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FECHA FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE 30/11/2018 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSO FTRA. 83 SER, DE 16 ACTAS DE REPLANTEO, 7 INFORMACION, 3 LINEAS DE PROTECCION CAMINOS, 30 INFORMACIONES....ETC. 2.920,94 01/03/2018 ACEINSA LEVANTE S.A. CERT. OBRAS Nº 3 Y ULTIMA ORDINARIA ""OBRAS DE MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA NORTE DE SAN VICENTE DEL RASPEIG"" 34.994,24 14/11/2018 ACEINSA LEVANTE S.A. CERT. SERVICIOS Nº 15 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS MPAL."" 18.258,85 03/12/2018 ACEINSA LEVANTE S.A. CERT. SERV. Nº 16 MES NOVIEMBRE/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS MCPALES. 18.418,99 10/12/2018 ACEINSA MOVILIDAD S.A MONTAJE Y DESMONTAJE DE CABLEADO Y CUADROS ELÉCTRICOS EN LA FERIA DE NAVIDAD 2018. AVENIDA DE LA LIBERTAD Y PLAZA DE ESP 1.804,22 16/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) ORD.HP PD 400 G5 SFF I7 16 512SSD 5A W10P / CABLE DISPLAY PORT A HDMI 1M / Monitor AOC Value e2460Sh 24"" Full HD 44.955,00 28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V8439 MFP RICOH MP5000CSP A3 B/N 50PPM ECOLINE n/s:1802136930 SU REF.:CSERV09/1 73,74 28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) COPIAS A4 COLOR 29/10/18 ANT 12,682 AL 22/11/18 ACT 12,764 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4 COLOR 30PPM ECOLINE n/s:S73 1.760,05 28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE (ID:V10893 MFP RICOH MP5000CSP A3 B/N 50PPM ECOLINE n/s:1403160410 SU REF.:CSERV09/15 GU 31,51 28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4 COLOR 30PPM 747,20 28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA) CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4 COLOR 30PPM ECOLINE n/s:S7323800011 SU REF.:CSERV09/ 747,20 16/11/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 12.390,40 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 12,89 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 8,69 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 192,48 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 290,09 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 1.142,99 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 2.540,66 05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 ) 1.295,28 1 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 ABELA BOIX, GABRIEL ALFONSOFTRA. 83 SER, DE 16 ACTAS DE REPLANTEO, 7 INFORMACION, 3 LINEAS DE PROTECCION CAMINOS, 30

INFORMACIONES....ETC.2.920,94

01/03/2018 ACEINSA LEVANTE S.A.CERT. OBRAS Nº 3 Y ULTIMA ORDINARIA ""OBRAS DE MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA

NORTE DE SAN VICENTE DEL RASPEIG""34.994,24

14/11/2018 ACEINSA LEVANTE S.A.CERT. SERVICIOS Nº 15 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES

ELECTRICAS MPAL.""18.258,85

03/12/2018 ACEINSA LEVANTE S.A.CERT. SERV. Nº 16 MES NOVIEMBRE/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E

INSTALACIONES ELECTRICAS MCPALES.18.418,99

10/12/2018 ACEINSA MOVILIDAD S.AMONTAJE Y DESMONTAJE DE CABLEADO Y CUADROS ELÉCTRICOS EN LA FERIA DE NAVIDAD 2018.

AVENIDA DE LA LIBERTAD Y PLAZA DE ESP1.804,22

16/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)ORD.HP PD 400 G5 SFF I7 16 512SSD 5A W10P / CABLE DISPLAY PORT A HDMI 1M / Monitor AOC

Value e2460Sh 24"" Full HD44.955,00

28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V8439 MFP RICOH MP5000CSP A3 B/N 50PPM

ECOLINE n/s:1802136930 SU REF.:CSERV09/173,74

28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)COPIAS A4 COLOR 29/10/18 ANT 12,682 AL 22/11/18 ACT 12,764 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4

COLOR 30PPM ECOLINE n/s:S731.760,05

28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE (ID:V10893 MFP RICOH MP5000CSP A3 B/N 50PPM ECOLINE

n/s:1403160410 SU REF.:CSERV09/15 GU31,51

28/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4 COLOR 30PPM

747,2028/11/2018 AFALICANTE, S.L. (DISTRIBUIDOR OFICIAL AGFA)CUOTA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE/2018 (ID:V09731 MFP RICOH MP C300 A4 COLOR 30PPM

ECOLINE n/s:S7323800011 SU REF.:CSERV09/747,20

16/11/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )12.390,40

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )12,89

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )8,69

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )192,48

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )290,09

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )1.142,99

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )2.540,66

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )1.295,28

1 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

05/12/2018 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M.(B03002441) AGUA-Consumo-Consumo hasta 5 m3/Mes ( Propietario: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE

ALICANTE, E.M.. CIF: B03002441 )7.446,77

29/11/2018 AGUSTIN TORRES, MARIANOGENERACION DE CONTENIDOS PARA ESPACIOS DIGITALES DE CONCEJALIA DE TURISMO ( (Redacción

de Textos, selección de Fotografi899,03

29/11/2018 AGUSTIN TORRES, MARIANODISEÑO Y MAQUETACIÓN PARA PÁGINA WEB DE LA CONCELAJIA TURISMO SAN VICENTE DEL RASPEIG

/ CONTRATACION DE DOMINIOS Y HOSTI4.386,25

28/11/2018AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

SERVICIOS S.L

CERTIFICACIÓN Nº DOS REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL - EXPTE. CO 02/18138.257,10

09/11/2018 AKROS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. ADECUACION IES HAYGON(exp:2018/737)-HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO 2.275,97

04/12/2018 AKROS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.ADECUACION IES HAYGON(exp:2018/737)-HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA A DIRECCION

FACULTATIVA DE LAS OBRAS94,59

21/11/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO HIGIENE ALIMENTARIA. MANIPULADOR DE ALIMENTOS / Duración : 5 Horas / Realizado desde

el 03/10/2018 / CURSO MANIPUL923,39

21/11/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONSTRUCCIÓN. ALBAÑILERÍA / Duración : 20 Horas /

Realizado desde el 15/10/2018 ha1.506,44

21/11/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL, APARATOS ELEVADORES / Duración : 20

horas / Realizado desde el 22/101.979,12

04/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD / Duración : 20 Horas /

Realizado desde el 12/11/2018 ha1.506,44

Realizado desde el 12/11/2018 ha

04/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO HIGIENE ALIMENTARIA. MANIPULADOR DE ALIMENTOS / Duración : 5 Horas / Realizado desde

el 06/11/2018 hasta el 06/11/923,39

04/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL EQUIPOS MANUALES / Duración : 20

Horas / Realizado desde el 26/11/208.373,20

13/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO HIUGIENE ALIMENTARIA. MANIPULADOR DE ALIMENTOS / Duración : 5 Horas / Realizado

desde el 11/12/2018 hasta el 11/12568,24

13/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD PRL SEGUNDO CICLO CONSTRUCCIÓN / Duración : 6 Horas /

Realizado desde el 05/12/2018 hast1.506,44

13/12/2018 ALBALI CENTROS DE FORMACION S. L.CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SECTOR METAL APARATOS ELEVADORES / Duración :

20 Horas / Realizado desde el 03/4.567,20

05/11/2018 ALBEROLA VIVES, JOSE MANUEL FTRA. 1.343 ALQUILER DE 200 SILLAS EL 1.11.2018 PARA MISA CEMENTERIO. 181,50

30/11/2018 ALEXENDA EDUCA, S.L.Rect. Emit- 1 / 17 sesiones de fomento del paseito entre la poblacion adulta de las rutas denominadas

el pasetio de juni3.805,45

23/11/2018 ALQUILERES, MODULOS Y CASETAS, S.L.Rect. Emit- 1802497 / CON-6096 CONTENEDOR BLINDADO 600x235 ( EMPLEO DIRECT VII

(FOTAE/2017/26/03) NºOPERACION: 22018001133,10

03/12/2018 ALVAREZ CHORDA, LOURDES ASUNCION FTRA. 16 POR 250 KABULI 80 CM. METALIZADO, 20 SACO CONFETI 10 KILOS. (C. FIESTAS). 2.654,14

04/12/2018 ALVAREZ FERNANDEZ, ISABELFTRA. 4/18 FORMACION PARA PROFESORADO DE PRIMARIA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA

DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL E IDENTITARIA...800,00

2 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/10/2018 AMBUMED SLEXPEDIENTE: CSERV12/17 FECHA: 13, 14, 15, 21 Y 22 DE JULIO DE 2018 TOTAL SERVICIOS: 7 SERVICIO

CONCEPTO: SERVICIO P929,78

30/10/2018 AMBUMED SLEXPEDIENTE: CSERV12/17 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 TOTAL SERVICIOS: 1 SERVICIO

CONCEPTO: SERVICIO PREVENTIVO MI227,57

30/11/2018 AMOROS GONZALVEZ, MARIAFTRA. 24 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE LA PARTE DE INSTALACIONES DEL PROYECTO

DE EJECUCION ""DOTACION DE INSTAL11.918,50

24/12/2018 APLICACIONES GESPOL SLCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN CORPORATIVA DE

GESTIÓN DE POLICIA LOCAL INTEGRADA EN796,69

03/12/2018 ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE S.LGrabación - Edición y Difusión del Spot promocional del Pleno Extraordinario ""La Voz de la

Diversidad"" ( Grabación - Ed459,80

31/10/2018 ARQUITECTURA TECNICA EMILIO PASTOR S.L.PRC 220180001215 ADEUACION ACC.REFUGIO ( RC 220180001215 Adecuacion acceso al refugio

mediante sustitución del actual por4.884,60

04/12/2018 ARQUITECTURA TECNICA EMILIO PASTOR S.L.PRect. Emit- 13 / RC 220180021121 APERT.HUECO GRADAS CIRCUITO BMX PARQUE LO TORRENT ( RC

220180021121 Apertura hueco acc2.223,50

20/11/2018 ARVUM AGRICULTURE&ENGINEERING, S.L. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE RASPEIG 21.773,95

27/11/2018 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA S.L.Vallado perimetral de la zona de actuación mediante valla con pie de hormigón. ( OBRA: OBRAS DE

SANEAMIENTO EN ROTONDA P15.487,58

27/11/2018 ASOCIACIÓN ""COMO DICIENDO TEATRO"" FTRA. 024 ""LA LINTERNA MAGICA"" 23-11-2018. (BIBLIOTECA). 300,00

04/12/2018 ASOCIACION BIRLIBIRLOQUEFTRA. 63.2018 SERVICIO DE ACTIVIDADES DE GENERACION DE ESPACIOS DE DEBATE CON

1.633,5004/12/2018 ASOCIACION BIRLIBIRLOQUEFTRA. 63.2018 SERVICIO DE ACTIVIDADES DE GENERACION DE ESPACIOS DE DEBATE CON

REPRESENTACION TEATRAL...ETC. (C.IGUALDAD1.633,50

29/06/2018 ASOCIACION CULTURAL MARAKATA FTRA. 40 ANI. JORNADAS DEL ORGULLO. 300,00

18/08/2018 ASOCIACION CULTURAL MARAKATA FTRA. 41 ANIMACION VERANEARTE. 300,00

04/12/2018 ASOCIACION CULTURAL OVER&OUT FRA.Nº 041218C TALLER DE DANZA Y TEATRO SOCIAL EN EL CEIP SANTA ISABEL MES DE NOVIEMBRE 680,00

