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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS MEMORIA ANUAL 2011 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

MEMORIA ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 2

CONTENIDO PRESENTACION I. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

1.1. Estructura orgánica 1.2. Consejo Regional 1.3. Consejo de Coordinación Regional. 1.4. Alta Dirección. 1.5. Recursos Humanos hasta el tercer nivel organizacional.

II. LINEAMIENTOS REGIONALES.

2.1. Base Legal. 2.2. Rol Estratégico Institucional. 2.3. Visión Regional 2.4. Misión Institucional 2.5. Funciones Generales 2.6. Funciones especificas 2.7. Ejes Estratégicos de largo plazo. 2.8. Ejes Estratégicos de la gestión.

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES:

3.1. Presupuesto Institucional 2011. 3.2. Ejecución Presupuestal 2011.

IV. PROGRAMA DE INVERSION 2011.

4.1. Programa de inversión a nivel Pliego. 4.2. Programa de inversión por Unidades Ejecutoras.

V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CONSEJO REGIONAL,

GERENCIAS REGIONALES Y UNIDADES EJECUTORAS. 5.1. Gerencia Regional de Desarrollo Social 5.2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 5.3. Gerencia Regional de Infraestructura 5.4. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

VI. GESTION INSTITUCIONAL 2011.

6.1. Normatividad aprobada por el Consejo Regional 6.2. Principales logros alcanzados por la gestión: Sede Central y Gerencias Sub

Regionales: 6.2.1. Sede Central 6.2.2. Gerencia Sub Regional Bagua. 6.2.3. Gerencia Sub Regional Condorcanqui.

VII. ESTADOS FINANCIEROS.

7.1. Balance General (F1) 7.2. Estado de Gestión (F2) 7.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (F3) 7.4. Estado de Flujos de Efectivo (F4)

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 3

PRESENTACION

Me dirijo a la ciudadanía Amazonense, en cumplimiento al mandato de la Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; para presentarles la MEMORIA ANUAL AÑO 2011, del Pliego Gobierno Regional de Amazonas que me honro en presidir. Tal como lo planteáramos en diversas oportunidades; nuestra gestión tiene cinco objetivos centrales: 1. Disminuir la pobreza del 50.1 al 30%. 2. Disminuir la desnutrición crónica infantil al 15% 3. Reducir la mortalidad materno – infantil 4. Mejorar los logros de aprendizaje. 5. Buscar la protección ambiental a través del saneamiento, manejo de residuos sólidos y

conciencia ambiental.

En ese sentido; reiteramos al pueblo Amazonense el compromiso asumido por lograr el desarrollo sostenible de la región, teniendo como base nuestra ansiada visión de futuro. Nuestros funcionarios y profesionales técnicos y auxiliares, están contribuyendo a cumplir con esta visión de desarrollo, organizando y conduciendo la gestión pública, de acuerdo a las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, que impulsan el desarrollo integral y sostenible. En dicha tarea, hemos tenido que hacer frente a diversos problemas, como:

- Estudios y expedientes técnicos mal elaborados; - Adjudicación de obras a empresas que no garantizaban una óptima calidad de las mismas; - Lenta transferencia de competencias y otros obstáculos de diversa índole.

Consideramos importante señalar que para reducir la pobreza es importante incrementar la productividad, para lo cual tendremos que: - Introducir semillas mejoradas tanto de pastizales, maíz, papa, café, arroz, cacao, etc. - Avanzar en la instalación y construcción de pequeñas represas; sistemas de acopio de agua;

riego tecnificado; de tal manera que cada vez dependamos menos de la frecuencia de lluvias;

Así podremos hacer de la agricultura una actividad rentable, menos incierta y menos riesgosa; que duplique el ingreso que obtiene el agricultor por su trabajo. Precisamos que nuestra gestión está orientada a alcanzar los grandes Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, así como en el Plan Estratégico Institucional al 2016 y que define cinco Líneas Estratégicas o caminos principales:

- El Desarrollo Social, donde priorizamos aspectos como la participación, la salud y la educación, con énfasis en la atención a niños, niñas y adolescentes, el saneamiento básico, la vivienda y el empleo digno;

- El desarrollo agropecuario; - El respeto al medio ambiente y la protección de recursos naturales como las cuencas

hidrográficas; - El desarrollo del turismo, considerado la industria sin chimenea. - La integración vial, fluvial, aérea y al aprovechamiento de recursos estratégicos, con respeto al

ambiente.

La presente memoria pretende ofrecer a la colectividad, información relacionada con los principales logros alcanzados durante el año 2011, por lo que expreso mi gratitud a todos quienes desde el lugar en el que prestan servicios; contribuyen a los mismos, sin los cuales no hubiera sido alcanzarlos.

JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

PRESIDENTE REGIONAL

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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I. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS A.- ORGANOS DE DIRECCION:

1. Presidencia Regional 2. Vice Presidencia Regional 3. Secretaría General 3.1 Oficina de Trámite Documentario 4. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 5. Gerencia General Regional

B.- ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR:

1. Consejo Regional 1.1 Secretaría del Consejo Regional

C.- ORGANO CONSULTIVO Y DE CONCERTACION:

1. Consejo de Coordinación Regional. 2. Agencia de Fomento de la Inversión Privada. 3. Comité Regional de Defensa Civil

D.- ORGANO DE CONTROL:

1. Oficina Regional de Control Institucional

1.1 Oficina Financiera y de Gestión 1.2 Oficina Técnica y Administrativa

E.- ORGANO DE DEFENSA

1. Procuraduría Pública Regional F.- ORGANO DE ASESORAMIENTO:

1. Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

G.- ORGANO DE APOYO:

1. Oficina Regional de Administración.

1.1 Oficina de Contabilidad 1.2 Oficina de Tesorería 1.3 Oficina de Recursos Humanos 1.4 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio.

2. Oficina de Contrataciones y Adquisiciones H.- ORGANOS DELINEA:

1. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 1.1 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 1.2 Dirección Regional de la Producción 1.3 Dirección Regional de Energía y Minas 1.4 Dirección Regional Agraria

a) Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada b) Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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2. Gerencia Regional de Desarrollo Social.

2.1 Dirección Regional de Educación 2.2 Dirección Regional de Salud 2.3 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 2.4 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

a) Archivo Regional b) Aldea Infantil “Señor de los Milagros” Rodríguez de Mendoza c) Sub Gerencia de Población y Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades d) Sub Gerencia de Formación Continua Docente e Investigación Educativa

3. Gerencia Regional de Infraestructura

3.1 Sub Gerencia de Estudios. 3.2 Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada 3.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

4. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento Territorial.

4.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 4.2 Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 4.3 Sub Gerencia de Programación e Inversiones 4.4 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática. 4.5 Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional. 4.6 SubGerenciadeAdministraciónyAdjudicacióndeTerrenosdePropiedaddelEstado.

5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

5.1. Sub Gerencia de Defensa Civil. 5.2. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente

I.- ORGANOS DESCONCENTRADOS:

1. Gerencia Sub Regional Bagua 2. Gerencia Sub Regional Condorcanqui

2.2. CONSEJO REGIONAL

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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1.2. CONSEJO REGIONAL

REGIONALES

AUGUSTO WONG LÓPEZ

Vice Presidente Regional

ELMER SOTO MONJE

Consejero Regional

Utcubamba

NÉLIDA CALVO NANTIP

ConsejeraRegional

Condorcanqui

MARÍA VÍLCHEZ ANGELDONES

Consejera Regional Bagua

WALTER H. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Consejero Regional Bongará

LILIA MERCEDES PELÁEZ MESÍA

ConsejeraRegional Rodríguez deMendoza

DORIS VILCARROMERO DE MALQUI

Consejera Regional Chachapoyas

GORKY JAVE POQUIOMA

Consejero Regional Luya

PEDRO PABLO VELA VELARDE

Consejero Regional Bagua

SANTIAGO MANUIN VALERA

ConsejeroRegional Condorcanqui

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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2.3. CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

NOMBRE CARGO

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO PRESIDENTE REGIONAL

DIOGENES H. ZAVALETA TENORIO ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

JOSE JULIAN OCAMPO ALCALDE PROVINCIAL DE BONGARÁ

EDWIN TIMIAS MATECA ALCALDE PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

EDINSON LOPEZ COLLAZOS ALCALDE PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA

GRIMALDO VASQUEZ TAN ALCALDE PROVINCIAL DE LUYA

FERRY TORRES HUAMAN ALCALDE PROVICIAL DE BAGUA

MILECIO VALLEJOS BRAVO ALCALDE PROVINCIAL DE UTCCUABAMBA

FORTUNATO BOCANEGRA BAUTISTA PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

AGRICULTURA E INDUSTRIA BAGUA

ALEXANDER ESCOBEDO DIAZ REPRESENTANTE DE CESANTES Y JUBILADOS DEL

SECTOR EDUCACIÓN AMAZONAS

EILEEN ISABEL VALQUI ZUTA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

HUASANCHANA LUYA

LUISA ANILU MONTOYA MAS REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA

MOLINOPAMPA

ALFREDO MASLUCAN MOSILOT REPRESENTANTE COMUNIDADES CAMPESINAS JUMBILLA

RICARDO PALMIRES LOPEZ CHAVEZ PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

AGROPECUARIO LONGUITA

2.4. ALTA DIRECCION

NOMBRE CARGO

JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO PRESIDENTE REGIONAL

AUGUSTO WONG LOPEZ VICEPRESIDENTE

SILVIO ROSENDO TORRES ASTRO GERENTE GENERAL

ROGER ANGELES SANCHEZ SECRETARIO GENERAL

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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2.5. RECURSOS HUMANOS EN GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI Nº

CARGO

PERIODO DE GESTION CONDICION

LABORAL Nº DE RESOLUCION Y/O CONTRATO

DESDE HASTA

ARISTA ARBILDO, José Berley 06717199 Presidente Regional 01/01/2011 Continua Elegido Por elección popular

WONG LOPEZ, Augusto 33588262 Vicepresidente Regional 01/01/2011 Continua Elegido Por elección popular

COLLAZOS GRANDEZ, José Juver 33949855 Asesor II Pres. Reg. 07/01/2011 11/04/2011 DESIGNADO RER N° 029-2011-GRAMAZONAS/PR

BECERRIL RODRIGUEZ, Segundo Wilfredo 17889956 Asesor II Pres. Reg. 12/04/2011 19/05/2011 DESIGNADO RER N° 194-2011-GRAMAZONAS/PR

MEJIA SEGOVIA, Segundo Indalecio 33408776 Asesor II Presidencia Regional 01/07/2011 Continua DESIGNADO RER Nº 311-2011- GRAMAZ./PR

CRUZ GONGORA, Wilder 09833878 Asesor II Pres. Reg. 25/02/2011 30/11/2011 DESIGNADO RER N° 125-2011-GRAMAZONAS/PR

ZUBIATE MAS, Jorge Luis 33408511 Asesor II Pres. Reg. 01/12/2011 Continua DESIGNADO RER N° 543-2011-GRAMAZONAS/PR

ANGELES SANCHEZ, Roger 18212808 Secretario General 06/01/2011 Continua DESIGNADO RER.Nº 012-2011-GRAMAZONAS/PR

