 3 8 11 5 5 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para
Financiar Gastos de Capital 12.570.554
0 0 50 3 8 11 5 5 6 9999 Sin discriminar 12.570.554
0 0 50 3 8 11 5 5 6 9999 18 Provincia de Corrientes 12.570.554 0 0 50 3 8 11 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes
SPNnoF p/ Gs.de Capital 196.361.252
0 0 50 3 8 11 5 5 9 2129 Inst. Nac.de Serv. Sociales para Jubilados y Pensionionados
196.361.252
0 0 50 3 8 11 5 5 9 2129 6 Provincia de Buenos Aires 196.361.252 0 0 50 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para
Financ. Gastos de Capital 381.469.062
0 0 50 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
381.469.062
0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 381.469.062
0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 142.418.350 0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 49.726.604 0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquén 12.273.795 0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 62 Provincia de Río Negro 3.343.286 0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 7.977.866 0 0 50 3 8 11 5 8 1 3001 94 Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur 165.729.161
0 0 50 3 8 15 Crédito Interno 3.330.428.610
0 0 50 3 8 15 5 Transferencias 3.330.428.610
0 0 50 3 8 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
2.527.989.707
0 0 50 3 8 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital
2.527.989.707
0 0 50 3 8 15 5 5 9 969 Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)(Decreto N° 1381/01)
2.527.989.707
0 0 50 3 8 15 5 5 9 969 97 Nacional 2.527.989.707 0 0 50 3 8 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para
Financ. Gastos de Capital 802.438.903
0 0 50 3 8 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
520.000.000
0 0 50 3 8 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 520.000.000
0 0 50 3 8 15 5 8 1 3001 26 Provincia del Chubut 520.000.000 0 0 50 3 8 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos
Municipales 282.438.903
0 0 50 3 8 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 282.438.903
0 0 50 3 8 15 5 8 6 9999 26 Provincia del Chubut 280.000.000 0 0 50 3 8 15 5 8 6 9999 58 Provincia del Neuquén 2.438.903
0 0 52 Ejecución de Obras de
Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BIRF Nº 7992)
310.212.740
0 0 52 3 SERVICIOS SOCIALES 310.212.740
0 0 52 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 310.212.740
0 0 52 3 8 11 Tesoro Nacional 60.485.000
0 0 52 3 8 11 5 Transferencias 60.485.000
0 0 52 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
60.485.000
0 0 52 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
60.485.000
0 0 52 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 60.485.000
0 0 52 3 8 11 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 60.485.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 115
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 52 3 8 22 Crédito Externo 249.727.740
0 0 52 3 8 22 5 Transferencias 249.727.740
0 0 52 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
249.727.740
0 0 52 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
249.727.740
0 0 52 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 249.727.740
0 0 52 3 8 22 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 249.727.740
0 0 53 Desarrollo de Obras de
Infraestructura Hídrica - (BIRF Nº 8032)
423.212.393
0 0 53 3 SERVICIOS SOCIALES 423.212.393
0 0 53 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 423.212.393
0 0 53 3 8 11 Tesoro Nacional 40.958.011
0 0 53 3 8 11 5 Transferencias 40.958.011
0 0 53 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
40.958.011
0 0 53 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
40.958.011
0 0 53 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 40.958.011
0 0 53 3 8 11 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 40.958.011 0 0 53 3 8 22 Crédito Externo 382.254.382
0 0 53 3 8 22 5 Transferencias 382.254.382
0 0 53 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
382.254.382
0 0 53 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
382.254.382
0 0 53 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 382.254.382
0 0 53 3 8 22 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 382.254.382
0 0 54 Programa de Desarrollo de los
Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/ OC-AR)
2.018.973.706
0 0 54 3 SERVICIOS SOCIALES 2.018.973.706
0 0 54 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 2.018.973.706
0 0 54 3 8 11 Tesoro Nacional 217.481.332
0 0 54 3 8 11 5 Transferencias 217.481.332
0 0 54 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
217.481.332
0 0 54 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
217.481.332
0 0 54 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 217.481.332
0 0 54 3 8 11 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 59.583.792 0 0 54 3 8 11 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 157.897.540 0 0 54 3 8 15 Crédito Interno 105.853.625
0 0 54 3 8 15 5 Transferencias 105.853.625
0 0 54 3 8 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
105.853.625
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 116
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 54 3 8 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos
Provinciales 105.853.625
0 0 54 3 8 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 105.853.625
0 0 54 3 8 15 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 59.583.792 0 0 54 3 8 15 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 46.269.833 0 0 54 3 8 22 Crédito Externo 1.695.638.749
0 0 54 3 8 22 5 Transferencias 1.695.638.749
0 0 54 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1.695.638.749
0 0 54 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
1.695.638.749
0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 1.695.638.749
0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 558.836.862 0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 14 Provincia de Córdoba 77.598.197 0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 353.048.531 0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 558.836.862 0 0 54 3 8 22 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 147.318.297
0 0 55 Infraestructura Hídrica del Norte
Grande (BID Nº 2776 OC/AR) 4.884.213.813
0 0 55 3 SERVICIOS SOCIALES 4.884.213.813
0 0 55 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 4.884.213.813
0 0 55 3 8 11 Tesoro Nacional 774.059.045
0 0 55 3 8 11 5 Transferencias 774.059.045
0 0 55 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
774.059.045
0 0 55 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
774.059.045
0 0 55 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 774.059.045
0 0 55 3 8 11 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 366.313.298 0 0 55 3 8 11 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 232.569.419 0 0 55 3 8 11 5 8 1 3001 86 Provincia de Santiago del Estero 101.000.035 0 0 55 3 8 11 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 74.176.293 0 0 55 3 8 15 Crédito Interno 54.243.940
0 0 55 3 8 15 5 Transferencias 54.243.940
0 0 55 3 8 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
54.243.940
0 0 55 3 8 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
54.243.940
0 0 55 3 8 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 54.243.940
0 0 55 3 8 15 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 22.261.887 0 0 55 3 8 15 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 31.982.053 0 0 55 3 8 22 Crédito Externo 4.055.910.828
0 0 55 3 8 22 5 Transferencias 4.055.910.828
0 0 55 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
4.055.910.828
0 0 55 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
4.055.910.828
0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 4.055.910.828
0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 39.247.531 0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 2.022.165.689 0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 207.775.401 0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 281.824.082
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 117
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 86 Provincia de Santiago del Estero 860.636.263 0 0 55 3 8 22 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucumán 644.261.862
0 0 56 Ejecución de Obras de
Infraestructura Hídrica (CAF Nº 8028)
199.139.892
0 0 56 3 SERVICIOS SOCIALES 199.139.892
0 0 56 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 199.139.892
0 0 56 3 8 11 Tesoro Nacional 34.561.469
0 0 56 3 8 11 5 Transferencias 34.561.469
0 0 56 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
34.561.469
0 0 56 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
34.561.469
0 0 56 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 34.561.469
