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PANORAMA FACTORES DE RIESGO JUNIO DE 2012 BARRANQUILLA

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PANORAMA FACTORES DE RIESGO

JUNIO DE 2012

BARRANQUILLA

CONTENIDO

PRESENTACIN

1. OBJETIVOS GENERALES

2. DEFINICIN DE TRMINOS

3. MARCO LEGAL

4. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

4.1. Reconocimiento del proceso productivo.

4.2. Identificacin de peligros y valoracin de riesgos

4.3. Evaluacin del riesgo

4.4. Tratamiento del riesgo sugerido

5. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

5.1. Formato de recoleccin de informacin

5.2. Matriz resumen de riesgos

5.3. Recomendaciones

6. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIN

7. BIBLIOGRAFIA

PRESENTACION

El PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO es una de las herramientas utilizadas para la definicin de los objetivos de control y acciones propias del programa de salud ocupacional en las empresas, su uso permite la identificacin de las condiciones de trabajo existentes en el medio laboral.

Utilizando la herramienta y la metodologa definida por ARP SURA, la cual a partir de una inspeccin a las reas de trabajo y una revisin histrica de la accidentalidad y enfermedad profesional, permite identificar los peligros y evaluar riesgos propios de la organizacin.

El Panorama de Factores de Riesgo permitir describir los Peligros en relacin a su fuente de generacin, la exposicin del personal, el nmero de expuestos y los mtodos de control existentes en la organizacin. A partir de esta informacin se proceder a analizar los factores de riesgo en relacin a la probabilidad y consecuencia, ejercicio que es necesario para determinar el tratamiento de estos en relacin con evitar, prevenir, proteger como medidas de control de los riesgos, y aceptar, transferir y retener como medidas de financiacin de las perdidas.

El presente documento es el resultado de la identificacin de peligros, el anlisis y valoracin de los riesgos en la empresa FRIGORIFICO LA PARISIENNE S. A

Esperamos que este documento suministre informacin de importancia para el desarrollo de acciones orientadas al control de las de prdidas, al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de la productividad de la empresa.

1. OBJETIVOS GENERALES

Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en el proceso productivo de la Empresa

Valorar los riesgos mediante el mtodo propuesto por la ARP SURA.

Definir las acciones de tratamiento del riesgo, acorde a la legislacin vigente, las posibilidades y expectativas de la empresa.

2. DEFINICIN DE TRMINOS

Accidente de trabajo: (1) Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada pas podrn definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.

Actividad operacional: Es la actividad o labor que hace parte de los procesos fundamentales de la organizacin. Son las actividades principales, propias del negocio.

Actividad no operacional: Actividad o labor que apoyan los procesos principales de la organizacin (servicios de aseo, cafetera, etc.)

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de proceso de un proceso de la organizacin, se ha planificado y estandarizable. (GTC 45 V 2011)

Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organizacin o actividad que la organizacin determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecucin. (GTC 45 V 2011)

Anlisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del riesgo. (ISO 31000 V 2009).

Asumir: Medida del tratamiento del riesgo en la cual se aceptan las consecuencias del riesgo por considerar muy baja la probabilidad de la ocurrencia y leves sus consecuencias (2)

Compartir: forma de reducir los efectos de un riesgo al transferirlos aun tercero o al responsabilizar a las partes en forma conjunta. (3)

Consecuencias: Dao que se deriva de la ocurrencia de un riesgo. (4)

Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo (5) o medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes (6) de eliminacin o mitigacin de los peligros que se han puesto en prctica en la fuente de origen, en el medio de transmisin, en las personas o en el mtodo._______________________________(1) Definicin de la Comunidad Andina de Naciones / 2004.(2) Meja Quijano Rubi Consuelo, Administracin de Riesgos un enfoque empresarial, 2006.(3) Ibd.(4) Ibd.(5) Ibd.(6) Def. GTC 45 V 2011

Control correctivo: tipo de control que permite adoptar acciones necesarias para mejorar la situacin generada por la materializacin de un riesgo o para mejorar los controles diseados previamente, si se determina que su funcionamiento no corresponde con las expectativas con las fueron diseados.

