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Sistema de Facturación de Ventas WhitePaper Enero de 2007

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Contenidos 1. Propósito _____________________________________________ 3

2. Características del asistente __________________________________ 4

3. Crear albaranes de ventas ___________________________________ 5

3.1. Crear albaranes desde fases de producción _______________________________ 8

4. Facturación ____________________________________________ 9

4.1. Facturación normal ____________________________________________ 10

4.1.1. Facturación desde el pedido ______________________________________________ 10

4.1.2. Facturación desde el albarán ______________________________________________ 14

4.2. Facturación a origen ____________________________________________ 15

4.3. Facturación por porcentaje ________________________________________ 20

4.4. Factura anticipo ______________________________________________ 23

4.5. Pago de retenciones ____________________________________________ 25

4.6. Deducir facturas ______________________________________________ 27

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1. Propósito PrefGest dispone de un sistema de facturación de documentos de venta guiado a través de un asistente. En este documento se explican todas las posibilidades que ofrece este sistema, los distintos tipos de facturación, cómo albaranar y facturar pedidos de venta, cómo albaranar/facturar por grupos de envío, facturación a origen…

Este documento va dirigido a aquellas personas de administración que trabajen en el la creación de albaranes y facturas de pedidos de venta.

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2. Características del asistente Características principales Las tareas principales del asistente de facturación son las siguientes:

• Crear albaranes a partir de pedidos de venta.

• Crear facturas a partir de pedidos de venta.

• Crear facturas a partir de albaranes de venta.

Este sistema permite crear albaranes y facturas de datos parciales del pedido, tanto a nivel de instancias como a nivel de grupos de envío. Por ejemplo, si disponemos de un pedido con dos líneas con cantidades de 10 y 5 unidades, es posible crear una factura con 3 y 2 unidades respectivamente. Además, también es posible facturar solamente el vidrio y/o la persiana de los modelos. Al final de cada ejecución, el sistema avisa si queda cantidad pendiente de albaranar o facturar.

Datos de entrada Hay que destacar que este sistema trabaja con un solo documento de entrada y genera un solo documento de salida. En otras palabras, un albarán se crea a partir de un único pedido. Del mismo modo, una factura se crea a partir de un único pedido o albarán.

Datos de salida Como resultado, se va a generar un nuevo albarán o una nueva factura. También es posible añadir los datos a un documento destino ya existente. Es decir, a un albarán ya creado se puede añadir el contenido albaranado de otro pedido. De este modo, el albarán contendrá datos de dos pedidos distintos. Del mismo modo, a una factura ya creada se le puede añadir datos de un pedido o albarán.

Por otra parte, es posible generar varios albaranes y facturas a partir de un único pedido.

Para albaranar o facturar varios pedidos a la vez, PrefGest dispone de otro asistente para realizar dicha operación. Vea el documento WP2006.3.010 – Facturación Automática de Ventas para más información.

Tipos de facturación Este sistema permite crear cinco tipos distintos de facturación:

• Facturación normal

• Facturación a origen (facturación acumulativa)

• Facturación por porcentaje

• Factura anticipo

• Factura de pago de retenciones

Estos tipos de facturación se explican más detalladamente en el apartado de facturación.

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3. Crear albaranes de ventas Un albarán de ventas solamente se puede crear a partir de un pedido de ventas. No es posible crear un albarán a partir de una versión de presupuestado. Sin embargo, existe la posibilidad de albaranar una fase de producción. En este caso, el albarán está relacionado con el pedido, nunca con la fase de producción. Esto equivaldría a albaranar el contenido de la fase de producción desde el pedido. Simplemente es una forma de seleccionar el contenido adecuado.

Para más información sobre los distintos tipos de documentos de venta, puede echar un vistazo al documento WP2006.3.006 – Workflow de Documentos de Venta.

Para crear un albarán, vaya a la aplicación de documentos de venta dentro de PrefGest y abra el pedido que desee albaranar. Seleccione la opción de menú Operaciones > Enviar… Aparecerá un asistente como indica la figura 1.

Figura 1. Ventana inicial del asistente para albaranar y facturar pedidos de venta.

Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 2.

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Figura 2. Selección de las cantidades del albarán.