02/11/2018ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA

DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES AIJU

FTRA. 18-3840 INSPÈCCION Y CERTIFICACION DE 45 AREAS DE JUEGOS, 5 AREAS BIOSALUDABLES Y 2

CALISTENIA.5.977,40

12/11/2018ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL AMIGOS DE

RUSADIRFTRA. A010A18 ACOMPAÑAMIENTO ROMERIA SANTA ISABEL 4 MUSICOS. (C. DE FIESTAS). 160,00

30/07/2018 AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.Curso de formación permanente. TÉCNICAS ANIMACIÓN COMEDOR ESCOLAR ( Curso de formación

permanente. TÉCNICAS ANIMACIÓN660,00

30/07/2018 AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.Curso de formación permanente. MONITOR/A DE COLECTIVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES ( Curso de formación per660,00

05/12/2018 AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L.CURSO DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 2018-2019

(DAT) ( CURSO DE DIRECTOR/A D1.912,50

30/11/2018 AUDECA, S.L.UPTEB20bca.u.Schinus terenbinthilolius 16-18 ct / PTEA66fda.u.Cupressus semperv.""Stricta""250/300 /

PTEC53adb.u.Jacaranda1.131,47

3 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 AUDECA, S.L.UPIDW32a.u.Latiguillo flex.30cm 1/2"" / PIDG08a.u.Grifo temporizador urinario / MOOI15a.h.Oficial 1ª

soldador / MOOI02a.h.879,23

05/12/2018 AUDECA, S.L.UMANTENIMIENTO JARDINERIA SAN VICENTE DEL RASPEIG CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DE

2018. ICG:74,3667.208,19

05/12/2018 AUDECA, S.L.UMANTENIMIENTO LIMPIEZA SAN VICENTE DEL RASPEIG CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018.

ICG:74,3616.466,76

30/11/2018 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A. Mensualidad mes de noviembre 2018 14.870,02

30/11/2018 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.Servicios Discrecional Otros Urbanos ( Día 1 de noviembre 2018. Matrículas: 1224-CNS, 7440-DYW.

239,11 euros. Ingresos191,69

28/11/2018AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION

LEVANTE, S.L.

SACA PLANCHE ARENA BLANCA 1000 KG / SACA ARENA VIVA PARDO 1000KG (CHINCHILLA) / SACO

GRAVIN 25 KG / PALET TEROLASA-GRAVI359,70

03/12/2018AZULEJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION

LEVANTE, S.L.

SACA ARENA VIVA PARDO 1000KG (CHINCHILLA) / SACO DE CEMENTO BLANCO 42,5 - 25 KG / SACA

PLANCHE ARENA BLANCA 1000 KG / SA148,95

30/10/2018BERENGUER PEINADO, JUAN MIGUEL (SEGURIDAD

JMB)FRA.Nº 101176 REPARACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV 5.717,25

06/11/2018BERENGUER PEINADO, JUAN MIGUEL (SEGURIDAD

JMB)FTRA. 101179 REPARACION DE CCTV EN GARAJE AYUNTAMIENTO 1.100,00

05/12/2018 BORJA DE MADARIA ESCUDEROFTRA. 06/18 HONORARIOS PROFESIONALES REDACCION DE DOCUMENTOS INICIAL ESTRATEGICO Y

BORRADOR DEL PLAN DEL SECTOR DE REFOR15.730,00

BORRADOR DEL PLAN DEL SECTOR DE REFOR

28/11/2018 BOUTIQUE DEL PAPEL PINTADO SLBARNIZ EPOXI ANCLAJE AUTON.6+3KG. ( SUMINISTROS T.E.DIRECT VII OP: 220180022029 ) / BASE

POLIURETANO BL TKROM 4LT RAL 70682,73

19/11/2018 CABALLER FIREWORKS, S.L. Rect. Emit- 2900124 / ramillete santa isabel ( Domingo 18/11/2018 ) 644,93

08/12/2018 CABALLER FIREWORKS, S.L. RAMILLETE INMACULADA ( SABADO, 08 DE DICIEMBRE DE 2018 ) 644,93

03/12/2018 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 4860 SU. DE 1 TONER BT-TN135C, 1 TONER COMPATIBLE BROTHER TN135BK, 1 TONER

BROTHER TN135Y...ETC., PUNTO ENCUENTRO116,87

03/12/2018 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 4859 SUM. DE 200 ARCHIVO DEFINITIVO CARLIN, 1 CLASIFICADOR FUELLO DOHE, 3 TINTA

TAMPON DOHE, 1 SELLO TRODAT, ..ETC194,93

03/12/2018 CARLIN SAN VICENTE SCFTRA. 4858 POR 2 CARTULINA 180GR A4 50H, 50 BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL, 1 PILAS ALCALINAS, 2

CARTULINA 180 GR,...ETC.211,11

04/12/2018 CARLIN SAN VICENTE SC FTRA. 4864 SUM. DE 20 PEN 32GB 3.0 DATATRAVEER. 220,46

08/03/2018 CARRASCOSA PEREZ, PABLOFTRA. A738, POR 1 PASTIFICADORA YOSAN CR-A3 Y FUNDAS PLASTIFICAR A-4 125 MICRAS 100U.

(POLICIA LOCAL).116,17

05/10/2018 CARRION ROSILLO OSCARFTRA. 201835 COORDINACION DE SEG. Y SALUD EN LA REHABILITACION Y REPARACION DE CUBIERTAS

EN POLIDEPORTIVO MPAL.2.955,11

20/11/2018 CARRION ROSILLO OSCARFTRA. 201843 COORDI. DE SEG. Y SALUN EN LA REHABILITACION REPARACION DE CUBIERTA EN

POLIDEPORTIVO MPAL.1.400,89

4 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

25/11/2018 CASTEVILA DISTRIBUCIONES, S.L.ENTREGA: EXCMO. AYTO. SAN VICENTE DE RASPEIG / Nº PEDIDO: CSUM04/18 / PAQ. PAPEL TECNO

GREEN RECICLE A-4 80 GRS.500H (I21.682,69

22/01/2018 CENTRO ESPECIAL LA ESTRELLA S.L.70010218 ( HP Q2612X CLN ) / 70010164 ( HP Q7551X CLN ) / 70010012 ( HP CE255X CLN ) /

70010009 ( HP CE285A CLN )222,53

29/11/2018 CERRAJERIA ACTIVA S.L.RC 220180021119. CASA DE LA FIESTA. SUSTITUCION DE UN PAÑO DE PERSIANA CON EJE Y MOTOR

COMPLETO. RETIRADA DE LA EXISTENT1.185,80

29/11/2018 CERRAJERIA ACTIVA S.L.RC 220180018329. DEMOLICION DE EDIFICIO EN RUINAS DE PLANTA BAJA ( ANTIGUA GRANJA ) SITO

EN PARTIDA RASPEIG O-53 POLIGO24.115,30

30/11/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

PARTE CERT.SERV.Nº (3)-3ª ANUALIDAD 7ª CONCESION GESTION DEL SERV. DE RECOGIDA Y

TRANSP.DE RESIDUOS S.U. Y LIMPIEZA DE V360.473,07

30/11/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

RESTO CERT.SERV.Nº (3)-3ª ANUALIDAD 7ª CONCESION GESTION DEL SERV.DE RECOGIDA Y TRANSP.

DE RESIDUOS S.U. Y LIMPIEZA DE V10.606,57

30/11/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

PARTE CERT.SERV.Nº (4)-4ª ANUALIDAD 7ª CONCESION GESTION DEL SERV. DE RECOGIDA Y

TRANSP.DE RESIDUOS S.U. Y LIMPIEZA DE V347.085,81

30/11/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

RESTO CERT.SERV.Nº (4)-4ª ANUALIDAD 7ª CONCESION GESTION DEL SERV. DE RECOGIDA Y

TRANSP.DE RESIDUOS S.U. Y LIMPIEZA DE V10.606,57

02/12/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

PARTE CERT. SERV. (5)-5ª,ANUALAIDAD 7ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS UR347.085,81

02/12/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESTO CERT. SERV. (5)-5ª,ANUALAIDAD 7ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y

10.606,5702/12/2018CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y AUXILIARES SA

RESTO CERT. SERV. (5)-5ª,ANUALAIDAD 7ª CONCESION DE GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS UR10.606,57

04/12/2018 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.CERTIFICACIÓN Nº UNO OBRAS MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES 1ª FASE. LOTE 1: POLÍGONO

INDUSTRIAL CANASTELL207.774,19

04/12/2018 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.CERTIFICACIÓN Nº UNO MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES 1ª FASE. LOTE 2: POLIGONO INDUSTRIAL

CANASTELL TORREGROSES130.396,22

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 12 58,55

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 11 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 10 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 9 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 8 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 7 59,63

5 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 6 59,99

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 5 56,56

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 4 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 3 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 2 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15CUARTO TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 1 57,83

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 12 58,55

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 11 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 10 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 9 59,6326/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 9 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 8 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 7 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 6 59,99

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 5 56,56

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 4 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 3 59,63

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 2 60,17

26/11/2018CMDAD PROP CL ESPRONCEDA 20-22 Y PETRER 9-

11-13-15TERCER TRIMESTRE COMUNIDAD. LOCAL 1 57,83

6 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA 4º TRIM/2018 GAR. EXT. 12 6,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA 4º TRIM/2018 GAR. EXT. 11 6,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA 4º TRIM/2018 E9/ LOC. 2 24,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA 4º TRIM/2018 E5/ LOC.1 27,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA 4º TRIM/2018 E4/LOC.2 24,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO DERRAMA INSTALACION CAMARAS E9/1º2 3,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA OCT/2018 E9/1º2 46,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO DERRAMA INSTALACION CAMARAS E3/ BAJO 1 3,00

05/10/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA OCT/2018 E3/ BAJO 1 44,00

05/11/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO DERRAMA INSTALACION CAMARAS E9/1º2 3,0005/11/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO DERRAMA INSTALACION CAMARAS E9/1º2 3,00

05/11/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA NOV/2018 E9/1º2 46,00

05/11/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO DERRAMA INSTALACION CAMARAS E3/ BAJO 1 3,00

05/11/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO CUOTA NOV/2018 E3/ BAJO 1 44,00

