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0 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO” PRESENTADO POR: ING.: JOSÉ FARFÁN GARCIA Profesor Asociado (Período de Ejecución del 01 de Febrero 2011 al 31 de julio del 2012 R.R. Nº 164-2011-R) BELLAVISTA – CALLAO 2 012

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAOFACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Y DE SISTEMAS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ENLA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO”

PRESENTADO POR:

ING.: JOSÉ FARFÁN GARCIAProfesor Asociado

(Período de Ejecución del 01 de Febrero 2011 al 31de julio del 2012 R.R. Nº 164-2011-R)

BELLAVISTA – CALLAO

2 012

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1

I. INDICE 1

II.- RESUMEN 4

III,. INTRODUCCIÓN 5

IV MARCO TEÓRICO 9

4.1 GENERALIDADES DE LA CALIDAD 10

4.1.1 Calidad 10

4.1.2 Evolución de la Calidad 11

4.1.3 Herramienta de la Calidad 11

4.14 Política de Calidad 15

4.1.5 Costo de Calidad 15

4.2 SISTEMA DE CALIDAD 16

4.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 16

4.3.1 Manual de Aseguramiento de la Calidad 18

4.4 BUENAS PRÁCTICAS MANUFACTURERAS 20

4.5 POES 25

4.5.1 Plan de control de Aguas 25

4.5.2 Plan de Limpieza y Desinfección 28

4.5.3 Plan de Formación y control de Manipuladores 30

4.5.4 Plan de Mantenimiento 33

4.5.5 Plan de Control de desperdicios 36

4.6 HACCP 38

4.6.1 Antecedentes 40

4.6.2 Base Legal para su aplicación 47

4.6.2.1 Marco Internacional 47

4.6.2.2 Marco Nacional 47

4.6.3 Calidad Higiénica Sanitaria 48

4.6.4 Definición de Sistema HACCP 48

4.6.5 Requisitos para su Aplicación 49

4.6.6 Beneficios del Sistema HACCP 50

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4.6.7 Siete principios de Sistemas basados en HACCP 52

4.6.8 Pasos de Implementación del sistema HACCP 62

4.7 ISO – 9000 72

4.8 CALIDAD TOTAL 75

4.8.1 Gestión total de la calidad 75

4.9 EL CACAO 77

4.9.1 Origen del Cacao 77

4.9.2 Cultivo 78

4.9.3 Calidad 80

4.9.4 Exigencias en clima y suelo 82

4.9.5 Tipos de Cacao 85

4.10 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 87

4.10.1 Flujograma de la cadena 87

4.10.2 Eslabón de Producción 91

4.10.3 Eslabón de la Transformación 93

4.10.4 Eslabón de Comercialización 95

4.10.5 Producción del Cacao en el Perú 99

4.10.6 Principales zonas de producción 99

4.11 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE 102

V MATERIALES Y MÉTODOS 106

5.1 MATERIALES 107

5.1.1 Normas: 107

5.1.2 Documentos de la Empresa: 107

5.1.3 Información Externa: 107

5.2 METODOLOGÍA 108

5.2.1 Evaluación de la Empresa antes de iniciar la

Implementación 108

5.2.2 Elaboración del Plan de buenas prácticas de

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3

Manufactura y Plan de Higiene y Sanitización 110

5.2.3 Formación y Capacitación del HACCP 110

5.2.4 Descripción, uso final y consumidores del

Producto. 111

5.2.5 Validación del Diagrama de Flujo 111

5.2.6 Aplicación de los Principios HACCP 112

VI.- RESULTADOS

6.1 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA ANTES DE INICIAR LA

IMPLEMENTACIÓN 119

6.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS

MANUFACTURERAS – PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 120

6.3 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO HACCP EN LA

INDUSTRIA DEL CACAO 120

6.3.1 Integración del equipo 121

6.3.2 Funcionamiento del Equipo 121

6.3.3 Descripción de las Funciones del Equipo HACCP 122

6.3.4 Descripción de las labores del personal clave en el

monitoreo de la calidad 123

6.4 DESCRIPCIÓN, USO FINAL Y CONSUMIDORES DEL

PRODUCTO 126

6.5 VALIDACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 130

6.6 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HACCP 131

VII.- DISCUSIÓN 144

VIII.- REFERENCIAS 148

IX.- APÉNDICE 154

X.- ANEXOS 234

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II.- RESUMEN

El presente trabajo de Investigación: “SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO

DE CALIDAD EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO” se presenta

concentos básicos de sistemas de Aseguramientos de la calidad HACCP, el plan

con su respectiva metodología para el Aseguramientos de la calidad en la

Industria del Cacao.

Se hace énfasis en las buenas prácticas de manufactura (BPM) y se programa de

Higiene y Saneamiento. Así como un sistema de documentación y medidas

preventivas para el HACCP.

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III.- INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las exigencias de los mercados y la toma de conciencia de sus derechos

por parte de los consumidores, han obligado a las empresas dedicadas a la

elaboración de alimentos a enfrentar escenarios cada día más

competitivos. AI mismo tiempo los gobiernos a través de sus servicios

reguladores plantean nuevas normativas orientadas a disminuir la

frecuencia de aparición de enfermedades transmitidas por alimentos

(ETAs) y en consecuencia rebajar los recursos que se invierten en la

atención de salud de la población

Tradicionalmente los productos de cacao se ha caracterizado por realizar

un esquema de control de calidad en dos etapas: la primera a la materia

prima con el fin de determinar el precio de pago a los productores del

cacao, y la otra que se realiza sobre el producto terminado. En la

actualidad la inspección tradicional se ha complementado con el uso de

sistemas de control de procesos basado en enfoques sistemáticos y

científicos, como son los Sistemas de Aseguramiento de Calidad.

Todo proceso está propenso a riesgos que pueden afectar o alterar la

calidad del producto en la industria alimentaria, los efectos de estos riesgos

son mayores para el consumidor, por ello se debe eliminar o minimizarlas

posibilidades de contaminación o presencia de agentes externos que

puedan causar mayor variabilidad en el producto.

El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP) es

un instrumento para evaluar los riesgos y establecer controles que se

orienten hacia medidas preventivas, con la finalidad de garantizar la

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inocuidad de los alimentos. Siendo coherente con el principio que no existe

una solución tecnológica simple a los problemas de calidad, sanidad e

higiene alimentaria, esta investigación pretende señalar actividades de

vigilancia, monitoreo y verificación, que permitan reducir los peligros de

contaminación del cacao y sus derivados, durante su procesamiento.

Desde esta perspectiva con la presente investigación se pretende

responder a la siguiente interrogante.

¿Qué sistema deberá emplearse para tomar las medidas correctivas para

asegurar la calidad en la industrialización del cacao?

Teniendo como objetivos:

- Evaluar un sistema de aseguramiento calidad en la industrialización del

cacao.

- Desarrollar la implementación de las buenas prácticas de manipulación en

la industrialización del cacao.

La aplicación de un Sistema de aseguramiento de la calidad en la

industrialización del cacao permite la posibilidad de identificar

sistemáticamente peligros microbiológicos, físicos o químicos. También

guía al personal de las empresas a asumir un rol activo en la planeación e

implementación de controles, les enseña a reconocer en qué lugar del

proceso se pueden presentar los peligros y que medidas correctivas se

debe tomar. La implementación de los sistemas de calidad brinda los

siguientes beneficios a la organización (Centro de Desarrollo Industrial, s.f.;

Encauze Consultores, s.f.; Cantú, 2007):

• Involucra y compromete a los trabajadores con la empresa.

• Aumenta el nivel de satisfacción y bienestar en tos clientes.

• Minimiza y/o elimina el número de errores y reprocesos del sistema.

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• Mejora el desempeño y la productividad de los trabajadores de la

empresa.

• Maximiza el uso eficiente de los recursos (insumes, mano de obra y

energía).

• Promueve, planifica y ejecuta el plan de mejora continua del sistema.

• Permite la reducción del tiempo de producción y de sus costos

operativos.

• Mejora la administración y gestión de la información del sistema.

• Genera mayor participación de la empresa en nuevos mercados.

• Mejora el clima laboral e imagen institucional de la empresa.

• Permite la implementación de métodos de supervisión efectivos.

• Mejora la organización y control de las operaciones de la empresa.

• Mejora el poder de negociación de la empresa con los proveedores.

• Promueve (a mayor atención de pedidos y mejores beneficios

económicos.

• Aumenta la velocidad de respuesta del personal ante situaciones de

peligro.

• Ayuda a cumplir con la normativa y requisitos de su respectiva industria.

• Aumenta la confianza en los productos y servicios que presta la

empresa.

• Promueve la mejora e innovación de los procedimientos y operaciones.

• Proporciona oportunidades de capacitación y desarrollo a los

trabajadores.

• Reduce la cantidad de mermas y/o desperdicios de los procesos

productivos.

• Mejora la comunicación con los proveedores de materiales e insumos.

• Aumenta el grado de compromiso y adhesión del empleado con la

empresa.

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• Promueve el acercamiento y retroalimentación del cliente con la

empresa.

• Permite la documentación y organización de las principales operaciones.

Este sistema contribuirá al desarrollo social de la localidad, porque crea

una expectativa positiva, a los trabajadores y el empleador, incentiva a los

trabajadores a dar más por su trabajo, porque ellos también se

beneficiaran. Esperando que éste sirva como base para futuros cambios

sociales. Despierta la conciencia de los productores del cacao, para ofrecer

un producto de mejor calidad.

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IV MARCO TEÓRICO

4.1 GENERALIDADES DE LA CALIDAD

4.1.1 Calidad

Según la norma ISO 9000, es el conjunto de propiedades y

características de un producto o servicio que le confieren la

aptitud de satisfacer necesidades explicitas é implícitas.

Si proyectamos el concepto de calidad a los demás aspectos

de la vida, veremos que su alcance va más allá de lo técnico,

orientándose a los aspectos sociales y humanos; por lo tanto

podemos decir que la podemos percibir en: La calidad

humana, la calidad de vida, la calidad en los servicios, en la

producción, en la educación, etc.

La Norma ISO 8402 (1994) define la calidad como la totalidad

de características de una entidad – actividad o proceso,

producto, organización, que le confieren la capacidad para

satisfacer necesidades explicitas o implícitas.

Según Cornejo (1994), calidad es desarrollar, diseñar y

producir un producto o servicio que sea el más económico, el

más útil y siempre satisfactorio para el cliente en todos sus

requisito. La calidad es más una orientación hacia el

consumidor que hacia el producto o servicio; es pensar desde

el punto de vista del cliente, pero considerando el tiempo y

esfuerzo del proveedor.

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4.1.2 Evolución de la Calidad

El concepto de calidad ha evolucionado según la Figura 4.1

FIGURA 4.1

CALIDAD

TOTAL

ASEGURAMIENTO MEJORA

INSPECCIÓN PREVENCIÓN PREVENCIÓN

DETECCIÓN DETECCIÓN DETECCIÓN

La inspección consistía en aplicar el Control de Calidad al

producto terminado y las diferentes unidades operativas de

una organización trabajaban en forma aislada y casi sin

comunicación.

Cuando se empleó el concepto de prevención, se tuvo que

iniciar una cultura de la calidad, pues se involucra a todo el

personal de la organización. En esta etapa denominada de

Aseguramiento es también donde se inició el HACCP.

Actualmente muchas organizaciones tanto de producción de

bienes como de servicios buscan la Calidad Total, aplicando

el concepto de mejora, que significa, optimizar, dotar ó

proporcionar requisitos adicionales que el cliente espera de su

proveedor.

4.1.3 Herramienta de la Calidad

Las herramientas de calidad son instrumentos o técnicas para

hacer del factor humano el verdadero motor de las

organizaciones; un elemento aún más eficiente en la

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búsqueda de la calidad total y el proceso de mejoramiento

continuo. La norma ISO 9004-4 (1993) clasifica las

herramientas de calidad de la siguiente manera:

a) Herramienta de la Calidad para datos numéricos.

Diagrama de Pareto

Un diagrama de Pareto es una técnica gráfica que

presenta en orden de importancia la contribución de cada

elemento al efecto total. Este diagrama se basa en el

principio de Pareto, que dice, que sólo algunos de los

elementos tienen mayor incidencia en el efecto. El

diagrama de Pareto muestra en forma decreciente, la

relativa contribución de cada elemento al efecto total. La

relativa contribución puede basarse en el número de

ocurrencias, el costo asociado a cada elemento u otras

mediciones del impacto en el efecto. Para mostrar la

contribución relativa de cada elemento se utilizan bloques.

Para mostrar la contribución acumulativa de los elementos

se utiliza una línea de frecuencias acumulativas.

Histogramas

En los histogramas los datos son presentados como una

serie de rectángulos que tienen el mismo ancho y

diferente altura. El ancho representa un intervalo dentro

del rango de los datos. La altura representa el número de

los valores de los datos dentro de un determinado

intervalo. El histograma es útil para comunicar en forma

visual información sobre el comportamiento del proceso,

para tomar decisiones sobre donde hay que centrar los

esfuerzos para el mejoramiento y representa el padrón de

variación.

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Diagrama de control

Un diagrama de control es una herramienta para distinguir

las variaciones originadas por causas asignables o

especiales de las variaciones causales inherentes al

proceso. El uso de este diagrama tiene tres finalidades:

para evaluar la estabilidad del proceso, para determinar

cuando un proceso requiere ser ajustado o cuando debe

ser dejado como está y, por último, confirmar el

mejoramiento de un proceso.

Diagrama de dispersión

El diagrama de dispersión es una técnica gráfica para

estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de

datos que se presentan en parejas. En el diagrama de

dispersión se granean las parejas como una mancha de

puntos. Las relaciones entre los conjuntos asociados de

datos se infieren de la forma que tengan las manchas.

b) Herramientas de la calidad para datos no numéricos

Tormenta de ideas

Técnica que permite conocer el procesamiento creativo de

un equipo para generar y aclarar una lista de ideas,

problemas o asuntos, con el fin de identificar posibles

soluciones a los problemas y potenciales oportunidades

de mejoramiento de la calidad.

Diagrama Causa - Efecto

Herramienta utilizada para mostrar y pensar a través de

las relaciones entre un determinado efecto y sus

potenciales causas. Las muchas causas son organizadas

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en categorías mayores y sub-categorías, de tal manera

que la representación se asemeja al esqueleto de un

pescado. Este diagrama facilita la solución de problemas

desde los síntomas de la causa hasta la solución.

Diagrama de Flujo

Es una representación gráfica de las etapas de un

proceso, útil para investigar las oportunidades de

mejoramiento, teniendo un entendimiento detallado de

cómo funciona realmente el proceso. Al examinar como

las diferentes etapas de un proceso están relacionadas

una con otra, se puede descubrir potenciales fuentes del

problema. Los diagramas de flujo pueden ser aplicados

para describir un proceso existente o para diseñar un

nuevo proceso.

Diagrama de afinidades

Esta herramienta organiza en grupos un gran número de

ideas o preocupaciones sobre un tópico particular basado

en las relaciones naturales que existan entre ellas. Se

utiliza con frecuencia para organizar ideas generadas

mediante la tormenta de ideas.

Puntos de referencia

Los puntos de referencias o Benchmarking comparan los

procesos y rendimiento de los productos y servicios con

los de los líderes reconocidos, permite la identificación de

objetivos y el establecimiento de prioridades para la

elaboración de planes que conducirán a ventajas

competitivas en el mercado.

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4.1.4 Política de Calidad

Son las orientaciones y objetivos generales de una

organización con respecto a la calidad, expresado

formalmente por la alta dirección (ISO 8402, 1994)

4.1.5 Costo de Calidad

Son aquellos costos asociados con la realización o prestación

de servicios o productos defectuosos. Según Campanella

81992) los costos de calidad se dividen en las siguientes

categorías:

Costos de prevención: son los costos de todas las

actividades diseñadas específicamente para prevenir la

mala calidad de los productos o servicios.

Costos de evaluación: son los costos correspondientes a

la medida, evaluación o auditoria de productos o servicios

para garantizar la conformidad con los estándares de

calidad y requisitos de funcionamiento.

Costos de Fallos: son los costos resultantes de productos

o servicios no conformes con los requisitos o las

necesidades del cliente. Estos costos se dividen en dos

categorías:

a. Costo de fallos internos tienen lugar antes de la

entrega o expedición del producto o el suministro de

unos servicios al cliente.

b. Costo de fallos externos: tienen lugar después de la

entrega o expedición del producto y durante o

después del suministro de un servicio al cliente.

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4.2 SISTEMA DE CALIDAD

Es la estructura de la organización, procedimientos, procesos y

recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad (ISO

8402, 1994).

En la estructura organizacional, las responsabilidades, los

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a

cabo la gestión de la calidad. Deberá ser estructurado y adaptado al

tipo particular de negocio de la compañía y deberá funcionar de

manera que proporcione la adecuada confianza para que:

a. El sistema de calidad sea eficaz y entendido por todos.

b. Que los productos o servicios satisfagan las expectativas de los

clientes.

c. Que se prevea los problemas antes que ocurran.

Un sistema de calidad no funciona solo y en este sentido es

primordial realizar una buena Gestión de Calidad.

La Gestión de la Calidad es un conjunto de actividades de la función

empresarial que determina la política de la calidad, el control de la

calidad, los objetivos y las responsabilidades y se llevan a cabo por

medios tales como la planificación de la calidad, el aseguramiento de

la calidad y el mejoramiento de la calidad en el marco del Sistema de

Calidad.

4.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La normas ISO 8402 (1994) menciona que aseguramiento de la

calidad, son todas aquellas actividades planificadas y sistemáticas

implementadas dentro del sistema de calidad y demostrados, en

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tanto sea necesario, para proporcionar la confianza adecuada que

una entidad cumplirá los requisitos para la calidad.

Para Stebbing (1994) aseguramiento de la calidad es:

- Efectivo en cuanto a costos.

- Una ayuda para la productividad

- Un medio logrando siempre bien en la primera ocasión.

- Un buen sentido común administrativo y, lo más importante es

una responsabilidad de todos.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para

proporcionar la confianza de que un producto o servicio satisfacerá

los requisitos relativos a la calidad.

Para lograr un AC, los requisitos del producto ó servicio dado deben

reflejar íntegramente las necesidades del cliente, requiriéndose

una evaluación permanente de los factores que influyen en la

adecuación del diseño ó de las especificaciones a las aplicaciones

previstas, así mismo requiere de verificaciones y auditorias

periódicas de las diferentes operaciones.

Las acciones deben ser planeadas, la secuencia y los métodos

deben ser definidos antes de la ejecución. Todas las actividades que

afectan a la calidad deben estar interrelacionadas en un sistema

que comprenda actividades comerciales, administrativas y

operacionales.

Todas las acciones deben ser proyectadas para prevenir

problemas, detectados en caso que ocurran y corregirlos de manera

que no se repitan.

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El objetivo básico del aseguramiento de la calidad es crear un

sistema documentado que prevenga los problemas, sea

capaz de identificar y corregirlos cuando ocurran.

En comparación el TQM tiene como base el elemento humano como

gestor primordial de la calidad, partiendo del principio de que todas

las personas en todas sus actividades deberán contribuir con

calidad.

4.3.1 Manual de Aseguramiento de la Calidad

Es un documento que establece la política de calidad y

describe el sistema de calidad de una organización, y pueden

ser utilizados para propósitos externos (ISO 10013, 1993).

Procedimientos

Los procedimientos comprenden la evidencia real de la

calidad y deben considerarse obligatorios para todo programa

de aseguramiento de la calidad.

Para documentar cualquier actividad se tiene que comprender

como se hace y como cada paso dentro de una determinada

actividad conduce al siguiente paso, Al documentar cualquier

actividad el acto real de redactarla puede evidenciar

anomalías, duplicaciones, falta de interfases importantes, etc.

La comprensión de cómo se realiza cada actividad tiene que

consignar que sólo puede considerarse que los

procedimientos representan la verdadera descripción de una

actividad y si el personal que la ejecuta participa en el

desarrollo del procedimiento.

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Se sobreentiende que ya establecidos los procedimientos

para una actividad, se facilita su revisión por otros que quizá

participen en ella y cualquier cambio en la actividad será

documentado en forma automática. Al mismo tiempo, los

cambios documentados señalarán a todos los interesados el

cambio realizado (Stebbing, 1994),

Instrucciones

Las instrucciones, aunque semejantes en la forma a los

procedimientos, se diferencian en su fondo; las instrucciones

son interpersonales y se limitan a indicar o clarificar la forma

de operar, utilizar o realizar algo, en cambio los

procedimientos indican responsabilidades.

Las instrucciones no necesitan centralizarse

obligatoriamente, los procedimientos pueden describir

métodos lógicos para garantizar su existencia y disponibilidad

en cada caso (Senlle et al., 1994).

Registros

Todas las normas de aseguramiento de la calidad requieren

de un sistema para controlar los registros que podría definirse

con dos palabras: archivo y búsqueda.

El archivo de los registros y la capacidad de encontrarlos en

un mínimo de tiempo y esfuerzo son el sello distintivo de un

sistema de control de documentos bien organizados. Por lo

general, los registros que son necesarios desarrollarlos y

mantenerlos, tienen que ver con lo descrito como actividades

relacionadas con la calidad.

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Estos registros proporcionan la evidencia objetiva de que un

artículo, o un servicio cumplen con los requisitos del contrato

o las especificaciones y es esta evidencia objetiva la que

buscará el auditor del aseguramiento de la calidad para

confirmar que se cumple con el sistema.

Formato

Para que sean efectivos todos los procedimientos deben ser

conscientes en su presentación y deben tener la misma lista

de contenidos. Se recomienda que al documentar una

actividad se utilice “se debe" en tugar de "se puede".

Esto resalta la importancia de la actividad y que se debe llevar

a cabo sin excepción alguna (Stebbing, 1994).

Los registros y formatos proporcionan datos e información

evidencia objetiva y la base para controles estadísticos. Sus

contenidos se centran en el objetivo, lo ejecutado, la

responsabilidad y la localización del documento (Carpió, 1995;

citado por Castañeda et al 1998)

4.4 BUENAS PRÁCTICAS MANUFACTURERAS

La realidad nos muestra que la calidad de los alimentos que

ingerimos es la principal preocupación para consumidores y

productores. Por ello, es de gran importancia la implementación de

un sistema de calidad que garantice la seguridad del producto final.

Cuando se habla de seguridad, se debe entender por ésta la certeza

de que el producto que se está comprando no traerá ningún

problema de salud cuando sea consumido. Esto plantea un nuevo

desafío para las empresas alimenticias: un proceso ordenado es

imprescindible para asegurar la calidad del producto final.

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Los sistemas de Aseguramiento de la Calidad tienen como principio

básico que un producto debe ser bien hecho desde la primera vez.

Este concepto implica la adopción de un criterio netamente

preventivo en los procesos de producción.

Aseguramiento de la calidad significa tener bajo control el proceso

productivo:

1. Desde antes del ingreso de los insumes y materias primas.

2. Durante el proceso.

3. Ya posteriori del mismo.

El primer paso para poner en marcha este tipo de sistemas es la

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Toda empresa que pretenda adquirir competitividad para comerciar

en los mercados globalizados de la actualidad deberá tener una

política de calidad estructurada a partir de la aplicación de las BPM

como punto de partida, para utilizar luego sistemas más complejos y

exhaustivos de aseguramiento de la calidad que incluyen el Análisis

de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), ISO 9000 y

Gestión Total de la Calidad (TQM).

Todos estos modelos y sistemas están relacionados entre sí, y su

adopción debería realizarse en forma progresiva y encadenada.

En este artículo se hablará inicialmente de las buenas prácticas de

manufactura, ya que es el primer (y el más importante) escalón hacia

la "calidad total". Luego se otorgarán, en próximas entregas, algunos

datos acerca de las normas ISO 9000.

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Buenas prácticas de manufactura son un conjunto de normas

diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos

satisfagan los requerimientos de identidad, concentración, seguridad

y eficacia. Garantizan que los productos cumplan satisfactoriamente

los requerimientos de calidad y necesidades del cliente.

Las buenas prácticas de manufactura son útiles para el diseño y

funcionamiento de plantas y para el desarrollo de procesos y

productos relacionados con la alimentación.

Son herramientas que contribuyen al aseguramiento de la calidad en

la producción de alimentos: que sean seguros, saludables e inocuos

para el consumo humano.

Las BPM se aplican a todos los procesos de manipulación,

elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y transporte de

alimentos para consumo humano. Se asocian con el control a través

de la inspección en planta como mecanismo para la verificación de

su cumplimiento.

Son generales en el control de procesos, personal y controles, entre

otros, ya que están diseñadas para todo tipo de alimento, pero son

específicas para construcciones, instalaciones, equipos /

procedimientos y capacitación del personal.

El objetivo general es buscar siempre la mejor forma de elaborar un

producto de excelente calidad para garantizar la satisfacción del

cliente.

Como Objetivos específicos se tiene:

Desarrollar e implementar políticas de administración del

personal (selección, capacitación y seguimiento).

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Diseñar una distribución de la planta en donde los procesos

principales estén separados de cualquier lugar que sea foco de

contaminación (áreas de almacenamiento, servicios talleres),

manteniendo un flujo de proceso lógico, funcional y definido.

Construir o adecuar las instalaciones físicas de acuerdo a los

requerimientos establecidos.

Contar con maquinaria y equipos diseñados y/o adecuados para

los procesos que se llevan a cabo.

Desarrollar e implementar un programa de orden, aseo y

mantenimiento de equipos e instalaciones (normas, políticas,

procedimientos) acorde a las necesidades de la industria.

Controlar la materia prima y el material de envasado.

Desarrollar e implementar controles y pruebas de laboratorio

durante los procesos de producción, formado y empaque, así

como también un programa de control y calibración de equipos

de medición y pruebas.

Documentar procedimientos, manuales, fichas técnicas, reportes

de control.

Desarrollar normas y procedimientos de higiene personal, así

como desarrollar e implementar programas de salud ocupacional

tales como protección personal, examen de salud, dotación,

control de plagas, pruebas microbiológicas, etc.

Capacitar y concientizar a todo el personal en las Buenas

Prácticas de Manufactura.

Implementar un programa de monitoreo de las BPM en la

organización.

Las BMP garantizan un producto limpio, confiable y seguro para el

cliente, alta competitividad, aumento de la productividad, procesos y

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gestiones controladas, aseguramiento de la calidad de los productos,

mejora la imagen y la posibilidad de ampliar el mercado

(reconocimiento nacional e internacional), reducción de costos,

disminución de los desperdicios, instalaciones modernas, seguras y

con ambiente controlado, disminución de la contaminación, así como

también creación de la cultura del orden y aseo en la organización,

desarrollo y bienestar de todos los empleados, desarrollo social,

económico y cultural de la empresa, y facilidad de las labores de

mantenimiento y prevención del daño de maquinarias.

El sistema puede ser implementado por organizaciones de todos los

tamaños e independientemente del tipo de alimento producido en

sus actividades; como tal, su interpretación debe ser proporcional a

las circunstancias y necesidades de cada organización en particular.

El tiempo lleva ¡implementar BPM

Es variable y se determina en función de cada empresa en

particular.

NORMATIVAS QUE INCLUYEN A LAS BPM.

MERCOSUR:

La Resolución MERCOSUR 89/96 se puede resumir en 7 capítulos,

los cuales determinan la metodología y los procedimientos para la

correcta manufactura o elaboración de los alimentos. Estos capítulos

son:

Principios higiénicos sanitarios de las materias primas para

alimentos.

Condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos

elaboradores.

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Higiene personal y requisitos sanitarios (recursos humanos).

Requisito de higiene en la elaboración.

Almacenamiento y transporte de materias primas y productos

terminados.

Controles de procesos en la producción.

Documentación identificación y trazabilidad).

SENASA:

Para todos los establecimientos donde se faenen animales, o se

elaboren, fraccionen o depositen alimentos, el SENASA define y

aplica las BPM.

SAGPYA:

Aplica la Guía de Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para la

Producción de hortalizas frescas, que contiene los principios

esenciales de higiene para productos hortícolas frescos (cultivo-

cosecha), así como su empaque, almacenamiento y transporte.

La realidad nos muestra que la calidad de los alimentos que

ingerimos es la principal preocupación para consumidores y

productores. Por ello, es de gran importancia la implementación de

un sistema de calidad que garantice la seguridad del producto final.

4.5 POES

4.5.1 Plan de Control de Aguas

Garantizar que el agua que se utilice en la industria

alimentaria en los diferentes procesos tecnológicos así como

la utilizada en la limpieza y desinfección en general.

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Descripción del plan

El agua puede ser vehículo de transmisión de muchas

enfermedades, por lo que en la industria alimentaria, el agua

potable deberá ajustarse a lo especificado en la última edición

de las Directrices para la Calidad de Agua Potable de la OMS

(Organización Mundial de la Salud). En las industrias

alimentarias, el agua se suele usar para múltiples fines:

limpieza y desinfección en general, conducción y arrastre de

los alimentos, limpieza de los alimentos, etc.

La industria alimentaria deberá tener un abastecimiento

suficiente de agua potable, contando con instalaciones

apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de

la temperatura para asegurar la inocuidad de los alimentos.

De igual modo, los sistemas de agua no potable estarán

identificados y no estarán conectados con los sistemas de

agua potable ni existirá peligro de reflujo hacia ellos.

Ya que la industria alimentaria es la responsable de la calidad

y salubridad del agua utilizada en sus instalaciones, deberá

prestar especial atención a la detección, de fondos de saco,

puntos de bajo consumo o depósitos intermedios para

controlar el nivel de cloro y la proliferación bacteriológica.

Otros puntos a tener en cuenta en lo que al control de calidad

de aguas se refiere son:

Cuidado, mantenimiento y contaminación de los pozos.

Conexiones entre las redes de agua potable y no potable.

Modificaciones puntuales de la instalación.

Los descalcificadores, especialmente los de resinas de

intercambio iónico.

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Cuando el suministro proceda de la Red de Abastecimiento

Pública no será imprescindible efectuar una nueva cloración a

menos que:

Existan ramificaciones, fondos de saco, válvulas y otros

puntos singulares que puedan dar lugar al agotamiento de!

cloro.

La calidad del suministro no garantice un nivel de cloro

adecuado.

Podrá utilizarse agua no potable para los siguientes usos:

Lucha contra incendios.

Refrigeración de equipos frigoríficos.

Producción de vapor.

En este caso, los grifos y tuberías que la suministren deberán

estar señalados de manera inequívoca.

En cualquiera de los casos, hay que prestar especial atención

a los posibles puntos de contaminación cruzada entre las

líneas de agua potable y las de agua no potable, poniendo los

medios necesarios para evitar condiciones de flujo inverso,

mediante la colocación de válvulas que impidan este hecho.

Documentación necesaria

La documentación necesaria que debe estar en poder de las

industrias y a disposición de los inspectores de la Consejería

de Sanidad consta de los siguientes documentos:

Plano general de la instalación en las que se reflejen las

conducciones de agua, acometidas, grifos, depósitos, etc.

Programa de actividades para asegurar la calidad del

suministro: incluye la descripción de los sistemas de

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cloración, desinfección y limpieza de depósitos

intermedios y mantenimiento de las instalaciones

relacionadas con la gestión del agua.

Registro de incidencias y medidas correctoras.

Programa de verificación del funcionamiento del plan: En

este programa se reflejarán los análisis realizados,

operaciones de limpieza, incidencias destacables que

afecten al suministro de agua. Todas estas operaciones

contarán con su registro correspondiente.

4.5.2 Plan de Limpieza y Desinfección

Alcanzar unos niveles adecuados en la limpieza y

desinfección de todo tipo de elementos que puedan afectar a

la calidad higiénico-sanitaria de los aumentos con el fin de

evitar, reducir y eliminar el desarrollo de microorganismos

patógenos y alterantes.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

S e trata de describir las superficies y maquinaria que están

en contacto con los alimentos y especificar las operaciones y

productos utilizados en el programa de limpieza y

desinfección, manteniendo registro escrito de todo ello.

Para que las condiciones higiénicas sean adecuadas,

deberemos tener en cuenta:

1. Diseño y material adecuados para locales, equipos y

utensilios.

2. Buenas manipulaciones en el proceso.

3. Programa de limpieza y desinfección.

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Mientras que las operaciones de limpieza se encargan de

eliminar los residuos y restos de alimentos a nivel

macroscópico, eliminando microorganismos por medio del

lavado y arrastre por el aclarado, las operaciones de

desinfección se encargarán de eliminar los microorganismos

que aún permanezcan en los elementos objeto del plan, a un

nivel tal que no puedan contaminar los productos. En términos

generales, las operaciones necesarias para llevar a cabo un

plan de limpieza y desinfección eficiente son:

1. Eliminación previa de la suciedad más grosera sin aplicar

ningún producto.

2. Enjuague previo con agua.

3. Aplicación de detergente o desengrasante.

4. Aclarado.

5. Aplicación de desinfectante.

6. Aclarado.

7. Secado, que es necesario en algunas superficies.

Hay qué dejar la menor cantidad de agua a disposición de los

microorganismos. Para verificar la eficacia del plan de

limpieza y desinfección, existen varios métodos de control:

1. Observación visual.

2. Técnicas rápidas, como la bioluminiscencia-por ATP.

3. Controles microbiológicos.

Las condiciones y operaciones de higiene, para ser

aplicadas de manera adecuada, deben ser sistematizadas,

debiendo adoptar acciones correctoras siempre que se

observen desvíos y registrar su ocurrencia.

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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

La documentación necesaria para describir y controlar el plan

de limpieza y desinfección será:

Plan de limpieza y desinfección: se elaborará por escrito,

describiendo con detalle todos los elementos a limpiar, el

método utilizado en dichas operaciones, su frecuencia, el

personal encargado de realizarlas y las acciones

correctoras aplicables con respecto a las

desviaciones producidas.