TORRES CASTRO, Silvio Rosendo 09147504 Gerente General 03/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº001-2011-GRAMAZONAS/PR

MEJIA SEGOVIA, Segundo Indalecio 33408776 Asesor II Gerencia General 05/05/2008 30/06/2011 DESIGNADO RER Nº 167-2008-GOB. REG. AMAZ./PR

SOTOMAYOR AGUILAR, Patricio Martin 09649743 Director Oficina y Comunicación y RR.PP. 21/01/2011 09/06/2011 DESIGNADO RER Nº068-2011-GRAMAZONAS/PR

AMPUERO ARANA, Anderson Alfonso 07618743 Director Oficina y Comunicación y RR.PP. 03/07/2011 Continua DESIGNADO RER Nº372-2011-GRAMAZONAS/PR

MITMA DIAZ, Justiniano Uriel 33432549 Asesor I Secretaría Consejo Reg. 29/01/2008 Continua DESIGNADO RER.Nº 044-2008-GOB. REG. AMAZ/PR

ROBLES ROSALES, Teodoro Clementino 33400125 Procurador Publico Regional 15/05/2003 14/11/2011 DESIGNADO RER N° 259-2003-GOB. REG. AMAZONAS

TELLO LEON, Ricardo 07946010 Procurador Publico Regional 22/11/2011 Continua DESIGNADO RER N° 523-2011-GRAMAZONAS/PR

CASTRO ALVA, Rolando Ricardo 06601533 Procurador Publico Regional-Adjunto 01/09/2011 Continua DESIGNADO RER Nº383-2011-GRAMAZONAS/PR

DIAZ VASQUEZ, Segundo Lino 18167400 Director Oficina Regional Asesoría Jurídica 03/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº002-2011-GRAMAZONAS/PR

CARRANZA GUEVARA, Rosas 33432189 Director Oficina Regional de Administración 07/07/2008 18/01/2011 DESIGNADO RER Nº 287-2008-GOB. REG. AMAZ./PR

HUAMAN MIRANDA, Manuel Santiago 21565708 Director Oficina Regional de Administración 19/01/2011 31/05/2011 DESIGNADO RER Nº 058-2011-GOB. REG. AMAZ./PR

ARAUZO ALIPÁZAGA, Alfredo Federico 22476435 Director Oficina Regional de Administración 01/06/2011 Continua DESIGNADO RER Nº258-2011-GRAMAZONAS/PR

LIVIAS SEGURA, Miguel Ángel 06659751 Director de Abastecimiento y Patrimonio 11/10/2010 24/01/2011 DESIGNADO RER Nº067-2011-GRAMAZONAS/PR

GONZALES SAAVEDRA, Arístides 43686580 Director de Abastecimiento y Patrimonio 25/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº067-2011-GRAMAZONAS/PR

HUAMAN MUÑOZ, Víctor Erasmo 33400783 Director Oficina de Recursos Humanos 11/01/2011 Continua Encargado RER Nº047-2011-GRAMAZONAS/PR

RODRIGUEZ PARANA, Efraín 33405592 Director Oficina de Tesorería 01/01/2011 23/02/2011 Encargado RER Nº 182-2011-GRAMAZONAS/PR

CASTRO ARCE, Rosa Iris 33720856 Director Oficina de Tesorería 24/02/2011 Continua Encargado RER Nº 183-2010-GOB.REG. AMAZONA/PR

GOMEZ CHUQUIZUTA, María Trinidad 08953661 Director Oficina de Contabilidad 30/09/2010 Continua Rotación Memorando Nº1074-2010-GRA/GGR

VALLEJOS CHAVEZ, Lucio Antonio 33589294 Director Oficina Contrataciones y Adquisiciones 04/08/2008 Continua Rep.Judicialmente ORD. REG. 219-G.R.AMAZONAS/CR

ROJAS SANCHEZ, Leonardo 33400133 Gerente Regional Desarrollo Económico 05/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº018-2011-GRAMAZONAS/PR

MORI RAMIREZ, Pepe Oswaldo 18207677 Sub Gerente Promoción de la Inv. Privada 21/01/2011 03/02/2011 DESIGNADO RER Nº 066-2011-GRAMAZONAS/PR

IPARRAGUIRRE CLAUDET, Víctor Eduardo 33826760 Sub Gerente Promoción de la Inv. Privada 04/02/2011 Continua DESIGNADO RER Nº 083-2011-GRAMAZONAS/PR

SHACAIME ARROYO, Edgar Alexander 42308196 Sub Gerente Comunidades Nativas y Campesinas 17/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº052-2011-GRAMAZONAS/PR

NUÑEZ MARIN, Jenny Clarivel 09857625 Gerente Regional de Desarrollo Social 04/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº009-2011-GRAMAZONAS/PR

CHAVEZ MORI, Rosa Zenaida 33403017 Sub Gerente Población Desarrollo Social e Igualdad 29/08/2008 Continua Nombrada ORD. REG. 219-G.R.AMAZONAS/CR

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 10

CHAVEZ ESCALANTE, Percy Oswaldo 27048152 Sub Gerente Formación Continua e Invest. Educacional 11/01/2011 Continua DESIGNADO RER Nº033-2011-GRA/GGR

GOICOCHEA GALLARDO, Jorge Ramiro 33406117 Dir. Archivo Reg. Amazonas 28/02/2003 Continua DESIGNADO RER Nº 124-2003-G.R.AMAZONAS/PR

PORTOCARRERO SANCHEZ, Raúl 33940918 Director Aldea Infantil Sr. De los Milagros 01/03/2010 21/02/2010 DESIGNADO RER. Nº 106-2010-G.RAMAZONAS/PR

DIAZ PINEDO, Llina Marcela 42931441 Directora Aldea Infantil Sr. De los Milagros 22/02/2011 Continua DESIGNADO RER Nº118-2011-GRAMAZONAS/PR

TAFUR OCAMPO, Einsten 33590013 Gerente Regional de Infraestructura 04/01/2011 10/01/2011 Encargado RER Nº06-2011-GRAMAZONAS/PR

RAMOS CUYA, Abel 07369282 Gerente Regional de Infraestructura 11/01/2011 18/03/2011 DESIGNADO RER Nº037-2011-GRAMAZONAS/PR

OCHOA MEDINA, Jorge Luis 16418828 Gerente Regional de Infraestructura 21/03/2011 Continua DESIGNADO RER Nº167-2011-GRAMAZONAS/PR

OCHOA MEDINA, Jorge Luis 16418828 Dir.Prog.Sectorial II-Sub Grte Obra Maq y Equipo 19/01/2011 20/03/2011 DESIGNADO RER Nº062-2011-GRAMAZONAS/PR

SANCHEZ FLORES, Marcos Alberto 01071893 Sub Gerente de Obras y Maquinaria Pesada 01/04/2011 31/12/2011 DESIGNADO RER Nº 314-2011-GRAMAZONAS/PR

LAUCATA CALDERON, Wilfredo Pilar 09638528 Sub Gerente de Obras y Maquinaria Pesada 02/01/2012 DESIGNADO RER Nº 014-2012-GRAMAZONAS/PR

DE LA CRUZ ROJAS, Filomeno 16693564 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 01/02/2011 Continua Cont. Por el FAG RER Nº 314-2011-GRAMAZONAS/PR

MEDINA RODRIGUEZ, Germán Fidel 09494181 Sub Gerencia de Estudios 01/02/2011 Continua Cont. Por el FAG RER Nº 014-2012-GRAMAZONAS/PR

RUIZ CHAVEZ, Nicolás 33430076 Gerente Reg. Planeamiento Presupuesto Y A.T. 04/01/2011 07/01/2011 Encargado RER Nº 007-2011-GRAMAZONAS/PR

COLLAZOS GRANDEZ, José Juver 33949855 Gerente Reg. Planeamiento Presupuesto Y A.T. 10/01/2011 11/03/2011 Encargado RER N° 038-2011-GRAMAZONAS/PR

MALLAP RIVERA, Luis Beltrán 17855716 Gerente Reg. Planeamiento Presupuesto Y A.T. 14/03/2011 Continua Designado RER Nº153-2011-GRAMAZONAS/PR

HERNANDEZ PINEDA, Hugo Celestino 33405766 Sub Gerente Presupuesto y Tributación 01/09/2009 19/08/2011 Nombrado Memo. Nº 810-2009-GRAMAZONAS/GGR.

IBERICO MORI, Vicente 33432508 Gerente Reg. Planeamiento Presupuesto Y A.T. 06/07/2010 Continua Nombrado Memo. Nº 733-2010-GRAMAZ/GGR.

CHAVEZ RODRIGUEZ, Nelly 33429933 Sub Gerente Presupuesto y Tributación 20/08/2011 Continua Encargada RER Nº 568-2011-GRAMAZONAS/PR

PORTAL BUSTAMANTE, Augusto Wilfredo 33408671 Sub Gerente de Desarrollo Institucional 21/07/2009 Continua Nombrado RGGR. Nº 215-2009-GRAMAZONAS/GGR

RUIZ CHAVEZ, Nicolás 33430076 Sub Gerente de Programación e Inversiones 07/07/2010 Continua Nombrado Memo. 734-2010-G.R.AMAZ/GGR

RAVINES BOÑON, Julio César 33811495 Gerente Regional-RENAMA 04/01/2011 01/04/2011 Encargado RER Nº 010-2011-GRAMAZONAS/PR

MONCADA ALVITES, Juan Edmundo 28062589 Gerente Regional-RENAMA 04/04/2011 Continua DESIGNADO RER Nº188-2011-GRAMAZONAS/PR

CRUZALEGUI DELGADO, Jorge Elías 33408676 Sub Gerente de Defensa Civil 17/03/2009 Continua Nombrado Memo Nº 224-2009-GRA/GGR.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

GONZALES ENEQUE, Luis Alberto 42222749 Director Regional 07/01/2011 17/06/2011 DESIGNADO RER Nº034-2011-GRAMAZONAS/PR

PAREDES SANCHEZ, Luzmila 42306882 Director Regional 23/11/2011 07/07/2011 DESIGNADO RER Nº297-2011-GRAMAZONAS/PR

BERNAL CABANILLAS, Samuel Wilson 09297962 Director Regional 08/07/2011 Continua DESIGNADO RER Nº325-2011-GRAMAZONAS/PR

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ARANA DIAZ, Héctor Alejandro 26614662 Director Regional 11/08/2003 05/04/2011 DESIGNADO RERN°463-2003-GOB.REG.AMAZONAS

BRAVO CORONEL, Delvis Jonathan 41054185 Director Regional 01/07/2011 31/10/2011 DESIGNADO RER Nº308-2011-GRAMAZONAS/PR

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

MORI RAMIREZ, Pepe Oswaldo 18207677 Director Regional 04/02/2011 19/05/2011 DESIGNADO RER Nº 082-2011GRAMAZONAS/PR

ESCOBEDO DIAZ, Jaime Santiago 33432468 Director Regional 20/05/2011 05/09/2011 Encargatura RER Nº 239-2011GRAMAZONAS/PR

GAMARRA DOMINGUEZ, Oscar Rubén 10345702 Director Regional 06/09/2011 Continua DESIGNADO RER Nº388-2011-GRAMAZONAS/PR

DIRECCION REGIONAL ENERGIA Y MINAS

TRIGOSO TAFUR, Gilmer 10741111 Director Regional 04/01/2011 Continua DESIGNADO RER. Nº 008-2011-GOB.REG. AMAZ/PR

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

ALVARADO VALDEZ, Lindley 06798270 Director Regional 02/03/2011 Continua DESIGNADO RER Nº133-2011-GRAMAZONAS/PR

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 11

II. LINEAMIENTOS REGIONALES

2.1. BASE LEGAL

La Memoria del Gobierno Regional Amazonas, ha sido elaborada en base a las siguientes Normas Legales:

Ley Nº 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.