05/12/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO RECIBO Nº 041879 CUOTA DICIEMBRE/2018 E9/1º 2.- 46,00

05/12/2018 COM. PROP. EDIF. RESIDENCIAL DESCUBRIMIENTO RECIBO Nº 041792 CUOTA DIC/2018 E3/BAJO 1 44,00

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN ""LOS MOLINOS"" / PARTES Nº 04739 Y 05248 /

REPARAR CISTERNA PLANTA BAJA CHICOS192,15

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN AUDITORIO CENTRO TRABAJOS REALIZADOS EN

AUDITORIO CENTRO SOCIAL / REPARAR CISTER135,12

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVATORIO / DE MÚSICA / REPARAR GRIFO

LAVABO 1º PLANTA CHICOS. / PARTE Nº 05208,27

7 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN ""DESARROLLO LOCAL"" / REPARAR CISRTERNA WC /

PARTE Nº 04524 / DESCARGADOR ROCA /53,95

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO SOCIAL / LOS GIRASOLES / REPARAR PILETA

LIMPIEZA / (PARTE Nº 04427) / GR65,19

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO SOCIAL / SAN VICENTE / REPARAR DESAGUE

FREGADERO / (PARTE Nº 03859) / VÁ50,87

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO / DE SAN VICENTE /

REPARAR URINARIO 1º PLANTA / VÁLVULA D103,35

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180011888 / TRABAJOS REALIZADOS EN ""BIBLIOTECA / MUNICIPAL MIGUEL DELIBES"" /

REVISAR ESTACIÓN DE BOMBEO Y LLENADO D181,50

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO / DE SAN VICENTE / REPARAR GRIFO

EN EL OFFICE 2º PLANTA / PARTE Nº49,62

30/11/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN CENTRO SOCIAL / PARTE Nº 05098 / MONTURA

URINARIO PRESTO TEMPORIZADO / OFICIAL194,60

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011885 / TRABAJOS REALIZADOS EN ""CEMENTERIO"" / REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA

EN / ACOMETIDA GENERAL / TUBO DE 90 E931,31

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180011889 / REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN ASEO / NAVE 4 VIVERO EMPRESAS / PARTE Nº

03721 / TAZA INODORO TANQUE BAJO448,49

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO / REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN

1.024,8003/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011889 / TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO / REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN

BAÑO PLANTA REPARACIÓN DE FUGA DE1.024,80

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD 220180011888 / TRABAJOS REALIZADOS EN ""BIBLIOTECA"" / REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBAS /

MINI ESTACIÓN DE BOMBEO / VÁLVUL421,18

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180021122 / FRA. S/PRESUP. Nº 1050 DEL 26/10/2018 FRA. S/PRESUP. Nº 1050 DEL 26/10/2018

TRABAJOS REALIZADOS EN PARQ1.087,79

03/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180020854 / FRA. S/PRESUP. Nº 64 DEL 27/09/2018 / OBRA: PARKING AYUNTAMIENTO /

TRASLADO DE PUERTA PEATONAL DE ACCE1.918,00

05/12/2018 CONSERVICIOS APV, S.L.AD220180021654 / FRA. S/PRESUP. Nº 1051 DEL 13/11/2018 PARA / LA COLOCACION DE TOMA DE

AGUA PARA FERIA / DE NAVIDAD, EN94,38

05/11/2018 CONSTRUCCIONES PORTICADA S.LCERT. OBRAS Nº DOS ""OBRAS DE REURBANIZACION DE LA CALLE GUADALQUIVIR, TRAMO ENTRE LA

C/RIO TAJO Y RIO EBRO EN EL TERMINO62.933,41

28/11/2018 CONSTRUCCIONES PORTICADA S.LCERTIFICACIÓN Nº TRES OBRAS REURBANIZACIÓN C/GUADALQUIVIR, TRAMO ENTRE C/RIO TAJO Y RIO

EBRO - EXPTE. CO 01/1841.706,80

31/10/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION:220180002832 DESCARGA ESCOMBRO NTRA INSTALACION (4.72 T.N) / Nº

OPERACION: 220180002832 DESCARGA ESCOMBRO N77,00

31/10/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.RC CEMENTERIO: 220180003141 SERVICIOCEMENTERIO MUNICIPAL SAN VICENTE SERVICIO VACIADO

RESIDUOS MEZCLA ( 0.4 T.N) / RC C268,40

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

16/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION:220180002832 VERTIDO ESCOMBRO EN NTRAS INSTALACIONES (4.72 T.N) ( IMPORTE

VERTIDO ESCOMBRO NTRAS INSTALACI315,70

23/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION: 220180021112 CASERON HAYGON EMPLEO DIRECT VII (FOTAE/2017/26/03) SERVICIO

LLEVADA CONT 5M3 / Nº OPERACION330,00

30/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION:220180002893 MARTILLO 8 SERVICIO LLEVADA CONT 5M3 / Nº

OPERACION:220180002893 SERVICIO LLEVADA CONT 5M3 / N588,50

30/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. Nº OPERACION:220180002893 MARTILLO 8 SERVICIO CAMBIO CONT 5M3 ESCOMBRO (3 T.N) 117,70

30/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION: 220180002832 DESCARGA ESCOMBRO NTRA INSTLACION (1.72 T.N) / Nº OPERACION:

220180002832 DESCARGA ESCOMBRO N77,00

30/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION: 220180003002 VERTIDO RESIDUOS NTRA INSTALACION (4.06 T.N) / Nº OPERACION:

220180003002 VERTIDO RESIDUOS NT1.726,34

30/11/2018 CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.Nº OPERACION:220180021112 PARQUE NORTE EMPLEO DIRECT VII (FOTAE 2017/26/03) SERVICIO

CAMBIO CONT 5M3 ESCOMBRO (2.8 T.N)440,00

03/12/2018COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN

LA CONSTRUCCION, S.L.

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE ""PROYECTO DE

REURBANIZACIÓN DE LA CALLE GUADALQUIVIR. TRA1.655,28

07/12/2018COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN

LA CONSTRUCCION, S.L.

Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de ""MEJORA EN POLÍGONOS

INDUSTRIALES DE SAN VICENTE 1ª FASEL2.105,40

07/12/2018COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN

LA CONSTRUCCION, S.L.

Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de ""MEJORA EN POLÍGONOS

INDUSTRIALES DE SAN VICENTE 1ª FASEL1.706,10

LA CONSTRUCCION, S.L. INDUSTRIALES DE SAN VICENTE 1ª FASEL

30/11/2018 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1PAGINA CIVIC 16/11 479,31

30/11/2018 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.1PAGINA CIVIC 30/11 479,31

30/11/2018 COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L. REFERENCIA CONTRATO CSERV05/15.COMERCIO/TURISMO,1PAGINA MERCAT NADALENC 30/11. 479,31

21/11/2018 CREADIS, S.C. FTRA. 129 POR 1.200 ANUARIO GRAFICO DEL MAYOR CON CALENDARIO 2019. 1.161,60

23/11/2018 CREADIS, S.C.FTRA. 130 , CARTELES DE NAVIDAD 2018, 150 CARTELES FORMATO 48CMX32XM. Y 3 CARTELES

FORMATO 48CMX32CM. (FIESTAS).312,18

03/12/2018 CREADIS, S.C. FTRA. 137 CALENDARIO DE CONSUMO QUE TE OFRECE LA OMIC PARA EL AÑO 2019 1.038,80

05/12/2018 CREADIS, S.C.FTRA. 138 POR 15.000 FLYER'S FORMATO 10CMX21CM IMPRESOS A 4/4 TINTAS 2 MODELOS (C.

JUVENTUD).375,10

03/12/2018 CRISTALERIAS PALMARINES S.L.U.NºAD: 220180022703 / Recogida de vidrios en almacén Ayuntamiento sito en Polígono Canastell,

limpieza e instalación en c54,45

23/11/2018 CYMA COMUNICACION Y MARKETING S.L.AD:220180022700.Campaña Violencia de Genero. Huellas vinilo impreso troquelado y laminado

FloorGraphic(antideslizante),1.217,26

11/12/2018 CYMA COMUNICACION Y MARKETING S.L.RC 220180021775: Campaña Navidad 2018. Diseño de campaña y adaptación a los soportes previstos:

infobus/mupis, cartel, i2.449,04

23/11/2018 DECORACIONES ANSAR, S.L.DANPIN PALETINA TRIPLE N 18 2 UN / OVALDINE SEMISATIN BLANCO

DE 4339,78

9 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

16/11/2018 DELFOS SISTEMAS INFORMATICOS, SLSERVICIOS DE CONSULTORIA ( - Sesión de consultoría acerca de la situación ; actual de la red local del

ayuntamiento en l1.452,00

13/12/2018 DELGADO GARCIA, PRESENTACION FRA.Nº 0034 POR 25 CHAQUETAS POLARES MARCADAS, C. DEL MAYOR 520,30

29/11/2018 DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL S.L.Rect. Emit- 27 / DESBROCE TERRENO / EXTENDIDO ZAHORRA ARTIFICIAL / EXCAVACION ZANJAS Y

POZOS / CARGA Y TTE A VERTEDERO7.680,47

19/11/2018 DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.R402 DISCO 600 MM.REFLEX.EG ( SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL ) / R101 DISCO 600 MM.