Fichas técnicas y de seguridad de los productos utilizados

para la limpieza y desinfección. Sólo se podrán utilizar

productos autorizados para la empresa alimentaria.

Registros de verificación: Con los siguientes datos:

1. Analíticas de superficies, equipos y útiles para

verificar la eficacia de la limpieza y desinfección.

2. Lista de revisión, contemplando todas las

instalaciones, equipos y vehículos de transporte.

Registro de incidencias y acciones correctoras.

Se cumplimentará cuando en alguna revisión se detecten

áreas sucias o en alguna analítica se superen los límites

prefijados en el plan.

4.5.3 Plan de Formación y Control de Manipuladores

Garantizar que los manipuladores de alimentos adquieran

unos conocimientos adecuados en materia de higiene y

seguridad alimentaria (instrucciones de trabajo) y los apliquen

correctamente en su trabajo diario.

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DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Ningún sistema de control de los peligros alimentarios puede

tener éxito sin una adecuada formación de todas las personas

implicadas en operaciones relacionadas con los alimentos.

Las empresas alimentarias serán las responsables de que sus

operarios adquieran la suficiente formación y conozcan la

manera adecuada de manipular alimentos, su capacidad para

evitar el desarrollo de organismos patógenos alterantes, las

condiciones de almacenamiento, etc. En virtud de la

normativa autonómica, la formación de los manipuladores de

alimentos se puede ¡levar a cabo de las siguientes formas:

Por la Empresa Alimentaria a la que pertenece el

trabajador siempre que esté autorizada por la autoridad

sanitaria competente.

Por entidades formadoras inscritas y autorizadas por dicha

autoridad.

Por los cursos o actividades que hayan impartido los

centros y escuelas de formación profesional o educacional

reconocidos por organismos oficiales siempre que

garanticen el nivel de conocimiento necesario para

posibilitar unas prácticas correctas de higiene y

manipulación de alimentos.

De las entidades formadoras autorizadas en otras

comunidades autónomas que presenten dicha

autorización.

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Para ello, las empresas desarrollarán un Programa

de Formación de Manipuladores de Alimentos, incluido en

el Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico

(HACCP), dentro de los requisitos previos.

Este Programa de Formación se estructura de la siguiente

manera:

1. Análisis de las necesidades: Se dispondrá de un listado

actualizado de manipuladores de alimentos y de su

acreditación en manipulación de alimentos, elaborando un

estudio de las necesidades formativas de los

manipuladores.

2. Programa de formación y desarrollo de las

actividades formativas:

Se elaborara el plan de Formación, detallándose las

actividades y, contenidos, impartidos por una empresa

autorizada por la autoridad sanitaria competente para este

tipo deformación. -Todo el personal, de la empresa estará

informado de dicho programa. .

Es aconsejable. Disponer de un documento de Buenas

Prácticas de Manipulación en la empresa. Este plan será

dinámico, actualizando los conocimientos del personal en

cuestiones de manipulación de alimentos y solventando

las carencias que pudieran detectarse. Asegurará una

formación mínima de cinco horas en enseñanzas

comunes y cinco horas de enseñanzas específicas.

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3. Verificación del plan:

Para comprobar que el plan está cumpliendo sus

objetivos, se deberán evaluar los conocimientos del

personal manipulador periódicamente, con el fin de

detectar las necesidades formativas e ir adaptando el

plan de formación a estas necesidades.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

La documentación escrita del programa se guardará

archivada a disposición de los servicios de inspección y

constará de:

Listado de manipuladores de alimentos actualizado.

Acreditación de formación en manipulación de

alimentos de cada trabajador por las entidades

autorizadas por la autoridad sanitaria competente.

Manual de Buenas Prácticas de Manipulación empleado

en la empresa.

Plan de formación por escrito que se lleva a cabo en la

empresa.

Registro de incidencias, medidas correctoras y de

revisiones del plan.

4.5.4 Plan de Mantenimiento

Garantizar el funcionamiento de los equipos y el buen estado

de las instalaciones para su correcta utilización y mantener en

condiciones adecuadas tanto las instalaciones de la industria

como la maquinaria y utensilios empleados para minimizar la

probabilidad de que un peligro físico, químico o biológico

pueda menoscabar la inocuidad de los alimentos.

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DESCRIPCIÓN DEL PLAN

El plan de mantenimiento debe garantizar que tanto las

instalaciones de la industria como la maquinaria y utensilios

empleados se encuentran y se mantienen en condiciones

adecuadas para evitar o minimizar la posibilidad de que se

presente un peligro que afecte a la salubridad de los

alimentos elaborados en el establecimiento. Habrá que

prestar especial atención a los siguientes elementos:

Emplazamiento: No deben existir cerca de la industria

fuentes de contaminación (como vertederos de basura).

La zona perimetral deberá estar protegida y

suficientemente aislada (asfaltada para evitar el

desprendimiento de partículas, así como evitar la

plantación de árboles que podrían suponer la proliferación

de insectos y roedores).

Locales: Las superficies de los locales y los equipos

fijados a la estructura deben conservarse en buen estado

de mantenimiento para facilitar todos los procedimientos

de limpieza y evitar la aparición de cualquier tipo de

peligro en los alimentos. Se verificarán los materiales y

mantenimiento de los suelos, puertas, ventanas y techos.

La ventilación deberá reducir al mínimo la contaminación

de los productos, evitando condensaciones o corrientes

de aire desde las zonas sucias a las limpias.

Equipos e instalaciones: Todos los equipos e

instalaciones deberán ser revisados periódicamente,

solucionando las incidencias y deficiencias observadas,

para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos en

la industria.

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Servicios: La instalación de abastecimiento de agua,

desagüe y eliminación de desechos, limpieza, aseos

para el personal, iluminación, almacenamiento y

transporte se mantendrán en las condiciones

adecuadas, tanto mecánicas como de higiene, a lo largo

de todo el proceso de manipulación del alimento.

Los elementos necesarios para llevar a cabo el presente

plan serán:

Programa de mantenimiento de locales, instalaciones y

equipos: se elaborará por escrito y recogerá

detalladamente la identificación de todos los elementos, el

método utilizado para su mantenimiento, la frecuencia de

las operaciones, el personal encargado de realizar estas

actividades y las medidas correctoras aplicables. o

Programa de verificación: Existirá una relación de

aparatos y equipos a verificar o calibrar, así como un

registro de las operaciones de calibración y verificación

necesarias y efectuadas en dichos equipos.

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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Se deberá disponer de los siguientes registros y

documentos que dejen constancia de las operaciones de

mantenimiento y verificación efectuadas:

Plano de instalaciones.

Programa y registro de mantenimiento de locales,

instalaciones y equipos.

Programa y registro de mantenimiento de los equipos

de frío y calor.

Programa y registros de calibración y verificación. -

Registro de incidencias y medidas correctoras.

Fichas técnicas de productos utilizados.

Lisiado de empresas ex ternas para el mantenimiento.

4.5.5 Plan de Control de desperdicios

Deberá constar siempre el destinatario de los desperdicios, la

frecuencia de recogida y la empresa encargada de realizarla,

así como las medidas correctoras en caso de producirse

desviaciones en el plan.

Documentación necesaria

Los documentos que deberán estar en poder de la industria y

a disposición de los ser vicios de inspección serán:

Registro de la identificación de los desperdicios, indicando

su cantidad.

Registros de control y gestión de los desperdicios, donde

figurará el contrato con la empresa de retirada y su

autorización para realizar esa labor.

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Registro de incidencias y de acciones correctoras,

demostrando mediante los partes correspondientes las

acciones realizadas en el caso de que se detecten

desviaciones en el desarrollo del plan.

Programa de verificación, registrando documentalmente

las evaluaciones que verifiquen el seguimiento correcto

del plan.

Diagrama de flujo de los desperdicios.

Llevar a cabo una correcta gestión de todos los desperdicios

generados en la industria alimentaria y garantizar unas

condiciones adecuadas de almacenamiento.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Los desperdicios en la industria alimentaria son aquellos

productos resultantes de la actividad de una empresa

agroalimentaria que si no son tratados o eliminados,

constituyen una fuente de contaminación para los productos

elaborados por el establecimiento.

Estos desperdicios deberán ser almacenados en

condiciones adecuadas, debidamente separados de las

zonas del producto elaborado y en contenedores que impidan

la proliferación de plagas o contaminaciones cruzadas con

dicho producto.

Ya que en algunas ocasiones los desperdicios de una

empresa constituyen la materia prima de otras industrias, en

el control de los desperdicios será esencial incluir los datos

del destinatario y las empresas de recogida, así como su

frecuencia.

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Los elementos necesarios para llevar a cabo e! plan serán:

Sistemática de control de la identificación de los

desperdicios: Se documentará el tipo de desperdicios

que se crean en la empresa, debidamente identificados,

con su cantidad y destino.

Sistemática del control y gestión de los desperdicio:

Para controlar la gestión de los desperdicios, la empresa

deberá elaborar un diagrama de flujo de los desperdicios

donde se indique los puntos donde se generan,

almacenamiento y condiciones para evitar la

contaminación de los productos elaborados.

4.6 HACCP

HACCP son las siglas de Hazard Análysis Critical Control Points en

inglés (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en

castellano) y en los últimos años ha llegado a ser una palabra muy

popular. En sí mismo el HACCP no es más que un sistema de

control lógico y directo basado en la prevención de problemas en la

producción de alimentos seguros é inocuos.

El HACCP es un sistema validado que proporciona confianza en que

se está gestionando adecuadamente la seguridad de los alimentos

como la prioridad máxima y permite planificar como evitar los

problemas-en vez de esperar a que ocurran para controlarlos.

El HACCP es una metodología eficaz y reconocida, que da

confianza a los clientes en lo relacionado con la seguridad de los

alimentos producidos También éste Sistema de Calidad ayudara a

demostrar que se cumple la legislación sobre seguridad e higiene de

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los alimentos é inclusive en la actualidad es un requisito legal en

algunos países. Para llevar a cabo la implementación del HACCP se

necesita comprometer a personal de la empresa con diferente

formación, esto hace que todo el personal tenga el mismo objetivo

primordial: la seguridad es más importante que cualquier otra cosa.

El HACCP se puede aplicar eficazmente a todo tipo de empresas de

producción de alimentos, sea una multinacional alimentaria que

parte de un sistema sofisticado con reglas bien definidas y

documentadas o un pequeño productor o un vendedor ambulante de

productos de consumo inmediato.

El HACCP es un sistema eficaz que dirige los recursos a las áreas

críticas y de éste modo reduce el riesgo de producir y vender

productos peligrosos.

Los usuarios del HACCP encontrarán beneficios adicionales en lo

relativo a la calidad del producto. Esto es debido a una mayor

conciencia sobre los peligros en general y a la participación de

personas de todos los sectores de la producción. Los mecanismos

que controlan la seguridad también controlan la calidad del producto.

En la década pasada dos filosofías marcaron suceso en la industria

procesadora de alimentos, lo cual genero cambios sustantivos en los

aspectos de inocuidad y calidad en este sector: El Manejo Total de la

Calidad (TQM) y el Sistema HACCP, razón por la cual tener claridad

en el propósito y enfoque del uno y del otro, así como entender la

posibilidad de combinar su potencial resultan de suma importancia

para los procesadores de alimentos.

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El nuevo enfoque de la calidad se orienta hacia la satisfacción plena

de las necesidades y expectativas del cliente. Se centra en

conseguir que los productos o servicios se realicen bien a la primera

vez y siempre. .Esto implica que los clientes ya no son solo los

usuarios de los servicios; ahora el termino se amplia para incluir la

idea del cliente interno, que son las personas de la organización a

quienes pasamos nuestro trabajo.

En nuestro país en las últimas décadas se ha desarrollado la

industria de los alimentos de reconstitución instantánea a base de

cereales extruidos. Siendo la tecnología de la extrusión el proceso

de elección en la fabricación de productos nutritivos suplementarios

para los programas de asistencia alimentaria y de nutrición que el

Gobierno ha adoptado para éste propósito. Por muchos años, el

gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el

Desarrollo Internacional ó USAID, ha implementado dichos

proyectos.

4.6.1 Antecedentes

Nacionales:

El siguiente es un resumen cronológico de los momentos

claves en el desarrollo del sistema HACCP en nuestro país.

1996. El Perú inicia la aplicación del Sistema HACCP en la

industria de productos hidrobiológicos, haciéndose obligatorio

desde junio de ese año para los productos de exportación

destinado al mercado europeo.

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1997. El Perú publica el Reglamento Higiénico Sanitario de

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano, en él considera

obligatorio la aplicación de los principios del sistema HACCP

en los programas de higiene que necesariamente deben

presentar las empresas de alimentos en proceso de

autorización sanitaria (D.S. N° 01-97-SA).

1997. El Perú publica la Ley General de Salud (Ley N° 26842,

en la cual establece los derechos, deberes y

responsabilidades concernientes a la salud individual, así

como los deberes, restricciones y responsabilidades en

consideración a la salud de terceros.

1997. El Perú publica el Código de Prácticas de Higiene para

la Elaboración de Espárragos en conserva, este código

contiene las directrices tecnológicas y los requisitos

esenciales de higiene que se aplican desde la etapa de

producción primaria hasta que el producto llega al

consumidor.

1997. El Perú publica el Código de Principios Generales de

Higiene, este código contiene la aplicación de las prácticas

generales de higiene en la manipulación (inclusive el cultivo y

recolección, la preparación, la elaboración, el envasado, el

almacenamiento, el transporte, la distribución y la venta) de

alimentos para el consumo humano con objeto de garantizar

un producto inocuo, saludable y sano (R.M. N° 535-97-

SA/DM).

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1998. El Perú publica el proyecto de Reglamento sobre

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, el cual

considera también la aplicación del HACCP en el control de la

calidad sanitaria e inocuidad de los productos de la Industria

de alimentos y establece un plazo para su adopción (D.S.

N°007-98-SA).

Seguido se detalla empresas que han aplicado el plan

HACCP en su respectiva planta de proceso:

VECCON SA elaboró un plan HACCP en la línea de

espárrago verde congelado, en donde se determinaron los

siguientes puntos de control críticos: deficiencias en el

almacén de refrigeración y congelación, longitud y diámetro

inadecuado del espárrago, temperatura y tiempo inadecuado

en el blanqueado y congelado, temperatura elevada del agua

de enfriado, falta de higiene en el personal, almacén común

de productos frescos y producto terminado y deficiencias en el

equipo de sellado. Para cada uno de estos peligros el autor

detalla su correspondiente acción correctiva. (Cabrera et al,

1996).

KENMA S.A, en su línea de elaboración de gajos de

mandarina en almíbar, determinó cinco puntos de control

críticos: lavado, selección, formulación del almíbar, envasado

y tratamiento térmico. El peligro critico en la etapa de lavado

es la remanencia de hidróxido de sodio; en la selección es el

pase de gajos que no cumplan con las especificaciones de

tamaño y que no hayan sido pelados eficazmente; en la

formulación del almíbar que no cumpla con las características

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de calidad y las especificaciones de acidez necesarias para el

control de microorganismos; en el envasado existe el peligro

crítico de fraude económico para el consumidor sino se

cumple con el peso especificado; y en la etapa de tratamiento

térmico (pasteurización) el peligro critico es la supervivencia

de microorganismos que no pueden ser controlados por la

acidez del producto. Para cada uno de estos peligros el autor

detalla su correspondiente acción correctiva. (Núñez, 1997).

EXTRU S.A., determinó como puntos críticos del proceso de

elaboración de bocaditos extraídos tipo Rizitos las siguientes

etapas: extrusión, secado, saborizado, envasado y sellado. El

peligro crítico en la etapa de extrusión es la supervivencia de

microorganismos patógenos en el secado es que esta

operación no sea lo suficientemente efectiva como para

reducir la actividad de agua al nivel especificado; en el

saborizado es la oxidación de la manteca y recontaminación

con microorganismos patógenos, hongos y levaduras, en el

envasado y sellado existe el peligro de contaminación por

presencia de bacterias, hongos y levaduras, sellado

deficiente. Para cada uno de estos peligros el autor detalla su

correspondiente acción correctiva. (Calle et al, 1998).

Internacionales

El sistema fue desarrollado originalmente por la compañía

Pillsbury conjuntamente con la NASA y los laboratorios del

ejército de los EE.UU en Natick. Se basó en el sistema de

ingeniería conocido como: Análisis de Fallos, Modos y Efectos

(FMEA, del inglés Failure, Mode, and Effect Análisis) el cual,

antes de establecer los mecanismos de control observa en

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cada etapa de un proceso aquello que puede ir mal junto con

las posibles causas y los efectos probables (Mortimore y

Wallace, 1996).

En el transcurso de estos años, el sistema ha mostrado su

adaptabilidad a las más diversas condiciones

socioeconómicas de producción y a distintas mentalidades e

ideologías. El siguiente es un resumen cronológico de los

momentos claves en el desarrollo del sistema HACCP en el

mundo.

1995-71. Bauman y Lee, trabajando para The Pillsbury Co.,

que suministra los alimentos para las misiones del Programa

Espacial de la NASA, desarrollaron el concepto HACCP y lo

presentaron en la 1st National Conference of Food Protection.

1973. A nivel Federal el concepto basado en HACCP fue

implementado exitosamente por el FDA, en base mandataria,

en la industria de alimentos de baja acidez.

1980-89. La Organización mundial de la salud (OMS),

desarrolla un extenso programa de mejoramiento de las

ventas callejeras y la producción artesanal de alimentos en

países del Tercer Mundo mediante la aplicación del Sistema

HACCP. Frank Bryan es el investigador principal de este

proyecto.

1985. La Academia Nacional de Ciencias (ÑAS) recomendó

que el concepto basado en HACCP fuera usado en todos los

sistemas de inspección de alimentos.

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1985-90. El auge de los alimentos mínimamente procesados

en los países desarrollados, deriva el uso intenso del HACCP

como herramienta para garantizar la calidad de este tipo de

productos. En Estados Unidos, el Food Marketing Institute y la

National Food Processors Association inician sus programas

de estudio y divulgación de sistema HACCP.

1986. Impulsado por la creciente inquietud de los

consumidores sobre la seguridad de los pescados y mariscos,

el congreso de E.U.A dio un mandato a la National Marine

Fisheries Servixe (NMFS) para diseñar un programa de

inspección de pescados y mariscos basado en el concepto

HACCP.

1987. La Organización Panamericana de la Salud (OPS),

inicia un programa de divulgación del sistema en

Latinoamérica.

1989. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos

constituyen un comité ad-hoc, conocido como el NACMCF,

que se encargará de elaborar la versión oficial del sistema

HACCP de ese país. El Dr. Corlett Jr. Coordina dicho comité.

1989-1994. La FDA decide iniciar la aplicación del HACCP en

Estados Unidos centrando sus esfuerzos en los productos

pesqueros. Spencer Garret y M. Hudak-Ross de la National

Marine Fisheries Service lideran este proceso.

1992. La Comisión del Codees Alimentarius sugiere la

incorporación del HACCP a los códigos de prácticas

higiénicas del Codees y expide un documento que contiene

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46

las pautas para el uso del HACCP por quienes quieran

acogerse a este.

1992. El Gobierno canadiense lanza el llamado Food Safety

Enhancement Program (FSEP), basado en la aplicación del

Sistema HACCP.

1993. La Organización Mundial de la Salud lanza la

GUIAVETA, una guía para la vigilancia epidemiológica de

enfermedades transmitidas por alimentos, que incorpora el

uso del sistema HACCP con fines de investigación

epidemiológica.

1993. La Comunidad Europea (CE) expide una directiva

según la cual los países miembros deben emplear el sistema

HACCP en sus programas de control de alimentos deben

emplear el sistema HACCP en sus programas de control de

alimentos producidos en o importados a la CE, y fija como

fecha límite diciembre de 1995.

1994. La Food and Deug Administration publica en CFR un

documento en el cual informa su intención de extender el uso

del HACCP a todo tipo de alimentos producidos en o

importados a Estados Unidos.

1995. La ratificación de los tratados de la Organización

Mundial de Comercio, el Sistema HACCP se vuelve la

herramienta universal de control de inocuidad de productos

alimenticios.

1995. La FDA expide la norma oficial de higiene de productos

pesqueros con base en el HACCP.

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47

1996. El Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA)

expide la norma oficial de carne y pollo basada en HACCP.

4.6.2 Base legal para su aplicación

4.6.2.1 Marco Internacional

Se basa en las directrices del CODEX alimentario

1997. Suplemento 1B (2)

Se adjunta la normatividad de alimentos para

Regímenes Especiales, que incluye los alimentos

para lactantes/y niños. Codex Alimentarius. Volumen

4. Ver Anexos.

4.6.2.2 Marco Nacional

Se basa en el Reglamentó sobre Vigilancia y Control

Sanitario de Alimentos y Bebidas. Aprobado por D.S.

N° 007-98 - S.A. el 25 de Setiembre de 1998. (1)

Este D.S. bastante extenso consta de 09 Títulos, 19

Capítulos, 125 Artículos y 17. Disposiciones

Complementarias establece las normas generales

de higiene, así como los requisitos generales

sanitarios a los cuales deberán sujetarse la

producción, transporte, fabricación, elaboración,

fraccionamiento, almacenamiento y expendio de

alimentos y bebidas para consumo humano con la

finalidad de garantizar su inocuidad.

El articulo 58, dispone que las fábricas de alimentos

y bebidas deben efectuar un Control de Calidad

Sanitaria é inocuidad sustentado en el HACCP.

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48

El artículo 59, indica el procedimiento detallado a

seguir por la Empresa para la aplicación del Sistema

HACCP, incluyendo la validación y la verificación. El

artículo 60, obliga a diseñar y mantener toda la

documentación que sustenta la aplicación del Plan

HACCP.

4.6.3 Calidad Higiénica Sanitaria

Según la ICMSF (1980) se define higiene de los alimentos

como parte de la higiene o sanidad que se ocupa de la

preparación, manipulación, envasado, transporte,

almacenamiento o exposición para la venta de alimentos,

garantizando su sanidad y aptitud para el consumo humano.

También estudia las características de los microorganismos

en los alimentos, con el fin de frenar su desarrollo por acción

del calor, frío, pH, aw o conservadores. Igualmente,

comprende las condiciones del proyecto o diseño, de

mantenimiento y limpieza de los establecimientos y sus

alrededores, de los vehículos para el transporte y de los

utensilios y equipo que contacta con los alimentos. En sentido

más amplio, la higiene de los alimentos abarca la explotación,

alimentación, comercialización y sacrificio de los animales, así

como de los procedimientos sanitarios que impiden que las

bacterias de origen humano lleguen a los productos

alimenticios.

4.6.4 Definición de Sistema HACCP

El Codees Alimentarius define el sistema HACCP como un

enfoque sistemático de base científica que permite identificar

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riesgos específicos y medidas para su control con el fin de

asegurar la inocuidad de los alimentos.

Según Moreno (1991), es un sistema de control lógico y

directo basado en la prevención de problemas, una manera

de aplicar sentido común a la producción y distribución de

alimentos seguros.

El sistema puede aplicarse a lo largo de la cadena

alimentaría, desde el productor primario hasta el consumidor

final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de

peligros para la salud humana.

Leaper (1992) define HACCP como un sistema de control de

alimentos basado en la prevención de problemas de

seguridad alimentaria y que es aceptado por las autoridades

internacionales como el medio más efectivo de controlar las

enfermedades de origen alimentario.

Laboy (1996) considera el sistema HACCP como un

acercamiento sistemático usado para controlar cualquier

proceso.

Finalmente DIGESA (1998) lo caracteriza como un

instrumento diseñado para evaluar los riesgos y establecer

sistemas de control que se centran en la prevención en lugar

de basarse principalmente en el ensayo del producto final.

4.6.5 Requisitos para su aplicación

La empresa dedicada a la producción de alimentos debe

contar con una infraestructura, distribución de ambientes de

acuerdo al Reglamento D.S. Nro. 007-98-S.A.

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Diseñar e implementar las Buenas Prácticas de Manifactura y

un Programa de Saneamiento.

Aplicar un sistema de identificación por lotes.

Realizar programas de capacitación.

4.6.6 Beneficios del Sistema HACCP

Algunos de los beneficios de implementar el sistema HACCP

se detallan a continuación:

HACCP es un enfoque que abarca el sistema en todo los

aspectos de seguridad del alimento, desde materias primas,

proceso, producto terminado y adquisición por el usuario

(Leaper, 1992).

Se pueden usar HACCP, aplicándolo desde la misma planta

hasta llegar a pruebas para el producto con el fin de

acercarse al aseguramiento de la calidad (Laboy, 1996).

Es el método más eficaz de maximizar la seguridad de los

productos, dirigiendo los recursos a las áreas criticas y de

este modo reduce el riesgo de producir y vender alimentos

peligrosos (Mortimore y Wallace, 1996).

Al centrar el interés sobre aquellos factores que influyen

directamente en la inocuidad microbiológica y en la calidad de

un alimento, elimina el empleo inútil de recursos en

consideraciones extrañas y superfluas.

En consecuencia resultan mas favorables las relaciones

coste / beneficio. Al dirigir directamente la atención al control

de los factores clave que intervienen en la sanidad y en la

calidad en toda la cadena alimentaria.

Permite identificar todos los peligros que aparecen,

incluyendo aquellos de los que se puede predecir su

presencia en el proceso productivo (Leaper, 1992).

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51

Desde el punto de vista comercial, tener este sistema

implementado puede representar una herramienta de

marketing que mejore el posicionamiento de la empresa en el

mercado (Romero, 1996).

La aplicación del sistema HACCP es compatible con la

aplicación de sistemas de gestión de la calidad, como la serie

ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para

controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales

sistemas (DIGESA, 1998).

Mejora la calidad del producto, esto es debido a una

mayor conciencia sobre los peligros en general y a la

participación de personas de todos los sectores de la

producción (Mortimore y Wallace, 1996).

Se logra eficientizar el funcionamiento de la empresa dada

la organización que requiere la implementación de sistemas

(Leaper, 1992).

La utilización del sistema HACCP concentra recursos técnicos

dentro de los puntos críticos encontrados en el proceso

productivo (Leaper, 1992).

Autoridades internacionales, tales como la comisión

FAO/WHO Codees Alimentarius, aprueban el sistema

HACCP, como el medio más efectivo para el control de

enfermedades por procesamiento de alimentos (Laboy, 1996).

Permite mayor eficacia y efectividad en la supervisión

gubernamental, principalmente porque a través del registro

de inspectores pueden evaluar el grado de cumplimiento

de las disposiciones sobre inocuidad de los alimentos

durante un periodo de tiempo (DIGESA, 1998).

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4.6.7 Siete principios de Sistemas basados en HACCP

La siguiente es una versión traducida de los siete principios,

de la Word Health Organization (1993), citada por Romero

(1996)

Principio 1

"Estimar los peligros asociados con producción,

cosecha, transporte, recepción, almacenamiento,

transformación, distribución, mercadeo, preparación y

consumo del alimento".

El análisis de peligros potenciales consiste en evaluar

sistemáticamente un alimento específico, sus materias primas

e ingredientes y el proceso industrial a que es sometido, con

el fin de:

Identificar la materia prima o materiales potencialmente

riesgosos y alimentos que puedan contener sustancias

tóxicas, patógenas o un número considerable de

microorganismos de descomposición y que se pueda

favorecer el crecimiento de los mismos.

Identificar las fuentes potenciales y los puntos

específicos de contaminación por el análisis de cada

paso de la cadena alimenticia.

Determinar el potencial de los microorganismos para

sobrevivir y multiplicarse durante la producción,

procesamiento, distribución, almacenamiento y

preparación al momento del consumo.

Estimar el riesgo o la probabilidad de que tales peligros se

presenten y la severidad de las consecuencias que tal

fenómeno podría acarrear.

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El análisis de riesgos requiere, por tanto, combinar la

información epidemiológica con lo tecnológico. Para que éste

sea significativo, el análisis debe ser cuantitativo, por ello

requiere definir el riesgo y la severidad. En ausencia de

información o evidencia epidemiológica de un riesgo

microbiológico, debe obtenerse información técnica de todos

los aspectos relacionados con la producción, almacenamiento

y distribución; y el uso de una determinada materia que pueda

dar origen a un peligro.

Llegar a una decisión con respecto a la existencia de un

riesgo es más difícil que cuando la evidencia epidemiológica

revela su existencia. Mientras que la información precisa con

respecto a la composición del producto y la influencia del

procesamiento puede ser obtenida, es a menudo difícil

relacionar esto con los efectos del almacenamiento,

distribución y utilización actual del producto (Bryan, 1981;

citado por Carvajal, 1995).

Principio 2

"Determinar los puntos de control críticos requeridos

para controlar los peligros identificados"

Laboy (1993) sugiere que se pueden identificar dos tipos de

puntos de control críticos (PCC's): uno que asegura el control

total del riesgo y el otro que minimiza el riesgo pero no

asegura un control total; control en este caso significa reducir

o prevenir la ocurrencia de un riesgo, tomando medidas

prevenidas específicas.

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54

Los PCC's deben ser escogidos cuidadosamente sobre la

base del riesgo y la severidad y son de naturaleza crítica, lo

que no es cuando sólo es un punto de control (PC); por su

menor riesgo y severidad, muchos de los puntos de control

son resultados de las reglas establecidas por los productores,

relacionadas con buenas prácticas de manufactura, prestigio

del producto, política de la compañía o aspectos estéticos. La

distinción entre puntos de control (PC) y puntos de control

críticos (PCC's) es la característica principal del sistema

HACCP, lo cual establece una serie de prioridades y da mayor

énfasis a las operaciones que ofrecen el más grande potencial

para el control.

El riesgo del peligro y su severidad ayudará a determinar si es

suficientemente importante para incluirlo como punto de

control crítico (PCC) es la característica principal del Plan

HÁCCP.

Después de listar todos los peligros se determinará el riesgo

de cada peligro. Hay tres niveles de riesgo asociados con un

peligro alto, mediano y bajo, estos niveles deben ser

determinados, siempre qué sea posible, por datos actuales.

Las fuentes de datos que se usan son:

Archivos de la compañía

Muestreo y pruebas de los productos

Registro de quejas del consumidor

Información publicada del gobierno y entidades

Registrando los efectos ayudará al Equipo HACCP a

determinar la severidad de cada peligro. La severidad

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55

asociada con cada peligro puede ser colocada en cuatro

categorías:

Crítica.- la ocurrencia del peligro resultará automáticamente

en un producto final inseguro o contaminado.

Seria.- la ocurrencia del peligro puede resultar en un

producto inseguro o contaminado.

Mayor.- la ocurrencia del peligro posiblemente resultará en

un producto inseguro o contaminado.

Menor.- la ocurrencia del peligro probablemente no resultará

en un producto inseguro o contaminado.

Principio 3

"Establecer tos límites críticos que deben cumplirse en

cada punto de control crítico".

Es necesario una descripción detallada de los PCC si se

quiere que el sistema sea efectivo. Es, por tanto, importante la

determinación de criterios y los limites o características

específicas en aspectos físicos (ejemplo: condiciones de

tiempo y temperatura), químicos (concentración mínima de

sal, ácidos), biológicos (análisis sensorial) que permitan

asegurar que el producto es sano y de calidad aceptable. El

establecimiento de un criterio de salubridad para un

determinado paso en el proceso (ejemplo: tratamiento

térmico) como un PCC, con el objeto de eliminar patógenos

quizá necesite de una investigación más profunda antes de la

implantación del HACCP.

El establecimiento de criterios microbiológicos (guías o

valores referenciales) en pasos del proceso o en el producto

final también necesita mayores investigaciones tales como los

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56

estudios recesivos o modelos predicativos que pueden ser

usados cuando existen modelos de verificación apropiados.

Para ello se requiere de laboratorios bien equipados (Bryan,

1981; citado por Carvajal, 1995).

Para Bryan (1993) se deben especificar los criterios para las

prácticas aceptables, incluso los límites de seguridad y

tolerancias, si es que son aplicables para cada PCC. Estos

pueden provenir de normas, políticas corporativas o códigos

de práctica. Citar los criterios en enunciaciones claras y sin

ambigüedades. Un criterio, por ejemplo, podría ser la

temperatura que debe ser alcanzada como resultado de un

proceso de calentamiento o una exposición a tiempo /

temperatura esencial para inactivar microorganismos de

interés. Un criterio podría especificar el pH o la ax del

producto final para asegurar la estabilidad de

almacenamiento.

La variabilidad es inherente tanto en el proceso como en la

medición. Tener esto en mente para cuando se establezcan

los criterios, asó los límites y las tolerancias resultan reales.

La variabilidad se puede determinar a partir de las

mediaciones tomadas en condiciones operativas normales

(Bryan, 1993).

Para Laboy (1993) los límites críticos necesitan estar basados

en consideraciones económicas y de seguridad. El

acercamiento ideal es establecer límites críticos estrictos

dentro dé límites aceptables.

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Principio 4

"Establecer procedimientos para monitorizar los puntos

de control críticos".

Según Laboy (1993), en este principio los procedimientos de

monitoreo que van a usarse deben ser establecidos para

asegurar que los límites críticos no sean excedidos. La

actividad de monitorear PCC PCC's es esencial al éxito del

sistema basado en HACCP. Para poder establecer y conducir

efectivamente procedimientos" de monitoreo, las preguntas

Qué, Porqué, Cómo, Cuándo, Dónde y Quién deben ser

contestadas.

El monitoreo deberá medir exactamente los factores

escogidos con los que se controla los PCC's. Debe ser

simple, dar resultados rápidos, ser capaz de detectar

desviaciones, proporcionar esta información a tiempo para

que se puedan tomar acciones correctivas pronto. Cuando no

sea posible monitorear un limite crítico sobre una base

continua es necesario establecer que el intervalo de

monitoreo sea lo suficientemente fidedigno y que indique que

el nesgo está bajo control (Bryan, 1981; citado por Carvajal,

1995).