Ley Nº 27683 Ley de Elecciones Regionales.

Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Ley Nº 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867, para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobierno Regionales y Fortalecer el Proceso de Descentralización y Regionalización.

Ordenanza Regional Nº 214-GRA/CR -25-06-08, que aprueba el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas.

2.2. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Gobierno Regional de Amazonas es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, depende administrativa y normativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, se rige su accionar al amparo de la Ley Nº 27783, que aprueba la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Manual de Organizaciones y Funciones aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional Nº 001-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 21-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR de fecha 11 de Agosto del 2008. EL rol del Gobierno Regional Amazonas es promover el logro del desarrollo socio económico de la región a través del uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales; mediante la participación activa de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. El Gobierno Regional Amazonas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 y con el afán de buscar el desarrollo de la Región, impulsa sus acciones en el entendido de que solo es posible el desarrollo económico, social, cultural y ambiental; a través de la implementación de planes, programas y proyectos; impulsando la orientación de éstos a la generación de condiciones que permitan el crecimiento económico en armonía con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el territorio regional, priorizando el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Es por eso que el Gobierno Regional Amazonas, conocedor del rol que lo compete; se propone lograr el compromiso de los sectores público y privado de la Región, para lograr los objetivos que conlleven a salir de la pobreza y el atraso en el que se encuentra actualmente la población Amazonense:

2.3. VISION REGIONAL

Amazonas región con progreso e igualdad de oportunidades, para todos sus habitantes, ordenada y articulada; desarrollando una plataforma productiva basada en la agroindustria y la actividad turística; líder en la producción orgánica de cafés especiales; con recursos naturales e hidroenergéticos aprovechados sosteniblemente y con equidad; potenciando la agroindustria orientada a la exportación y a la seguridad alimentaria local; con un sector privado motor del desarrollo socio económico y competitivo a través de la micro y pequeña empresa, en constante crecimiento generadora de empleo permanente e ingresos, con un sector publico dinámico moderno y eficiente administrativamente a través de una democracia participativa.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 12

2.4. MISION INSTITUCIONAL La misión del Gobierno Regional es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

2.5. FUNCIONES GENERALES: El Gobierno Regional Amazonas ejercerá su sujeción al ordenamiento jurídico

establecido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobierno Regionales y su Modificatoria. Las funciones son las siguientes:

Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobado normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promueven el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización, a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y su Modificatoria la Ley Nº 27902 Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. Función de la Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para el fin. Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

2.6. FUNCIONES ESPECÍFICAS DELGOBIERNO REGIONAL.

A. Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutarlos programas socio económico correspondiente, en armonía con el Plan Nacional y Regional de Desarrollo.

B. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil del ámbito regional.

C. Aprobarsuorganizacióninternaysupresupuestoinstitucionalconformea la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y Leyes Anuales de Presupuesto.

D. Promover y ejecutar la inversión pública en el ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energéticos de comunicaciones, productivas y de servicios básicos del ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamiza mercados y rentabilizar actividades.

E. Diseñar y ejecutar programas de cuencas corredores económicos y de ciudades intermedias.

F. Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

G. Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, ganadería, agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdo a sus potencialidades.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 13

H. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. I. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,

social y ambiental. J. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado en

su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal y comunal. K. Organizar ya probar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación

territorial en su jurisdicción, conforme a ley. L. Promover la modernización del micro, pequeña y mediana empresa región a las

articuladas con las tareas de educación, empleo y actualización e innovación tecnológica.

M. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, sobre los asuntos y materia de su responsabilidad y elaborar proponer iniciativas legislativas correspondientes.

N. Promover y preservar el uso sostenible de los recursos naturales y de biodiversidad.

O. Fiscalizarlagestiónadministrativadelaregiónyfomentarlaparticipación de la sociedad civil.

P. Otras que señale la ley.

2.7. EJES ESTRATEGICOS DE LARGO PLAZO. Los ejes estratégicos de largo plazo son el extracto del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 244-Gobierno Regional Amazonas/CR, de fecha 24 de noviembre del año 2009. El detalle de dichos ejes se muestra a continuación: Eje estratégico Nº 01: Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto a los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud, saneamiento y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna. Eje estratégico Nº 02: Liderar la producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente. Eje estratégico Nº 03: Conservación de la biodiversidad de las sub cuencas hídricas de los ríos Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático; así como impulsando acciones orientadas al tratamiento de los residuos sólidos. Eje estratégico Nº 04: Posicionamiento de los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial en las cuencas del Huayabamba, Utcubamba y Marañón; afirma las identidades Awajún y Wampís.

Eje estratégico Nº 05: Logro de la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergético, el recurso suelo, el recurso agua y otros, en armonía con el medio ambiente.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 14

2.8. EJES ESTRATEGICOS DE LA GESTION.

Las prioridades de la actual gestión están orientadas a lograr objetivos concretos en el mediano plazo; que se orienten al logro de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). A continuación se detalla los ejes que permitirán el logro de los objetivos propuestos:

a) Disminución de la Pobreza y pobreza extrema:

El Gobierno Regional de Amazonas, aspira disminuir la pobreza y la pobreza extrema; por lo cual se hace necesario, mejorar el sistema de articulación vial, impulsar proyectos de desarrollo de la infraestructura productiva, la promoción de la inversión privada, el incremento del acceso a los servicios educativos, agua segura, saneamiento básico y ambiental.

b) Disminución de la desnutrición crónica infantil:

El Gobierno Regional de Amazonas, aspira disminuir la desnutrición infantil; impulsando la entrega de suplementos alimentarios a niños menores de cinco años y mujeres gestantes, promoviendo la crianza de animales menores, impulsando ferias gastronómicas locales, provinciales y regionales para identificar “Canastas Regionales” e impulsar su uso cotidiano en los hogares de Amazonas.

c) Reducir la mortalidad materno-infantil

El Gobierno Regional de Amazonas, aspira reducir en nuestro departamento la mortalidad materno-infantil. Para ello pretende mejorar el acceso a la Información y los medios de planificación familiar para evitar embarazos de adolescentes; así como dar impulso al equipamiento y mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de los establecimientos de salud, adecuación intercultural de las atenciones materno neonatales, capacitación al personal para la prevención de la mortalidad materna logrando así una atención con prontitud, con eficiencia y de calidad.

d) Mejorar los Logros de Aprendizaje.

El Gobierno Regional frente a la baja calidad del servicio educativo; asume el firme compromiso de implementar un nuevo modelo de gestión educativa, implementar a las I.E. con módulos de computadoras, material educativo, kits deportivos, capacitar y fortalecer a los docentes y redes educativas a través de un Plan de Capacitación Especializada.

e) Buscar la Protección Ambiental a través del Saneamiento, Manejo de

Residuos Sólidos y Conciencia Ambiental.

Se busca concientizar a la población en general para un trabajo coordinado y articulado en la preservación y conservación de nuestro medio ambiente, logrando brindar un aire limpio y buena calidad de vida.

ASPECTOS PRESUPUESTALES:

2.9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011.

PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 A NIVEL PLIEGO El Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, en el año 2011 concluye el ejercicio fiscal con una asignación total de Presupuesto de S/. 514’940.610.00 Nuevos Soles, monto superior en S/. 136’548.938.00 Nuevos Soles, al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), que fue de S/. 378’391.672.00 Nuevos Soles, representando un incremento del 36.09% durante el periodo.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 15

CATEGORÍA/POR GRUPO DE GASTOS PIA PIM EJECUCIÓN SALDO %

GASTOS CORRIENTES: 232.823.187,00 286.038.669,00 271.221.997,89 14.816.671,11 94,82%

2.1 Personal y Obligaciones 173.851.994,00 179.887.630,00 179.158.689,80 728.940,20 99,59%

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 19.778.000,00 20.070.857,00 19.987.094,24 83.762,76 99,58%

2.3 Bienes y Servicios 36.864.991,00 66.073.043,00 52.283.470,65 13.789.572,35 79,13%

2.4 Donaciones y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 2.328.202,00 20.007.139,00 19.792.743,20 214.395,80 98,93%

GASTOS DE CAPITAL: 145.568.485,00 228.901.941,00 147.167.117,66 81.734.823,34 64,29%

2.4 Donaciones y Transferencias 6.124,00 4.646.049,00 4.639.925,00 6.124,00 99,87%

2.5 Otros Gastos 1.121.798,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Financieros 144.440.563,00 224.255.892,00 142.527.192,66 81.728.699,34 63,56%

TOTAL 378.391.672,00 514.940.610,00 418.389.115,55 96.551.494,45 81,25%

RESUMEN PIA-PIM DEL PLIEGO POR CATEGORÍA DE GASTO AÑO 2011

A nivel de categoría de gasto, el crecimiento se produjo de la siguiente manera: En el gasto corriente concluimos con S/. 286’038.669.00 de Nuevos Soles, monto que superó en S/. 53.215.482.00 al Presupuesto Inicial de Apertura que fue de S/. 232’823.187.00 Nuevos Soles; el incremento significa un 22.86%. En lo que se refiere al Gasto de Capital, cerramos el año fiscal con un Presupuesto de S/.228’901.941.00 Nuevos Soles, importe superior en S/.83’333.456.00 Nuevos Soles, representando un incremento equivalente al 57.25% respecto al presupuesto inicial de Apertura que fue de S/. 145’568.485.00 Nuevos Soles, al registrarse el incremento antes aludido ha implicado cambios importantes en la composición del Presupuesto del Año Fiscal 2011.

Las barras de color rojo son el gasto corriente, mientras que las barras de color verde representan el gasto de capital.

0.00

500,000,000.00

1,000,000,000.00

PIA 378.391.672,00

PIM 514.940.60.00

1

2

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

232,823,187.00 286,038,669.00

145,568,485.00

228,901,941.00

PIA PIM

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 16

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 A nivel de Fuentes de Financiamiento, nos muestra que la mayoría de los recursos previenen de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 81.73%, rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, representa el 11.87%; en tercer lugar encontramos a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con un aporte de 5.05% del total de presupuesto; por último tenemos la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que significa el 1.35% por lo que no tienen incidencia significativa en el presupuesto. El detalle se aprecia en el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM MODIF. PPTALES %

00 RECURSOS ORDINARIOS 319.145.099 420.857.612 101.712.513 81,73%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.847.000 6.961.970 2.114.970 1,35%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 26.006.611 26.006.611 5,05%

14 RECURSOS DETERMINADOS 54.399.573 61.114.417 6.714.844 11,87%

Total General 378.391.672 514.940.610 136.548.938 100,00%

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2011

2.10. EJECUCION PRESUPUESTAL 2011.

La ejecución del Presupuesto del Pliego Gobierno Regional Amazonas al 31 de diciembre del 2011, por toda Fuente de Financiamiento, fue de S/. 418’389.115.55 Nuevos Soles, obteniendo un nivel de eficacia del 81.25% del Presupuesto Institucional Modificado, lo que en términos generales nos muestra un buen comportamiento.

