pago facturas construccion (1)

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CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler

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CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO

PAGO DE FACTURAS

BizAgi Process Modeler

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TABLA DE CONTENIDO

1. DIAGRAMA DEL PROCESO ....................................................................................................... 3

1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR ............................................................................. 4

2. MODELO DE DATOS ................................................................................................................. 5

2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS ............................................................................................................ 5

3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS .................................................................................................. 7

3.1 FORMA RECIBIR FACTURA ............................................................................................................... 7

3.2 FORMA VALIDAR FACTURA ............................................................................................................. 8

4. REGLAS DE NEGOCIO ............................................................................................................. 11

4.1 DEFINIR EXPRESIONES ......................................................................................................... 11

4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................... 12

5. PARTICIPANTES ..................................................................................................................... 17

6. INTEGRAR .............................................................................................................................. 19

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1. DIAGRAMA DEL PROCESO

A medida que su empresa crece el alto número de facturas que se deben procesar diariamente, se convierten en una tarea críticas y complicada. Los impactos generados por falta de disponibilidad o inadecuada atención son cada vez mayores haciendo que está actividad se convierta en un problema: retraso en pagos, pagos incorrectos, pérdida de descuentos, entre otras cosas.

Por esto BizAgi le ofrece la solución con el proceso de Pago de Facturas.

Pago de Facturas le ayudara a mejorar el proceso de recepción, verificación y aprobación de una

factura, reduciendo tiempos de procesamiento y evitando información errónea.

Adicionalmente Pago de Facturas le brinda ayuda con otros procesos de su cadena de

abastecimiento, por ejemplo, Pago de Facturas es el complemento perfecto para el proceso de

Solicitud de Compras.

Cuando una Solicitud es tramitada se crea un documento llamado Orden de Compra para enviar al

Proveedor y luego con el proceso de Pago de Facturas puede pagar la factura asociada.

El documento lo guiará a través de la construcción del proceso Pago de Facturas. El proceso

empieza cuando se recibe una Factura.

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La Factura recibida se asocia con la Orden de Compra que la generó y además se ingresan los

datos propios de ella, como el Número, Fecha de Pago y el Archivo con la imagen de la factura.

Parte del proceso es evitar el pago de facturas con información errónea, por lo cual es importante

realizar una verificación de la Factura, es decir, revisar que los Productos, Precio, Impuestos,

Fechas, etc. concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la compra.

Adicionalmente se puede requerir la aprobación de la persona que solicitó la compra ya sea

porque él/ella lo pidió o porque la persona que realizó la verificación de la Factura lo considera

necesario. Si es el caso, el proceso llega hasta el solicitante.

Finalmente se realiza la imputación contable de la Factura mediante una interfaz con el ERP de la

compañía.

1.1 Sub proceso Devolver Factura al Proveedor

Pago de Facturas le ayuda a evitar el pago de facturas incorrectas, por eso si en alguno de los

pasos la información de la Factura no es correcta o los Productos o Servicios que fueron facturados

no son conformes, se debe devolver la Factura y/o los productos al proveedor. La devolución se

realiza a través del sub proceso Devolver Factura al Proveedor.

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2. MODELO DE DATOS

Para el mejor control de la información, Pago de Facturas maneja como entidad principal Factura,

en ella se encuentran sus principales atributos: Productos Facturados, Costo Total, Impuesto,

Número de Factura, Número de Orden (Orden de compra con la cual está asociada), Centro de

Costo, Datos del Proveedor, y los Datos del Pago, como Forma, Termino, Fecha e información

referente a Descuentos.

Adicionalmente se utilizan las entidades maestras Orden de Compra (Purchase Order) y

Productos Facturados (Invoice Products).

En el proceso una Factura puede tener varios productos, por eso la entidad Factura (Invoice) tiene

una tabla de Productos Facturados (Invoiced Products) para representar la relación uno a

muchos.

Una Factura solo puede estar asociada a una Orden de Compra.

2.1 Tablas Paramétricas

EL proceso le permite tener de forma rápida información de uso frecuente utilizando tablas

paramétricas. Por ejemplo datos del Proveedor, Opción de Pago, Términos de Pago y Centros de

Costos.

Cada una de estas entidades contiene información que le será útil en el proceso, por ejemplo en

la entidad Proveedor se encuentra la información de los proveedores de la compañía, como el

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Nombre, Dirección, Teléfono, E-mail, Forma de Pago, entre otros. El Proveedor de la Factura debe

estar en los valores de la entidad, sino un Administrador debe ingresar la información de este.

Opciones de Pago y Términos de Pago son las políticas de las Formas y los Términos de Pago que

tiene la compañía. Por ultimo Centro de Costo contiene los Centros de Costos de la compañía.