Según Bryan (1993), para monitorear se debe realizar

observaciones, utilizar los sentidos para evaluar las

características de los alimentos, medir los atributos físicos y

químicos de estos, o extraer muestras y analizarlas para

detectar microorganismos o sustancias tóxicas, tal como sea

aplicable la situación. El mantenimiento de registros y los

análisis prospectivos constituyen partes integrales del

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monitoreo, así como el sistema de reportes. Los registros de

monitoreo deben estar disponibles para ser revisados por las

autoridades de organismos de acreditación o regulación.

Todos los registros deben estar firmados por una persona

responsable de los aspectos de calidad (Bryan, 1981; citado

por Carvajal, 1995).

Principio 5

"Establecer las acciones correctivas para ser tomadas

cuando se identifica una desviación al monitorear los

puntos críticos de control".

Este principio consiste en determinar, para cada paso de

procesamiento, las acciones correctivas apropiadas a ser

tomadas en cuenta cuando los limites críticos son excedidos.

Cuando una acción correctiva es activada, su uso debe ser

uno que traiga el proceso bajo control donde exista una

pérdida de control. No necesariamente corrige e! problema

para el producto futuro.

Las acciones correctivas deben eliminar el peligro real o

potencial que se creó como resultado de una desviación del

Plan HACCP, detectada por la monitorización, así como

asegurar la correcta disposición de los productos

involucrados. Debido a la existencia de una gran diversidad

de puntos de control críticos para distintos tipos de alimentos,

y muchas posibles desviaciones, es necesario prever, en el

Plan HACCP, acciones correctivas específicas para cada

salida de control. Las acciones deben demostrar que el punto

de control crítico ha sido regresado a control (Laboy, 1993).

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La identificación de los lotes de productos desviados,

retenidos, o rechazados, así como las acciones correctivas

tomadas para asegurar la calidad sanitaria de ese lote, debe

ser registrada en un formato del Plan HACCP, y permanecer

en archivos por un período de tiempo razonable, posterior a la

fecha de expiración del lote en el mercado.

Según Bryan (1981) citado por Carvajal (1995), las

acciones correctivas deben ser tomadas antes de que

cualquier desviación lleve a un riesgo de salud. Las acciones

correctivas comprenden varias actividades:

Utilizar los resultados del monitoreo para ajustar el proceso

para mantener el control.

Si el control se pierde, se debe esperar que resulten

productos que no cumplan los requerimientos.

Se debe fijar o corregir la causa de pérdida de control.

Mantener registros de las acciones correctivas.

Principio 6

"Establecer procedimientos para la verificación de

que el sistema HACCP está trabajando correctamente".

Este principio consiste en establecer procedimientos de

verificación (análisis, muestreos y pruebas) adecuados que

permiten determinar si el Plan HACCP se ha puesto en

práctica, y se encuentra marchando de acuerdo con los

lineamientos establecidos. La verificación busca confirmar,

además, que todos los peligros potenciales a que está

expuesto el producto, fueron identificados durante el

desarrollo del plan HACCP.

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El equipo HACCP debe elaborar, desarrollar y documentar los

procedimientos de verificación. Esto incluye señalar al

personal responsable de la actividad para verificar

rutinariamente que el sistema basado en HACCP funciona y

que está siguiendo el Plan HACCP.

Según Bryan (1981) citado por Carvajal (1995), la verificación

es el uso de información suplementaria para comprobar si el

sistema HACCP está funcionando. Se pueden hacer

muestreos y análisis al azar. Otras funciones pueden ser el

uso de pruebas de incubación para productos estériles o

asépticos, otras pruebas son para verificar si los productos

pueden alcanzar el tiempo de vida útil esperado y los

exámenes del producto final. Mientras que aún se pueden

efectuar las verificaciones al implantar inicialmente el sistema

HACCP, estos controles se pueden reducir cuando se

adquiera más experiencia con el sistema. Estas verificaciones

también pueden ser efectuadas por terceros (autoridades

gubernamentales, organismos oficiales, etc.).

Según Laboy (1993), es esencial que se conduzcan

verificaciones diarias y periódicas para que los programas

basados en HACCP sean dinámicos y continuos en seguridad

del alimento. Verificación diaria de sistemas basados en

HACCP requiere que cada uno en la actividad que trabaja con

un PCC se mantenga vigilante y atento a lo que está

ocurriendo. Verificación periódica y revisión del sistema

basado en HACCP es, por tanto, esencial para su facilidad

para mantener un programa fuerte en seguridad del alimento.

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Principio 7

"Establecer sistemas efectivos de almacenamiento de

registros que documentan el plan HACCP".

Según Laboy (1993), además de los procedimientos de

monitoreo y acciones correctivas que ya se han identificado

para cada paso de procesamiento, el sistema basado en

HACCP requiere que su plan incluya una salvaguarda

adicional, particularmente para aquellos pasos de

procesamientos que se han determinado que son PCC. Esa

salvaguarda es la inclusión de un sistema efectivo de

preservación de registros en su Plan HACCP.

Cuando se aprueba el Plan HACCP y los requisitos

asociados, éstos deben estar en un archivo adecuado. La

documentación de los procedimientos del HACCP para casa

paso son esenciales. Debe haber un responsable de

mantener al día los registros, todos los documentos deben

reunirse en un Manual de calidad y estar siempre disponible

para la inspección por las instituciones verificadoras (Bryan,

1981; citado por Carvajal, 1995).

El Plan HACCP debe designar claramente que registros

estarán disponibles para la inspección oficial. Ciertos registros

que tienen relación con el funcionamiento del sistema, así

como información privada del dueño del establecimiento, no

deben estar necesariamente disponibles para las agencias

regulatorias.

Esto complementa los 7 principios para el desarrollo de un

Plan HACCP. Estos son directos, racionales y fáciles de llevar

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a cabo. Estos 7 principios abarcan la parte principal del plan y

complementar el aspecto de análisis de riesgos y/o peligros.

Sin embargo, hay otros aspectos importantes de un Plan

HACCP que se necesita estar consciente para incluirlos en el

plan (Laboy, 1993).

4.6.8 Pasos de Implementación del Sistema HACCP

Según Laboy (1993) y López (1995), el éxito del sistema

HACCP depende esencialmente del apoyo y total respaldo

por parte de la dirección de la empresa. Sin este apoyo, las

iniciativas de los técnicos y resto de personal para desarrollar

el sistema no tienen razón de ser.

DIGESA (1998) establece que la aplicación de los principios

de HACCP consta de las siguientes operaciones que se

identifican en la secuencia lógica para la aplicación del

sistema de HACCP y que se detallan a continuación.

Paso 1: FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE HACCP

La empresa deberá asegurar que se disponga de

conocimientos y competencia específicos para los productos

que permitan formular un Plan de HACCP eficaz. Para

lograrlo, lo ideal es constituir un equipo multidisciplinario.

Cuando no se disponga de servicios de este tipo in situ,

deberá recabarse asesoramiento técnico de otras fuentes e

identificarse el ámbito de aplicación del plan del sistema de

HACCP. Dicho ámbito de aplicación determinará que

segmento de la cadena alimentaría está involucrado y que

categorías generales de peligros han de abordarse (DIGESA,

1998).

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Laboy (1996) señala que es esencial que el equipo HACCP

esté compuesto de personas que colectivamente:

a) Comprendan los conceptos HACCP.

b) Sepan anticipar las clases de peligros y problemas

en los productos y procesos.

c) Tengan conocimiento y autoridad para implementar

cambios en el proceso y productos para asegurar la

integridad del producto, y

d) Sean capaces de comunicar efectivamente los cambios

requeridos al personal responsable de las operaciones en

el sistema basado en HACCP.

Se requiere nombrar un Director del proyecto, este cargo

suele asignarse al Jefe de Control de Calidad, al Director de

Producción, o al de Investigación y Desarrollo. Es aconsejable

que la primera aplicación que se efectúe en una empresa sea

liderada directamente por el Gerente General, de forma que

ponga en evidencia el compromiso de la alta dirección con el

proyecto. Por otro lado, la vinculación directa del Gerente a la

aplicación, le permite comprender a fondo las implicaciones

derivadas de esta actividad y por consiguiente acoger más

fácilmente las recomendaciones de cambio y mejoramiento

generadas por el grupo, que comprometen recursos

económicos, técnicos y humanos (Romero, 1996).

PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conocidos los principios filosóficos y estratégicos de la

aplicación, se requiere primero estudiar a fondo el producto

alimenticio, el contexto en el cual se llevan a cabo sus

operaciones de fabricación y comercialización, sus

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antecedentes de calidad, para luego clasificar sus posibles

defectos y, con base en ello, formular objetivos concretos,

cuantificables y viables de ser alcanzados (Romero, 1996).

Se deberá preparar una descripción funcional del producto

final, su formulación y los parámetros que puedan influir (pH,

aw , etc.) y el modo en el que se va a distribuir de manera que

se pueda preparar una evaluación sistemática de los peligros

asociados en un alimento específico y sus ingredientes o

componentes (Laboy, 1996).

Paso 3: DETERMINACIÓN DEL USO AL QUE HA DE

DESTINARSE El equipo HACCP

Debe determinar el posible uso del producto por parte del

consumidor crudo, cocido, descongelado, etc. También debe

tener en cuenta la manera de manejar y conservar.

El uso .al que ha de destinarse deberá basarse en los usos

del alimento previstos por el usuario o consumidor final. En

determinados casos, como en los servicios de alimentación

colectiva, habrá que tener en cuenta si se trata de grupos

vulnerables de la población (hogares de ancianos, cunas,

inmuno deprimidos) (DIGESA, 1998).

Paso 4: ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de Flujo del Proceso es la base del análisis de

peligros y por tanto debe contener la información técnica

suficientemente detallada para que el estudio pueda progresar

(Mortimore y Wallace. 1996).

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65

Producto de la observación detenida, repetida, integra, de las

condiciones reales en que se llevan a cabo los procesos, el

diagrama de flujo permite comprender mejor el producto y sus

características de calidad. Al mismo tiempo, el flujo grama

constituye un primer paso en el estudio y ordenamiento del

sistema productivo de la fábrica {Romero, 1996).

Para levantar el diagrama de flujo, debe hacerse una rigurosa

y sistemática observación del proceso, complementada con

entrevistas a los responsables del mismo (Romero, 1996).

Paso 5: CONFIRMACIÓN IN SITU DEL DIAGRAMA DE

FLUJO

Cuando se ha finalizado el Diagrama de Flujo del proceso el

mismo debe ser verificado por el Equipo HACCP. Esto implica

que los miembros del equipo observen el proceso para

asegurarse que lo que pasa es lo mismo que lo escrito y

también pueden volver a observar el proceso durante un tumo

de noche o fin de semana. Dado que el análisis de peligros y

todas las decisiones a tomar de los PCC's se van a basar en

estos datos, es fundamental que los mismos sean ciertos

(Mortímore y Wallace, 1996)

Paso 6: ENUMERACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES

RIESGOS RELACIONADOS CON CADA FASE,

EJECUCIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y

ESTUDIO DE LAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS

PELIGROS IDENTIFICADOS.

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que

puede razonablemente preverse que se producirán en cada

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66

fase, desde la producción primaria, la elaboración, la

fabricación y la distribución hasta el punto de consumo

(DIGESA, 1998).

Cuando evalúen los peligros asociados con todos los

aspectos del producto, su producción y manipuleo, el equipo

de HACCP debe mantener el uso final del producto y las

clases de peligros en mente: seguridad del alimento,

salubridad e integridad económica- (Laboy, 1996). Luego el

equipo de HACCP deberá llevar a cabo una evaluación de los

riesgos para identificar, en relación con el plan de HACCP,

cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción a niveles

aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, para

producir un alimento inocuo (DIGESA, 1998).

El equipo de HACCP debe determinar que cosas puedan salir

mal con cada elemento del producto y su producción,

entonces definir cuáles serán los efectos de esas cosas en el

producto final o las personas que consuman esos productos

(Laboy, 1996).

DIGESA (1998) estableció que en una evaluación de riesgos

debe incluirse, siempre que sea posible, los siguientes

factores:

La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de

sus efectos perjudiciales para la salud.

La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia

de peligros.

La supervivencia o proliferación de los microorganismos

involucrados.

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La producción o persistencia de toxinas, sustancias

químicas o agentes físicos en los alimentos; y

Las condiciones que pueden originar lo anterior.

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de

control, si las hay, pueden aplicarse en relación con cada

peligro. Puede que sea necesario aplicar más de una medida

para controlar un peligro o peligros específicos, y que con una

determinada medida se puede controlar más de un peligro.

Punto 7: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE

CONTROL CRÍTICOS (PCC's)

Se pueden establecer los PCC's conociendo e! proceso y

todos los peligros posibles al objeto de establecer las mejores

medidas preventivas para su control, Gracias a la utilización

de la información generada durante el análisis de peligros, los

mismos pueden identificar los PCC's. Sin embargo, establecer

los PCC's usando sólo el propio juicio puede hacer que se

identifiquen más PCC's de los realmente necesarios

(Mortimore y Wallace, 1996).

Quienes efectúen sus primeras aplicaciones del HACCP,

tienden a considerar que un proceso bien controlado no tiene

puntos críticos y que todo es crítico en un proceso que se

hace en malas condiciones. Nada más equivocado que eso.

Para identificar correctamente los puntos de control críticos de

un proceso, es importante comprender que, en oposición a lo

que se piensa normalmente, puntos críticos no son

necesariamente las operaciones que se están llevando a cabo

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con grandes riesgos al momento de hacer la evaluación de los

riesgos, ni todas las variables de control de cada operación,

Los puntos críticos son unos pocos aspectos del proceso en

los cuales radica la calidad del producto (Romero, 1996).

La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se

puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones, la

utilización del mismo hace que se piense de un modo

estructurado y garantiza un estudio consecuente de cada

etapa y peligro identificado. También, tiene el beneficio de

forzar y facilitar la discusión dentro del equipo y de mejorar el

trabajo en equipo y el estudio HACCP.

Se han publicado muchas versiones del árbol de decisiones

(1996) con pequeñas diferencias en las palabras, aunque con

la misma filosofía para establecer los PCC's.

Paso 8: ESTABLECIMIENTOS DE LIMITES CRÍTICOS

PARA CADA PCC's.

Con objeto de garantizar la seguridad del producto, cada PCC

puede tener varios factores que es necesario controlar y cada

uno de estos factores tendrá asociado un límite crítico

(Mortimore y Wallace, 1996). Los límites críticos son los

rangos o tolerancias dentro de los cuales deben mantenerse

las variables de control para asegurar que un punto de control

crítico efectivamente controla un peligro (Romero, 1996).

De esta definición se deriva una de las principales

características del HACCP; las variables que se escojan para

fijar los límites críticos deben ser de lectura inmediata, de

manera que posibiliten decidir en línea, vale decir, sobre la

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marcha del proceso productivo, si éste se encuentra bajo

control, o no. Para conseguir tal propósito, se recurre a

variables físicas, químicas y organolépticas, las cuales se

fijan, bien como condiciones de operación, o como

características de las materias primas, de los productos en

proceso o terminados. Algunos factores utilizados

habitualmente como límites críticos son: la temperatura,

tiempo, pH, humedad o actividad de agua, concentración de

sal o sólidos y acidez titulable.

Paso 9: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE

VIGILANCIA PARA CADA PCC.

La vigilancia o muestreo es la medición y observación

programadas de un PCC en relación con sus límites críticos,

mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse

detectar una pérdida de control en e! PCC. Además, lo ideal

es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo

como para hacer correcciones que permitan asegurar el

control del proceso para impedir que se infrinjan los límites

críticos.

Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando

los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la

pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán

efectuarse antes de que ocurra una desviación. Los datos

obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por

una persona designada que tenga los conocimientos y la

competencia necesaria para aplicar medidas correctoras,

cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, su grado o

frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que

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70

el PCC esté controlado. La mayoría de los procedimientos de

vigilancia de los PCC's deberán efectuarse con rapidez

porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo

para ensayos analíticos prolongados- Con frecuencia se

prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos

microbiológicos porque pueden realizarse rápidamente y a

menudo indican el nivel microbiología) del producto. Todos los

registros y documentos relacionados con la vigilancia de los

PCC's deberán ser firmados por la persona o personas que

efectúan la vigilancia, junto con el funcionamiento o

funcionarios de la empresa encargados de la revisión

(DIGESA, 1998).

Paso 10 : ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS

CORRECTORAS

Las acciones correctivas son respuestas rápidas en el Plan de

HACCP, que tienen lugar cuando el sistema de vigilancia

detecta el incumplimiento de un límite crítico. Las acciones

correctivas buscan por una parte eliminar el peligro potencial

creado por la salida de control y, de otro lado, disponer de los

productos desviados en forma segura para el consumidor y el

medio ambiente (Romero, 1996).

La acción correctiva no necesariamente corrige el problema

del producto ya producido, pero debe minimizar el problema

para producto futuro. Se necesitan desarrollarse acciones

correctivas para cada peligro identificado en cada punto de

control crítico, una vez que una acción crítica es aplicada

debe haber algún tipo de documentación para referencia

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futura. Esto nos asistirá en la modificación del plan para

problemas recurrentes así como para la disposición de!

producto fuera de las especificaciones (Laboy, 1996).

Paso 11: ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

VERIFICACIÓN

Deberán establecerse procedimientos de verificación. Para

determinar si el sistema de HACCP funciona eficazmente,

podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de

comprobación y verificación, incluidos el muestreo aleatorio y

el análisis de laboratorio. La frecuencia de las

comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar que el

sistema de HACCP está funcionando eficazmente. Entre las

actividades de comprobación pueden citarse:

Examen del sistema HACCP y de sus registros.

Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación

del producto.

Confirmación de que los PCC's siguen estando

controlados.

Cuando sea posible, las actividades de verificación

deberán incluir medidas que confirman la eficacia de todos

los elementos del plan de HACCP.

Paso 12: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO.

Además de los procedimientos de vigilancia y acción

correctiva, el sistema basado en HACCP requiere que el plan

incluya un salvaguardia adicional, particularmente para

aquellos pasos de procesamiento en que se han determinado

como puntos de control críticos. Esa salvaguardia en la

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inclusión de un sistema de preservación de registros en su

plan de HACCP (Laboy, 1996).

La ocurrencia de la desviación y las decisiones tomadas en

tomo a los productos desviados y al proceso deben ser

informadas a diversas instancias, dependiendo de la gravedad

de la desviación. Por otra parte, el registro y análisis

estadístico de las desviaciones proporciona información

valiosa acerca de causas, frecuencias y tendencias de las

salidas de control (Romero, 1996).

DIGESA (1998) establece que para aplicar un sistema de

HACCP es fundamental contar con un sistema de registro

eficaz y preciso, Debiéndose documentarse los

procedimientos del sistema de HACCP y el sistema de

documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza y

magnitud de la operación en cuestión.

4.7 ISO – 9000

La Organización Internacional de Normalización (ISO) fue fundada

en 1947, agrupa a organismos nacionales de normas de 01 países

(75 organismos miembros y 16 miembros correspondientes). Tiene

aproximadamente 8000 normas publicadas basadas en la

aprobación de 75% de organismos miembros, así también tiene

normas preparadas por comités técnicos que tienen subcomités que

cubren especializaciones particulares y grupos de trabajo que se

ocupan de aspectos particulares de la redacción (Hoyle, 1995).

Las normas ISO 9000 son la consecuencia de los estándares

británicos BA-5750 de los años 1979, adoptados por la organización

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como series ISO 9000 y publicadas en 1987. Los Estados Unidos la

adoptaron como series ANSI/ASQC Q-90 y la Comunidad Europea,

la publica como serie de normas EN-29000 (Carvajal, 1995).

Según la norma ISO 9004-1 (1994), las normas internacionales de la

familia ISO 9000 son genéricas e independientes de cualquier sector

económico o industrial específico. De manera conjunta proporcionan

directivas para la gestión de la calidad y modelos para el

aseguramiento de la calidad.

Las normas de la familia ISO 9000 describen que elementos

deberían comprender tos sistemas de calidad, pero no como una

organización especifica debería implantarlos. El diseño e

implementación de un sistema de calidad estarán influidos por los

objetivos de la propia organización, sus productos, sus procesos y

sus prácticas individuales. Las series ISO 9001, 9002 y 9003 son

estándares específicos que describen los elementos y

requerimientos de un sistema de calidad para ser implantados en

una compañía en conexión con una situación contractual entre

proveedor y comprador (Carvajal, 1995).

Según la Norma ISO 8402 (1994), la Norma 9001 se aplica cuando

la conformidad con los requisitos debe asegurarse en el diseño,

desarrollo, producción, instalación y servicio, la Norma 9002 se

aplica cuando la conformidad con los requisitos se debe asegurar en

la producción, instalación y servicio; y la Norma 9003 se utiliza

cuando la conformidad con los requisitos debe asegurarse en la

inspección y ensayos finales.

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74

La serie ISO 9000 abarca tres aspectos: 1) el ambiente que

comprende el entorno, Cliente - Proveedor o Proveedor -

Consumidor, 2) La vida útil del producto o desempeño del servicio y

3) Motivación del compromiso del personal.

Con la aplicación de las Normas ISO 9000 se pretende lograr una

auditoria de calidad, que es un examen sistemático e independiente

para determinar si las actividades y los resultados relativos a la

calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si

estas se han implantado efectivamente para el logro de los objetivos

propuestos. Esto permite obtener un perfil de cómo se encuentra la

función de calidad de las empresas que debe servir para que

basados en estos resultados se establezca un sistema de

aseguramiento de la calidad, es decir, un conjunto de acciones

planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la

confianza adecuada de que un producto o servicio cumple con los

requisitos de calidad establecida.

La serie ISO 9000 debe tener como filosofía una base de

mejoramiento continuo del sistema de calidad (De La Portilla, 1991).

Las Normas ISO 9000 han ¡do evolucionando, difundiéndose y

adoptándose a nivel mundial. En su liderazgo se encuentra la

comunidad económica europea que desde el año 1980 las hace

obligatorias en la región y en los países que comercian con ella,

creando la exigencia implícita en otros países (Senlle et al, 1994).

Según !a Norma ISO/DIS 10013, las normas de sistemas de calidad

de la serie ISO 9000 requieren el desarrollo e implementación de un

sistema de calidad documentado. Además, estas normas exigen

después la preparación de un manual de calidad. Para el

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75

funcionamiento efectivo de un sistema de calidad es importante que

los requerimientos y contenido del sistema de calidad y manual de

calidad sean estructurados de acuerdo con la norma que se quiera

que estos cumplan.

4.8 CALIDAD TOTAL

Es la integración de la calidad en el producto, el proceso, la

manufactura, el mantenimiento, el diseño, los materiales, las ventas

y el servicio (D’ Alessio, 1982; citado por Caycho et. Al, 1985).

4.8.1 Gestión total de la Calidad

El manejo de la Calidad Total (TQM) como filosofía fue

desarrollado y es utilizado para mejorar la calidad y reducir los

costos de manufactura de los productos y es en sí, un

método genérico cuyo propósito apunta al

aseguramiento de condiciones de calidad pactadas

contractualmente entre dos partes, de manera que se asegura

en especial al comprador que el producto que adquiere

mantiene siempre los requisitos pactados.

El TQM ha tomado el asunto de la calidad como una materia

multidisciplinaria agregando al aseguramiento de la calidad

los siguientes elementos:

a. El elemento humano, todas las personas deben contribuir

con la calidad del producto final por lo que deben

propiciarse y tenerse en cuenta los siguientes

elementos:

Gestión participativa.

Capacitación.

Selección, evaluación y promoción.

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Relaciones interpersonales.

Comunicación, transparencia.

b. Satisfacción total del cliente, utilizando los métodos para

investigar las necesidades y expectativas en todas las

interfaces con los clientes.

c. Mejora continua mediante la búsqueda constante para

innovar y mejorar productos y procesos a través de la

participación, la capacitación, el reconocimiento de las

personas y el desarrollo de proyectos de mejora.

d. Énfasis en procesos sean estos administrativos,

financieros, comerciales, operativos, etc. Dos conceptos

son importantes en este punto, toda la actividad es parte

de un proceso y el cliente es la persona que ejecuta la

próxima actividad en el proceso Por lo que sus

necesidades y expectativas deben ser satisfechas.

e. Métodos par implantar un sistema de aseguramiento de la

calidad, prepara el ambiente para la calidad o sea una

cultura participativa y provee de las herramientas de

planeamiento.

Es el enfoque de dirección de una organización centrada en la

calidad, basada en la participación de todos sus miembros,

cuyo propósito es éxito a largo plazo a través de la

satisfacción del cliente y los beneficios para todos sus

miembros de la organización, y la sociedad (ISO 8402, 1994).

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4.9 EL CACAO

Pertenece a la familia de las esterculiáceas, su nombre botánico es

Theobroma cacao. Es una planta tropical que se produce durante

todo el año y crece en climas cálidos y húmedos, se cultiva por lo

general en áreas desde el nivel del mar hasta los 800 metros de

altitud. Principalmente es cultivado dentro de una banda estrecha de

no más de 20 grados al norte y al sur de la Linea Ecuatorial.

Este árbol demora de cuatro a cinco años para producir frutos y de 8

a 10 años en lograr su máxima producción. Sus frutos son una

especie de vainas y aparecen sobre la copa de los árboles y debajo

de sus ramas. Cuando están maduros, las vainas se cortan y se

extraen los frijoles que hay dentro de ellas para luego ser

fermentados y secados. El cacao es un producto de consumo

industrial. Es necesaria cierta elaboración agroindustrial para que se

le pueda consumir, en forma de chocolates, manteca de cacao, etc.

4.9.1 Origen del Cacao

El árbol del cacao, o cacaotero, es una planta perenne que

rinde varias cosechas al año. Recibe el nombre científico de

theobroma cacao L. que significa "alimento de los dioses", y

proviene del griego. Empezó a cultivarse en América, donde

era ya un producto básico en algunas culturas antes de que

llegaran los colonizadores europeos. Los aztecas creían que

el dios Quetzalcóatl había enseñado el cultivo de esta especie

a sus antepasados y, muchas veces, las semillas de cacao se

utilizaban como moneda en las transacciones comerciales. El

cacao procede de las regiones tropicales de México y

Centroamérica, aunque en el siglo XVI se introdujo en África,

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que es donde más se cultiva en la actualidad. En América hoy

se cultiva principalmente en Brasil, Ecuador, México,

Colombia, Venezuela y la República Dominicana.

Alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas lustrosas de

hasta 30 cm de longitud y pequeñas flores rosas que se

forman en el tronco y en las ramas más viejas. Sólo una

treintena de las aproximadamente 6.000 flores que se abren

durante el año llegan a formar frutos, que reciben el nombre

de pinas o maracas, que deben recolectarse en el momento

adecuado de madurez. Las pinas o maracas son de forma

ovalada o esférica y tienen una longitud de unos 20 cm. En su

punto de madurez tienen una tonalidad dorada o rojiza con

unas rayas longitudinales y emiten un sonido característico al

ser golpeados. Este sonido lo producen las semillas

contenidas en el interior de los frutos, llamadas a veces habas

del cacao.

Estas semillas de cacao, de sabor amargo, son de color

púrpura o blancuzco y se parecen a las almendras. La grasa

(manteca de cacao), que las semillas contienen en gran

cantidad, se utiliza en la fabricación de medicamentos,

cosméticos y jabones. El residuo pulverizado, que también se

llama cacao, es la materia prima a partir de la cual se fabrica

el chocolate.

4.9.2 Cultivo

A pesar de que los frutos maduran a lo largo del año,

normalmente se llevan a cabo dos cosechas en un año: la

cosecha principal y la cosecha intermedia. La cosecha

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intermedia es en general menor que la cosecha principal, sin

embargo, el tamaño relativo varia según a cada país.

Se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilización y la cosecha

de los frutos. La temporada de cosecha dura alrededor de 5

meses. La cosecha del cacao consiste en cortar los frutos

maduros de los árboles, abrirlos (normalmente con un

machete) y extraer las semillas de los frutos. Estas semillas

se ponen a fermentar entre 2 y 8 días antes de secarlas al sol.

Los granos se ponen luego en sacos y se embarcan.

El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo

sistemas de agricultura de n embargo, en Malasia y Brasil

pueden encontrarse plantaciones y fincas. El cacao se debe

sembrar en filas, espaciadas entre sí de 3 metros, lo cual da

una densidad de alrededor 950 a 1330 árboles/hectárea,

dependiendo de la fertilidad de la tierra y del clima.

Antes de sembrar el cacao es necesario sembrar árboles de

sombra temporal y permanente de 6 a 9 meses. La siembra

del cacao debe realizarse en la primera mitad de la temporada

de lluvia para tener suficiente tiempo para que el árbol se

establezca antes de la siguiente temporada seca. A pesar de

que el cacao madura 24 meses después de la siembra inicial,

los árboles llegan a ser productivos únicamente después de

cinco años. Los rendimientos son máximos entre el octavo y

décimo año, pero se pueden obtener buenos rendimientos

durante varias décadas. En condiciones normales, los árboles

tradicionales rinden entre 300 y 500 kg/ha por año. Los

árboles híbridos presentan rendimientos mayores, por encima

de los 1000 kg/ha. Las condiciones climáticas y las

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enfermedades son los principales factores que afectan la

producción. Se estima que hasta un 30% de la producción

mundial se pierde debido a las enfermedades. Entre las

enfermedades más comunes que afectan al cacao están la

podredumbre negra de las nueces del cacao, la escoba de

bruja y VSD.

4.9.3 Calidad

Existen dos clases de cacao: el caco básico y el cacao fino y

de aroma. Más del 90% del cacao producido cada año puede

considerarse como cacao básico o a granel. El cacao básico

procede en su mayoría de África y Brasil, en especial de la

variedad forastero. El cacao fino y de aroma tiene

características distintivas de aroma y sabor, buscadas por los

fabricantes de chocolate. Representa únicamente 5% de la

producción mundial de cacao.

Los Estándares Internacionales para Cacao requieren que el

cacao de calidad negociable sea fermentado, completamente

seco, libre de granos con olor a humo, libre de olores

anormales y de cualquier evidencia de adulteración. Debe

encontrarse razonablemente libre de insectos vivos, de

granos partidos, fragmentos y partes de cascara y

razonablemente uniforme en tamaño. En todo el mundo, los

estándares contra los cuales se mide el cacao son los del

cacao de Ghana. El cacao se clasifica sobre la base de la

cuenta de los granos defectuosos en la prueba de corte. Los

granos defectuosos no deben exceder los siguientes límites:

Grado I

Granos mohosos, máximo 3%;

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Granos pizarrosos, máximo 3%;

Granos planos, germinados o dañados por insectos,

máximo en total 3%.

Grado II

Granos mohoso, máximo 4%;

Granos pizarrosos, máximo 8%;

Granos planos, germinados o dañados por insectos,

máximo 6% en total.

Sectores de utilización

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en

grano, los cuatros productos intermedios (licor de cacao,

manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el

chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el

mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en

grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y

la manteca de cacao son utilizados en diversas áreas.

El cacao en polvo se usa esencialmente para dar sabor a

galletas, helados, bebidas y tortas. Además de su utilización

para dar sabor, se emplea también en la producción de

coberturas para confitería y en postres congelados. El cacao

en polvo lo consume también la industria de bebidas, por

ejemplo en la preparación de batidos de chocolate.

Además de los usos tradicionales en la producción de

chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también

en la producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina

tradicional es un remedio para las quemaduras, la tos, los

labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, las mordidas

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de culebra y otras heridas. Se dice que es antiséptico y

diurético.

4.9.4 Exigencia en clima y suelo

a) Exigencias en Clima

Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao

son la temperatura y la lluvia. A estos se le unen el viento y la

luz o radiación solar. El cacao es una planta que se desarrolla

bajo sombra. La humedad relativa también es importante ya

que puede contribuir a la propagación de algunas

enfermedades del fruto.

Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao

se concentre en las tierras bajas tropicales.

Temperatura.

El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su limite

medio anual de temperatura los 21 °C ya que es difícil cultivar

cacao satisfactoriamente con una temperatura más baja.

Las temperaturas extremas muy altas pueden provocar

alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un cultivo

que debe estar bajo sombra para que los rayos solares no.

incidan directamente y se incremente la temperatura.

La temperatura determina la formación de flores. Cuando ésta

es menor de 21 °C la floración es menor que a 25 °C, donde

la floración es normal y abundante. Esto provoca que en

determinadas zonas la producción de mazorcas sea

estacional y durante algunas semanas no haya cosecha,

cuando las temperaturas sean inferiores a 22 °C.

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Agua.

El cacao es una planta sensible a la escasez de agua pero

también al encharcamiento por lo que se precisarán de suelos

provistos de buen drenaje. Un anegamiento o estancamiento

puede provocar la asfixia de las raíces y su muerte en muy

poco tiempo. Las necesidades de agua oscilan entre 1500 y

2500 mm en las zonas bajas más cálidas y entre 1200 y 1500

mm en las zonas más frescas o los valles altos.

Viento.

Vientos continuos pueden provocar un desecamiento, muerte

y caída de las hojas. Por ello en las zonas costeras es preciso

el empleo de cortavientos para que el cacao no sufra daños.

Los cortavientos suelen estar formados por distintas especies

arbóreas (frutales o madereras) que se disponen alrededor de

los árboles de cacao.

Sombreamiento.

El cacao es un cultivo típicamente umbrófilo. El objetivo del

sombreamiento al inicio de la plantación es reducir la cantidad

de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la

planta y proteger al cultivo de los vientos que la puedan

perjudicar.

