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REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público Al 31 de marzo de 2012 Junio de 2012

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público

Al 31 de marzo de 2012

Junio de 2012

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público

Al 31 de marzo de 2012

Junio de 2012

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REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección de Asesoría Económica y Financiera

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI Contralora General

LUIS FELIPE ICAZA F. Subcontralor General

EDWIN R. HERRERA Secretario General

ALEXIS A. ARIAS C. Director

Unidad de Análisis Económico y Financiero

María De L. Nájera (Coordinadora)

Indira Suklal de Castillo Verónica Del C. Castillo José Luis Pittí Susana Acosta

Erick Monrroy Carlos Saldaña Claudio Castillo

Direcciones que participaron:

Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad Instituto Nacional de Estadística y Censo

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iv

PáginaNo.

xi1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA…………………………………………….……………… 2

1.1 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)………...…………………………………………………………………………. 21.2 Balanza de Pagos………………………….………………………………………………………………………………………… 2

1.2.1 Cuenta Corriente………...………………………………………………………………………………………………………21.2.1.1 Balanza de Bienes……………………………...…………………………………………………………………………31.2.1.2 Balanza de Servicios………………………………..…………………………………………………………………41.2.1.3 Balanza de Renta…………………………………….……………………………………………………………….41.2.1.4 Transferencias Corrientes……………………………………………..……………………………………………………..4

1.2.2 Cuenta de Capital y Financiera………………………...………………………………………………………………………….41.3 Indicadores Sectoriales Representativos…………………...…………………………………………………………… 5

1.3.1 Industria manufacturera…………………..…………………………………………………………………………….. 51.3.2 Construcción………………………………………...………………………………………………………………. 71.3.3 Generación de electricidad……………………………….………………………………………………………….. 81.3.4 Consumo nacional de electricidad……………………………..…………………………………………………….. 81.3.5 Facturación de agua en la República…………………………..……………………………………………………. 91.3.6 Venta de combustibles para consumo nacional…………………...……………………………………………………………..91.3.7 Venta de automóviles nuevos………………………………………….……………………………………………. 101.3.8 Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados……………………….……………………. 101.3.9 Transporte y almacenaje……………………………………………….………………………………………………………..111.3.10 Actividades de esparcimiento…………………………………..………………………………………………………………..121.3.11 Actividad bursátil………………………………………….……………………………………………………………………121.3.12 Exportaciones…………………………………………….…………………………………………………………………..131.3.13 Monto de las exportaciones……………………………..…………………………………………………………………….131.3.14 Volumen de las exportaciones……………………………..……………………………………………………………….141.3.15 Importaciones……………………………………………….………………………………………………………………..151.3.16 Zona Libre de Colón………………………………………..…………………………………………………………………161.3.17 Contratos de trabajo ………………………………………...…………………………………………………….. 16

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO……………………………...……………………………………………..252.1 SECTOR PÚBLICO………………………………….……………………………………………………………………………………25

2.1.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Público…………………………………….………………………………..252.1.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Público…………………………………..…………………262.1.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Público……………………………………….………………………272.1.4 Presupuesto de Ingresos…………………………………..…………………………………………………………………………272.1.5 Presupuesto de Gastos…………………………..……………………………………………………………………………….282.1.6 Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público…….……………………….…………………………………………………28

2.2 GOBIERNO CENTRAL…………………………………..………………………………………………………………………. 292.2.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central……………………...………………………… 292.2.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central…………………………….…………….292.2.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Gobierno Central……………………………….…………………………302.2.4 Presupuesto de Ingresos……………………………………………………….………………………………………………302.2.5 Presupuesto de Gastos……………………………………………………...……………………………………………….322.2.6 Análisis del Financiamiento Presupuestario……………………………………………...……………………………….342.2.7 Ejecución Financiera del Presupuesto………………………………………………….…………………………………….34

2.3 SECTOR DESCENTRALIZADO………………………..……………………………………………………………………….. 342.3.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado………………………….…………………………342.3.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado…………………………...………………….352.3.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Descentralizado……………..…………………………………352.3.4 Presupuesto de Ingresos…………………………………………………………………..……………………………… 352.3.5 Presupuesto de Gastos………………………………………………………………….………………………………….37

3. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA…………………………...…………………………………………………………………………. 593.1 Deuda Contractual del Sector Público…………………………………….………………………………………………………..59

3.1.1 Variación de la Deuda Contractual del Sector Público……………………………...……………………………………..593.2 Deuda Contractual del Gobierno Central…………………...…………………………………………………………. 61

3.2.1 Deuda externa……………………………….………………………………………………………………………………623.2.2 Transacciones de bonos externos…………………………...…………………………………………………………. 633.2.3 Deuda interna………………………………………...……………………………………………………………………. 643.2.4 Desarrollo del mercado interno de capitales………………………..………………………………………………….. 64

3.3 Deuda Contractual del Sector Descentralizado………………..………………………………………………………………663.3.1 Deuda externa……………………………………….…………………………………………………………………… 663.3.2 Deuda interna…………………………………...…………………………………………………………………………….663.3.3 Reactivación y Contratación de Préstamos…………………...……………………………………………………….. 663.3.4 Pagos a la Caja de Seguro Social…………………………………….…………………………………………………. 66

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO.............……..............................................................................................................................................................................

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v

PáginaNo.

4. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………. 72

4.1 Planilla acumulada: enero a marzo 2012 y 2011…………………………………………………………………………….. 724.1.1 Número de Empleados………………………...……………...……………………………………………………………………………..724.1.2 Sueldo Bruto………………………………………………………...………………………………………………………………….73

4.2 Comparativo de la Planilla del Sector Público, marzo 2012 y 2011………………………………………………..…………………………………….75

5. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES………………………………………………………………………………….. 835.1 Exoneración de Impuesto de Importación……………………………………………………………………………………… 835.2 Fiscalización a los Eurocert if icados (EURO)…………………………………………………………………………………. 845.3 Cert if icados de Fomento a las Agroexportaciones (CeFA)………………………………………………………………………….84

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

89

100

102

103

104

ÍNDICE GENERAL

Anexo No.1 Componentes Normalizados de la Balanza de Pagos de Panamá: Años 2010-2011 y PrimerTrimestre de 2010-2012………………………………………………………...…………………………………….

Anexo No.2 Comparativo de los Principales Renglones de Ingresos del Gobierno Central, al 31 de Marzo de2012 y 2011, en Balboas…………………………………………………...…………………………………………Anexo No.3 Posición de la Deuda Externa Total de la República, Según Sector: Años 2010-12, PrimerTrimestre……………………………………………………………………………………………………………….Anexo No.4 Índice de Precios al Consumidor en los Distritos de Panamá y San Miguelito y Variación Porcentual,Según Mes: Año 2011 y Enero-Marzo de 2012……………………………………………………….

Anexo No.5 Índice de Precios al Consumidor en el Resto Urbano y Variación Porcentual, Según Mes: Año 2011y Enero-Marzo de 2012…………………………………………………………………………………………

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vi

Cuadro No.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO DE BIENES, PRIMER SEMESTRE2012-2011…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUAL, SEGÚN MES: AÑO 2011 YENERO-MARZO DE 2012…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE KILOS……………………………………………………………………………………………………...………………….6

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL RECTIFICADO, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011,EN MILES DE LITROS……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011,EN MILES DE BALBOAS........................................................................................................................................................................................................7

1-6 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE KILOVATIOS………………………………………………………………..8

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011,EN MILES DE KILOVATIOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-8 CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE KILOVATIOS......................................................................9

1-9 FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICA, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE GALONES....................................................9

1-10 VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011……………………………………………………………………………………

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS , ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN TONELADAS MÉTRICAS Y EN TEU's....................................................................................................................

1-13 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE BALBOAS..................................................................

1-14 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB), ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE BALBOAS…………………………...……………………

1-15 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB), ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE KILOS NETOS……………..……………..………………….

1-16 IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF), ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE BALBOAS..................................................................................................

1-17 CONTRATOS DE TRABAJOS, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN UNIDADES……………………...………………………………………………………………….

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2012-2011, EN MILLONES DE BALBOAS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOREN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: PRIMERTRIMESTRE 2012-11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALESPERÍODO: ENERO-MARZO: 2010-2012(P)…………………………………………………………………………………………………..……………………………

BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS.....................................................................................................................................................................................

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO,AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS.............................................................................................................................

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS.....................................................................................................................................................................................................................

GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS.........................................................................................................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO

DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS......................................................................................................................................................................................

1-2

25

24

2-3

2-2A

2-2B 24

24

23

20

18

19

17

14

15

11

10

1-12

12

12

13

1-7

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

1-4

1-3

1-5

1-11

1-1

2-1

2-2

1-18

1-19

1-20

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vii

Cuadro No.

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZODE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZODE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012,EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

RELACIONES PORCENTUALES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DEMARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS .............................................................................................................................................

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS ...............................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS.....................................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZODE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………………...…………

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………..

INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………..……………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZODE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS …………………………………………………………………………………………………………………………………..

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS...........................................................................................................................................................................................

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DEMARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………….………………………………

INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESAS, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO,AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL,AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………

INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO, AL 31 DEMARZO DE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

29

27

2-13

2-931

2-7

32

33

2-19

2-18

2-17

2-14

2-24

2-12

2-5

30

30

2-6

2-23

2-22

2-21

2-8

2-16

2-15

2-11

2-10

2-20

27

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

2-4

2-3A 26

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

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viii

Cuadro No.

2-25 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓN, AL 31 DE MARZODE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………47

2-26 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………………………...……..……………………….48

2-27 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012,EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………..……………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZODE 2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………...…………………..

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012,EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………...…………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2011, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………….………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS (FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN) DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS……………………….………………………………………………………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTORDESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………..……………..……………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONES DEL SECTORDESCENTRALIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………….……………………………………………

DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990-2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE 1990-2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOS, PERÍODO 2012-2036, EN MILLONES DEBALBOAS……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

DETALLE DE LAS EMISIONES DE NOTAS DEL TESORO, AL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONESDE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBREDE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………...……..……………………………

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE DICIEMBREDE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………….…………………………….………………….………

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DEDICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………...…………………………..………………………….………

DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………….…………………………………………………………

PAGOS EN EFECTIVO A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012,EN MILLONES DE BALBOAS…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………..

COMPARATIVO DEL PROMEDIO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR PERÍODO: ENERO-MARZO 2012 Y 2011……………………………………………………………...…………………………………………………...………………………..

4-1.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO, PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011……………………………………………...……………...……………..

4-172

73

3-5

3-4

3-3

3-2

2-28

3-1

2-30B

2-30A

2-30

2-29B

2-29A

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

3-11

3-10

3-9

3-8

3-7

3-6

2-29

49

50

51

52

53

54

55

56

58

58

59

60

62

64

66

67

68

69

70

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ix

Cuadro No.

NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO A MARZO DE 2012…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011, EN MILES DE BALBOAS………….…….………………………………………………………………………………………………………..……………..

SUELDO BRUTO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, PERÍODO: ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011,EN MILES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

SUELDO BRUTO SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO A MARZO DE 2012………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

4-3 COMPARATIVO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, MARZO 2012 - 2011…………………..………………………………..………..

NÚMERO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES DEL SECTOR PÚBLICO ENERO-MARZO DE 2012…………………………………………………………………………………………………..………...……………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES,DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO DE 2012, EN MILES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………….……………………….

NÚMERO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES DEL SECTOR PÚBLICO,ENERO-MARZO DE 2011……………………….………………………………….……………………………………………………….…………...………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES DELSECTOR PÚBLICO, ENERO-MARZO DE 2011, EN MILES DE BALBOAS ………………………………….……………………………………………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE EMPLEADOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN ELSECTOR PÚBLICO, MARZO DE 2012 (R)…………………………………………………...……………………………………………..………………………………..

EXONERACIONES E INCENTIVOS FISCALES, REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AL 31DE MARZO DE 2012, EN MILES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………….……………………………………….

BENEFICIOS Y CONCESIONES REFRENDADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,AL 31 DE MARZO DE 2012(P), EN MILES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………….……………………………………

COSTO DE LA MERCADERÍA E IMPUESTO DE IMPORTACIÓN EXONERADO A LOS DISTINTOS SECTORES,AL 31 DE MARZO DE 2012(P), EN MILES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………..…………………………………….

BENEFICIOS AL SECTOR AGROEXPORTADOR DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL, POR ORDEN DE VALOR, AL 31 DE MARZO DE 2012 (P), EN MILES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

5-1

73

74

5-2

4-1.2

4-2

5-4

4-4

4-2.1

4-2.2

5-3

4-6

4-5.1

4-5

4-4.1

74

75

75

76

77

78

79

80

83

85

87

86

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x

Gráfica No.

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOSDE 1996: AÑOS 2010 /2009 A 2012/11……………………………………………………………………………………………..……………………….

SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ, PRIMER SEMESTRE DE 2012 ………………………………………………………………………………………………………...……………………..

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ: PRIMER TRIMESTRE 2012………………………………………………………………………………………………………….………………………

1-4 SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y PORCINO, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011……………………………….……………………

1-5 VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL, ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011……………………………………

1-6 INGRESOS Y VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADAS A TRAVÉS DEL CANAL DE PANAMÁ,ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

1-7 VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS,ENERO-MARZO DE 2012 Y 2011…………………………………………………………………….………………………………………………………………….

1-8 IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF), ENERO-MARZO 2012 Y 2011………………………….………………………………………….………….

1-9 IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, ENERO-MARZO2012 Y 2011, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………..…………………..

3-1 RELACIÓN DEUDA CONTRACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) : AÑOS 1990-2011 YAL 31 DE MARZO DE 2012…………………………………………………………………………………...……………………………………………….

ÍNDICE DE GRÁFICASPágina

No.

1-1

1-2

2

10

3

6

11

61

13

16

16

1-34

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RESUMEN EJECUTIVO

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA – I TRIMESTRE DE 2012 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de 2012, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 10.6%, respecto al periodo similar del año anterior. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de B/.6,209.6 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de B/.592.9 millones. (Ver Cuadro No.1-18) El incremento del PIBT relacionado con la economía interna, se sustenta en los buenos resultados de las actividades de cultivo de arroz, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, generación de energía térmica, transmisión y distribución de electricidad, comercios locales al por mayor y menor, restaurantes, el transporte no regular de pasajeros por vía terrestre, telecomunicaciones, la actividad bancaria, actividades inmobiliarias y empresariales, propiedad de vivienda, educación privada, servicios de salud, otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios; y los servicios gubernamentales. En menor medida crecieron: el cultivo de maíz, frijol y los servicios domésticos. Registraron variaciones negativas el ganado lechero, café, cultivo de hortalizas y legumbres. Mientras que en los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo mostraron incrementos el cultivo de banano, otras frutas no tradicionales como la sandía y melón, el comercio desde la Zona Libre de Colón, los hoteles, el transporte aéreo, y las actividades portuarias. Registraron disminución, el cultivo de piña, la actividad pesquera y en menor medida las operaciones del Canal de Panamá. Balanza de Pagos Para el primer trimestre de 2012, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Panamá registró una mejora en su saldo negativo, obteniéndose un monto de B/.506.6 millones, como resultado de una reducción en el déficit del componente de Bienes, el cual fue de B/.924.4 millones, disminuyendo 36.8%, comparado con el de igual trimestre del año anterior. Por otra parte, el superávit de la Balanza de Servicios alcanzó la cifra de B/.1,037.5 millones, mientras que el saldo de las Transferencias Corrientes se mantuvo. (Véase detalles de la Balanza de Pagos en el Anexo No.1) En este período, el entorno económico externo favorable, permitió una mayor entrada de capitales al país, compensando ampliamente el déficit de la Cuenta Corriente. De modo que, el Saldo en la Cuenta de Capital y Financiera registró un valor positivo de B/.1,273.7 millones, siendo superior en B/.531.9 millones al compararse al del 2011. La creciente obtención de utilidades en las empresas que operan con capital foráneo establecidas en la Zona Libre de Colón y el consecuente pago de deudas contraídas con la casa matriz y empresas filiales ubicadas en el extranjero, explicó que el componente de inversión directa extranjera reflejara una disminución de 15.3% con respecto al flujo registrado a igual período de 2011, pasando de B/.730.3 millones a B/.618.2 millones. No obstante, la reinversión de utilidades a nivel de país continuó su senda de crecimiento, al mostrar un incremento de 38.2% para este trimestre.

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Indicadores Sectoriales Representativos En la industria manufacturera, el sacrificio de ganado vacuno aumentó 8.9% respecto a igual período de 2011, el sacrificio de ganado porcino en 8.0% y la producción de sal se incrementó en 70.3%. En la construcción, el valor declarado en la adquisición de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones aumentó en 41.4%; de éstos, la solicitud para construcción de obras residenciales aumentó en 35.7% y para obras no residenciales en 46.1%. La generación de electricidad aumentó en 12.8%, con un incremento en la generación de energía hidráulica de 17.3% y de 12.4% en la generación de energía térmica; mientras que el excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá disminuyó en 16.3%. La facturación de agua registró un incremento en el consumo de 4.3%. La venta de automóviles nuevos aumentó en 4.9% y la venta de combustibles en 6.1%. La entrada al país de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 22.6% y los gasto efectuados por los mismos en 21.4%. El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumentó en 1.1%, y en el Sistema Portuario Nacional el movimiento de carga en toneladas métricas aumentó en 32.5% y el movimiento de contenedores TEU’s en 21.3%. Las actividades de esparcimiento aumentaron en 16.4%, y la actividad bursátil en el mercado total en 137.6%. El valor de las exportaciones aumentó en 6.0% y el volumen exportado en 1.1%. El monto CIF de las importaciones se cifró en B/.2,877.0 millones, que comparado con su similar del 2011 (B/.2,484.8 millones) representa un incremento de 15.8%, destacándose las importaciones de bienes de consumo con un aumento de 49.9%, principalmente el renglón de “combustibles, lubricantes y productos conexos” con incremento de 25.4%. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO El Sector Público (Gobierno Central y Sector Descentralizado) en la relación ingresos (-) pagos, mostró un saldo positivo neto de transferencias de B/.608.5 millones, obtenido de un total de ingresos de B/.4,055.8 millones de los que se realizaron pagos por B/.3,371.2 millones. Comparativamente el saldo de ingresos menos pagos, incluyendo transferencias (B/.76.0 millones) es superior en B/.222.0 millones al registrado a igual período del 2011. En la relación ingresos (-) gastos1, el Sector Público registró una diferencia positiva de B/.124.7 millones, obtenido de un total de ingresos netos de B/.3,732.6 millones, contra un total de gastos netos devengados por B/.3,607.9 millones. En términos comparativos con el saldo negativo al 31 de marzo de 2011, se refleja un incremento favorable en operaciones de B/.149.3 millones.

1 Se refiere al devengado. El devengado es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios recibidos, entregados por el proveedor.

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El Gobierno Central registró un saldo positivo incluyendo las transferencias de B/.330.6 millones en la relación ingresos (-) pagos, lo que equivale comparativamente a una variación positiva de B/.261.2 millones (376.1%) en el incremento de saldos, con respecto al mismo período del 2011. En la relación ingresos (-) gastos, obtuvo un resultado negativo estacional de B/.111.1 millones, dada una recaudación de B/.2,195.8 millones y un total de gastos devengados por B/.2,306.8 millones. El Sector Descentralizado, con una recaudación total de B/.1,860.0 millones, y pagos por la suma de B/.1,506.1 millones, registró un saldo positivo de B/.353.9 millones, saldo inferior en B/.39.1 millones (10.0%) al obtenido en igual período del 2011 (B/.393.1 millones). En la relación ingresos (-) gastos se registró un resultado favorable de B/.235.7 millones, al aplicarle al total de ingresos recibidos de B/.1,860.0 millones, un total de gastos devengados por B/.1,624.3 millones. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA La deuda contractual del sector público registró un monto de B/.13,672.5 millones al 31 de marzo de 2012. Con respecto al saldo de B/.12,814.2 millones registrado al 31 de diciembre de 2011, se observa un aumento neto de B/.858.3 millones. De esta variación, a la deuda externa le corresponde una disminución de B/.76.3 millones y a la deuda interna un aumento de B/.934.6 millones. El aumento de B/.858.3 millones en la deuda contractual del sector público, está directamente relacionada con la obtención de recursos para financiar obras de infraestructura y programas de la administración pública. El indicador de solvencia de la deuda pública total (deuda total/PIB), se cifra en 39.6% y muestra un comportamiento positivo a partir del año 2005; toda vez, que se observa una tendencia a la disminución por parte de dicho indicador, explicado esencialmente por el crecimiento del PIB. En el primer trimestre de este año 2012, se realizó una operación de manejo de pasivos, consistente en la oferta de compra en efectivo y canje de bonos externos de la emisión Bonos globales 7.25% 2015; esta operación se canceló con recursos obtenidos por la colocación de un título valor de deuda interna denominado Bonos del Tesoro 5.625% 2022 y con el canje por reapertura de los Bonos Globales 6.70% 2036. Como resultado de esta operación, además de bajar el costo por tasa de interés, se logró desfasar el pago de B/.508.6 millones que vencían a mediano plazo (año 2015), por títulos de deuda interna que vencen en el año 2022 y de la deuda externa del año 2036. La tasa de crecimiento de la deuda interna en el último trimestre fue superior a la contratación de deuda externa; más aún esta última disminuyó. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO Para el período enero-marzo de 2012, la planilla del sector público registró un promedio mensual de 186,486 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/.507.3 millones. Para el mismo período de 2011, ésta registró un promedio mensual de 177,088 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/.459.2 millones.

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Los incrementos en el número promedio de empleados se dieron en el sector de seguridad pública con 2,913, el sector educación con 1,966, salud con 1,660, el grupo de instituciones con leyes especiales con 705, las instituciones nuevas con 787 y el resto de las instituciones con 1,367. Por otro lado, los incrementos en el sueldo bruto acumulado por sector, se dieron, principalmente, en educación con B/.14.6 millones, seguridad pública con B/.12.7 millones, salud con B/.6.3 millones, leyes especiales con B/.5.3 millones, instituciones nuevas con B/.2.4 millones y el resto de las instituciones con B/.6.8 millones. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES Las exoneraciones e incentivos fiscales refrendados por la Contraloría General, representaron un sacrificio fiscal de B/.19.5 millones, compuesto por Exoneraciones de Impuestos de Importación, Eurocertificados y Certificados de Fomento a las Agroexportaciones. En el primer trimestre se examinaron 4,050 solicitudes de exoneración de Impuesto de Importación, que alcanzaron un valor C.I.F. de B/.242.6 millones y exoneraciones por B/.18.0 millones. El incentivo al Sector Agroexportador se cifró en B/.1.5 millones a través del refrendo de 136 Certificados de Fomento a la Agroexportación (CeFA). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Los resultados obtenidos están enmarcados en los planes y programas de desarrollo económico del Plan Estratégico del Gobierno para el período 2010-2014, en el ámbito presupuestario, fiscal y de la deuda pública; no obstante, consideramos importante hacer las siguientes recomendaciones a efectos de contribuir en la dirección del cumplimiento de las metas económico-financieras, recomendaciones éstas que son válidas no sólo para este período fiscal, sino también para los próximos. Es prudente reiterar a los administradores institucionales que la ejecución presupuestaria debe enmarcarse bajo criterios de racionalidad, prioridad, eficiencia frente a las demandas de gastos de funcionamiento e inversión orientados al logro de las metas programadas y realistas en el marco de las responsabilidades institucionales. Es conveniente que se implementen mecanismos que permitan agilizar la ejecución de los presupuestos de inversión, que incluyan programas sociales y de infraestructuras físicas, en forma dinámica, los que permitirán el crecimiento del empleo, el consumo, promoción de la inversión privada, formación de capital humano, aumento de la competitividad y otras variables macroeconómicas importantes. En cuanto a las contrataciones públicas, que son parte integrante de la ejecución presupuestaria, se debe cumplir con los procesos previos contenidos en la Ley No.22 de 2006, en su texto único, para reducir a su nivel mínimo y estrictamente necesario las solicitudes de excepciones para las adquisiciones de bienes y servicios y se implemente la planificación en los procesos de contratación pública por parte de las instituciones del Estado.

En el caso de la administración presupuestaria en su conjunto, es recomendable que antes de aprobar créditos adicionales se evalúen los saldos disponibles no ejecutados por partidas para que el uso de los recursos sea más eficiente.

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Además, la ejecución de pagos y compromisos debe ser consistente y equilibrada con los resultados de las recaudaciones, más que todo en lo que a la administración del Tesoro se refiere. Adicionalmente, en este aspecto se deben revisar mensualmente los ingresos según Ley de Presupuesto frente a las recaudaciones obtenidas y estimadas para establecer sobrestimaciones de ingresos y detectar oportunamente si estas situaciones se presentan, de tal manera que se adopten los correctivos en el presupuesto de gastos. Es importante que se establezca como estrategia financiera y preventiva, programas de ahorros presupuestarios, con carácter de reserva para lograr la estabilización presupuestaria, atender compromisos financieros contingentes (orientados a la construcción de proyectos públicos, incluyendo los intereses durante la fase de construcción), avales otorgados por el Estado a agentes económicos gubernamentales y no gubernamentales que pudieran generar incumplimiento, aumento de costos en proyectos de inversiones y otros. Los administradores institucionales deben establecer y hacer cumplir los procedimientos y controles internos para proteger, utilizar y obtener los rendimientos requeridos de todos los insumos y bienes públicos bajo su responsabilidad; de esa manera se reducirán los gastos presupuestarios y se obtendrán mejores resultados administrativos. Que la tasa de contratación de personal a laborar en el Estado se dé sobre lo estrictamente necesario en el marco de los objetivos, los planes estratégicos institucionales, los programas de trabajo, requerimientos reales orientados a aumentar su productividad, el logro de las metas que tiene cada institución pública, dando cumplimiento a las normas y disposiciones administrativas que guarden el ordenamiento institucional. En cuanto al manejo de la deuda el mismo debe ser prudente y considerar los criterios adecuados en las nuevas contrataciones con sus servicios dentro de la programación financiera de las próximas vigencias fiscales bajo un marco de racionalidad. Adicionalmente, establecer mecanismos de refinanciamiento para mejorar el flujo de caja. Por otra parte, las instituciones que tienen Contratos de Fideicomisos también deben presentar los informes de la gestión de los mismos oportunamente. Con muestra de consideración y estima,

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI Contralora General

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1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

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1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 1.1 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)

Gráfica No.1-1 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2010/2009 A 2012/11

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Trimestres

Porc

ient

o

Serie1 7.9 6.6 8.0 7.9 9.9 11.8 11.2 9.6 10.6

10-I II III IV 11-I II III IV 12-I

El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de 2012, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 10.6%, respecto al periodo similar del año previo. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de B/.6,209.6 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de B/.592.9 millones. (Ver Cuadro No.1-18) El incremento del PIBT relacionado con la economía interna, se sustenta en los buenos resultados de las actividades de cultivo de arroz, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, generación de energía térmica, transmisión y distribución de electricidad, comercios locales al por mayor y menor, restaurantes, el transporte no regular de pasajeros por vía terrestre, telecomunicaciones, la actividad bancaria, actividades inmobiliarias y empresariales, propiedad de vivienda, educación privada, servicios de salud, otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios; y los servicios gubernamentales. En menor medida crecieron: el cultivo de maíz, frijol y los servicios domésticos. Registraron variaciones negativas el ganado lechero, café, cultivo de hortalizas y legumbres. Mientras que en los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo mostraron incrementos el cultivo de banano, otras frutas no tradicionales como la sandía y melón, el comercio desde la Zona Libre de Colón, los hoteles, el transporte aéreo, y las actividades portuarias. Registraron disminución, el cultivo de piña, la actividad pesquera y en menor medida las operaciones del Canal de Panamá. 1.2 Balanza de Pagos

1.2.1 Cuenta Corriente Para el primer trimestre de 2012, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Panamá registró una mejora en su saldo negativo, obteniéndose un monto de B/.506.6 millones, como resultado de una reducción en el déficit del componente de Bienes, el cual fue de B/.924.4 millones, disminuyendo 36.8%, al compararlo con igual trimestre del año anterior.

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Por otra parte, el superávit de la Balanza de Servicios alcanzó la cifra de B/.1,037.5 millones, mientras que el saldo de las Transferencias Corrientes se mantuvo. (Véase detalles de la Balanza de Pagos en el Anexo No.1)

Gráfica No.1-2 SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: PRIMER TRIMESTRE DE 2012

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

Millones de balboas

2010 -638.2 -864.8 840.6 -659.5 45.5

2011 -1027.2 -1,462.6 921.2 -539.7 53.9

2012 -506.6 -924.4 1,037.5 -673.6 53.9

Cuenta Corriente Bienes Servicios Renta Transferencias Corrientes

1.2.1.1 Balanza de Bienes La disminución en el déficit de la Balanza de Bienes, se debió a un menor crecimiento de las importaciones nacionales FOB (en este período crecieron en 16.5%, cuando en 2011 fue 20.5%), y de las importaciones CIF de la Zona Libre de Colón; en contraste con el incremento de las exportaciones FOB totales (B/.3,954.6 millones) que aumentaron en 28.1%.

2012 2011

Exportaciones 186,330 175,860 6.0

Productos agrícolas 57,334 50,979 12.5 Productos no agrícolas 128,996 124,881 3.3

Importaciones 2,627,525 2,256,014 16.5

Bienes de consumo 1,351,860 1,081,208 25.0 Bienes intermedios 610,545 593,212 2.9 Bienes de capital 665,120 581,594 14.4

Balanza comercial (2,441,195) (2,080,154) 17.4

1/ Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

Cuadro No.1-1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPODE BIENES: PRIMER TRIMESTRE 2012-11

Tipo de bienes Variacion porcentualExportaciones e Importaciones Nacionales FOB 1/ (en

miles de balboas)

Con respecto a las importaciones de bienes nacionales FOB, se observó una reducción en las compras de insumos, específicamente materias primas de 7.6% y materiales de construcción de 1.6%. Los equipos de transporte y telecomunicación reportaron un menor dinamismo de 6.0%, si se compara con similar período del año anterior. Por el contrario, el valor de las exportaciones nacionales FOB para el primer trimestre de 2012 totalizaron B/.186.3 millones, que correspondió a un incremento de 6.0% al compararse con el primer trimestre de 2011, siendo impulsado por crecientes ventas de productos agrícolas de 12.5% y no

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agrícolas de 3.3%. Entre los productos agrícolas que reflejaron mayor demanda en el extranjero figuraron: el oro, banano, carne de ganado bovino, melón y pieles. En este periodo, resaltó el cálculo del valor neto de las operaciones de la Zona Libre de Colón, que reflejó un superávit de B/.683.7 millones, el más alto obtenido en esta zona franca; explicado por un mayor dinamismo de la economía mundial, ante la creciente capacidad de almacenaje que se está ofreciendo en esta área.

1.2.1.2 Balanza de Servicios La Balanza de Servicios, durante el primer trimestre de 2012, mostró un saldo positivo de B/.1,037.5 millones, 12.6% de incremento comparado con igual período del año anterior, favorecido por el aumento en el renglón de viajes que reflejó un crecimiento del 25.8%, al registrar 1,402,327 entradas de visitantes al país (turistas, excursionistas, personas en tránsito directo y tripulantes), que aportaron a la economía nacional un monto de B/.584.1 millones. Este aumento en el renglón de viajes obedece a la implementación de planes para atraer inversiones en desarrollo turístico, en dos áreas: la antigua base estadounidense de Sherman en el Caribe y en Amador a orillas del Canal en el lado del Pacífico. Otra de las influencias positivas la constituyen las nuevas conexiones aéreas que han puesto en marcha vuelos directos sin escala hacia Panamá, así como el turismo de playa, turismo de cruceros, los cuales aprovechan el hacer compras en los centros comerciales, en la Zona Libre de Colón y paseos por el Canal de Panamá, entre otros.

1.2.1.3 Balanza de Renta La Balanza de Renta reflejó un mayor saldo negativo de B/.673.6 millones, generado principalmente por la reserva y reinversión de utilidades de las empresas que operan con capital extranjero en el país.

1.2.1.4 Transferencias Corrientes De las partidas que se incluyen dentro del componente de Transferencias Corrientes, destaca que las remesas recibidas se ubicaron en B/.166.4 millones, creciendo en 236.8%. Por otro lado, las transferencias enviadas mostraron un saldo de B/.201.0 millones, aumentando en 239.9%, con respecto al primer trimestre del 2011. Esto se debe a que diversas empresas extranjeras que se están estableciendo en Panamá, traen personal que envía parte de sus salarios a sus países de origen, principalmente hacia Colombia, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y China, entre otros.

1.2.2 Cuenta de Capital y Financiera En este período, el entorno económico externo favorable, permitió una mayor entrada de capitales al país, compensando ampliamente el déficit de la Cuenta Corriente. De modo que, el Saldo en la Cuenta de Capital y Financiera registró un valor positivo de B/.1,273.7 millones, siendo superior en B/.531.9 millones al compararse al del 2011.

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Gráfica No.1-3 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ:

PRIMER TRIMESTRE 2012

Acciones y otro capital30%

Utilidadesreinvertidas

70%

La creciente obtención de utilidades en las empresas que operan con capital foráneo establecidas en la Zona Libre de Colón y el consecuente pago de deudas contraídas con la casa matriz y empresas filiales ubicadas en el extranjero, explicó que el componente de inversión directa extranjera reflejara una disminución de 15.3% con respecto al flujo registrado a igual período de 2011, pasando de B/.730.3 millones a B/.618.8 millones. No obstante, la reinversión de utilidades a nivel de país continuó su senda de crecimiento, al mostrar un incremento de 38.2% para este trimestre. Finalmente, el flujo de activos externos del Centro Bancario Internacional totalizó B/.984.3 millones, en donde los depósitos de no residentes en los bancos locales sumaron B/.685.1 millones y las inversiones en valores B/.387.5 millones. Por el contrario, el saldo de los préstamos a corto plazo se redujo en B/.183.7 millones. 1.3 Índice de Precios al Consumidor La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo con relación a febrero de 2012, registró un aumento en el Nacional Urbano de 0.9% (Relación: marzo 140.9 y febrero 139.7), en los distritos de Panamá y San Miguelito de 0.7% (Relación: marzo 141.1 y febrero 140.1) y en el Resto Urbano de 1.0% (Relación: marzo 140.2 y febrero 138.8) (Ver Anexos No.4 y No.5). Respecto a marzo de 2011, se observó un crecimiento de 6.3% en el Nacional Urbano; 6.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito y de 6.6% en el Resto Urbano. La variación porcentual acumulada del IPC Nacional Urbano fue del 2.0% (Relación: marzo-2012, 140.9 y diciembre 2011, 138.1). (Ver Cuadro No.1-2)

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6

Promedio anual...........…...……………....................................134.7 151.8 5.9 5.9

Enero...................…........…….....................………..................130.8 147.8 4.8 4.8 138.8 158.2 6.1 7.0 Febrero...................…........…….....................………..................131.3 148.5 5.0 5.2 139.7 160.2 6.4 7.9 Marzo.........………........................................……..132.5 149.2 5.5 5.5 140.9 160.7 6.3 7.7 Abril................…….......................…...........………133.9 150.3 6.3 6.1 Mayo...........……...................…....................………134.4 150.9 6.4 6.1 Junio..........……..................…......................………134.6 150.3 6.5 5.0 Julio.........…...……..................…….......................................………134.7 150.9 5.4 5.0 Agosto.....….....……......................................………135.3 152.1 5.3 4.9 Septiembre….....…….....................................……..136.3 153.8 6.1 6.3 Octubre....…........……..................................………136.6 154.6 6.1 6.7 Noviembre.…......……....................................…….137.8 156.3 6.8 7.8 Diciembre.….....……......................................……..138.1 157.4 6.3 7.5

(a) Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice Nacional Urbano, se basan en los gastos de consumo de 8,455 hogares de diferentes niveles de ingreso mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizada en los distritos de Panamá y San Miguelito y algunas áreas urbanas de los distritos de Colón, La Chorrera, Aguadulce, Chitré, Santiago, David y Changuinola en 1997/98.

Cuadro No.1-2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUAL,

Mes

2012

Total Alimentos

y bebidas Total Alimentos y

bebidas

Alimentos y

bebidas

SEGÚN MES: AÑO 2011 Y ENERO-MARZO DE 2012

anual (2012/11)Variación porcentual

Total Alimentos y bebidas

2011

Total

Variación porcentualanual (2011/10)

Índice de Precios Octubre 2002=100 (a)

1.4 Indicadores Sectoriales Representativos

1.4.1 Industria manufacturera Como indicadores representativos de esta industria, el sacrificio de ganado vacuno para el período de enero-marzo de 2012 respecto a igual período de 2011 aumentó en 8.9% y el sacrificio de ganado porcino en 8.0%.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Sacr

ificio

de

Gan

ado

(En

cabe

zas)

2012 104,206 106,156

2011 95,657 98,320

Variación 8.9% 8.0%

Sacrif icio de Ganado Vacuno Sacrificio de Ganado Porcino

Gráfica No. 1-4. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y PORCINOENERO-MARZO DE 2012 Y 2011

Otros indicadores representativos de la industria manufacturera, en miles de kilos, que registraron crecimiento fueron: la producción de sal en 70.3%, derivados del tomate en 13.6%, la leche evaporada, condensada y en polvo en 10.4%, la leche pasteurizada en 9.1%, la carne de gallina en 6.9%; mientras que la leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados disminuyó en 0.4%.

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7

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL……………………………………………………………….246,364 231,749 14,615 6.3 100.0

Azúcar……………………………………………………………………..141,769 135,274 6,495 4.8 57.5Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados…………………………………………………..38,147 38,309 (162) (0.4) 15.5Carne de gallina………………………………………………………..29,581 27,675 1,906 6.9 12.0Leche pasteurizada……………………………………………………19,993 18,326 1,667 9.1 8.1Sal…………………………………………………………………..9,567 5,619 3,948 70.3 3.9Leche evaporada, condensada y en polvo…………………………..4,400 3,987 413 10.4 1.8Derivados del tomate……………………………………………………..2,907 2,559 348 13.6 1.2

NOTA: Los valores aparecen redondeados.(P) Cifra preliminar.

Participación Porcentual del 2012

Cuadro No. 1-3. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAENERO-MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de kilos)

DetalleVariación Enero-Marzo

La producción total de bebidas alcohólicas, registradas en miles de litros, aumentó en 2.8%, destacándose la producción de seco en 38.0%, la cerveza en 2.4% y otros licores en 12.7%; mientras que la producción de ron disminuyó en 3.1% y ginebra en 11.1%. La producción de alcohol rectificado, también registrada en litros, aumentó en 22.7%.

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 73,734 70,888 2,846 4.0 100.0

Bebidas alcohólicas 68,493 66,618 1,876 2.8 92.9

Cerveza 64,264 62,788 1,476 2.4 87.2 Ron 1,830 1,889 (58) (3.1) 2.5 Seco 1,806 1,308 497 38.0 2.4 Ginebra 448 504 (56) (11.1) 0.6 Otros licores 1/ 145 129 16 12.7 0.2

Alcohol rectificado 5,240 4,271 970 22.7 7.1

NOTA: Los valores completos aparecen redondeados.1/ Incluye el vodka, coñac, anís, vinos y whisky.

Participación Porcentual del 2012

Cuadro No. 1-4. PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ALCOHOL RECTIFICADOENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de litros)

DetalleVariación Enero-Marzo

1.4.2 Construcción El valor declarado en la adquisición de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones creció en 41.4%, debido a aumentos registrados en los distritos de Panamá con 73.9%, Arraiján 19.7% y San Miguelito 1.5%; sin embargo, se observaron variaciones negativas en el distrito de Colón con 72.9% y los distritos de David, Chitré, Santiago, Aguadulce y La Chorrera en 16.3%, como se muestra en el siguiente cuadro:

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8

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 406,857 287,716 119,141 41.4David, Chitré, Santiago, Aguadulce y La Chorrera 29,907 35,747 (5,840) (16.3)San Miguelito 26,199 25,814 385 1.5Panamá 316,506 182,003 134,503 73.9Colón 5,449 20,102 (14,652) (72.9)Arraiján 28,796 24,051 4,746 19.7

1/ Se refiere al valor de la obra declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.

Cuadro No. 1-5. VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES 1/ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de balboas)

DistritoVariación Enero-Marzo

Del total de permisos, la solicitud para la construcción de obras residenciales aumentó en 35.7%, al pasar de B/.130.0 millones a marzo de 2011 a B/.176.5 millones a igual período de 2012; y para obras no residenciales aumentó en 46.1%, al pasar de B/.157.7 millones a B/.230.3 millones.

La producción de concreto premezclado aumentó en 20.9%, al pasar de 363,935 m3 a 440,179 m3; es decir, 76,244 m3 más en este período.

1.4.3 Generación de electricidad La generación de electricidad aumentó en 12.8%, con un incremento de 17.3% en la generación de electricidad hidráulica y 12.4% en la generación de electricidad térmica. No obstante, el excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) disminuyó en 16.3%.

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 2,023,366 1,794,508 228,858 12.8

Térmica 798,150 710,410 87,740 12.4Excedente (ACP) 1/ 115,479 138,006 (22,527) (16.3)

Hidráulica 1,109,737 946,092 163,645 17.3

1/ Se refiere al excedente generado por la ACP, suministrado al Centro Nacional de Despacho para su comercialización.

Cuadro No. 1-6. GENERACIÓN DE ELECTRICIDADENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de kilovatios)

DetalleVariación Enero-Marzo

La oferta y demanda agregada de electricidad aumentó en 10.0%. Por el lado de la oferta el crecimiento se explica por una mayor generación nacional de electricidad de 228.9 millones de kilovatios, y por el lado de la demanda se debió al incremento de 156.9 millones de kilovatios en el consumo de electricidad facturado.

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9

2012 (P) 2011 Absoluta Relat iva

Generación Nacional de Electricidad 2,023,366 1,794,508 228,858 12.8más: Importación de electricidad 7,541 16,550 (9,008) (54.4)menos: Pérdidas Técnicas en Generación 97,383 53,232 44,151 82.9

Oferta Agregada de Electricidad 1,933,524 1,757,826 175,698 10.0

Consumo de Electricidad (Facturado) 1,720,122 1,563,217 156,905 10.0Exportacion de Electricidad 3,300 7,040 (3,740) (53.1)Consumo no Facturado 210,103 187,570 22,533 12.0

Demanda Agregada de Electricidad 1,933,524 1,757,826 175,698 10.0

NOTA: Los valores completos aparecen redondeados.

Cuadro No. 1-7. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD

(En miles de kilovatios)

DetalleVariación

ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

Enero-Marzo

1.4.4 Consumo nacional de electricidad El consumo nacional de electricidad facturada aumentó en 156.9 millones de kilovatios, es decir, 10.0%. La composición de dicho aumento es la siguiente: el sector comercial con 46.1%, el sector residencial con 32.6%, el gobierno con 17.2%, los grandes clientes con 4.0%, el sector industrial con 1.3%, otros con 0.6% y los generadores (autoconsumo) con una disminución de 1.8%.

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 1,720,122 1,563,217 156,905 10.0 100.0Comercial 781,163 708,814 72,349 10.2 46.1Residencial 544,307 493,094 51,213 10.4 32.6Gobierno 229,548 202,561 26,987 13.3 17.2Grandes clientes 89,958 83,748 6,210 7.4 4.0Industrial 66,760 64,721 2,039 3.2 1.3Generadores (autoconsumo) 3,228 6,031 (2,803) (46.5) (1.8)Otros 1/ 5,158 4,248 910 21.4 0.6

NOTA: Los valores completos aparecen redondeados.1/ Se refiere a las ventas a otras empresas y a la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).

Cuadro No. 1-8. CONSUMO DE ELECTRICIDADENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de kilovatios)

Enero-MarzoDetalle

Variación Part icipación porcentual de la variación

1.4.5 Facturación de agua en la República La facturación de agua en la República aumentó en 4.3%, es decir, 941,999 miles de galones más que en igual período del año anterior. La participación por sectores en este aumento fue: sector residencial con 91.2%, sector comercial con 32.3%; no obstante, se dieron disminuciones en el sector gobierno con 20.2% y el sector industrial con 3.4%.

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10

2012 (P) 2011 Absoluta Relat iva

TOTAL 22,927,994 21,985,995 941,999 4.3 100.0

Residencial 16,793,430 15,934,240 859,190 5.4 91.2Comercial 3,493,655 3,188,971 304,684 9.6 32.3Gobierno 2,294,158 2,484,070 (189,912) (7.6) (20.2)Industrial 346,751 378,714 (31,963) (8.4) (3.4)

Cuadro No. 1-9. FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICAENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de galones)

SectorVariación Part icipación

porcentual de la variación

Enero-Marzo

1.4.6 Venta de combustibles para consumo nacional

La venta de combustibles para consumo nacional aumentó en 6.1%: el Diesel en 6.4%, el gas licuado de petróleo en 9.0%, la gasolina en 7.9%, otros en 18.8% y el Bunker C disminuyó en 17.2%.

1.4.7 Venta de automóviles nuevos

La venta de automóviles nuevos se incrementó en 4.9%. Los mayormente comprados fueron los automóviles regulares con 1,022 unidades, los buses con 157 unidades y los SUV’S con 17 unidades, según se muestra en el cuadro a continuación:

Gráfica No.1-5. VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Vent

a de

com

bust

ible

(E

n m

iles

de g

alon

es)

2012 98,122 57,651 23,760 18,642 45,903

2011 92,210 53,416 28,695 17,107 38,633

Variación 6.4% 7.9% -17.2% 9.0% 18.8%

Diesel Gasolina Bunker C Gas licuado de petróleo

Otros 1/

1/ Se ref iere a las ventas de Av Gas, Jet Fuel, Kerosene, Asfalto y Lubricantes.

