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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO – PERÚ CONTABILIDAD Y FINANZAS CHILÓN CHILÓN IRMA ERLITA , CUSQUISIBAN PAISIG MERCY LISBET PACHAMANGO PORTAL GIOVANNA TENPOMATIC INFORME - FIRMA 3

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Page 1: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO … · INTRODUCCIÓN La empresa Tenpomatic ha tomado en cuenta que debe realizar un cambio en la Gerencia General, por lo cual en cada decisión

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO – PERÚ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

CHILÓN CHILÓN IRMA ERLITA ,

CUSQUISIBAN PAISIG MERCY LISBET

PACHAMANGO PORTAL GIOVANNA

TENPOMATIC

INFORME - FIRMA 3

Page 2: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO … · INTRODUCCIÓN La empresa Tenpomatic ha tomado en cuenta que debe realizar un cambio en la Gerencia General, por lo cual en cada decisión

INTRODUCCIÓN

La empresa Tenpomatic ha tomado en cuenta que debe realizar un cambio en

la Gerencia General, por lo cual en cada decisión se deberá mejorar y así

obtener resultados óptimos a lo largo de los ocho trimestres.

Para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo es una enorme

responsabilidad por lo cual en cada una de las decisiones debemos saber que

debe ser precisa, clara y adecuada.

Por lo cual nuestra presentación mostrará los resultados de las estrategias

aplicadas.

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INFORME INICIAL

Mantener precios competitivos.

Reducción de costos.

Optimizar stocks.

Generar valor a la empresa.

Desde el principio . Tenpomatic no es una empresa estable , por el cual se llegaapreciar en los Estados Financieros de nuestra Firma 3 , nos muestra problemas desituación financiera y económica.

El objetivo principal de nuestra firma fue mejorar los índices de

rentabilidad y solidez de dicha empresa.

Para esto el equipo de trabajo toma decisiones que permitan mejorar la

situación inicial de la empresa.

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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA

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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTAS CON LA COMPETENCIA

TRIMESTRE 12

Mercado

Competitivo

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COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD

Optimo Mínimo

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COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

Variación de Costos de manera Adecuada

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INFORME TENPOMATIC

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IPA

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ROTACIÓN DE VENTAS

Incremento

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VENTAS PERDIDAS (UNIDAD)

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GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTA

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INFORME TENPOMATIC

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UNIDADES TRANSFERIDAS

Stock de

producto

terminado

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FIRMA 3

Gerencia Integral

ANALISIS DE LA DEMANDA

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PROYECTADO DE VENTAS

El informe de mercado señala un crecimiento nulo para los primeros cinco trimestres, que se abastecerá

con la capacidad de producción actual y los stocks resultantes de los primeros trimestres.

El área 1 muestra un decremento en la tendencia, situándose en 13000 para el ultimo trimestre.

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

10500 10700 109009949

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13000

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4400 4000 4000

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4495

3000

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5891

3000 3000

2500

VENTAS PROYECTADASAREA 1 AREA 2 AREA 3

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VENTAS CONSOLIDADAS

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5661

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4546

5059

2474

2166

2571

VENTAS REALES

AREA 1 AREA 2 AREA 3

La gestión de la gerencia comercial abasteció la demanda sin problemas hasta el

trimestre 16.

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COMPARATIVO DE LO REAL Y PROYECTADO

El gráfico muestra la estrategia inicial de conservar los precios competitivos ante un ambiente no

progresivo. El mercado ha estado cambiando, pero el equipo ha decidido incrementar la producción para

no alterar el consto de producción.

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10000

15000

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VENTAS REALES VS PROYECTADASTOTAL TOTAL

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COMPARATIVO DE PRECIOS - COMPETENCIA

TRIMESTRE 12CÍA AREA 1 AREA 2 AREA 3

1 41 42 42

2 40 40 40

3 41 41 42

4 40 40 40

5 42 43 43

6 40 40 40

7 43 42 42

8 40 40 40

9 42 42 42

En los primeros trimestres se mantuvo un precio competitivo de 41 dólares por Tenpomatic, para que cada

participante pueda posicionar su producto y así ampliar su cartera de clientes. Por lo cual nos hemos

percatado que el precio ha generado resultados favorables.

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FUERZA DE VENTAS

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DISTIBUCIÓN DE VENDEDORES POR ÁREA

AREA 1 AREA 2 AREA 3

Disminución de la fuerza de ventas

Hasta el trimestre 11, la empresa contaba con 11 vendedores repartidos en las distintas áreas de

ventas a partir de este trimestre nuestros vendedores se incrementaron a 13 con la finalidad de

asegurar vender el stock y abastecer de manera eficiente al mercado.

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FUERZA DE VENTAS

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VENTAS ÁREA 1

PROYECTADAS REALES PÉRDIDAS

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FUERZA DE VENTAS

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VENTAS ÁREA 2

PROYECTADAS REALES PÉRDIDAS

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FUERZA DE VENTAS

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VENTAS ÁREA 3

PROYECTADAS REALES PÉRDIDAS

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FIRMA 3

Gerencia Integral

ANALISIS DE PRODUCCION

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INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

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10000

15000

20000

25000

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MATERIA PRIMA

La demanda de Materia Prima, durante el trimestre 12 se ha mantenido estable con una demanda de 18000

unidades para cumplir con la producción requerida .

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INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

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2500

3000

3500

4000

4500

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TOTAL DE STOCK PRODUCTOS DE TERMINADOS

Nuestra estrategia fue disminuir nuestro stock de productos terminados para poder reducir los

costos de mantenimiento por lo cual nos permite mejorar la situación económica de la empresa.

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FIRMA 3

Gerencia Integral

SIMULADOR TENPOMATIC

RENTABILIDAD

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ROTACIÓN DEL ACTIVO

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RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS

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ROTACIÓN DEL CAPITAL

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14.00

16.00

18.00

20.00

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ROTACIÓN CAPITAL

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GENERACIÓN DE VALOR

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EVOLUCIÓN DEL PRECIO POR ACCIÓN