Cuando el cultivo se halla establecido se podrá reducir el

porcentaje de sombreo hasta un 25 o 30 %. La luminosidad

deberá estar comprendida más o menos al 50 % durante los

primeros 4 años de vida de las plantas, para que estas

alcancen un buen desarrollo y limiten el crecimiento de las

malas hierbas.

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Para el sombreo del cultivo se emplean las llamadas especies

para sombra, que generalmente son otros árboles frutales

intercalados en el cultivo con marcos de plantación regulares.

Las especies más empleadas son las musáceas (plátano;

topochos y cambures) para sombras temporales y de

leguminosas como el poro o bucare (Eritrina sp.) y las guabas

(Ingas) para sombras permanentes. En nuevas plantaciones

de cacao se están empezando a emplear otras especies de

sombreo que otorgan un mayor beneficio económico como

son especies maderables (laurel, cedro, cenízaro y terminalia)

y/o frutales (cítricos, aguacate, zapote, árbol del pan, palmera

datilera, etc.).

b) Exigencias en Suelo

El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica,

profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía

regular. El factor limitante del suelo en el desarrollo del cacao

es la delgada capa húmica. Esta capa se degrada muy

rápidamente cuando la superficie del suelo queda expuesta al

sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el empleo

de plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra

necesaria y sean una fuente constante de sustancias

nitrogenadas para el cultivo.

Las plantaciones están localizadas en suelos que varían

desde arcillas pesadas muy erosionadas hasta arenas

volcánicas recién formadas y limos, con pH que oscilan entre

4,0 y 7,0. Se puede decir que el cacao es una planta que

prospera en una amplia diversidad de tipos de suelo.

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85

4.9.5 Tipos de Cacao

El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo

sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de la

producción de cacao corresponde a pequeños agricultores

con menos de 5 hectáreas). Existen dos tipos de Cacao:

El Cacao Común (pertenece la variedad Forastero).

El Cacao Fino (pertenecen las variedades Criollo y

Trinitario).

a) El Forastero

Esta variedad presenta las siguientes características:

Aspecto externo: mazorcas verdes y luego amarillo en la

madurez; de formas ovoides variables, a veces alargadas

como los criollos, a veces redondeadas; superficie lisa

poco estriada; corteza gruesa y a veces marcada por

recortes como un melón.

Semillas: aplanadas, cotiledones color púrpura oscuro.

Origen: Alta Amazonia.

Lugares de cultivo: América Central, Antillas, Ecuador,

Brasil; pero sobre todo África Occidental.

Producción mundial: 80%

Características: calidad muy ordinaria debido a su fuerte

tenor de taninos; poco perfumado; excelente rendimiento;

cosecha precoz; árbol vigoroso y resistente a

las enfermedades.

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86

Observación: existe una excepción, el cacao cultivado en

el Ecuador presenta las características inversas: aroma

excelente, olor a azahar, árbol frágil.

b) El Criollo:

Aspecto externo: mazorcas verdes y luego rojo violáceo

en la madurez; o verde tilo; alargadas y puntiagudas;

superficie verrugosa; surcos muy marcados; corteza

delgada y tierna.

Semillas: bien redondas y regordetes; cotiledones blancos

con aspecto de porcelana.

Origen: México, era el cacao de los mayas.

Lugares de cultivo: Venezuela, México, Nicaragua,

Colombia, Madagascar, Comores, Ceilán, Java, Samoa.

Producción mundial: de 5 a 10%.

Características: calidad excepcional; pocos taninos:

aroma delicado; bajo rendimiento; cosecha tardía;

árbol frágil y sensible a las enfermedades.

Observación: en vías de desaparición.

c) El Trinitario

Sus características principales, muy heterogéneas, son

difíciles de definir pues se trata de una hibridación totalmente

polimorfa entre criollos y forasteros.

Aspecto externo: todos los tamaños, formas, texturas y

colores intermedios entre los otros dos.

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87

Semillas: ídem.

Origen: como lo sugiere su nombre, la isla de Trinidad,

donde hace 2 siglos, los españoles realizaron las cruzas

que le darían su nacimiento.

Lugares de cultivo: todas las zonas tropicales de África,

Asia y de América del Sur.

Producción mundial: de 10 a 15%.

Características: buena calidad; aroma interesante;

buen rendimiento; cosecha suficientemente precoz y

buena resistencia a las enfermedades.

Observación: tiende a reemplazar a los criollos casi en

todas partes.

A nivel mundial sólo un 5% de la producción anual

pertenece al Cacao Fino. En el Perú el tipo de cacao que

producimos, es en su mayoría Forastero, aunque también

existe en menor cantidad el cacao tipo Criollo. El cacao

Forastero se caracteriza por tener una cascara algo dura

y un sabor algo ácido, a diferencia del cacao Criollo cuya

cascara es blanda y su sabor es algo dulce. Un tercer

grupo denominado Trinitario, se obtuvo en base a

cruzamientos entre las variedades Criollo y forastero.

4.10 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO

4.10.1 Flujograma de la cadena

Los diferentes segmentos de los eslabones se relacionan en

la forma de flujos de determinados recursos. Los flujos más

importantes de la cadena son los flujos de dinero/recursos

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88

que provienen de los consumidores o demandantes y los

flujos de productos/servicios que provienen de los

productores de materia prima (Ver Figura N° 4.2).

Los Componentes de la cadena

La Cadena está conformada por una red de actores

económicos en donde unos agentes centran sus actividades

en la producción de un producto o servicio conformando el

eslabón productivo. Generalmente una cadena involucra

desde actores relacionados con la producción de materias

primas hasta actores que transforman y hacen llegar al

consumidor los productos o servicios. Cada grupo de actores

(proveedores, productores, procesadores, mayoristas,

minoristas y consumidores) constituye lo que se

conceptualiza como un eslabón de la cadena.

Los eslabones cumplen diversas actividades como la

provisión de bienes y servicios, la producción primaria, la

transformación y/o industrialización, la comercialización y el

consumo.

En una cadena productiva se distinguen los siguientes

grupos de actores:

Proveedores: persona encargada de abastecer.

Productores: aquel que produce. Cada una de las personas

que intervienen en la producción de alguna cosa.

Mayoristas: agente que vende a distribuidores.

Minoristas: agente que vende al consumidor final.

Transformadores: aquel que transforma o modifica.

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89

Consumidores finales: Individuos o organizaciones con

necesidades comunes e interés en determinado producto,

para su uso o consumo.

Es la fuente primaria de demandas para el mercado de

tecnología.

El análisis de la cadena productiva, permite la identificación

de factores críticos limitantes al desempeño de la

comercialización, también las fortalezas y debilidades al

interior de la misma, a través de análisis de materiales y de

capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en

cada subsistema (eslabones o segmentos) y de las

interacciones entre eslabones y segmentos. Para ello es

necesario determinar: objetivos, límites, contexto,

componentes, flujos, insumos, productos, entre otros.

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90

FIGURA Nº 4.2: FLUJOGRAMA: CADENA DE CACAO EN EL PERÚ

Proveedores deInsumos

ComerciantesOperadores

Proveedores deAsistencia TécnicaOrganizaciones deproductores ONG’S

Gremios CooperaciónInternacional Otros

Proceso de secado a7% de humedad.

En lozas de cemento oen secadores

artificiales.CONTROL DE

CALIDADBIEN QUE TRANZA EL

PRODUCTOR

Valor agregado.Sub productos:

Licor (pasta) de cacao,polvo de cacao, tortade cacao, manteca decacao. Producto final:

ChocolatesCONTROL DE

CALIDAD

Productores

ServiciosFinancierosCaja Rural

BancosExportadoresCooperativas

Otros Proveedoresde Servicios

CertificadorasTransporteMaquinaria

Recolección defrutos maduros

Quiebra demazorcas

Extracción desemillas

ExportadoresCooperativas

POST - COSECHAUso de cajonesfermentadores

Proceso realizadoen la sombra, portres o cuatro días

GRANOCACAO

COSECHADO

GRANOFERMENTADO

Y SECADO

CONSUMO

MercadoInternacional

Cacao en grano(Convencional y

Orgánico)Cacao Procesado(manteca, cocoa,

etc)Mercado Nacional

Cacao en granoPasta de cacao,

manteca de cacao,cocoa, chocolatetaza, Chocolates

(industrial yartesanal)

PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN

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91

4.10.2 Eslabón de Producción

Participan los productores cacaoteros que conducen sus

unidades productivas. Intervienen agentes económicos

como: proveedores de insumes, de asistencia técnica, de

equipos y maquinaria, de servicios financieros (formales e

informales), de certificación y de transporte.

Este eslabón se caracteriza por la presencia de pequeños

agricultores y se estima que un 80% utiliza una tecnología

baja, es decir se limita a deshierbas, cosecha de mazorcas,

quiebra y poscosecha. En niveles de tecnología media o

alta, se realizan labores culturales de acuerdo al ciclo

fenológico del cultivo, tales como poda, abonamiento,

manejo de sombra, cosecha seleccionada, un tratamiento

adecuado en la poscosecha. En su mayoría, los productores

que no esta organizado, no tiene acceso al crédito,

asistencia técnica, lo que determina que su actividad sea

solamente recolectora,

Proceso de producción del grano

La cosecha de cacao en el Perú o recolección de frutos se

concentra entre los meses de abrí! a agosto; sin embargo,

dependiendo de las zonas y variedades (clónales o híbridos)

se extiende todo el año, CCN-51 tiende a producir todo el

año. Generalmente el cacao utiliza mano de obra familiar,

reduciendo con ello el gasto de jornaleros. Esta se inicia

cuando el fruto de la mazorca está maduro, seleccionada ya

que los frutos verdes o verde amarillentos tienen influencia

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92

desfavorable sobre la fermentación. Los granos violetas o

pizarrosas, son producto de una deficiente fermentación.

Los costos de producción de 1 ha. de cacao varían según

autores, niveles de tecnología, zonas de producción. Arnaud

y Paz señalan que los resultados de un sistema de

producción tradicional con los resultados de un paquete

tecnológico en las peores condiciones (por ejemplo: suelos

pobres, problemas fitosanitarios, malas condiciones

climáticas y precio de venta bajo), y las mejores condiciones,

son muy variados, tal como se puede apreciar en el cuadro

adjunto.

CUADRO Nº 4.1

COSTOS Y RESULTADOS DE UNA PLANTACIÓN DE

CACAO EN MANTENIMIENTO

Sistema de Producción TradicionalPaquete TecnológicoPeores

condicionesMejores

condicionesNúmero de días de

trabajo (ha)

Costo de los insumos (S)

Rendimiento (kg/ha)

Precio de los granos

(S/./Kg.

Valor Agregado Bruta

(S/./ha)

45

15

400

3.5

1.385

86

1225

1800

2.5

3.275

58

585

2000

3.5

6,415

31 38 111

Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena

productiva de cacao en el Perú

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Valor mano de obra: S/. 10 nuevos soles

1 Tingo María. PROYECTO PARA

2 Ayacucho, Cacao VRAE

3. VAB. Igual Valor Bruto. Producción menos insumos

Según el estudio del Instituto de Cultivos Tropicales de

Tarapoto, 3 has de cacao pueden "competir" con 1 ha de

coca. Los rangos de costos de producción dependiendo del

nivel de tecnología oscilan entre S/. 1,000 y S/,5,500 Nuevos

soles. Respecto a los costos de mantenimiento se da entre

rangos de S/. 750.00 a S/.1.700 nuevos soles, con

rendimientos de 360 kg por ha a 2,000 kilos por ha.

4.10.3 Eslabón de la Transformación

Constituye el más importante y complejo. Las mazorcas de

cacao una vez cosechadas inician el proceso de

fermentación en costales, ruamas y en cajones fermentad o

res, donde se facilita la salida de agua y la libre circulación

del aire. El secado (5 a 7 días) disminuye del 55% a un 7 u

8%, siendo la práctica generalizada de secar cacao al sol en

el suelo, en pisos de concreto o sobre mantas de plástico, el

contenido de humedad de los granos, para ser

almacenados. Pocos son los productores que realizan una

limpieza conveniente del producto, libre de impurezas con la

finalidad de obtener un producto de mayor valor comercial.

La oferta de cacao es la mitad de la capacidad instalada de

la industria nacional y el flujo. De otro lado, la oferta de

subproductos está dada por el procesamiento de cacao y el

flujo de producción de derivados de cacao. Es a partir del

procesamiento del cacao en grano, la molienda para

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obtener: 1) Licor para prensado para su posterior obtención

de Torta de Cacao y Manteca de Cacao y 2) Licor para

Chocolates el mismo que continuando con el proceso

correspondiente, se obtiene la Miga, Conchaje, Cobertura y

sus respectivo proceso para coberturas. Son muchos los

usos de estos derivados, tal como se puede apreciar el

cuadro N° 4.2.

CUADRO Nº 4.2

USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS

Producto Usos del Cacao y sus Derivados

Manteca de cacao Elaboración de chocolate y confitería, y también

puede ser usado en la industria cosmética

(cremas humectantes y jabones), y la industria

farmacéutica.

Pulpa de cacao Producción de bebidas alcohólicas y no

alcohólicas

Cáscara Puede ser utilizado como comida para animales.

Cenizas de cáscara de

cacao

Puede ser usado para elaborar jabón y como

fertilizante de cacao, vegetales y otros cultivos.

Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas

Polvo de Cacao Puede ser usado como ingrediente en casi

cualquier alimento: bebidas chocolatadas,

postres de chocolate como helados y mouse,

salsas, tortas y galletas.

Pasta o licor de Cacao Se utiliza para elaborar chocolate

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4.10.4 Eslabón de Comercialización

Intervienen principalmente las organizaciones de

productores y acopladores de empresas industriales de la

costa, que muchas veces distorsionan los mercados

regionales al comprar granos de baja calidad. Los conceptos

de calidad y su apreciación están supeditados también de

acuerdo a la variedad de cacao (Ver Figuras N° 4.3 y 4.4).

La mayor parte del cacao peruano (80 %) es destinado a la

agro-industria nacional, constituida principalmente por las

empresas siguientes: Machu Picchu Coffee Trading, Negusa

Corp. SA, Corporación del Bosque y Goods Foods (ex

Winter) que procesan tanto para el mercado Peruano como

para la exportación. No existe una transformación artesanal

significativa en el país,

La organización de productores a pesar del poco volumen de

cacao que comercializan, logran regular el precio que pagan

los intermediarios.

En 2003- 2007, el precio pagado al productor varió entre

2.42 y 5.71S/.kg de granos de cacao, lo que representa

entre 46 a 78 % - del precio FOB con un promedio de 60 %.

Corresponde al precio pagado por la red de acopladores de

la agro industria que acopia más de 80 % de la producción

nacional.

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FIGURA Nº 4.3

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS:

PRIMER MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y

EXPORTACIÓN

Fuente: Ministerio de AgriculturaElaboración: A.B. prisma

Pequeña IndustriaLoca

Producción de chocolateestá en forma

Productores

Acopiadores Menores

Acopiadores Mayores

Agroindustria Nacional(derivados cacao

Industria Nacional (ValorAgregado: Chocolates, Pasta, )

Distribuidoras Nacionales(Mayoristas, Minoristas,

Detallistas)

Exportadores

Industria Internacional

Distribuidores Internacionales(Mayoristas, Minoristas,

Detallistas)

ConsumidorInterno

ConsumidorExterno

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FIGURA Nº 4.4

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: SEGUNDO

MODELO DE EXPORTACIÓN

Cadena Productiva del Cacao y Derivados: Segundo Modelo de Exportación

Fuente: Ministerio de Agricultura

Elaboración: A.B. prisma

Productores Organizados

Cooperativas, Empresas,Asociaciones, otras

Grano(Convencional y Orgánico)

Agroindustria (licor, pasta,manteca, cacao en polvo)

Exportador

Importador(Productor de Alimentos)

ConsumidorExterno

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La producción de cacao es acopiada y comercializada por

las industrias que procesan cacao, las cuales no participan

en tas actividades productivas del cultivo. Las

organizaciones de productores acopian solamente 10 % de

la producción nacional en parte por sus exigencias de

calidad y por falta de capital de trabajo. El grano utilizado por

dichas industrias es de mala calidad, dado que no todos los

productores benefician el cacao, es decir no ha pasado por

la etapa de la post-cosecha donde se elimina el sabor

amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y

además se elimina el exceso de humedad contenida en los

granos, con lo que se obtendría un producto de calidad.

CUADRO Nº 4.3

Principales Empresas Procesadoras de Cacao

Nombre deEmpresas

Lugar Capacidad deprocesamientode granos en

pasta-licor(por año)

Destino dela

producción

Procesamientode chocolate

Conalisa

IACSA

Mayo SA

Naranjillo

Peruvian Cocoa

Negusa SA

Goods Foods

Chiclayo

Cusco

Tarapoto

Tingo Maria

Lima

Pisco

Pisco

1400 T

1400 T

240 T

2500 T

520 T

5000 T

5000 T

Nacional

Nacional

Nacional

Exportación

Exportación

Nacional y

exportación

Nacional y

exportación

?

Si

S. 24T

No

No

?

Si

Fuente: Ministerio de AgriculturaElaboración: A.B. prisma

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99

4.10.5 Producción del Cacao en el Perú

Es importante que aquellos que quieren exportar productos

agrarios, entre ellos el cacao, dediquen el tiempo necesario

para conocer el proceso de la agroexportación antes de

empezar cualquier acción. Es posible que algunas de las

etapas del proceso puedan ser asumidas por el canal de

comercialización y la operatividad de la exportación por otros

agentes, no obstante, los interesados deben conocerlas, a

fin de controlar todos los aspectos relacionados con la

internacionalización de sus empresas.

En el Perú aportamos sólo el 0.9% de la producción mundial

de Cacao. Las causas del bajo rendimiento del cultivo del

caco se deben a los siguientes puntos:

a. El abandono prolongado del cultivo debido a la

violencia política y el narcotráfico.

b. Deficiente manejo técnico que favoreció la propagación

de enfermedades como la Moniliasis.

c. El mal tratamiento de la post-cosecha que contribuye a

la mala calidad del grano y por lo tanto a los bajos

precios.

4.10.6 Principales zonas de producción

Las principales zonas de producción de cacao en nuestro

país en orden de importancia son: Cuzco (especialmente la

zona de La Convención-Quillabamba) 41.8%, Ayacucho

(Valles del río Apurímac-Ene) 23.6%, Junín (especialmente

la zona de Satipo) 13%, Huánuco (especialmente la zona de

Tingo María) 6%, Amazonas 6% (especialmente la zona de

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100

Bagua y alto Marañón), y San Martín con 2.7% de la

producción total.

FIGURA Nº 4.5

Ayacucho, 23.6%

Amazonas, 6.0%

Huánuco, 6.0,%

Tumbes, 0.1%

Cajamarca, 3.0%

La Libertad, 0.1%

Loreto, 0.1%Junin, 13.0%San Martin, 2.7%

Pasco, 0.6%

Madre de Dios, 0.3%

Cusco, 41.8%

Puno, 0.1%

Piura, 0.6% Ucayali, 20%Lambayeque, 0.0%

Producción Nacional de Cacao en el PerúAyacucho

Amazonas

Huánuco

Tumbes

Cajamarca

La Libertad

Loreto

Junin

San Martin

Pasco

Fuente: Ministerio de AgriculturaElaboración: A.B. prisma

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101

FIGURA Nº 4.6

PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO

EN EL PERÚ

Fuente: Ministerio de Agricultura

Elaboración: A.B. prisma

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102

Nosotros vendemos productos que son derivados del

cacao (pasta de cacao, manteca, cascarilla, etc.) hacia

países como EE.UU. Holanda, Canadá, Argentina etc.

La cantidad de granos de cacao que producimos los

agricultores, no logra cubrir los requerimientos de las

empresas nacionales que procesan el cacao. Es por

ello que compramos granos de cacao de países

vecinos como Brasil y Ecuador.

4.11 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE

Una vez recogidos los frutos del cacao, se inicia un largo proceso de

preparación, conocido con el nombre de beneficiado del cacao, que

da como resultado la materia prima a partir de la cual la industria

chocolatera elaborará los derivados del cacao.

Primero se separa la pulpa de la semilla. Esto se realiza mediante

una fermentación, que desarrolla los compuestos responsables del

sabor. En las plantaciones más pequeñas se realiza envolviendo la

pulpa y los granos con grandes hojas de bananeros o en grandes

cestas de mimbre, mientras que en las plantaciones más grandes se

desarrolla en grandes tanques de madera o de hormigón.

Una vez limpios, los granos se dejan secar al sol durante una

semana aproximadamente para eliminar la humedad y mejorar la

conservación. En ocasiones se usa el calor del fuego y cámaras de

secado. Cuando el cacao suena como papel estrujado, el secado

puede darse como terminado. Después se retiran las impurezas, las

semillas rotas o deficientes y se clasifican los granos de cacao en

función de su tamaño. Seguidamente, se realiza un tostado que es

determinante en el desarrollo del sabor y del color del producto final.

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103

El tostado del cacao se lleva a cabo con el propósito de disminuir el

contenido de humedad de los granos, desarrollar el aroma y sabor

del cacao con la pérdida de volátiles, y facilitar la eliminación de la

cascara. Existen dos alternativas dentro del proceso productivo: el

tostado convencional de las habas enteras (a temperatura entre 100

y 140 °C durante un tiempo de 45 a 90 minutos) o bien someter las

habas a un tratamiento térmico previo. El producto final obtenido se

conoce como cacao en grano.

La última fase es la del envasado, en sacos de papel o de yute. Las

semillas del cacao ya están listas para ser enviadas a la industria

chocolatera.

Las semillas tostadas se muelen groseramente y se separan de la

cascara. De esta manera se obtiene el cacao tostado y

descascarillado. La fase siguiente implica una molturación fina para

obtener la pasta o licor de cacao. En esta fase radica el secreto de

las chocolateras: el producto final dependerá de la selección y

combinación de las semillas. La pasta de cacao puede prensarse

para extraer parte de la materia grasa y así obtener la torta de

cacao. Si la grasa residual de la torta de cacao se extrae con

solventes, se obtiene el cacao desmantecado o desgrasado. La

materia grasa extraída es lo que se conoce como manteca de cacao.

Tanto la manteca, la pasta y la torta de cacao como el cacao

desmantecado son los principales ingredientes para la elaboración

del chocolate.

Como chocolate se entiende el producto obtenido por un proceso

adecuado de elaboración a partir de uno o más de los siguientes

ingredientes: granos de cacao descascarillado, cacao en pasta, torta

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104

de prensado de cacao, cacao en polvo, cacao parcialmente

desgrasado, manteca de cacao, con edulcorantes (azúcar blanco,

glucosa, azúcar invertido o sus mezclas).

De acuerdo a su contenido de edulcorantes, el chocolate se puede

dividir en dulce, semi amargo o amargo. El chocolate podrá ser

adicionado de leche, crema, semillas enteras o fraccionadas de

almendras, avellanas, nueces, maní tostado y descascarillado,

cereales, frutas confitadas o miel.

La textura del chocolate se obtiene con el proceso de amasado

(conchado) que requiere hasta más de 72 horas y maquinaria

especializada. Del conchado depende la untuosidad y textura del

chocolate que, aunado al sabor, determina su calidad.

Se define como chocolate blanco el producto obtenido por un

proceso adecuado de elaboración a partir de manteca de cacao,

leche en polvo, azúcares (azúcar blanco, glucosa, azúcar invertido o

sus mezclas).

FIGURA Nº 4.7

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

GRANOSDE

CACAOCACAO

ENGRANO PASTA

DECACAO

PRENSADO

MANTECA DECACAO

TORTA DECACAO

DESGRASADO

TORTA DECACAO

CACAO ENPOLVO

DESGRASADO

CACAO ENPOLVO

La combinaciónde estosproductos delcacao, junto conel azúcar, leche,frutos secos, etc.Forman losdiferentes tiposde chocolate.

Limpiado, Tostado o no.Descascarillado, Desgerminado

Procedimiento mecánico Molturación

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105

FIGURA Nº 4.8

Fuente: UNALM

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106

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107

V MATERIALES Y MÉTODOS5.1 MATERIALES

5.1.1 Normas:

Codees Alimentarius (1993).

Código de Principios Generales de Higiene (1997)

Resolución Ministerial Nº 535-97-SA/DM

Ley General de Salud (1997). Ley Nº 26842

NTP-ISP 8402 (1994). Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Vocabulario.

NTP-ISO 9002 (1994). Sistema de Calidad. Modelo para el

Aseguramiento de la Calidad en la Producción, Desarrollo,

Instalación y Servicio.

NTP-ISO 9094 (1994). Herramientas para la mejora continua.

NTP-ISO 10013 (1994). Lineamientos para el desarrollo de

Manuales de Calidad.

Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de

consumo Humano (1997). Decreto Supremo Nº 001-97-SA.

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos

y Bebidas (1998). Decreto Supremo Nº007-98-SA.

5.1.2 Documentos de la Empresa:

Registros, formatos, instrucciones

Informes anuales

5.1.3 Información Externa:

Revistas informativas: Nacionales e internacionales.

Seminarios de capacitación sobre implementación del

Sistema HACCP.

Textos

Trabajos de Investigación.

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108

5.2 METODOLOGÍAEl presente proyecto se desarrolla en dos fases según se muestra

en la Figura Nº 5.1. Para su desarrollo se toma como base la

metodología propuesta por Romero (1996), la cual fue enriquecida

con otras metodologías como las propuestas Mortimore et al. (1996)

y Sánchez (1997).

Primera Fase5.2.1 EVALUACION DE LA EMPRESA ANTES DE INICIAR LA

IMPLEMENTACIONConversaciones con la alta dirección de la empresa.En esta primera etapa se tiene conversaciones con el

coordinador del Proyecto y la alta dirección de la empresa y

se explican los alcances del presente trabajo de investigación,

así como los requerimientos que deben ser cumplidos para

poder alcanzar los objetivos trazados.

Visitas periódicas a la PlantaSe procede a entrevistar a cada una de las personas

relacionadas directamente con el procesamiento del producto.

Las preguntas están orientadas a evaluar el conocimiento

acerca de HACCP y la aplicación de este sistema

previamente planificadas con el coordinador del proyecto, y la

alta dirección de la empresa.

Recopilación de la información y diagnóstico de laempresa.Se llevó a cabo durante las visitas a la planta y a través de la

literatura generada, recopilándose toda información necesaria

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Para

la elaboración del diagnóstico se utiliza la lista de chequeo

propuesta por Cabrera et. Al. (1996), la cual está basada en la

Norma ISO 9002. Sistema de Calidad – Modelo para el

Aseguramiento de la calidad de la producción, instalación y

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109

servicio. Esta lista de chequeo es adaptada a una

metodología de carácter cualitativo teniendo tres situaciones

conforme, no conforme y no aplicable.

CUADRO N° 5.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Evaluación de la empresa antes de iniciar la

evaluación

• Conversaciones con la alta Dirección

• Visitas periódicas a la Planta.

• Recopilación de la Información.

• Elaboración de un Plan de

Buenas Prácticas de Manufactura y

Plan de Higiene y Saneamiento.

• Formación y Capacitación del Equipo

HACCP.

• Descripción, uso final y consumidores del

producto

• Validación del diagrama de flujo

• Aplicación de los principios HACCP

• Análisis de Peligros y Evaluación de los

Riesgos

• Identificación de PCC's

• Establecimiento de Limites Críticos de

Control

• Planificación del Sistema de Vigilancia

• Establecimiento de Acciones Correctivas

• Verificación de los PCC's y del Plan

• Diseño del Sistema de Información

(Registros),

Fuente propia

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110

Esta evaluación cualitativa se ve respaldada por pruebas

objetivas como visitas a la empresa, entrevistas a la alta

dirección y a los responsables de cada área, así como de

revisiones de documentos y registros. Los resultados que se

obtienen durante la inspección y entrevistas se confrontan con

los requerimientos de la norma antes mencionada para

establecer el nivel de calidad de la empresa.

5.2.2 Elaboración del Plan de buenas prácticas de

Manufactura y Plan de Higiene y Sanitización.

Con la información recopilada se procede a elaborar un Plan

de buenas prácticas de Manufactura y un Plan de Higiene y

Sanitización como soporte del Plan HACCP. Para la

elaboración del Plan de buenas prácticas de Manufactura y el

Plan de Higiene y Saneamiento se toma como referencia el

Código de Principios Generales de Higiene propuesto por la

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) aprobado el

28 de noviembre de 1997.

5.2.3.- Formación y Capacitación del Equipo HACCP

Se lleva a cabo con la finalidad de conformar un equipo de

personas con responsabilidad directa sobre el proceso

quienes son capacitados en los lineamientos generales de la

filosofía HACCP, con el objeto de lograr un mayor

compromiso con el sistema a ser implantado. En cuanto a la

capacitación, se familiariza al equipo tanto con los principios

del sistema y las actividades de implantación, como son los

procesos de monitoreo y auditoria.

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111

Segunda Fase

5.2.4 Descripción, uso final y consumidores del producto

Estudio del producto

Una vez conocidos los principios del sistema y con la finalidad

de lograr un conocimiento profundo del producto que se

elabora, así como de sus componentes y el contexto en el

cual se llevan a cabo las operaciones de fabricación y

comercialización para luego clasificar sus posibles defectos, el

equipo profundizó los estudios en lo que respecta al proceso

productivo y a la operatividad de la planta, para ello se

practica una observación constante, se llevaron a cabo

entrevistas al personal y además se revisa los controles que

se llevan a cabo en lo que se refiere a análisis fisicoquímicos

y también a la literatura.

5.2.5 VALIDACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Estudio del proceso productivo

En esta etapa se realizó un estudio a profundidad de la

secuencia de operaciones del proceso y se determinan las

características conferidas por el proceso productivo. La

observación del proceso se orienta a verificar las condiciones

de operación que tienen lugar a lo largo de todo el proceso de

producción; y también a identificar la posibilidad de que

agentes contaminantes que lleguen a los productos y tengan

la oportunidad de alcanzar niveles peligrosos. Estas

situaciones dependen principalmente de las condiciones en

las cuales se llevan a cabo las operaciones, de allí la

necesidad de observación del proceso, con el fin de evaluar

las condiciones técnicas e higiénico sanitarias y saber como

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112

se procede realmente. Con el fin de conocer detalles claves

acerca de ingredientes, procedimientos, manejo de materias

primas y del proceso. Se realizan entrevistas al personal para

conocer una aproximación a los niveles de conocimiento y

responsabilidades asumidas en la planta. Siendo la calidad

una cuestión de personas, las entrevistas dan información

fundamental acerca de la actitud de los trabajadores hacia la

calidad y, esto facilita la labor de trazar pautas para las

labores de mejoramiento derivadas a la aplicación del sistema

HACCP.

5.2.6 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HACCP

5.2.6.1 Análisis de peligros y evaluación de los riesgos

Finalizado y verificado el flujo de operaciones se procede a la

identificación de peligros, que son actividades o condiciones

que pueden afectar adversamente al producto. La

identificación de los peligros se realiza sobre la base de

observaciones de las características del proceso y a

entrevistas al personal responsable de las actividades en

cada operación. Este es uno de los puntos clave de cualquier

estudio HACCP y el equipo debe asegurar que se consideran

e identifican todos los peligros posibles (Mortimore y Wallace,

1996)

Identificación de las medidas preventivas

En el momento en el que se identifican y analizan todos los

peligros potenciales, el Equipo HACCP lista todas las medidas

preventivas asociadas. Estas son los mecanismos de control

para cada peligro y normalmente se definen como aquellos

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113

factores que son necesarios para eliminar o reducir la

aparición de los peligros a un nivel aceptable.

5.2.6.2 Determinar los puntos de control críticos (PCC's)

Conociendo el proceso y todos los peligros posibles con sus

respectivas medidas preventivas se procede a establecer los

puntos de control críticos. Para determinar cuales son los

puntos de control críticos se utiliza un instrumento disponible

conocido como Árbol de Decisiones el que se presenta en la

Figura N° 5.2 y que fuera sugerido por Romero (1996).

Consiste en una serie lógica de preguntas que se responden

por cada peligro en cada etapa del proceso. La respuesta a

cada pregunta conduce al equipo por un determinado camino

por el árbol de decisiones hasta concluir si es o no un punto

de control crítico en esa etapa.

5.2.6.3 Establecer los límites críticos de control

Una vez identificados los puntos de control críticos del

proceso, el siguiente paso es decidir como serán controlados,

lo que se consigue especificando límites críticos para cada

medida preventiva, estos límites se colocan en la hoja para el

control de PCC's que se presenta en el Cuadro N° 5.2

Los límites críticos para cada peligro de las etapas señaladas

como puntos de control críticos son obtenidos a partir de

referencias bibliográficas, normas internas de la empresa.

Plan de Buenas Prácticas de Manufactura y Plan de Higiene y

Saneamiento.

5.2.6.4 Establecer un sistema de Vigilancia de los Pcc´s

Se planifica un sistema de vigilancia en relación con los

límites de control y los límites de control operativo,

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114

estableciéndose la frecuencia, las técnicas y los responsables

del monitoreo, de tal manera que permitan garantizar que el

proceso está bajo control, para ello se toma en cuenta las

recomendaciones de Romero (1996).

5.2.6.5 Establecer las medidas correctivas

Se establecen acciones correctivas con el fin de subsanar las

desviaciones que pudieran producirse, considerando que los

límites de control han sido alcanzado o excedidos. Cabe

mencionar que estas acciones no corrigen necesariamente el

problema, pero deben minimizarlo para futuras producciones

(Mortimore y Wallace, 1996). En algunos casos las acciones

correctivas establecidas solamente permiten separar la

producción que se alcanza o excede los límites críticos

establecidos. Además se asigna a los responsables de las

acciones correctivas.

