presupuesto consolidado del sector pÚblico nacional …

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ANEXO PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 2021

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ANEXO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

2021

Page 2: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN 2

2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 2

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 2

2.2. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 3

2.3. UNIVERSO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL AÑO 2021 3

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS 5

3.1. RECURSOS 5

3.2. GASTOS 7

3.3. RESULTADOS 10

3.4. CUENTA DE FINANCIAMIENTO 11

3.5. EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA 15

3.5.1. Valor Agregado 15

3.5.2. Demanda Agregada 15

3.5.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional 16

3.5.4. Presión Tributaria 17

4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18

19

103

4.1. ADMINISTRACIÓN NACIONAL

4.2. EMPRESAS PÚBLICAS

4.3. OTROS ENTES PÚBLICOS 105

5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 107

5.1. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 109

5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas 109

5.1.2. Por finalidad 110

5.1.3. Estructura de financiamiento 111

5.2. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y

OTROS ENTES PÚBLICOS 111

5.2.1. Empresas Públicas 111

5.2.2. Otros Entes Públicos 112

6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 112

6.1. ADMINISTRACIÓN NACIONAL 114

6.2. EMPRESAS PÚBLICAS 114

6.3. OTROS ENTES PÚBLICOS 115

ANEXOS: 116

1) NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL 117

2) PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL

JURISDICCIONAL 123

3) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA

SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADOS A NIVEL

JURISDICCIONAL 157

4) PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADO A NIVEL

JURISDICCIONAL 183

5) PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL

JURISDICCIONAL 195

6) PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS 210

7) INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS 212

8) EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL 246

1

Page 3: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

1. PRESENTACIÓN

En el marco del cumplimiento de uno de los principios rectores de la Administración Financiera

del Sector Público, esto es la generación, documentación y difusión de información para la toma de

decisiones, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el "Presupuesto Consolidado del Sector Público

Nacional" correspondiente al ejercicio 2021, conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº

24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En términos generales, en este documento se informa sobre la posición presupuestaria inicial,

ya sea aprobada o en trámite de aprobación, para cada una de las administraciones que lo componen

(ver punto 2.3.), resultando en consecuencia la configuración del consolidado para este universo

institucional y para dicha etapa inicial más actualizada hasta la fecha.

Esta posición presupuestaria inicial resulta entonces de las magnitudes que fueran aprobadas

por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.591 y las adecuaciones

derivadas que se materializaran mediante 1a Decisión Administrativa Nº 4/2021 distributiva de

recursos y créditos. Por la mencionada ley también resultaron aprobados los presupuestos de los

Fondos Fiduciarios que integran el presente consolidado.

Por su parte, en cuanto a los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado y de los

Entes Públicos Nacionales excluidos de la Administración Nacional, corresponde advertir que los

respectivos consolidados revisten carácter de preliminar, dado que algunos de ellos se encuentran aún

en trámite o han resultado estimados.

Resumidamente, el Presupuesto Consolidado presenta las transferencias y transacciones entre

el Sector Público Nacional (SPN) y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora a las

instituciones financieras de cualquier ámbito, como así tampoco a las administraciones o entidades

provinciales y municipales. Cabe aclarar que sí se encuentran alcanzadas en la consolidación las ex-

cajas previsionales provinciales transferidas al sistema nacional, cuyos presupuestos se presentan

integrados a la órbita de esta administración.

De esta manera, el presente trabajo procura representar un instrumento adicional de política

económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la

materia, al comprender los aspectos salientes de la consolidación de los recursos, gastos públicos y

la respectiva cuenta de financiamiento, como así también información sobre la producción de bienes

y servicios, sobre la inversión real directa y del empleo en el ámbito del Sector Púbico Nacional.

2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

2.1. Consideraciones generales

La integración sectorial expresada por el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional

revela, a distintos niveles analíticos, una serie de elementos de juicio que contribuyen a la adopción

de decisiones en materia económica. En este sentido, debe considerarse que el mismo constituye la

referencia central de las ulteriores proyecciones -en base caja- que definen las metas fiscales de la

programación financiera.

El proceso técnico de consolidación en términos generales consiste, por un lado, en la

eliminación de las transferencias y financiamiento intrasectoriales del universo considerado (en este

2

Page 4: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

caso el Sector Público Nacional) a efectos de evitar duplicaciones de registros y, por otro, en la

clasificación común de la suma de las operaciones a realizar con los sectores ajenos a dicho ámbito,

estos son el resto de la economía doméstica (v.gr. administraciones provinciales y municipales, sector

financiero, sector privado) y el sector externo.

2.2. Metodología del proceso de consolidación

El procedimiento para realizar la consolidación del Presupuesto del Sector Público Nacional

comprende dos aspectos: 1) consolidación dentro de la Administración Nacional, lo cual implica

eliminar las transferencias financieras al interior de la misma al registrarlas a través de las

contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente; 2)

consolidación de la Administración Nacional con cada uno de los componentes restantes del Sector

Público Nacional, etapa que supone eliminar exclusivamente las transferencias financieras entre

dichos sectores institucionales por cuanto, previa e individualmente tal como se exponen en los

respectivos anexos sectoriales, han resultado consolidados.

La resultante de este proceso se presenta a través de la cuenta "Ahorro-Inversión-

Financiamiento". En ésta, los recursos y gastos no incluyen, al igual que en el resto del documento,

las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automáticamente a las provincias y los

recursos coparticipados, excepto para la medición de la presión tributaria (apartado 3.5.4.). Tampoco

consideran, a efectos de la determinación de los resultados, las rentas por intereses generados en

operaciones de financiamiento entre el propio Sector Público Nacional1 (por ejemplo, a través del

Fondo de Garantía de Sustentabilidad – FGS-, de la colocación de Letras de la Tesorería, etc.) y las

originadas en la distribución de utilidades por parte del Banco Central de la República Argentina.

Por otro parte, dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (superávit o déficit)

de las Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo determinan. En

cambio, como puede advertirse en el Anexo 4, individualmente el consolidado de este subsector sí

expone los ingresos y gastos de operación.

Respecto a los análisis comparativos efectuados con relación al ejercicio fiscal 2020, es

importante señalar que los mismos revisten carácter de provisorios, por cuanto esa posición refleja la

situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del Proyecto de Ley de

Presupuesto 2021 al Honorable Congreso de la Nación.

Por último, las relaciones efectuadas en términos del PIB para los años 2020 y 2021 se derivan

de los respectivos indicadores de actividad económica estimados en oportunidad de elaborar el

Presupuesto y, en consecuencia, pueden haber sido ajustados hasta la fecha. Asimismo, los análisis

en esos términos pueden originar que los totales presentados no coincidan por redondeo en las

relaciones parciales.

2.3. Universo del Presupuesto Consolidado para el año 2021

El Sector Público Nacional no Financiero se integra por la Administración Nacional, las

Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración

Nacional, y los Fondos Fiduciarios. A su vez, la Administración Nacional comprende: la

Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social,

1 A diferencia de la consolidación del Sector Público Nacional, las rentas de la propiedad en los anexos sectoriales

(Anexos N° 2 al N° 6), incluyen los montos brutos presupuestados.

3

Page 5: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

incluyendo este último subsector a las cajas previsionales provinciales transferidas a la órbita

nacional.

El universo actual de la Administración Nacional observa, a diferencia de la composición

inicialmente aprobada para el ejercicio 20202 los siguientes cambios institucionales significativos:

- Incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa dentro del ámbito de la Presidencia

de la Nación mediante el Decreto N° 7/19 de modificación de la Ley de Ministerios.

- Traspaso de funciones en materia energética desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a la

órbita del Ministerio de Economía, a partir de la modificación de la Ley de Ministerios (texto

ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, ante el dictado del Decreto N° 706 /20.

Esto incluye en la Administración Central a la Secretaría de Energía y a los organismos

descentralizados: Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ente Nacional Regulador del Gas

y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

- Transferencia del Instituto Nacional de la Juventud desde la órbita del Ministerio de Desarrollo

Social a la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante el Decreto N°606/20 modificatorio de

la Ley de Ministerios.

- Traspaso de la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a la del Ministerio de

Desarrollo Social (MDS) la temática relativa a la integración socio urbana, mediante el Decreto

N° 777/20, modificatorio de la ley de Ministerios; con la consecuente transferencia de la

Secretaría de Integración Socio-urbana y su dependiente Subsecretaría de Gestión de Tierras y

Servicios Barriales al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, por el Decreto N° 804/20.

En el sector público empresarial, se destaca la inclusión nuevamente de la empresa Agua y

Saneamientos Argentinos S.A., en virtud de lo establecido por el artículo 81 de la Ley N° 27.591, que

determina la derogación del artículo 105 de la Ley N° 27.431, el cual establecía que dicha empresa

no estaría sometida al régimen presupuestario aplicable para los entes mencionados en el inciso b)

del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Asimismo, al haberse trasladado, como ya fuera mencionado, la Secretaría de Energía desde la

órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio de Economía por intermedio del Decreto

N° 706/20, esta última cartera incorpora la administración de las empresas DIOXITEK S.A,

Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA).

Adicionalmente, la nueva estructura de dicha Secretaría incorporó bajo su tutela a la empresa

Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la que hasta ese momento actuaba en la Secretaría de Minería

del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En el conjunto de Fondos Fiduciarios, en tanto, se destacan las siguientes adecuaciones al

universo que conforma del Sector Público Nacional:

- Incorporación del Fondo Fiduciario de Asistencia a la Victima de Trata bajo jurisdicción

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado a través de la Ley N° 27.508, con

el fin de cumplir con lo establecido en la Ley N° 26.364 sobre la implementación de

medidas dirigidas a prevenir y sancionar la trata de personas, así como brindar asistencia y

protección a sus víctimas.

- Exclusión del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software del universo, ya

que el mismo se encuentra en liquidación.

2 Mediante la Decisión Administrativa N°1/2020 se distribuyeron de los Recursos y Créditos Presupuestarios

correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el

Ejercicio 2019, con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecidas por los

Decretos Nros. 7 del 10 de diciembre de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019.

4

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- Incorporación del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, creado a partir del artículo

4° del Decreto N° 819/19, según lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°2/20 del

Ministerio de Desarrollo Social a través del cual se establece la conformación del Comité

Ejecutivo del citado Fondo. Dicho fondo tiene como objetivo financiar las actividades que

resultan necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley Nº 27.453 y su modificatoria:

fomentar la integración sociourbana de barrios populares. Se entiende esta integración como

el conjunto de acciones, establecidas en el artículo 1° de la citada Ley 27.453, entre las que

sobresalen la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso

a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la seguridad en la tenencia

y la regularización dominial.

- Traspaso del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Fondo Fiduciario

Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Fondo

Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables, el Fondo para la Generación

Distribuida de Energías Renovables y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos

Residenciales de Gas, desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo al Ministerio

de Economía, en virtud de los mencionados cambios institucionales que afectaron a la

Secretaría de Energía.

Por último, en el sector denominado Entes Públicos excluidos expresamente de la

Administración Nacional se distingue el traspaso de la Comisión Nacional Antidopaje al ámbito del

Ministerio de Turismo y Deportes (artículo 79 de la N° 27.591).

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS 3

En este capítulo se presentan distintos aspectos salientes del Presupuesto del Sector Público

Nacional para 2021, focalizando el análisis de la primera parte (puntos 3.1. a 3.4) sobre los recursos

y gastos consolidados, y los consecuentes resultados y la cuenta de financiamiento presupuestados,

como así también la incidencia sectorial de dichos agregados fiscales sobre el Sector Público. Dichos

sectores son, por un lado, la Administración Nacional y, por el otro, el conjunto de Empresas Públicas,

Fondos Fiduciarios y Otros Entes, aquí denominado conjunto restante del Sector Público.

Posteriormente, en la segunda parte (punto 3.5) se hace referencia a algunas de las naturales

implicancias económicas que produce el presupuesto del Sector Público Nacional, con especial

análisis en la evolución del gasto a partir de las medidas adoptadas en 2020 para mitigar los efectos

de la pandemia (punto 3.5.3.). En este sentido debe precisarse que, si bien para efectuar una medición

acabada en términos macro de la hacienda pública correspondería incluirse al resto de las operaciones

que componen el Sector Público Argentino, como fuera señalado en la presentación del documento,

las magnitudes de las transacciones y transferencias involucradas en el universo alcanzado resultan

suficientemente significativas, permitiendo así la elaboración de algunos indicadores usuales.

3.1. Recursos

Los recursos totales para el ejercicio 2021 se estiman en $6.741.438,7 millones (18,0% del

PIB), correspondiendo el 89,1% a la Administración Nacional, y 10,9% al conjunto restante del

Sector Público. De esta manera el total de recursos en términos del PIB resultaría superior en casi 0,8

puntos respecto al estimado al cierre de 2020, variación esencialmente determinada por los mayores

recursos tributarios estimados (+0,9 puntos del producto), parcialmente compensada por las rentas de

3 Ver observaciones en “2.2. Metodología del proceso de consolidación”.

5

Page 7: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

la propiedad netas y los recursos de capital (-0,1 puntos del mismo indicador en ambos casos).

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS 2021

-en porcentaje del PIB –

Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.

Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional y utilidades distribuidas del BCRA.

En efecto, el cuadro precedente permite notar la gravitación que acreditan los recursos

tributarios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social, para cada uno de los sectores

expuestos: 94,9% en la estructura de recursos totales de la Administración Nacional y 87,9% en la

del conjunto restante. Estos conceptos implican, en consecuencia, el 94,2% de la totalidad de los

recursos estimados del Sector Público, siendo en su mayor parte (casi 90%) recaudados por la

Administración Nacional.

Dichos recursos registran, como fuera apuntado, una suba interanual de 0,9 puntos del PIB ante

la proyectada reversión de la caída de la actividad económica observada en gran parte de 2020 en el

marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y por las diversas medidas tributarias

adoptadas para mitigar los efectos de dicha merma en la actividad4.

En términos generales, coadyuvarán a dicha suba, la remuneración imponible, los precios y el

tipo de cambio, los volúmenes de comercio exterior y las mayores ganancias esperadas tanto por las

sociedades como por las personas humanas. En el mismo sentido, se prevé que incidirán la mejora

continuada en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, producto principalmente de

las acciones de los organismos de control, y los ingresos correspondientes a los regímenes de

facilidades de pago.

Conceptualmente, los aportes y contribuciones de la seguridad social incluyen los aportes

personales y patronales de los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y del personal

activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así también, las contribuciones que los

empleadores efectúan para el Fondo Nacional de Empleo, y las Asignaciones Familiares. A su vez,

se incluyen los aportes personales y contribuciones patronales a la Administración Nacional de la

Seguridad Social (ANSeS) correspondientes a las ex–cajas provinciales por estos mismos conceptos.

4 Tales medidas pueden ser consultadas en “COVID-19: Medidas tributarias nacionales” :

https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19

CONCEPTO

% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN

S/REC. SPN ANUAL S/REC. SPN ANUAL ANUAL

Ingresos Totales 16,0 89,1 0,7 2,0 10,9 0,1 18,0 0,8

Ingresos Corrientes 16,0 89,3 0,7 1,9 10,7 0,1 17,9 0,8

Ingresos Tributarios 10,3 91,5 0,7 1,0 8,5 0,1 11,3 0,9

Contribuc. Seg. Social 4,9 86,6 0,1 0,8 13,4 0,0 5,7 0,0

[Ing. Trib. + Contr. Seg. Soc.] 15,2 89,8 0,8 1,7 10,2 0,1 16,9 0,9

Ingresos No Tributarios 0,3 69,6 0,0 0,1 30,4 0,0 0,4 0,0

Rentas de la Propiedad Netas (*) 0,5 89,5 -0,1 0,1 10,5 0,0 0,5 -0,1

Resto 0,1 84,2 0,0 0,0 15,8 0,0 0,1 0,0

Ingresos de Capital 0,0 7,1 0,0 0,0 92,9 -0,1 0,1 -0,1

NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL

ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO

6

Page 8: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Asimismo conviene notar que, presupuestariamente, los recursos por aportes y contribuciones

correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP),

tanto de trabajadores en relación de dependencia como autónomos, son considerados recursos propios

del mismo ya que se transfieren directamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP) a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el Artículo 7º de la Ley Nº 25.615,

modificatoria de la Ley de creación del mismo. En función de ello, a partir del Presupuesto 2004,

dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual solo le transfiere los recursos en concepto de

retenciones a los jubilados y pensionados. Se incluyen también bajo este concepto, los aportes de los

afiliados activos y pasivos y las contribuciones a las Obras Sociales restantes que constituyen el

universo del presente consolidado.

La suba nominal proyectada en este rubro (39,4%) se originaría, principalmente, en los

incrementos en los salarios nominales imponibles, en tanto que su relación con el PIB se mantendría

prácticamente constante.

En el conjunto restante del Sector Público Nacional, por su parte, el crecimiento nominal para

ambos recursos impositivos se justifica en gran medida por las mayores recaudaciones estimadas en

la AFIP, el INSSJyP, y los Fondos Fiduciarios del Sistema de Infraestructura de Transporte y

Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (FISU).

El tercer rubro de mayor significatividad financiera en el Sector Público Nacional con casi 3%

de ponderación, rentas de la propiedad netas, alcanzaría a $197.584,4 millones, esto es 0,5 puntos

del PIB. Dicho guarismo, si bien registraría una ligera disminución en términos del producto, resulta

equivalente a una suba de $27.732,7 millones (16,3%), fundamentalmente determinada por el efecto

pleno en la reanudación del cobro de cuotas por préstamos otorgados a jubilados, pensionados y

beneficiarios de diversas Asignaciones5 y, en menor grado, por las restantes rentas originadas por el

Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), ambos

programas administrados por la ANSeS. Estas últimas rentas se originan principalmente en la

tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos

a plazo fijo y obligaciones negociables, entre otros activos financieros, administrados con la finalidad

de contribuir a la preservación del valor y rentabilidad de los recursos de dicho Fondo.

Por último, para la totalidad de los ingresos no tributarios, se estima un aumento interanual

del 40,0% ascendiendo así a $153.690,0 millones (0,4% del PIB al igual que en 2020). Este rubro

comprende básicamente las entradas por tasas y derechos como contraprestación de un bien o servicio

público, destacándose en la Administración Nacional las subas estimadas a percibir por parte de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ente

Nacional de Comunicaciones, entre otros. En el resto del Sector Público sobresalen los mayores

ingresos no tributarios de la AFIP y el INSSJyP.

3.2. Gastos

Los gastos consolidados del Sector Público Nacional para el ejercicio 2021 totalizan

$8.912.730,4 millones (23,8% del PIB), correspondiendo el 90,1% a gastos corrientes y el 9,9%

5 Dichas cuotas estuvieron suspendidas durante gran parte de 2020 con el objeto de morigerar los efectos de la crisis

sanitaria y económica sobre las familias. La Ley N° 24.241 en su artículo 74 incisos m) y n), permite, respectivamente y

siempre en relación a los activos totales del FGS, el otorgamiento de créditos a beneficiarios del Sistema Integrado

Previsional Argentino (SIPA) por hasta un máximo del 20% y a titulares de prestaciones no incluidas en el SIPA, cuya

liquidación o pago se encuentre a cargo de la ANSES por hasta un máximo del 5%, bajo las modalidades y condiciones

que esa misma administración establezca.

7

Page 9: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

restante a los de capital. En términos primarios, esto es descontando los intereses de la deuda, el

monto autorizado a erogar asciende a $8.368.648,8 millones (22,3% del PIB). En porcentajes del

producto, ambos indicadores del gasto constituyen niveles inferiores a los estimados para 2020 (-3,7

y -3,2 puntos del PIB, respectivamente), en virtud, principalmente, de los gastos extraordinarios

efectuados en 2020 para paliar los efectos de la pandemia por COVID‐19, en el marco de la crisis

económica y social. Asimismo, es menester destacar que los gastos corrientes primarios del Sector

Público Nacional se reducirían en 3,7% del PIB, mientras que los gastos de capital se incrementarán

0,5 puntos porcentuales del PIB.

Dada la concentración del gasto por intereses netos en la Administración Nacional como así

también su importancia en la estructura de gastos del Sector Público Nacional, resulta apropiado notar

las ponderaciones sectoriales del gasto antes de las transferencias figurativas en términos primarios,

siendo entonces: 83,5% por parte de la Administración Nacional y 16,5% por el conjunto de

subsectores restantes, sobresaliendo los otros entes (7,8% del total del gasto primario), principalmente

por la incidencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS GASTOS 2021

-en porcentaje del PIB-

Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.

Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional.

A continuación se analizan los componentes relevantes del gasto total y primario del Sector

Público Nacional para 2021, considerando que el 81,4% del gasto total y el 86,7% del gasto primario

del Sector Público Nacional lo conforman las prestaciones de la seguridad social, las transferencias

corrientes y los gastos de consumo.

El componente más significativo en términos financieros de dicha estructura, prestaciones de

la seguridad social, comprende las jubilaciones y pensiones del SIPA y de las cajas previsionales

provinciales transferidas a la ANSES, que resultan contempladas en la Ley N° 24.241, sus

modificatorias y complementarias; el pago de retiros y pensiones del personal militar afectado al

Servicio Militar Voluntario (SMV) y del personal afectado al Régimen de incorporación de Personal

Militar en Actividad por Períodos Determinados (PMAPD), administrados por el Instituto de Ayuda

Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares; y los beneficios previsionales

CONCEPTO

% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN

S/GASTO SPN ANUAL S/GASTO SPN ANUAL ANUAL

Gastos Totales 20,1 84,4 -3,8 3,7 15,6 0,0 23,8 -3,7

Total Gastos Primarios 18,7 83,5 -3,2 3,7 16,5 0,1 22,3 -3,2

Gastos Corrientes 18,4 86,0 -4,2 3,0 14,0 0,0 21,4 -4,2

Gastos Corrientes Primarios 17,0 85,1 -3,7 3,0 14,9 0,0 20,0 -3,7

Gastos de Consumo 2,5 79,6 -0,2 0,6 20,4 0,0 3,2 -0,2

Intereses Netos (*) 1,4 98,3 -0,5 0,0 1,7 0,0 1,5 -0,5

Prestaciones de la Seguridad

Social 9,0 100,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 9,0 -0,5

Transferencias 5,4 76,1 -2,9 1,7 23,9 0,1 7,1 -2,9

Resto 0,0 0,1 0,0 0,6 99,9 0,0 0,6 0,0

Gastos de Capital 1,7 70,0 0,4 0,7 30,0 0,1 2,4 0,5

Inversión Real Directa 0,8 59,9 0,2 0,5 40,1 0,1 1,3 0,3

Transferencias 0,6 76,3 0,2 0,2 23,7 0,0 0,8 0,2

Inversión Financiera 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL

ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO

8

Page 10: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

correspondientes a las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal administrados por

la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

Cabe aclarar que la ANSeS también tiene a su cargo la atención de las pensiones Honoríficas

de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (Decreto N° 886/05), las prestaciones del régimen

reparatorio establecido por la Ley N° 26.913 para ex presos políticos de la República Argentina, la

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el pago de beneficios previsionales del Poder

Judicial de la Nación, el pago de reajustes de haberes normado en la Ley N° 27.260 – Programa

Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el pago de pensiones no

contributivas graciables, para madres de 7 o más hijos y pensiones por vejez.

Asimismo, este componente incluye las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez

laborativa, administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El crédito asignado para atender dichas prestaciones alcanza los $ 3.380.959,1 millones (37,9%

del gasto total 2021 del SPN y el 40,4% del gasto primario del SPN) y representa, respecto a 2020,

un aumento de $790.332,3 millones (+30,5% de variación interanual), explicando así el 54,1% del

aumento del gasto total y el 54,2% del gasto primario (sin transferencias figurativas) del Sector

Público Nacional.

Con respecto a las transferencias corrientes a sectores ajenos al Sector Público Nacional,

se prevé una asignación de $2.676.150,1 millones (30,0% del gasto total 2021 del SPN y el 32,0%

del gasto primario del SPN), que representa una disminución nominal del 1,5% ($ 40.068,9 millones)

respecto del ejercicio 2020. En este sentido, es necesario mencionar que los refuerzos realizados por

la Administración Nacional en 2020 para paliar los efectos de la crisis económica y social ocasionada

por la pandemia COVID-196, impactaron casi enteramente en este concepto de gasto.

Dentro de las asignaciones 2020 destinadas a atenuar los efectos del Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio, sobresalen, dentro de las trasferencias corrientes, las otorgadas para el

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la

Producción (ATP); asistencias al sector salud (tanto a través de acciones realizadas por el Ministerio

de Salud como por las prestaciones brindadas por el INSSJyP), al turístico, al transporte y al cultural;

asistencia financiera para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, a través de refuerzos

de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, jubilados y

pensionados, beneficiarios de planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario; y el

Programa para la Emergencia Económica Provincial (Decreto N°352/20).

En lo que refiere a las asignaciones 2021, caben mencionar las transferencias al sector

privado realizadas por la Administración Nacional ($1.440.446,6 millones, 53,8% de las

transferencias corrientes del Sector Público Nacional), sobresaliendo las Asignaciones Familiares

otorgadas por la ANSES ($484.898,0 millones) y la asistencias a la Compañía Administradora del

Mercado Mayorista Eléctrico ($441.750,0 millones) realizada por la Secretaría de Energía; como las

asistencias al sector privado previstas desde el INSSJyP en concepto de asistencias médicas y sociales

a sus afiliados ($391.215,2 millones, 14,6% de las trasferencias corrientes del SPN); las asistencias

corrientes a gobiernos provinciales y municipales realizadas por la Administración Nacional

($297.506,8 millones, 11,1% de las trasferencias corrientes del SPN); las asistencias financieras

corrientes a universidades también realizadas por la Administración Nacional ($270.847,7 millones,

6 Como se expresó en el punto “2.2 Metodología del proceso de consolidación”, los análisis interanuales son de carácter

provisorios, como así también los montos previstos como erogaciones efectuadas en el marco de la pandemia COVID -

19.

9

Page 11: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

10,1% de las trasferencias corrientes del SPN) y las asistencias financieras efectuadas desde el Fondo

Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte por las compensaciones al transporte

automotor de pasajeros ($170.953,0 millones; 6,4% de las trasferencias corrientes del SPN).

En tercer lugar, es menester destacar las erogaciones 2021 destinadas al gasto de consumo las

cuales alcanzan los $1.194.589,9 millones (13,4% del gasto total 2021 del SPN y el 14,3% del gasto

primario del SPN), las cuales se incrementan un 30,1% respecto a 2020 ($276.163,5 millones), en

virtud del efecto anualizado de los incrementos otorgados en 2020 en materia de remuneraciones

($180.011,4 millones; 26,6% de variación interanual) y por el incremento en bienes y servicios no

personales ($96.152,1 millones; +39,9%), fundamentalmente explicado por las asignaciones al

Ministerio de Salud para prevención, control y tratamiento de enfermedades y para medicamentos,

insumos y tecnología médica; y para atender a través del Ministerio de Interior el gasto que demande

la realización del acto eleccionario de medio término.

Adicionalmente, respecto al gasto primario cabe mencionar que los gastos de capital alcanzan

los $883.478,1 millones y representan el 9,9% del total del gasto del Sector Público Nacional y

representa un 2,4% del PIB, para el ejercicio 2021 se prevé un incremento nominal de $380.240,2

millones (+ 75,6 % variación interanual), incremento de 0,5 puntos porcentuales del PIB, explicado

principalmente por el incremento de la Inversión Real Directa de la Administración Nacional y de las

Empresas Públicas. En este sentido, dada la relevancia que acredita este componente, se profundiza

el análisis en el capítulo 5. En lo que refiere a las trasferencias de capital ($310.329,6 millones, 3,5%

del gasto del Sector Público Nacional) sobresalen las asistencias financieras de capital a gobiernos

provinciales y municipales que efectúa la Administración Nacional para las funciones Educación y

Cultura, Vivienda y Urbanismo y Transporte.

Por último, es importante notar que en el marco del proceso de reestructuración de la deuda

pública implementado en 2020, el gasto en intereses netos y otras rentas de la propiedad muestran un

ligero incremento en términos nominales de $3.192,6 millones (0,6% de variación interanual) y una

caída de 0,6 puntos porcentuales del PIB.

3.3. Resultados

La evolución analizada para el ejercicio 2021 de las cuentas públicas consolidadas, permite

concluir seguidamente sobre la proyección de los distintos resultados fiscales.

En primer término el resultado económico, calculado como la diferencia entre recursos y

gastos corrientes, alcanzaría en 2021 a -$1.307.221,7 millones, esto es -3,5% del PIB, lo cual

representa una disminución interanual del desahorro equivalente a 5 puntos porcentuales. Como

se puede apreciar en el siguiente cuadro, dicha mejora se determinaría fundamentalmente en la

Administración Nacional, ante la alta concentración en dicho ámbito de los gastos corrientes

emergentes de la pandemia COVID-19 y, en menor medida, por la descompresión de la carga por

servicios de intereses de la deuda tras su reestructuración durante el ejercicio 2020.

10

Page 12: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

RESULTADOS POR SECTOR 2021 (*)

-en porcentaje del PIB-

Notas: Relaciones considerando eliminaciones por transferencias figurativas.

Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales

(*) No incluye intereses intra ‐Sector Público Nacional y utilidades distribuidas del BCRA.

Al incorporar al análisis los recursos y gastos de capital, el Sector Público Nacional alcanzaría

en 2021 un déficit global neto de $2.171.291,7 millones (-5,8% del PIB), nivel que representa una

mejora interanual de 4,5 puntos del producto, en tanto que al descontar el gasto por intereses netos

de la deuda pública, se registraría un resultado primario equivalente a -4,3 puntos del mismo

indicador, previendo reducir así casi a la mitad el déficit primario estimado para el ejercicio

2020 (8,3% del PIB). Ello revela, en un contexto de múltiples restricciones, incluyendo una limitada

capacidad de financiamiento, un impulso expansivo en el esquema de política fiscal orientado a

generar una recuperación del nivel de actividad inducido a través de la demanda agregada del sector

privado.

3.4. Cuenta de Financiamiento

Las necesidades netas de financiamiento para 2021 se estiman en $1.371.291,7 millones,

3,7% del PIB, esto es un nivel 0,7 punto menor al previsto para 2020. Las mismas se determinan al

considerar, a partir del aludido déficit global neto, la estimación de la distribución de utilidades del

Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A) y, sectorialmente, los intereses por operaciones

de financiamiento intra-Sector Público Nacional. De esta manera, el presupuesto de la Administración

Nacional presenta una necesidad de financiamiento neto equivalente a 3,9% del PIB (-0,7 puntos

porcentuales de variación interanual), en tanto que para el conjunto restante sería de -0,2% del mismo

indicador, manteniéndose así constante en términos del producto.

Así pues, las fuentes financieras, excluyendo las contribuciones figurativas, ascenderían en

2021 a $7.201.736,4 millones, representando un aumento interanual nominal del 31,3%, y una

disminución del 1,0% en términos del PIB.

Por su parte las aplicaciones financieras previstas para 2021, excluyendo los gastos

figurativos, totalizarían $5.830.444,7 millones, monto 35,3% superior respecto a las aplicaciones

estimadas para 2020, disminuyendo 0,3% en términos del PIB.

Las necesidades de financiamiento básicamente, serán cubiertas mediante la emisión de deuda

pública en pesos en el mercado local y Adelantos Transitorios por parte del BCRA, en el marco de

los límites establecidos por la normativa vigente.

En relación al pago de servicios en moneda local previsto para 2021, se avanzará en una

estrategia dual en función de la fecha de maduración de los instrumentos financieros. Las letras de

corto plazo en pesos se refinanciarán en el mercado a través de la emisión de instrumentos cortos,

CONCEPTO

% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN

S/RESULT. SPN ANUAL S/RESULT. SPN ANUAL ANUAL

Resultado Económico -2,4 68,8 4,9 -1,1 31,2 0,1 -3,5 5,0

Resultado Primario -4,6 105,2 3,9 0,2 -5,2 0,0 -4,3 3,9

Resultado Financiero -6,0 103,5 4,5 0,2 -3,5 0,0 -5,8 4,5

ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO

NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL

11

Page 13: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

mientras que en el caso de los bonos en pesos mediante instrumentos más largos. Respecto a los pagos

de capital al Fondo Monetario Internacional y Club de París, se asume la postergación de los

vencimientos más allá de 2023.

En cuanto a la amortización de deudas, la Administración Nacional concentra el 98,1% de las

erogaciones previstas para el Sector Público en 2021, destacándose la devolución de adelantos

transitorios del B.C.R.A., la cancelación de Letras del Tesoro (intra Sector Público y de mercado), la

cancelación de Títulos Públicos, y la devolución de préstamos de organismos internacionales de

crédito (BID, CAF, BIRF y otros).

La inversión financiera, por su parte, se concentra en un 51,4% en Fondos Fiduciarios

(principalmente en Fideicomiso PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras, Fondo Fiduciario Federal

de Infraestructura Regional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial). Por el lado de la

Administración Nacional se concentra el 43,7% de la inversión financiera, sobresaliendo la

adquisición de títulos y valores de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del

Régimen Previsional Público de Reparto (FGS); y las líneas de asistencia financiera a las provincias.

CUENTA FINANCIAMIENTO 2021

-en porcentaje del PIB-

Nota: Relaciones sin considerar figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional.

Variación anual expresada en puntos porcentuales del PIB.

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

CONCEPTO

% PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB PARTICIP. VARIACIÓN % PIB VARIACIÓN

S/SPN ANUAL S/SPN ANUAL ANUAL

I -Resultado Financiero Neto -6,0 103,5 4,5 0,2 -3,5 0,0 -5,8 4,5

Ingresos por Utilidades BCRA 2,1 100,0 -3,8 0,0 0,0 - 2,1 -3,8

Ingresos por Rentas intra - SPN 0,3 88,6 -0,1 0,0 11,4 0,0 0,4 -0,2

Gastos por Intereses intra - SPN 0,3 93,4 -0,2 0,0 6,6 0,0 0,4 -0,2

II - Resultado Financiero Bruto -3,9 106,0 0,7 0,2 -6,0 0,0 -3,7 0,7

III -Financiamiento Neto (IV-V) 3,9 106,0 -0,7 -0,2 -6,0 0,0 3,7 -0,7

IV - Fuentes Financieras 17,2 89,6 -0,5 2,0 10,4 -0,5 19,2 -1,0

Disminución de la Inversión Financ. 0,5 50,3 -0,4 0,5 49,7 -0,4 1,0 -0,8

Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos 16,7 92,7 -0,1 1,3 7,3 -0,1 18,0 -0,2

Aumento del Patrimonio 0,0 0,0 - 0,2 100,0 0,0 0,2 0,0

V - Aplicaciones Financieras 13,3 85,7 0,2 2,2 14,3 -0,5 15,6 -0,3

Inversión Financiera 1,6 43,7 -0,2 2,0 56,3 -0,1 3,5 -0,3

Amortización Deudas y Dism. Otros Pasivos 11,8 98,1 0,4 0,2 1,9 -0,4 12,0 0,0

Disminución del Patrimonio 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0

ADMINISTRACIÓN FONDOS FIDUCIARIOS, SECTOR PÚBLICO

NACIONAL EMPRESAS PÚB. Y OTROS ENTES NACIONAL

12

Page 14: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

13

Page 15: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

14

Page 16: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

3.5. Efectos sobre la Economía

3.5.1. Valor Agregado

El valor agregado del Sector Público Nacional para 2021 se ubicaría en 3,0% del PIB,

registrando así una relación similar respecto del ejercicio anterior. Su composición sectorial es la

siguiente:

Casi el 75% de la variación nominal resultará generada por la Administración Nacional,

básicamente a través del gasto en personal. Cabe aclarar que este concepto incluye tanto el valor

agregado por la dotación propia, como así también por las correspondientes a las Universidades.

3.5.2. Demanda Agregada

Para el ejercicio 2021 se proyecta que la demanda agregada del Sector Público Nacional

aumente en algo más de $560.000 millones, manteniendo prácticamente así la relación con el PIB

prevista en 2020.

Tal variación nominal es explicada en un 61,3% por los componentes del gasto de consumo,

principalmente por los previstos en la Administración Nacional, en tanto que la suba del gasto en

inversión física bruta determina el 38,7% restante.

15

Page 17: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

DEMANDA AGREGADA

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

-en millones de pesos-

SECTOR /CONCEPTO

2020

2021

I-ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Consumo 913.124 1.194.768

- Remuneraciones 727.853 926.069

- Bienes y Servicios 185.271 268.699

Inversión Física Bruta 147.621 280.801

Total 1.060.745 1.475.569

II- EMPRESAS PÚBLICAS

Inversión Física Bruta 101.362 174.080

III- FONDOS FIDUCIARIOS

Consumo 2.140 2.807

-Remuneraciones 0 0

-Bienes y Servicios 2.140 2.807

Inversión Física Bruta 15 20

Total 2.155 2.827

IV- OTROS ENTES PÚBLICOS

Consumo 178.981 239.908

-Remuneraciones 125.961 175.028

-Bienes y Servicios 53.020 64.880

Inversión Física Bruta 4.017 17.479

Total 182.998 257.387

V- DEMANDA AGREGADA

Total 1.347.260 1.909.863

Relación con el PIB (%) 5,0 5,1

3.5.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional

Metodológicamente cabe notar que la distribución de recursos es definida aquí por los sectores

de destino primario. En consecuencia, el sector empresas incluye la inversión financiera y las

transferencias previstas realizar por parte de la Administración Nacional a este sector, el cual

comprende básicamente a las entidades públicas y privadas, instituciones sin fines de lucro, y a los

fondos fiduciarios.

En el cuadro subsiguiente se puede observar la evolución de las asignaciones a partir del crítico

contexto de deuda, económico y social configurado a fines de 2019, al cual se adicionaron los efectos

de la pandemia COVID-19, debiendo el Gobierno Nacional redireccionar las prioridades de política

económica trazadas a inicios de su gestión, profundizando en forma inmediata la atención en el

cuidado de la salud y la vida de la población y la asistencia a las empresas, las familias y los

trabajadores, esencialmente a partir de las medidas apuntadas en el capítulo 3.2.

En este sentido, puede observarse principalmente que las unidades familiares concentraron en

2020 el 64,8% de las asignaciones por la emergencia COVID, en tanto que las provincias y

municipios absorbieron el 19,0% y el sector empresarial el 12,7%.

16

Page 18: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

La estructura del gasto así cristalizada en 2020 fue esencialmente producto de la exitosa gestión

de la deuda pública: 8,5% de menor ponderación interanual en concepto de intereses pagados netos

(casi -$197.000 millones). Para ello resultó central tanto la reestructuración de la deuda con el sector

privado en moneda extranjera bajo legislación local y externa, como la paulatina normalización del

mercado de deuda pública en moneda nacional a través de la reducción de tasas de interés, extensión

de plazos, y adecuadas operaciones de conversión de instrumentos denominados en dólares por títulos

en pesos.

En consecuencia, para 2021 se prevé esencialmente mayores recursos con destino a gastos de

consumo e inversión física bruta (+414.825 millones), a las unidades familiares (+390.430 millones),

a las empresas (+$381.831 millones), y a las provincias y municipios (+$47.407 millones). Ahora

bien, asumiendo un escenario de recuperación económica desde entonces, resulta pertinente analizar

la aplicación de recursos para 2021 en relación a la prevista en 2020 sin considerar los refuerzos

relativos a la pandemia. De esta manera, se observa básicamente que esos mismos sectores

absorberían los siguientes mayores recursos interanuales desde la Administración Nacional: familias

(+1.050.906 millones), unidades empresariales (+$511.658 millones), gastos de destino final

(+447.324 millones), y otros niveles de gobierno (+$241.631 millones).

Cabe señalar que la importancia del sector familias, el cual representa algo más de la mitad de

los recursos aplicados en la estructura actual, se fundamenta esencialmente en que bajo esta unidad

económica se incluyen los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones, Asignaciones

Familiares, y otros asociados a servicios de seguridad y asistencia social.

3.5.4. Presión tributaria

En primer término, es importante aclarar que la información presentada en este apartado

incorpora los ingresos por impuestos que resultan transferidos automáticamente a las provincias y los

impuestos nacionales coparticipables.

En este ejercicio el indicador de la presión tributaria, medido como la relación entre los ingresos

impositivos -definidos entonces como de origen nacional- y el PIB, registraría una suba interanual de

casi 1 punto porcentual, alcanzando así un valor de 24,81% del PIB.

Como fuera apuntado en 3.1., el delineamiento para 2021 de un escenario de moderada

recuperación de las economías doméstica y externa, resulta determinante en la evolución estimada de

17

Page 19: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

dicho indicador. En efecto, las proyecciones macroeconómicas determinarían principalmente ligeros

aumentos de la carga en los impuestos al Valor Agregado (0,42 puntos) y Para una Argentina

Inclusiva y Solidaria – PAIS- (0,24 puntos), como así también por Derechos y Tasas sobre el

Comercio Internacional, básicamente en concepto de Derechos de Exportación (0,19 puntos). La

composición detallada de la misma es la siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Concepto 2020 2021

Ganancias 5,00 4,99

Bienes Personales 0,56 0,46

IVA Neto de Reintegros 6,76 7,18

Impuestos Internos 0,55 0,53

Ganancia Mínima Presunta 0,00 0,00

Derechos de Importación 0,57 0,64

Derechos de Exportación 1,40 1,59

Tasa de Estadística 0,12 0,13

Combustibles y Dióxido de Carbono 0,64 0,72

Monotributo Impositivo 0,10 0,10

Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operat. 1,66 1,69

PAIS 0,67 0,91

Otros Impuestos 0,16 0,17

Subtotal Tributarios 18,21 19,13

Aportes y Contribuciones a la Seg. Social 5,63 5,68

Total 23,84 24,81

La estimación de la recaudación para el primero de esos tributos, el impuesto al Valor Agregado

neto de Reintegros, alcanzaría a $2.690.807,6 millones, esto es un aumento interanual del 46,9%,

impulsado por el crecimiento del consumo en términos nominales. También contribuirán en forma

positiva, la mayor bancarización de la economía incentivada por medidas tomadas desde el Estado y

una mejora en el control por parte del organismo recaudador, tanto en las operaciones de comercio

exterior (a través de la Aduana), como del mercado interno. En sentido contrario, operarán las

mayores devoluciones previstas de saldos técnicos para determinados sujetos.

Por su parte, los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria

(PAIS) ascenderían a $342.713,4 millones, monto que será 89,0% superior al previsto para el año

2020 (casi 0,25 punto porcentual del PIB) explicado principalmente por el incremento del tipo de

cambio, y la reapertura de las fronteras que implicará un aumento en las ventas de pasajes al exterior

y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito.

En tanto, los recursos provenientes de los Derechos de Exportación mostrarán un incremento

de 58,0% interanual, aportando casi 7,7% al crecimiento de la recaudación total en términos

nominales y justificando 1/5 parte de la mayor carga tributaria estimada, esencialmente por los

mayores volúmenes de los principales productos transables.

4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la Oficina Nacional de Presupuesto, es la

18

Page 20: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

encargada de evaluar la ejecución de los presupuestos en función de la información de la gestión

física que las Jurisdicciones y Entidades le participen (artículo 44) y de realizar un análisis crítico de

los resultados físicos y financieros obtenidos durante el ejercicio (artículo 45).

Con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del Sector Público, las

mediciones físicas constituyen la base esencial para analizar, controlar y evaluar la ejecución

presupuestaria a partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza

cada institución y contribuir así, al análisis de los factores que explican la evolución de los indicadores

de producto, la revisión de los indicadores de resultados de cada programa y su consistencia físico–

financiera.

Asimismo, la profundización de un análisis transversal del gasto, que agrupe planes y políticas

implementados por distintos programas del Sector Público Nacional, pero que comparten la

característica de estar dirigidos a un sector particular de la sociedad, evidencian los esfuerzos

gubernamentales para atender demandas que cobran particular relevancia en la agenda política actual.

4.1. Administración Nacional

Durante el año 2021, los esfuerzos fiscales del Estado Nacional estarán destinados a las políticas

dirigidas a promover el desarrollo económico y social inclusivo y la mejora general de las condiciones

de vida de la población, a través de la implementación de planes y políticas implementados por

distintos programas de la Administración Nacional. En este sentido, se configuran 16 categorías que

engloban programas, actividades y en algunos casos otras partidas específicas del presupuesto de

gastos, siguiendo un criterio de agrupación que difiere de los clasificadores tradicionales del gasto.

Categoría Principales Programas / Conceptos

Jubilados y Pensionados

Prestaciones Previsionales

Pensiones No Contributivas

Pensión Universal para Adultos Mayores – PUAM

Igualdad de Géneros

Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional

Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH y AUE)

Pensiones a Madres de 7 o más Hijos

Programa Acompañar

Políticas de Ingresos

Asignaciones Familiares

Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica

Políticas Alimentarias

Subsidios al Consumo de Gas (incluye Garrafa Social)

Niñez y Adolescencia

Asignaciones Familiares

PNC a Madres de 7 o más hijos

Políticas Alimentarias

Infraestructura Social y

Productiva

Construcción y Mantenimiento de la Red Vial Nacional (DNV)

Acciones de Vivienda, Desarrollo Territorial y Acceso al Hábitat

Educación, Formación y

Desarrollo del

Conocimiento

Desarrollo de la Educación Superior

Fondo Nacional de Incentivo Docente

Formación de Recursos Humanos (CONICET)

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles

Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes

Plan Federal Juana Manso (Educación Digital)

Políticas de Salud

Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud

Desarrollo de Seguros Públicos de Salud

Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica

Políticas de Discapacidad

Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral

Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas

Atención de Pacientes (Colonia Montes de Oca)

19

Page 21: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Políticas de Defensa y

Seguridad

Fuerzas de Seguridad

Alistamiento Operacional de las Fuerzas de Defensa

Fomento de la

Producción, Innovación

y Tecnología Aplicada

Financiamiento de la Producción

Investigación Aplicada, Innovación y Apoyo al Desarrollo Rural

Gestión Productiva (Des. de Proveedores y Parques Industriales)

Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación

Políticas de Inserción

Laboral y Empleo

Potenciar Trabajo

Acciones de Empleo

Acciones de Capacitación Laboral

Cooperativas y Mutuales

Potenciar Trabajo

Políticas para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Productivo

Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual

Políticas Alimentarias Políticas Alimentarias

Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia

Políticas de Apoyo a las

PyMEs

Financiamiento de la Producción

Acciones de Empleo

Productividad y Competitividad PyME y Des. de Emprendedores

Ambiente Sostenible

Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento

Recursos Hídricos

Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales

Control Ambiental y Políticas en Recursos Naturales

Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas

Justicia y Derechos

Humanos

Identificación, Registro y Clasif. del Potencial Humano Nacional

Política Criminal y Asuntos Penitenciarios

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Dada, la relevancia en la agenda de políticas públicas a desarrollarse, se analiza a continuación

los principales programas y actividades presupuestarias para la atención de la política de Igualdad

de Géneros, tanto en la dimensión financiera, como también en la producción de bienes y servicios

que se proponen alcanzar para el año 2021.

En esta categoría de análisis de las políticas transversales en el presupuesto consolidado del

Sector Público Nacional, se incluyen todos aquellos programas y actividades destinados a la

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, así como también

aquellos orientados a disminuir las brechas entre los géneros. Se señalan a continuación algunos

programas destacados dentro de esta categoría, sus metas físicas y el presupuesto asignado para 2021.

Presupuesto 2021: Igualdad de Géneros

Organismo Iniciativa Destacada Metas Físicas Mill. $

Administración

Nacional de la

Seguridad Social

(ANSES)

Prestaciones Previsionales por

Moratoria Previsional (*)

2.642.912 Mujeres

Beneficiarias 777.690

Asignación Universal por Hijo y

Embarazo para Protección Social

(AUH y AUE)

4.363.205 Beneficiarios de

AUH

170.165 Beneficiarias de

Asignación Universal por

Embarazo

242.150

Pensiones No Contributivas a

Madres de 7 o más Hijos

303.129 Pensionadas Madres

de 7 o más Hijo 83.663

Ministerio de

Desarrollo Social

Políticas Alimentarias- Tarjetas

AlimentAR (*)

1.530.149 Prestaciones

alimentarias otorgadas con

Tarjetas

89.625

Acciones de Prog. Nac de

Inclusión Socio-Productiva y

Desarrollo Local - Potenciar

Trabajo

870.000 Titulares Activos de

Ingresos de Inclusión Social 73.079

20

Page 22: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Ministerio de las

Mujeres, Géneros y

Diversidad

Formulación de Políticas contra la

Violencia por Razones de Género

Políticas de Igualdad y Diversidad

Formación y Cambio Cultural

Apoyo a la Implementación de

Políticas de Género

181.700 Asistencias

Integrales a Víctimas de

Violencia por Razones de

Género (línea 144)

55.000 Asistencias a

Personas LGTBI+ para el

Pleno Acceso a Derechos e

Igualdad

6.205

Ministerio de Salud

Salud Perinatal, Niñez y

Adolescencia

Desarrollo de la Salud Sexual y la

Procreación Responsable

Acciones para la Identidad de

Género

1.450.000 Análisis Detección

de Enfermedades Congénita

25.300.000 de Preservativos

Entregados

280.000 Tratamientos

Hormonales

5.219

Ministerio de

Educación

Fortalecimiento de la Educación

Sexual Integral y otras acciones

socioeducativas

20.000 Docentes Capacitados

en Educación Sexual Integral 253

Otros gastos 2.383

Total categoría Igualdad de géneros 1.280.267 (*) La asignación presupuestaria 2021 se encuentra ponderada de acuerdo a la participación en género.