REFLEX.EG ( SUMINISTRO DE SEÑAL4.408,80

31/10/2018 DISA PENINSULA, S.L.U. DIESEL / DIESEL V-POWER / SIN PLOMO 95 ( ) 786,21

31/10/2018 DISA PENINSULA, S.L.U.DIESEL ( op.220180019302 ) / DIESEL V-POWER ( nºop.220180019302 ) / SIN PLOMO 95 ( Nº

OP..220180019302 )786,21

30/11/2018 DISA PENINSULA, S.L.U.DIESEL ( nº OP AD 220180021115 ) / SIN PLOMO 95 ( nº OP AD 220180021115 ) / DIESEL V-POWER (

nº OP AD 220180021115482,36

30/11/2018 DISA PENINSULA, S.L.U.DIESEL ( Policia Local nºop.220180019302 ) / SIN PLOMO 95 ( Policia Local nºop.220180019302 ) /

DIESEL V-POWER ( Po1.720,41

31/10/2018 DOMENECH PÉREZ, TOMÁSFTRA. 2018 26 ADQ. DE 7 CASCOS JETS SIHRO CON DAMERO DOBLE PANTALLA Y 5 PARES GUANTES

RAYNER (POLICIA LOCAL).1.101,10

30/11/2018 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. Venta Prensa: INFORMACION - 306 Uds. Mes:11 ( _ ) 330,62

14/12/2018 EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U.Publicidad: A0000129817 Tamaño: 1X1 AYTO SAN VICENTE (ESPECIAL DIA CONSTITUCIÓN) -

06/12/2018 ( _ )877,25

06/12/2018 ( _ )

23/11/2018 ELECNOR S.A.CERTIFICACIÓN Nº DOS OBRAS MEJORA RED ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN GIRASOLES FASE I

EXPTE. IFS CO10/1752.244,28

03/12/2018 ELECNOR S.A.CERTIFICACIÓN Nº TRES OBRAS MEJORA RED ALUMBRADO PÚBLICO EN URBANIZACIÓN LOS

GIRASOLES FASE I EXPTE. IFS CO10/1791.958,11

17/12/2018 ELECNOR S.A.CERTIFICACIÓN Nº CUATRO OBRAS MEJORA RED ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN GIRASOLES

FASE I EXPTE. IFS CO 10/17115.546,91

30/11/2018 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.NºAD: 220180021820 FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 352/2018 ¿COLOCACION DE MOTIVOS

NAVIDEÑOS EN ARBOL PLAZA DE ESPAÑA¿ / Ud. a450,12

30/11/2018 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.NºAD: 220180022708 FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 373/2018 ¿INSTALACION ALUMBRADO PARA

BELEN MUNICIPAL¿ / Ud. suministro de c347,39

30/11/2018 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L.Rect. 0001-0002- 641 / NºAD: 220180019740 FRA.SEGUN PRESUPUESTO Nº 276/2018 ¿SUMINISTRO

ENERGIA ELECTRICA ERMITA NUESTRA3.987,64

31/10/2018 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERV. Nº 1/3ª anualidad, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS

EN SAN VICENTE DEL RASP. (CSER5.307,22

16/11/2018 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERV. Nº 10/ANUALIDAD 2 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

SEMAFORICAS EN SAN VICENTE (CSERV 06/162.793,20

16/11/2018 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERV. Nº 11 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS EN SAN

VICENTE (CSERV 06/16)2.320,70

10 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

16/11/2018 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERV. Nº 12 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS EN SAN

VICENTE (CSERV 06/16)2.209,68

30/11/2018 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.CERT. SERV. Nº 2/3ª anualidad, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS

EN SAN VICENTE DEL RASP. (CSER2.209,68

30/11/2018 ELULL LILLO, RAFAELAFTRA. A/33 SUM DE 7 ANGELES DORADOS, 14 BABOS, 3 JARRONES CON VELA, 1 CENTRO DE NAVIDAD,

3 PAPA NOEL....ETC.703,07

30/11/2018 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.VARIOS CENTROS ( SAN VICENTE RASPEIG ) ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR1.915,55

30/11/2018 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.AYTMO.SAN VICENTE ( SAN VICENTE ) POR LOS TALLERES REALIZADOS DURANTEEL MES DE

NOVIEMBRE 2018: TALLER TAICHI: 38 H X 172.630,44

30/11/2018 EUROCONTROL S.A.CONTINUIDAD EXPEDIENTE GS SANT VICENT DEL RASPEIG / MES DE OCTUBRE 2018 / MES DE

NOVIEMBRE 2018 / PEDIDO: CSERV01/152.520,82

30/09/2018 EVEALIA LEVANTE S.L.ALQ. MESAS CATERING / SILLAS CATERING ( ALQUUILER ) / CONCEJALIA DE FIESTAS ( CONCEJALIA DE

FIESTAS VALLADO MASCLETAS J211,75

01/10/2018 EVEALIA LEVANTE S.L.CONCEJALIA DE FIESTAS ( CONCEJALIA DE FIESTAS VALLADO MASCLETAS JULIO ) / NºOPERACION:

220180018312 / SERVICIOS DE MONTA7.924,90

23/10/2018 EVEALIA LEVANTE S.L. NºOPERACION: 220180019303 / VENTA VALLAS METALICAS 2.5 PEATONALES 3.020,16

30/11/2018 EXCLUSIVAS AITANA S.A.L. SUMINISTRO AGUA ( AD 220180006597 ) 35,94

30/11/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2018 a 30.11.2018 / Ascensor Eléctrico MADRE SELVA Pº TALLER EMPLEO

71,7330/11/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2018 a 30.11.2018 / Ascensor Eléctrico MADRE SELVA Pº TALLER EMPLEO

DIRECT VI, - SAN VICENTE71,73

03/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.10.2018 a 31.10.2018 / Ascensor Eléctrico MADRE SELVA Pº TALLER EMPLEO

DIRECT VI, - SAN VICENTE71,73

10/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 31.10.2018 a 31.10.2018 / Ascensor Eléctrico RIO EBRO, 5-7, - SAN VICENTE DEL

RASPEIG / Ascensor E573,83

10/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 30.11.2018 a 30.11.2018 / Ascensor Eléctrico RIO EBRO, 5-7, - SAN VICENTE DEL

RASPEIG / Ascensor E573,83

12/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.09.2018 a 30.09.2018 / Ascensor Eléctrico MADRE SELVA Pº TALLER EMPLEO

DIRECT VI, - SAN VICENTE71,73

12/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.10.2018 a 31.10.2018 / Ascensor Eléctrico CERVANTES, 10, - SAN VICENTE DEL

RASPEIG / Ascensor H1.032,67

12/12/2018 FAIN ASCENSORES, S.A.Periodo facturación: 01.11.2018 a 30.11.2018 / Ascensor Eléctrico CERVANTES, 10, - SAN VICENTE DEL

RASPEIG / Ascensor H1.032,67

30/11/2018 FAJARDO PALACIOS, ANGELRedacción del proyecto de ""Reurbanización de la calle Manuel de Falla, tramo (Domínguez Margarit -

Pintor Soroll""16.335,00

05/12/2018 FENOLL BERTHOMEU, VICENTE FTRA. 1053 MONTAJE TOLDO Y DESMONTAJE TOLDO. 193,60

20/12/2018 FERNANDEZ GARALUT, JOSE MIGUEL 20 PICNICS TORNEO PETANCA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS NAVIDAD.- 286,00

30/11/2018 FERNANDEZ MORENO, TRINIDAD FTRA. 12 DE 2018 SERVICIO DE BAILE FINES DE SEMANA MES NOVIEMBRE. (C. DEL MAYOR). 200,00

11 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 FERRANDIZ MOYA, LUCIAFTRA. 08 PB 2018 ENTREGAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 22 DIARIO EL PAIS, 4 EL PAIS

SABADO, 4 EL PAIS DOMINGO. BIBL52,20

30/11/2018 FERRANDIZ MOYA, LUCIAFTRA. 08 B 2018 ENTREGAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 1 CLARA Nº 316, 1 COCINA FACIL Nº

252, 2 COMPUTER...ETC. BIBL130,25

30/11/2018 FERRER CARO 2006 S.L.COCA BERENJENA / LAZOS / PALMERITAS / HOJALDRITOS CHOCOLATE / HOJALDRITOS CABELLO /

SALADITOS / BOCADITOS NATA / COCA TO742,48

28/11/2018 FERRETERIA RIQUELME S.L.FOTAE/2017/26/03 Nº OPERACION 220180022030 / MACETA ALBAÑIL NIVEL 700 M/F / COPIA LLAVE

IF- 45/55 IFAM / JIMTEN VAL490,00

02/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Ramos homenaje al maestro AD:220180022696 66,00

03/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L.Ramos procesión Virgen del Carmen (21 julio) AD.220180014025 / Ramo presentadora Racó (19 julio)

AD. 220180014025 / Ramo82,50

03/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Ramo ofrenda Barrio Santa Isabel (18 noviembre) AD. 220180014025 49,50

03/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Bolsas de musgo belén AD. 220180022707 55,00

03/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Arreglo Casal (30 noviembre) AD. 220180021822 99,00

03/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L.Ramos ofrenda GRANDES Santa Isabel (18 noviembre) AD. 220180021088 / Ramos ofrenda PEQUEÑOS

Santa Isabel (18 noviembre)163,90

05/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Decoración Hall Ayuntamiento AD.220180021822 181,50

05/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Ramos ofrenda de San Vicente AD. 220180007462 66,00

08/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Ramos ofrenda Inmaculada AD.220180014025 49,5008/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L. Ramos ofrenda Inmaculada AD.220180014025 49,50

08/12/2018 FLORS CHORLIT, S.L.Ramos Adultas Ofrenda Inmaculada AD.220180021088 / Ramos Infantiles Ofrenda Inmaculada

AD.220180021088 / Ramos Pajes Ofr163,90

04/12/2018 FORNER POVEDA, JOSE MANUELFTRA. 16/2018, HORAS DE ASESORAMIENTO EN HUERTO MES DE DICIEMBRE, 30 H. (C. DE MEDIO

AMBIENTE).1.089,00

05/12/2018 FORNER POVEDA, JOSE MANUELFTRA. 15/2018 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ASESORAMIENTO EN HUERTOS URBANOS OCTUBRE Y

NOVIEMBRE.1.778,70

22/11/2018 FURGONETAS DEMETRIO S.L. ALQUILER FURGONETA PARA TALLER EMPLEO ""DIRECT VII"" CON Nº DE AD: 220180013343 775,36

20/11/2018 FUSTER BERENGUER, ANTONIO FERMIN FTRA. 000007 SUM. PROD. PINTURA PARA TALLER EMPLEO DIRECT VII. 1.859,88

20/11/2018 FUSTER BERENGUER, ANTONIO FERMIN FTRA. 000006 SUM. PROD. PINTURA PARA TALLER EMPLEO DIRECT VII. 2.707,11

30/11/2018 FUSTER BERENGUER, ANTONIO FERMINFTRA. 000008 SUMINISTRO MATERIALES C. DE FIESTAS, MOQUETA FERIAL ROJO 711 5 ROLLOS Y

MOQUETA FERIAL VERDE ABETO 711 1 RO2.290,29

04/12/2018 GALIANO GARRIGOS ARQUITECTO SLPFactura correspondiente a los honorarios de redacción del proyecto básico y ejecución de

equipamiento escénico, acústic20.691,00

30/11/2018 GARCIA ESQUIVA, JOSE MANUEL FTRA. A/877 POR 15 LISTON CHOPO 50X50 LARGO 3M. Y 117 LISTON CHOPO 25X50 LARGO 3MM. 293,59

07/11/2018 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000094, SUM DE 60 UN. CRISTAL C/ESTUCHE C/GRABACION. (ALCALDIA). 900,00

22/11/2018 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000100 SUM. DE 2 PIZARRA GRABADA. (ALCALDIA). 50,00

26/11/2018 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F000102 POR 20 PLACA BRAB. JORNADA ORIENTACION. (C. JUVENTUD). 300,00

29/11/2018 GARCIA LLORET, JOSE MANUEL FTRA. F-000104 SUM. DE 5 METACRILATO LIBRO MAESTROS. (C. DE EDUCACION). 150,00

12 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 GARCIA LLORET, JOSE MANUELFTRA. F-000105 SUM. DE 3 PLACA METACRILATO REYES, 5 PLACA METACRILATO CARTERO Y PA.. Y 1

PLACA BELEN MUNICIPAL. (C. FIES185,03

09/11/2018 GARCIA SOGORB, ROBERTO FTRA. 63 POR 1 ARMARIO LLAVERO. (ARCHIVO). 22,30

04/12/2018 GENER PROYECTOS DE INGENIERIA, S.L.PServ. Ingeniería: -Redacción Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud correspondiente al

proyecto: ""Reorganizació17.908,00

29/11/2018 GINER BROTONS, NURIA FTRA. 55/18 SUM PENDON BALCON DEL AYUNTAMIENTO. TELA Y PASAMANERIAS. 888,00

29/11/2018 GOLOSINAS GARCIA OLIVA S.L. CARAMELOS NAVIDAD 2018 (Nº AD: 220180021819) 5.390,00

30/11/2018 GOMEZ GOMEZ, ELISEOFTRA. A/18 DESATASCO EN VESTUARIO MASCULINO, DESATASCO EN WC MASCULINO (FRENTE

TRAFICO), REPARAR CISTERNA ASEO HALL.P.L.1.029,44

30/11/2018 GOMEZ GOMEZ, ELISEOFTRA. A/17 DESATASCO DE URINARIO, REPARAR FUGA DE AGUA ENASEO INVERNADERO ...ETC.