0 0 56 3 8 11 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 34.561.469 0 0 56 3 8 22 Crédito Externo 164.578.423
0 0 56 3 8 22 5 Transferencias 164.578.423
0 0 56 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
164.578.423
0 0 56 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
164.578.423
0 0 56 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 164.578.423
0 0 56 3 8 22 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 164.578.423
0 0 60 Ejecución de Obras de
Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa II (CAF N° 8640)
1.200.990
0 0 60 3 SERVICIOS SOCIALES 1.200.990
0 0 60 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 1.200.990
0 0 60 3 8 15 Crédito Interno 208.436
0 0 60 3 8 15 5 Transferencias 208.436
0 0 60 3 8 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
208.436
0 0 60 3 8 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
208.436
0 0 60 3 8 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 208.436
0 0 60 3 8 15 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 208.436 0 0 60 3 8 22 Crédito Externo 992.554
0 0 60 3 8 22 5 Transferencias 992.554
0 0 60 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
992.554
0 0 60 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
992.554
0 0 60 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 992.554
0 0 60 3 8 22 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 992.554
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 118
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 64 Programa para el Desarrollo de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano. Bilateral- Agencia Francesa de Desar
168.962.689
0 0 64 3 SERVICIOS SOCIALES 168.962.689
0 0 64 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 168.962.689
0 0 64 3 8 22 Crédito Externo 168.962.689
0 0 64 3 8 22 5 Transferencias 168.962.689
0 0 64 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
168.962.689
0 0 64 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
168.962.689
0 0 64 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 168.962.689
0 0 64 3 8 22 5 8 1 3001 14 Provincia de Córdoba 168.962.689
0 0 65 Desarrollo de la Cuenca del Río
Bermejo (FONPLATA ARG 24/2015) 284.294.887
0 0 65 3 SERVICIOS SOCIALES 284.294.887
0 0 65 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 284.294.887
0 0 65 3 8 11 Tesoro Nacional 38.895.237
0 0 65 3 8 11 5 Transferencias 38.895.237
0 0 65 3 8 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
38.895.237
0 0 65 3 8 11 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
38.895.237
0 0 65 3 8 11 5 8 1 3001 Administración central provincial 38.895.237
0 0 65 3 8 11 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 28.565.340 0 0 65 3 8 11 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 10.329.897 0 0 65 3 8 22 Crédito Externo 245.399.650
0 0 65 3 8 22 5 Transferencias 245.399.650
0 0 65 3 8 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
245.399.650
0 0 65 3 8 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
245.399.650
0 0 65 3 8 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 245.399.650
0 0 65 3 8 22 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 179.091.924 0 0 65 3 8 22 5 8 1 3001 96 Interprovincial 66.307.726
TOTAL 12.270.880.453
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 119
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73 S U B P R
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N.
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 9 OTROS 33.105.428
0 9 22 Crédito Externo 33.105.428
0 9 22 6 Incremento de Activos Financieros 33.105.428
0 9 22 6 8 Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas
33.105.428
0 9 22 6 8 7 Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo
33.105.428
0 9 22 6 8 7 23 Aplicaciones Financieras 33.105.428
0 9 22 6 8 7 23 1 Moneda Nacional 33.105.428
TOTAL 33.105.428
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 120
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
01 Conducción y
Administración Ministerio de Obras Públicas
159.770.054 23 0
02 Coordinación y Política de los Recursos Hídricos
Ministerio de Obras Públicas
82.421.194 0 0
04 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
Ministerio de Obras Públicas
12.750.000 0 0
50 Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías
Ministerio de Obras Públicas
3.920.829.478 0 0
52 Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BIRF Nº 7992)
Ministerio de Obras Públicas
310.212.740 0 0
53 Desarrollo de Obras de Infraestructura Hídrica - (BIRF Nº 8032)
Ministerio de Obras Públicas
475.541.150 0 0
54 Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (BID N°4312/ OC-AR)
Ministerio de Obras Públicas
2.040.690.958 0 0
55 Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR)
Ministerio de Obras Públicas
4.923.945.066 0 0
56 Ejecución de Obras de Infraestructura Hídrica (CAF Nº 8028)
Ministerio de Obras Públicas
199.139.892 0 0
60 Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande Etapa II (CAF N° 8640)
Ministerio de Obras Públicas
2.186.353 0 0
64 Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento - Plan Belgrano. Bilateral- Agencia Francesa de Desar
Ministerio de Obras Públicas
169.050.064 0 0
65 Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo (FONPLATA ARG 24/2015)
Ministerio de Obras Públicas
284.594.887 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 121
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Subprograma:
2 Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales
Proyectos:
45 Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos
Ministerio de Obras Públicas
23.615.696 0 0
46 Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III
Ministerio de Obras Públicas
60.000.000 0 0
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2: 83.615.696 0 0
TOTAL: 12.664.747.532 23 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 122
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 73
CANTIDAD DE CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretario 1 0Subsecretario 2 0
Subtotal Escalafón 3 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
A 5 0B 11 0C 1 0D 3 0
Subtotal Escalafón 20 0
TOTAL DEL PROGRAMA 73 23 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 123
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
02 Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Áreas Rurales
Ministerio de Obras Públicas 83.615.696
TOTAL 83.615.696
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 124
SUBPROGRAMA 02 ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS DE NÚCLEOS
URBANOS, AREAS RURALES
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma realiza las obras de adaptación a excesos hídricos y a sequías de núcleos
urbanos y áreas urbanas.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 125
LISTADO DE OBRAS PROYEC
TO CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD
EJECUTORA CRÉDITO
45 51 Construcción de 10 Radares
Meteorológicos Argentinos Ministerio de Obras Públicas 23.615.696
46 51 Construcción de 10 Radares
Meteorológicos Argentinos - Etapa III
Ministerio de Obras Públicas 60.000.000
TOTAL 83.615.696
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 126
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN _________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
P R O G
S U B P R
P R O Y
PROYECTOS DE OBRA
% DE AVANCE FÍSICO
FECHA INICIO
FECHA TERMIN. h/ 2020 2021 2022 2023 Resto
73 2 45 Construcción de 10 Radares Meteorológicos
Argentinos 22/10/2014 01/01/2019 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 2 46 Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III
18/01/2021 15/06/2023 0,00 2,00 40,00 58,00 0,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 127
PROGRAMA 86 APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN
MUNICIPIOS
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero
364 _________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En el marco de este programa presupuestario se ejecutan las acciones destinadas a satisfacer la demanda de obras solicitadas por diferentes municipios y comunas del país, de acuerdo a los lineamientos establecidos. Para ello, se considera y se evalúa el impacto social y económico que conllevan estas obras a la comunidad en general; en términos de atención de demandas sociales insatisfechas y otras necesidades sociales existentes con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 128
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 86 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 11.070.000
0 0 1 11 Tesoro Nacional 11.070.000
0 0 1 11 2 Bienes de Consumo 70.000
0 0 1 11 2 21 Gastos Corrientes 70.000
0 0 1 11 2 21 1 Moneda Nacional 70.0000 0 1 11 3 Servicios No Personales 11.000.000
0 0 1 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 8.000.000
0 0 1 11 3 4 21 Gastos Corrientes 8.000.000