En este diálogo es posible seleccionar las cantidades a albaranar. Por defecto aparecerá activado todo el contenido que no ha sido albaranado. Es posible cambiar la cantidad del albarán en la columna “A Albaranar”. Si se introduce un cero como cantidad, la línea del pedido no se añadirá al albarán. En el campo “Cantidad restante” aparece la cantidad que no ha sido albaranada todavía. El asistente no deja albaranar más cantidad que la de la línea del pedido.

En este diálogo también es posible albaranar según los distintos grupos de envío. Para ello, active el flag “Ver grupos”. Aparecerán nuevas columnas, todas activadas por defecto. Podrá activar o desactivar los distintos grupos de envío, como se muestra en la figura 3. Aparecen dos botones para seleccionar / deseleccionar todo el contenido, facilitando de este modo la edición del albarán. Esta acción se puede aplicar a la línea sobre la que está situado el cursor o bien a todo el documento completo.

Figura 3. Selección de los distintos grupos de envío.

La descripción generada en el albarán se podrá ver afectada en el caso de que la línea no tenga todos los grupos de envío seleccionados. Si el primer grupo (Carpintería) está seleccionado, la descripción de la línea se copia al albarán. En caso contrario, la descripción se deja vacía. Por otra parte, la descripción automática generada en el pedido, al generar el albarán se formará por la suma de las descripciones automáticas de cada grupo de envío.

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Una vez ha seleccionado el contenido deseado, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 4.

Figura 4. Selección de la numeración y número de albarán.

En este diálogo se selecciona una numeración de albaranes de venta y aparece por defecto el siguiente número de la numeración. Si el número de albarán destino no existe, se creará un nuevo albarán. Por el contrario, si el número de albarán destino ya existe, los datos se añadirán al albarán ya existente, siempre y cuando el código de cliente del albarán existente sea igual al código de cliente del pedido que se está albaranando.

Una vez seleccionado el documento destino, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 5.

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Figura 5. Información sobre el proceso realizado.

En este diálogo se muestra información relativa al proceso realizado. En nuestro caso, se ha albaranado el pedido completamente. También es posible que el pedido no esté completamente albaranado, por lo que aparecerá un mensaje como “No todo el contenido del documento origen ha sido albaranado”. Por el contrario, si por algún motivo se hubiera albaranado más cantidad que la del pedido, también se mostraría aquí la información. Si por algún motivo determinado la acción no se ha podido llevar a cabo, aparecerá este diálogo mostrando un mensaje de error para identificar el motivo.

3.1. Crear albaranes desde fases de producción Es posible generar albaranes a partir de las fases de producción. Sin embargo, el contenido no hace referencia a la fase de producción, sino que hace referencia al pedido. Dado que es una tarea común el hecho de entregar fases de producción completas, el contenido del albarán equivaldrá al contenido de la fase de producción. Se puede ver esta característica como una utilidad más de PrefGest. La fase de producción NO estará relacionada con el albarán. Será el pedido el documento que está relacionado con el albarán, como indica la figura 6. En este ejemplo, el albarán 1002 se ha creado a partir de la fase de producción 6000004/2. Sin embargo, se relaciona con el pedido.

Figura 6. Documentos relacionados del pedido.

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4. Facturación La facturación en PrefGest se hace en base al pedido. Por lo tanto, el pedido es el documento que se puede facturar. También es posible facturar directamente albaranes, los cuales están relacionados con el pedido.

PrefGest permite crear cinco tipos distintos de facturación:

• Facturación normal. Ésta es la forma de facturar habitual. Se selecciona el contenido del pedido que se desea facturar y se crea una nueva factura. Esta factura es independiente a las demás facturas del pedido.

• Facturación a origen (facturación acumulativa). En este tipo de facturación, se van creando las diversas certificaciones. Cada certificación lleva el contenido acumulado de las certificaciones anteriores del pedido. El importe de la factura será la suma del contenido menos el importe de la certificación anterior.

• Facturación por porcentaje. En este tipo de facturación se facturan cantidades fijas o porcentajes del pedido origen. Estas cantidades no están relacionadas con el contenido. Cuando se ha facturado todo el importe del pedido, la última factura incluye el contenido del pedido. El importe de esta última factura será la suma de su contenido menos el importe de la certificación anterior.