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11

2012 (P) 2011 Absoluta Relat iva

TOTAL 11,012 10,497 515 4.9

Automóviles regulares 1/ 4,686 3,664 1,022 27.9Buses 425 268 157 58.6SUV' S 2/ 3,579 3,562 17 0.5Minivans 191 181 10 5.5Pick ups 1,298 1,817 (519) (28.6)Camiones 335 344 (9) (2.6)Paneles 299 371 (72) (19.4)Automóviles de lujo 167 224 (57) (25.4)Otros 32 66 (34) (51.5)

1/ Incluye automóviles regulares tipo sedán, coupé y camionetas.2/ Incluye crossover.

Cuadro No. 1-10. VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

TipoVariación Enero - Marzo

1.4.8 Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados

La entrada al país de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 22.6%. Los pasajeros en tránsito directo y tripulantes aumentaron en 36.1%. Los visitantes, integrados por los excursionistas y turistas aumentaron en 73.8% y 11.7%, respectivamente; no obstante, los pasajeros en crucero disminuyeron 7.7%. Los gastos efectuados por estos visitantes y pasajeros aumentaron en 21.4%.

2012 (P) 2011 Absoluta Relat iva

TOTAL 1,402 1,143 259 22.6

Visitantes (en miles de personas) 606 558 48 8.6 Excursionistas 1/ 33 19 14 73.8 Pasajeros en crucero 138 150 (12) (7.7) Turistas 435 390 46 11.7

Tránsito directo y tripulantes ( E) 796 585 211 36.1

Gastos efectuados (En millones de balboas) 584.1 481 103 21.4

(E) Dato estimado por la Autoridad de Aeronáutica Civil, en miles de personas.

1/ Comprende todos los pasajeros que entran al país por un máximo de 24 horas y realizan compras, e incluye los que llegan en cruceros.

Cuadro No. 1-11. ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTESEN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS

ENERO- MARZO DE 2012 Y 2011

DetalleVariación Enero - Marzo

1.4.9 Transporte y almacenaje El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumentó en 1.1%, mientras que el volumen de carga transportada, en miles de toneladas largas, disminuyó 1.7%.

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12

1/ Se refiere a la medida de capacidad de los barcos que transitan por el Canal de Panamá

Gráfica No. 1-6. INGRESOS Y VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA A TRAVÉS DEL CANAL DE PANAMÁ: ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Valo

res

(En

mile

s)

2012 461,186 55,596 84,561

2011 456,202 56,534 84,547

Variacion 1.1% -1.7% 0.0%

Ingreso por peaje(En miles de balboas)

Volumen de carga transportada(En miles de toneladas largas)

Toneladas netas del canal(En miles) 1/

El tránsito de naves disminuyó en 3.1%, específicamente por la disminución de 147 en el número de buques de alto calado. (Ver Cuadro No. 1-22) El movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional aumentó en 32.5%, fundamentalmente por la carga a granel que aumentó en 79.4% y la contenedorizada en 20.3%, mientras que la carga general disminuyó en 67.7%. El movimiento de contenedores, en TEU's, se incrementó en 21.3%.

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

MOVIMIENTO DE CARGA (En ton. métricas) 18,906,650 14,264,223 4,642,427 32.5

General 167,635 518,583 (350,948) (67.7) Contenedorizada 12,059,708 10,023,249 2,036,459 20.3 A granel 6,679,307 3,722,391 2,956,916 79.4

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (En TEU's) 1/ 1,796,328 1,481,087 315,241 21.3

1/ Un TEU (Twenty Equivalent Unit) es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 toneladas métricas en promedio.

DetalleVariación Enero-Marzo

Cuadro No. 1-12. MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONALENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

1.4.10 Actividades de esparcimiento El monto registrado en las actividades de esparcimiento aumentó en 16.4%, destacándose en términos relativos el monto de las apuestas de las salas de apuestas de eventos deportivos con 97.3%, las mesas de juegos con incremento de 23.5%, las máquinas tragamonedas tipo “A” con 19.2%, las apuestas en el Hipódromo con 14.6% y la venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia con incremento de 3.6%; mientras que los montos registrados en las salas de bingo disminuyeron en 5.8%.

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13

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

Apuestas en Juegos de Suerte y Azar 554,583 476,293 78,290 16.4

Máquinas tragamonedas tipo "A" 316,479 265,538 50,941 19.2Mesas de juegos 79,499 64,381 15,118 23.5Salas de apuesta de eventos deportivos 12,539 6,355 6,184 97.3Venta Neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia 133,140 128,557 4,582 3.6Hipódromo 11,989 10,466 1,523 14.6Salas de bingo 937 995 (58.0) (5.8)

Cuadro No. 1-13. ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTOENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de balboas)

DetalleVariación Enero-Marzo

1.4.11 Actividad bursátil En la actividad bursátil el mercado total aumentó en 137.6%, a consecuencia del crecimiento en la actividad del mercado primario con 174.0%, recompras con 31.4% y el mercado secundario con 15.4%. En el mercado accionario, el número de acciones al 31 de marzo de 2012 con respecto a igual periodo de 2011, aumentó en 126.4%, el volumen negociado en 124.0% y el índice bursátil medido a fin de mes por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. se cifró en 380.1, lo que refleja un aumento de 30.4% con respecto a su similar del 2011. (Ver Cuadro No.1-20)

Gráfica No. 1-7. VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS

ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Volu

men

neg

ocia

do (E

n m

iles

de b

albo

as)

2012 1,227,436 1,086,433 121,227 19,776

2011 516,638 396,546 105,047 15,045

Variación 137.6% 174.0% 15.4% 31.4%

Total Mercado Primario Mercado Secundario Mercado de Recompras

1.4.12 Exportaciones

Al 31 de marzo de 2012, el valor de las exportaciones aumentó en 6.0%, con respecto a igual periodo del 2011, al pasar de un total exportado de B/.175.9 millones a B/.186.3 millones.

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14

2012 (P) 2011 Absoluta Relat iva

TOTAL 186,330 175,860 10,470 6.0 100.0

Rubros que mostraron crecimiento 148,202 125,845 22,357 17.8 79.5

Oro 24,549 19,391 5,159 26.6 13.2Banano 21,245 19,866 1,379 6.9 11.4Carne de ganado bovino 6,145 3,981 2,164 54.4 3.3Melón 4,097 3,483 614 17.6 2.2Pieles y cueros preparados 3,667 3,074 593 19.3 2.0Ropa 1,854 1,527 327 21.4 1.0Productos derivados del petróleo 181 43 139 323.7 0.1Azúcar sin refinar 6,230 - … … …Larvas de camarón 900 - … … …Otros 79,332 74,479 4,853 6.5 42.6

Rubros que mostraron decrecimiento 38,128 50,015 (11,886) (23.8) 20.5

Sandía 12,732 12,930 (198) (1.5) 6.8Piña 8,117 9,007 (890) (9.9) 4.4Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 5,662 14,824 (9,163) (61.8) 3.0Café 4,910 5,694 (784) (13.8) 2.6Camarón 3,928 4,362 (434) (10.0) 2.1Harina y aceite de pescado 2,764 3,106 (342) (11.0) 1.5Ganado vacuno en pie 15 90 (75) (83.1) 0.0

NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.

Participación porcentual del

2012

Cuadro No. 1-14. EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de balboas)

Exportaciones registradas (FOB)Variación Enero - Marzo

1.4.13 Monto de las exportaciones

El monto total de las exportaciones a marzo de 2012 se cifro en B/.186.3 millones. Los rubros con mayor participación en el monto exportado fueron: el oro con B/.24.5 millones (13.2%), el banano con B/.21.2 millones (11.4%), la sandía con B/.12.7 millones (6.8%), la piña con B/.8.1 millones (4.4%), la carne de ganado bovino con B/.6.1 millones (3.3%), el atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado con B/.5.7 millones (3.0%), el café con B/.4.9 millones (2.6%), el melón con B/.4.0 millones (2.2%), el camarón con B/.3.9 millones (2.1%), pieles y cueros con B/.3.7 millones (2.0%) y Harina y aceite de pescado con B/.2.8 millones (1.5%). Los renglones con mayor tasa de crecimiento en sus montos exportados respecto a igual período del 2011 fueron: productos derivados del petróleo con 323.7%, la carne de ganado bovino con 54.4%, oro con 26.6%, la ropa con 21.4%, pieles y cueros con 19.3%, el melón con 17.6% y banano con 6.9%.

1.4.14 Volumen de las exportaciones Al 31 de marzo de 2012 se exportó un total de 285.2 millones de kilos netos, que equivale a un aumento de 1.1% respecto a igual período del 2011. Los rubros con mayor participación en los volúmenes exportados fueron: el banano con 60.6 millones de kilos netos (21.2%), la sandía con 26.7 millones de kilos netos (9.3%), la piña con 17.7 millones de kilos netos (6.2%), la harina y aceite de pescado con 3.4 millones de kilos netos (1.2%), el melón 2.9 millones de kilos netos (1.0), pieles y cueros con 2.5 millones de kilos netos (0.9%), el atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado con 2.1 millones de kilos netos (0.8) y la carne de ganado bovino con 1.7 millones de kilos netos (0.6%). Los renglones que registraron mayor crecimiento en sus volúmenes exportados fueron: productos derivados del petróleo con 167 miles de kilos netos (505.4%), carne de ganado bovino con 1.7 millones

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de kilos netos (30.0%), harina y aceite de pescado con 3.4 millones de kilos netos (24.3%) y pieles y cueros con 2.5 millones de kilos netos (14.2%).

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 285,228 282,238 2,991 1.1 100.0

Rubros que mostraron crecimiento 45,625 33,287 12,338 37.1 16.0

Sandía 26,668 23,564 3,105 13.2 9.3Harina y aceite de pescado 3,416 2,748 668 24.3 1.2Melón 2,948 2,784 164 5.9 1.0Pieles y cueros preparados 2,457 2,151 306 14.2 0.9Carne de ganado bovino 1,667 1,282 385 30.0 0.6Camarón 692 645 47 7.3 0.2Productos derivados del petróleo 167 28 140 505.4 0.1Ropa 104 85 20 23.5 0.0Azúcar sin ref inar 7,500 - … … …Larvas de camarón 5 - … … …

Rubros que mostraron decrecimiento 239,603 248,951 (9,347) (3.8) 84.0

Banano 60,584 64,286 (3,702) (5.8) 21.2Piña 17,666 18,318 (653) (3.6) 6.2Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 2,144 4,529 (2,384) (52.6) 0.8Café 873 1,208 (335) (27.7) 0.3Ganado vacuno en pie 15 43 (28) (55.1) 0.0Otros 158,321 160,567 (2,246) (1.4) 55.5

NOTA: La diferencia ent re el total y los parciales se debe al redondeo.

Participación Porcentual del 2012

Cuadro No. 1-15. EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de kilos netos)

Rubros exportadosVariación Enero-Marzo

1.4.15 Importaciones El monto CIF de las importaciones en el periodo enero-marzo de 2012 se cifró en B/.2,877.0 millones que comparado con su similar del 2011 (B/.2,484.8 millones) representa un incremento de 15.8%. Los bienes de consumo registraron un monto de B/.1,435.0 millones, los bienes intermedios de B/.693.7 millones y los bienes de capital de B/.748.3 millones. Dentro de los bienes de consumo, los rubros que más aumentaron fueron: el renglón de combustibles, lubricantes y productos conexos con 37.5% y el renglón de utensilios domésticos con 23.1%. En los bienes intermedios, los renglones con mayor crecimiento lo constituyen las materias primas y productos intermedios para la industria con aumento de B/.33.9 millones (10.0%); no obstante, se presentaron disminuciones de 7.6% en las materias primas y productos intermedios para la agricultura y de 1.6% en los materiales de construcción. Los bienes de capital aumentaron en 13.7% con respecto al mismo período del año anterior, fundamentalmente por el aumento de los bienes destinados a la industria, construcción y electricidad con B/.35.8 millones (17.7%) y para la agricultura con B/.1.6 millones (13.4%).

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16

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

TOTAL 2,877,009 2,484,796 392,213 15.8 100.0

Bienes de consumo 1,435,021 1,157,469 277,552 24.0 49.9Combustibles, lubricanes y productos conexos 731,104 531,708 199,396 37.5 25.4No duradero 339,905 317,703 22,202 7.0 11.8Semi duradero 238,119 205,749 32,370 15.7 8.3Utensilios domésticos 125,893 102,308 23,584 23.1 4.4

Bienes intermedios 693,706 669,474 24,233 3.6 24.1Materias primas y productos intermedios para la indust ria (excluye const rucción) 372,506 338,584 33,923 10.0 12.9Materiales de construcción 256,986 261,158 (4,172) (1.6) 8.9Materias primas y productos intermedios para la agricultura 40,791 44,142 (3,351) (7.6) 1.4Otros insumos 23,423 25,589 (2,166) (8.5) 0.8

Bienes de capital 748,281 657,854 90,428 13.7 26.0Para la industria, construcción y elect ricidad 238,011 202,214 35,797 17.7 8.3Equipo de t ransporte y telecomunicación 256,597 242,127 14,470 6.0 8.9Para la agricultura 13,644 12,028 1,616 13.4 0.5Otros bienes de capital 240,030 201,485 38,545 19.1 8.3

Participación porcentual del

2012

Cuadro No. 1-16. IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF)ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

(En miles de balboas)

Bienes importadosVariación Enero - Marzo

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

Impo

rtaci

ones

(En

millo

nes

de b

albo

as)

Gráfica No. 1-8. IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF)ENERO - MARZO DE 2012 Y 2011

2012 (P) 2,877.0 1,435.0 693.7 748.3

2011 2,484.8 1,157.5 669.5 657.9

Total Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital

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1.4.16 Zona Libre de Colón Para este periodo de enero-marzo de 2012 comparado con su similar periodo anterior, esta zona franca mostró un desempeño favorable al aumentar el valor de las importaciones en 11.5% y las reexportaciones en 29.2%.

GR Á F ICA N o . 1-9 IM P OR T AC ION ES Y R EEXP ORT A C ION ESD E LA Z ON A LIB R E D E C OLÓN : EN ER O-M A RZ O D E 2012 Y 2011

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Mile

s de

bal

boas

2012 (P) 3,373,941 4,057,567

2011 3,025,450 3,139,599

Variación 11.5% 29.2%

Importaciones Reexportaciones

1.4.17 Contratos de trabajo Durante el periodo enero-marzo de 2012, aumentó la cantidad de contratos de trabajos por el orden de los 3,983 (8.1%) en comparación con similar período del 2011. De este total, los contratos indefinidos aumentaron en 2,715 (19.3%), los contratos de obra determinada en 5,159 (37.1%); mientras que los contratos definidos disminuyeron en 3,891 (18.2%).

2012 (P) 2011 Absoluta Relativa

Contratos 53,394 49,411 3,983 8.1 Indefinidos 16,797 14,082 2,715 19.3 Definidos 17,531 21,422 (3,891) (18.2) Obra determinada 19,066 13,907 5,159 37.1

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Departamento de Estadística, Oficina de Planificación.

Cuadro No. 1-17. CONTRATOS DE TRABAJOSENERO-MARZO DE 2012 Y 2011

(En unidades)

DetalleVariación Enero-Marzo

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18

2012 (E) 2011 (P) Absoluta Relativa

A Agricultura, ganadería y silvicultura...............................................................185.2 178.9 6.3 3.5

B Pesca......................................................................................................................28.4 37.6 (9.2) (24.6)

C Explotación de minas y canteras.................................................................114.6 89.7 24.9 27.8

D Industrias manufactureras......................................................................................316.3 304.1 12.2 4.0

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................165.3 147.5 17.8 12.1

F Construcción............................................................................................................474.1 374.3 99.9 26.7

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................................873.7 788.3 85.4 10.8

H Hoteles y restaurantes..........................................................................................177.7 159.0 18.8 11.8

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.........................................1,548.2 1,367.2 181.1 13.2

J Intermediación financiera...............................................................................570.4 522.0 48.3 9.3

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 304.9 285.7 19.3 6.7

M Enseñanza privada....................................................................................................39.9 38.3 1.7 4.3

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................46.1 44.5 1.6 3.7

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios....................................................................................................................167.6 153.2 14.4 9.4

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno...............................................................................132.7 124.3 8.4 6.8

Subtotal Producción de mercado...........................................................................4,879.8 4,365.9 513.8 11.8

F Construcción..................................................................................... 15.9 13.5 2.4 17.5

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler..................... 568.5 536.3 32.2 6.0

P Hogares privados con servicios domésticos................................. 30.0 29.2 0.8 2.8

Subtotal Producción de uso final propio………………............................614.4 579.1 35.4 6.1

Subtotal Otra Producción de no mercado……………………...........................368.0 348.8 19.2 5.5

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................5,862.2 5,293.8 568.4 10.7

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................347.4 322.9 24.5 7.6

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR.................................6,209.6 5,616.7 592.9 10.6

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo. (E) Cifras estimadas

EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 1996: AÑOS 2012-2011

Cuadro No.1-18. PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL

Categoría de actividad

económicaDescripción

Trimestre I Variación

(En millones de balboas)

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19

2012 (E) 2011 (P)

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.............................................................. 3.0 3.2

B Pesca...................................................................................................................... 0.5 0.7

C Explotación de minas y canteras................................................................. 1.8 1.6

D Industrias manufactureras...................................................................................... 5.1 5.4

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................ 2.7 2.6

F Construcción............................................................................................................ 7.6 6.7

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos................................................................... 14.1 14.0

H Hoteles y restaurantes.......................................................................................... 2.9 2.8

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones......................................... 24.9 24.3

J Intermediación financiera............................................................................... 9.2 9.3

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 4.9 5.1

M Enseñanza privada....................................................................................................0.6 0.7

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................0.7 0.8

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ....................................................................................................................2.7 2.7

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno............................................................................... 2.1 2.2

Subtotal Producción de mercado...........................................................................78.6 77.7

F Construcción................................................................................... 0.3 0.2

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler..................... 9.2 9.5

P Hogares privados con servicios domésticos.................................. 0.5 0.5

Subtotal Producción de uso final propio ............................... 9.9 10.3

Subtotal Otra Producción de no mercado …............................ 5.9 6.2

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................94.4 94.3

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................5.6 5.7

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR............................ 100.0 100.0

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo.

(P) Cifras preliminares (E) Cifras estimadas

.. Dato no aplicable al grupo o categoría

Categoría de actividad

económicaDescripción

Cuadro No.1-19. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOSDE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,

A PRECIOS DE 1996: PRIMER TRIMESTRE 2012-11

Composición porcentual del producto interno bruto trimestral

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PIB Trimestral 1996=100 millones de balboas 14,400.2 15,482.1 17,085.4 7.5 10.4

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Alcohol rectificado miles de litros 3,104 4,271 5,240 37.6 22.7 Producción de azúcar miles de kilos 138,949 135,274 141,769 (2.6) 4.8 Producción de carne de gallina miles de kilos 25,568 27,675 29,581 8.2 6.9 Sacrificio de ganado vacuno cabezas 86,529 95,657 104,206 10.5 8.9 Sacrificio de ganado porcino cabezas 90,289 98,320 106,156 8.9 8.0 Producción de bebidas alcohólicas miles de litros 63,400 66,618 68,493 5.1 2.8 Producción de leche pasteurizada miles de kilos 16,165 18,326 19,993 13.4 9.1 Producción de derivados del tomate miles de kilos 2,709 2,559 2,907 (5.5) 13.6 Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados miles de kilos 39,175 38,309 38,147 (2.2) (0.4)Producción de leche evaporada, condensada y en polvo miles de kilos 4,591 3,987 4,400 (13.2) 10.4 Producción de Sal miles de kilos 16,207 5,619 9,567 (65.3) 70.3

CONSTRUCCIONES

Producción de concreto premezclado metros cúbicos 369,966 363,935 440,179 (1.6) 20.9 Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 1/ miles de balboas 241,966 287,716 406,857 18.9 41.4

ELECTRICIDAD

Generación de ElectricidadGeneración Térmica miles de KWH 841,768 710,410 798,150 (15.6) 12.4 Generación Hidráulica miles de KWH 719,836 946,092 1,109,737 31.4 17.3 Excedente de ACP 2/ miles de KWH 177,430 138,006 115,479 (22.2) (16.3)

Total Generación Eléctrica Nacional miles de KWH 1,739,033 1,794,508 2,023,366 3.2 12.8 Menos:

Exportaciones miles de KWH - 7,040 3,300 … (53.2)Pérdidas Técnicas (Generación) miles de KWH 152,101 187,570 210,103 23.3 12.0

Más:Importaciones miles de KWH 21,029 16,550 7,541 (21.3) (54.4)

Oferta Interna de Electricidad miles de KWH 1,607,962 1,616,449 1,817,505 0.5 12.4

Consumo de electricidad facturado miles de KWH 1,542,447 1,563,217 1,720,122 1.3 10.0 Generadores (autoconsumo) miles de KWH 1,493 6,031 3,228 303.8 (46.5)Grandes Clientes miles de KWH 65,777 83,748 89,958 27.3 7.4 Comercial miles de KWH 698,203 708,814 781,163 1.5 10.2 Industrial miles de KWH 64,275 64,721 66,760 0.7 3.2 Residencial miles de KWH 498,295 493,094 544,307 (1.0) 10.4 Gobierno miles de KWH 210,017 202,561 229,548 (3.6) 13.3 Otros 3/ miles de KWH 4,386 4,248 5,158 (3.1) 21.4

Consumo no facturado miles de KWH 152,101 187,570 210,103 23.3 12.0

AGUA

Facturación de agua en la República miles de galones 21,655,992 21,985,995 22,927,994 1.5 4.3

VENTA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO NACIONAL miles de galones 221,032 230,061 244,078 4.1 6.1

Diesel miles de galones 91,503 92,210 98,122 0.8 6.4 Gas licuado de petróleo 4/ miles de galones 16,878 17,107 18,642 1.4 9.0 Bunker C miles de galones 29,682 28,695 23,760 (3.3) (17.2)Gasolina miles de galones 50,532 53,416 57,651 5.7 7.9 Otros miles de galones 32,436 38,633 45,903 19.1 18.8

ENTRADA DE PASAJEROSRESIDENTES EN EL EXTERIOR

Total de pasajeros miles de personas 1,017 1,143 1,402 12.6 22.6 Gastos efectuados, total miles de balboas 439,229 481,311 584,130 9.6 21.4

HOTELES

Cuartos ocupados durante el período promedio diario 3,788 4,026 4,984 6.3 23.8 Habitaciones al final del período unidades 5,765 5,835 7,956 1.2 36.3 Ocupación habitacional durante el período porcentaje 65.7 69.0 63.6 5.0 (7.8)Pernoctaciones durante el período promedio diario 6,561 6,962 8,520 6.1 22.4

COMERCIO EXTERIOR

Zona Libre de ColónImportaciones miles de balboas 2,008,793 3,025,450 3,373,941 50.6 11.5 Reexportaciones miles de balboas 2,425,017 3,139,599 4,057,567 29.5 29.2

Importaciones miles toneladas métricas 222.8 272.5 277.2 22.3 1.7 Reexportaciones miles toneladas métricas 236.2 250.2 280.8 5.9 12.2

Exportaciones registradas miles de kilos netos 693,276 797,213 887,004 15.0 11.3 Ropa miles de kilos netos 29 85 104 186.8 23.5 Azúcar sin refinar miles de kilos netos - - 7,500 … …Carne de ganado bovino miles de kilos netos 875 1,282 1,667 46.6 30.0 Piña miles de kilos netos 15,920 18,318 17,666 15.1 (3.6)Pieles y Cueros miles de kilos netos 2,021 2,151 2,457 6.5 14.2

Cuadro No. 1-20. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES

Enero - Marzo 2012 (P)

Unidad de medidaDetalle

Variación porcentual acumulada

Enero - Marzo2011/2010

Periodo: Enero-Marzo: 2010-2012 (P)

Enero - Marzo2012/2011Enero - Marzo 2010 Enero - Marzo 2011

Principales Indicadores Económicos

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Ganado vacuno en pie miles de kilos netos - 43 15 … (55.1)Bananos miles de kilos netos 70,692 64,286 60,584 (9.1) (5.8)Harina y aceite de pescado miles de kilos netos 209 2,748 3,416 1,217.8 24.3 Café miles de kilos netos 1,287 1,208 873 (6.1) (27.7)Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de kilos netos 6,867 4,529 2,144 (34.1) (52.6)Sandía miles de kilos netos 42,837 23,564 26,668 (45.0) 13.2 Melón miles de kilos netos 8,479 2,784 2,948 (67.2) 5.9 Larvas de Camarones miles de kilos netos 2 - 5 … …Camarones miles de kilos netos 927 645 692 (30.4) 7.3 Productos derivados del petróleo miles de kilos netos 844 28 167 (96.7) 505.4 Otros miles de kilos netos 127,577 160,567 158,321 25.9 (1.4)

Exportaciones registradas FOB miles de balboas 195,433 175,860 186,330 (10.0) 6.0 Ganado vacuno en pie miles de balboas - 90 15 … (83.1)Azúcar sin refinar miles de balboas - - 6,230 … …Ropa miles de balboas 501 1,527 1,854 204.8 21.4 Pieles y Cueros miles de balboas 1,934 3,074 3,667 59.0 19.3 Oro miles de balboas 16,380 19,391 24,549 18.4 26.6 Bananos miles de balboas 17,230 19,866 21,245 15.3 6.9 Carne de ganado bovino miles de balboas 3,497 3,981 6,145 13.9 54.4 Camarones miles de balboas 5,291 4,362 3,928 (17.5) (10.0)Piña miles de balboas 10,844 9,007 8,117 (16.9) (9.9)Harina y aceite de pescado miles de balboas 189 3,106 2,764 1,541.8 (11.0)Café miles de balboas 4,905 5,694 4,910 16.1 (13.8)Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de balboas 27,616 14,824 5,662 (46.3) (61.8)Sandía miles de balboas 28,469 12,930 12,732 (54.6) (1.5)Melón miles de balboas 8,973 3,483 4,097 (61.2) 17.6 Larvas de Camarones miles de balboas 18 - 900 … …Productos derivados del petróleo miles de balboas 1,669 43 181 (97.4) 323.7 Otros miles de balboas 67,918 74,479 79,332 9.7 6.5

Importaciones registradas (CIF) miles de balboas 2,069,302 2,484,796 2,877,010 20.1 15.8 Bienes de capital miles de balboas 495,516 657,854 748,281 32.8 13.7 Bienes de consumo miles de balboas 1,012,324 1,157,469 1,435,021 14.3 24.0 Bienes intermedios miles de balboas 561,462 669,474 693,706 19.2 3.6

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Canal de PanamáTránsito de naves unidades 3,854 4,061 3,935 5.4 (3.1)Buques de alto calado unidades 3,212 3,480 3,333 8.3 (4.2)Buques de pequeño calado unidades 642 581 602 (9.5) 3.6

Ingresos por peaje miles de balboas 359,858 456,202 461,186 26.8 1.1 Toneladas netas del Canal 6/ miles 74,024 84,547 84,561 14.2 0.0 Volumen de carga miles de toneladas largas 7/ 52,569 56,534 55,596 7.5 (1.7)

Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional toneladas métricas 13,405,360 14,264,223 18,906,650 6.4 32.5 General toneladas métricas 233,080 518,583 167,635 122.5 (67.7)Contenedorizada toneladas métricas 7,544,126 10,023,249 12,059,708 32.9 20.3 A granel toneladas métricas 5,628,154 3,722,391 6,679,307 (33.9) 79.4

Movimiento de contenedores TEU'S 8/ 1,135,466 1,481,087 1,796,328 30.4 21.3

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO miles de balboas 439,542 476,293 554,583 8.4 16.4

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón miles de balboas 9,196 10,466 11,989 13.8 14.6 Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar 9/ miles de balboas 300,810 337,269 409,454 12.1 21.4 Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia miles de balboas 129,535 128,557 133,140 (0.8) 3.6

INDICADORES BURSÁTILES

Volumen Negociado del Mercado Total miles de balboas 475,948 516,638 1,227,436 8.5 137.6 Secundario miles de balboas 80,867 105,047 121,227 29.9 15.4 Primario miles de balboas 358,285 396,546 1,086,433 10.7 174.0 Recompras miles de balboas 36,797 15,045 19,776 (59.1) 31.4

Mercado AccionarioÍNDICE BVP, S.A. (Dic 2002=100) 10/ índice 246.1 291.4 380.1 18.4 30.4 Volumen negociado miles de balboas 20,937 9,433 21,129 (54.9) 124.0 Número de acciones miles de unidades 662 417 945 (36.9) 126.4

(P) Cifras preliminares.1/ Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los permisos de construcción en las oficinas respectivas.

3/ Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).4/ Incluye gas butano y propano.5/ Excluye la venta a barcos y aviones. 6/ Equivale a 100 pies cúbicos de capacidad volumétrica.7/ 1 Tonelada larga es igual a 2,240 libras.8/ Un TEU's (Twenty Equivalent Unit) es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 Toneladas Métricas en promedio.9/ Se refiere a las apuestas realizadas en las salas de bingos, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A y salas de apuestas de eventos deportivos.10/ Se refiere al índice calculado para el último día del mes.

Cuadro No. 1-20. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES Periodo: Enero-Marzo: 2010-2012 (P) (Conclusión)

Detalle Unidad de medidaPrincipales Indicadores Económicos Variación porcentual acumulada

Enero - Marzo 2010

Enero - Marzo 2011

Enero - Marzo 2012 (P)

Enero - Marzo2011/2010

Enero - Marzo2012/2011

NOTA: Los valores están visibles en miles; no obstante, las variaciones porcentuales consideran los valores completos.

2/ Se refiere al excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá suministrado al Centro Nacional de Despacho, para su comercialización.

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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO

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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO ANTECEDENTES Para la vigencia fiscal 2012, el Presupuesto General del Estado fue aprobado mediante la Ley Nº 74 del 11 de octubre de 2011 y promulgado en la Gaceta Oficial 26,890-A del 11 de octubre de 2011. Conceptualmente, el Presupuesto General del Estado es la estimación de los ingresos y la autorización máxima de los gastos que podrán comprometer las instituciones públicas para ejecutar sus planes, programas y proyectos, así como para lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas del gobierno, en materia de desarrollo económico y social (Artículo No.217 de la Ley No.74 precitada). Por lo anteriormente expuesto: La ejecución de los ingresos se fundamenta en el concepto de caja que es la captación

física de los recursos financieros, cuya disponibilidad permite la ejecución del presupuesto de gastos (Artículo No.220 de la Ley de Presupuesto); y

La ejecución del presupuesto de gastos se realiza en tres etapas secuenciales: Compromiso, devengado y pagado, tal como se define en el Artículo No.225 de la Ley de Presupuesto, en base a las asignaciones mensuales que corresponden a las autorizaciones máximas de gastos distribuidas en doce meses.(Artículo No. 223)

2.1. SECTOR PÚBLICO

2.1.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Público El total de ingresos del Sector Público (B/.4,055.8 millones) al 31 de marzo de 2012, netos de transferencias interinstitucionales (B/.323.1 millones), totalizó B/.3,732.6 millones; contra los mismos se efectuaron pagos (B/.3,371.2 millones) netos de transferencia (B/.247.2 millones) por B/.3,124.6 millones a los compromisos devengados (B/.3,607.9 millones), mostrando un saldo positivo de B/.608.5 millones. Es importante indicar que sobre este saldo los gastos devengados por pagar totalizan B/.559.9 millones.

DETALLE TOTAL INGRESOS

TOTAL PAGADO SALDO COMPROMISOS

(Devengados)

GASTOS DEVENGADOS

POR PAGAR

SALDO DE CONTRATOS

POR EJECUTAR

GOBIERNO CENTRAL 2,195.8 1,865.2 330.6 2,306.8 441.7 539.6

SECTOR DESCENTRALIZADO 1,860.0 1,506.1 353.9 1,624.3 118.2 208.9

Total SECTOR PÚBLICO 4,055.8 3,371.2 684.5 3,931.1 559.9 748.4

menos: Transferencias Interinstitucionales 323.1 247.2 76.0 323.1

Total SECTOR PÚBLICO neto de Transf. 3,732.6 3,124.1 608.5 3,607.9 559.9 748.4

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-1 BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

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2.1.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Público La relación ingresos (-) pagos del sector público, en los períodos analizados, dan por resultado un aumento de 48.0% en la variación de saldos.

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

Ingresos 4,055.8 3,202.7 853.1 26.6

Pagos 3,371.2 2,740.2 631.0 23.0

Saldo 684.5 462.5 222.0 48.0

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

NOTA: Incluye Transferencias Interinstitucionales

DETALLE 2012 2011 VARIACIÓN

Cuadro No.2-2 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(En millones de balboas)

No obstante lo anterior cabe anotar que al 31 de marzo de 2012, el saldo por pagar de los gastos de funcionamiento fue de B/.205.1 millones y el de inversión de B/.354.8 millones.

ASIGNADO EJECUTADO 1/ PAGADO POR PAGAR

PORCENTAJEDE LO

EJECUTADO(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(2)/(1)*100

Gobierno Central 2/ 1,680.1 1,103.6 991.3 112.3 65.7Instituciones Descentralizadas 905.2 623.5 546.1 77.4 68.9Empresas Públicas 252.4 143.7 132.5 11.2 57.0Intermediarios Financieros 112.4 78.6 74.4 4.2 69.9

Total de Gastos de Funcionamiento 2,950.1 1,949.4 1,744.3 205.1 66.1

NOTA: No incluye transferencias interinstitucionales1/ Se refiere al devengado2/ Incluye seguro educativoFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-2A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DETALLE

ASIGNADO EJECUTADO 1/ PAGADO POR PAGAR

PORCENTAJEDE LO

EJECUTADO(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(2)/(1)*100

Gobierno Central 1,921.5 1,203.2 873.9 329.4 62.6Instituciones Descentralizadas 562.6 369.0 354.9 14.1 65.6Empresas Públicas 154.1 22.0 10.8 11.1 14.3Intermediarios Financieros 692.7 387.5 387.3 0.2 55.9

Total de Gastos de Inversión 3,330.9 1,981.7 1,626.9 354.8 59.5

NOTA: incluye transferencias interinstitucionales1/ Se refiere al devengadoFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-2B GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DETALLE

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2.1.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Público En la ejecución presupuestaria del sector público, los ingresos netos del gobierno central y del sector descentralizado totalizaron B/.3,732.6 millones y el total de gastos comprometidos, netos de transferencias, alcanzó la suma de B/.3,607.9 millones, lo que da un saldo presupuestario positivo de B/.124.7 millones.

LEY AJUSTES MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)*100

INGRESOS

Gobierno Central 8,529.4 0.1 8,529.5 1,892.0 2,195.8 116.1 Instituciones Descentralizadas 4,264.9 13.4 4,278.3 1,127.1 1,107.3 98.2 Empresas Públicas 1,088.8 3.5 1,092.3 309.5 269.6 87.1 Intermediarios Financieros 2,182.3 0.0 2,182.3 434.3 483.1 111.2

Subtotal 16,065.3 17.1 16,082.4 3,762.9 4,055.8 107.8

Menos: Transferencias 1,614.1 16.7 1,630.8 418.0 323.1 77.3

TOTAL DE INGRESOS 14,451.2 0.4 14,451.5 3,344.9 3,732.6 111.6

GASTOS

Gobierno Central 8,529.4 0.1 8,529.5 3,601.6 2,306.8 64.1 Instituciones Descentralizadas 4,264.9 13.4 4,278.3 1,467.8 992.4 67.6 Empresas Públicas 1,088.8 3.5 1,092.3 406.4 165.7 40.8 Intermediarios Financieros 2,182.3 0.0 2,182.3 805.1 466.1 57.9

Subtotal 16,065.3 17.1 16,082.4 6,281.0 3,931.1 62.6

Menos: Transferencias 1,614.1 16.7 1,630.8 418.0 323.1 77.3

TOTAL DE GASTOS 14,451.2 0.4 14,451.5 5,862.9 3,607.9 61.5

DIFERENCIAS - - - (2,518.0) 124.7 -

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTUALENTIDADES

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

2.1.4 Presupuesto de Ingresos

El presupuesto general de ingresos modificado, al 31 de marzo de 2012, para el sector público fue por un monto neto de B/.16,082.4 millones (incluye transferencias interinstitucionales por B/.1,630.8 millones); de este total, le corresponde al gobierno central el 53.0%, a las instituciones descentralizadas el 26.6%, a los intermediarios financieros el 13.6% y a las empresas públicas el 6.8%. Este presupuesto fue modificado por créditos adicionales por un monto de B/.17.1 millones, con los que el gobierno central se incrementó en B/.0.1 millón, las instituciones descentralizadas en B/.13.4 millones, y las empresas públicas en B/.3.5 millones, quedando el presupuesto modificado (con transferencias incluidas), en B/.16,082.4 millones, al terminar el primer trimestre de 2012. (Ver Cuadro No.2-3) El presupuesto asignado de ingresos fue por un monto neto de B/.3,344.9 millones y se ejecutaron B/.3,732.6 millones, es decir el 111.6%.

2.1.5 Presupuesto de Gastos

El presupuesto general de gastos del sector público modificado al 31 de marzo de 2012, fue por un monto bruto de B/.16,082.4 millones. La composición porcentual de este presupuesto por sectores institucionales es igual a lo comentado en la sección de ingresos. Del total asignado neto

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de B/.5,862.9 millones se registró un monto comprometido por B/.3,607.9 millones (61.5%). (Ver Cuadro No.2-3)

2.1.6 Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público El total de ingresos, descontadas las transferencias interinstitucionales al 31 de marzo de 2012, fue de B/.3,732.6 millones y a igual período de 2011 fue de B/.2,842.0 millones, reflejando un incremento de B/.890.6 millones (31.3%), como resultado de un aumento en los ingresos corrientes de B/.458.7 millones y en los ingresos de capital de B/.394.3 millones. (Cuadro No.2-3A) Los gastos al 31 de marzo de 2012, descontadas las transferencias, aumentaron en B/.741.4 millones (25.9%) respecto a igual período de 2011, en los que los gastos de funcionamiento disminuyeron en B/.302.5 millones (13.4%); y los gastos de inversión aumentaron en B/.1,006.3 millones (103.2%). La diferencia presupuestaria entre ingresos y gastos, registró un saldo positivo de B/.124.7 millones, que comparado con el saldo negativo registrado a igual período de 2011 (B/.24.6 millones), reflejó un resultado favorable de B/.149.3 millones. En esta diferencia el Gobierno Central aportó un saldo positivo de B/.210.5 millones y el Sector Descentralizado un saldo negativo de B/.61.2 millones.

2012 2011 ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

INGRESOSCORRIENTES 2,711.3 2,252.6 458.7 20.4 Gobierno Central 1,484.1 1,222.9 261.2 21.4 Sector Descentralizado 1,227.2 1,029.7 197.5 19.2

CAPITAL 1,344.4 950.1 394.3 41.5 Gobierno Central 711.6 505.8 205.8 40.7 Sector Descentralizado 632.8 444.2 188.5 42.4

SUBTOTAL DE INGRESOS 4,055.8 3,202.7 853.1 26.6

Menos: Transferencias 323.1 360.7 (37.6) (10.4)

TOTAL DE INGRESOS 3,732.6 2,842.0 890.6 31.3

GASTOS 1/FUNCIONAMIENTO 1,949.4 2,252.0 (302.5) (13.4) Gobierno Central 1,103.6 1,450.5 (346.9) (23.9) Sector Descentralizado 845.8 801.4 44.4 5.5

INVERSIÓN 1,981.7 975.3 1,006.3 103.2 Gobierno Central 1,203.2 599.8 603.4 100.6 Sector Descentralizado 778.4 375.6 402.9 107.3

SUBTOTAL DE GASTOS 3,931.1 3,227.3 703.8 21.8

Menos: Transferencias 323.1 360.7 (37.6) (10.4)

TOTAL DE GASTOS 3,607.9 2,866.6 741.4 25.9

DIFERENCIAS 124.7 (24.6) 149.3 (606.6)

Gobierno Central (111.1) (321.5) 210.5 (65.5)

Sector Descentralizado 235.7 296.9 (61.2) (20.6)

1/ Se refiere al devengadoFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

ENTIDADESDICIEMBRE VARIACIÓN

Cuadro No.2-3A COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO

AL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

En el saldo positivo de B/.210.5 millones registrado en el Gobierno Central incidió, por el lado de los ingresos (Ver Anexo 2): el incremento del impuesto sobre la renta en B/.192.9 millones, el renglón de importación en B/.52.7 millones, tasas y derechos en B/.17.3 millones, el impuesto sobre la propiedad y patrimonio en B/.15.6 millones, el impuesto de transferencias de bienes

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muebles y servicios (ITBMS) en B/.5.0 millones, el renglón de producción, venta y consumo selectivo en B/.4.5 millones, y la participación de utilidades de empresas estatales en B/.1.2 millones; y por el lado de los gastos: un aumento de B/.633.9 millones en los gastos de inversión (principalmente por las construcciones por contrato por B/.663.0 millones). (Ver Cuadro No.2-23 y No.2-24) 2.2 GOBIERNO CENTRAL

2.2.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Del total de ingresos recaudados por B/.2,195.8 millones (B/.1,484.1 millones de ingresos corrientes y B/.711.6 millones de ingresos de capital), se efectuaron pagos de la vigencia actual por la suma de B/.1,865.2 millones, que comprende pagos de gastos de funcionamiento y seguro educativo por B/.991.3 millones y pagos de inversión por B/.873.9 millones.

El comportamiento descrito anteriormente, muestra como resultado a marzo de 2012, un saldo positivo incluyendo transferencias, de B/.330.6 millones, al comparar los ingresos por B/.2,195.8 millones contra los pagos efectuados por B/.1,865.2 millones.

CORRIENTES CAPITAL TOTAL FUNCIONAMIENTO 1/ INVERSIÓN TOTAL

Nota: Los montos no están netos de las transferencias interinstitucionales

1/ Incluye gastos de seguro educativo.

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

991.3 873.9 1,865.2 330.62012 1,484.1 711.6 2,195.8

Cuadro No.2-4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRALAl 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

Año INGRESOS PAGOSSALDO

2.2.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Los resultados comparativos de las operaciones del gobierno central, indican que al 31 de marzo de 2012 hubo un aumento en el saldo de ingresos menos pagos de 376.1% (B/.261.2 millones) con respecto al saldo registrado en similar período del 2011 (B/.69.4 millones), en el que los ingresos aumentaron en 27.0% y los pagos en 12.4%.

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

Ingresos 2,195.8 1,728.8 467.0 27.0

Pagos 1,865.2 1,659.3 205.8 12.4

Saldo 330.6 69.4 261.2 376.1

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

NOTA: Incluye Transferencias Interinstitucionales

Cuadro No.2-5 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

(En millones de balboas)

DETALLE2012 2011

VARIACIÓN

Es importante indicar que el proceso de presentación de cuentas se realiza a través de la Tesorería del Gobierno Central y en este análisis no se considera el valor de las cuentas presentadas con relación a la presente vigencia, ni el valor de las cuentas aprobadas con cargo a la Reserva Presupuestaria al 31 de diciembre de 2011.

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2.2.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Gobierno Central El total de los ingresos recaudados del Gobierno Central ascendió a B/.2,195.8 millones, y la ejecución presupuestaria de gastos (gastos devengados) para el mismo período fue de B/.2,306.8 millones, obteniéndose un resultado negativo de B/.111.1 millones; comparado con el resultado presupuestario negativo al mismo período de 2011 (B/.321.5 millones) se observa un saldo favorable de B/.210.5 millones. (Ver Cuadros No.2-16 y 2-18)

2.2.4 Presupuesto de Ingresos El total de los ingresos del Gobierno Central recaudados a marzo de 2012 (B/.2,195.8 millones) representan el 116.1% del presupuesto asignado de B/.1,892.0 millones. De este total recaudado de B/.2,195.8 millones, corresponden a ingresos corrientes B/.1,484.1 millones, es decir el 67.6% del total recaudado y B/.711.6 millones, a ingresos de capital, o el 32.4%. (Ver Cuadro No.2-17). La composición de la ejecución de los ingresos corrientes comprende ingresos tributarios por B/.1,242.6 millones, es decir, 83.7% del total; ingresos no tributarios por B/.231.1 millones, que representan el 15.6%; fondos incorporados por B/.9.2 millones, es decir el 0.6%; y saldo en caja y banco por B/.0.9 millones, que representa el 0.1% del total. (Ver Cuadro No.2-17) Los ingresos corrientes registran una ejecución de B/1,484.1 millones (100.6%), de un presupuesto asignado de B/.1,475.9 millones. Los ingresos tributarios, se ejecutaron en 103.2%; los ingresos no tributarios en 94.6%; otros ingresos corrientes en 3.0%, y fondos incorporados en 53.5%. (Ver Cuadro No.2-17)

En los ingresos corrientes se destacan los siguientes renglones con respecto a igual período de 2011: (Ver Anexo No.2) a) Con Aumentos El impuesto sobre la renta (ISR) con incremento de B/.192.9 millones, fundamentalmente en

los renglones siguientes: persona jurídica en B/.180.9 millones, Zona Libre de Colón con B/.13.7 millones, complementario con B/.7.3 millones, dividendos con B/.4.4 millones, persona natural con B/.2.2 millones, y ganancias por enajenación-bienes inmuebles con B/.1.8 millones; no obstante, disminuyeron los renglones de ganancias por enajenación-valores en B/.16.7 millones y planilla en B/.1.7 millones;

El impuesto de importación se incrementó en B/.52.7 millones, fundamentalmente por el aumento registrado en el renglón de artículos no especificados;

Las Tasas y derechos, con aumento de B/.17.3 millones fundamentalmente en los siguientes renglones: Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) con B/.10.2 millones (en marzo de 2011 no presentó recaudación), peajes del Canal con incremento de B/.3.3 millones, tasa de oleoducto con B/.918.3 miles, y concesiones varias con B/.3.9 millones; no obstante, disminuyó el renglón de servicio administrativo aduanero en B/.693.2 miles y tasa anual vigencia sociedades anónimas en B/.548.7 miles;

El impuesto sobre la propiedad y patrimonio con incremento de B/.15.6 millones, en donde aumentó el renglón de aviso de operación de empresas en B/.12.2 millones y el renglón de Inmuebles en B/.3.4 millones;

El impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) con incremento de B/.5.0 millones; en donde el renglón de declaración-ventas se aumentó en B/.21.7 millones, y el renglón de importación disminuyó en B/.16.7 millones;

El impuesto a la producción, venta y consumo selectivo, con un aumento de B/.4.5 millones, principalmente por el renglón de primas de seguros con B/.3.0 millones, consumo de

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cerveza con B/.729.6 miles, televisión, cable, microonda, teléfono celular con B/.611.8 miles, consumo de licores con B/.260.9 miles, venta de gaseosas con B/.201.2 miles, y consumos varios con B/.1.4 millones; no obstante, se dieron disminuciones en el renglón de consumo de combustible y derivados del petróleo en B/.1.7 millones y en el renglón de joyas y armas de fuego en B/.6.0 miles;

La participación de utilidades de empresas estatales aumentó en B/.1.2 millones, fundamentalmente por el renglón de dividendos del Banco Nacional de Panamá en B/.19.2 millones (en el 2011 no registró ingresos); no obstante, disminuyeron los dividendos de Cable & Wireless en B/.18.0 millones.

b) Con Disminución Otros Ingresos Corrientes decreció en B/.15.1 millones, debido a que no se registraron

intereses del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, cuando en el 2011 éstos fueron de B/.15.0 millones.