Control detectivo: Tipo de control diseado para descubrir un evento anomala o resultado no buscado en el momento de su ocurrencia, o posteriormente.

Control de proteccin: Tipo de control diseado para disminuir los efectos inmediatos de los riesgos y el alcance de los daos que puedan producir.

Control preventivo: tipo de control diseado para actuar sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de su ocurrencia.

Diagnstico de las condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemtico para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligrosos o factores que tienen influencia significativa en la generacin de riesgos para seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan especficamente incluidos en esta definicin:

Caractersticas generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y dems tiles existentes en los lugares de trabajo.

La naturaleza de los peligros fsicos, qumicos y biolgicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

Los procedimientos para la utilizacin de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan en la generacin de riesgos para los trabajadores;

La organizacin y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonmicos y sicosociales (7)

Diagnstico de las condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemtico para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiolgico, psicolgico y sociocultural que determinan el perfil socio demogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora. (8)

Efectividad de los controles: medida de lo apropiado de un control, establecido bajo dos parmetros: su eficiencia y su eficacia.

_______________________________(7) Definicin de la Comunidad Andina de Naciones / 2004(8) Ibd.

Eficacia: Medida de lo apropiado de un control establecido al determinar su contribucin con el objetivo del mismo, es decir, con la disminucin del riesgo.

Eficiencia: medida del uso adecuado de los recursos en la aplicacin de un control.

Elemento de proteccin personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas (NTC OHSAS 18001 V 2007)

Enfermedad profesional: Todo estado patolgico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempea el trabajador o el medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes fsicos, qumicos o biolgicos (Decreto 2566/2009)

Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. (GTC 45 V 2011)

Exposicin: Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros (GTC 45 V 2011).

Evitar: medida del tratamiento de los riesgos que consiste en eliminar la posibilidad de su ocurrencia.

Factor de riesgo : (9) Clasificacin o agrupacin de los peligros (Qumicos, Fsicos, Biolgicos, Fsicos-qumicos, Carga fsica, Elctricos, Mecnicos, psicosocial, Pblico, Transito, etc.) en grupos.

Financiamiento del riesgo: conjunto de acciones y/o recursos econmicos que se destinan al pago o a la compensacin de las prdidas que se pueden producir al materializarse un riesgo.

Fuente generadora: Condicin, accin que genera el riesgo (GTC 45 V 1997).

Horas de exposicin da: Tiempo real o promedio durante el cual la poblacin en estudio est en contacto con el peligro, durante su jornada laboral.

_______________________________(9) Definicin A.R.P. SURA

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad o vctima mortal) (NTC OHSAS 18001 V 2007).

Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con ste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los procesos. (Resolucin 1401 de 2007).

Identificacin del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas (GTC 45 V 2011).

Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin. (NTC OHSAS 18001 V 2007).

Medidas de tratamiento: Opciones contempladas para manejar o administrar un riesgo, respuestas ante los riesgos.

Nmero de expuestos: Nmero de personas que se ven afectados en forma directa o indirecta por el peligro durante la realizacin del trabajo.

Necesidades de entrenamiento: Entrenamiento que las personas requieren para prevenir y controlar el peligro.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, dao a la propiedad o una combinacin de stos. (NTC OHSAS 18001 V 2007).

Prdida: consecuencia negativa que puede ocasionar un riesgo.

Poltica de administracin de riesgos: Gua para la toma de decisiones o criterios de accin que rigen a todos los empleados con relacin a la administracin de riesgos. Transmiten la posicin de la direccin respecto a su actitud ante los riesgos y fijan lineamientos para la proteccin de los recursos, conceptos de calificacin de los riesgos, prioridades en la respuesta y la forma de administrarlos. (10)

Prevenir: Medida de tratamiento de los riesgo que busca disminuir su probabilidad de ocurrencia.

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias (GTC 45 V 2011).

