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  • SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

    PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION

    DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,

    VALORACION Y DETERMINACION DE

    CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS

    S-P-13

  • CDIGO: S-P-13

    PROCEDIMIENTO

    FECHA: 26/12/2012

    VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

    AMBIENTALES, VALORACION Y

    DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

    IMPACTOS PGINA 2 DE 22

    1. OBJETIVO

    Establecer la metodologa a seguir para realizar la Identificacin de peligros,

    aspectos ambientales, valoracin y determinacin de control de riesgos e

    impactos, generados por las actividades realizadas en la empresa.

    2. ALCANCE

    Aplica a todo los Proyectos y sus procesos de Servicer Ltda.

    3. RESPONSABLE

    Coordinador Seguridad y Salud Ocupacional

    4. RECURSOS

    Tecnologa informtica y comunicaciones, humano, papelera.

    5. VOCABULARIO

    Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de

    lesin o enfermedad a las personas o una combinacin de esto.

    Identificacin Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y

    definir sus caractersticas.

    Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relacin esperable entre 1

    y el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con

    posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas

    existentes en un lugar de trabajo.

    Nivel De Exposicin (NE): Es la situacin de exposicin a un riesgo que

    se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

    Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las

    consecuencias

  • CDIGO: S-P-13

    PROCEDIMIENTO

    FECHA: 26/12/2012

    VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

    AMBIENTALES, VALORACION Y

    DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

    IMPACTOS PGINA 3 DE 22

    Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o

    exposicin peligrosa y la severidad de lesin o enfermedad, que puede ser

    causada por el evento o la exposicin.

    Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin

    aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.

    Evaluacin De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un

    riesgo y decidir si este es tolerable o no.

    Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la

    organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su

    propia poltica de seguridad y salud ocupacional.

    Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la

    jornada laboral. Si se realiza ms de dos (2) veces por semana se

    considera actividad rutinaria.

    Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante

    la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad

    no rutinaria. Es tambin, aquella actividad no planeada.

    Seguridad: Condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.

    Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de

    Servicer Ltda., que pueden interactuar con el ambiente.

    Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda

    provocar un impacto ambiental significativo.

    Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteracin en el ambiente, sea

    adverso o benfico, total o parcial, que se presenta como resultado de

    ejecucin de un aspecto ambiental.

  • CDIGO: S-P-13

    PROCEDIMIENTO

    FECHA: 26/12/2012

    VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

    AMBIENTALES, VALORACION Y

    DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

    IMPACTOS PGINA 4 DE 22

    Evaluacin De Impactos Ambientales: Evaluacin de los impactos

    ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades

    ejecutadas en Servicer Ltda., mediante la aplicacin de una metodologa

    previamente definida.

    Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes

    e interrelacionadas, cuyo objeto es la operacin tcnica y ambientalmente

    segura de Servicer Ltda.

    Naturaleza: El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es

    beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor considerado.

    Extensin (EX): Se refiere al rea de influencia terica del impacto,

    respecto a la del factor afectado (rea de influencia).

    Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la accin sobre el

    factor (Grado de destruccin del factor).

    Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparicin

    de la accin y el comienzo del efecto sobre el factor considerado (Plazo de

    manifestacin).

    Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecera

    el efecto desde su aparicin (Permanencia del efecto).

    Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor

    afectado por medios naturales (Reconstruccin por medios naturales).

    Efecto (EF): Hace referencia a la relacin causa efecto, es decir, a la

    forma de manifestacin del efecto sobre un factor, como consecuencia de

    una accin (Relacin causa efecto).

    Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestacin del

    efecto (Regularidad de la manifestacin).

  • CDIGO: S-P-13

    PROCEDIMIENTO

    FECHA: 26/12/2012

    VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

    AMBIENTALES, VALORACION Y

    DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

    IMPACTOS PGINA 5 DE 22

    EPP: Equipos de proteccin personal.