REALIZADO EN PARQUE LO TORRENT.928,55

03/12/2018 GOMEZ GOMEZ, ELISEOFTRA. A/19 SUSTITUCION DE CISTERNA EMPOTRADA ROCA ENMAL ESTADO Y COLOCACION DE LA

NUEVA GEBERIT, ASEO PARKING PÚBLICO332,20

17/12/2018 GOMEZ JIMENEZ, FRANCISCOCONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL 2018. REVISION COMPLETA DE LAS CAMPANAS. AJUSTE Y

SINCRONIZACIÓN DEL RELOJ822,80

29/11/2018 GRANDES ALMACENES FNAC, S.A.DVD-THE FLORIDA PROJECT ( Albarán:6/2864 -- Pedido recibido: -- Realizado por:Mª JOSE RABADAN

CENCERRADO ) / DVD-LEGO DC1.069,62

30/10/2018 GRUESO VALERO, MARINA FTRA. 243 POR 30 BOLA DE FUTBOLIN. 98,01

30/10/2018 GRUESO VALERO, MARINA FRA.Nº 247 ADQUISICIÓN FUTBOLÍN Y MESA DE PING PONG DE INTERIOR 1.433,9830/10/2018 GRUESO VALERO, MARINA FRA.Nº 247 ADQUISICIÓN FUTBOLÍN Y MESA DE PING PONG DE INTERIOR 1.433,98

10/12/2018 GRUPO CR TECNO S.L.Rect. 180306 / Mantenimiento Trimestral ( CSERV 10/16 KPRA-10-032, PICR-014 y 015 , CPR-14-028

octubre y noviembre 2018799,81

30/11/2018 GRUPO ESOC INGERNIERIA Y SERVICIOS SL2 Cursos impartidos (CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CUIDADO DE PERSONAS

DEPENDIENTES) en las fechas del 18-10-1811.600,00

10/12/2018 GRUPO PERCUSION FLOREAL DE SAN VTEFTRA. 41/2018 ACATUACION DEL GRUPO DE DOLCAINAS Y TABALETS FLOREAL FESTIVIDAD DE LA

INMACULADA OFRENDA DE FLORES.305,00

26/10/2018 HANSE LEVANTE S.L. 55444 pack fastener / 43507 GRAPAS 22/6 / 54795 INDICE ADH COLORES 57,83

26/11/2018 HANSE LEVANTE S.L. D037 TALONARIO 50 JUEGOS 457,38

03/12/2018 HANSE LEVANTE S.L. D030-1 ORLA MUSICA / D030-1 ORLA DANZA / D030-1 ORLA PROF MUSICA 129,23

03/12/2018 HANSE LEVANTE S.L.90101 BOLI BIC AZ / 3357001 100 TAPAS POLIP / 76562 BARRA ADH / 74301 LAPIZ 120 HB / 3296002

NOTAS ADH / 50597 CINTA COR578,27

04/12/2018 HANSE LEVANTE S.L. 7777 PAPEL AUTOCOPIA 72,36

29/11/2018 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013 S.L.MESA VITAL 160 X 80 / FALDON MESA 160 / ALA VITAL 60 X 90 / BUC RUEDAS 3 CAJONES / PATAS

COOL CUADRADAS / TABLERO MELAMI7.946,31

05/12/2018 HERNANDEZ GOMEZ, JOSEFTRA. 010 CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE COMO SOLICITAR LAS AYUDAS PARA GASTOS BASICOS DE

VIVIENDA HABITUAL.484,00

19/12/2018 HERNANDEZ GOMEZ, JOSE SEÑALETICA CENTRO JUVENIL ISAJOVE. DIVONES Y VINILOS. MONTAJE DE SOPORTES EN CJ ISAJOVE. 1.582,68

13 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

03/12/2018 HERRERA RODRIGUEZ, IVANFTRA. 065-18 HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACION FUNCIONAL Y

ADAPTACION A LA NORMATIVA DEL CONSERVAT15.342,80

24/11/2018 HERROU PIÑEIRO, GLORIA ROSANNA FTRA. 0001/18 CATERING CAMPAÑA DIFUSION ""FAMILIAS ACOGEDORAS"" CANTIDAD 50. 750,00

27/11/2018 IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.0000000091 - Personal perfil 40 h/s / 0000000091 - Personal perfil 36 h/s / 0000000091 - Personal

perfil 16 h/s / 0000006.027,56

17/12/2018 ILUMINACIONES GRANJA, SLPROYECTO TECNICO Y ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2018).

(SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE LAS863,94

03/12/2018 INDUSTRIA GRAFICA ELULL, S.L.Rect. A17 1117 / ELABORACION DIPTICOS CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LA TASA DE BASURA

TAMAÑO 10X21 / ELABORACION CARTELES A248,05

26/10/2018 INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS S.L.Factura correspondiente a la ejecución de los trabajos de la obra denominada ""ELIMINACIÓN DE

ESCORRENTÍAS EN SAN VICENTE9.359,35

26/11/2018 INFORMATICA DAVID ROS, S.L. SAI SPC SOHO 2000+ / SN. 232015D01341 / SN. 232015D01339 / LATIGUILLO RED 1M 696,96

30/11/2018 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEON FTRA. A-18/0493 SUMINISTRO DE 2 ANTENAS AMPLIFICADORA LTE700-5dBi. 127,05

30/11/2018INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS

ESPAÑA S.L.UADQUISICION DE SERVIDOR R640 PARA VIRTUAL INFRAESTRUCTURA 18.029,00

11/09/2018 INVOLUCRA S.L CERT. OBRAS DOS Y FINAL ""ASFALTADO DE CALLES IFS 2017"". 19.779,02

04/12/2018 INVOLUCRA S.LCERTIFICACIÓN Nº UNO OBRAS MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES 1ª FASE. LOTE 3: POLÍGONO

INDUSTRIAL RODALET18.149,04

25/11/2018 J.V. GRACIA, S.L.- ART AL CARRER - 25 DE NOVIEMBRE 2018 - AVDA. LIBERTAD - / ---- TRASLADO Y DESCARGA DEL

381,1525/11/2018 J.V. GRACIA, S.L.- ART AL CARRER - 25 DE NOVIEMBRE 2018 - AVDA. LIBERTAD - / ---- TRASLADO Y DESCARGA DEL

MATERIAL DEL AYUNTAMIENTO DESDE381,15

30/11/2018 JG INGENIEROS S.A.Honorarios correspondientes al expediente 2018/735 para el estudio sobre costes de explotación del

nuevo Pabellón Polide9.075,00

31/10/2018 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.SEÑALETICA ----------------------- -Fabricación de atril en chapa de acero corten de 5 mm. Tamaño: 187 x

60 cm. Cantidad2.359,50

23/11/2018 JLC CREATIVOS ASESORES, S.L.MINERART AL CARRER NOVIEMBRE 2018 ----------------------------------------------------------- FOLLETOS Y

CARTELES Diseñ229,90

26/11/2018 JUAN ANTONIO GIL MARTINEZFTRA. 11 ARREGLO DE PAREDES DE MADERA EN BIBLIOTECA DE MADERA DE OKUME LACADO DE

IGUAL COLOR.12.304,49

05/12/2018 LA LLAR DEL MUSIC S.L.Anderson, Leroy. Plink, Plank, Plunk Score Parts / Reed, Alfred McAlister. Russian Cbhristmas Music /

Batuta Gara FB-4 F565,72

29/11/2018 LA SERRANICA, S.L. (AUTOCARES)FECHA SERVICIO: 29/11/2018 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : AD CT MENOR PARA SERVICIO AUTOCAR

PARA VISITA FORMATIVA A FUNDACION110,00

30/11/2018 LA SERRANICA, S.L. (AUTOCARES)FECHA SERVICIO: 30/11/2018 N/ SERVICIO DE AUTOCAR: AD CT MENOR PARA SERVICIO DE AUTOCAR

VISITA FORMATIVA AL HOSPITAL RE110,00

05/12/2018 LA SERRANICA, S.L. (AUTOCARES)FECHA SERVICIO: 05/12/2018 N/ SERVICIO DE AUTOCAR : ADCT MENOR PARA SERVICIO DE AUTOCAR

PARA VISITA FORMATIVA A CASA TA150,00

14 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

04/12/2018 LAGUNA SEGOVIA, LUIS JUANServicios de Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de ""MEJORA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO EN LA URB. GIRASOLES. FAS1.801,39

05/12/2018 LEUNG CHEONG, LUCIA SIU-WAHFTRA. 18019 ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIO DEL BLAQUE 21 DEL BARRIO

STA. ISABEL.8.349,00

03/12/2018 LILLO CASTELLO, RAFAELNº OPERACION RC 220180013203 / CEIP AZORIN / PRESUPUESTO Nº 18-0172 / SUSTITUCION DE

AISLANTE Y JUNTA DE LA CALDERA / FE919,60

03/12/2018 LILLO CASTELLO, RAFAELNº OPERACION RC 220180013203 / PARTE DE TRABAJO Nº 212 DEL 31/10/2018 / SE MONTAN DOS

GARRAS RADIADOR , QUITANDO / SOPOR119,52

03/12/2018 LILLO CASTELLO, RAFAELNº OPERACION RC 220180013203 / PARTE DE TRABAJO Nº 153 DEL 30/11/2018 / SE CAMBIAN

LATIGUILLOS GASOLEO DEL QUEMADOR / DE128,99

08/03/2018 LILLO PRADAS, ISIDRO JFTRA. 6/18 POR 1 CAMARA ACCION VEMICO 4K, TRIPODE UNIV EMEBAY 1258 + ADAPTADOR MOV. (G.