Con el objeto de profundizar el conocimiento de las acciones previstas por la Administración

Nacional, a continuación, se detallan las principales mediciones físicas, vinculadas a algunos

programas presupuestarios relevantes del ejercicio presupuestario 2021:

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Programa: Formación y Sanción Legislativa

a) Porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en la Cámara de diputados del Congreso

Nacional (ODS 5.5.1 -PPG)

Indicador: 42%

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Programa: Asistencia Bibliográfica

a) Servicio bibliográfico

Meta: 700.000 consultas bibliográficas

Meta: 1.200.000 usuarios

b) Visitas Guiadas

Meta: 2.000 visitantes

c) Estudios e investigaciones

Meta: 10.000 documentos producidos

d) Traducción de textos

Meta: 1.100.000 palabras

e) Servicio edición e impresión

Meta: 90 publicaciones

21

Page 23: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

f) Servicio de microfilmación

Meta: 400.000 fotogramas

g) Taller de Extensión Cultural

Meta: 12.300 participantes

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

Programa: Impresiones y Publicaciones Parlamentarias

a) Composición e Impresión de Papelería y Publicaciones Parlamentarias

Meta: 60.000.000 páginas

AYUDA SOCIAL AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

Programa: Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación

a) Cobertura social integral al personal del congreso de la nación

Meta: 235.000 consultas médicas

Meta: 28.500 afiliados

Meta: 2.900 pacientes internados

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

Programa: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos

a) Investigaciones

Meta: 216 investigaciones realizadas

b) Atención al público

Meta: 240.000 personas atendidas

c) Recepción de quejas promovidas por los ciudadanos

Meta: 12.000 casos

d) Actuaciones de oficio

Meta: 220 casos

e) Difusión radiofónica

Meta: 96 programas emitidos

f) Promoción de objetivos de desarrollo sostenible

Meta: 4 talleres realizados

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN

Programa: Protección de los Derechos del Interno Penitenciario

a) Atención de internos damnificados

Meta: 49.000 casos gestionados

b) Inspección de centros de detención

Meta: 490 centros inspeccionados

Meta: 2.800 visitas realizadas

c) Atención médica a internos

Meta: 4.500 internos atendidos

22

Page 24: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Proporción de torturas y malos tratos en el total de casos investigados

Indicador: 1,0%

e) Proporción de expedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a instancias de

denuncia penal

Indicador: 52%

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Programa: Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

a) Orienta+ción de Atención Ciudadana en materia de Servicios Audiovisuales

Meta: 200 dictámenes jurídicos

b) Formación en derecho a la comunicación y derechos de las audiencias públicas

Meta: 35.000 participantes

c) Participación en audiencias públicas

Meta: 1.000 participantes

d) Otorgamiento de becas de investigación y capacitación

Meta: 150 becarios

e) Asistencia a actividades de promoción del derecho a la comunicación y a la información

Indicador: 35% asistentes por actividad (promedio)

f) Monitoreo de material audiovisual de noticieros

Meta: 7 informes realizados

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa: Control Externo del Sector Público Nacional

a) Auditoría externa

Meta: 224 informes de auditoría aprobados

b) Formación del personal administrativo, técnico y profesional

Meta: 800 funcionarios capacitados

Meta: 20 cursos realizados

c) Cobertura de instituciones auditadas de la Administración Pública Nacional

Indicador: 29,7%

d) Tasa de capacitación de los agentes de la Auditoría General de la Nación

Indicador: 51,18%

e) Publicación de informes de auditoría en video vía web

Meta: 40.420 visitas al sitio web

f) Planificación participativa y gobierno abierto

Meta: 24 reuniones técnicas realizadas

g) Visitas didácticas de instituciones educativas (proyecto aula)

Meta: 1.000 visitas didácticas realizadas

23

Page 25: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a) Resolución de causas ( incluye todos los fueros)

Meta: 224.300 causas resueltas en 1ra. instancia

Meta: 62.900 causas resueltas en 2da. instancia

Meta: 7.600 causas resueltas en juicios orales

Programa: Justicia Federal

a) Resolución de causas (incluye todos los fueros)

Meta: 831.200 causas resueltas en 1ra. instancia

Meta: 144.300 causas resueltas en 2da. instancia

Meta: 1.500 causas resueltas en juicios orales

Meta: 900 causas electorales resueltas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Programa: Justicia de Máxima Instancia

a) Resolución de causas

Meta: 10.461 causas no previsionales resueltas en máxima instancia

Meta: 13.732 causas previsionales resueltas en máxima instancia

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales

a) Informe de seguimiento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable

presentados oportunamente

Indicador: 1 informe

b) Evaluación de situación social provincial y planes sociales

Meta: 310 informes

Meta: 5 informes que incorporan la perspectiva de género

c) Administración de base de datos de beneficiarios de planes sociales en el Sistema de

Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM)

Meta: 50.000 hogares identificados

d) Capacitación en temáticas de información y evaluación social

Meta: 40 eventos realizados

e) Atención de requerimientos de información del Sistema de Identificación Nacional

Tributario y Social (SINTYS)

Meta: 5.500 consultas masivas

Meta: 20.000.000 consultas individuales

Meta: 16.500 oficios judiciales

f) Intervención en eventos nacionales e internacionales

Meta: 12 intervenciones

24

Page 26: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa: Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional

a) Capacitación profesional técnica

Meta: 920 funcionarios capacitados

b) Emisión de precios testigos

Meta: 800 informes

c) Supervisión, asesoramiento, control y fiscalización

Meta: 895 informes

d) Intervenciones Técnicas

Meta: 3.402 informes

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Programa: Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares

a) Otorgamiento de licencias de instalaciones

Meta: 1.650 licencias otorgadas

b) Otorgamiento de registros de instalaciones

Meta: 50 registros otorgados

c) Fiscalización y control de instalaciones nucleares y radioactivas

Meta: 1.150 inspecciones realizadas

d) Evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear

Meta: 7.645 evaluaciones realizadas

e) Porcentaje de trabajadores con dosis mayores al límite conforme normas básicas de

seguridad radiológica

Indicador: 0%

f) Casos en que la dosis promedio en el grupo poblacional más expuesto supera el límite

conforme normas básicas de seguridad radiológica

Indicador: 0 casos

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Programa: Acciones de Integración de Personas con Discapacidad

a) Capacitación

Meta: 1.350 personas discapacitadas

b) Servicios de asistencia técnica

Meta: 90 organizaciones asistidas

c) Rehabilitación con técnicas deportivas

Meta: 100.000 prestaciones efectuadas

d) Orientación a la persona con discapacidad

Meta: 18.500 personas atendidas

e) Subsidios a personas e instituciones

Meta: 600 personas asistidas

Meta: 460 organizaciones asistidas

25

Page 27: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

f) Subsidios a discapacitados

Meta: 3 personas asistidas

g) Asistencia financiera para la accesibilidad recreativa y deportiva

Meta: 6 proyectos promovidos

Programa: Abordaje Territorial

a) Capacitación

Meta: 1.000 personas capacitadas

b) Subsidios a discapacitados

Meta: 100 personas asistidas

c) Orientación a personas

Meta: 5.000 personas atendidas

Programa: Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas

a) Cobertura médico asistencial a pensionados y grupo familiar

Meta: 1.054.415 beneficiarios asistidos

b) Cobertura de hemodiálisis

Meta: 5.379 beneficiarios asistidos

c) Cobertura de hemofilia

Meta: 282 beneficiarios asistidos

d) Cobertura de enfermedad de Gaucher

Meta: 88 beneficiarios asistidos

e) Prestaciones de discapacidad

Meta: 51.464 beneficiarios asistidos

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Programa: Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público

a) Capacitación de agentes públicos

Meta: 90.000 personas capacitadas

b) Capacitación en provincias y municipios en el marco del Plan Federal

Meta: 80.000 alumnos inscriptos

c) Análisis de dotaciones de la Administración Pública Nacional

Meta: 150 reparticiones con informes

d) Realización de concurso de cargos de la Administración Pública Nacional

Meta: 7.000 convocatorias a cargos

e) Vacantes ofertadas por el Instituto Nacional de Administración Pública

Indicador: 125.000 vacantes

f) Tasa de cobertura de cursos de capacitación

Indicador: 72%

26

Page 28: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Fortalecimiento de la Gestión Pública

a) Gestión de Consultas Ciudadanas sobre Servicios y Derechos Esenciales

Meta: 5.000 consultas atendidas

b) Asistencia Técnica en Fortalecimiento de la Gestión Publica

Meta: 7 organismos asistidos en planificación

Meta: 7 organismos asistidos en integridad

Meta: 7 organismos asistidos en mejora de procesos

c) Cobertura del mapa de la acción estatal

Indicador: 30% de la Administración Pública Nacional

Meta: 40 organismos ingresados

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN

ARGENTINA

Programa: Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción

a) Asistencia financiera integral a drogadependientes

Meta: 299.000 personas asistidas

b) Capacitación en la materia del uso indebido de drogas y adicciones

Meta: 1.200 personas capacitas

Meta: 264 organizaciones capacitadas.

c) Atención telefónica

Meta: 36.000 personas atendidas

d) Estudios de investigación del observatorio argentino de drogas

Meta: 9 estudios específicos finalizados

e) Actividades de difusión y prevención ante el consumo problemático de drogas

Meta: 24 eventos realizados

Meta: 125 materiales distribuidos

Programa: Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial

a) Implementación del programa municipios en acción

Meta: 100 municipios nuevos

b) Capacitación para la formulación e implementación de planes locales sobre consumos de

problemáticos de alcohol y otras sustancias

Meta: 100 municipios capacitados

c) Asistencias técnicas para la elaboración e implementación de planes locales

Meta: 150 municipios asistidos

d) Asistencia financiera para programas de prevención

Meta: 72 organizaciones de sociedad civil asistidas

e) Participación comunitaria en dispositivos de abordaje territorial y dispositivos de

tratamiento comunitario

Meta: 220.000 participantes

f) Capacitación en abordaje integral, territorial y tratamiento comunitario

Meta: 100 talleres realizados

27

Page 29: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

g) Sensibilización, prevención y asesoramiento en adicciones – “El Estado en tu Barrio”

Meta: 60 eventos realizados

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Programa: Prensa y Difusión de Actos de Gobierno

a) Producción de contenidos institucionales

Meta: 2.888 piezas producidas

b) Comunicación de mensajes institucionales

Meta: 269.000 repeticiones

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA

Programa: Gobierno Abierto y País Digital

a) Integración colaboración a municipios en temáticas digitales

Meta: 130 productos implementados

b) Promoción de productos digitales a la ciudadanía

Meta: 2.152 productos implementados

c) Implementación de Servicio de Trámites Online a la Ciudadania (Mi Argentina)

Meta: 12.000.000 usuarios registrados

e) Relevamiento y Publicación de Datos Públicos (Plan Apertura de Gestión)

Meta: 180 activos de datos públicos

Programa: Innovación Administrativa

a) Sistema Gestión Documentos Electrónicos (GDE)

Meta: 10.000.000 expedientes caratulados

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

Programa: Administración de Bienes del Estado

a) Asignación de inmuebles en uso

Meta: 60 operaciones realizadas

b) Asignación de inmuebles a organismos de la Administración Nacional

Meta: 30 operaciones realizadas

c) Difusión de información de inmuebles del Estado Nacional

Meta: 2.000 fichas técnicas generadas

d) Fiscalización de inmuebles

Meta: 800 inmuebles relevados

e) Elaboración de proyectos de desarrollo urbano

Meta: 20 proyectos elaborados

f) Perfeccionamiento dominial de inmuebles

Meta: 600 escrituras perfeccionadas

g) Calidad de información técnica de inmuebles del Estado Nacional

Indicador: 14% de calidad

28

Page 30: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Programa: Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones

a) Realización de auditorías contables

Meta: 40 auditorías realizadas

b) Inspección a servicios de telecomunicaciones de telefonía fija

Meta: 841 inspecciones

c) Control de interferencias

Meta: 700 inspecciones realizadas

d) Inspección a servicios de comunicaciones móviles

Meta: 120.229 inspecciones realizadas

e) Medición de radiaciones no ionizantes

Meta: 810.900 mediciones realizadas

f) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a los servicios de

comunicaciones audiovisuales

Meta: 4.375 comprobaciones técnicas realizadas

g) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a servicios o sistemas

radioeléctricos

Meta: 10.800 comprobaciones técnicas realizadas

h) Inspecciones de riesgo eléctrico

Meta: 637 localidades inspeccionadas

i) Fiscalización de estaciones

Meta: 1.467 fiscalizaciones realizadas

Programa: Atención de Usuarios

a) Atención de usuarios

Meta: 22.000 reclamos solucionados de usuarios de interior

Meta: 4.000 reclamos solucionados de usuarios del área metropolitana

Programa: Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

a) Otorgamiento de autorización para instalación y puesta en funcionamiento de estaciones

radioeléctricas

Meta: 2.800 autorizaciones otorgadas

b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunicaciones

Meta: 2.612 certificados otorgados

c) Otorgamiento de licencias de radioaficionados

Meta: 1.212 licencias otorgadas

d) Homologación de equipos

Meta: 2.380 equipos homologados

e) Realización de auditorías técnicas

Meta: 320 auditorías realizadas

f) Asignación de recursos de numeración y señalización

Meta: 40 autorizaciones otorgadas

29

Page 31: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

g) Autorización de empresas para la fabricación y/o comercialización de equipos

homologados

Meta: 160 autorizaciones otorgadas

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Programa: Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales

a) Tasa de resolución de reclamos

Indicador: 100%

b) Gestión registro nacional “No llame”

Meta. 1.650.000 líneas registradas

c) Gestión de registro de base de datos

Meta: 4.500 bases de datos

d) Atención de denuncias por incumplimiento de la Ley N°25.326 de protección de datos

Meta: 242 denuncias

e) Atención de denuncias por incumplimiento de registro nacional “No llame”

Meta: 5.000 denuncias

f) Gestión de registro de documentos de identidad cuestionados

Meta: 135.000 documentos registrados

g) Atención de reclamos por incumplimiento de acceso a la información pública

Meta: 732 reclamos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Programa: Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad

a) Asistencia financiera a partidos políticos

Meta: 677 subsidios otorgados

b) Capacitación de dirigentes políticos y sociales

Meta: 24.000 personas capacitadas

c) Edición de la revista–libro “Capacitación Política”

Meta: 50.000 ejemplares impresos

d) Asistencia técnica y capacitación

Meta: 60 instituciones asistidas

e) Fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana

Meta: 135 talleres realizados

f) Digesto normativa electoral

Meta: 1.500 ejemplares impresos

g) Difusión de Información del Observatorio Político Electoral

Meta: 20.000 visitas en sitio web

30

Page 32: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Programa: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional

a) Emisión de documento nacional de identidad

Meta: 6.366.835 documentos emitidos

b) Difusión de temas de población

Meta: 8 publicaciones realizadas

c) Capacitación a Organismos No Gubernamentales

Meta: 6 seminarios realizados

d) Emisión de pasaportes

Meta: 700.000 pasaportes emitidos

e) Validación de Identidad, Datos y Biometría

Meta: 540.000.000 consultas realizadas

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Programa: Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del

Territorio Nacional

a) Registro de ingresos y egresos

Meta: 49.179.295 registros

b) Permisos de ingresos y habilitación de salidas

Meta: 37.753 habilitaciones de salidas otorgadas

Meta: 47.000 permisos de ingresos otorgados

c) Expedición de certificados

Meta: 18.320 certificados expedidos

d) Regularización de la situación de extranjeros

Meta: 4.000 extranjeros irregulares contactados

Meta: 33.000 extranjeros regulares contactados

e) Aplicación del régimen de sanciones

Meta: 1.500 actas labradas

f) Aplicación de sanciones establecidas por la ley migratoria

Meta: 660 expulsiones efectivizadas

g) Capacitación

Meta: 3.400 agentes aprobados

Meta: 180 cursos dictados

h) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones

Indicador: 100%

i) Otorgamiento de autorizaciones de viaje electrónicas

Meta: 132.000 autorizaciones otorgadas

j) Facilitación ingreso a país extranjero

Meta: 42.000 autorizaciones

k) Verificación de aptitud migratoria

Meta: 40.800.000 de verificaciones

31

Page 33: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

l) Diseño de protocolos de actuación en control migratorio

Meta: 11 protocolos diseñados

m) Prevención e investigación de delitos inherentes al CICRES

Meta: 3.0000 participaciones

n) Resolución de trámites de radicación

Meta: 214.000 trámites de radicación resueltos

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y

CULTO

Programa: Acciones Diplomáticas de Política Exterior

a) Representación diplomática en el exterior

Meta: 86 embajadas argentinas

b) Representación consular en el exterior

Meta: 65 oficinas consulares

c) Misión ante organismos internacionales

Meta: 7 representaciones

d) Promoción de la literatura argentina en el exterior

Meta: 150 obras traducidas

e) Demarcación de límites internacionales

Meta: 5 campañas

f) Actuación consular

Meta: 850.000 intervenciones realizadas

g) Promoción de la cultura argentina en el exterior

Meta: 800 eventos

h) Participación en reuniones sobre temas de género en el marco de Organismos

Internacionales, Regionales y Nacionales (PPG)

Meta: 19 misiones oficiales

i) Organización y Participación en eventos sobre género (PPG)

Meta: 9 eventos

Programa: Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales

a) Organización de eventos para la promoción comercial externa

Meta: 213 eventos organizados

Meta: 3.100 empresas participantes

b) Actividades Académicas sobre Economía Internacional

Meta: 20 informes académicos

Meta: 8 eventos

c) Participación en reuniones bilaterales y multilaterales de negociación económica y

comercial externa

Meta: 276 reuniones realizadas

d) Organización de la participación de Argentina en ferias internacionales (con stand)

Meta: 2.140 participantes

Meta: 107 ferias

32

Page 34: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Organización de misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el exterior

Meta: 1.200 participantes

Meta: 60 misiones

f) Actuación comercial

Meta: 8.500 informes

Meta: 6.900 empresas participantes

g) Actividades para la promoción y atracción de inversiones

Meta: 50 informes

Meta: 28 eventos

Meta: 1.400 empresas participantes

h) Actividades Económicas, Comerciales y de Inversión en el Marco de Viajes y Visitas de

Altas Autoridades Nacionales y Extranjeras

Meta: 25 misiones

Meta: 8 visitas

i) Producción de Información Comercial

Meta: 300 informes

Meta: 200 destinatarios

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

a) Otorgamiento de indemnizaciones Ley 25.914

Meta: 345 indemnizaciones otorgadas

b) Capacitación en derechos humanos

Meta: 120 cursos

c) Promoción de los derechos humanos

Meta: 250 eventos

Programa: Controles Anticorrupción

a) Resolución de casos por conflictos de intereses

Meta: 110 casos resueltos

b) Denuncias judiciales presentadas

Meta: 108 presentaciones judiciales presentadas

c) Control de declaraciones juradas de funcionarios

Meta: 3.025 declaraciones juradas controladas

d) Capacitación de funcionarios y empleados públicos

Meta: 60 talleres realizados

e) Tasa de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas

Meta: 95% de cumplimiento

Programa: Afianzamiento de la Justicia

a) Federalización del acompañamiento en territorio de víctimas de violencia familiar y delitos

contra la integridad sexual (PPG)

Indicador: 3 municipios

33

Page 35: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Orientación y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y de delitos contra la

integridad sexual (PPG)

Meta: 12.100 personas asistidas

c) Capacitación en materia de asesoramiento, orientación y acompañamiento de víctimas de

delitos

Meta: 280 personas capacitadas

d) Capacitación sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad (DIS)

Meta: 36 personas capacitadas

e) Capacitación sobre abordaje y prevención de la violencia sexual y familiar (PPG)

Meta: 2.400 personas capacitadas

f) Monitoreo de víctimas y agresores de violencia de género (PPG)

Meta: 576.000 personas monitoreadas diariamente

g) Acompañamiento y asesoramiento integral a víctimas de delito contra la vida

Meta: 200 personas asistidas

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno

a) Custodia y guarda de procesados

Meta: 9.385 procesados

b) Custodia y readaptación social de condenados

Meta: 6.103 condenados

c) Atención de condenados en período de prueba

Meta: 693 condenados

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales

Meta: 896 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 118 egresados

c) Capacitación de oficiales

Meta: 130 oficiales capacitados

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

Programa: Defensa y Representación Jurídica del Estado

a) Asistencia Jurídica al Estado

Meta: 433 dictámenes

Meta: 527 providencias

b) Representación y patrocinio en juicios nacionales

Meta: 20.000 intervenciones realizadas

Meta: 25 juicios presentados

Meta: 70 juicios patrocinados

34

Page 36: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Representación y patrocinio en juicios y arbitrajes internacionales

Meta: 104 intervenciones realizadas

d) Auditorías de Índole Judicial

Meta: 673 auditorías

e) Sustanciación de Sumarios Administrativos

Meta: 10 sumarios

f) Capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado

Meta: 2.200 personas capacitadas

ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos

a) Impulso a la laborterapia en unidades penitenciarias

Meta: 8.900 internos trabajadores

b) Población carcelaria con empleo (laborterapia)

Indicador: 55%

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

Programa: Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas

a) Promoción de la participación y organización indígena

Meta: 4 procesos electorales realizados

b) Relevamiento territorial de comunidades indígenas

Meta: 350 comunidades relevadas

c) Apoyo jurídico a comunidades indígenas

Meta: 10 casos

d) Acciones interinstitucionales en territorio

Meta: 50 operativos realizados

e) Tasa de inversión en situaciones de conflicto a través del sistema de alerta temprana

Indicador: 30%

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Programa: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

a) Capacitación

Meta: 20.000 personas capacitadas

b) Pronunciamiento sobre casos de discriminación

Meta: 620 dictámenes emitidos

c) Divulgación de valores antidiscriminación

Meta: 41 publicaciones

d) Asesoramiento a personas discriminadas

Meta: 16.500 personas asesoradas

e) Atención de denuncias

Meta: 2.000 denuncias atendidas

35

Page 37: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

f) Tiempo de respuesta promedio ante denuncias

Indicador: 15 meses

g) Tasa de difusión de las acciones contra la discriminación

Indicador: 42%

h) Tasa de percepción de la discriminación

Indicador: 67%

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Programa: Promoción Internacional de los Derechos Humanos

a) Capacitación en derechos humanos

Meta: 145 personas capacitadas

b) Promoción y concientización en derechos humanos

Metas: 35 participantes

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas para restringir el Circulante de Armas de

Fuego en la Sociedad Civil

a) Destrucción de armas

Meta: 12.000 armas recibidas

Meta: 25.000 armas destruidas

b) Plan de entrega voluntaria de armas

Meta: 12.000 incentivos otorgados

c) Otorgamiento de autorización a legítimos usuarios

Meta: 12.000 autorizaciones otorgadas

Meta: 40.000 usuarios regularizados

d) Inspección a usuarios de materiales controlados

Meta: 2.600 inspecciones realizadas a usuarios comerciales

Meta: 800 inspecciones realizadas a usuarios colectivos

Meta: 560 inspecciones realizadas a usuarios individuales

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Programa: Acciones de Seguridad y Política Criminal

a) Fiscalización de local de autopartes

Meta: 300 locales fiscalizados

b) Compactación de vehículos (PRO.NA.COM)

Meta: 30.000 vehículos compactados

c) Recepción de denuncias ciudadanas

Meta: 160.000 demandas atendidas

d) Capacitación en materia de lucha contra el narcotráfico

Meta: 11 cursos

Meta: 1.100 agentes capacitados

36

Page 38: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Prevención de la violencia en los espectáculos futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"

Meta: 3.400.000 personas controladas

Meta: 550 partidos controlados

Meta: 20 estadios relevados

f) Asistencia e integración comunitaria en barrios vulnerables

Meta: 14 barrios abordados

Meta: 130.000 habitantes asistidos

g) Equipamiento de pasos internacionales

Meta: 8 pasos internacionales equipados

h) Control de precursores químicos

Meta: 1.350 inspecciones realizadas

i) Fomento de actividades de prevención del delito y violencia

Meta: 10.000 asistentes

j) Colaboración y asistencia para la seguridad ambiental en municipios

Meta: 30 municipios asistidos

k) Capacitación a civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad

Meta: 1.000 personas capacitadas

l) Control de zona de seguridad de fronteras

Meta: 25 inspecciones realizadas

m) Sistema federal búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas (SIFEBU)

Meta: 12.000 personas buscadas registradas

Meta: 480 personas NN registradas

n) Capacitación en la utilización del sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP)

Meta: 2.200 personas capacitadas

o) Administración del sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP)

Meta: 6.100 usuarios habilitados

Meta: 410.166 requerimientos ingresados

p) Monitoreo de dispositivos para protección de personas en riesgo

Meta: 800 alertas detectadas

q) Capacitación en la utilización del sistema federal de medidas de seguridad y alojamientos

SIMES)

Meta: 1.000 personas capacitadas

Programa: Articulación Federal de la Seguridad

a) Prevención y lucha contra incendios (Sistema Aéreo)

Meta: 3.500 horas de vuelo

b) Capacitación a combatientes de incendios

Meta: 1.000 agentes capacitados

c) Equipamiento unidades regionales para lucha contra incendios

Meta: 3 brigadas equipadas

d) Asistencia financiera a cuerpo de bomberos

Meta: 897 instituciones asistidas

37

Page 39: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta

Meta: 15 proyectos finalizados

f) Acciones de alcance federal en materia de seguridad interior

Meta: 36 convenios firmados

g) Capacitación en protección civil y resiliencia comunitaria

Meta: 30 talleres realizados

h) Coordinación de la seguridad federal y local

Meta: 9 acciones coordinadas

i) Asistencia para Fortalecer y Optimizar las Acciones Destinadas a la Reducción del Riesgo

de Desastre

Meta: 24 asistencias brindadas

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Programa: Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina

a) Atención de pacientes internados

Meta: 17.068 egresos

b) Atención consultas externas complejo médico

Meta: 601.206 consultas médicas

c) Atención consultas por unidad de emergencias

Meta: 47.831 consultas médicas

d) Atención en consultorios zonales de todo el país

Meta: 387.963 consultas médicas

e) Cobertura del Personal Policial y Familia

Meta: 173.558 afiliados

Programa: Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina

a) Formación de suboficiales

Meta: 800 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 433 egresados

c) Capacitación profesional técnica

Meta: 13.550 personas capacitadas

Programa: Seguridad Federal

a) Prevención del orden público

Meta: 44.070 horas

b) Presencia policial en terminales ferroviarias y de ómnibus

Meta: 1.800 paradas cubiertas/día

c) Intervenciones policiales en delitos complejos

Meta: 8.485 oficios recibidos

d) Detección de infracciones al código de convivencia

Meta: 103 infracciones comprobadas

38

Page 40: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico

Meta: 3.193 procedimientos realizados

f) Presencia en calle

Meta: 37.537 vehículos controlados

Programa: Servicio de Bomberos

a) Intervención de bomberos en siniestros

Meta: 12.762 intervenciones en siniestros

b) Informe técnico de seguridad contra incendios

Meta: 365 informes

GENDARMERÍA NACIONAL

Programa: Seguridad en Fronteras

a) Patrullaje de frontera

Meta: 23.005 kilómetros patrullados por día

b) Control de rutas

Meta: 339 puestos de control por día

Meta: 3.570 hombres (turnos) por día

c) Seguridad y vigilancia en pasos internacionales

Meta: 569 hombres (turnos) por día

d) Control Delegado en Pasos Internacionales

Meta: 13.420.525 controles realizados

Programa: Operaciones complementarias de seguridad interior

a) Control y prevención de seguridad vial

Meta: 275 puestos de control vehicular por día

Meta: 125 horas hombre por día

b) Presencia en la calle

Meta: 1.905 kilómetros patrullados por día

Meta: 44 hombres (turnos) por día

Meta: 711 vehículos controlados por día

c) Prevención y conjuración por alteración del orden público

Meta: 685 horas hombre por día

d) Custodia de objetivos nacionales

Meta: 1.315 hombres (turnos) por día

e) Acciones de protección civil y asistencia solidaria

Meta: 977 acciones realizadas

f) Labor de las fuerzas especiales en operaciones de seguridad interior

Meta: 630 intervenciones realizadas

g) Operaciones aéreas

Meta: 3.570 horas de vuelo

39

Page 41: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional

a) Formación de suboficiales

Meta: 1.300 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 280 egresados

c) Capacitación de cuadros

Meta: 10.000 agentes capacitados

d) Formación de gendarmes

Meta: 1.200 egresados

e) Formación específica de suboficiales

Meta: 700 egresados

f) Desarrollo de proyectos de investigación

Meta: 4 proyectos

g) Tasa de egreso en la formación de gendarmes

Meta: 95 %

h) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Meta: 70%

Programa: Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional

a) Atención de pacientes ambulatorios

Meta: 1.050.000 consultas médicas

b) Acciones de educación para la salud

Meta: 30.000 asistentes

Meta: 8 campañas realizadas

Programa: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

a) Dictámenes periciales

Meta: 67.924 informes periciales

b) Cumplimiento de mandatos judiciales

Meta: 5.358 oficios cumplidos

c) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico

Meta: 11.043 procesos realizados

d) Intervenciones policiales en delitos complejos

Meta: 9.421 oficios recibidos

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Programa: Policía de Seguridad de la Navegación

a) Patrullaje policial marítimo, fluvial y lacustre

Meta: 210.000 horas/embarcación

Meta: 1.092 horas de vuelo

b) Patrullaje marítimo en zona económica exclusiva

Meta: 400 días/buque

40

Page 42: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Extracción de buques de las aguas

Meta: 2 buques extraídos

d) Atención de siniestros

Meta: 10 derrames de hidrocarburo atendidos

Meta: 1.050 casos de rescate/asistencia

Meta: 80 incendios sofocados

e) Detección de infracciones a las leyes de pesca

Meta: 1.500 infracciones comprobadas

f) Cumplimiento de mandatos judiciales

Meta: 4.800 oficios cumplidos

g) Campaña de investigación científica y antártica

Meta: 292 días/buque

Programa: Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina

a) Formación de suboficiales

Meta: 438 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 135 egresados

c) Capacitación profesional técnica

Meta: 16.500 personas capacitadas

d) Formación de marineros

Meta: 216 egresados

e) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Meta: 64,84%

f) Tasa de egreso en la formación de marineros

Meta: 93,33%

Programa: Operaciones de Seguridad Interior

a) Presencia en la calle

Meta: 6.250 kilómetros patrullados por día

Meta: 85 puesto de control vehicular por día

Meta: 1.180 paradas cubiertas por día

b) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico

Meta: 754 procesos realizados

c) Intervenciones policiales en delitos complejos

Meta: 1.770 oficios recibidos

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Programa: Seguridad Aeroportuaria

a) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico

Meta: 1.270 procedimientos realizados

b) Inspección policial de pasajeros

Meta: 25.780.885 pasajeros inspeccionados

41

Page 43: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Control policial preventivo

Meta: 2.887 hombres (turnos) por día

d) Intervenciones policiales en delitos complejos

Meta: 2.900 oficios recibidos

e) Allanamiento policial

Meta: 637 allanamientos realizados

f) Presencia en calle

Meta: 3.030 horas hombre por día

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad

Aeroportuaria y Otros

a) Atención de jubilaciones

Meta: 10.804 jubilados

b) Atención de pensiones

Meta: 18.327 pensionados

c) Atención de retiros

Meta: 30.306 retirados

d) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios

Indicador: 35 días

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional

a) Atención de pensiones

Meta: 6.907 pensionados

b) Atención de retiros

Meta: 10.074 retirados

c) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios

Indicador: 35 días

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina

a) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios

Indicador: 35 días

b) Atención de pensiones

Meta: 5.674 pensionados

c) Atención de retiros

Meta: 9.200 retirados

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal

a) Tiempo Promedio de Asignación de Beneficios

Indicador: 35 días

b) Atención de pensiones

Meta: 3.785 pensionados

42

Page 44: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Atención de retiros

Meta: 8.803 retirados

MINISTERIO DE DEFENSA

Programa: Servicios de Hidrografía

a) Sumarios Administrativos por Accidentes

Meta: 126 peritajes relevados

b) Avisos a Navegantes

Meta: 10.720 boletines

c) Asesoramiento náutico

Meta: 580 estudios elaborados

d) Servicio alerta crecida río de la plata

Meta: 1.520 pronósticos

e) Edición de cartas y publicaciones náuticas

Meta: 34 ediciones

f) Campañas hidrográficas de apoyo general

Meta: 120 días de navegación

g) Servicio público de la hora oficial y frecuencias patrones

Meta: 3.232.440 señales emitidas

h) Apoyo meteorológico marino

Meta: 9.000 pronósticos

i) Servicio público de balizamiento marítimo

Meta: 567 señales en servicio

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Programa: Formación y Capacitación

a) Capacitación en escuela de guerra conjunta

Meta: 650 oficiales capacitados

b) Capacitación en instituto de inteligencia de las Fuerzas Armadas

Meta: 423 personas capacitadas

c) Capacitación militar conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Meta: 260 personas capacitadas

d) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Indicador: 97%

Programa: Sostén Logístico Antártico

a) Asentamientos en territorio antártico

Meta: 187 personas

b) Campaña antártica

Meta: 180 días/buque

43

Page 45: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Apoyo aéreo a la campaña antártica

Meta: 976 horas de vuelo

d) Mantenimiento de bases y refugios permanentes y transitorios

Meta: 8 bases y refugios

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA

Programa: Desarrollo Tecnológico para la Defensa

a) Investigaciones

Meta: 10 investigaciones realizadas

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales

Meta: 640 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 112 egresados

c) Capacitación de suboficiales

Meta: 3.250 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales

Meta: 3.500 oficiales capacitados

e) Formación de suboficiales, perfeccionamiento para soldados voluntarios

Meta: 342 egresados

f) Formación de oficiales, especialidad y servicio

Meta: 128 egresados

g) Capacitación en el exterior

Meta: 29 oficiales capacitados

Meta: 11 suboficiales capacitados

h) Intercambios profesionales con otros países

Meta: 58 intercambios realizados

i) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Indicador: 29,82%

j) Formación de subtenientes de reserva

Meta: 288 egresados

k) Capacitación de civiles

Meta: 25 agentes capacitados

Programa: Asistencia Sanitaria

a) Atención de la demanda

Indicador: 85%

b) Tasa de ocupación de camas

Indicador: 65%

44

Page 46: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Atención de pacientes internados

Meta: 5.250 egresos

d) Atención de pacientes ambulatorios

Meta: 172.859 consultas médicas

e) Exámenes médicos del personal militar

Meta: 49.000 reconocimientos médicos

f) Exámenes médicos a postulantes al servicio militar voluntario

Meta: 18.000 reconocimientos médicos

g) Formación continua

Meta: 2.997 personas capacitadas

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Programa: Alistamiento Operacional de la Armada.

a) Conducción casos búsqueda y rescate

Meta: 584 casos

b) Adiestramiento naval técnico y táctico

Meta: 79 días de navegación

c) Aeroadiestramiento técnico y táctico

Meta: 2.140 horas de vuelo

d) Adiestramiento de infantería de marina en técnicas y tácticas

Meta: 15,62 días de campaña

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales

Meta: 410 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 60 egresados

c) Capacitación de suboficiales

Meta: 850 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales

Meta: 280 oficiales capacitados

e) Formación en liceos navales

Meta: 80 egresados

f) Formación y capacitación de particulares provenientes del ámbito civil

Meta: 3 egresados

Meta: 45 personas capacitadas

g) Formación en las escuelas nacionales de náutica, de pesca y fluvial

Meta: 120 egresados

h) Formación de oficiales profesionales y de ingreso por tiempo determinado

Meta: 40 egresados

i) Formación de suboficiales de ingreso por tiempo determinado

Meta: 60 egresados

45

Page 47: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

j) Apoyo para la culminación del nivel medio educativo

Meta: 70 egresados

k) Instrucción y adiestramiento del personal militar

Meta: 11.500 personas instruidas

l) Capacitación del personal de la marina mercante

Meta: 4.050 personal mercante capacitado

m) Capacitación de civiles

Meta: 450 agentes capacitados

n) Capacitación docente

Meta: 550 docentes capacitados

o) Posgrados de particulares

Meta: 50 egresados

p) Incorporación y formación del personal de tropa voluntaria

Meta: 400 egresados

q) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Indicador: 36,20%

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

Programa: Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea

a) Plan de actividad aérea

Meta: 34.260 horas de vuelo

Programa: Transporte Aéreo de Fomento

a) Transporte de pasajeros en rutas aéreas de fomento

Meta: 13.316 pasajeros transportados

b) Transporte de carga

Meta: 500 toneladas transportadas

Programa: Control de Tránsito Aéreo

a) Auditoría de procesos y productos

Meta: 190 auditorías realizadas

b) Servicio de protección al vuelo y ayuda a la aeronavegación

Meta: 5.080 horas diarias

c) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica

Meta: 3.840 pronósticos

d) Publicaciones cartas aeronáuticas

Meta: 12 cartas publicadas

e) Perfeccionamiento del personal

Meta: 101 cursos

f) Otorgamiento de licencias y habilitaciones del personal aeronavegante

Meta: 1.257 habilitaciones

46

Page 48: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea

a) Atención de la demanda

Indicador: 90%

b) Tasa de ocupación de camas

Indicador: 61%

c) Atención de pacientes internados

Meta: 3.895 egresos

d) Atención de pacientes ambulatorios

Meta: 765.292 consultas médicas

e) Atención de pacientes quirúrgicos

Meta: 1.952 intervenciones quirúrgicas

f) Atención con estudios médicos

Meta: 1.315.216 prácticas realizadas

Programa: Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea

a) Formación de suboficiales

Meta: 246 egresados

b) Formación de oficiales

Meta: 153 egresados

c) Capacitación de suboficiales

Meta: 1.487 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales

Meta: 2.300 oficiales capacitados

e) Capacitación de civiles

Meta: 1.100 agentes capacitados

f) Tasa de egreso en la formación de oficiales

Indicador: 80%

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Programa: Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica

Nacional

a) Elaboración de cartografía

Meta: 80 hojas

b) Formación y capacitación de recursos humanos

Meta: 22 cursos

Meta: 200 agentes capacitados

Meta: 362 participantes capacitados

c) Actualización y mantenimiento del sistema de información geoespacial del Instituto

Geográfico Militar SIG-IGM

Mea: 45 hojas

d) Certificación de obras para importación y exportación

Meta: 240 certificados emitidos

47

Page 49: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Autorización de impresión de publicaciones

Meta: 240 documentos registrados

f) Elaboración de ortofotos y mosaicos

Meta: 80 hojas

g) Publicaciones técnicas

Meta: 8 publicaciones

h) Descarga de archivos de estaciones permanentes de red RAMSAC

Meta: 400.000 archivos descargados

i) Estaciones GPS/GNSS permanentes de la red RAMSAC activas

Meta: 130estaciones GPS/GNSS permanentes activas

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Programa: Servicios de Meteorología Nacional

a) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica

Meta: 329.196 pronósticos

b) Servicio de meteorología para público en general

Meta: 4.732.800 pronósticos

c) Servicio especial de meteorología

Meta: 16.042 informes

d) Observaciones meteorológicas de superficie convencionales

Meta: 800.000 observaciones

e) Observaciones meteorológicas de altura

Meta: 5.760 radiosondeos realizados

f) Observaciones meteorológicas de superficie automáticas

Meta: 2.592.000 observaciones

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES

MILITARES

Programa: Prestaciones de Previsión Social

a) Atención de pensiones

Meta: 29.672 pensionados

b) Atención de retiros

Meta: 53.161 retirados

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas Económicas

a) Producción y difusión de información

Meta: 49 publicaciones en internet

b) Realización de estudios

Meta: 8 estudios de las economías regionales elaborados

Meta: 12 estudios sectoriales elaborados

48

Page 50: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Proyecciones macroeconómicas de corto, mediano y largo plazo

Meta: 52 informes realizados

d) Estadísticas y estudios macroeconómicos del Mercosur

Meta: 6 publicaciones en internet

e) Informes de evolución de brechas de género (PPG)

Meta: 4 publicaciones

f) Fortalecimiento del presupuesto con perspectiva de género (PPG)

Meta: 3 informes publicados

g) Informes de asistencia y seguimiento regional y sectorial

Meta: 30 informes realizados

h) Informe macroeconómico

Meta: 380 informes realizados

Programa: Administración Financiera

a) Gasto público con seguimiento de resultados

Indicador: 62% del gasto

b) Capacitación de agentes públicos

Meta: 2.380 personas capacitadas

c) Seguimiento presupuestario de indicadores de resultado

Meta: 120 programas

Meta: 20 programas analizados

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Programa: Servicio Estadístico

a) Producción y difusión de estadísticas

Meta: 433 publicaciones

Programa: Acciones Censales

a) Relevamiento y Análisis Censal

Meta: 3.950.000 horas/hombre

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Programa: Actividad Común a la Secretaría Energía

a) Porcentaje de la población con acceso a los combustibles limpios para cocción (ODS

7.1.2)

Indicador: 97%

b) Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de energía (ODS 7.2.1)

Indicador: 16,30%

c) Intensidad energética medida en términos de oferta interna de energía total y el PBI (ODS

7.3.1)

Indicador: 0,10 Ktep/millones de pesos de 2004

49

Page 51: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos

Subprograma: Subsidios a la Oferta de Gas Natural

a) Tasa de estímulo a la producción de gas natural

Indicador: 72,54%

b) Incremento interanual de la producción de gas natural

Indicador: 2,26%

c) Incentivos a la producción de gas natural proveniente de Yacimientos No Convencionales

Meta: 5.532.970.195 metros cúbicos subsidiados

d) Incentivos a la producción de gas natural 2020 – 2024

Meta: 2.515.670.937 metros cúbicos subsidiados

Subprograma: Subsidios a la Demanda de Gas Natural y GLP

a) Subsidio a hogares de bajos recursos sin servicio de gas por redes - HOGAR

Meta: 2.390.197 hogares beneficiados

b) Subsidio a usuarios con gas por redes

Meta: 2.090.131 facturas subsidiadas

c) Subsidios a usuarios con gas propano indiluido por redes

Meta: 146.263 toneladas subsidiadas

Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica

a) Cobertura del costo mayorista eléctrico por medio de la tarifa abonada por los usuarios

Indicador: 43%

b) Tasa de consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables

Indicador: 14,20%

c) Potencia incorporada a través de unidades de generación distribuida de energía eléctrica

por fuentes renovables

Indicador: 2.000 megawatts instalados

d) Porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad (ODS 7.1.1)

Indicador: 99,50%

e) Instalación de equipos individuales de provisión de energía eléctrica (PERMER)

Meta: 3.187 equipos instalados

f) Subsidio al Suministro de Energía Eléctrica

Meta: 127.127.000 megawatts hora

g) Instalación de sistemas fotovoltaicos para escuelas, centros de atención primaria de la salud

y servicios públicos – PERMER

Meta: 235 equipos instalados

h) Instalación de mini redes – PERMER

Meta: 2 equipos instalados

i) Instalación de sistemas de producción renovable de energía eléctrica para fines productivos

Meta: 2.542 equipos instalados

Programa: Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía

a) Capacitación en ahorro y eficiencia energética para la educación formal

50

Page 52: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Meta: 3.500 personas capacitadas

b) Capacitación a administradores energéticos

Meta: 480 personas capacitadas

c) Etiquetado de viviendas en materia de eficiencia energética

Meta: 1.200 viviendas etiquetadas

d) Capacitación en materia de etiquetado de eficiencia energética en viviendas para

certificadores

Meta: 1.200 personas capacitadas

e) Capacitación en materia de Etiquetado de Eficiencia Energética en Viviendas para

Formadores

Meta: 160 personas capacitadas

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Programa: Investigación y Aplicaciones no Nucleares

a) Formación en telecomunicación

Meta: 6 egresados

b) Investigación y desarrollo en ciencias básicas e ingeniería nuclear

Meta: 950 informes

Meta: 950 publicaciones

Meta: 60 tesinas y tesis de doctorado

c) Becas del programa aprender haciendo

Meta: 250 becarios formados

d) Programa de becas de estudio

Meta: 95 egresados

Programa: Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental

a) Almacenamiento de fuentes radioactivas en desuso

Meta: 400 fuentes radioactivas en desuso

b) Almacenamiento interino de baja y media actividad

Meta: 20 metros cúbicos

Programa: Coordinación del Plan Nacional de Medicina

a) Participación de la CNEA en centros de medicina nuclear

Indicador: 78%

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Programa: Control y Fiscalización de la Oferta Pública

a) Autorización de emisión de valores negociables

Meta: 40 análisis para oferta pública de fondos comunes de inversión

Meta: 310 análisis para oferta pública de sociedades

Meta: 140 análisis para oferta pública de fideicomisos financieros

b) Fiscalización continua a sociedades emisoras de oferta pública

Meta: 223 sociedades fiscalizadas

51

Page 53: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Fiscalización continua a sociedades gerentes de fondos comunes de inversión

Meta: 58 sociedades gerentes fiscalizadas

d) Fiscalización continua de fideicomisos financieros

Meta: 241 fideicomisos fiscalizados

e) Fiscalización continua a sociedades depositarias de fondos comunes de inversión

Meta: 25 sociedades depositarias fiscalizadas

f) Fiscalización continua de fondos comunes de inversión

Meta: 678 fondos comunes de inversión fiscalizados

g) Fiscalización continua a intermediarios del mercado de capitales

Meta: 973 intermediarios fiscalizados

h) Fiscalización continua a calificadoras de riesgo

Meta: 10 calificadoras de riesgo fiscalizadas

i) Control disciplinario sobre controlados

Meta: 60 investigaciones concluidas

j) Inspecciones a entidades del mercado de capitales

Meta: 68 auditorías realizadas

k) Inspecciones de lavado de dinero

Meta. 60 auditorías realizadas

l) Tasa de cobertura de inspecciones contra lavado de dinero

Indicador: 12%

m) Publicaciones

Meta: 110 circulares

n) Supervisión e inspección a empresas aseguradoras

Meta: 839 inspecciones

o) Control a intermediarios de seguros

Meta: 216 inspecciones

p) Liquidación forzosa de aseguradoras

Meta: 4 procesos concluidos

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Programa: Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas

a) Resolución de controversias

Meta: 2.200 causas resueltas

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Programa: Regulación del Transporte y Distribución de Gas

a) Atención de usuarios

Meta: 48.552 personas atendidas

b) Auditorías de calidad del servicio comercial

Meta: 15 auditorías realizadas

52

Page 54: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Auditoría a agentes del sistema de gas natural comprimido

Meta: 429 auditorías realizadas

d) Auditorías al sistema

Meta: 633 auditorías al sistema de distribución realizadas

Meta: 253 auditorías al sistema de transmisión realizadas

f) Auditoría a comercializadores

Meta: 5 auditorías realizadas

g) Tasa de reclamos resueltos

Indicador: 95,60%

h) Proporción de reclamos sobre la totalidad de contactos

Indicador: 23,00%

i) Auditorías a centros de despacho

Meta: 6 auditorías realizadas

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Programa: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

a) Atención de usuarios

Meta: 1.300.000 personas atendidas

b) Verificación de cumplimiento de la normativa ambiental

Meta: 55 verificaciones realizadas

c) Control de calidad del producto y servicio técnico

Meta: 14.400 inspecciones del producto técnico realizadas

Meta: 1.120 inspecciones del servicio técnico realizadas

d) Control de calidad del servicio comercial

Meta: 4 auditorías realizadas

e) Seguridad eléctrica en la vía pública

Meta: 5.300 inspecciones realizadas

Meta: 14 auditorías realizadas

f) Verificación de sistemas de gestión ambiental

Meta: 17 sistemas verificados

g) Control físico de inversiones

Meta: 11.000 inspecciones realizadas

h) Evaluación de la situación económica financiera de los concesionarios

Meta: 48 informes económico-financiero realizados

i) Emisión de certificados de conveniencia y necesidad pública para la ampliación y/o acceso

a la red de transporte de energía

Meta: 30 certificados emitidos

j) Evaluación de las indisponibilidades del sistema de transporte de energía eléctrica

Meta: 90 informes técnicos realizados

k) Inspecciones por emergencias producto de fallas o cortes por falta de suministro