5.2.6.6 Establecer procedimientos de Verificación de

los PCC's

Con el fin de asegurar que los procedimientos de control

utilizados están funcionando apropiadamente, y que son

operados y calibrados dentro de los rangos apropiados para el

control seguro del alimento se establece un cronograma de

calibración de los instrumentos de medida. Asimismo, también

se elabora un cronograma de muestreo y revisión de

registros* de cada uno de los puntos de control críticos.

Además de las actividades de verificación para los PCC's se

desarrollan estrategias para la verificación del sistema

HACCP.

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115

5.2.6.7 Establecer un sistema de registro y

documentación.

Se diseñan los formatos necesarios que permitan la validación

y verificación del Plan HACCP, de manera que se pueda

mantener la confianza en la validez y el funcionamiento del

Plan, para ello se toman en cuenta las indicaciones de

Romero (1996). Cabe mencionar que el sistema de

información debe quedar establecido permanentemente como

un medio de asegurar que se cumplan los objetivos trazados

por el sistema.

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116

CUADRO N° 5.2 HOJA DE CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PRODUCTOS DEL CACAO

Punto deControlCríticos

PeligroSignificativo Límites Críticos

Monitoreo AccionesCorrectoras Registros Verificación

Qué Quién Cómo Cuándo Dónde

- •

Fuente: Digesa (1998)

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117

FIGURA Nº 5.1 ARBOL DE DECISIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

Fuente: FAO/OMS 81993)

¿EXISTEN PELIGROS EN ESTAETAPA DEL PROCESO? ¿CUÁLES?

¿EXISTEN MEDIDASPREVENTIVAS PARA LOS

PELIGROS IDENTIFICADOS ENESTA ETAPA?

¿ESTA ETAPA HA SIDO DISEÑADAESPECIFICAMENTE PARA

ELIMINAR UN PELIGRO O PARAREDUCIRLO A UN NIVEL

ACEPTABLE?

¿PUEDE LA CONTAMINACIÓNALCANZAR NIVELES

INACEPTABLES EN ESTA ETAPA?

¿UN PASO SIGUIENTE ELIMINARÁO REDUCIRÁ EL PELIGRO A

NIVELES ACEPTABLES?

ES POSIBLE ESTABLECER EL PCCEN ESTA ETAPA O EN LA ETAPASUBSIGUIENTE QUE PUEDEREDUCIR O ELIMINAR EL PELIGRO

NO : No es PCC: PARE

SE REQUIERE EJERCERCONTROL EN ESTAETAPA PARAGARANTIZAR LA CALIDADDEL PRODUCTO

SE REQUIERE EJERCERCONTROL EN ESTAETAPA PARAGARANTIZAR LA CALIDADDEL PRODUCTO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO: No esPCC: PARE

LA ETAPA ES UNPUNTO DECONTROL CRITICO

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118

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119

VI.- RESULTADOS

6.1 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA ANTES DE INICIAR LA

IMPLEMENTACIÓN

En el Apéndice 01 se muestra el chequeo para el diagnóstico de la

empresa, según las calificaciones que se logre obtener será motivo

del requerimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad

basado en los principios generales de higiene y la aplicación del

sistema HACCP.

6.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS

MANUFACTURERAS – PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

El desarrollo del Manual de Procedimientos Operacionales de buenas

practicas de Manufactura (BPM) y del Manual de Procedimientos

Operacionales de Higiene y Sanitización se encuentran comprendidos en el

Apéndice N° 02

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120

6.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS

DE MANUFACTURA Y PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO.

( ver apéndice 02)

6.3 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO HACCP EN LA

INDUSTRIA DEL CACAO

Se asigna la responsabilidad para la implementación a un líder del

proyecto, y el apoyo de la Gerencia, debe ser anunciado a toda la

empresa.

FIGURA 6.1

Mapa Organizacional del Equipo HACCP

Elaboración propia

GERENTE GENERAL

ESPECIALISTAS

JEFE DE PLANTA

JEFE DE ASEGURAMIENTODE LA CALIDAD

JEFE DEMANTENIMIENTO

JEFE DEPRODUCCIÓN

SUPERVISORES

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121

6.3.1 Integración del equipo

El líder del equipo, debe ser una persona que acompañe y

logre la colaboración del equipo. Para escoger a los integrantes del

equipo, se deben tener los siguientes atributos:

• Comprendan los conceptos HACCP y los requisitos del

programa de inspección basados en HACCP.

• Sepan anticiparse a las clases de riesgos y los problemas en

los productos y procesos.

• Tengan conocimiento y autoridad para implementar cambios

en el proceso y productos para asegurar la integridad del

producto.

• Tengan la capacidad de comunicar los cambios requeridos al

personal responsable de las operaciones en el sistema

basados en HACCP.

6.3.2 Funcionamiento del Equipo

En la etapa inicial de la implementación las reuniones se

realizarán semanalmente. Después que los puntos críticos han sido

definidos, las reuniones se realizarán con una frecuencia bimensual

durante los meses de producción o en circunstancias como las

siguientes:

• Se encuentre información nueva, disponible referente a la

seguridad del producto.

• Si el producto está vinculado al brote de una enfermedad

transmitida por alimentos.

• Si cambia alguno de los parámetros del proceso.

• Si se instalan equipos en línea o se hacen algunas

modificaciones.

• Se tenga conocimiento de un nuevo peligro en lo que respecta

a patógenos potenciales

• contaminantes ambientales.

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122

Es importante, definir el rol de los miembros del equipo. Todas las

decisiones y acuerdos a los que se lleguen en las reuniones del

equipo HACCP quedan registrados en un Acta de Reunión del

Equipo HACCP (anexo I), donde se anota lo siguiente:

• Agenda

• Fecha y hora

• Asistentes

• Temas tratados

• Compromisos alcanzados

• Responsables y plazos

Para hacer el seguimiento a los acuerdos establecidos en las actas,

el Coordinador del equipo HACCP, utiliza el Registro Acta de

Reunión del Equipo HACCP (anexo I). Seguimiento a Compromisos,

establecidos en Reuniones Internas.

6.3.3 Descripción de las Funciones del Equipo HACCP

ESPECIALISTA. Se reporta al presidente de la compañía. Es

responsable del plan HACCP, de cualquier cambio y documentación

que estén relacionados con éste. Tiene la responsabilidad de

apoyar, aclarar las inquietudes y guiar al equipo HACCP. Asimismo,

coordina con las jefaturas de las diferentes áreas responsables del

proceso productivo, la aplicación del sistema HACCP.

GERENTE GENERAL. Responsable de la dirección de la planta,

haciendo que se cumplan las metas y objetivos trazados por la alta

dirección de la Empresa, tanto en el área administrativa como

productiva, aplicando, evaluando y controlando constantemente el

sistema HACCP, conjuntamente con las áreas involucradas.

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123

JEFE DE PLANTA. Encargado de dirigir la fase operativa y

productiva o cualquier nuevo proceso o procedimiento en la planta,

al aplicar el sistema HACCP; desde la recepción de la materia prima

hasta el producto terminado, supervisando el proceso, así como el

control, higiene y sanitización. Junto con el personal a su cargo

evalúa y controla permanentemente la aplicación del sistema

HACCP.

JEFE DE MANTENIMIENTO. Es el responsable de mantener la

operatividad de la planta, coordinando con el Jefe de Producción, la

elaboración de los programas de mantenimiento correctivo y

preventivo, aplicando el sistema HACCP. Somete a consideración de

la Gerencia la aprobación y ejecución de los mismos.

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Se reporta al

Gerente de la Fábrica. Es responsable de controlar la calidad

aplicando el sistema HACCP desde la recepción de la materia prima,

proceso productivo, producto terminado, distribución y venta.

Además, es la persona encargada de supervisar la limpieza, a través

del personal de su área.

6.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES DEL PERSONAL

CLAVE EN EL MONITOREO DE LA CALIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

I. Supervisa la producción.

II. Coordina con el personal del Departamento de Control de

Calidad:

III. Los resultados de los controles efectuados en las operaciones

de procesamiento.

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124

IV. Es responsable directo de los parámetros de producción:

consumo de energía básica (vapor) y energía eléctrica,

combustibles, agua, rendimiento de toneladas de cacao por

hora.

V. Forma parte del equipo que evalúa el producto final.

VI. Lleva control de todos los informes de producción en cada

turno.

VII. Coordina con la sección mantenimiento, a fin de que se tenga

en correcto funcionamiento las máquinas y equipos de

producción.

VIII. Supervisa los lotes de productos terminados, por rumas, en

coordinación con el Departamento de Aseguramiento de la

Calidad, a fin de separarlos por clientes.

IX. Es responsable del reproceso.

X. Lleva el registro de la calidad

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

I. Tiene a su cargo el Laboratorio y al personal de este.

II. Verifica el estricto control de las especificaciones técnicas, del

proceso productivo y desarrolla acciones de seguridad

sanitaria, para cautelar la inocuidad de los productos del cacao

hasta su despacho al comprador.

III. Coordina y apoya al personal de producción, en el control de

riesgos y la toma de medidas preventivas, para tener el

proceso de producción bajo control.

IV. Realiza interrelaciones con los clientes tanto en el muestreo,

despacho y uso del cacao, atendiendo cualquier sugerencia o

reclamo del cliente. Lleva un registro de los reclamos.

V. Mantiene un estricto control sanitario de:

- Pozas de agua de enfriamiento

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125

- Planta de procesamiento

- Jardines

- Almacenes de productos terminados

VI. Promueve charlas y conversatorios sobre calidad con

proveedores y clientes.

VII. Mantiene comunicación directa con la Gerencia General en

casos específicos.

VIII. Recopila y archiva todos los reportes que genera la supervisión

del Aseguramiento de la Calidad.

IX. Es responsable del Control Integral de plagas a través del

desarrollo del Plan Maestro de Saneamiento.

X. Es corresponsable del Aseguramiento de la Calidad y de la

administración y actualización del Plan HACCP.

XI. Es responsable de los resultados de los análisis físico-químicos

y microbiológicos, llevados a efecto por el laboratorio a su

cargo u otros asignados.

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

SUPERVISORES

I. Llevan el control del estricto cumplimiento, de los estándares

de producción, durante 12 horas, llenando el formato

respectivo. El control se lleva a cabo a través de dos

supervisores por día.

II. Hacen cumplir las normas sanitarias en toda la planta, así

como la elaboración de las medidas correctivas.

III. Realizan los análisis físico-químicos de todos los insumes y

procesos parciales y/o final y reportan directamente a la

Jefatura del Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

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126

IV. Son responsables de los Programas de Higiene y Desinfección

de la Planta, almacén y vehículos.

V. Son responsables del monitoreo de las acciones, encaminadas

a la realización de un adecuado manejo del ambiente interno y

externo de la Planta.

6.4 DESCRIPCIÓN, USO FINAL Y CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

Inspección, Recepción y almacenamiento en planta de la Materia

prima

El Técnico de calidad de la planta realiza la inspección de la materia

prima, aprobándola o rechazándola según el cumplimiento de las

especificaciones técnicas del grano de cacao. De ser aprobada,

pasa al almacén de materias primas, para su posterior proceso.

Limpieza y clasificación

Operación que se realiza en una máquina de tamices vibratorios, por

medio de los cuales el material extraño como piedras, metales,

polvo, madera y otras impurezas es separado de los granos de

cacao; dejando seleccionada y clasificada a la materia prima. Los

granos deberán tener como tamaño óptimo entre 0.8 y 1.2 g. de

peso Los granos más grandes (que generalmente son así por venir

pegados como racimos) son separados como impurezas, para luego

ser recuperado mediante un desgranado manual (la eficiencia de

esta recuperación es aprox. 25% como máximo). Los granos más

pequeños a la especificación son acopiados y procesados por

separado, con previo cambio de mallas del equipo.

Tostado

Se realiza en el tostador, en el cual los granos son tostados en forma

continua a temperatura y velocidad regulable, de acuerdo al tipo de

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127

cacao a procesar. La humedad máxima de los granos tostados debe

ser como máximo 1.2%. Temperatura del proceso: 120 -140 °C

Descascarado

Consiste en la separación de la cascara del grano, mediante rotura

de los granos, zarandeo y ventilación. Al producto que se obtiene se

le conoce como "Gránela". Importante para la calidad del producto

final es que el porcentaje de cascara residual en el grano no sea

mayor al 3%.

1° Molienda

El producto en proceso pasa por un molino de martillos, donde se

obtiene el "licor de cacao" o también llamado "Pasta de cacao".

2° Molienda (Refinación)

Esta operación es realizada con ayuda de un molino de bolas;

ingresa el licor o pasta de cacao, la cual sale de esta etapa con la

fineza requerida.

Según análisis realizados en laboratorio, el porcentaje máximo de

rechazo en malla debe ser 1% (La malla utilizada en el equipo de

análisis es malla 200 mesh, 75 mieras). La humedad máxima

requerida para el producto es 1%. Temperatura promedio del

proceso: 100°C

Almacenaje

El licor de cacao caliente ya refinado es enviado a través de una

bomba a un tanque de almacenaje, para luego ser enviado a la

siguiente operación en condiciones de fineza y temperatura ideales

para la operación siguiente (prensado). La temperatura promedio a

la cual se almacena el licor de cacao es 100 °C.

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128

Prensado

Se realiza en una prensa hidráulica, el licor de cacao se somete a

presión, obteniéndose la Manteca de caca y la torta de cacao.

Seguidamente, la manteca de cacao es decantada y filtrada, para

eliminar así algunas partículas de cacao que todavía puede

presentar. Luego la manteca se enfría para continuar a la siguiente

etapa. Por otro lado, también en este proceso se obtiene la Torta de

cacao, la cual sale a altas temperaturas; esta torta pasa por un

proceso lento de enfriamiento natural

Temperado

En esta etapa la manteca es enfriada para que los cristales de tipo

inestable, se solidifiquen rápidamente en forma de cristales estables.

La temperatura ambiente requerida es: 10 - 12° C.

Envasado de manteca

La manteca ya temperada es envasada en cajas de cartón con

bolsas internas de polietileno de alta densidad, posteriormente pasa

el producto a la zona de enfriamiento para el endurecimiento final

y definitivo de la manteca. Esta operación también se realiza a 10 -

12° C.

Pulverizado de la torta de cacao

La torta de cacao ya enfriada pasa a ser trozado y/o pulverizado

(según requerimiento del cliente), obteniéndose de ésta forma el

Polvo de cacao. Esta operación se realiza a temperaturas de 18 ° C.

Envasado del Polvo de cacao

El polvo de cacao obtenido luego de la pulverización de la torta, es

envasado en bolsas de papel de dos pliegos con bolsas internas de

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129

polietileno de alta densidad. Esta operación se realiza a

temperaturas de 18 ° C.

Almacenaje del producto final

La manteca de cacao se almacena a condiciones adecuadas, sobre

parihuelas cuidando de no contaminar el producto, a temperaturas

de 16 - 18 ° C. El Polvo de cacao se almacena en bolsas de papel

con interior de polietileno y bajo techo y en un ambiente fresco,

protegido del sol.

Despacho

La manteca y el polvo de cacao son despachados, sobre parihuelas

y en camiones, en los que se cuida el cumplimiento de las BMP para

evitar cualquier tipo de contaminación u alteración que pueda minar

su calidad e inocuidad.

Control de Calidad

Durante el proceso se realizan diversas tomas de muestra y sus

correspondientes análisis físicos, químicos y microbiológicos para

comprobar la calidad e inocuidad del producto a lo largo del proceso.

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6.5 VALIDACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

FIGURA Nº 6.2 DIAGRAMA DE PROCESO

FUENTE: UNALM

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131

6.6 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HACCP

6.6.1 Análisis de Peligros y Evaluación de los Riesgos (cuadro

6.1)

Se realizó siguiendo un formato en el que se detallan todos los

peligros potenciales para cada etapa, detallando el porque se le

consideró como tal y la estimación del riesgo o probabilidad de que

se presenten dichos peligros.

6.6.2.- Identificación de PCC's ( cdro. 6.2)

CUADRO 6.2MATRIZ DE DIVISIONES – IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS

CRÍTICOS DE CONTROL

P1 P2 P3 P4 P5 Pcc

- Recepción de materia prima Si Si No No -- No

- Almacenamiento de materias primas Si Si No No -- No

- Limpieza y clasificación Si Si No No -- No

- Tostado Si Si Si -- Si

- Descascarillado Si Si No No -- No

- Molienda Si Si No No -- No

- Pre-refinado Si Si No No No

- Alcalinado Si Si No No No

- Prensado Si Si No Si No Si

- Trozado Si Si No No -- No

- Envasado Si Si No Si No Si

- Almacenado Si Si No No -- No

- Despacho Si Si No No -- No

Fuente: Elaboración propia

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6.6.3.-Establecimiento de Limites Críticos de Control (cdro.6.3)

CUADRO 6.3 VALORES DE LÍMITES CRÍTICOS

Etapa Peligro Límites CríticosRecepción de MateriaPrima

Presencia de materialesextraños, suciedad.Contaminación coninsecticidas, contaminaciónmicrobiana

Humedad: 35Impurezas: 0.55Fermentación: 80%

Almacenamiento deMaterias Primas

Presencia demicroorganismos.

Control de contaminación yataque de insectos.

Limpieza y clasificación Presencia de impurezas Retiro de materias extrañas

Tostado Parámetros del tostado, ,origen del cacao a tratar

% Humedad 1.2%

Descascarillado Presencia de cáscaras. % cáscara máxima: 3%Molienda Fragilidad de la estructura

del cacao% Humedad máxima: 1%Firmeza: Rechazo máximo 1%(en malla 200 Mesh 75 Micras)

Pre-refinado Grado de fineza 25 a 26 MicrasAlcalinado Inadecuado desarrollo de la

reacción de neutralización.Cantidad de grasa libre queenvuelve partículas sólidas.

T = 60 – 110ºCTiempo: 15 minT = 6 – 24 horas

(Normal)Prensado Tendimiento de las

prensas.Características del productoalimentado.

Características del productoalimentado.

% Acidez% HumedadContenido de grasa del 10al 20%

Tiempo de prensado de 20 a30 min.

Trozado Fragilidad de la estructura % de Acidez% de Humedad

Envasado Temperatura de temperadoy la temperatura de lacámara de enfriamiento

Según ficha técnica para losproductos finales, se emitencertificados de calidad delproducto.

Almacenado Presencia demicroorganismos

Según especificacionestécnicas.

Fuente: Elaboración propia

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133

6.6.4 Planificación del Sistema de Vigilancia

CONTROL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Proceso de Cacao:De acuerdo al diagrama 1, se establece los siguientes puntos de

control:

PC1 PC2 PC3

PC6

PC4 PC5 Licor de cacao

COCOA

MANTECA

DE CACAO

PC7 PC8 PC9

RECEPCIÓNALMACENAMIENTO

LIMPIEZA

TOSTADO DESCASCARADO MOLIENDA

POSTASADO PRENSA

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134

PUNTO DE CONTROL 1: En esta etapa se realizan los análisis completos

al grano de cacao (análisis físicos), para determinar si la muestra es

aprobada por laboratorio.

PUNTO DE CONTROL 2: En este punto se controla sistema de rotación

FIFO (el primero que ingresa es el primero en salir).

PUNTO DE CONTROL 3: Se realiza un control periódico una vez/turno. Se

realizan los análisis de impurezas.

PUNTO DE CONTROL 4: Se controla periódicamente el tostado,

básicamente control de temperatura y análisis organoléptico.

PUNTO DE CONTROL 5: En esta etapa se controla también una vez por

turno. Se analiza el porcentaje de cáscara en la graneta y el porcentaje de

granella en la cáscara.

PUNTO DE CONTROL 6: Se controla una vez por turno.

Se realiza un análisis de granulometría. También se toma una muestra

para el laboratorio bacteriológico, realizándose el análisis microbiológico

una vez al día.

PUNTO DE CONTROL 7: Se realiza un análisis de pH para confirmar el

valor deseado.

PUNTO DE CONTROL 8: Se controla en esta etapa una vez al día. Se

realiza un análisis completo de grasas de acuerdo a las marchas analíticas

mencionadas.

PUNTO DE CONTROL 9: Se analiza el porcentaje de grasa retenido en la

cocoa, así como un análisis granulométrico y se realiza un control de

calidad del envasado (correcto envasado, pesos, etc.). Se controla

microbiológicamente dos veces por semana.

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135

MANUFACTURA – EMPAQUE

De acuerdo al diagrama 2, se establecen los siguientes puntos de control.

PC1 PC2

ALMACÉN

PC3 PC4

PUNTO DE CONTROL 1: Se registran y verifican los componentes del

chocolate (leche, grasa, etc.). Periódicamente (una vez al día) se realiza

análisis de contenida de sacarosa y contenido de grasa.

PUNTO DE CONTROL 2: En esta estación es de vital importancia el grado

de fineza del chocolate, por lo que es determinado utilizando un

micrómetro, el cual debe arrojar un valor de 25-26 micras.

Este control se realiza cada 60 a 90 minutos y se registra una media, de

por lo menos 4 determinaciones.

PUNTO DE CONTROL 3: En la etapa del moldeado es importante se

registre y controle las temperaturas de temperado del chocolate y la

temperatura de la cámara de enfriamiento.

Otro aspecto crítico es el control de peso del producto mismo, el cual no

debe sobrepasar los límites establecidos.

En nuestra empresa se registran y controlan:

- Pesos de tableros y bombones macizos.

- Pesos de tabletas y bombones rellenos.

MEZCLA REFINADO CONCADO

MOLDEADO EMPAQUE

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136

Determinando porcentaje de este último)

PUNTO DE CONTROL 4: En este punto la labor de control de la calidad se

circunscribe a un control de las características externas del producto, tales

como presentación, rotulo, etc. Y además un control del contenido por

presentación.

En este proceso de fabricación de chocolate, el análisis microbiológico se

realiza dos veces por semana.

6.6.5 Establecer Acciones Correctivas (ver cuadro 6.2)

6.6.6 Verificación de los PCC's y del Plan ( ver apéndice 04 -

Procedimiento operacional de verificación y seguimiento al plan HACCP)

6.6.7 Diseño del Sistema de Información (Registros)

( Ver apéndice 05 registros del plan HACCP )

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137

CUADRO Nº 6.1CUADRO DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS – PROCESO PRODUCTIVO

1 2 3 4 5 6

Recepción deMaterias pri-Mas e insumos

Biológicos.• Contaminación microbiana por

incumplimiento de lasespecificaciones técnicas de lasmaterias primas o insumos.

• Presencia de plagas en lotes dematerias primas o insumos,

Químico.• Presencia de aflatoxinas en lotes de

materias primas (granos).• Lotes contaminados con productos

químicos (plaguicidas insecticidas,rodenticidas, ácidos, hidrocarburos,etc.

Físico.• Presencia de partículas extrañas en

los lotes de cereales o insumos(piedras, tierra, pajas, etc.)

No

No

Si

Si

No

Todos los lotes de materias primas oinsumos que llegan a la empresa soninspeccionados y ensayados según AnálisisCríticos y complementarios para verificar suconformidad con los requisitos establecidosen las especificaciones técnicas de cada unode ellos, además de inspeccionar el estadosanitario en el que se encuentran.

Se solicita al proveedor un Certificado deAnálisis de presencia de aflatoxinas por unlaboratorio acreditado por indecopi.Se inspecciona el local del proveedor antesde realizar las compras, así como tambiénlas unidades de transporte al momento de larecepción.

Existe un paso posterior donde se eliminatodo cuerpo o material extraño.

• Visita al local del proveedor parainspeccionar el estado sanitario de loslotes a adquirir.

• El Área de Logística realiza lasadquisiciones según las especificacionestécnicas de las materias primas e insumos.

• Se realiza inspecciones a los lotes reciénllegados (desde su ingreso a la empresa,durante su descarga hasta sualmacenamiento.

• Se realizan compras únicamente aproveedores seleccionados previamente.El Área de Logística realiza lasadquisiciones según las especificacionestécnicas de las materias primas e insumos.

• Inspección en la recepción sobre el gradode contaminación con partículas extrañas.

• Control durante el proceso de limpieza degranos.

No

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138

Almacenamiento deMateria Prima

Biológicos:

• Infestación de lotes almacenados

con plagas.

• Contaminación de lotes con

microorganismos (mohos y

levaduras)

Químicos:

• Rancidez de los lotes de materias

primas.

No

No

No

Se realiza tratamiento para el control de

plagas durante el almacenamiento.

Se eliminan en etapa posterior del proceso

productivo (Extrusión)

Se realizan inspecciones a lotes

almacenados.

• Cumplimiento del Programa de

Saneamiento del Almacén.

• Cumplimiento del Programa de Control de

Plagas.

• Cumplimiento de las buenas prácticas de

almacenamiento.

• Cumplir con la rotación de stock de lotes

de materia prima.

• Cumplimiento de las buenas prácticas de

almacenamiento.

No

Limpieza de

granos de

cacao

Físicos:

• Retención inadecuada de las

partículas extrañas.

No Existe una etapa posterior que elimina el

peligro.

• Cumplimiento del Programa de

Mantenimiento preventivo del equipo.

• Capacitación del operador en la operación

del equipo.

Tostado Físico Pérdida por evaporaciones de

algunos compuestos aromáticos y la

infragilidad a la estructura fibrosa del

cacao.

Químico. Evaluación de reacción

química para impedir al año

irreparable del producto.

Si

Si

Tratamiento térmico con el objeto de

provocar algunas modificaciones en la

estructura físico química del producto.

- Capacitación del operador en la

operación del equipo.

- Mantenimiento preventivo de campos.

- Control de parámetros de la etapa.

Si

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139

Descascarillado Físico. Retención de la cáscara. No Separación de la cáscara - Capacitación del operador en la

operación del equipo.

- Cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo del equipo.

No

Molienda de

granos de

cacao

Físicos

• Presencia de metales por desgaste

de los martillos y/o rotura por fatiga

de planchas perforadas del molino.

No

La etapa está diseñada para disminuir la

presencia de metales en el producto molido

(se cuenta con imán a la salida del ducto de

ensacado).

- Mantenimiento preventivo de equipos

- Cumplimiento de la instrucción de

trabajo.

- Especificaciones técnicas de piezas de

equipo.

No

Pre refinado

Biológicos:

Contaminación microbiana del

producto fino.

No

Puede existir contaminación por fallas del

equipo en plena producción, pero se evita

cumpliendo las BPM.

- Cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Manufactura.

- Cumplimiento del Programa de

Mantenimiento Preventivo del equipo

No

Alcalinado

Químico.

Evaluación de la reacción química. Si

Tratamiento en ambiente alcalino - Capacitación del operador en la

operación del equipo.

- Cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo.

Si

Batido No se presenta ningún peligro. No Cumplimiento de los BPM. - Entrenamiento del Personal.

- Cumplir con el instructivo de retiro de

sacos viejos.

No

Prensado

Biológico.

Contaminación microbiana. No

La torta de cacao son reducidos o

quebrantadas

- Capacitación del operador en la

operación del equipo. No

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140

Trozado No se presenta ningún peligro. - Entrenamiento del personal No

Envasado

Biológico:

• Contaminación microbiana del

producto terminado por mal sellado

del envase.

• Contaminación microbiana por el

empaque.

Si

Si

Si el sellado es inadecuado, se puede

presentar contaminación microbiana durante

el transporte y distribución.

No se tienen antecedentes.

- Control de parámetros de operación de la

envasadora.

- Cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo del equipo.

- Se ha designado un operario para la

verificación del envasado.

- Compra del material de envase de

acuerdo con las especificaciones

técnicas.

- No se permitirá bobinas con traslapes

groseros y empolvadas.

Si

Almacenado

Biológico:

• Infestación (plagas) de lotes

almacenados.

Químicos:

• Incremento del índice de peróxidos y

% de acidez.

No

No

Debido al cumplimiento de las buenas

prácticas de almacenamiento, el riesgo de

ocurrencia de este peligro es mínimo.

- Cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Almacenamiento.

- Cumplimiento del Programa de

Saneamiento del Almacén.

- Cumplir con la rotación de stocks de lotes

de Producto Terminado.

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141

Despacho Biológico:

• Infestación del producto terminado

con plagas.

Químicos:

• Contaminación del producto

terminado con olores extraños.

No

No

Se controla al ingreso de las unidades de

transporte a la empresa, la presencia de

plagas, la limpieza del camión, la ausencia

de olores extraños.

- Solicitar al proveedor del servicio el

certificado de fumigación del camión.

- Inspeccionar las condiciones sanitarias

de la unidad de transporte antes del

despacho.

- Realizar una selección de los

proveedores del servicio antes de

contratarlo.

- Todas las condiciones de fumigación,

limpieza, estado de conservación y

responsabilidad por la carga a

transportar, quedan establecidos

previamente en el contrato de locación de

servicios entre el proveedor y la empresa.

Fuente propia

1.- Etapa del proceso

2.-Identificacion del peligro

3.-¿Existen peligros significativos para la seguridad del alimento?

4.-Justifique su decisión de la columna 3

5.-¿Qué medida preventiva se puede aplicar para prevenir el peligro?

6.-¿Es esta etapa un PCC´s?

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142

CUADRO N° 6.2 HOJA DE CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PRODUCTOS DEL CACAO

Punto deControlCríticos

Peligro Significativo Límites CríticosM ONITOREO Acciones

Correctoras Registros VerificaciónQué Quién Cómo Cuándo Dónde

Recepción de

Materia Prima

Presencia de materiales

extraños, suciedad.

Contaminación con

insecticidas,

contaminación

microbiana.

Humedad: 35

Impurezas: 0.55

Fermentación: 80%

HumedadImpurezasFermentación

Almacen

Jefe de controlde calidad

Registro de inspecciónde materia prima

Registro de accionescorrectivas

P.O.delimpieza ydesinfecciónControlmicrobiano

Recepción Rechazarmaterialesextraños,suciedad.Contaminación

Registro deinspección demateria prima

Controlarmaterialesextraños,suciedad.Contaminación

Almacenamient

o de Materias

Primas

Presencia de

microorganismos.

Control de contaminación y

ataque de insectos.

contaminacióny ataque deinsecto

Almacen

Jefe de controlde calidad

Registro de accionescorrectivas

P.O.delimpieza ydesinfecciónControlmicrobiano

Laboratorio

Evitarcontaminación y ataquede insectos

Registro deinspección demateria prima

Controlar decontaminacióny ataque deinsectos

Limpieza y

clasificación

Presencia de

impurezas

Retiro de materias extrañas materiasextrañas

Personalcalificado

Registro de accionescorrectivas

Revisión deregistro deaccionescorrectivas

Area deproducción

Retiro demateriasextrañas

Registro deinspección demateria primaRegistro deaccionescorrectivas

Controlarmateriasextrañas

Tostado Parámetros del

tostado, , origen del

cacao a tratar

% Humedad 1.2% % Humedad PersonalcalificadoJefe de controlde calidad

Registro de parámetrosde proceso

Revisión deregistro deaccionescorrectivas

Area deproducción

Parámetrosdel tostado

Registro deaccionescorrectivasRegistro deparámetros deproceso

ControlarParámetros deltostado

Descascarillado

Presencia decáscaras.

% cáscara máxima: 3% % cáscara Personalcalificado

Registro deparámetros deproceso

Area deproducción

EliminarPresencia decáscaras

Registro deaccionescorrectivas

ControlarPresencia decáscaras

Molienda Fragilidad de laestructura del cacao

% Humedad máxima: 1%Firmeza: Rechazo máximo 1%(en malla 200 Mesh 75 Micras)

% HumedadConservacióndel tamiz

Personalcalificado

Registro deparámetros deproceso

Revisión deregistro deaccionescorrectivas

Area deproducción

Fragilidad dela estructuradel cacao

Registro deaccionescorrectivasRegistro deparámetros deproceso

ControlarFragilidad de laestructura delcacao

Pre-refinado Grado de fineza 25 a 26 Micras Conservacióndel tamiz

Personalcalificado

Registro deparámetros de procesoComprobación del P.O

Revisión deregistro deacciones

Area deproducción ajuste

malla del

Registro deparámetros deproceso

Controlar malladel tamiz

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143

de calibración deinstrumentos

correctivas tamiz Registro deaccionescorrectivas

Alcalinado Inadecuado desarrollo

de la reacción de

neutralización.

Cantidad de grasa

libre que envuelve

partículas sólidas.

T = 60 – 110ºC

Tiempo: 15 min

T = 6 – 24 horas

(Normal)

Temperatura

tiempo

Personalcalificado

Jefe de controlde calidad

Registro deparámetros de procesoRegistro de accionescorrectivas

Revisión deregistro deaccionescorrectivas

Area deproducción ajustar

tiempo,temperatura,cantidad degrasa libre

Registro deparámetros deprocesoRegistro deaccionescorrectivas

Controlartiempo,temperatura,cantidad degrasa libre

Prensado Tendimiento de las

prensas.

Características del

producto alimentado.

Características del producto

alimentado.

% Acidez

% Humedad

Contenido de grasa del 10

al 20%

Tiempo de prensado de 20 a 30

min.

Acidez

Humedad

Contenido de

grasa

Tiempo de

prensado

Personalcalificado

Registro deparámetros de procesoRegistro de accionescorrectivas

Area deproducción

Laboratorio

ajustar% Acidez% HumedadContenidode grasa delTiempo deprensado

Registro deparámetros deprocesoRegistro deaccionescorrectivas

Controlar% Acidez% HumedadContenido degrasa delTiempo deprensado

Trozado Fragilidad de la

estructura

% de Acidez

% de Humedad

AcidezHumedad

Personalcalificado

Registro deparámetros de procesoComprobación del P.Ode calibración deinstrumentos

Area deproducciónLaboratorio

AjustarFragilidad dela estructura

Registro deparámetros deprocesoRegistro deaccionescorrectivas

ControlarFragilidad dela estructura

Envasado Temperatura de

temperado y la

temperatura de la

cámara de

enfriamiento

Según ficha técnica para los

productos finales, se emiten

certificados de calidad del

producto.

contaminaciónTemperatura

Personalcalificado

Registro de laboratorioRegistro de accionescorrectivas

Controlmicrobiano

Area deproducción Ajuste

contaminaciónTemperatura

Registro deparámetros deprocesoRegistro deaccionescorrectivas

Controlar

contaminaciónTemperatura

Almacenado Presencia de

microorganismos

Según especificacionestécnicas.

contaminación Jefe de controlde calidad

Registro de accionescorrectivasRegistro de laboratorio

Controlmicrobiano

LaboratorioEvitarcontaminación

Registro deaccionescorrectivas

Controlarcontaminación

FUENTE:PROPIA

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145

El cacao ha sido parte de la economía y tradición de los pueblos tropicales

americanos, mesoamericanos y del viejo mundo.