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3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS

Pago de Facturas utiliza varias formas que le ayuda en el manejo de la información de su proceso.

3.1 Forma Recibir Factura

La forma utilizada para la primera tarea incluye un campo de búsqueda Orden de Compra.

La forma incluye los criterios por los cuales puede realizar la búsqueda: Número de Orden, Fecha

de la Orden, Proveedor y Cantidad.

Solo las Órdenes de Compra que no han sido facturadas se muestran en la búsqueda.

Los campos Número de Factura, Fecha de Pago y el archivo de la factura son obligatorios.

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3.2 Forma Validar Factura

La forma de la tarea Validar Factura utiliza cuatro grupos:

Información de la Factura: Fecha, Número, Archivo, Fecha y Forma de Pago, Centro de

Costo y la información referente a Descuentos.

Información del Proveedor: Nombre, Id, Forma de Pago.

Información de los Productos Facturados: Cantidad, Precio Unitario y Precio Total.

Comentarios de Aprobación

Los datos de esta forma se pueden ingresar de dos formas, la primera, si la Factura está asociada a

una Orden de Compra, toda la información se carga de forma automática desde la orden, si no

todos los campos se deben ingresar de forma manual.

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La forma tiene dos pestañas, la primera con la información de la Factura, y la segunda con la

información de la Orden de Compra, si la Factura no está asociada a ninguna orden, la segunda

pestaña queda como no visible.

Para el cálculo del Costo Total y del Impuesto se realiza con un botón que ejecuta la siguiente

regla.

En caso de tener una base diferente de impuestos se puede modificar, ya que los campos son

editables.

La forma de Aprobación tiene la información ingresada en la forma anterior como no editable. Los

campos Aprobación de Productos y Servicios y Comentarios de Aprobación son obligatorios.

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4. REGLAS DE NEGOCIO

4.1 DEFINIR EXPRESIONES

Buscando la flexibilidad de su proceso, Pago de facturas utiliza varias compuertas para indicar el

camino a seguir.

La primera compuerta decide si la Factura puede continuar en el proceso o si debe ser regresada al

Proveedor. Si los datos de la Factura son correctos se continúa con la segunda validación.

La segunda compuerta valida si se necesita la aprobación de los productos o servicios que están

siendo facturados, si esto se presenta, el caso va al Solicitante de la Compra si no, se continúa con

la actualización del ERP de la compañía.

La actividad Aprobación de Productos/Servicios solo es posible cuando la Factura está asociada

con una Orden de Compra.

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La última compuerta utilizada valida si los Productos Facturados deben ser regresados al

proveedor, si no, el caso finaliza.

4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD

El proceso tiene varias reglas de negocio, las principales son:

Fijar la fecha del día como la Fecha de Recepción de la Factura, esta regla se ejecuta al

entrar a la actividad Recibir Factura.

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Asignar la Orden de Compra a la Factura, si el campo de Orden de Compra tiene

información se relaciona la Factura con la Orden de Compra que la generó y viceversa.

Toda la información referente al Proveedor, Descuentos, Creador de la Solicitud de

Compra y Centro de Costos se ingresa a la Factura de forma automática desde la orden.

Si la Factura no se relaciona con ninguna Orden de Compra la regla no aplica.

La regla se ejecuta al inicio de la tarea Validar información.

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Cuando la Orden de Compra existe se deben agregar a la Factura los productos que fueron

cotizados y comprados mediante ella, para eso se utiliza la siguiente regla:

La regla valida si se aplica descuento, si hay descuento calcula los costos teniendo en cuenta el

porcentaje de descuento sino el cálculo se realiza con los precios normales.

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La última regla utilizada es a la salida de la actividad Justificar Rechazo, y consiste en

notificar que la Orden de Compra ya no está facturada. Es importante que la Orden de

Compra esté disponible para próximas búsquedas.

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En la actividad Informar al Proveedor, se envía un correo con la justificación del rechazo de

la factura.

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5. PARTICIPANTES

Para la definir quién debe realizar cada tarea se van a utilizar roles. En el asistente busque la

quinta opción, Participantes. De click en definir participantes.

La primera actividad es realizada por la persona con el Rol de Recepcionista.

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Las tareas Validar Factura, Justificar Rechazo y Regresar Productos las realiza la persona con el

Rol de Asistente financiero.

La tarea Aprobación de Productos/Servicios es realizada por la persona que realizó la solicitud

de compra.

Todos los participantes y las reglas de negocio del proceso se pueden configurar de acuerdo a

las necesidades de su compañía.

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6. INTEGRAR

La parte de integración se debe configurar. El proceso tiene una tarea automática Actualización

del ERP de la compañía con ayuda de una interfaz se realiza la actualización.