Meta: 10.500 inspecciones

53

Page 55: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Programa: Prevención del Lavado de Activos

a) Intervención en el ámbito judicial

Meta: 212 querellas activas

b) Representación ante organismos internacionales

Meta: 60 participaciones en eventos

c) Informes de inteligencia diseminados

Meta: 860 informes realizados

d) Supervisiones in situ a sujetos obligados

Meta: 39 supervisiones realizadas

e) Supervisiones extra situ a sujetos obligados

Meta: 61 verificaciones realizadas

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior

a) Control de cumplimiento del régimen de plantas llave en mano

Meta: 2 empresas controladas

b) Resolución de casos de dumping

Meta: 22 causas resueltas

c) Administración del arancel externo común

Meta: 12 casos resueltos

d) Certificación Producto Origen Nacional en Sistema Generalizado de Preferencias

Meta: 9.000 certificados expedidos

e) Representación del país en negociaciones de comercio exterior

Meta: 79 misiones oficiales

f) Certificados de tipificación de importación temporal

Meta: 500 certificados expedidos

g) Operaciones de Comercio Exterior a través de la ventana única de comercio exterior (Vuce)

Meta: 1.160.000 operaciones realizadas

Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior

a) Atención de reclamos del servicio de conciliación previa en la relaciones de consumo -

COPREC

Meta: 14.715 casos resueltos

Meta: 33.000 casos admitidos

b) Certificaciones técnicas

Meta: 120.000 trámites firmados

c) Detección de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenen el comercio interior

Meta: 3.500 inspecciones realizadas

54

Page 56: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Mercados itinerantes instalados

Meta: 5.640 ferias

Programa: Defensa de la Libre Competencia

a) Audiencias públicas

Meta: 2 audiencias realizadas

b) Estudios de mercado

Meta: 2 informes realizados

c) Auditorías a empresas

Meta: 7 auditorías realizadas

d) Análisis de fusiones y/o adquisiciones

Meta: 65 casos dictaminados

e) Resolución de casos de conductas anticompetitivas

Meta: 69 casos dictaminados

Programa: Promoción de la Productividad y Competitividad PyME

a) Asistencia técnica para la mejora de la productividad PyME (Expertos)

Meta: 660 empresas innovadas

b) Apoyo a la competitividad para grupos asociativos y conglomerados productivos

Meta: 468 empresas beneficiadas

Meta: 26 grupos asociativos o conglomerados

c) Promoción de reformas para la competitividad PyME

Meta: 12 proyectos promovidos

d) Registro PyME

Meta: 1.655.000 empresas registradas

e) Capacitar PyMES

Meta: 2.025 empresas capacitadas

f) Apoyo a la competitividad para empresas (PAC Empresas)

Meta: 1.350 empresas asistidas .

g) Desarrollo de capacidades emprendedoras

Meta: 15.000 emprendedores capacitados

h) Otorgamiento de certificados de crédito fiscal para capacitación de PyMEs

Meta: 1.300 empresas beneficiadas

i) Desarrollo y fortalecimiento de ecosistemas emprendedores

Meta: 300 organizaciones fortalecidas

Meta: 19.000 emprendedores beneficiados

j) Apoyo para el desarrollo de emprendedores - FONDCE

Meta: 680 proyectos asistidos

k) Promoción de empresas argentinas con alto valor en diseño

Meta: 200 empresas promovidas

55

Page 57: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

l) Desarrollo y fortalecimiento de redes para emprender

Meta: 15 redes asistidas

m) Apoyo al desarrollo de emprendimientos - PAC Emprendedor

Meta: 200 proyectos asistidos

n) Asistencia para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas en Municipios

Meta: 300 municipios asistidos

Programa: Gestión Productiva

a) Habilitación nacionales en régimen automotriz

Meta: 400 licencias otorgadas

b) Habilitación de importados en régimen automotriz

Meta: 1.000 certificados expedidos

c) Reintegro por compra de autopartes nacionales

Meta: 240 certificados expedidos.

d) Reintegro por venta de máquinas agrícolas, bienes de capital, productos informáticos y de

comunicaciones

Meta: 3.100 certificados expedidos

e) Asistencia técnica en promoción industrial

Meta: 200 empresas asistidas

f) Administración del registro de armas químicas

Meta: 120 empresas inscriptas

g) Administración del registro de importaciones del sector editorial

Meta: 300 certificados expedidos

h) Asistencia para proyectos de desarrollo de proveedores

Meta: 90 asistencias brindadas

i) Fortalecimiento de infraestructura y conectividad de parques industriales

Meta: 40 parques industriales fortalecidos

j) Verificaciones por régimen de "Compre Trabajo Argentino"

Meta: 1.000 certificados expedidos

k) Evaluación técnica de líneas de producción

Meta: 80 dictámenes emitidos

Programa: Acciones para la Transformación e Integración Productiva

a) Realización de reportes de coyuntura

Meta: 4 reportes publicados

b) Asistencia a Proyectos de Transformación e Inversión

Meta: 4 proyectos asistidos

c) Implementación de Proyectos de Simplificación Productiva

Meta: 4 proyectos implementados

56

Page 58: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera

a) Beneficiarios del régimen de promoción de inversiones minera

Indicador: 126 proyectos mineros

b) Exenciones impositivas y arancelarias a inscriptos en el régimen de inversiones mineras

Meta: 8.000 beneficios

c) Control de empresas inscriptas en el régimen minero

Meta: 300 auditorías realizadas

d) Desarrollo de proyectos de asistencia a PyMES mineras

Meta: 15 proyectos terminados

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Programa: Análisis y Regulación de la Competencia Comercial Internacional

a) Determinación sobre defensa comercial

Meta: 70 actas de determinación

b) Asesoramiento a productores nacionales

Meta: 88 casos

c) Apoyo a exportadores

Meta: 1 caso

d) Verificación de información de exportadores

Meta: 54 verificaciones realizadas

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Programa: Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual

a) Tasa de control a mutuales

Indicador: 30%

b) Tasa de control a cooperativas

Meta: 15%

c) Tasa de capacitación

Meta: 100%

d) Control de entidades mutuales

Meta: 3.900 mutuales controladas

e) Capacitación

Meta: 33.000 personas capacitadas

f) Creación de nuevas cooperativas

Meta: 800 cooperativas creadas

g) Control de cooperativas

Meta: 8.400 cooperativas controladas

h) Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales

Meta: 345 mutuales incorporadas

i) Asistencia Financiera a cooperativas y mutuales

Meta: 180 instituciones asistidas

57

Page 59: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Programa: Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales

Subprograma: Fomento de la Competitividad Industrial

a) Análisis y ensayos

Meta: 39.706 servicios brindados

b) Servicios de asistencia técnica

Meta: 5.359 servicios brindados

c) Servicios de desarrollo

Meta: 1.9270 servicios brindados

d) Servicios de capacitación

Meta: 1.522 servicios brindados

e) Servicios de certificación

Meta: 3.918 servicios brindados

f) Servicios meteorológicos

Meta: 90.939 servicios brindados

Subprograma: Extensionismo Industrial Federal

a) Análisis y ensayos

Meta: 30.897 servicios brindados

b) Servicios de asistencia técnica

Meta: 6.409 servicios brindados

c) Servicios de desarrollo

Meta: 117 servicios brindados

d) Servicios de Capacitación

Meta: 1.728 servicios brindados

e) Servicios meteorológicos

Meta: 2.453 servicios brindados

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Programa: Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial

a) Patentes de invención y modelos de utilidad

Meta: 1.680 solicitudes concedidas

Meta: 3.120 solicitudes no concedidas

b) Registro de marcas

Meta: 31.732 solicitudes concedidas

Meta: 6.890 solicitudes no concedidas

c) Registro de modelos y diseños industriales

Meta: 1.780 solicitudes concedidas

Meta: 60 solicitudes no concedidas

d) Registro de contratos de transferencia de tecnología

58

Page 60: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Meta: 1.065 solicitudes concedidas

Meta: 35 solicitudes no concedidas

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

Programa: Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera

a) Servicios sobre procesos de beneficio o tratamiento de rocas, minerales y residuos sólidos

y/o fluidos de la actividad minera

Meta: 6 informes

b) Servicios de ensayos y procesos sobre materiales derivados de la industria minera

Meta: 150 informes

c) Servicios analíticos químicos sobre aguas y fluidos naturales o derivados de la actividad

minera

Meta: 200 informes

d) Servicios analíticos físicos sobre rocas, minerales y materiales derivados

Meta: 80 informes

e) Servicios de caracterización de rocas y minerales

Meta: 50 informes

f) Asistencia al sector minero

Meta: 6 informes

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Programa: Políticas para el Aumento de la Producción y la Productividad en las Cadenas

Agroindustriales en Forma Sostenible

a) Control de tráfico pesquero marítimo

Meta: 500 buques monitoreados

b) Difusión de estadísticas de pesca y acuicultura

Meta: 80 publicaciones

c) Control de buques pesqueros

Meta: 7.050 inspecciones realizadas

d) Asistencia financiera a productores caprinos

Meta: 25 proyectos aprobados

e) Asistencia financiera a productores ovinos

Meta: 230 proyectos aprobados

Programa: Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo

a) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PISEAR)

Meta: 5.018 beneficiarios

Meta: 143 proyectos financiados

b) Asistencia técnica a productores industriales

Meta: 1.278 beneficiarios

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Page 61: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PROCANOR)

Meta: 80 proyectos financiados

Meta: 3.500 beneficiarios

d) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODECCA)

Meta: 2.200 beneficiarios

Meta: 75 proyectos financiados

Programa: Infraestructura Productiva de Servicios Agrícolas

a) Construcción de drenajes y rehabilitación de canales de riego

Meta: 7 kilómetros

b) Construcción de caminos rurales

Meta: 31 kilómetros

c) Construcción de canales de riego en nuevas áreas (PROSAP)

Meta: 25 kilómetros

d) Asistencia financiera a productores y empresas de encadenamientos productivos

Meta: 76 planes de negocios financiados

e) Tendidos eléctricos en zonas rurales

Meta: 319 kilómetros

f) Asistencia técnico-financiera a conglomerados productivos

Meta: 4 conglomerados productivos asistidos (PROSAP)

g) Asistencia financiera a productores y empresas para la mitigación de riesgos

Meta: 6 planes de negocios financiados

h) Iniciativas para la Mitigación de Riesgos

Meta: 270 proyectos financiados

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Programa: Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT

a) Convenio de vinculación tecnológica

Meta: 130 casos vinculados

b) Publicaciones de carácter técnico

Meta: 125 publicaciones técnicas con referato

Meta: 470 publicaciones técnicas sin referato

c) Formación nivel de posgrado

Meta: 10 agentes formados

d) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de

investigación

Meta: 953 actividades realizadas

e) Programa de becas institucional

Meta: 5 becarios formados

60

Page 62: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías, Extensión y

Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE

a) Asistencia técnica directa a medianos y pequeños productores – cambio rural

Meta: 4.530 productores asistidos

b) Asistencia técnica para conformación de huertas

Meta: 617.961 huertas comunitarias

Meta: 563.417 huertas familiares

Meta: 13.186 huertas escolares

Meta: 5.046 huertas institucionales

c) Formación nivel de posgrado

Meta: 60 agentes formados

e) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de

investigación

Meta: 5.190 actividades realizadas

f) Convenio de vinculación tecnológica

Meta: 250 casos atendidos

g) Creaciones fitogenéticas

Meta: 35 casos registrados

h) Publicaciones técnicas

Meta: 720 publicaciones técnicas con referato

Meta: 2.400 publicaciones técnicas sin referato

i) Asistencia técnica a la población local (desarrollo local)

Meta: 5.000 productores asistidos

j) Asistencia técnica a actores sociales y sectoriales (proyectos integrados)

Meta: 4.300 productores asistidos

k) Programa de becas institucional

Meta: 34 becarios formados

l) Cantidad de huertas familiares en funcionamiento (ODS 2.3.3)

Indicador: 617.961 huertas familiares

INSTITUTO NCIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO

Programa: Investigación y Desarrollo Pesquero

a) Asesoramiento científico/tecnológico en materia pesquera

Indicador: 1,02 índice

b) Aporte a la normativa pesquera

Indicador: 95%

c) Producción de conocimiento para el asesoramiento en materia de administración de

pesquerías y cuidado del medioambiente

Meta: 525 documentos científicos

61

Page 63: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Programa: Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

a) Tasa de producto vitivinícola observado

Indicador: 3%

b) Tasa de producto vitivinícola controlado

Indicador: 6%

c) Auditoría de procesos y productos

Meta: 14.426 inspecciones

d) Auditoría de volúmenes y destino de alcoholes

Meta: 2.587 inspecciones

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas

a) Certificación de semillas

Meta: 24.000.000 bolsas certificadas

b) Control de calidad de productos

Meta: 1.250 inspecciones realizadas

c) Otorgamiento de títulos de propiedad intelectual

Meta: 180 títulos entregados

d) Análisis de calidad de semillas

Meta: 13.500 análisis realizados

e) Auditorías técnicas de laboratorios de semilla botánica

Meta: 230 laboratorios auditados

f) Inscripción en el registro nacional de cultivares

Meta: 460 variedades inscriptas

g) Proporción de inscriptos en el registro nacional de comercio y fiscalización de semillas

Indicador: 40%

h) Evolución de inscripciones de creaciones fitogenéticas en el registro nacional de cultivares

(ODS 2.5.1)

Indicador: 460 inscripciones

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa: Acciones para la Sanidad Animal

a) Control de vacunas para animales domésticos y reactivos para diagnósticos

Meta: 3.500 lotes controlados

b) Producción de biológicos y reactivos para controles

Meta: 181.000 mililitros producidos

c) Inspecciones a establecimientos elaboradores de productos veterinarios

Meta 12 inspecciones realizadas

d) Inspección y control sanitario en predios rurales, entes sanitarios y concentraciones para la

comercialización

62

Page 64: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Meta: 6.500 visitas realizadas

e) Autorización de tránsito animal de especies de producción

Meta: 2.000.000 documentos de tránsito emitidos

f) Análisis de laboratorio para sanidad animal

Meta: 255.000 análisis realizados

g) Tasa de sostenimiento del sistema de salud animal

Indicador: 100%

h) Establecimiento de requisitos zoosanitarios y de certificados para minimizar el riesgo de

ingreso de enfermedades

Meta: 40 requisitos acordados

i) Inspección de buenas prácticas en establecimientos elaboradores de productos veterinarios

Meta: 24 inspecciones realizadas

j) Auditoría de establecimientos de elaboración y comercialización de productos de uso

restringido

Meta: 10 auditorías realizadas

k) Control de resistencia antimicrobiana en animales destinados a consumo humano

Meta: 800 análisis realizados

Programa: Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

a) Autorización de Producción Certificados Bajo Normas de Calidad

Meta: 43 certificados emitidos

b) Extensión y concientización sobre calidad e inocuidad de los alimentos y prevención de

enfermedades transmitidas por alimentos

Meta: 112 actividades de extensión y concientización

c) Registro y habilitación de nuevos establecimientos

Meta: 335 nuevos establecimientos habilitados

d) Control de establecimientos

Meta: 5.736 establecimientos controlados

e) Registro de Nuevos Productos y Subproductos Alimenticios para Consumo Humano y

Animal, Incluyendo Aditivos, Envases y Conexos

Meta: 4.385 unidades aprobadas

f) Monitoreo de residuos y contaminantes en alimentos

Meta: 35.000 muestras extraídas

g) Análisis de laboratorio para inocuidad y calidad agroalimentaria

Meta: 57.000 análisis realizado

h) Certificación sanitaria de productos para consumo humano y/o animal

Meta: 78.000 certificados sanitarios

Meta: 6.000 autorizaciones internacionalización (importación)

63

Page 65: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Programa: Promoción del Turismo

a) Concurrencia a ferias

Meta: 39 ferias

b) Fomento de la comercialización turística

Meta: 11 encuentros realizados

c) Población residente con al menos un viaje al año

Indicador: 38,60%

d) Coeficiente de gini de cantidad de viajes turísticos por ocio (ODS 8.9.4)

Indicadores: 0,42%

Programa: Plan Federal de Turismo Social

a) Servicios de atención de turismo social

Meta: 240.000 día/turista atendido

b) Brecha turística entre población de mayores recursos y población de menores recursos

Indicador: 7,40%

Programa: Deporte Federado e Iniciación Deportiva

a) Participación de atletas en competencias

Meta: 2.212 atletas participantes

b) Becas a deportistas

Meta: 1.150 becarios

c) Promoción del deporte de alto rendimiento deportivo – CENARD

Meta: 350.000 raciones alimentarias

Meta: 80.000 personas alojadas

d) Asistencia técnica a deportistas

Meta: 430 técnicos

e) Formación y Capacitación Deportiva

Meta: 90 capacitaciones

f) Becas de Instructores de Escuelas Deportivas

Meta: 1.500 instructores

g) Participantes de Escuelas de Iniciación Deportiva

Meta: 40.000 participantes

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Promoción del Turismo Receptivo Internacional

a) Turistas extranjeros ingresados

Indicador: 4.350.000 turistas

b) Concurrencia a ferias

Meta: 30 ferias

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Page 66: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Fomento de la comercialización turística

Meta: 30 encuentros

d) Promoción turística internacional

Meta: 30 acciones promocionales

Meta: 80 acciones promocionales online

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo

a) Habilitación de puertos

Meta: 10 informes finales

b) Servicio de balizamiento fluvial

Meta: 1.382 señales en servicio

Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Vial

a) Promedio de pasajeros pagos por unidad durante hora pico

Indicador: 38 pasajeros

b) Promedio de pasajeros pagos por unidad durante hora pico - interior

Indicador: 38 pasajeros

c) Cantidad de viajes en Área Metropolitana de Buenos Aires

Meta: 8.408.082 viajes por día hábil

d) Cantidad de viajes en el interior del país

Meta: 1.654.972 viajes por día hábil

Programa: Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

a) Índice de cumplimiento de la programación de trenes- Área Metropolitana de Buenos Aires

Indicador: 92%

b) Regularidad absoluta en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires

Indicador: 80%

c) Regularidad relativa en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires

Indicador: 86%

d) Fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires

Meta: 366.000.000 pasajes pagos

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Programa: Acciones de Seguridad Vial

a) Elaboración de campañas de seguridad vial

Meta: 165 campañas territoriales

Meta: 4 publicaciones

Meta: 66 piezas

b) Otorgamiento de licencias de conducir

Meta: 5.476.009 licencias emitidas

65

Page 67: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Elaboración y difusión de estadísticas en seguridad vial

Meta: 12 informes realizados

d) Relevamiento de rutas

Meta: 12 informes realizados

e) Relevamiento de accidentes

Meta: 4.100 accidentes recabados

f) Capacitación en seguridad vial

Meta: 62.000 personas capacitadas

Meta: 700 cursos realizados

g) Informes de antecedentes

Meta: 6.297.410 informes realizados

h) Administración de infracciones

Meta: 804.346 actas labradas

i) Acciones de control y fiscalización en materia de tránsito y seguridad vial

Meta: 39.574 operativos realizados

Meta: 7.399.726 vehículos controlados

j) Regulación del transporte de pasajeros y de carga

Meta: 326.170 cursos

Meta: 340.535 exámenes psicofísicos

k) Jornadas de vinculación y difusión científica

Meta: 4 informes

l) Investigación accidentológica localizada

Meta: 12 informes

m) Registro de talleres de revisión técnica obligatoria

Meta: 10 talleres homologados

n) Índice de siniestros con víctimas fatales por cada 100.000 habitantes (ODS 3.6.1)

Indicador: 12,30 casos cada 100.000 habitantes

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Programa: Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre

a) Control psicofísico de los conductores

Meta: 21.700 controles

b) Atención de usuarios

Meta: 160.000 personas atendidas

c) Antigüedad promedio de las unidades de transporte público de pasajeros

Indicador: 5,80 años

d) Control de infraestructura

Meta: 393 inspecciones

e) Control de material rodante

Meta: 704 inspecciones realizadas

66

Page 68: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

f) Control de prácticas operativas

Meta: 271 inspecciones

g) Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Pasajeros

Meta: 434.190 vehículos controlados

h) Relevamiento de la implementación RED SUBE en estaciones ferroviarias del AMBA

Meta: 261 estaciones de tren relevadas

i) Habilitación técnica de conductores ferroviarios

Meta: 840 habilitaciones

j) Auditoría a talleres de revisión técnica obligatoria del transporte automotor en AMBA

Meta: 610 actas

k) Controles varios del servicio metropolitano

Meta: 13.110 inspecciones realizadas

l) Control de limpieza, conservación e iluminación de material rodante – servicio

metropolitano

Meta: 5.880 inspecciones realizadas

m) Realización de la revisión técnica rápida en el transporte automotor en AMBA

Meta: 2.630 coches verificados

n) Control de calidad de servicio interurbano

Meta: 3.384 inspecciones o relevamientos

o) Control de exámenes psicofísicos de conductores ferroviarios

Meta: 133 inspecciones realizadas

p) Control de higiene, seguridad y medio ambiente

Meta: 172 inspecciones realizadas

q) Habilitación de vehículo automotor para el transporte de pasajeros

Meta: 17.000 habilitaciones otorgadas

r) Aprobación de planos de ómnibus

Meta: 120 planos aprobados

s) Control integral de unidades de transporte automotor

Meta: 615.142 vehículos controlados

t) Controles al Personal Ferroviario

Meta: 360 auditorías

u) Elaboración de Informes de Evaluación y Desempeño Ferroviarios

Meta: 12 informes realizados

v) Inspección de obras

Meta: 66 inspecciones o relevamientos

w) Control patrimonial de cuadros de estación

Meta: 375 inspecciones realizadas

x) Exámenes a postulantes a conductores ferroviarios

Meta: 3.000 exámenes realizados

y) Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones

Meta: 267 inspecciones

67

Page 69: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Programa: Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil

a) Inspecciones de bases y rutas aéreas

Meta: 302 inspecciones de bases aéreas realizadas

Meta: 318 inspecciones de rutas aéreas realizadas

b) Habilitación de aeronaves y talleres

Meta: 3.260 habilitaciones otorgadas

c) Licencias y habilitaciones al personal aeronavegante

Meta: 11.100 habilitaciones otorgadas

d) Habilitación de aeródromos públicos y privados

Meta: 9 habilitaciones otorgadas

e) Capacitación al personal operativo en aeropuertos y aeródromos

Meta: 3.289 técnicos capacitados

f) Inspecciones técnico administrativas al personal tripulante

Meta: 62 inspecciones realizadas

g) Publicaciones de uso aeronáutico

Meta: 16.010 publicaciones

h) Inspecciones a servicios de navegación aérea

Meta: 25.888 inspecciones realizadas

JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Programa: Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad

a) Investigaciones de accidentes e incidentes

Meta: 100 informes de seguridad

b) Difusión de información y políticas de seguridad en el transporte

Meta: 2.000 personas capacitadas

Meta: 10 eventos

Meta: 20 talleres

c) Publicaciones estadísticas en materia de seguridad

Meta: 10 publicaciones realizadas

d) Tasa de respuesta de recomendaciones

Indicador: 60%

e) Tasa de recomendaciones cerradas satisfactoriamente

Indicador: 25%

f) Tiempo promedio de duración de investigación

Indicador: 13 meses

68

Page 70: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Programa: Infraestructura de Obras de Transporte

a) Mejora de la movilidad urbana

Meta: 3 pasos bajo nivel terminados

Meta: 19 pasos a nivel solucionados

b) Ejecución de obras de mejoras de pavimentos interjurisdiccionales

Meta: 17,80 kilómetros pavimentados

c) Ejecución de obras de mejoras de pavimentos de conectividad urbana y rural

Meta: 20,80 kilómetros pavimentados

Programa: Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas

a) Mejora en la infraestructura del servicio de salud

Meta: 13 obras finalizadas

b) Mejora en infraestructura educativa

Meta: 5 obras finalizadas

c) Mejora en la infraestructura de edificios religiosos, culturales y de patrimonio

Meta: 5 obras finalizadas

d) Mejora en la infraestructura social

Meta: 230 obras finalizadas

Programa: Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8945 y BID Nº

2940/OC-AR)

a) Tasa de cobertura de universidades públicas asistidas para la ejecución de obras de

infraestructura

Indicador: 77% de cobertura universitaria

b) Construcción de escuelas

Meta: 2 escuelas construidas

c) Asistencia financiera para obras en universidades nacionales

Meta: 54 proyectos terminados

Programa: Recursos Hídricos

a) Mejora en el servicio de agua potable

Indicador: 150.092 hogares con conexión

b) Fomento del uso racional del agua

Meta: 65.764 micromedidores entregados

c) Adaptación a excesos hídricos de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos

Meta: 6 proyectos de prevención de inundación terminados

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Programa: Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

a) Capacitación

Meta: 300 personas capacitadas

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Page 71: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Análisis químicos especializados

Meta: 2.300 análisis

c) Servicios de información hidrometeorológica

Meta: 400 informes realizados

d) Servicios de asistencia técnica

Meta: 20 proyectos terminados

e) Estudios e investigaciones

Meta: 15 proyectos terminados

f) Difusión de investigaciones técnicas

Meta: 90 publicaciones

g) Tasa de Tasa de Proyectos de I + D

Indicador: 20%

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Programa: Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración

a) Ejecución de obras de mantenimiento

Meta: 25.200 kilómetros conservados

Programa: Construcción de Autopistas y Autovías

a) Construcción de autopistas

Meta: 261 kilómetros construidos

Programa: Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión

Integral

a) Recuperación y mantenimiento de mallas viales

Meta: 8.664 kilómetros rehabilitados

Programa: Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales

a) Obras de seguridad vial

Meta: 3 intervenciones

Programa: Repavimentación de Rutas Nacionales

a) Obras de Repavimentación

Meta: 77 kilómetros repavimentados

Programa: Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación

a) Obras de pavimentación

Meta: 35 kilómetros pavimentados

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN

Programa: Tasación de Bienes

a) Tasa de Resolución de Expedientes

Indicador: 1 ratio

70

Page 72: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Tasaciones Especiales y Judiciales

Meta: 2.850 tasaciones

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO

Programa: Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento

a) Habilitación de obras menores de saneamiento

Meta: 7 obras habilitadas

b) Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua

Meta: 1 obra habilitada

c) Habilitación de obras especiales de agua potable y saneamiento

Meta: 6 obras habilitadas

d) Ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento

Meta: 4 proyectos terminados

e) Ejecución de proyectos de saneamiento para el mejoramiento del hábitat - Plan Argentina

Hace

Meta: 264 obras habilitadas

f) Incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable y cloacas

Indicador: 1.109.910 nuevos beneficiarios al sistema de agua potable

Indicador: 1.412.155 nuevos beneficiarios al sistema de cloacas

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS

Programa: Control de Seguridad de Presas

a) Población en zona de influencia de las presas fiscalizadas o diagnosticadas por el ORSEP

Indicador: 6.000.000 de personas

b) Tasa de cobertura de presas bajo intervención del ORSEP

Indicador: 32%

c) Asistencia técnica a entidades

Meta: 34 entidades asistidas

d) Inspección general de presas

Meta: 110 inspecciones realizadas

e) Fiscalización de ensayos de equipos hidroelectromecánicos

Meta: 61 fiscalizaciones realizadas

f) Fiscalización de informes comportamiento de presas y obras complementarias

Meta: 25 fiscalizaciones realizadas

g) Fiscalización de ejercitación de PADE

Meta: 21 fiscalizaciones realizadas

h) Fiscalización de auditoría técnica de obras

Meta: 15 fiscalizaciones realizadas

i) Campañas de comunicación educativa sobre seguridad de presas

Meta: 1.500 personas capacitadas

71

Page 73: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

j) Campaña de divulgación institucional y concientización sobre seguridad de presas

Meta: 4.500 público participante

k) Análisis de riesgo de seguridad de presas

Meta: 8 informes realizados

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

Programa: Planificación y Desarrollo Territorial

a) Beneficiarios de políticas de desarrollo territorial

Indicador: 528.007 beneficiarios

b) Obras de infraestructura y equipamiento urbano

Meta: 700 obras terminadas

c) Otorgamiento de microcréditos para la adquisición de materiales para la construcción –

PROCREAR

Meta: 43.501 microcréditos entregados

Meta: 21.554 mejoramientos habitacionales terminados

d) Construcción de viviendas - PROCREAR

Meta: 800 viviendas terminadas

e) Obras de conexiones domiciliarias de servicios básicos - PROCREAR

Meta: 17.000 conexiones realizadas

f) Acciones para el desarrollo de lotes con servicios

Meta: 6.100 lotes con servicios entregados

g) Capacitación en Temática de Desarrollo Territorial y Hábitat

Meta: 1.500 personas capacitadas

Programa: Producción Integral y Acceso al Hábitat

a) Cobertura territorial municipal mediante la construcción de viviendas y mejoramientos

Indicador: 19%

b) Beneficiarios de políticas de hábitat

Indicador: 239.642 beneficiarios

c) Construcción de Viviendas

Meta: 21.000 viviendas terminadas

d) Ejecución de obras de mejoramiento habitacional

Meta: 9.471 mejoramientos habitacionales terminados

e) Obras de infraestructura y equipamiento urbano

Meta: 15.820 obras terminadas

f) Desarrollo de obras de mejoramiento del espacio público y equipamiento comunitario

Meta: 15.820 obras terminadas

g) Obras de conexiones domiciliarias de servicios básicos

Meta: 5.964 conexiones realizadas

Meta: 2.982 viviendas conectadas

72

Page 74: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

h) Otorgamiento de certificados de seguridad de tenencia de viviendas y terrenos

Meta: 3.900 certificados entregados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Programa: Desarrollo de la Educación Superior

a) Convalidación de títulos extranjeros

Meta: 2.400 títulos convalidados

b) Incentivos a docentes universitarios con actividades de investigación

Meta: 25.000 docentes investigadores beneficiados

c) Formación universitaria

Meta: 96.285 egresados

d) Autorización de nuevas universidades privadas

Meta: 2 autorizaciones otorgadas

e) Reconocimiento oficial de títulos universitarios nacionales

Meta: 2.400 informes

Meta: 2.000 títulos

f) Verificación y registro de diplomas y certificados analíticos universitarios

Meta: 250.000 certificados otorgados

g) Tasa de actividad de investigación de docentes universitarios

Indicador: 19,30%

Programa: Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas

a) Desarrollo de actividades científicas, académicas, olimpíadas, ferias de ciencia, etc.

Meta: 48.685 alumnos participantes

b) Participación de alumnos en el parlamento juvenil MERCOSUR

Meta: 352.000 alumnos atendidos

c) Servicios bibliográficos y audiovisuales para el usuario de la educación

Meta: 18.000.000 lectores

d) Asistencia técnica y equipamiento a bibliotecas de la educación

Meta: 200 bibliotecas asistidas

e) Apoyo técnico y equipamiento a centros de documentación provinciales y GCBA

Meta: 24 centros

f) Terminalidad educativa para jóvenes y adultos - Plan FINES

Meta: 180.000 alumnos reincorporados

g) Desarrollo de actividades recreativas y educativas

Meta: 50.000 alumnos atendidos

h) Desarrollo de proyecto sociocomunitario

Meta: 3.500 proyectos

i) Desarrollo de campaña de resucitación cardiopulmonar

Meta: 2.000 cursos

73

Page 75: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Meta: 160.000 personas capacitadas

j) Prevención y disminución del abandono escolar interanual - Programa Asistiré

Meta: 8 provincias asistidas

Meta: 10.000 alumnos atendidos

k) Desarrollo y difusión de material de apoyo a la gestión educativa

Meta: 15 materiales producidos

l) Encuentros de niveles y modalidades de la educación

Meta: 180 mesas de red federal realizadas

m) Acciones de educación sexual integral (PPG)

Meta: 24 provincias asistidas

Meta: 20.000 docentes capacitadas

n) Apoyo y acompañamiento socioeducativo a la primera infancia (Programa desde La Cuna)

(NNA)

Meta: 8.000 personas capacitadas

Meta: 800 instituciones asistidas

Meta: 3 materiales producidos

o) Fortalecimiento de los centros educativos y recreativos comunitarios de aprendizajes

(CERCA)

Meta: 800 personas capacitadas

Meta: 70 centros equipados

p) Apoyo y Fortalecimiento Socioeducativo a la Educación Primaria

Meta: 24 provincias asistidas

Meta: 1.100 instituciones asistidas

q) Revinculación escolar - Acompañar Puentes de Igualdad

Meta: 50.000 alumnos atendidos

r) Fortalecimiento de la unidad pedagógica

Meta: 24 equipos asistidos

s) Ampliación sistema de educación a distancia - Acompañar Puentes de Igualdad

Meta: 50.000 alumnos reincorporados

t) Asistencia Técnica para la Nueva Gestión Educativa

Meta: 24 equipos atendidos

u) Cobertura 1era. Infancia - Alumnos Matriculados (NNA)

Indicador: 80%

Programa: Infraestructura y Equipamiento

a) Transferencias de recursos para el mejoramiento de la infraestructura en escuelas

Meta: 67.835 m2 construidos

Meta: 377 aulas construidas

b) Asistencia Financiera para Equipamiento de Mobiliario para Aulas

Meta: 1.113 aulas equipadas

74

Page 76: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

a) Capacitación tecnológica

Meta: 4.000 personas capacitadas

b) Servicios de asistencia técnica

Meta: 450 servicios brindados

c) Administración de incentivos fiscales

Meta: 250 proyectos promovidos

d) Diseño de perfiles profesionales

Meta: 8 perfiles diseñados

e) Diseño curricular de ofertas educativas

Meta: 8 módulos diseñados

f) Producción de materiales didácticos y de divulgación en diversos soportes

Meta: 20 materiales producidos

g) Formación de docentes de educación técnico profesional

Meta: 27.000 docentes capacitados

h) Asistencia financiera en educación técnico profesional

Meta: 24 proyectos promovidos para acciones de retención

Meta: 150 instituciones asistidas para acondicionamiento edilicio

Meta: 700 instituciones asistidas para equipamiento

Meta: 39 proyectos promovidos para vinculación tecnológica-productiva

Programa: Acciones de formación docente

a) Porcentaje de docentes que han recibido capacitación en servicio durante los últimos 12

meses (ODS 4.c.4)

Indicador: 80%

b) Capacitación docente

Meta: 900.000 docentes capacitados

c) Capacitación a directivos

Meta: 7.000 directivos

d) Material de investigación sobre la formación docente

Meta: 1 estudio elaborado

e) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento del sistema formador

Meta: 24 provincias asistidas

f) Asistencia técnica y financiera para el planeamiento de la oferta de formación docente

Meta: 24 provincias asistidas

g) Asistencia técnica y financiera para el desarrollo curricular

Meta: 24 provincias asistidas

h) Formación de docentes secundarios en ejercicio sin título

Meta: 600 docentes titulados

75

Page 77: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Implementación del Plan Federal Juana Manso

a) Provisión de conectividad a establecimientos educativos

Meta: 25.000 escuelas conectadas

b) Distribución de Equipamiento Tecnológico para el Acceso de Contenidos Educativos

Meta: 546.600 equipamientos provistos

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

Programa: Investigación de la Flora, Fauna y Gea

a) Tasa de publicación en medios nacionales

Indicador: 56%

b) Tasa de digitalización de colecciones

Indicador: 8,25%

c) Servicio bibliográfico especializado

Meta: 18.000 consultas bibliográficas

d) Exposiciones

Meta: 3 exposiciones

e) Investigaciones

Meta: 69 líneas de investigación

f) Conferencias, congresos y disertaciones

Meta: 54 congresos digitalizados

g) Visitas guiadas

Meta: 30.700 visitantes

h) Edición de publicaciones

Mea: 9 publicaciones

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

Programa: Evaluación y Acreditación Universitaria

a) Evaluación institucional externa

Meta: 44 instituciones evaluadas

b) Evaluación de proyectos institucionales

Meta: 32 proyectos institucionales

c) Evaluación de programas

Meta: 90 programas de grado evaluados

Meta: 645 programas de posgrado evaluados

d) Formación en evaluación de instituciones y acreditación de carreras universitarias

Meta. 220 personas capacitadas

Meta: 4 cursos realizados

76

Page 78: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa: Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en

Ciencia y Tecnología

a) Mejora de la Seguridad e Higiene en Laboratorios

Meta: 50 proyectos aprobados

b) Servicio bibliográfico

Meta: 3.750.000 de consultas bibliográficas

c) Participación en Observatorios Astronómicos

Meta: 100 horas de observación

d) Tasa de implementación de las propuestas y modificaciones institucionales

Indicador: 89%

Programa: Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación

a) Otorgamiento de subsidios del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo para

la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y del Fondo Argentino Sectorial

(FONARSEC)

Meta: 9.160 subsidios FONCyT otorgados

Meta: 1.157 subsidios FONTAR otorgados

Meta: 400 subsidios FONARSEC otorgados

b) Otorgamiento de créditos FONTAR

Meta: 342 préstamos otorgados

c) Tasa de culminación de proyectos financiados

Indicador: 50% del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software

(FONSOFT)

Indicador: 60% del FONTAR

Indicador: 70% del FONCyT

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Programa: Formación de Recursos Humanos

a) Formación de becarios

Meta: 1.500 becarios formados

b) Formación de investigadores del escalafón científico tecnológico

Meta: 11.022 investigadores formados

c) Formación del personal de apoyo del escalafón científico tecnológico

Meta: 2.779 personal de apoyo formados

d) Tasa de titulación del proceso de formación de becarios

Indicador: 56% de becarios doctorales

e) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promociones de investigadores

Indicador: 60%

f) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promoción del personal de apoyo

Indicador: 70%

77

Page 79: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

g) Tasa de mujeres en la categoría de asistente en la carrera del investigador científico y

tecnológico del CONICET - PPG

Indicador: 61%

h) Tasa de mujeres en la categoría superior de la carrera de investigador científico y

tecnológico del CONICET – PPG

Indicador: 25%

i) Tasa de mujeres en las becas posdoctorales – PPG

Indicador: 61%

Programa: Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y

Técnica

a) Visitas guiadas

Meta: 190.600 visitantes atendidos

b) Publicaciones técnicas

Meta: 15 publicaciones realizadas

c) Asesoramiento técnico

Meta: 261 casos

Meta: 530 casos investigados

d) Asistencia técnica en la gestión de patentes

Meta: 351 patentes

e) Financiamiento proyectos de investigación y desarrollo

Meta: 749 proyectos nacionales terminados

Meta: 33 proyectos internacionales terminados

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

Programa: Generación de Ciclos de Información Espacial Completos

a) Capacitación

Meta: 5.000 personas capacitadas

b) Distribución de imágenes satelitales

Meta: 680.000 imágenes de 100 megabytes

c) Distribución de información elaborada a partir de imágenes satelitales

Meta: 64.000 imágenes de 100 megabytes

d) Distribución de imágenes satelitales de 1 gigabyte

Meta: 600.000 imágenes de 1 gigabyte

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS

Programa: Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos

a) Análisis de información genética a través de estudios de ADN

Meta: 900 informes periciales realizados

78

Page 80: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

MINISTERIO DE CULTURA

Programa: Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional

a) Asistencia financiera a organismos internacionales de la cultura

Meta: 1 organismos asistidos

b) Capacitación y formación en actividades artísticas

Meta: 400 cursos

Meta: 26.000 personas capacitadas

c) Participación en foros culturales

Meta: 200 eventos

d) Difusión de la actividad artística

Indicador: 270.000 espectadores

e) Realización de espectáculos culturales

Meta: 56 presentaciones artísticas

f) Fomentar ecosistemas creativos

Meta: 190 municipios asistidos

g) Asistencia financiera para la diversidad cultural

Meta: 400 subsidios otorgados

Programa: Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural

a) Realización de conferencias

Meta: 40 conferencias

b) Edición de libros

Meta: 16.000 ejemplares impresos

c) Publicaciones

Meta: 10.020 ejemplares impresos

Meta: 410 publicaciones digitales

d) Investigaciones históricas

Meta: 650 temas investigados

e) Registración de bienes culturales

Meta: 10.000 bienes culturales registrados

f) Capacitación en gestión, registro, conservación y protección de bienes culturales

Meta: 77 cursos

Meta: 82.000 personas capacitadas

g) Emisión de licencias de exportación de bienes culturales

Meta: 8.050 licencias otorgadas

h) Gestión de colecciones

Meta: 25.000 piezas intervenidas

i) Acceso al patrimonio cultural

Meta: 2 exposiciones temporarias

j) Desarrollo de actividades culturales por medios digitales

Meta: 500 actividades culturales

79

Page 81: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

k) Promoción de la cultura, las artes y las ciencias sobre el patrimonio

Meta: 100 proyectos realizados

l) Cantidad de bienes patrimoniales declarados monumento histórico nacional por el Estado.

(ODS 11.4.6)

Indicador: 1.810 monumentos

m) Cantidad de organismos del ámbito público y privado que registran bienes culturales

muebles en sistemas de información del Ministerio de Cultura (ODS 11.4.1)

Indicador: 312 organismos

Programa: Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares

a) Apoyo a bibliotecas populares

Meta: 1.200 bibliotecas asistidas

Meta: 3.000 subsidios otorgados

b) Acrecentamiento bibliográfico bibliotecas

Meta: 150.000 libros provistos

c) Publicaciones

Meta: 5 títulos publicados

d) Cursos de capacitación

Meta: 20 cursos realizados

Meta: 1.400 personas capacitadas

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Programa: Acciones artísticas del Teatro Nacional Cervantes

a) Representaciones artísticas en la sala del teatro

Meta: 305 obras en escena

b) Representaciones artísticas el teatro produce en el país

Meta: 103 obras en escena

c) Representaciones artísticas giras nacionales

Meta: 105 obras en escena

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO

Programa: Servicios de la Biblioteca Nacional

a) Servicio bibliográfico

Meta: 970.500 consultas bibliográficas atendidas

Meta: 214.000 usuarios atendidos

b) Publicaciones

Meta: 146.640 ejemplares impresos

c) Conservación y restauración bibliográfica

Meta: 66.800 unidades

d) Formación de bibliotecarios

Meta: 40 egresados

80

Page 82: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Eventos culturales

Meta: 80.400 participantes

f) Realización de talleres artísticos y literarios

Meta: 5.040 participantes

g) Producción audiovisual

Meta: 420 materiales producidos

h) Consultas al sitio web

Meta: 4.080.201 ingresos

i) Catalogación bibliográfica

Meta: 49.000 unidades catalogadas

j) Desarrollo de la colección

Meta: 28.300 unidades

k) Servicio de digitalización

Meta: 449.400 imágenes digitales

Meta: 34.440 minutos digitales

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

Programa: Fomento, Producción y Difusión del Teatro

a) Otorgamiento de becas

Meta: 58 becarios

b) Asistencia financiera a la actividad teatral

Meta: 413 salas teatrales

Meta: 640 grupos teatrales

c) Fomento de dramaturgos

Meta: 90.000 ejemplares impresos

Meta: 16 ediciones

d) Fiestas del teatro

Meta: 30 fiestas

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Programa: Financiamiento para el Fomento de las Artes

a) Índice de regionalización de las acciones del Fondo Nacional de las Artes

Indicador: 70% de cobertura provincial

b) Préstamos del sector privado

Meta: 85 prestatarios

c) Asistencia financiera a actividades culturales

Meta: 140 beneficiarios

d) Premios

Meta: 80 premiados

e) Fondo editorial

Meta: 2 edición

81

Page 83: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

f) Fomento de nuevas expresiones artísticas

Meta: 22 eventos realizados

g) Divulgación de las artes plásticas y las artesanías

Meta: 8 exposiciones realizadas

h) Promoción y fomento de las actividades artísticas

Meta: 1.400 becarios

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa: Acciones de Empleo

a) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo

Indicador: 20%

Subprograma: Acciones de empleo

a) Empleo transitorio

Meta: 210.000 beneficios mensuales

b) Mantenimiento del empleo privado

Meta: 240.000 beneficios mensuales

c) Asistencia para la reinserción laboral

Meta: 210 beneficios mensuales

d) Asistencia para la inserción laboral de personas con discapacidad

Meta: 80.000 beneficios mensuales

Subprograma: Seguro de capacitación y empleo

e) Atención del seguro de capacitación y empleo

Meta: 210.000 beneficios mensuales

Programa: Formulación y Regulación de la Política Laboral

a) Negociación de convenios colectivos

Meta: 1.600 convenios realizados

b) Resolución de controversias

Meta: 100.000 conciliaciones realizadas

c) Cobertura de negociación colectiva

Indicador: 90% de población asalariada

Programa: Acciones de Capacitación Laboral

a) Capacitación laboral

Meta: 55.000 personas capacitadas

b) Asistencia para capacitación

Meta: 250 instituciones asistidas

c) Tasa diferencial de inserción laboral del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Indicador: 70%

82

Page 84: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor

Trabajo

Indicador: 25%

e) Asistencia técnico financiera para capacitación laboral

Meta: 200 proyectos promovidos

f) Asistencia Financiera a Jóvenes Desocupados

Meta: 560.000 beneficios mensuales

g) Asistencia técnica y financiera para terminalidad educativa

Meta: 5.000 beneficiarios

h) Asistencia a trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos ocupacionales

Meta: 100.000 personas asistidas

Programa: Sistema Federal de Empleo

a) Tasa de orientación laboral a población desocupada

Indicador: 30%

b) Orientación laboral

Meta: 600.000 personas orientadas

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Programa: Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo

a) Auditoría de exámenes médicos periódicos

Meta: 19 auditorías realizadas

b) Fiscalización del cumplimiento de prestaciones dinerarias

Meta: 672 auditorías realizadas

c) Auditoría de calidad de prestaciones en especie en sede de prestadores médicos y domicilio

del trabajador damnificado

Meta: 1.500 casos auditados

d) Auditorías realizadas en sede de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y de Empleadores

Autoasegurados

Meta: 120 auditorías realizadas

e) Auditorías de prestaciones médicas

Meta: 180 auditorías realizadas

f) Auditorías de control interno

Meta: 1.407 auditorías realizadas

g) Auditorías de contratos de afiliación

Meta: 398 auditorías realizadas

h) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgo del

Trabajo

Meta: 10.148 verificaciones realizadas

i) Mediciones ambientales en establecimientos de empleadores

Meta: 1.250 mediciones realizadas

83

Page 85: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

j) Tasa de cobertura del sistema de riesgos de trabajo

Indicador: 97,11%

k) Índice de incidencia para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales

Indicador: 36,40 trabajadores cada 1.000 cubiertos

l) Índice de litigiosidad

Indicador: 54,90 juicios cada 1.000 casos

m) Tasa de incidencia de lesiones ocupacionales no mortales (ODS 8.8.3)

Indicador: 36,40 trabajadores cada 1.000 cubiertos

n) Porcentaje de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo (ODS 8.8.5)

Indicador: 97,11%

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Programa: Prestaciones Previsionales

a) Atención de jubilaciones

Meta: 5.082.731 jubilados

b) Atención de pensiones

Meta: 1.600.308 pensionados

Programa: Atención Ex-Cajas Provinciales

a) Atención de jubilaciones

Meta: 89.929 jubilados

b) Atención de pensiones

Meta: 25.312 pensionados

Programa: Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N° 26.913

a) Atención de pensiones graciables a ex presos políticos de la República Argentina

Meta: 6.058 pensionados

b) Atención de pensiones honoríficas a ex combatientes de Malvinas

Meta: 22.016 pensionados

Programa: Asignaciones Familiares

a) Asignaciones familiares de activos:

Meta: 6.646.949 beneficiarios atendidos

b) Asignaciones familiares de pasivos

Meta: 2.188.793 beneficiarios atendidos

c) Asignación universal para protección social

Meta: 3.525.214 beneficiarios de ayuda escolar anual

Meta: 4.363.205 beneficiarios de asignación universal por hijo

Meta: 170.165 beneficiarios de asignación por embarazo

d) Asignaciones familiares del Sector Público Nacional

Meta: 351.855 beneficios atendidos

84

Page 86: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Programa: Seguro de Desempleo

a) Atención de seguros de desempleo

Meta: 140.371 beneficiarios atendidos

Programa: Complementos a las Prestaciones Previsionales

a) Atención de subsidios tarifas

Meta: 58.878 beneficiarios atendidos

b) Atención a través de subsidios de contención familiar

Meta: 185.919 beneficios otorgados

Programa: Pensión Universal para el Adulto Mayor

a) Pensión universal para el adulto mayor

Meta: 209.016 pensionados

Programa: Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)

a) Atención de pensiones

Meta: 303.129 pensiones a madres de 7 o más hijos

Meta: 55.618 pensiones otorgadas por legisladores

Meta: 1.281 pensiones por leyes especiales

Meta: 1.353 pensiones por vejez

MINISTERIO DE SALUD

Programa: Intervenciones en Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia (NNA)

a) Asistencia con medicamentos

Meta: 744.000 tratamientos entregados

b) Capacitación

Meta: 6.000 personas capacitadas

c) Asistencia nutricional con leche fortificada (PPG)

Meta: 14.500.000 kilogramos de leche entregados

d) Asistencia nutricional a recién nacidos de madres VIH + (PPG) (NNA)

Meta: 1.300 niños asistidos

e) Asistencia con hormonas de crecimiento

Meta: 150 pacientes

f) Provisión de Equipamiento a Centros de Salud

Meta: 100 centros equipados

g) Evaluación del estado de salud de niños de 1° a 6° grado

Meta: 350 escuelas evaluadas

Meta: 30.000.000 niños evaluados

h) Asistencia para la detección de enfermedades congénitas (PPG) (NNA)