Además de formar parte de la cultura de muchas regiones del mundo, el

cacao contribuye a la conservación del medio ambiente tropical y a la

biodiversidad, lo anterior se logra ya que el cacao requiere de la sombra de

otros árboles para crecer.

El cacao es empleado en la industria de alimentos como materia prima en

la elaboración de productos primarios como el cacao en grano, productos

intermedios como la manteca de cacao, el cacao en polvo, la torta de

cacao y el licor de cacao y para productos finales como el chocolate y las

golosinas o confites. También es empleado en otras industrias como la de

cosméticos y la farmacéutica.

La bebida obtenida a partir del grano de cacao “chocolate” es hoy en día un

producto universal, el cual de acuerdo al país en donde se elabore, se

enriquece y aromatiza propiciando una gran variedad de usos y

combinaciones de sabores.

Nutricionalmente el cacao es fuente de energía, además es rico en

proteínas, grasa, carbohidratos, minerales (calcio, potasio, fósforo y

magnesio), vitaminas (E, tiamina, riboflavina, ácido fólico) y fibra. El

chocolate es considerada como una bebida psicoactiva ya que contiene

teobromina, contiene además polifenoles o antioxidantes naturales.

.

La manteca de cacao es una grasa vegetal natural extraída de la almendra

del cacao tostado, se obtiene cuando el licor del cacao se somete a un

prensado.

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146

Este tipo de grasa es 100% natural, por lo que no es necesario adicionarle

aditivos ni someterla a procesos químicos para conservarla.

Definición La manteca de cacao según el Codex alimentario se define

como “la grasa producida de una o más variedades de las siguientes

fuentes: granos de cacao licor de cacao, torta de cacao y aquella extraída

mediante procesos mecánicos y/o por la vía de solventes permitidos, de la

torta o polvo de cacao fino”.

Según la norma técnica ICONTEC 574, se define como manteca de cacao

a la materia prima extraída por procedimientos mecánicos de las semillas

tostadas de cacao, previamente descascarilladas y desgerminadas, o de la

pasta de cacao.

La manteca de cacao por su composición química se ha catalogado como

una grasa especial, con un alto poder de conservación.

Lípidos Polares: el contenido de lípidos polares en la manteca de cacao

esta entre el 1% y 2%, de los cuales el 70% son glicolípidos y el 30%

restante son fosfolípidos. El contenido de fosfolípidos esta en rango de

porcentaje entre el0.005 -0.13%, tienen un efecto en la reducción de la

viscosidad de la Manteca de cacao.

Esteroles: el contenido de esteroles depende del origen de la manteca de

cacao (sitio de cultivo del cacao). Los esteroles están presentes en la

manteca de cacao entre 1.83 -2.09 mg/g

Tocoferoles: el contenido de tocoferoles en la manteca de cacao se

encuentra entre 158 a 256 por mg/g del producto. Los tocoferoles por ser

antioxidantes naturales le confieren a la manteca de cacao una resistencia

a la oxidación y ala rancidez.

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147

Compuestos Volátiles: algunos de los principales compuestos orgánicos

presentes en la manteca de cacao son las pirazinas (responsables del

aroma característico de la manteca de cacao), tiazoles y oxazoles.

Triglicéridos: como otras grasas comestibles, la Manteca de Cacao como

es una grasa está compuesta por una mezcla de triglicéridos formados

estos por glicerina y tres moléculas de ácidos grasos. Los triglicéridos son

los que le aportan el comportamiento físico y químico a la manteca de

cacao, como las propiedades de fusión y solidificación.

Sin un Programa de Seguridad Alimentaria, que involucre un programa de

saneamiento integral adecuado no puede haber un plan HACCP efectivo.

La limpieza de equipos y la limpieza del medio ambiente son elementos

críticos de la seguridad alimentaria. Pero igualmente importantes son las

prácticas de personal, las operaciones diseñadas para prevenir la

contaminación, control de plagas, prácticas de almacenamiento, todos los

cuales son consignados en un programa, basado en el cumplimiento de

regulaciones de las prácticas corrientes de Buena Manufactura y los

requerimientos de la legislación sanitaria nacional e internacional, es un

componente esencial del plan HACCP

Se debe realizar la actualización y seguimiento al plan HACCP para

adecuarlo a los cambios sucedidos al interior y exterior de la planta.

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149

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15. INDECOPI. 1993. NORMA ISO 10013. Lineamientos para el Desarrollo de

Manuales de Calidad. Organización Internacional de Normalización.

Segunda edición, 16 pág.

16. INDECOPI. 1993. NORMA ISO 8402. Gestión y Aseguramiento de la

Calidad - Vocabulario. Organización Internacional de Normalización.

Segunda edición, 22 pág.

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24. LÓPEZ, J. 1995. Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos

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29. NTP 208.005 - CACAO Y DERIVADOS: Métodos y Ensayos. INDECOPI.

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2006. Perú.

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32. NTP-ISO-2451- GRANOS DE CACAO: Especificaciones. INDECOPI. Lima

2006. Perú.

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Molina. Lima del ,19 al 22 de Junio del 2007.

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Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia.

39. SENLLE, A. Et al. 1994. Calidad Total y Normalización ISO 9000: Las

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40. STEBBING, L. 1994. Aseguramiento de la Calidad. Editorial CECSA, México

D.F. (México).

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APÉNDICE 01Lista de Chequeo para el

Diagnostico de la empresa

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CUADRO A.1 DIAGNOSTICO: PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE Y SISTEMA HACCP DE LA EMPRESA

REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE

OBSERVACIONES

I. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DELAS INSTALACIONES1.1 Emplazamiento¿El establecimiento se encuentra situado enuna zona exenta de. olores, objetable, humo,polvo y otros contaminantes y no expuestas ainundaciones.1.2 Vías de acceso y zonas utilizadas portráfico rodado¿Las vías de acceso y zonas utilizadas para eltráfico dentro del recinto tienen una superficiedura y pavimentada, apta para el tráficorodado?.¿Disponen de desagües adecuados así comode medios de limpieza?.1.3 Edificios e instalaciones¿Son de construcción sólida?. ¿Los materialesno transmiten ninguna sustancia no deseada alos alimentos?.¿En las zonas de manipulación de alimento lossuelos son de material impermeable,inobservante, lavable y antideslizante?. ¿Lossuelos tienen grietas, son fáciles de limpiar ydesinfectar?. ¿Poseen la pendiente suficientepara que los líquidos escurran hacia las bocasde los desagües?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

¿Las paredes son de material impermeable,inabsorvente, lavable de color claro y con una alturaapropiada para las operaciones?. ¿Son lisas singrietas y fáciles de limpiar y desinfectar?

¿Los ángulos entre las paredes y los suelos, y entrelas paredes y los techos son oboveadadas yherméticos?¿Disponen de espacio suficiente para cumplirsatisfactoriamente con todas sus operaciones?¿Se han proyectado las instalaciones del edificiopara impedir que entren o aniden insectos y queentren contaminantes del medio?¿Se han proyectado las instalaciones de maneratal que permitan separar las operacionessusceptibles de causar contaminación cruzada?

¿Las instalaciones garantizan condiciones detemperatura apropiadas para el proceso deelaboración y para el producto?¿Las ventanas y otras aberturas estánconstruidas de manera que eviten laacumulación de suciedad?. ¿Las ventanas que seabren están provistas de redes antiinsectos quepodrían quitarse fácilmente para su limpiezay buena conservación?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

¿Son las puertas de superficie lisa einabsorvente y cuando sea necesario de cierreautomático y ajustado?.¿Las escaleras montacargas y estructuras auxiliaresse encuentran situados e construidos de manera queno cause contaminación en los alimentos?

¿Las rampas están construidas con rejillas quefaciliten la inspección y limpieza?.En la zona de manipulación de alimentos.¿Todas las estructuras y accesorios elevados seencuentran instalados de manera que eviten lacontaminación directa o indirecta del alimento y de lamateria prima por condensación y goteo, sinentorpecer las operaciones de limpieza?.Los alojamientos, servicios higiénicos y los establos,¿se encuentran completamente separados e laszonas de manipulación de alimentos y no tienenacceso directo a estas?.Los establecimientos. ¿Se encuentran dotados demedios para controlar el acceso a los mismos?.

¿Se evita el uso de materiales que no se puedenlimpiar y desinfectar adecuadamente a menos quese sepa que se empleo no constituirá en unafuente de contaminación?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

1.4 Abastecimiento de agua

¿Dispone de un abundante abastecimiento de aguapotable que se ajuste a lo dispuesto por DIGESA en los"Principios Generales de Higiene" en lo referente acalidad de agua, a presión adecuada y de temperaturaconveniente?. ¿Cuenta con instalaciones apropiadaspara su almacenamiento y distribución con protecciónadecuada contra contaminación?

El agua para fabricar hielo ¿se ajusta a lo dispuesto porDIGESA en lo referente a calidad, se trata, manipula,almacena y se utiliza de modo que esta protegidacontra la contaminación?.

El vapor que entre en contacto con alimentos o consuperficies que entren en contacto con alimentos¿contienen alguna sustancia peligrosa para la salud ocontaminante para el alimento?El agua no potable que se utiliza para la producción devapor, refrigeración, lucha contra incendios y otrospropósitos similares no relacionados con alimentos¿son transportados por tuberías completamenteseparadas que se identifican por colores y que notenga ninguna conexión transversal o sifonada deretroceso con las tuberías que conducen el aguapotable?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

1.5 Evaluación de efluentes y aguasresidualesEl establecimiento ¿dispone de un sistema deevacuación de efluentes, el cual se mantiene en buenorden, estado de l impieza y conservación?.

Los conductos de evacuación ¿sonsuficientemente grandes para soportar cargasmáximas y están construidos de manera que se evitela contaminación del abastecimiento de aguapotable?1.6 Vestuarios y cuartos de aseoEl establecimiento ¿dispone de vestuarios yc u a r t o s d e a s e o a d e c u a d o s yconvenientemente situados?Los cuartos de aseo ¿se han proyectado de maneraque se garantice la eliminación higiénica de lasaguas residuales?Estos lugares ¿se encuentran bien alumbrados,ventilados y no dan a la zona donde semanipulan los alimentos?Los lavados de agua fría y caliente ¿seencuentran provistos de un preparadoconveniente para lavarse las manos y mediosconvenientes para secarse las manos?Los lavados ¿cuentan con grifos que permitanmezclar agua fría y caliente?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

Si se usan toallas de papel ¿hay junta a cadalavado un número suficiente de dispositivos dedistribución y receptáculos?¿Cuentan con rótulos que indiquen al personalque deben lavarse las manos después de usarlos servicios?1.7 Instalaciones para lavarse las manos enlas zonas de elaboraciónSe han proveído instalaciones adecuadas paralavarse y secarse las manos siempre que así loexija la naturaleza de las operaciones?Cuándo así proceda ¿disponen de instalacionespara la desinfección de las manos?¿Se dispone de agua fría y caliente y de unpreparado conveniente para la limpieza de lasmanos?¿Cuentan con un medio higiénico para elsecado de las manos? En caso de toallas depapel ¿cuentan junto a cada lavado un númerosuficiente de dispositivos de distribución yreceptáculos?¿Las instalaciones están provistas de tuberíasdebidamente sifonadas que lleven las aguasresiduales a los desagües?.1.8 Instalaciones de desinfecciónCuando así proceda ¿cuentan con instalacionesadecuadas para limpieza y desinfección de losútiles y equipos de trabajo?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME NOAPLICABLE OBSERVACIONES

¿Estas instalaciones son construidas de materialresistente a la corrosión, de fácil limpieza y provistas demedios convenientes para suministrar agua fría y calienteen cantidad suficiente?1.9 AlumbradoLas bombillas y lámparas que estén suspendidassobre el material alimentario en cualquiera de las fases delproceso ¿son de tipo inocuo y se encuentran protegidaspara evitar contaminación de los alimentos en casi derotura?

1.10 Ventilación¿Cuenta con una ventilación adecuada para evitar el calorexcesivo, la condensación del vapor, el polvo y paraeliminar el aire contaminado?¿La dirección del aire siempre va de una zona limpia a unasucia?¿Las aberturas de ventilación se encuentran provistas deuna pantalla o de otra protección de materialanticorrosivo?. ¿Estas pantallas se retiran fácilmente parasu limpieza?1.11 Instalaciones para el almacenamiento dedesechos y material no comestible.

¿Se disponen de instalaciones para el almacenamientode los desechos y materiales no comestibles antes de sueliminación del establecimiento?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

1.12 Equipo y UtensiliosTodo el equipo y utensilios empleados en las zonas demanipulación de alimentos y que puedan entrar en contactocon ellos ¿son de material que no transmita sustanciastóxicas, olores ni sabores y sea inobservante yresistente a la corrosión y capaz de resistir repetidasoperaciones de l impieza y desinfección?

¿Son las superficies lisas y se encuentran exentas dehoyos y grietas?

¿Se evita el uso de madera y de otros materiales queno pueden limpiarse y desinfectarse adecuadamente, amenos que se tenga la certeza de que su empleo no sea unafuente de contaminación?¿Se evita el uso de materiales de tal manera que se puedaproducir corrosión por contacto?Todo el equipo y los utensilios ¿se encuentran diseñados demodo que evite el riesgo contra la higiene y permiten unafácil limpieza y desinfección?Los equipos fijos ¿se encuentran instalados de tal modo quepermiten el acceso fácil y una limpieza a fondo?Los locales refrigerados ¿cuentan con un termómetro odispositivo de registro de temperatura?

Los equipos y utensilios empleados paramateriales no comestibles o desechos ¿seencuentran marcados indicando su utilización y nise emplea para productos comestibles?

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REQUERIMIENTO CONFORME NO CONFORME NO APLICABLE OBSERVACIONES1.13 Suministros de vaporEl suministro de vapor al sistema de tratamientotérmico ¿es el adecuado en la medida necesariagarantizando la presión suficiente durante laelaboración térmica?II. ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEHIGIENE2.1 Conservación.Los edificios, equipo, utensilios y todas las demásinstalaciones del establecimiento, incluidos losdesagües ¿son mantenidos en buen estado y enforma ordenada?

2.2 Limpieza y desinfecciónLa limpieza y desinfección ¿se ajusta a los requisitosdel código de DIGESA?¿Con que frecuencia se limpia y desinfecta losequipos y utensil ios para evitar lacontaminación de alimentos?.¿Se toma precauciones para impedir que losalimentos sean contaminados cuando las salas y losequipos y los utensilios se limpien o desinfectencon agua, detergentes y desinfectantes osoluciones de estos?

Una vez terminada la jornada o cuanto seaconveniente ¿se limpia minuciosamente los suelosincluidos los desagües, estructuras auxiliares yparedes de la zona de manipulación de alimentos?Los vestuarios y cuartos de aseo ¿se mantienenlimpios en todo momento?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE

OBSERVACIONES

Las vías de acceso y los patios situados en lasinmediaciones de los locales ¿se mantienenlimpios?2.3 Programa de inspección de la higiene¿Se tiene establecido un calendario de limpieza ydesinfección permanente de todas las zonas, elequipo y el material más importante?¿Quién es el responsable de la limpieza delestablecimiento? ¿Sus funciones son disociadas dela producción?. ¿Tiene conocimiento de laimportancia de la contaminación y de susriesgos?. ¿Se encuentra todo el personal delimpieza capacitado en técnicas de limpieza?2.4 Almacenamiento y eliminación dedesechos.¿Se manipula el material de desechos demanera que se evite la contaminación de losalimentos o del agua potable?¿Son retirados los desechos de la zona demanipulación de alimentos y otras zonas de trabajotodas las veces que sea necesaria o por lo menosuna vez al día?Inmediatamente después de la evacuación de osdesechos ¿son limpiados y desinfectados losreceptáculos utilizados para elalmacenamiento, la zona de almacenamiento dedesechos y todo el equipo que haya entrado encontacto con los desechos?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME NO APLICABLE OBSERVACIONES2.5 Prohibición de animales domésticos¿Se impide la entrada el los establecimientos detodos los animales domésticos o de aquellos nosometidos a control o que representen un riesgopara la salud?2.6 Lucha contra las plagas¿Se aplica un programa eficaz y continuo de luchacontra las plagas?Los establecimientos y las zonas circundantes soninspeccionados periódicamente para cerciorarsede que no haya infestación?.2.7 Almacenamiento de sustanciaspeligrosas¿Etiquetan adecuadamente los plaguicidas u otrassustancias tóxicas que representen un riesgo parala salud, informando su toxicidad y empleo?

2.8 Ropa y efectos personales.¿Se prohíbe depositar ropas y efectospersonales en la zona de manipulación dealimentos?III. HIGIENE PERSONAL Y REQUISITOSSANITARIOS3.1 Enseñanza de higieneLa dirección de la empresa ¿imparte instrucciónadecuada y continua a los empleados sobremanipulación higiénica de los alimentos ehigiene personal?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE OBSERVACIONES

3.2 Examen médicoLas personas que entran en contacto con losalimentos ¿han pasado un examen médico antes deasignarle el empleo?3.3 HeridasLas personas que sufren de heridas o lesiones¿manipulan alimentos o superficie en contacto conalimentos?3.4 Lavado de manos¿Todo el personal que trabaja en las zonas demanipulación de alimentos se lava las manos demanera frecuente y minuciosamente con jabón ydesinfectante, mientras este de servicio?¿Se han colocado avisos que indiquen la obligaciónde lavarse las manos?¿Se inspecciona adecuadamente elcumplimiento del lavado de manos por parte delpersonal?3.5 Limpieza personalA las personas que trabajan en las zonas demanipulación de alimentos ¿se les enseña amantener una esmerada limpieza personal mientrasestán de servicio y en todo momento durante elservicio?¿Llevan en todo momento ropa protectora, inclusiveun gorro y calzado?. ¿Todos estos artículos lavables,se mantienen limpios de acuerdo con la naturalezadel trabajo que desempeñan?

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REQUERIMIENTO CONFORME NO CONFORME NO APLICABLE OBSERVACIONES

Durante la manipulación manual de los alimentos ¿sequitan de las manos todo objeto de adorno que no pueda serdesinfectado de manera adecuada?

3.6 Conducta personalEn las zonas de manipulación de alimentos ¿están prohibidaslas actividades que puedan ser contaminantes tales comocomer, fumar, masticar (gomas, nueces, etc.) o escupir?3.7 GuantesLos guantes utilizados en la manipulación de los alimentos¿se encuentran en perfectascondiciones de limpieza e higiene?3.8 Visitantes¿Toman precauciones para que los visitantes no contaminenlos alimentos en la zona de manipulación de estos?

IV. ESTABLECIMIENTO : REQUISITOS DE HIGIENE EN LAELABORACIÓN4.1 Requisitos aplicables a la materia prima

¿El establecimiento acepta materias primas o ingredientes quese sabe continúen parásitos, microorganismos o sustanciastóxicas, descompuestas o extrañas que no pueden serreducidas a niveles aceptables por procedimientosnormales de clasificación y/i preparación elaboración?

-

Las materias primas o ingredientes ¿son inspeccionados yclasificados antes de llevarlos a la línea de elaboración?. ¿Sellevan a cabo ensayos de laboratorio?.

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REQUERIMIENTO CONFORME NO CONFORME NO APLICABLE OBSERVACIONES

Las materias primas y los ingredientes almacenadosantes de su uso ¿son mantenidos en condiciones queeviten la putrefacción, los protegen contra lacontaminación y reducen al mínimo los daños?. ¿Seaseguran de tener una adecuada rotación de lasexistencias de los mismos?4.2 Prevención de la contaminación cruzada¿Toman medidas eficaces para evitar la contaminacióndel material alimentario por contacto directo o indirectocon material que se encuentre en las fases iniciales delproceso?.Las personas que manipulan materias primas o productossemielaborados susceptibles de contaminar elproducto final. ¿Entran en contacto con este auncuando no se hayan quitado la ropa protectora quehan llevado durante la manipulación de materias primaso productos semielaborados, y hayan procedido a ponerropa protectora limpia?En caso de haber probabil idad de contaminación¿el personal se lava las manos minuciosamente entre unay otras manipulación de productos en las diversasfases de elaboración?.

Todo equipo que haya entrado en contacto con materiasprimas o con material contaminado ¿se limpia ydesinfecta cuidadosamente antes de ser utilizados paraentrar en contacto con productos terminados?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE^

OBSERVACIONES

4.3 ElaboraciónLa elaboración ¿se encuentra supervisada porpersonal técnicamente competente?4.4 EnvasadoEl material empleado para envasado ¿se almacenaen condiciones previstas de almacenamiento, sintrasmitir sustancias objetables?

¿Los recipientes son inspeccionados.Inmediatamente antes de su uso a fin de tener laseguridad de que se encuentra en buen estado ylimpios?.¿El envasado se realiza en condiciones queexcluyan la contaminación del producto?4.5 Identificación de lotes¿Cada envase está permanente marcado en claveo en lenguaje claro para identificar la fabricaproductora y el lote?.4.5 Registros de elaboración y deproducción.¿Se lleva un registro permanente legible y confecha de los detalles pertinentes de elaboración y deproducción?.¿Por cuánto tiempo se conservan estosregistros de producción? ¿Se lleva además losregistros de la distribución inicial?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE

OBSERVACIONES

4.7 Almacenamiento y transporte de losproductos terminados?Los productos terminados ¿son almacenados ytransportados en condiciones que excluyan lacontaminación y/o proliferación demicroorganismos?. ¿Protegen contra laalteración del producto o daños del recipiente?

¿Se inspeccionan durante el almacenamientoperiódicamente los productos terminados a fin deque solo se expidan los actos para el consumohumano?.4.8 Muestreo y procedimiento de control delaboratorios.

¿Se toman muestras representativas de laproducción para determinar la inocuidad y la calidaddel producto?

4.9 Especificaciones aplicables al productoterminado.Según la naturaleza del alimento, ¿se necesitanespecificaciones microbiológicas, químicas o físicas,que incluyan métodos apropiados de toma demuestras metodología analítica y límites para laaceptación?.

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE

OBSERVACIONES

V. SISTEMA HACCPLa empresa ¿ha formado el equipo HACCPintegrado por especialistas en diferentes temascomo HACCP, producción, control de calidad,sanidad, equipos e instalaciones,comercialización?.Se ha elaborado la siguiente documentación parala implementación del plan HACCP. Uso propuesto, descripción, especificaciones del

producto, formulación, tipo de empaque, grupode consumidores objetivo y condiciones dedistribución propuestas.

Detalles del proceso incluyendo datosimportantes de ingeniería, enfriamiento,disposición y descripción de la planta.

Procedimiento de saneamiento, ambiente de laplanta y materiales de construcción de laedificación.

Procedimientos de mantenimiento, equipos deproceso, distribución de la línea de producción yambiente de proceso.

Diagramas de flujo que incluya lasinteracciones con los servicios tales comoagua, vapor, vacío, suministro de gas, control decalidad, etc.

¿Tienen aprobado un programa de capacitación enHACCP para el personal involucradodirectamente en el proceso productivo?

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REQUERIMIENTO CONFORME NOCONFORME

NOAPLICABLE

OBSERVACIONES

¿Han llevado a cabo el análisis de riesgo y laidentificación de peligros para poder determinarsus medidas correctivas de control?.

¿Han aplicado el árbol de decisiones en cadaetapa del proceso para identificar todos los puntosde control críticos que existen en la línea deproducción?.

¿Tienen identificado los puntos de control crítico(PCC) en la línea de producción?. ¿Tienen ademásidentificados los límites críticos de cada PCC?.

¿Cuenta con un sistema de vigilancia paraasegurar el control de los PCC?.

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APENDICE: 02

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS

MANUFACTURERAS – PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO EN LA

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO

AGUA

1. El agua utilizada en la elaboración de productos y en las demás

operaciones higiénicas de toda la planta, deberá cumplir con los

requisitos físicos químicos y bacteriológicos señalados por el

Ministerio de Salud.

2. Si se utiliza agua condensada como una fuente de

abastecimiento. El almacenamiento se debe realizar por sistema

de tanques, estos deben estar limpios y protegidos para evitar la

contaminación del agua. La limpieza de- los tanques se debe

realizar mensualmente.

3. La fábrica deberá disponer de un sistema adecuado de

evacuación de aguas servidas, el cual deberá mantenerse en

todo momento operativo y protegido para evitar la salida de

roedores e insectos.

4. El responsable de producción, deberá manejar sistemas que

garanticen una provisión permanente y suficiente de agua.

5. El vapor de agua utilizado en el proceso, no contiene ninguna

sustancia peligrosa para la salud o que pueda contaminar el

alimento. La calidad del vapor de agua debe ser monitoreada a

través de descarte de sustancias extrañas (metales pesados,

etc.) realizada por terceros una vez por año.

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CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE ENTRAN EN

CONTACTO CON EL PRODUCTO

1. Se debe evitar que los derrames de los productos del cacao,

sean vertidos del piso a la línea que alimenta a la zona de

envase, para evitar esta mala práctica, los conductores deben

estar cubiertos con tapas, además servirá para evitar la caída de

insectos, hilos de la costura de las bolsas, etc.

2. El procesamiento, sólo se deberá realizar cuando tos

calentadores y evaporadores, debidamente higienizados, hayan

alcanzado condiciones normales de operación.

3. El equipo utilizado en el área de material procesado (envasado y

almacén) debe ser de material inoxidable y pintados con pintura

epóxica, estar marcado y confinado a esa área. No se debe usar

madera y materiales ferrosos. La superficie de los equipos y

utensilios, deben ser lisas y libres de superficies libres de

orificios y grietas.

4. Todos los equipos, materiales y utensilios, que entran en

contacto directo con los alimentos, no transmitirán sustancias

tóxicas, olores, ni sabores al producto. Serán no absorbentes y

pueden soportar repetidas veces operaciones de limpieza y

desinfección.

5. Los procesos térmicos, tanto en evaporadores y calentadores

serán diseñados de tal manera que se alcance la seguridad

sanitaria.

6. El polvo que se acumula en los ambientes, equipos de fábrica,

así como en los envases de las rumas se deben retirar mediante

aspiradoras tipo industrial, no siendo recomendable el plumero

o la remoción con escobas ya que estos solo consiguen esparcir

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el polvo. No se debe usar agua, ni vapor, para remocionar el

polvo o manto de hongos acumulado en los sacos.

7. Se debe realizar un aseo profundo en las mesas de recepción,

en los transportadores helicoidal y de fajas. Los equipos de

procesamiento húmedo, se deben limpiar previamente;

removiendo la acumulación de partículas orgánicas, suciedades

groseras; usando agua a temperatura ambiental, aplicada con

una manguera de vapor o de alta presión; después, se aplica

una solución acuosa caliente de un detergente comercial (soda

cáustica), por último enjuagar con agua caliente y dejar orear, o

secar con aire a presión.

8. La limpieza interna como externa, de los equipos que operan en

la zona húmeda y zona seca, se hará poniendo especial

énfasis en la remoción de polvos, costras, incrustaciones y

desperdicios orgánicos depositados en rincones de difícil

acceso; ya que estos constituyen focos de contaminación

microbiana o "puntos muertos". Las paredes y los pisos deben

ser a media caña para evitar acumulaciones.

9. La limpieza se hará incluso, remocionando los residuos del

cacao que se encuentran en las superficies internas y externas

de los equipos. Luego, se procederá a la desinfección externa

por la técnica de asperjado con equipos tipo mochila y la

desinfección interna mediante asperjado y nebulizaciones en

caliente con productos químicos. Este tratamiento preventivo se

realizará una o dos veces al mes.

10. Las fábricas deberán establecer un programa de mantenimiento

de la limpieza y desinfección de los vehículos que transportan el

cacao, teniendo cuidado de las buenas prácticas de

conservación e higiene del cacao.

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11. El cacao que llegue a la planta deberá ser lo más fresca posible.

El vehículo debe estar diseñado, de tal manera que evite que el

cacao se contamine con polvo, combustible o materia orgánica

descompuesta.

UBICACIÓN

12. Las fábricas no deberán instalarse, a menos de 150 m. del lugar

donde se encuentren ubicados establecimientos, que por su

actividad ocasionen la proliferación de humos, olores objetables,

polvo u otros contaminantes.

13. Por ningún motivo, deberá existir dentro de la plante ni en sus

inmediaciones focos de contaminación, como: basurales,

equipos mal almacenados, maleza, chatarra, charcos de aguas

negras, residuos de cacao en los pisos de la planta, roedores,

gorgojos, terrales, animales muertos, iluminación adecuada, etc.

VÍAS DE ACCESO

14. Las vías de acceso y zonas adyacentes a la fábrica, deberán

tener una superficie pavimentada o afirmada, dura, apta para el

tráfico de vehículos, disponer de canaletas de drenaje y ser fácil

de limpiar.

ESTRUCTURA E INSTALACIONES

15. Las instalaciones de la planta, estarán divididas y separadas en

"zona húmeda", que es donde están instalados los equipos de

procesamiento y "zona seca" que comprende (zona de oficinas

administrativas, zona de envasado, zona de almacenamiento).

Pisos y pasillos

En la planta de procesamiento y laboratorios:

• Impermeables, no absorbentes y lavables.

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• Sin fisuras o irregularidades en su superficie. .

• Los pasillos principales no son empleados como sitios de

almacenamiento.

Paredes

• Color claro.

• La zona de envase debe estar revestida de mayólica hasta

una altura de 1.50m desde el piso y el resto con pintura a

base de caucho clorado, lavable, impermeable y no

absorbente.

• Lisas y sin grietas.

• Las uniones del piso y las paredes serán redondeadas en la

zona de envase.

Techos

• No deben presentar orificios.

• Evitar la acumulación de suciedad cumpliendo con el

Programa planteado.

Ventanas y puertas

• Las ventanas deben estar dispuestas de manera que eviten la

acumulación de suciedad.

• Las puertas serán de material liso y no absorbente.

Escaleras

Las escaleras de toda la planta tendrán las siguientes

características:

• De fierro y pintadas con esmalte.

• Baranda por lo menos en un lado.

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Receptáculos para la basura

• Los recipientes estarán correctamente ubicados, tapados y

rotulados.

• Los de material de plástico serán lavados y desinfectados

diariamente. Los metálicos son cubiertos con una bolsa

plástica negra, para facilitar su limpieza semanalmente.

Ductos

• Las tuberías se deben pintar con colores que identifican el tipo

de flujo que conducen, según el código de colores de fábrica

(Ver anexó). Se deben mantener limpios siguiendo el Plan de

Limpieza y Sanitización.

Alrededores y jardines

• El perímetro interno de la fábrica se debe mantener libre de

desperdicios por medio de una limpieza diaria.

• Los jardines de la planta, deben conservarse a través de un

mantenimiento semanal, que incluye corte de césped,

eliminación de malezas, riego y una fumigación semestral, a

fin de evitar la proliferación de plagas.

16. Los caminos pavimentados interconectados o las vías de acceso

entre las edificaciones deben poseer una superficie inclinada sin

grietas, duras y se deben mantener limpias y secas, que sea

apta para el tráfico de vehículos, disponer de canaletas de

drenaje y ser fácil de limpiar mantenerlos limpios y secos.

17. Es conveniente, que exista el máximo de distancia posible entre

las áreas de procesamiento, de envasado y almacenaje.

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18. Por razones de seguridad sanitaria, los almacenes serán

diseñados a prueba de las inclemencias del clima y al ingreso de

roedores y pájaros. Se debe establecer un programa de manejo

ambiental del almacén.

VENTILACIÓN

19. Debe ser adecuada para evitar el excesivo calor, la

condensación de vapor de agua y permitir la eliminación de aire

contaminado. Las aberturas de ventilación deben estar provistas

de rejillas de material anticorrosivo, que sean de fácil acceso a la

limpieza.

ENVASADO

20. El Área de Envasado, debe ser un ambiente cerrado y espacioso

diseñado de modo, que no haya riesgos de contaminación, a

través de los equipos o por acción de los operadores. Por ser

esta área un punto crítico de control, en todas las actividades

que se realicen se deberá observar las medidas de limpieza,

higiene/sanidad; esta medida es extensiva a las áreas que la

rodean. La edificación tendrá entradas y salidas con puertas de

cierre automático y hermético a prueba de roedores e insectos.

21. Los envases deben ser almacenados de manera segura e

indicar a la entrada del área el acceso restringido.

22. Por razones higiénicas sanitarias, es objetable el envasado de

azúcar en bolsas de segundo uso. Debe ser envasada en bolsas

adquiridas de proveedores aprobados por la empresa.

23. Todos los materiales de envase, deben ser muestreados por los

encargados del área de Aseguramiento de la Calidad, a través

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181

de programas adecuados y confiables. Debe haber constancia

del mencionado programa.

24. Los materiales de envase almacenados deben estar

identificados por lo menos con las siguientes informaciones:

a) Nombre y código interno de referencia, cuando sea aplicable;

b) El/los número(s) de lote(s) atribuido(s) por el proveedor y el

número de registro dado en la recepción;

c) La situación interna del material de envase, es decir, si se

encuentra en cuarentena, aprobado o reprobado;

d) Se debe identificar los envases en los que se ha retirado

muestras.