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9001)._______________________________(10) Definicin de la Comunidad Andina de Naciones / 2004.

Proteger: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir los efectos de su ocurrencia.

Reducir: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir la posibilidad de ocurrencia d un riesgo, sus consecuencias o ambas.

Retencin de riesgos: Medida intencional o sin intencin de asumir la responsabilidad por las prdidas generadas por la ocurrencia de un riesgo.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa y la severidad de lesin o enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposicin (NTC OHSAS 18001 V 2007).

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18OO1 V 2007) o Aquel que se considera normal para una actividad determinada. Es el riesgo que tiene una probabilidad o frecuencia de ocurrencia muy baja y un impacto leve. (11)

Riesgo inaceptable: Riesgo que por la evaluacin de su probabilidad requiere ser evitado o eliminado porque puede traer consecuencias catastrficas.

Riesgo residual: diferencia entre la calificacin de un riesgo evaluado y la calificacin del riesgo aceptable. Se define como el valor del riesgo que faltara por intervenir ya que los controles existentes no cubren el riesgo totalmente.

Tarea: Operaciones o etapas que componen las actividades de un proceso productivo.

Tolerancia al riesgo: voluntad de correr riesgos en busca de mejores consecuencias.

Transferir: Medida de tratamiento que busca trasladar la responsabilidad de las prdidas originadas por un riesgo a un tercero, mediante un contrato determinado.

Valoracin del riesgo: proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no (NTC OHSAS 18001 V 2007).

_______________________________(11) Definicin de la Comunidad Andina de Naciones / 2004

3. MARCO LEGAL

Decreto 1295 de 1994:

Por el cual se determina la organizacin y administracin del Sistema General deRiesgos Profesionales.

Artculo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales

a. Establecer las actividades de promocin y prevencin tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacin trabajadora, protegindola contra los riesgos derivados de la organizacin del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.

Resolucin 2400 de 1979:

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene yseguridad en los establecimientos de trabajo.

Resolucin 1016 de 1989:

Por la cual se reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas.

Artculo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad principal la promocin, prevencin y control de la salud del trabajador, protegindolo de los factores de riesgo ocupacionales; ubicndolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiolgicas y mantenindolo en aptitud de produccin de trabajo.

Artculo 11: El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la identificacin, reconocimiento, evaluacin y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial son:

- Elaborar un panorama de riesgos para obtener informacin sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita localizacin, evaluacin de los mismos, as como el conocimiento de la exposicin a que estn sometidos los trabajadores afectados por ellos.

Elaborar un panorama de riesgos para obtener informacin sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita localizacin, evaluacin de los mismos, as como el conocimiento de la exposicin a que estn sometidos los trabajadores afectados por ellos.

Decreto 1530 DE 1996

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994.

Decreto 1607 DE 2002

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.

Resolucin nmero 1401 DE 2007

Por la cual se reglamenta la investigacin de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolucin 2013 de 1986

Por la cual se reglamenta la organizacin y funcionamiento de los comits de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

4. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Para la realizacin del Panorama de factores de Riesgo se llevaron a cabo las siguientes acciones basados en la informacin suministrada por:

SANDRA MILENA IBAEZ GARAY - Responsable de Salud Ocupacional

4.1. Reconocimiento del proceso productivo:

El proceso productivo que se desarrolla es: EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE CARNE Y DE DERIVADOS CARNICOS, INCLUYE EL EMPACADO DE CARNICOS Y LA PREPARACION DE CARNES FRIAS, CHORIZOS, LONGANIZAS Y SIMILARES.

Los productos que se fabrican son: CONSERVACION DE CARNE Y DE DERIVADOS CARNICOS

Los subproductos que se generan son: DERIVADOS CARNICOS

Las mquinas y herramientas que se utilizan son: CUCHILLOS, MAQUINAS CORTADORAS, EMBUTIDORAS, EMPACADORAS, INYECTORAS, GANCHOS PARA COLGAR CARNES,

4.2. Identificacin de Peligros: A partir de el conocimiento de la actividad econmica de la empresa, los accidentes presentados en aos anteriores, el proceso productivo y una inspeccin de las reas de trabajo, se realiz un inventario de los peligros a los que estn expuestos los trabajadores, contratistas y visitantes , con base en la clasificacin de los factores de riesgo sugerida por la ARP SURA.