Los Aportes al fisco disminuyeron en B/.4.0 millones, por una menor aportación con respecto al año anterior de las siguientes instituciones: Autoridad Marítima de Panamá con B/.4.8 millones y Lotería Nacional de Beneficencia con B/.2.1 millones; no obstante, aumentaron las aportaciones de la Zona Libre de Colón en B/.2.0 millones, Registro Público de Panamá en B/.697.2 miles y la Autoridad de Turismo de Panamá en B/.115.1 miles;

Los ingresos varios disminuyeron en B/.1.4 millones con respecto al 2011, fundamentalmente por las partidas de ajustes de rentas en B/.969.2 miles, multas, recargos e intereses que disminuyó en B/.364.5 miles, depósitos-lesión patrimonial en B/.122.5 miles y otros ingresos varios en B/.680.8 miles.

La renta de activos disminuyó su recaudación en B/.178.5 miles, fundamentalmente por la disminución de los renglones de arrendamientos en B/.99.3 miles, exploración y explotación en B/.61.6 miles y los ingresos por venta de bienes en B/.42.6 miles; no obstante, aumentaron los servicios de correos y telégrafos en B/.25.0 miles.

Los ingresos de capital aumentaron en B/.205.8 millones, fundamentalmente por el renglón de los recursos del crédito que aumentó en B/.206.8 millones; no obstante, disminuyeron los recursos del patrimonio en B/.517.7 miles y otros ingresos de capital en B/.504.8 miles. (Ver Anexo No.2)

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE INGRESOS 2,195.8 1,728.8 467.0 27.0 Ingresos Corrientes 1,484.1 1,222.9 261.2 21.4 Ingresos de Capital 711.6 505.8 205.8 40.7

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-6 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012 y 2011

(En millones de balboas)

DETALLE2012 2011 VARIACIÓN

Con respecto a marzo de 2011 se registró un aumento en el total de ingresos de B/.467.0 millones (27.0%). Los ingresos corrientes aumentaron en B/.261.2 millones (21.4%) y los ingresos de capital en B/.205.8 millones (40.7%).

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30

2.2.5 Presupuesto de Gastos El presupuesto asignado de gastos del Gobierno Central al 31 de marzo de 2012, ascendió a B/.3,601.6 millones, de los cuales se ejecutó un total B/.2,306.8 millones, o sea el 64.1%. De este total ejecutado de B/.2,306.8 millones, corresponde a gastos de funcionamiento y seguro educativo B/.1,103.6 millones (65.7%) y a gastos de inversión B/.1,203.2 millones (62.6%) del monto asignado.

PRESUPUESTOMODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(Devengado)NO

EJECUTADOEJECUCIÓN DE LO ASIGNADO

SALDO DECONTRATOS

POR EJECUTAR

EJECUTADO + SALDO DE CONTRATOS X EJECUTAR

EJECUCIÓN CON SALDO DE

CONTRATOS X EJECUTAR

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(3)/(2)*100 (6) (7)=(3)+(6) (8)=(7)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 8,529.5 3,601.6 2,306.8 1,294.8 64.1 539.6 2,846.4 79.0

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 1/ 5,190.3 1,680.1 1,103.6 576.5 65.7 44.7 1,148.3 68.3

TOTAL DE INVERSIÓN 3,339.1 1,921.5 1,203.2 718.2 62.6 494.8 1,698.1 88.4

1/ Incluye Seguro Educativo Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

Cuadro No.2-7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012

(En millones de balboas)

DETALLE

Con respecto a marzo de 2011 se registró un aumento de B/.317.2 millones en el total de gastos (12.5%), en los que el renglón de funcionamiento, presentó una disminución de B/.318.6 millones (22.0%), debido fundamentalmente a la disminución de B/.349.7 millones en el servicio de la deuda (la amortización a capital disminuyó en B/.328.7 millones y el pago de intereses en B/.25.5 millones; no obstante las comisiones y gastos bancarios aumentaron en B/.4.5 millones); y el renglón de seguro educativo aumentó en B/.1.9 millones (10.0%); el renglón de inversión reflejó un aumento de B/.633.9 millones, principalmente por los siguientes renglones: construcciones por contrato con B/.663.0 millones y maquinaria y equipo con B/.38.1 millones. (Ver Cuadro No.2-24)

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 1/ 2,846.4 2,529.2 317.2 12.5 Gastos de Funcionamiento 2/ 1,148.3 1,465.1 (316.7) (21.6)Gastos de Inversión 1,698.1 1,064.2 633.9 59.6

1/ Incluye saldos de contratos por ejecutar.2/ Incluye gastos de seguro educativo.Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-8 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE MARZO DE 2012 y 2011

(En millones de balboas)

DETALLE 2012 2011 VARIACIÓN

Las instituciones que mayormente incrementaron sus gastos de funcionamiento fueron las siguientes: Ministerio de Seguridad Pública con B/.33.8 millones, Ministerio de Educación con B/.20.8 millones, Ministerio de Gobierno con B/.12.6 millones, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en B/.5.5 millones, Procuraduría de la Nación con B/.5.1 millones, y el Ministerio de la Presidencia con B/.5.0 millones. (Ver Cuadro No.2-25).

Las instituciones que incrementaron sus gastos de inversión fueron: Ministerio de la Presidencia con B/.228.5 millones, Ministerio de Gobierno con B/.91.0 millones, Ministerio de Obras Públicas con B/.86.6 millones, Ministerio de Economía y Finanzas con B/.79.6 millones, Ministerio de Salud con B/.64.6 millones, y Ministerio de Seguridad Pública con B/.25.0 millones. (Ver Cuadro No.2-25)

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31

A continuación se presentan algunas relaciones porcentuales de importancia en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos:

2012 2011 DIFERENCIA(1) (2) (3)=(1-2)

Indicadores:Total de Ingresos Recaudados 1/ 2,195.8 1,728.8 467.0Ingresos Corrientes 1/ 1,484.1 1,222.9 261.2Total de Gastos Devengados 1/ 2,306.8 2,050.3 256.5PIB 2/ 34,500.0 30,676.8 3,823.2

Renglones de Gastos más importantes:Servicio de la Deuda (montos pagados) 352.5 708.3 (355.8)Planilla (Sueldos y Sobresueldos) 292.6 260.7 31.9Gastos de Inversión 1/ 1,203.2 599.8 603.4Deuda 13,672.5 11,922.3 1,750.2

Relaciones Porcentuales:Gastos Inversión / Ingresos Totales 54.8 34.7 20.1Planilla / Ingresos Corrientes 19.7 21.3 (1.6)Servicio de la Deuda / Ingresos Corrientes 23.8 57.9 (34.2)Deuda / PIB 39.6 38.9 0.8

1/ Los montos no están netos de transferencias interinstitucionales.2/ Estimado a marzo de 2012

Preliminar a marzo de 2011

DETALLE

Cuadro No.2-9 RELACIONES PORCENTUALES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(En millones de balboas)

2.2.6 Análisis del Financiamiento Presupuestario Al 31 de marzo de 2012, la recaudación de los ingresos corrientes, alcanzó la suma de B/.1,484.1 millones, los que sirvieron para financiar los gastos corrientes del período de B/.1,046.2 millones, dando como resultado una diferencia positiva en cuenta corriente de B/.437.9 millones. (Ver Cuadro No.2-26) Adicionalmente, se efectuaron gastos de inversión por B/.1,203.2 millones, para un déficit económico de B/.765.3 millones.

A este déficit económico se le aplicó un endeudamiento neto positivo de B/.649.9 millones, en razón de haberse recibido desembolsos del crédito externo por B/.153.1 millones y del crédito interno por B/.554.2 millones, contra un pago a la amortización de la deuda pública de B/.57.4 millones.

La recaudación en otros financiamientos recibidos en los conceptos de recursos del patrimonio por B/.4.3 millones, desfavoreció la posición del resultado, estableciendo una diferencia negativa de B/.111.1 millones.

2.2.7 Ejecución Financiera del Presupuesto La ejecución financiera del presupuesto del gobierno central, al mes de marzo de 2012, muestra una recaudación total de ingresos por B/.2,195.8 millones, de los cuales B/.1,484.1 millones son ingresos corrientes, y B/.711.6 millones ingresos de capital. (Ver Cuadro No.2-27) Por otro lado, la cifra acumulada de los pagos de la vigencia actual, realizados al 31 de marzo de 2012, ascendió a B/.1,865.2 millones que incluye pagos de gastos corrientes por B/.991.3 millones y de gastos de inversión por B/.873.9 millones.

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El comportamiento descrito anteriormente, muestra como resultado, un saldo financiero positivo de B/.330.6 millones, al comparar los ingresos por B/.2,195.8 millones contra los pagos efectuados por B/.1,865.2 millones. Finalmente, al considerar el total de los compromisos no pagados (B/.981.2 millones), el total de compromisos ascendió a B/.2,846.4 millones, obteniéndose un resultado negativo al final del mes de marzo de 2012 de B/.111.1 millones, al comparar el total de ingresos (B/.2,195.8 millones) contra el total de compromisos (B/.2,306.8 millones).

2.3 SECTOR DESCENTRALIZADO El sector descentralizado que comprende 36 instituciones descentralizadas, (incluye el Centro de Estudios en Técnicas de Imágenes Moleculares), 13 empresas públicas (incluye la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario) y 7 intermediarios financieros, al 31 de marzo de 2012 registró un total de ingresos de B/.1,860.0 millones de un monto asignado de B/.1,870.9 millones. De estas recaudaciones B/.1,227.2 millones corresponden a ingresos corrientes y B/.632.8 millones a ingresos de capital. La ejecución conjunta del Presupuesto de Ingresos fue de 99.8% del monto asignado. (Ver Cuadro No.2-29A)

2.3.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado

Del total de ingresos por B/.1,860.0 millones (B/.1,227.2 millones de ingresos corrientes y B/.632.8 millones de ingresos de capital), se efectuaron pagos de la vigencia actual, por la suma de B/.1,506.1 millones (B/.753.0 millones a pagos de funcionamiento y B/.753.0 millones a pagos de inversión), resultando un saldo positivo (incluyendo transferencias), de B/.353.9 millones.

CORRIENTES CAPITAL TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL

Nota: Los montos no están netos de las transferencias interinstitucionales.Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DEMARZO DE 2012(En millones de balboas)

Año INGRESOS PAGOSSALDO

2012 1,227.2 632.8 1,860.0 753.0 753.0 1,506.1 353.9

2.3.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado

El saldo positivo de B/.353.9 millones de la relación ingresos menos pagos, comparado con el saldo a igual período del 2011 (B/.393.1 millones) refleja una disminución de B/.39.1 millones (10.0%).

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ABSOLUTA RELATIVA (%)

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

Ingresos 1,860.0 1,473.9 386.1 26.2

Pagos 1,506.1 1,080.9 425.2 39.3

Saldo 353.9 393.1 (39.1) (10.0)

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad Incluye Transferencias Interinstitucionales

Cuadro No.2-11 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAl 31 DE MARZO 2012 y 2011

(En millones de balboas)

DETALLE 2012 2011VARIACIÓN

2.3.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Descentralizado La ejecución presupuestaria del sector descentralizado en su conjunto, que comprende las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros, registró un resultado favorable entre ingresos y gastos de B/.235.7 millones; los ingresos recibidos totalizaron B/.1,860.0 millones, y los gastos de B/.1,624.3 millones. (Ver cuadro No.2-28) La composición del resultado de B/.235.7 millones, por sector es la siguiente: las instituciones descentralizadas con B/.114.9 millones, (el resultado más significativo fue la Caja del Seguro Social con un saldo positivo de B/.62.0 millones), las empresas públicas con B/.103.9 millones (el resultado más significativo fue el IDAAN, con un saldo positivo de B/.21.7 millones) y los intermediarios financieros con B/.17.0 millones (el resultado más significativo es el de la Superintendencia de Bancos con B/.8.2 millones).

2.3.4 Presupuesto de Ingresos Al 31 de marzo de 2012, los ingresos del sector descentralizado en conjunto fueron de B/.1,860.0 millones, de los cuales corresponden el 59.5% (B/.1,107.3 millones) a las instituciones descentralizadas, 26.0% (B/.483.1 millones) a los intermediarios financieros, y 14.5% (B/.269.6 millones) a las empresas públicas. (Ver Cuadro No.2-11 y detalle en Cuadro No.2-29A) El presupuesto asignado de ingresos para las instituciones descentralizadas fue de B/.1,127.1 millones, de los cuales ingresaron B/.1,107.3 millones, es decir, el 98.2%. Entre las entidades que reportaron mayores ingresos en este grupo institucional, se encuentran: Caja del Seguro Social con B/.858.8 millones (77.6%); Universidad de Panamá con B/.42.0 millones (3.8%) y el IFARHU con B/.35.7 millones (3.2%). Estas tres entidades en conjunto representan el 84.6% del total de los ingresos para las instituciones descentralizadas. (Ver Cuadro No.2-28)

Modificado Asignado Recaudado Modificado Asignado Recaudado Modificado Asignado Recaudado

TOTAL 4,848.4 1,231.5 1,227.2 2,704.5 639.4 632.8 7,552.9 1,870.9 1,860.0 99.4%

INST. DESCENTRALIZADAS 3,436.5 861.1 834.9 841.8 266.0 272.4 4,278.3 1,127.1 1,107.3 98.2%

EMPRESAS PÚBLICAS 901.7 233.8 222.8 190.6 75.7 46.8 1,092.3 309.5 269.6 87.1%

INTER. FINANCIEROS 510.2 136.6 169.5 1,672.1 297.7 313.6 2,182.3 434.3 483.1 111.2%

1 / La información del recaudado corresponde a la ejecución presentada por la entidad, debido a que estas se encuentran en el Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA). Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAl 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DETALLE Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Total de Ingresos EjecuciónPorcentual

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Las empresas públicas, con un presupuesto asignado de ingresos de B/.309.5 millones, recaudaron un total de B/.269.6 millones, es decir, el 87.1%. En este grupo las instituciones con mayores recaudos son: Lotería Nacional de Beneficencia con B/.44.9 millones (16.6%), el IDAAN con B/.42.7 millones (15.8%), Autoridad Marítima de Panamá con B/.42.7 millones (15.8%), y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. con B/.40.1 millones (14.9%). Los intermediarios financieros, con un presupuesto asignado de ingresos de B/.434.3 millones obtuvieron ingresos por un monto de B/.483.1 millones, es decir, 111.2%, de los cuales el Banco Nacional de Panamá con B/.239.5 millones y la Caja de Ahorros con B/.206.5 millones, representaron el 92.3% de la recaudación. a) Ingresos Corrientes El aumento en los ingresos corrientes de B/.197.5 millones se ubica, principalmente en las siguientes instituciones: Caja de Seguro Social con B/.98.8 millones, Banco Nacional de Panamá con B/.42.5 millones, Lotería Nacional de Beneficencia con B/.8.9 millones, Caja de Ahorros con B/.7.7, IDAAN con B/.6.9 millones, y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. con B/.6.1 millones. (Ver Cuadro No.2-29) b) Ingresos de Capital Los ingresos de capital aumentaron en B/.188.5 millones, ubicándose fundamentalmente en las siguientes instituciones: Caja de Ahorros con B/.84.5 millones, Caja de Seguro Social con B/.80.6 millones y el IDAAN con B/.17.8 millones. (Ver Cuadro No.2-29)

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE INGRESOS 1,860.0 1,473.9 386.1 26.2Ingresos Corrientes 1,227.2 1,029.7 197.5 19.2Ingresos de Capital 632.8 444.2 188.5 42.4

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-13 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO:

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(En millones de balboas)

DETALLE2012 2011

VARIACIÓN

Con respecto a marzo de 2011 se registró un aumento en el total de ingresos de B/.386.1 millones; los ingresos corrientes se incrementaron en B/.197.5 millones y los ingresos de capital aumentaron en B/.188.5 millones.

2.3.5 Presupuesto de Gastos Todo el sector descentralizado en conjunto registró compromisos por un monto de B/.1,624.3 millones, que comparados con el monto de B/.2,679.3 millones asignado a marzo de 2012, representó un 60.6% de ejecución.

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35

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(3)/(2)*100 (6) (7)=(3)/(6) (5)=(7)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 7,552.9 2,679.3 1,624.3 1,055.1 60.6% 208.9 1,833.1 68.4%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,297.7 1,270.0 845.8 424.2 66.6% 81.5 927.3 73.0%

Instituciones Descentralizadas 3,007.2 905.2 623.5 281.7 68.9% 50.6 674.1 74.5%

Empresas Públicas 829.3 252.4 143.7 108.6 57.0% 17.9 161.6 64.0%

Intermediarios Financieros 461.3 112.4 78.6 33.8 69.9% 13.0 91.6 81.5%

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 3,255.2 1,409.4 778.4 630.9 55.2% 127.4 905.9 64.3%

Instituciones Descentralizadas 1,271.2 562.6 369.0 193.6 65.6% 42.4 411.4 73.1%

Empresas Públicas 263.0 154.1 22.0 132.1 14.3% 68.3 90.3 58.6%

Intermediarios Financieros 1,721.1 692.7 387.5 305.2 55.9% 16.8 404.3 58.4%

No incluye transferencias interinstitucionales

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(Devengado)

NOEJECUTADO

EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO

SALDO DE CONTRATOSX EJECUTAR

EJECUTADO +SALDO DE

CONTRATOSX EJECUTAR

EJECUCIÓNCON SALDO DE

CONTRATOSX EJECUTAR

El grupo de instituciones descentralizadas cuyo presupuesto asignado fue de B/.1,467.8 millones, realizó compromisos por el orden de B/.992.4 millones (B/.623.5 millones en funcionamiento y B/.369.0 millones en inversiones) que representan una ejecución presupuestaria del 67.6%. De las instituciones que comprenden este grupo sobresalen, la Caja del Seguro Social con B/.796.8 millones, es decir, 80.3% del total, el IFARHU con un monto comprometido de B/.48.5 millones que representa el 4.9% y la Universidad de Panamá con B/.37.6 millones ó 3.8%; éstas representan el 89.0% del total de gastos de este grupo. (Ver Cuadro No.2-30) En las empresas públicas el total del compromiso presupuestario ascendió a B/.165.7 millones, de un presupuesto asignado de B/.406.4 millones, lo que representa una ejecución de gastos del 40.8%. Las instituciones con mayores niveles de gasto fueron: la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.33.6 millones, Autoridad Marítima de Panamá con B/.25.8 millones, Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. con B/.24.0 millones, la Zona Libre de Colón con B/.22.3 millones, y el IDAAN con B/.21.0 millones representando en conjunto el 76.5% del total de los gastos realizados en este grupo. (Ver Cuadro No.2-30)

En los intermediarios financieros, el presupuesto asignado fue de B/.805.1 millones, de los cuales se ejecutaron B/.466.1 millones, o sea, el 57.9%. El Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, registraron gastos por B/.239.5 millones y B/.206.5 millones, respectivamente, representando en conjunto 95.7% del total de compromisos realizados por este grupo. (Ver Cuadro No.2-30) Con respecto al 2011, el total de gastos, registró un aumento de B/.525.3 millones (40.2%), correspondiéndole al renglón de funcionamiento un aumento de B/.75.5 millones (8.9%) y al de inversión B/.449.89 millones (98.7%).

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36

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 1/ 1,833.1 1,307.8 525.3 40.2Gastos de Funcionamiento 927.3 851.8 75.5 8.9Gastos de Inversión 905.9 456.0 449.9 98.7

1/ Incluye saldos de contratos por ejecutar

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-15 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO:

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(En millones de balboas)

DETALLE2012 2011 VARIACIÓN

Es prudente reiterar a los administradores institucionales que la ejecución presupuestaria debe enmarcarse bajo criterios de racionalidad, prioridad, eficiencia frente a las demandas de gastos de funcionamiento e inversión orientados al logro de las metas programadas y realistas en el marco de las responsabilidades institucionales. Es conveniente que se implementen mecanismos que permitan agilizar la ejecución de los presupuestos de inversión, que incluyan programas sociales y de infraestructuras físicas, en forma dinámica, los que permitirán el crecimiento del empleo, el consumo, promoción de la inversión privada, formación de capital humano, aumento de la competitividad y otras variables macroeconómicas importantes. En cuanto a las contrataciones públicas, que son parte integrante de la ejecución presupuestaria, se debe cumplir con los procesos previos contenidos en la Ley No.22 de 2006, en su texto único, para reducir a su nivel mínimo y estrictamente necesario las solicitudes de excepciones para las adquisiciones de bienes y servicios y se implemente la planificación en los procesos de contratación pública por parte de las instituciones del Estado. En el caso de la administración presupuestaria en su conjunto, es recomendable que antes de aprobar créditos adicionales se evalúen los saldos disponibles no ejecutados por partidas para que el uso de los recursos sea más eficiente. Además, la ejecución de pagos y compromisos debe ser consistente y equilibrada con los resultados de las recaudaciones, más que todo en lo que a la administración del Tesoro se refiere. Adicionalmente, en este aspecto se deben revisar mensualmente los ingresos según Ley de Presupuesto frente a las recaudaciones obtenidas y estimadas para establecer sobrestimaciones de ingresos y detectar oportunamente si estas situaciones se presentan, de tal manera que se adopten los correctivos en el presupuesto de gastos. Es importante que se establezca como estrategia financiera y preventiva, programas de ahorros presupuestarios, con carácter de reserva para lograr la estabilización presupuestaria, atender compromisos financieros contingentes (orientados a la construcción de proyectos públicos, incluyendo los intereses durante la fase de construcción), avales otorgados por el Estado a agentes económicos gubernamentales y no gubernamentales que pudieran generar incumplimiento, aumento de costos en proyectos de inversiones y otros.

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37

Los administradores institucionales deben establecer y hacer cumplir los procedimientos y controles internos para proteger, utilizar y obtener los rendimientos requeridos de todos los insumos y bienes públicos bajo su responsabilidad; de esa manera se reducirán los gastos presupuestarios y se obtendrán mejores resultados administrativos. En cuanto al manejo de la deuda el mismo debe ser prudente y considerar los criterios adecuados en las nuevas contrataciones con sus servicios dentro de la programación financiera de las próximas vigencias fiscales bajo un marco de racionalidad. Adicionalmente, establecer mecanismos de refinanciamiento para mejorar el flujo de caja. Por otra parte, las instituciones que tienen Contratos de Fideicomisos también deben presentar los informes de la gestión de los mismos oportunamente.

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38

2012 2011 ABSOLUTA RELATIVA

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3)/(2)*100

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 1,484.1 1,222.9 261.2 21.4

INGRESOS DE CAPITAL 711.6 505.8 205.8 40.7

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2,195.8 1,728.8 467.0 27.0

GASTOS 1/

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,127.9 1,446.5 (318.6) (22.0)

Gastos de Operación 520.1 428.6 91.5 21.4 Servicios Personales 366.4 324.3 42.1 13.0 Servicios No Personales 86.7 56.0 30.7 54.7 Materiales Y Suministros 51.7 42.2 9.5 22.6 Maquinaria y Equipo 10.1 1.8 8.4 473.9 Inversión Financiera 0.0 0.0 (0.0) (100.0) Construcciones por Contratos 0.0 - 0.0 .. Asignaciones Globales 5.2 4.3 0.9 20.0

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 248.9 309.6 (60.6) (19.6)

Transferencias de Capital 0.2 - 0.2 ..

Servicio de la Deuda Pública 358.6 708.3 (349.7) (49.4) Intereses 301.2 322.3 (21.0) (6.5) Amortización 57.4 386.1 (328.7) (85.1)

GASTOS DE INVERSIÓN 1,698.1 1,064.2 633.9 59.6

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 20.4 18.6 1.9 10.0

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2,846.4 2,529.2 317.2 12.5

(MENOS) COMPROMISOS (CONTRATOS.X.EJECUTAR.) (539.6) (478.9) (60.7) 12.7

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2,306.8 2,050.3 256.5 12.5CON LOS COMPROMISOS CONTINGENTES AJUSTADOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (111.1) (321.5) 210.5 (65.5)

1/ Se refiere al gasto devengado

(-) Cantidad nula o cero (B/.33.4 ingresos corrientes y B/.42.7 fuentes externas).(..) No aplica Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

D E T A L L E

CUADRO No.2-16 INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

( En millones de balboas)

VARIACIÓNEJECUCIÓN

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39

D E T A L L E

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(5)/(4)*100

INGRESOS CORRIENTES 6,614.1 0.1 6,614.2 1,475.9 1,484.1 (8.3) 100.6

Ingresos Tributarios 4,370.9 - 4,370.9 1,204.0 1,242.6 (38.6) 103.2

Impuestos Directos 2,201.0 - 2,201.0 658.8 713.5 (54.7) 108.3

Sobre la Renta 1,834.9 - 1,834.9 564.4 621.2 (56.8) 110.1 Sobre la Propiedad y Patrimonio 295.7 - 295.7 76.8 74.7 2.1 97.2 Seguro Educativo 70.4 - 70.4 17.6 17.6 0.0 100.0

Impuestos Indirectos 2,169.9 - 2,169.9 545.2 529.1 16.1 97.0

Transferencia de Bienes Muebles 1,179.9 - 1,179.9 285.4 249.1 36.4 87.3 Importación 453.0 - 453.0 107.2 138.0 (30.8) 128.7 Producción, Vta. y Cons. Selectivo 473.9 - 473.9 125.5 112.6 13.0 89.7 Sobre Actos Jurídicos 41.1 - 41.1 10.0 11.8 (1.8) 118.2 Otros Impuestos Indirectos 22.0 - 22.0 17.0 17.6 (0.6) 103.8

Ingresos No Tributarios 2,078.2 0.1 2,078.3 244.2 231.1 13.1 94.6

Renta de Activos 26.0 - 26.0 6.7 2.8 3.9 41.7 Participación de Utilidades de Empresas Estatales 952.2 952.2 4.5 25.8 (21.3) 574.2 Transferencias Corrientes 9.4 - 9.4 2.4 1.1 1.3 45.9 Tasas y Derechos 752.9 - 752.9 170.9 151.0 19.9 88.3 Contribución de Mejoras 6.4 - 6.4 1.6 - 1.6 - Ingresos Varios 40.9 - 41.0 10.2 0.7 9.5 6.8 Aportes al Fisco 290.4 0.1 290.4 48.0 49.8 (1.8) 103.7

Otros Ingresos Corrientes 90.0 - 90.0 10.4 0.3 10.1 3.0

Saldo en Caja y Banca - - - - 0.9 (0.9) .. Fondos Incorporados 75.0 - 75.0 17.3 9.2 8.0 53.5

INGRESOS DE CAPITAL 1,915.3 - 1,915.3 416.1 711.6 (295.5) 171.0

Recursos del Patrimonio 411.7 - 411.7 5.1 4.3 0.8 84.3 Recursos del Crédito 1,469.6 - 1,469.6 397.2 707.3 (310.1) 178.1 Otros Ingresos de Capital 27.0 - 27.0 6.7 0.0 6.7 0.2 Saldo de Caja y Banca 7.0 - 7.0 7.0 - 7.0 -

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 8,529.4 0.1 8,529.5 1,892.0 2,195.8 (303.8) 116.1

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

DIFERENCIA

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

CUADRO No.2-17 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

EJECUCIÓNPORCENTUAL

PRESUPUESTO LEY

CRÉDITOS ADICIONALES

PRESUPUESTOMODIFICADO ASIGNADO

PRESUPUESTO

RECAUDACIÓN

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EJEC. PORCENT. EJEC. PORCENT. EJEC. PORCENT.DE LO ASIGNADO DE LO ASIGNADO DEL MODIFICADOSIN CONT.X.EJEC. CON CONT.X.EJEC. CON CONT.X.EJEC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100 (10)=(7)/(4)*100 (11)=(7)/(3)*100

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 6,614.1 0.1 6,614.2 1,475.9 1,484.1 - 1,484.1 (8.3) 100.6 100.6 22.4

INGRESOS DE CAPITAL 1,915.3 - 1,915.3 416.1 711.6 - 711.6 (295.5) 171.0 171.0 37.2

TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y CAPITAL 8,529.4 0.1 8,529.5 1,892.0 2,195.8 - 2,195.8 (303.8) 116.1 116.1 25.7

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,148.0 (24.2) 5,123.8 1,658.5 1,083.2 44.7 1,127.9 575.3 65.3 68.0 22.0

Gastos de Operación 2,321.0 4.7 2,325.6 731.8 478.4 41.7 520.1 253.4 65.4 71.1 22.4 Servicios Personales 1,697.1 2.2 1,699.3 435.2 366.4 - 366.4 68.8 84.2 84.2 21.6 Servicios No Personales 349.8 (2.1) 347.7 156.3 55.1 31.6 86.7 101.2 35.2 55.5 24.9 Materiales Y Suministros 212.2 0.8 213.0 105.5 42.1 9.6 51.7 63.4 39.9 49.0 24.3 Maquinaria y Equipo 41.6 3.3 44.9 27.4 9.7 0.5 10.1 17.8 35.2 36.9 22.6 Inversión Financiera - 0.4 0.4 0.4 - - - 0.4 - 0.0 0.0 Construcciones por Contrato - - - - - - - - .. .. .. Asignaciones Globales 20.2 0.1 20.3 7.0 5.2 - 5.2 1.8 73.9 73.9 25.3

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 1,499.4 (22.2) 1,477.2 520.2 245.9 3.0 248.9 274.3 47.3 47.9 16.9

Transferencias de Capital - 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.0 .. .. ..

Servicio de la Deuda Pública 1,327.6 (6.9) 1,320.7 406.3 358.6 - 358.6 47.7 88.3 88.3 27.2 Intereses 889.9 (0.1) 889.8 346.7 301.2 - 301.2 45.4 86.9 86.9 33.9 Amortización 437.7 (6.8) 430.9 59.6 57.4 - 57.4 2.3 96.2 96.2 13.3

GASTOS DE INVERSIÓN 3,314.9 24.2 3,339.1 1,921.5 1,203.2 494.8 1,698.1 718.2 62.6 88.4 50.9

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 66.5 0.0 66.5 21.6 20.4 20.4 1.2 94.5 94.5 30.7

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 8,529.4 0.1 8,529.5 3,601.6 2,306.8 539.5 2,846.4 1,294.8 64.1 79.0 33.4

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS AL 31-03-12 - - - (1,709.6) (111.1)

(-) Cantidad nula o cero (..) No aplica

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUP.VARIACIÓN

SALDO DE CONTRATOS

POR EJECUTARDETALLE

CUADRO No.2-18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL AL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

PRESUPUESTO

LEYAJUSTES

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

40

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41

MODIFICADO ASIGNADO (1) (2) (3)=( 1 )+( 2 ) (4) (5) (6)=( 5 )-( 4 ) (7)=( 5 )/( 4 )*100

Ingresos Corrientes 6,614.1 0.1 6,614.2 1,475.9 1,484.1 8.3 100.6

Tributarios 4,370.9 - 4,370.9 1,204.0 1,242.6 38.6 103.2 Sobre la Renta 1,834.9 - 1,834.9 564.4 621.2 56.8 110.1 Sobre la Propiedad y Patrimonio 295.7 - 295.7 76.8 74.7 (2.1) 97.2 Seguro Educativo 70.4 - 70.4 17.6 17.6 (0.0) 100.0 ITBM 1,179.9 - 1,179.9 285.4 249.1 (36.4) 87.3 Importación 453.0 - 453.0 107.2 138.0 30.8 128.7 Venta y Consumo Selectivo 473.9 - 473.9 125.5 112.6 (13.0) 89.7 Sobre Actos Jurídicos 41.1 - 41.1 10.0 11.8 1.8 118.2 Otros Impuestos 22.0 - 22.0 17.0 17.6 0.6 103.8

No tributarios 2,078.2 0.1 2,078.3 244.2 231.1 (13.1) 94.6 Renta de Activos 26.0 - 26.0 6.7 2.8 (3.9) 41.7 Parti. de Utilidades de Empresas 952.2 - 952.2 4.5 25.8 21.3 574.2 Dividendos de Cable & Wireless 70.0 - 70.0 - 6.6 6.6 .. Dividendos del Canal 660.0 - 660.0 - - - .. Dividendos Empresas Eléctricas 90.0 - 90.0 - - - .. Dividendos AITSA 13.0 - 13.0 - - - .. Dividendos PTP 2.2 - 2.2 - - - .. Dividendos BNP 96.0 - 96.0 - 19.2 19.2 .. Dividendos Caja de Ahorros 3.0 - 3.0 - - - .. Señoreaje 18.0 - 18.0 4.5 - (4.5) -

.. Aportes al Fisco 290.4 0.1 290.5 48.0 49.8 1.8 103.7 Autoridad de Turismo 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 0.0 129.2 Registro Público 25.4 - 25.4 4.6 4.6 - 100.0 Autoridad Marítima de Panamá 104.0 - 104.0 12.6 12.6 - 100.0 Lotería Nacional de Beneficencia 85.7 - 85.7 15.0 16.4 1.3 108.9 Zona Libre de Colón 74.9 - 74.9 15.6 16.0 0.4 102.5

.. Transferencias Corrientes 9.4 - 9.4 2.4 1.1 (1.3) 45.9

.. Tasas y Derechos 752.9 - 752.9 170.9 151.0 (19.9) 88.3 Derechos 515.1 - 515.1 110.0 116.1 6.1 105.6 Peajes del Canal 387.9 - 387.9 97.0 98.0 1.1 101.1 Otros 127.2 127.2 13.0 18.0 5.0 138.7 Tasas 237.9 237.9 60.9 34.9 (26.0) 57.3

Tasa de Valorización 6.4 - 6.4 1.6 - (1.6) -

Ingresos Varios 40.9 - 40.9 10.2 0.7 (9.5) 6.8

Otros Ingresos Corrientes 90.0 - 90.0 10.4 0.3 (10.1) 3.0 Intereses del Fdo. Fiduciario 37.0 - 37.0 - - - .. Otros Intereses 53.0 - 53.0 10.4 0.3 (10.1) 3.0

Fondos Incorporados 75.0 - 75.0 17.3 9.2 (8.0) 53.5

Saldo en Caja y Banco - - - - 0.9 0.9 ..

Ingresos de Capital 1,915.3 - 1,915.3 416.1 711.6 295.5 171.0

Recursos del Patrimonio 411.7 - 411.7 5.1 4.3 (0.8) 84.3 Venta de Activos 400.0 - 400.0 - 0.0 0.0 .. Otros Recursos del Patrimonio 11.7 - 11.7 5.1 4.3 (0.8) 84.2

Crédito Interno 22.7 - 22.7 0.3 554.2 553.9 221,668.0 Letras del Tesoro - - - - - - .. Notas del Tesoro - - - - - - .. Bonos Internos 21.7 - 21.7 - Préstamo BNP-Tesoro Nacional - - - - 554.2 554.2 .. Fondo de Pre-Inversión 1.0 - 1.0 0.3 - (0.3) - Crédito Externo 1,446.9 - 1,446.9 397.0 153.1 (243.9) 38.6 Proyectos- Organismos Internacionales 187.9 - 187.9 47.0 80.0 33.0 170.3 Bonos Externos 1,259.0 - 1,259.0 350.0 73.1 (276.9) 20.9

Otros Ingresos de Capital 27.0 - 27.0 6.7 0.0 (6.7) 0.2 Donaciones - Sector Externo 27.0 - 27.0 6.7 0.0 (6.7) 0.2

Saldo en Caja Y Banco 7.0 - 7.0 7.0 - (7.0) - Vigencia Anterior - - - - - - .. Saldo en Caja PRODEC - - - - - - .. Saldo en Banco Seguro Educativo 7.0 - 7.0 7.0 - (7.0) - Saldo en Banco-MOP - - - - - - ..

TOTAL DE INGRESOS 8,529.4 0.1 8,529.5 1,892.0 2,195.8 303.8 116.1 (-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

(En millones de balboas)

CUADRO No.2-19 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 31 DE MARZO DE 2012

DETALLEPRESUPUESTO

LEY AJUSTESPRESUPUESTO EJECUTADO

AL 30/06/2011 DIFERENCIA PORCENTAJEDEL ASIGNADO

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

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42

2012 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

INGRESOS CORRIENTES 1,484.1 1,222.9 261.2 21.4

Ingresos Tributarios 1,242.6 968.3 274.3 28.3

Impuestos Directos 713.5 503.7 209.7 41.6

Sobre la Renta 621.2 428.3 192.9 45.0 Sobre la Propiedad y Patrimonio 74.7 59.1 15.6 26.3 Contribuciones a la Seguridad Social - - - .. Seguro Educativo 17.6 16.3 1.3 8.0

Impuestos Indirectos 529.1 464.6 64.5 13.9

Transferencia de Bienes Muebles 249.1 244.1 5.0 2.0 Importación a/ 138.0 85.3 52.7 61.8 Exportación - 0.0 (0.0) (100.0) Producción, Vta. y Cons. Selectivo 112.6 108.1 4.5 4.1 Sobre Actividades Comerciales - - - .. Sobre Actos Jurídicos 11.8 12.3 (0.5) (3.9) Otros Impuestos Indirectos 17.6 14.8 2.8 19.1

Ingresos No Tributarios 231.1 231.5 (0.4) (0.2)

Renta de Activos 2.8 3.0 (0.2) (6.0) Participación de Utilidades de Empresas Estatales 25.8 24.6 1.2 4.9 Transferencias Corrientes 1.1 1.3 (0.2) (17.0) Tasas y Derechos 151.0 146.8 4.2 2.9 Contribución de Mejoras - 0.0 - .. Ingresos Varios 0.7 2.1 (1.4) (67.1) Aportes al Fisco 49.8 53.8 (4.0) (7.5)

Otros Ingresos Corrientes 0.3 15.4 (15.1) (98.0)

Saldo en Caja y Banca 0.9 - 0.9 .. Fondos Incorporados 9.2 7.7 1.6 20.5

INGRESOS DE CAPITAL 711.6 505.8 205.8 40.7

Recursos del Patrimonio 4.3 4.9 (0.5) (10.7) Recursos del Crédito 707.3 500.5 206.8 41.3 Otros Ingresos de Capital 0.0 0.5 (0.5) (97.5) Saldo de Caja y Banca - - - ..

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2,195.8 1,728.8 467.0 27.0

a/ Incluye el ITBM sobre bienes importados, ya que no se dispone de su desglose.(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

VARIACIÓN

CUADRO No.2-20 INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

(En millones de balboas)

RECAUDACIÓNDETALLE

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INSTITUCIONES

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)= (4)-(5) (7)=(5)/(3) (8)=(5)/(4)

TOTAL DE UTILIDADES Y APORTES 1,224.6 0.1 1,224.7 48.0 75.6 (27.6) 6.2 157.6

UTILIDADES 934.2 - 934.2 - 25.8 (25.8) 2.8 ..

Dividendos Cable & Wireless 70.0 - 70.0 - 6.6 (6.6) 9.5 .. Dividendos del Canal 660.0 - 660.0 - - - - .. Dividendos Empresas Electricas 90.0 - 90.0 - - - - .. Dividendos AITSA 13.0 - 13.0 - - - - .. Dividendos PTP 2.2 - 2.2 - - - - .. Dividendos Banco Nacional 96.0 - 96.0 - 19.2 (19.2) 20.0 .. Dividendos Caja de Ahorros 3.0 - 3.0 - - - - ..

APORTES AL FISCO 290.4 0.1 290.5 48.0 49.8 (1.8) 17.1 103.7

Autoridad de Turismo 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 (0.0) 47.3 129.2 Registro Público 25.4 - 25.4 4.6 4.6 - 18.1 100.0 Autoridad Maritima de Panamá 104.0 - 104.0 12.6 12.6 - 12.1 100.0 Loteria Nacional de Beneficencia 85.7 - 85.7 15.0 16.4 (1.3) 19.1 108.9 Zona Libre de Colón 74.9 - 74.9 15.6 16.0 (0.4) 21.3 102.5 (-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

RECAUDACIÓN DIFERENCIAABSOLUTA DEL

MODIFICADODE LO

ASIGNADO

EJECUCIÓN PORCENTUAL

CUADRO No.2-21 PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESASAL 31 DE MARZO DE 2012 (En millones de balboas)

PRESUPUESTOLEY AJUSTES PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO

43

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44

DETALLE

(1) (2) (3) (4) (5) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 5,148.0 (24.2) 5,123.8 1,658.5 1,083.2 575.3 65.3

Servicios Personales 1,697.1 2.2 1,699.3 435.2 366.4 68.8 84.2 Sueldos y Sobresueldos 1,378.1 (6.6) 1,371.5 338.6 292.6 46.1 86.4 Gastos de Representación 24.3 (0.2) 24.2 6.2 4.9 1.3 79.2 Décimo Tercer Mes 53.8 (0.2) 53.6 18.1 15.2 2.9 83.8 Contribuciones a la Seguridad Social 207.6 0.8 208.4 53.1 47.4 5.8 89.2 Otros Servicios Personales 33.3 8.2 41.5 19.1 6.4 12.7 33.3

Servicios No Personales 349.8 (2.1) 347.7 156.3 55.1 101.2 35.2Materiales y Suministros 212.2 0.8 213.0 105.5 42.1 63.4 39.9Maquinaria y Equipo 41.6 3.3 44.9 27.4 9.7 17.8 35.2Inversión Financiera - 0.4 0.4 0.4 - 0.4 - Construcciones Por Contrato - - - - - - ..

Transferencias Corrientes 1,499.4 (22.2) 1,477.2 520.2 245.9 274.3 47.3 Instituciones Descentralizadas 734.5 2.8 737.3 172.1 126.8 45.3 73.7 Empresas Públicas 74.3 0.0 74.3 27.6 25.6 2.0 92.7 Intermediarios Financieros 3.5 0.0 3.5 1.3 1.2 0.1 91.7 Otras transferencias 687.0 (25.0) 662.0 319.2 92.4 226.8 28.9

Transferencias de Capital - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 .. Instituciones Descentralizadas - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 ..