• Factura anticipo. Este tipo de facturación sirve para facturar cantidades a cuenta. Se define este tipo de facturación explícitamente para poder contabilizar adecuadamente los anticipos.

• Factura de pago de retenciones. Este tipo de facturación sirve para facturar cantidades retenidas por el cliente. Se define este tipo de facturación explícitamente para poder contabilizar adecuadamente las retenciones.

Un documento de venta tiene asociados unos datos de facturación. Para poder ver estos datos, seleccione la opción de menú Documento > Facturación… Aparecerá el diálogo de la figura 7.

Figura 7. Datos de Facturación.

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En este diálogo aparecen cuatro secciones:

• Datos de la certificación. Se utilizan en la facturación a origen y en la facturación por porcentaje. Aquí se controla el número de certificación y el importe de la certificación anterior (base imponible). Estos datos solamente tienen sentido en facturas. En condiciones normales, no se deben modificar estos datos, ya que son gestionados por el asistente de facturación. Ahora bien, si después de crear una certificación se modifica su contenido, habrá que revisar también de forma manual este campo en las facturas relacionadas.

• Retención. En este campo se indica el porcentaje de retención de la factura. Cuando se crea una factura a partir de un pedido, ésta hereda los datos de retención del pedido. Existen dos modos de aplicar la retención:

o Antes de aplicar las tasas. La base imponible de los impuestos se calcula después de haber aplicado la retención. Por lo tanto, el IVA no incluye la retención. En este caso, será necesaria una factura de pago de retenciones para poder contabilizar el IVA.

o Junto con las tasas. La retención se aplica sobre la misma base imponible que se aplican los impuestos. En este caso sí que se está contabilizando todo el IVA, por lo que cuando se cobren las retenciones, no hará falta una factura de pago de retenciones.

• Tipo de facturación. Indica cómo ha sido o están siendo facturados los documentos de venta. Si se factura un pedido de forma normal (por ejemplo), al generar la primera factura se actualizará este campo en el pedido, para que las demás facturas se facturen también de forma normal. También es posible asignar un tipo directamente al pedido, forzando la generación de un tipo determinado de facturación. En las facturas, este campo indica de qué tipo es la factura. Debería ser de solo lectura y el usuario no lo debería modificar.

• Cantidad a Cuenta. Este campo no tiene validez, es decir, es puramente informativo y su valor no es tenido en cuenta. Se mantiene este campo por su uso en versiones anteriores. Para gestionar cantidades a cuenta, genere facturas de tipo anticipo.

A continuación se pasa a explicar cada una de las modalidades de facturación.

4.1. Facturación normal

4.1.1. Facturación desde el pedido Para facturar un pedido desde PrefGest, la única restricción que se impone es que el pedido no esté modificado. Si ha hecho modificaciones en el pedido, guarde el documento para poder facturarlo. Esta restricción se aplica a cualquier tipo de facturación.

Para facturar un pedido de forma normal, abra el pedido desde PrefGest y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… Aparecerá la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 8.

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Figura 8. Elección del tipo de facturación.

Seleccione Facturación por contenido y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 9.

Figura 9. Elección del tipo de facturación por contenido.

Seleccione Facturación Normal y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 10.

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Figura 10. Selección de las cantidades a facturar.

En este diálogo es posible seleccionar las cantidades a facturar. Por defecto aparecerá activado todo el contenido del pedido que no ha sido facturado. Es posible cambiar la cantidad de la factura en la columna “A Facturar”. Si se introduce un cero como cantidad, la línea del pedido no se añadirá a la factura. En el campo “Cantidad restante” aparece la cantidad que no ha sido facturada todavía. El asistente no deja facturar más cantidad que la de la línea del pedido.

En este diálogo también es posible facturar según los distintos grupos de envío. Para ello, active el flag “Ver grupos”. Aparecerán nuevas columnas, todas activadas por defecto. Podrá activar o desactivar los distintos grupos de envío, como se muestra en la figura 3. Aparecen dos botones para seleccionar / deseleccionar todo el contenido, facilitando de este modo la edición de la factura. Esta acción se puede aplicar a la línea sobre la que está situado el cursor o bien a todo el documento completo.