DE PRENSA).104,79

28/11/2018 LOKIMICA, S.A.SUSTITUCIÓN BOMBA DE ACHIQUE FUENTE CTRA. DE ALICANTE AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL

RASPEIG 2018-485 ( SUSTITUCIÓN BOM121,00

30/11/2018 LOKIMICA, S.A.MANTENIMIENTO ORDINARIO: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES

ORNAMENTALES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG.2.026,70

30/11/2018 LOKIMICA, S.A.REPARACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PARÁBOLAS EN FUENTE CTRA. DE

ALICANTE. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL207,15

30/11/2018 LOKIMICA, S.A.SUSTITUCIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO EN FUENTE PLAZA SANTA FAZ. 2018-498. ( SUSTITUCIÓN

178,1130/11/2018 LOKIMICA, S.A.SUSTITUCIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO EN FUENTE PLAZA SANTA FAZ. 2018-498. ( SUSTITUCIÓN

VÁLVULA ANTIRRETORNO EN FUENTE PLAZA178,11

12/12/2018 LOKIMICA, S.A.REPARACIÓN FUENTE PLAZA SANTA FAZ AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 2018-497 (

REPARACIÓN FUENTE PLAZA SANTA FAZ208,12

04/12/2018 LOPEZ GOMIS TRINIDAD CHAQUETON / POLO 73,39

03/12/2018 LOPEZ MOLINA, VICTOR FTRA. 008/2018 SUM. DE 400 BOLSAS CONO CHUCHES VILLANCICOS 2018 (C. DE FIESTAS). 200,20

07/11/2018 LOW COST MUSIC, SLREP_SAXO ( REPARACION SAXO BARITONO SELMER Nº 573018 ) / REP_SAXO2 ( REPARACION SAXO

TENOR YAMAHA Nº 126757 )423,50

27/09/2018 LUQUE Y MILAN S.LLEJIA CON DETERGENTE 2 LITROS C/6 REF.27 U/V BOTELLA / **FREGONA ALGODON CRUDO EXTRA

RIBETES 300GR C/24 / HIGIENICO L ST164,98

29/11/2018 LUQUE Y MILAN S.LAMBIENTADOR FRESCO SPRAY/600CC C/8 / WAN DEMAQ LIMPIADOR NEUTRO ESPUMA CONTROLADA

G/5 L C/4 / BOLSAS BASURA 52X60 BD G/941,50

30/11/2018 LYRECO ESPAÑA, S.A.TAPETE RATON FELLOWES CRISTAL GEL AZL ( AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG DPTO DE

CONTRATACION/ MAT OFIC ) / PK240 ET165,19

27/08/2018 MAEXLEVIA EVENTOS, S.L. Rect. SE-8-1 1 / ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES 242,00

02/12/2018 MAIQUES FLORES, CARMENRect. Emit- 13 / Adaptación PLPIF nueva normativa ( Adaptación Plan Local de Prevención de Incendios

forestales de S.V.R2.178,00

12/11/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.PANTALON A.V. / ZAPATOS ESPECIALES / BORDADOS / BOTAS/ZAPATOS DE SEGURIDAD / GORRA /

MONOS DESECHABLES / POLO/CAMISA A.V2.009,24

15 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

12/11/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. PANTALON / ZAPATOS / ZAPATOS ESPECIALES / BORDADOS / GORRA / POLO/CAMISA 726,67

12/11/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.PANTALON A.V. / ZAPATOS DE INSPECTOR / BORDADOS / BOTAS/ZAPATO DE SEGURIDAD / GORRA /

MONOS DESECHABLES / POLO/CAMISA /391,85

12/11/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.PANTALON / BORDADOS / BOTAS/ZAPATOS SIN CROMO / BOTAS/ZAPATOS DE SEGURIDAD / GORRA /

MONOS DESECHABLES / POLO/CAMISA433,54

05/12/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. PANTALON A.V. / BORDADOS / BOTAS/ZAPATOS SEGURIDAD / POLO CAMISA A.V. 206,22

05/12/2018 MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L. MONO DESECHABLE 151,25

03/12/2018 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 18/18 MINUTA DE HONORARIOS PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y

MEDIACION EN MATERIA DE VIVIENDA689,70

03/12/2018 MARIN SANCHEZ, ESPERANZAFTRA. 17/18 MINUTA DE HONORARIOS PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A LA MUJER

MES DE NOVIEMBRE.522,50

26/10/2018 MARTIN FERNANDEZ, JOSE MARIAFTRA. 2360 ESTERILIZACION DE 6 HEMBRAS DE GATO, VACUNA ANTIRRABICA Y DESPARASITACION 8

GATOS, ESTERILIZACION 2 ..ETC883,30

05/12/2018 MARTINEZ SALVADOR, ESMERALDAFTRA. 14/18 HONORARIOS REDACCION ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA MODIF. PUNTUAL

PGMO NUCLEO HISTORICO TRADICIONAL.2.420,00

03/12/2018 MIRALL PUBLICIDAD Y MARKETING, SL* Cartel para atril realizado en cartón pluma de 33,5x113 cm / * Talones premios, impresos en foam

de 5 mm. a una cara.6.884,90

05/12/2018 MOLINA TORTOSA, JOSE ANTONIOHONORARIOS PROFESIONALES DE REDACCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA

HIDRAULICO, ELECTRICO Y LUMINICO DE LA18.134,98

HIDRAULICO, ELECTRICO Y LUMINICO DE LA

30/11/2018 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE S.L.USERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESTAMO DE BICICLETAS MUNICIPAL BICISANVI DEL

01/11/18 AL 30/11/18. EXPTE CSER3.273,99

02/12/2018 MULTISERVICIOS RASPEIG, S.L.AD 22018001282 / FACTURA S/PRESUP. Nº 68 DEL 10/05/2018 / TRABAJOS REALIZADOS EN

ESTACIONES DE BOMBEO / REPARACIÓN DE BO4.541,13

22/10/2018 NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L.CERT. UNO Y ULTIMA, ""AMPLIACION DE HUERTOS URBANOS DEL BARRIO DE LABORINQUEN EN SAN

VICENTE DEL RASPEIG"".11.029,86

30/11/2018 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GAS-OIL ADIESEL 47,36

30/11/2018 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GAS-OIL A 38,27

30/11/2018 NEUMATICOS SOLEDAD S.L GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 253,53

30/11/2018 NEUMATICOS SOLEDAD S.LGAS-OIL A / GAS-OIL A / GASOLINA 95 / GAS-OIL A / GAS-OIL A / GAS-OIL A / GASOLINA 95 / GAS-OIL A

/ GASOLINA 95 / GAS-OI3.163,91

30/11/2018 NUEVAS VENTAJAS, S.L.Análisis de los Servicios de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria y de las distintas formas de prestarse ,

incluyendo el e18.137,90

30/11/2018 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE SAN

VICENTEDEL RASPEIG, CORRESPONDIENTE A83.997,90

30/11/2018 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.Nº DE EXPEDIENTE: CSERV 03/14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SAN

VICENTE DEL RASPEIG, CORRESPON37.403,88

29/11/2018 OLIVER GRAS, MARIA DEL CARMEN FTRA. 3551, SUM. DE 1100 CHAPA ALFILER PERSONALIZADA. (ALCALDIA). 500,01

16 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 OMESA INFORMATICA S.L.MANTENIMIENTO APLICACION CONTROL DE PRESENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. RC237,60

28/11/2018 ORDOÑEZ BERNAL, DANIELFTRA. A/136 SUM. DE CAL APAGADA 5K, MATE 2000 UREÑA 15L, URO TEX LISO GRIS MEDIO 15 LT,

CUBRETODO GRUESO AZUL...ETC.1.100,72

20/11/2018 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELESFTRA. 010/2018 REPARTO PUBLICIDAD ""XXI CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES 2018"" EN CENTROS

PUBLICOS, UNIVERSIDAD, ETC.118,58

30/11/2018 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELES AGENDA CULTURAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 Y XXVI SEMANA TEATRO 2018 406,56

17/12/2018 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELES REPARTO PUBLICIDAD DE AGENDA CULTURAL MES DE DICIEMBRE 2018 118,58

17/12/2018 ORTEGA GARCIA MARIA ANGELESREPARTO PUBLICIDAD DE FESTIVAL DANZA DE NAVIDAD DICIEMBRE 2018. AUDICIONES NAVIDAD

MUSICA DICIEMBRE 2018237,16

03/12/2018 PASTOR ANTON, EMILIO GASPARFTRA. 08 HONORARIOS COORD. DE SEG. Y SALUD FASE EJECUCION OBRAS DE CONSTRUCCION DE

GRADAS EN CAMPO ANEXO EN EL POLIDEPOR2.044,90

03/12/2018 PASTOR ANTON, EMILIO GASPARFTRA. 07 HONORARIOS DIRECCION DE OBRA Y COORD. DE SEG. Y SALUD FASE EJECUION OBRAS DE

DEMOLICION EDIF. AISLADA DE PTA. B822,80

05/12/2018 PASTOR CASTELLO, SILVERIO FRANCISCO FTRA. B-13 REHABILITACION DE FACHADAS Y ELEMENTOS COMUNES DEL BLOQUE 21. 18.137,90

10/12/2018 PEDRO VALDES E HIJOS, S.A. Rect. Emit- 268 / TRASALDO SAN VICENTE-ALBACETE -Nº AD-2201800218561-11-2018 350,00

03/12/2018 PROMED CONSULTING,S.L.CERTIFICACIÓN Nº UNO OBRAS ADECUACIÓN VIVIENDA CONSERJE PARA LOS NUEVOS

DEPARTAMENTOS DE LA EOI IES HAYGON EXPTE.OE17/182.099,99

22/11/2018 PROXIM DE OFICINAS S.L.478543 PAQ. 500H PAPEL CLASSIC WHITE A4 80GR RECICL / PAPERBOX C.5 PAQ A4 80 GRS

367,9022/11/2018 PROXIM DE OFICINAS S.L.478543 PAQ. 500H PAPEL CLASSIC WHITE A4 80GR RECICL / PAPERBOX C.5 PAQ A4 80 GRS

PAPER BOX367,90

28/11/2018 QUESADA PASTOR, CARLOSFTRA. F-042/2018 SUMINISTRO DE ENSERES PARA VIVIENDA EN C/ ALCOY, 52 3º PISO DE SAN VICENTE

DEL RASPEIG.1.723,64

28/11/2018 QUESADA PASTOR, CARLOSFTRA. F-042/2018 SUMINISTRO DE ENSERES PARA VIVIENDA EN C/ ALCOY, 52 3º PISO DE SAN VICENTE