Por categoría de gasto, la ejecución del presupuesto nos muestra, que gran parte de ella corresponden a gasto corriente con S/. 271’221.997.89 Nuevos Soles. Recursos destinados a financiar los gastos demandados por las actividades permanentes de la Institución (Gastos Operativos), alcanzando un nivel de eficacia del 94.82%; por su volumen en orden descendente destacan las siguientes asignaciones genéricas: Personal y Obligaciones Sociales, con una inversión de S/. 179’158.689.80 Nuevos Soles, y una eficacia del 99,59%, recursos destinados al pago de las remuneraciones del personal nombrado y contratado que ocupan una plaza consignada en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP); en segundo lugar se encuentran los Bienes y Servicios S/. 52’283.470.64 Nuevos Soles, cuya eficacia alcanza el 79.13%, recursos destinados a la adquisición de los bienes y servicios; luego encontramos a las Obligaciones Previsionales, con una inversión de S/. 19’987.094.24 Nuevos Soles y una eficacia del 99.58%, recursos destinados al pago de los pensionistas cesantes y jubilados; quedando en último lugar los otros gastos Corrientes con un gasto de S/.19’792.743.20 Nuevos Soles, con un nivel de eficacia del 98.93% recursos destinados al pago de dieta a Consejeros Regionales, gasto por sepelio y luto, así como algunos tributos. La segunda categoría del gasto, está representado por Gasto de Capital, en la cual se invirtió la suma de S/. 147’167.117.66 Nuevos Soles, cifra que significa un nivel de eficacia del 64.29%, destacando la inversión en la ejecución de las obras programadas, gran parte de las cuales se realizaron por la modalidad administración directa, contrato y pocas por la modalidad de convenio.

420,857,612

6,961,970

26,006,611 61,114,417

00 RECURSOS ORDINARIOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14 RECURSOS DETERMINADOS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 17

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO %

1. RECURSOS ORDINARIOS 319.145.099 420.857.612 362.004.810 58.852.802 86,02%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.847.000 6.961.970 4.228.631 2.733.339 60,74%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 26.006.611 10.441.299 15.565.312 40,15%

5. RECURSOS DETERMINADOS 54.399.573 61.114.417 41.714.376 19.400.041 68,26%

Total General 378.391.672,00 514.940.610,00 418.389.116 96.551.494 81,25%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 (NUEVOS SOLES)

A nivel de Fuentes de Financiamiento, la ejecución del gasto registra que los Recursos Ordinarios son la fuente de mayor ejecución, con un monto de S/.362’004.810 Nuevos Soles, cifra que representa un nivel de eficacia del 86.02%; en segundo lugar se ubica la fuente de financiamiento Recursos Determinados con un monto de S/. 41’714.376 Nuevos Soles y una eficacia del 68.26%; en tercer lugar observamos que en Donaciones y Transferencias se ha ejecutado S/. 10’441.299 Nuevos Soles con una eficacia del 40.15% y en cuanto a Recursos Directamente Recaudados observamos que la ejecución ha sido de S/. 4’228.631 Nuevos Soles y una eficacia del 60.74%.

El Gobierno Regional Amazonas, cuenta con catorce Unidades Ejecutoras, en las cuales se distribuye el presupuesto asignado al Pliego; la ejecución de dicho presupuesto en la Sede Central Amazonas, representa la mayor ejecución que es de S/. 108’477.586.86 Nuevos Soles, constituyendo el 64.18% de índice de eficacia respecto a su presupuesto; seguido por la Unidad Ejecutora 300 que corresponde a Educación Amazonas con una inversión de S/. 87’372.618.82 Nuevos Soles con una eficacia de 99.34%; luego se encuentra Educación Bagua con una inversión de S/. 43’695.443.37 Nuevos Soles con una eficacia de 99.61%; seguidamente Educación Bagua Capital con S/. 36’012.242.74 Nuevos Soles y una eficacia del 86.40%; Salud Amazonas con S/. 27’061.088.29 Nuevos Soles con una eficacia del 86.40%; seguido por la Gerencia Sub Regional Condorcanqui S/. 24’762.700.73 Nuevos Soles con una eficacia de 77.83%; luego Gerencia Sub Regional Bagua con S/. 20’486.429.22 Nuevos Soles con una eficacia del 56.44%; continuando con Educación Condorcanqui con S/.19’747.572.36 Nuevos Soles con una eficacia de 99.79%; luego el Hospital de Apoyo Chachapoyas con S/. 13’059.685.29 Nuevos Soles con una eficacia de 98.97%; Salud Bagua con S/. 11’027.964.81 Nuevos Soles lo que significa una eficacia del 83.20% y Salud Utcubamba con S/. 9’509.595.65, lo que representa una eficacia del 92.51%; Hospital de Apoyo Bagua con S/. 6’519.992.68 Nuevos Soles, con una eficacia del 95.36%, Agricultura con una inversión de S/. 5’463.253.58 Nuevos Soles, con una eficacia del 86.42%; y por último Transportes y Comunicaciones Amazonas con una inversión de S/. 5’192.941.15 Nuevos Soles, representando una eficacia del 58.43%. El detalle se muestra en los cuadros siguientes:

362,004,810

4,228,631

10,441,299 41,714,376 1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. RECURSOS DETERMINADOS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 18

UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCIÓN SALDO %

001 SEDE AMAZONAS 169,025,887 108,477,586.86 60,548,300.14 64.18%

002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 36,299,669 20,486,429.22 15,813,239.78 56.44%

003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 31,816,393 24,762,700.73 7,053,692.27 77.83%

100 AGRICULTURA AMAZONAS 6,321,675 5,463,253.58 858,421.42 86.42%

200 TRANSPORTES AMAZONAS 8,887,077 5,192,941.15 3,694,135.85 58.43%

300 EDUCACIÓN AMAZONAS 87,954,297 87,372,618.82 581,678.18 99.34%

301 EDUCACIÓN BAGUA 43,868,339 43,695,443.37 172,895.63 99.61%

302 EDUCACIÓN CONDORCANQUI 19,789,683 19,747,572.36 42,110.64 99.79%

303 EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL 36,087,968 36,012,242.74 75,725.26 99.79%

400 SALUD AMAZONAS 31,321,911 27,061,088.29 4,260,822.71 86.40%

401 SALUD BAGUA 13,255,155 11,027,964.81 2,227,190.19 83.20%

402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 13,195,430 13,059,685.29 135,744.71 98.97%

403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA 6,837,335 6,519,992.68 317,342.32 95.36%

404 SALUD UTCUBAMBA 10,279,791 9,509,595.65 770,195.35 92.51%

Total 514,940,610 418,389,115.55 96,551,494.45 81.25%

EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA 2011 (NUEVOS SOLES)

A nivel funcional el presupuesto en el Gobierno Regional Amazonas está distribuido en 21 Funciones, correspondiendo a la función Educación la mayor ejecución con un monto de S/. 202’212.348.10 Nuevos Soles, representando un índice de eficacia del 96.44%; sigue en importancia Salud con una Ejecución de S/. 82’969.852.36 Nuevos Soles, y una eficacia del 81.64%; en tercer lugar se ubica Transportes con una inversión de S/.39’823.860.32 Nuevos Soles, con una eficacia del 52.94%; en cuarto lugar está Saneamiento con S/. 32’787.216.86 Nuevos Soles con una eficacia del 61.19%; en Quinto lugar se encuentra Prevención Social con S/. 21’207.967.97 Nuevos Soles con una eficacia de 99.61%; en sexto lugar se encuentra Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/. 14’493.997.49 Nuevos Soles, con una eficacia del 94.05%; en sétimo lugar se encuentra Agropecuaria son S/. 6’644.348.27 Nuevos Soles,

Con una eficacia del 77.52%; octavo lugar se ubica Vivienda y Desarrollo Urbano con S/. 4’376.193.91 Nuevos Soles, con una eficacia del 66.17%; en el noveno lugar se encuentra Medio Ambiente con S/. 3’752.686.29 Nuevos Soles, con una eficacia del 70.50%; en el décimo lugar se encuentra Turismo con S/. 1’959.125.75 Nuevos Soles, con una eficacia del 90.84%; en onceavo lugar se ubica Orden Público y Seguridad con S/. 1’488.189.47 Nuevos Soles, con una eficacia del 30.34%; dejando en los siguientes lugares y en forma descendente a Cultura y Deporte, Protección Social, Energía, Comercio, Trabajo, Defensa y Seguridad Nacional, Pesca, Comunicaciones, Industria y por último Minería. El detalle se muestra a continuación:

169,025,887

36,299,669

31,816,393

6,321,675 8,887,077

87,954,297

43,868,339

19,789,683

36,087,968

31,321,911

13,255,155 13,195,430 6,837,335

10,279,791

001 SEDE AMAZONAS

002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

100 AGRICULTURA AMAZONAS

200 TRANSPORTES AMAZONAS

300 EDUCACIÓN AMAZONAS

301 EDUCACIÓN BAGUA

302 EDUCACIÓN CONDORCANQUI

303 EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL

400 SALUD AMAZONAS

401 SALUD BAGUA

402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA

404 SALUD UTCUBAMBA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 19

SECTOR PIM EJECUCIÓN SALDO %

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA 15,410,851 14,493,997.49 916,853.51 94.05%

04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 491,039 476,209.57 14,829.43 96.98%

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 4,905,643 1,488,189.47 3,417,453.53 30.34%

07 TRABAJO 521,292 506,325.87 14,966.13 97.13%

08 COMERCIO 562,678 540,496.68 22,181.32 96.06%

09 TURISMO 2,156,574 1,959,125.75 197,448.25 90.84%

10 AGROPECUARIA 8,571,429 6,644,348.27 1,927,080.73 77.52%

11 PESCA 416,178 385,695.79 30,482.21 92.68%

12 ENERGÍA 4,152,148 935,839.18 3,216,308.82 22.54%

13 MINERÍA 82,598 67,250.00 15,348.00 81.42%

14 INDUSTRIA 98,557 96,167.99 2,389.01 97.58%

15 TRANSPORTES 75,227,060 39,823,860.72 35,403,199.28 52.94%

16 COMUNICACIONES 802,348 263,708.59 538,639.41 32.87%

17 MEDIO AMBIENTE 5,322,664 3,752,686.29 1,569,977.71 70.50%

18 SANEAMIENTO 53,582,163 32,787,216.86 20,794,946.14 61.19%

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 6,613,854 4,376,193.91 2,237,660.09 66.17%