La descripción generada en la factura se podrá ver afectada en el caso de que la línea no tenga todos los grupos de envío seleccionados. Si el primer grupo (Carpintería) está seleccionado, la descripción de la línea se copia a la factura. En caso contrario, la descripción se deja vacía. Por otra parte, la descripción automática generada en el pedido, al generar la factura se formará por la suma de las descripciones automáticas de cada grupo de envío.

Esta selección del contenido de la factura también se aplica a la facturación a origen.

Una vez ha seleccionado el contenido deseado, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 11.

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Figura 11. Selección de la numeración y número de factura.

En este diálogo se selecciona una numeración de facturas de venta y aparece por defecto el siguiente número de la numeración. Si el número de factura destino no existe, se creará una nueva factura. Por el contrario, si el número de factura destino ya existe, los datos se añadirán a la factura ya existente, siempre y cuando el código de cliente de la factura existente sea igual al código de cliente del pedido que se está facturando.

El flag Deducir facturas anteriores añade en el detalle un recopilatorio de las facturas anteriores. Vea el apartado Deducir Facturas (4.6) para más información.

Una vez seleccionado el documento destino, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 12.

Figura 12. Información sobre el proceso realizado.

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En este diálogo se muestra información relativa al proceso realizado. En nuestro caso, se ha facturado el pedido completamente. También es posible que el pedido no esté completamente facturado, por lo que aparecerá un mensaje como “No todo el contenido del documento origen ha sido facturado”. Por el contrario, si por algún motivo se hubiera facturado más cantidad que la del pedido, también se mostraría aquí la información. Si por algún motivo determinado la acción no se ha podido llevar a cabo, aparecerá este diálogo mostrando un mensaje de error para identificar el motivo.

A continuación, PrefGest mostrará la factura recién creada. Es posible acceder al presupuesto y a las facturas indistintamente haciendo doble clic a través del árbol de documentos relacionados, como indica la figura 13.

Figura 13. Documentos relacionados de la factura recién creada.

Para crear sucesivas facturas en el caso de no haber facturado todo el pedido, vuelva a seleccionar la opción de menú Operaciones > Facturar… estando en el pedido. En este caso, el asistente mostrará la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá directamente el diálogo de la figura 10, donde podrá seleccionar directamente el contenido. Esto es así porque el pedido ya ha sido facturado inicialmente con un tipo determinado de facturación (normal, en este caso). Ver figura 7.

4.1.2. Facturación desde el albarán PrefGest también permite crear una factura directamente a partir de albaranes. Para ello, abra un albarán y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… El asistente mostrará la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como el de la figura 9. Seleccione la opción Facturación Normal y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá directamente el diálogo de la figura 11, para seleccionar el número de factura. Hay que destacar que los albaranes se facturan completamente. No es posible elegir parte del contenido de un albarán para facturarlo.

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4.2. Facturación a origen Para facturar un pedido a origen, abra el pedido desde PrefGest y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… Aparecerá la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 14.

Figura 14. Elección del tipo de facturación.

Seleccione Facturación por contenido y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 15.

Figura 15. Elección del tipo de facturación a origen (acumulativa).

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Seleccione Facturación Acumulativa y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 16.

Figura 16. Selección de las cantidades a facturar.

En este diálogo es posible seleccionar las cantidades a facturar. Por defecto aparecerá activado todo el contenido del pedido que no ha sido facturado. Es posible cambiar la cantidad de la factura en la columna “A Facturar”. Si se introduce un cero como cantidad, la línea del pedido no se añadirá a la factura. En el campo “Cantidad restante” aparece la cantidad que no ha sido facturada todavía. El asistente no deja facturar más cantidad que la de la línea del pedido.

En este diálogo también es posible facturar según los distintos grupos de envío. Para ello, active el flag “Ver grupos”. Aparecerán nuevas columnas, todas activadas por defecto. Podrá activar o desactivar los distintos grupos de envío, como se muestra en la figura 3. Aparecen dos botones para seleccionar / deseleccionar todo el contenido, facilitando de este modo la edición de la factura. Esta acción se puede aplicar a la línea sobre la que está situado el cursor o bien a todo el documento completo.

La descripción generada en la factura se podrá ver afectada en el caso de que la línea no tenga todos los grupos de envío seleccionados. Si el primer grupo (Carpintería) está seleccionado, la descripción de la línea se copia a la factura. En caso contrario, la descripción se deja vacía. Por otra parte, la descripción automática generada en el pedido, al generar la factura se formará por la suma de las descripciones automáticas de cada grupo de envío.