0 0 1 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 8.000.000 0 0 1 11 3 7 Pasajes y Viáticos 3.000.000
0 0 1 11 3 7 21 Gastos Corrientes 3.000.000
0 0 1 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 3.000.0000 0 3 SERVICIOS SOCIALES 1.152.105.134
0 0 3 11 Tesoro Nacional 10.000.000
0 0 3 11 5 Transferencias 10.000.000
0 0 3 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
10.000.000
0 0 3 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 10.000.000
0 0 3 11 5 8 6 22 Gastos de Capital 10.000.000
0 0 3 11 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 10.000.0000 0 3 15 Crédito Interno 1.142.105.134
0 0 3 15 5 Transferencias 1.142.105.134
0 0 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1.142.105.134
0 0 3 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 1.142.105.134
0 0 3 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 1.142.105.134
0 0 3 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 1.142.105.134
TOTAL 1.163.175.134
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 129
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 86 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 Asistencia Financiera para Obras
de Infraestructura Social y Económica
1.152.105.134
0 0 3 3 SERVICIOS SOCIALES 1.152.105.134
0 0 3 3 2 Promoción y Asistencia Social 1.152.105.134
0 0 3 3 2 11 Tesoro Nacional 10.000.000
0 0 3 3 2 11 5 Transferencias 10.000.000
0 0 3 3 2 11 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
10.000.000
0 0 3 3 2 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
10.000.000
0 0 3 3 2 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 10.000.000
0 0 3 3 2 11 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 10.000.000 0 0 3 3 2 15 Crédito Interno 1.142.105.134
0 0 3 3 2 15 5 Transferencias 1.142.105.134
0 0 3 3 2 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1.142.105.134
0 0 3 3 2 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales
1.142.105.134
0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 1.142.105.134
0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 14 Provincia de Córdoba 164.562.151 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 18 Provincia de Corrientes 93.731.653 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 272.486.871 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 26 Provincia del Chubut 55.205.785 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 30 Provincia de Entre Ríos 112.152.560 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 42 Provincia de La Pampa 4.000.000 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 46 Provincia de La Rioja 55.207.085 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 50 Provincia de Mendoza 20.151.924 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 54 Provincia de Misiones 11.415.221 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 158.340.797 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 62 Provincia de Río Negro 99.947.078 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 66 Provincia de Salta 9.555.107 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 46.217.814 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 32.894.839 0 0 3 3 2 15 5 8 6 9999 90 Provincia de Tucumán 6.236.249
TOTAL 1.152.105.134
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 130
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
01 Conducción y
Administración Ministerio de Obras Públicas
9.000.000 0 0
03 Asistencia Financiera para Obras de Infraestructura Social y Económica
Ministerio de Obras Públicas
1.152.105.134 0 0
04 Cooperación Técnico Financiera y Financiamiento Público - Privado de Obra Pública
Ministerio de Obras Públicas
1.000.000 0 0
05 Monitoreo y Transparencia de la Ejecución de la Obra Pública
Ministerio de Obras Públicas
1.070.000 0 0
TOTAL: 1.163.175.134 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 131
PROGRAMA 87 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(CAF N° 8945 Y BID Nº 2940/OC-AR)
UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero
364 _________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene como responsabilidad administrar y gestionar los recursos destinados a la infraestructura educativa para los cuatro niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional: Inicial, Primario, Secundario y Superior.
El programa tiene como objetivo general responder a las proyecciones de demanda
insatisfecha de la educación común y colaborar en el mejoramiento de los niveles de calidad educativa. En el marco del mismo se realizan transferencias con el objeto de asistir financieramente,
en forma total o parcial, en emprendimientos llevados a cabo por las distintas universidades nacionales, a fin de realizar obras de ampliación, remodelación, recuperación y construcción necesarias para las mejoras edilicias imprescindibles para un normal desarrollo de las funciones de dichas Casas de Altos Estudios.
El Programa efectúa la supervisión general del proceso, desde el desarrollo de los
proyectos ejecutivos hasta la finalización de los contratos de construcción, acompañando técnica y financieramente su desarrollo.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 132
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales
Proyecto Terminado 54
Construcción de Escuelas (NNA) Escuela Construida 2
PRODUCCION BRUTA :
Asistencia Financiera para Obras en Universidades Nacionales
Proyecto en Ejecución 79
INDICADORES :
Tasa de Cobertura de Universidades Públicas Asistidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura
Porcentaje de Cobertura Universitaria
17,00
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 133
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 6.671.051.149
0 0 3 11 Tesoro Nacional 12.437.317
0 0 3 11 3 Servicios No Personales 1.556.000
0 0 3 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 1.000.000
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 1.000.000
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.000.000 0 0 3 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 556.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 556.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 556.0000 0 3 11 5 Transferencias 10.881.317
0 0 3 11 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales 10.881.317
0 0 3 11 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
10.881.317
0 0 3 11 5 6 2 22 Gastos de Capital 10.881.317
0 0 3 11 5 6 2 22 1 Moneda Nacional 10.881.3170 0 3 15 Crédito Interno 3.380.619.249
0 0 3 15 5 Transferencias 3.380.619.249
0 0 3 15 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales 3.373.851.594
0 0 3 15 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
3.373.851.594
0 0 3 15 5 6 2 22 Gastos de Capital 3.373.851.594
0 0 3 15 5 6 2 22 1 Moneda Nacional 3.373.851.594 0 0 3 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 6.767.655
0 0 3 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.240.772
0 0 3 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 2.240.772
0 0 3 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 2.240.7720 0 3 15 5 8 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza
Provinciales 4.526.883
0 0 3 15 5 8 4 22 Gastos de Capital 4.526.883
0 0 3 15 5 8 4 22 1 Moneda Nacional 4.526.8830 0 3 22 Crédito Externo 3.277.994.583
0 0 3 22 2 Bienes de Consumo 6.763.245
0 0 3 22 2 21 Gastos Corrientes 6.763.245
0 0 3 22 2 21 1 Moneda Nacional 6.763.2450 0 3 22 3 Servicios No Personales 93.580.317
0 0 3 22 3 1 Servicios Básicos 2.110.279
0 0 3 22 3 1 21 Gastos Corrientes 2.110.279
0 0 3 22 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.110.279 0 0 3 22 3 2 Alquileres y Derechos 4.284.317
0 0 3 22 3 2 21 Gastos Corrientes 4.284.317
0 0 3 22 3 2 21 1 Moneda Nacional 4.284.317 0 0 3 22 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 3.602.904
0 0 3 22 3 3 21 Gastos Corrientes 3.602.904
0 0 3 22 3 3 21 1 Moneda Nacional 3.602.904 0 0 3 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 63.603.506
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 134
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 A
S U B P R
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 63.603.506
0 0 3 22 3 4 21 1 Moneda Nacional 63.603.506 0 0 3 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 1.076.231
0 0 3 22 3 5 21 Gastos Corrientes 1.076.231
0 0 3 22 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.076.231 0 0 3 22 3 7 Pasajes y Viáticos 18.903.080
0 0 3 22 3 7 21 Gastos Corrientes 18.903.080
0 0 3 22 3 7 21 1 Moneda Nacional 18.903.0800 0 3 22 5 Transferencias 3.177.651.021
0 0 3 22 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales 3.177.236.832
0 0 3 22 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
3.177.236.832
0 0 3 22 5 6 2 22 Gastos de Capital 3.177.236.832
0 0 3 22 5 6 2 22 1 Moneda Nacional 3.177.236.832 0 0 3 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.