Meta: 1.450.000 análisis realizados

85

Page 87: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

i) Tasa de mortalidad infantil

Indicador: 8,3 casos por cada 1.000 nacidos vivos (en menores de 1 año)

j) Razón de mortalidad materna (ODS 3.1.1 - PPG)

Indicador: 12 casos por cada 100.000 nacidos vivos

k) Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal especializado (ODS 3.1.2)

Indicador: 99,80% nacidos vivos

l) Número de muertes de menores de 5 años (ODS 3.2.1)

Indicador: 9,20 casos por cada 1.000 nacidos vivos

m) Tasa de mortalidad neonatal (ODS 3.2.2)

Indicador: 5 casos por cada 1.000 nacidos vivos

Programa: Cobertura de Emergencias Sanitarias

a) Asistencia sanitaria

Meta: 700.000 pacientes asistidos

b) Capacitación

Meta: 3.600 personas capacitadas

c) Asistencia sanitaria en emergencias

Meta: 100 pacientes trasladados

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

a) Capacitación a técnicos en diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las enfermedades

transmitidas por vectores

Meta: 700 personas capacitadas

b) Tasa de notificación de la enfermedad de Chagas

Indicador: 9,98 casos por cada 100.000 habitantes

c) Capacitación a técnicos en entomología y control vectorial

Meta: 150 personas capacitas

d) Rociado de viviendas Chagas

Meta: 45.000 viviendas rociadas

e) Vigilancia viviendas rociadas Chagas

Meta: 120.000 viviendas vigiladas

f) Vigilancia Entomológica para Paludismo

Meta: 3 localidades vigiladas

g) Protección de la población contra el dengue

Meta: 304 municipios vigilados

Meta: 243 municipios controlados químicamente

h) Vigilancia Epidemiológica para Paludismo

Meta: 600 personas atendidas

i) Prevención de la Enfermedad de la Rabia Humana

Meta: 2.500.000 caninos vacunados

j) Estudios serológicos Chagas para embarazadas y niños (PPG) (NNA)

Meta: 480.000 personas asistidas

86

Page 88: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

k) Becas de formación de agentes comunitarios

Meta: 676 becarios formados

Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF Nº 8853-AR)

a) Porcentaje de personas cubiertas exclusivamente por CUS con acceso a servicios básicos

de salud (ODS 3.8.1)

Indicador: 37%

b) Seguimiento de salud del niño menor de 10 años con cobertura pública exclusiva

Indicador: 63%

c) Seguimiento de Salud del Adolescente de 10 a 19 Años con Cobertura Pública Exclusiva

Indicador: 34%

d) Seguimiento del Niño con Cobertura Pública Exclusiva con Sobrepeso u Obesidad

Indicador: 3%

e) Seguimiento del Adulto con Cobertura Pública Exclusiva con Diabetes Mellitus

Indicador: 3%

f) Intervenciones de Cardiopatías Congénitas del Programa Sumar

Meta: 1.900 intervenciones financiadas

g) Cobertura Pública de Acceso a Servicios Básicos de Salud en los Últimos 12 Meses

Meta: 65.302.344 cápita efectivas

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles

a) Distribución de vacunas (Programa Ampliado de Inmunización y otras)

Meta: 40.000.703 dosis distribuidas

b) Inmunización de menores de 1 año (Vacunas B.C.G., Sabin, Pentavalente y Triple Viral)

Meta: 2.893.433 personas vacunadas

c) Inmunización de menores de 6 meses (Vacuna Antihepatitis B)

Meta: 713.964 personas vacunadas

d) Inmunización de niños de 11 años (Vacuna Triple Bacteriana Acelular)

Meta: 672.971 personas vacunadas

e) Inmunización de niños de 1 año (Vacuna Hepatitis A)

Meta: 713.964 personas vacunadas

f) Inmunización de niños de 6 meses a 2 años (Vacuna Antigripal)

Meta: 1.017.399 personas vacunadas

g) Inmunización Niños de 2, 4, 6 Meses y de 5 Años de Edad

Indicador: 2.992.500 brotes asistidos

h) Vacunación contra COVID-19

Meta: 11.214.921 personas asistidas

Programa: Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales,

Tuberculosis y Lepra

a) Distribución de reactivos de carga viral de VIH

Meta: 25.638 determinaciones distribuidas

87

Page 89: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Distribución de reactivos hepatitis A

Meta: 9.733s determinaciones distribuidas

c) Asistencia con profilaxis pre y post exposición

Meta: 1.250 personas asistidas pre exposición

Meta: 1.500 personas asistidas post exposición

d) Distribución de reactivos serológicos para hepatitis B y C

Meta: 1.103.124 determinaciones distribuidas para hepatitis B

Meta: 413.668 determinaciones distribuidas para hepatitis C

e) Distribución de preservativos

Meta: 35.000.000 productos distribuidos

f) Elaboración y difusión de materiales sobre VIH/ETS

Meta: 8.275.000 folletos distribuidos

g) Publicaciones técnicas

Meta: 8.700 ejemplares distribuidos

h) Asistencia regular con medicamentos

Meta: 60.273 personas asistidas

i) Distribución de Test Rápidos para VIH

Meta: 920.475 determinaciones distribuidas

j) Asistencia con medicamentos contra la tuberculosis multirresistente

Meta: 225 tratamientos distribuidos

k) Asistencia con medicamentos de primera elección contra la tuberculosis

Meta: 12.000 tratamientos distribuidos

l) Asistencia con Medicamentos para hepatitis B y C

Meta: 452 personas asistidas con hepatitis B

Meta: 2.120 tratamientos distribuidos para hepatitis C

m) Distribución de reactivos de carga viral de hepatitis B

Meta: 2.533 determinaciones distribuidas para hepatitis B

Meta: 5.914 determinaciones distribuidas para hepatitis C

n) Distribución de reactivo para sífilis

Meta: 2.500.000 determinaciones distribuidas

o) Tasa de VIH

Indicador: 12 casos por cada 100.000 habitantes

p) Tasa de infecciones de VIH producidas por transmisión vertical

Indicador: 3,70%

q) Tasa de mortalidad por SIDA (ODS 3.3.2)

Indicador: Indicador: 2,9 casos por cada 100.000 habitantes

Programa: Atención Sanitaria en el Territorio

a) Operativos de abordaje sanitario territorial

Meta: 92.400 personas asistidas

b) Atención socio-sanitaria en terreno

Meta: 153.000 prestaciones efectuadas

88

Page 90: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Meta: 960 operativos realizados

Meta: 52.800 controles de salud realizados

Meta: 108.000 dosis de vacunas aplicadas

c) Atención en móviles sanitarios

Meta: 35.200 pacientes atendidos en consultas médicas

Meta: 8.000 pacientes atendidos por odontología

Meta: 20.900 análisis de laboratorio realizados

Meta: 7.000 pacientes atendidos por oftalmología

Meta: 4.000 prestaciones efectuadas en diagnóstico por imágenes

d) Atención en tren social y sanitario

Meta: 352 análisis PAP realizados por consultas ginecológicas (PPG)

Meta: 7.040 pacientes atendidos por consultas médicas

Meta: 2.640 pacientes atendidos por odontología

e) Capacitación en promoción de hábitos saludables

Meta: 1.920 talleres realizados

f) Asistencia técnica en riesgos socioambientales

Meta: 40 entidades asistidas

Meta: 6 supervisiones realizadas

g) Desarrollo del conocimiento en riesgos socioambientales

Meta: 32 documentos producidos

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES

“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”

Programa: Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción

a) Capacitación profesional técnica

Meta: 4.125 personas capacitadas

Meta: 190 cursos

b) Acciones de prevención en la comunidad

Meta: 300 talleres

Meta: 1.400 personas asistidas

c) Admisión a la demanda espontánea

Meta: 12.000 pacientes asistidos

d) Asistencia ambulatoria por consultorios externos

Meta: 95 pacientes asistidos

Meta: 32.000 prestaciones efectuadas

e) Asistencia ambulatoria en centro de día

Meta: 30 pacientes asistidos

f) Asistencia e internados de tiempo compartido

Meta: 180 pacientes asistidos

g) Asistencia para la reinserción social

Meta: 25 pacientes asistidos

89

Page 91: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

Programa: Atención de Pacientes

a) Atención de pacientes internados

Meta: 1.250 egresos

b) Atención de pacientes ambulatorios

Meta: 200.000 consultas médicas

c) Intervenciones quirúrgicas

Meta: 2.000 procesos realizados

d) Atención de pacientes ambulatorios en centros de atención primaria

Meta: 32.000 consultas médicas

e) Alojamiento de personas en casas del hospital - Ley 22.964

Meta: 196 personas alojadas

f) Internación de pacientes en salas - Ley 22.964

Meta: 48 pacientes internados

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y

TECNOLOGÍA MÉDICA

Programa: Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos,

Cosméticos y Productos de Uso Doméstico

Subprograma: Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico

a) Control de calidad de productos

Meta: 5.100 productos analizados

b) Control de calidad de establecimientos

Meta: 30 inspecciones de buenas prácticas clínicas realizadas

Meta: 256 establecimientos inspeccionados

c) Autorización de productos

Meta: 2.120 productos autorizados

Meta: 306 autorizaciones de comercialización otorgadas

Meta: 160 autorizaciones de buenas prácticas otorgadas

d) Habilitación de establecimientos

Meta: 60 establecimientos habilitados

e) Desarrollo de sustancias de referencia

Meta: 10 sustancias desarrolladas

f) Autorización sanitaria de comercio exterior

Meta: 24.240 autorizaciones de importación otorgadas

Meta: 2.210 autorizaciones de exportación otorgadas

g)Autorización de comercialización de psicotrópicos y estupefacientes

Meta: 1.560 vales entregados

h) Generación de certificados de buenas prácticas de medicamentos

Meta: 5.300 certificados entregados

90

Page 92: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Subprograma: Control y Fiscalización de Alimentos

a) Control de calidad de productos

Meta: 6.250 productos analizado

b) Control de calidad de establecimientos

Meta: 400 establecimientos inspeccionados

c) Autorización de productos

Meta: 11.300 productos autorizados

d) Habilitación de establecimientos

Meta: 310 establecimientos habilitados

e) Capacitación

Meta: 6.590 personas capacitadas

f) Autorización sanitaria de comercio exterior

Meta: 37.000 autorizaciones de importación otorgadas

Meta. 52.000 autorizaciones de exportación otorgadas

Subprograma: Control y Fiscalización de Productos Médicos

a) Control de calidad de establecimientos

Meta: 750 establecimientos inspeccionados

b) Autorización de productos

Meta: 6.800 productos autorizados

c) Habilitación de establecimientos

Meta: 550 establecimientos habilitados

d) Autorización sanitaria de comercio exterior

Meta: 27.000 autorizaciones de importación otorgadas

Meta. 650 autorizaciones de exportación otorgadas

Subprograma: Fiscalización de Cosméticos y Productos para Uso Doméstico y Control de

Mercado de Medicamentos y Productos Médicos

a) Control de calidad de establecimientos

Meta: 1.413 establecimientos inspeccionados

b) Autorización de productos

Meta: 8.350 productos autorizados

c) Autorización sanitaria de comercio exterior

Meta: 10.430 autorizaciones de importación otorgadas

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

Programa: Regulación de la Ablación e Implantes

a) Capacitación profesional técnica

Meta: 23 cursos dictados

Meta: 500 personas capacitadas

b) Administración del registro de donantes de células progenitoras hematopoyéticas

Meta: 42.000 donantes registrados

c) Procuración de órganos

Meta: 917 donantes

Meta: 2.704 órganos ablacionados

91

Page 93: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Procuración de tejidos

Meta: 1.009 donantes

Meta: 3.700 tejidos ablacionados

e) Transplante de órganos

Meta: 2.325 órganos transplantados

f) Transplante de tejidos

Meta: 1.659 tejidos transplantados

g) Servicio de información telefónica

Meta: 45.000 consultas atendidas

h) Elaboración de materiales de difusión

Meta: 20 materiales producidos

i) Búsqueda de donantes de células progenitoras hematopoyéticas para transplantes

Meta: 135 transplantes concretados

Meta: 1.400 transplantes no concretados

j) Tasa de donante de órganos

Indicador: 20,20 casos por millón de habitantes

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR.

CARLOS G. MALBRÁN

Programa: Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud

Subprograma: Desarrollo y Producción de Biológicos

a) Capacitación

Meta: 613 personas capacitadas

b) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 612.935 dosis

Meta: 310.553 determinaciones

c) Difusión del conocimiento

Meta: 16 documentos producidos

d) Producción de inmunoterapéuticos

Meta: 68.649 dosis

Subprograma: Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas,

Parasitarias y Virósicas

a) Capacitación

Meta: 610 personas capacitadas

b) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 251.619 determinaciones

c) Control de calidad de técnicas y procedimientos en laboratorios

Meta: 1.259 laboratorios controlados

d) Diagnóstico de Referencia

Meta: 176.191 determinaciones

e) Difusión del Conocimiento

Meta: 25 documentos producidos

92

Page 94: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias

a) Atención de pacientes

Meta: 7.400 consultas

b) Capacitación

Meta: 90 personas capacitadas

c) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 400.000 determinaciones

d) Diagnóstico de referencia

Meta: 24.080 determinaciones

e) Difusión del conocimiento

Meta: 28 documentos producidos

Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de

Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina – FHA

a) Capacitación

Meta: 200 personas capacitadas

b) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 60.000 determinaciones

c) Diagnóstico de referencia

Meta: 25.000 determinaciones

d) Difusión del conocimiento

Meta: 15 documentos producidos

e) Producción de biológicos de uso humano

Meta: 160.000 dosis

f) Producción de inmunoterapéuticos

Meta: 50 dosis

Subprograma: Control de Calidad de Biológicos

a) Capacitación

Meta: 40 personas capacitadas

b) Difusión del conocimiento

Meta: 6 documentos producidos

c) Control de Calidad de Productos Biológicos

Meta: 20 lotes producidos

d) Producción de Patrones Biológicos de Referencia

Meta: 1 lote producido

Subprograma: Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias

a) Capacitación

Meta: 759 personas capacitadas

b) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 68.556 determinaciones

c) Diagnóstico de referencia

Meta: 22.771 determinaciones

93

Page 95: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Difusión del conocimiento

Meta: 144 documentos producidos

Subprograma: Capacitación y Atención de Factores de Riesgo Genético

a) Atención de Pacientes

Meta: 2.000 consultas

b) Capacitación

Meta: 970 personas capacitadas

c) Diagnóstico de Referencia

Meta: 2.450 determinaciones

d) Difusión del Conocimiento

Meta: 50 documentos producidos

Subprograma: Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias

a) Capacitación

Meta: 540 personas capacitadas

b) Diagnóstico de referencia

Meta: 20.0000 determinaciones

c) Difusión del conocimiento

Meta: 20 documentos producidos

Subprograma: Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional

a) Capacitación

Meta: 100 personas capacitadas

b) Producción de reactivos de diagnóstico

Meta: 3.000 determinaciones

c) Difusión del conocimiento

Meta: 3 documentos producidos

Subprograma: Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo – Epidemias

a) Capacitación

Meta: 60 personas capacitadas

b) Producción de diagnóstico de referencia

Meta: 8.000 determinaciones

c) Difusión del conocimiento

Meta: 10 documentos producidos

Subprograma: Coordinación y Apoyo a la Red de Laboratorios

a) Capacitación

Meta: 15 personas capacitadas

Subprograma: Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y

Subtropicales

a) Capacitación

Meta: 12 cursos

b) Asesoramiento Técnico

Meta: 26 documentos producidos

94

Page 96: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Desarrollo de Investigaciones

Meta: 20 investigaciones concluidas

d) Diagnóstico de Rutina de Eventos de Salud de la Región Tropical

Meta: 18.000 diagnósticos de laboratorio

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Programa: Atención Sanitaria para la Comunidad

a) Atención de pacientes externos

Meta: 1.043.318 consultas médicas

b) Atención de pacientes internados

Meta: 27.382 egresos

c) Atención de pacientes de emergencia

Meta: 313.719 consultas médicas

d) Intervenciones quirúrgicas

Meta: 24.557 procedimientos realizados

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Programa: Atención de Pacientes (DIS)

a) Atención de pacientes ambulatorios

Meta: 30.000 consultas médicas

b) Alojamiento permanente de personas con discapacidad mental

Meta: 400 personas asistidas

c) Asistencia financiera para la inserción social

Meta: 60 personas asistidas

d) Rehabilitación en centros de día

Meta: 150 concurrentes asistidos

e) Alojamiento externo para rehabilitación y reinserción social

Meta: 80 residentes asistidos

f) Talleres pedagógicos

Meta: 900 concurrentes

g) Rehabilitación y externación asistida de pacientes

Indicador: 21,57%

h) Certificación de la discapacidad

Meta: 300 certificados otorgados

95

Page 97: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO

TESONE

Programa: Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)

a) Internación, rehabilitación y cirugía

Meta: 22.000 pacientes por día

b) Rehabilitación de personas con discapacidad

Meta: 165.000 prestaciones efectuadas

c) Transporte de pacientes

Meta: 9.500

d) Atención de pacientes externos para rehabilitación

Meta: 32.000 consultas médicas

e) Internación domiciliaria

Meta: 8.000 pacientes por día

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Programa: Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud

a) Asistencia integral al drogadependiente

Meta: 8.000 subsidios mensuales otorgados

b) Asistencia para tratamiento de afectados por VIH/SIDA

Meta: 170.000 subsidios mensuales otorgados

c) Atención al discapacitado

Meta: 150.00 subsidios mensuales otorgados

d) Asistencia para prestaciones de alta complejidad

Meta: 18.000 pacientes asistidos

e) Asistencia para tratamiento de pacientes hemofílicos

Meta: 14.000 subsidios otorgados

f) Asistencia para tratamiento prolongado con medicamentos

Meta: 120.000 subsidios otorgados

INTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Programa: Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer

a) Capacitación

Meta: 1.650 personas capacitadas

96

Page 98: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Becas de investigación

Meta: 40 becarios

c) Difusión del conocimiento

Meta: 32 documentos producidos

d) Asistencia Financiera para investigaciones

Meta: 50 proyectos financiados

e) Prevención del cáncer de cuello de útero (PPG)

Meta: 280.000 análisis PAP realizado

f) Becas de formación de recursos humanos en cáncer

Meta: 10 becarios

g) Becas de corto plazo de formación de recursos humanos en cáncer

Meta: 66 becarios

h)Estudios para el diagnóstico temprano del cáncer de mama (PPG)

Meta: 43.000 mamografías realizadas

i) Registro línea de cuidado en cáncer de mama

Meta: 1.000 centros con carga activa

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS

Programa: Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública

a) Apoyo para capacitación en provincias

Meta: 3 cursos

Meta: 300 personas capacitadas

b) Asistencia financiera a entidades

Meta: 20 subsidios otorgados

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: Política Ambiental en Recursos Naturales

a) Autorización de importación y exportación de flora y fauna silvestre

Meta: 2.900 certificados de importación expedidos

Meta: 3.000 certificados de exportación expedidos

b) Inscripción para operar con fauna silvestre

Meta: 100 inscripciones otorgadas

c) Otorgamiento de guías de tránsito interprovinciales de fauna silvestre

Meta: 360 guías otorgadas

d) Actualización del registro de áreas protegidas

Meta: 70 áreas relevadas

e) Monitoreo de calidad de agua

Meta: 2 campañas de muestreo

f) Publicación de inventario nacional de glaciares

Meta: 1 informes trimestrales

97

Page 99: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

g) Monitoreo de degradación de tierras en escala local

Meta: 5 planes de monitoreo local financiados

h) Realización de inventario nacional de humedales

Meta: 1 informes técnicos realizados

i) Manejo sostenible de los bosques nativos

Meta: 1.000 planes financiados

j) Monitoreo de la superficie de bosques nativos

Meta: 23 provincias relevadas

k) Certificación de valor internacional especies amenazadas

Meta: 1.200 certificados expedidos

l) Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable por tipo de plan (ODS 15.2.1)

Indicador: 3% con planes de manejo sustentable

Indicador: 3% con planes de conservación

Programa: Control Ambiental

a) Certificación ambiental a operadores, generadores y transportistas de residuos peligrosos

Meta: 310 certificados expedidos

b) Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos

Meta: 1.050 autorizaciones otorgadas

c) Capacitación ambiental

Meta: 25 cursos realizados

d) Control en empresas de emisiones gaseosas y sonoras de vehículos

Meta: 550 certificados expedidos

e) Inspecciones a generadores de residuos peligrosos

Meta: 320 inspecciones realizadas

f) Control de efluentes industriales

Meta: 1.020 inspecciones realizadas

g) Control de emisiones gaseosas en automotores cero kilómetro

Meta: 320 vehículos controlados

h) Autorización para importación de pilas y baterías primarias

Meta: 680 autorizaciones otorgadas

i) Fiscalización en movimientos transfronterizos de fauna

Meta: 220 inspecciones realizadas

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Programa: Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas

a) Servicio bibliográfico especializado

Meta: 160.618 consultas realizadas

b) Administración del sistema de información de biodiversidad

Meta: 3.200 registros digitalizados

98

Page 100: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

c) Servicios al visitante

Meta: 4.536.630 visitantes atendidos

d) Contención de Incendios

Meta: 65 incendios sofocados

e) Difusión del conocimiento

Meta: 280.000 visitas en el Sistema de Información de Biodiversidad

Meta: 683.100 visitas en el sitio web

f) Otorgamiento de licencias de caza y pesca

Meta: 5.309 licencias otorgadas

g) Fiscalización de prestadores de servicios turísticos

Meta: 631 prestadores fiscalizados

h) Proporción de áreas protegidas con planes de gestión vigentes

Indicador: 97,00%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa: Abordaje Territorial

a) Subsidio a personas

Meta: 2.145 personas

b) Subsidio a instituciones

Meta: 320 instituciones asistidas

c) Subsidio a personas e instituciones

Meta: 15.000 familias asistidas

d) Distribución de elementos para atención de emergencias

Meta: 3.547.500 productos distribuidos

e) Asistencia financiera a instituciones para la constitución de bancos de maquinarias,

herramientas y materiales.

Meta: 150 convenios firmados

f) Asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas

Meta: 1.500 talleres asistidos

g) Asistencia social a personas con trastornos de Salud y sin cobertura

Meta: 70.850 personas asistidas

h) Promoción de la Comunicación Popular y Comunitaria

Meta: 50 instituciones asistidas

Programa: Economía Social

a) Asistencia financiera organizaciones administradoras para el otorgamiento de créditos

Meta: 29.878 créditos otorgados

b) Asistencia financiera a unidades productivas

Meta: 140 proyectos ejecutados

c) Formación de actores de la economía social

Meta: 80 proyectos ejecutados

99

Page 101: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

d) Fomento de la comercialización de las unidades productivas de la economía social

Meta: 1.147 unidades productivas cubiertas

Programa: Políticas Alimentarias

a) Asistencia financiera para conformación de huertas

Meta: 13.000 huertas escolares asistidas

Meta: 6.545 huertas comunitarias asistidas

Meta: 558.548 huertas familiares asistidas

b) Asistencia técnica y financiera a comedores comunitarios

Meta: 4.100 comedores asistidos

c) Asistencia financiera a comedores escolares

Meta: 19.124 comedores asistidos

d) Complemento alimentario a personas en situación de vulnerabilidad social

Meta: 6.000.000 módulos alimentarios entregados

e) Capacitación en Educación Alimentaria, Nutricional Integral y Productiva

Meta: 90.000 personas capacitadas

Meta: 4.200 capacitaciones realizadas

Meta: 4.500.000 materiales entregados

f) Asistencia alimentaria a personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar (PPG)(NNA)(DIS)

Meta: 1.530.149 prestaciones alimentarias otorgadas

g) Fortalecimiento de unidades productivas

Meta: 35 unidades productivas asistidas

h) Asistencia alimentaria a personas con celiaquía en situaciones de vulnerabilidad

Meta: 200.000 prestaciones alimentarias otorgadas

Programa: Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local -

Potenciar Trabajo

a) Inscripción al régimen de monotributo social

Meta: 549.810 beneficiarios activos más adherentes con aportes del 100%

Meta: 684.259 efectores activos más adherentes con aportes del 50%

b) Ingresos de inclusión social

Meta: 870.000 titulares activo

Meta: 150.000 titulares nexo

c) Asistencia financiera a unidades de gestión para proyectos productivos comunitarios

Meta: 150 unidades de gestión asistidas - organizaciones no gubernamentales

Meta: 70 unidades de gestión asistidas - organizaciones gubernamentales

d) Tasa de capacitaciones vinculadas a promoción de derechos, prevención y erradicación de

las violencias de género (PPG)

Indicador: 45%

e) Tasa de inscripción de mujeres en el Potenciar Trabajo (PPG)

Indicador: 67%

100

Page 102: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Programa: Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas

y Adolescentes

a) Consolidación/conformación de espacios institucionales gubernamentales y no

gubernamentales

Meta: 18 organizaciones asistidas

b) Fortalecimiento institucional y proyectos federales

Meta: 6 organizaciones asistidas

c) Transferencia de capacidades y monitoreo de políticas y programas de niñez y adolescencia

Meta: 10 organizaciones asistidas

d) Acciones para la promoción de derechos

Meta: 3.100 personas asistidas

Meta: 1.600 participantes

Meta: 16 organizaciones asistidas

e) Acciones para el fortalecimiento de los centros de adolescentes

Meta: 2.400 personas asistidas

Meta: 20 organizaciones asistidas

f) Prevención y restitución de derechos

Meta: 1.200 personas asistidas

g) Fortalecimiento institucional de organizaciones territoriales

Meta: 43 organizaciones asistidas

Meta: 6.000 personas asistidas

h) Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales

Meta: 90.000 participantes

i) Acompañamiento a las familias en la crianza de los niños de 0 a 4 años (PPG) (NNA)

Meta: 80.000 familias asistidas

Meta: 2.000 capacitaciones realizadas

j) Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales

Meta: 1.950 personas asistidas

k) Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio

- Ley Brisa (PPG)

Meta: 900 personas asistidas

Programa: Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores

a) Atención de adultos mayores en residencias

Meta: 255 personas asistidas

b) Fortalecimiento de instituciones de atención de adultos mayores

Meta: 45 organizaciones asistidas

c) Capacitación para la atención y cuidados de adultos mayores

Meta: 3.492 personas capacitadas

d) Actividades de promoción de los derechos de adultos mayores

Meta: 3.903 personas asistidas

101

Page 103: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

e) Registro de cuidadores domiciliarios

Meta: 2.400 personas inscriptas

Meta: 7 organizaciones inscriptas

Programa: Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia

a) Atención de niños/niñas en centros de desarrollo infantil

Meta: 350 personas asistidas

b) Capacitación y asistencia técnica a espacios de primera infancia

Meta: 14.300 personas capacitadas

Meta: 1.500 talleres realizados

c) Fortalecimiento de espacios de primera infancia

Meta: 138.000 personas capacitadas

Meta: 2.100 organizaciones asistidas

d) Fortalecimiento de centros de prevención de la desnutrición infantil

Meta: 5.000 personas asistidas

Meta: 65 organizaciones asistidas

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Programa: Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)

a) Asistencia integral a víctimas de violencia por razones de género a través de la línea 144

Meta: 181.700 personas asistidas

b) Prevención integral de la violencia por motivos de género

Meta: 120 talleres realizados

c) Acceso a la Justicia en caso de Violencia por Motivos de Género

Meta: 1.000 personas asistidos

d) Fortalecimiento de hogares, refugios y dispositivos territoriales de protección integral

Meta: 60 instituciones asistidas

e) Acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género

(ACOMPAÑAR)

Meta: 92.000 personas asistidas

f) Ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios

Meta: 300 personas asistidas

g) Desarrollo de sistemas tecnológicos de alertas de emergencia

Meta: 30 municipios asistidos

h) Abordaje integral a personas en situación de violencia por motivos de género a través de la

línea 144

Meta: 72.680 intervenciones realizadas

Programa: Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad (PPG)

a) Articulación de políticas de cuidados desde una perspectiva integral (PPG)

Meta: 9 mesas de trabajo interministriales

102

Page 104: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

b) Asistencia a personas LGTBI+ para el pleno acceso a derechos e igualdad (PPG)

Meta: 55.000 personas asistidas

c) Promoción de la igualdad y la perspectiva de géneros en ámbitos de la vida social,

comunitaria y laboral

Meta: 6.600 personas capacitadas

d) Fortalecimiento a la red de promotoras/es de género y diversidad

Meta: 55.000 personas capacitadas

Meta: 20 capacitaciones realizadas

Programa: Apoyo a la Implementación de Políticas de Género (PPG)

a) Difusión y comunicación de políticas de género e igualdad (PPG)

Meta: 20 campañas realizadas

b) Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil especializadas en género y

diversidad (programa ArticulAR)

Meta: 22 proyectos financiados

c) Gestión de la información para apoyar políticas de género, igualdad y diversidad

Meta: 20 informes realizados

d) Fortalecimiento institucional de áreas de género y diversidad a nivel provincial y municipal

(programa Generar)

Meta: 50 proyectos financiados

4.2. Empresas Públicas

Para el ejercicio 2021 se prevén ingresos de operación del orden de los $473.226,5 millones,

lo que implica un incremento de un 30,5% respecto del año 2020. Dicho aumento se explica

fundamentalmente por las empresas Integración Energética Argentina S.A. (IEASA); Aerolíneas

Argentinas S.A.; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); Correo Oficial de la República

Argentina S.A.; Casa de Moneda S.E., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. y Agua y

Saneamientos Argentinos S.A.

Es dable aclarar, tal como fuera mencionado en el capítulo 2.3 Universo del Presupuesto

Consolidado para el año 2021, que se incluye nuevamente a la empresa Agua y Saneamientos

Argentinos S.A. (AySA), en el marco de lo establecido en el artículo 128 de la Ley N° 27.591.

Las principales actividades, desde el punto de vista económico, para el ejercicio 2021 (las que

representan recursos por alrededor del 86,2% del total de ingresos de operación), se concentran en

las siguientes empresas:

Aerolíneas Argentinas S.A.

Para el ejercicio 2021, la empresa prevé ingresos operativos del orden de $127.318,7 millones,

que representan un 26,9% del total de los ingresos operativos del Subsector de Empresas Públicas.

Los ingresos operativos se explican debido a que la empresa posee una cuota de mercado de

aproximadamente el 62% de los vuelos de cabotaje y un 25% de los vuelos internacionales

desde/hacia Argentina. Cuenta con una flota de 80 aviones con una antigüedad promedio de

aproximadamente 9 años. Asimismo, se prevé una operación en torno a los 179 vuelos diarios, un

119% de crecimiento respecto a 2020, con un factor de ocupación promedio de alrededor del 76%.

103

Page 105: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Cabe aclarar que tanto el año 2020 como el año 2021 no poseen una operación normal como

consecuencia de la pandemia del COVID-19, operando muy por debajo de la capacidad de la

compañía.

Integración Eléctrica Argentina S.A.

La empresa, que representa el 24,5% del total de los ingresos operativos del Subsector, tiene

como misión proveer energía eficaz y eficientemente, acompañando las políticas públicas del Estado

Nacional. Tiene cuatro áreas de negocios: Cuenta con un porcentaje significativo de generación de

energía eléctrica que se aporta al sistema energético nacional, además de llevar adelante estudios

técnicos, económico-financieros y legales tendientes a viabilizar inversiones en el sector eléctrico del

país. Otra de las áreas es la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural,

en cualquier etapa de la cadena de valor de energía eléctrica, y en todos los mercados de bienes y

servicios energéticos. Actualmente la empresa participa activamente de la extracción de

hidrocarburos en asociación con otros actores privados, desarrollando actividades de exploración y

producción en distintas provincias argentinas. Por último, cumple un rol fundamental en la generación

de energías renovables, llevando a cabo proyectos de carácter federal.

Asimismo, se incorporó la comercialización de la energía de los aprovechamientos

hidroeléctricos binacionales y el desarrollo de estudios, proyectos, inspección, dirección de obras,

planes y otras actividades relacionadas con la hidroenergía.

Para el ejercicio 2021, se proyectan ingresos de operación por la suma de $115.803,8 millones,

monto que resulta un 7,9% mayor respecto del año 2020.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

La empresa tiene a su cargo la generación y venta energía nucleoeléctrica de las centrales

nucleares Atucha I, II y Embalse.Para el año 2021 la entidad proyecta alcanzar una generación

eléctrica proveniente de las Centrales Nucleares Atucha I, II y Embalse de 11.152.978 MWh, lo que

representa un aumento del 2,6% respecto del ejercicio anterior. Dicho aumento redundará en la

obtención de $59.621,7 millones en concepto de ingresos operativos, un 15,0% más respecto al año

pasado.

Correo Oficial de la República Argentina S.A

La empresa representa aproximadamente el 10,8% del total de los ingresos operativos del

Subsector de Empresas Públicas. En tal sentido, se prevé incrementar en un 37,8% los ingresos de

dicho rubro, respecto al ejercicio anterior, como resultado de sus actividades de recolectar, clasificar,

transportar y distribuir de piezas postales, brindar servicio telegráfico y giros monetarios.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Para el presente ejercicio, se proyecta que la empresa perciba ingresos de operación por

$29.865,6 millones. Sobre el particular, esta sociedad tiene como objeto prestar y mejorar los

servicios esenciales de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

19 partidos del conurbano bonaerense, a través del impulso a los sistemas de tratamiento, y

distribución, tanto de agua potable, como de saneamiento.

104

Page 106: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Casa de Moneda S.E.

La Sociedad del Estado Casa de Moneda, tiene por objeto la fabricación de dinero circulante,

especies valoradas, instrumentos de control y recaudación, y documentos especiales o generales de

todo tipo y especie que le requiera el Estado Nacional.

El monto previsto como ingresos de operación para el ejercicio 2021, alcanza la suma de

$13,7 millones originados por las ventas brutas provenientes de su actividad; lo que representa un

incremento del 45,7% respecto al ejercicio 2020.

Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.

La Sociedad desarrolla actividades de mantenimiento y fabricación de aeronaves y otras

relacionadas, siendo el cliente principal de la empresa la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Desde el

inicio de la concesión en 1995, se han ejecutado ininterrumpidamente distintos contratos de

mantenimiento y de fabricación para dicha fuerza.

Para el ejercicio 2021 se presupuestaron ingresos de operación por un monto de $10,6

millones, lo que representa alrededor del 2,2% del total de ingresos de operación.

En tal sentido, dada la situación de pandemia se afectó de forma muy marcada la mayoría de

los contratos vigentes, por lo cual el incremento interanual del rubro se explica principalmente por la

firma de tres nuevos contratos plurianuales (3 años) con FAA, lo cual significa un considerable

incremento entre los entregables, principalmente en las unidades de Aviones Pampa, a entregar en

2021; y por la firma de dos contratos con la Armada Argentina para el mantenimiento y

modernización de sus aeronaves, como así también la firma de tres nuevos contratos plurianuales con

el Ejército Argentino para la modernización y mantenimiento de sus sistemas de armas.

4.3. Otros Entes Públicos

Este sector se encuentra conformado por entes cuyo tratamiento presupuestario se corresponde

con el tratamiento aplicable para las Empresas y Sociedades del Estado de acuerdo a lo establecido

en el Capítulo III del Título II de la Ley Nº 24.156. Seguidamente se describen las actividades a

desarrollar por las principales entidades que componen el sector.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene la función de

otorgar a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a su

grupo familiar primario las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas,

tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

Para llevar a cabo esta tarea, el Instituto cuenta con más de 680 agencias de atención, 38

Unidades de Gestión Local (UGL), y 35 bocas de atención en todo el país, a través de las cuales presta

servicios médicos y sociales a cerca de 5.000.000 de afiliados.

Las UGL abarcan grandes regiones geográficas y/o un importante número de

beneficiarios/afiliados, generalmente coinciden con las provincias argentinas o bien grandes

aglomeraciones urbanas y actúan como unidad de ejecución de todos los programas implementados

por el Instituto. Las agencias, concentran la prestación del servicio a los afiliados, en función de su

domicilio de residencia, en puntos geográficos específicos.

105

Page 107: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

De esta manera, las actividades del Instituto comprenden diversas acciones inherentes, tanto

a funciones de salud como de promoción y asistencia social. Dada su magnitud, las funciones de

salud, los gastos médicos y las prestaciones farmacéuticas constituyen las de mayor relevancia

financiera. En cuanto a las acciones en promoción y asistencia social, cabe citar las correspondientes

a subsidios económicos y a gastos de internación geriátrica.

Administración Federal de Ingresos Públicos

La AFIP lleva adelante una de las actividades estratégicas del Estado Nacional como es la

determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el financiamiento del gasto

público. En tal sentido, los objetivos enunciados por el ente se sintetizan en la administración del

sistema tributario nacional y de seguridad social, el control del comercio exterior y la reducción del

incumplimiento fiscal y el contrabando. Con relación a la producción a desarrollar durante el ejercicio

2021, se prevé:

a) Procesar 46.600.000 de declaraciones juradas.

b) Procesar 113.600.000 de pagos.

c) Otorgar 426.000 permisos de exportación.

d) Liberar a plaza 596.000 despachos de importación.

e) Controlar a 6.100.000 contribuyentes activos, 7.600.000 de puestos de trabajo, 524.000

empleadores registrados y 51.000 operadores de comercio exterior habilitados.

Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Según lo dispuesto por el Artículo 2º del Decreto Nº 1.776/2007, las Obras Sociales

dependientes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario

Federal están sometidas al régimen de administración financiera establecido para las entidades

integrantes del Sector Público Nacional, definido en los términos del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156,

de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Las Obras Sociales incluidas en el citado decreto son la Superintendencia de Bienestar de la

Policía Federal Argentina, la Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, el Instituto

de Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (DIBA) y la

Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA). Cabe aclarar que mediante el

Decreto Nº 637 de fecha 31 de mayo de 2013, se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa, el

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), por el que se integran los servicios de

cobertura médico asistencial y sociales de las Fuerzas Armadas, unificando los preexistentes: el

Instituto de Obra Social del Ejercito (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA), y la

Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se encarga de garantizar la

cobertura para la atención médico asistencial y social a una población de 581.000 beneficiarios,

mediante la formulación y operación de un Programa Integral de Prestaciones que incluye, tomando

como base el perfil epidemiológico, acciones conducentes a la promoción, prevención, reparación y

rehabilitación de la salud física, mental y social de dicha población.

La Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, se encarga de propender al

bienestar de los 173.135 integrantes provenientes de la Policía Federal Argentina y sus familiares,

mediante la prestación de servicios sociales y asistenciales. Estos servicios incluyen la asistencia

médica, jurídica, otorgamiento de subsidios, préstamos, entre otros servicios que mejoran el bienestar

de la población afiliada. Asimismo tiene bajo su órbita de control al Complejo Médico de la Policía

106

Page 108: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Federal Argentina "Churruca – Visca", que brinda la asistencia médica integral a los afiliados y su

grupo familiar.

La Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, actualmente se encarga de brindar y

proveer a 59.503 beneficiarios, la prestación de asistencia médica integral, asistencia económica y

asistencia social y cultural. Son afiliados a esta Obra Social, el personal con estado penitenciario que

reviste en la planta orgánica de la Institución, personal en situación de retiro, personal pensionado y

al personal civil que reviste en la planta orgánica del Servicio, incluidos para todos los casos sus

respectivos grupos familiares primarios.

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

A partir del Decreto Nº 1536/2002, se convirtió al Instituto Nacional de Cine y Artes

Audiovisuales en un Ente Público no Estatal, dependiente del actual Ministerio de Cultura. El mismo

tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la

República y en el exterior, en lo referente a la cinematografía nacional y de la administración del

Fondo de Fomento Cinematográfico, regulado por el artículo 21 y subsiguientes de la Ley Nº 17.741,

de Fomento de la Actividad Cinematográfica (t.o. 2001).

En lo referido a los gastos del Instituto, se prevén transferencias corrientes por un monto de

$1.118,5 millones para 2021, a otorgarse bajo la forma de distintas modalidades de promoción de la

actividad, en su gran mayoría al sector privado.

Instituto Nacional de la Música

La Ley N° 26.801 creó el Instituto Nacional de la Música, cuyo objetivo es el fomento,

apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular.

El componente más importante, dentro de las erogaciones del Instituto, son las transferencias

corrientes al sector privado, por $133,6 millones en concepto de subsidios al fomento y difusión de

la actividad musical nacional.

5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

El Sector Público Nacional prevé para el ejercicio 2021 que la inversión real directa alcance la

suma de $477.143,8 millones, lo cual equivale a 1,3 puntos del PIB. Dicho nivel de asignación se

ubica un 85,0% por encima de los valores correspondientes al año 2020 (+0,3% del PIB). La inversión

se concentra principalmente en las obras que realizarán la Administración Central, los Organismos

Descentralizados y las Empresas Públicas.

107

Page 109: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INVERSIÓN REAL DIRECTA SECTOR PÚBLICO NACIONAL -En millones de pesos y %-

SECTOR IMPORTE PARTICIP.

I – Administración Nacional 285.989,1 59,9

Administración Central 161.823,4 33,9

Organismos Descentralizados 121.562,5 25,5

Instituciones de Seguridad Social 2.603,2 0,5

II – Empresas Públicas 173.655,2 36,4

III – Otros Entes Públicos 17.479,3 3,7

IV – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 20,2 0,0

TOTAL 477.143,8 100,0

Ordenadas según su finalidad, puede apreciarse que en Servicios Económicos se concentra

$260.495,1 millones (54,6%) de las inversiones previstas. Las mismas se encuentran especialmente

en la función Transporte, en virtud de las obras que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Vialidad

($85.546,3 millones), el Ministerio de Transporte ($70.461,9 millones) y las inversiones proyectadas

por las empresas Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($10.934,5 millones) y

Aerolíneas Argentinas S.A ($8.606,3 millones). Por otro lado, cabe mencionar a la función Energía,

Combustibles y Minería; por las inversiones de las empresas Integración Energética Argentina S.A

($29.251,9 millones) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($8.408,5 millones).

Por otro lado, las asignaciones en materia de Servicios Sociales ascienden a $177.382,2

millones (37,2%); siendo las más relevantes en cuanto al monto las erogaciones destinadas a la

funciones Agua Potable y Alcantarillado, especialmente por las inversiones de la empresa Agua y

Saneamientos Argentinos S.A (AySA S.A.) ($86.172,1 millones) y las obras del Ente Nacional de

Obras Hídricas de Saneamiento ($10.872,8 millones); la función Salud, por las obras a realizar por el

Ministerio de Obras Públicas ($10.790,0 millones) y las acciones a llevar adelante por el Ministerio

de Salud ($10.228,3 millones); la función Educación y Cultura, principalmente por las inversiones

del Ministerio de Educación ($ 19.478,8 millones), y la función Ciencia y Técnica, por las

inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica ($12.240,9 millones).

INVERSIÓN REAL DIRECTA SEGÚN FINALIDAD -En millones de pesos y %-

FINALIDAD IMPORTE PARTICIP.

1. Administración Gubernamental 21.991,2 4,6

2. Servicios de Defensa y Seguridad 17.275,3 3,6

3. Servicios Sociales 177.382,2 37,2

4. Servicios Económicos 260.495,1 54,6

TOTAL 477.143,8 100,0

En lo que refiere a la estructura del financiamiento de la inversión real directa del Sector Público

Nacional, el Tesoro Nacional financia el 36,6% ($174.555,2 millones), a través de crédito externo se

prevé la ejecución del 30,2% ($144.356,3 millones), por medio de Recursos con Afectación

Específica el 11,0% ($52.353,5 millones), Recursos Propios 12,9% (61.654,9 millones), mientras que

otros recursos internos financia el 9,2% de la inversión real directa ($43.705,8 millones) y otros

recursos externos el 0,1% ($518,1 millones).

En relación a los Recursos con Afectación Específica, es menester entre las medidas más

importantes la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Ley N° 27.541 y

su Decreto reglamentario N° 184/2020) que estableció que el 19,5% de lo recaudado por el impuesto

108

Page 110: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

País fuera destinado a obras de infraestructura económica y que el 9% se direccione al Fideicomiso

Fondo de Interacción Socio Urbana (FISU), para obras de vivienda social.

5.1. La Inversión Real Directa de la Administración Nacional

5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas

Dentro de la Administración Nacional, el Ministerio de Obras Públicas concentra el mayor nivel

de inversión real entre las jurisdicciones, teniendo a su cargo el 42,4% de las inversiones totales a

emprender durante el presente ejercicio fiscal, seguido por el Ministerio de Transporte, que concentra

el 24,8% de las erogaciones del sector.

Es importante señalar que en la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de

Obras Públicas, se localizan los proyectos y obras de mayor peso financiero, pues está programado

que este organismo ejecute el 29,9% de la inversión de la Administración Nacional. La mayor parte

de los gastos se destinan a los programas presupuestarios “Construcción de Autopistas y Autovías”,

“Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento de Corredores Viales”, “Ejecución Obras de

Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración” y “Ejecución Obras de Rehabilitación

y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral”.

Le sigue en orden de importancia, las asignaciones crediticias previstas en el Ministerio de

Transporte, la cual representa el 24,6 % del total de la Administración Nacional. En este caso,

sobresalen las acciones a ser llevadas a cabo en el marco de los programas presupuestarios “Ejecución

de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte” y “Formulación y Ejecución

de Políticas de Movilidad Integral de Transporte”.

109

Page 111: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

POR TIPO DE INVERSIÓN SEGÚN JURISDICCIÓN -En millones de pesos-

JURISDICCIÓN PROYECTOS OTRAS

INVERSIONES TOTAL

Poder Legislativo Nacional 167,7 1.133,1 1.300,8

Poder Judicial de la Nación 887,0 924,2 1.811,2

Ministerio Público 228,1 1.656,9 1.885,0

Presidencia de la Nación 153,0 794,2 947,2

Jefatura de Gabinete de Ministros 0,0 1.127,9 1.127,9

Ministerio del Interior 847,9 2.074,2 2.922,1

Ministerio de Relaciones Ext., Comercio Inter. y Culto 0,0 156,2 156,2

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0,0 191,0 191,0

Ministerio de Seguridad 1.008,2 2.303,7 3.311,9

Ministerio de Defensa 443,8 12.506,8 12.950,6

Ministerio de Economía 11.494,4 2.900,6 14.395,0

Ministerio de Desarrollo Productivo 202,2 2.875,0 3.077,2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 327,8 1.059,2 1.387,0

Ministerio de Turismo y Deportes 971,4 58,4 1.029,8

Ministerio de Transporte 49.687,2 21.169,0 70.856,2

Ministerio de Obras Públicas 120.779,8 600,5 121.380,3

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 0,0 488,7 488,7

Ministerio de Educación 6.132,5 13.363,7 19.496,2

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 6.423,8 1.256,4 7.680,2

Ministerio de Cultura 607,2 511,9 1.119,1

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 266,8 2.655,0 2.921,8

Ministerio de Salud 957,6 10.141,9 11.099,5

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.382,5 1.263,8 2.646,3

Ministerio de Desarrollo Social 1.403,3 346,3 1.749,6

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 0,0 58,3 58,3

TOTAL 204.372,2 81.616,9 285.989,1

En el cuadro anterior se desprende que el 71,5% de las erogaciones en inversión real han sido

definidas como “proyectos”, y el resto como “otras inversiones”. La primera de estas categorías se

refiere a los gastos que involucran la creación, ampliación o mejora -incluyendo las acciones de

dirección, planificación, estudios, etc.- de un bien de uso, coincidiendo con el concepto de inversión

real utilizado en las cuentas nacionales. Por su parte, “otras inversiones” abarcan sólo a la categoría

programática "actividad", esto es la adquisición de bienes de capital preexistentes sin mediar

transformación alguna para su uso.

5.1.2. Por finalidad

El 90,1% de la inversión real directa presupuestada en la Administración Nacional se destinará

a las finalidades Servicios Económicos y Sociales.

Por el lado de los Servicios Económicos, la mayor asignación de gastos se orienta a la función

Transporte (57,1% de las asignaciones de la Administración Nacional), en gran medida para obras

construcción de autopistas y autovías y para el mejoramiento y reposición de rutas nacionales. Con

relación a los Servicios Sociales, sobresalen las inversiones programadas en la funciones Educación

y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica, concentrando el 22,8% de las asignaciones del sector.

110

Page 112: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

INVERSIÓN REAL DIRECTA

POR FINALIDAD -En millones de pesos y %-

FINALIDAD IMPORTE PARTICIP.

1. Administración Gubernamental 10.911,2 3,8

2. Servicios de Defensa y Seguridad 17.275,3 6,1

3. Servicios Sociales 84.119,9 29,4

4. Servicios Económicos 173.684,7 60,7

TOTAL 285.989,1 100,0

5.1.3. Estructura de financiamiento

El financiamiento de la inversión real directa de la Administración Nacional prevista para el

corriente ejercicio se efectuará básicamente con recursos internos (64,1%), siendo el Tesoro Nacional

la fuente financiera de mayor participación, seguida por los Recursos con Afectación Específica,

originados principalmente por el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) según lo

dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

INVERSIÓN REAL DIRECTA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -En %-

FUENTE PARTICIP.