4.3. Evaluacin del riesgo: Luego de identificados los peligros se realiz su estimacin mediante la calificacin de la probabilidad vs. la consecuencia, lo que permiti ubicar los peligros dentro de una escala o nivel del riesgo (12), como se observa en la matriz que se presenta a continuacin:

_______________________________(12) Gua de atencin integral de salud ocupacional basada en la evidencia (GATISO)

Se estim la probabilidad y la consecuencia de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS: Se estiman segn los siguientes parmetros o los que ms apliquen de estos a la empresa:

Potencial de gravedad de las lesiones

Prdidas econmicas

Imagen de la empresa

Paro de la operacin o prdida de la informacin.

Se clasifican en:

Insignificante: Sin Lesin o lesiones sin incapacidad perdidas menores a 15 SMMLV, afectacin a la imagen de la empresa solo de conocimiento interno, suspensin de actividad mximo 3 das. No hay prdida de la informacin.

Moderado: Lesin o enfermedad con incapacidad temporal, NO permanente, perdidas entre 16 y 50 SMMLV, afectacin a la imagen de la empresa solo de conocimiento local, suspensin de actividad entre 4 - 6 das. Perdida de la informacin, pero con respaldo.

Daino: Lesin o enfermedad con posibilidad de incapacidad permanente parcial. Perdidas entre 51 y 100 SMMLV, afectacin a la imagen de la empresa solo de conocimiento nacional, suspensin de actividad entre 7- 15 das. Perdida de la informacin, sin respaldo.

Extremo: Invalidez o Muerte. Perdidas mayores a 100 SMMLV, afectacin a la imagen de la empresa a nivel internacional, suspensin de actividad ms de 16 das. Perdida de la informacin critica, sin respaldo.

PROBABILIDAD: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. Se estima en relacin a la materializacin del riesgo.

Baja: Es improbable la materializacin del riesgo, nunca se ha expresado.

Media: Es posible la materializacin del riesgo, ya se ha expresado alguna vez.

Alta: Completamente probable, no sera extraa la materializacin del riesgo.

Muy alta: Es inminente la materializacin del riesgo.

La estimacin del riesgo se interpreta como se muestra en la tabla 1 a continuacin:

Tabla 1. Nivel de Riesgo

Valoracin del riesgo: Con el nivel del riesgo obtenido en la evaluacin, se determin la aceptabilidad de los riesgos analizados, para priorizar la intervencin y el plan de trabajo. Ver tabla 2. de aceptabilidad establecida por la ARP SURA.

Tabla 2. Aceptabilidad del Riesgo.

Nota: Cada empresa debe establecer o acogerse a una determinacin de nivel de aceptacin de sus riesgos, de acuerdo a los objetivos, metas, visin, misin, tolerancia al riesgo y la poltica de Seguridad y Salud Ocupacional que tenga establecida.

4.4. Definicin de los tratamientos o control de riesgo sugeridos:

Una vez valorados los riesgos y evaluado la efectividad de sus controles, se procedi a determinar las necesidades de entrenamiento y los tratamientos para prevencin y control del riesgo, de acuerdo al criterio del asesor que visit la empresa y elabor el Panorama de factores de Riesgo de la empresa.

Ver las recomendaciones generales y especficas en el tem 5.3 para el control de los riesgos.

5. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

5.1. Formato de recoleccin de informacin: En el archivo adjunto (fsico y/o magntico) se presenta los peligros identificados, los riesgos valorados en las diferentes reas de la empresa. El formato contiene informacin relativa a las siguientes variables:

5.2. Matriz de riesgos: A continuacin se presenta el resumen de los riesgos evaluados en la empresa FRIGORIFICO LA PARISIENNE S. A.