Gastos de Capital 414.189
0 0 3 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 137.138
0 0 3 22 5 8 1 22 Gastos de Capital 137.138
0 0 3 22 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 137.1380 0 3 22 5 8 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza
Provinciales 277.051
0 0 3 22 5 8 4 22 Gastos de Capital 277.051
0 0 3 22 5 8 4 22 1 Moneda Nacional 277.051
TOTAL 6.671.051.149
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 135
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 10 Ejecución de Obras de
Infraestructura Escolar - III Tramo (BID Nº 2940/OC-AR) (NNA)
7.181.844
0 0 10 3 SERVICIOS SOCIALES 7.181.844
0 0 10 3 4 Educación y Cultura 7.181.844
0 0 10 3 4 15 Crédito Interno 6.767.655
0 0 10 3 4 15 5 Transferencias 6.767.655
0 0 10 3 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
6.767.655
0 0 10 3 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
2.240.772
0 0 10 3 4 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 2.240.772
0 0 10 3 4 15 5 8 1 3001 14 Provincia de Córdoba 2.240.772 0 0 10 3 4 15 5 8 4 Transferencias a Instituciones de
Enseñanza Provinciales 4.526.883
0 0 10 3 4 15 5 8 4 3111 Educación primaria 4.526.883
0 0 10 3 4 15 5 8 4 3111 50 Provincia de Mendoza 4.526.883 0 0 10 3 4 22 Crédito Externo 414.189
0 0 10 3 4 22 5 Transferencias 414.189
0 0 10 3 4 22 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
414.189
0 0 10 3 4 22 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
137.138
0 0 10 3 4 22 5 8 1 3001 Administración central provincial 137.138
0 0 10 3 4 22 5 8 1 3001 14 Provincia de Córdoba 137.138 0 0 10 3 4 22 5 8 4 Transferencias a Instituciones de
Enseñanza Provinciales 277.051
0 0 10 3 4 22 5 8 4 3111 Educación primaria 277.051
0 0 10 3 4 22 5 8 4 3111 50 Provincia de Mendoza 277.051
0 0 5 Apoyo para el Desarrollo de la
Infraestructura Universitaria II - Etapa B (CAF N° 8945)
6.561.969.743
0 0 5 3 SERVICIOS SOCIALES 6.561.969.743
0 0 5 3 4 Educación y Cultura 6.561.969.743
0 0 5 3 4 11 Tesoro Nacional 10.881.317
0 0 5 3 4 11 5 Transferencias 10.881.317
0 0 5 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales
10.881.317
0 0 5 3 4 11 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
10.881.317
0 0 5 3 4 11 5 6 2 806 Universidad de Buenos Aires 3.514.769
0 0 5 3 4 11 5 6 2 806 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.514.769 0 0 5 3 4 11 5 6 2 847 Universidad Nacional de Río Negro 7.366.548
0 0 5 3 4 11 5 6 2 847 62 Provincia de Río Negro 7.366.548 0 0 5 3 4 15 Crédito Interno 3.373.851.594
0 0 5 3 4 15 5 Transferencias 3.373.851.594
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 136
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 5 3 4 15 5 6 Transferencias a Universidades
Nacionales 3.373.851.594
0 0 5 3 4 15 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
3.373.851.594
0 0 5 3 4 15 5 6 2 806 Universidad de Buenos Aires 74.165.909
0 0 5 3 4 15 5 6 2 806 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 74.165.909 0 0 5 3 4 15 5 6 2 807 Universidad Nacional de Catamarca 42.939.843
0 0 5 3 4 15 5 6 2 807 10 Provincia de Catamarca 42.939.843 0 0 5 3 4 15 5 6 2 808 Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Bs. As. 76.115.257
0 0 5 3 4 15 5 6 2 808 6 Provincia de Buenos Aires 76.115.257 0 0 5 3 4 15 5 6 2 809 Universidad Nacional del Comahue 117.601.299
0 0 5 3 4 15 5 6 2 809 58 Provincia del Neuquén 117.601.299 0 0 5 3 4 15 5 6 2 810 Universidad Nacional de Cordoba 60.677.759
0 0 5 3 4 15 5 6 2 810 14 Provincia de Córdoba 60.677.759 0 0 5 3 4 15 5 6 2 811 Universidad Nacional de Cuyo 78.496.288
0 0 5 3 4 15 5 6 2 811 50 Provincia de Mendoza 78.496.288 0 0 5 3 4 15 5 6 2 812 Universidad Nacional de Entre Ríos 76.209.366
0 0 5 3 4 15 5 6 2 812 30 Provincia de Entre Ríos 76.209.366 0 0 5 3 4 15 5 6 2 814 Universidad Nacional de General San
Martín 100.735.012
0 0 5 3 4 15 5 6 2 814 6 Provincia de Buenos Aires 100.735.012 0 0 5 3 4 15 5 6 2 815 Universidad Nacional de General
Sarmiento 105.167.610
0 0 5 3 4 15 5 6 2 815 6 Provincia de Buenos Aires 105.167.610 0 0 5 3 4 15 5 6 2 816 Universidad Nacional de Jujuy 140.020.401
0 0 5 3 4 15 5 6 2 816 38 Provincia de Jujuy 140.020.401 0 0 5 3 4 15 5 6 2 817 Universidad Nacional de La Matanza 50.674.650
0 0 5 3 4 15 5 6 2 817 6 Provincia de Buenos Aires 50.674.650 0 0 5 3 4 15 5 6 2 818 Universidad Nacional de La Pampa 67.315.774
0 0 5 3 4 15 5 6 2 818 42 Provincia de La Pampa 67.315.774 0 0 5 3 4 15 5 6 2 819 Universidad Nacional de La Plata 61.886.127
0 0 5 3 4 15 5 6 2 819 6 Provincia de Buenos Aires 61.886.127 0 0 5 3 4 15 5 6 2 820 Universidad Nacional del Litoral 113.641.720
0 0 5 3 4 15 5 6 2 820 82 Provincia de Santa Fe 113.641.720 0 0 5 3 4 15 5 6 2 821 Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 17.066.158
0 0 5 3 4 15 5 6 2 821 6 Provincia de Buenos Aires 17.066.158 0 0 5 3 4 15 5 6 2 823 Universidad Nacional de Mar del Plata 27.789.516
0 0 5 3 4 15 5 6 2 823 6 Provincia de Buenos Aires 27.789.516 0 0 5 3 4 15 5 6 2 824 Universidad Nacional de Misiones 30.856.832
0 0 5 3 4 15 5 6 2 824 54 Provincia de Misiones 30.856.832 0 0 5 3 4 15 5 6 2 825 Universidad Nacional del Nordeste 79.144.065
0 0 5 3 4 15 5 6 2 825 18 Provincia de Corrientes 22.476.981 0 0 5 3 4 15 5 6 2 825 22 Provincia del Chaco 56.667.084 0 0 5 3 4 15 5 6 2 826 Universidad Nacional de la Patagonia 49.783.518
0 0 5 3 4 15 5 6 2 826 26 Provincia del Chubut 49.783.518 0 0 5 3 4 15 5 6 2 827 Universidad Nacional de Quilmes 42.749.695
0 0 5 3 4 15 5 6 2 827 6 Provincia de Buenos Aires 42.749.695 0 0 5 3 4 15 5 6 2 828 Universidad Nacional de Río Cuarto 53.168.598
0 0 5 3 4 15 5 6 2 828 14 Provincia de Córdoba 53.168.598 0 0 5 3 4 15 5 6 2 829 Universidad Nacional de Rosario 137.552.224
0 0 5 3 4 15 5 6 2 829 82 Provincia de Santa Fe 137.552.224
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 137
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 5 3 4 15 5 6 2 830 Universidad Nacional de Salta 42.131.762
0 0 5 3 4 15 5 6 2 830 66 Provincia de Salta 42.131.762 0 0 5 3 4 15 5 6 2 831 Univesidad Nacional de San Juan 68.255.562
0 0 5 3 4 15 5 6 2 831 70 Provincia de San Juan 68.255.562 0 0 5 3 4 15 5 6 2 832 Universidad Nacional de San Luis 77.158.234
0 0 5 3 4 15 5 6 2 832 74 Provincia de San Luis 77.158.234 0 0 5 3 4 15 5 6 2 834 Universidad Nacional del Sur 45.930.647
