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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 18-10-2015 Código: PIPERDC- SST-01 Versión: 01 Página 1 de 9 1. OBJETIVO Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódico se pretende identificar los riesgos de cada área de la empresa, así como planificar las consecuentes actividades preventivas. 2. ALCANCE Se evaluará todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de la Empresa ladrillera ESPINO S.A.C de todas las áreas y puestos existentes. 3. RESPONSABILIDADES - La evaluación inicial de riesgos será realizada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y encargados de área. - Los jefes de las diferentes áreas funcionales facilitarán que este procedimiento se aplique correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la misma. - Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas por los Jefes de cada Área en conjunto con los trabajadores del área y con el apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. - El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo verificará que se implementen los controles sugeridos para cada riesgo evaluado. - El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de hacer cumplir este procedimiento, y de mantener actualizado el Registro de Riesgos Significativos.

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PROCEDIMIENTOIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fecha: 18-10-2015

Código: PIPERDC-SST-01

Versión: 01

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1. OBJETIVO

Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódico se pretende identificar los riesgos de cada área de la empresa, así como planificar las consecuentes actividades preventivas.

2. ALCANCE

Se evaluará todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de la Empresa ladrillera ESPINO S.A.C de todas las áreas y puestos existentes.

3. RESPONSABILIDADES

- La evaluación inicial de riesgos será realizada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y encargados de área.

- Los jefes de las diferentes áreas funcionales facilitarán que este procedimiento se aplique correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la misma.

- Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas por los Jefes de cada Área en conjunto con los trabajadores del área y con el apoyo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo verificará que se implementen los controles sugeridos para cada riesgo evaluado.

- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de hacer cumplir este procedimiento, y de mantener actualizado el Registro de Riesgos Significativos.

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PROCEDIMIENTOIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Fecha: 18-10-2015

Código: PIPERDC-SST-01

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4. DEFINICIONES

Consecuencia: Es la magnitud potencial de los daños y pérdidas si ocurre un incidente/accidente causado por un peligro específico. En la escala de valores se consideran los daños a las personas para decidir el valor.

Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

Exposición: Es la frecuencia de ocurrencia del evento, es decir, las veces que uno está expuesto al peligro. Mientras mayor es la exposición, mayor es el riesgo asociado.

Matriz de evaluación de riesgos (IPER): Formato en el que se registra la información de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Magnitud del Riesgo: Es el resultado de la multiplicación de los siguientes valores

Probabilidad de ocurrencia.

Exposición.

Consecuencia.

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Probabilidad de Ocurrencia: Expectativa de que el suceso resulte en pérdida.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daño a las personas, equipos y al ambiente.

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Fecha: 18-10-2015

Código: PIPERDC-SST-01

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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Management Systems.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Identificación de Peligros

Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo, estos se harán con la participación de todo el personal de la Asociación Peruano Japonesa comprenderá:

Fuentes: maquinarias, herramientas, equipos, instalaciones eléctricas, sustancias, equipos, etc.

Situaciones: trabajos en altura, en espacios confinados, ambientes tóxicos, etc. Actos: levantamiento manual de cargas, posturas, seguimiento incorrecto de

procedimientos, uso incorrecto de máquinas, equipos o herramientas, realizar trabajos no autorizados, etc.

El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, instalaciones, maquinaria, equipamiento, procedimientos operativos y la organización del trabajo

La identificación de peligros incluirá:

los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, locativos, eléctricos y psicosociales.

los trabajos dentro y fuera del local de la empresa, los realizados por personal propio o terceros, las actividades rutinarias y no rutinarias

Las fuentes para la identificación de peligros comprenderán:

reporte de peligros, incidentes/accidentes

inspecciones planeadas observaciones planeadas investigación de Accidentes estadística de Accidentes consulta a sus trabajadores y/o representantes hojas técnicas de seguridad de los productos requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) informes de las consultas de SST a los trabajadores información sobre peligros típicos en organizaciones similares

6.2 Identificación de trabajadores expuestos.

Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

Trabajadores fijos Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...)

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Temporales.

Como identificarlos

Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador. Peligros a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza. Consulta a los trabajadores y/o representantes.

Una vez realizada la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, está deberá por lo menos ser revisada anualmente.