20 SALUD 101,626,349 82,969,852.36 18,656,496.64 81.64%

21 CULTURA Y DEPORTE 1,383,539 1,378,291.42 5,247.58 99.62%

22 EDUCACIÓN 209,679,626 202,212,348.10 7,467,277.89 96.44%

23 PROTECCIÓN SOCIAL 1,340,406 1,323,343.26 17,062.74 98.73%

24 PREVENCIÓN SOCIAL 21,993,614 21,907,967.97 85,646.03 99.61%

Total general 514,940,610 418,389,116 96,551,494.45 81.25%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR SECTOR AÑO 2011 POR FUNCIÓN

14,493,997.49

476,209.57

1,488,189.47

506,325.87

540,496.68 1,959,125.75

6,644,348.27

385,695.79

935,839.18

67,250.00

96,167.99 39,823,860.72

263,708.59

3,752,686.29

32,787,216.86

4,376,193.91

82,969,852.36

1,378,291.42

202,212,348.10

1,323,343.26 21,907,967.97

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

07 TRABAJO

08 COMERCIO

09 TURISMO

10 AGROPECUARIA

11 PESCA

12 ENERGÍA

13 MINERÍA

14 INDUSTRIA

15 TRANSPORTES

16 COMUNICACIONES

17 MEDIO AMBIENTE

18 SANEAMIENTO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

20 SALUD

21 CULTURA Y DEPORTE

22 EDUCACIÓN

23 PROTECCIÓN SOCIAL

24 PREVENCIÓN SOCIAL

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 20

III. PROGRAMA DE INVERSION 2011.

3.1. A NIVEL PLIEGO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN A NIVEL PLIEGO

En cuanto al Presupuesto de Inversión, es decir los recursos destinados para la ejecución del conjunto de proyectos y obras programadas durante el año 2011, han crecido al incorporarse al presupuesto los Créditos Suplementarios aprobados mediante resoluciones presidenciales como consecuencia de las transferencias de recursos recibidos de los diferentes ministerios del Gobierno Nacional. En esta categoría de gasto, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ha sido de S/.145’568.485.00 Nuevos Soles, luego a finales del Ejercicio Presupuestal se incrementó a S/. 228’901.941.00 Nuevos Soles, del cual se ejecutó la suma de S/. 147’167.117.66 Nuevos Soles equivalente a un 64.29%.

CATEGORÍA GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO %

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4.646.049,00 4.639.925,00 6.124,00 99,87%

2.5 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIERO SITAL 224.255.892,00 142.527.192,66 81.728.699,34 63,56%

TOTAL GENERAL: 228.901.941,00 147.167.117,66 81.734.823,34 64,29%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO DE CAPITAL AÑO 2011 ( En Nuevos Soles)

La ejecución del Programa de Inversión por Fuente de Financiamiento, muestra que los Recursos Ordinarios, asignados del Tesoro Público producto de la Tributación Nacional, constituye la principal fuente de origen de los Fondos del Gobierno Regional Amazonas con una ejecución de S/. 103’334.034.47 Nuevos Soles con un nivel de eficacia en su ejecución del 66.31%; en segundo lugar figura la fuente de financiamiento Recursos Determinados rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, con una ejecución de S/. 40’907.817.05 Nuevos Soles, con una eficacia en su ejecución del 68.19%; en tercer lugar Donaciones y Transferencias con una ejecución de S/.2’687.071.57 Nuevos Soles y una eficacia del 21.34%; en cuarto lugar los Recursos Directamente Recaudados con una ejecución de S/.238.194.57 Nuevos Soles con una eficacia del 49.68%, por su monto es poco significativa su contribución a la inversión regional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN SALDO %

00 RECURSOS ORDINARIOS 155.839.019 103.334.034,47 52.504.984,53 66,31%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 479.447 238.194,57 241.252,43 49,68%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12.592.349 2.687.071,57 9.905.277,43 21,34%

18 CANON 59.991.126 40.907.817,05 19.083.308,95 68,19%

TOTAL GENERAL 228.901.941 147.167.117,66 81.734.823,34 64,29%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL AÑO 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

103,334,034.47

238,194.57

2,687,071.57

40,907,817.05

00 RECURSOS ORDINARIOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18 CANON

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 21

INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL PLIEGO.

GASTOS CORRIENTES : 232.823.187,00 53.215.482,00 286.038.669,00 271.221.997,89 14.816.671,11 94,82

2.1 Personal y Obligaciones 173.851.994,00 6.035.636,00 179.887.630,00 179.158.689,80 728.940,20 99,59

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 19.778.000,00 292.857,00 20.070.857,00 19.987.094,24 83.762,76 99,58

2.3 Bienes y Servicios 36.864.991,00 29.208.052,00 66.073.043,00 52.283.470,65 13.789.572,35 79,13

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 2.328.202,00 17.678.937,00 20.007.139,00 19.792.743,20 214.395,80 98,93

GASTOS DE CAPITAL : 145.568.485,00 83.333.456,00 228.901.941,00 147.167.117,66 81.734.823,34 64,29

2,4 Donacioes y Transferencias 6.124,00 4.639.925,00 4.646.049,00 4.639.925,00 6.124,00 99,87

2.5 Otros Gastos 1.121.798,00 -1.121.798,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 144.440.563,00 79.815.329,00 224.255.892,00 142.527.192,66 81.728.699,34 63,56

TOTAL 378.391.672,00 136.548.938,00 514.940.610,00 418.389.115,55 96.551.494,45 81,25

RESUMEN PIA - PIM DEL PLIEGO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO AÑO 2011

CONSOLIDADO DEL PIA - PIM DEL PLIEGO POR FUENTE DE FINACIAMIENTO AÑO 2011

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 227.339.860 37.678.733 265.018.593 258.670.775 6.347.818 97,60

2.1 Personal y Obligaciones 173.558.714 5.779.068 179.337.782 178.845.120 492.662 99,73

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 19.778.000 292.857 20.070.857 19.987.094 83.763 99,58

2.3 Bienes y Servicios 31.674.944 14.631.769 46.306.713 40.670.247 5.636.466 87,83

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 2.328.202 16.975.039 19.303.241 19.168.314 134.927 99,30

GASTOS DE CAPITAL : 91.805.239 64.033.780 155.839.019 103.334.034 52.504.985 66,31

2,4 Donacioes y Transferencias 0 4.639.925 4.639.925 4.639.925 0 100,00

2.5 Otros Gastos 1.121.798 -1.121.798 0 0 0

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 90.683.441 60.515.653 151.199.094 98.694.109 52.504.985 65,27

01 RECURSOS ORDINARIOS 319.145.099,00 101.712.513,00 420.857.612,00 362.004.809,55 58.852.802,45 86,02

%CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 4.483.327 1.999.196 6.482.523 3.990.436 2.492.087 61,56

2.1 Personal y Obligaciones 293.280 28.800 322.080 313.570 8.510 97,36

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0

2.3 Bienes y Servicios 4.190.047 1.949.936 6.139.983 3.657.186 2.482.797 59,56

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 20.460 20.460 19.680 780 96,19

GASTOS DE CAPITAL : 363.673 115.774 479.447 238.195 241.252 49,68

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 0 0 0 0

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 363.673 115.774 479.447 238.195 241.252 49,68

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.847.000,00 2.114.970,00 6.961.970,00 4.228.630,62 2.733.339,38 60,74

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMODIFICACION

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0 13.414.262 13.414.262 7.754.228 5.660.034 57,81

2.1 Personal y Obligaciones 0 227.768 227.768 0 227.768 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0

2.3 Bienes y Servicios 0 12.503.056 12.503.056 7.149.479 5.353.577 57,18

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 683.438 683.438 604.749 78.689 88,49

GASTOS DE CAPITAL : 0 12.592.349 12.592.349 2.687.072 9.905.277 21,34

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 0 0 0 0

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0 12.592.349 12.592.349 2.687.072 9.905.277 21,34

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 26.006.611,00 26.006.611,00 10.441.299,09 15.565.311,91 40,15

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 22

a b a-b a/b

EJECUCIÓN

PRESUPUESTALSALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 1.000.000 123.291 1.123.291 806.559 316.732 71,80

2.1 Personal y Obligaciones 0 0 0 0 0

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000 123.291 1.123.291 806.559 316.732 71,80

2,4 Donacioes y Transferencias 0 0 0 0 0

2.5 Otros Gastos 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL : 53.399.573 6.591.553 59.991.126 40.907.817 19.083.309 68,19

2,4 Donacioes y Transferencias 6.124 0 6.124 0 6.124 99,87

2.5 Otros Gastos 0 0 0 0 0

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 53.393.449 6.591.553 59.985.002 40.907.817 19.077.185 68,20

5 DETERMINADOS 54.399.573,00 6.714.844,00 61.114.417,00 41.714.376,29 19.400.040,71 68,26

TOTAL

PIM%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

3.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

A nivel de Unidades Ejecutoras, destaca la Sede Central con una inversión de S/.100’097.146.19 Nuevos Soles, siendo su eficacia del 62.44% de la inversión, luego encontramos a la Gerencia Sub Regional de Bagua, con una ejecución de S/.18’836.722.17 Nuevos Soles y un índice de eficacia del 54.43%; en tercer lugar encontramos a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui que ejecutó S/.16’547.398.15 de Nuevos Soles mostrando una eficacia del 78.87%; seguidamente está Educación Amazonas con un monto de S/.3’609.693.64 Nuevos Soles con una eficacia del 99.08.78%; Hospital de Apoyo Chachapoyas con S/.2’397.273 Nuevos Soles, con una eficacia del 99.36%; Agricultura Amazonas con S/.2’081.451.10 Nuevos Soles, que representa una eficacia del 79.78%; Transportes con S/.1’534.689.21 Nuevos Soles, con una eficacia del 91.25%, Salud Amazonas con S/.715.672.54 Nuevos Soles con una eficacia del 76.23%; Salud Bagua con S/. 632.819.62 Nuevos Soles, con una eficacia del 64.49%; Hospital de Apoyo Bagua con S/.235.609.38 Nuevos Soles con una eficacia del 99.92%; Salud Utcubamba con S/.210.928.00 Nuevos Soles con una eficacia del 95.90%; Educación Condorcanqui con S/.140.000.00 Nuevos Soles con una eficacia del 100.00%; Educación Bagua con S/.65.715.00 con una eficacia del 71.24% y por último Bagua Capital con S/.61.999.23%. El detalle de la inversión realizada por el pliego a través de sus unidades ejecutoras se muestra a continuación.

UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCIÓN SALDO %

001: Sede Amazonas 160.298.163 100.097.146,19 60.201.016,81 62,44%

002: Gerencia Sub Regional Bagua 34.605.424 18.836.722,17 15.768.701,83 54,43%

003: Gerencia Sub Regional Condorcanqui 20.981.619 16.547.398,15 4.434.220,85 78,87%

100: Agricultura Amazonas 2.608.973 2.081.451,10 527.521,90 79,78%

200: Transportes Amazonas 1.681.760 1.534.689,21 147.070,79 91,25%

300: Educación Amazonas 3.643.200 3.609.693,64 33.506,36 99,08%

301: Educación Bagua 92.250 65.715,00 26.535,00 71,24%

302: Educación Condorcanqui 140.000 140.000,00 0,00 100,00%

303: Educación Bagua Capital 62.000 61.999,23 0,77 100,00%

400: Salud Amazonas 938.776 715.672,54 223.103,46 76,23%

401: Salud Bagua 981.262 632.819,62 348.442,38 64,49%

402: Hospital de Apoyo Chachapoyas 2.412.766 2.397.273,43 15.492,57 99,36%

403: Hospital de Apoyo Bagua 235.803 235.609,38 193,62 99,92%

404: Salud Utcubamba 219.945 210.928,00 9.017,00 95,90%

TOTAL 228.901.941 147.167.117,66 81.734.823,34 64,29%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2011:

POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles)

PIM Y EJECUCIÓN DEL PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS (solo inversión)

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 23

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO.