0 0 5 3 4 15 5 6 2 834 6 Provincia de Buenos Aires 45.930.647 0 0 5 3 4 15 5 6 2 835 Universidad Tecnologica Nacional 128.595.910
0 0 5 3 4 15 5 6 2 835 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.986.880 0 0 5 3 4 15 5 6 2 835 26 Provincia del Chubut 16.035.096 0 0 5 3 4 15 5 6 2 835 58 Provincia del Neuquén 24.842.135 0 0 5 3 4 15 5 6 2 835 6 Provincia de Buenos Aires 71.731.799 0 0 5 3 4 15 5 6 2 836 Universidad Nacional de Tucumán 95.014.620
0 0 5 3 4 15 5 6 2 836 90 Provincia de Tucumán 95.014.620 0 0 5 3 4 15 5 6 2 837 Universidad Nacional de La Rioja 22.613.854
0 0 5 3 4 15 5 6 2 837 46 Provincia de La Rioja 22.613.854 0 0 5 3 4 15 5 6 2 839 Universidad Nacional de Lanús 1.888.581
0 0 5 3 4 15 5 6 2 839 6 Provincia de Buenos Aires 1.888.581 0 0 5 3 4 15 5 6 2 840 Universidad Nacional de Tres de
Febrero 58.132.875
0 0 5 3 4 15 5 6 2 840 6 Provincia de Buenos Aires 58.132.875 0 0 5 3 4 15 5 6 2 841 Universidad Nacional de Villa Maria 118.291.284
0 0 5 3 4 15 5 6 2 841 14 Provincia de Córdoba 118.291.284 0 0 5 3 4 15 5 6 2 843 Universidad Nacional de las Artes 51.661.566
0 0 5 3 4 15 5 6 2 843 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 51.661.566 0 0 5 3 4 15 5 6 2 845 Universidad Nacional de Chilecito 47.359.153
0 0 5 3 4 15 5 6 2 845 46 Provincia de La Rioja 47.359.153 0 0 5 3 4 15 5 6 2 846 Universidad Nacional del Noroeste de
la Pcia.de Buenos Aires 83.147.700
0 0 5 3 4 15 5 6 2 846 6 Provincia de Buenos Aires 83.147.700 0 0 5 3 4 15 5 6 2 847 Universidad Nacional de Río Negro 105.451.446
0 0 5 3 4 15 5 6 2 847 62 Provincia de Río Negro 105.451.446 0 0 5 3 4 15 5 6 2 861 Universidad Nacional de Villa
Mercedes 12.623.520
0 0 5 3 4 15 5 6 2 861 74 Provincia de San Luis 12.623.520 0 0 5 3 4 15 5 6 2 862 Universidad Nacional de Avellaneda 102.780.712
0 0 5 3 4 15 5 6 2 862 6 Provincia de Buenos Aires 102.780.712 0 0 5 3 4 15 5 6 2 863 Uiversidad Nacional del Oeste 79.560.000
0 0 5 3 4 15 5 6 2 863 6 Provincia de Buenos Aires 79.560.000 0 0 5 3 4 15 5 6 2 864 Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
87.369.628
0 0 5 3 4 15 5 6 2 864 94 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
87.369.628
0 0 5 3 4 15 5 6 2 865 Universidad Nacional de Moreno 61.958.114
0 0 5 3 4 15 5 6 2 865 6 Provincia de Buenos Aires 61.958.114 0 0 5 3 4 15 5 6 2 866 Universidad Nacional Arturo
Jauretche 23.071.098
0 0 5 3 4 15 5 6 2 866 6 Provincia de Buenos Aires 23.071.098 0 0 5 3 4 15 5 6 2 867 Universidad Nacional José Clemente
Paz 78.984.276
0 0 5 3 4 15 5 6 2 867 6 Provincia de Buenos Aires 78.984.276 0 0 5 3 4 15 5 6 2 868 Universidad Nacional de
Comechingones 31.293.599
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 138
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 5 3 4 15 5 6 2 868 74 Provincia de San Luis 31.293.599 0 0 5 3 4 15 5 6 2 869 Universidad Nacional de Hurlingham 173.369.184
0 0 5 3 4 15 5 6 2 869 6 Provincia de Buenos Aires 173.369.184 0 0 5 3 4 15 5 6 2 871 Universidad de Rafaela 142.617.746
0 0 5 3 4 15 5 6 2 871 82 Provincia de Santa Fe 142.617.746 0 0 5 3 4 15 5 6 2 873 Universidad Nacional de San Antonio
de Areco 14.530.456
0 0 5 3 4 15 5 6 2 873 6 Provincia de Buenos Aires 14.530.456 0 0 5 3 4 15 5 6 2 875 Universidad Pedagógica Nacional 16.302.446
0 0 5 3 4 15 5 6 2 875 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16.302.446 0 0 5 3 4 22 Crédito Externo 3.177.236.832
0 0 5 3 4 22 5 Transferencias 3.177.236.832
0 0 5 3 4 22 5 6 Transferencias a Universidades Nacionales
3.177.236.832
0 0 5 3 4 22 5 6 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
3.177.236.832
0 0 5 3 4 22 5 6 2 806 Universidad de Buenos Aires 71.705.241
0 0 5 3 4 22 5 6 2 806 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 71.705.241 0 0 5 3 4 22 5 6 2 807 Universidad Nacional de Catamarca 39.636.778
0 0 5 3 4 22 5 6 2 807 10 Provincia de Catamarca 39.636.778 0 0 5 3 4 22 5 6 2 808 Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Bs. As. 70.260.237
0 0 5 3 4 22 5 6 2 808 6 Provincia de Buenos Aires 70.260.237 0 0 5 3 4 22 5 6 2 809 Universidad Nacional del Comahue 108.555.045
0 0 5 3 4 22 5 6 2 809 58 Provincia del Neuquén 108.555.045 0 0 5 3 4 22 5 6 2 810 Universidad Nacional de Cordoba 56.010.239
0 0 5 3 4 22 5 6 2 810 14 Provincia de Córdoba 56.010.239 0 0 5 3 4 22 5 6 2 811 Universidad Nacional de Cuyo 72.458.112
0 0 5 3 4 22 5 6 2 811 50 Provincia de Mendoza 72.458.112 0 0 5 3 4 22 5 6 2 812 Universidad Nacional de Entre Ríos 70.347.108
0 0 5 3 4 22 5 6 2 812 30 Provincia de Entre Ríos 70.347.108 0 0 5 3 4 22 5 6 2 814 Universidad Nacional de General San
Martín 92.986.166
0 0 5 3 4 22 5 6 2 814 6 Provincia de Buenos Aires 92.986.166 0 0 5 3 4 22 5 6 2 815 Universidad Nacional de General
Sarmiento 97.077.793
0 0 5 3 4 22 5 6 2 815 6 Provincia de Buenos Aires 97.077.793 0 0 5 3 4 22 5 6 2 816 Universidad Nacional de Jujuy 129.249.602
0 0 5 3 4 22 5 6 2 816 38 Provincia de Jujuy 129.249.602 0 0 5 3 4 22 5 6 2 817 Universidad Nacional de La Matanza 46.776.599
0 0 5 3 4 22 5 6 2 817 6 Provincia de Buenos Aires 46.776.599 0 0 5 3 4 22 5 6 2 818 Universidad Nacional de La Pampa 62.137.639
0 0 5 3 4 22 5 6 2 818 42 Provincia de La Pampa 62.137.639 0 0 5 3 4 22 5 6 2 819 Universidad Nacional de La Plata 57.125.656
0 0 5 3 4 22 5 6 2 819 6 Provincia de Buenos Aires 57.125.656 0 0 5 3 4 22 5 6 2 820 Universidad Nacional del Litoral 104.900.049
0 0 5 3 4 22 5 6 2 820 82 Provincia de Santa Fe 104.900.049 0 0 5 3 4 22 5 6 2 821 Universidad Nacional de Lomas de
Zamora 15.753.377
0 0 5 3 4 22 5 6 2 821 6 Provincia de Buenos Aires 15.753.377 0 0 5 3 4 22 5 6 2 823 Universidad Nacional de Mar del Plata 25.651.861
0 0 5 3 4 22 5 6 2 823 6 Provincia de Buenos Aires 25.651.861 0 0 5 3 4 22 5 6 2 824 Universidad Nacional de Misiones 28.483.231
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 139
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 5 3 4 22 5 6 2 824 54 Provincia de Misiones 28.483.231 0 0 5 3 4 22 5 6 2 825 Universidad Nacional del Nordeste 73.056.059
0 0 5 3 4 22 5 6 2 825 18 Provincia de Corrientes 8.777.657 0 0 5 3 4 22 5 6 2 825 22 Provincia del Chaco 64.278.402 0 0 5 3 4 22 5 6 2 826 Universidad Nacional de la Patagonia 45.954.017
0 0 5 3 4 22 5 6 2 826 26 Provincia del Chubut 45.954.017 0 0 5 3 4 22 5 6 2 827 Universidad Nacional de Quilmes 39.461.256
0 0 5 3 4 22 5 6 2 827 6 Provincia de Buenos Aires 39.461.256 0 0 5 3 4 22 5 6 2 828 Universidad Nacional de Río Cuarto 49.078.705