Servicio de la Deuda 1,327.6 (6.9) 1,320.7 406.3 358.6 47.7 88.3 Amortización 437.7 (6.8) 430.9 59.6 57.4 2.3 96.2 Intereses 862.4 (0.0) 862.3 329.8 296.0 33.8 89.8 Comisiones y Gtos. Bancarios 27.5 (0.0) 27.5 16.8 5.2 11.6 30.9

Asignaciones Globales 20.2 0.1 20.3 7.0 5.2 1.8 73.9

TOTAL DE INVERSIÓN 3,314.9 24.2 3,339.1 1,921.5 1,203.2 718.2 62.6

Servicios Personales 35.5 3.3 38.8 13.0 6.7 6.3 51.5Servicios No Personales 209.3 (11.6) 197.7 102.6 22.6 80.0 22.0Materiales y Suministros 151.0 (4.9) 146.2 93.3 48.4 44.8 51.9Maquinaria y Equipo 138.3 12.9 151.2 103.9 21.6 82.3 20.8Inversión Financiera 42.3 2.9 45.2 17.4 3.5 13.9 20.0Construcciones Por Contrato 1,903.0 (7.4) 1,895.7 1,239.6 867.3 372.3 70.0Transferencias Corrientes 118.7 0.5 119.2 32.9 29.1 3.7 88.6Transferencias de Capital 711.4 14.6 726.0 302.8 190.5 112.3 62.9 Servicios de la Deuda - - - - - - ..Asignaciones Globales 5.5 13.7 19.2 16.0 13.5 2.5 84.4

TOTAL DE SEG. EDUCATIVO 66.5 0.0 66.5 21.6 20.4 1.2 94.5

Servicios Personales 5.8 0.1 5.9 1.6 1.4 0.2 87.1Servicios No Personales 1.8 (0.0) 1.8 0.9 0.3 0.5 39.9Materiales y Suministros 3.6 0.0 3.6 1.0 0.7 0.4 63.1Maquinaria y Equipo 0.4 (0.1) 0.4 0.1 0.0 0.1 41.3Inversión Financiera - - - - - - ..Construcciones Por Contrato - - - - - - ..Transferencias Corrientes 5.4 - 5.4 1.5 1.5 0.0 98.3Asignaciones Globales 49.5 - 49.5 16.5 16.5 - 100.0

TOTAL DE GASTOS 8,529.4 0.1 8,529.5 3,601.6 2,306.8 1,294.8 64.1

(-) Cantidad nula o cero

(..) No aplica

EJECUCIÓN DE LO ASIGNADODIFERENCIA

CUADRO No.2-22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO

Al 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

PRESUPUESTOLEY

MODIFICACIONESAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

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45

(1) (2) (3) (4) (5) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,148.0 (24.2) 5,123.8 1,658.5 1,083.2 575.3 65.3

ASAMBLEA 61.3 0.4 61.7 25.5 14.6 10.9 57.2 CONTRALORÍA 85.3 (0.3) 85.0 25.1 14.2 10.9 56.6 PRESIDENCIA 79.1 0.0 79.1 25.5 19.4 6.1 76.2 GOBIERNO Y JUSTICIA - - - - - - .. RELACIONES EXTERIORES 49.8 (0.0) 49.8 19.3 13.7 5.5 71.3 EDUCACIÓN 998.9 1.8 1,000.7 262.8 229.1 33.7 87.2 COMERCIO E INDUSTRIAS 49.5 0.1 49.6 18.4 12.2 6.2 66.4 OBRAS PÚBLICAS 32.0 0.0 32.0 8.5 6.6 1.9 78.2 DESARROLLO AGROPECUARIO 59.3 3.3 62.6 20.4 14.7 5.7 71.9 SALUD 963.0 0.1 963.1 270.7 166.0 104.7 61.3 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 13.6 0.3 13.9 4.1 3.1 1.0 74.8 VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 38.2 (0.4) 37.8 12.5 10.5 2.0 83.9 ECONOMÍA Y FINANZAS 521.2 (19.6) 501.5 312.0 45.6 266.4 14.6 GOBIERNO 114.4 (0.3) 114.1 35.9 25.0 10.9 69.7 SEGURIDAD PÚBLICA 492.1 (2.0) 490.1 137.1 95.6 41.4 69.8 DESARROLLO SOCIAL 30.4 (0.0) 30.4 8.6 6.9 1.7 79.9 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.6 (0.0) 2.6 0.9 0.4 0.5 46.7 ÓRGANO JUDICIAL 82.3 (0.1) 82.2 22.4 16.1 6.3 71.7 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 76.0 (0.3) 75.7 20.5 15.4 5.1 75.0 PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACIÓN 3.9 (0.1) 3.7 1.2 0.8 0.4 68.6 TRIBUNAL ELECTORAL 38.6 - 38.6 12.1 7.7 4.4 63.7 FISCALIA GENERAL ELECTORAL 3.6 (0.0) 3.6 1.0 0.7 0.3 70.7 OTROS GASTOS DE LA ADMÓN. 14.0 - 14.0 4.3 3.8 0.5 89.4 TRIBUNAL DE CUENTAS 2.8 - 2.8 0.8 0.6 0.2 74.6 FISCALIA DE CUENTAS 2.7 - 2.7 0.8 0.6 0.2 77.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 5.8 - 5.8 2.0 1.1 0.9 55.9 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 1,327.6 (6.9) 1,320.7 406.3 358.6 47.7 88.3

GASTOS DE INVERSIÓN 3,314.9 24.2 3,339.1 1,921.5 1,203.2 718.2 62.6

ASAMBLEA 14.6 4.4 19.0 10.0 1.6 8.4 16.0 CONTRALORÍA 2.9 0.2 3.1 1.9 0.1 1.8 3.8 PRESIDENCIA 848.1 (0.9) 847.2 442.6 355.2 87.4 80.3 GOBIERNO Y JUSTICIA 0.0 - - - - - .. RELACIONES EXTERIORES 16.9 - 16.9 16.9 7.0 9.9 41.4 EDUCACIÓN 403.7 0.3 404.0 165.9 72.1 93.8 43.4 COMERCIO E INDUSTRIAS 94.3 1.8 96.1 27.9 20.6 7.4 73.6 OBRAS PÚBLICAS 723.5 (152.0) 571.5 468.2 312.4 155.8 66.7 DESARROLLO AGROPECUARIO 102.3 0.0 102.3 32.2 12.3 19.9 38.2 SALUD 300.1 2.9 303.1 201.3 152.1 49.2 75.6 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 32.4 - 32.4 5.9 5.5 0.4 93.3 VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 125.4 0.5 125.9 67.4 35.3 32.1 52.3 ECONOMÍA Y FINANZAS 211.7 161.1 372.8 284.6 115.3 169.3 40.5 GOBIERNO 164.2 5.5 169.7 80.6 47.1 33.5 58.5 SEGURIDAD PÚBLICA 56.3 2.1 58.4 42.5 13.5 29.1 31.6 DESARROLLO SOCIAL 166.4 (2.0) 164.4 49.7 46.4 3.3 93.4 ÓRGANO JUDICIAL 24.5 (0.1) 24.4 10.2 1.0 9.3 9.6 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 10.0 0.2 10.2 5.9 0.6 5.3 10.2 PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACIÓN 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2 9.8 TRIBUNAL ELECTORAL 16.8 - 16.8 6.7 5.1 1.6 75.6 FISCALIA GENERAL ELECTORAL - - - - - - .. TRIBUNAL DE CUENTAS 0.4 (0.0) 0.4 0.2 0.0 0.2 4.4 FISCALIA DE CUENTAS 0.3 (0.0) 0.2 0.2 0.1 0.1 47.8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0.3 - 0.3 0.2 0.0 0.2 2.9

GASTOS DE SEG. EDUCATIVO 66.5 0.0 66.5 21.6 20.4 1.2 94.5

EDUCACIÓN 59.4 0.0 59.4 19.4 18.8 0.6 97.1 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 7.1 - 7.1 2.3 1.6 0.6 72.4

TOTAL GASTOS 8,529.4 0.1 8,529.5 3,601.6 2,306.8 1,294.8 64.1 (-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

DETALLE

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

EJECUCIÓN DELO ASIGNADO

CUADRO No.2-23 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DIFERENCIAASIGNADO EJECUTADOPRESUPUESTO

LEYCRÉDITOS

ADICIONALES

PRESUPUESTO

MODIFICADO

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DETALLE 2012 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL

( 1 ) ( 2 ) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,127.9 1,446.5 (318.6) (22.0) Servicios Personales 366.4 324.3 42.1 13.0 Sueldos y Sobresueldos 292.6 260.7 31.9 12.2 Gastos de Representacion 4.9 4.4 0.5 12.2 Décimo Tercer Mes 15.2 14.3 0.9 6.2 Contribuciones a la Seguridad Social 47.4 39.3 8.1 20.7 Otros Servicios Personales 6.4 5.7 0.7 12.1 Servicios No Personales 86.7 56.0 30.7 54.7Materiales y Suministros 51.7 42.2 9.5 22.6Maquinaria y Equipo 10.1 1.8 8.4 473.9Inversión Financiera - 0.0 (0.0) (100.0)Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 248.9 309.6 (60.6) (19.6) Instituciones Descentralizadas 126.8 133.8 (7.1) (5.3) Empresas Públicas 25.6 41.7 (16.1) (38.6) Intermediarios Financieros 1.2 2.1 (0.9) (42.8) Otras Transferencias 95.4 131.9 (36.5) (27.7) Transferencias de Capital 0.2 - 0.2 .. Instituciones Descentralizadas 0.2 - 0.2 .. Servicio de la Deuda 358.6 708.3 (349.7) (49.4) Amortización 57.4 386.1 (328.7) (85.1) Intereses 296.0 321.6 (25.5) (7.9) Comisiones y Gtos. Bancarios 5.2 0.7 4.5 656.6 Asignaciones Globales 5.2 4.3 0.9 20.0

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 1,698.1 1,064.2 633.9 59.6

Servicios Personales 6.7 6.4 0.3 4.1Servicios No Personales 51.9 74.2 (22.3) (30.0)Materiales y Suministros 56.2 104.2 (48.0) (46.1)Maquinaria y Equipo 61.5 23.4 38.1 162.4Inversión Financiera 3.5 0.7 2.8 406.7Construcciones Por Contrato 1,274.6 611.5 663.0 108.4Transferencias Corrientes 29.3 18.9 10.4 55.3Transferencias de Capital 200.8 210.1 (9.3) (4.4)Servicio de la Deuda - - - ..Asignaciones Globales 13.6 14.7 (1.1) (7.8)

TOTAL GASTOS DE SEG. EDUCATIVO 20.4 18.6 1.9 10.0

Servicios Personales 1.4 1.3 0.1 6.6Servicios No Personales 0.4 0.3 0.1 17.9Materiales y Suministros 0.7 0.3 0.3 99.2Maquinaria y Equipo 0.0 0.0 0.0 8.5Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..Transferencias Corrientes 1.5 0.7 0.8 116.3Asignaciones Globales 16.5 15.9 0.6 3.6

TOTAL GASTOS 2,846.4 2,529.2 317.2 12.5

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

VARIACIÓN

CUADRO No.2-24 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL,POR OBJETO DE GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(En millones de balboas)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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DETALLE 2012 2011 ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,127.9 1,446.5 (318.6) (22.0)

ASAMBLEA 18.4 15.2 3.2 21.0 CONTRALORÍA 15.1 21.7 (6.5) (30.2) PRESIDENCIA 21.6 16.6 5.0 30.0 GOBIERNO Y JUSTICIA - - - .. RELACIONES EXTERIORES 14.1 11.0 3.2 28.9 EDUCACIÓN 229.6 208.8 20.8 10.0 COMERCIO E INDUSTRIAS 12.5 11.7 0.8 6.7 OBRAS PÚBLICAS 6.8 7.0 (0.1) (2.1) DESARROLLO AGROPECUARIO 14.7 13.5 1.2 8.5 SALUD 170.5 180.2 (9.6) (5.4) TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 3.1 2.4 0.7 31.4 VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 10.5 4.9 5.5 111.6 ECONOMÍA Y FINANZAS 53.0 104.7 (51.7) (49.4) DE GOBIERNO 33.7 21.2 12.6 59.4 SEGURIDAD PÚBLICA 104.5 70.7 33.8 47.8 DESARROLLO SOCIAL 8.6 6.7 1.9 27.5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 0.7 - 0.7 .. ÓRGANO JUDICIAL 18.3 15.9 2.3 14.7 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 17.4 12.2 5.1 41.9 PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 0.9 0.7 0.2 22.6 TRIBUNAL ELECTORAL 7.7 6.5 1.2 18.7 FISCALIA GENERAL ELECTORAL 0.9 0.9 0.0 2.2 OTROS GASTOS DE LA ADMÓN 3.8 3.4 0.4 13.0 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.9 0.8 0.1 8.4 FISCALIA DE CUENTAS 0.7 0.6 0.0 6.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 1.5 0.9 0.5 56.6 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 358.6 708.3 (349.7) (49.4)

GASTOS DE INVERSIÓN 1,698.1 1,064.2 633.9 59.6

ASAMBLEA 12.3 4.7 7.6 161.1 CONTRALORÍA 0.1 0.5 (0.4) (85.9) PRESIDENCIA 670.5 442.0 228.5 51.7 GOBIERNO Y JUSTICIA - - - .. RELACIONES EXTERIORES 8.1 1.9 6.2 319.7 EDUCACIÓN 113.3 106.1 7.2 6.8 COMERCIO E INDUSTRIAS 21.2 15.9 5.3 33.5 OBRAS PÚBLICAS 319.9 233.4 86.6 37.1 DESARROLLO AGROPECUARIO 13.1 7.1 5.9 83.3 SALUD 161.3 96.7 64.6 66.8 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 5.5 10.7 (5.2) (48.3) VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 47.6 27.3 20.3 74.3 ECONOMÍA Y FINANZAS 127.8 48.2 79.6 165.3 GOBIERNO 104.6 13.6 91.0 669.8 SEGURIDAD PÚBLICA 34.8 9.8 25.0 255.3 DESARROLLO SOCIAL 47.0 37.4 9.6 25.7 ÓRGANO JUDICIAL 4.1 3.3 0.8 25.2 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.3 2.7 (1.4) (51.3) PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 0.1 0.5 (0.4) (83.1) TRIBUNAL ELECTORAL 5.1 2.1 3.0 143.5 FISCALIA GENERAL ELECTORAL - - - .. TRIBUNAL DE CUENTAS 0.0 0.0 (0.0) (40.3) FISCALIA DE CUENTAS 0.1 0.1 (0.0) (19.1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0.1 0.1 0.0 20.1

GASTOS DE SEG. EDUCATIVO 20.4 18.6 1.9 10.0

EDUCACIÓN 18.8 17.1 1.7 10.0 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 1.6 1.5 0.1 9.6

TOTAL GASTOS 2,846.4 2,529.2 317.2 12.5

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

CUADRO No.2-25 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓNAL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

(En millones de balboas)

VARIACIÓN

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48

DETALLE

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 1,242.6 Ingresos No Tributarios 231.1 Otros Ingresos 0.3 Saldo de Caja y Banco 0.9 Fondos Incorporados 9.2TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 1,484.1

GASTOS CORRIENTES

Operación 478.4 Transferencias y Subsidios 245.9 Transferencias de Capital 0.2 Intereses Deuda Pública 301.2 Seguro Educativo 20.4TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,046.2

AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 437.9

(menos) GASTO DE CAPITAL - Inversión 1,203.2

SUPERÁVIT O DÉFICIT ECONÓMICO (765.3)

ENDEUDAMIENTO NETO 649.9

Amortización (57.4)

DESEMBOLSOS RECIBIDOS 707.3 Crédito Interno 554.2 Crédito Externo 153.1

OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS 4.3 Recursos del Patrimonio 4.3 Otros Ingresos de Capital 0.0 Saldo de Caja y Banco -

TOTAL FINANCIAMIENTO NETO 654.2

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (111.1)

Nota: El gasto corresponde al compromiso devengado y no incluye la vigencia expirada.(-) Cantidad nula o ceroFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

CUADRO No.2-26 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL AL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de Balboas)

MONTOTOTAL

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49

DETALLE

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 1,242.6 Ingresos No Tributarios 231.1 Otros Ingresos Corrientes 0.3 Saldo en Caja y Banco 0.9 Fondos Incorporados 9.2 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1,484.1

INGRESOS DE CAPITAL 711.6

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2,195.8

EGRESOS:

PAGOS CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 365.3 Servicios No Personales 35.6 Materiales Y Suministros 20.2 Maquinaria y Equipo 1.5 Inversión Financiera - Construcciones por Contrato - Asignaciones Globales 5.1 TOTAL DE PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 427.6

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 208.1 (Entidades Descentralizadas y Otras)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.2

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 352.5

PAGOS DE SEGURO EDUCATIVO 2.9

TOTAL DE PAGOS CORRIENTES 991.3

PAGOS DE INVERSIÓN 873.9

TOTAL DE PAGOS 1,865.2

MÁS: COMPROMISOS NO PAGADOS

FUNCIONAMIENTO 139.5 DE INVERSIÓN 824.2 SEGURO EDUCATIVO 17.5 TOTAL COMPROMISOS NO PAGADOS 981.2

TOTAL DE COMPROMISOS 2,846.4

MENOS: COMPROMISOS CONTINGENTES (Contratos x Ejecutar) FUNCIONAMIENTO 44.7 DE INVERSIÓN 494.8 SEGURO EDUCATIVO 0.0 TOTAL COMPROMISOS CONTINGENTES 539.6

TOTAL DE COMPROMISOS EXCLUYENDO CONTINGENTES 2,306.8

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (111.1) (-) Cantidad nula o ceroFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

CUADRO No.2-27 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

MONTOTOTAL

AL 31 DE MARZO DE 2012 (En millones de balboas)

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Detalle

(1) (2) (3) (4) (5) (6 )= (5)/(4)* 100 (7) (8) (9)= (8)/(7)* 100 (10)= (5)-(8 )

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 4,264.9 13.4 4,278.3 1,127.1 1,107.3 98.2 1,467.8 992.4 67.6 114.9

Autoridad de la Micro, Pequeña y Med. Emp. 46.7 0.0 46.7 9.4 4.8 51.5 10.3 3.5 34.4 1.3 Autoridad de Tránsito y Transp. Terrest re 84.0 5.5 89.5 23.8 22.1 92.9 65.1 11.8 18.2 10.3 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 17.4 - 17.4 4.7 4.1 87.3 5.1 2.6 50.3 1.5 Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 35.7 - 35.7 10.2 - - 10.2 2.1 20.4 (2.1) Autoridad Nacional del Ambiente 51.3 - 51.3 11.7 6.7 57.1 12.1 4.9 40.8 1.8 Autoridad Nacional de Aduanas 26.4 (0.0) 26.4 6.5 4.0 62.1 6.5 4.5 69.1 (0.5) Caja de Seguro Social 3,023.8 - 3,023.8 787.5 858.8 109.1 1,037.8 796.8 76.8 62.0 Instituto Conmemorativo Gorgas 8.5 (0.0) 8.5 2.3 1.6 68.6 3.6 1.3 36.1 0.3 CENETIM 1.4 - 1.4 0.5 - - 0.5 - - - Autoridad de Protección al Consumidor 10.2 0.3 10.6 5.1 3.4 66.3 5.1 2.2 42.1 1.2 Cons. de Admón. del SIACAP 2.4 - 2.4 0.9 0.9 100.0 1.0 0.3 31.9 0.6 IFARHU 264.7 0.3 265.0 70.5 35.7 50.7 82.6 48.5 58.7 (12.8) SENADIS 8.5 - 8.5 2.2 0.9 43.3 2.8 1.4 50.3 (0.4) A U P S A 6.3 0.3 6.7 1.9 1.0 54.3 1.9 1.2 61.3 (0.1) IDIAP 13.3 1.0 14.3 4.7 3.2 69.0 5.5 2.6 47.2 0.6 Autoridad de los Recursos Acuáticos 11.0 - 11.0 2.7 2.4 91.7 2.8 1.7 61.9 0.7 Dirección Gral. de Contrataciones Públicas 7.0 (0.0) 7.0 1.8 0.6 31.0 1.8 0.7 39.4 (0.2) Tribunal Adm. de Contrataciones Públicas 1.8 - 1.8 0.5 0.5 90.6 0.6 0.3 47.1 0.2 INAC 24.6 - 24.6 5.8 4.1 70.8 10.6 5.0 47.0 (0.9) SERTV 10.0 - 10.0 3.1 3.1 100.0 4.1 1.6 38.0 1.5 SENACYT 33.1 (0.0) 33.1 7.0 6.5 92.8 7.3 3.5 47.1 3.0 Instituto Nacional de la Mujer 2.9 - 2.9 0.7 0.4 66.3 0.8 0.4 47.3 0.1 Secretaria de la Niñez 3.8 0.2 4.1 1.2 0.8 65.0 1.7 0.7 44.2 0.0 PANDEPORTES (INDE) 28.3 1.6 30.0 8.4 8.7 102.7 10.1 5.4 53.2 3.3 INADEH 56.1 - 56.1 11.7 8.4 71.5 12.0 4.6 38.0 3.8 IPHE 30.2 - 30.2 7.9 7.7 97.3 8.1 5.9 72.2 1.8 IPACOOP 8.0 0.0 8.0 2.8 2.7 96.4 3.5 1.6 44.2 1.2 ATP 71.2 1.1 72.3 20.2 15.1 74.6 24.8 7.5 30.3 7.6 A I G 15.0 2.0 17.0 5.3 2.8 52.3 5.9 1.1 19.3 1.6 Registro Público de Panamá 55.6 0.5 56.1 13.6 17.9 131.2 14.8 8.4 56.5 9.5 Universidad Autónoma de Chiriquí 35.9 - 35.9 9.8 11.0 111.6 11.0 6.6 60.1 4.3 Universidad de Panamá 176.0 0.2 176.2 55.5 42.0 75.6 66.8 37.6 56.4 4.4 Universidad Marít ima Inter. de Panamá 8.0 0.2 8.2 2.4 1.7 70.0 2.4 1.2 52.0 0.4 Universidad Esp. de las Américas 14.3 0.2 14.5 5.2 5.1 97.3 5.2 2.3 43.9 2.8 Universidad Tecnológica 71.0 - 71.0 19.5 18.7 95.8 22.9 12.6 55.0 6.1 Zona Franca del Barú 0.5 - 0.5 0.1 0.1 72.0 0.1 0.1 67.8 (0.0)

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 1,088.8 3.5 1,092.3 309.5 269.6 87.1 406.4 165.7 40.8 103.9

Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. 120.6 - 120.6 34.8 40.1 115.1 78.5 24.0 30.5 16.1 Autoridad Marít ima 170.3 0.0 170.3 45.1 42.7 94.7 47.3 25.8 54.5 16.9 Bingos Nacionales 1.1 - 1.1 0.3 - - 0.3 0.1 45.6 (0.1) Autoridad de Aeronáut ica Civil 56.2 - 56.2 13.9 13.4 96.8 20.0 11.6 57.9 1.9 IDAAN 199.5 2.9 202.4 56.0 42.7 76.3 72.1 21.0 29.1 21.7 IMA 19.3 0.2 19.5 4.8 7.9 165.5 11.6 10.3 89.3 (2.5) Empresa de Generación Eléctrica,S.A. 37.3 - 37.3 17.6 17.6 99.7 17.6 0.6 3.1 17.0 Empresa Nacional de Autopistas. 1.2 - 1.2 0.3 - - 0.4 - - - Empresa de Transmisión Eléct rica,S.A. 85.3 - 85.3 24.9 20.0 80.1 45.2 8.7 19.2 11.3 Lotería Nacional 195.7 - 195.7 47.6 44.9 94.3 47.9 33.6 70.3 11.2 Zona Libre de Colón 112.3 0.4 112.7 38.5 30.4 79.1 32.8 22.3 68.0 8.1 Agencia del Área Panamá Pacif ico 19.6 - 19.6 4.5 2.8 62.3 5.6 1.1 20.0 1.7 Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario 70.4 - 70.4 21.4 7.2 33.6 27.2 6.6 24.4 0.6

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 2,182.3 0.0 2,182.3 434.3 483.1 111.2 805.1 466.1 57.9 17.0

Superintendencia de Bancos 14.7 - 14.7 10.5 10.9 103.5 7.4 2.8 37.1 8.2 BDA 87.0 - 87.0 24.8 19.0 76.8 28.9 13.2 45.6 5.9 BHN 17.9 0.0 17.9 5.9 3.9 66.0 7.3 2.3 30.9 1.6 Banco Nacional de Panamá 1,522.1 - 1,522.1 258.0 239.5 92.8 535.0 239.5 44.8 - Caja de Ahorros 529.1 - 529.1 131.5 206.5 157.1 221.9 206.5 93.1 - Comisión Nacional de Valores 3.8 - 3.8 1.5 2.0 132.8 1.2 0.6 51.8 1.3 ISA 7.8 - 7.8 2.1 1.3 62.1 3.4 1.3 39.1 (0.0)

TOTAL SECTOR DESCENTRALIZADO 7,535.9 17.0 7,552.9 1,870.9 1,860.0 99.4 2,679.3 1,624.3 60.6 235.7

(-) Cantidad nula o ceroFuente: Contraloría General de la Rpública, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

PORCENTUAL

DIFERENCIAINGRESOS (-)

GASTOS

PRESUPUESTOMODIFICADO RECAUDADO PORCENTUAL ASIGNADO

Cuadro No.2-28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012

I N G R E S O S

(En millones de balboas)

G A S T O SPRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES ASIGNADO EJECUTADO

50

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EJECUTADO2012

EJECUTADO2011 DIFERENCIA AUMENTO O

DISMINUCIÓN (%)EJECUTADO

2012EJECUTADO

2011 DIFERENCIA AUMENTO O DISMINUCIÓN (%)

(1) (2) (3) 4=(3)/(2)*100 (5) (6) (7) 8=(7)/(6)*100

TOTAL 1,227.2 1,029.7 197.5 19.2 632.8 444.2 188.5 42.4

INST. DESCENTRALIZADAS 834.9 722.5 112.5 15.6 272.4 177.4 95.0 53.6Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa. 0.4 0.4 (0.0) (1.7) 4.5 2.8 1.7 60.9Aut. de Tránsito y Tran. Terrestre 10.4 14.0 (3.6) (25.5) 11.7 6.0 5.7 94.3Aut. Nacional de los Servicios Públicos 4.1 3.0 1.1 36.2 - - - ..Autoridad Nacional de Adm. de Tierras - - - .. - - - ..Autoridad Nacional del Ambiente 4.8 4.0 0.8 19.3 1.8 - 1.8 ..Autoridad Nacional de Aduanas 3.4 3.5 (0.1) (3.2) 0.7 - 0.7 ..Caja de Seguro Social 643.0 544.2 98.8 18.2 215.8 135.2 80.6 59.6Instituto Conmemorativo Gorgas 1.2 0.5 0.7 146.8 0.4 0.1 0.3 607.6CENETIM - - - .. - - - ..Aut.de Protección al Consumidor 3.4 3.9 (0.5) (12.2) - 0.0 (0.0) (100.0)Consejo de Adm. del SIACAP 0.9 0.7 0.2 33.9 - - - ..IFARHU 21.2 19.8 1.5 7.5 14.5 17.5 (3.0) (17.1)SENADIS 0.8 0.8 (0.0) (3.4) 0.2 0.3 (0.1) (39.1)AUPSA 1.0 0.6 0.4 75.9 - - - ..IDIAP 2.4 1.6 0.7 43.7 0.9 0.2 0.7 468.3Autoridad de los Recursos Acúaticos 2.2 1.6 0.5 33.5 0.3 0.2 0.0 20.6Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 0.5 1.0 (0.6) (54.0) 0.1 0.1 0.0 23.4Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 0.4 0.2 0.2 79.2 0.1 0.1 - - INAC 2.7 3.6 (0.9) (24.1) 1.4 1.1 0.2 22.0SERTV 3.1 2.8 0.3 9.4 - 0.5 (0.5) (100.0)SENACYT 0.8 0.6 0.1 19.6 5.7 3.6 2.1 57.9Instituto Nacional de la Mujer 0.4 0.3 0.2 63.7 0.0 0.0 (0.0) (98.7)Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 0.7 0.5 0.2 50.9 0.0 0.0 0.0 42.4PANDEPORTES (INDE) 6.1 3.1 3.0 95.2 2.6 3.1 (0.5) (15.4)INADEH 6.6 5.1 1.5 30.0 1.8 2.0 (0.2) (10.9)IPHE 7.0 6.0 1.0 16.4 0.7 0.6 0.0 4.4IPACOOP 2.7 2.5 0.2 8.3 - - - ..ATP 12.8 14.5 (1.7) (11.7) 2.3 1.0 1.3 125.0Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 0.9 0.8 0.1 8.8 1.9 1.1 0.8 71.0Registro Público de Panamá 17.8 15.0 2.8 19.0 0.1 0.1 (0.0) (35.4)Universidad Autónoma de Chiriqui 7.9 6.8 1.1 16.5 3.0 0.8 2.2 277.2Universidad de Panamá 41.4 42.0 (0.6) (1.5) 0.6 0.4 0.3 70.3Universidad Maritíma Inter de Panamá 1.7 1.5 0.2 11.4 - - - ..Universidad de las Americas 4.7 3.2 1.5 47.6 0.4 - 0.4 ..Universidad Tecnologica 17.5 14.2 3.3 22.9 1.2 0.7 0.6 86.5Zona Franca del Barú 0.1 0.1 (0.0) (21.1) - - - ..

EMPRESAS PÚBLICAS 222.8 193.8 28.9 14.9 46.8 27.3 19.5 71.6Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 28.6 22.5 6.1 27.3 11.4 16.7 (5.2) (31.4)Autoridad Maritima de Panamá 42.7 42.7 0.1 0.2 - - - ..Bingos Nacionales - 0.2 (0.2) (100.0) - - - ..Autoridad de Aeronaútica Civil 8.7 7.7 1.0 13.2 4.7 9.4 (4.7) (49.7)IDAAN 24.9 18.0 6.9 38.5 17.8 - 17.8 ..IMA 1.8 1.7 0.1 5.8 6.0 0.1 6.0 9,507.4Empresa de Generación Eléctrica S.A. 17.6 16.9 0.7 3.8 - - - ..Empresa Nacional de Autopistas - - - .. - - - ..Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 15.2 13.9 1.2 8.9 4.8 - 4.8 ..Loteria Nacional de Beneficiencia 44.9 35.9 8.9 24.9 - - - ..Zona Libre de Colón 29.5 28.7 0.8 2.8 1.0 1.2 (0.2) (15.0)Agencia del Área Panamá Pacífico 1.7 0.4 1.3 318.2 1.0 0.0 1.0 ..Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 7.2 5.2 2.0 37.4 - - - ..

INTER. FINANCIEROS 169.5 113.4 56.1 49.5 313.6 239.6 74.0 30.9Superintendencia de Bancos 10.9 9.6 1.2 12.9 0.0 - 0.0 ..Banco de Desarrollo Agropecuario 10.2 6.7 3.6 53.5 8.8 12.0 (3.3) (27.1)Banco Hipotecario Nacional 1.7 1.4 0.2 17.3 2.2 2.1 0.1 3.3Banco Nacional de Panamá 110.5 68.0 42.5 62.4 129.0 135.9 (6.9) (5.1)Caja de Ahorros 32.9 25.3 7.7 30.4 173.6 89.1 84.5 94.8Superintendencia del Mercado de Valores 2.0 1.0 1.0 98.6 - - - ..Instituto de Seguro Agropecuario 1.3 1.4 (0.1) (5.6) - 0.4 (0.4) (100.0)

(-) Cantidad nula o cero(..) Dano no aplicableFuente: Contraloría General de la Rpública, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-29 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

DETALLE

(En millones de balboas)

51

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MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJECUCIÓN DELO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJECUCIÓN DE

LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJECUCIÓN DELO ASIGNADO

(1) (2) (3) 4=(3)/(2)*100 (5) (6) (7) 8=(7)/(6)*100 (9) (10) (11) 12=(11)/(10)*100

TOTAL 4,848.4 1,231.5 1,227.2 99.7 2,704.5 639.4 632.8 99.0 7,552.9 1,870.9 1,860.0 99.4 INST. DESCENTRALIZADAS 3,436.5 861.1 834.9 97.0 841.8 266.0 272.4 102.4 4,278.3 1,127.1 1,107.3 98.2Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa. 2.7 0.6 0.4 61.7 44.0 8.8 4.5 50.8 46.7 9.4 4.8 51.5Aut. de Tránsito y Tran. Terrestre 45.0 11.7 10.4 88.9 44.5 12.0 11.7 96.9 89.5 23.8 22.1 92.9Aut. Nacional de los Servicios Públicos 17.4 4.7 4.1 87.3 - - - .. 17.4 4.7 4.1 87.3Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 18.0 6.3 - - 17.7 3.9 - - 35.7 10.2 - - Autoridad Nacional del Ambiente 25.0 6.6 4.8 73.1 26.3 5.1 1.8 36.3 51.3 11.7 6.7 57.1Autoridad Nacional de Aduanas 23.1 5.8 3.4 57.7 3.4 0.7 0.7 100.0 26.4 6.5 4.0 62.1Caja de Seguro Social 2,653.3 629.5 643.0 102.1 370.5 158.0 215.8 136.6 3,023.8 787.5 858.8 109.1Instituto Conmemorativo Gorgas 5.5 1.7 1.2 70.0 3.0 0.6 0.4 64.7 8.5 2.3 1.6 68.6CENETIM 1.4 0.5 - - - - - .. 1.4 0.5 - - Aut.de Protección al Consumidor 10.6 5.1 3.4 66.6 0.0 0.0 - - 10.6 5.1 3.4 66.3Consaejo de Adm. del SIACAP 2.4 0.9 0.9 100.0 - - - .. 2.4 0.9 0.9 100.0IFARHU 93.3 28.6 21.2 74.2 171.6 41.9 14.5 34.7 265.0 70.5 35.7 50.7SENADIS 5.0 1.5 0.8 51.7 3.5 0.7 0.2 25.9 8.5 2.2 0.9 43.3AUPSA 6.7 1.9 1.0 54.3 - - - .. 6.7 1.9 1.0 54.3IDIAP 9.8 3.1 2.4 76.5 4.5 1.6 0.9 54.6 14.3 4.7 3.2 69.0Autoridad de los Recursos Acúaticos 8.3 2.1 2.2 101.3 2.6 0.5 0.3 52.7 11.0 2.7 2.4 91.7Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 3.1 1.0 0.5 46.9 3.9 0.8 0.1 10.5 7.0 1.8 0.6 31.0Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.6 0.5 0.4 89.6 0.3 0.1 0.1 100.0 1.8 0.5 0.5 90.6INAC 16.0 4.0 2.7 67.3 8.6 1.7 1.4 79.2 24.6 5.8 4.1 70.8SERTV 8.5 3.1 3.1 100.0 1.5 - - .. 10.0 3.1 3.1 100.0SENACYT 3.1 0.8 0.8 98.9 30.0 6.2 5.7 92.1 33.1 7.0 6.5 92.8Instituto Nacional de la Mujer 2.5 0.6 0.4 74.2 0.4 0.1 0.0 0.6 2.9 0.7 0.4 66.3Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 3.2 0.8 0.7 91.2 0.9 0.4 0.0 8.9 4.1 1.2 0.8 65.0PANDEPORTES (INDE) 17.0 5.8 6.1 103.9 13.0 2.6 2.6 100.0 30.0 8.4 8.7 102.7INADEH 26.5 6.6 6.6 99.8 29.6 5.1 1.8 34.6 56.1 11.7 8.4 71.5IPHE 27.3 7.0 7.0 99.8 2.8 0.9 0.7 77.2 30.2 7.9 7.7 97.3IPACOOP 8.0 2.8 2.7 96.4 - - - .. 8.0 2.8 2.7 96.4ATP 45.0 15.5 12.8 82.7 27.3 4.7 2.3 47.9 72.3 20.2 15.1 74.6Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 5.0 1.3 0.9 67.3 12.0 4.0 1.9 47.4 17.0 5.3 2.8 52.3Registro Público de Panamá 56.0 13.5 17.8 131.9 0.1 0.1 0.1 51.7 56.1 13.6 17.9 131.2Universidad Autónoma de Chiriqui 32.0 8.3 7.9 96.1 3.9 1.6 3.0 194.5 35.9 9.8 11.0 111.6Universidad de Panamá 169.9 54.3 41.4 76.2 6.3 1.3 0.6 48.9 176.2 55.5 42.0 75.6Universidad Maritíma Internacional de Panamá 7.0 2.1 1.7 78.0 1.2 0.2 - 0.0 8.2 2.4 1.7 70.0Universidad de las Americas 12.5 4.7 4.7 101.2 2.0 0.6 0.4 64.1 14.5 5.2 5.1 97.3Universidad Tecnologica 64.5 17.5 17.5 100.0 6.5 2.1 1.2 59.8 71.0 19.5 18.7 95.8Zona Franca del Barú 0.5 0.1 0.1 72.0 - - - .. 0.5 0.1 0.1 72.0 EMPRESAS PÚBLICAS 901.7 233.8 222.8 95.3 190.6 75.7 46.8 61.9 1,092.3 309.5 269.6 87.1Aero. Internacional de Tocumen S.A. 109.2 23.4 28.6 122.5 11.4 11.4 11.4 100.0 120.6 34.8 40.1 115.1Autoridad Maritima de Panamá 170.3 45.1 42.7 94.7 - - - .. 170.3 45.1 42.7 94.7Bingos Nacionales 1.1 0.3 - - - - - .. 1.1 0.3 - - Autoridad de Aeronaútica Civil 30.5 9.1 8.7 95.2 25.6 4.7 4.7 100.0 56.2 13.9 13.4 96.8IDAAN 145.9 27.7 24.9 89.7 56.5 28.2 17.8 63.1 202.4 56.0 42.7 76.3IMA 6.4 2.0 1.8 92.2 13.1 2.8 6.0 218.5 19.5 4.8 7.9 165.5Empresa de Generación Eléctrica S.A. 37.3 17.6 17.6 99.7 - - - .. 37.3 17.6 17.6 99.7Empresa Nacional de Autopistas 1.2 0.3 - - - - - .. 1.2 0.3 - - Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 66.5 16.6 15.2 91.3 18.8 8.3 4.8 57.7 85.3 24.9 20.0 80.1Loteria Nacional de Beneficiencia 195.7 47.6 44.9 94.3 - - - .. 195.7 47.6 44.9 94.3Zona Libre de Colón 87.7 31.0 29.5 95.0 25.0 7.5 1.0 13.2 112.7 38.5 30.4 79.1Agencia del Área Panamá Pacífico 8.4 2.3 1.7 77.7 11.1 2.2 1.0 46.7 19.6 4.5 2.8 62.3Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 41.4 10.8 7.2 66.4 29.0 10.6 - 0.0 70.4 21.4 7.2 33.6

INTER. FINANCIEROS 510.2 136.6 169.5 124.1 1,672.1 297.7 313.6 105.4 2,182.3 434.3 483.1 111.2Superintendencia de Bancos 14.6 10.5 10.9 103.5 - 0.0 0.0 100.0 14.6 10.5 10.9 103.5Banco de Desarrollo Agropecuario 45.8 13.8 10.2 74.2 41.3 11.0 8.8 79.9 87.0 24.8 19.0 76.8Banco Hipotecario Nacional 8.4 2.2 1.7 77.8 9.5 3.7 2.2 59.2 17.9 5.9 3.9 66.0Banco Nacional de Panamá 299.1 73.9 110.5 149.5 1,223.0 184.1 129.0 70.1 1,522.1 258.0 239.5 92.8Caja de Ahorros 130.8 32.7 32.9 100.8 398.3 98.8 173.6 175.7 529.1 131.5 206.5 157.1Superintendencia del Mercado de Valores 3.8 1.5 2.0 132.8 - - - .. 3.8 1.5 2.0 132.8Instituto de Seguro Agropecuario 7.8 2.1 1.3 62.3 0.0 0.0 - 0.0 7.8 2.1 1.3 62.1

(-) Cantidad nula o cero(..) Dano no aplicableFuente: Contraloría General de la Rpública, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-29A EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE INGRESOS

DETALLE

(En millones de balboas)

52

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MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE

LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO

(1) (2) (3) 4= (3)/(2)* 100 (5) (6) (7) 8= (7)/(6)* 100 9= (1)+ (5) 10= (2)+ (6) 11= (3)+ (7) 12= (11)/(10)* 100

TOTAL 4,394.9 1,135.5 1,029.7 90.7 2,692.8 700.0 444.2 63.5 7,087.7 1,835.5 1,473.9 80.3

INST. DESCENTRALIZADAS 3,049.5 760.5 722.5 95.0 860.0 244.6 177.4 72.5 3,909.5 1,005.0 899.8 89.5

Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa 2.2 0.5 0.4 66.1 21.1 4.3 2.8 64.9 23.3 4.8 3.1 65.1Aut . de Tránsito y Tran. Terrestre 34.9 11.7 14.0 120.1 13.5 13.5 6.0 44.4 48.4 25.2 20.0 79.4Aut . Nacional de los Servicios Públicos 13.2 3.6 3.0 83.6 - - - .. 13.2 3.6 3.0 83.6Autoridad Nacional del Ambiente 23.1 5.8 4.0 69.5 28.7 7.0 - - 51.8 12.8 4.0 31.6Autoridad Nacional de Aduanas 22.5 5.6 3.5 61.7 3.4 0.8 - - 25.8 6.5 3.5 53.7Caja de Seguro Social 2,354.3 557.7 544.2 97.6 523.1 135.0 135.2 100.2 2,877.4 692.7 679.4 98.1Inst ituto Conmemorat ivo Gorgas 4.8 1.5 0.5 32.4 3.0 0.6 0.1 9.3 7.8 2.1 0.5 25.9Aut .de Protección al Consumidor 9.3 3.8 3.9 100.6 0.1 0.0 0.0 100.0 9.4 3.9 3.9 100.6Consejo de Adm. del SIACAP 2.1 0.9 0.7 76.7 - - - .. 2.1 0.9 0.7 76.7IFARHU 85.9 22.0 19.8 89.6 96.1 41.4 17.5 42.3 182.0 63.4 37.2 58.8SENADIS 4.7 1.2 0.8 66.7 3.9 1.2 0.3 25.0 8.6 2.4 1.1 45.6AUPSA 5.3 1.3 0.6 45.7 - - - .. 5.3 1.3 0.6 45.7IDIAP 8.3 2.1 1.6 77.1 4.0 0.9 0.2 16.7 12.3 3.1 1.8 58.7Autoridad de los Recursos Acúat icos 8.1 2.2 1.6 74.7 3.0 0.6 0.2 38.4 11.1 2.8 1.9 66.8Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 2.9 1.1 1.0 95.6 0.9 0.2 0.1 35.3 3.8 1.3 1.1 86.7Tribunal Adm. de Contrataciones Públicas 1.4 0.4 0.2 55.8 0.3 0.1 0.1 100.0 1.7 0.5 0.3 60.4INAC 15.4 4.9 3.6 72.8 12.2 2.3 1.1 47.3 27.6 7.3 4.7 64.6SERTV 7.9 2.8 2.8 100.0 2.0 0.3 0.5 175.8 9.9 3.1 3.3 106.9SENACYT 3.3 0.8 0.6 78.7 29.7 8.1 3.6 44.6 32.9 8.9 4.3 47.7Inst ituto Nacional de la Mujer 1.9 0.5 0.3 60.3 0.4 0.1 0.0 33.2 2.2 0.5 0.3 55.7Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 2.5 0.7 0.5 70.8 1.0 0.1 0.0 17.3 3.5 0.8 0.5 62.0PANDEPORTES (INDE) 11.2 3.1 3.1 99.7 9.0 2.7 3.1 115.8 20.2 5.8 6.2 107.1INADEH 24.5 6.1 5.1 82.9 50.1 9.7 2.0 20.3 74.6 15.8 7.0 44.6IPHE 23.3 6.0 6.0 100.1 1.5 0.3 0.6 213.4 24.8 6.3 6.7 105.5IPACOOP 7.3 2.5 2.5 99.5 - - - .. 7.3 2.5 2.5 99.5ATP 47.5 12.6 14.5 115.6 5.6 5.6 1.0 18.0 53.1 18.1 15.5 85.6Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 4.4 1.2 0.8 67.8 29.0 5.8 1.1 19.1 33.4 7.0 1.9 27.4Registro Público de Panamá 47.8 15.0 15.0 100.0 0.3 0.1 0.1 100.0 48.0 15.1 15.1 100.0Universidad Autónoma de Chiriqui 28.1 7.3 6.8 93.7 4.1 1.0 0.8 82.5 32.2 8.3 7.6 92.4Universidad de Panamá 164.7 54.4 42.0 77.2 6.8 1.4 0.4 26.4 171.5 55.8 42.4 76.0Universidad Marit íma Internacional de Panamá 7.9 2.1 1.5 70.5 - - - .. 7.9 2.1 1.5 70.5Universidad de las Americas 11.8 4.2 3.2 75.3 1.8 0.5 - - 13.6 4.7 3.2 67.4Universidad Tecnológica 56.9 14.6 14.2 97.7 5.5 1.1 0.7 59.9 62.4 15.7 14.9 95.0Zona Franca del Barú 0.4 0.1 0.1 96.0 - - - .. 0.4 0.1 0.1 96.0

EMPRESAS PÚBLICAS 882.3 255.6 193.8 75.8 235.4 137.3 27.3 19.9 1,117.7 392.9 221.1 56.3

Aero. Internacional de Tocumen S.A. 99.2 20.8 22.5 108.3 52.8 52.8 16.7 31.6 152.0 73.6 39.1 53.2Autoridad Marit ima de Panamá 164.5 42.2 42.7 101.2 - - - .. 164.5 42.2 42.7 101.2Bingos Nacionales 1.0 0.3 0.2 79.7 - - - .. 1.0 0.3 0.2 79.7Autoridad de Aeronaút ica Civil 30.5 9.2 7.7 83.8 40.1 8.0 9.4 117.3 70.6 17.2 17.1 99.4IDAAN 139.3 33.4 18.0 53.9 51.0 15.1 - - 190.3 48.4 18.0 37.1IMA 6.2 1.8 1.7 95.0 2.6 0.2 0.1 39.1 8.7 2.0 1.8 90.5Empresa de Generación Eléctrica S.A. 45.4 24.8 16.9 68.3 - - - .. 45.4 24.8 16.9 68.3Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 75.2 16.0 13.9 87.0 13.0 4.5 - - 88.2 20.6 13.9 67.8Loteria Nacional de Beneficiencia 183.5 43.8 35.9 81.9 - - - .. 183.5 43.8 35.9 81.9Zona Libre de Colón 90.8 22.7 28.7 126.2 21.4 10.4 1.2 11.2 112.2 33.1 29.8 90.0Agencia del Área Panamá Pacíf ico 8.2 2.2 0.4 19.2 10.2 2.0 - - 18.4 4.2 0.4 9.9Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 38.6 38.6 5.2 13.6 44.2 44.2 - - 82.8 82.8 5.2 6.3

INTER. FINANCIEROS 463.1 119.4 113.4 95.0 1,597.5 318.1 239.6 75.3 2,060.6 437.5 353.0 80.7

Superintendencia de Bancos 12.3 6.7 9.6 142.8 - - - .. 12.3 6.7 9.6 142.8Banco de Desarrollo Agropecuario 36.9 10.5 6.7 63.6 43.6 12.6 12.0 95.7 80.5 23.1 18.7 81.1Banco Hipotecario Nacional 6.1 1.6 1.4 88.5 14.3 3.3 2.1 64.5 20.4 4.9 3.6 72.4Banco Nacional de Panamá 274.0 66.1 68.0 102.8 1,191.1 195.9 135.9 69.4 1,465.1 262.0 203.9 77.8Caja de Ahorros 121.6 30.4 25.3 83.1 347.9 106.0 89.1 84.1 469.5 136.4 114.4 83.9Superintendencia del Mercado de Valores 3.7 1.5 1.0 67.1 - - - .. 3.7 1.5 1.0 67.1Inst ituto de Seguro Agropecuario 8.5 2.5 1.4 54.2 0.4 0.4 0.4 100.0 9.0 3.0 1.8 60.7

(-) Cantidad nula o cero(..) Dato no disponible o aplicableFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

(En millones de balboas)

DETALLE

CUADRO No.2-29B EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2011

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE INGRESOS

53

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LEY AJUSTES MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