EN LA UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE AMAZONAS:

GASTOS CORRIENTES : 15.494.826,00 -6.767.102,00 8.727.724,00 8.380.440,67 347.283,33 96,02

2.1 Personal y Obligaciones 6.542.502,00 -2.211.719,00 4.330.783,00 4.317.367,04 13.415,96 99,69

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 338.644,00 60.840,00 399.484,00 398.456,45 1.027,55 99,74

2.3 Bienes y Servicios 6.781.392,00 -2.846.467,00 3.934.925,00 3.602.088,17 332.836,83 91,54

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 1.832.288,00 -1.769.756,00 62.532,00 62.529,01 2,99 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 100.248.247,00 60.049.916,00 160.298.163,00 100.097.146,19 60.201.016,81 62,44

2,4 Donacioes y Transferencias 6.124,00 4.639.925,00 4.646.049,00 4.639.925,00 6.124,00 99,87

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 100.242.123,00 55.409.991,00 155.652.114,00 95.457.221,19 60.194.892,81 61,33

TOTAL 115.743.073,00 53.282.814,00 169.025.887,00 108.477.586,86 60.548.300,14 64,18

RESUMEN DE LA UE. 001: SEDE AMAZONAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 14.156.326,00 -6.796.967,00 7.359.359,00 7.341.307,40 18.051,60 99,75

2.1 Personal y Obligaciones 6.542.502,00 -2.211.719,00 4.330.783,00 4.317.367,04 13.415,96 99,69

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 338.644,00 60.840,00 399.484,00 398.456,45 1.027,55 99,74

2.3 Bienes y Servicios 5.442.892,00 -2.876.332,00 2.566.560,00 2.562.954,90 3.605,10 99,86

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 1.832.288,00 -1.769.756,00 62.532,00 62.529,01 2,99 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 59.006.205,00 45.170.731,00 104.176.936,00 65.096.173,32 39.080.762,68 62,49

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 4.639.925,00 4.639.925,00 4.639.925,00 0,00 100,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 59.006.205,00 40.530.806,00 99.537.011,00 60.456.248,32 39.080.762,68 60,74

1 RECURSOS ORDINARIOS 73.162.531,00 38.373.764,00 111.536.295,00 72.437.480,72 39.098.814,28 64,95

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

a b a-b b/a

EJECUCION

PPTAL. SALDO AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 338.500,00 312.205,00 650.705,00 590.272,33 60.432,67 90,71

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 338.500,00 312.205,00 650.705,00 590.272,33 60.432,67 90,71

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL : 21.500,00 7.922,00 29.422,00 27.474,00 1.948,00 93,38

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 21.500,00 7.922,00 29.422,00 27.474,00 1.948,00 93,38

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 360.000,00 320.127,00 680.127,00 617.746,33 62.380,67 90,83

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL

GASTOPIA MODIFICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCION

PPTAL. SALDO AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 11.977.078,00 11.977.078,00 2.379.777,50 9.597.300,50 19,87

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 11.977.078,00 11.977.078,00 2.379.777,50 9.597.300,50 19,87

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 11.977.180,00 11.977.180,00 2.379.777,50 9.597.402,50 19,87

%

CATEGORÍA DEL GASTO GRUPO GENÉRICO

DEL GASTO

PIA

PERMODIFICACIÓN TOTAL

PIM

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 24

a b a-b b/a

EJECUCION

PPTAL.SALDO AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 1.000.000,00 -282.442,00 717.558,00 448.860,94 268.697,06 62,55

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 -282.442,00 717.558,00 448.860,94 268.697,06 62,55

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL : 41.220.542,00 2.894.185,00 44.114.727,00 32.593.721,37 11.521.005,63 73,88

2,4 Donacioes y Transferencias 6.124,00 0,00 6.124,00 0,00 6.124,00 0,00

2.5 Otros Gastos

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 41.214.418,00 2.894.185,00 44.108.603,00 32.593.721,37 11.514.881,63 73,89

5 DETERMINADOS 42.220.542,00 2.611.743,00 44.832.285,00 33.042.582,31 11.789.702,69 73,70

TOTAL 115.743.073,00 53.282.814,00 169.025.887,00 108.477.586,86 60.548.300,14 64,18

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL

GASTO

PIA

PERMODIFICACION TOTAL

PIM%

En lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene una menor ejecución en la que corresponde a: 2.6 Adquisición de Activos no financieros; la misma que solo alcanzo un avance Financiero del 60.74%. En lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias también se aprecia un PIM de 11’977.078.00, de los cuales solo se ejecutó la suma de S/. 2’379.777.50, que constituye el 19.87% de avance Financiero. Ello se debe a que los recursos se incorporen con la dación del dispositivo legal de transferencia; pero, la transferencia financiera solo se da a través de la presentación de valorizaciones, los mismos que no se hacen en efectivo por el escaso avance de las obras. En Recursos Determinados, se precia un PIM de S/. 44’08.603, ejecutándose la suma de S/. 32’593.721.37, que constituye el 73.89% de avance financiero, por las ejecuciones de los recursos transferidos del Fideicomiso Regional, así como del Reintegro Tributario.

UNIDAD EJECUTORA 002: GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

GASTOS CORRIENTES : 1.525.883,00 168.362,00 1.694.245,00 1.649.707,05 44.537,95 97,37

2.1 Personal y Obligaciones 789.774,00 7.120,00 796.894,00 785.925,00 10.969,00 98,62

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 736.109,00 161.242,00 897.351,00 863.782,05 33.568,95 96,26

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 27.563.438,00 7.041.986,00 34.605.424,00 18.836.722,17 15.768.701,83 54,43

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 27.563.438,00 7.041.986,00 34.605.424,00 18.836.722,17 15.768.701,83 54,43

TOTAL 29.089.321,00 7.210.348,00 36.299.669,00 20.486.429,22 15.813.239,78 56,44

RESUMEN DE LA UE. 002: GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

UNIDAD EJECUTORA : 002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 1.365.883,00 -16.780,00 1.349.103,00 1.335.092,03 14.010,97 98,96

2.1 Personal y Obligaciones 789.774,00 7.120,00 796.894,00 785.925,00 10.969,00 98,62

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 576.109,00 -23.900,00 552.209,00 549.167,03 3.041,97 99,45

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 19.378.370,00 5.524.926,00 24.903.296,00 14.923.826,22 9.979.469,78 59,93

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 19.378.370,00 5.524.926,00 24.903.296,00 14.923.826,22 9.979.469,78 59,93

1 RECURSOS ORDINARIOS 20.744.253,00 5.508.146,00 26.252.399,00 16.258.918,25 9.993.480,75 61,93

SALDO

AL %CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

Page 25: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 25

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTALSALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 160.000,00 96.891,00 256.891,00 255.532,02 1.358,98 99,47

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 96.891,00 256.891,00 255.532,02 1.358,98 99,47

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 160.000,00 101.691,00 261.691,00 255.532,02 6.158,98 97,65

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 81.147,00 81.147,00 80.187,00 960,00 98,82

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 81.147,00 81.147,00 80.187,00 960,00 98,82

04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 81.147,00 81.147,00 80.187,00 960,00 98,82

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 88.251,00 88.251,00 59.083,00 29.168,00 66,95

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 88.251,00 88.251,00 59.083,00 29.168,00 66,95

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 8.185.068,00 1.431.113,00 9.616.181,00 3.832.708,95 5.783.472,05 39,86

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 Adquisiciones de Activos No Finaciero 8.185.068,00 1.431.113,00 9.616.181,00 3.832.708,95 5.783.472,05 39,86

5 DETERMINADOS 8.185.068,00 1.519.364,00 9.704.432,00 3.891.791,95 5.812.640,05 40,10

TOTAL 29.089.321,00 7.210.348,00 36.299.669,00 20.486.429,22 15.813.239,78 56,44%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene una menor ejecución es la 2.6 Adquisición de Activos no financieros; la misma que solo alcanzo un avance del 59.93%. En la fuente de financiamiento por Recursos Determinados, en la genérica 2.6: Adquisición de Activos no financieros; se aprecia un avance en su ejecución de solo el 39.86%. UNIDAD EJEC. Nº 003: GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

GASTOS CORRIENTES : 3.559.759,00 7.275.015,00 10.834.774,00 8.215.302,58 2.619.471,42 75,82

2.1 Personal y Obligaciones 1.344.538,00 86.545,00 1.431.083,00 1.407.224,93 23.858,07 98,33

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 2.090,00 2.090,00 2.089,68 0,32 99,98

2.3 Bienes y Servicios 2.215.221,00 7.186.380,00 9.401.601,00 6.805.987,97 2.595.613,03 72,39

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 14.186.109,00 6.795.510,00 20.981.619,00 16.547.398,15 4.434.220,85 78,87

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 14.186.109,00 6.795.510,00 20.981.619,00 16.547.398,15 4.434.220,85 78,87

TOTAL 17.745.868,00 14.070.525,00 31.816.393,00 24.762.700,73 7.053.692,27 77,83

RESUMEN DE LA UE. 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 26

UNIDAD EJECUTORA: 003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 3.449.759,00 6.467.570,00 9.917.329,00 7.882.881,25 2.034.447,75 79,49

2.1 Personal y Obligaciones 1.344.538,00 86.545,00 1.431.083,00 1.407.224,93 23.858,07 98,33

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 2.090,00 2.090,00 2.089,68 0,32

2.3 Bienes y Servicios 2.105.221,00 6.378.935,00 8.484.156,00 6.473.566,64 2.010.589,36 76,30

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 10.192.146,00 5.870.490,00 16.062.636,00 13.415.661,66 2.646.974,34 83,52

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 10.192.146,00 5.870.490,00 16.062.636,00 13.415.661,66 2.646.974,34 83,52

1 RECURSOS ORDINARIOS 13.641.905,00 12.338.060,00 25.979.965,00 21.298.542,91 4.681.422,09 81,98

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

a a a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 110.000,00 6.463,00 116.463,00 5.047,00 111.416,00 4,33

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 6.463,00 116.463,00 5.047,00 111.416,00 4,33

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00 0,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 110.000,00 6.463,00 116.463,00 5.047,00 111.416,00 4,33

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 661.500,00 661.500,00 199.729,73 461.770,27 30,19

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 661.500,00 661.500,00 199.729,73 461.770,27 30,19

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 670.000,00 670.000,00 199.729,73 470.270,27 29,81

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

GASTOS CORRIENTES : 0,00 139.482,00 139.482,00 127.644,60 11.837,40 91,51

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 139.482,00 139.482,00 127.644,60 11.837,40 91,51