Independientemente de la periodicidad establecida se revisará la evaluación de riesgo cuando:

Se produzcan cambios en los equipos de trabajo o en los procedimientos. Se detecten daños o anomalías en la salud de los trabajadores. La dirección o el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo crean conveniente

por alguna razón justificada.

6.3 Evaluación de Riesgos

6.3.1. Nivel de Exposición

Es una medida de la frecuencia con la que la persona se expone al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con equipos, etc.

Para la determinación del nivel de exposición (NE) se utilizará la siguiente tabla.

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Tabla 1Nivel de Exposición

NIVEL DE EXPOSICIÓN

NE SIGNIFICADO

Continuada 4Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado (mayor a 1hora)

Frecuente 3Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos (menor a 1 hora).

Ocasional 2Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Esporádica 1 En raras ocasiones, irregularmente.

6.3.1 Nivel de Control

Nivel de control (NCo) es la calificación del grado de control existente en las causas directas que puedan ocasionar un accidente o enfermedad debido a un riesgo.

El nivel de control (NCo) se determinará utilizando la siguiente tabla:

Tabla 2Nivel de Control

NIVEL DE CONTROL

NCO SIGNIFICADO

Muy Deficiente 10 Existen peligros significativos que determinan como muy posible la generación de pérdidas

El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al

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riesgo es ineficaz ó no existen medidas preventivas.

Deficiente 6 Existe algún peligro significativo que precisa ser corregido El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.

Mejorable 2 Peligros de menor importancia El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al

riesgo es eficaz.

6.3.2 Nivel de Consecuencia

Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas (las más probables) en caso de materializarse el riesgo.

Para determinar su nivel se considera el siguiente cuadro:

Tabla 3Nivel de Consecuencias

NIVEL DE CONSECUENCIAS

NC DAÑOS PERSONALES

Muy deficiente 10 1 muerto o más

Muy Grave 6 Lesiones graves que pueden ser permanentes

Grave 2.5Lesiones con baja laboral (no regresa el mismo día a su puesto)

Leve 1Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización (regresan el mismo día a su puesto de trabajo)

Tabla 4Tabla del Nivel de Riesgo

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  Nivel de Probabilidad

40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2

Nivel de

Consecuencias

10400

- 240200

- 10080 - 60 40 20

6240

- 144120

- 6048 - 36 24 - 12

2.5100

- 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5

1 40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2

6.3.3 Nivel de Intervención

Tabla 5Significado del Nivel de Intervención

Ponderación Nivel de Riesgo Intervención

400 – 244 I: IntolerableSituación crítica, corrección urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo.

200 – 120 II: Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido medidas de control. Si se está trabajando debe controlarse el riesgo lo más pronto.

100 – 24 III: Moderado Controlar el riesgo en un plazo determinado.

20 – 2 IV: Tolerable

No requiere mejorar las acciones preventivas existentes. Se requiere comprobaciones periódicas para verificar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Nota.- Se considerarán como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los niveles de Moderado a Intolerable.

o Si el nivel de riesgo es significativo, establecer medidas de control.

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o Registrar los controles adicionales aceptados para el seguimiento

correspondiente.

o Los controles establecidos se aplicaran respetando la jerarquía de control de

riesgos.

7. REGISTROS: Formato SST-IPER-02.

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ANEXO IMODELO DE FORMATO DE FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS – EMPRESA ESPINO S.A.C

Área

Proceso / Tarea / Activida

d

PeligroRiesgo

Nivel de control

del Riesgo (NCo)

Nivel de exposición (NE)

Nivel de Consecuen

cia (NC)

Nivel de Riesgo (NR = NP x NC)

Nivel de intervención

Control Sugeri

do

AspectoLegal

Pictograma

FotoProba

bConse

c

 1° Extracción

                   

 2° Mezcla                    

 3° Moldeo                    

 4° Secado                    

5° Carga del horno

6° Cocción

7° Descarga del horno

8° Clasificació

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Fecha: 18-10-2015

Código: PIPERDC-SST-01

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n y despacho

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Carlos Silva, Jhony Flores, Jhonny Espino.

Jorge Vásquez Ulloa Espino Méndez Jhony Wilmer

Coordinador de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Supervisor Gerente General