Tesoro Nacional 29,1

Recursos con Afectación Específica 18,3

Crédito Interno 10,3

Otros Recursos Internos 6,4

Crédito Externo 35,7

Otros Recursos Externos 0,2

TOTAL 100,0

5.2. La Inversión Real Directa de las Empresas Públicas y Otros Entes Públicos

5.2.1. Empresas Públicas

En el consolidado de Empresas Públicas no Financieras, se advierte que el nivel de la inversión

real presupuestada alcanza la suma de $173.655,2 millones.

El 82,4% de dicha inversión se encuentra explicado por las acciones a ser llevadas a cabo por

5 entidades. Los aspectos más destacados de la inversión a cargo de estas empresas se detallan a

continuación:

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Como fue apuntado, la inversión real directa proyectada para el año 2021 alcanza la suma de

$86.172,1 millones, representando prácticamente la mitad de la inversión total presupuestada del

sector público empresarial. Dicho concepto, se prevé destinar al Plan de Mejoras, Operación,

Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM 2019-2023). En dicho plan se incluyen

erogaciones relacionadas al mantenimiento y la mejora de redes, equipos e instalaciones de la

empresa. Asimismo, el plan contempla la expansión del servicio de agua y cloaca en todos los partidos

111

Page 113: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

del radio de acción, la ejecución de redes primarias y secundarias, estaciones elevadoras de agua y de

bombeo cloacal, entre otras.

Integración Energética Argentina S.A.

Las asignaciones previstas por la entidad, en materia de inversión real, asciende a $29.251,9

millones, destacándose la continuación de la obra del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) y

el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.

La inversión real prevista por la entidad se ubica en $10.934,5 millones, financiada

íntegramente a través de transferencias de la Administración Nacional. Al respecto, la entidad prevé

continuar con el plan de obras actualmente en ejecución con el objeto de elevar los niveles de

seguridad y calidad del servicio en los ramales de pasajeros del área metropolitana, así como la mejora

en la eficiencia y capacidad de los ramales de carga de la red nacional. Estas obras incluyen la

renovación de estaciones, adecuación de señalamiento, instalación del sistema de frenado automático

ATS, mejoramiento y renovación de vías y renovación de aparatos de vía (ADVs).

Aerolíneas Argentinas S.A.

El monto proyectado para el ejercicio 2021 como inversión real alcanza los $8.606,3 millones,

destinado principalmente al mantenimiento de las aeronaves.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El monto proyectado como inversión real alcanza los $8.408,5 millones, destacándose dentro

de las obras previstas el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I (PEV CNA I)

y el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de la Central Nuclear

Atucha I (ASECQ I) y de la Central Nuclear Atucha II (ASECQ II).Asimismo, caben mencionar las

asignaciones para el proyecto de la IV central nuclear Atucha III, inversiones para actividades

complementarias a los proyectos nucleares, así como el proyecto Central Argentina de Elementos

Modulares (CAREM).

5.2.2. Otros Entes Públicos

Del total de la inversión prevista por los Entes para el 2021, el 99,4% se concentra en la

Administración Federal de Ingresos Públicos ($11.078,5 millones), en el Instituto Nacional de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($4.782,6 millones), y en el Instituto de Obra Social

de las Fuerzas Armadas ($1.506,9 millones).

En el caso del ente recaudador, la inversión se orientará a la continuación del Plan de

Inversiones Edilicias y modernización de tecnologías aplicadas al análisis y control del sistema

tributario y aduanero. En relación a los últimos 2 entes mencionados, la inversión real directa se

destinará principalmente a la construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones y a la compra

de maquinaria y equipos.

6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

La planta de personal del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente al ejercicio

2021 alcanza la cantidad de 475.035 cargos. El 73,0% de los mismos le corresponden a la

112

Page 114: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Administración Nacional, repartiéndose entre las Empresas y Sociedades del Estado y los Otros Entes

el 27,0% restante. La distribución por sectores es la siguiente:

EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

SECTOR CARGOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 346.620

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 89.452

OTROS ENTES PÚBLICOS 38.963

TOTAL 475.035

En relación a la política salarial y de empleo del Sector Público Nacional, la actual gestión de

gobierno plantea el desarrollo de los Recursos Humanos y la promoción de la capacitación de los

recursos humanos a través del Instituto Nacional de la Administración Nacional (INAP).

:

En lo que refiere al desarrollo de los Recursos Humanos, el objetivo es jerarquizar el rol de las

y los trabajadores públicos a través de la mejora de sus condiciones laborales y la formación constante

en su carrera.

En ese sentido, se prevé promover políticas, programas y proyectos en materia de empleo

público, orientadas a generar capacidades estatales que sean un vector para la satisfacción de

demandas y la resolución de problemas que plantea el desarrollo e implementación de las políticas

pública.

Asimismo, se prevé completar el proceso de digitalización de la evaluación de desempeño y

promoción de tramo y grado en el Convenio Colectivo SINEP y realizar concursos internos para el

ingreso de personal de los agrupamientos general y profesional, y también concursos abiertos para el

agrupamiento científico técnico para todo el personal con antigüedad mayor a diez años en la

Administración Pública Nacional.

Por otro lado, en relación con las políticas de inclusión y equidad social, se trabajará en acciones

tendientes a la incorporación a la planta permanente del personal con discapacidad estableciéndose

planes de capacitación específicos y propender de manera concreta al diseño de políticas públicas que

permitan el acceso, el desarrollo pleno y la igualdad real de oportunidades y condiciones para las

mujeres y los colectivos LGTBIQ+ en el empleo público nacional.

En otro orden, se prevé fortalecer los espacios paritarios contenidos en los distintos Convenios

Colectivos de Trabajo, principalmente aquellos referidos a la igualdad de oportunidades y trato y a

las condiciones y ambiente en el trabajo, como así también colaborar con los gobiernos provinciales

y municipales en el desarrollo de la capacidad de gestión del empleo público en los respectivos

ámbitos jurisdiccionales.

Con el objetivo de promover la transparencia de la información en esta materia, se prevé

mantener actualizadas y accesibles a la ciudadanía y al Estado en general, las fuentes que provean

información de relevancia sobre el empleo público nacional, integrando información de los recursos

humanos que componen el Sector Público Nacional presente en diferentes sistemas o bases de datos

a la Base Integrada de Empleo Público y Salarios (BIEP).

113

Page 115: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

Por último en materia de Promoción de la Capacitación de los Recursos Humanos a través del

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), se ofrecerán actividades de capacitación

para las y los trabajadores del Estado, en todos los niveles, desde el ingreso y durante el desarrollo de

sus trayectorias públicas fomentando su participación y recuperar sus conocimientos, en línea con los

desafíos estratégicos que impulsa la actual gestión.

6.1. Administración Nacional

A continuación, se detalla el nivel de empleo previsto en la Administración Nacional para 2021:

EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

SECTOR / JURISDICCIÓN CARGOS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 288.505

Poder Legislativo Nacional 13.930

Poder Judicial de la Nación 36.593

Presidencia de la Nación 998

Jefatura de Gabinete de Ministros 773

Ministerio del Interior 373

Ministerio de Relaciones Ext., Comercio Inter. y Culto 2214

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 17.489

Ministerio de Seguridad 99.303

Ministerio de Defensa 103.796

Ministerio de Economía 1.498

Ministerio de Desarrollo Productivo 465

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 364

Ministerio de Turismo y Deportes 255

Ministerio de Transporte 402

Ministerio de Obras Públicas 155

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 103

Ministerio de Educación 885

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 297

Ministerio de Cultura 828

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.992

Ministerio de Salud 3617

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 175

Ministerio de Desarrollo Social 1.912

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 88

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 45.213

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.902

TOTAL 346.620

6.2. Empresas Públicas

Para el año 2021 el subsector Empresas Públicas registra una dotación de personal de 89.452

cargos. En el siguiente cuadro puede apreciarse una disminución de 1.158 agentes en el conjunto de

empresas públicas no financieras para 2021 respecto de la planta ocupada al inicio de 2020.

114

Page 116: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

SECTOR 2020 2021 VARIAC.en %

En Marcha 88.293 89.451 1,3

Residuales 1 1 0,0

TOTAL 88.294 89.452 1,3

Asimismo, la estructura ocupacional se encuentra compuesta por un 96,2% de personal

permanente, de los cuales prácticamente el 100% se concentra en empresas en marcha.

EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

ESTRUCTURA OCUPACIONAL

SECTOR PLANTA

PERMANENTE

PLANTA

TEMPORARIA TOTAL

En Marcha 86.031 3.420 89.451

Residuales 1 0 1

TOTAL 86.032 3.420 89.452

Dentro de las empresas en marcha, la mayor cantidad de personal se observa en la Operadora

Ferroviaria S.E., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A., y Agua

y Saneamientos Argentinos, representando en conjunto cerca del 67,8% de la dotación total del

subsector de empresas en marcha.

6.3. Otros Entes Públicos

La dotación de personal prevista en este subsector para el ejercicio 2021 asciende a 38.963 agentes,

concentrándose el 87,7% del personal en la Administración Federal de Ingresos Públicos (21.176 agentes)

y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (13.014 agentes). En lo que

refiere a la estructura ocupacional de los Entes, el 92,8% de los agentes forman parte de la planta

permanente de las instituciones.

115

Page 117: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXOS

116

Page 118: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Administración Nacional

Administración Central

- Poder Legislativo Nacional

Honorable Senado de la Nación

Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Biblioteca del Congreso de la Nación

Imprenta del Congreso de la Nación

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación

Defensoría del Pueblo de la Nación

Procuración Penitenciaria de la Nación

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

- Poder Judicial de la Nación

Consejo de la Magistratura

Corte Suprema de Justicia de la Nación

- Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Defensoría General de la Nación

- Presidencia de la Nación

Secretaría General de la Presidencia de la Nación

Secretaría Legal y Técnica

Agencia Federal de Inteligencia

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Secretaría de Comunicación y Prensa

- Jefatura de Gabinete de Ministros

Jefatura de Gabinete de Ministros

Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina

Secretaría de Medios y Comunicación Pública

Secretaría de Innovación Pública

- Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Servicio Penitenciario Federal

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal

Procuración del Tesoro de la Nación

- Ministerio de Seguridad

Ministerio de Seguridad

Policía Federal Argentina

Gendarmería Nacional

Prefectura Naval Argentina

Policía de Seguridad Aeroportuaria

- Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa

Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa

Estado Mayor General del Ejército

117

Page 119: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)

Estado Mayor General de la Armada

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

- Ministerio de Economía

Ministerio de Economía

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Secretaría de Energía

- Ministerio de Desarrollo Productivo

Ministerio de Desarrollo Productivo

Comisión Nacional de Comercio Exterior

-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

-Ministerio de Turismo y Deportes

Ministerio de Turismo y Deportes

-Ministerio de Transporte

Ministerio de Transporte

-Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas

-Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat

-Ministerio de Educación

Ministerio de Educación

-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

-Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

-Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

- Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

- Servicio de la Deuda Pública

Servicio de la Deuda Pública

- Obligaciones a Cargo del Tesoro

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Organismos Descentralizados

- Poder Legislativo Nacional

Auditoría General de la Nación

- Presidencia de la Nación

Sindicatura General de la Nación

Autoridad Regulatoria Nuclear

Agencia Nacional de Discapacidad

- Jefatura de Gabinete de Ministros

118

Page 120: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)

Agencia de Administración de Bienes del Estado

Ente Nacional de Comunicaciones

Agencia de Acceso a la Información Pública

- Ministerio del Interior

Registro Nacional de las Personas

Dirección Nacional de Migraciones

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos

Agencia Nacional de Materiales Controlados

- Ministerio de Defensa

Instituto Geográfico Nacional

Servicio Meteorológico Nacional

- Ministerio de Economía

Comisión Nacional de Energía Atómica

Comisión Nacional de Valores

Superintendencia de Seguros de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación

Ente Nacional Regulador del Gas

Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Unidad de Información Financiera

- Ministerio de Desarrollo Productivo

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Servicio Geológico Minero Argentino

-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Instituto Nacional de Semillas

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

-Ministerio de Turismo y Deportes

Instituto Nacional de Promoción Turística

-Ministerio de Transporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

Administración Nacional de Aviación Civil

Junta de Seguridad en el Transporte

-Ministerio de Obras Públicas

Instituto Nacional del Agua

Dirección Nacional de Vialidad

Tribunal de Tasaciones de la Nación

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Organismo Regulador de Seguridad de Presas

- Ministerio de Educación

Fundación Miguel Lillo

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

119

Page 121: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)

-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Banco Nacional de Datos Genéticos

-Ministerio de Cultura

Teatro Nacional Cervantes

Biblioteca Nacional “Doctor Mariano Moreno”

Instituto Nacional del Teatro

Fondo Nacional de las Artes

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

- Ministerio de Salud

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone

Superintendencia de Servicios de Salud

Instituto Nacional del Cáncer

Agencia Nacional de Laboratorios Públicos

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Administración de Parques Nacionales

Instituciones de Seguridad Social

- Ministerio de Seguridad

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

- Ministerio de Defensa

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Administración Nacional de la Seguridad Social

Ex-Cajas Previsionales Provinciales -Ex - municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

-Catamarca

-Jujuy

-La Rioja

-Mendoza

-Río Negro

-Salta

-San Juan

-San Luis

-Santiago del Estero

-Tucumán

120

Page 122: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)

Empresas y Sociedades del Estado

Sociedades del Estado

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (A.dI.F.S.E.)

Administración General de Puertos S.E. (A.G.P.S.E.)

Casa de Moneda S.E

Contenidos Públicos S.E.

Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E

EDUC.AR. S.E.

Fabricaciones Militares S.E

Ferrocarriles Argentinos S.E.

Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.)

Radio y Televisión Argentina S.E.

TELAM S.E.

Empresas del Estado

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA)

Empresas Interestaduales

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD)

Sociedades Anónimas Aerolíneas Argentinas S.A.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.)

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)

Belgrano Cargas y Logística S.A.

Corredores Viales S.A

Correo Oficial de la República Argentina S.A.

Desarrollo de Capital Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M.

Dioxitek S.A.

Integración Energética Argentina S.A. (IEASA)

Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA)

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.

Intercargo S.A.C.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.

Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.

Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.

Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial Industrial y Naviera (TANDANOR

S.A.C.I. y N)

Vehículo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. (VENG S.A.)

Empresas Residuales ATC S.A. (e.l.)

Otros Entes Públicos Empresariales

Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT)

121

Page 123: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 1: NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES

INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (cont.)

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

Fondo Fiduciario del Servicio Universal – Argentina Digital

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial

Fondo Fiduciario de Capital Social

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas

Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria

Fondo Fiduciario Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables

Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE)

Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)

Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)

Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina

Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO)

Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte

Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica

Fideicomiso de Participación Públio Privada Red de Autopista y Rutas Seguras (PPP RARS).

Fondo Fiduciario para la Vivienda Social

Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar

(Pro.Cre.Ar)

Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana

Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica

Fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud

Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos

Otros Entes Públicos

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)

Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina (SBPFA)

Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF)

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA)

Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE)

Instituto Nacional de la Música (INAMU)

Comisión Nacional Antidopaje (CNAD)

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

122

Page 124: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2:PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

TOTAL POR JURISDICCIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

PODER PODER MINISTERIO PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO

CONCEPTO LEGISLATIVO JUDICIAL PÚBLICO DE LA DE GABINETE DEL

NACIONAL DE LA NACIÓN NACIÓN DE MINISTROS INTERIOR

I) GASTOS CORRIENTES 40.961.535,7 79.907.441,7 34.174.411,7 9.576.516,3 13.090.863,3 47.111.458,7

- GASTOS DE CONSUMO 40.807.386,5 79.648.253,7 34.172.357,8 9.500.523,5 10.449.531,2 15.944.796,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 259.086,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.700,0 0,0 1.180,9 5.372,8 1.667,8 875,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.449,2 102,0 873,0 70.620,0 2.639.664,3 31.165.787,1

II) GASTOS DE CAPITAL 1.235.755,9 1.811.186,9 1.885.000,0 11.513.567,4 3.372.860,6 8.373.628,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.235.755,9 1.811.186,9 1.885.000,0 765.347,7 831.166,1 900.886,1

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 348.966,2 2.541.694,5 7.472.742,4

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 10.399.253,5 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 42.197.291,6 81.718.628,6 36.059.411,7 21.090.083,7 16.463.723,9 55.485.087,2

123

Page 125: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

TOTAL POR JURISDICCIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO

RELACIONES EXT., JUSTICIA Y SEGURIDAD DE DE DE DESARROLLO

COMERCIO INTERNAC. DERECHOS DEFENSA ECONOMÍA PRODUCTIVO

Y CULTO HUMANOS

36.218.940,0 31.046.753,9 145.949.590,2 143.285.236,9 601.047.461,5 89.250.163,6

27.018.488,6 28.814.782,2 141.853.715,6 143.222.037,5 10.397.283,5 10.100.685,4

1.000,0 0,0 1.447,0 4.741,0 643,9 2.500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 20.332,0 43.748,6 4.884,4 0,0 16.709,2

9.199.451,4 2.211.639,7 4.050.679,0 53.574,0 590.649.534,1 79.130.269,0

156.163,0 159.832,0 3.279.004,0 12.716.713,8 26.614.902,9 31.491.362,3

156.163,0 159.832,0 3.279.004,0 12.716.713,8 1.985.563,2 2.782.331,6

0,0 0,0 0,0 0,0 24.629.339,7 28.309.030,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000,0

36.375.103,0 31.206.585,9 149.228.594,2 156.001.950,7 627.662.364,4 120.741.525,9

124

Page 126: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

TOTAL POR JURISDICCIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO

AGRICULTURA TURISMO Y DE OBRAS DE DESARROLLO DE

GANADERÍA DEPORTES TRANSPORTE PÚBLICAS TERRITORIAL EDUCACIÓN

Y PESCA Y HÁBITAT

8.198.367,9 5.714.984,0 109.538.865,6 2.755.271,7 1.924.952,3 331.254.172,0

3.551.251,3 2.929.028,0 2.936.865,6 2.642.268,8 1.891.654,6 8.163.146,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

573,8 0,0 1.000,0 3.000,0 2.959,6 1.647,7

4.646.542,8 2.785.956,0 106.601.000,0 110.002,9 30.338,1 323.089.377,8

3.390.858,9 3.157.749,0 74.297.728,7 103.367.916,5 114.011.740,0 67.777.803,9

446.121,3 1.028.830,0 70.461.858,1 24.917.091,0 488.734,0 19.478.761,4

2.944.737,6 2.128.919,0 3.835.870,6 78.450.825,5 113.523.006,0 48.299.042,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.589.226,8 8.872.733,0 183.836.594,3 106.123.188,2 115.936.692,3 399.031.975,9

125

Page 127: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

TOTAL POR JURISDICCIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE

CIENCIA, DE TRABAJO, EMPLEO DE SALUD AMBIENTE Y DESARROLLO

TECNOLOGÍA E CULTURA Y SEGURIDAD DESARROLLO SOCIAL

INNOVACIÓN SOCIAL SOSTENIBLE

9.946.806,6 5.324.987,0 16.588.364,0 128.372.824,1 3.738.569,4 247.932.285,4

1.946.463,7 5.031.644,9 5.798.153,6 86.356.719,6 2.450.782,4 19.372.123,9

0,0 0,0 7.660,6 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 12.639,8 1.937,7 0,0 0,0

8.000.342,9 293.342,1 10.769.910,0 42.014.166,8 1.287.787,0 228.560.161,5

1.719.129,0 821.002,0 565.838,0 11.238.008,0 2.744.493,6 7.780.593,5

1.112.981,0 816.002,0 353.889,0 10.228.281,8 2.174.013,6 1.749.560,7

0,0 5.000,0 211.949,0 1.009.726,2 570.480,0 6.031.032,8

606.148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.665.935,6 6.145.989,0 17.154.202,0 139.610.832,1 6.483.063,0 255.712.878,9

126

Page 128: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

TOTAL POR JURISDICCIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

MINISTERIO DE SERVICIO DE OBLIGACIONES TOTAL

LAS MUJERES, LA DEUDA A CARGO

GÉNEROS Y PÚBLICA DEL TESORO

DIVERSIDAD

5.402.848,6 663.859.000,0 447.162.626,0 3.259.335.298,2

871.860,1 3.801.000,0 74.568.201,6 774.241.006,8

745,7 660.058.000,0 0,0 660.076.738,2

0,0 0,0 27.578.000,0 27.837.086,0

1.430,8 0,0 0,0 121.660,1

4.528.812,0 0,0 345.016.424,4 1.797.058.807,1

801.952,0 0,0 192.108.304,3 686.393.094,7

58.325,0 0,0 0,0 161.823.399,2

743.627,0 0,0 107.771.987,3 428.827.977,0

0,0 0,0 84.336.317,0 95.741.718,5

6.204.800,6 663.859.000,0 639.270.930,3 3.945.728.392,9

127

Page 129: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

HONORABLE HONORABLE BIBLIOTECA IMPRENTA DIR. DE AYUDA DEFENSORÍA

CONCEPTO SENADO DE CÁMARA DE DEL CONGRESO DEL CONGRESO SOC. PARA EL DEL PUEBLO

LA NACIÓN DIPUTADOS DE DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN PERSONAL DEL DE LA NACIÓN

LA NACIÓN CONGR. DE LA NAC.

I) GASTOS CORRIENTES 13.773.614,3 17.790.941,6 3.460.180,0 950.944,5 2.896.586,2 997.585,0

- GASTOS DE CONSUMO 13.749.682,1 17.664.924,6 3.460.180,0 950.944,5 2.896.586,2 995.985,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.932,2 126.017,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 736.808,9 315.000,0 9.830,0 52.000,0 63.600,0 33.000,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 736.808,9 315.000,0 9.830,0 52.000,0 63.600,0 33.000,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 14.510.423,2 18.105.941,6 3.470.010,0 1.002.944,5 2.960.186,2 1.030.585,0

128

Page 130: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

PROCURACIÓN DEFENSORÍA DEL TOTAL

PENITENCIARIA PÚBLICO DE

DE LA NACIÓN SERVICIOS DE

COMUNIC. AUDIOV.

841.530,0 250.154,1 40.961.535,7

841.530,0 247.554,1 40.807.386,5

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 100,0 1.700,0

0,0 2.500,0 152.449,2

19.973,0 5.544,0 1.235.755,9

19.973,0 5.544,0 1.235.755,9

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

861.503,0 255.698,1 42.197.291,6

129

Page 131: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONSEJO DE LA CORTE SUPREMA TOTAL

CONCEPTO MAGISTRATURA DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 70.052.166,7 9.855.275,0 79.907.441,7

- GASTOS DE CONSUMO 69.792.978,7 9.855.275,0 79.648.253,7

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 259.086,0 0,0 259.086,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,0 0,0 102,0

II) GASTOS DE CAPITAL 928.686,9 882.500,0 1.811.186,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 928.686,9 882.500,0 1.811.186,9

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 70.980.853,6 10.737.775,0 81.718.628,6

130

Page 132: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO PÚBLICO

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

PROCURACIÓN DEFENSORÍA TOTAL

CONCEPTO GENERAL GENERAL

DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 21.388.274,9 12.786.136,8 34.174.411,7

- GASTOS DE CONSUMO 21.387.401,9 12.784.955,9 34.172.357,8

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 1.180,9 1.180,9

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873,0 0,0 873,0

II) GASTOS DE CAPITAL 915.000,0 970.000,0 1.885.000,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 915.000,0 970.000,0 1.885.000,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 22.303.274,9 13.756.136,8 36.059.411,7

131

Page 133: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

SECRETARÍA SECRETARÍA AGENCIA CONSEJO NAC. SECRETARÍA TOTAL

CONCEPTO GENERAL DE LA LEGAL FEDERAL DE DE COORDINAC. DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA Y TÉCNICA INTELIGENCIA DE POLÍTICAS Y PRENSA

DE LA NACIÓN SOCIALES

I) GASTOS CORRIENTES 4.062.037,0 590.241,2 3.242.325,5 985.673,8 696.238,8 9.576.516,3

- GASTOS DE CONSUMO 4.062.037,0 590.241,2 3.237.152,7 914.853,8 696.238,8 9.500.523,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 5.172,8 200,0 0,0 5.372,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 70.620,0 0,0 70.620,0

II) GASTOS DE CAPITAL 11.050.365,5 19.135,0 276.415,0 84.188,3 83.463,6 11.513.567,4

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 302.145,8 19.135,0 276.415,0 84.188,3 83.463,6 765.347,7

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 348.966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 348.966,2

- INVERSIÓN FINANCIERA 10.399.253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10.399.253,5

TOTAL DE GASTOS 15.112.402,5 609.376,2 3.518.740,5 1.069.862,1 779.702,4 21.090.083,7

132

Page 134: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

JEFATURA SECRETARÍA DE SECRETARÍA SECRETARÍA TOTAL

CONCEPTO DE GABINETE POL. INTEGRALES DE MEDIOS DE INNOVACIÓN

DE MINISTROS SOBRE DROGAS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

DE LA NAC. ARG. PÚBLICA

I) GASTOS CORRIENTES 4.025.504,0 3.132.355,4 4.195.014,9 1.737.989,0 13.090.863,3

- GASTOS DE CONSUMO 3.786.788,5 819.631,1 4.105.122,6 1.737.989,0 10.449.531,2

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 400,0 1.254,9 12,9 0,0 1.667,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.315,5 2.311.469,4 89.879,4 0,0 2.639.664,3

II) GASTOS DE CAPITAL 141.015,0 22.779,0 44.025,0 3.165.041,6 3.372.860,6

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 141.015,0 7.528,0 44.025,0 638.598,1 831.166,1

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 15.251,0 0,0 2.526.443,5 2.541.694,5

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 4.166.519,0 3.155.134,4 4.239.039,9 4.903.030,6 16.463.723,9

133

Page 135: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DEL INTERIOR

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DEL

INTERIOR

I) GASTOS CORRIENTES 47.111.458,7 47.111.458,7

- GASTOS DE CONSUMO 15.944.796,6 15.944.796,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 875,0 875,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.165.787,1 31.165.787,1

II) GASTOS DE CAPITAL 8.373.628,5 8.373.628,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 900.886,1 900.886,1

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.472.742,4 7.472.742,4

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 55.485.087,2 55.485.087,2

134

Page 136: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO REL. EXTERIORES,

COMERCIO INTERNAC.

Y CULTO

I) GASTOS CORRIENTES 36.218.940,0 36.218.940,0

- GASTOS DE CONSUMO 27.018.488,6 27.018.488,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.000,0 1.000,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.199.451,4 9.199.451,4

II) GASTOS DE CAPITAL 156.163,0 156.163,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 156.163,0 156.163,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 36.375.103,0 36.375.103,0

135

Page 137: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE SERVICIO ENTE DE COOP. PROCURACIÓN TOTAL

CONCEPTO JUSTICIA Y PENITENCIARIO TÉCN. Y FINANC. DEL TESORO

DERECHOS FEDERAL DEL SERV. PENIT. DE LA

HUMANOS FEDERAL NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 6.836.829,0 21.821.629,4 1.759.345,0 628.950,5 31.046.753,9

- GASTOS DE CONSUMO 4.872.552,3 21.553.934,4 1.759.345,0 628.950,5 28.814.782,2

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 20.332,0 0,0 0,0 0,0 20.332,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.943.944,7 267.695,0 0,0 0,0 2.211.639,7

II) GASTOS DE CAPITAL 57.877,0 76.963,0 9.892,0 15.100,0 159.832,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 57.877,0 76.963,0 9.892,0 15.100,0 159.832,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 6.894.706,0 21.898.592,4 1.769.237,0 644.050,5 31.206.585,9

136

Page 138: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SEGURIDAD

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO POLICÍA GENDARMERÍA PREFECTURA POLICÍA DE TOTAL

CONCEPTO DE FEDERAL NACIONAL NAVAL SEGURIDAD

SEGURIDAD ARGENTINA ARGENTINA AEROPORTUARIA

I) GASTOS CORRIENTES 9.178.296,0 46.242.399,0 53.600.946,0 30.796.259,1 6.131.690,1 145.949.590,2

- GASTOS DE CONSUMO 5.277.557,0 46.101.291,4 53.586.191,0 30.777.381,1 6.111.295,1 141.853.715,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.447,0 0,0 0,0 0,0 1.447,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500,0 13.579,6 10.039,0 18.630,0 0,0 43.748,6

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.899.239,0 126.081,0 4.716,0 248,0 20.395,0 4.050.679,0

II) GASTOS DE CAPITAL 1.700.873,0 218.713,0 623.980,0 693.180,0 42.258,0 3.279.004,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.700.873,0 218.713,0 623.980,0 693.180,0 42.258,0 3.279.004,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 10.879.169,0 46.461.112,0 54.224.926,0 31.489.439,1 6.173.948,1 149.228.594,2

137

Page 139: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DEFENSA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO INST. DE INVEST. SUBSECR. DE ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR

CONCEPTO DE CIENTÍFICAS Y PLANEAM. OPER. GRAL. DEL GENERAL GENERAL DE LA

DEFENSA TÉCNICAS PARA Y SERV. LOGÍSTICO EJÉRCITO DE LA ARMADA FUERZA AÉREA

LA DEFENSA DE LA DEFENSA

I) GASTOS CORRIENTES 2.440.744,0 568.580,0 458.533,0 70.278.223,6 38.397.753,8 28.149.228,2

- GASTOS DE CONSUMO 2.415.276,0 554.985,0 458.533,0 70.275.751,7 38.385.190,5 28.142.106,8

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.139,2

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 232,9 2.294,3 2.327,2

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.468,0 13.595,0 0,0 2.239,0 10.269,0 655,0

II) GASTOS DE CAPITAL 3.095.100,0 6.000,0 160.595,0 443.803,0 331.064,0 8.558.677,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.095.100,0 6.000,0 160.595,0 443.803,0 331.064,0 8.558.677,8

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 5.535.844,0 574.580,0 619.128,0 70.722.026,6 38.728.817,8 36.707.906,0

138

Page 140: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DEFENSA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

TOTAL DE GASTOS

ESTADO MAYOR TOTAL

CONJUNTO DE LAS

FUERZAS

ARMADAS

2.992.174,3 143.285.236,9

2.990.194,5 143.222.037,5

601,8 4.741,0

0,0 0,0

30,0 4.884,4

1.348,0 53.574,0

121.474,0 12.716.713,8

121.474,0 12.716.713,8

0,0 0,0

0,0 0,0

3.113.648,3 156.001.950,7

139

Page 141: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO INSTITUTO NAC. SECRETARÍA TOTAL

CONCEPTO DE DE ESTADÍSTICA DE

ECONOMÍA Y CENSOS ENERGÍA

I) GASTOS CORRIENTES 4.684.301,9 4.227.886,6 592.135.273,0 601.047.461,5

- GASTOS DE CONSUMO 4.533.089,5 3.795.886,6 2.068.307,4 10.397.283,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 643,9 0,0 0,0 643,9

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.568,5 432.000,0 590.066.965,6 590.649.534,1

0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 1.034.360,0 122.496,1 25.458.046,8 26.614.902,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 914.360,0 122.496,1 948.707,1 1.985.563,2

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,0 0,0 24.509.339,7 24.629.339,7

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 5.718.661,9 4.350.382,7 617.593.319,8 627.662.364,4

140

Page 142: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO COMISIÓN TOTAL

CONCEPTO DE DESARROLLO NACIONAL

PRODUCTIVO DE COMERCIO

EXTERIOR

I) GASTOS CORRIENTES 89.149.905,6 100.258,0 89.250.163,6

- GASTOS DE CONSUMO 10.000.427,4 100.258,0 10.100.685,4

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.500,0 0,0 2.500,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 16.709,2 0,0 16.709,2

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.130.269,0 0,0 79.130.269,0

II) GASTOS DE CAPITAL 31.485.851,3 5.511,0 31.491.362,3

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.776.820,6 5.511,0 2.782.331,6

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.309.030,7 0,0 28.309.030,7

- INVERSIÓN FINANCIERA 400.000,0 0,0 400.000,0

TOTAL DE GASTOS 120.635.756,9 105.769,0 120.741.525,9

141

Page 143: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO AGRICULTURA

GANADERÍA

Y PESCA

I) GASTOS CORRIENTES 8.198.367,9 8.198.367,9

- GASTOS DE CONSUMO 3.551.251,3 3.551.251,3

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 573,8 573,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.646.542,8 4.646.542,8

II) GASTOS DE CAPITAL 3.390.858,9 3.390.858,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 446.121,3 446.121,3

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.944.737,6 2.944.737,6

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 11.589.226,8 11.589.226,8

142

Page 144: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TURISMO Y DESPORTES

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO TURISMO Y

DEPORTES

I) GASTOS CORRIENTES 5.714.984,0 5.714.984,0

- GASTOS DE CONSUMO 2.929.028,0 2.929.028,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.785.956,0 2.785.956,0

II) GASTOS DE CAPITAL 3.157.749,0 3.157.749,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.028.830,0 1.028.830,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.128.919,0 2.128.919,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 8.872.733,0 8.872.733,0

143

Page 145: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE

TRANSPORTE

I) GASTOS CORRIENTES 109.538.865,6 109.538.865,6

- GASTOS DE CONSUMO 2.936.865,6 2.936.865,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.000,0 1.000,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.601.000,0 106.601.000,0

II) GASTOS DE CAPITAL 74.297.728,7 74.297.728,7

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 70.461.858,1 70.461.858,1

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.835.870,6 3.835.870,6

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 183.836.594,3 183.836.594,3

144

Page 146: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE OBRAS

PÚBLICAS

I) GASTOS CORRIENTES 2.755.271,7 2.755.271,7

- GASTOS DE CONSUMO 2.642.268,8 2.642.268,8

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 3.000,0 3.000,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.002,9 110.002,9

II) GASTOS DE CAPITAL 103.367.916,5 103.367.916,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.917.091,0 24.917.091,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.450.825,5 78.450.825,5

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 106.123.188,2 106.123.188,2

145

Page 147: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO DESARROLLO

TERRITORIAL Y

HÁBITAT

I) GASTOS CORRIENTES 1.924.952,3 1.924.952,3

- GASTOS DE CONSUMO 1.891.654,6 1.891.654,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.959,6 2.959,6

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.338,1 30.338,1

II) GASTOS DE CAPITAL 114.011.740,0 114.011.740,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 488.734,0 488.734,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 113.523.006,0 113.523.006,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 115.936.692,3 115.936.692,3

146

Page 148: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE

EDUCACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 331.254.172,0 331.254.172,0

- GASTOS DE CONSUMO 8.163.146,5 8.163.146,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.647,7 1.647,7

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323.089.377,8 323.089.377,8

II) GASTOS DE CAPITAL 67.777.803,9 67.777.803,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.478.761,4 19.478.761,4

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.299.042,5 48.299.042,5

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 399.031.975,9 399.031.975,9

147

Page 149: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO CIENCIA,

TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 9.946.806,6 9.946.806,6

- GASTOS DE CONSUMO 1.946.463,7 1.946.463,7

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.342,9 8.000.342,9

II) GASTOS DE CAPITAL 1.719.129,0 1.719.129,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.112.981,0 1.112.981,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 606.148,0 606.148,0

TOTAL DE GASTOS 11.665.935,6 11.665.935,6

148

Page 150: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE CULTURA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE

CULTURA

I) GASTOS CORRIENTES 5.324.987,0 5.324.987,0

- GASTOS DE CONSUMO 5.031.644,9 5.031.644,9

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.342,1 293.342,1

II) GASTOS DE CAPITAL 821.002,0 821.002,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 816.002,0 816.002,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,0 5.000,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 6.145.989,0 6.145.989,0

149

Page 151: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO TRABAJO, EMPLEO

Y SEGURIDAD

SOCIAL

I) GASTOS CORRIENTES 16.588.364,0 16.588.364,0

- GASTOS DE CONSUMO 5.798.153,6 5.798.153,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.660,6 7.660,6

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 12.639,8 12.639,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.769.910,0 10.769.910,0

II) GASTOS DE CAPITAL 565.838,0 565.838,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 353.889,0 353.889,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 211.949,0 211.949,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 17.154.202,0 17.154.202,0

150

Page 152: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SALUD

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE SALUD

I) GASTOS CORRIENTES 128.372.824,1 128.372.824,1

- GASTOS DE CONSUMO 86.356.719,6 86.356.719,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.937,7 1.937,7

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.014.166,8 42.014.166,8

II) GASTOS DE CAPITAL 11.238.008,0 11.238.008,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.228.281,8 10.228.281,8

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.009.726,2 1.009.726,2

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 139.610.832,1 139.610.832,1

151

Page 153: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO AMBIENTE Y

DESARROLLO

SOSTENIBLE

I) GASTOS CORRIENTES 3.738.569,4 3.738.569,4

- GASTOS DE CONSUMO 2.450.782,4 2.450.782,4

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.287.787,0 1.287.787,0

II) GASTOS DE CAPITAL 2.744.493,6 2.744.493,6

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.174.013,6 2.174.013,6

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 570.480,0 570.480,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 6.483.063,0 6.483.063,0

152

Page 154: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE SECRETARÍA NAC. TOTAL

CONCEPTO DESARROLLO DE NIÑEZ, ADOLESC.

SOCIAL Y FAMILIA

I) GASTOS CORRIENTES 242.498.342,5 5.433.942,9 247.932.285,4

- GASTOS DE CONSUMO 15.953.040,7 3.419.083,2 19.372.123,9

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.545.301,8 2.014.859,7 228.560.161,5

II) GASTOS DE CAPITAL 7.392.022,8 388.570,7 7.780.593,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.683.598,0 65.962,7 1.749.560,7

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.708.424,8 322.608,0 6.031.032,8

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 249.890.365,3 5.822.513,6 255.712.878,9

153

Page 155: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL

CONCEPTO LAS MUJERES,

GÉNEROS Y

DIVERSIDAD

I) GASTOS CORRIENTES 5.402.848,6 5.402.848,6

- GASTOS DE CONSUMO 871.860,1 871.860,1

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 745,7 745,7

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.430,8 1.430,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.528.812,0 4.528.812,0

II) GASTOS DE CAPITAL 801.952,0 801.952,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 58.325,0 58.325,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 743.627,0 743.627,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 6.204.800,6 6.204.800,6

154

Page 156: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

SERVICIO DE TOTAL

CONCEPTO LA DEUDA

PÚBLICA

I) GASTOS CORRIENTES 663.859.000,0 663.859.000,0

- GASTOS DE CONSUMO 3.801.000,0 3.801.000,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 660.058.000,0 660.058.000,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 663.859.000,0 663.859.000,0

155

Page 157: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 2: PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En miles de pesos

OBLIGACIONES TOTAL

CONCEPTO A CARGO

DEL TESORO

I) GASTOS CORRIENTES 447.162.626,0 447.162.626,0

- GASTOS DE CONSUMO 74.568.201,6 74.568.201,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 27.578.000,0 27.578.000,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.016.424,4 345.016.424,4

II) GASTOS DE CAPITAL 192.108.304,3 192.108.304,3

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107.771.987,3 107.771.987,3

- INVERSIÓN FINANCIERA 84.336.317,0 84.336.317,0

TOTAL DE GASTOS 639.270.930,3 639.270.930,3

156

Page 158: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

PODER PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO

CONCEPTO LEGISLATIVO DE LA DE GABINETE DEL DE JUSTICIA DE DE

NACIONAL NACIÓN DE MINISTROS INTERIOR Y DERECHOS DEFENSA ECONOMÍA

HUMANOS

I) INGRESOS CORRIENTES 51.000,0 2.853.997,0 14.973.988,1 7.461.813,0 0,0 633.035,0 9.009.974,2

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 3.604.920,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 2.598.477,0 11.344.768,0 7.361.813,0 0,0 1.809,0 8.464.488,2

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 51.000,0 226.273,0 0,0 100.000,0 0,0 631.226,0 503.486,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 2.273,0 24.300,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 26.974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 4.370.945,3 238.813.620,6 4.612.919,8 13.511.012,2 850.156,8 1.304.182,1 11.520.145,4

- GASTOS DE CONSUMO 4.366.441,2 4.002.361,6 4.402.896,3 13.498.129,4 804.619,8 1.304.120,1 11.076.572,9

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 96,4 169,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 197.507.748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.611,1 0,0 8.308,5 3.141,8 0,0 0,0 3.133,1

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.893,0 37.303.511,0 201.618,6 9.572,0 45.537,0 62,0 440.439,4

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.319.945,3 -235.959.623,6 10.361.068,3 -6.049.199,2 -850.156,8 -671.147,1 -2.510.171,2

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 150.420,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 150.420,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 65.000,0 1.213.117,8 461.773,5 2.021.206,0 31.140,0 217.739,2 12.458.948,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 65.000,0 181.817,8 296.773,5 2.021.206,0 31.140,0 217.739,2 12.409.472,8

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 1.031.300,0 165.000,0 0,0 0,0 0,0 49.476,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 51.000,0 2.858.288,0 15.124.408,1 7.461.813,0 0,0 633.035,0 9.009.974,2VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.435.945,3 240.026.738,4 5.074.693,3 15.532.218,2 881.296,8 1.521.921,3 23.979.094,2

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.384.945,3 -237.168.450,4 10.049.714,8 -8.070.405,2 -881.296,8 -888.886,3 -14.969.120,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.384.945,3 237.748.593,8 914.201,3 9.478.086,2 881.296,8 1.171.915,1 19.425.573,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.939,0 3.214.169,0 13.855,0 0,0 0,0 807.042,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 3.649.411,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 8.328.411,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 573.204,4 7.749.747,1 1.393.826,0 0,0 283.028,8 8.327.874,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -573.204,4 -7.749.747,1 -1.393.826,0 0,0 -283.028,8 -3.649.411,0

157

Page 159: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES

- INGRESOS TRIBUTARIOS

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS

- INVERSIÓN FINANCIERA

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO

DE DESARROLLO AGRICULTURA, TURISMO Y DE DE OBRAS DE DE CIENCIA,

PRODUCTIVO GANADERÍA Y DEPORTES TRANSPORTE PÚBLICAS EDUCACIÓN TECNOLOGÍA E

PESCA INNOVACIÓN

5.375.781,5 49.644.947,7 5.449.350,8 10.079.032,0 1.816.741,7 3.821,0 74.134,0

4.300.663,5 40.066.823,0 5.449.350,8 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.038.410,0 6.917.616,1 0,0 10.079.032,0 483.413,0 79,0 0,0

25.640,0 2.659.964,6 0,0 0,0 8.500,0 3.742,0 74.134,0

11.068,0 544,0 0,0 0,0 165.564,4 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1.159.264,3 0,0 0,0

7.288.000,9 23.507.315,9 1.484.998,0 6.736.716,5 14.217.089,1 769.033,0 28.416.676,0

3.161.769,4 23.004.577,2 1.483.699,0 6.731.827,5 13.287.998,4 768.495,0 25.690.514,9

316,1 200.105,0 1.000,0 1.760,0 908.762,7 0,0 176.668,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,0 22.187,7 299,0 0,0 7.208,0 0,0 0,0

4.125.904,4 280.446,0 0,0 3.129,0 13.120,0 538,0 2.549.492,3

-1.912.219,4 26.137.631,8 3.964.352,8 3.342.315,5 -12.400.347,4 -765.212,0 -28.342.542,0

46.952,3 82,0 0,0 235.250,0 13.688.663,0 0,0 0,0

0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 235.250,0 13.688.663,0 0,0 0,0

46.952,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.907.790,6 940.878,7 941,0 394.391,5 134.779.932,9 17.452,0 8.001.780,2

294.828,1 940.878,7 941,0 394.391,5 96.463.212,0 17.452,0 6.567.220,2

1.387.176,5 0,0 0,0 0,0 38.316.720,9 0,0 1.434.560,0

225.786,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.422.733,8 49.645.029,7 5.449.350,8 10.314.282,0 15.505.404,7 3.821,0 74.134,09.195.791,5 24.448.194,6 1.485.939,0 7.131.108,0 148.997.022,0 786.485,0 36.418.456,2

-3.773.057,7 25.196.835,1 3.963.411,8 3.183.174,0 -133.491.617,3 -782.664,0 -36.344.322,2

4.670.179,0 2.541.288,8 0,0 3.018.029,7 105.226.549,3 782.664,0 34.544.322,20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

897.121,3 27.738.123,9 3.963.411,8 6.201.203,7 -28.265.068,0 0,0 -1.800.000,0

2.210,0 0,0 0,0 0,0 35.940.287,9 0,0 1.800.000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 554.380,6 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 28.272.032,5 0,0 1.800.000,0

2.210,0 0,0 0,0 0,0 7.113.874,8 0,0 0,0899.331,3 27.738.123,9 3.963.411,8 6.201.203,7 7.675.219,9 0,0 0,0

897.121,3 27.011.962,8 3.963.411,8 6.201.203,7 308.072,0 0,0 0,0

2.210,0 726.161,1 0,0 0,0 7.367.147,9 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-897.121,3 -27.738.123,9 -3.963.411,8 -6.201.203,7 28.265.068,0 0,0 1.800.000,0

158

Page 160: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES

- INGRESOS TRIBUTARIOS

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL

- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS

- INVERSIÓN FINANCIERA

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO DE TOTAL

DE TRABAJO, EMPLEO DE AMBIENTE Y

CULTURA Y SEGURIDAD SALUD DESARROLLO

SOCIAL SOSTENIBLE

1.354.152,8 2.650.538,0 41.383.516,1 1.373.306,0 154.189.128,9

988.630,8 0,0 3.000,0 0,0 54.413.388,2

0,0 0,0 29.707.372,0 133.027,0 29.840.399,0

282.597,0 2.650.538,0 2.834.515,1 1.122.087,0 55.179.642,4

10.153,0 0,0 1.380.998,0 0,0 5.675.116,6

72.772,0 0,0 7.408.854,0 81.657,0 7.809.032,4

0,0 0,0 48.777,0 36.535,0 1.271.550,3

2.452.246,6 778.107,9 58.185.323,9 2.644.076,6 421.462.566,6

1.922.738,6 775.819,0 23.222.940,4 2.489.911,5 141.995.432,2

0,0 0,0 2.024,0 0,0 1.290.902,0

0,0 0,0 0,0 139.646,0 197.647.394,0

0,0 0,0 5.139,1 1.177,1 53.216,4

529.508,0 2.288,9 34.955.220,4 13.342,0 80.475.622,0

-1.098.093,8 1.872.430,1 -16.801.807,8 -1.270.770,6 -267.273.437,7

9.047,0 0,0 0,0 49.358,0 14.184.063,3

0,0 0,0 0,0 0,0 150.502,0

0,0 0,0 0,0 49.358,0 13.977.562,0

9.047,0 0,0 0,0 0,0 55.999,3

536.246,0 13.796,0 1.011.251,5 472.245,7 164.545.631,4

303.127,0 13.796,0 871.251,5 472.245,7 121.562.493,0

195.919,0 0,0 140.000,0 0,0 42.720.152,4

37.200,0 0,0 0,0 0,0 262.986,0

1.363.199,8 2.650.538,0 41.383.516,1 1.422.664,0 168.373.192,22.988.492,6 791.903,9 59.196.575,4 3.116.322,3 586.008.198,0

-1.625.292,8 1.858.634,1 -17.813.059,3 -1.693.658,3 -417.635.005,8

1.736.191,1 0,0 18.759.778,4 2.095.379,7 447.378.993,70,0 0,0 71.235,0 0,0 4.113.240,0

110.898,3 1.858.634,1 875.484,1 401.721,4 25.630.747,9

105.606,0 0,0 310,0 0,0 42.527.413,9

0,0 0,0 0,0 0,0 554.380,6

105.606,0 0,0 0,0 0,0 30.177.638,5

0,0 0,0 310,0 0,0 11.795.394,8216.504,3 1.858.634,1 875.794,1 401.721,4 68.158.161,8

216.504,3 1.858.634,1 875.484,1 401.721,4 60.061.795,8

0,0 0,0 310,0 0,0 8.096.366,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-110.898,3 -1.858.634,1 -875.484,1 -401.721,4 -25.630.747,9

159

Page 161: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

AUDITORÍA TOTAL

CONCEPTO GENERAL

DE LA

NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 51.000,0 51.000,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 51.000,0 51.000,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 4.370.945,3 4.370.945,3 - GASTOS DE CONSUMO 4.366.441,2 4.366.441,2

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.611,1 2.611,1

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.893,0 1.893,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.319.945,3 -4.319.945,3

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 65.000,0 65.000,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 65.000,0 65.000,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 51.000,0 51.000,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.435.945,3 4.435.945,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.384.945,3 -4.384.945,3

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.384.945,3 4.384.945,3X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0

160

Page 162: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSEn miles de pesos

SINDICATURA AUTORIDAD AGENCIA TOTAL

CONCEPTO GENERAL REGULATORIA NACIONAL DE

DE LA NACIÓN NUCLEAR DISCAPACIDAD

I) INGRESOS CORRIENTES 228.546,0 951.451,0 1.674.000,0 2.853.997,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 924.477,0 1.674.000,0 2.598.477,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 226.273,0 0,0 0,0 226.273,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.273,0 0,0 0,0 2.273,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 26.974,0 0,0 26.974,0