GRAN TOTAL 7,535.9 17.0 7,552.9 2,679.3 1,624.3 208.9 1,833.1 1,055.1 60.6 1,506.1 118.2 92.7

INST. DESCENTRALIZADAS 4,264.9 13.4 4,278.3 1,467.8 992.4 93.0 1,085.4 475.3 67.6 901.0 91.5 90.8

Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa 46.7 0.0 46.7 10.3 3.5 9.6 13.1 6.7 34.4 1.8 1.7 51.2Aut. de Tránsito y Tran. Terrestre 84.0 5.5 89.5 65.1 11.8 0.3 12.1 53.3 18.2 11.7 0.2 98.5Aut. Nacional de los Servicios Públicos 17.4 - 17.4 5.1 2.6 3.9 6.4 2.5 50.3 2.1 0.5 80.5Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 35.7 - 35.7 10.2 2.1 - 2.1 8.1 20.4 1.9 0.2 91.1Autoridad Nacional del Ambiente 51.3 - 51.3 12.1 4.9 0.2 5.1 7.2 40.8 4.9 0.0 99.9Autoridad Nacional de Aduanas 26.4 (0.0) 26.4 6.5 4.5 0.4 5.0 2.0 69.1 4.3 0.2 94.9Caja de Seguro Social 3,023.8 - 3,023.8 1,037.8 796.8 53.2 850.0 241.0 76.8 718.9 77.9 90.2Instituto Conmemorativo Gorgas 8.5 (0.0) 8.5 3.6 1.3 0.0 1.3 2.3 36.1 1.3 0.0 98.5CENETIM 1.4 - 1.4 0.5 - - - 0.5 - - - ..Aut.de Protección al Consumidor 10.2 0.3 10.6 5.1 2.2 0.0 2.2 3.0 42.1 1.9 0.3 85.8Consejo de Adm. del SIACAP 2.4 - 2.4 1.0 0.3 0.1 0.5 0.7 31.9 0.2 0.1 59.1IFARHU 264.7 0.3 265.0 82.6 48.5 0.3 48.8 34.1 58.7 47.8 0.7 98.6SENADIS 8.5 - 8.5 2.8 1.4 0.1 1.4 1.4 50.3 1.2 0.1 89.3AUPSA 6.3 0.3 6.7 1.9 1.2 0.2 1.3 0.7 61.3 1.0 0.1 89.8IDIAP 13.3 1.0 14.3 5.5 2.6 0.2 2.8 2.9 47.2 1.6 1.0 59.8Autoridad de los Recursos Acúaticos 11.0 - 11.0 2.8 1.7 0.2 1.9 1.0 61.9 1.6 0.1 91.4Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 7.0 (0.0) 7.0 1.8 0.7 0.4 1.1 1.1 39.4 0.6 0.1 90.2Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.8 - 1.8 0.6 0.3 - 0.3 0.3 47.1 0.3 0.0 87.9INAC 24.6 - 24.6 10.6 5.0 0.3 5.2 5.6 47.0 4.8 0.1 97.5SERTV 10.0 - 10.0 4.1 1.6 0.6 2.2 2.6 38.0 1.4 0.2 86.9SENACYT 33.1 (0.0) 33.1 7.3 3.5 3.0 6.5 3.9 47.1 3.0 0.4 87.4Instituto Nacional de la Mujer 2.9 - 2.9 0.8 0.4 - 0.4 0.4 47.3 0.3 0.0 94.1Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 3.8 0.2 4.1 1.7 0.7 - 0.7 0.9 44.2 0.6 0.2 78.9PANDEPORTES (INDE) 28.3 1.6 30.0 10.1 5.4 - 5.4 4.7 53.2 3.8 1.6 70.1INADEH 56.1 - 56.1 12.0 4.6 1.4 5.9 7.5 38.0 3.9 0.6 86.2IPHE 30.2 - 30.2 8.1 5.9 0.5 6.3 2.3 72.2 5.7 0.2 96.4IPACOOP 8.0 0.0 8.0 3.5 1.6 0.2 1.7 2.0 44.2 1.4 0.1 91.0ATP 71.2 1.1 72.3 24.8 7.5 8.6 16.1 17.3 30.3 6.8 0.7 90.2Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 15.0 2.0 17.0 5.9 1.1 2.0 3.2 4.8 19.3 0.8 0.3 69.9Registro Público de Panamá 55.6 0.5 56.1 14.8 8.4 4.7 13.1 6.4 56.5 8.1 0.3 96.9Universidad Autónoma de Chiriqui 35.9 - 35.9 11.0 6.6 - 6.6 4.4 60.1 4.5 2.1 68.2Universidad de Panamá 176.0 0.2 176.2 66.8 37.6 0.2 37.8 29.1 56.4 37.2 0.4 98.8Universidad Marítima Internacional de Panamá 8.0 0.2 8.2 2.4 1.2 0.0 1.3 1.1 52.0 1.1 0.1 88.7Universidad de las Americas 14.3 0.2 14.5 5.2 2.3 1.0 3.3 2.9 43.9 2.2 0.1 95.2Universidad Tecnologica 71.0 - 71.0 22.9 12.6 1.3 13.9 10.3 55.0 12.3 0.3 97.4Zona Franca del Barú 0.5 - 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 67.8 0.1 0.0 97.0 EMPRESAS PUBLICAS 1,088.8 3.5 1,092.3 406.4 165.7 86.2 251.9 240.7 40.8 143.3 22.4 86.5

Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 120.6 - 120.6 78.5 24.0 1.6 25.6 54.5 30.5 22.1 1.9 92.1Autoridad Maritima de Panamá 170.3 0.0 170.3 47.3 25.8 16.3 42.1 21.5 54.5 25.5 0.3 98.9Bingos Nacionales 1.1 - 1.1 0.3 0.1 - 0.1 0.1 45.6 0.1 0.0 96.9Autoridad de Aeronaútica Civil 56.2 - 56.2 20.0 11.6 14.7 26.3 8.4 57.9 11.3 0.3 97.3IDAAN 199.5 2.9 202.4 72.1 21.0 8.5 29.4 51.1 29.1 17.5 3.4 83.7IMA 19.3 0.2 19.5 11.6 10.3 0.1 10.4 1.2 89.3 0.9 9.4 8.6Empresa de Generación Eléctrica S.A. 37.3 - 37.3 17.6 0.6 1.5 2.1 17.1 3.1 0.6 0.0 100.0Empresa Nacional de Autopistas 1.2 - 1.2 0.4 - - - 0.4 - - - ..Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 85.3 - 85.3 45.2 8.7 14.1 22.8 36.5 19.2 8.1 0.6 93.2Loteria Nacional de Beneficiencia 195.7 - 195.7 47.9 33.6 5.8 39.5 14.2 70.3 29.2 4.5 86.7Zona Libre de Colón 112.3 0.4 112.7 32.8 22.3 1.6 23.9 10.5 68.0 20.6 1.7 92.5Agencia del Área Panamá Pacífico 19.6 - 19.6 5.6 1.1 0.5 1.6 4.4 20.0 1.0 0.1 93.6Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 70.4 - 70.4 27.2 6.6 21.4 28.0 20.6 24.4 6.4 0.2 96.5 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 2,182.3 0.0 2,182.3 805.1 466.1 29.8 495.9 339.0 57.9 461.8 4.3 99.1 Superintendencia de Bancos 14.7 - 14.7 7.4 2.8 1.1 3.9 4.7 37.1 0.9 1.8 33.0Banco de Desarrollo Agropecuario 87.0 - 87.0 28.9 13.2 5.4 18.6 15.7 45.6 12.9 0.3 97.8Banco Hipotecario Nacional 17.9 0.0 17.9 7.3 2.3 1.8 4.1 5.1 30.9 2.2 0.1 96.0Banco Nacional de Panamá 1,522.1 - 1,522.1 535.0 239.5 20.7 260.2 295.5 44.8 239.5 - 100.0Caja de Ahorros 529.1 - 529.1 221.9 206.5 - 206.5 15.4 93.1 204.7 1.8 99.1Superintendencia del Mercado de Valores 3.8 - 3.8 1.2 0.6 0.0 0.7 0.6 51.8 0.6 0.1 86.7Instituto de Seguro Agropecuario 7.8 - 7.8 3.4 1.3 0.6 1.9 2.1 39.1 1.1 0.2 86.3

(-) Cantidad nula o cero(..) Dato no disponible o aplicableFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

% DE LOPAGADO

SALDO DEL ASIGNADO

% DE LO EJECUTADO PAGADO POR

PAGARPRESUPUESTO

DETALLESALDO DE CTOS.POR EJECUTAR

TOTAL DE EJEC.PRESUPUESTARIA

Cuadro No.2-30 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS (FUNCIONAMIENTO E INVERSION) DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

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LEY AJUSTES MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

TOTAL FUNCIONAMIENTO 4,302.8 (5.1) 4,297.7 1,270.0 845.8 81.5 927.3 424.2 66.6 753.0 92.8 89.0

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,010.1 (2.9) 3,007.2 905.2 623.5 50.6 674.1 281.7 68.9 546.1 77.4 87.6

Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa 2.7 0.0 2.7 0.6 0.4 0.2 0.7 0.2 73.5 0.4 0.1 85.1Aut. de Tránsito y Tran. Terrestre 28.0 - 28.0 17.7 5.6 0.1 5.6 12.1 31.6 5.5 0.1 98.0Aut. Nacional de los Servicios Públicos 12.6 - 12.6 3.9 2.3 0.3 2.6 1.6 59.0 1.9 0.4 82.4Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 18.5 (0.7) 17.8 6.2 1.6 - 1.6 4.6 25.9 1.5 0.1 92.3Autoridad Nacional del Ambiente 23.6 - 23.6 6.1 4.4 0.1 4.5 1.7 72.4 4.4 0.0 99.9Autoridad Nacional de Aduanas 23.1 (0.0) 23.1 5.9 4.5 0.1 4.6 1.4 76.8 4.3 0.2 95.1Caja de Seguro Social 2,382.3 (0.2) 2,382.1 692.0 498.6 43.0 541.6 193.4 72.1 429.9 68.6 86.2Instituto Conmemorativo Gorgas 5.5 (0.0) 5.5 1.9 1.1 0.0 1.1 0.8 57.1 1.1 0.0 98.7CENETIM 1.4 - 1.4 0.5 - - - 0.5 - - - ..Aut.de Protección al Consumidor 10.2 0.3 10.6 5.1 2.2 0.0 2.2 3.0 42.3 1.9 0.3 85.8Consejo de Adm. del SIACAP 2.4 - 2.4 1.0 0.3 0.1 0.5 0.7 31.9 0.2 0.1 59.1IFARHU 23.8 (4.7) 19.1 7.7 3.2 0.3 3.4 4.5 41.3 2.8 0.4 87.6SENADIS 5.0 - 5.0 1.6 1.1 0.1 1.2 0.5 69.2 1.0 0.1 89.1AUPSA 6.3 0.3 6.7 1.9 1.2 0.2 1.3 0.7 61.3 1.0 0.1 89.8IDIAP 9.1 0.8 9.8 3.1 1.9 0.0 1.9 1.3 59.8 1.2 0.7 64.3Autoridad de los Recursos Acúaticos 8.1 - 8.1 2.1 1.6 0.2 1.7 0.5 74.6 1.4 0.1 90.8Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 3.1 (0.0) 3.1 1.0 0.6 0.2 0.8 0.4 62.9 0.6 0.1 89.5Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.6 - 1.6 0.5 0.3 - 0.3 0.2 55.3 0.3 0.0 87.9INAC 16.0 - 16.0 6.4 3.4 0.2 3.7 2.9 54.0 3.4 0.1 97.7SERTV 7.4 - 7.4 2.8 1.5 0.6 2.1 1.3 53.8 1.4 0.1 92.2SENACYT 3.1 (0.0) 3.1 0.8 0.6 0.0 0.7 0.2 78.2 0.6 0.0 99.2Instituto Nacional de la Mujer 2.5 - 2.5 0.7 0.3 - 0.3 0.3 51.5 0.3 0.0 95.5Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 3.2 0.3 3.4 1.3 0.6 - 0.6 0.6 49.8 0.5 0.1 85.7PANDEPORTES (INDE) 15.3 1.6 17.0 6.4 5.1 - 5.1 1.3 79.5 3.5 1.6 69.2INADEH 11.6 - 11.6 2.8 1.6 0.3 1.9 1.2 58.0 1.6 0.0 98.7IPHE 27.3 - 27.3 7.2 5.8 0.0 5.8 1.5 79.6 5.6 0.2 96.9IPACOOP 7.3 0.0 7.3 3.4 1.6 0.2 1.7 1.8 46.0 1.4 0.1 91.0ATP 20.6 (1.5) 19.1 9.0 3.7 4.0 7.7 5.3 41.3 3.5 0.2 93.9Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 5.0 - 5.0 1.3 0.8 0.0 0.8 0.5 60.8 0.7 0.1 88.3Registro Público de Panamá 37.6 0.5 38.1 10.2 8.3 0.2 8.5 2.0 80.9 8.0 0.2 97.2Universidad Autónoma de Chiriqui 32.0 - 32.0 8.3 6.2 - 6.2 2.1 74.5 4.1 2.1 66.1Universidad de Panamá 169.7 0.2 169.9 60.6 37.0 0.1 37.1 23.6 61.1 36.6 0.4 98.9Universidad Marítima Internacional de Panamá 6.8 0.2 7.0 2.1 1.2 0.0 1.3 0.9 57.5 1.1 0.1 89.0Universidad de las Americas 12.5 - 12.5 4.7 2.3 0.0 2.3 2.4 49.0 2.2 0.1 95.3Universidad Tecnologica 64.5 - 64.5 18.2 12.5 0.1 12.6 5.7 68.5 12.2 0.3 97.3Zona Franca del Barú 0.5 - 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 67.8 0.1 0.0 97.0 TOTAL EMPRESAS PUBLICAS 831.5 (2.2) 829.3 252.4 143.7 17.9 161.6 108.6 57.0 132.5 11.2 92.2 Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 83.2 - 83.2 41.0 22.9 1.6 24.5 18.1 55.9 22.1 0.8 96.4Autoridad Maritima de Panamá 154.6 (2.1) 152.5 35.5 23.8 1.0 24.8 11.7 67.1 23.6 0.2 99.4Bingos Nacionales 1.1 - 1.1 0.3 0.1 - 0.1 0.1 45.6 0.1 0.0 96.9Autoridad de Aeronaútica Civil 25.2 - 25.2 8.6 4.9 0.7 5.6 3.7 56.7 4.8 0.1 97.8IDAAN 135.3 - 135.3 35.9 20.0 1.9 21.9 15.9 55.7 17.3 2.7 86.4IMA 6.4 - 6.4 2.1 1.1 0.1 1.2 0.9 54.5 0.7 0.4 64.2Empresa de Generación Eléctrica S.A. 37.3 - 37.3 17.6 0.6 1.5 2.1 17.1 3.1 0.6 0.0 100.0Empresa Nacional de Autopistas 1.0 - 1.0 0.3 - - - 0.3 - - - ..Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 44.8 (43.8) 44.7 20.3 7.4 2.4 9.8 0.3 36.3 6.8 (6.8) 92.1Loteria Nacional de Beneficiencia 194.3 (149.6) 194.3 47.6 33.6 5.8 39.5 12.9 70.7 29.2 (21.8) 86.7Zona Libre de Colón 98.5 95.8 98.5 26.0 21.6 1.2 22.8 13.9 82.9 19.9 13.7 92.3Agencia del Área Panamá Pacífico 8.4 90.1 8.4 2.3 1.1 0.0 1.2 4.4 48.6 1.0 20.5 93.6Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 41.4 (33.0) 41.4 15.0 6.6 1.6 8.2 1.2 44.3 6.4 -5.3 96.5 TOTAL INTER. FINANCIEROS 461.2 0.0 461.3 112.4 78.6 13.0 91.6 33.8 69.9 74.4 4.2 94.7 Superintendencia de Bancos 14.7 - 14.7 7.4 2.8 1.1 3.9 4.7 37.1 0.9 1.8 33.0Banco de Desarrollo Agropecuario 26.1 - 26.1 6.7 4.9 0.1 5.1 1.7 74.1 4.7 0.2 95.6Banco Hipotecario Nacional 13.1 0.0 13.1 3.7 2.0 0.3 2.3 1.7 53.9 1.9 0.1 95.5Banco Nacional de Panamá 276.3 - 276.3 51.7 43.0 11.2 54.3 8.7 83.2 43.0 - 100.0Caja de Ahorros 122.5 - 122.5 39.8 24.4 - 24.4 15.4 61.3 22.5 1.8 92.4Superintendencia del Mercado de Valores 3.8 - 3.8 1.2 0.6 0.0 0.7 0.6 51.8 0.6 0.1 86.7Instituto de Seguro Agropecuario 4.9 (0.0) 4.9 1.9 0.9 0.2 1.1 1.1 44.8 0.8 0.1 90.8

(-) Cantidad nula o cero(..) Dato no disponible o aplicableFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

% DE LO EJECUTADO PAGADO POR

PAGAR% DE LOPAGADO

(En millones de balboas)

Cuadro No.2-30A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012

SALDO DEL ASIGNADODETALLE

PRESUPUESTO SALDO DE CTOS.POR EJECUTAR

TOTAL DE EJEC.PRESUPUESTARIA

55

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LEY AJUSTES MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11=(5)-(10) 12=(10)/(5)*100

TOTAL INVERSIONES 3,233.1 22.1 3,255.2 1,409.4 778.4 127.4 905.9 630.9 55.2 753.0 25.4 96.7

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1,254.8 16.4 1,271.2 562.6 369.0 42.4 411.4 193.6 65.6 354.9 14.1 96.2

Aut.de la Micro, Pequeña y Med. Empresa 44.0 - 44.0 9.7 3.1 9.3 12.4 6.6 32.0 1.4 1.7 46.5Aut. de Tránsito y Tran. Terrestre 55.9 5.5 61.4 47.5 6.2 0.2 6.4 41.2 13.1 6.2 0.1 99.0Aut. Nacional de los Servicios Públicos 4.7 - 4.7 1.2 0.3 3.6 3.9 0.9 22.7 0.2 0.1 64.9Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 17.2 0.7 17.9 4.1 0.5 - 0.5 3.6 12.0 0.4 0.1 87.2Autoridad Nacional del Ambiente 27.7 - 27.7 5.9 0.5 0.1 0.6 5.5 8.0 0.5 0.0 99.7Autoridad Nacional de Aduanas 3.4 - 3.4 0.7 0.0 0.4 0.4 0.7 1.7 - 0.0 0.0Caja de Seguro Social 641.5 0.2 641.7 345.9 298.2 10.2 308.4 47.6 86.2 288.9 9.3 96.9Instituto Conmemorativo Gorgas 3.0 0.0 3.0 1.8 0.2 0.0 0.3 1.5 13.7 0.2 0.0 98.0Aut.de Protección al Consumidor 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - ..IFARHU 240.9 5.0 245.9 74.9 45.3 - 45.3 29.6 60.5 45.0 0.3 99.3SENADIS 3.5 - 3.5 1.2 0.3 - 0.3 0.9 23.9 0.2 0.0 90.2IDIAP 4.3 0.2 4.5 2.4 0.7 0.2 0.9 1.6 30.9 0.4 0.4 48.4Autoridad de los Recursos Acúaticos 2.9 - 2.9 0.7 0.1 - 0.1 0.5 22.2 0.1 0.0 97.9Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 3.9 - 3.9 0.8 0.1 0.2 0.3 0.7 8.9 0.1 0.0 97.2Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 0.3 - 0.3 0.1 0.0 - 0.0 0.1 8.0 0.0 0.0 87.6INAC 8.6 - 8.6 4.2 1.5 0.0 1.6 2.7 36.2 1.5 0.0 96.9SERTV 2.6 - 2.6 1.4 0.1 0.0 0.1 1.3 6.6 0.0 0.1 1.1SENACYT 30.0 - 30.0 6.5 2.8 3.0 5.8 3.7 43.1 2.4 0.4 84.7Instituto Nacional de la Mujer 0.4 - 0.4 0.1 0.0 - 0.0 0.1 16.4 0.0 0.0 62.9Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 0.6 (0.0) 0.6 0.4 0.1 - 0.1 0.3 27.5 0.0 0.1 42.2PANDEPORTES (INDE) 13.0 - 13.0 3.7 0.3 - 0.3 3.4 7.3 0.2 0.0 87.6INADEH 44.5 - 44.5 9.2 2.9 1.1 4.0 6.3 31.8 2.3 0.6 79.2IPHE 2.8 - 2.8 0.9 0.1 0.5 0.6 0.8 9.9 0.1 0.0 69.1IPACOOP 0.7 - 0.7 0.1 - - - 0.1 - - - ..ATP 50.7 2.5 53.2 15.8 3.8 4.7 8.4 12.0 24.0 3.3 0.5 86.4Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 10.0 2.0 12.0 4.6 0.3 2.0 2.4 4.3 7.4 0.1 0.3 26.8Registro Público de Panamá 18.0 - 18.0 4.6 0.1 4.5 4.7 4.5 2.8 0.1 0.0 76.4Universidad Autónoma de Chiriqui 3.9 - 3.9 2.7 0.4 - 0.4 2.3 15.9 0.4 0.0 99.5Universidad de Panamá 6.3 - 6.3 6.2 0.6 0.1 0.7 5.5 10.3 0.6 0.0 93.8Universidad Marítima Internacional de Panamá 1.2 - 1.2 0.2 0.0 - 0.0 0.2 3.0 0.0 0.0 41.1Universidad de las Americas 1.8 0.2 2.0 0.6 0.0 1.0 1.0 0.5 1.3 0.0 0.0 59.8Universidad Tecnologica 6.5 - 6.5 4.7 0.1 1.2 1.3 4.6 2.5 0.1 - 100.0

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 257.3 5.7 263.0 154.1 22.0 68.3 90.3 132.1 14.3 10.8 11.1 49.3

Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 37.5 - 37.5 37.5 1.1 - 1.1 36.4 2.8 - 1.1 0.0Autoridad Maritima de Panamá 15.6 2.1 17.8 11.9 2.0 15.3 17.3 9.9 16.8 1.9 0.1 93.7Autoridad de Aeronaútica Civil 31.0 - 31.0 11.3 6.7 14.0 20.7 4.7 58.9 6.5 0.2 96.9IDAAN 64.2 2.9 67.2 36.2 1.0 6.6 7.5 35.3 2.7 0.3 0.7 28.1IMA 12.9 0.2 13.1 9.5 9.2 0.1 9.3 0.3 97.0 0.2 9.0 1.7Empresa Nacional de Autopistas 0.1 - 0.1 0.1 - - - 0.1 - - - ..Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 40.5 (40.4) 40.6 24.9 1.3 11.7 13.0 0.1 5.3 1.3 (1.3) 99.5Loteria Nacional de Beneficiencia 1.5 39.1 1.5 0.3 - 0.0 - 23.6 - - 1.3 ..Zona Libre de Colón 13.8 (12.4) 14.2 6.8 0.8 0.4 1.1 0.3 11.1 0.7 (0.7) 97.7Agencia del Área Panamá Pacífico 11.1 3.1 11.1 3.3 - 0.5 0.5 6.1 - - 0.8 ..Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 29.0 (17.9) 29.0 12.3 - 19.8 19.8 3.3 - - - ..

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,721.1 0.0 1,721.1 692.7 387.5 16.8 404.3 305.2 55.9 387.3 0.2 100.0

Banco de Desarrollo Agropecuario 60.9 - 60.9 22.2 8.2 5.3 13.5 14.0 37.0 8.1 0.1 99.1Banco Hipotecario Nacional 4.8 - 4.8 3.6 0.3 1.6 1.8 3.3 7.1 0.3 - 100.0Banco Nacional de Panamá 1,245.8 - 1,245.8 483.3 196.4 9.5 205.9 286.9 40.6 196.4 - 100.0Caja de Ahorros 406.6 - 406.6 182.1 182.1 - 182.1 - 100.0 182.1 - 100.0Instituto de Seguro Agropecuario 2.9 0.0 2.9 1.5 0.5 0.4 0.9 1.0 31.6 0.4 0.1 78.2

(-) Cantidad nula o cero(..) Dato no disponible o aplicableFuente: Contraloría General de la República, Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

Cuadro No.2-30 B EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO SALDO DE CTOS.

POR EJECUTARTOTAL DE EJEC.

PRESUPUESTARIASALDO DEL ASIGNADO

% DE LO EJECUTADO PAGADO POR

PAGAR% DE LOPAGADO

56

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3. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

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3. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

3.1 Deuda Contractual del Sector Público Al concluir el primer trimestre del año 2012, el monto de la deuda pública ascendió a B/.13,672.5 millones, desglosada como sigue:

Externa 1/ 10,781.6 52.5 10,834.1Interna 2/ 2,693.6 144.8 2,838.4

Total 13,475.2 197.3 13,672.5

1/ Incluye B/.28.5 millones de fluctuación monetaria.2/

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del sector público cuyafuente de recursos proviene de otros préstamos), por B/.181.3 millones.

Cuadro No.3-1 DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PUBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

GOBIERNO CENTRAL

SECTOR DESCENTRALIZADO

DEUDA CONTRACTUALTIPO DE DEUDA

3.1.1 Variación de la Deuda Contractual del Sector Público Al 31 de marzo de 2012, el saldo de la deuda contractual del sector público reflejó un aumento neto de B/.858.3 millones, al pasar de B/.12,814.2 millones existentes al 31 de diciembre de 2011, al saldo de B/.13,672.5 millones. Este incremento neto incluye disminución en la deuda externa por B/.76.3 millones y aumento en la deuda interna por B/.934.6 millones. A continuación, el resumen y variación de la deuda contractual del sector público, por tipo y deudor.

TIPO DE DEUDA

EXTERNAGobierno Central 10,857.8 10,781.6 -76.2Sector Descentralizado 52.6 52.5 -0.1

Subtotal 1/ 10,910.4 10,834.1 -76.3

INTERNAGobierno Central 1,757.6 2,693.6 936.0Sector Descentralizado 146.2 144.8 -1.4

Subtotal 2/ 1,903.8 2,838.4 934.6

Total Deuda Contractual 12,814.2 13,672.5 858.3

1/ Incluye B/.28.5 millones de fluctuación monetaria.2/

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

No incluye B/.181.3 millones de deuda entre entidades del sector público, cuya fuente definanciamiento la constituyen otros préstamos.

Cuadro No.3-2 VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012(En millones de balboas)

SALDO AL 31-12-2011

SALDO AL 31-03-2012 DIFERENCIA

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59

El aumento de B/.858.3 millones que refleja la deuda contractual del sector público por financiamiento, obedece básicamente a la recepción de recursos para financiar obras de infraestructura y programas de administración pública. Esta variación en la composición por tipo de deuda, solo muestra aumento en algunos renglones de deuda externa proveniente de organismos multilaterales y de acreedores bilaterales, mientras que en deuda interna, se dieron incrementos en los grupos de fuentes privadas y de financiamiento de bancos oficiales (Ver Cuadro Núm.3-7).

Los desembolsos de origen externo recibidos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de la francesa COFACE, destinados a obras de infraestructura, están relacionados con la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, mientras que de origen interno se obtuvo financiamiento a través de la colocación de títulos denominados Bonos del Tesoro 2022, al 5.625% de interés anual y plazo de 10 años.

La relación Deuda/PIB, es decir, el peso de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto a precios corrientes, ha mostrado una tendencia a la baja, tal como se refleja en el Cuadro No.3-3; de 79.5% en el año 1990, pasó a 67.2% en el 2000, a 66.4% en el 2005 hasta llegar a 39.6% al 31 de marzo de 2012.

Total PromedioAnual

4,830.4 3,781.9 1,048.5 6,076.5 79.5

4,638.1 3,675.6 962.5 6,681.6 69.4

4,665.0 3,547.6 1,117.4 7,595.5 61.4

7,228.9 5,313.4 1,915.5 8,294.6 87.2

7,435.6 5,513.0 1,922.6 8,845.0 84.1

7,724.0 5,938.1 1,785.9 9,041.9 85.4

7,009.1 5,115.6 1,893.5 9,322.1 75.2

6,891.6 5,013.0 1,878.6 10,084.0 68.3

7,166.6 5,331.5 1,835.1 10,932.5 65.6

7,771.2 5,559.8 2,211.4 11,456.3 67.8

7,807.0 5,605.9 2,201.1 11,620.5 67.2

8,460.5 6,262.9 2,197.6 11,807.5 71.7

8,576.8 6,348.9 2,227.9 12,272.4 69.9

8,712.2 6,502.5 2,209.7 12,933.2 67.4

10,026.5 7,219.2 2,807.3 14,179.3 70.7

10,268.2 7,579.7 2,688.5 15,464.7 66.4

10,452.7 7,788.4 2,664.3 17,137.0 61.0

10,470.6 8,275.6 2,195.0 19,793.7 52.9

10,437.4 8,477.3 1,960.1 23,001.6 45.4

10,972.3 10,150.1 822.2 24,162.9 45.4

11,629.5 10,438.5 1,191.0 26,589.6 (R) 43.7

12,814.2 10,910.4 1,903.8 30,676.8 (P) 41.8

13,672.5 10,834.1 2,838.4 34,500.0 (E) 39.6

a/ Las cifras de deuda son al 31 de marzo.(R) Cifra Revisada.(P) Cifra Preliminar.(E) Cifra Estimada.Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

2012 a/

2011

2010

2005

704.1 140.8

2006

2007

2008

2009

2000

2,219.5 443.9

2001

2002

2003

2004

1995

47.2 9.4

1996

1997

1998

1999

InternaPOR PERIODO

1990

2,605.2 521.0

1991

1992

1993

1994

Cuadro No.3-3 DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE DICIEMBRE DE 1990-2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2012

(En millones de balboas)

AÑOS

DEUDA VARIACIÓNPIB

CorrienteDeuda

Total/PIB (%)Total Externa

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60

DEUDA TOTAL 4,830.4 4,638.1 4,665.0 7,228.9 7,435.6 7,724.0 7,009.1 6,891.6 7,166.6 7,771.2 8,460.5

VARIACIÓN ABSOLUTA (137.5) (192.3) 26.9 2,563.9 206.7 288.4 (714.9) (117.5) 275.0 604.6 653.5

TASA DE CRECIMIENTO% (2.8) (4.0) 0.6 55.0 2.9 3.9 (9.3) (1.7) 4.0 8.4 8.4

DEUDA TOTAL a/ 8,576.8 8,712.2 10,026.5 10,268.2 10,452.7 10,470.6 10,437.4 10,972.3 11,629.5 12,814.2 13,672.5 a/VARIACIÓN ABSOLUTA 116.3 135.4 1,314.3 241.7 184.5 17.9 (33.2) 534.9 657.2 1,184.7 858.3

TASA DE CRECIMIENTO% 1.4 1.6 15.1 2.4 1.8 0.2 (0.3) 5.1 6.0 10.2 6.7

a/ Deuda al 31 de marzo.

7,807.0

35.8

0.5

2012

1993 2001 2000 AÑOS 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1990 1991

2002 2003 2004 2008

(En millones de balboas)

Cuadro No.3-4 VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990- 2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2012

1992

2009 2010 2011 AÑOS 2005 2006 2007

A partir del 2004, este indicador de solvencia de la deuda pública total (deuda total/PIB), muestra un comportamiento positivo, toda vez que se observa una tendencia a la disminución por parte de dicho indicador, explicado esencialmente por el crecimiento del PIB.

DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(R) 2011(P) 2012(E)Deuda Total 4,830 4,638 4,665 7,229 7,436 7,724 7,009 6,892 7,167 7,771 7,807 8,461 8,577 8,712 10,027 10,268 10,453 10,471 10,437 10,972 11,629 12,814 13,673Incremento anual (%) - -4.0 0.6 55.0 2.9 3.9 -9.3 -1.7 4.0 8.4 0.5 8.4 1.4 1.6 15.1 2.4 1.8 0.2 -0.3 5.1 6.0 10.2 6.7PIB Corriente 1/ 6,077 6,682 7,596 8,295 8,845 9,042 9,322 10,084 10,933 11,456 11,621 11,808 12,272 12,933 14,179 15,465 17,137 19,794 23,002 24,163 26,590 30,677 34,500Incremento anual (%) - 10.0 13.7 9.2 6.6 2.2 3.1 8.2 8.4 4.8 1.4 1.6 3.9 5.4 9.6 9.1 10.8 15.5 16.2 5.0 10.0 15.4 12.5Relación Deuda/PIB (%) 79.5 69.4 61.4 87.2 84.1 85.4 75.2 68.3 65.6 67.8 67.2 71.7 69.9 67.4 70.7 66.4 61.0 52.9 45.4 45.4 43.7 41.8 39.6

1/ El PIB Corriente 2010 es revisado El PIB Corriente 2011 es preliminar EL PIB Corriente 2012 es estimadoFuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas

GRÁFICA No.3-1 RELACIÓN DEUDA CONTRACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): AÑOS: 1990-2011 Y AL 31 DE MARZO DE 2012

-5,0000

5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(R) 2011(P) 2012(E)

Mill

ones

de

balb

oas

0102030405060708090100

Porc

enta

je

3.2 Deuda Contractual del Gobierno Central Al 31 de marzo de 2012, la deuda contractual del gobierno central registró un aumento de B/.859.8 millones, al pasar de los B/.12,615.4 millones existentes al 31 de diciembre de 2011, al saldo actual de B/.13,475.2 millones. Dentro de esta variación, la deuda externa disminuyó en B/.76.2 millones y la deuda interna aumentó en B/.936.0 millones.

3.2.1 Deuda externa

La deuda externa del gobierno central que disminuyó en B/.76.2 millones, incluye aumento en los grupos de organismos multilaterales por B/.137.7 millones y de acreedores bilaterales y oficiales por B/.77.0 millones, así como disminución de B/.290.9 millones en el grupo de fuentes privadas.

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Del grupo de organismos multilaterales, el renglón del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) disminuyó en B/.17.7 millones, con el registro de amortizaciones pagadas por B/.33.3 millones y desembolsos recibidos por B/.15.6 millones, mientras que no hubo variación por fluctuación monetaria. Los desembolsos de préstamos activos por B/.15.6 millones fueron destinados a la ejecución de los proyectos a continuación detallados: B/.0.4 millones para electrificación rural, B/.2.5 millones para la red de protección social, B/.0.3 millones para modernización de la administración de justicia, B/.0.2 millones para modernización de la gestión ambiental, B/.1.6 millones para desarrollo sostenible en Chiriquí y Bocas del Toro, B/.0.5 millones para mejoramiento de condiciones habitacionales, B/.3.6 millones para espacios educativos y calidad de los aprendizajes y B/.6.5 millones destinados a los programas asistenciales para el fortalecimiento y competitividad del Estado.

El renglón del Banco Mundial (BIRF) con aumento de B/.5.8 millones, incluye desembolsos recibidos por B/.6.6 millones, pagos de amortización por B/.0.7 millones y registro de fluctuación favorable de moneda por B/.0.1 millones. De los desembolsos para el desarrollo de proyectos, se recibieron B/.1.8 millones para productividad rural y sostenimiento de los recursos naturales, B/.2.5 millones para agua potable y servicios de saneamiento, B/.0.2 millones del proyecto de protección social y B/.2.1 millones para el programa de equidad en la salud y mejora de desempeño. En el renglón del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que disminuyó en B/.1.1 millones, se incluyen pagos de amortización por B/.1.2 millones y desembolso de préstamo por B/.0.1 millones; esta suma recibida fue para el proyecto de desarrollo participativo y modernización rural. La Corporación Andina de Fomento (CAF) aumentó en B/.150.5 millones, con el registro de desembolsos por B/.0.4 millones del préstamo CAF-5348 para el proyecto de restauración de cuencas hidrográficas prioritarias, B/.70.0 millones del préstamo CAF-6987 para saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá y B/.80.0 millones del préstamo CAF-7485 para la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá. El renglón Banco Europeo de Inversiones (BEI) se mantuvo sin variación durante este primer período trimestral del año 2012. A partir de este año se incorpora el renglón Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), el cual registra un saldo de B/.0.2 millones, por desembolso recibido del préstamo OFID 1300PB, para el proyecto de desarrollo participativo y modernización rural. El grupo de acreedores bilaterales y oficiales registra un aumento neto de B/.77.0 millones, los que incluyen desembolsos recibidos por B/.100.8 millones, pagos de amortización por B/.8.4 millones y disminución por fluctuación monetaria favorable de B/.15.4 millones. Los pagos de capital están registrados en los préstamos directos y garantizados AID por B/.0.7 millones, grupo de apoyo con B/.4.9 millones y en el renglón de proveedores oficiales con B/.2.8 millones. De las sumas recibidas por un total de B/.100.8 millones, B/.14.6 millones provienen del grupo de apoyo del crédito japonés para el saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá y los restantes B/.86.2 millones fueron desembolsados del financiamiento otorgado por COFACE (Francia), para el proyecto Línea 1 del Metro de Panamá. La variación neta en la fluctuación de moneda por B/.15.4 millones se distribuye entre el renglón grupo de apoyo con B/.15.8 millones de fluctuación favorable y el renglón proveedores oficiales con B/.0.4 millones de fluctuación desfavorable.

En el grupo de las fuentes privadas hubo una disminución de B/.290.9 millones, registrados solamente en el renglón bonos externos, porque el renglón financiamiento privado (banca

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comercial), no tuvo variación durante el período. Esta variación de B/.290.9 millones, incluye disminución del saldo nominal por B/.260.0 millones y fluctuación favorable de moneda por B/.30.9 millones; la disminución del nominal corresponde a la diferencia entre los bonos cancelados mediante compra en efectivo y canje, de la emisión Bonos Globales 7.25% 2015 por B/.508.6 millones, y aumento por reapertura de los Bonos Globales 6.70% 2036 por B/.248.6 millones.

3.2.2 Transacciones de bonos externos El acceso del país al mercado de capitales, le ha permitido realizar transacciones en el renglón de bonos externos con el propósito de retirar parcialmente del mercado emisiones vigentes con vencimiento natural a corto y mediano plazo, mediante operaciones de canje directo por nuevos bonos o con la recompra de bonos en el mercado secundario, utilizando como fuente de financiamiento, la emisión de nuevos títulos o la reapertura de emisiones existentes, procurando obtener un mayor plazo de vencimiento y menor tasa de interés, cuyo beneficio se refleja en el perfil de vencimientos, con pagos desfasados a más largo plazo. Una de las transacciones que contribuyó a mejorar el perfil de vencimientos a corto y mediano plazo, fue efectuada en el año 2006, con la redención anticipada del saldo de los bonos Brady, originalmente emitidos en 1996, utilizando como fuente de financiamiento la reapertura de un bono global vigente, cuyo plazo de vencimiento final ocurrirá con posterioridad a los años 2014 y 2016, que era la fecha contractual para la redención de los bonos Brady. En noviembre de 2009 se realizó la emisión del Bono Global 5.20% 2020, con valor nominal de B/.1,000.0 millones, cuyos fondos fueron destinados al retiro de títulos valores de deuda interna, con tasas de interés que oscilaban entre 6.50% y 9.00%, y vencimiento natural entre los años 2011 y 2015.

EMISIÓN AÑO INICIAL

2012 2015 2020 2021 2023 2026 2027 2029 2034 2035 2036 Total

Global 8.875% 1997 - - - - - - 975.0 - - - - 975.0

Global 9.375% 1999 - - - - - - - 951.4 - - - 951.4

Global 10.75% 2000 - - 30.7 - - - - - - - - 30.7

Global 9.375% 2002 232.5 - - - - - - - - - - 232.5

Global 9.375% 2003 - - - - 138.9 - - - - - - 138.9

Global 8.125% 2004 - - - - - - - - 172.9 - - 172.9

Global 7.25% 2005 - 962.4 - - - - - - - - - 962.4

Global 7.125% 2006 - - - - - 980.0 - - - - - 980.0

Global 6.70% 2006 - - - - - - - - 677.9 678.0 678.0 2,033.9

Global 5.20% 2009 - - 1,000.0 - - - - - - - - 1,000.0

Samurai 2.664% 2011 - - - 501.3 - - - - - - - 501.3

232.5 962.4 1,030.7 501.3 a/ 138.9 980.0 975.0 951.4 850.8 678.0 678.0 7,979.0

a/ Valor de conversión del monto emitido - JPY.41,500 millones (Yenes Japoneses a U.S.Dólares).

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

AÑO

Total Redención

Cuadro No.3-5 PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOSPeríodo 2012 - 2036

(En millones de balboas)

VENCIMIENTO NATURAL Y SALDO A REDIMIR POR EMISIÓN

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Asimismo, en el primer trimestre de este año 2012, se realizó una operación de manejo de pasivos, consistente en la oferta de compra en efectivo y canje de bonos externos de la emisión Bonos Globales 7.25% 2015; ésta operación se canceló con recursos obtenidos por la colocación de un título valor de deuda interna denominado Bonos del Tesoro 5.625% 2022 y con el canje por reapertura de los Bonos Globales 6.70% 2036. Como resultado de esta operación, además de bajar el costo por tasa de interés, se logró desfasar el pago de B/.508.6 millones que vencían a mediano plazo (año 2015), por títulos de deuda interna que vencen en el año 2022 y de la deuda externa del año 2036. Con las transacciones realizadas hasta la fecha, el saldo de la deuda en bonos externos deberá ser redimido mediante el flujo de pagos proyectado hasta su cancelación, como se puede observar en el siguiente perfil de acuerdo al vencimiento contractual.

3.2.3 Deuda interna La deuda interna del gobierno central aumentó en B/.936.0 millones, al pasar del saldo de B/.1,757.6 millones al finalizar el año 2011, a los B/.2,693.6 millones al 31 de marzo de 2012. Este aumento se distribuye entre el grupo de fuentes privadas con B/.437.1 millones y B/.498.9 millones en el grupo de fuentes del sector público. El grupo de fuentes privadas que aumentó en B/.437.1 millones, incluye el renglón Financiamiento Privado con disminución de B/.1.2 millones por pagos de amortización, disminución del saldo de Letras del Tesoro por B/.61.6 millones y aparición del nuevo renglón Bonos del Tesoro con saldo de B/.499.9 millones. La disminución de B/.61.6 millones en Letras del Tesoro, representa la diferencia entre las nuevas colocaciones por B/.87.5 millones y cancelación de las vencidas por B/.149.1 millones, mientras que el aumento de B/.499.9 millones en Bonos del Tesoro, corresponde a la colocación de títulos valores de la nueva emisión Bonos del Tesoro 5.625% 2012-2022. El grupo fuentes del sector público, compuesto solamente por el renglón Financiamiento de Bancos Oficiales, tuvo un incremento de B/.498.9 millones, los que incluyen desembolsos del Banco Nacional de Panamá (BNP) por B/.519.2 millones y pagos de amortización al mismo por B/.20.3 millones. En la cifra de desembolsos están registrados los B/.500.0 millones de la Línea de Crédito Interina, contratada para hacerle frente a las necesidades estacionales de efectivo durante el año 2012. El otro desembolso por B/.19.2 millones corresponde al refinanciamiento de la deuda morosa de COOSEMUPAR, suma que fue amortizada durante el mismo período. Los demás pagos de amortización por B/.1.1 millones, son de abonos efectuados a préstamos diversos a largo plazo.

3.2.4 Desarrollo del mercado interno de capitales Con el propósito de desarrollar el mercado interno de capitales, así como para cubrir parcialmente necesidades presupuestarias, el Gobierno Nacional ha incursionado en el mercado interno, ofreciendo nuevos instrumentos de financiamiento, adoptando prácticas y estándares internacionales en la emisión y colocación de títulos de deuda pública interna, lo que a su vez, promueve el desarrollo de un mercado secundario dinámico a través de instrumentos negociables. A partir del año 2002, a medida que las condiciones imperantes han permitido el acceso al mercado interno de capitales, se ha procedido a colocar mediante subasta pública a través de la Bolsa de Valores de Panamá, las nuevas emisiones de títulos valores denominados Notas del Tesoro.

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En adición a la colocación de estos valores mediante subasta pública, se han emitido Notas del Tesoro con el propósito de documentar la cancelación de compromisos del Gobierno Nacional, en concepto de laudos arbitrales, subsidios tarifarios y restitución de recursos patrimoniales, tanto al sector privado como a entidades del sector público.

Entre las últimas transacciones están las Notas del Tesoro 2013, autorizadas mediante Decreto de Gabinete No.4 de 26 de enero de 2010, con tasa de interés al 3.50% anual, plazo de tres (3) años y vencimiento en mayo de 2013, así como las Notas del Tesoro 2018, autorizadas por el Decreto de Gabinete No.5 de 18 de enero de 2011, tasa de interés al 5% anual, plazo de siete (7) años, con vencimiento en junio de 2018; el monto autorizado de ambas emisiones fue de hasta B/.600.0 millones, de los que se realizaron colocaciones mediante subasta pública por B/.566.3 millones y B/.537.9 millones, respectivamente. Para este año, mediante Decreto de Gabinete No.46 de 28 de diciembre de 2011, se autorizó la emisión de un nuevo título denominado Bonos del Tesoro, por un monto de hasta B/.800.0 millones, con tasa de interés al 5.625% anual fijo, plazo de diez (10) años, con vencimiento en julio de 2022, alcanzando colocaciones mediante subastas públicas por un monto acumulado de B/.499.9 millones. A continuación el detalle de emisiones, colocaciones y saldo de las Notas y Bonos del Tesoro:

Emisión Al 31 Dic. de 2011

Año 2012

Subasta PúblicaNotas del Tesoro 2002-2005 7.25% 250.0 250.0 - 250.0 - Julio de 2005Notas del Tesoro 2003-2007 6.75% 250.0 250.0 - 250.0 - Marzo de 2007Notas del Tesoro 2004-2009 5.25% 300.0 300.0 - 300.0 - Enero de 2009Notas del Tesoro 2005-2010 5.75% 300.0 196.3 - 196.3 - Junio de 2010Notas del Tesoro 2010-2013 3.50% 600.0 566.3 - - 566.3 Mayo de 2013Notas del Tesoro 2011-2018 5.00% 600.0 537.9 - - 537.9 Junio de 2018

Subtotal 2,300.0 2,100.5 - 996.3 1,104.2

Bonos del Tesoro 2012-2022 5.625% 800.0 - 499.9 - 499.9 Julio de 2022

Compensación EstatalNotas del Tesoro 2005-2015 a/ 7.00% 28.8 28.8 - - 28.8 Diciembre 2015Notas del Tesoro 2006-2011 b/ 6.00% 17.1 17.1 - 17.1 - Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 c/ 6.00% 12.9 12.9 - 12.9 - Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 d/ 6.00% 10.0 10.0 - 10.0 - Noviembre 2011

Subtotal 68.8 68.8 - 40.0 28.8

Total 3,168.8 2,169.3 499.9 1,036.3 1,632.9

a/ Emitida para cancelar laudo arbitral a favor de la empresa ICA, S.A.b/ Emitida para cancelar compromiso por subsidio de tarifa a favor de EDEMET y EDECHI.c/ Emitida para cancelar compromiso por subsidio de tarifa a favor de ELEKTRA NORESTE.d/ Emitida para restituír recursos al patrimonio de la Caja de Ahorros.