5.3 Recomendaciones

Lugar/Seccin/reaProcesoActividadTareaPeligroFuente

DespachoDescargar la mercanca depositada en el vehculo para llevarla a un destino final, ya sea en las bodegas del Frigorfico La Parisienne o a los diferentes puntos de ventaCargue y descargue de mercancaTomar la mercanca en canastillas, montarla en el dispositivo de trasporte de canastillas y dirigirla ya sea a las bodegas del Frigorfico La Parisienne o a los diferentes puntos de ventaCarga dinmica por esfuerzosCanastillas y dispositivo de transporte de la mercanca

Control administrativoPermitir que el personal realice pausas activas y rotarlo peridicamente Capacitar al personal en el riesgo

Lugar/Seccin/reaProcesoActividadTareaPeligroFuente

DespachoDescargar la mercanca depositada en el vehculo para llevarla a un destino final, ya sea en las bodegas del Frigorfico La Parisienne o a los diferentes puntos de ventaTransporte de mercanca a los diferentes puntos de venta y recepcin de pagosEntrega de mercanca a los diferentes puntos de venta y posterior recepcin de pagosSituacin de atraco, robo u otras situaciones de violenciaEntorno en general que rodea al personal expuesto

Control administrativoDisear e implementar esquemas de vigilancia. Estandarizar, documentar y divulgar protocolos y procedimientos de actuacin durante y despus de un evento de este tipo. Capacitar al personal en el riesgo.

Lugar/Seccin/reaProcesoActividadTareaPeligroFuente

DespachoDescargar la mercanca depositada en el vehculo para llevarla a un destino final, ya sea en las bodegas del Frigorfico La Parisienne o a los diferentes puntos de ventaDirigir la mercanca hasta los diferentes puntos de ventaCargar el vehculo en la zona de despacho del Frigorfico La Parisienne dirigirse a los diferentes puntos de venta para efectuar entregasTransporte de mercancasVehculos de circulacin y entorno en general

Control administrativoRealizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los vehculos para asegurar su correcto estado mecnico. Generar estndares de trnsito vehicular, donde se limite la velocidad de circulacin de acuerdo a la zona a transitar, fuera y dentro de las instalaciones de la empresa. Certificar los conductores de acuerdo a los conocimientos de normas de transito, mecnica, primeros auxilios y tcnicas para manejo defensivo de vehculos. Realizar inspecciones de seguridad peridicas con listas de chequeo a vehculos. Realizar auditorias peridicas a la documentacin legal exigida tanto para vehculos y conductores.

6. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION

Es responsabilidad del empleador mantener actualizada la identificacin de los peligros, el anlisis y valoracin de los riesgos para lo cual se basara en el tratamiento de los riesgos implementados, los cambios en el proceso y la legislacin.

Es importante que el empleador recuerde que la resolucin 1016/1989 establece la obligatoriedad de evaluar los programas de salud ocupacional cada 6 meses y por tanto la matriz de riesgos deber ser objeto de esta evaluacin.

El informe tiene el carcter de un concepto tcnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en l contenidas se emiten en razn de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realizacin y no tienen carcter vinculante ni obligatorio para FRIGORIFICO LA PARISIENNE S. A

7. BIBLIOGRAFA

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC, GTC 45, Gua para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos en Seguridad y salud Ocupacional. 2011.

Ministerio de la Proteccin Social. GUAS DE ATENCIN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL BASADAS EN LA EVIDENCIA (GATISO) 2006.

Meja Quijano Rubi Consuelo, Administracin de Riesgos un enfoque empresarial, 2006.

NTC OHSAS 18001 versin 2007, Seguridad y Salud laboral

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC, NTC 5254 Gestin de Riesgo. 2006.

Asociacin Internacional de Transporte Areo IATA.

Panorama de factores de riesgo ARP Sura.

BS 8800 V 2004. British Standard. Occupational Health and Safety Magnament Systems. Guide.