0 0 5 3 4 22 5 6 2 828 14 Provincia de Córdoba 49.078.705 0 0 5 3 4 22 5 6 2 829 Universidad Nacional de Rosario 126.971.284
0 0 5 3 4 22 5 6 2 829 82 Provincia de Santa Fe 126.971.284 0 0 5 3 4 22 5 6 2 830 Universidad Nacional de Salta 38.890.857
0 0 5 3 4 22 5 6 2 830 66 Provincia de Salta 38.890.857 0 0 5 3 4 22 5 6 2 831 Univesidad Nacional de San Juan 63.005.133
0 0 5 3 4 22 5 6 2 831 70 Provincia de San Juan 63.005.133 0 0 5 3 4 22 5 6 2 832 Universidad Nacional de San Luis 71.222.986
0 0 5 3 4 22 5 6 2 832 74 Provincia de San Luis 71.222.986 0 0 5 3 4 22 5 6 2 834 Universidad Nacional del Sur 42.397.520
0 0 5 3 4 22 5 6 2 834 6 Provincia de Buenos Aires 42.397.520 0 0 5 3 4 22 5 6 2 835 Universidad Tecnologica Nacional 118.703.916
0 0 5 3 4 22 5 6 2 835 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.757.120 0 0 5 3 4 22 5 6 2 835 26 Provincia del Chubut 14.801.627 0 0 5 3 4 22 5 6 2 835 58 Provincia del Neuquén 22.931.201 0 0 5 3 4 22 5 6 2 835 6 Provincia de Buenos Aires 66.213.968 0 0 5 3 4 22 5 6 2 836 Universidad Nacional de Tucumán 87.705.802
0 0 5 3 4 22 5 6 2 836 90 Provincia de Tucumán 87.705.802 0 0 5 3 4 22 5 6 2 837 Universidad Nacional de La Rioja 20.874.327
0 0 5 3 4 22 5 6 2 837 46 Provincia de La Rioja 20.874.327 0 0 5 3 4 22 5 6 2 839 Universidad Nacional de Lanús 1.329.116
0 0 5 3 4 22 5 6 2 839 6 Provincia de Buenos Aires 1.329.116 0 0 5 3 4 22 5 6 2 840 Universidad Nacional de Tres de
Febrero 53.661.116
0 0 5 3 4 22 5 6 2 840 6 Provincia de Buenos Aires 53.661.116 0 0 5 3 4 22 5 6 2 841 Universidad Nacional de Villa Maria 109.191.952
0 0 5 3 4 22 5 6 2 841 14 Provincia de Córdoba 109.191.952 0 0 5 3 4 22 5 6 2 843 Universidad Nacional de las Artes 89.645.551
0 0 5 3 4 22 5 6 2 843 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 89.645.551 0 0 5 3 4 22 5 6 2 845 Universidad Nacional de Chilecito 43.716.141
0 0 5 3 4 22 5 6 2 845 46 Provincia de La Rioja 43.716.141 0 0 5 3 4 22 5 6 2 846 Universidad Nacional del Noroeste de
la Pcia.de Buenos Aires 88.075.951
0 0 5 3 4 22 5 6 2 846 6 Provincia de Buenos Aires 88.075.951 0 0 5 3 4 22 5 6 2 847 Universidad Nacional de Río Negro 104.139.687
0 0 5 3 4 22 5 6 2 847 62 Provincia de Río Negro 104.139.687 0 0 5 3 4 22 5 6 2 861 Universidad Nacional de Villa
Mercedes 11.652.480
0 0 5 3 4 22 5 6 2 861 74 Provincia de San Luis 11.652.480 0 0 5 3 4 22 5 6 2 862 Universidad Nacional de Avellaneda 94.874.504
0 0 5 3 4 22 5 6 2 862 6 Provincia de Buenos Aires 94.874.504 0 0 5 3 4 22 5 6 2 863 Uiversidad Nacional del Oeste 73.439.999
0 0 5 3 4 22 5 6 2 863 6 Provincia de Buenos Aires 73.439.999
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 140
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 87 S U B P R
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 5 3 4 22 5 6 2 864 Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
80.648.889
0 0 5 3 4 22 5 6 2 864 94 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
80.648.889
0 0 5 3 4 22 5 6 2 865 Universidad Nacional de Moreno 57.192.105
0 0 5 3 4 22 5 6 2 865 6 Provincia de Buenos Aires 57.192.105 0 0 5 3 4 22 5 6 2 866 Universidad Nacional Arturo
Jauretche 21.296.399
0 0 5 3 4 22 5 6 2 866 6 Provincia de Buenos Aires 21.296.399 0 0 5 3 4 22 5 6 2 867 Universidad Nacional José Clemente
Paz 72.908.561
0 0 5 3 4 22 5 6 2 867 6 Provincia de Buenos Aires 72.908.561 0 0 5 3 4 22 5 6 2 868 Universidad Nacional de
Comechingones 28.886.399
0 0 5 3 4 22 5 6 2 868 74 Provincia de San Luis 28.886.399 0 0 5 3 4 22 5 6 2 869 Universidad Nacional de Hurlingham 160.033.095
0 0 5 3 4 22 5 6 2 869 6 Provincia de Buenos Aires 160.033.095 0 0 5 3 4 22 5 6 2 871 Universidad de Rafaela 131.647.150
0 0 5 3 4 22 5 6 2 871 82 Provincia de Santa Fe 131.647.150 0 0 5 3 4 22 5 6 2 873 Universidad Nacional de San Antonio
de Areco 13.412.729
0 0 5 3 4 22 5 6 2 873 6 Provincia de Buenos Aires 13.412.729 0 0 5 3 4 22 5 6 2 875 Universidad Pedagógica Nacional 15.048.413
0 0 5 3 4 22 5 6 2 875 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.048.413
TOTAL 6.569.151.587
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 141
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRAActividades:
05 Apoyo para el Desarrollo de
la Infraestructura Universitaria II - Etapa B (CAF N° 8945)
Ministerio de Obras Públicas
6.663.869.305 0 0
10 Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar - III Tramo (BID Nº 2940/OC-AR) (NNA)
Ministerio de Obras Públicas
7.181.844 0 0
TOTAL: 6.671.051.149 0 0
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 142
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92 EROGACIONES FIGURATIVAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
Incluye erogaciones figurativas a favor de la Dirección Nacional de Vialidad.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 143
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 9 OTROS 81.050.430.163
0 0 9 11 Tesoro Nacional 15.299.308.545
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 15.299.308.545
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
10.123.237.839
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 10.123.237.839
0 0 9 11 9 1 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 10.123.237.839
0 0 9 11 9 1 2 604 21 Gastos Corrientes 10.123.237.839
0 0 9 11 9 1 2 604 21 1 Moneda Nacional 10.123.237.839 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones
de Capital 5.176.070.706
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 5.176.070.706
0 0 9 11 9 2 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 5.176.070.706
0 0 9 11 9 2 2 604 22 Gastos de Capital 5.176.070.706
0 0 9 11 9 2 2 604 22 1 Moneda Nacional 5.176.070.7060 0 9 13 Recursos con Afectación Específica 65.559.362.567
0 0 9 13 9 Gastos Figurativos 65.559.362.567
0 0 9 13 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital
65.559.362.567
0 0 9 13 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 65.559.362.567
0 0 9 13 9 2 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 65.559.362.567
0 0 9 13 9 2 2 604 22 Gastos de Capital 65.559.362.567
0 0 9 13 9 2 2 604 22 1 Moneda Nacional 65.559.362.5670 0 9 15 Crédito Interno 191.759.051
0 0 9 15 9 Gastos Figurativos 191.759.051
0 0 9 15 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
191.759.051
0 0 9 15 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 191.759.051
0 0 9 15 9 1 2 604 Direccion Nacional de Vialidad 191.759.051