DEL RASPEIG.997,04

30/11/2018 REAL REAL JOSE LUISFTRA. A/615 POR 5 BOMBILLA BAJO CONSUMO, 1 BASE SUCKO 16A, 2 BASE SUKO EMPOTRAR, 5

PALETA 5842H BELLOTA..ETC. (C.JUVENTU420,08

30/11/2018 REAL REAL JOSE LUISFTRA. A/616, 400 BRIDA NYLON TAPEL 300X7.6 BLANCA, 200 BRIDA NYLON TAPEL 370X7.6

BLANCO...ETC. TRAFICO.700,86

21/11/2018 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.Nº OPERACION RC 220180002777 / CEIP L' HORTA / PRESUPUESTO Nº 18-0033 / SUSTITUCION DE

BOMBA DE RETORNO ACS.542,08

21/11/2018 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.Nº OPERACION 220180000386 / CEIP MIGUEL HERNANDEZ / PRESUPUESTO Nº 18-0021 /

SUSTITUCION DE 5 VALVULAS. / SE REVISA LOS641,30

04/12/2018 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.Nº OPERACION RC 220180022084 / CEIP JAIME I / PRESUPUESTO Nº 18-0181 / SUSTITUCION DE

BOMBA DEL CIRCUITO PRIMARIO / DE L2.480,50

04/12/2018 REFRI CLIMA CONFORT, S.L.Nº OPERACION RC 220180022083 / CEIP JOSE RAMON GARCIA ANTON / PRESUPUESTO Nº 18-0177 /

SUSTITUCION DE ELECTRODOS DE IONI1.335,84

17 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

30/11/2018 RIBES SOLER, RAFAEL ANTONIOFTRA. 18005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO

DEL SERV. DE LIMPIEZA Y MANTE.3.565,87

03/12/2018 RIBES SOLER, RAFAEL ANTONIOFTRA. 18006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTE1.508,87

28/11/2018 RICO PLANELLES, FRANCISCO GASPARFTRA. 047/18 SUM. DE 100 LAVANDA C-18, 80 ESTERLICIA C-18, 100 TEURCRIUM C-18, 50 HIBISCUS C-

22..ETC. (TALLER EMPLEO DIR2.911,15

30/11/2018 RIOS BREA, LEA FTRA. 004 CURSO DE LENGUA DE SIGNOS DE 30 HORAS (C. JUVENTUD). 600,00

21/11/2018 ROSELLO SOLER, LAURA FTRA. 2020/2018 ADQ. LIBROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 3.347,09

20/11/2018 RUBIO AMAYA JOSE LUIS FTRA. 3601 MONTAJE FOTOGRAFICO T.E. ""EMPLEO DIRECT VII"". 500,00

05/12/2018 RUIZ GOMEZ, ABRAHAMServicios de Ingeniería: -Asistencia técnica a la Dirección Facultativa en fase de ejecución del

proyecto: ""Mejora de3.673,86

14/11/2018 S.T. FERNANDO A. MOLL S.L. SILLA OPERATIVA ERGONOMICA EVERYS ( ***RC 220180019036*** ) 4.235,00

26/11/2018 SABORIT INTERNATIONAL S.L. Caja 25 uds. Recolector Saliva QUANTISAL ( Nº Operación: 220180021861 ) 750,20

30/11/2018 SABOSPA SLTRATAMIENTO RESTOS VEGETALES,MADERA Y RCDS (EXPTE.C.SERV.01/08) MES DE NOVIEMBRE /

02/11 ALB. 55345 TN. PODA / 06/11 ALB2.677,90

31/10/2018 SALGEIIS, S.L.L.SERVICIO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS / Octubre 2018 / Expediente CSERV19/17 /

_________________________________2.367,93

30/11/2018 SALGEIIS, S.L.L.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"" / MES DE NOVIEMBRE DE 2018 / Expediente CSERV11/14 /

__________________________________19.535,10

__________________________________

30/11/2018 SALGEIIS, S.L.L.SERVICIO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS / Noviembre 2018 / Expediente CSERV19/17 /

_______________________________2.559,92

06/07/2018 SALICRU SA RENOVACION SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDO EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO 26.014,98

30/11/2018SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA

EMPRESARIAL

FTRA. a/180142 PATROCINIO BOLETIN INFORMATIVO DE EMPLEO ""DE TI DEPENDE"" NOVIEMBRE

2018 (AGENCIA DESARROLLO LOCAL).162,93

30/11/2018SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA

EMPRESARIAL

FTRA. a/ 180139 POR 120 CUÑAS PUBLICITARIAS SOBRE PREMIOS EMPRESARIALES 2018 (GABINETE DE

PRENSA).600,00

30/11/2018SAN VICENTE COMUNICACION ENTIDAD PUBLICA

EMPRESARIALFTRA. a/ 180138 PATROCINIO DE LA TERTULIA DE LA EXPERIENCIA, NOVIEMBRE 2018 (C. DEL MAYOR). 150,00

10/10/2018 SANCHEZ MIGUEL ESCUDEROS, JESUS (TEMICONS) CERTIF. OBRAS Nº DOS ""OBRAS DE ADECUACION DEL CENTRO JUVENIL ISAJOVE. 5.501,14

08/11/2018 SANCHEZ MIGUEL ESCUDEROS, JESUS (TEMICONS) CERT. OBRAS Nº TRES OBRAS DE ADECUACION DEL CENTRO JUVENIL ISAJOVE. 17.920,64

30/11/2018 SANIEVENTOS, SANITARIOS Y EVENTOS S.L. Alquiler aseo P.Adolfo Suarez mes Noviembre 96,80

30/11/2018 SANIEVENTOS, SANITARIOS Y EVENTOS S.L. Alquiler aseo Laborinquen mes Noviembre 96,80

03/12/2018 SANIEVENTOS, SANITARIOS Y EVENTOS S.L. Alquiler aseo Laborinquen del 1 al 3 Diciembre. RC220180002811 9,69

03/12/2018 SANIEVENTOS, SANITARIOS Y EVENTOS S.L. Alquiler aseo P.Adofo Suarez del 1 al 3 de Diciembre. RC220180002811 9,69

18 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

19/11/2018 SANTACRUZ FONTECHA, DAVIDFTRA. 000142 CAMPAÑA DIFUSION FAMILIAS ACOGEDORAS. 1.000 CAMISETAS IMPRESAS A UNA

TINTA, ....ETC.554,18

15/11/2018 SANVIROQUE, S.L.SACO YESO MORENO RÁPIDO 17KG * / CAJA HERRAMIENTA 1-70-326 STANLEY CONCA / PALET YESOS

RUBIO - RECOGEMOS UNO / ESCOBA B367,15

05/12/2018 SANVIROQUE, S.L.SACO CEMENTO GRIS CEMEX 42.5 25 KG* / SACO MONOCAPA RASPADO RF PUMA BLANCO* / SACO

COLA PORCELANICO-PLADUR 25KG* BEYEM C1.447,62

04/12/2018 SEBASTIAN SANCHEZ, S.L.PARQUE LO TORRENT. PASARELA METALICA PARQUE LO TORRENT. PASARELA METALICA BARANDAS

ESCALERA Y PUERTAS METALICAS EN CAS4.138,20

10/10/2018 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.CREACION Y REALIZACION DE CAMPAÑA DE COMUNICACION VERANEARTE 2018 Y ADAPTACIONES A

DIFERENTES SOPORTES Y ELEMENTOS A SOL419,31

04/12/2018 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.PLACA VADO VINILO CORTE / PLACA VADO VINILO CORTE / PLACA VADO VINILO CORTE / Nº

OPERACION: 220180015045114,96

04/12/2018 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.PLACA METACRILATO TRANSPARENTE GROSOR 5mm / CANTOS PULIDOS ROTULADA CON VINILO

IMPRESO+FONDEADO / BLANCO, MEDIDA 280X210229,69

05/12/2018 SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.VINILO POLIMERICO LAMINADO BRILLO / VINILO DE CORTE AZUL Y VINILO REFLECTANTE BLANCO / Nº

OPERACION: 220180015185681,23

16/11/2018 SIERRAS PEREZ, FRANCISCO FTRA. A/106 REPOSICION VINILOS EN SOLARES PARA USO TRANSITORIO. 2.147,93

03/12/2018 SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L.Factura correspondiente al la Campaña de Educación Ambiental - 5º contenedor (Expte.:2018-MA-

PROP-18) Nº OPERACION 2201812.089,50

PROP-18) Nº OPERACION 22018

04/12/2018 SINGULAR GREEN S.L.Redacción de Proyecto de Acondicionamiento de Zona Verde en el Barrio del Tubo. Incluye trabajos

previos de levantamient10.799,25

30/11/2018 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 -

50 gr D1(GRANDES CIUD2.737,26

30/11/2018SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS SA

SUMIN. E INSTALACION DE PROYECTORES LED ENERLUXE MOD. PROLUXE M 3 NX 300W 5000K

INCLUYENDO M.O. PLATAF. CABLEADO, ETC...16.901,46

10/12/2018 SOCIEDAD MUSICAL ""LA ESPERANZA""CONCIERTO EN HONOR A STA. CECICLIA 2018. CELEBRADO EL 1/12/2018 EN EL AUDITORIO DEL

CENTRO SOCIAL500,00

26/11/2018SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA

APLICADA, S.L.

Mantenimiento Ginpix7 octubre y noviembre 2018 ( EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA

DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE1.119,27

09/11/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 16:00 a 22:00 ( SERVICIOS TECNICOS PARA LOS ENSAYOS DEL DIA DEL BAILARIN DIA 8 DE

NOVIEMBRE 2018 O.S.728 PRES110,67

27/11/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Tecnico de 17:30 a 19:30 ( SERVICIO TECNICO PARA EL D IA 22 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO

AUDICIONES CONSERVATORIO MUSICA36,89

27/11/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Ra das ds15 350w pasiva con pies ( SONIDO, ILUMINACION Y CONTROL DE VIDEO PARA LA ENTREGA

DE PREMIOS EN LOS CINES DEL CE889,66

30/11/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Canal dlp monobloc 50x80 legrand ( SUMINISTRO DE MODULO DE DEBATE PARA ENCASTRAR EN MESA

, VERSION DELEGADO, MICROFONO D3.895,76

19 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

05/12/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Micro inalambrico sennheiser g2/500 1 de mano y 1 diadema ( SONIDO, ILUMIANCION Y PROYECCION

PARA LA GALA EMRPESARIAL E2.762,45

05/12/2018 SONIPROF STEREO, S.L.Técnico de 18:00 a 21:00 ( SERVICIO TECNICO PARA PRESENTACION DE LOS REYES EN EL CASAL EL DIA

30 DE NOVIEMBRE O.S.792 PR58,10

30/11/2018 STH LEVANTE, S.A.TALLER DE EMPLEO ""EMPLEO DIRECT VII"" (FOTAE/2017/26/03) / N? OPERACION 220180013342 /

WC Eco.mod.Standard recirculaci /363,00

30/11/2018 STH LEVANTE, S.A.TALLER DE EMPLEO ""EMPLEO DIRECT VII"" (FOTAE/2017/26/03) / N? OPERACION 220180013342 /

WC Eco.mod.Standard recirculaci /272,25

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.VEHICULO MOTO 2308FKC. 47206 KMS. COMPROBAR BATERIA , OLOR A PLASTICO Y PITIDO EN