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro No.3-6 DETALLE DE LAS EMISIONES DE NOTAS DEL TESOROAL 31 DE MARZO DE 2012 (En millones de balboas)

COLOCACIONESMonto Autorizado

Tasa de Interés

Vencidas Pagadas

Saldo Actual Vencimiento

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3.3 Deuda Contractual del Sector Descentralizado Al concluir el primer trimestre del año 2012, la deuda contractual del sector descentralizado registró una disminución de B/.1.5 millones, al pasar de B/.198.8 millones al terminar el año 2011, a B/.197.3 millones al 31 de marzo de 2012. Esta disminución se distribuye entre la deuda externa con B/.0.1 millones y deuda interna con B/.1.4 millones. 3.3.1 Deuda externa En la deuda externa del sector descentralizado, la disminución de B/.0.1 millones, está en el grupo de organismos multilaterales, constituido por el renglón BID. El grupo de organismos multilaterales, conformado solamente por el renglón Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con disminución de B/.0.1 millones, registra pago de amortización por B/.0.4 millones y fluctuación monetaria desfavorable por B/.0.3 millones. En el grupo de acreedores bilaterales y oficiales que registra la deuda del préstamo AID 525-L-039 del Banco Hipotecario Nacional, no tuvo variación. 3.3.2 Deuda interna La deuda interna del sector descentralizado disminuyó en B/.1.4 millones, los que están reflejados en el grupo Fuentes del Sector Público, porque el grupo de Fuentes Privadas se mantuvo sin variación. Esta disminución de B/.1.4 millones en el grupo de fuentes del sector público, constituido por el renglón Financiamiento de Bancos Oficiales, incluye desembolsos por B/.1.0 millones y pagos de amortización por B/.2.4 millones. Los desembolsos fueron efectuados por el Banco Nacional de Panamá (BNP), a la empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), del préstamo para financiar la construcción del muelle norte. Los pagos de capital se hicieron al propio BNP por: AITSA por B/.1.1 millones, Autoridad de Aeronáutica Civil B/.0.7 millones y ETESA por B/.0.6 millones.

3.3.3 Reactivación y contratación de préstamos

El resumen de préstamos activos de desembolsos multianuales, provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales de crédito, con recursos disponibles para su utilización de acuerdo al avance de los programas y proyectos, muestra que al 31 de marzo de 2012, el Gobierno Nacional dispone de B/.1,418.1 millones, tanto para el desarrollo del programa de modernización económica del Estado, la adquisición de bienes y servicios, así como para la ejecución de proyectos de inversión (Ver Cuadro Núm.3-10). 3.3.4 Pagos a la Caja de Seguro Social

El gobierno nacional canceló en efectivo a la Caja de Seguro Social, en el transcurso de este primer trimestre del año 2012, la suma de B/.72.7 millones, en concepto de cuota patronal y aportes establecidos por ley (Ver Cuadro Núm.3-11).

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Cuadro No.3-7 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012

(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SALDO AL 31-12-2011

SALDO AL 31-03-2012 DIFERENCIA

TOTAL DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 12,814.2 13,672.5 858.3

TOTAL DEUDA EXTERNA 10,910.4 10,834.1 (76.3)

ORGANISMOS MULTILATERALES 2,039.4 2,177.0 137.6BID 1,360.7 1,342.9 (17.8)BANCO MUNDIAL (BIRF) 399.2 405.0 5.8FIDA 3.7 2.6 (1.1)CAF 216.4 366.9 150.5BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (EIB) 59.4 59.4 0.0OFID 0.0 0.2 0.2

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 380.9 457.9 77.0AID 4.1 3.9 (0.2)GARANTIZADOS AID 5.3 4.8 (0.5)GRUPO DE APOYO 300.3 294.2 (6.1)PROVEEDORES OFICIALES 71.2 155.0 83.8

FUENTES PRIVADAS 8,490.1 8,199.2 (290.9)BONOS GLOBALES Y OTROS 8,274.1 7,983.2 (290.9)FINANCIAMIENTO PRIVADO 216.0 216.0 0.0

TOTAL DEUDA INTERNA 1,903.8 2,838.4 934.6

FUENTES PRIVADAS 1/ 1,421.9 1,859.0 437.1FINANCIAMIENTO PRIVADO 24.8 23.6 (1.2)LETRAS DEL TESORO 264.1 202.5 (61.6)NOTAS DEL TESORO 1,133.0 1,133.0 0.0BONOS DEL TESORO 0.0 499.9 499.9

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2/ 481.9 979.4 497.5FINANC. DE BANCOS OFICIALES 481.9 979.4 497.5

1/ No incluye cuentas por pagar del Gobierno Central en concepto de pasivos por laudos y demandas.2/ No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.181.3 millones. Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

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Cuadro No.3-8 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012

(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SALDO AL 31-12-2011

SALDO AL 31-03-2012 DIFERENCIA

TOTAL GOBIERNO CENTRAL 12,615.4 13,475.2 859.8

TOTAL DEUDA EXTERNA 10,857.8 10,781.6 (76.2)

ORGANISMOS MULTILATERALES 1,988.9 2,126.6 137.7BID 1,310.2 1,292.5 (17.7)BANCO MUNDIAL (BIRF) 399.2 405.0 5.8FIDA 3.7 2.6 (1.1)CAF 216.4 366.9 150.5BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (EIB) 59.4 59.4 0.0OFID 0.0 0.2 0.2

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 378.8 455.8 77.0AID 2.0 1.8 (0.2)GARANTIZADOS AID 5.3 4.8 (0.5)GRUPO DE APOYO 300.3 294.2 (6.1)PROVEEDORES OFICIALES 71.2 155.0 83.8

FUENTES PRIVADAS 8,490.1 8,199.2 (290.9)BONOS GLOBALES 8,274.1 7,983.2 (290.9)FINANCIAMIENTO PRIVADO 216.0 216.0 0.0

TOTAL DEUDA INTERNA 1,757.6 2,693.6 936.0

FUENTES PRIVADAS 1/ 1,421.0 1,858.1 437.1FINANCIAMIENTO PRIVADO 23.9 22.7 (1.2)LETRAS DEL TESORO 264.1 202.5 (61.6)NOTAS DEL TESORO 1,133.0 1,133.0 0.0BONOS DEL TESORO 0.0 499.9 499.9

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 336.6 835.5 498.9FINANC. DE BANCOS OFICIALES 336.6 835.5 498.9

1/ No incluye cuentas por pagar en concepto de pasivos por laudos y demandas.Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

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Cuadro No.3-9 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE MARZO DE 2012 (En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SALDO AL 31-12-2011

SALDO AL 31-03-2012 DIFERENCIA

TOTAL DESCENTRALIZADAS 198.8 197.3 (1.5)

TOTAL DEUDA EXTERNA 52.6 52.5 (0.1)

ORGANISMOS MULTILATERALES 50.5 50.4 (0.1)BID 50.5 50.4 (0.1)

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 2.1 2.1 0.0AID 2.1 2.1 0.0

FUENTES PRIVADAS 0.0 0.0 0.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.0 0.0 0.0

TOTAL DEUDA INTERNA 146.2 144.8 (1.4)

FUENTES PRIVADAS 0.9 0.9 0.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.9 0.9 0.0

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1/ 145.3 143.9 (1.4)FINANC. DE BANCOS OFICIALES 145.3 143.9 (1.4)

1/ No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.181.3 millones. Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

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Cuadro No.3-10 DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE MARZO DE 2012 (En millones de balboas)

MONTO DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADOSECTOR ECONÓMICO PROPÓSITO

PRÉSTAMO

Sector Educación 30.0 3.6 3.6 26.4BID 2462/OC-PN Espacios educativos y calidad de los aprendizajes 30.0 3.6 3.6 26.4

Sector Salud 662.0 89.2 386.3 275.7BID 1719/OC-PN Saneamiento de la bahía de Panamá - I Etapa 45.0 - 42.1 2.9BID 1719/OC-PN-1 Saneamiento de la bahía de Panamá - II Etapa 30.0 - 0.0 30.0BID 2367/OC-PN (IDAAN) Inversión en agua potable y saneamiento - Fase I 40.0 - 0.0 40.0BID 2563/OC-PN Mej. de la equidad y fortal. de servicios de salud 50.0 - 0.0 50.0BIRF 7477-PAN Agua potable y servicios de saneamiento 32.0 2.5 16.4 15.6BIRF 7587-PAN Equidad en salud y mejora de desempeño 40.0 2.1 20.5 19.5BIRF 7877-PAN Mejora del agua y tratamiento de aguas - PM 40.0 - 0.0 40.0JICA II - Japón Saneamiento de la bahía de Panamá - I Etapa 225.0 a/ 14.6 218.9 6.1BEI - 24304 Saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá 40.0 - 18.4 21.6CAF 6987 Saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá 120.0 70.0 70.0 50.0

Sector Vivienda 30.0 0.5 7.0 23.0BID 2072/OC-PN Mejoramiento de condiciones habitacionales 30.0 0.5 7.0 23.0

Desarrollo Urbano y Comunal 153.0 1.7 56.0 97.0BID 2025/OC-PN-1 Desarrollo sostenible de Chiriquí y Bocas del Toro 56.0 1.6 33.5 22.5BID 2025/OC-PN-2 Des. sostenible de Colón y provincias centrales 63.0 - 8.1 54.9FIDA 580-PA Des. comunidad Ngobe Buglé y áreas aledañas 29.8 b/ - 13.6 16.2FIDA 750-PA Desarrollo participativo y modernización rural 4.2 c/ 0.1 0.8 3.4

Transporte y Comunicaciones 981.8 166.2 449.3 532.5BID 1785/OC-PN Multifase de infraestructura vial - PPP 70.0 - 53.3 16.7BID 1785/OC-PN-1 Multifase de infraestructura vial - PPP (II Etapa) 70.0 - 0.0 70.0CAF 3456 Rehabilitación y mejoras viales de carreteras 79.8 - 79.8 0.0CAF 7485 Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 400.0 80.0 230.0 170.0COFACE (Francia) Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 297.8 86.2 86.2 211.6CESCE (España) Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 64.2 - 0.0 64.2

Energía 42.5 0.4 16.1 26.4BID 1790/OC-PN (FIS) Programa de electrificación rural 30.0 0.4 9.4 20.6BID 2024/OC-PN (ETESA) Inversión y transformación corporativa de ETESA 12.5 - 6.7 5.8

Sector Agropecuario 95.2 2.0 56.7 38.5BID 1885/OC-PN-1 Programa de administración de tierras y catastro 54.0 - 37.6 16.4BIRF 7439-PAN Aumentar productividad y sost. rec. naturales 39.4 1.8 18.9 20.5OFID - 1300PB Desarrollo participativo y modernización rural 1.8 0.2 0.2 1.6

Multisectorial 501.6 10.1 103.0 398.6BID 1641/OC-PN Fortalecimiento de gestión - comercio exterior 4.7 0.1 4.3 0.4BID 1757/OC-PN Asist. técnica para crear un clima de inversiones 5.0 0.2 4.0 1.0BID 1762/OC-PN Programa de seguridad integral (PROSI) 22.7 - 9.4 13.3BID 1867/OC-PN Red de protección social - Fase I 20.2 2.5 11.8 8.4BID 1875/OC-PN Mejoramiento de la administración de justicia 21.6 0.3 11.7 9.9BID 1912/OC-PN Modernización de la gestión ambiental 10.0 0.2 3.0 7.0BID 1941/OC-PN Pol. de competitividad y apertura comercial 51.3 6.2 18.6 32.7BID 1987/OC-PN Prog. multifase de transformación tecnológica 19.7 - 8.8 10.9BID 2522/OC-PN Respuesta inmediata por inundaciones de 2010 20.0 - 13.9 6.1BID 2568/OC-PN Programa de fortalecimiento de la gestión fiscal 50.0 - 0.0 50.0BIRF 7479-PAN Proyecto de protección social 24.0 0.2 12.1 11.9BIRF 8016-PAN Asist. técnica - Mej. eficiencia del Sector Público 55.0 - 0.0 55.0BIRF 8040-PAN Política de desarrollo para administración fiscal 100.0 - 0.0 100.0BIRF 8087-PAN Política de gestión de riesgo por desastres 66.0 - 0.0 66.0CAF 5348 Proyecto de cuencas hidrográficas prioritarias 18.4 0.4 0.7 17.7CAF 7656 Atención de emergencia por lluvias de 2010 13.0 - 4.7 8.3

T O T A L 2,496.1 273.7 1,078.0 1,418.1

a/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Yenes Japoneses (JPY.19,371 millones). b/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Derechos Especiales de Giro (DEG.19,400,000). c/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Derechos Especiales de Giro (DEG.2,600,000). Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

SALDO DISPONIBLEAcumuladoAño 2012

TOTALDESEMBOLSOS RECIBIDOS

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Cuadro No.3-11 PAGOS EN EFECTIVO A LA CAJA DE SEGURO SOCIALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

(En millones de balboas)

COMPROMISO PATRONAL:Cuota de Seguro Social 40.2 - 40.2 a/Prima de Riesgos Profesionales 4.8 - 4.8

Subtotal 45.0 - 45.0

APORTES Y REEMBOLSOS:Participación del Impuesto a la Fabricación de Licores 1/ 0.9 - 0.9 Reembolso de Planillas del Fondo Complementario 2/ 12.3 - 12.3 Aporte 0.8% Salarios Básicos y Jubilados del Estado 3/ 5.4 5.4 - Aporte - Compensación de Intereses en Valores del Estado 4/ - - - Aporte - Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte 5/ - - - Aporte - Riesgo de Enfermedad y Maternidad 6/ - - - Aporte - Fondo Especial para Aumento de Pensiones 7/ 9.1 9.1 -

Subtotal 27.7 14.5 13.2

Total 72.7 14.5 58.2

a/ Incluye aporte especial para el sostenimiento del Riesgo de Enfermedad y Maternidad.1/ Ley 45 de 14 de noviembre de 1995, Artículos 23 y 26.2/ Ley 8 de 6 de febrero de 1997, Artículo 1.3/ Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Artículo 101, Numeral 9.4/ Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Artículo 101, Numeral 12.5/ Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Artículo 213.6/ Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Artículo 222.7/ Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, Artículo 224.Fuente: Dirección General de Tesorería / MEF.

CONCEPTOPAGOS EN EFECTIVO

TOTALAPORTES OTROS

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4. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO

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4. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO

El Informe de la Planilla del Sector Público que se presenta corresponde al 31 de marzo de 2012 y se compara con igual período de 2011. La fuente de esta información la constituyen los registros centrales de pago de planillas procesados en la Contraloría General de la República y los informes de planillas que nos remiten las instituciones que efectúan sus propios pagos. Al 31 de marzo de 2012, la Planilla del Sector Público está compuesta por setenta y ocho (78) entidades, conformadas de la siguiente manera: 24 del Gobierno Central, 35 de las Instituciones Descentralizadas (se incluyó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras), 12 de las Empresas Públicas (se incluyó la Autoridad de Aseso Urbano y Domiciliario) y 7 de los Intermediarios Financieros; no incluye a la Autoridad del Canal, los Bomberos, los municipios, ni jubilados. El renglón del sueldo bruto comprende los pagos de salario bruto al personal permanente y eventual (transitorios y contingentes), e incluye las vacaciones, sobresueldos y licencias con sueldo, según corresponda; y no se incluyen los pagos de servicios profesionales, vigencias expiradas, gastos de representación, décimo tercer mes, bonos, ni horas extras. 4.1. Planilla acumulada: enero a marzo 2012 y 2011 Al primer trimestre de 2012, la planilla reflejó un promedio mensual de 186,486 funcionarios, con un pago mensual acumulado de B/.507.3 millones en el sueldo bruto. (Ver Cuadro No. 4-1 y 4-2) Al 31 de marzo de 2011, el promedio mensual de funcionarios fue de 177,088, con un pago acumulado de B/.459.2 millones en el sueldo bruto. (Ver Cuadro No. 4-1 y 4-2)

4.1.1. Número de Empleados2

Al comparar los promedios totales del primer trimestre de 2012 con los del mismo período de 2011, se observa un aumento de 9,398 funcionarios.

2012 2011 DIFERENCIA

EDUCACIÓN 63,414 61,447 1,966

SALUD 38,472 36,812 1,660

SEGURIDAD PÚBLICA 23,820 20,907 2,913

LEYES ESPECIALES 15,857 15,151 705

INSTITUCIONES NUEVAS 4,489 3,702 787RESTO DE INSTITUCIONES 40,435 39,068 1,367

TOTAL 186,486 177,088 9,398

Cuadro No.4-1 COMPARATIVO DEL PROMEDIO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2012 y 2011

SECTORPROMEDIO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS

2 Nota: No debe interpretarse que el total de funcionarios nombrados es igual al total de funcionarios pagados en el mes, ya que un número de funcionarios se acogen a vacaciones, licencias u otras situaciones, lo que puede generar diferencias en estos totales.

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Respecto al total del aumento en el número promedio de empleados en el período, los sectores que más influyeron fueron seguridad pública con 2,913, sector educación con 1,966, salud con 1,660, las instituciones nuevas con 787, el grupo de instituciones con leyes especiales con 705, y el resto de las instituciones con 1,367 funcionarios.

MES 2012 2011(R) DIFERENCIA %

Enero 180,247 171,540 8,707 5.1 Gobierno Central 112,276 105,879 6,397 6.0 Sector Descentralizado 67,971 65,661 2,310 3.5

Febrero 188,938 179,433 9,505 5.3 Gobierno Central 118,585 111,881 6,704 6.0 Sector Descentralizado 70,353 67,552 2,801 4.1

Marzo 190,272 180,290 9,982 5.5 Gobierno Central 120,001 112,429 7,572 6.7 Sector Descentralizado 70,271 67,861 2,410 3.6

Promedio Mensual 186,486 177,088 9,398 5.3

Cuadro No.4.1.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN MES Y SECTORPERÍODO: ENERO - MARZO DE 2012 y 2011

Del aumento de 9,398 empleados, se observa que los aumentos más significativos se presentaron en marzo con 5.5% (siendo el gobierno central el más representativo con 6.7%) y en febrero con 5.3% (fundamentalmente por el gobierno central con 6.0%).

MES EVENTUALES PERMANENTES TOTAL

ENERO 11,877 168,370 180,247

FEBRERO 17,145 171,793 188,938MARZO 18,284 171,988 190,272

Promedio Mensual 15,769 170,717 186,486

ENERO A MARZO DE 2012

Cuadro No.4-1.2 NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN LA CONDICIÓNDE EVENTUALES O PERMANENTES

Por otro lado, del promedio mensual de empleados, 91.5% son permanentes y 8.5% son eventuales.

4.1.2. Sueldo Bruto Al comparar la planilla acumulada al primer trimestre de 2012 con el mismo período del 2011, se observa un aumento de B/.48.1 millones.

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Los aumentos de mayor representatividad se dan en el sector educación con B/.14.6 millones, seguridad pública con B/.12.7 millones, salud con B/.6.3 millones, leyes especiales con B/.5.3 millones, instituciones nuevas con B/.2.4 millones y el resto de las instituciones con B/.6.8 millones.

2012 2011 DIFERENCIA

EDUCACIÓN 164,088 149,485 14,603

SALUD 138,818 132,511 6,307

SEGURIDAD PÚBLICA 53,605 40,903 12,702

LEYES ESPECIALES 48,715 43,374 5,341

INSTITUCIONES NUEVAS 11,853 9,493 2,360RESTO DE INSTITUCIONES 90,231 83,399 6,832

TOTAL 507,310 459,165 48,145

SECTOR

Cuadro No.4-2 COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO DE LAPLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR

PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2012 y 2011

SUELDO BRUTO ACUMULADO(En miles de B/.)

Al primer trimestre de 2012, respecto al mismo período de 2011, los aumentos más significativos en el sueldo bruto de la planilla del Sector Público se dieron en marzo con 11.2% y en enero con 10.6%, en ambos casos este aumento se da fundamentalmente en el gobierno central con 13.5% y 12.6%, respectivamente.

MES 2012 2011(R) DIFERENCIA %Enero 163,633 147,986 15,647 10.6 Gobierno Central 92,841 82,472 10,369 12.6 Sector Descentralizado 70,792 65,514 5,278 8.1Febrero 169,576 154,613 14,963 9.7 Gobierno Central 97,827 86,841 10,986 12.7 Sector Descentralizado 71,749 67,772 3,977 5.9Marzo 174,101 156,566 17,535 11.2 Gobierno Central 99,803 87,958 11,845 13.5 Sector Descentralizado 74,298 68,608 5,690 8.3

Total 507,310 459,165 48,145 10.5

Cuadro No.4-2.1 SUELDO BRUTO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN MES Y SECTOR

(En miles de B/.)PERÍODO: ENERO - MARZO DE 2012 y 2011

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75

MES EVENTUALES PERMANENTES TOTAL

ENERO 8,033 155,600 163,633FEBRERO 12,677 156,899 169,576MARZO 12,897 161,204 174,101

Acumulado 33,607 473,703 507,310

Cuadro No.4-2.2 SUELDO BRUTO SEGÚN LA CONDICIÓNDE EVENTUALES O PERMANENTES

(En miles de B/.) ENERO A MARZO DE 2012

Los empleados permanentes captan el 93.4% del monto total acumulado de la planilla y los eventuales el 6.6%.

4.2 Comparativo de la Planilla del Sector Público, Marzo 2012 y 2011

La planilla correspondiente al mes de marzo de 2012, registró un total de 190,272 empleados de los cuales 171,988 son permanentes y 18,284 son eventuales. (Ver Cuadro No.4-6) El sueldo bruto totalizó B/.174.1 millones, de los cuales B/.161.2 millones corresponden a empleados permanentes y B/.12.9 millones a empleados eventuales. (Ver Cuadro No.4-6)

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

EDUCACIÓN 56,371 65,259 51,252 62,732 5,119 2,527SALUD 47,923 38,656 44,698 37,017 3,225 1,639SEGURIDAD PÚBLICA 18,394 24,074 13,944 21,208 4,450 2,866LEYES ESPECIALES 16,309 16,127 14,603 15,326 1,706 801INSTITUCIONES NUEVAS 5,883 7,677 3,469 3,917 2,414 3,760RESTO DE INSTITUCIONES 29,221 38,479 28,600 40,090 621 -1,611

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 174,101 190,272 156,566 180,290 17,535 9,982

Cuadro No. 4-3 COMPARATIVO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTORMARZO 2012 - 2011

SECTOR2012 2011 DIFERENCIA

Para el mes de marzo de 2012, del total de servidores públicos el 67.3% prestaron sus servicios en los sectores de educación, salud y seguridad pública, desglosados de la siguiente forma: 62,259 empleados en educación, 38,656 en salud y 24,074 en seguridad pública, para un total de 127,989 servidores públicos empleados en estos sectores. Respecto al monto de la planilla estos sectores representan el 70.5% (B/.122.7 millones) del total de la misma, desglosados como sigue: B/.56.4 millones en educación, B/.48.0 millones en salud y B/.18.4 millones en seguridad pública.

Se recomienda que la contratación de personal para laborar en el Estado obedezca a una necesidad real en el marco de los objetivos y los programas de trabajo orientados a aumentar la productividad en el sector público.

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76

No. ENTIDADES POR SECTOR ENERO FEBRERO MARZO Promedio Mensual 1/

TOTAL SECTOR PÚBLICO 180,247 188,938 190,272 186,486

EDUCACIÓN 60,560 64,422 65,259 63,414

1 Ministerio de Educación 44,595 47,962 48,712 47,0902 IPHE 1,527 1,547 1,576 1,5503 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,298 1,341 1,337 1,3254 Universidad de Panamá 8,718 8,674 8,602 8,6655 Universidad Especializada de Las Américas 537 621 672 6106 Universidad Tecnológica de Panamá 2,406 2,556 2,575 2,5127 Universidad Marítima Internacional de Panamá 163 159 178 1678 IFARHU 559 728 730 6729 INADEH 469 546 579 531

10 SER TV 288 288 298 291

SALUD 37,766 38,993 38,656 38,47211 Ministerio de Salud 12,593 13,756 13,916 13,42212 Caja de Seguro Social 24,930 24,990 24,487 24,80213 Instituto Conmemorat ivo Gorgas 243 247 253 248

SEGURIDAD PÚBLICA 23,509 23,877 24,074 23,82014 Ministerio de Seguridad Pública 22,362 22,690 22,904 22,652

SPI 1,147 1,187 1,170 1,168

LEYES ESPECIALES 2/ 15,457 15,986 16,127 15,85715 Contraloría General de la República 3,279 3,351 3,345 3,32516 Órgano Judicial 3,341 3,391 3,386 3,37317 Procuraduría General de la Nación 3,087 3,272 3,309 3,22318 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 372 376 385 37819 Banco Nacional de Panamá 2,683 2,776 2,842 2,76720 Caja de Ahorros 1,610 1,620 1,621 1,61721 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 744 858 895 83222 Procuraduría de la Administración 146 145 146 14623 Tribunal de Cuentas 96 97 98 9724 Fiscalía de Cuentas 99 100 100 100

INSTITUCIONES NUEVAS 3/ 4,216 4,511 4,739 4,48925 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 4/ 804 800 810 80526 Autoridad de Alimentos 289 297 295 29427 Dirección General de Contrataciones Públicas 4/ 53 81 91 7528 SENACYT 90 92 91 9129 Autoridad de los Recursos Acuát icos 4/ 291 288 319 29930 Tribunal de Contrataciones Públicas 35 43 44 4131 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4/ 159 286 298 24832 Zona Franca del Barú 11 13 12 1233 SENADIS 168 181 182 17734 Autoridad Nacional de Aduana 4/ 1,371 1,439 1,454 1,42135 Fiscalia General Electoral 4/ 152 163 157 15736 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 17 22 24 2137 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 115 113 121 11638 Comisión Nacional de Valores 59 66 66 6439 Instituto Nacional de la Mujer 84 84 92 8740 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 129 126 161 13941 Autoridad de Innovación Gubernamental 70 70 78 7342 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 265 293 391 31643 Tribunal Administ rativo Tributario 54 54 53 54

RESTO DE INSTITUCIONES: 38,739 41,149 41,417 40,435GOBIERNO CENTRAL 21,325 22,417 22,705 22,149

44 Asamblea Nacional 1,459 1,470 1,535 1,48845 Ministerio de la Presidencia 2,158 2,187 2,234 2,19346 Ministerio de Gobierno 3,012 3,095 3,124 3,07747 Ministerio de Relaciones Exteriores 733 780 784 76648 Ministerio de Comercio e Industrias 727 971 982 89349 Ministerio de Obras Públicas 2,807 2,864 2,858 2,84350 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 2,078 2,210 2,275 2,18851 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 890 1,061 1,060 1,00452 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 1,174 1,176 1,212 1,18753 Ministerio de Economía y Finanzas 2,355 2,667 2,671 2,56454 Ministerio de Desarrollo Social 1,196 1,202 1,206 1,20155 Tribunal Electoral 1,944 1,943 1,972 1,95356 Defensoría del Pueblo 164 163 164 164

Asamblea de Representantes 628 628 628 628

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 4,969 6,074 6,159 5,73457 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 292 296 323 30458 Autoridad Nacional del Ambiente 1,215 1,474 1,473 1,38759 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 424 509 533 48960 Sistema de Ahorro y Capitalización 27 27 28 2761 IDIAP 564 557 564 56262 INAC 635 961 978 85863 PANDEPORTES 500 888 907 76564 IPACOOP 370 367 363 36765 Autoridad de Turismo de Panamá 294 346 348 32966 Regist ro Público de Panamá 648 649 642 646

EMPRESAS PÚBLICAS 10,846 11,024 10,916 10,929

67 Autoridad Marít ima de Panamá 1,516 1,540 1,559 1,53868 Bingos Nacionales 68 68 66 6769 Autoridad Aeronáut ica Civil 700 756 776 74470 IDAAN 2,686 2,824 2,677 2,72971 IMA 410 406 415 41072 Lotería Nacional de Beneficencia 1,844 1,818 1,810 1,82473 Zona Libre de Colón 689 684 675 68374 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 2,933 2,928 2,938 2,933

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,599 1,634 1,637 1,62375 Superintendencia de Bancos 326 325 326 32676 B. D. A. 759 761 758 75977 Banco Hipotecario Nacional 322 347 356 34278 I. S. A. 192 201 197 197

1/ Incluye empleados transitorios y contingentes.

4/ Son inst ituciones nuevas segregadas de ot ras ya existentes del gobierno central.

Enero-Marzo de 2012Cuadro No.4-4 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público

3/ Se ref iere a las creadas después de diciembre de 1999, separadas por razón del cumplimiento del Artículo 1 de la Ley No.6 de 2 de febrero de 2006, que impleneta un programa de equidad fiscal.

2/ Comprende a las inst ituciones con leyes especiales. No obstante, no incluye a las inst ituciones de los sectores de Educación, Salud, ni Seguridad Pública.

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77

No. ENTIDADES POR SECTOR ENERO FEBRERO MARZO Monto Acumulado 1/

TOTAL SECTOR PÚBLICO 163,633 169,576 174,101 507,310

EDUCACIÓN 52,100 55,617 56,371 164,0881 Ministerio de Educación 35,712 38,058 39,181 112,9512 IPHE 1,343 1,374 1,438 4,1553 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,645 1,713 1,783 5,1414 Universidad de Panamá 8,845 9,430 8,867 27,1425 Universidad Especializada de Las Américas 428 509 576 1,5136 Universidad Tecnológica de Panamá 2,998 3,275 3,234 9,5077 Universidad Marítima Internacional de Panamá 237 230 243 7108 IFARHU 360 465 462 1,2879 INADEH 313 345 355 1,013

10 SER TV 219 218 232 669

SALUD 45,981 44,914 47,923 138,81811 Ministerio de Salud 13,354 14,446 14,379 42,17912 Caja de Seguro Social 32,367 30,216 33,289 95,87213 Instituto Conmemorativo Gorgas 260 252 255 767

SEGURIDAD PÚBLICA 17,475 17,736 18,394 53,60514 Ministerio de Seguridad Pública 16,959 17,206 17,855 52,020

SPI 516 530 539 1,585

LEYES ESPECIALES 2/ 15,924 16,482 16,309 48,71515 Contraloría General de la República 3,306 3,354 3,336 9,99616 Órgano Judicial 3,402 3,474 3,466 10,34217 Procuraduría General de la Nación 2,678 2,827 2,864 8,36918 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 595 608 587 1,79019 Banco Nacional de Panamá 3,271 3,271 3,265 9,80720 Caja de Ahorros 1,531 1,539 1,545 4,61521 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 724 994 827 2,54522 Procuraduría de la Administración 148 146 147 44123 Tribunal de Cuentas 134 133 135 40224 Fiscalía de Cuentas 135 136 137 408

INSTITUCIONES NUEVAS 3/ 3,562 4,058 4,233 11,85325 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrest re 4/ 508 502 509 1,51926 Autoridad de Seguridad de Alimentos 247 264 258 76927 Dirección General de Cont rataciones Públicas 4/ 79 161 150 39028 SENACYT 147 151 144 44229 Autoridad de los Recursos Acuát icos 4/ 296 291 327 91430 Tribunal de Contrataciones Públicas 44 66 55 16531 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4/ 177 398 327 90232 Zona Franca del Barú 9 9 9 2733 SENADIS 151 161 161 47334 Autoridad Nacional de Aduana 4/ 882 931 941 2,75435 Fiscalia General Electoral 4/ 152 162 157 47136 Empresa de Generación Eléct rica, S. A. 30 37 44 11137 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacíf ico 169 169 172 51038 Comisión Nacional de Valores 109 115 119 34339 Instituto Nacional de la Mujer 71 72 79 22240 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 114 113 139 36641 Autoridad de Innovación Gubernamental 134 133 145 41242 Autoridad Nacional de Administ ración de Tierras 162 243 417 82243 Tribunal Administrativo Tributario 81 80 80 241

RESTO DE INSTITUCIONES: 28,591 30,769 30,871 90,231GOBIERNO CENTRAL 16,264 17,275 17,527 51,066

44 Asamblea Nacional 1,466 1,503 1,612 4,58145 Ministerio de la Presidencia 2,140 2,179 2,199 6,51846 Ministerio de Gobierno 1,613 1,725 1,721 5,05947 Ministerio de Relaciones Exteriores 685 750 749 2,18448 Ministerio de Comercio e Industrias 550 786 780 2,11649 Ministerio de Obras Públicas 1,576 1,560 1,554 4,69050 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 1,726 1,834 1,904 5,46451 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 648 780 782 2,21052 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 757 734 756 2,24753 Ministerio de Economía y Finanzas 2,315 2,643 2,585 7,54354 Ministerio de Desarrollo Social 697 699 698 2,09455 Tribunal Electoral 1,305 1,297 1,384 3,98656 Defensoría del Pueblo 158 157 175 490

Asamblea de Representantes 628 628 628 1,884

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,868 4,701 4,595 13,16457 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 378 376 395 1,14958 Autoridad Nacional del Ambiente 1,018 1,124 1,109 3,25159 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 334 488 445 1,26760 Sistema de Ahorro y Capitalización 38 40 40 11861 IDIAP 377 372 385 1,13462 INAC 462 723 737 1,92263 PANDEPORTES 275 521 448 1,24464 IPACOOP 246 248 248 74265 Autoridad de Turismo de Panamá 244 302 280 82666 Registro Público de Panamá 496 507 508 1,511

EMPRESAS PÚBLICAS 7,156 7,465 7,401 22,02267 Autoridad Marítima de Panamá 1,481 1,553 1,508 4,54268 Bingos Nacionales 31 31 30 9269 Autoridad Aeronáutica Civil 703 784 795 2,28270 IDAAN 1,631 1,663 1,667 4,96171 IMA 234 243 296 77372 Lotería Nacional de Beneficencia 1,060 1,168 1,056 3,28473 Zona Libre de Colón 401 402 399 1,20274 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 1,615 1,621 1,650 4,886

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,303 1,328 1,348 3,97975 Superintendencia de Bancos 475 508 514 1,49776 B. D. A. 534 546 550 1,63077 Banco Hipotecario Nacional 105 116 119 34078 I. S. A. 189 158 165 512

1/ No se incluye pago correspondiente a vigencias expiradas, horas extras ni jubilaciones.

4/ Son inst ituciones nuevas segregadas de otras ya existentes del gobierno central.

Cuadro No.4-4.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector PúblicoEnero-Marzo de 2012

(En miles de B/.)

3/ Se ref iere a las creadas después de diciembre de 1999, separadas por razón del cumplimiento del Artículo 1 de la Ley No.6 de 2 de f ebrero de 2006, que impleneta un programa de equidad f iscal.

2/ Comprende a las inst ituciones con leyes especiales. No obstante, no incluye a las inst ituciones de los sectores de Educación, Salud, ni Seguridad Pública.

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78

No. ENTIDADES POR SECTOR ENERO FEBRERO MARZO Promedio Mensual 1/

TOTAL SECTOR PÚBLICO 171,540 179,433 180,290 177,088

EDUCACIÓN 58,768 62,842 62,732 61,447

1 Ministerio de Educación 43,036 46,581 46,548 45,3882 IPHE 1,548 1,558 1,548 1,5513 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,181 1,266 1,244 1,2304 Universidad de Panamá 8,713 8,858 8,643 8,7385 Universidad Especializada de Las Américas 495 499 514 5036 Universidad Tecnológica de Panamá 2,256 2,329 2,450 2,3457 Universidad Marít ima Internacional de Panamá 142 145 172 1538 IFARHU 648 716 728 6979 INADEH 478 622 620 573

10 SER TV 271 268 265 268

SALUD 35,904 37,514 37,017 36,81211 Ministerio de Salud 11,658 12,952 12,906 12,50512 Caja de Seguro Social 24,017 24,337 23,883 24,07913 Instituto Conmemorativo Gorgas 229 225 228 227

SEGURIDAD PÚBLICA 20,561 20,953 21,208 20,90714 Ministerio de Seguridad Pública 19,567 19,957 20,221 19,915

SPI 994 996 987 992

LEYES ESPECIALES 2/ 15,065 15,063 15,326 15,15115 Contraloría General de la República 3,078 3,083 3,090 3,08416 Órgano Judicial 3,227 3,254 3,269 3,25017 Procuraduría General de la Nación 2,808 2,807 2,874 2,83018 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 378 382 392 38419 Banco Nacional de Panamá 2,901 2,912 3,071 2,96120 Caja de Ahorros 1,605 1,570 1,560 1,57821 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 752 746 755 75122 Procuraduría de la Administ ración 138 139 138 13823 Tribunal de Cuentas 93 92 94 9324 Fiscalía de Cuentas 85 78 83 82

INSTITUCIONES NUEVAS 3/ 3,489 3,699 3,917 3,70225 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 4/ 816 813 842 82426 Autoridad de Alimentos 281 292 291 28827 Dirección General de Contrataciones Públicas 4/ 49 51 55 5228 SENACYT 73 86 87 8229 Autoridad de los Recursos Acuáticos 4/ 249 247 276 25730 Tribunal de Contrataciones Públicas 33 33 40 3531 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4/ 47 106 178 11032 Zona Franca del Barú 13 12 13 1333 SENADIS 152 153 174 16034 Autoridad Nacional de Aduana 4/ 1,291 1,345 1,375 1,33735 Fiscalia General Electoral 4/ 158 160 159 15936 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 14 21 22 1937 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 89 89 102 9338 Comisión Nacional de Valores 56 56 56 5639 Instituto Nacional de la Mujer 66 71 79 7240 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 102 101 104 10241 Autoridad de Innovación Gubernamental 0 63 64 42

RESTO DE INSTITUCIONES: 37,753 39,362 40,090 39,068GOBIERNO CENTRAL 21,037 21,782 22,060 21,626

42 Asamblea Nacional 1,470 1,470 1,478 1,47343 Ministerio de la Presidencia 2,147 2,194 2,209 2,18344 Ministerio de Gobierno 2,530 2,605 2,784 2,64045 Ministerio de Relaciones Exteriores 825 833 834 83146 Ministerio de Comercio e Industrias 724 730 738 73147 Ministerio de Obras Públicas 2,906 3,124 3,072 3,03448 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 2,133 2,155 2,187 2,15849 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 839 877 890 86950 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 1,299 1,312 1,310 1,30751 Ministerio de Economía y Finanzas 2,284 2,624 2,692 2,53352 Ministerio de Desarrollo Social 1,138 1,130 1,120 1,12953 Tribunal Electoral 1,948 1,933 1,950 1,94454 Defensoría del Pueblo 165 166 167 166

Asamblea de Representantes 629 629 629 629

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 4,692 5,364 5,585 5,21455 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 217 238 246 23456 Autoridad Nacional del Ambiente 1,096 1,479 1,515 1,36357 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 435 431 508 45858 Sistema de Ahorro y Capitalización 18 23 21 2159 IDIAP 555 551 550 55260 INAC 648 891 911 81761 PANDEPORTES 431 435 479 44862 IPACOOP 341 350 374 35563 Autoridad de Turismo de Panamá 340 333 336 33664 Regist ro Público de Panamá 611 633 645 630

EMPRESAS PÚBLICAS 10,429 10,603 10,806 10,61365 Autoridad Marítima de Panamá 1,304 1,431 1,573 1,43666 Bingos Nacionales 82 80 80 8167 Autoridad Aeronáutica Civil 724 742 755 74068 IDAAN 2,656 2,683 2,675 2,67169 IMA 248 283 344 29270 Lotería Nacional de Benef icencia 1,718 1,710 1,700 1,70971 Zona Libre de Colón 656 652 659 65672 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 3,041 3,022 3,020 3,028

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,595 1,613 1,639 1,61673 Superintendencia de Bancos 298 311 314 30874 B. D. A. 772 772 772 77275 Banco Hipotecario Nacional 351 339 348 34676 I. S. A. 174 191 205 190

1/ Incluye empleados t ransitorios y cont ingentes.

4/ Son inst ituciones nuevas segregadas de ot ras ya existentes del gobierno central.

Enero-Marzo de 2011Cuadro No.4-5 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público

3/ Se ref iere a las creadas después de diciembre de 1999, separadas por razón del cumplimiento del Artículo 1 de la Ley No.6 de 2 de febrero de 2006, que impleneta un programa de equidad fiscal.

2/ Comprende a las instituciones con leyes especiales. No obstante, no incluye a las instituciones de los sectores de Educación, Salud, ni Seguridad Pública.

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79

No. ENTIDADES POR SECTOR ENERO FEBRERO MARZO Monto Acumulado 1/

TOTAL SECTOR PÚBLICO 147,986 154,613 156,566 459,165

EDUCACIÓN 47,953 50,280 51,252 149,485

1 Ministerio de Educación 32,490 34,355 35,299 102,1442 IPHE 1,267 1,270 1,270 3,8073 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,492 1,574 1,505 4,5714 Universidad de Panamá 8,532 8,569 8,583 25,6845 Universidad Especializada de Las Américas 403 414 385 1,2026 Universidad Tecnológica de Panamá 2,664 2,885 2,967 8,5167 Universidad Marítima Internacional de Panamá 205 216 237 6588 IFARHU 409 420 429 1,2589 INADEH 297 383 382 1,062

10 SER TV 194 194 195 583

SALUD 43,304 44,509 44,698 132,51111 Ministerio de Salud 12,099 13,253 12,979 38,33112 Caja de Seguro Social 30,978 31,030 31,490 93,49813 Inst ituto Conmemorativo Gorgas 227 226 229 682

SEGURIDAD PÚBLICA 13,366 13,593 13,944 40,90314 Ministerio de Seguridad Pública 12,987 13,214 13,575 39,776

SPI 379 379 369 1,127

LEYES ESPECIALES 2/ 14,285 14,486 14,603 43,37415 Contraloría General de la República 2,940 2,927 2,930 8,79716 Órgano Judicial 3,223 3,240 3,261 9,72417 Procuraduría General de la Nación 2,319 2,365 2,400 7,08418 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 569 553 592 1,71419 Banco Nacional de Panamá 2,951 2,984 2,991 8,92620 Caja de Ahorros 1,257 1,350 1,375 3,98221 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 641 691 663 1,99522 Procuraduría de la Administración 142 139 146 42723 Tribunal de Cuentas 125 123 127 37524 Fiscalía de Cuentas 118 114 118 350

INSTITUCIONES NUEVAS 3/ 2,791 3,233 3,469 9,49325 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 4/ 481 490 524 1,49526 Autoridad de Alimentos 258 253 241 75227 Dirección General de Contrataciones Públicas 4/ 72 80 91 24328 SENACYT 116 143 135 39429 Autoridad de los Recursos Acuát icos 4/ 248 261 297 80630 Tribunal de Contrataciones Públicas 44 43 50 13731 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4/ 61 131 332 52432 Zona Franca del Barú 11 12 11 3433 SENADIS 134 135 170 43934 Autoridad Nacional de Aduana 4/ 817 871 909 2,59735 Fiscalia General Electoral 4/ 158 159 160 47736 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 21 29 32 8237 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacíf ico 134 132 146 41238 Comisión Nacional de Valores 86 86 86 25839 Inst ituto Nacional de la Mujer 58 66 69 19340 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 92 91 102 28541 Autoridad de Innovación Gubernamental 0 251 114 365

RESTO DE INSTITUCIONES: 26,287 28,512 28,600 83,399GOBIERNO CENTRAL 15,492 16,573 16,594 48,659

42 Asamblea Nacional 1,461 1,465 1,491 4,41743 Ministerio de la Presidencia 1,978 2,067 2,096 6,14144 Ministerio de Gobierno 1,247 1,513 1,472 4,23245 Ministerio de Relaciones Exteriores 797 806 792 2,39546 Ministerio de Comercio e Industrias 502 568 603 1,67347 Ministerio de Obras Públicas 1,521 1,677 1,624 4,82248 Ministerio de Desarrollo Agropecuario 1,709 1,782 1,808 5,29949 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 636 604 620 1,86050 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 822 804 801 2,42751 Ministerio de Economía y Finanzas 2,127 2,605 2,551 7,28352 Ministerio de Desarrollo Social 639 631 628 1,89853 Tribunal Electoral 1,269 1,267 1,319 3,85554 Defensoría del Pueblo 155 155 160 470

Asamblea de Representantes 629 629 629 1,887

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,444 4,280 4,103 11,82755 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 285 340 306 93156 Autoridad Nacional del Ambiente 786 1,292 1,077 3,15557 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 338 336 403 1,07758 Sistema de Ahorro y Capitalización 27 42 28 9759 IDIAP 380 373 375 1,12860 INAC 446 689 649 1,78461 PANDEPORTES 198 214 246 65862 IPACOOP 225 234 249 70863 Autoridad de Turismo de Panamá 290 264 269 82364 Registro Público de Panamá 469 496 501 1,466

EMPRESAS PÚBLICAS 6,198 6,450 6,655 19,30365 Autoridad Marít ima de Panamá 1,301 1,411 1,548 4,26066 Bingos Nacionales 36 35 35 10667 Autoridad Aeronáutica Civil 665 703 721 2,08968 IDAAN 1,349 1,386 1,364 4,09969 IMA 157 207 246 61070 Lotería Nacional de Beneficencia 983 966 1,001 2,95071 Zona Libre de Colón 353 355 373 1,08172 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 1,354 1,387 1,367 4,108

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,153 1,209 1,248 3,61073 Superintendencia de Bancos 404 447 452 1,30374 B. D. A. 502 508 524 1,53475 Banco Hipotecario Nacional 114 112 111 33776 I. S. A. 133 142 161 436

1/ No se incluye pago correspondiente a vigencias expiradas, horas extras ni jubilaciones.

4/ Son instituciones nuevas segregadas de otras ya existentes del gobierno cent ral.

Enero-Marzo de 2011(En miles de B/.)