0 0 9 15 9 1 2 604 21 Gastos Corrientes 191.759.051
0 0 9 15 9 1 2 604 21 1 Moneda Nacional 191.759.051
TOTAL 81.050.430.163
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 144
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92 G R U P O
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N.
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 9 OTROS 5.582.848.043
0 9 11 Tesoro Nacional 351.659.000
0 9 11 9 Gastos Figurativos 351.659.000
0 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para Aplic.Financieras
351.659.000
0 9 11 9 3 2 Contribución a Organismos Descentralizados 351.659.000
0 9 11 9 3 2 604 23 Aplicaciones Financieras 351.659.000
0 9 11 9 3 2 604 23 1 Moneda Nacional 351.659.000 0 9 15 Crédito Interno 5.231.189.043
0 9 15 9 Gastos Figurativos 5.231.189.043
0 9 15 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para Aplic.Financieras
5.231.189.043
0 9 15 9 3 2 Contribución a Organismos Descentralizados 5.231.189.043
0 9 15 9 3 2 604 23 Aplicaciones Financieras 5.231.189.043
0 9 15 9 3 2 604 23 1 Moneda Nacional 5.231.189.043
TOTAL 5.582.848.043
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 145
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93 EROGACIONES FIGURATIVAS AL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA
NACIÓN
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
Incluye erogaciones figurativas a favor del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 146
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 9 OTROS 118.062.000
0 0 9 11 Tesoro Nacional 118.062.000
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 118.062.000
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
116.540.000
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 116.540.000
0 0 9 11 9 1 2 612 Tribunal de Tasaciones de la Nacion 116.540.000
0 0 9 11 9 1 2 612 21 Gastos Corrientes 116.540.000
0 0 9 11 9 1 2 612 21 1 Moneda Nacional 116.540.000 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones
de Capital 1.522.000
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.522.000
0 0 9 11 9 2 2 612 Tribunal de Tasaciones de la Nacion 1.522.000
0 0 9 11 9 2 2 612 22 Gastos de Capital 1.522.000
0 0 9 11 9 2 2 612 22 1 Moneda Nacional 1.522.000
TOTAL 118.062.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 147
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
A través de este programa se asiste financieramente a la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a los efectos de llevar a cabo distintas iniciativas en materia de políticas de agua potable y saneamiento, destinadas a la ejecución de obras de infraestructura con la finalidad de mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos del conglomerado bonaerense con el fin de contribuir con el bienestar de la población.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 148
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 24.505.029.098
0 0 3 22 Crédito Externo 24.505.029.098
0 0 3 22 5 Transferencias 24.505.029.098
0 0 3 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
24.505.029.098
0 0 3 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
24.505.029.098
0 0 3 22 5 5 7 22 Gastos de Capital 24.505.029.098
0 0 3 22 5 5 7 22 1 Moneda Nacional 24.505.029.098
TOTAL 24.505.029.098
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 149
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 G R U P O
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 53 Apoyo para la Ejecución de Obras
Básicas de Agua Potable Etapa II (CAF N° 8591)
2.922.232.718
0 0 53 3 SERVICIOS SOCIALES 2.922.232.718
0 0 53 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 Crédito Externo 2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 5 Transferencias 2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
2.922.232.718
0 0 53 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 2.922.232.718
0 0 54 Ejecución de Obras Básicas de
Agua Potable, Segunda Etapa, Fase II (CAF N° 9301)
3.345.100.695
0 0 54 3 SERVICIOS SOCIALES 3.345.100.695
0 0 54 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 Crédito Externo 3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 5 Transferencias 3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
3.345.100.695
0 0 54 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 3.345.100.695
0 0 55 Ejecución de Obras de Agua
Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense-3° Tramo (BID 3733/OC-AR)
5.836.927.110
0 0 55 3 SERVICIOS SOCIALES 5.836.927.110
0 0 55 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 Crédito Externo 5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 5 Transferencias 5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
5.836.927.110
0 0 55 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 5.836.927.110
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 150
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 G R U P O
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 56 Ejecución de Obras de Agua
Potable y Saneamiento para el AMBA y Partidos del I, II, III Cordón del Conurbano Bonaerense-1° Tramo
3.538.946.075
0 0 56 3 SERVICIOS SOCIALES 3.538.946.075
0 0 56 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 Crédito Externo 3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 5 Transferencias 3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
3.538.946.075
0 0 56 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 3.538.946.075
0 0 82 Asistencia Financiera para
Acciones en Río Subterráneo Sur TRAMO II (Préstamo Bilateral Exim Bank)
1.959.760.000
0 0 82 3 SERVICIOS SOCIALES 1.959.760.000
0 0 82 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 Crédito Externo 1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 5 Transferencias 1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
1.959.760.000
0 0 82 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 1.959.760.000
0 0 83 Asistencia Financiera para la
Ejecución Programa Agua + Trabajo / Cloaca + Trabajo (FONPLATA)
786.000.000
0 0 83 3 SERVICIOS SOCIALES 786.000.000
0 0 83 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 786.000.000
0 0 83 3 8 22 Crédito Externo 786.000.000
0 0 83 3 8 22 5 Transferencias 786.000.000
0 0 83 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
786.000.000
0 0 83 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
786.000.000