II) GASTOS CORRIENTES 1.210.204,4 1.256.293,6 236.347.122,6 238.813.620,6 - GASTOS DE CONSUMO 1.210.204,4 865.712,6 1.926.444,6 4.002.361,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 197.507.748,0 197.507.748,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 390.581,0 36.912.930,0 37.303.511,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -981.658,4 -304.842,6 -234.673.122,6 -235.959.623,6

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 4.291,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 4.291,0 0,0 4.291,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 13.348,0 36.701,0 1.163.068,8 1.213.117,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.348,0 36.701,0 131.768,8 181.817,8

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 1.031.300,0 1.031.300,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 228.546,0 955.742,0 1.674.000,0 2.858.288,0

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.223.552,4 1.292.994,6 237.510.191,4 240.026.738,4

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -995.006,4 -337.252,6 -235.836.191,4 -237.168.450,4

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 995.006,4 593.225,0 236.160.362,4 237.748.593,8

X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.939,0 0,0 6.939,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 249.033,4 324.171,0 573.204,4

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -249.033,4 -324.171,0 -573.204,4

161

Page 163: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSEn miles de pesos

AGENCIA DE ENTE AGENCIA DE TOTAL

CONCEPTO ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA

DE BIENES DEL COMUNICACIONES INFORMACIÓN

ESTADO PÚBLICA

I) INGRESOS CORRIENTES 45.652,0 14.928.336,1 0,0 14.973.988,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 3.604.920,1 0,0 3.604.920,1

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.352,0 11.323.416,0 0,0 11.344.768,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.300,0 0,0 0,0 24.300,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 777.632,0 3.755.582,5 79.705,3 4.612.919,8 - GASTOS DE CONSUMO 774.760,9 3.548.430,1 79.705,3 4.402.896,3

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 96,4 0,0 0,0 96,4

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.774,7 5.533,8 0,0 8.308,5

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 201.618,6 0,0 201.618,6

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -731.980,0 11.172.753,6 -79.705,3 10.361.068,3

IV) RECURSOS DE CAPITAL 150.420,0 0,0 0,0 150.420,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 150.420,0 0,0 0,0 150.420,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 248.483,0 211.837,5 1.453,0 461.773,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 248.483,0 46.837,5 1.453,0 296.773,5

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 165.000,0 0,0 165.000,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 196.072,0 14.928.336,1 0,0 15.124.408,1

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.026.115,0 3.967.420,0 81.158,3 5.074.693,3

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -830.043,0 10.960.916,1 -81.158,3 10.049.714,8

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 833.043,0 0,0 81.158,3 914.201,3

X) GASTOS FIGURATIVOS 3.000,0 3.211.169,0 0,0 3.214.169,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 7.749.747,1 0,0 7.749.747,1

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -7.749.747,1 0,0 -7.749.747,1

162

Page 164: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DEL INTERIOR

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

REGISTRO DIRECCIÓN TOTAL

CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE

DE LAS MIGRACIONES

PERSONAS

I) INGRESOS CORRIENTES 2.997.387,0 4.464.426,0 7.461.813,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.897.387,0 4.464.426,0 7.361.813,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 100.000,0 0,0 100.000,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 6.803.264,0 6.707.748,2 13.511.012,2 - GASTOS DE CONSUMO 6.801.262,0 6.696.867,4 13.498.129,4

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,0 168,0 169,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.001,0 1.140,8 3.141,8

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 9.572,0 9.572,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -3.805.877,0 -2.243.322,2 -6.049.199,2

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 672.186,0 1.349.020,0 2.021.206,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 672.186,0 1.349.020,0 2.021.206,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.997.387,0 4.464.426,0 7.461.813,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.475.450,0 8.056.768,2 15.532.218,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.478.063,0 -3.592.342,2 -8.070.405,2

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.478.063,0 5.000.023,2 9.478.086,2X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 13.855,0 13.855,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.393.826,0 1.393.826,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -1.393.826,0 -1.393.826,0

163

Page 165: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTIT. NACIONAL INSTIT. NACIONAL CENTRO INTERNAC. AGENCIA TOTAL

CONCEPTO DE ASUNTOS C/ LA DISCRIM., LA P/ LA PROM. DE NACIONAL DE

INDÍGENAS XENOFOBIA Y EL LOS DERECHOS MATERIALES

RACISMO HUMANOS CONTROLADOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 288.743,0 327.455,8 43.775,0 190.183,0 850.156,8 - GASTOS DE CONSUMO 243.800,0 326.861,8 43.775,0 190.183,0 804.619,8

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.943,0 594,0 0,0 0,0 45.537,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -288.743,0 -327.455,8 -43.775,0 -190.183,0 -850.156,8

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 764,0 2.925,0 1.601,0 25.850,0 31.140,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 764,0 2.925,0 1.601,0 25.850,0 31.140,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 289.507,0 330.380,8 45.376,0 216.033,0 881.296,8VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -289.507,0 -330.380,8 -45.376,0 -216.033,0 -881.296,8

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 289.507,0 330.380,8 45.376,0 216.033,0 881.296,8X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164

Page 166: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DEFENSA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTITUTO SERVICIO TOTAL

CONCEPTO GEOGRÁFICO METEOROLÓGICO

NACIONAL NACIONAL

I) INGRESOS CORRIENTES 9.654,0 623.381,0 633.035,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.809,0 0,0 1.809,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 7.845,0 623.381,0 631.226,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 252.124,0 1.052.058,1 1.304.182,1 - GASTOS DE CONSUMO 252.062,0 1.052.058,1 1.304.120,1

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,0 0,0 62,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -242.470,0 -428.677,1 -671.147,1

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 21.810,1 195.929,1 217.739,2

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 21.810,1 195.929,1 217.739,2

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 9.654,0 623.381,0 633.035,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 273.934,1 1.247.987,2 1.521.921,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -264.280,1 -624.606,2 -888.886,3

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 264.280,1 907.635,0 1.171.915,1X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 283.028,8 283.028,8

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 283.028,8 283.028,8

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 283.028,8 283.028,8

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -283.028,8 -283.028,8

165

Page 167: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

COMISIÓN COMISIÓN SUPERINTENDENCIA TRIBUNAL ENTE ENTE NAC. UNIDAD TOTAL

CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE SEGUROS FISCAL NACIONAL REGULADOR DE

DE ENERGÍA DE DE LA DE LA REGULADOR DE LA INFORMACIÓN

ATÓMICA VALORES NACIÓN NACIÓN DEL GAS ELECTRICIDAD FINANCIERA

I) INGRESOS CORRIENTES 107.814,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 3.168.322,0 1.106.469,0 11.211,0 9.009.974,2 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.728,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 2.726.922,0 1.106.469,0 11.211,0 8.464.488,2

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 62.086,0 0,0 0,0 0,0 441.400,0 0,0 0,0 503.486,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 42.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42.000,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 6.203.509,2 626.061,0 960.019,0 440.485,0 1.995.928,0 743.593,2 550.550,0 11.520.145,4 - GASTOS DE CONSUMO 5.776.318,4 623.157,0 948.921,3 440.416,0 1.994.827,0 743.251,2 549.682,0 11.076.572,9

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 259,2 0,0 2.873,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.133,1

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 426.931,6 2.904,0 8.223,8 69,0 1.101,0 342,0 868,0 440.439,4

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -6.095.695,2 -24.359,0 3.054.437,2 -440.485,0 1.172.394,0 362.875,8 -539.339,0 -2.510.171,2

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 12.290.329,8 10.006,0 74.030,0 2.181,0 45.274,0 14.487,0 22.641,0 12.458.948,8

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.240.853,8 10.006,0 74.030,0 2.181,0 45.274,0 14.487,0 22.641,0 12.409.472,8

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.476,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 107.814,0 601.702,0 4.014.456,2 0,0 3.168.322,0 1.106.469,0 11.211,0 9.009.974,2VII) TOTAL GASTOS (II+V) 18.493.839,0 636.067,0 1.034.049,0 442.666,0 2.041.202,0 758.080,2 573.191,0 23.979.094,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -18.386.025,0 -34.365,0 2.980.407,2 -442.666,0 1.127.120,0 348.388,8 -561.980,0 -14.969.120,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 18.386.562,0 34.365,0 0,0 442.666,0 0,0 0,0 561.980,0 19.425.573,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 500.000,0 0,0 203.000,0 104.042,0 0,0 807.042,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 537,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 3.649.411,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 4.679.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 4.679.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.679.000,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.679.537,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 8.328.411,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 4.679.000,0 0,0 2.480.407,2 0,0 924.120,0 244.346,8 0,0 8.327.874,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -537,0 0,0 -2.480.407,2 0,0 -924.120,0 -244.346,8 0,0 -3.649.411,0

166

Page 168: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO SERVICIO TOTAL

CONCEPTO NAC. DE NAC. DE NAC. DE GEOLÓGICO

ASOCIATIVISMO TECNOLOGÍA LA PROPIEDAD MINERO

Y ECO. SOCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL ARGENTINO

I) INGRESOS CORRIENTES 2.409.404,1 2.067.647,4 873.190,0 25.540,0 5.375.781,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 2.233.116,1 2.067.547,4 0,0 0,0 4.300.663,5

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 165.220,0 0,0 873.190,0 0,0 1.038.410,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 0,0 25.540,0 25.640,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 11.068,0 0,0 0,0 0,0 11.068,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 1.734.268,0 4.172.206,0 873.494,9 508.032,0 7.288.000,9 - GASTOS DE CONSUMO 718.676,8 1.069.648,6 865.423,0 508.021,0 3.161.769,4

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 260,0 56,1 0,0 316,1

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.015.591,2 3.102.297,4 8.015,8 0,0 4.125.904,4

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 675.136,1 -2.104.558,6 -304,9 -482.492,0 -1.912.219,4

IV) RECURSOS DE CAPITAL 46.952,3 0,0 0,0 0,0 46.952,3 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 46.952,3 0,0 0,0 0,0 46.952,3

V) GASTOS DE CAPITAL 758.380,0 867.057,5 49.695,1 232.658,0 1.907.790,6

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.475,0 0,0 49.695,1 232.658,0 294.828,1

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.119,0 867.057,5 0,0 0,0 1.387.176,5

- INVERSIÓN FINANCIERA 225.786,0 0,0 0,0 0,0 225.786,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.456.356,4 2.067.647,4 873.190,0 25.540,0 5.422.733,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.492.648,0 5.039.263,5 923.190,0 740.690,0 9.195.791,5VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -36.291,6 -2.971.616,1 -50.000,0 -715.150,0 -3.773.057,7

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 898.329,0 2.999.638,0 50.000,0 722.212,0 4.670.179,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 862.037,4 28.021,9 0,0 7.062,0 897.121,3

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 862.037,4 30.231,9 0,0 7.062,0 899.331,3

- INVERSIÓN FINANCIERA 862.037,4 28.021,9 0,0 7.062,0 897.121,3

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 2.210,0 0,0 0,0 2.210,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -862.037,4 -28.021,9 0,0 -7.062,0 -897.121,3

167

Page 169: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTITUTO INST. NAC. DE INSTITUTO INSTITUTO SERV. NAC. DE TOTAL

CONCEPTO NAC. DE INVESTIGACIÓN NACIONAL NACIONAL SANIDAD Y

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE DE CALIDAD

AGROPECUARIA PESQUERO VITIVINICULTURA SEMILLAS AGROALIMENTARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 33.876.684,0 148,0 282.300,0 798.663,0 14.687.152,7 49.644.947,7 - INGRESOS TRIBUTARIOS 33.864.180,9 0,0 0,0 0,0 6.202.642,1 40.066.823,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.359,1 48,0 18.765,0 21.934,0 6.864.510,0 6.917.616,1

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 263.135,0 776.729,0 1.620.000,6 2.659.964,6

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 144,0 0,0 400,0 0,0 0,0 544,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 10.954.136,0 1.005.944,0 681.650,6 338.485,0 10.527.100,3 23.507.315,9 - GASTOS DE CONSUMO 10.732.103,5 1.005.684,0 667.582,0 330.784,0 10.268.423,7 23.004.577,2

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 14.068,6 0,0 186.036,4 200.105,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 2.464,5 0,0 0,0 0,0 19.723,2 22.187,7

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 219.568,0 260,0 0,0 7.701,0 52.917,0 280.446,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 22.922.548,0 -1.005.796,0 -399.350,6 460.178,0 4.160.052,4 26.137.631,8

IV) RECURSOS DE CAPITAL 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 773.121,8 17.011,0 20.774,0 6.448,0 123.523,9 940.878,7

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 773.121,8 17.011,0 20.774,0 6.448,0 123.523,9 940.878,7

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 33.876.766,0 148,0 282.300,0 798.663,0 14.687.152,7 49.645.029,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 11.727.257,8 1.022.955,0 702.424,6 344.933,0 10.650.624,2 24.448.194,6VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 22.149.508,2 -1.022.807,0 -420.124,6 453.730,0 4.036.528,5 25.196.835,1

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 951.261,8 1.022.807,0 529.220,0 0,0 38.000,0 2.541.288,8X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 23.100.770,0 0,0 109.095,4 453.730,0 4.074.528,5 27.738.123,9

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 23.100.770,0 0,0 109.095,4 453.730,0 4.074.528,5 27.738.123,9

- INVERSIÓN FINANCIERA 23.100.770,0 0,0 70.042,1 453.730,0 3.387.420,7 27.011.962,8

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 39.053,3 0,0 687.107,8 726.161,1

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -23.100.770,0 0,0 -109.095,4 -453.730,0 -4.074.528,5 -27.738.123,9

168

Page 170: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTITUTO TOTAL

CONCEPTO NACIONAL

DE PROMOCIÓN

TURÍSTICA

I) INGRESOS CORRIENTES 5.449.350,8 5.449.350,8 - INGRESOS TRIBUTARIOS 5.449.350,8 5.449.350,8

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 1.484.998,0 1.484.998,0 - GASTOS DE CONSUMO 1.483.699,0 1.483.699,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.000,0 1.000,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 299,0 299,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 3.964.352,8 3.964.352,8

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 941,0 941,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 941,0 941,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.449.350,8 5.449.350,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.485.939,0 1.485.939,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.963.411,8 3.963.411,8

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.963.411,8 3.963.411,8

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.963.411,8 3.963.411,8

- INVERSIÓN FINANCIERA 3.963.411,8 3.963.411,8

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.963.411,8 -3.963.411,8

169

Page 171: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

AGENCIA COMISIÓN ORGANISMO ADMINISTRACIÓN JUNTA DE TOTAL

CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL DE REGULADOR DEL NACIONAL DE SEGURIDAD EN

SEGURIDAD REGULACIÓN DEL SIST. NACIONAL AVIACIÓN EL TRANSPORTE

VIAL TRANSPORTE DE AEROPUERTOS CIVIL

I) INGRESOS CORRIENTES 3.465.000,0 791.052,0 0,0 5.811.100,0 11.880,0 10.079.032,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.465.000,0 791.052,0 0,0 5.811.100,0 11.880,0 10.079.032,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 924.400,0 1.593.812,6 610.561,2 3.089.946,7 517.996,0 6.736.716,5 - GASTOS DE CONSUMO 922.265,0 1.593.812,6 610.561,2 3.087.323,7 517.865,0 6.731.827,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.760,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 375,0 0,0 0,0 2.623,0 131,0 3.129,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.540.600,0 -802.760,6 -610.561,2 2.721.153,3 -506.116,0 3.342.315,5

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 235.250,0 0,0 235.250,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 235.250,0 0,0 235.250,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 163.582,0 60.255,5 3.500,0 105.150,0 61.904,0 394.391,5

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 163.582,0 60.255,5 3.500,0 105.150,0 61.904,0 394.391,5

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.465.000,0 791.052,0 0,0 6.046.350,0 11.880,0 10.314.282,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.087.982,0 1.654.068,1 614.061,2 3.195.096,7 579.900,0 7.131.108,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.377.018,0 -863.016,1 -614.061,2 2.851.253,3 -568.020,0 3.183.174,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 1.128.482,5 614.061,2 697.472,0 578.014,0 3.018.029,7X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7

- INVERSIÓN FINANCIERA 2.377.018,0 265.466,4 0,0 3.548.725,3 9.994,0 6.201.203,7

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.377.018,0 -265.466,4 0,0 -3.548.725,3 -9.994,0 -6.201.203,7

170

Page 172: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

INSTITUTO DIRECCIÓN TRIBUNAL ENTE NACIONAL ORGANISMO TOTAL

CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE TASACIONES DE OBRAS REGULADOR

DEL AGUA DE VIALIDAD DE LA HÍDRICAS DE DE SEGURIDAD

NACIÓN SANEAMIENTO DE PRESAS

I) INGRESOS CORRIENTES 3.500,0 1.638.427,3 16.750,0 94.064,4 64.000,0 1.816.741,7 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 407.663,0 16.750,0 0,0 59.000,0 483.413,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 3.500,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 8.500,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 71.500,0 0,0 94.064,4 0,0 165.564,4

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 1.159.264,3 0,0 0,0 0,0 1.159.264,3

II) GASTOS CORRIENTES 325.227,0 11.844.433,7 125.218,0 1.769.912,4 152.298,0 14.217.089,1 - GASTOS DE CONSUMO 317.274,0 11.640.474,6 125.218,0 1.052.908,8 152.123,0 13.287.998,4

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 191.759,1 0,0 717.003,6 0,0 908.762,7

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 33,0 7.000,0 0,0 0,0 175,0 7.208,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.920,0 5.200,0 0,0 0,0 0,0 13.120,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -321.727,0 -10.206.006,4 -108.468,0 -1.675.848,0 -88.298,0 -12.400.347,4

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 13.688.663,0 0,0 0,0 0,0 13.688.663,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 13.688.663,0 0,0 0,0 0,0 13.688.663,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 32.641,3 103.554.970,1 1.522,0 31.180.820,5 9.979,0 134.779.932,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.641,3 85.546.308,5 1.522,0 10.872.761,2 9.979,0 96.463.212,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 18.008.661,6 0,0 20.308.059,3 0,0 38.316.720,9

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.500,0 15.327.090,3 16.750,0 94.064,4 64.000,0 15.505.404,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 357.868,3 115.399.403,8 126.740,0 32.950.732,9 162.277,0 148.997.022,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -354.368,3 -100.072.313,5 -109.990,0 -32.856.668,5 -98.277,0 -133.491.617,3

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 354.368,3 81.050.430,2 118.062,0 23.605.411,8 98.277,0 105.226.549,3X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -19.021.883,3 8.072,0 -9.251.256,7 0,0 -28.265.068,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 24.604.731,3 0,0 11.335.556,6 0,0 35.940.287,9

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 554.380,6 0,0 554.380,6

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 19.021.883,3 0,0 9.250.149,2 0,0 28.272.032,5

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 5.582.848,0 0,0 1.531.026,8 0,0 7.113.874,8XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 5.582.848,0 8.072,0 2.084.299,9 0,0 7.675.219,9

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 8.072,0 300.000,0 0,0 308.072,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 5.582.848,0 0,0 1.784.299,9 0,0 7.367.147,9

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 19.021.883,3 -8.072,0 9.251.256,7 0,0 28.265.068,0

171

Page 173: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

FUNDACIÓN COMISIÓN NAC. TOTAL

CONCEPTO MIGUEL DE EVALUACIÓN

LILLO Y ACREDITACIÓN

UNIVERSITARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 1.621,0 2.200,0 3.821,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 79,0 0,0 79,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1.542,0 2.200,0 3.742,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 467.729,0 301.304,0 769.033,0 - GASTOS DE CONSUMO 467.729,0 300.766,0 768.495,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 538,0 538,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -466.108,0 -299.104,0 -765.212,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 13.271,0 4.181,0 17.452,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.271,0 4.181,0 17.452,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.621,0 2.200,0 3.821,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 481.000,0 305.485,0 786.485,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -479.379,0 -303.285,0 -782.664,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 479.379,0 303.285,0 782.664,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0

172

Page 174: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

CONSEJO NAC. COMISIÓN BANCO TOTAL

CONCEPTO DE INVESTIGACIONES NACIONAL DE NACIONAL

CIENTÍFICAS Y ACTIVIDADES DE DATOS

TÉCNICAS ESPACIALES GENÉTICOS

I) INGRESOS CORRIENTES 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 27.175.641,2 945.732,0 295.302,8 28.416.676,0 - GASTOS DE CONSUMO 24.648.796,9 746.415,2 295.302,8 25.690.514,9

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 176.668,8 0,0 176.668,8

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.526.844,3 22.648,0 0,0 2.549.492,3

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -27.155.907,2 -891.332,0 -295.302,8 -28.342.542,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 1.475.751,0 6.512.268,2 13.761,0 8.001.780,2

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 41.191,0 6.512.268,2 13.761,0 6.567.220,2

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.560,0 0,0 0,0 1.434.560,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 19.734,0 54.400,0 0,0 74.134,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 28.651.392,2 7.458.000,2 309.063,8 36.418.456,2VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -28.631.658,2 -7.403.600,2 -309.063,8 -36.344.322,2

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 28.631.658,2 5.603.600,2 309.063,8 34.544.322,2X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -1.800.000,0 0,0 -1.800.000,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 1.800.000,0 0,0 1.800.000,0

173

Page 175: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE CULTURA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

TEATRO BIBLIOTECA INSTITUTO FONDO TOTAL

CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL

CERVANTES "DR. MARIANO DEL TEATRO DE LAS

MORENO" ARTES

I) INGRESOS CORRIENTES 9.809,0 1.744,0 988.630,8 353.969,0 1.354.152,8 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 988.630,8 0,0 988.630,8

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.424,0 0,0 281.173,0 282.597,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 9.809,0 320,0 0,0 24,0 10.153,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 72.772,0 72.772,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 512.939,1 998.328,0 656.888,5 284.091,0 2.452.246,6 - GASTOS DE CONSUMO 512.939,1 997.223,0 258.018,5 154.558,0 1.922.738,6

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 1.105,0 398.870,0 129.533,0 529.508,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -503.130,1 -996.584,0 331.742,3 69.878,0 -1.098.093,8

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 9.047,0 9.047,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 9.047,0 9.047,0

V) GASTOS DE CAPITAL 54.232,0 187.851,0 240.899,0 53.264,0 536.246,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 54.232,0 187.851,0 58.000,0 3.044,0 303.127,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 182.899,0 13.020,0 195.919,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 37.200,0 37.200,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 9.809,0 1.744,0 988.630,8 363.016,0 1.363.199,8VII) TOTAL GASTOS (II+V) 567.171,1 1.186.179,0 897.787,5 337.355,0 2.988.492,6VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -557.362,1 -1.184.435,0 90.843,3 25.661,0 -1.625.292,8

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 557.362,1 1.078.829,0 100.000,0 0,0 1.736.191,1X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 -105.606,0 190.843,3 25.661,0 110.898,3

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 105.606,0 0,0 0,0 105.606,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 105.606,0 0,0 0,0 105.606,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 190.843,3 25.661,0 216.504,3

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 190.843,3 25.661,0 216.504,3

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 105.606,0 -190.843,3 -25.661,0 -110.898,3

174

Page 176: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

SUPERINTENDENCIA TOTAL

CONCEPTO DE RIESGOS

DEL TRABAJO

I) INGRESOS CORRIENTES 2.650.538,0 2.650.538,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.650.538,0 2.650.538,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 778.107,9 778.107,9 - GASTOS DE CONSUMO 775.819,0 775.819,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.288,9 2.288,9

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.872.430,1 1.872.430,1

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 13.796,0 13.796,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.796,0 13.796,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.650.538,0 2.650.538,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 791.903,9 791.903,9VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.858.634,1 1.858.634,1

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.858.634,1 1.858.634,1

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.858.634,1 1.858.634,1

- INVERSIÓN FINANCIERA 1.858.634,1 1.858.634,1

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.858.634,1 -1.858.634,1

175

Page 177: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SALUD

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

HTAL. NAC. EN RED HOSPITAL ADM. NAC. DE INST.NAC.CENTRAL ADMINIST. NAC. DE HOSPITAL COLONIA NAC.

CONCEPTO ESP. EN SALUD NACIONAL MEDICAMENTOS ÚNICO COORD. LABORAT. E INST. NACIONAL DR. MANUEL

MENTAL Y ADICC. DR.BALDOMERO ALIMENTOS Y DE ABLACIÓN DE SALUD DR. PROF.ALEJANDRO MONTES DE OCA

LIC. L. BONAPARTE SOMMER TECN. MÉDICA E IMPLANTE CARLOS G. MALBRÁN POSADAS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 317.673,0 2.819.838,1 356.174,0 70.779,0 487.595,0 156.250,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 2.819.838,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 317.673,0 0,0 353.174,0 22.002,0 487.595,0 156.250,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 48.777,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 734.462,1 1.939.929,1 1.834.182,0 1.845.992,2 3.369.844,8 8.683.766,8 1.580.927,0 - GASTOS DE CONSUMO 728.392,1 1.939.929,1 1.829.206,8 1.260.026,2 3.366.422,1 8.683.766,8 1.578.378,0

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 2.000,0 0,0 24,0 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 70,0 0,0 2.975,2 0,0 1.577,7 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,0 0,0 0,0 585.966,0 1.821,0 0,0 2.549,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -734.462,1 -1.622.256,1 985.656,1 -1.489.818,2 -3.299.065,8 -8.196.171,8 -1.424.677,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 2.660,0 104.934,0 110.172,0 367.202,0 216.745,0 143.537,0 11.595,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.660,0 104.934,0 110.172,0 227.202,0 216.745,0 143.537,0 11.595,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 140.000,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 317.673,0 2.819.838,1 356.174,0 70.779,0 487.595,0 156.250,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 737.122,1 2.044.863,1 1.944.354,0 2.213.194,2 3.586.589,8 8.827.303,8 1.592.522,0VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -737.122,1 -1.727.190,1 875.484,1 -1.857.020,2 -3.515.810,8 -8.339.708,8 -1.436.272,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 737.122,1 1.727.190,1 0,0 1.928.255,2 3.515.810,8 8.339.708,8 1.436.272,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 71.235,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 0,0 875.484,1 0,0 310,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -875.484,1 0,0 0,0 0,0 0,0

176

Page 178: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SALUD

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB.

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- OTROS GASTOS CORRIENTES

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERASXIII) APLICACIONES FINANCIERAS

- INVERSIÓN FINANCIERA

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

INST. NAC. DE SUPERINTEND. INSTITUTO AGENCIA TOTAL

REHAB. PSICOFIS. DE SERVICIOS NACIONAL NACIONAL DE

DEL SUR DR. JUAN DE SALUD DEL CÁNCER LABORATORIOS

OTIMIO TESONE PÚBLICOS

44.024,0 37.130.883,0 300,0 0,0 41.383.516,10,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

0,0 29.707.372,0 0,0 0,0 29.707.372,0

20,0 14.657,0 0,0 0,0 2.834.515,1

44.004,0 0,0 300,0 0,0 1.380.998,0

0,0 7.408.854,0 0,0 0,0 7.408.854,0

0,0 0,0 0,0 0,0 48.777,0

639.313,6 37.112.542,0 171.890,1 272.474,2 58.185.323,9639.309,6 2.966.589,4 140.646,1 90.274,2 23.222.940,4

0,0 0,0 0,0 0,0 2.024,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,0 512,2 0,0 0,0 5.139,1

0,0 34.145.440,4 31.244,0 182.200,0 34.955.220,4

-595.289,6 18.341,0 -171.590,1 -272.474,2 -16.801.807,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.543,5 18.341,0 1.522,0 2.000,0 1.011.251,5

32.543,5 18.341,0 1.522,0 2.000,0 871.251,5

0,0 0,0 0,0 0,0 140.000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44.024,0 37.130.883,0 300,0 0,0 41.383.516,1671.857,1 37.130.883,0 173.412,1 274.474,2 59.196.575,4

-627.833,1 0,0 -173.112,1 -274.474,2 -17.813.059,3

627.833,1 0,0 173.112,1 274.474,2 18.759.778,40,0 0,0 0,0 0,0 71.235,0

0,0 0,0 0,0 0,0 875.484,1

0,0 0,0 0,0 0,0 310,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 310,00,0 0,0 0,0 0,0 875.794,1

0,0 0,0 0,0 0,0 875.484,1

0,0 0,0 0,0 0,0 310,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -875.484,1

177

Page 179: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En miles de pesos

ADMINISTRACIÓN TOTAL

CONCEPTO DE PARQUES

NACIONALES

I) INGRESOS CORRIENTES 1.373.306,0 1.373.306,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 133.027,0 133.027,0

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.122.087,0 1.122.087,0

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 81.657,0 81.657,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.535,0 36.535,0

II) GASTOS CORRIENTES 2.644.076,6 2.644.076,6 - GASTOS DE CONSUMO 2.489.911,5 2.489.911,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 139.646,0 139.646,0

- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.177,1 1.177,1

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.342,0 13.342,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1.270.770,6 -1.270.770,6

IV) RECURSOS DE CAPITAL 49.358,0 49.358,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.358,0 49.358,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 472.245,7 472.245,7

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 472.245,7 472.245,7

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.422.664,0 1.422.664,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.116.322,3 3.116.322,3VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.693.658,3 -1.693.658,3

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.095.379,7 2.095.379,7X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 401.721,4 401.721,4

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 401.721,4 401.721,4

- INVERSIÓN FINANCIERA 401.721,4 401.721,4

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -401.721,4 -401.721,4

178

Page 180: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En miles de pesos

MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO TOTAL

CONCEPTO DE DE DE TRABAJO,

SEGURIDAD DEFENSA EMPLEO Y SEG.

SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 42.123.657,0 35.712.769,0 3.146.027.643,3 3.223.864.069,3 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 1.152.908.690,3 1.152.908.690,3 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 42.052.022,3 35.712.769,0 1.731.827.567,0 1.809.592.358,3

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.560,0 0,0 1.236.950,0 1.264.510,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 44.074,7 0,0 260.050.133,4 260.094.208,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 4.302,6 4.302,6

II) GASTOS CORRIENTES 98.793.016,0 88.603.922,0 3.673.258.080,3 3.860.655.018,3 - GASTOS DE CONSUMO 427.983,3 207.304,8 34.443.959,7 35.079.247,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 734,0 734,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98.365.032,7 88.388.271,0 2.968.721.330,5 3.155.474.634,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 8.346,2 3.984,9 12.331,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 670.088.071,2 670.088.071,2

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -56.669.359,0 -52.891.153,0 -527.230.437,0 -636.790.949,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 32.878,0 16.181,0 2.554.156,9 2.603.215,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.878,0 16.181,0 2.554.156,9 2.603.215,9

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.123.657,0 35.712.769,0 3.146.027.643,3 3.223.864.069,3

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 98.825.894,0 88.620.103,0 3.675.812.237,2 3.863.258.234,2

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -56.702.237,0 -52.907.334,0 -529.784.593,9 -639.394.164,9

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 56.702.237,0 52.907.334,0 1.051.790.492,5 1.161.400.063,5X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 319.883.177,1 319.883.177,1

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 202.122.721,5 202.122.721,5

XII) FUENTES FINANCIERAS 16.023.700,0 47.525.656,0 148.994.411,6 212.543.767,6

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 11.160.240,0 147.179.052,4 171.398.942,4

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 1.815.359,2 1.815.359,2

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.964.050,0 36.365.416,0 0,0 39.329.466,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 16.023.700,0 47.525.656,0 351.117.133,1 414.666.489,1

- INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 11.160.240,0 259.840.133,1 284.060.023,1

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.964.050,0 36.365.416,0 91.277.000,0 130.606.466,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -202.122.721,5 -202.122.721,5

179

Page 181: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SEGURIDAD

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En miles de pesos

CAJA DE RETIROS, TOTAL

CONCEPTO JUBILACIONES Y

PENSIONES DE LA

POLICÍA FEDERAL

I) INGRESOS CORRIENTES 42.123.657,0 42.123.657,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 42.052.022,3 42.052.022,3

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.560,0 27.560,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 44.074,7 44.074,7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 98.793.016,0 98.793.016,0 - GASTOS DE CONSUMO 427.983,3 427.983,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 98.365.032,7 98.365.032,7 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -56.669.359,0 -56.669.359,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 32.878,0 32.878,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 32.878,0 32.878,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.123.657,0 42.123.657,0

VII) TOTAL GASTOS (II+V) 98.825.894,0 98.825.894,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -56.702.237,0 -56.702.237,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 56.702.237,0 56.702.237,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 16.023.700,0 16.023.700,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 13.059.650,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.964.050,0 2.964.050,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 16.023.700,0 16.023.700,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 13.059.650,0 13.059.650,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.964.050,0 2.964.050,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0

180

Page 182: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DEFENSA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En miles de pesos

INSTITUTO DE AYUDA TOTAL

CONCEPTO FINANCIERA PARA

PAGO DE RETIROS Y

PENSIONES MILITARES

I) INGRESOS CORRIENTES 35.712.769,0 35.712.769,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 35.712.769,0 35.712.769,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 88.603.922,0 88.603.922,0 - GASTOS DE CONSUMO 207.304,8 207.304,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.388.271,0 88.388.271,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 8.346,2 8.346,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -52.891.153,0 -52.891.153,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 16.181,0 16.181,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 16.181,0 16.181,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 35.712.769,0 35.712.769,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 88.620.103,0 88.620.103,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -52.907.334,0 -52.907.334,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 52.907.334,0 52.907.334,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 47.525.656,0 47.525.656,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 11.160.240,0 11.160.240,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 36.365.416,0 36.365.416,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 47.525.656,0 47.525.656,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 11.160.240,0 11.160.240,0

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 36.365.416,0 36.365.416,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0

181

Page 183: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 3:PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En miles de pesos

ADMINISTRACION TOTAL

CONCEPTO NACIONAL DE

LA SEGURIDAD

SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 3.146.027.643,3 3.146.027.643,3 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.152.908.690,3 1.152.908.690,3

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 1.731.827.567,0 1.731.827.567,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.236.950,0 1.236.950,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 260.050.133,4 260.050.133,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.302,6 4.302,6

II) GASTOS CORRIENTES 3.673.258.080,3 3.673.258.080,3 - GASTOS DE CONSUMO 34.443.959,7 34.443.959,7 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 734,0 734,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.968.721.330,5 2.968.721.330,5 - OTROS GASTOS CORRIENTES 3.984,9 3.984,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 670.088.071,2 670.088.071,2

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -527.230.437,0 -527.230.437,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 2.554.156,9 2.554.156,9

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.554.156,9 2.554.156,9

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.146.027.643,3 3.146.027.643,3VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.675.812.237,2 3.675.812.237,2

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -529.784.593,9 -529.784.593,9

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1.051.790.492,5 1.051.790.492,5X) GASTOS FIGURATIVOS 319.883.177,1 319.883.177,1

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 202.122.721,5 202.122.721,5

XII) FUENTES FINANCIERAS 148.994.411,6 148.994.411,6

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 147.179.052,4 147.179.052,4

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.815.359,2 1.815.359,2

- CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 351.117.133,1 351.117.133,1

- INVERSIÓN FINANCIERA 259.840.133,1 259.840.133,1

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 91.277.000,0 91.277.000,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -202.122.721,5 -202.122.721,5

182

Page 184: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO

CONCEPTO GABINETE DE DE DE DESARROLLO AGRICULTURA, DE DE OBRAS DE

MINISTROS DEFENSA ECONOMÍA PRODUCTIVO GANADERÍA Y TRANSPORTE PÚBLICAS EDUCACIÓN

PESCA

I) INGRESOS CORRIENTES 77.301.018,0 19.859.887,0 263.309.313,0 3.478.320,0 214.174,0 245.778.197,0 61.328.736,0 2.277.794,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 1.897.326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 62.619.994,0 16.702.756,0 192.385.143,0 3.472.320,0 208.174,0 162.897.269,0 33.498.736,0 229.194,0

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 57.722,0 20.113,0 98.448,0 6.000,0 6.000,0 390.396,0 0,0 0,0

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.725.976,0 2.970.273,0 70.825.722,0 0,0 0,0 81.987.578,0 27.830.000,0 2.048.600,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 166.745,0 0,0 0,0 0,0 502.954,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 75.980.479,5 19.461.476,0 248.000.861,0 2.593.263,0 207.781,0 285.973.134,0 76.257.409,0 2.271.081,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 74.833.555,5 19.095.253,0 241.471.320,0 2.593.263,0 198.166,0 273.313.120,0 67.510.596,0 2.270.381,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.204,0 7.622,0 0,0 4.243,0 5.366.503,0 3.215.816,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.146.924,0 357.019,0 6.521.919,0 0,0 5.372,0 7.293.511,0 5.530.997,0 700,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.320.538,5 398.411,0 15.308.452,0 885.057,0 6.393,0 -40.194.937,0 -14.928.673,0 6.713,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 4.434.284,0 548.689,0 46.133.324,0 0,0 0,0 23.189.321,0 77.638.079,0 201.122,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 8.916.386,0 0,0 0,0 8.806.321,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.434.284,0 548.689,0 37.216.938,0 0,0 0,0 14.383.000,0 77.638.079,0 201.122,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 6.243.365,0 1.006.854,0 44.061.283,0 544.000,0 0,0 33.604.596,0 87.988.341,0 201.712,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.243.365,0 1.006.854,0 44.061.283,0 544.000,0 0,0 33.604.596,0 87.988.341,0 201.712,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 81.735.302,0 20.408.576,0 309.442.637,0 3.478.320,0 214.174,0 268.967.518,0 138.966.815,0 2.478.916,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 82.223.844,5 20.468.330,0 292.062.144,0 3.137.263,0 207.781,0 319.577.730,0 164.245.750,0 2.472.793,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -488.542,5 -59.754,0 17.380.493,0 341.057,0 6.393,0 -50.610.212,0 -25.278.935,0 6.123,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -488.542,5 -59.754,0 17.380.493,0 341.057,0 6.393,0 -50.610.212,0 -25.278.935,0 6.123,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 6.484.758,8 3.528.207,0 13.733.887,0 0,0 0,0 82.877.704,5 34.994.424,0 46.475,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 3.486.752,0 137.749,0 1.480.986,0 0,0 0,0 7.965.983,0 28.974.400,0 497,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.998.006,8 3.390.458,0 12.252.901,0 0,0 0,0 19.226.721,5 6.020.024,0 45.978,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.685.000,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.996.216,3 3.468.453,0 31.114.380,0 341.057,0 6.393,0 32.267.492,5 9.715.489,0 52.598,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 5.394.639,3 2.934.885,0 11.140.817,0 341.057,0 6.393,0 19.607.677,2 5.622.641,0 44.013,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 601.577,0 533.568,0 19.973.563,0 0,0 0,0 12.659.815,3 4.092.848,0 8.585,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 488.542,5 59.754,0 -17.380.493,0 -341.057,0 -6.393,0 50.610.212,0 25.278.935,0 -6.123,0

183

Page 185: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES

- INGRESOS TRIBUTARIOS - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - INGRESOS DE OPERACIÓN

- RENTAS DE LA PROPIEDAD

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE OPERACIÓN - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS

- INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

MINISTERIO DE TOTAL

CIENCIA,

TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN

1.212.883,0 674.760.322,0

0,0 1.897.326,00,0 0,00,0 0,0

1.212.883,0 473.226.469,0

0,0 578.679,0

0,0 198.388.149,00,0 669.699,0

1.060.628,0 711.806.112,5

1.011.190,0 682.296.844,50,0 8.603.388,0

49.438,0 20.905.880,00,0 0,0

152.255,0 -37.045.790,5

0,0 152.144.819,00,0 17.722.707,00,0 134.422.112,00,0 0,0

5.000,0 173.655.151,0

5.000,0 173.655.151,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.212.883,0 826.905.141,01.065.628,0 885.461.263,5

147.255,0 -58.556.122,5

0,0 0,00,0 0,0

147.255,0 -58.556.122,5

49.438,0 141.714.894,3

0,0 42.046.367,0

49.438,0 43.983.527,30,0 55.685.000,0

196.693,0 83.158.771,8

196.693,0 45.288.815,50,0 37.869.956,30,0 0,0

-147.255,0 58.556.122,5

184

Page 186: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

EMP. ARGENTINA CORREO CONTENDIOS RADIO Y TELAM TOTAL

CONCEPTO DE SOLUCIONES OFICIAL DE LA PUBLICOS TELEVISIÓN S.E.

SATELITALES REP. ARG. S.A. S.E. ARGENTINA

AR - SAT S.A. S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 9.288.582,0 56.255.820,0 672.467,0 7.447.703,0 3.636.446,0 77.301.018,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 1.897.326,0 0,0 1.897.326,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 9.258.360,0 50.955.820,0 45.000,0 230.000,0 2.130.814,0 62.619.994,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 30.222,0 0,0 27.500,0 0,0 0,0 57.722,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 5.300.000,0 599.967,0 5.320.377,0 1.505.632,0 12.725.976,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 6.990.423,0 56.556.425,0 672.187,5 8.130.000,0 3.631.444,0 75.980.479,5

- GASTOS DE OPERACIÓN 6.990.423,0 56.307.086,0 672.187,5 7.232.415,0 3.631.444,0 74.833.555,5

- INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 249.339,0 0,0 897.585,0 0,0 1.146.924,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.298.159,0 -300.605,0 279,5 -682.297,0 5.002,0 1.320.538,5

IV) RECURSOS DE CAPITAL 2.445.544,0 1.090.000,0 484.300,0 304.346,0 110.094,0 4.434.284,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.445.544,0 1.090.000,0 484.300,0 304.346,0 110.094,0 4.434.284,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 4.654.226,0 721.669,0 484.300,0 304.346,0 78.824,0 6.243.365,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.654.226,0 721.669,0 484.300,0 304.346,0 78.824,0 6.243.365,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 11.734.126,0 57.345.820,0 1.156.767,0 7.752.049,0 3.746.540,0 81.735.302,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 11.644.649,0 57.278.094,0 1.156.487,5 8.434.346,0 3.710.268,0 82.223.844,5

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 89.477,0 67.726,0 279,5 -682.297,0 36.272,0 -488.542,5

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 89.477,0 67.726,0 279,5 -682.297,0 36.272,0 -488.542,5

XII) FUENTES FINANCIERAS 3.394.149,0 2.096.078,0 13.737,8 743.797,0 236.997,0 6.484.758,8

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.726.399,0 89.552,0 0,0 652.308,0 18.493,0 3.486.752,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 667.750,0 2.006.526,0 13.737,8 91.489,0 218.504,0 2.998.006,8 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.483.626,0 2.163.804,0 14.017,3 61.500,0 273.269,0 5.996.216,3

- INVERSIÓN FINANCIERA 2.882.049,0 2.163.804,0 14.017,3 61.500,0 273.269,0 5.394.639,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 601.577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 601.577,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -89.477,0 -67.726,0 -279,5 682.297,0 -36.272,0 488.542,5

185

Page 187: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE DEFENSA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

CONST. DE VIVIENDAS TALLERES NAVALES FAB. ARG. DE FABRICACIONES TOTAL

CONCEPTO PARA LA ARMADA DARSENA NORTE AVIONES "BRIG. MILITARES S.E.

ARGENTINA -TANDANOR SAN MARTIN" S.A.

- COVIARA - S.A.C.I. y N. - - FADEA -

I) INGRESOS CORRIENTES 331.358,0 3.902.022,0 11.573.418,0 4.053.089,0 19.859.887,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 287.808,0 3.726.236,0 10.635.623,0 2.053.089,0 16.702.756,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 20.113,0 0,0 0,0 0,0 20.113,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 32.478,0 937.795,0 2.000.000,0 2.970.273,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 23.437,0 143.308,0 0,0 0,0 166.745,0

II) GASTOS CORRIENTES 343.750,0 3.524.803,0 11.436.518,0 4.156.405,0 19.461.476,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 332.395,0 3.504.136,0 11.296.493,0 3.962.229,0 19.095.253,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.204,0 0,0 0,0 9.204,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 11.355,0 11.463,0 140.025,0 194.176,0 357.019,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -12.392,0 377.219,0 136.900,0 -103.316,0 398.411,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 205.480,0 99.296,0 243.913,0 548.689,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 205.480,0 99.296,0 243.913,0 548.689,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 200,0 464.357,0 99.297,0 443.000,0 1.006.854,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 200,0 464.357,0 99.297,0 443.000,0 1.006.854,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 331.358,0 4.107.502,0 11.672.714,0 4.297.002,0 20.408.576,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 343.950,0 3.989.160,0 11.535.815,0 4.599.405,0 20.468.330,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -12.592,0 118.342,0 136.899,0 -302.403,0 -59.754,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -12.592,0 118.342,0 136.899,0 -302.403,0 -59.754,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 34.433,0 73.976,0 3.117.395,0 302.403,0 3.528.207,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 34.433,0 0,0 0,0 103.316,0 137.749,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 73.976,0 3.117.395,0 199.087,0 3.390.458,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 21.841,0 192.318,0 3.254.294,0 0,0 3.468.453,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 192.318,0 2.742.567,0 0,0 2.934.885,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 21.841,0 0,0 511.727,0 0,0 533.568,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 12.592,0 -118.342,0 -136.899,0 302.403,0 59.754,0

186

Page 188: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

INTEGRACIÓN CASA DE ATC S.A. DIOXITEK YACIMIENTOS NUCLEOELÉCTRICA TOTAL

CONCEPTO ENERGÉTICA MONEDA (e.l.) S.A. CARBONÍFEROS ARGENTINA

ARGENTINA S.A. S.E. RÍO TURBIO S.A.

- IEASA - - YCRT -

I) INGRESOS CORRIENTES 179.576.813,0 13.694.101,0 2.722,0 3.289.454,0 7.124.529,0 59.621.694,0 263.309.313,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 115.803.813,0 13.694.101,0 0,0 3.191.006,0 74.529,0 59.621.694,0 192.385.143,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 98.448,0 0,0 0,0 98.448,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.773.000,0 0,0 2.722,0 0,0 7.050.000,0 0,0 70.825.722,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 179.398.905,0 13.424.886,0 2.721,0 2.892.385,0 6.645.100,0 45.636.864,0 248.000.861,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 175.345.772,0 12.891.494,0 2.532,0 2.830.786,0 6.645.100,0 43.755.636,0 241.471.320,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 7.622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.622,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.053.133,0 525.770,0 189,0 61.599,0 0,0 1.881.228,0 6.521.919,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 177.908,0 269.215,0 1,0 397.069,0 479.429,0 13.984.830,0 15.308.452,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 38.168.324,0 3.126.000,0 0,0 750.000,0 2.296.000,0 1.793.000,0 46.133.324,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 8.916.386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.916.386,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.251.938,0 3.126.000,0 0,0 750.000,0 2.296.000,0 1.793.000,0 37.216.938,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 29.251.938,0 3.341.072,0 0,0 1.240.770,0 1.819.000,0 8.408.503,0 44.061.283,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 29.251.938,0 3.341.072,0 0,0 1.240.770,0 1.819.000,0 8.408.503,0 44.061.283,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 217.745.137,0 16.820.101,0 2.722,0 4.039.454,0 9.420.529,0 61.414.694,0 309.442.637,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 208.650.843,0 16.765.958,0 2.721,0 4.133.155,0 8.464.100,0 54.045.367,0 292.062.144,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 9.094.294,0 54.143,0 1,0 -93.701,0 956.429,0 7.369.327,0 17.380.493,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 9.094.294,0 54.143,0 1,0 -93.701,0 956.429,0 7.369.327,0 17.380.493,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 686.191,0 217.734,0 0,0 954.790,0 0,0 11.875.172,0 13.733.887,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 686.191,0 0,0 0,0 698.391,0 0,0 96.404,0 1.480.986,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 217.734,0 0,0 256.399,0 0,0 11.778.768,0 12.252.901,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.780.485,0 271.877,0 1,0 861.089,0 956.429,0 19.244.499,0 31.114.380,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 8.911.868,0 271.877,0 1,0 861.089,0 70.105,0 1.025.877,0 11.140.817,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 868.617,0 0,0 0,0 0,0 886.324,0 18.218.622,0 19.973.563,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -9.094.294,0 -54.143,0 -1,0 93.701,0 -956.429,0 -7.369.327,0 -17.380.493,0

187

Page 189: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

POLO YACIMIENTOS TOTAL

CONCEPTO TECNOLÓGICO MINEROS

CONSTITUYENTES AGUA DE DIONISIO

S.A. - YMAD -

I) INGRESOS CORRIENTES 7.200,0 3.471.120,0 3.478.320,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 1.200,0 3.471.120,0 3.472.320,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.000,0 0,0 6.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 6.531,0 2.586.732,0 2.593.263,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 6.531,0 2.586.732,0 2.593.263,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 669,0 884.388,0 885.057,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 544.000,0 544.000,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 544.000,0 544.000,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 7.200,0 3.471.120,0 3.478.320,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.531,0 3.130.732,0 3.137.263,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 669,0 340.388,0 341.057,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 669,0 340.388,0 341.057,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 669,0 340.388,0 341.057,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 669,0 340.388,0 341.057,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -669,0 -340.388,0 -341.057,0

188

Page 190: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

INNOVACIONES TOTAL

CONCEPTO TECNOLÓGICAS

AGROPECUARIAS

S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 214.174,0 214.174,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 208.174,0 208.174,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.000,0 6.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 207.781,0 207.781,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 198.166,0 198.166,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.243,0 4.243,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.372,0 5.372,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.393,0 6.393,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 214.174,0 214.174,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 207.781,0 207.781,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 6.393,0 6.393,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 6.393,0 6.393,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 6.393,0 6.393,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 6.393,0 6.393,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -6.393,0 -6.393,0

189

Page 191: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

BELGRANO ADMINISTR. DE OPERADORA DESARROLLO DE EMPRESA ARG. FERROCARRILES ADM. GRAL.