25. Un sistema computarizado debe pesar la cantidad correcta del

producto y el envase debe estar rotulado previamente. Cada

bolsa estará identificada con el código de la fecha de

producción, de caducidad y con un número de lote. A medida

que se embolsa se pone inmediatamente sobre parihuelas o se

transportan por una faja, dependiendo de la forma de almacenar

de la fábrica. Cada tote debe estar acompañado de un

certificado de calidad entregado por el Laboratorio.

PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN CRUZADA

26. Evitar la contaminación de los envases y equipos que están en

contacto con el producto, protegiéndolos de ser adulterados con

lubricantes, combustibles, plaguicidas, pesticidas,

desinfectantes, fragmentos de metal u otros contaminantes

físicos o químicos, estos deberían ingresar y ubicarse lejos del

producto.

27. El personal que labora en la zona húmeda, no debe incursionar

en la zona seca y viceversa, por lo que tendrán indumentaria y

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182

cascos de color (según, el organigrama con los colores de los

cascos), que los identifica fácilmente de la zona donde laboran.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL CACAO,

ATRIBUIBLE AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN VENTA LOCAL Y

OTROS DESPACHOS

a) Las fábricas procederán a exigir a los compradores de los

productos del cacao para el mercado local (mayoristas y

minoristas), que tos vehículos que van a transportar estos

productos vengan debidamente higienizados, desinfectados,

desinsectados; a fin de evitar contaminación e infestación

cruzada proveniente del exterior de la fábrica.

b) Los vehículos al ingresar a la fábrica deberán pasar por un

baño desinfectante para ruedas de vehículos que consiste de

una solución que contiene soda cáustica al 2-35, se vigilará

periódicamente el ph de la solución, que debe ser fuertemente

alcalino (11-13). Es deseable que la zona donde está ubicado

el rodolubio sea techada.

c) Personal entrenado de la planta, verificará que tos vehículos

ingresen en buenas condiciones de higiene (que estén libres

de polvo, residuos orgánicos, plumas, excrementos de aves,

suciedades viejas, sin elementos punzo cortantes), es decir

que deberán haber sido removidos previamente toda la

suciedad de los vehículos con agua y detergente, mediante

rasqueteo, escobillado general de la plataforma, barandas,

etc., seguido del lavado con agua a presión. Luego de lo cual

será sometido a una pulverización con equipo tipo bomba de

mochila, todas las superficies, con una solución desinfectante,

que podrá ser TEGOL 2000 al 2%; KILOL L 20 a 300 ppm;

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183

solución de VANODINE (compuesto yodado según indicación

del marbete) HIPOCLORITO DE CALCIO a 150 ppm.

28. Los vehículos deberán estar acondicionados y provistos de

medios suficientes para proteger a los productos de los efectos

del calor, la humedad, el polvo y de cualquier otro efecto

indeseable ocasionado por la exposición del producto al

ambiente, la plataforma de cada vehículo cargador de bolsas de

cacao, no deberá contener restos de cacao; para evitar esto se

limpiará con escoba y aire comprimido luego será sanitizado con

Tegol 2000 al 1% ó DF-100 al 1 ml. Por litro de agua, lo mismo

que las llantas utilizando un fumigador manual a presión.

29. Durante las operaciones de despacho, no se permitirá que los

estibadores, choferes y personal de plante, realicen necesidades

fisiológicas (evacuación de excremento y orina) alrededor de las

rumas.

30. El productor instruirá al personal de estiba, para que observen

buenas prácticas de estiba, tanto en las operaciones de planta,

como en los vehículos de transporte.

31. En almacenes grandes, por razones de seguridad sanitaria,

deberán construirse servicios higiénicos en lugares estratégicos

y de fácil accesibilidad para el personal que se encuentre

realizando estas operaciones.

32. Todos los medios, equipos, vehículos, etc. que intervienen en el

manipuleo y transporte del cacao, así como también las bolsas

que contienen cacao antes de su despacho se deberán limpiar y

desinfectar. Se debe urgir a los transportistas a mantener sus

unidades limpias y ajustarse a los lineamientos de sanidad en

planta.

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MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, LAVADO

DE MANOS Y DE SANEAMIENTO DE MANOS

VESTIDO

33. La vestimenta exterior y los guantes, utilizados en el área de

elaboración, debe ser de un material impermeable, lavable y

mantenerlos limpios y desinfectados.

34. Todo el personal de trabajadores sin excepción, están obligados

a observar buenas prácticas de aseo personal, siendo objetable

el uso de indumentaria de trabajo sucia.

La muda de la ropa de trabajo será mínimo dos veces a la

semana.

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL

35. La planta debe proveer de servicios higiénicos de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y Control

Sanitario de Alimentos y Bebidas: Decreto Supremo N° 007-98-

SA.

36. Debe haber servicios higiénicos en cantidad adecuada al

volumen de trabajadores conforme a lo siguiente:

De 1 a 9 personas : 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 ducha y 1 urinario.

De 10 a 24 personas : 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y 2 urinarios.

De 25 a 49 personas : 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas y 3 urinarios.

De 50 a 100 personas : 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios.

Más de 100 personas : 1 inodoro sanitario adicional por cada 30 personas.

37. Las instalaciones deberán contar con tuberías debidamente

sifonadas que lleven las aguas residuales a los desagües.

38. Los servicios higiénicos, no deben tener comunicación directa

con las áreas de producción, la ventilación es hacia el exterior.

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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

39. Todas las áreas de la planta deben contar con la infraestructura

adecuada que permita el lavado y desinfección de manos (un

dispensador de jabón, secador de manos automático o papel

toalla). También se colocarán rótulos que indiquen la obligación

de lavarse las manos.

VESTIDORES

40. Los casilleros guardan ropa de trabajo y la ropa de calle.

Prohibido guardar alimentos.

41. No se debe colocar ropa ni objetos personales en las áreas de

producción.

42. Los casilleros serán fumigados según el Cronograma de

Desinsectación, para evitar posibles infecciones de insectos

tales como pulgas, piojos, cucarachas, etc.

43. Serán revisados una vez a la semana por el supervisor de

calidad, para prevenir la acumulación de material inflamable,

ropa sucia y desechos que provoquen la infestación de

cualquier plaga.

ESPONJAS SANITARIAS PARA EL CALZADO

44. Las esponjas deben tener el mismo ancho de las puertas de

ingreso y un largo y un espesor que aseguren el contacto

suficiente con el calzado.

45. La esponja debe permanecer con solución desinfectante

(hipoclorito a 10 ppm). Las esponjas sanitarias son lavadas y

desinfectadas diariamente, permitiendo que permanezcan

limpias y en buen estado.

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PROTECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

46. El uso de los productos químicos como detergentes o

desinfectantes deben cumplir ciertos requisitos (Ver hoja Técnica

de Desinfectantes)

• Deben ser no riesgosos, transportables y económicos.

• Deben ser de aplicación y medición fácil.

• Deben ser de amplio espectro dentro de un amplio rango de

temperatura y producir la muerte inmediata de los

microorganismos.

• Deben ser biodegradables en productos no dañinos.

SANIDAD DEL PERSONAL

47. Cualquier trabajador que por un examen médico, observación

del supervisor de aseguramiento de la calidad o el supervisor de

tumo, presente indicios de padecer o portar una enfermedad

susceptible de transmitirse al producto; presente heridas

infectadas, infecciones cutáneas, llagas o úlceras; o cualquier

otro problema, debe separarse de su labor hasta que se

recupere o se corrija la afección.

48. En el caso que el trabajador se lastime o lesione durante la

jomada de trabajo, (dependiendo de la gravedad) se dirige a la

ambulancia del Departamento de Seguridad Industrial, quienes

registran al personal y le proporcionan lo necesario para que la

herida o lesión sea curada y protegida inmediatamente. El acné

y los poros infectados de la piel son protegidos con cubiertas

impermeables.

49. Todos los trabajadores que laboran en la planta y almacenes

(obreros, empleados e ingenieros) son sometidos a una

evaluación médica con una frecuencia anual, (ver el Programa

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187

de Salud Ocupacional). La evaluación dependerá de las

necesidades del personal a través de la Asistenta Social.

50. Los trabajadores deben contar con carné de sanidad

actualizado, otorgado por la Municipalidad del lugar. Asimismo,

la empresa contará con un programa de medicina preventiva,

que incluye de manera obligatoria: Despistaje de Tuberculosis a

través de Rayos X, despistaje de enfermedades venéreas,

análisis de sangre y toma de presión arterial.

51. La planta debe disponer de un tópico de primeros auxilios, y en

cada área debe haber personas preparadas, para atender

pequeños accidentes de trabajo.

52. Los casos de accidentes serios, son evacuados inmediatamente

al hospital más cercano de la localidad. Todos los trabajadores

gozan de los beneficios de la segundad social a través de Es

Salud.

CONTROL DE PLAGAS Y ACCESO DE ANIMALES

53. Los inspectores velarán en forma rigurosa por el cumplimiento

de esta prohibición.

54. Se deberá tener cuidado muy especial en mantener la fábrica

aislada de pájaros, roedores e insectos, por ser portadores de

enfermedades. Para combatir se establecerán programas

integrales de saneamiento básico de los ambientes, tanto interior

como exterior de la fábrica.

55. El programa de prevención y control de plagas, debe ser eficaz y

continuo. La planta y zonas circundantes deberán

inspeccionarse periódicamente para cerciorarse de que no existe

infestación.

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56. En caso de que alguna plaga invada el local, deberán adoptarse

medidas de erradicación. Las medidas de lucha sea con agentes

químicos, físicos o biológicos sólo deberán aplicarse bajo

supervisión directa del personal que conozca a fondo los riesgos

del uso de esos agentes puedan significar para la salud,

incluidas aquellos que surjan de los residuos retenidos en los

productos.

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189

APENDICE: 03

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTÁNDARES DESANEAMIENTO

(SSOP)

AGUA

1. El agua; esta debe ser hatada mediante una dosificación

adecuada de cloro, cuando es empleada para limpieza de

equipos o directamente en la producción. El supervisor de

control de calidad, controlará por medio del comparador de cloro,

el nivel mínimo de 0.5 ppm. Las muestras se tomarán

diariamente y de preferencia en el punto de entrada del agua al

establecimiento. Esta documentación es registrada y archivada.

2. El supervisor de control de calidad llevará a cabo una inspección

mensual -según el instructivo respectivo para determinar que no

existan cruces en las conexiones entre el sistema potable y el de

aguas residuales. Los resultados como todas las inspecciones,

se registrarán en el formulario de auditoria mensual de

saneamiento.

CONDICIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE ENTRAN EN

CONTACTO CON EL PRODUCTO

3. Antes de reemplazar cualquier equipo, todos los jefes de área de

la fábrica, se reunirán para evaluado. La evaluación, determinará

si el reemplazo del equipo provoca algún impacto en el proceso.

Se revisarán las especificaciones de todo equipo, para asegurar

que podrán resistir el uso al que serán sometidos y la facilidad

de limpieza. Asimismo, se evaluará el material utilizado.

Cualquier orden de equipo o utensilios, utilizados en el proceso,

será revisada por el supervisor de tumo, que pone la orden y por

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el departamento de control de calidad. Se coordinará con los

responsables de la limpieza con la finalidad de analizar las

consecuencias que generan los métodos actuales de limpieza y

desinfección de equipos y utensilios de la planta. Se guardará en

archivo el resultado de estas evaluaciones. El supervisor del

área de aseguramiento de la calidad, evaluará la condición del

equipo y utensilios. Los resultados de estas evaluaciones se

registrarán en el formulario de auditoria mensual de

saneamiento.

VENTILACIÓN

4. El departamento de mantenimiento es responsable de establecer

un programa de mantenimiento regular para el sistema de

ventilación de la planta. Esto asegura una ventilación adecuada,

un buen flujo y presión de aire evitan la formación de

condensados en las áreas de producción y almacenamiento. Los

condensados pueden llevar a contaminar productos y superficies

que entran en contacto con el producto y los envases. Los

resultados de estas evaluaciones se registrarán en el formulario

de auditoria mensual de saneamiento.

ENVASADO

5. El área de envasado será barrida cada vez que sea necesario y

obligatorio al terminar el turno. Los días sábados el cuarto es

vaciado o el equipo en el interior es cubierto para evitar se dañe

el equipo. Todo el equipo es enjuagado con agua para remover

los escombros sueltos. El equipo, paredes y pisos serán

rociados con un agente espumante alcalino. Todos los

compuestos usados deben estar aprobados por (SENASA,

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DIGESA, El Ministerio de Salud u otra institución encargada de

la vigilancia de los productos alimenticios). El equipo, pisos y

paredes son estregados usando cepillos de cerdas plásticas.

Después de estregados, son enjuagados con chorro de agua

caliente y con las rasquetas, son eliminadas las aguas de lavado

y aclarado. Cualquier área que requiera volver a limpiarse, será

limpiada con un detergente alcalino y vueltos a enjuagar con

agua. El equipo, paredes y pisos serán enjuagados con un

sanitizador de yodo o equivalente. El sanitizador será usado de

acuerdo a las instrucciones del fabricante.

CONTAMINACIÓN CRUZADA

6. Todos los compuestos de limpieza y agentes desinfectantes,

estarán identificados claramente y almacenados fuera de las

áreas de producción. Los encargados de la limpieza de cada

sección, proveerán al área de aseguramiento de la calidad, un

registro de datos que informa la seguridad de los materiales

almacenados en la planta.

7. Los lubricantes de grado alimenticio se rotularán

apropiadamente y se almacenarán separados de los lubricantes

que no son de grado alimenticio.

8. Los encargados de llevar el control de pestes no almacenarán

ningún insecticida en la planta. Los proveedores indicarán en

una hoja de datos de seguridad de materiales para cualquier

insecticida o trampas que se utilicen en el control de pestes.

9. El departamento de mantenimiento almacenará y rotulará

apropiadamente todos los lubricantes no alimentarios dentro del

área de mantenimiento. No almacenará dentro de la zona de

producción ningún tipo de combustible. Todo combustible de gas

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(ejemplo: oxigeno y acetileno) lo almacenará en tanques

portátiles fuera de la planta en el almacén de materiales, pero en

un área destinada a este combustible y se ingresarán cuando se

pare la producción. Cuando es necesario utilizar dichos

combustibles durante la producción, el personal de

mantenimiento levantará barreras para asegurar que el proceso

no se contamine. Al terminar el área se limpiará y sanitización

minuciosamente y se inspeccionará antes que la producción

vuelva a comenzar.

10. El supervisor de aseguramiento de la calidad inspeccionará el

área del proceso diariamente durante la operación para verificar

si se limpió adecuadamente para evitar posibles fuentes de

contaminación y para asegurar que los compuestos tóxicos

estén rotulados y almacenados adecuadamente. Los resultados

se documentarán en el formulario de auditoria diaria de

saneamiento.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LAVADO

DE MANOS

VESTIDO

11. Los trabajadores se entrenarán en cómo y cuándo lavarse y

desinfectarse las manos apropiadamente. Todo el personal

incluida la administración y personal de servicio de la fábrica

debe estar capacitado, deberán recibir capacitación en la

sanitización de la planta e higiene personal y deberá cumplir,

estrictamente con las guías para los procedimientos de

sanitización, a fin de coadyuvar al mantenimiento, en buenas

condiciones de higiene y sanidad, las áreas y equipos ubicados

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en las zonas secas y húmedas de la fábrica (desde la recepción

de caña hasta el almacén). Además el contenido de la

capacitación deberá comprender los conceptos básicos del

HACCP.

- Uñas cortas y limpias.

- Ducha diaria

- Afeitarse diariamente

- Cabello limpio y corto. Los trabajadores de envasado utilizan

una gorra o toca para cubrirse el cabello.

12. Para el área de envasado se deberá mantener, soluciones

sanitizadoras como yodo a 25 ppm. o más.

13. Los trabajadores se lavan y luego sanitizan sus manos: 1) al

inicio de sus labores, 2) después de cada receso, 3) cada vez

que regresan a sus puestos de trabajo, 4) después de usar los

servicios higiénicos y 5) cuando consideren que han

contaminado sus manos.

14. Se contará con estaciones de lavado de utensilios separadas y

baños de inmersión para palas, rastrillos, cubetas y otros

utensilios utilizados en el proceso.

15. Si durante el proceso el producto se contamina de alguna forma

con desperdicios, pelos, abejas, hilos o salpicaduras de piso, el

supervisor de tumo o el jefe de guardia pasará el proceso

inmediatamente. La sección afectada se limpiará, sanitizará e

inspeccionará antes que la producción comience de nuevo.

Los resultados se registrarán en el formulario de auditoría de

saneamiento.

16. Los trabajadores de mantenimiento, personal de aseguramiento

de la calidad y de producción, incluyendo aquellos que manejan

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desperdicios, que tocan objetos no sanitarios, deben limpiar y

desinfectar sus manos y guantes antes de tocar cualquier

producto. El supervisor de aseguramiento de la calidad,

observará se cumplan estas prácticas cada cuatro horas y

anotará los resultados en el formulario de auditoria diaria de

saneamiento.

17. Utensilios y superficies de equipo, que entran en contacto con el

producto final y han estado en contacto con el piso u otros

objetos no sanitarios, deben lavarse y desinfectarse antes de

que entren en contacto con el producto. El supervisor de

aseguramiento de calidad, observará si estas prácticas se

cumplen cada cuatro horas y anotará los resultados en el

formulario de Auditoría Diaria de Saneamiento.

18. La empresa abastecerá a los trabajadores, con delantales de

goma y guantes de trabajo. El supervisor de tumo comprobará

que se les provea esto a sus empleados. A los trabajadores no

se les permitirá utilizar sus propios delantales o guantes en lugar

de los que la empresa les provee, a no ser que tengan la

autorización del supervisor de tumo o jefe de guardia. Todo el

personal deberá mantener una esmerada limpieza personal, esto

implica vestimenta limpia, desinfectada y en condiciones

operables, en algunos casos, previa información al

supervisor de tumo. El supervisor de aseguramiento de la

calidad, chequeará la vestimenta al inicio de cada tumo. Las

observaciones se anotarán en un formulario de auditoría diana

de saneamiento.

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195

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL

19. Los cuartos de baño y la infraestructura para los inodoros,

estarán equipados con puertas dobles que abran hacia adentro,

con buena ventilación, iluminación y no habrán de dar

directamente a la zona de elaboración. El número de inodoros,

está basado en el número de empleados, tomando en

consideración el sexo de ellos. Se instalarán inodoros

adicionales si aumenta el número de trabajadores.

20. Durante las horas de producción, los supervisores de tumo,

chequean que las instalaciones de inodoros estén en

condiciones higiénicas, y que tienen suministros adecuados. Al

final del día, el área de Servicios Generales, es responsable de

limpiar y desinfectar las instalaciones de inodoros y abastecerlos

de materiales de limpieza.

21. El área de Servicios Generales, mantiene las instalaciones de

inodoros operando correctamente y en buen estado de

funcionamiento.

22. El supervisor de Aseguramiento de la Calidad, inspeccionará las

condiciones de los baños diariamente, para asegurar que todos

los trabajos de limpieza, sean efectuados de una manera

aceptable. Los resultados se registrarán en el formulario de

auditoria diana de saneamiento.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

23. Toda persona que viene de la calle y ha de ingresar a la planta,

deberá necesariamente desinfectarse los cateados y las manos

en la puerta de ingreso, donde habrá instalado un pediluvio y

una persona que dotada de un aplicador manual efectuará el

pulverizado de manos con una solución de alcohol yodado.

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196

24. Humedecer las manos bajo una corriente abundante de agua,

hasta 10cm por encima de la muñeca. Enjabonar y frotar

vigorosamente una con la otra durante 15 segundos como

mínimo.

25. En las entradas a las diferentes áreas de producción, incluyendo

las entradas de las oficinas administrativas estarán localizado

lavado y bario de manos, que deben ser utilizados antes de

ingresar a la sala de envasado. Además los operarios de

producción deberán utilizar baños de pies para sus botas, los

que también esteran localizados en la entrada a cada área de

producción.

26. Los baños estarán equipados con estaciones de lavado de

manos activadas con el pie, dispensadores de jabón

antibacteriano y toallas desechabas o secadores automáticos.

Si se usan toallas de papel deberá haber junto a cada lavamanos un

número suficiente de dispositivos de distribución y lavamanos.

Prohibido secarse las manos en la ropa de trabajo.

27. El supervisor de aseguramiento de la calidad, vigilará las

estaciones de lavado de manos, para garantizar que cumplen

con las condiciones adecuadas, antes de que comience la

producción y cada cuatro horas durante la producción. Además,

chequeará la concentración de yodo en los baños de

elaboración, deberán mantenerse a una concentración de 25

ppm o más de yodo. Estos resultados se anotarán en el

formulario de auditoria diaria de saneamiento.

SANIDAD DEL PERSONAL

28. Todos los trabajadores deberán ser sometidos a examen

médico, como requerimiento para laborar en la planta, este

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examen se repetirá anualmente y en otras ocasiones en que

esté indicado por razones clínicas o epidemiológicas.

29. Como parte de las orientaciones a los empleados, se les

instruirá en la necesidad de notificar inmediatamente a los

supervisores de cualquier enfermedad o lesión, que pueda llevar

a contaminar alguna parte del proceso. Los empleados deben

notificar inmediatamente a tos supervisores si han estado

expuestos a un brote confirmado de enfermedades de

Salmonella (tales como tifoidea), Hepatitis A o Shigella,

especialmente cuando los empleados no presentan síntomas.

Adicionalmente, los empleados afectados, si es posible, serán

asignados a áreas que no comprometan el proceso. Los

resultados del entrenamiento se documentarán y mantendrán en

archivo.

30. Es responsabilidad de todo el personal de supervisión, observar

el bienestar aparente de sus empleados. El supervisor de control

de calidad, inspeccionará diariamente antes del comienzo de las

labores, a los empleados por la aparición de cualquier evidencia

de problemas médicos. Si hubiera comprometer el proceso

debido a contaminación, el supervisor removerá a la persona

afectada de su área y lo reportará al gerente de fábrica. Si no se

puede asignar otras labores a este empleado, se te enviará a su

casa hasta que se alivie la situación o una autoridad médica

certifique la habilitación al trabajador. Las observaciones se

anotarán en el formulario de auditoria diaria de saneamiento.

CONTROL DE PLAGAS Y ACCESO DE ANIMALES

31. Se contrata a una empresa que se encargue del Control de

Plagas, y la misma será la responsable, de todo lo referente al

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control de pestes dentro de la planta, así como, también en los

terrenos alrededor de la planta. Las hojas de datos y

especificaciones técnicas, de todos los pesticidas utilizados por

la compañía están archivados. Un representante de la

compañía, se reunirá mensualmente con el supervisor de

aseguramiento de la calidad, para discutir el control de pestes en

la planta. Además el supervisor de aseguramiento de la calidad,

inspeccionará la planta par verificar la ausencia de pestes

diariamente, antes de la operación. Las observaciones se

anotarán en el formulario de auditoria diaria de saneamiento.

32. Los miembros del equipo HACCP, participan personalmente en

el desarrollo y control del Programa de HACCP, en el cual está

involucrado el Programa dé Saneamiento/Higiene, Planifican,

desarrollan y efectúan un amplio programa educativo en la

Planta.

Se reúnen semanalmente. El equipó HACCP deberá

verificar que se haya implementado y esté funcionando los

siguientes Programas de Control que estén operativos.

- Programa de limpieza, higiene/saneamiento de tos vehículos

de transporte.

- Programa y desinfección de los equipos y elementos de

producción, así como de los ambientes. Instalaciones de la

Planta y áreas de productos terminados o almacén.

- Programa de control de derrames de"azt5cár, tanto de la zona

húmeda como de la zona seca de la planta, así como de las

barreduras resultantes en las operaciones de despacho.

- Programa de control de polvos en planta y en las rumas

almacenadas.

- Programa de controles físicos, químicos, microbiológicos.

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- Programa de control de tráfico vehicular.

- Programa de control peatonal en áreas críticas (zona de

envasado, productos terminados, etc.

- Programa de control de los Métodos operacionales y prácticas

higiénicas de personal, así como el control de plagas,

mantenimiento y limpieza.

- Programa de capacitación para el personal, en aspectos de

higiene y saneamiento en planta.

- Programa de monitoreo microbiológico de ambientes y

equipos de la planta.

- El Área de Aseguramiento de la Calidad de cada fabrica en

coordinación con el Área de Productos Terminados deberán

tomar las medidas preventivas a través del Programa de

Control de Polvos para que las rumas estén

escrupulosamente limpias y desinfectadas previo al muestreo

de éstas por los tecnólogos de laboratorios acreditados para

los respectivos análisis microbiológicos y cuyos resultados

serán reportados a la DIGESA junto con un reporte de

inspección de los lotes, para efectos de la emisión del

certificado sanitario de exportación.

CONDICIONES, QUE LOS LOCALES DE TRABAJO Y LOS

ANEXOS DEBEN CUMPLIR

ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,

1. Los laboratorios de control de calidad, deben estar separados

del área de producción. Así como, las áreas utilizadas para

análisis microbiológicos, biológicos o radioisótopos deben estar

separadas unas de otras.

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200

2. Los laboratorios de Aseguramiento de la Calidad, deben ser

diseñados de tal forma que se adecúen a las operaciones en

ellos realizan, con espacios suficientes para minimizar la

contaminación cruzada y evitar el riesgo de confusiones y

errores. Debe estar prevista la extracción de humos y vapores,

ventilación, temperatura y humedad adecuadas. En los

laboratorios que manipulen sustancias especiales como

radioisótopos y ciertas muestras microbiológicas y biológicas,

deben ser instalados sistemas de aire independientes y otras

providencias necesarias.

3. Debe haber espacio suficiente y adecuado para las

siguientes actividades:

a) Almacenamiento de muestras y estándares de referencia;

b) almacenamiento de vidriería, reactivos y materiales

auxiliares;

c) almacenamiento de inflamables y corrosivos;

d) local para llenado y archivo de documentos;

e) local cerrado y trancado, con acceso restringido, para

sustancias bajo régimen de control especial;

4. Las instalaciones del laboratorio de aseguramiento de la calidad,

deben asegurar la protección de instrumentos que sean

sensibles a vibraciones, interferencias eléctricas.

5. Los diseños de construcción deben tener en consideración que:

a) Las paredes, pisos y techos deben ser lisos, impermeables y

estar revestidos con materiales lavables.

b) las ventanas deben tener mosquiteros y sistemas para

poder controlar la interferencia de la luz solar.

c) los ángulos entre las paredes, el techo y el piso deben ser

redondeados.

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201

d) las puertas deben ser anchas, tener visores de vidrio y

poseer resorte que las devuelvan a la posición original.

e) no deben existir desniveles.

f) Las instalaciones deben poseer dispositivos para control de

temperatura, humedad y ventilación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

ALMACÉN DE MATERIALES

1. Las áreas de almacenamiento, deben tener capacidad suficiente

para almacenar ordenadamente por sectores, varias categorías

de materiales y productos: materias primas, materiales de

embalaje, materiales intermedios, a granel, productos

terminados, materiales o productos en cuarentena, productos

aprobados, reprobados, devueltos o recogidos del mercado.

2. Las áreas de almacenamiento, deben ser diseñadas de tal forma

que aseguren las condiciones adecuadas de almacenamiento.

Deben ser limpias, secas y mantenidas dentro de límites

aceptables de temperatura y humedad. Cuando fueran exigidas

condiciones específicas de temperatura y humedad para el

almacenamiento, las mismas deberán ser provistas,

monitoreadas y registradas.

3. Las áreas de recepción, deben ser diseñadas y equipadas de tal

forma que protejan los materiales y productos de los fenómenos

climáticos, antes de ser almacenados, y que permitan su

limpieza, de ser necesario.

4. Si hubiera un área separada para recolección de muestras, la

misma deberá ser diseñada y equipada a modo de evitar la

contaminación.

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202

5. Para sustancias sujetas a régimen especial de control, como los

narcóticos o similares, deben existir depósitos o instalaciones

cerradas, con acceso restringido de acuerdo a la legislación

pertinente.

6. Las sustancias que presenten riesgos de incendio o de

explosión, deben ser almacenadas en áreas aisladas, seguras

y ventiladas.

7. Debe existir un área separada y segura para el almacenamiento

de bolsas de papel.

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS

1. El almacén, debe poseer puertas que se mantengan

herméticamente cerradas, de tal modo que se evite que del

exterior ingresen roedores, animales domésticos y haya tráfico

indiscriminado de peatones. Deben estar señalizadas las

restricciones de ingreso del personal autorizado.

2. Todos los productos terminados, deben ser almacenados en

condiciones adecuadas y de forma ordenada, para permitir la

separación de las partidas o lotes y la rotación de stock

obedeciendo las reglas "primero que entra, primero que sale" y

"primero que vence, primero que sale" (FIFO).

3. Todos los productos terminados, deben ser recibidos y

colocados en cuarentena, maestreados, identificados y testados

en relación al cumplimiento de las especificaciones establecidas

aprobados o reprobados, almacenados, rotulados, y destinados

para uso de acuerdo con procedimientos escritos.

4. Solamente deben estar almacenados productos terminados,

dentro de su fecha de validez. Los productos terminados con

fecha de validez vencida, deben ser retirados del

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203

almacenamiento y destruidos posteriormente. Estos procesos

deben estar registrados.

5. Debe haber una política de la empresa con relación a los

productos terminados almacenados, con fecha de validez

próxima al vencimiento.

6. Las condiciones de almacenamiento, expedición y distribución

(temperatura, humedad, luminosidad) deben ser compatibles con

las requeridas por el producto y coincidir con las indicadas en el

rótulo del mismo.

7. La distancia entre rumas, debe ser 1m. y no deben estar

pegadas a las paredes, a fin de facilitar un adecuado muestreo

de las rumas para la determinación de la calidad comercial y

sanitaria.

8. Debe ser mantenido UN (1) sistema de registro para la entrada y

para el stock de cada lote/partida y producto terminado,

existiendo inventarios periódicos.

9. En el caso de productos, que necesiten condiciones especiales

de almacenamiento (temperatura y/o humedad controlada),

deben existir áreas equipadas para mantener esas condiciones,

con los correspondientes registros.

10. Los productos terminados, sujetos a regímenes especiales de

control deben ser almacenados en depósitos o instalaciones

cerradas, con acceso restringido.

11. El lugar para almacenar el producto terminado, debe ser

exclusivamente para este, no se admitirá guardar otro material,

producto o sustancia que pueda contaminar el producto

almacenado.

12. Se debe mantener registros de distribución, de cada partida o

lote de producto terminado, de manera de facilitar, si fuera

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204

necesario, el retiro de lote/partidas del mercado, de acuerdo con

procedimientos escritos. Los registros deben contener, como

mínimo, el nombre y la dirección del destinatario; número de la

partida o lote, cantidad y fecha de expedición.

14. Si el producto, se coloca sobre parihuelas, estas esteran a no

menos de 0.20m del piso y el nivel superior a 0.60m o más del

techo. El espacio libre, entre fila de rumas y entre éstas y la

pared, serán de 0.50m por lo menos. Es importante dejar

espacios libres entre las rumas para facilitar la inspección de las

cargas.

15. Antes de formar las rumas en el área designada, esta debe ser

limpiada de gotas de aceite, grasa, polvo, etc.

16. La limpieza y desinfección de las rumas debe realizarse dos

veces a la semana y antes de cada muestreo realizado por los

supervisores del área de aseguramiento de la calidad.

Si un Programa de Seguridad Alimentaria que involucre un programa

de saneamiento integral adecuado no puede haber un plan HACCP

efectivo.

La limpieza de equipos y la limpieza del medio ambiente son

elementos críticos de la seguridad alimentaria. Pero igualmente

importantes son las prácticas de personal, las operaciones

diseñadas para prevenir la contaminación, control de plagas,

prácticas de almacenamiento, todos los cuales son consignados en

un programa, basado en el cumplimiento de regulaciones de las

prácticas corrientes de Buenas Manufactura y los requerimientos de

la legislación sanitaria nacional e internacional, es un componente

esencial del plan HACCP.

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205

Hoy en día, en la moderna industria de alimentos balanceados, se

ha cambiado de actitud frente a la calidad, lo que ha empujado a la

modernización de la industria azucarera. En este cambio se pone

énfasis a la elaboración, así como la optimización de las condiciones

de almacenamiento del azúcar, considerando que el producto es un

alimento.

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206

APENDICE 04

PROGRAMAS ESPECIALES

CONTENIDO:

□ PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE REGISTRO DE LOTES Y

FECHAS.

□ PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE SEGUIMIENTO AL CUENTE.

□ PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

AL PLAN HACCP.

□ PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE AUDITORIAS.

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207

Procedimiento Operacional de Registro de

Lotes y Fechas

1. Objetivo: asegurar la correcta codificación y fechado de los diferentes

lotes de producción.

2. Alcance: este procedimiento será aplicado a todas los lotes de

producción.

3. Frecuencia: este procedimiento se llevará a cabo antes del almacenamiento

del producto.

4. Implementos: etiquetas autoadhesivas, tampón, tinta y sellos.

5. Procedimiento: todo producto será codificado con un número de siete (7)

dígitos correspondientes a la fecha de producción y número de batch.

• Los dos primeros representan el día en que se elaboraron.

• Los dos segundos corresponden al mes en el que se realizó la

producción de dicho lote.

• Los terceros dos dígitos representan el año en el que se llevó a

cabo la producción del lote.

• El séptimo dígito representa el número de batch de producción al

cual corresponde dicho lote.

6. Responsable: el responsable de que se lleve a cabo este procedimiento será

e! Jefe de producción.

7. Ejecutores: el personal de etiquetado se encargará de ejecutar el

procedimiento.

8. Verificación: el Jefe de Control de Calidad se encargará de verificar el

cumplimiento del procedimiento.