0 0 83 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
786.000.000
0 0 83 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 786.000.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 151
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 G R U P O
P R O Y
A C T O B R
F I N
F U N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR U G E O
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 84 Apoyo para el Desarrollo de Obras
Sistema Riachuelo Lote 2 3.070.312.500
0 0 84 3 SERVICIOS SOCIALES 3.070.312.500
0 0 84 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 Crédito Externo 3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 5 Transferencias 3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
3.070.312.500
0 0 84 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 3.070.312.500
0 0 85 Apoyo para la Ejecución de Obras
Básicas de Agua Potable – Nueva Toma, Estación Elevadora de 2da Etapa e Impulsiones. (Prestamo
3.045.750.000
0 0 85 3 SERVICIOS SOCIALES 3.045.750.000
0 0 85 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 Crédito Externo 3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 5 Transferencias 3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 5 5 7 753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)
3.045.750.000
0 0 85 3 8 22 5 5 7 753 6 Provincia de Buenos Aires 3.045.750.000
TOTAL 24.505.029.098
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 152
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95 EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
Incluye erogaciones figurativas a favor del Instituto Nacional del Agua.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 153
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 9 OTROS 354.368.340
0 0 9 11 Tesoro Nacional 354.368.340
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 354.368.340
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
321.727.000
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 321.727.000
0 0 9 11 9 1 2 108 Instituto Nacional del Agua 321.727.000
0 0 9 11 9 1 2 108 21 Gastos Corrientes 321.727.000
0 0 9 11 9 1 2 108 21 1 Moneda Nacional 321.727.000 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones
de Capital 32.641.340
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 32.641.340
0 0 9 11 9 2 2 108 Instituto Nacional del Agua 32.641.340
0 0 9 11 9 2 2 108 22 Gastos de Capital 32.641.340
0 0 9 11 9 2 2 108 22 1 Moneda Nacional 32.641.340
TOTAL 354.368.340
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 154
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 EROGACIONES FIGURATIVAS AL ORGANISMO REGULADOR DE
SEGURIDAD DE PRESAS
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
Incluye erogaciones figurativas a favor del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 155
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 9 OTROS 98.277.000
0 0 9 11 Tesoro Nacional 98.277.000
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 98.277.000
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
94.530.000
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 94.530.000
0 0 9 11 9 1 2 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas
94.530.000
0 0 9 11 9 1 2 656 21 Gastos Corrientes 94.530.000
0 0 9 11 9 1 2 656 21 1 Moneda Nacional 94.530.000 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones
de Capital 3.747.000
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 3.747.000
0 0 9 11 9 2 2 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas
3.747.000
0 0 9 11 9 2 2 656 22 Gastos de Capital 3.747.000
0 0 9 11 9 2 2 656 22 1 Moneda Nacional 3.747.000
TOTAL 98.277.000
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 156
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 EROGACIONES FIGURATIVAS AL ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICAS DE SANEAMIENTO
Servicio Administrativo Financiero 364
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS
Incluye erogaciones figurativas a favor del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 157
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 A
G R U P O
P R O Y
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 0 9 OTROS 23.605.411.836
0 0 9 11 Tesoro Nacional 21.633.401.543
0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 21.633.401.543
0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
1.174.272.532
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.174.272.532
0 0 9 11 9 1 2 613 Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento
1.174.272.532
0 0 9 11 9 1 2 613 21 Gastos Corrientes 1.174.272.532
0 0 9 11 9 1 2 613 21 1 Moneda Nacional 1.174.272.532 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones
de Capital 20.459.129.011
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 20.459.129.011
0 0 9 11 9 2 2 613 Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento
20.459.129.011
0 0 9 11 9 2 2 613 22 Gastos de Capital 20.459.129.011
0 0 9 11 9 2 2 613 22 1 Moneda Nacional 20.459.129.0110 0 9 15 Crédito Interno 1.972.010.293
0 0 9 15 9 Gastos Figurativos 1.972.010.293
0 0 9 15 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital
1.972.010.293
0 0 9 15 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.972.010.293
0 0 9 15 9 2 2 613 Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento
1.972.010.293
0 0 9 15 9 2 2 613 22 Gastos de Capital 1.972.010.293
0 0 9 15 9 2 2 613 22 1 Moneda Nacional 1.972.010.293
TOTAL 23.605.411.836
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 158
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 G R U P O
F I N
F. F.
I N C
P P A L
P A R
SPAR E C O N.
M O N
DENOMINACIÓN IMPORTE
0 9 OTROS 1.531.026.774
0 9 11 Tesoro Nacional 1.531.026.774
0 9 11 9 Gastos Figurativos 1.531.026.774
0 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para Aplic.Financieras
1.531.026.774
0 9 11 9 3 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.531.026.774
0 9 11 9 3 2 613 23 Aplicaciones Financieras 1.531.026.774
0 9 11 9 3 2 613 23 1 Moneda Nacional 1.531.026.774
TOTAL 1.531.026.774
PLANILLA ANEXA ARTÍCULO 1�
64 - 159
FUENTES FINANCIERAS A
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE
DENOMINACIÓN IMPORTE
37 Obtención de Préstamos 47.580.027.574
37 9 Del Sector Externo 47.580.027.574
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 47.580.027.574
37 9 2 364 Ministerio de Obras Públicas 47.580.027.574
TOTAL 47.580.027.574