Una vez ha seleccionado el contenido deseado, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 17.

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Figura 17. Selección de la numeración y número de factura.

En este diálogo se selecciona una numeración de facturas de venta y aparece por defecto el siguiente número de la numeración. Si el número de factura destino no existe, se creará una nueva factura. Por el contrario, si el número de factura destino ya existe, los datos se añadirán a la factura ya existente, siempre y cuando el código de cliente de la factura existente sea igual al código de cliente del pedido que se está facturando.

El flag Deducir facturas anteriores añade en el detalle un recopilatorio de las facturas anteriores. Vea el apartado Deducir Facturas (4.6) para más información.

Una vez seleccionado el documento destino, presione el botón Siguiente >>. Aparecerá un diálogo como indica la figura 18.

Figura 18. Información sobre el proceso realizado.

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En este diálogo se muestra información relativa al proceso realizado. En nuestro caso, se ha facturado una parte del pedido. Si salimos del asistente, PrefGest abrirá la factura recién creada. El contenido de la factura contiene las cantidades seleccionadas, ya que acabamos de crear la primera factura (ver figura 19).

Figura 19. Contenido de la primera factura.

Si volvemos a repetir los pasos y generamos una nueva factura a origen desde el pedido, la factura resultante tendrá como contenido la unión de todas las facturas anteriores. Ésta es la diferencia principal de la facturación a origen respecto a la facturación normal. Por lo tanto, si vamos al pedido y generamos una segunda factura (en nuestro ejemplo volvemos a seleccionar 5 unidades para cada línea), la factura resultante tendrá la suma acumulada del contenido de todas las facturas anteriores (en nuestro ejemplo, cada línea contiene 10 unidades: 5 de la primera factura y 5 de la segunda factura).

Figura 20. Contenido de la segunda factura.

La base imponible de esta segunda factura será el importe del contenido de la segunda factura menos la base imponible de la certificación anterior. El importe de la certificación anterior está definido en la opción de menú Documento > Facturación… Aparecerá un diálogo como el de la figura 21. En este diálogo se puede observar que la certificación es la número 2, que se ha facturado a origen y que el importe de las certificaciones anteriores es de 1.750€.

Hay que destacar que si por algún motivo se modifica la primera factura de forma manual de modo que la base imponible cambia, habrá que actualizar también de forma manual el importe de la certificación anterior de esta segunda factura.

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Figura 21. Datos de la segunda factura.

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4.3. Facturación por porcentaje La facturación por porcentaje en PrefGest permite generar facturas a partir del importe global del pedido, sin tener en cuenta su contenido. Este tipo de facturación permite generar varias facturas a partir de porcentajes sobre la base imponible del pedido. Por ejemplo, se pueden generar 3 facturas de un pedido: la primera contendrá el 25% del importe, la segunda el 50% del importe y la tercera el 25% restante. Esta última factura contendrá todo el contenido del pedido, y su importe será la suma de su contenido menos el importe de las facturas anteriores.

Para facturar un pedido a origen, abra el pedido desde PrefGest y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… Aparecerá la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 22.

Figura 22. Elección de la facturación por porcentaje.

Seleccione Facturación por contenido y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 23.

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Figura 23. Selección de la cantidad a facturar.

Este diálogo parte de la base imponible del documento origen (pedido), que en este ejemplo es de 1.000€. Para definir el documento destino se podrá introducir o bien un porcentaje o bien una cantidad fija. Marque la casilla Cantidad restante cuando desee crear la última factura del pedido. También aparece una grid con las facturas anteriores. En este caso, como estamos en la primera factura, la grid aparece vacía.

Una vez seleccionada la cantidad a facturar presione el botón Siguiente >> para elegir el número de factura y finalizar el asistente. Estos pasos son iguales que los tipos de facturación anteriores. La factura generada contendrá una línea con el importe seleccionado, como indica la figura 24.

Figura 24. Contenido de la factura por porcentaje.

Repita los pasos anteriores hasta generar todas las facturas del pedido. No olvide activar el flag Cantidad Restante para la última factura, como muestra la figura 25.

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Figura 25. Selección de la cantidad a facturar en la última factura.