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 3.993.963,00 916.520,00 4.910.483,00 3.131.736,49 1.778.746,51 63,78

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 3.993.963,00 916.520,00 4.910.483,00 3.131.736,49 1.778.746,51 63,78

5 DETERMINADOS 3.993.963,00 1.056.002,00 5.049.965,00 3.259.381,09 1.790.583,91 64,54

TOTAL 17.745.868,00 14.070.525,00 31.816.393,00 24.762.700,73 7.053.692,27 77,83

MOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

SALDO

AL%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RER

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 76.30%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 2’010.589.36; importe que bien podrá destinarse a gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. Asimismo; en la misma fuente de financiamiento, en la genérica 2.6: Adquisiciones de activos no financieros, también se aprecia un avance de solo el 83.52%; quedando un saldo de S/. 2’646.974.34 que no han sido ejecutados. En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; solo se tiene un avance del 30.19%; asimismo, en la genérica de gasto 2.6: Adquisición de activos no financieros, se evidencia un presupuesto de S/. 8.500.00 que no ha sido ejecutado.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 27

UNIDAD EJECUTORA Nº 100: AGRICULTURA AMAZONAS

GASTOS CORRIENTES : 3.053.209,00 659.493,00 3.712.702,00 3.381.802,48 330.899,52 91,09

2.1 Personal y Obligaciones 1.138.974,00 -94.659,00 1.044.315,00 1.041.870,16 2.444,84 99,77

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 606.840,00 15.372,00 622.212,00 594.419,95 27.792,05 95,53

2.3 Bienes y Servicios 1.307.395,00 530.772,00 1.838.167,00 1.552.179,07 285.987,93 84,44

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 208.008,00 208.008,00 193.333,30 14.674,70 92,95

GASTOS DE CAPITAL : 20.000,00 2.588.973,00 2.608.973,00 2.081.451,10 527.521,90 79,78

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 20.000,00 2.588.973,00 2.608.973,00 2.081.451,10 527.521,90 79,78

TOTAL 3.073.209,00 3.248.466,00 6.321.675,00 5.463.253,58 858.421,42 86,42

RESUMEN DE LA UE. 100 AGRICULTURA AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA AMAZONAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 2.723.209,00 588.020,00 3.311.229,00 3.134.132,97 177.096,03 94,65

2.1 Personal y Obligaciones 1.138.974,00 -94.659,00 1.044.315,00 1.041.870,16 2.444,84 99,77

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 606.840,00 15.372,00 622.212,00 594.419,95 27.792,05 95,53

2.3 Bienes y Servicios 977.395,00 459.299,00 1.436.694,00 1.304.509,56 132.184,44 90,80

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 208.008,00 208.008,00 193.333,30 14.674,70 92,95

GASTOS DE CAPITAL : 20.000,00 2.588.973,00 2.608.973,00 2.081.451,10 527.521,90 79,78

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 20.000,00 2.588.973,00 2.608.973,00 2.081.451,10 527.521,90 79,78

1 RECURSOS ORDINARIOS 2.743.209,00 3.176.993,00 5.920.202,00 5.215.584,07 704.617,93 88,10

%CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTALSALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 330.000,00 7.473,00 337.473,00 190.683,81 146.789,19 56,50

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 330.000,00 7.473,00 337.473,00 190.683,81 146.789,19 56,50

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 330.000,00 7.473,00 337.473,00 190.683,81 146.789,19 56,50

MOFICICACIÓNTOTAL

PIM %

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RER

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 64.000,00 64.000,00 56.985,70 7.014,30 89,04

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 64.000,00 64.000,00 56.985,70 7.014,30 89,04

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

5 DETERMINADOS 0,00 64.000,00 64.000,00 56.985,70 7.014,30 0,00

TOTAL 3.073.209,00 3.248.466,00 6.321.675,00 5.463.253,58 858.421,42 86,42

MOFICICACIÓNTOTAL

PIM

%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RER

En la fuente de Recursos Ordinarios, en la genérica 2.3: Bienes y Servicios se aprecia un 90.80% de avance quedando un saldo de S/. 132.184.44, que bien podría dedicarse a actividades propias del sector.

UNIDAD EJECUTORA Nº 200: TRANSPORTES AMAZONAS

GASTOS CORRIENTES : 2.232.561,00 4.972.756,00 7.205.317,00 3.658.251,94 3.547.065,06 50,77

2.1 Personal y Obligaciones 818.108,00 -113.000,00 705.108,00 696.827,28 8.280,72 98,83

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 317.024,00 -13.005,00 304.019,00 302.315,79 1.703,21 99,44

2.3 Bienes y Servicios 1.097.429,00 5.095.043,00 6.192.472,00 2.657.533,77 3.534.938,23 42,92

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 3.718,00 3.718,00 1.575,10 2.142,90 42,36

GASTOS DE CAPITAL : 41.172,00 1.640.588,00 1.681.760,00 1.534.689,21 147.070,79 91,25

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 41.172,00 1.640.588,00 1.681.760,00 1.534.689,21 147.070,79 91,25

TOTAL 2.273.733,00 6.613.344,00 8.887.077,00 5.192.941,15 3.694.135,85 58,43

RESUMEN DE LA UE. 200 TRANSPORTES AMAZONAS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 28

UNIDAD EJECUTORA: 200 TRANSPORTES AMAZONAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 1.803.733,00 4.209.304,00 6.013.037,00 3.012.265,92 3.000.771,08 50,10

2.1 Personal y Obligaciones 818.108,00 -113.000,00 705.108,00 696.827,28 8.280,72 98,83

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 317.024,00 -13.005,00 304.019,00 302.315,79 1.703,21 99,44

2.3 Bienes y Servicios 668.601,00 4.332.371,00 5.000.972,00 2.011.547,75 2.989.424,25 40,22

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 2.938,00 2.938,00 1.575,10 1.362,90 53,61

GASTOS DE CAPITAL : 20.000,00 1.608.279,00 1.628.279,00 1.481.208,21 147.070,79 90,97

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 20.000,00 1.608.279,00 1.628.279,00 1.481.208,21 147.070,79 90,97

1 RECURSOS ORDINARIOS 1.823.733,00 5.817.583,00 7.641.316,00 4.493.474,13 3.147.841,87 58,80

%CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 428.828,00 675.685,00 1.104.513,00 571.990,98 532.522,02 51,79

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 428.828,00 674.905,00 1.103.733,00 571.990,98 531.742,02 51,82

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 21.172,00 32.309,00 53.481,00 53.481,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 21.172,00 32.309,00 53.481,00 53.481,00 0,00 100,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 450.000,00 707.994,00 1.157.994,00 625.471,98 532.522,02 54,01

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 87.767,00 87.767,00 73.995,04 13.771,96 84,31

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 87.767,00 87.767,00 73.995,04 13.771,96 84,31

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 87.767,00 87.767,00 73.995,04 13.771,96 0,00

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 40.22%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 2’989.424.25; importe que bien podrá estimarse en gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. Asimismo; en la misma fuente de financiamiento, en la genérica 2.5Otros gastos corrientes, también se aprecia un avance de solo el 53.61%; quedando un saldo de S/. 1’362.90 que no han sido ejecutados. UNIDAD EJECUTORA Nº 300: EDUCACIÓN AMAZONAS

GASTOS CORRIENTES : 71.503.651,00 12.807.446,00 84.311.097,00 83.762.925,18 548.171,82 99,35

2.1 Personal y Obligaciones 56.784.034,00 5.358.595,00 62.142.629,00 61.681.649,00 460.980,00 99,26

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 11.563.704,00 58.860,00 11.622.564,00 11.578.704,00 43.860,00 99,62

2.3 Bienes y Servicios 3.155.913,00 1.581.763,00 4.737.676,00 4.694.344,18 43.331,82 99,09

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 5.808.228,00 5.808.228,00 5.808.228,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 80.000,00 3.563.200,00 3.643.200,00 3.609.693,64 33.506,36 99,08

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 80.000,00 3.563.200,00 3.643.200,00 3.609.693,64 33.506,36 99,08

TOTAL 71.583.651,00 16.370.646,00 87.954.297,00 87.372.618,82 581.678,18 99,34

RESUMEN DE LA UE. 300 EDUCACION AMAZONAS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 29

UNIDAD EJECUTORA :300 EDUCACION AMAZONAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 71.433.651,00 12.371.069,00 83.804.720,00 83.527.519,30 277.200,70 99,67

2.1 Personal y Obligaciones 56.784.034,00 5.130.827,00 61.914.861,00 61.681.649,00 233.212,00 99,62

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 11.563.704,00 58.860,00 11.622.564,00 11.578.704,00 43.860,00 99,62

2.3 Bienes y Servicios 3.085.913,00 1.373.154,00 4.459.067,00 4.458.938,30 128,70 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 5.808.228,00 5.808.228,00 5.808.228,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 30.000,00 2.207.265,00 2.237.265,00 2.232.145,36 5.119,64 99,77

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 30.000,00 2.207.265,00 2.237.265,00 2.232.145,36 5.119,64 99,77

01 RECURSOS ORDINARIOS 71.463.651,00 14.578.334,00 86.041.985,00 85.759.664,66 282.320,34 99,67

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 70.000,00 94.609,00 164.609,00 121.420,88 43.188,12 73,76

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 94.609,00 164.609,00 121.420,88 43.188,12 73,76

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 50.000,00 6.200,00 56.200,00 27.898,04 28.301,96 49,64

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 50.000,00 6.200,00 56.200,00 27.898,04 28.301,96 49,64

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 120.000,00 100.809,00 220.809,00 149.318,92 71.490,08 67,62

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 227.768,00 227.768,00 0,00 227.768,00 0,00

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 227.768,00 227.768,00 0,00 227.768,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 227.768,00 227.768,00 0,00 227.768,00 0,00

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 114.000,00 114.000,00 113.985,00 15,00 99,99

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 114.000,00 114.000,00 113.985,00 15,00 99,99

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 1.349.735,00 1.349.735,00 1.349.650,24 84,76 99,99

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 1.349.735,00 1.349.735,00 1.349.650,24 84,76 99,99

5 DETERMINADOS 0,00 1.463.735,00 1.463.735,00 1.463.635,24 99,76 99,99

TOTAL 71.583.651,00 16.370.646,00 87.954.297,00 87.372.618,82 581.678,18 99,34

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.1Personal y obligaciones, se contaba con un PIM de S/. 227,768.00, los cuales no han sido ejecutados. UNIDAD EJECUTORA Nº 3001: EDUCACIÓN BAGUA

GASTOS CORRIENTES : 38.939.476,00 4.836.613,00 43.776.089,00 43.629.728,37 146.360,63 99,67

2.1 Personal y Obligaciones 35.987.187,00 1.722.627,00 37.709.814,00 37.619.105,34 90.708,66 99,76

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.535.964,00 53.200,00 1.589.164,00 1.589.164,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 1.416.325,00 25.629,00 1.441.954,00 1.386.302,27 55.651,73 96,14

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 3.035.157,00 3.035.157,00 3.035.156,76 0,24 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 90.000,00 2.250,00 92.250,00 65.715,00 26.535,00 71,24

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 90.000,00 2.250,00 92.250,00 65.715,00 26.535,00 71,24