Elaboración propia

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208

Procedimiento Operacional de Seguimiento

Al Cliente

1. Objetivo: realizar un tratamiento efectivo de las quejas.

2. Alcance: este procedimiento será aplicado desde la recepción de

la queja hasta la medida tomada.

3. Procedimiento:

• Si el producto ha generado malestar en el consumidor y se demuestra

que es responsabilidad de la empresa se cambia el producto defectuoso

por uno que se encuentre en buenas condiciones. El Gerente de

producción revisará el lote al cual pertenece este producto y retirará

aquellos que se encuentren defectuosos.

• Si el producto causó enfermedad al consumidor la empresa analizará

este producto en un laboratorio y si los síntomas de la enfermedad coinciden

con los resultados del análisis, la empresa correrá con todos los gastos que le

ocasionaron al consumidor. Gerente de Producción se encargará de retirar el

lote al cual pertenecía este producto.

4. Responsable: el Gerente de Ventas es el responsable de que se haga

un efectivo tratamiento de las quejas de los clientes.

5. Registros: las quejas serán anotadas en el registro de control de

tratamiento de quejas.

Elaboración propia

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209

Procedimiento Operacional de Verificación de los

PCC’s y del Plan HACCP

1. Objetivo:

• Confirmar que los PCC's se están monitoreando según lo establecido y

que se han tomado medidas correctivas apropiadas.

• Actualizar el Plan HACCP a los cambios sucedidos al interior o

exterior de la empresa.

2. Alcance: al Plan HACCP

3. Definiciones:

Verificación: la aplicación de los métodos, procedimientos o pruebas, en

adición a aquellos utilizados en el monitoreo, para validar y determinar

si el sistema HACCP cumple con los requisitos del Plan HACCP y/o si el plan

necesita modificación.

Validación: obtener evidencia que los elementos del Plan HACCP son

efectivos.

4. Procedimiento;

La validación y verificación deben convertirse en una rutina interna de la

Empresa, pues se harán evaluaciones sistemáticas hechas con todo rigor

que incluyen observaciones in situ y revisión de registros, que a

continuación se detallan.

a) Verificación in situ comprende:

• Chequeo de la precisión de los Diagramas de Flujo.

• Chequeo de los PCC's que requieren monitoreo por el Plan

HACCP.

• Chequeo de los límites críticos establecidos.

Chequeo que los registros son hechos en forma precisa y en el

tiempo señalado.

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210

Procedimiento Operacional de Verificación de los

PCC’s y del Plan HACCP

b) Verificación de registro de control de los PCC´s

• Registro de control de parámetros de proceso.

• Registro de acciones correctivas y de los limites críticos que han

sido excedidos

• Registros de Mantenimiento de maquinarias y equipos

• Registro de calibración de equipos e instrumentos usados en el

monitoreo y verificación

• Registro de análisis de laboratorio

• Registro de control de saneamiento en áreas de proceso

c) Verificación y revisión del Plan HACCP

El plan HACCP se actualiza por medio de tres grandes mecanismos:

•Atendiendo los cambios sucedidos al interior de la empresa, por ejemplo

a los nuevos tipos de materia prima, formulación de productos, cambio de

los controles de proceso, cambios de maquinaria, desarrollo de nuevas

presentaciones, desviaciones de PCC´s , cambios estructurales en la planta

etc

•Atendiendo a los cambios sucedidos al exterior de la empresa,

comprende actividades como revisión de normas y publicaciones de

entidades reguladoras o de organismos no gubernamentales dicados a la

protección de alimentos.

•A través de auditorias o verificaciones al sistema HACCP, que

proporcionan razones para cambiar o revisar el plan HACCP

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211

Procedimiento Operacional de Verificación de los

PCC’s y del Plan HACCP

5 Frecuencia: La responsabilidad para evaluar la efectividad del Plan HACCP lo

determinará el equipo HACCP con las siguientes frecuencias:

a) La verificación de la calidad microbiológica a través del laboratorio

interno de la empresa comprende las etapas de Verificación in situ

comprende las etapas de: recepción, almacenamiento, refinado,

envasado, y almacenamiento de producto terminado, este será con una

frecuencia de una vez por semana y la desinfección de máquinas,

equipos, utensilios y ambientes con una frecuencia quincenal, ambos se

indicaran en unidades formadoras de colonia por gramo de muestra

(ufg/gf) del microorganismo indicador a detectar, el responsable será el

encargado del laboratorio quien lo registrara en el registro de laboratorio

b) Si durante la verificación microbiana la cuantificación de

microorganismos es elevada o fuera de los limites críticos, el jefe de control

de calidad será responsable de verificar los procedimientos de cada etapa

considerados punto de control críticos, el jefe de planta se hará

responsable del plan de buenas prácticas de manufactura y plan de higiene

y sanitización respectivamente

c) Se debe realizar una validación inicial en la planta, antes de

implementar el plan HACCP, para verificar si está completo y si es

válido o tomar medidas correctivas

d) Si durante la verificación indica que los procesos son inconsistentes en

el control, entonces la verificación deberá ser anual o al fin de cada

campaña.

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212

Procedimiento Operacional de Verificación de los

PCC’s y del Plan HACCP

e) Si durante la verificación indica que los procesos son

inconsistentes en el control o que el plan ya no es

adecuado

para cumplir totalmente los principios; entonces el Plan

HACCP

tiene que modificarse inmediatamente.

f) Las actas de reuniones de verificación y revisión

serán mantenidas en el registro de auditorias

6. Responsable: el Equipo HACCP de la Empresa es el encargado de la ejecución

de este procedimiento.

Elaboración propia

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213

Procedimiento Operacional de

Auditorias

1. Objetivo: detectar problemas potenciales del sistema de inocuidad

HACCP instalado, que puede ser inadvertido por la supervisión

cotidiana del coordinador del equipo.

2. Alcance: se aplican a todas las áreas de la empresa que inciden en la

calidad del producto elaborado.

3. Frecuencia:

FRECUENCIA NUMERO DE DEFECTOS ENCONTRADOS

MENOR MAYOR SERIO CRITICO

1 visita cada 6 meses 0-6 0-5 0 01 visita cada 2 meses 0-6 0-5 0 01 visita cada mes >7 6-10 1 -2 0

1 visita cada 2 semanas >11 3-4 0

Diaria >5 1

4. Procedimiento:

• Reunión con la alta dirección (objetivo, programa y

procedimientos)

• Determinación del área de trabajo a ser auditada.

• Solicitar materiales para la inspección documentaría.

• Visita de planta para la inspección de procedimientos.

• Llenado del formato de auditoria.

• Reunión con la alta dirección (resultados)

• Informe de auditoria

5. Responsable: el Jefe de Control de Calidad es el responsable de

seleccionar a las personas que conformarán el equipo auditor y llevar la

auditoria del funcionamiento del Plan HACCP.

Elaboración propia

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214

Procedimiento Operacional de

Auditorias

6. Ejecutores: el equipo auditor llevará a cabo la

ejecución de este procedimiento.

7. Verificación: el Gerente General es el responsable de

la supervisión del cumplimiento de este procedimiento.

8. Registros: registro de auditoria R-07

Nota: la auditoria evaluará tres aspectos: adhesión de la planta al Plan

HACCP, integridad de los registros e higiene y saneamiento. Estos aspectos

se evaluarán revisando los documentos y mediante inspección del

cumplimiento de procedimientos durante las prácticas de proceso.

Elaboración propia

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215

APENDICE: 05

REGISTROS DEL PLAN HACCP

CONTENIDO:

1. Registro de Control de Materias Primas

2. Registro de control de Parámetros de Proceso

3. Registro de Control de Producto Terminado

4. Registro de Acciones Correctivas

5. Registro de Análisis de de Laboratorio

6. Registro de Calibración de Equipos e Instrumentos

7. Registro de Auditoria

8. Registro de Validación Técnica del Plan HACCP

9. Registro de Verificación del Sistema HACCP

10. Registro de control de Limpieza y Desinfección de Utensilios, Máquinas y

Equipos.

11. Registro de Control de Plagas

12. Registro de Control de Clorinación de agua de proceso

13. Registro de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos

14. Registro de control de Capacitación

15. Registro de control de Tratamiento de Quejas

16. Registro de control de Proveedores

17. Registro de control de Mantenimiento de Almacenes

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216

REGISTRO DE CONTROL DE

MATERIAS PRIMAS

Fecha Hora Proveedor MateriaPrima

T(°C) Peso Empaque Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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217

REGISTRO DE CONTROL de PARÁMETROS DE PROCESO

PRODUCTO : _____________________________________________________CLASIFICACIÓN : _____________________________________________________LOTE : _____________________________________________________FECHA : _____________________________________________________HORA : _____________________________________________________

Recepción de Materia Prima .Humedad: 35

Impurezas: 0.55

Fermentación: 80%

Almacenamiento de Materias Primas . Control de contaminación y

ataque de insectos

.

Limpieza y clasificación Retiro de materias extrañas

Tostado % Humedad 1.2%

Descascarillado % cáscara máxima: 3%

Molienda % Humedad máxima: 1%

Firmeza: Rechazo máximo 1% (enmalla 200 Mesh 75 Micras)

Pre-refinado 25 a 26 Micras

Alcalinado T = 60 – 110ºC

Tiempo: 15 min

T = 6 – 24 horas

(Normal)

Prensado . Características del producto

alimentado.

% Acidez

% Humedad

Contenido de grasa del 10 al 20%

Tiempo de prensado de 20 a 30

min.

Trozado % de Acidez

% de Humedad

Envasado Según ficha técnica para los

productos finales, se emiten

certificados de calidad del producto

.

Almacenado Según especificaciones técnicas

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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218

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTOFECHAHORAENCARGADO

:______________________________________________________________:______________________________________________________________:______________________________________________________________:______________________________________________________________

N°Lote

N°Cajas Temperaturadel Producto

Temperaturadel Almacén

AccionesCorrectivas

Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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219

REGISTRO DE ACCIONESCORRECTIVAS

Fecha Hora Hoja deControl

Producto Norma oEspecificación

Descripción delProblema

Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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220

REGISTRO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

MUESTRAPESOCÓDIGOENCARGADO

:______________________________________________________________:______________________________________________________________:______________________________________________________________:______________________________________________________________

Hora Fecha AnálisisRealizados

Norma óTécnica

Resultados Conclusiones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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221

REGISTRO DE CALIBRACIÓN DEEQUIPOS E INSTRUMENTOS

Fecha Equipo Norma eInstrucción

Indicadores deCalibración

Frecuencia Responsable

Elaboración propia

______________________

VºBº Jefe de Planta

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222

REGISTRO DE AUDITORIAS

ADHERENCIA AL PLAN HACCP

a) REGISTROS MEN MAY SEV CR

1. Registros no están al día

2. Integridad de registros

3. Registros no disponibles para inspección

4. Documentos o registros falsificados

b) PROCEDIMIENTOS MEN MAY SEV CR

1 . No se aplican medidas preventivas

2. No se aplican procedimientos de monitoreo

3. No se aplican acciones correctivas

c) OTROS MEN MAY SEV CR

1. Modificación Plan HACCP sin aprobar

2. Modificación Limite Crítico sin aprobar

3. Personal certificado en HACCP no disponibleSANEAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

1. Control de Plagas MEN MAY SEV CR

1.1 Áreas de Refugio y áreas atrayentes

1.2 Medidas c)e control no efectivas

1.2.1 Exclusión

1.2.2 Exterminación

2. Estructura y Planeamiento de la Disposición Directa MEN MAY SEV CR

2.1 condiciones de terreno permite que ingrese la contaminación alestablecimiento.

2.2 Establecimiento

2.2.1 El diseño de la planta no .permite limpiar ó sanear fácilmentecontribuyendo a la contaminación

2.2.2 Separación insuficiente por espacio u otros medios permiteque el producto sea alterado o contaminado.

2.3 Equipo y utensilios: diseño, construcción, localización o "materiales"'no pueden ser fácilmente limpiados ó saneados; no evitan lacontaminación del producto.

3. Mantenimiento MEN MAY SEV CR

3.1 Áreas directamente afectando al producto ó material de empaqueprimario.

3.2 Alumbrado insuficiente, luces no protegidas

3.3 Equipo y utensilios no mantenidos en condiciones adecuadas oremovidos cuando es necesario3.3.1 Superficies de contacto de productos

4. Limpieza y Saneamiento MEM MAY SEV CR

4.1 Superficies de contacto con el producto no limpiado ni sanitizadosantes de usar.

4.2 Superficies de contacto con el producto no son limpiadas antes deusarse.

4 3 Mantenimiento inadecuado de las instalaciones

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223

5. Personal MEN MAY SEV CR

5.1 Personal manipulador del alimento no mantiene un alto grado dehigiene.

5.2 Personal manipulador del alimento no toma precaucionesnecesarias para evitar contaminación

5.3 Controles

5.3.1 La administración del establecimiento no disponemedidas para restringir al personal conenfermedades de peligro para el producto.

5.3.2 No hay estaciones de lavado y saneamiento o noestán convenientemente ubicadas.

6. Excusados MEN MAY SEV CR

6.1 Número insuficiente de excusados funcionales

6.2 Provisiones inadecuadas

7. Provisión de Agua MEN MAY SEV CR

7.1 Provisión de agua peligrosa o contaminada

7.2 No hay protección para contraflujo, sifonaje negativo u otras fuentesde contaminación.

7.3 Provisión inadecuada de agua caliente

8. Productos Químicos MEN MAY SEV CR

8.1 Productos químicos impropiamente usados o manejados.

8.2 Productos químicos impropiamente etiquetados

8.3 Productos químicos impropiamente almacenados

9. Ventilación MEN MAY SEV CR

9.1 Condensación

9.1.1 Áreas que afectan directamente al producto o materialde empaque

9.2 No existe circulación adecuada de aire

10. Disposición de Desperdicios

10.1 Aguas residuales

10.2 Procesamiento de desechos

RESUMEN MEN MAY SEV CR

Defectos Totales

Conclusiones

Fecha:

Auditor Responsable Gerente General

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224

REGISTRO DE VALIDACIÓN TÉCNICA DEL PLAN HACCP

N° ASPECTO C NC COMENTARIOS

1 El equipo HACCP ha sido conformado y capacitado de acuerdo con losrequerimientos técnicos del producto y el proceso.

2 La descripción del producto cobija todos los aspectos claves para lainocuidad.

3 Identificación del tipo de consumidor y la forma del producto.

4 Diagrama de Flujo coherente con la naturaleza del producto.

5 Identificación completa y sistemática de todos los peligros biológicos, físicosy químicos potencialmente capaces de afectar la inocuidad del producto.

6 Criterios claros de evaluación de la probabilidad de presentación de lospeligros potenciales.

7 Identificación clara y precisa de las medidas requeridas para controlar lospeligros.

8 Se detecta una clara conexión del Plan HACCP y los programas de limpieza ydesinfección, mantenimiento y calibración, control de aguas y materiasprimas.

9 Los puntos de control críticos y límites críticos se han establecido sobrebases científicas.

10 Los puntos críticos establecidos garantizan el control de los peligros deinocuidad y no contradicen ninguna descripción legal.

11 La vigilancia monitoreo es capaz de detectar posibles salidas de control.

12 Las técnicas, frecuencias y responsabilidades de vigilancia se encuentranclaramente establecidas y/o referidas en el plan.

13 Las acciones correctivas formadas efectivamente para todas las posiblesderivadas de la ocurrencia de las desviaciones específicas.

:

14 Se han provisto acciones correctivas para todas las posibles desviaciones delímites críticos.

15 Claramente establecidas en el plan las acciones correctivas en términos decriterios, acciones, responsabilidades, identificación, manejo y destino delos productos desviados.

16 Se han establecido procedimientos, variables, rangos, técnicas,instrumentos, frecuencias y responsabilidades de validación del PlanHACCP.

17 Se han diseñado todos los formatos necesarios para hacer verificación delPlan HACCP.

18 Se han diseñado correctamente formatos para el registro de control.

19 Se han diseñado formatos para el registro de control de todos los puntos decontrol críticos.

20 Hay evidencias de la capacitación de todo el personal involucrado en elHACCP.

C: ( Conforme; NC: No Conforme

Verificador HACCP Gerente General

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225

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP

N° ASPECTO C NC COMENTARIOS

1 Las características del producto, el empaque, el envase y el embalaje nocorresponden al anunciado en el Plan HACCP.

2 El diagrama de flujo de proceso no corresponde a lo observado en elterreno.

3 Los peligros y factores de riesgo propios de la planta no han sido bienreportados o identificados en el análisis de peligros del plan.

4 No se aplican los pre-requisitos del HACCP (evaluados de acuerdo al 1%de los pre-requisitos cumplidos).

5 Los puntos de control críticos observados en la planta no corresponden alos identificados en el Plan HACCP.

6 Se han modificado los límites críticos sin la debida autorización de losresponsables del proceso.

7 Las técnicas de medición y muestreo no están homologadas,documentadas o actualizadas debidamente.

8 No se han definido o incumplen las frecuencias de vigilancia.

9 No existe o no se encuentran al día los registros de control de uno o máspuntos críticos.

10 Los muestreos realizados a productos terminados arrojan resultados noconformes con las especificaciones.

11 El personal a cargo de las operaciones no tiene la capacidad técnica oadministrativa para decidir si el proceso se encuentra bajo control o no.

12 Las acciones correctivas no se aplican o registran de acuerdo al plan.

13 Los productos no conformes no son fácilmente identificados yrastreables.

14 No se toman medidas efectivas para evitar la ocurrencia reiterada dedesviaciones de los límites críticos.

15 Los registros no son revisados y firmados por el personal responsable.

16 No se desarrollan las acciones de validación y verificación contenidas enel Plan HACCP.

17 Los registros de control en puntos críticos no están debidamenteidentificados, firmados, archivados u al día.

18 No se encuentran registros de las actividades de validación y verificacióndel plan.

19 El personal responsable del Sistema HACCP no comprendesuficientemente los principios técnicos y procedimientos ni lasconsecuencias de fallas en el funcionamiento del sistema.

20 No existe evidencia de la capacitación y el trabajo continuado del equipoHACCP.

C: Crítico; Mayor; Menor: m

Verificador HACCP Gerente General

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226

REGISTRO DE CONTROL DELIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Lugar Frecuencia Técnica ProductoQuímico

Concentración Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Jefe de Planta

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227

REGISTRO DE CONTROLDE PLAGAS

Fecha Hora Tratamiento ProductoQuímico

Dosificación Área Tratada Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Jefe de Planta

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228

REGISTRO DE CONTROL DECLORINACIÓN DE AGUA DE PROCESO

Fecha Hora VolumenDel Lote

Producto aEmplear

Concentración Gasto

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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229

REGISTRO DE MANTENIMIENTODE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Fecha deSalida

Fecha deIngreso

Equipo o Maquinaria Código Falla encontrada Acción tomada

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Jefe de Planta

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230

REGISTRO DE CONTROL DECAPACITACIÓN

Fecha Duración Expositor Nombre delTrabajador

Tema Responsable

Elaboración propia

______________________

VºBº Control de Calidad

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231

REGISTRO DE CONTROL DETRATAMIENTO DE QUEJAS

FechadeRecepción

Descripción de la Queja Número deLote

Acción Tomada Responsable

Elaboración propia

______________________

VºBº Jefe de Planta

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232

REGISTRO DE CONTROL DEPROVEEDORES

Fecha Hora Proveedor MateriaPrima

Condiciones deTransporte

Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Control de Calidad

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233

REGISTRO DE CONTROLDE MANTENIMIENTO DE ALMACENES

Fecha Hora Parrillas Parihuelas Rumas PEPS Observaciones

Elaboración propia

_________________________ ______________________

Controlador VºBº Jefe de Planta

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234

ANEXOS

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235

SEPARADOR DE PIEDRAS

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA MAQUINA

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236

MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE HABAS DE CACAO

TIPO: LEHMANN

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237

LIMPIEZA DE CACAO

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238

TOSTADOR DISCONTINUO

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239

TOSTADOR CONTINUO

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240

ALIMENTACIÓN EN LA SECADORA DE CONVECCIÓN DE MICRO-PELICULA

ATOMIZADA

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241

DESCARADOR DE CACAO

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242

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243

TRITURADORA TRIO CMB PARA NIBS

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244

MOLINO Y REFINADOR DE

MASA DE CACAO

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245

DIAGRAMA DE TRATAMIENTO DE CACAO

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246

LOS DOS SISTEMAS DE REFINACIÓN

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247

DIAGRAMA DE ELABORACIÓN DE PASTA DE CHOCOLATE

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248

. Proceso de obtención de manteca de cacao

Fuente: Hernández, Elizabeth (Actualizado 2008). Módulo Tecnología del Cacao. Sogamoso, Colombia. UNAD.

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249

Proceso de obtención del cacao en polvo

Fuente: Hernández, Elizabeth (Actualizado 2008). Módulo Tecnología del Cacao.

Sogamoso, Colombia. UNAD.

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250

Proceso de elaboración de chocolate

Fuente: Hernández, Elizabeth (Actualizado 2008). Módulo Tecnología del Cacao.Sogamoso, Colombia. UNAD

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251

Proceso de Moldeo de chocolate

Fuente: Hernández, Elizabeth (Actualizado 2008). Módulo Tecnología del Cacao.Sogamoso, Colombia. UNAD

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252

Proceso para elaboración del chocolate.

Tomado de : http://www.htei.info/dialup/hacemos/prensa/kennyortiz.htm

Almacenamiento. El granodel cacao se resguarda endepósitos bien ventilados yfrescos a una temperaturaestable. Se revisan yseleccionan los mejoresgranos.

Torrefacción. Proceso detostado y descascarillado delas habas. Se realiza a unatemperatura entre 100 y 150grados centígrados. “De estamanera se desarrollan todaslas cualidades aromáticas ydel sabor del cacao”.

Trituración. La almendrase muele, eliminándose lacascarilla y el germen delas semillas.

Molienda. La mezcla pasapor molinos, dando comoresultado una pasta con altocontenido de manteca decacao. Por ser fluida recibeel nombre de licor de cacao.

Prensado. Este licor, expuestoa una gran presión en prensashidráulicas, se convierte enmanteca de cacao, ésta le daconsistencia y brillo al chocolatey en polvo de cacao, destinadoa la preparación de bebidas,helados y postres.

Amasado. Se unen todoslos ingredientes para hacerel chocolate, mezcla decacao, leche, azúcar ymanteca de cacao.

Conchado. La mezcla pasaa grandes pailas donde sepueden procesar hasta 6.000kilos de chocolate. Aquí seañaden sustanciasaromáticas como vainilla ylecitina. Es una manera decocinar el chocolate.

Moldeado. Se lleva a losvaciados para obtener lasdiferentes formas delchocolate. Se añaden frutassecas, avellanas yalmendras.

Empacado. El empaqueprotege al producto,conserva su aroma yespecifica datos de interéspara el comensal..

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253

NORMA COLOMBIANA ICONTEC 486

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

MASA O PASTA O LICOR DE CACAO

82-05-05 (primera revisión)

1. OBJETO Esta Norma tiene por objeto establecer las características y requisitos

mínimos que debe cumplir la masa o pasta o licor de cacao.

2. DEFINICIONES

2.1 MASA O PASTA O LICOR DE CACAO

El producto obtenido por desintegración mecánica del grano de cacao

descascarillado y sin germen, sin quitar ni añadir ninguno de sus componentes.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 El cacao empleado debe cumplir con lo estipulado en la Norma ICONTEC

1252.

3.2 En la preparación de la masa o pasta o licor de cacao, no se podrá agregar

cascarilla de cacao, sustancias inertes, dextrinas, sustancias conservadoras,

colorantes u otros productos extraños a su composición natural.

4. REQUISITOS

4.1 La masa o pasta o licor de cacao deberá cumplir con los requisitos indicados

en la tabla 1.

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254

4.2 La grasa de la masa o pasta o licor de caco deberá cumplir con lo establecido

en la Norma ICONTEC 574.

4.3 La masa o pasta o licor de cacao deberá cumplir con los requisitos biológicos

indicados en la tabla 2

Tabla 1. Requisitos para masa o pasta o licor de cacao

Requisitos Mínimo Máximo

Grasa en %

Humedad en %

Almidón por hidrólisis ácida en %

Fibra cruda en %

Cenizas totales en %

Cenizas solubles en agua en %

Teobromina en %

4.8

1.8

2.5

12

4.7

4.0

2.5

2.8

Tabla 2. Requisitos Microbiológicos

Microorganismos Límite Máximo

Recuento total de gérmenes/g

Coniformes/gE.

Coli/g

Salmonella/g

Mohos/g

Levaduras/g

2 x 105

10

Negativo

Negativo

50

50

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255

5. TOMA DE MUESTRAS Y RECEPCION DEL PRODUCTO

5.1 TOMA DE MUESTRAS

Se efectuar de acuerdo con lo indicado en la Norma ICONTEC 1 236

5.2 ACEPTACION O RECHAZO

Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos

en esta Norma se considerará no clasificada. En caso de discrepancia se

repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para tales efectos, cualquier

resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para rechazar el lote.

6. ENSAYOS

6.1 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.3 DETERMINACION DE CENIZAS SOLUBLES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.4 DETERMINACION DE GRASA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.5 DETERMINACION DE ALMIDON POR HIDRÓLISIS ACIDA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

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256

6.6 DETERMINACION DE FIBRA CRUDA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.7 DETERMINACIONES DE MOHOS Y LEVADURAS

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 285.

6.8 DETERMINACION DE GERMENS TOTALES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.9 DETERMINACION DE COIFORMES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.10 DETERMINACION DE E. COLI

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.11 DETERMINACION DE SALMONELLA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.12 DETERMINACION DE TEOBROMINA

7. EMPAQUE Y ROTULADO

7.1 EMPAQUE

El producto se envasará en recipientes adecuados, limpios y debidamente

sellados.

7.2 ROTULADO

El rótulo deberá cumplir con lo indicado en la Norma ICONTEC 512

8. APENDICE

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257

8.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE

ICONTEC 285 Mermelada de frutas

ICONTEC 512 Productos alimenticios. Rotulado

ICONTEC 574 Manteca de cacao

ICONTEC 707 Métodos de ensayo para leche

ICONTEC 793 Chocolate de mesa

ICONTEC 1 236 Alimentos envasados. Toma de muestras

ICONTEC 1 252 Cacao

8.2 ANTECEDENTES

UNE 34017 Industrias y Alimenticias. Chocolates.

NORVEN 13-7.16 Productos alimenticios. Preparación del cacao.

Food Analysis de Woodman.

Literatura Técnica suministrada por el comité.

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258

. NORMA COLOMBIANA ICONTEC 574

MANTECA DE CACAO

CDU 665.35:663.91 C10.17/70

1. OBJETO

1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la

manteca de cacao.

2. DEFINICIONES

2.1 Manteca de cacao: Materia grasa extraída por procedimientos mecánicos

delas semillas tostadas de cacao, previamente descascarilladas y desgerminadas,

o de la pasta del caco.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 El cacao empleado, debe estar sano seco y limpio, previamente

descascarillado, desgerminado y fermentado.

3.2 La cascarilla de cacao no se debe emplear en la preparación de este producto

3.3 Debe presentar color ámbar marfilino. Consistencia firme, quebradiza a

temperatura inferior de 25 ° C. Sabor suave característico, olor aromático

agradable, soluble en éter y cloroformo.

4. REQUISITOS

4.1 Los ácidos libres en 10g de manteca de cacao deberán neutralizarse con

menos de 5cm3 de solución 0.1N de Hidróxido de sodio.

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259

4.2 La manteca de cacao deberá cumplir con los requisitos indicados en la

tabla 1.

Tabla 1. Requisitos para la manteca de cacao

Requisitos Mínimo Máximo

Densidad relativa a 25° /25°C

Índice de refracción a 40°C

Índice de yodo

Índice de saponificación

Materia insaponificable %

Punto de fusión de ac. Grasos

Punto de fusión

Punto de solidificación

0.945

1.4537

35.0

188

45°C

32°C

29°C

0.976

1.4578

40.0

195

0.5

52°C

35°C

33°C

5. TOMA DE MUESTRAS

5.1 La toma de muestras se efectuar según Norma ICONTEC 336

6. ENSAYOS

6.1 Determinación de la densidad. Se efectúa según Norma ICONTEC 336

6.2 Determinación Del índice de refracción. Se efectúa según Norma

ICONTEC289

6.3 Determinación del índice de yodo. Se efectúa según Norma ICONTEC 283

6.4 Determinación del índice de saponificación. Se efectúa según NormaI

CONTEC 335

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260

6.5 Determinación de la acidez. Se efectúa según Norma ICONTEC 218

6.6 Determinación de la materia insaponificable. Se efectúa según NormaI

CONTEC 235

6.7 Determinación del punto de fusión. Se efectúa según Norma ICONTEC 213

6.8 Determinación del punto de fusión de ácidos grasos. Se efectúa según NormaI

CONTEC 218.

7. EMPAQUE Y ROTULADO

7.1 Empaque. deberá cumplir con lo indicado en la Norma ICONTEC 270.

7.2 Rotulado. Deberá cumplir con lo indicado en la Norma ICONTEC 512.

8. APENDICE

ICONTEC 213 Grasas y aceites. Método de determinación del punto de fusión

ICONTEC 217 Grasas y aceites. Extracción de muestras.

ICONTEC 218 Grasas y aceites. Método de determinación de la acidez.

ICONTEC 285 Grasas y aceites. Método de determinación de la materia

insaponificable.

ICONTEC 283 Grasas y aceites. Método de determinación del índice de yodo.

ICONTEC 289 Grasas y aceites. Método de determinación del índice de

refracción.

ICONTEC 335 Grasas y aceites. Método de determinación del índice de

saponificación.

ICONTEC 336 Grasas y aceites. Método de determinación de la densidad.

ICONTEC 512. Productos alimenticios. Rotulado

ICONTEC 270 Empaque para productos grasoso sólidos

8.2 Antecedentes

Norma Mexicana DGN R-46-1960 Manteca de cacao.

Food analysis de Woodman

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261

. NORMA COLOMBIANA ICONTEC 518

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CACAO EN POLVO

(COCOA)

82-05-05 (Primera Revisión)

1. OBJETO

Esta Norma tiene por objeto establecer las características y requisitos que debe

cumplir el cacao en polvo (cocoa)

2. DEFINICIONES Y CLASIFICACION

2.1 DEFINICIONES

2.1.1 Cacao en polvo (cocoa): producto obtenido por reducción hasta polvo,

mediante procesos mecánicos, de la semilla tostada de cacao descascarillado y

parcialmente desengrasado.

2.2 CLASIFICACIÓN

2.2.1 Cacao en polvo natural: el que proviene del grano de cacao natural sin

ningún tratamiento químico.

2.2.2 Cacao en polvo tratado o cacao soluble o alcalinizado: el que proviene del

grano de cacao sometido previamente a proceso químico.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 El cacao en polvo debe presentar color café, olor y sabor característicos a su

composición.

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262

3.2 El denominado cacao soluble se debe preparar con previo tratamiento del

grano de cacao con soluciones alcalinas, vapor de agua a presión o por otros

procesos semejantes.

4. REQUISITOS

4.1 El cacao en polvo (cocoa), en sus tipos natural y tratado deberán cumplir con

los requisitos de la tabla 1.

4.2 El cacao en polvo es sus tipos natural y tratado deberá cumplir con los

requisitos de la tabla 2.

Tabla 1. Requisitos para cacao en polvo (cocoa)

RequisitosNatural Tratado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Humedad en %

Cenizas totales en %

Cenizas solubles en agua en %

Alcalinidad de las cenizas en

carbonato de potasio en %

Fibra cruda en %

Nitrógeno total en %

Contenido total de grasa en %

Almidón por hidrólisis ácida en %

Ph suspensión al 10%

Teobromina en %

1

1

2

10

5.4

1.8

5.0

6.5

3.5

2.5

8.6

5

24

20

6.2

2.8

3

1.5

2

10

6.8

1.8

6.0

8.5

5

5.5

8.6

5

24

20

7.2

2.8

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263

Tabla 2 Requisitos microbiológicos para cacao en polvo (cocoa)

Microorganismos Límite Máximo

Número de gérmenes totales /g

Coniformes /g

E. Coli/g

Salmonella/50g

Mohos/g

Levaduras/g

10000 colonias

10

Negativo

Negativo

50

50

6.1 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.3 DETERMINACION DE CENIZAS SOLUBLES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.4 DETERMINACION DE NITROGENO TOTAL

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.5 DETERMINACION DE FIBRA CRUDA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.6 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE GRASA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

6.7 DETERMINACION DE ALMIDON POR HIDRÓLISIS ACIDA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 793.

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264

6.8 DETERMINACION DE LA ALCALINIDAD DE LAS CENIZAS EN

CARBONATO DE POTASIO

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 518

6.9 DETERMINACION DE TEOBROMINA

6.10 DETERMINACION DE GERMENS TOTALES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.11 DETERMINACION DE COIFORMES

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.12 DETERMINACION DE E. COLI

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.13 DETERMINACION DE SALMONELLA

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 707.

6.14 DETERMINACIONES DE MOHOS Y LEVADURAS

Se efectúa de acuerdo con la Norma ICONTEC 285.

7. EMPAQUE Y ROTULADO

7.1 EMPAQUE

El producto deberá envolverse o empacarse con materiales atáxicos que

aseguren la buena conservación e higiene del producto.

7.2 ROTULADO

7.2.1 El rótulo deberá cumplir con lo indicado en la Norma ICONTEC 512

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265

7.2.2 debe declararse en el rótulo si el producto corresponde al cacao en polvo

natural o al “tratado”

8. APENDICE

8.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE

ICONTEC 285 Mermelada de frutas

ICONTEC 707 Métodos de ensayo para leche

ICONTEC 793 Chocolate de mesa

ICONTEC 1 236 Alimentos envasados. Toma de muestras

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266