    Adems de los que se especifican en la GTC-45 (actualizada)

    6. ACTIVIDADES

    N ACTIVIDAD RESPONSABLE

    1

    Identificacin De Peligros E Impactos Ambientales: Se deben

    identificar los peligros y los aspectos ambientales asociados a cada

    actividad laboral, teniendo en cuenta si esta es rutinarias o no

    rutinarias para los peligros o de emergencia, involucrando la

    participacin de cada una de los colaboradores para los aspectos

    adems teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A

    Metodologa Para El Diligenciamiento De La Matriz De

    Identificacin De Peligros, Valoracin Y Determinacin De

    Riesgos, Actividad 1, para los peligros y el Anexo B Metodologa

    Para El Diligenciamiento De La Matriz De Identificacin De Aspectos, Valoracin Y Determinacin De Los Impactos ,,

    Actividad 1, para los aspectos ambientales.

    Coordinador Siso

    2

    Valoracin De Los Riesgos E Impactos Ambientales: Se deben

    valorar los riesgos e impactos ambientales con base en la

    identificacin de peligros y aspectos respectivamente. Teniendo en

    cuenta lo establecido en el Anexo A, actividad 2 para el caso de los

    riesgos y el Anexo B, actividad 2 para los impactos ambientales.

    Coordinador Siso

    3

    Medidas De Control: Se deben determinar las medidas de control

    para los riesgos e impactos. Teniendo en cuenta los criterios para

    establecer controles prioritarios descritos en el Anexo A, para el

    caso de los riesgos y el Anexo B, para los impactos ambientales.

    Se deben implementar controles que acten como medida de

    intervencin analizando los ya existentes y si son suficientes o

    necesitan mejorarse o si se requieren unos nuevos. Si se requiere

    controles nuevos se debe tener en cuenta la actividad del Anexo

    A.

    Coordinador Siso

    4

    Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y medicin

    peridica a la efectividad de las actividades de control de los riesgos

    e impactos ambientales a travs de:

    - Auditoras internas

    - Medicin de indicadores de gestin de sistema

    - Inspecciones.

    Coordinador Siso

  • CDIGO: S-P-13

    PROCEDIMIENTO

    FECHA: 26/12/2012

    VERSIN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS

    AMBIENTALES, VALORACION Y

    DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E

    IMPACTOS PGINA 6 DE 22

    NOTA: Debe quedar registro de las actividades 4.1, 4.2, 4.3 en el S-

    F-61 Matriz Para La Identificacin De Peligros, Valoracin Y

    Determinacin De Control Del Riesgo y en la S-F-43 Matriz De Identificacin De Aspectos, Valoracin Y Determinacin De Los

    Impactos, respectivamente; Se debe tener en cuenta que se debe

    realizar una matriz de riesgos y de impactos ambientales para la parte

    administrativa y una para cada proyecto que se ejecute.

    Se debe definir un programa de gestin para los riesgos prioritarios:

    Elctrico, Vial, Trabajo en altura y Mecnico, los cuales deben ser

    aprobados por gerencia y deben ser registrados en el S-F-102

    Programa de Gestin.

    5

    Actualizacin De Las Matrices: Se deben actualizar las matrices de

    acuerdo a lo siguiente: Anlisis de los riesgos identificados por los

    trabajadores en campo una vez al ao o cada vez que se requiera.

    - Informacin obtenida de mediciones higinicas ambientales.

    - Adems se debe aplicar gestin del cambio para cualquiera de los

    siguientes casos:

    - Una nueva actividad dentro de los procesos y/o proyectos.

    - Se crea un nuevo cargo en la empresa.

    - Surge un cambio de maquinaria.

    - Se realiza una modificacin del ambiente de trabajo.

    - Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.

    - Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento

    propuestas.

    Para obtener la informacin necesaria, se pueden realizar entrevistas

    y observaciones de tareas teniendo en cuenta:

    El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o