La última factura contendrá todo el contenido del pedido, como indica la figura 26.

Figura 26. Contenido de la última factura.

El importe total de la última factura será el importe de su contenido menos el importe de la certificación anterior. Este importe puede verse en los datos de facturación, como indica la figura 27.

Figura 27. Datos de facturación de la última factura por porcentaje.

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4.4. Factura anticipo Con PrefGest es posible crear facturas de anticipos o cantidades a cuenta. De este modo es posible contabilizar adecuadamente las cantidades a cuenta.

Para crear una factura anticipo desde el pedido, abra el pedido desde PrefGest y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… Aparecerá la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 28.

Figura 28. Elección de factura anticipo.

Seleccione Factura anticipo y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 29.

Figura 29. Datos de la factura anticipo.

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En este diálogo se selecciona la cantidad a facturar, que puede ser o bien un porcentaje o bien una cantidad fija. Puede activar la casilla IVA Incluido si quiere introducir el precio con IVA.

Una vez seleccionados los datos de la factura presione el botón Siguiente >> para elegir el número de factura y finalizar el asistente. Estos pasos son iguales que los tipos de facturación anteriores. Sin embargo, en este caso no podrá activar Deducir facturas anteriores. La factura generada contendrá una línea con el importe seleccionado, como indica la figura 30.

Figura 30. Contenido de la factura anticipo.

No es el propósito de este documento explicar cómo se contabiliza este tipo de facturas. Consulte los whitepapers que explican los subtotales de documentos de venta y la exportación a contabilidad para más información.

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4.5. Pago de retenciones Con PrefGest es posible crear facturas de retenciones. De este modo es posible contabilizar adecuadamente las retenciones.

Una factura de retención se hará cuando en un pedido se hayan aplicado unas retenciones. Además, estas retenciones se deben haber aplicado con la opción Antes de aplicar las tasas, ya que en este caso la base imponible de los impuestos se calcula después de haber aplicado la retención. Por lo tanto, el IVA no incluye la retención.

Para crear una factura de retención desde el pedido, abra el pedido desde PrefGest y seleccione la opción de menú Operaciones > Facturar… Aparecerá la pantalla inicial del asistente de facturación (figura 1). Presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 31.

Figura 31. Elección de factura de retenciones.

Seleccione Factura de retenciones y presione el botón Siguiente >>. Aparecerá el diálogo de la figura 32.

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Figura 32. Datos de la factura de retención.

En este diálogo se selecciona la cantidad a facturar, que puede ser o bien un porcentaje o bien una cantidad fija.

Una vez seleccionados los datos de la factura presione el botón Siguiente >> para elegir el número de factura y finalizar el asistente. Estos pasos son iguales que los tipos de facturación anteriores. Sin embargo, en este caso no podrá activar Deducir facturas anteriores. La factura generada contendrá una línea con el importe seleccionado, como indica la figura 33.

Figura 33. Contenido de la factura de retención.

No es el propósito de este documento explicar cómo se contabiliza este tipo de facturas. Consulte el whitepaper que explica la exportación a contabilidad para más información.

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4.6. Deducir facturas Cuando se activa la casilla de Deducir facturas al generar una nueva factura, se añade en el detalle de la última factura un resumen de las certificaciones anteriores (tanto en facturación normal, como por porcentaje y facturación a origen). Para cada factura se añade una línea de detalle con cantidad 0 y con importe unitario el importe de la factura.

Deducir facturas se debe aplicar cuando se está generando la última factura del pedido.

Pero el propósito principal de la deducción de facturas se basa en las facturas anticipo. El funcionamiento de la deducción de facturas se basa en el hecho de descontar los anticipos, ya que se generan asientos diferentes a nivel contable.

Para ello, deberá existir un subtotal de tipo Cantidad anticipada. Este subtotal deberá estar en la última posición de la definición de subtotales, para que los demás subtotales no se vean afectados por el importe deducido de las cantidades anticipadas. Vea el documento sobre subtotales para más información.

Al deducir facturas, el importe de todas las facturas de tipo anticipo se acumula en el subtotal de cantidad anticipada. Ésta es la forma que tiene PrefGest de descontar las facturas generadas anteriormente de tipo anticipo.

Vea el documento sobre exportación a contabilidad para más información sobre los asientos generados al deducir anticipos.