Cuadro No.4-5.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público

3/ Se refiere a las creadas después de diciembre de 1999, separadas por razón del cumplimiento del Art ículo 1 de la Ley No.6 de 2 de febrero de 2006, que impleneta un programa de equidad f iscal.

2/ Comprende a las instituciones con leyes especiales. No obstante, no incluye a las instituciones de los sectores de Educación, Salud, ni Seguridad Pública.

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No. ENTIDAD

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 161,204 171,988 937 12,897 18,284 705 174,101 190,272 915EDUCACIÓN 50,171 55,134 910 6,200 10,125 612 56,371 65,259 864

1 Ministerio de Educación 36,332 44,264 821 2,849 4,448 641 39,181 48,712 8042 IPHE 1,382 1,522 908 56 54 1,037 1,438 1,576 9123 Universidad Autónoma de Chiriquí 3/ 1,626 1,130 1,439 157 207 758 1,783 1,337 1,3344 Universidad de Panamá 3/ 6,289 4,065 1,547 2,578 4,537 568 8,867 8,602 1,0315 Universidad Especializada de Las Américas 3/ 376 374 1,005 200 298 671 576 672 8576 Universidad Tecnológica de Panamá 3/ 3,060 2,320 1,319 174 255 682 3,234 2,575 1,2567 Universidad Marít ima Internacional de Panamá 230 159 1,447 13 19 684 243 178 1,3658 IFARHU 354 552 641 108 178 607 462 730 6339 INADEH 290 450 644 65 129 504 355 579 613

10 SER TV 232 298 779 - - .. 232 298 779SALUD 46,593 37,588 1,240 1,330 1,068 1,245 47,923 38,656 1,240

11 Ministerio de Salud 14,236 13,850 1,028 143 66 2,167 14,379 13,916 1,03312 Caja de Seguro Social 32,131 23,533 1,365 1,158 954 1,214 33,289 a/ 24,487 1,35913 Inst ituto Conmemorat ivo Gorgas 226 205 1,102 29 48 604 255 253 1,008

SEGURIDAD PÚBLICA 17,999 23,606 762 395 468 844 18,394 24,074 76414 Ministerio de Seguridad Pública 17,476 22,450 778 379 454 835 17,855 22,904 780

SPI 523 1,156 452 16 14 1,143 539 1,170 461LEYES ESPECIALES 15,498 15,012 1,032 811 1,115 727 16,309 16,127 1,011

15 Contraloría General 2,852 2,603 1,096 484 742 652 3,336 3,345 99716 Órgano Judicial 3,333 3,294 1,012 133 92 1,446 3,466 3,386 1,02417 Procuraduría General de la Nación 2,851 3,291 866 13 18 722 2,864 3,309 86618 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 587 b/ 385 1,525 - - .. 587 385 1,52519 Banco Nacional de Panamá 3,141 2,670 1,176 124 172 721 3,265 2,842 1,14920 Caja de Ahorros 1,497 1,540 972 48 81 593 1,545 1,621 95321 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 827 895 924 - - .. 827 895 92422 Procuraduría de la Administración 142 141 1,007 5 5 1,000 147 146 1,00723 Tribunal de Cuentas 131 93 1,409 4 5 800 135 98 1,37824 Fiscalía de Cuentas 137 100 1,370 - - .. 137 100 1,370

INSTITUCIONES NUEVAS 5,232 6,814 768 651 863 755 5,883 7,677 76625 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 495 793 624 14 17 824 509 810 62826 Autoridad de Alimentos 246 284 866 12 11 .. 258 295 87527 Dirección General de Contratación 150 91 1,648 - - .. 150 91 1,64828 SENACYT 144 91 1,582 - - .. 144 91 1,58229 Autoridad de los Recursos Acuát icos 306 295 1,037 21 24 856 327 319 1,02430 Tribunal de Contrataciones Públicas 47 39 1,205 8 5 1,600 55 44 1,25031 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 65 46 1,413 262 252 1,040 327 298 1,09732 Zona Franca del Barú 9 12 750 - - .. 9 12 75033 SENADIS 147 160 919 14 22 636 161 182 88534 Autoridad Nacional de Aduana 878 1,366 643 63 88 716 941 1,454 64735 Fiscalia General Electoral 100 81 1,235 57 76 750 157 157 1,00036 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 43 23 1,870 1 1 1,000 44 24 1,83337 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacíf ico 172 121 1,421 - - .. 172 121 1,42138 Comisión Nacional de Valores 119 66 1,803 - - .. 119 66 1,80339 Inst ituto Nacional de la Mujer 74 83 892 5 9 594 79 92 86340 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 130 151 861 9 10 945 139 161 86641 Autoridad de Innovación Gubernamental 145 78 1,859 - - .. 145 78 1,85942 Tribunal Administrat ivo Tributario 80 53 1,509 - - .. 80 53 1,50943 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 407 386 1,054 10 5 2,000 417 391 1,06644 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 3/ 1,475 2,595 568 175 343 510 1,650 2,938 562

Cuadro No.4-6 SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE EMPLEADOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO MARZO DE 2012 (Conclusión)

PERMANENTES EVENTUALES 2/ TOTALESSUELDO

(en miles de B/.) (en Balboas) (en miles de B/.)BRUTO

SUELDOEMPLEADOS

SUELDOBRUTO 1/ PROMEDIO PROMEDIOEMPLEADOS

SUELDO

(en Balboas)

SUELDOBRUTO PROMEDIO

SUELDOEMPLEADOS

(en miles de B/.) (en Balboas)(1) (2) (3)= (1)/(2)* 1000 (4) (5) (6)= (4)/(5)* 1000 (7= 1+ 4) (8= 2+ 5) (9)= (7)/(8)* 1000

80

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No. ENTIDAD

RESTO DE INSTITUCIONES 25,711 33,834 760 3,510 4,645 756 29,221 38,479 759GOBIERNO CENTRAL 15,729 20,695 760 1,798 2,010 895 17,527 22,705 772

45 Asamblea Nacional 1,544 1,488 1,038 68 47 1,447 1,612 1,535 1,05046 Presidencia 2,126 2,155 987 73 79 924 2,199 2,234 98447 Gobierno 1,607 3,004 535 114 120 950 1,721 3,124 55148 Relaciones Exteriores 702 742 946 47 42 1,119 749 784 95549 Comercio e Industrias 565 728 776 215 254 846 780 982 79450 Obras Públicas 1,452 2,654 547 102 204 500 1,554 2,858 54451 Desarrollo Agropecuario 1,739 2,081 836 165 194 851 1,904 2,275 83752 Trabajo y Desarrollo Laboral 580 831 698 202 229 882 782 1,060 73853 Vivienda y Ordenamiento Territorial 660 1,089 606 96 123 780 756 1,212 62454 Economía y Finanzas 2,054 2,165 949 531 506 1,049 2,585 2,671 96855 Desarrollo Social 698 1,206 579 - - .. 698 1,206 57956 Tribunal Electoral 1,199 1,760 681 185 212 873 1,384 1,972 70257 Defensoría del Pueblo 175 164 1,067 - - .. 175 164 1,067

Asamblea de Representantes 628 628 1,000 - - .. 628 628 1,000INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,648 4,704 776 947 1,455 651 4,595 6,159 746

58 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 395 323 1,223 - - .. 395 323 1,22359 Autoridad Nacional del Ambiente 824 1,050 785 285 423 674 1,109 1,473 75360 Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 360 437 824 85 96 885 445 533 83561 Sistema de Ahorro y Capitalización 24 16 1,500 16 12 1,333 40 28 1,42962 IDIAP 371 529 701 14 35 400 385 564 68363 INAC 474 640 741 263 338 778 737 978 75464 PANDEPORTES 240 453 530 208 454 458 448 907 49465 IPACOOP 229 337 680 19 26 731 248 363 68366 Autoridad de Turismo de Panamá 242 292 829 38 56 679 280 348 80567 Registro Público de Panamá 489 627 780 19 15 1,267 508 642 791

EMPRESAS PÚBLICAS 5,132 7,005 733 619 973 636 5,751 7,978 72168 Autoridad Marítima de Panamá 1,437 1,477 973 71 82 866 1,508 1,559 96769 Bingos Nacionales 30 66 455 - - .. 30 66 45570 Autoridad Aeronáutica Civil 702 699 1,004 93 77 1,208 795 776 1,02471 IDAAN 1,424 2,300 619 243 377 645 1,667 2,677 62372 IMA 220 272 809 76 143 531 296 415 71373 Lotería Nacional de Beneficencia 938 1,559 602 118 251 470 1,056 1,810 58374 Zona Libre de Colón 381 632 603 18 43 419 399 675 591

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,202 1,430 841 146 207 703 1,348 1,637 82375 Superintendencia de Bancos 512 325 1,575 2 1 1,500 514 326 1,57576 B. D. A. 468 649 721 82 109 752 550 758 72677 Banco Hipotecario Nacional 108 329 328 11 27 407 119 356 33478 I. S. A. 114 127 898 51 70 729 165 197 838

1/ No se incluye pago correspondiente a vigencias expiradas.

2/ Incluye empleados transitorios y cont ingentes.

a/ Se pagaron vacaciones de la primera quincena de abril por B/.1,184,058b/ Se incluye pago a Meteorológos por B/.3,355.08(-) Sin valor(. .) No aplica

Cuadro No.4-6 SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE EMPLEADOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO MARZO DE 2012 (Conclusión)

PERMANENTES EVENTUALES 2/ TOTALESSUELDO

(en miles de B/.) (en Balboas) (en miles de B/.)BRUTO

SUELDOEMPLEADOS

SUELDOBRUTO 1/ PROMEDIO PROMEDIOEMPLEADOS

SUELDO

(en Balboas)

SUELDOBRUTO PROMEDIOSUELDO

EMPLEADOS(en miles de B/.) (en Balboas)

(1) (2) (3)= (1)/(2)* 1000 (4) (5) (6)= (4)/(5)* 1000 (7= 1+ 4) (8= 2+ 5) (9)= (7)/(8)* 1000

81

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5. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES

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5. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES

A continuación se presenta el detalle de las principales actividades referente a las exoneraciones, subsidios y concesiones expedidas durante el primer trimestre de 2012. 5.1 FISCALIZACIÓN A LOS INCENTIVOS FISCALES Para el período de enero a marzo de 2012, los beneficios y concesiones fiscalizados significaron un sacrificio fiscal para el Estado de B/.19.5 millones que comparado con el año 2011 reflejó una disminución de B/.2.7 millones. El desglose en miles de balboas es el siguiente:

2012 2011

Exoneraciones de Impuesto de Importación 17,972.3 16,407.1 1,565.2

Certificados de Abono Tributario (CAT) 0.0 1,667.2 -1,667.2

Eurocertificados 18.0 1,014.8 -996.8

Certificados de Fomento a la Agroexportación (CeFA) 1,546.6 3,148.4 -1,601.8

Devoluciones de impuesto de importación 0.0 5.0 -5.0

Cuadro No.5.1 COMPARATIVO DE BENEFICIOS Y CONCESIONES FISCALIZADOSPERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2012 - 2011

MONTO

(En miles de Balboas)

CONCEPTO Diferencia

No presentaron solicitudes de Incentivos de CAT ni Devoluciones de Impuesto de Importación para el año 2012.

5.1.1 Fiscalización a las solicitudes Exoneradas del Impuesto de Importación

En cumplimiento a las disposiciones legales se examinaron previamente 4,050 solicitudes de exoneraciones, autorizadas por la Autoridad Nacional de Aduanas, que alcanzaron un valor C.I.F. de B/.242.6 millones y exoneraciones de impuesto de importación por el orden de B/.18.0 millones que comparado con el primer trimestre de 2011, refleja un aumento de B/.1.6 millones. El cual se desglosa de la siguiente manera:

i. Al Sector Industrial se le registraron beneficios por el orden de B/.9.5 millones, en la

importación de mercancías por valor C.I.F. de B/.77.7 millones. Entre las mercancías exoneradas están: maquinarias, equipos, repuestos, accesorios, materias primas, productos semielaborados, envases y empaques para el desarrollo de las actividades de este sector. En este sector se produjo un aumento de B/.2.2 millones comparados con el año 2011.

ii. Al Sector Público se le concedieron beneficios por B/.3.6 millones en las importaciones exoneradas de equipos médicos y medicamentos (para uso de los hospitales), vehículos para Honorables Diputados, Miembros del Órgano Judicial, así como también equipos didácticos y deportivos para los colegios públicos, y otros; cuyo valor C.I.F., ascendió a B/.35.2 millones. El sacrificio en este renglón aumentó en B/.141.0 miles comparado con el año anterior.

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iii. El Cuerpo Consular, Diplomático y los Organismos Internacionales recibieron exoneración por la suma de B/.322.1 miles en trámites de las Importaciones de vehículos, mobiliarios, y otros por valor C.I.F. de B/.5.6 millones. En este renglón disminuyó en un B/.334.5 miles comparado con el año 2011.

iv. El Sector de Corporaciones entre los cuales podemos mencionar: Cooperativas, las

Concesiones Administrativas, Clínicas y Hospitales Privados, Colegios Privados, Turistas Pensionados radicados en nuestro país, Universidades Privadas, el Gremio de la Acción Pastoral, recibieron exoneraciones en concepto de impuesto de importación por un monto de B/.3.6 millones y un valor CIF de B/.73.4 millones. Para el 2012 disminuyó en B/.1.3 millón con relación al año 2011.

v. El Sector del Transporte Público se le exoneró en impuesto de importación la suma de

B/.947.0 miles, con un valor CIF de B/.50.7 millones. Para el 2012, se refleja un aumento de B/.834.7 miles comparado con el año 2011.

Es importante señalar, que a partir del primero de julio de 2010, las importaciones de vehículos del Capítulo 87 del Arancel de Importación, no pagan Impuesto de Importación, por lo que la exoneración a que hace referencia este punto, es básicamente para piezas, repuestos y otros.

5.1.2 Fiscalización a los Eurocertificados (EURO) Mediante la Ley Núm. 11 de 23 de enero de 2009, se establece el certificado de incentivo a la exportación denominado Eurocertificado, el cual va dirigido a promover las exportaciones a la Unión Europea, a través del mantenimiento de la competitividad de la producción nacional. Durante el período de enero a marzo de 2012, se examinaron y refrendaron 4 Resoluciones por B/.18.0 miles, dictadas por la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, con sus respectivos certificados, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se produce una disminución de B/.996.8 miles. 5.1.3 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones de los

Certificados de Fomentos a las Agroexportaciones (CeFA) Mediante la Ley 82 de 31 de diciembre de 2009, se crea el Programa de Fomento a la competitividad de las Exportaciones Agropecuarias (CeFA), Reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 65 de 25 de marzo de 2010. Durante el período se examinaron 166 Resoluciones por el monto de B/.1.9 millones, emitidas por la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.

Se refrendaron 136 cartones de Certificados de Fomento a las Agroexportaciones, que registraron un valor de B/.1.5 millones y se dejaron de refrendar 30 por B/.0.4 millón. Para este incentivo comparado con el primer trimestre del 2011, se produjo una disminución de B/.1.6 millones.

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85

2012 (P) 2011

TOTAL 19,536.9 20,570.3 -1,033.4

A. EXONERACIÓN DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN 1/ 17,972.3 16,407.1 1,565.2

SECTOR INDUSTRIAL 9,505.6 7,269.0 2,236.6

SECTOR PÚBLICO 3,563.6 3,422.5 141.1

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO 73.4 94.3 -20.9

ORGANISMOS INTERNACIONALES 248.7 562.4 -313.7

CORPORACIONES Y OTROS 3,634.0 4,946.6 -1,312.6

TRANSPORTE PÚBLICO 947.0 112.3 834.7

B. EUROCERTIFICADOS 2/ 18.0 1,014.8 -996.8

C. CERTIFICADOS DE FOMENTO A LA AGROEXPORTACION 3/ 1,546.6 3,148.4 -1,601.8

1/ No incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos

2/ Compensación Arancelaria Unión Europea

3/ Incentivos a las Exportaciones de Productos no Tradicionales.

(P) Cifras preliminares

VALOR

Cuadro No.5-2 BENEFICIOS Y CONCESIONES REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DELA REPÚBLICA, PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2012 - 2011

( En miles de balboas)

DETALLE VARIACIÓN

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86

2012 2011 2012 2011 2012 2011

TOTAL.......... 4,050.0 4,152.0 242,673.2 273,116.6 17,972.3 16,407.1 1,565.2

SECTOR INDUSTRIAL 1,888.0 1,947.0 77,707.7 67,499.5 9,505.6 7,269.0 2,236.6

SECTOR PÚBLICO 623.0 626.0 35,245.9 37,793.7 3,563.6 3,422.5 141.1

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO 115.0 113.0 1,999.5 1,978.9 73.4 94.3 -20.9

ORGANISMOS INTERNACIONALES 201.0 191.0 3,613.3 6,626.3 248.7 562.4 -313.7

CORPORACIONES Y OTROS 2/ 1,053.0 1,226.0 73,404.6 104,050.5 3,634.0 4,946.6 -1,312.6

TRANSPORTE PÚBLICO 170.0 49.0 50,702.1 55,167.6 947.0 112.3 834.7

1/ Se refiere al impuesto de importación, no incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos.

(P) Cifras Preliminares

2/ Incluye Turistas, Rentistas y Jubilados Pensionados, Cooperativas, Exfuncionarios Diplomáticos Panameños que regresan definitivamente al país, Clínicas y HospitalesPrivados, Colegios Privados, Concesiones Administrativas otorgadas por el Estado y otros.

EXONERADO A LOS DISTINTOS SECTORES, PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2012 (P) - 2011Cuadro No.5-3 COSTO DE LA MERCADERÍA E IMPUESTO DE IMPORTACIÓN

(En miles de balboas)

Número de Solicitud Valor C.I.F. Impuesto de Importación Exonerado 1/

Diferencia Absoluta

Exonerada SECTOR

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87

No. EMPRESAS VALORCeFA

TOTAL…. 1,546,597.23

1 TENERIA EL PROGRESO, S.A. 519,524.812 CORPORACION FRUTERA DEL PACIFICO, S.A. 145,188.293 CABO ZARZO, S.A. 125,770.654 EMPACADORA DE PIÑAS PANAMA, S.A. 62,593.145 FASPA, S.A. 62,431.086 BODEGAS DE AMERICA, S.A. 58,192.317 CARNES DE COCLE, S.A. 53,425.078 DOLCE PINEAPPLE CO. INC. 52,722.679 GREEN FIELD COMMERCIAL CORPORATION 42,920.92

10 DALOTA TROPICAL FRUIT, S.A. 42,601.0711 VERBA ODREC, S.A. 41,992.3512 SERVICIOS DE CARNES DE PANAMA, S.A. 37,753.8013 AGROEXPORT FRUIT INC. 30,420.2014 DANIS ALBERTO SANTANA POLO/PANAMA SQUASH 30,348.2715 PAN-EL EXPORT & IMPORT, S.A. 25,511.7516 EXPO LATINA PANAMA INTERNATIONAL, S.A. 24,356.0217 AGRICOLA SAN LORENZO, S.A. 21,460.4618 BRUNY´S TROPICAL FRUIT, S.A. 18,571.5519 TROPICAL FRUIT COMPANY, S.A. 18,000.2120 AMERICAN FLOWER SHIPPERS, INC. 15,424.0021 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE EXPORTADORES DE AZUERO, 15,210.0022 FRUTAS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA 14,986.1323 CONTINENTAL FRUIT DE PANAMA, S.A. 12,897.7424 CONCERIA ITALIANA, S.A. 12,089.7025 ALCOHOLES DEL ISTMO INTERNACIONAL, S.A. 11,706.6826 MENSABE EXPORT & IMPORT, S.A. 10,088.1927 DOCHA TROPICAL, S.A. 9,877.8428 ROSA ALMANZA / LATIN FRUIT 5,202.0029 COMPAÑÍA FRUTIHORTICOLA MARTIGARCIA, S.A. 4,952.3830 AGROTROPICAL SOSTENIBLE, S.A. 4,666.7031 TIERRA DEL CARIBE, S.A. 4,642.8932 FENIX BUSINESS, INC. 3,878.5433 CONSERVAS PANAMEÑAS SELECTAS, S.A. 3,456.8034 ALIMENTOS TROPICALES, S.A. 1,251.0035 COOPERATIVA DE PRODUCCION RVDO. DOMINGO BASTERRA.R.L. 978.6036 POTUGA FRUIT COMPANY, S.A. 974.4137 ARCE AVICOLA , S.A. 396.0038 HACIENDA LOMA LINDA, S.A. 133.01

NOTA: La diferencia en la suma que en algunos casos se observa, es producto del redondeo.(P) Cifra Preliminar

AL SECTOR AGROEXPORTADOR DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES,POR ORDEN DE VALOR: PRIMER TRIMESTRE 2012 (P)

(En balboas)

Cuadro No.5-4 DE BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL

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ANEXOS

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2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

I. CUENTA CORRIENTE ...............................................................................................................................................................-2,861.8 -638.2 -3,873.6 -1,027.2 -506.6

Bienes, servicios y renta .........................................................................................................................................................-2,991.2 -683.7 -4,002.3 -1,081.1 -560.5crédito 20,268.9 4,607.5 26,029.9 5,742.0 7,379.2débito -23,260.1 -5,291.2 -30,032.2 -6,823.1 -7,939.7

Bienes y servicios .....................................................................................................................................-1,132.7 -24.2 -2,202.9 -541.4 113.1crédito 18,749.7 4,206.4 24,079.5 5,223.7 6,889.6débito -19,882.4 -4,230.6 -26,282.4 -5,765.1 -6,776.5

A. Bienes ........................................................................................................................................................-4,554.9 -864.8 -6,017.1 -1,462.6 -924.4crédito 12,680.0 2,769.7 16,929.1 3,492.0 4,696.6débito -17,234.9 -3,634.5 -22,946.2 -4,954.6 -5,621.0

1. Mercancías generales .....................................................................................................................-5,979.0 -1,202.8 -8,000.4 -1,833.5 -1,629.2 1.1 Exportaciones FOB ..........................................................................................................................11,121.1 2,400.1 14,780.7 3,088.2 3,954.6 1.1.1 Exportaciones en estadísticas de aduanas .........................................................................................12,309.8 2,657.4 16,175.4 3,376.4 4,316.2 Exportaciones nacionales ...................................................................................... 725.2 195.5 785.2 175.8 186.3 Reexportaciones nacionales .................................................................................. 101.4 19.4 135.7 32.8 38.1 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón ........................................................................................................11,395.9 2,425.0 15,113.1 3,139.6 4,057.6 Exportaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación …………………………………………….87.3 17.5 141.4 28.2 34.2 1.1.2 Ajustes ...................................................................................................................................-1,188.7 -257.3 -1,394.7 -288.2 -361.6 1.1.2.1 De cobertura ..........................................................................................................-1,188.7 -257.3 -1,394.7 -288.2 -361.6 Exportaciones de coco ............................................................................... 0.8 0.2 0.8 0.2 0.2 Exportaciones de electricidad ..................................................................... 0.1 - - - - Exportaciones nacionales a la Zona Libre de Colón .............................................................................................-15.5 -3.0 -28.9 -6.0 -6.1 Exportaciones nacionales a las Zonas Procesadoras ............................................................................................-3.2 -0.4 -3.8 -0.3 -1.3 Reexportaciones nacionales a la Zona Libre de Colón ……………………………..............................................................................................-27.3 -5.7 -34.0 -7.5 -8.1 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón a Panamá .......................................................................................-1,030.0 -219.3 -1,176.0 -248.0 -299.0 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón a otros residentes ......................................................................-0.1 -0.5 -0.1 -2.8 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón incluidas en viajes .......................................................................-83.2 -19.3 -139.3 -14.6 -44.5 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón - empresas representadas ................................................................................................-30.3 -9.8 -13.0 -11.9 -

1.2 Importaciones FOB ..........................................................................................................................-17,100.1 -3,602.9 -22,781.1 -4,921.7 -5,583.8 1.2.1 Importaciones en estadísticas de aduanas ......................................................................................-18,666.9 -3,935.7 -24,539.2 -5,315.6 -6,035.3 Importaciones nacionales FOB ..................................................................................-8,274.8 -1,871.8 -10,331.3 -2,256.0 -2,627.5 Importaciones de la Zona Libre de Colón CIF .......................................................-10,228.3 -2,008.8 -14,041.3 -3,025.4 -3,373.9 Importaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación fob ...................................................-163.8 -55.1 -166.6 -34.2 -33.9 1.2.2 Ajustes ...................................................................................................................................1,566.8 332.8 1,758.1 393.9 451.5 1.2.2.1 De cobertura ..........................................................................................................1,167.3 258.5 1,308.0 283.7 331.7 Importaciones de electricidad ................................................................... - Importaciones FOB procedentes de la Zona Libre de Colón .............................................................................1,030.0 219.3 1,176.0 248.0 299.0 Importaciones FOB de la Zona Libre de Colón procedentes de Panamá ..........................................................................................................42.8 8.7 62.9 13.5 14.2 Importaciones FOB procedentes de otros residentes ..........................................................................................26.5 4.6 41.8 9.9 10.5 Importaciones CIF de la Zona Libre de Colón - empresas representadas .................................................................................25.3 6.4 8.2 7.6 0.2 Importaciones CIF de la Zona Libre de Colón - otros residentes .............................................................................................42.7 19.5 19.1 4.7 7.8 1.2.2.2 De clasificación ...................................................................................................399.5 74.3 450.1 110.2 119.8 Fletes de importaciones de la Zona Libre de Colón .............................................381.5 70.3 433.2 106.1 115.8 Seguros de importaciones de la Zona Libre de Colón ..........................................................18.0 4.0 16.9 4.1 4.0 2. Bienes para transformación .......................................................................................................... - - - - -

crédito - - - - -débito - - - - -

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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90

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

3. Reparaciones de bienes ................................................................................................................. -1.1 -0.3 -1.6 -0.4 2.2crédito 3.4 0.8 3.1 0.7 3.4débito -4.5 -1.1 -4.7 -1.1 -1.2

4. Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte ..............................................................................................1,425.2 338.3 1,984.9 371.3 702.6crédito 1,555.5 368.8 2,145.3 403.1 738.6

Petróleo y otros combustibles y lubricantes .......................................................................................................1,551.7 367.8 2,139.9 402.3 737.1 Buques ............................................................................................................................................1,539.0 364.1 2,123.6 398.8 731.4 Aeronaves ......................................................................................................................................12.7 3.7 16.3 3.5 5.7 Otros medios de transporte ................................................................................................... - - - - - Aprovisionamiento ....................................................................................................................... 3.8 1.0 5.4 0.8 1.5

débito -130.3 -30.5 -160.4 -31.8 -36.0 Petróleo y otros combustibles y lubricantes (aeronaves) ......................................................................................-118.3 -27.7 -143.5 -28.9 -32.4 Aprovisionamiento .......................................................................................................................-12.0 -2.8 -16.9 -2.9 -3.6

B. Servicios ....................................................................................................................................................3,422.2 840.6 3,814.2 921.2 1,037.5

crédito 6,069.7 1,436.7 7,150.4 1,731.7 2,193.0débito -2,647.5 -596.1 -3,336.2 -810.5 -1,155.5

1. Transportes ...........................................................................................................................................1,799.4 439.1 2,193.9 553.7 561.2crédito 3,340.8 784.1 3,935.1 968.5 1,007.4débito -1,541.4 -345.0 -1,741.2 -414.8 -446.2

Pasajeros ..........................................................................................................................................699.3 171.4 795.6 171.9 179.9crédito 876.1 219.5 998.8 224.9 237.4débito -176.8 -48.1 -203.2 -53.0 -57.5

Fletes ...................................................................................................................................................-1,173.1 -249.9 -1,352.0 -314.4 -341.5crédito 25.3 5.1 25.1 5.9 6.1débito -1,198.4 -255.0 -1,377.1 -320.3 -347.6

Otros ...................................................................................................................................................2,273.2 517.6 2,750.3 696.2 722.8crédito 2,439.4 559.5 2,911.2 737.7 763.9débito -166.2 -41.9 -160.9 -41.5 -41.1

1.1 Transporte marítimo ...................................................................................................................1,203.3 295.3 1,460.1 395.1 395.1crédito 2,401.7 550.3 2,837.2 715.4 742.7débito -1,198.4 -255.0 -1,377.1 -320.3 -347.6

1.1.1 Pasajeros ..............................................................................................................................- 1.1.2 Fletes .....................................................................................................................................-1,198.4 -255.0 -1,377.1 -320.3 -347.6

crédito - - - - -débito -1,198.4 -255.0 -1,377.1 -320.3 -347.6

Importaciones nacionales ......................................................................................-804.5 -181.9 -930.1 -211.4 -229.0 Importaciones de la Autoridad del Canal de Panamá ....................................................................- - - - - Importaciones de la Zona Libre de Colón .............................................................................................-381.5 -70.3 -433.2 -106.1 -115.8 Importaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación ................................................................................................................-12.4 -2.8 -13.8 -2.8 -2.8 1.1.3 Otros ......................................................................................................................................2,401.7 550.3 2,837.2 715.4 742.7

crédito 2,401.7 550.3 2,837.2 715.4 742.7 Ingresos por peaje de la Autoridad del Canal de Panamá ..................................................................1,510.9 359.8 1,781.7 456.2 461.3 Ingresos marítimos de la Autoridad del Canal de Panamá .....................................................................................354.5 77.9 394.1 107.3 101.5 Ingresos por servicios portuarios .............................................................................536.3 112.6 661.4 151.9 179.9

débito - - - - - 1.2 Transporte aéreo .........................................................................................................................596.1 143.8 733.8 158.6 166.1

crédito 939.1 233.8 1,097.9 253.1 264.7débito -343.0 -90.0 -364.1 -94.5 -98.6

1.2.1 Pasajeros ..............................................................................................................................699.3 171.4 795.6 171.9 179.9crédito 876.1 219.5 998.8 224.9 237.4

Pasajes (boletos) .........................................................................................................867.6 217.3 988.7 222.7 235.0 Ingresos por el exceso en el peso del equipaje ............................................................................8.5 2.2 10.1 2.2 2.4

débito -176.8 -48.1 -203.2 -53.0 -57.5 Pasajes (boletos) .........................................................................................................-173.4 -47.2 -199.0 -51.9 -56.3 Pagos por el exceso en el peso del equipaje ...........................................................................................-3.4 -0.9 -4.2 -1.1 -1.2

1.2.2 Fletes ....................................................................................................................................25.3 5.1 25.1 5.9 6.1crédito 25.3 5.1 25.1 5.9 6.1débito - - - - -

1.2.3 Otros .....................................................................................................................................-128.5 -32.7 -86.9 -19.2 -19.9crédito 37.7 9.2 74.0 22.3 21.2

Ingresos de aeropuertos por servicios de hangares y afines .....................................................................................................12.3 2.8 49.1 15.9 10.9 Gastos de funcionamiento de las agencias extranjeras de transporte .....................................................................................25.4 6.4 24.9 6.4 10.3

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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91

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

débito -166.2 -41.9 -160.9 -41.5 -41.1 Pagos de aeropuerto por servicios de hangares y afines .....................................................................................................-79.2 -19.4 -76.0 -19.2 -19.3 Gastos de funcionamiento de las compañías nacionales de transporte .....................................................................................-87.0 -22.5 -84.9 -22.3 -21.8 2. Viajes .............................................................................................................................................................1,278.5 334.2 1,464.0 362.5 456.2

crédito 1,676.3 439.2 1,925.6 481.3 584.2débito -397.8 -105.0 -461.6 -118.8 -128.0

2.1 Viajes de negocios ....................................................................................................................193.3 53.2 217.5 58.5 60.4crédito 247.4 67.2 271.0 70.9 73.8débito -54.1 -14.0 -53.5 -12.4 -13.4

Negocios .................................................................................................................................-44.2 -11.7 -46.6 -12.1 -13.1 Misiones oficiales ................................................................................................................ -0.7 -0.2 -0.8 -0.2 -0.2 Gastos de tripulantes .......................................................................................................... -9.2 -2.1 -6.1 -0.1 -0.1 2.2 Viajes personales ......................................................................................................................1,085.2 281.0 1,246.5 304.0 395.8

crédito 1,428.9 372.0 1,654.6 410.4 510.4débito -343.7 -91.0 -408.1 -106.4 -114.6

2.2.1 Por razones de salud .................................................................................................. -1.6 -0.4 -1.7 -0.4 -0.4crédito 0.7 0.2 0.7 0.2 0.3débito -2.3 -0.6 -2.4 -0.6 -0.7

2.2.2 Por razones de estudios ........................................................................................... 2.1 0.3 2.6 0.4 0.5crédito 6.2 1.4 6.9 1.5 1.7débito -4.1 -1.1 -4.3 -1.1 -1.2

2.2.3 Otros .................................................................................................................................1,084.7 281.1 1,245.6 304.0 395.7crédito 1,422.0 370.4 1,647.0 408.7 508.4débito -337.3 -89.3 -401.4 -104.7 -112.7

3. Servicios de comunicaciones ...........................................................................................................203.1 51.7 214.7 52.2 55.3crédito 249.3 62.6 261.1 65.2 65.3

Ingresos por el transporte de la correspondencia ………………………………………………………..4.5 0.9 4.4 1.1 1.1 Ingresos de las agencias de telecomunicaciones ………………………………………………………..244.8 61.7 256.7 64.1 64.2

débito -46.2 -10.9 -46.4 -13.0 -10.0 Pagos por el transporte de la correspondencia ………………………………………………………….. - - - - - Pagos de las agencias de comunicaciones ………………………………………………………………………-46.2 -10.9 -46.4 -13.0 -10.0 4. Servicios de construcción ………………………………………………………………………………………………………1.7 0.3 1.9 0.6 0.5

crédito 1.7 0.3 1.9 0.6 0.5débito - - - - -

5. Servicios de seguros ........................................................................................................................-71.3 -16.5 -45.1 -12.3 -1.1crédito 90.0 22.2 106.4 30.7 28.0

Seguros sobre exportaciones nacionales ......................................................................................................1.0 0.3 3.0 0.6 0.4 Seguros no relativos a mercancías, neto ..............................................................................................................................36.9 9.0 72.6 18.8 18.2 Reaseguros no relativos a mercancías, neto ...................................................................................................17.0 4.1 8.4 3.4 3.4 Comisiones sobre seguros y reaseguros ................................................................................................................35.1 8.8 22.4 7.9 6.0

débito -161.3 -38.7 -151.5 -43.0 -29.1 Seguros sobre importaciones nacionales ...........................................................................................................-65.9 -15.6 -83.3 -17.6 -20.8 Seguros sobre importaciones de la Zona Libre de Colón ...................................................................................-18.0 -4.0 -16.9 -4.1 -4.0 Seguros no relativos a mercancías, neto ..........................................................................................................- - - - - Reaseguros no relativos a mercancías, neto .....................................................................................................................-72.5 -18.1 -47.5 -19.7 -3.4 Comisiones sobre seguros y reaseguros ............................................................................................................-4.9 -1.0 -3.8 -1.6 -0.9 6. Servicios financieros (salvo los de seguros) .........................................................................................................200.1 28.8 64.1 -13.5 -10.3

crédito 437.5 67.8 653.1 125.6 432.1 Comisiones recibidas por los bancos de licencia general ...................................................................................69.4 11.8 101.1 16.9 20.1 Comisiones recibidas por los bancos de licencia internacional ............................................................................... 27.2 7.1 32.9 7.4 8.3 Otros ingresos recibidos por los bancos de licencia general ....................................................................................... 165.6 17.2 219.2 41.6 336.1 Otros ingresos recibidos por los bancos de licencia internacional .............................................................................. 175.3 31.7 299.9 59.7 67.6

débito -237.4 -39.0 -589.0 -139.1 -442.4 Comisiones pagadas por los bancos de licencia general .................................................................................-22.2 -5.8 -24.7 -6.4 -5.7 Comisiones pagadas por los bancos de licencia internacional .........................................................................................................-9.4 -2.7 -7.0 -1.1 -2.3 Otros gastos pagados por los bancos de licencia general ...................................................................................-81.7 -13.7 -236.6 -49.6 -352.8 Otros gastos pagados por los bancos de licencia internacional ...........................................................................-118.0 -14.4 -291.6 -58.4 -63.9 Comisiones devengadas y pagadas por el Gobierno Central ...............................................................................-1.5 -0.6 -27.6 -23.3 -17.2 Comisiones devengadas y pagadas por las Entidades Descentralizadas ……………………………….............................................................................................- - - - - Comisiones devengadas y no pagadas por el Gobierno Central..............................................................................................- - - - - Comisiones devengadas y no pagadas por las Entidades Descentralizadas ……………………………..............................................................................- - - - - Otros gastos del Gobierno asociados a la deuda externa .....................................................................................................-4.6 -1.8 -1.5 -0.3 -0.5

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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92

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

7. Servicios de informática y de información ............................................................................. ……………………..21.9 5.3 16.4 3.2 3.6crédito 24.6 6.0 21.0 5.3 5.8débito -2.7 -0.7 -4.6 -2.1 -2.2

8. Regalías y derechos de licencia …………………………………………………………………………………………………………………..-46.3 -7.4 -37.6 -13.0 -12.3crédito - - - - -débito -46.3 -7.4 -37.6 -13.0 -12.3

Regalías pagadas por las empresas de la Zona Libre de Colón ............................................ -14.9 -2.3 -12.9 -4.5 -7.2 Regalías pagadas por otras empresas ............................................................................................................-31.4 -5.1 -24.7 -8.5 -5.1 9. Otros servicios empresariales ..................................................................................................... 51.5 7.7 -64.5 -8.6 -20.9

crédito 187.0 38.1 160.5 37.3 43.9débito -135.5 -30.4 -225.0 -45.9 -64.8

9.1 Servicios de compraventa y otros relacionados con el comercio .......................................... 15.2 1.4 -0.3 -1.6 -5.4crédito 30.2 5.2 22.7 4.7 5.4

Comisiones y honorarios recibidos por casas extranjeras ..............................................................................................................11.7 2.7 11.4 2.8 2.0 Comisiones recibidas por agentes de publicidad ......................................................................................................................1.8 0.6 1.8 0.5 0.7 Comisiones recibidas de las empresas de la Zona Libre de Colón ....................................................................................................................16.7 1.9 9.5 1.4 2.7

débito -15.0 -3.8 -23.0 -6.3 -10.8 Comisiones pagadas por agentes de publicidad ..................................................................................-0.6 -0.2 -2.9 -0.9 -0.8 Comisiones pagadas por las empresas de inversión directa ...................................................................................................................................-2.3 -0.7 -4.1 -0.9 -1.2 Comisiones pagadas por las empresas de la Zona Libre de Colón ....................................................................................................................-12.1 -2.9 -16.0 -4.5 -8.8 9.2 Servicios de arrendamiento de explotación .......................................................................................................- - - - -

crédito - - - - -débito - - - - -

9.3 Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios ................................................................................36.3 6.3 -64.2 -7.0 -15.5crédito 156.8 32.9 137.8 32.6 38.5débito -120.5 -26.6 -202.0 -39.6 -54.0

9.3.1 Jurídicos, contables, asesoramiento de empresas y relaciones públicas ................................................................................................129.4 26.5 112.4 26.4 30.4crédito 134.0 27.3 117.4 27.8 33.6débito -4.6 -0.8 -5.0 -1.4 -3.2

9.3.2 Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión ……………………… 1.2 0.4 2.1 0.3 0.6crédito 1.8 0.6 3.0 0.5 0.8débito -0.6 -0.2 -0.9 -0.2 -0.2

9.3.3 Investigación y desarrollo …………………………………………………………………………………….- - - - -crédito - - - - -débito - - - - -

9.3.4 Arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos ..................................................................- - - - -crédito - - - - -débito - - - - -

9.3.6 Otros servicios ..............................................................................................................-94.3 -20.6 -178.7 -33.7 -46.5crédito 21.0 5.0 17.4 4.3 4.1

Ingresos de las agencias de noticias, alquiler de películas y afines ……………………………….10.7 2.8 10.9 2.7 2.6 Otros ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá .............................................................................................................- - - - - Otros ingresos de las empresas de la Zona Libre de Colón ......................................................................................................10.3 2.2 6.5 1.6 1.5

débito -115.3 -25.6 -196.1 -38.0 -50.6 Otros gastos de las empresas de la Zona Libre de Colón………………………….........................................................................................................-70.3 -13.5 -65.8 -15.8 -25.2 Gastos de las empresas de inversión directa ............................................................................-35.8 -10.5 -121.3 -21.3 -24.6 Gastos de la Autoridad de Turismo de Panamá por propaganda .............................................................-8.0 -1.3 -8.2 -0.8 -0.6 Otros servicios adquiridos del exterior ......................................................................................................-1.2 -0.3 -0.8 -0.1 -0.2 11. Servicios del gobierno, n.i.o.p. ....................................................................................................... -16.4 -2.6 6.4 -3.6 5.3

crédito 62.5 16.4 85.7 17.2 25.8Gastos del personal diplomático y consular extranjero .................................................... 17.2 4.3 34.7 4.2 10.4Ingresos recibidos por la tasa de servicios al pasajero ................................................... 45.3 12.1 51.0 13.0 15.4

débito -78.9 -19.0 -79.3 -20.8 -20.5Asistencia técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional y

Organismos Internacionales .......................................................................................... -19.4 -4.8 -21.5 -5.5 -5.3Gastos del personal diplomático y consular en el exterior ................................................ -32.6 -7.2 -29.9 -8.1 -10.4Pagos por servicios consulares y afines ............................................................................................................-26.9 -7.0 -27.9 -7.2 -4.8

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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93

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

C. Renta ..........................................................................................................................................................-1,858.5 -659.5 -1,799.4 -539.7 -673.6

crédito 1,519.2 401.1 1,950.4 518.3 489.6débito -3,377.7 -1,060.6 -3,749.8 -1,058.0 -1,163.2

1. Remuneración de empleados ....................................................................................................... 5.7 1.3 19.3 3.7 7.2crédito 5.7 1.3 19.3 3.7 7.2

Personal local de las embajadas y consulados, organismos internacionales y otros ………………………5.7 1.3 19.3 3.7 7.2 2. Renta de la inversión .......................................................................................................................-1,864.2 -660.8 -1,818.7 -543.4 -680.8

crédito 1,513.5 399.8 1,931.1 514.6 482.4débito -3,377.7 -1,060.6 -3,749.8 -1,058.0 -1,163.2

2.1 Inversión directa .........................................................................................................................-1,828.5 -556.3 -2,094.4 -555.7 -660.5crédito - - - - -débito -1,828.5 -556.3 -2,094.4 -555.7 -660.5

2.1.1 Renta procedente de acciones y otras participaciones de capital ...........................................................-1,828.5 -556.3 -2,094.4 -555.7 -660.5crédito - - - - -débito -1,828.5 -556.3 -2,094.4 -555.7 -660.5

2.1.1.1 Dividendos y utilidades distribuidas ........................................................... -949.4 -167.5 -756.0 -240.7 -225.1crédito - - - - -débito -949.4 -167.5 -756.0 -240.7 -225.1

Bancos de licencia general .......................................................................-225.9 -78.4 -285.5 -56.5 -103.1 Bancos de licencia internacional ........................................................... -36.4 -38.3 -27.9 -31.3 -13.9 Empresas de la Zona Libre de Colón .................................................. -505.6 -20.8 -162.9 -56.8 -77.5 Otras empresas ...........................................................................................-181.5 -30.0 -279.7 -96.1 -30.6 2.1.1.2 Utilidades reinvertidas y no distribuidas ............................................................................-879.1 -388.8 -1,338.4 -315.0 -435.4

crédito - - - - -débito -879.1 -388.8 -1,338.4 -315.0 -435.4

Bancos de licencia general .......................................................................-319.3 -40.3 -340.5 -84.3 -70.2 Bancos de licencia internacional ........................................................... -127.9 -52.2 -224.3 -103.5 -99.0 Empresas de la Zona Libre de Colón ..............................................................................................................-18.4 -193.1 -349.6 -65.3 -140.3 Otras empresas .............................................................................................-413.5 -103.2 -424.0 -61.9 -125.9 2.1.2 Renta procedente de la deuda (intereses) ...........................................................................................- - - - - 2.2 Inversión de cartera .................................................................................................................-113.6 -115.8 110.6 -27.4 -85.4

crédito 478.1 153.5 707.2 223.3 142.4débito -591.7 -269.3 -596.6 -250.7 -227.8

2.2.1 Renta procedente de acciones y otras participaciones de capital ........................... 1.9 0.2 27.1 7.0 4.1crédito 1.9 0.2 27.1 7.0 4.1débito - - - - -

2.2.1.4 Otros sectores ................................................................................................ 1.9 0.2 27.1 7.0 4.1crédito 1.9 0.2 27.1 7.0 4.1débito - - - - -

2.2.2 Renta procedente de la deuda (intereses) ...........................................................................................-115.5 -116.0 83.5 -34.4 -89.5crédito 476.2 153.3 680.1 216.3 138.3débito -591.7 -269.3 -596.6 -250.7 -227.8

2.2.2.1 Bonos y pagarés ..............................................................................................-117.0 -116.2 78.7 -35.9 -90.9crédito 474.7 153.1 675.3 214.8 136.9débito -591.7 -269.3 -596.6 -250.7 -227.8

2.2.2.1.1 Autoridades monetarias .............................................................. 5.4 1.2 8.1 1.6 1.4crédito 5.4 1.2 8.1 1.6 1.4débito - - - - -

2.2.2.1.2 Gobierno general ............................................................................-566.3 -262.9 -539.1 -243.2 -224.7crédito 25.4 6.4 57.5 7.5 3.1débito -591.7 -269.3 -596.6 -250.7 -227.8

Intereses capitalizados de bonos PDI .............................................………….- - - - - Otros intereses devengados y pagados ....................................................................................-591.7 -269.3 -596.6 -250.7 -227.8 Otros intereses devengados y reprogramados ......................................................................- - - - - Otros intereses devengados y no pagados ............................................................................- - - - - 2.2.2.1.3 Bancos ...............................................................................................433.3 143.4 569.9 194.2 122.9

crédito 433.3 143.4 569.9 194.2 122.9 Intereses cobrados por los bancos de licencia general ………………………………………………………………………………………….…………………297.9 72.2 391.3 79.6 94.8 Intereses cobrados por los bancos de licencia internacional ………………………………………………………………………………………………….….135.4 71.2 178.6 114.6 28.1

débito - - - - -

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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94