CONCEPTO CARGAS Y INFRAESTRUC. FERROVIARIA CAPITAL HUMANO DE NAVEGACIÓN ARGENTINOS DE PUERTOS

LOGÍSTICA FERROVIARIAS S.E. FERROVIARIOS AÉREA S.E. S.E.

S.A. S.E. S.A.P.E.M. S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 17.670.851,0 2.087.377,0 71.849.600,0 3.088.146,0 11.828.949,0 3.705,0 7.739.059,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 9.962.851,0 753.010,0 4.201.600,0 0,0 9.670.579,0 0,0 7.031.324,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178.066,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.708.000,0 1.334.367,0 67.648.000,0 3.088.146,0 2.158.370,0 3.705,0 46.990,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 482.679,0

II) GASTOS CORRIENTES 14.873.004,0 2.087.377,0 71.849.600,0 3.088.146,0 10.724.039,0 7.205,0 6.423.247,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 14.572.683,0 2.087.377,0 70.935.404,0 3.050.700,0 10.724.039,0 7.205,0 6.423.247,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 300.321,0 0,0 914.196,0 37.446,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.797.847,0 0,0 0,0 0,0 1.104.910,0 -3.500,0 1.315.812,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 77.613,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 77.613,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 2.797.847,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 3.735.450,0 0,0 4.108.591,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.797.847,0 10.934.546,0 3.300.000,0 30.000,0 3.735.450,0 0,0 4.108.591,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 17.670.851,0 13.021.923,0 75.149.600,0 3.118.146,0 11.906.562,0 3.705,0 7.739.059,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 17.670.851,0 13.021.923,0 75.149.600,0 3.118.146,0 14.459.489,0 7.205,0 10.531.838,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.552.927,0 -3.500,0 -2.792.779,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.552.927,0 -3.500,0 -2.792.779,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 1.638.702,0 0,0 158.717,0 52.624,5 2.564.242,0 3.500,0 2.913.500,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.638.702,0 0,0 0,0 0,0 2.564.242,0 3.500,0 2.792.779,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 158.717,0 52.624,5 0,0 0,0 120.721,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.638.702,0 0,0 158.717,0 52.624,5 11.315,0 0,0 120.721,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 208.784,0 0,0 158.717,0 9.512,2 11.315,0 0,0 120.721,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.429.918,0 0,0 0,0 43.112,3 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 2.552.927,0 3.500,0 2.792.779,0

190

Page 192: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES

- INGRESOS TRIBUTARIOS - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - INGRESOS DE OPERACIÓN - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES

- GASTOS DE OPERACIÓN - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL

- INVERSIÓN REAL DIRECTA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS

- INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

INTERCARGO AEROLÍNEAS PLAYAS TOTAL

S.A.C. ARGENTINAS FERROVIARIAS

S.A. DE BS. AS. S.A.

3.903.745,0 127.318.661,0 288.104,0 245.778.197

0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0

3.884.078,0 127.318.661,0 75.166,0 162.897.2690,0 0,0 212.330,0 390.3960,0 0,0 0,0 81.987.578

19.667,0 0,0 608,0 502.954

4.547.253,0 172.315.114,0 58.149,0 285.973.134

4.404.408,0 161.054.338,0 53.719,0 273.313.1203.200,0 5.363.303,0 0,0 5.366.503

139.645,0 5.897.473,0 4.430,0 7.293.5110,0 0,0 0,0 0

-643.508,0 -44.996.453,0 229.955,0 -40.194.937

40.841,0 8.806.321,0 0,0 23.189.3210,0 8.806.321,0 0,0 8.806.321

40.841,0 0,0 0,0 14.383.0000,0 0,0 0,0 0

91.841,0 8.606.321,0 0,0 33.604.596

91.841,0 8.606.321,0 0,0 33.604.5960,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0

3.944.586,0 136.124.982,0 288.104,0 268.967.5184.639.094,0 180.921.435,0 58.149,0 319.577.730-694.508,0 -44.796.453,0 229.955,0 -50.610.212

0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0

-694.508,0 -44.796.453,0 229.955,0 -50.610.212

1.207.091,0 74.339.328,0 0,0 82.877.705

966.760,0 0,0 0,0 7.965.983

240.331,0 18.654.328,0 0,0 19.226.7220,0 55.685.000,0 0,0 55.685.000

512.583,0 29.542.875,0 229.955,0 32.267.493

213.987,0 18.654.686,0 229.955,0 19.607.677298.596,0 10.888.189,0 0,0 12.659.815

0,0 0,0 0,0 0

694.508,0 44.796.453,0 -229.955,0 50.610.212

191

Page 193: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

AGUA Y CORREDORES TOTAL

CONCEPTO SANEAMIENTOS VIALES

ARGENTINOS S.A. S.A.

- AYSA-

I) INGRESOS CORRIENTES 56.515.600,0 4.813.136,0 61.328.736,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 29.865.600,0 3.633.136,0 33.498.736,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.650.000,0 1.180.000,0 27.830.000,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 71.444.273,0 4.813.136,0 76.257.409,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 62.906.200,0 4.604.396,0 67.510.596,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.215.816,0 0,0 3.215.816,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.322.257,0 208.740,0 5.530.997,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -14.928.673,0 0,0 -14.928.673,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 75.821.879,0 1.816.200,0 77.638.079,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.821.879,0 1.816.200,0 77.638.079,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 86.172.141,0 1.816.200,0 87.988.341,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 86.172.141,0 1.816.200,0 87.988.341,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 132.337.479,0 6.629.336,0 138.966.815,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 157.616.414,0 6.629.336,0 164.245.750,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -25.278.935,0 0,0 -25.278.935,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -25.278.935,0 0,0 -25.278.935,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 34.994.424,0 0,0 34.994.424,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.974.400,0 0,0 28.974.400,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 6.020.024,0 0,0 6.020.024,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.715.489,0 0,0 9.715.489,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 5.622.641,0 0,0 5.622.641,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 4.092.848,0 0,0 4.092.848,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 25.278.935,0 0,0 25.278.935,0

192

Page 194: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

SERV. DE RADIO EDUC.AR.SE TOTAL

CONCEPTO RADIO Y T.V. DE UNIVERSIDAD

LA UNIV. NAC. NAC. DEL

DE CÓRDOBA LITORAL

I) INGRESOS CORRIENTES 718.570,0 59.224,0 1.500.000,0 2.277.794,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 189.970,0 39.224,0 0,0 229.194,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 528.600,0 20.000,0 1.500.000,0 2.048.600,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 703.450,0 67.631,0 1.500.000,0 2.271.081,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 703.450,0 66.931,0 1.500.000,0 2.270.381,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 700,0 0,0 700,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 15.120,0 -8.407,0 0,0 6.713,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 10.000,0 0,0 191.122,0 201.122,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,0 0,0 191.122,0 201.122,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 10.000,0 590,0 191.122,0 201.712,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000,0 590,0 191.122,0 201.712,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 728.570,0 59.224,0 1.691.122,0 2.478.916,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 713.450,0 68.221,0 1.691.122,0 2.472.793,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 15.120,0 -8.997,0 0,0 6.123,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 15.120,0 -8.997,0 0,0 6.123,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 36.978,0 9.497,0 0,0 46.475,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 497,0 0,0 497,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 36.978,0 9.000,0 0,0 45.978,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 52.098,0 500,0 0,0 52.598,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 43.513,0 500,0 0,0 44.013,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 8.585,0 0,0 0,0 8.585,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -15.120,0 8.997,0 0,0 -6.123,0

193

Page 195: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 4:PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL (cont.)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

En miles de pesos

VEHÍCULO TOTAL

CONCEPTO ESPACIAL NUEVA

GENERACIÓN

- VENG S.A. -

I) INGRESOS CORRIENTES 1.212.883,0 1.212.883,0

- INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 1.212.883,0 1.212.883,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 1.060.628,0 1.060.628,0

- GASTOS DE OPERACIÓN 1.011.190,0 1.011.190,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 49.438,0 49.438,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 152.255,0 152.255,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 5.000,0 5.000,0

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000,0 5.000,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.212.883,0 1.212.883,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.065.628,0 1.065.628,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 147.255,0 147.255,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 147.255,0 147.255,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 49.438,0 49.438,0

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 49.438,0 49.438,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 196.693,0 196.693,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 196.693,0 196.693,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -147.255,0 -147.255,0

194

Page 196: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO

CONCEPTO GABINETE DE DEL DE JUSTICIA DE DESARROLLO AGRICULTURA, DE

MINISTROS INTERIOR Y DERECHOS ECONOMÍA PRODUCTIVO GANADERÍA Y TRANSPORTE

HUMANOS PESCA

I) INGRESOS CORRIENTES 8.370.860 4.242.848 30.000 42.847.920 82.747.015 108.325 182.148.424 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0 0 82.717.030 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.123.808 123.226 30.000 18.416.704 2.294 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.247.052 3.682.898 0 9.472.963 9.257.962 28.325 431.394 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 436.724 0 14.958.253 73.486.759 80.000 99.000.000

II) GASTOS CORRIENTES 1.720.545 866.691 30.000 30.172.123 42.694.994 742.254 171.905.422 - GASTOS DE CONSUMO 84.240 278.150 0 477.261 157.096 6.312 9.123 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 13.879 0 56.138 0 0 943.303 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.636.305 388.767 0 193.904 763.210 8.942 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 185.895 30.000 29.444.820 41.774.688 727.000 170.952.996

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.650.315 3.376.157 0 12.675.797 40.052.021 -633.929 10.243.002

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 468.966 19.528.727 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 468.966 19.528.727 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 1.960.359 18.720 0 3.419.575 2.047.245 0 257.749 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 18.720 0 1.500 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.960.359 0 0 3.418.075 2.047.245 0 257.749

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.370.860 4.242.848 30.000 43.316.886 102.275.742 108.325 182.148.424VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.680.904 885.411 30.000 33.591.698 44.742.239 742.254 172.163.171

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.689.956 3.357.437 0 9.725.188 57.533.503 -633.929 9.985.253

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0 0 22.894.219

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.689.956 3.357.437 0 9.725.188 57.533.503 -633.929 -12.908.966

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 60.232.391 0 99.176.975 23.661.214 1.540.529 14.542.955 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 49.833.138 0 28.866.308 23.510.214 1.463.537 14.542.955

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 70.000.000 151.000 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 10.399.253 0 310.667 0 76.992 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.689.956 63.589.828 0 108.902.163 81.194.717 906.600 1.633.989 - INVERSIÓN FINANCIERA 4.689.956 63.589.828 0 89.264.309 81.194.717 906.600 194.825

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 19.637.854 0 0 1.439.164

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.689.956 -3.357.437 0 -9.725.188 -57.533.503 633.929 12.908.966

195

Page 197: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA

- AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS

- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO MNISTERIO DE TOTAL

DE OBRAS DESARROLLO CIENCIA, DE AMBIENTE Y

PÚBLICAS TERRITORIAL TECNOLOGÍA SALUD DESARROLLO

Y HÁBITAT E INNOVACIÓN SOSTENIBLE

13.903.551 30.659.919 587.448 1.613.154 1.477.415 368.736.87911.452.310 30.258.200 0 0 0 124.427.540

0 0 0 0 0 01.665.583 0 0 0 0 24.361.615

0 0 0 0 0 0785.658 401.719 0 1.613.154 240.000 30.161.125

0 0 587.448 0 1.237.415 189.786.599

1.864.703 10.606.449 587.448 0 1.477.415 262.668.04459.481 2.285.356 0 0 10.000 3.367.019

545.376 7.455.581 0 0 0 9.014.2770 0 0 0 0 0

100.583 15.512 0 0 4.000 3.111.2231.159.263 850.000 587.448 0 1.463.415 247.175.525

12.038.848 20.053.470 0 1.613.154 0 106.068.835

4.500.000 76.061.406 0 0 0 100.559.0990 0 0 0 0 0

4.500.000 76.061.406 0 0 0 100.559.0990 0 0 0 0 0

31.037.429 48.859.112 0 0 0 87.600.1890 0 0 0 0 20.220

31.037.429 48.859.112 0 0 0 87.579.969

0 0 0 0 0 0

18.403.551 106.721.325 587.448 1.613.154 1.477.415 469.295.97832.902.132 59.465.561 587.448 0 1.477.415 350.268.233

-14.498.581 47.255.764 0 1.613.154 0 119.027.745

22.894.219 0 0 0 0 22.894.2190 0 0 0 0 22.894.219

8.395.638 47.255.764 0 1.613.154 0 119.027.745

396.980.213 9.199.399 437.299 0 0 605.770.97519.310.143 9.199.399 437.299 0 0 147.162.993

377.670.070 0 0 0 0 447.821.0700 0 0 0 0 10.786.9120 0 0 0 0 0

405.375.851 56.455.163 437.299 1.613.154 0 724.798.720386.188.189 54.927.734 437.299 1.613.154 0 683.006.611

19.187.662 1.527.429 0 0 0 41.792.109

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

-8.395.638 -47.255.764 0 -1.613.154 0 -119.027.745

196

Page 198: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

DEL SERVICIO TOTAL

UNIVERSAL

CONCEPTO - ARGENTINA

DIGITAL -

I) INGRESOS CORRIENTES 8.370.860 8.370.860 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.123.808 4.123.808 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.247.052 4.247.052 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

II) GASTOS CORRIENTES 1.720.545 1.720.545 - GASTOS DE CONSUMO 84.240 84.240 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.636.305 1.636.305 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 6.650.315 6.650.315

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 1.960.359 1.960.359 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.960.359 1.960.359

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.370.860 8.370.860VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.680.904 3.680.904

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.689.956 4.689.956

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.689.956 4.689.956

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.689.956 4.689.956 - INVERSIÓN FINANCIERA 4.689.956 4.689.956 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.689.956 -4.689.956

197

Page 199: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DEL INTERIOR

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

FEDERAL DE TOTAL

CONCEPTO INFRAESTRUCTURA

REGIONAL

I) INGRESOS CORRIENTES 4.242.848 4.242.848 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123.226 123.226 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.682.898 3.682.898 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.724 436.724

II) GASTOS CORRIENTES 866.691 866.691

- GASTOS DE CONSUMO 278.150 278.150 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 13.879 13.879 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 388.767 388.767 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.895 185.895

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 3.376.157 3.376.157

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 18.720 18.720 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 18.720 18.720

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 4.242.848 4.242.848VII) TOTAL GASTOS (II+V) 885.411 885.411

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.357.437 3.357.437

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.357.437 3.357.437

XII) FUENTES FINANCIERAS 60.232.391 60.232.391 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 49.833.138 49.833.138

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 10.399.253 10.399.253 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 63.589.828 63.589.828 - INVERSIÓN FINANCIERA 63.589.828 63.589.828 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.357.437 -3.357.437

198

Page 200: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

DE ASISTENCIA TOTAL

CONCEPTO DIRECTA A

VICTIMAS DE

TRATA

I) INGRESOS CORRIENTES 30.000 30.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30.000 30.000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

II) GASTOS CORRIENTES 30.000 30.000

- GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 30.000

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 30.000 30.000VII) TOTAL GASTOS (II+V) 30.000 30.000

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0

199

Page 201: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL PARA EL PARA SUBSIDIOS PARA LA SUBS. A CONSUMOS

CONCEPTO PROVINCIAL SOCIAL TRANSPORTE DE CONSUMOS REFINANCIAC. RESIDENCIALES

ELÉCTRICO RESIDENCIALES HIPOTECARIA DE GAS LICUADO

FEDERAL DE GAS DE PETRÓLEO

I) INGRESOS CORRIENTES 7.843.201 184.067 3.667.075 16.154.629 307.000 14.011.853 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 2.262.075 16.154.629 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 7.843.201 108.067 405.000 0 307.000 129.600 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 76.000 1.000.000 0 0 13.882.253

II) GASTOS CORRIENTES 68.075 135.796 249.000 15.606.138 2.090 13.990.918 - GASTOS DE CONSUMO 12.167 135.796 249.000 43.572 1.860 2.760 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 55.908 0 0 0 230 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 105.904 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 15.562.566 0 13.882.254

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.775.126 48.271 3.418.075 548.491 304.910 20.935

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 468.966 0 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 468.966 0 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 1.500 0 3.418.075 0 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.500 0 0 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 3.418.075 0 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 7.843.201 653.033 3.667.075 16.154.629 307.000 14.011.853VII) TOTAL GASTOS (II+V) 69.575 135.796 3.667.075 15.606.138 2.090 13.990.918

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 7.773.626 517.237 0 548.491 304.910 20.935

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 7.773.626 517.237 0 548.491 304.910 20.935

XII) FUENTES FINANCIERAS 98.247.828 85.850 0 0 10.630 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.247.828 85.850 0 0 10.630 0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 70.000.000 0 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 106.021.454 603.087 0 548.491 315.540 20.935 - INVERSIÓN FINANCIERA 86.796.570 603.087 0 548.491 312.570 20.935 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 19.224.884 0 0 0 2.970 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -7.773.626 -517.237 0 -548.491 -304.910 -20.935

200

Page 202: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

PARA LA GENERACIÓN PARA EL TOTAL

DISTRIBUIDA DE DESARROLLO

ENERGÍAS DE ENERGÍAS

RENOVABLES RENOVABLES

114.095 566.000 42.847.9200 0 00 0 00 0 18.416.7040 0 0

114.095 566.000 9.472.9630 0 14.958.253

9.106 111.000 30.172.1239.106 23.000 477.261

0 0 56.1380 0 00 88.000 193.9040 0 29.444.820

104.989 455.000 12.675.797

0 0 468.9660 0 00 0 468.9660 0 0

0 0 3.419.5750 0 1.500

0 0 3.418.075

0 0 0

114.095 566.000 43.316.8869.106 111.000 33.591.698

104.989 455.000 9.725.188

0 0 00 0 0

104.989 455.000 9.725.188

0 832.667 99.176.9750 522.000 28.866.308

0 0 70.000.0000 310.667 310.6670 0 0

104.989 1.287.667 108.902.163104.989 877.667 89.264.309

0 410.000 19.637.8540 0 00 0 0

-104.989 -455.000 -9.725.188

201

Page 203: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE DE GARANTÍAS TOTALCONCEPTO DEL CAPITAL DESARROLLO ARGENTINO

EMPRENDEDOR PRODUCTIVO

I) INGRESOS CORRIENTES 1.271.183 41.852.992 39.622.840 82.747.015 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.294 0 0 2.294 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 268.889 1.031.233 7.957.840 9.257.962 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000 40.821.759 31.665.000 73.486.759

II) GASTOS CORRIENTES 138.552 37.645.921 4.910.521 42.694.994 - GASTOS DE CONSUMO 39.400 81.726 35.970 157.096 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.180 64.088 697.942 763.210 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.972 37.500.107 4.176.609 41.774.688

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.132.631 4.207.071 34.712.319 40.052.021

IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.500.000 16.566.227 1.462.500 19.528.727 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000 16.566.227 1.462.500 19.528.727 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 660.000 1.387.245 0 2.047.245 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 660.000 1.387.245 0 2.047.245

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.771.183 58.419.219 41.085.340 102.275.742VII) TOTAL GASTOS (II+V) 798.552 39.033.166 4.910.521 44.742.239

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.972.631 19.386.053 36.174.819 57.533.503

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.972.631 19.386.053 36.174.819 57.533.503

XII) FUENTES FINANCIERAS 7.200 619.573 23.034.441 23.661.214 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.200 468.573 23.034.441 23.510.214

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 151.000 0 151.000 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.979.831 20.005.626 59.209.260 81.194.717 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.979.831 20.005.626 59.209.260 81.194.717 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.972.631 -19.386.053 -36.174.819 -57.533.503

202

Page 204: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA LA NACIONAL TOTALCONCEPTO RECUPERACIÓN DE

DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAOVINA

I) INGRESOS CORRIENTES 104.000 4.325 108.325 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.000 4.325 28.325 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 0 80.000

II) GASTOS CORRIENTES 54.400 687.854 742.254 - GASTOS DE CONSUMO 2.400 3.912 6.312 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 8.942 8.942 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.000 675.000 727.000

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 49.600 -683.529 -633.929

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 104.000 4.325 108.325VII) TOTAL GASTOS (II+V) 54.400 687.854 742.254

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 49.600 -683.529 -633.929

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 49.600 -683.529 -633.929

XII) FUENTES FINANCIERAS 32.000 1.508.529 1.540.529 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 32.000 1.431.537 1.463.537

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 76.992 76.992 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 81.600 825.000 906.600 - INVERSIÓN FINANCIERA 81.600 825.000 906.600 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -49.600 683.529 633.929

203

Page 205: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

DEL SISTEMA DE DE INFRAESTRUCTURA TOTAL

CONCEPTO INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

DEL TRANSPORTE AEROPORTUARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 181.717.030 431.394 182.148.424 - INGRESOS TRIBUTARIOS 82.717.030 0 82.717.030 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 431.394 431.394 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.000.000 0 99.000.000

II) GASTOS CORRIENTES 171.904.102 1.320 171.905.422 - GASTOS DE CONSUMO 7.803 1.320 9.123 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 943.303 0 943.303 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.952.996 0 170.952.996

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 9.812.928 430.074 10.243.002

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 22.500 235.249 257.749 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.500 235.249 257.749

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 181.717.030 431.394 182.148.424VII) TOTAL GASTOS (II+V) 171.926.602 236.569 172.163.171

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 9.790.428 194.825 9.985.253

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 22.894.219 0 22.894.219

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -13.103.791 194.825 -12.908.966

XII) FUENTES FINANCIERAS 14.542.955 0 14.542.955 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 14.542.955 0 14.542.955

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.439.164 194.825 1.633.989 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 194.825 194.825 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.439.164 0 1.439.164 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 13.103.791 -194.825 12.908.966

204

Page 206: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

DE INFRAESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN TOTAL

CONCEPTO HÍDRICA PÚBLICO PRIVDADA

RED DE AUTOPISTAS

Y RUTAS SEGURAS

I) INGRESOS CORRIENTES 11.932.951 1.970.600 13.903.551 - INGRESOS TRIBUTARIOS 11.452.310 0 11.452.310 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 1.665.583 1.665.583 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 480.641 305.017 785.658 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0

II) GASTOS CORRIENTES 657.136 1.207.567 1.864.703

- GASTOS DE CONSUMO 11.177 48.304 59.481 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 545.376 0 545.376 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 100.583 0 100.583 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.159.263 1.159.263

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 11.275.815 763.033 12.038.848

IV) RECURSOS DE CAPITAL 4.500.000 0 4.500.000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500.000 0 4.500.000 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 17.348.766 13.688.663 31.037.429 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.348.766 13.688.663 31.037.429

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 16.432.951 1.970.600 18.403.551VII) TOTAL GASTOS (II+V) 18.005.902 14.896.230 32.902.132

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.572.951 -12.925.630 -14.498.581

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 22.894.219 22.894.219X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -1.572.951 9.968.589 8.395.638

XII) FUENTES FINANCIERAS 1.885.946 395.094.267 396.980.213 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 435.478 18.874.665 19.310.143

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.450.468 376.219.602 377.670.070 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 312.995 405.062.856 405.375.851 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 386.188.189 386.188.189 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 312.995 18.874.667 19.187.662 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 1.572.951 -9.968.589 -8.395.638

205

Page 207: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA LA PRO.CRE.AR TOTAL

CONCEPTO VIVIENDA

DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA

SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 130.683 271.036 30.258.200 30.659.919 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 30.258.200 30.258.200 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 130.683 271.036 0 401.719 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0

II) GASTOS CORRIENTES 503.047 9.997.067 106.335 10.606.449 - GASTOS DE CONSUMO 503.015 1.691.486 90.855 2.285.356 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 7.455.581 0 7.455.581 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 32 0 15.480 15.512 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 850.000 0 850.000

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -372.364 -9.726.031 30.151.865 20.053.470

IV) RECURSOS DE CAPITAL 14.260.487 61.800.919 0 76.061.406 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.260.487 61.800.919 0 76.061.406 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 14.104.513 14.754.599 20.000.000 48.859.112 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.104.513 14.754.599 20.000.000 48.859.112

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 14.391.170 62.071.955 30.258.200 106.721.325VII) TOTAL GASTOS (II+V) 14.607.560 24.751.666 20.106.335 59.465.561

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -216.390 37.320.289 10.151.865 47.255.764

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -216.390 37.320.289 10.151.865 47.255.764

XII) FUENTES FINANCIERAS 216.390 8.983.009 0 9.199.399 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 216.390 8.983.009 0 9.199.399

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 46.303.298 10.151.865 56.455.163 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 44.775.869 10.151.865 54.927.734 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 1.527.429 0 1.527.429 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 216.390 -37.320.289 -10.151.865 -47.255.764

206

Page 208: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA LA PROMOCIÓN TOTAL

CONCEPTO CIENTÍFICA Y

TECNOLÓGICA

I) INGRESOS CORRIENTES 587.448 587.448 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.448 587.448

II) GASTOS CORRIENTES 587.448 587.448 - GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.448 587.448

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 587.448 587.448VII) TOTAL GASTOS (II+V) 587.448 587.448

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0

XII) FUENTES FINANCIERAS 437.299 437.299 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 437.299 437.299

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 437.299 437.299 - INVERSIÓN FINANCIERA 437.299 437.299 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0

207

Page 209: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE SALUD

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA LA COBERTURA TOTAL

CONCEPTO UNIVERSAL

DE SALUD

I) INGRESOS CORRIENTES 1.613.154 1.613.154 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.613.154 1.613.154 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

II) GASTOS CORRIENTES 0 0

- GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.613.154 1.613.154

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.613.154 1.613.154VII) TOTAL GASTOS (II+V) 0 0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.613.154 1.613.154

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.613.154 1.613.154

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.613.154 1.613.154 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.613.154 1.613.154 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.613.154 -1.613.154

208

Page 210: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO5 :PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

(cont.)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO

DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL

En miles de pesos

PARA LA PROTECCIÓN TOTAL

CONCEPTO AMBIENTAL DE

LOS BOSQUES

NATIVOS

I) INGRESOS CORRIENTES 1.477.415 1.477.415 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 240.000 240.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.237.415 1.237.415

II) GASTOS CORRIENTES 1.477.415 1.477.415 - GASTOS DE CONSUMO 10.000 10.000 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.000 4.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.415 1.463.415

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 0 0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.477.415 1.477.415VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.477.415 1.477.415

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 0X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 0

209

Page 211: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 6: PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE OTROS ENTES PÚBLICOS

En miles de pesos

ADMINISTRACIÓN INST. NAC. DE SUPERINTEN. DIR. DE OBRA INSTITUTO UNIDAD ESP. SIST. INSTITUTO

CONCEPTO FEDERAL DE SERV. SOCIALES DE BIENESTAR SOC. DEL SERV. DE OBRA SOC. DE TRANSMISIÓN NACIONAL DE

INGRESOS PARA JUBILADOS DE LA PFA PENITENCIARIO DE LAS FUERZAS DE ENERGÍA LA MÚSICA

PÚBLICOS Y PENSIONADOS - SBPFA - FEDERAL ARMADAS ELÉCTRICA -INAMU -

- AFIP- - INSSJyP- - IOSFA- - UESTEE-

I) INGRESOS CORRIENTES 167.332.277,0 456.400.242,1 12.058.575,5 3.109.817,0 29.760.079,3 78.000,0 209.733,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 136.345.090,0 94.136.520,6 0,0 0,0 0,0 0,0 189.733,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 250.727.812,5 3.748.612,3 2.534.947,0 28.778.468,7 0,0 0,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13.555.699,0 295.553,9 8.078.207,9 324.870,0 0,0 0,0 17.000,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 0,0 0,0 0,0 981.610,6 0,0 0,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.584.757,0 2.692.670,4 108.165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.846.731,0 108.547.684,7 88.618,0 250.000,0 0,0 78.000,0 3.000,0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 0,0 34.972,1 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 153.213.494,0 435.831.498,6 12.003.053,3 3.659.511,9 24.802.980,8 75.000,0 206.409,0 - GASTOS DE CONSUMO 153.067.174,0 44.299.736,4 11.913.440,1 3.533.497,4 24.802.980,8 72.500,0 72.840,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 316.612,0 0,0 126.014,5 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.890,0 391.215.150,2 89.613,2 0,0 0,0 0,0 133.569,0

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 14.118.783,0 20.568.743,5 55.522,2 -549.694,9 4.957.098,5 3.000,0 3.324,0

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 196.361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 196.361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V) GASTOS DE CAPITAL 11.078.500,0 4.782.635,8 55.129,6 6.000,0 1.506.925,6 3.000,0 2.300,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 11.078.500,0 4.782.635,8 55.129,6 6.000,0 1.506.925,6 3.000,0 2.300,0

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 167.332.277,0 456.596.603,4 12.058.575,5 3.109.817,0 29.760.079,3 78.000,0 209.733,0VII) TOTAL GASTOS (II+V) 164.291.994,0 440.614.134,4 12.058.182,9 3.665.511,9 26.309.906,4 78.000,0 208.709,0

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 3.040.283,0 15.982.469,0 392,6 -555.694,9 3.450.172,9 0,0 1.024,0

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 3.040.283,0 15.982.469,0 392,6 -555.694,9 3.450.172,9 0,0 1.024,0

XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 0,0 441.031,1 555.694,9 0,0 0,0 0,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 219.736,5 3,4 0,0 0,0 0,0

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 221.294,6 555.691,5 0,0 0,0 0,0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.040.283,0 15.982.469,1 441.423,8 0,0 3.450.172,8 0,0 1.024,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 3.040.283,0 15.982.469,1 196.123,3 0,0 0,0 0,0 1.024,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 0,0 245.300,5 0,0 3.450.172,8 0,0 0,0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -3.040.283,0 -15.982.469,1 -392,7 555.694,9 -3.450.172,8 0,0 -1.024,0

210

Page 212: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 6: PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS

(cont.)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

DE OTROS ENTES PÚBLICOS

En miles de pesos

CONCEPTO

I) INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS TRIBUTARIOS - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. - RENTAS DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - OTROS INGRESOS CORRIENTES

II) GASTOS CORRIENTES - GASTOS DE CONSUMO - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)

IV) RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

V) GASTOS DE CAPITAL - INVERSIÓN REAL DIRECTA

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- INVERSIÓN FINANCIERA

VI) TOTAL RECURSOS (I+IV)VII) TOTAL GASTOS (II+V)

VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII)

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVASX) GASTOS FIGURATIVOS

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

XII) FUENTES FINANCIERAS - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

- ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS - AUMENTO DEL PATRIMONIO - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSIÓN FINANCIERA - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS

XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII)

COMISIÓN INSTITUTO TOTAL

NACIONAL NACIONAL DE

ANTIDOPAJE CINE Y ARTES

- CNAD- AUDIOVISUALES

- INCAA -

88.914,0 3.236.320,0 672.273.957,90,0 3.163.320,0 233.834.663,60,0 0,0 285.789.840,50,0 63.000,0 22.334.330,8

8.914,0 7.000,0 997.524,60,0 3.000,0 5.388.592,6

80.000,0 0,0 123.894.033,70,0 0,0 34.972,1

84.462,0 3.191.952,0 633.068.361,671.592,0 2.073.479,0 239.907.239,7

0,0 0,0 442.626,50,0 0,0 0,00,0 0,0 6.930,0

12.870,0 1.118.473,0 392.711.565,4

4.452,0 44.368,0 39.205.596,3

0,0 0,0 196.361,30,0 0,0 0,00,0 0,0 196.361,30,0 0,0 0,0

448,0 44.368,0 17.479.307,0448,0 44.368,0 17.479.307,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

88.914,0 3.236.320,0 672.470.319,284.910,0 3.236.320,0 650.547.668,64.004,0 0,0 21.922.650,6

0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

4.004,0 0,0 21.922.650,6

0,0 400.000,0 1.396.726,00,0 400.000,0 619.739,9

0,0 0,0 776.986,10,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

4.004,0 400.000,0 23.319.376,74.004,0 400.000,0 19.623.903,4

0,0 0,0 3.695.473,30,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0

-4.004,0 0,0 -21.922.650,7

211

Page 213: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Importe en Pesos

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 285.989.108.065

1. APERTURA JURISDICCIONAL DE PROYECTOS 204.372.181.449

Poder Legislativo Nacional 167.680.000

Poder Judicial de la Nación 887.040.868

Ministerio Público 228.088.662

Presidencia de la Nación 153.000.000

Ministerio del Interior 847.869.150

Ministerio de Seguridad 1.008.175.743

Ministerio de Defensa 443.803.900

Ministerio de Economía 11.494.366.424

Ministerio de Desarrollo Productivo 202.200.000

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 327.853.031

Ministerio de Turismo y Deportes 971.408.760

Ministerio de Transporte 49.687.235.321

Ministerio de Obras Públicas 120.779.807.102

Ministerio de Educación 6.132.497.717

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 6.423.821.000

Ministerio de Cultura 607.163.350

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 266.770.338

Ministerio de Salud 957.611.835

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1.382.459.352

Ministerio de Desarrollo Social 1.403.328.896

2. OTRAS INVERSIONES 81.616.926.616

212

Page 214: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL

Importe en Pesos

312 SENADO DE LA NACIÓN

PROGRAMA 48: ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DEL MOLINO

Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino 86.180.000

315 IMRENTA DEL CONGRESO

PROGRAMA 19: IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS

Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación 31.500.000

316 AYUDA SOCIAL AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN PROGRAMA 20: ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL PERSONAL DEL

CONGRESO DE LA NACIÓN

Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

50.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 167.680.000

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 167.680.000

213

Page 215: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

Importe en Pesos

320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA 12.100.000

PROGRAMA 23: JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SUBPROGRAMA 2: FUERO CIVIL

Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A. 15.757.976

SUBPROGRAMA 4: FUERO DEL TRABAJO

Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554 29.346.852

PROGRAMA 24: JUSTICIA FEDERAL

SUBPROGRAMA 5: FUERO ELECTORAL

Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo Nº 245, C.A.B.A. 3.930.000

SUBPROGRAMA 7: ÁREA CÁMARA LA PLATA

Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral - Calle 8 N° 925, La Plata, Provincia de Buenos

Aires

6.399.694

SUBPROGRAMA 10: ÁREA CÁMARA MENDOZA

Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. Juzgado Federal N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San Juan 16.686.901

SUBPROGRAMA 11: ÁREA CÁMARA ROSARIO

Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario 6.200.235

Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral 21.750.000

SUBPROGRAMA 13: ÁREA CÁMARA PARANÁ

Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos 22.500.000

SUBPROGRAMA 15: ÁREA CÁMARA RESISTENCIA

Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2 - Cámara Fiscal y Juzgado Federal N° 1 Resistencia - Hipólito

Yrigoyen N° 65 - Resistencia - Provincia del Chaco

126.100.000

SUBPROGRAMA 16: ÁREA CÁMARA DE CÓRDOBA

Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines Cámara Fiscal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal

N°690 - Provincia de Córdoba

23.100.000

SUBPROGRAMA 17: ÁREA CÁMARA SAN MARTÍN

Remodelación de Edificio. Etapa 2 - Justicia Federal, 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Provincia de Buenos Aires 54.083.670

SUBPROGRAMA 18: ÁREA CÁMARA TUCUMÁN

Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores 12.441.331

SUBPROGRAMA 19: ÁREA CÁMARA SALTA

Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal Nº 1 - Provincia de Jujuy 8.985.001

SUBPROGRAMA 22: FUERO PENAL ECONÓMICO

Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsuelo) - C.A.B.A. 1.865.318

Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950 - C.A.B.A. 1.530.940

335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PROGRAMA 4: MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES

Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 500.000

Remodelación Locales Sanitarios y Office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731 3.086.783

PROGRAMA 5: PERICIAS JUDICIALES

Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760 31.500.000

Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito 500.000

Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell 2.251.569

Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA 500.000

Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 4.108.845

Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol 500.000

Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA 500.000

PROGRAMA 21: JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA

Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 27.500.000

Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 500.000

Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 500.000

Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 58.033.294

Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II 7.138.601

Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo 70.000.000

Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 29.128.064

Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 500.000

Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación 500.000

Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia 8.700.000

Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia 500.000

Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 25.000.000

Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia 1.980.000

Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia 500.000

Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 45.000.000

Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia 16.800.000

Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA 500.000

Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 20.000.000

Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) 500.000

Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias 500.000

Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia 30.000.000

Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia 500.000

Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo. Piso del Palacio (Etapa II) 28.241.952

Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (Planta Baja, Entre Piso, y 3ro.) 23.005.120

Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor Instalado en Lavalle N° 1250, C.A.B.A 3.025.919

Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia 4.528.200

PROGRAMA 27: INTERCEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 500.000

Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29.114.239

Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA 1.819.640

Adecuación Integral Inmueble a Adquirir 5.000.000

Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center 5.318.781

Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios 14.557.120

Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios 2.482.098

Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos 6.205.245

Adecuación del Sistema de Hidrantes 3.639.280

Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Electrógenos 9.098.200

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 887.040.868

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 887.040.868

214

Page 216: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 10 MINISTERIO PÚBLICO

Importe en Pesos

360 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

PROGRAMA 16: EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD

Puesta en Valor Inmuebles 46.275.000

Puesta en Valor Inmueble Sito en Guido Nº1577 - C.A.B.A. 10.092.500

Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sito en Av. de Mayo Nº 760 - C.A.B.A. 14.145.000

Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A. 25.904.950

Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A. 60.000.000

361 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROGRAMA 17: REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL

Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca 6.312.455

Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios 7.500.000

Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja 18.156.000

Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe 3.900.000

Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba 8.948.927

Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.353.830

Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa 22.500.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 228.088.662

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 228.088.662

215

Page 217: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 20 PRESIDENCIA DE LA NACION

Importe en Pesos

301 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII 120.000.000

Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658 30.000.000

Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno 2.000.000

Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor 1.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 153.000.000

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 153.000.000

216

Page 218: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DEL INTERIOR

Importe en Pesos

325 MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA 34: INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS DE INTERIOR

Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza 286.067.563

Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana 80.020.359

Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación - Misiones 188.786.871

Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto - Entre Ríos 45.772.381

Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones 546.854

Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos 2.000.000

Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca 1.520.485

ORGANISMO 201: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

PROGRAMA 16: CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS, ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE PERSONAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central 40.200.000

Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central 188.000

Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan 5.000.000

Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales 28.500.000

Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA 50.300.000

Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central 4.200.000

Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central 23.280.000

Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen 34.396.637

Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen 18.000.000

Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas 1.100.000

Reformas Edilicias Paso Gualeguaychú 1.200.000

Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones 400.000

Remodelaciones Edilicias Paso Andresito 420.000

Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú 750.000

Reformas Edilicias Paso de Jama 560.000

Reformas Edilicias Paso Integración Austral 550.000

Reformas Edilicias Paso La Quiaca 770.000

Reformas Edilicias Paso Misión La Paz 560.000

Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres 1.400.000

Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera 6.000.000

Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera 24.000.000

Reformas Edilicias Paso Concordia 980.000

Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata 400.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 604.714.513

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 243.154.637

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 847.869.150

217

Page 219: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD

Importe en Pesos

326 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

PROGRAMA 28: SEGURIDAD FEDERAL

Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia 62.700.000

343 MINISTERIO DE SEGURIDAD

PROGRAMA 44: ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR) 213.687.470

375 GENDARMERÍA NACIONAL

PROGRAMA 41: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA GENDARMERÍA NACIONAL

Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche 15.997.848

PROGRAMA 42: ASISTENCIA SANITARIA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL

Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires 59.202.152

PROGRAMA 48: SEGURIDAD EN FRONTERAS

Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16) 103.993.380

Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16) 168.371.820

Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16) 132.933.870

Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16) 98.640.477

Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16) 9.530.879

Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16) 10.509.574

380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PROGRAMA 31: POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata 500.936

Construcción Contrase Comodoro Rivadavia 10.057.397

Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16) 25.517.950

Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16) 51.032.050

Construcción Polo Logístico Regional Norte 18.873.341

Construcción de la Prefectura Itatí 1.594.368

PROGRAMA 37: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año 6.832.231

382 POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

PROGRAMA 23: SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA 4.900.000

PROGRAMA 24: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) 13.300.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.008.175.743

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 1.008.175.743

218

Page 220: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 45 MINISTERIO DE DEFENSA

Importe en Pesos

372 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA

PROGRAMA 17: DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA

Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 6.000.000

374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO

Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo 170.000.000

379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

PROGRAMA 18: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Construcción del Liceo Naval 262.688.000

381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar 5.115.900

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 443.803.900

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 443.803.900

219

Page 221: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 50 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Importe en Pesos

357 MINISTERIO DE ECONOMÍA

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda 4.533.750

Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9° 10.500.000

Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitos en Avenida Paseo Colón 171 y B 26.650.024

Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal 50.000.000

PROGRAMA 27: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS

Adecuación Edilicia y Relocalización del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 4.950.000

ORGANISMO 105: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 6.177.000.000

Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio 134.912.000

Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro 20.051.390

Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos 25.000.000

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II 12.000.000

Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de Río Negro 183.200.000

Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Provincia de Rio Negro 25.000.000

Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires 8.000.000

Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica Comisión Nacional de Energía Atómica 26.700.000

PROGRAMA 20: DESARROLLOS Y SUMINISTROS PARA LA ENERGÍA NUCLEAR

Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 9.650.000

Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza 3.985.000

Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 20.000.000

Construcción de Reactor RA-10 2.984.000.000

Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 6.611.723

Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 8.400.000

Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III 1.500.000

Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología 35.000.000

Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente 29.925.000

Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Económica y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro 5.000.000

Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro 20.000.000

PROGRAMA 21: APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR

Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 20.140.000

Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 9.527.800

Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 22.085.000

Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 5.450.000

Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 30.750.000

Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias 60.000.000

Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 43.000.000

Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 30.044.600

Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II 98.411.385

Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 13.000.000

Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 62.400.000

PROGRAMA 22: ACCIONES PARA LA SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 61.811.501

Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 16.700.000

Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura 43.154.000

Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II 23.572.800

PROGRAMA 23: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NO NUCLEARES

Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 23.350.000

Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 66.990.000

Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares 20.000.000

Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología 7.500.000

Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 277.100.000

Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II 192.380.000

Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche 46.750.000

Desarrollo Tecnologías Cuánticas en Sensores de Ultra-Alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resolución Micrométrica - Centro Atómico Bariloche 164.000.000

Desarrollo Micro y Nano Dispositivos, Detectores y Sensores, Uso en Aplicaciones Médicas, Energías y Memorías (CAC), Provincia de Buenos Aires 30.000.000

Instalación Sistema de Generación Eléctrica Distribución de 400 Kw AC mediante Energía Solar Fotovoltaica en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia

de Buenos Aires19.200.000

PROGRAMA 24: SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 4.790.383

Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino 2.125.000

Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 2.414.000

Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 47.120.000

Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 13.000.000

Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 22.148.401

Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación 4.265.467

Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 120.000.000

Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad 4.500.000

Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 11.287.000

Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 2.500.000

Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza 6.700.000

Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo 7.030.200

Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael 26.600.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 96.633.774

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 11.397.732.650

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 11.494.366.424

220

Page 222: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 51 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Importe en Pesos

ORGANISMO 624: SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

PROGRAMA 16: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires 54.000.000

PROGRAMA 19: PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE BASE

Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico 100.200.000

Remodelación Repositorio Geológico 48.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 202.200.000

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 202.200.000

221

Page 223: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 52 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Importe en Pesos

ORGANISMO 363: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PROGRAMA 36: POLÍTICAS PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES EN FORMA

SOSTENIBLE

Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR) 5.133.471

Construcción de Centros Forestales 68.760.000

Construcción de Viveros Forestales 59.940.000

ORGANISMO 606: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS - IFIT

Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT

Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires 3.347.400

Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires 145.000.000

PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIAS DE TECNOLÓGIAS, EXTENSIÓN Y APOYO AL DESARROLLO RURAL -

AITTE

Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa 6.300.000

Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico 2.433.600

Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe 2.856.000

Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino 4.992.000

Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba 4.644.000

Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe 1.680.000

Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires 2.292.000

Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán 9.310.560

Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa 2.520.000

Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires 644.000

ORGANISMO 609: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

PROGRAMA 16: CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÌCOLA

Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura 8.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 327.853.031

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 327.853.031

222

Page 224: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 53 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Importe en Pesos

322 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

PROGRAMA 18: PLAN FEDERAL DE TURISMO SOCIAL

Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapadmalal 169.281.204

PROGRAMA 22: INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES (BID Nº 2606-0/OC)

Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC) 12.500.000

Humahuaca: Museo del Carnaval - Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) 65.455.000

Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR) 75.000.000

Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural 80.000.000

Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural 62.999.775

Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 8.500.000

Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 27.553.617

Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 49.413.802

Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 17.000.000

Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) 43.299.825

Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 25.895.537

Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 50.000.000

Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 20.510.000

SUBPROGRAMA 4: OTRAS OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES ( BID Nº 2606-0/OC-AR)

Construcción Contenido Museo Perito Moreno - Provincia de Santa Cruz 6.000.000

Construcción Contenido Los Antiguos - Provincia de Santa Cruz 6.000.000

Construcción Puerto Ushuahia - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 80.000.000

Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos”, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Huapi 72.000.000

PROGRAMA 26: DEPORTE COMUNITARIO Y COMPETENCIAS

Refacción Auditorio Presidente Perón - CENARD 100.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 971.408.760

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 971.408.760

223

Page 225: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 57 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Importe en Pesos

327 MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles 30.000.000

PROGRAMA 67: EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Renovación Integral del Ramal M Ferrocarril General Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175) 2.665.362.171

Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento 2.872.034.762

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR) 7.120.292.512

Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) 6.263.149.795

Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur 2.830.790.479

SUBPROGRAMA 2: INFRAESTRUCTURA DE FERROVIARIA DE CARGAS

Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) 12.615.916.365

SUBPROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO

Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional 358.040.825

PROGRAMA 68: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE MOVILIDAD INTEGRAL DE TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos 2.258.128.734

Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia 4.578.873.790

Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada 1.440.279.867

Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos 2.682.142.767

Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible 1.743.640.096

SUBPROGRAMA 2: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CARGA

Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos 1.743.123.383

PROGRAMA 91: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO

Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz 1.000.000

Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos 1.000.000

Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut 1.000.000

Puerto Comodoro Rivadavia 27.000.000

Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 30.000.000

Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe 1.000.000

Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires 5.000.000

Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut 40.000.000

Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 40.000.000

Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut 25.000.000

Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos 5.000.000

Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos 30.000.000

Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos 30.000.000

SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO

Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM 2.000.000

Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras 25.010.000

Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez 5.000.000

Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones 5.000.000

Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa 5.000.000

Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz 50.000.000

Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe 5.000.000

Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia 10.000.000

Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni 30.000.000

Reflotamiento y Desguace de Artefactos Navales 50.000.000

ORGANISMO 669: ADMINITRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

PROGRAMA 16: REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy 4.991.048

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná 4.175.000

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán 6.738.000

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta 14.584.727

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe 4.175.000

ORGANISMO 671: JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD

Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central 27.786.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 49.624.785.546

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 62.449.775

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 49.687.235.321

224

Page 226: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 64 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Importe en Pesos

364 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 20: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes 1.725.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios 1.725.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta 1.725.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe 875.000

Construcción de Módulos Sanitarios - Timbúes, Provincia de Santa Fe 675.000

Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad 11.000.000

Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera 3.000.000

PROGRAMA 44: DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO

Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC) 1.697.900.000

Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) 315.000.000

Saneamiento Cloacal - Las Heras - Cañuelas - Pte. Perón (BIRF N°7706-AC) 2.100.000

PROGRAMA 66: PREVENCIÓN SÍSMICA

Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4 8.930.000

PROGRAMA 68: INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel 2.557.300.000

Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural 2.035.000.000

Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales 2.357.700.000

PROGRAMA 72: FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJEUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná 3.000.000

Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal 37.500.000

Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón 10.000.000

Conformación de Polos Integrales de Derechos Humanos en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA 10.000.000

Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes 220.000.000

Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo 1.022.000.000

Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del Ferrocrril Mitre 17.359.500

Construcción Polideportivo Hurlingham 15.000.000

Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 2.500.000

Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 1.500.000

Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse 20.000.000

Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2 2.000.000

Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación 1.000.000

Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé 10.000.000

Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas 5.961.974

Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego 6.000.000

Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo) 9.020.747

SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CULTO

Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires 82.500.000

Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo 8.100.000

Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19.298.281

Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní 2.000.000

Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María 12.000.000

Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico 2.160.000

SUBPROGRAMA 9: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA

Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires 607.267.211

Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe 85.875.671

Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos 1.200.000

Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria 400.000.000

Construcción de Oficinas Judiciales Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 6.000.000

Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria 300.000.000

Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria 147.000.000

Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria 98.000.000

Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut 6.060.000

SUBPROGRAMA 12: APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós 80.000.000

Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA) 2.141.075.000

Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG) 833.500.000

Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires 15.000.000

SUBPROGRAMA 13: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Ampliación Complejo Médico Churruca - Visca Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.410.016

Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I 4.410.500.000

Apoyo a la Operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires 1.187.000.000

Apoyo a la Operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela - Provincia de Buenos Aires 1.187.000.000

SUBPROGRAMA 16: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente 6.600.000

Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín 2.500.000

Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos 3.000.000

Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba 20.000.000

Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace 50.000.000

Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1 1.000.000

Refacción Casa Histórica de la Independencia - Provincia de Tucumán 2.700.000

SUBPROGRAMA 17: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Restauración del Edificio de Parques Nacionales 13.383.416

Construcción de Parques Públicos Metropolitanos 1.283.388.292

Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales 1.283.388.292

PROGRAMA 73: RECURSOS HÍDRICOS

SUBPROGRAMA 2: ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS DE NÚCLEOS URBANOS, ÁREAS RURALES

Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos 23.615.696

Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III 60.000.000

ORGANISMO 108: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA 16: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA

Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio 2.500.000

Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios 5.000.000

Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - Instituto Nacional del Agua - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 9.518.000

Restauración Sistema de Seguridad - Predio Instituto Nacional del Agua - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 7.500.000

Restauración y Puesta en Valor de Edificio - Centro Regional Litoral - Instituto Nacional del Agua - Santa Fé, Provincia de Santa Fé 3.000.000

225

Page 227: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

ORGANISMO 604: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PROGRAMA 16: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED POR ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 1 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias 3.564.762.252

Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 249.601.732

SUBPROGRAMA 3: MANTENIMIENTO POR CONVENIO

Ruta Nacional Nº 3; 40; 281; 288; 293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios 17.119.121

SUBPROGRAMA 6: MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR

TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas - Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme Ruta Nacional Nº40) - Km. 58,84 7.336.766

Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nacional N°251 - Empalme Ruta Provincial Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nacional N°22 10.138.015

Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secundaria 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31 6.725.369

Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04 24.455.887

Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Estancia María Luisa / Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite con Chile/ Hito 1 –

San Sebastián11.616.546

Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49 17.246.979

Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62 9.170.957

Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos - Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00 11.616.546

Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51 20.152.384

SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE I

Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 127.516.742

SUBPROGRAMA 12: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE IV

Ruta Nacional Nº 237; Tramo: Piedra del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60 42.364.474

Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 20.176.106

Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 18.953.312

Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 14.673.532

Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52 44.508.644

Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Río Negro/Chubut - Puerto Madryn; Sección: Km. 1354,57 - Km. 1394,50 26.290.078

Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 6 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Ex R.N.N° 258); Sección Km. 200,09 22.957.121

Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10 38.004.876

Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42 12.472.502

Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite con Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146 24.455.887

Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465 18.341.915

Ruta Nacional N° 86, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°95 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547 27.687.781

Ruta Nacional N° 86, Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609 16.062.876

Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90 8.448.286

Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00 33.912.978

Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25 51.584.761

Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06 23.850.787

Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy 38.958.492

Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06 17.027.717

Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite con Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89 7.806.319

Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite con Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00 7.370.726

Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55 5.502.574

Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56 39.863.095

Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite con Chaco - Monte Quemado 7.336.766

Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite con Entre Ríos - A. Espíndola 6.725.369

Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro 6.725.369

Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14 6.725.369

Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70 3.668.383

Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23 12.472.502

Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27 23.233.092

Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000 6.052.832

Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593 3.668.383

Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00 3.668.383

Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial Nº 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68 46.337.180

Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00 43.248.641

Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límte con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975 20.379.905

Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02 21.398.901

Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chamical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287 23.477.651

Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401 5.502.574

Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34 4.585.479

Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14 3.974.082

Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46 3.209.835

Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4 1.834.191

Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18, 18.341.915

Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75 13.756.436

SUBPROGRAMA 13: MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR - FASE II

Ruta Nacional N° 3, Tramo: Coronel Dorrego - Empalme Ruta Nacional Nº 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70 11.616.546

Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15 5.665.614

Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21 6.113.972

Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional Nº 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90 36.496.634

Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87 16.928.908

Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950 19.713.429

SUBPROGRAMA 21: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES

Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) 14.673.532

Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Avellaneda 27.512.872

Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría -. Bolívar, Sección: Km. 300,00. - Km. 404,50 35.076.436

SUBPROGRAMA 22: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CÓRDOBA

Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) 28.930.336

Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km.. 966.600 7.363.262

SUBPROGRAMA 23: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TUCUMÁN

Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) 21.909.295

SUBPROGRAMA 24: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MENDOZA

Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) 52.810.697

Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80, 21.398.901

Repavimentación Parcial, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Ruta Nacional Nº 7, Sección: 3272,41 - 3278,83 24.807.073

Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección 1011,49 - 1036,43 14.231.696

Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86 11.703.059

Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293 10.815.860

Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62 12.511.937

Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo 12.898.722

Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56 14.436.108

SUBPROGRAMA 25: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SALTA

Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) 22.030.596

Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) 1.222.794

SUBPROGRAMA 26: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO JUJUY

Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) 30.970.027

SUBPROGRAMA 27: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA FE

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) 14.673.532

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 5.000.000

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 20.000.000

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 39.250.000

Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) 50.000.000

Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00 10.140.878

226

Page 228: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

SUBPROGRAMA 28: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA RIOJA

Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) 77.253.211

Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) 14.730.250

Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42 14.799.602

Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Santa Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67 15.284.929

Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75 11.269.273

Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65 7.552.291

SUBPROGRAMA 29: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN JUAN

Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) 14.673.532

SUBPROGRAMA 30: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CORRIENTES

Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) 14.673.532

SUBPROGRAMA 31: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CATAMARCA

Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) 14.673.532

Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) 1.044.559

SUBPROGRAMA 32: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO NEUQUÉN

Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) 14.673.532

Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) 1.222.794

Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Confluencia 7.714.991

SUBPROGRAMA 33: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHUBUT

Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) 39.074.393

Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) 24.455.887

Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 26 – Los Tamar 9.097.355

SUBPROGRAMA 34: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN LUIS

Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) 23.099.022

SUBPROGRAMA 35: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MISIONES

Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) 14.673.532

SUBPROGRAMA 36: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO

Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) 23.804.137

Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) 24.455.887

Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) 733.677

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglomeramiento, Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero 9.156.284

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglomeramiento, Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero 9.156.284

SUBPROGRAMA 37: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO ENTRE RÍOS

Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) 60.160.968

SUBPROGRAMA 38: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHACO

Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) 33.848.121

Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D) 19.564.709

SUBPROGRAMA 39: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BAHÍA BLANCA

Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) 43.110.495

SUBPROGRAMA 40: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO RÍO NEGRO

Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) 14.673.532

Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km. 1137,50) 28.043.565

Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo 10.238.838

SUBPROGRAMA 41: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA PAMPA

Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) 14.673.532

SUBPROGRAMA 42: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO FORMOSA

Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) 14.673.532

Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39 15.900.970

Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección: Km. 1288,31 – Km. 1347,22 21.646.003

SUBPROGRAMA 43: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA CRUZ

Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) 36.498.802

Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) 7.233.707

Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) 16.929.519

Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293 102.714.724

SUBPROGRMAMA 44: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO

Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) 16.385.444

Sistema Modular Ruta Nacional Nº 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile 5.237.636

SUBPROGRAMA 45: REDES DE SEÑALAMIENTO NACIONALES

Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan y Provincia de San

Luis5.489.118

Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Provincia de Santiago del

Estero5.489.118

Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de Río Negro y Provincia

de Santa Cruz5.489.118

Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de Entre Ríos, Provincia

de Misiones y Provincia de Formosa - Etapa IIIb 5.489.118

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba 12.500.000

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis 2.500.000

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero 2.500.000

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Provincia de

Santa Cruz27.445.589

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos 77.618.093

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa 74.459.758

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 87.863.673

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa 76.936.895

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero 75.554.811

PROGRAMA 22: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VIALES FUERA DE LA RED VIAL NACIONAL

SUBPROGRAMA 9: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE II

Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 1.044.559

Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai 2.472.449

SUBPROGRAMA 10: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE III

Construcción de la Ruta Nacional Nº 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquín - 2 Puentes, Córdoba 5.269.993

SUBPROGRAMA 11: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE IV

Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Sección: Progresiva 48.200 – Progresiva 70.000 5.274.138

SUBPROGRAMA 15: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VIII

Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12 - Provincia Buenos Aires 12.291.008

PROGRAMA: 26: EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

SUBPROGRAMA 3: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO III - CREMA III

Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) 468.061.901

Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N) 1.905.120

Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) 184.299.403

Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes 41.222.100

Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 12.159.350

Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 11.278.169

SUBPROGRAMA 4: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO IV - CREMA IV

Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019) 232.198.503

Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 25 - Intersección Ruta Nacional Nº 123 y Ruta Nacional Nº 0123 281.176.159

Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 12.976.909

Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan 6.046.474

Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) 172.137.330

Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa 122.279.433

Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050) 12.652.797

Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe 98.068.106

Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) 33.351.573

Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050) 41.031.394

227

Page 229: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

Malla 541 - Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco 2.545.199

Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Interesección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán 10.259.244

Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán 9.152.629

Malla 302 - Ruta Nacional Nº 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avenida de Circunvalación de San Juan (A014) 2.770.752

Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018) 33.128.987

Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis 870.334

Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 237.761.368

Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 6.172.828

Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de Neuquén 232.710.128

Malla 131 - Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta Nacional Nº 0234 1.462.500

Malla 304 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional Nº 79 y Ruta Nacional Nº 0079 842.400

Malla 104 - Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: El Carancho - Empalme Ruta Provincial N° 20 (Chacharramendi) y Ruta Nacional Nº 0152 146.922.407

Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 13.331.747

SUBPROGRAMA 5: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO V - CREMA V

Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan 98.068.106

Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 4.112.853

Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019) 185.392.882

Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) 393.741.917

Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 8.547.650

Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 157 y Ruta Nacional Nº 0157 4.740.081

Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca 236.055.664

Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 6.292.364

Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 131.240.126

Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) 89.827.097

Malla 441 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catamarca 1.597.589

Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050) 16.496.811

Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme Ruta Nacional N° 259 y Ruta Nacional Nº 259 23.110.813

Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento 29.288.285

Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 9.743.322

Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050) 20.506.426

Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050) 14.383.219

Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos 11.876.991

Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (CAF S/N) 2.645.000

Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) 9.512.361

Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 9.251.910

Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén 92.089.130

Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén 11.502.793

Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego 16.399.819

Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050) 10.515.513

Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050) 104.601.103

Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa 519.486.964

Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 347.730.734

Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019) 28.036.086

Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050) 24.521.588

Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050) 21.939.001

Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 54.154.007

Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) 170.966.372

Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco 98.480.921

Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) 238.650.329

Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires 1.803.750

Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe 94.332.175

Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco 98.066.638

Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Corrientes 664.125

Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos 12.206.544

Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi - Famaillá, Provincia de Tucumán 9.194.342

Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe 68.905.400

Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (Ruta Provincial Nº 39), Provincia de Santa Fe 70.730.025

Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (Ruta Provincial Nº 39) - Avellaneda (Ruta Provincial Nº 31), Provincia de Santa Fe73.132.883

Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Avellaneda (Ruta Provincial Nº 31) - Resistencia (Ruta Nacional Nº 16), Provincia de Santa Fe 52.891.940

Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (Ruta Nacional Nº 9) - Junín (Ruta Nacional Nº 7), Provincia de Buenos Aires 14.337.264

Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 188, Tramo: Junín (Ruta Nacional Nº 7) - General Villegas (Ruta Nacional Nº 33), Provincia de Buenos

Aires14.268.914

Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: General Villegas (Ruta Nacional Nº 33) - Realicó (Ruta Nacional Nº 35), Provincia de Buenos

Aires12.413.291

Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (Ruta Provincial Nº 76) - Bolívar (Ruta Provincial Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02 15.278.001

Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba 5.638.453

Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut 45.322.986

Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut 41.210.803

Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz 42.219.153

SUBPROGRAMA 6: CREMA VI - GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (GIM)

Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N) 5.358.750

Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N) 1.608.750

Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (Ruta Provincial Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S/N)5.359.375

Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - Ruta Nacional Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N) 5.390.625

Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce Ferrocarril General Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta Naconal Nº A007 5.200.850

Malla 313B - Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Ruta Nacional Nº 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta Nacional Nº 143, Tramo: San Rafael - Ruta Nacional Nº 40 1.679.501

Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Sur 2.793.872

Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa - Río Ancho (Puente) y Ruta Nacional Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Quijano 1.769.625

Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (CAF S/N) 1.245.457

Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N) 5.196.800

Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N) 5.223.000

Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa General Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N) 5.215.000

Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N) 5.205.000

Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Colonia del Sarmiento 5.000.000

Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N) 584.546

Malla 236 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba 27.512.872

Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 52- Aceso a La Quiaca - Provincia de Jujuy (CAF S/N) 822.500

Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Provincia de Jujuy (CAF S/N) 614.750

Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta Nacional Nº 0250, Tramo: Ruta Nacional Nº 22 - Pomona, Provincia

de Río Negro73.960.379

PROGRAMA 37: INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES

Mejora en Corredor Vial 29 8.938.447

Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Córdoba 1.390.310

PROGRAMA 40: EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDORES VIALES

SUBPROGRAMA 2: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II

Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II 6.531.232

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2 8.138.603

SUBPROGRAMA 4: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4 19.698.028

SUBPROGRAMA 6: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VI

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6 41.399.763

SUBPROGRAMA 7: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII

Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII 5.378.601

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 15.513.211 228

Page 230: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII

Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 136.184.413

SUBPROGRAMA 11: Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y 226 - Corredor A 2.560.025.625

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº5 - Corredor B 2.779.736.923

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº7 - Corredor C 2.601.801.492

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, A008, A012, 1V11, 34, 11

y 193 - Corredor E2.256.712.833

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9 y 33 - Corredor F 1.802.339.247

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 -

Corredor H1.044.559

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3, 33, 229 y 252 - Red de

Accesos a Bahía Blanca1.044.559

Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3, 205, A 1.689.025.116

PROGRAMA 42: CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

SUBPROGRAMA 10: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AUTOPISTAS FEDERALES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1

Autopista Balbín 1.475.864.264

Autopista Presidente Juan Domingo Perón 6.203.580.476

Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones 482.728.666

Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña 44.588.885

Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) 3.864.843.313

Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito 3.594.436.639

Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew 568.229.360

Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist 2.718.658.127

Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales 4.204.928.203

Autopistas Acceso San Juan 683.927.830

Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan 1.030.075.161

Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado 129.853.982

Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín 3.143.048.696

Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino 5.352.903.329

Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg 119.565.020

Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba 295.719.074

Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo 280.318.843

Autovía Ruta Nacional Nº 11 1.345.619.525

Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51 509.007.817

Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias 5.201.950.506

Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia 1.112.054.965

Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario 51.696.111

Travesía Urbana Corrientes 660.340.296

Viaducto de Acceso al Puente de la Noria 331.958.015

Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) 2.491.868.984

Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza 89.763.946

Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652) 72.800.000

Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial VIII 978.067

Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia 454.056.051

Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N) 6.525.000

Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2 22.910.184

PROGRAMA 43: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS SEGURAS

SUBPROGRAMA 10: RUTA SEGURA - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1

Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia 9.537.796

Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR) 53.895.757

Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos. 403.123.577

PROGRAMA 44: CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y PUENTES GRANDES

SUBPROGRAMA 10: OBRAS ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1

Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces 405.184.186

Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura 340.953.319

Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza 112.182.671

Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná 8.919.465

Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad 1.471.154.979

PROGRAMA 45: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS NUEVAS Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

SUPROGRAMA 10: OBRAS DE PAVIMIENTACIÓN - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1

Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte. 244.558.867

Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 8.938.447

Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 43.392.897

Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín - Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N) 3.239.010

Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen 50.398.726

Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418) 50.400.000

Ruta Nacional N°150 - Iglesia - Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito 70.710.315

Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 627.829.795

Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas 217.293.115

Pavimentación R.N.40 Tres Lagos - Lago Cardiel. Provincia: Santa Cruz 20.053.827

Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma 18.511.471

Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal 34.725.376

Pavimentación Ruta Provincial N° 126 Corrientes - Intersección Ruta Nacional N° 12 (Esquina) - Intersección Ruta Provincial N° 2 3.057.077.219

Refuncionalización Ruta Nacionl N°259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N) 3.802.770

Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta - Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta 2.340.518

Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja 14.639.542

Ruta Nacional N° 73 32.417.155

PROGRAMA 47: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y SOPORTE AL PLAN VIAL NACIONAL

SUBPROGRAMA 20: OBRAS EDILICIAS EN CASA CENTRAL

Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central 20.932.772

SUBPROGRAMA 21: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BUENOS AIRES

Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires 13.489.957

SUBPROGRAMA 23: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TUCUMÁN

Campamentos Viales en Distrito Tucumán 3.073.238

SUBPROGRAMA 24: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MENDOZA

Campamentos Viales en Distrito Mendoza 11.490.141

SUBPROGRAMA 25: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SALTA

Campamentos Viales en Distrito Salta 13.957.219

SUBPROGRAMA 26: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO JUJUY

Obras edilicias generales en Distrito Jujuy 5.355.054

SUBPROGRAMA 27: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA FE

Campamentos Viales en Distrito Santa Fe 52.303.689

SUBPROGRAMA 29: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SAN JUAN

Campamentos Viales en Distrito San Juan 14.358.749

SUBPROGRAMA 31: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CATAMARCA

Campamentos Viales en Distrito Catamarca 36.879.239

SUBPROGRAMA 33: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHUBUT

Campamentos Viales en Distrito Chubut 40.115.084

SUBPROGRAMA 36: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO

Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero 38.904.434

SUBPROGRAMA 37: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO ENTRE RÍOS

Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos 37.722.151

SUBPROGRAMA 39: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BAHÍA BLANCA

Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca 42.029.929

229

Page 231: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

SUBPROGRAMA 40: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO RÍO NEGRO

Campamentos Viales en Distrito Río Negro 26.627.333

SUBPROGRAMA 41: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA PAMPA

Campamentos Viales en Distrito La Pampa 6.745.538

SUBPROGRAMA 43: OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA CRUZ

Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz 20.744.357

PROGRAMA 48: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD EN RUTAS NACIONALES

SUBPROGRAMA 21: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BUENOS AIRES

Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires 233.550.003

SUBPROGRAMA 22: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CÓRDOBA

Obras de Seguridad en Distrito Córdoba 21.376.243

SUBPROGRAMA 23: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TUCUMÁN

Obras de Seguridad en Distrito Tucumán 17.119.121

Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Salta 24.822.725

Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán 9.606.395

SUBPROGRAMA 24: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MENDOZA

Obras de Seguridad en Distrito Mendoza 17.119.121

SUBPROGRAMA 25: OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SALTA

Obras de Seguridad en Distrito Salta 26.143.518

SUBPROGRAMA: 26 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO JUJUY

Obras de Seguridad en Distrito Jujuy 17.119.121

SUBPROGRAMA 27: OBRAS DE SEGURDAD EN DISTRITO SANTA FE

Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe 17.119.121

SUBPROGRAMA: 28 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA RIOJA

Obras de Seguridad en Distrito La Rioja 17.119.121

Protecciones de ladera Cuesta de Miranda 11.738.826

SUBPROGRAMA: 29 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN JUAN

Obras de Seguridad en Distrito San Juan 17.119.121

SUBPROGRAMA: 30 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CORRIENTES

Obras de Seguridad en Distrito Corrientes 17.119.121

SUBPROGRAMA: 31 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CATAMARCA

Obras de Seguridad en Distrito Catamarca 17.119.121

SUBPROGRAMA: 32 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO NEUQUÉN

Obras de Seguridad en Distrito Neuquén 17.119.121

SUBPROGRAMA: 33 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHUBUT

Obras de Seguridad en Distrito Chubut 71.828.354

SUBPROGRAMA: 34 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN LUIS

Obras de Seguridad en Distrito San Luis 17.119.121

SUBPROGRAMA: 35 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MISIONES

Obras de Seguridad en Distrito Misiones 17.119.121

SUBPROGRAMA: 36 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO

Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero 17.119.121

SUBPROGRAMA: 37 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO ENTRE RÍOS

Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos 17.119.121

SUBPROGRAMA: 38 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHACO

Obras de Seguridad en Distrito Chaco 33.149.275

SUBPROGRAMA: 39 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BAHÍA BLANCA

Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca 17.119.121

SUBPROGRAMA: 40 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO RÍO NEGRO

Obras de Seguridad en Distrito Río Negro 17.119.121

Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choel y Travesía Urbana a Choele Choel 250.000.000

SUBPROGRAMA: 41 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA PAMPA

Obras de Seguridad en Distrito La Pampa 37.401.485

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO FORMOSA

Obras de Seguridad en Distrito Formosa 17.119.121

SUBPROGRAMA: 43 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTA CRUZ

Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz 17.119.121

SUBPROGRAMA: 44 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO

Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego 17.119.121

Protecciones de laderas Paso Garibaldi 7.703.604

PROGRAMA 49: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS

SUBPROGRAMA: 2 CONTRUCCIÓN DE PUENTES MENORES

Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua 1.720.588

Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja 7.170.190

Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja 5.818.319

Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá 86.475.633

Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut 33.032.393

Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 13.916.375

Puente R.N.12 Esquina - Goya 1.782.362

Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71) 14.901.773

Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargüe 7.336.766

PROGRAMA 50: REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES

SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN - PLAN VIAL NACIONAL - FASE 1

Repavimentación AU 7 - San Luis 995.647

Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires 163.939.290

Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188 54.342.453

Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba 159.411.755

Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe 75.683.004

Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos 483.112.636

Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) 211.942.017

Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes 22.851.383

Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) - Repavimentación Ruta Nacional Nº 8 y 36 21.578.411

Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Buenos Aires 139.930.295

Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 123.155.637

Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires 81.225.273

Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes 25.948.501

Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis 18.854.389

Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa 41.047.983

Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba 77.286.233

Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba 276.464.733

Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) 257.346.826

PROGRAMA 51: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL

SUBPROGRAMA: 1 OBRAS MENORES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1

Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario 40.173.867

Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza 26.283.713

Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N) 5.193.140

Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N) 5.096.570

PROGRAMA 52: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE

SUBPROGRAMA 21: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE 1° DISTRITO - BUENOS AIRES

Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires 19.002.223

Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Puente Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/Aº Sarandí, Canal Santo Domingo 31.658.783

SUBPROGRAMA 22: MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 2° DISTRITO - CÓRDOBA

Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA 11.983.384

SUBPROGRAMA 23: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 3° DISTRITO - TUCUMÁN

Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN 10.638.311

230

Page 232: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

SUBPROGRAMA 24: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 4° DISTRITO - MENDOZA

Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA 12.545.870

SUBPROGRAMA 25: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 5° DISTRITO - SALTA

Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA 4.646.618

Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano 9.674.186

SUBPROGRAMA 26: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 6° DISTRITO - JUJUY

Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY 8.363.913

SUBPROGRAMA 27: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 7° DISTRITO - SANTA FE

Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE 11.983.384

SUBPROGRAMA 28: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 8° DISTRITO - La Rioja

Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA 4.646.618

Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4 2.490.832

Recontrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7 9.709.623

SUBPROGRAMA 29: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 9° DISTRITO - SAN JUAN

Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN 17.363.680

SUBPROGRAMA 30: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 10° DISTRITO - CORRIENTES

Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES 15.529.488

SUBPROGRAMA 31: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 11° DISTRITO - CATAMARCA

Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA 9.293.237

Construcción de Parque Estructural y Banquinas, Obras de Encauce, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila 23.355.372

Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezuelo 7.370.809

Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas sobre los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clara 10.729.015

Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín 8.859.145

SUBPROGRAMA 32: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 12° DISTRITO - NEUQUEN

Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN 4.646.618

SUBPROGRAMA 33: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 13° DISTRITO - CHUBUT

Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT 4.646.618

SUBPROGRAMA 34: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 14° DISTRITO - SAN LUIS

Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS 15.138.194

SUBPROGRAMA 35: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 15° DISTRITO - MISIONES

Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - MISIONES 9.293.237

Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz 13.255.091

SUBPROGRAMA 36: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 16° DISTRITO - SANTIAGO DEL ESTERO

Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO 16.385.444

SUBPROGRAMA 37: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 17° DISTRITO - ENTRE RÍOS

Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RÍOS 4.646.618

SUBPROGRAMA 38: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 18° DISTRITO - CHACO

Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO 12.105.664

SUBPROGRAMA 39: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 19° DISTRITO - BAHÍA BLANCA

Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA 10.882.870

SUBPROGRAMA 40: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 20° DISTRITO - RÍO NEGRO

Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro 4.646.618

SUBPROGRAMA 41: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 21° DISTRITO - LA PAMPA

Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA 4.646.618

SUBPROGRAMA 42: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 22° DISTRITO - FORMOSA

Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA 4.646.618

Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3 7.441.682

SUBPROGRAMA 43: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 23° DISTRITO - SANTA CRUZ

Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ 14.404.517

Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena 23.233.092

SUBPROGRAMA 44: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 24° DISTRITO - TIERRA DEL FUEGO

Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO 4.646.618

SUBPROGRAMA 45: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE ESPECÍFICAS

Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires 14.944.188

Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos - Provincia de Buenos Aires 21.121.020

ORGANISMO 613: ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO

PROGRAMA 20: ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 301.233

Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR) 145.500.378

Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR) 1.320.436

Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID AR-L1031) 68.181.081

Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos 157.737.099

Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Redes 143.585.059

Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos 56.800.000

Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán 94.780.750

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL

Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR) 1.784.276.977

Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR) 317.116.618

Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires 158.395.372

Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro 155.275.167

Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones 612.105.430

Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones 382.320.684

SUBPROGRAMA 5: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL - ETAPA II

Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID AR-L1031) 363.270.899

Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451) 897.029.358

Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451) 469.127.920

Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa 75.300.000

Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul - La Pampa 75.300.000

Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé 169.218.605

Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé 142.733.625

Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos 56.800.000

Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Juan 1.009.618.985

Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan 180.750.000

Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán 106.968.000

Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa 542.084.949

Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa 214.405.737

Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires 394.669.667

Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro 193.213.082

Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro 138.585.680

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut 142.630.970

Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Loncopué - Neuquén 107.846.254

Ampliación del Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Zapala - Neuquén 178.280.300

Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes 596.715.755

Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja 137.352.249

Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja 281.913.666

SUBPROGRAMA 6: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - ETAPA 2

Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro 46.295.501

Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén 88.669.442

231

Page 233: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

ORGANISMO 656: ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS

PROGRAMA 17: CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS

Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro 5.929.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 24.783.019.096

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 95.996.788.006

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 120.779.807.102

232

Page 234: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Importe en Pesos

330 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA 46: FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES INFANTILES

SUBPROGRAMA: 1 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.193.568

Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.765.063

Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.745.504

Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.303.814

Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.647.086

Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 48.787.385

Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.055.448

Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.600.875

Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.293.574

Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.101.406

Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.784.368

Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.768.403

Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 53.177.193

Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.928.994

Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 52.412.421

Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.662.949

Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.666.957

Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) 54.055.448

Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.360.929

Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.311.134

Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.037.907

Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.256.151

Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 33.649.559

Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 53.933.197

Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.917.379

Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.509.948

Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.628.839

Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I 58.213.559

Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 52.559.937

Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.547.388

SUBPROGRAMA: 2 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO NORTE

Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 50.054.055

Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín Barrio Solidaridad - Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.384.819

Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.812.319

Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.689.440

Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106

Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106

SUBPROGRAMA: 3 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO SUR

Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.072

Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.350.106

Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Provincia de Buenos Aires 5.402.381

Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Provincia de Buenos Aires 5.128.806

Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Provincia de Buenos Aires 6.295.805

Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.106.073

Construcción Jardín de Infantes en B° Hipódromo localidad General Belgrano, Provincia de Buenos Aires Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 58.213.559

SUBPROGRAMA: 4 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CUYO Y CÓRDOBA

Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza 9.355.387

Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza 15.195.864

Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 21.376.698

Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 19.096.721

Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.935.002

Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.800.647

Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 56.255.270

Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.758.819

Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.051.552

Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.015.023

Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.363.178

Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza 17.970.724

Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza 17.972.617

Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza 14.601.643

Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 47.177.109

Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 45.167.006

Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 39.618.622

Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.271.899

Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 57.402.353

Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza 14.613.014

Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.574.040

Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza 1.869.986

Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.179.510

Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 21.670.365

Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza 3.122.723

233

Page 235: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza 2.464.638

Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza 2.546.405

Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza 1.981.914

Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.625.674

Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.377.721

Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.206.620

Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.376.784

Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 30.907.832

Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.136.555

Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.100.669

Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.644.612

Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 31.233.794

Construcción Jardín de Infantil en la Escuela N° 40 Nivel Inicial Adriana Vega, Localidad Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR) 59.749.606

Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR) 30.767.270

SUBPROGRAMA: 5 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NORESTE ARGENTINO

Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 55.722.820

Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.734.202

Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 56.218.128

Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 56.218.128

Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.643.255

Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 29.706.551

Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 49.884.354

Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.361.789

Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.355.490

Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Localidad Juan Jose Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC) 30.393.145

Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Localidad Colonias Unidas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC) 30.357.529

Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Escuela 520 Localidad Pasaje Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.325.821

Construcción Jardín Anexo en Escuela 467, Localidad Paraje Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.063.076

Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Escuela 452, Localidad Colonia Progreso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.320.582

Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.323.725

Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.324.773

Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Escuela 675, Localidad Paraje Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.832.316

Construcción Jardín Infantes N° 36 en Escuela N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 13.633.152

Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.314.947

Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.703.353

Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Escuela 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.270.889

Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.786.671

Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Escuela N° 652, Localidad La Estrella, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.329.979

Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.330.407

Construcción Jardín en Escuela N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.329.979

Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Escuela N° 168, Localidad La Rinconada, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.300.931

Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loccalidad Colonia San José, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 11.353.001

Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Localidad Colonia Progreso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.826.997

Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Escuela Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.131.945

Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258

Construcción Jardín de Infantes Nº 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258

Construcción Jardín de Infantes Nº 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258

Construcción Jardín de Infantes Nº 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258

Construcción Jardín de Infantes Nº 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 12.421.258

Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Escuela 788) Localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 17.789.952

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 23.503.871

Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Escuela 171, Loc. 9 de Julio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 18.722.819

Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Escuela 184 Localidad Obera, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR) 18.679.809

Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 42.701.410

Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 42.701.410

Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 23.752.619

Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 31.731.573

Construcción Jardín de Infantes en Escuela Primaria N° 16 Presidente Julio A. Roca, Localidad Corpus, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229/OC-AR) 15.647.533

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 29.828.893

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 32.282.478

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 13.568.177

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 19.371.130

Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR) 12.872.464

SUBPROGRAMA: 6 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO

Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR) 32.037.907

Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa a Definir II - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.037.907

Construcción de Obra de Infraestructura de Educación Inicial en la Provincia de Santiago del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 13.087.826

SUBPROGRAMA: 9 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO - ETAPA II

Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 51.978.795

Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 54.688.664

Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 32.423.756

Construcción Jardín Infantes en Escuela N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 42.527.779

Construcción Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Provincia de Salta - PROMEDU IV 42.319.779

Construcción Jardín de Infantes Escuela N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 17.912.218

Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av. Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 40.901.469

Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta - Capital, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) 40.381.469

Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 47.909.279

Construcción Jardín a Crear en Complejo Habitacional, Valle Chico II - Valle Chico, Capital, Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)47.909.279

Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 27.193.083

Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Escuela N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 27.193.083

Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) 27.193.083

Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 24.899.606

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4063 D.Victorino de la Plaza Ex-119 Cachi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 21.847.446

Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) Localidad Cafayate, Provincia de Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 37.932.104

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera, Provincia de Salta (BID 3455/OC-AR) 34.925.422

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Provincia de Salta - (BID 3455/OC-AR) 37.358.177

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Provinca de Tucumán -(BID 3455/OC-AR) 17.792.452

Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán - (BID 3455/OC-AR) 35.020.054

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR) 18.817.503

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) 39.058.981

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán(BID 3455/OC-AR) 26.967.768

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Provincia del Jujuy-(BID 4229 /OC-AR) 6.816.576

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Localidad Libertador General San Martín, (BID 4229) 15.341.248

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR) 34.531.270

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) Localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR) 34.342.880

Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) Localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR) 18.679.906

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues, Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR) 17.654.932

Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR) 15.790.944

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 10.873.583

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR) 18.472.921

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Provincia de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR) 32.515.067

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 28.091.606

Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 29.579.456

234

Page 236: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 16.385.278

Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 17.336.995

Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) 22.309.377

Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 30.197.432

Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia de La Rioja (BID 3455/OC-AR) 25.896.685

Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) 45.090.221

Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) 51.023.503

Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 24.905.936

ORGANISMOS 101: FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos) 2.500.000

Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos) 2.500.000

Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol 2.500.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 6.124.997.717

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 7.500.000

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 6.132.497.717

235

Page 237: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 71 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Importe en Pesos

ORGANISMO 106: COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

PROGRAMA 16: GENERACIÓN DE CICLOS DE INFORMACIÓN ESPACIAL COMPLETOS

Misiones Satelitales 2.054.125.703

Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700) 1.550.000.000

Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B 724.936.704

Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A) 344.800.072

PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO

Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 998.610.483

Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C 751.348.038

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 0

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 6.423.821.000

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 6.423.821.000

236

Page 238: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 72 MINISTERIO DE CULTURA

Importe en Pesos

337 MINISTERIO DE CULTURA

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA 66.965.891

PROGRAMA 18: GESTIÓN DE MUSEOS NACIONALES

Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales 117.035.916

Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1 193.738.193

SUBPROGRAMA 1: GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios 50.000.000

Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis 42.000.000

ORGANISMO 116: BIBLIOTECA NACIONAL

PROGRAMA 25: SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de la Bibioteca Nacional 87.423.350

ORGANISMO 113: TEATRO NACIONAL CERVANTES

PROGRAMA 16: ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro 50.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 469.740.000

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 137.423.350

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 607.163.350

237

Page 239: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Importe en Pesos

350 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 24: SISTEMA FEDERAL DE EMPLEO

Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 22.934.601

ORGANISMO 850: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional Sur II 69.522.264

Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 10.646.602

SUBPROGRAMA:1 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral 54.074.206

Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES Jefatura Regional Noreste 51.602.059

Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.000.000

Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10.000.000

Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste 35.990.606

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 22.934.601

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 243.835.737

TOTAL JURISDICCIÓN: 266.770.338

238

Page 240: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 80 MINISTERIO DE SALUD

Importe en Pesos

310 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD

PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES

Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central Ministerio de Salud 14.145.049

PROGRAMA 30: FORTALCIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Centro de Almacenamientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR) 246.777.300

Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR) 167.742.720

Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215) 18.567.060

PROGRAMA 37: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS

Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019) 59.468.700

Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019) 51.848.160

PROGRAMA 38: FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA (BIRF Nº 7993 - AR)

Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BIRF N° 7993-AR) 82.960.699

ORGANISMO 903: HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMER SOMMER

PROGRAMA 53: ATENCIÓN DE PACIENTES

Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 10.500.000

Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer( Etapa I) 20.000.000

Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 25.000.000

Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 3.000.000

Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10 10.000.000

Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético 5.000.000

Construcción Conector 4 - 6 9.500.000

ORGANISMO 906: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTO DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRÁN

PROGRAMA 56: PREVENCIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SALUD

SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS

Readecuación Edilicia de Espacios para el Traslado de Servicios de Antígenos y Antisueros, Servicios de Vacunas Bacterianas y Servicios de Toxinas y

Toxoides50.069.264

Readecuación Edilicia de Espacios para el Traslado de los Servicios de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA 32.619.606

SUBPROGRAMA 2: INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIANAS, MICÓTICAS, PARASITARIAS Y VIRÓSICAS

Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA 69.061.688

SUBPROGRAMA 6: CONTROL DE TUBERCULOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé 9.996.589

SUBPROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES Y SUBTROPICALES

Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores 45.000.000

ORGANISMO 909: COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

PROGRAMA 59: ATENCIÓN DE PACIENTES (DIS)

Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS) 4.000.000

Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS) 5.095.000

Extención de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS) 2.500.000

ORGANISMO 910: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE

PROGRAMA 60: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS (DIS)

Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta 14.760.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 641.509.688

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 316.102.147

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 957.611.835

239

Page 241: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 81 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Importe en Pesos

317 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA 61: PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg.Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1) 19.118.609

PROGRAMA 63: CONTROL AMBIENTAL

Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR) 2.000.000

Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) 75.000.000

Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249) 55.650.000

Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR) 2.000.000

Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires 140.000.000

Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus 80.000.000

Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes 80.000.000

Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza 100.000.000

Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249) 22.160.000

Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249) 2.000.000

Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) 2.000.000

Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23 7.800.000

Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249) 12.470.000

Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249) 2.000.000

Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23) 22.800.000

Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estabilización de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23) 10.800.000

Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23) 7.800.000

Generación de Biogas a partir de los Residuos Sólidos Urbanos en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23) 21.900.000

Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Técnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23) 820.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249) 26.350.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y Aledaños (BID N° 3249) 2.000.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249) 1.800.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249) 1.800.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249) 73.000.000

Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249) 2.565.000

Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249) 2.565.000

Contrucción Centro Integral Residuos Sólidos Urbanos: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249) 2.565.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249) 2.300.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249) 2.400.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249) 2.500.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249) 2.000.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249) 6.500.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249) 15.650.000

Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249) 20.655.000

Construcción Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249) 75.050.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249) 3.500.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249) 2.500.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249) 4.000.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249) 6.500.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249) 47.650.000

Construcción Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249) 18.563.000

Construcción Centro integral de Residuos Sólidos Urbanos Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249) 2.000.000

Construcción Centros Integrales Residuos Sólidos Urbanos y Fortalecimiento - Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249) 2.000.000

Construcción Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249) 1.500.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Gualeguaychú (BID N° 3249) 2.650.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Florencio Varela (BID N° 3249) 15.250.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Rosario - Santa Fé (BID N° 3249) 1.991.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Baradero - San Pedro (BID N° 3249) 1.500.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos San Juan (BID N° 3249) 14.890.000

Construcción Centro Residuos Sólidos Urbanos Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249) 22.122.000

Construcción de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249) 2.277.000

Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23) 12.000.000

ORGANISMO 107: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

PROGRAMA 21: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GEF TF Nº 2837/AR)

Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR) 6.577.900

Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Provincia de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR) 3.098.700

Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Provincia de Chaco (GEF TF 2837/AR) 3.098.700

Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián - Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR) 6.540.700

PROGRAMA 23: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (BID Nº 2606/OC-AR)

Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estacionamiento Lindante Peñon Villa Traful en el Parque Nacional Nahuel Huapi 27.000.000

Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi 28.580.000

Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin 120.000.000

Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego - (BID N°2606/OC-AR) 8.458.732

Proveeduría, Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes - Península de Quetrihue 50.250.000

PROGRAMA 24: INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - Monumento Natural Laguna de los Pozuelos - Provincia de Jujuy2.000.000

Construcción de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa 2.000.000

Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel 8.963.011

Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces 2.000.000

Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León 17.325.000

Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito 2.000.000

Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque en el Predio de la Intendencia en el Parque Nacional El Impenetrable 2.000.000

Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta 2.000.000

Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690 2.000.000

Refacción y Ampliación del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios 2.000.000

Construcción de Cabecera de Senda en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz. 2.000.000

Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 3.655.000

Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en Parque Nacional Lanín - Provincia de Neuquén 2.000.000

Construcción de Intendencia en el Parque Interjurisdicional Marino Costero Patagonia Austral 2.000.000

Construcción de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar 2.000.000

Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito 2.000.000

Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares 2.000.000

Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya 2.000.000

Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua 2.000.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.066.911.609

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 315.547.743

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 1.382.459.352

240

Page 242: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

JURISDICCIÓN: 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Importe en Pesos

311 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 52: APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA

Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 1.089.782.384

Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 231.436.512

Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) 82.110.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.403.328.896

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0

TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0

TOTAL JURISDICCIÓN: 1.403.328.896

241

Page 243: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Importe en Pesos

TOTAL EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 173.655.200

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 143.373.300

2. OTRAS INVERSIONES 30.281.900

242

Page 244: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

Importe en Pesos

1. EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 143.373.300

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. 8.408.500

Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I 1.784.000

Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Central Nuclear Atucha I 920.100

Proyecto Cuarta Central Nuclear (Atucha III) 2.916.700

Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Central Nuclear Atucha II 135.000

Central Argentina de Elementos Modulares - CAREM 293.000

Edificios e Instalaciones 704.600

Maquinaria y Equipo 1.655.100

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. 10.934.500

Obras de Tendido de Vías 1.559.300

Obras Civiles 3.635.300

Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones 2.550.600

Obras de Electrificación y Repotenciación 267.200

Obras de Logística 673.900

Otras obras 2.248.200

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. 86.172.100

Mantenimiento y Mejora en Redes y Plantas 32.981.300

Módulos de Agua / Cloaca + Trabajo 1.415.100

Obras de Expansión 9.112.200

Planta Dock Sud, Estación Elevadora de Entrada, Estación de Bombeo de Salida 7.701.000

Otras Obras 34.962.500

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 8.606.300

Maquinarias y Equipos 8.606.300

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINAS S.A. 29.251.900

Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz y Obra Gasoducto del Noroeste Argentino 29.251.900

243

Page 245: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Importe en Pesos

TOTAL OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 17.479.300

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 17.473.591

2. OTRAS INVERSIONES 5.709

244

Page 246: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 7: INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

(cont.)

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

Importe en Pesos

1. ENTES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 17.473.591

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 11.078.500

Construcciones, Adecuación y Remodelación Edilicia 1.115.900

Maquinarias y Equipos 8.074.200

Construcciones 863.200

Activos Intangibles 1.025.200

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 44.400

Maquinarias y Equipos 38.000

Activos Intangibles 6.400

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS 1.506.926

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 6.000

SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 55.130

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 4.782.636

245

Page 247: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 288.505 218.530

PODER LEGISLATIVO NACIONAL 13.930 0

PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 12.905 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 543 0

PERSONAL DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA 340 0

PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 139 0

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 36.593 0

PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 32.609 0

PERSONAL DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN 3.984 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 998 6.500

SECRETARÍA GENERAL 582 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 39 0

PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 72 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 458 0

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA 2 6.500

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL CONTRATADO 0 6.500

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 290 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 284 0

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 60 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 56 0

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 64 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 61 0

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 773 30.000

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NAC. ARG. 46 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 41 0

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 504 30.000

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 5 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 482 0

PERSONAL CONTRATADO 0 30.000

SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICOS 74 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 68 0

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA 149 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 142 0

MINISTERIO DEL INTERIOR 373 5.600

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 359 0

PERSONAL CONTRATADO 0 5.600

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.214 12.487

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 886 0

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1.207 0

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTARTICO 94 0

PERSONAL CONTRATADO 4 12.487

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

246

Page 248: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 17.489 7.277

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.242 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.218 0

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 15.838 7.277

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 8 0

PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 0 4.516

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 15.830 0

OTROS REGÍMENES 0 2.761

ENTE DE COOP. TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 246 0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 246 0

PROCURACIÓN DEL TESORO 163 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 160 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 99.303 35.660

MINISTERIO DE SEGURIDAD 518 10.000

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 504 0

PERSONAL DOCENTE 0 10.000

POLICÍA FEDERAL 32.549 13.500

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL DOCENTE 818 0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 31.505 0

PERSONAL CONTRATADO 224 13.500

GENDARMERÍA NACIONAL 38.036 0

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 157 0

PERSONAL DOCENTE 813 0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 37.066 0

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.103 360

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 81 0

PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12 0

PERSONAL DOCENTE 440 0

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 360

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 22.570 0

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 5.097 11.800

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL CIVIL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 721 0

PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 6 0

PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 4.369 0

PERSONAL CONTRATADO 0 11.800

MINISTERIO DE DEFENSA 103.796 86.907

MINISTERIO DE DEFENSA 476 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 424 0

PERSONAL CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 38 0

PERSONAL CONTRATADO 0 0

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 57.873 32.636

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 4.585 0

PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 52.421 0

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 867 32.636

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 26.829 31.786

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 6.553 0

PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.740 0

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 62 31.786

PERSONAL DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES 310 0

PERSONAL CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 30 0

PERSONAL CONTRATADO SERVICIO TRANSPORTES NAVALES 57 0

PERSONAL TEMPORARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 75 0

247

Page 249: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA 18.005 20.531

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.105 0

PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12.883 0

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 20.531

PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16 0

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 209 1.954

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 201 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1 0

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 6 1.954

INST. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA404 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 44 0

PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 360 0

MINISTERIO DE ECONOMÍA 1.498 17.548

MINISTERIO DE ECONOMÍA 919 11.248

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 895 0

PERSONAL CONTRATADO 0 11.248

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 476 6.300

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 473 0

PERSONAL CONTRATADO 0 6.300

SECRETARÍA DE ENERGÍA 103 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 99 0

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 465 0

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 429 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 18 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 404 0

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 0

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 36 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

PERSONAL DE LA COM. NAC. DE COMERCIO EXTERIOR 31 0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 364 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 342 0

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 6 0

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 255 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 245 0

MINISTERIO DE TRANSPORTE 402 1.779

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL EMBARCADO DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES 143 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 246 0

PERSONAL CONTRATADO 0 1.779

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 155 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 9 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 142 0

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 103 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 94 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 8 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1 0

248

Page 250: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 885 900

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0

PERSONAL DE TALLERES GRÁFICOS 28 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 837 0

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 2 0

PERSONAL DOCENTE 0 900

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 297 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 285 0

MINISTERIO DE CULTURA 828 826

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 22 0

PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES. 340 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 460 0

PERSONAL DOCENTE 0 826

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.992 536

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.978 0

PERSONAL CONTRATADO 0 536

MINISTERIO DE SALUD 3.617 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

RESIDENTES MÉDICOS 3.001 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 603 0

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 175 70

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 166 0

PERSONAL CONTRATADO 0 70

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.912 7.640

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1.596 7.640

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.578 0

PERSONAL CONTRATADO 0 7.640

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 316 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 313 0

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 88 4.800

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0

PERSONAL CONTRATADO 0 4.800

249

Page 251: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 45.213 57.701

1.695 0

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.695 0

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.695 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 724 19.650

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 355 2.250

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 351 0

PERSONAL CONTRATADO 0 2.250

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 179 400

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 4 0

PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 175 0

PERSONAL CONTRATADO 0 400

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 190 17.000

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 187 0

PERSONAL CONTRATADO 0 17.000

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 766 1.650

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 184 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 101 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 80 0

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 13 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 11 0

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 569 1.650

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 291 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 261 0

PERSONAL DOCENTE 15 1.650

MINISTERIO DEL INTERIOR 2.778 0

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 868 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 865 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 1.910 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.907 0

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 431 0

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS 38 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 34 0

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 24 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 22 0

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 15 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 13 0

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 354 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 352 0

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

250

Page 252: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MINISTERIO DE DEFENSA 316 869

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 121 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 119 0

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 195 869

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 189 0

PERSONAL DOCENTE 4 0

PERSONAL CONTRATADO 0 869

MINISTERIO DE ECONOMÍA 2.828 0

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1.771 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1.769 0

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 126 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 120 0

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 214 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 211 0

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 71 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 19 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 51 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 340 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 334 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 78 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 72 0

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 228 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 9 0

PERSONAL DE LA UIF 217 0

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 1.560 30.000

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 113 30.000

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 105 0

PERSONAL CONTRATADO 0 30.000

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.186 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.182 0

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 174 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL DEL INSTITUTO NAC. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 172 0

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 87 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 84 0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 8.840 0

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 6.810 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0

PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 6.800 0

251

Page 253: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 204 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL EMBARCADO DEL INST. NAC. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 23 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 179 0

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 344 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 341 0

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 58 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 56 0

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1.424 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1.421 0

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES 41 0

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 41 0

PERSONAL DEL INPROTUR 41 0

MINISTERIO DE TRANSPORTE 2.034 0

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 101 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 1 0

PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 98 0

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 78 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 75 0

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 79 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 75 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.767 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 7 0

PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.760 0

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 9 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 7 0

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.259 400

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 295 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 293 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 878 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 869 0

PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 6 0

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 11 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 5 0

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 24 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL ENOHSA 21 0

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 51 400

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 6 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 45 0

PERSONAL CONTRATADO 0 400

252

Page 254: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 346 0

FUNDACION MIGUEL LILLO 296 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 4 0

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 182 0

PERSONAL DOCENTE 110 0

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 50 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 38 0

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 16.662 0

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16.403 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 278 0

PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 16.119 0

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 243 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 242 0

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS 16 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 13 0

MINISTERIO DE CULTURA 426 174

TEATRO NACIONAL CERVANTES 227 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 225 0

BIBLIOTECA NACIONAL 25 74

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 20 0

PERSONAL DOCENTE 2 74

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 115 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 31 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 83 0

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 59 100

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 43 0

PERSONAL DOCENTE 0 100

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 398 0

SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 398 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 397 0

MINISTERIO DE SALUD 2.620 458

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL 71 0

Y ADICCIONES LIC. LAURA BONAPARTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 32 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 37 0

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 75 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 21 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 54 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 270 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 121 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 146 0

253

Page 255: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE 91 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 22 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 66 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 636 0

"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 243 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 390 0

HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS 876 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 37 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 347 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 491 0

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 102 458

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 18 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 83 0

PERSONAL CONTRATADO 0 458

INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE 121 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 43 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 76 0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 361 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 14 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 346 0

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS 5 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 2 0

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 12 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1.489 4.500

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 1.489 4.500

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 2 0

PERSONAL DE GUARDAPARQUES 975 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 506 0

PERSONAL CONTRATADO 0 4.500

254

Page 256: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

ANEXO 8: EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

(cont.)

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD

CARGOS HORAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.902 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 105 0

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL 105 0

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 99 0

MINISTERIO DE DEFENSA 153 0

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 153 0

Y PENSIONES MILITARES

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 1 0

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 146 0

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12.644 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 12.644 0

PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES 12.483 0

PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL - ANSES 161

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 346.620 276.231

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

255

Page 257: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL …

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas

Anexo

Número:

Referencia: Anexo - Presupuesto consolidado del Sector Público Nacional 2021

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