PRENSA DELANTERA. REVISAR NIVELES, LUC196,43

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact 3716. VEHICULO FORD CMAX 5527HYK . REVISION PRE ITV Y PASAR ITV. REVISAR NIVELES, LUCES

Y PRESIONES.MANO DE OBRA /152,15

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact. 3715. VEHICULO FORD C-MAX 5522HYK. 151037 KMS. CAMBIAR BATERIA AUXILIAR.MANO DE

OBRA / BATERIA TECH 45 AH / BORNES114,65

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact 3714. VEHICULO FORD CMAX 5527HYK 133119 KMS. CAMBIAR LAMPARA CRUCE DELANTERA

DERECHA. MANO DE OBRA / LAMPARA H722,99

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact 3717. VEHICULO 5524HYK. FORD CMAX 139519 KMS. CAMBIO DE DOS NEUMATICOS TRASEROS

PIRELLI 205/55 R16 91V / SI GESTION255,89

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact.22161. VEHICULO FORD C-MAX 5527HYK. 33456 KMS. CAMBIO DE UN NEUMATICO DELANTERO

171,4316/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L.Fact.22161. VEHICULO FORD C-MAX 5527HYK. 33456 KMS. CAMBIO DE UN NEUMATICO DELANTERO

DERECHO. ALINEAR DIRECCION. NEUMATI171,43

16/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L. Factura 3710. VEHICULO FORD C-MAX 5522HYK. REVISAR PUENTE Y EMISORA. MANO DE OBRA 45,38

30/11/2018 TALLERES RUVAMAR, S.L. VEHICULO DACIA 5568KGG. LAVADO VEHICULO INTERIOR Y EXTERIOR 21,78

07/12/2018 TECNICALIA24 S.L.DESMONTAJE DE REJA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUÍDA LA ELIMINACIÓN DE LA SOLDADURA

CONTRA LAS REJAS ADYACENTES. UNA VEZ D2.298,08

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5W50073625 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672039 - Internet - Movistar

100 Mb fibra (05 Ene.86,66

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078201 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965674107 - Voz - Línea individual

(01 Feb. a 28 Feb.23,47

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078208 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667099 - Internet - Dirección

IP estática (01 Ene.77,14

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078203 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672398 - Voz - Línea individual

(01 Feb. a 28 Feb.23,47

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078207 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672039 - Internet - Movistar

100 Mb fibra (01 Ene.94,14

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078206 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965675023 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Metr25,49

20 de 24

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Automáticas - Llamadas Metr32,08

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078205 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965663480 - Internet - Dirección

IP estática (01 Ene.103,33

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S80079208 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965676472 - Voz - Línea individual

(01 Ene. a 31 Ene.22,26

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078200 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965666775 - Voz - Línea individual

(01 Feb. a 28 Feb.21,48

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Automáticas - Llamadas Metr30,63

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S80079199 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965674107 - Voz - Línea individual

(01 Ene. a 31 Ene.23,47

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075724 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667256 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Inte30,32

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078210 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965676472 - Voz - Línea individual

(01 Feb. a 28 Feb.22,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075725 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965663480 - Internet - Dirección

IP estática (01 Feb.103,81

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S80079198 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965666775 - Voz - Línea individual

21,4813/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S80079198 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965666775 - Voz - Línea individual

(01 Ene. a 31 Ene.21,48

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078202 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965675709 - Internet - Dirección

IP estática (01 Ene.94,25

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075723 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672398 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas a 9024,77

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075727 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672039 - Internet - Movistar

100 Mb fibra (01 Feb.94,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075722 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965675709 - Internet - Dirección

IP estática (01 Feb.94,50

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075721 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965674107 - Voz - Línea individual

(01 Mar. a 31 Mar.23,47

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075728 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667099 - Internet - Dirección

IP estática (01 Feb.77,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074589 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965663480 - Internet - Dirección

IP estática (01 Mar.104,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5S90078204 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667256 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Metr31,22

21 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075720 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965666775 - Voz - Línea individual

(01 Mar. a 31 Mar.21,48

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074593 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965668184 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Metr33,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074588 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667256 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Inte30,42

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074587 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672398 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas a 9023,78

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074586 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965675709 - Internet - Dirección

IP estática (01 Mar.96,24

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074591 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965672039 - Internet - Movistar

100 Mb fibra (01 Mar.94,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075730 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965676472 - Voz - Línea individual

(01 Mar. a 31 Mar.22,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074590 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965675023 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Metr24,30

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SB0074592 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965667099 - Internet - Dirección

IP estática (01 Mar.77,40

13/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075729 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965668184 - Voz - Llamadas

34,8413/12/2018 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.Rect. TA5SA0075729 / Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 965668184 - Voz - Llamadas

Automáticas - Llamadas Metr34,84

30/11/2018 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 8103501 N OPERACION 220180011881REALIZAR CAMBIO A

MODO CALOR EN SISTEMA DE CLIMATI432,01

30/11/2018 TMS-MOVILFRIO, S.L.PARTE GENERADO A PARTIR DEL AVISO N 8103512 N OPERACION 220180011881. REPARAR FUGA DE

AGUA EN TUBERIA DE ENTRADA DE A323,94

01/11/2018 TORREGROSA SOGORB ALBERTOFTRA. 11 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN C/RAFAEL ALTAMIRA 16-18 MES NOVIEMBRE 2018 ( C.

MAYOR).1.100,69

01/12/2018 TORREGROSA SOGORB ALBERTO FTRA. 12 ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ RAFAEL ALTAMIRA 16-18 MES DE DICIEMBRE. 1.100,69

20/11/2018 TRANSPORTES RAMON LILLO, S.L.Nº OPERACION: 220180021724 - T.E. EMPLEO DIRECT VII / HORA MINI-EXCAVADORA KOMATSU 3,5

TN. CON CAZO762,30

30/11/2018TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y

CONTENIDO, S.L.renovación dominio juventudsanvi.es del 14/11/2018 al 14/11/2019 ( AD: 220180022697 ) 30,25

03/12/2018TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y

CONTENIDO, S.L.mantenimiento Web Ayuntamiento San Vicente De Raspeig, Noviembre 2018 ( CSERV08 / 16 ) 496,10

03/12/2018TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y

CONTENIDO, S.L.desarrollo Web Polígonos San Vicente ( RC 220180019762 ) 5.082,00

12/12/2018TRESTRISTESTIGRES DISEÑO, COMUNICACION Y

CONTENIDO, S.L.Contratacion paquete 5000 sms ( AD: 220180023436 ) 605,00

22 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

05/12/2018 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.. 1000679627 Ref.: 1000679627 Servicios de Mantenimiento de aplicaciones corporativas integradas

en el ERP del Ayuntamie3.111,79

05/12/2018 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.. 1000679627 Ref.: 1000679627 Servicios de Mantenimiento de aplicaciones corporativas integradas

en el ERP del Ayuntamie1.272,87

05/12/2018 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.. 1000679627 Ref.: 1000679627 Servicios de Mantenimiento de aplicaciones corporativas integradas

en el ERP del Ayuntamie1.838,92

05/12/2018 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.Autoliquidaciones 2.0 1000723125 Implantación del módulo de autoliquidaciones en Gestión

Tributaria y en la Carpeta Ciud4.356,00

05/12/2018 T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.Servicios de consultoria remota sistemas 1000740739 Instalación nuevo servidor Wildfly para entorno

de Pre-Producción co4.719,00

04/12/2018 UN MUNDO DE DANZA, S.L. (EMILIO MORALES) Rect. Emit- 6 / 105-18 ( Zapato Begoña Cervera ) / 105-18-2 ( Pantalón ensayo ) 299,98

20/11/2018 UNIVERSIDAD DE ALICANTE NÚMERO DE OPERACIÓN: 220180007165 Análisis de estupefacientes. 2.250,60

28/11/2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIAPROYECTO RESTAURACION/REHABILITACION DEL PABELLON DE ACCESO A CEMENTERIO DE SANT

VICENT DEL RASPEIG - FASES E1 Y E2.---21.659,00

13/12/2018 VALOR SORIANO, SANTIAGOHELM PER A PERSONATJE "" REI JOUME 2"" SEGONS DISSENY I PRESSUPOST PRESENTAT. ACABAT EN

ARGENT644,00

05/12/2018 VERONICA AMOROS BOTIAFTRA. 01/18 REDACCION PROYECTO DE EJECUCION OBRAS DE ADECUACION FUNCIONAL EDIF.

EXISTENTE SITO EN C/CAPITAN TORR.FASE 1.10.923,88

24/07/2018 VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.ACERTIFICACIÓN Nº 17 OBRAS REHABILITACIÓN FACHADAS Y ELEMENTOS COMUNES BLOQUES 24 Y 25

49.561,3324/07/2018 VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.ACERTIFICACIÓN Nº 17 OBRAS REHABILITACIÓN FACHADAS Y ELEMENTOS COMUNES BLOQUES 24 Y 25

BARRIO SANTA ISABEL- EXPTE CO09/1649.561,33

04/12/2018 VICENS PAYA, JORGE FTRA. 0067/2018 REDACCION MEMORIA VALORADA NUEVO INSTITUTO (EDIFICANT). 15.367,00

03/12/2018 VILAPLANA ABAD, JOSEP LLUISRect. 024 18 / HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRA DE REURBANIZACIÓN DE LA

PARTE ANTIGUA DEL CEMENTERIO MPAL (18.095,07

22/11/2018 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (

[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )2.424,53

22/11/2018 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (

[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )1.645,82

22/11/2018 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total sevicio (

[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )18,78

01/12/2018 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Total servicio (

[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )210,53

08/08/2018 VODAFONE ONO S.A.UTotal sevicio (

[email protected]||https://webservice.face.gob.es/facturasspp )840,27

29/11/2018 VORTAL CONNECTING BUSINESS SAAdaptación gráfica de la plataforma (pago único primer año) / Licencia de uso anual de la Plataforma

para la tramitación13.068,00

28/11/2018 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.(2018024) DETERMINACION DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS PUBLICOS ( #CR#PORCENTAJE DE IVA

4.00%#CR#Cliente Envio: 15017586104,00

23 de 24

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FECHA

FACTURAPROVEEDOR DESCRIPCIÓN IMPORTE

03/12/2018 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.(2018056) LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y SU APLICACION. ( #CR#PORCENTAJE DE IVA

4.00%#CR#Cliente Envio: 15017586/1/352,00

06/12/2018 YABAR RAMOS, DANIEL Redacción de proyecto para la construccion de un skatepark en el parque Presidente Adolfo Suarez 9.565,05

24 de 24