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

2.2.2.1.4 Otros sectores ........................................................................................10.6 2.1 39.8 11.5 9.5crédito 10.6 2.1 39.8 11.5 9.5débito - - - - -

2.2.2.2 Instrumentos del mercado monetario y financieros derivados ..............................................................................................1.5 0.2 4.8 1.5 1.4crédito 1.5 0.2 4.8 1.5 1.4débito - - - - -

2.2.2.2.1 Autoridades monetarias ……………………………………………………………..- - - - - 2.2.2.2.2 Gobierno general …………………………………………………………………………- - - - - 2.2.2.2.3 Bancos …………………………………………………………………………………………- - - - - 2.2.2.2.4 Otros sectores ..................................................................................... 1.5 0.2 4.8 1.5 1.4

crédito 1.5 0.2 4.8 1.5 1.4débito - - - - -

2.3 Otra inversión .............................................................................................................................77.9 11.3 165.1 39.7 65.1crédito 1,035.4 246.3 1,223.9 291.3 340.0débito -957.5 -235.0 -1,058.8 -251.6 -274.9

2.3.1 Autoridades monetarias ............................................................................................. 2.6 0.9 0.7 0.8 -0.1crédito 5.3 1.5 2.1 1.2 0.4débito -2.7 -0.6 -1.4 -0.4 -0.5

Cargos devengados y pagados Fondo Monetario Internacional …………………………………..- - - - - Cargos devengados y no pagados Fondo Monetario Internacional …………………………………..- - - - - Otros intereses devengados y pagados .........................................................................................................-2.7 -0.6 -1.4 -0.4 -0.5 Con organismos internacionales .................................................................... - - - - -

Con bancos del exterior ...................................................................................... -2.7 -0.6 -1.4 -0.4 -0.5 2.3.2 Gobierno general …………………………………………………………………………………………………….-73.2 -16.4 -72.1 -15.1 -14.6

crédito 1.7 0.1 0.5 0.2 0.1 Intereses devengados - Depósitos privatizados ..........................................................................1.7 0.1 0.5 0.2 0.1 Intereses devengados - Garantía de intereses ...............................................................................- - - - -

débito -74.9 -16.5 -72.6 -15.3 -14.7 Intereses devengados y pagados - Multilaterales ............................................................................-67.1 -14.2 -64.0 -12.6 -11.6 Intereses devengados y pagados - Bilaterales Oficiales ..................................... -5.0 -2.3 -5.6 -2.7 -3.1 Intereses devengados y pagados - Banca y proveedores .................................................-2.8 - -3.0 - - Intereses devengados y reprogramados ........................................................ - - - - - Intereses devengados y no pagados ............................................................... - - - - - 2.3.3 Bancos ..............................................................................................................................166.6 34.3 253.8 56.9 79.5

crédito 1,000.6 238.8 1,191.1 280.3 331.6 Intereses cobrados por los bancos de licencia general ................................... 566.0 140.4 629.9 147.7 184.2 Intereses cobrados por los bancos de licencia internacional ................................434.6 98.4 561.2 132.6 147.4

débito -834.0 -204.5 -937.3 -223.4 -252.1 Intereses pagados por los bancos de licencia general ................................... -479.8 -121.1 -488.1 -116.7 -135.1

Intereses pagados por los bancos de licencia internacional ........................................-354.2 -83.4 -449.2 -106.7 -117.0 2.3.4 Otros sectores ...............................................................................................................-18.1 -7.5 -17.3 -2.9 0.3

crédito 27.8 5.9 30.2 9.6 7.9 Intereses cobrados por las empresas de inversión directa .....................................................................................................10.7 2.3 10.9 2.6 2.0 Intereses cobrados por las empresas de inversión de cartera ..............................................................................................12.0 2.6 11.8 3.1 2.8 Intereses cobrados por las empresas de la Zona Libre de Colón .............................................................................................4.9 0.9 4.7 1.3 0.2 Intereses cobrados por las empresas de inversión nacional .................................................................................................0.2 0.1 2.8 2.6 2.9

débito -45.9 -13.4 -47.5 -12.5 -7.6 Intereses pagados por las Entidades Descentralizadas ........................... -2.0 -0.7 -2.2 -0.2 -0.2 Intereses devengados y pagados - Multilaterales ..................................... -1.8 -0.7 -2.1 -0.2 -0.2 Intereses devengados y pagados - Bilaterales oficiales ..........................................................................................-0.2 - -0.1 - - Intereses devengados y pagados - Banca y proveedores .................................... - - - - - Intereses devengados y reprogramados ....................................................... - - - - - Intereses devengados y no pagados ............................................................... - - - - - Intereses pagados por las empresas de inversión directa ....................................-38.4 -11.4 -40.8 -11.0 -5.5 Intereses pagados por las empresas de inversión de cartera ................................ - - - - - Intereses pagados por las empresa de la Zona Libre de Colón ...........................................................................................-5.0 -1.1 -4.1 -1.2 -1.7 Intereses pagados por las empresas de inversión nacional ................................. -0.5 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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95

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

D. Transferencias corrientes ...................................................................................................................129.4 45.5 128.7 53.9 53.9crédito 782.9 198.7 761.4 156.1 279.0débito -653.5 -153.2 -632.7 -102.2 -225.1

1. Gobierno general ..................................................................................................................................109.5 32.7 121.0 35.6 39.2crédito 123.8 37.3 129.9 37.8 44.0

1.1 ** FE - Otras donaciones intergubernamentales ............................................................... - - - - - 1.2 ** FE - Donaciones procedentes de cuentas subvencionadas por el Fondo Monetario Internacional ................................................................................... - - - - - 1.3 Otras ...................................................................................................................................................123.8 37.3 129.9 37.8 44.0 Asistencia técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional y organismos internacionales ................................................................................................................................................19.4 4.8 21.5 5.5 5.3 Recaudos consulares e impuestos pagados por la Marina Mercante ....................................................104.4 32.5 108.4 32.3 38.7 Impuestos pagados por patentes, marcas de fábrica, etc. ........................................................................................- - - - -

débito -14.3 -4.6 -8.9 -2.2 -4.8 2. Otros sectores …………………………………………………………………………………………………………………………………………………19.9 12.8 7.7 18.3 14.7

crédito 659.1 161.4 631.5 118.3 235.0débito -639.2 -148.6 -623.8 -100.0 -220.3

2.1 Remesas de trabajadores ..........................................................................................................-85.8 -20.6 -98.8 -9.7 -34.5crédito 400.0 96.0 368.8 49.4 166.4débito -485.8 -116.6 -467.6 -59.1 -200.9

2.2 Otras transferencias ...................................................................................................................105.7 33.4 106.5 28.0 49.2crédito 259.1 65.4 262.7 68.9 68.6

Pensiones de gobiernos extranjeros .................................................................................259.1 65.4 262.7 68.9 68.6débito -153.4 -32.0 -156.2 -40.9 -19.4

Primas pagadas por la Autoridad del Canal de Panamá …………………………………….. - - -12.9 -2.0 -2.1 Siniestros pagados por la Autoridad del Canal de Panamá …………………………………….. - - -9.7 -2.3 -1.2 Pensiones y otras transferencias del gobierno de Panamá .....................................................................................-153.4 -32.0 -133.6 -36.6 -16.1

II. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA .........................................................................................................................2,498.4 263.9 4,580.0 741.8 1,273.7

A. Cuenta de capital ......................................................................................................................................42.5 7.5 8.9 0.5 -crédito 42.5 7.5 8.9 0.5 -débito - - - - -

1. Transferencias de capital .................................................................................................................. 42.5 7.5 8.9 0.5 -crédito 42.5 7.5 8.9 0.5 -débito - - - - -

1.1 Gobierno general ...........................................................................................................................42.5 7.5 8.9 0.5 -crédito 42.5 7.5 8.9 0.5 -débito - - - - -

1.1.1 Condonación de deudas ............................................................................................... - - - - - 1.1.1.1 ** FE ............................................................................................................................- - - - - 1.1.1.2 Otras ..........................................................................................................................- - - - - 1.1.2 Otras transferencias ........................................................................................................42.5 7.5 8.9 0.5 -

crédito 42.5 7.5 8.9 0.5 -débito - - - - -

B. Cuenta financiera .....................................................................................................................................2,455.9 256.4 4,571.1 741.3 1,273.7

1. Inversión directa ....................................................................................................................................2,350.1 618.2 2,789.8 730.3 618.2 1.1 En el extranjero ................................................................................................................................ - 1.2 En la economía declarante .......................................................................................................2,350.1 618.2 2,789.8 730.3 618.2 1.2.1 Acciones y otras participaciones de capital .....................................................................................................930.7 273.8 1,025.0 325.8 230.0 1.2.1.1 Activos frente a inversionistas directos ..........................................................................................- 1.2.1.2 Pasivos frente a inversionistas directos ........................................................................................930.7 273.8 1,025.0 325.8 230.0 Otros ........................................................................................................................930.7 273.8 1,025.0 325.8 230.0 Bancos de licencia general .......................................................................... 122.8 10.5 163.6 18.4 5.8 Bancos de licencia internacional ............................................................... -3.0 -25.7 169.6 4.6 49.4 Empresas de la Zona Libre de Colón ...................................................... 5.4 1.5 5.7 1.4 0.2 805.5 287.5 686.1 301.4 174.6 1.2.2 Utilidades reinvertidas .......................................................................................................879.1 388.8 1,338.4 315.0 435.4 Bancos de licencia general ............................................................................................319.3 40.3 340.5 84.3 70.2 Bancos de licencia internacional ................................................................................127.9 52.2 224.3 103.5 99.0 Empresas de la Zona Libre de Colón ........................................................................ 18.4 193.1 349.6 65.3 140.3 Otras empresas ..................................................................................................................413.5 103.2 424.0 61.9 125.9

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

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96

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

1.2.3 Otro capital ............................................................................................................................540.3 -44.4 426.4 89.5 -47.2 1.2.3.1 Activos frente a inversionistas directos ....................................................... 167.9 -136.9 -468.1 -108.3 -27.9 Empresas de la Zona Libre de Colón .......................................................... 166.4 -158.2 -539.6 -133.6 -40.9 Otras empresas ...................................................................................................1.5 21.3 71.5 25.3 13.0 1.2.3.2 Pasivos frente a inversionistas directos .................................................... 372.4 92.5 894.5 197.8 -19.3 Empresas de la Zona Libre de Colón .......................................................... 195.9 29.7 661.4 142.5 -104.8 Otras empresas ...................................................................................................176.5 62.8 233.1 55.3 85.5

2. Inversión de cartera .............................................................................................................................-1,167.2 -736.5 -475.6 -484.0 -528.3 2.1 Activos ..............................................................................................................................................-1,169.9 -736.5 -645.5 -657.7 -276.4 2.1.1 Títulos de participación en el capital ........................................................................... -69.6 -15.6 -18.9 -8.7 -4.5 2.1.1.1 Autoridades monetarias ...................................................................................... - - - - - 2.1.1.2 Gobierno general ................................................................................................... - - - - - 2.1.1.3 Bancos ...................................................................................................................... - - - - - 2.1.1.4 Otros sectores .......................................................................................................-69.6 -15.6 -18.9 -8.7 -4.5 Empresas de la Zona Libre de Colón .......................................................... -10.0 -1.8 -4.6 -2.2 2.4 Otras empresas ....................................................................................................-59.6 -13.8 -14.3 -6.5 -6.9 2.1.2 Títulos de deuda .................................................................................................................-1,100.3 -720.9 -626.6 -649.0 -271.9 2.1.2.1 Bonos y pagarés ....................................................................................................-1,129.4 -721.3 -639.7 -655.0 -271.3 Autoridades monetarias .................................................................................. - - - - - Gobierno general ................................................................................................. - - - - - Bancos ...................................................................................................................-656.9 -504.2 -516.9 -652.9 -387.5 Bancos de licencia general .........................................................................-379.1 -473.0 -499.9 -513.4 -325.2 Bancos de licencia internacional .............................................................. -277.8 -31.2 -17.0 -139.5 -62.3 Otros sectores .....................................................................................................-472.5 -217.1 -122.8 -2.1 116.2 Empresas de la Zona Libre de Colón ...................................................... 3.3 3.7 -4.7 -0.1 3.2 Otras empresas ................................................................................................-475.8 -220.8 -118.1 -2.0 113.0 2.1.2.2 Instrumentos del mercado monetario ........................................................ -13.3 -3.0 -1.2 -1.1 -0.6 Autoridades monetarias ................................................................................. - - - - - Gobierno general ............................................................................................... - - - - - Bancos ................................................................................................................... - - - - - Otros sectores ...................................................................................................-13.3 -3.0 -1.2 -1.1 -0.6 2.1.2.3 Instrumentos financieros derivados ………………………………………………………42.4 3.4 14.3 7.1 - Autoridades monetarias …………………………………………………………… - - - - - Gobierno general …………………………………………………………………… - - - - - Bancos ................................................................................................................... - - - - - Otros sectores ………………………………………………………………………..42.4 3.4 14.3 7.1 - 2.2 Pasivos ............................................................................................................................................2.7 - 169.9 173.7 -251.9 2.2.2 Títulos de deuda ................................................................................................................. 2.7 - 169.9 173.7 -251.9 2.2.2.1 Bonos y pagarés ................................................................................................... - - 168.4 168.4 -260.0 Autoridades monetarias .................................................................................. - - Gobierno general ................................................................................................. - - 168.4 168.4 -260.0 Otros .....................................................................................................................- - 168.4 168.4 -260.0 Emisiones del Gobierno ............................................................................ - - 501.3 501.3 248.6 Amortizaciones pagadas .......................................................................... - - -332.9 -332.9 -508.6 Amortizaciones reprogramadas y no pagadas ……………………………………- - - - - Amortizaciones devengadas y no pagadas ....................................... - - - - - 2.2.2.2 Instrumentos del mercado monetario ………………………………………………… - - - - - 2.2.2.3 Instrumentos financieros derivados ……………………………………………………..2.7 - 1.5 5.3 8.1 Autoridades monetarias ………………………………………………………………. - - - - - Gobierno general ………………………………………………………………………. - - - - - Bancos ................................................................................................................... - - - - - Otros sectores …………………………………………………………………….. 2.7 - 1.5 5.3 8.1 3. Otra inversión ........................................................................................................................................1,724.6 753.3 1,909.8 237.3 -369.5 3.1 Activos .............................................................................................................................................-3,625.8 1,357.2 -3,840.6 -576.6 -478.1 3.1.1 Créditos comerciales ........................................................................................................-104.3 -98.2 -245.3 -44.2 114.2 3.1.1.1 Gobierno general ..................................................................................................... - - - - - A largo plazo ......................................................................................................... - - - - - A corto plazo ........................................................................................................ - - - - - 3.1.1.2 Otros sectores ........................................................................................................-104.3 -98.2 -245.3 -44.2 114.2 A largo plazo .........................................................................................................-30.2 -24.0 -60.2 -9.3 136.4 Empresas de inversión directa ................................................................... - - - - - Empresas de inversión de cartera ............................................................ - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ...................................................... -30.6 -24.0 -60.6 -9.4 136.3 Empresas de inversión nacional ................................................................. 0.4 - 0.4 0.1 0.1

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

ANEXO No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2010-2011 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2012

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97

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

A corto plazo ........................................................................................................-74.1 -74.2 -185.1 -34.9 -22.2 Empresas de inversión directa ................................................................... -33.6 -14.4 -25.7 10.4 -29.3 Empresas de inversión de cartera ............................................................ - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ...................................................... -42.7 -60.4 -161.5 -45.9 6.6 Empresas de inversión nacional ................................................................. 2.2 0.6 2.1 0.6 0.5 3.1.2 Préstamos ……………………...…………….........................................................................................................-3,528.5 436.6 -3,113.1 -680.4 183.7 3.1.2.1 Autoridades monetarias ..................................................................................... - - - - - 3.1.2.2 Gobierno general .................................................................................................. - - - - - 3.1.2.3 Bancos .....................................................................................................................-3,528.5 436.6 -3,113.1 -680.4 183.7 A largo plazo ......................................................................................................... - - - - - A corto plazo ........................................................................................................-3,528.5 436.6 -3,113.1 -680.4 183.7 Bancos de licencia general ..........................................................................-723.9 168.9 -2,448.8 -577.3 -342.2 Bancos de licencia internacional ...............................................................-2,804.6 267.7 -664.3 -103.1 525.9 3.1.2.4 Otros sectores ....................................................................................................... - - - - - 3.1.3 Moneda y depósitos ......................................................................................................... 86.2 853.4 -264.8 77.7 -679.5 3.1.3.1 Autoridades monetarias ..................................................................................... - - - - - 3.1.3.2 Gobierno general ................................................................................................... - - - - - 3.1.3.3 Bancos ......................................................................................................................-274.7 668.4 -385.1 235.6 -685.1 Bancos de licencia general ............................................................................. 4.6 749.5 -65.0 93.6 -151.5 Bancos de licencia internacional ................................................................ -279.3 -81.1 -320.1 142.0 -533.6 3.1.3.4 Otros sectores .......................................................................................................360.9 185.0 120.3 -157.9 5.6 3.1.4 Otros activos .......................................................................................................................-79.2 165.4 -217.4 70.3 -96.5 3.1.4.1 Autoridades monetarias ..................................................................................... - - - - - 3.1.4.2 Gobierno general ...................................................................................................36.2 36.2 30.0 - - A largo plazo ……………………………………………………………………….. 36.2 36.2 30.0 - - Suscripciones del Banco Interamericano de Desarrollo……………………….. - - - - - Otras suscripciones …………………………………………………………………36.2 36.2 30.0 - - A corto plazo ........................................................................................................ - - - - - 3.1.4.3 Bancos .....................................................................................................................-87.9 115.1 -60.8 62.2 -95.4 A largo plazo ......................................................................................................... - - - - - A corto plazo ........................................................................................................-87.9 115.1 -60.8 62.2 -95.4 Bancos de licencia general .......................................................................... -34.1 108.0 9.3 69.7 -4.5 Bancos de licencia internacional ............................................................... -53.8 7.1 -70.1 -7.5 -90.9 3.1.4.4 Otros sectores ......................................................................................................-27.5 14.1 -186.6 8.1 -1.1 A largo plazo ......................................................................................................... - - - - - A corto plazo ........................................................................................................-27.5 14.1 -186.6 8.1 -1.1 Autoridad del Canal de Panamá ................................................................. - - - - - Empresas de inversión directa ................................................................... -39.1 -10.4 -167.2 3.4 -25.5 Empresas de inversión de cartera ............................................................ - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ...................................................... 12.3 24.7 -18.9 4.9 24.5 Empresas de inversión nacional ................................................................. -0.7 -0.2 -0.5 -0.2 -0.1 3.2 Pasivos ...........................................................................................................................................5,350.4 -603.9 5,750.4 813.9 108.6 3.2.1 Créditos comerciales .......................................................................................................138.9 43.6 126.9 32.6 -55.2 3.2.1.1 Gobierno general ................................................................................................... - - - - - 3.2.1.2 Otros sectores 138.9 43.6 126.9 32.6 -55.2 A largo plazo ..........................................................................................................27.3 13.7 9.7 -0.2 -15.5 Empresas de inversión directa .................................................................... 12.9 10.5 -4.5 -3.5 -16.0 Empresas de inversión de cartera .............................................................. - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ........................................................ 2.6 0.6 2.7 0.6 -2.1 Empresas de inversión nacional ................................................................. 11.8 2.6 11.5 2.7 2.6 A corto plazo ..........................................................................................................111.6 29.9 117.2 32.8 -39.7 Empresas de inversión directa .................................................................... 5.2 2.7 -25.1 -16.3 4.1 Empresas de inversión de cartera .............................................................. - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ........................................................ 23.6 7.5 76.6 29.7 -58.5 Empresas de inversión nacional ................................................................. 82.8 19.7 65.7 19.4 14.7 3.2.2 Préstamos ...........................................................................................................................5,863.9 1,499.0 2,047.0 -141.9 -404.9 3.2.2.1 Autoridades monetarias ................................................................................... -2.8 -0.1 - - - 3.2.2.2 Gobierno general ..................................................................................................266.3 -10.4 255.4 -10.6 230.0 A largo plazo ........................................................................................................266.3 -10.4 255.4 -10.6 230.0 Giros ....................................................................................................................434.2 34.7 430.6 34.8 273.7 ** FE - Préstamos a autoridades y otros en su nombre ....................................................- - - - -

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

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98

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

Otros ...................................................................................................................434.2 34.7 430.6 34.8 273.7 Multilaterales ...............................................................................................330.0 26.6 368.1 21.3 172.9 Bilaterales oficiales ...................................................................................104.2 8.1 62.5 13.5 100.8 Banca comercial y proveedores diversos........................................ - - - - - Reembolsos de préstamos recibidos ................................................... -167.9 -45.1 -175.2 -45.4 -43.7 Otros .................................................................................................................-167.9 -45.1 -175.2 -45.4 -43.7 Multilaterales ...............................................................................................-146.2 -35.0 -154.3 -35.2 -35.3 Bilaterales oficiales ...................................................................................-19.9 -9.2 -20.0 -9.3 -8.4 Banca comercial y proveedores diversos ....................................... -1.8 -0.9 -0.9 -0.9 - Reembolsos devengados y reprogramados................................... - - - - - Reembolsos devengados y no pagados .......................................... - - - - - 3.2.2.3 Bancos .....................................................................................................................4,813.6 1,102.6 1,390.1 -174.9 -623.3 A largo plazo ........................................................................................................2,262.3 518.2 653.3 -82.2 -293.0 Giros ....................................................................................................................2,262.3 518.2 653.3 -82.2 -293.0 Otros ..................................................................................................................2,262.3 518.2 653.3 -82.2 -293.0 Bancos de licencia general - neto ........................................................ 264.7 -110.2 804.5 155.2 -15.4 Bancos de licencia internacional - neto ............................................. 1,997.6 628.4 -151.2 -237.4 -277.6 A corto plazo ......................................................................................................2,551.3 584.4 736.8 -92.7 -330.3 Bancos de licencia general - neto ........................................................ 298.6 -124.2 907.3 175.0 -17.3 Bancos de licencia internacional - neto ............................................. 2,252.7 708.6 -170.5 -267.7 -313.0 3.2.2.4 Otros sectores ......................................................................................................786.8 406.9 401.5 43.6 -11.6 A largo plazo .......................................................................................................603.7 304.1 299.3 -0.5 -0.5 Giros ....................................................................................................................607.3 304.6 304.0 - - Otros ..................................................................................................................607.3 304.6 304.0 - - Empresas de inversión nacional ......................................................... 600.0 300.0 300.0 - - Entidades Descentralizadas .................................................................. 7.3 4.6 4.0 - - Multilaterales ............................................................................................7.3 4.6 4.0 - - Bilaterales oficiales .............................................................................. - - - - - Banca comercial y proveedores diversos………………………………… - - - - - Reembolsos ....................................................................................................................-3.6 -0.5 -4.7 -0.5 -0.5 ** FE - Reembolsos anticipados ............................................................. - - - - - Otros ..................................................................................................................-3.6 -0.5 -4.7 -0.5 -0.5 Empresas de inversión nacional ......................................................... - - - - - Entidades Descentralizadas .................................................................. -3.6 -0.5 -4.7 -0.5 -0.5 Multilaterales ............................................................................................-3.0 -0.5 -4.1 -0.5 -0.5 Bilaterales oficiales ................................................................................ -0.6 - -0.6 - - Banca comercial y proveedores diversos..................................... - - - - - Reembolso devengado y reprogramado........................................ - - - - - Reembolso devengado y no pagado ............................................. - - - - - A corto plazo .......................................................................................................183.1 102.8 102.2 44.1 -11.1 Otros ..................................................................................................................183.1 102.8 102.2 44.1 -11.1 Empresas de inversión directa ................................................................176.8 104.7 96.3 44.4 4.4 Empresas de inversión de cartera ........................................................... - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón ..................................................... -3.4 -3.9 -1.8 -2.5 -17.4 Empresas de inversión nacional .............................................................. 9.7 2.0 7.7 2.2 1.9 3.2.3 Moneda y depósitos .........................................................................................................-671.3 -1,992.1 3,572.4 969.6 563.3 3.2.3.1 Autoridades monetarias ................................................................................... 1.7 -1.6 - 2.3 -2.5 3.2.3.2 Gobierno general ................................................................................................. - - - - - 3.2.3.3 Bancos ....................................................................................................................-673.0 -1,990.5 3,572.4 967.3 565.8 Bancos de licencia general ............................................................................342.7 -501.5 2,431.8 563.3 -45.9 Bancos de licencia internacional ................................................................-1,015.7 -1,489.0 1,140.6 404.0 611.7 3.2.3.4 Otros sectores ..................................................................................................... - - - - - 3.2.4 Otros pasivos .....................................................................................................................18.9 -154.4 4.1 -46.4 5.4 3.2.4.1 Autoridades monetarias ................................................................................... -42.8 -10.7 -16.6 52.4 80.0 A largo plazo ........................................................................................................-4.9 -8.5 -1.0 7.7 1.5 A corto plazo ........................................................................................................-37.9 -2.2 -15.6 44.7 78.5 Otros ................................................................................................................-37.9 -2.2 -15.6 44.7 78.5

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

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99

2012 (E)

TOTAL Primer trimestre TOTAL Primer

trimestrePrimer

trimestre

3.2.4.2 Gobierno general ................................................................................................. - - - - - 3.2.4.3 Bancos ....................................................................................................................56.5 -143.2 18.1 -91.6 -79.1 A largo plazo ........................................................................................................ - - - - - A corto plazo ........................................................................................................56.5 -143.2 18.1 -91.6 -79.1 Otros ................................................................................................................56.5 -143.2 18.1 -91.6 -79.1 Bancos de licencia general - neto .................................................... 69.0 -106.9 49.6 -124.4 -88.5 Bancos de licencia internacional - neto .......................................... -12.5 -36.3 -31.5 32.8 9.4 3.2.4.4 Otros sectores ..................................................................................................... 5.2 -0.5 2.6 -7.2 4.5 A largo plazo ........................................................................................................ - - - - - A corto plazo ........................................................................................................5.2 -0.5 2.6 -7.2 4.5 Otros ................................................................................................................5.2 -0.5 2.6 -7.2 4.5 Autoridad del Canal de Panamá ........................................................ - - 12.6 -1.8 5.0 Empresas de inversión directa ........................................................... 6.9 0.6 -4.0 -1.0 -0.7 Empresas de inversión de cartera ..................................................... - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón .............................................. -1.0 -0.9 -5.5 -4.2 0.3 Empresas de inversión nacional ........................................................ -0.7 -0.2 -0.5 -0.2 -0.1

4. Activos de reserva ..............................................................................................................................-451.6 -378.6 347.1 257.7 1,553.30 4.1 Oro monetario ............................................................................................................................... - - - - - 4.2 Derechos Especiales de Giro (DEG) ..........................................................................................................4.9 8.5 1.0 -7.7 -1.5 4.3 Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional ...................................................................................................0.4 0.6 0.1 -0.5 -0.1 4.4 Divisas ..............................................................................................................................................-428.5 -383.7 320.4 305.9 1,590.7 4.4.1 Moneda y depósitos .........................................................................................................187.8 -357.1 415.0 349.9 1,343.8 4.4.1.1 Autoridades monetarias ................................................................................... - - - - - 4.4.1.2 Bancos ....................................................................................................................187.8 -357.1 415.0 349.9 1,343.8 4.4.2 Valores ..................................................................................................................................-616.3 -26.6 -94.6 -44.0 246.9 4.4.2.1 Participaciones de capital .............................................................................. -234.2 -0.7 -22.2 -15.8 -41.7 4.4.2.2 Bonos y pagarés ................................................................................................-384.8 -28.1 -72.2 -27.0 288.9 4.4.2.3 Instrumentos del mercado monetario .......................................................................- - - - - 4.4.2.4 Instrumentos financieros derivados (neto) ...............................................................................2.7 2.2 -0.2 -1.2 -0.3 4.5 Otros activos .................................................................................................................................-28.4 -4.0 25.6 -40.0 -35.8

III. ERRORES Y OMISIONES NETOS ........................................................................................................... 363.4 374.3 -706.4 285.4 -767.1

(P) Cifras preliminares(E) Cifras estimadas

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2010 (P) 2011 (P)

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100

2012 2011 DIFERENCIA

1. INGRESOS CORRIENTES11 INGRESOS TRIBUTARIOS

111 IMPUESTOS DIRECTOS1111 SOBRE LA RENTA 621,199,729.0 428,323,372.1 192,876,356.9

111101 Persona Natural 9,545,180.1 7,335,217.8 2,209,962.3111102 Persona Jurídica 366,064,994.9 185,128,788.4 180,936,206.5111103 Planilla 119,234,850.1 120,902,800.0 (1,667,950)111104 Dividendos 44,738,702.0 40,315,020.4 4,423,681.6111105 Complementario 18,878,627.8 11,530,641.2 7,347,986.6111106 Autoridad del Canal 12,760,690.5 12,702,499.2 58,191.3111107 Zona Libre de Colón 20,617,368.0 6,909,607.7 13,707,760.2111109 Transferencias de Bienes Inmuebles 8,343,302.1 7,603,965.8 739,336.2111110 Ganancias por Enajenación - Valores 8,072,771.4 24,747,540.9 (16,674,769)111111 Ganancias por Enajenación-B. Inmuebles 12,943,242.1 11,147,290.7 1,795,951.5

1112 SOBRE LA PROPIEDAD Y PATRIMONIO 74,684,302.9 59,119,911.5 15,564,391.4111201 Inmuebles 15,502,050.7 12,133,664.4 3,368,386.3111202 Aviso de operación de empresas 59,182,252.2 46,986,247.0 12,196,005.2

112 IMPUESTOS INDIRECTOS1121 TRANS. DE BIENES MUEBLES Y SERV. (ITBMS) 249,061,408.1 244,060,274.8 5,001,133.2

112101 Importación 87,948,714.3 104,614,145.1 (16,665,431)112102 Declaración - Ventas 161,112,693.7 139,446,129.7 21,666,564.0

1122 IMPORTACION 137,976,027.1 85,267,652.0 52,708,375.1112229 Art ículos no Especif icados 137,975,477.1 85,267,102.0 52,708,375.1112230 Gravamen adicional a la importación 550.0 550 -

1124 PRODUCCIÓN, VENTA Y CONSUMO SELECTIVO 112,567,191.4 108,109,977.4 4,457,214.0112401 Prima de Seguros 26,062,053.3 23,071,245.2 2,990,808.1112402 Consumo de Combustible y Derivados de Petróleo 21,076,782.7 22,814,591.5 (1,737,809)112405 Consumo de Cerveza 9,181,822.4 8,452,251.3 729,571.2112406 Consumo de Licores 3,375,461.5 3,114,530.5 260,931.0112407 Consumo de Vinos 1,221.7 1,432.5 (211)112408 Venta de Gaseosas 1,692,543.8 1,491,332.8 201,211.0112409 Consumos Varios 43,324,523.7 41,984,884.4 1,339,639.2112410 Joyas y armas de fuego 1,632.2 7,710.5 (6,078)112411 Televisión, cable, microonda, teléfono celular 7,539,719.0 6,927,877.8 611,841.2112412 Juegos de suerte y azar 311,431.2 244,121.0 67,310.3

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS121 RENTA DE ACTIVOS 2,781,837.7 2,960,343.9 (178,506)

1211 Arrendamientos 5,737.0 105,008.8 (99,272)1212 Exploración y Explotación 35,565.7 97,203.1 (61,637)1213 Ingresos por venta de bienes 140,535.0 183,132.0 (42,597)1214 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2,600,000.0 2,575,000.0 25,000.0

121404 Correos y Telégrafos 2,600,000.0 2,575,000.0 25,000.0121418 Serv. Púb. Área del Canal - - -

122 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE EMP. ESTATALES 25,838,241.6 24,637,617.2 1,200,624.4122101 Dividendos Cable and Wireless 6,621,290.1 24,637,617.2 (18,016,327)122103 Dividendos del Canal - - - 122104 Dividendos de Empresas Eléctricas - - - 122105 Dividendos AITSA - - - 122475 Dividendo COFINA - - - 122470 19,216,951.5 - 19,216,951.5122501 Señoreaje - - -

124 TASAS Y DERECHOS 150,963,415.1 133,700,124.5 17,263,290.61241 DERECHOS 116,080,951.8 108,851,084.3 7,229,867.5

124102 Peajes del Canal 98,047,411.2 94,786,949.9 3,260,461.3124103 Derecho Único 98,700.0 165,600.0 (66,900)124105 Licencia para pesca de camarón 6,904.6 350.0 6,554.6124135 Peaje por uso de autopista - - - 124140 Trasiego de petróleo 97,804.0 14,752.6 83,051.4124143 Regist ro oficial de la Ind. Nacional 6,162.5 4,908.3 1,254.2124144 Almac. Oficial Dep. Armas y Municiones - - - 124145 Concesiones varias 15,573,969.5 11,628,523.5 3,945,445.9124146 Concesiones - Bienes Revertidos 2,250,000.0 2,250,000.0 -

1242 TASAS 34,882,463.3 24,849,040.1 10,033,423.2124201 Almacenaje de Aduana 34,549.0 26,187.0 8,362.0124203 Bolet in Ofic. de la Propiedad Industrial 599,961.7 531,787.0 68,174.6124205 Tasa Anual-Vigencia Sociedades Anónimas 19,718,949.2 20,267,657.2 (548,708)124209 FECI 10,209,175.3 - 10,209,175.3124210 Tasa de Aviso de Operación 147,150.0 142,480.0 4,670.0124211 Inscripción de Regist ro del Municipio (T.A.O.) 66,009.5 78,177.3 (12,168)124222 Autent if icacion de Firmas 125,511.7 46,872.8 78,639.0124235 Serv. Vigilancia Especial 341.4 199.7 141.7124236 Tasa de Oleoducto 1,526,502.6 608,168.0 918,334.6124246 Servicio Administ rat ivo Aduanero 2,454,313.0 3,147,511.3 (693,198)

ANEXO No.2COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011(EN BALBOAS)

RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO

Dividendo B.N.P.

RENGLÓN

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101

2012 2011 DIFERENCIA

126 INGRESOS VARIOS 694,163.6 2,110,151.2 (1,415,988)126001 Multas, Recargos e Intereses 1,174,447.5 1,538,966.0 (364,518)126002 Depósitos - - - 126003 Depósitos Caducados 26,116.6 2,597.0 23,519.6126006 Ajuste de Rentas (2,893,428) (1,924,215) (969,213)126008 Depósitos - Lesión Patrimonial 13,239.9 135,695.8 (122,456)126009 Dineros decomisados 1,089,995.2 392,553.0 697,442.2126099 Otros ingresos varios 1,283,792.5 1,964,554.9 (680,762)

127 APORTES AL FISCO 49,756,371.0 53,762,262.0 (4,005,891)127210 Autoridad de Turismo de Panamá 220,134.0 105,000.0 115,134.0127295 Registro Público 4,597,200.0 3,900,000.0 697,200.0127301 Aeropuerto Internacional de Tocumen - - - 127302 Autoridad del Tránsito - - - 127303 Autoridad Marít ima de Panamá 12,600,000.0 17,400,000.0 (4,800,000)127306 Lotería Nacional de Beneficencia 16,369,317.0 18,434,774.0 (2,065,457)127396 Zona Libre de Colón 15,969,720.0 13,922,488.0 2,047,232.0

13 OTROS INGRESOS CORRIENTES 309,704.3 15,449,533.8 (15,139,829)1310 INTERESES Y COMISIONES GANADOS S/PRÉSTAMOS - - -

131001 Intereses y comisiones ganados sobre préstamos - - - 1324 INTERESES Y COMISIONES GANADOS S/VALORES 309,704.3 15,449,533.8 (15,139,829)

132445 Intereses del Fondo Fiduciario - 15,000,000.0 (15,000,000)132450 Intereses sobre colocaciones 14,591.3 - 14,591.3132460 Intereses sobre Entidades Públicas 295,113.0 449,533.8 (154,421)

14 SALDO EN CAJA Y BANCO - - -

2. INGRESOS DE CAPITAL 711,635,168.5 505,836,256.2 205,798,912.3

21 RECURSOS DEL PATRIMONIO 4,332,929.9 4,850,595.3 (517,665)

22 RECURSOS DEL CREDITO 707,289,241.5 500,467,820.0 206,821,421.5

221 CREDITO INTERNO 554,176,717.5 - 554,176,717.52211 BONOS 554,176,717.5 - 554,176,717.52214 PRESTAMOS - - - 2216 NOTAS DEL TESORO - - -

222 CREDITO EXTERNO 153,112,524.0 500,467,820.0 (347,355,296)2221 ORG. INTER. DE FINANCIAMIENTO 80,000,000.0 - 80,000,000.0

222114 Corporación Andina de Fomento 80,000,000.0 - 80,000,000.0222125 BIRF UTPP MEF - - - 222140 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - - - 222191 FIDA-MIDA-385-466 - - -

2223 PROVEEDORES - - - 222305 CITIBANK-JAPAN LIMITED - - -

2225 BONOS EXTERNOS 73,112,524.0 500,467,820.0 (427,355,296)222510 BONOS EXTERNOS 73,112,524.0 500,467,820.0 (427,355,296)

23 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 12,997.1 517,840.9 (504,844)232 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 12,997.1 517,840.9 (504,844)234 OTROS - - -

24 SALDO EN CAJA Y BANCO - - -

(-) Cantidad nula o cero.Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

RENGLÓN RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO

ANEXO No.2COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011 (Conclusión)(EN BALBOAS)

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102

2010 (P) 2011 (P) 2012 ( E)

GOBIERNO GENERAL …………………………….………………………………….. 9,893.6 10,341.6 10,719.7

Corto plazo ………………………………...……………………………………. 2.1 2.1 2.1

Instrumentos del mercado monetario …………………….………………….. - - -Préstamos ……………………………………………….………………… - - -Créditos comerciales …………………………………………………….. - - -Otros pasivos 1/ ………………………………………………………. 2.1 2.1 2.1

Largo plazo ………………………………………………………………………. 9,891.5 10,339.5 10,717.6

Bonos y pagarés 3/ …………………………………………………………. 7,871.4 8,038.8 7,903.8Préstamos ……………………………………………………………………. 2,020.1 2,300.7 2,813.8Créditos comerciales ……………………………………………………. - - -Otros pasivos 1/ …………………………………………………………… - - -

AUTORIDADES MONETARIAS ………………………………………………… 588.2 624.6 626.1

Corto plazo ……………………………………………………………………….. 232.1 246.7 260.1

Instrumentos del mercado monetario ………………………………….. - - -Préstamos ……………………………………………………………………. - - -Moneda y depósitos 2/ …………………………………………………….. 70.2 75.8 71.0Otros pasivos 1/ ………………………………………………………….. 161.9 170.9 189.1

Largo plazo ……………………………………………………………….. 356.1 377.9 366.0

Bonos y pagarés ……………………………………………………………… - - -Préstamos ………………………………………………………………………. 67.3 64.6 64.6Moneda y depósitos 2/ …………………………………………………. - - -Otros pasivos 1/ ……………………………………………………………. 288.8 313.3 301.4

BANCOS …………………………………………………………………………… 26,360.0 32,289.0 36,432.2

Corto plazo ………………………………………………………… 22,934.7 27,201.8 30,902.5

Instrumentos del mercado monetario …………………………………… - - -Préstamos …………………………………………………………………….. 2,398.2 4,272.4 4,771.6Moneda y depósitos 2/ ………………………………………………………. 19,984.2 22,269.0 25,439.9Otros pasivos 1/ ……………………………………………………………….. 552.3 660.4 691.0

Largo plazo ………………………………………………………………………. 3,425.2 5,087.1 5,529.6

Bonos y pagarés ……………………………………………………………. - - -Préstamos …………………………………………………………………….. 3,425.2 5,087.1 5,529.6Moneda y depósitos 2/ ……………………………………………………… - - -Otros pasivos 1/ ………………………………………………………………… - - -

OTROS SECTORES ………………………………………………………………….. 2,741.8 3,295.1 3,694.0

Corto plazo ………………………………………………………………………… 2,288.6 2,526.0 2,632.0

Instrumentos del mercado monetario ………………………………………. - - -Préstamos …………………………………………………………………….. 1,226.6 1,351.0 1,398.0Moneda y depósitos 2/ ………………………………………………………. - - -Créditos comerciales…………………………………………………………. 1,006.2 1,120.7 1,165.4Otros pasivos 1/ ………………………………………………………………. 55.8 54.3 68.6

Largo plazo ………………………………………………………………………. 453.2 769.1 1,062.0

Instrumentos del mercado monetario ……………………………………… - - -Préstamos ……………………………………………………………………… 360.5 663.0 961.5Moneda y depósitos 2/ ……………………………………………………. - - -Créditos comerciales…………………………………………………………. 92.7 106.1 100.5Otros pasivos 1/ ……………………………………………………………… - - -

INVERSIÓN DIRECTA: Préstamos entre empresas ………………………………… 4,980.1 5,457.8 6,135.2

Pasivos frente a empresas afiliadas ………………………………………. - - -Pasivos frente a inversionistas directos ……………………………………….. 4,980.1 5,457.8 6,135.2

DEUDA EXTERNA CONTRACTUAL ……………………………………………… 44,563.7 52,008.1 57,607.2

Nota: La diferencia que se observa entre el total y los parciales se debe al redondeo.1/ Corresponde a otros pasivos de la posición de inversión internacional.2/ Incluye el íntegro de moneda y depósitos ya que no se dispone de información para hacer la atribución de corto y largo plazo.3/ Excluye la tenencia de bonos soberanos por parte de residentes.

Posición de la deuda externa total(en millones de balboas)

ANEXO No.3 POSICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN SECTOR:AÑOS 2010-12, PRIMER TRIMESTRE

Partida Primer timestre

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103

Promedio anual...........…............…...……….………..........…...……….135.1 152.0 5.9 5.8

Enero.......................…...………......….....................…...……….………131.1 148.0 4.8 4.8 138.9 157.9 5.9 6.7

Febrero........….........…...……….....................….........…...……….……131.7 148.4 4.9 5.0 140.1 160.4 6.4 8.1

Marzo.........…...........…...……….....................….........…...……….…...........…...……….132.9 149.1 5.5 5.4 141.1 161.1 6.2 8.0

Abril......................…...………..........…...........……….........…...………..........…...……….134.5 150.4 6.4 5.9

Mayo............….........…...………..............…...………..........…...……….................………135.0 151.0 6.6 6.0

Junio..........…..........…...………..........…...………......................………134.8 150.2 6.5 4.9

Julio.........….........…...………..........…...……….........................………134.9 150.9 5.2 5.0

Agosto.....….........…...………..........…...………..........................…….........…...……….…135.5 152.3 5.0 4.7

Septiembre…..........…...………..........…...………........................…….........…...………...136.6 154.0 5.8 6.1

Octubre....…...................…...………..........…...………...............….........…...……….……137.0 155.0 6.0 6.7

Noviembre.…............…...………..........…...………...............................…...……….…….138.3 156.7 7.0 7.9

Diciembre.…............…...………..............................…...………...……..138.5 157.7 6.5 7.6

a/ Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice se basan en los gastos de consumo de 1,956 hogares de diferentes niveles de ingreso

mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizada en los distritos de Panamá y San Miguelito en 1997/98.

anual (2011/10)

Total

Variación porcentual

TotalTotal Alimentos y

bebidas

Alimentos y

bebidas

Índice de Precios Octubre 2002=100 a/

SEGÚN MES: AÑO 2011 Y ENERO-MARZO DE 2012

Mes

2012

TotalAlimentos y

bebidas

2011

Alimentos y

bebidas

Variación porcentualanual (2012/11)

ANEXO No.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO Y VARIACIÓN PORCENTUAL,

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104

Promedio anual...........…............…...……….………..........…...……….133.7 151.5 6.0 6.1

Enero.......................…...………......….....................…...……….………129.9 147.2 4.8 4.9 138.4 158.9 6.5 7.9

Febrero........….........…...……….....................….........…...……….……130.4 148.6 5.1 5.6 138.8 159.5 6.4 7.3

Marzo.........…...........…...……….....................….........…...……….…...........…...……….131.5 149.3 5.5 5.7 140.2 159.8 6.6 7.0

Abril......................…...………..........…...........……….........…...………..........…...……….132.5 150.2 6.1 6.5

Mayo............….........…...………..............…...………..........…...……….................………133.0 150.5 6.2 6.2

Junio..........…..........…...………..........…...………......................………134.0 150.4 6.6 5.1

Julio.........….........…...………..........…...……….........................………134.3 151.0 5.8 5.2

Agosto.....….........…...………..........…...………..........................…….........…...……….…134.6 151.7 5.9 5.3

Septiembre…..........…...………..........…...………........................…….........…...………...135.4 153.2 6.5 6.8

Octubre....…...................…...………..........…...………...............….........…...……….……135.6 153.6 6.4 6.7

Noviembre.…............…...………..........…...………...............................…...……….…….136.5 155.4 6.6 7.5

Diciembre.…............…...………..............................…...………...……..137.1 156.5 6.1 7.0

a/ Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice se basan en los gastos de consumo de 6,499 hogares de diferentes niveles

de ingreso mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizada en algunas áreas urbanas de

los distritos de Colón, La Chorrera, Aguadulce, Chitré, Santiago, David y Changuinola en 1997/98.

ANEXO No.5 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL RESTO URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUAL,

Total

SEGÚN MES: AÑO 2011 Y ENERO-MARZO DE 2012

anual (2012/11)Variación porcentual

Alimentos y

bebidas

2012

TotalAlimentos y

bebidas

Alimentos y

bebidas

Índice de Precios Octubre 2002=100 a/

Total

Mes Variación porcentualanual (2011/10)

Total Alimentos y bebidas

2011