TOTAL 39.029.476,00 4.838.863,00 43.868.339,00 43.695.443,37 172.895,63 99,61

RESUMEN DE LA UE. 301 EDUCACION BAGUA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 30

UNIDAD EJECUTORA : 301 EDUCACION BAGUA

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 38.889.476,00 4.793.665,00 43.683.141,00 43.573.187,37 109.953,63 99,75

2.1 Personal y Obligaciones 35.987.187,00 1.722.627,00 37.709.814,00 37.619.105,34 90.708,66 99,76

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.535.964,00 53.200,00 1.589.164,00 1.589.164,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 1.366.325,00 -17.319,00 1.349.006,00 1.329.761,27 19.244,73 98,57

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 3.035.157,00 3.035.157,00 3.035.156,76 0,24 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 40.000,00 2.250,00 42.250,00 42.225,00 25,00 99,94

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 40.000,00 2.250,00 42.250,00 42.225,00 25,00 99,94

01 RECURSOS ORDINARIOS 38.929.476,00 4.795.915,00 43.725.391,00 43.615.412,37 109.978,63 99,75

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 50.000,00 42.067,00 92.067,00 56.541,00 35.526,00 61,41

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 42.067,00 92.067,00 56.541,00 35.526,00 61,41

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 50.000,00 0,00 50.000,00 23.490,00 26.510,00 46,98

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 50.000,00 0,00 50.000,00 23.490,00 26.510,00 46,98

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100.000,00 42.067,00 142.067,00 80.031,00 62.036,00 56,33

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 881,00 881,00 0,00 881,00 0,00

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 881,00 881,00 0,00 881,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 881,00 881,00 0,00 881,00 0,00

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 98.57%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 19.244.73; importe que bien podrá estimarse en gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. UNIDAD EJECUTORA Nº 302: EDUCACIÓN CONDORCANQUI

GASTOS CORRIENTES : 18.141.217,00 1.508.466,00 19.649.683,00 19.607.572,36 42.110,64 99,79

2.1 Personal y Obligaciones 15.976.704,00 539.227,00 16.515.931,00 16.509.096,23 6.834,77 99,96

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.136.404,00 20.500,00 1.156.904,00 1.156.904,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 1.028.109,00 612.227,00 1.640.336,00 1.605.060,13 35.275,87 97,85

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 336.512,00 336.512,00 336.512,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 40.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 40.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00

TOTAL 18.181.217,00 1.608.466,00 19.789.683,00 19.747.572,36 42.110,64 99,79

RESUMEN DE LA UE. 302 EDUCACION CONDORCANQUI

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 31

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACION CONDORCANQUI

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 18.099.217,00 1.500.303,00 19.599.520,00 19.592.685,23 6.834,77 99,97

2.1 Personal y Obligaciones 15.976.704,00 539.227,00 16.515.931,00 16.509.096,23 6.834,77 99,96

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.136.404,00 20.500,00 1.156.904,00 1.156.904,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 986.109,00 604.064,00 1.590.173,00 1.590.173,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 336.512,00 336.512,00 336.512,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 40.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 40.000,00 100.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00

01 RECURSOS ORDINARIOS 18.139.217,00 1.600.303,00 19.739.520,00 19.732.685,23 6.834,77 99,97

%PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

SALDO

AL

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 42.000,00 8.163,00 50.163,00 14.887,13 35.275,87 29,68

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 8.163,00 50.163,00 14.887,13 35.275,87 29,68

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 42.000,00 8.163,00 50.163,00 14.887,13 35.275,87 29,68

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

UNIDAD EJECUTORA Nº 303: EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL

GASTOS CORRIENTES : 32.960.448,00 3.065.520,00 36.025.968,00 35.950.243,51 75.724,49 99,79

2.1 Personal y Obligaciones 29.831.667,00 335.073,00 30.166.740,00 30.141.160,90 25.579,10 99,92

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 2.094.996,00 56.900,00 2.151.896,00 2.151.896,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 1.033.785,00 -27.939,00 1.005.846,00 955.700,69 50.145,31 95,01

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 2.701.486,00 2.701.486,00 2.701.485,92 0,08 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 40.000,00 22.000,00 62.000,00 61.999,23 0,77 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 40.000,00 22.000,00 62.000,00 61.999,23 0,77 100,00

TOTAL 33.000.448,00 3.087.520,00 36.087.968,00 36.012.242,74 75.725,26 99,79

RESUMEN DE LA UE. 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACION BAGUA CAPITAL

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 32.847.448,00 3.015.655,00 35.863.103,00 35.831.765,06 31.337,94 99,91

2.1 Personal y Obligaciones 29.831.667,00 335.073,00 30.166.740,00 30.141.160,90 25.579,10 99,92

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 2.094.996,00 56.900,00 2.151.896,00 2.151.896,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 920.785,00 -77.804,00 842.981,00 837.222,24 5.758,76 99,32

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 2.701.486,00 2.701.486,00 2.701.485,92 0,08 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 40.000,00 22.000,00 62.000,00 61.999,23 0,77 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 40.000,00 22.000,00 62.000,00 61.999,23 0,77 100,00

1 RECURSOS ORDINARIOS 32.887.448,00 3.037.655,00 35.925.103,00 35.893.764,29 31.338,71 99,91

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

Page 32: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 32

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 113.000,00 39.365,00 152.365,00 107.978,45 44.386,55 70,87

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 113.000,00 39.365,00 152.365,00 107.978,45 44.386,55 70,87

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 113.000,00 39.365,00 152.365,00 107.978,45 44.386,55 70,87

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 100,00

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 100,00

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que alcanzó el 99.32%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 5’758.76; importe que bien podrá estimarse a atender a I.E. que carecen de material didáctico. UNIDAD EJECUTORA Nº 400: SALUD AMAZONAS

GASTOS CORRIENTES : 19.179.321,00 11.203.814,00 30.383.135,00 26.345.415,75 4.037.719,25 86,71

2.1 Personal y Obligaciones 10.438.224,00 -44.160,00 10.394.064,00 10.383.836,01 10.227,99 99,90

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.776.340,00 -19.600,00 1.756.740,00 1.748.593,59 8.146,41 99,54

2.3 Bienes y Servicios 6.858.905,00 6.386.958,00 13.245.863,00 9.299.534,40 3.946.328,60 70,21

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 105.852,00 4.880.616,00 4.986.468,00 4.913.451,75 73.016,25 98,54

GASTOS DE CAPITAL : 1.377.400,00 -438.624,00 938.776,00 715.672,54 223.103,46 76,23

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 1.121.798,00 -1.121.798,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 255.602,00 683.174,00 938.776,00 715.672,54 223.103,46 76,23

TOTAL 20.556.721,00 10.765.190,00 31.321.911,00 27.061.088,29 4.260.822,71 86,40

RESUMEN DE LA UE. 400 SALUD AMAZONAS

UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD AMAZONAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 18.484.923,00 6.050.635,00 24.535.558,00 24.069.589,40 465.968,60 98,10

2.1 Personal y Obligaciones 10.402.224,00 -44.160,00 10.358.064,00 10.347.836,01 10.227,99 99,90

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 1.776.340,00 -19.600,00 1.756.740,00 1.748.593,59 8.146,41 99,54

2.3 Bienes y Servicios 6.200.507,00 1.682.217,00 7.882.724,00 7.460.730,64 421.993,36 94,65

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 105.852,00 4.432.178,00 4.538.030,00 4.512.429,16 25.600,84 99,44

GASTOS DE CAPITAL : 1.271.798,00 -462.981,00 808.817,00 699.492,54 109.324,46 86,48

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 1.121.798,00 -1.121.798,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 150.000,00 658.817,00 808.817,00 699.492,54 109.324,46 86,48

1 RECURSOS ORDINARIOS 19.756.721,00 5.587.654,00 25.344.375,00 24.769.081,94 575.293,06 97,73

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

Page 33: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 33

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 694.398,00 FALSO 843.029,00 397.004,96 446.024,04 47,09

2.1 Personal y Obligaciones 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00

2.3 Bienes y Servicios 658.398,00 148.631,00 807.029,00 361.004,96 446.024,04 44,73

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 105.602,00 10.357,00 115.959,00 2.180,00 113.779,00 1,88

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 105.602,00 10.357,00 115.959,00 2.180,00 113.779,00 1,88

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 800.000,00 10.357,00 958.988,00 399.184,96 559.803,04 41,63

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 5.004.548,00 5.004.548,00 1.878.821,39 3.125.726,61 37,54

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 4.556.110,00 4.556.110,00 1.477.798,80 3.078.311,20 32,44

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 448.438,00 448.438,00 401.022,59 47.415,41 89,43

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 5.018.548,00 5.018.548,00 1.892.821,39 3.125.726,61 37,72

%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; solo se tiene un avance del 32.44%, evidenciándose que ha quedado la suma de S/. 3’078.311.20 sin ejecutar.

UNIDAD EJECUTORA Nº 401: SALUD BAGUA

GASTOS CORRIENTES : 6.432.261,00 5.841.632,00 12.273.893,00 10.395.145,19 1.878.747,81 84,69

2.1 Personal y Obligaciones 2.230.940,00 67.946,00 2.298.886,00 2.284.282,78 14.603,22 99,36

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 292.736,00 17.850,00 310.586,00 309.710,46 875,54 99,72

2.3 Bienes y Servicios 3.841.143,00 5.361.677,00 9.202.820,00 7.339.556,00 1.863.264,00 79,75

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 67.442,00 394.159,00 461.601,00 461.595,95 5,05 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 215.000,00 766.262,00 981.262,00 632.819,62 348.442,38 64,49

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 215.000,00 766.262,00 981.262,00 632.819,62 348.442,38 64,49

TOTAL 6.647.261,00 6.607.894,00 13.255.155,00 11.027.964,81 2.227.190,19 83,20

RESUMEN DE LA UE. 401 SALUD BAGUA

UNIDAD EJECUTORA :401 SALUD BAGUA

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 5.655.261,00 2.229.266,00 7.884.527,00 7.855.549,47 28.977,53 99,63

2.1 Personal y Obligaciones 2.230.940,00 67.946,00 2.298.886,00 2.284.282,78 14.603,22 99,36

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 292.736,00 17.850,00 310.586,00 309.710,46 875,54 99,72

2.3 Bienes y Servicios 3.064.143,00 1.749.311,00 4.813.454,00 4.799.960,28 13.493,72 99,72

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 67.442,00 394.159,00 461.601,00 461.595,95 5,05 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 150.000,00 352.339,00 502.339,00 502.154,55 184,45 99,96

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 150.000,00 352.339,00 502.339,00 502.154,55 184,45 99,96

01 RECURSOS ORDINARIOS 5.805.261,00 2.581.605,00 8.386.866,00 8.357.704,02 29.161,98 99,65

TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

Page 34: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 34

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/02011

GASTOS CORRIENTES : 777.000,00 47.255,00 824.255,00 103.582,21 720.672,79 12,57

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 777.000,00 47.255,00 824.255,00 103.582,21 720.672,79 12,57

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 842.000,00 47.255,00 889.255,00 103.582,21 785.672,79 11,65

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 40.908,00

GASTOS CORRIENTES : 0,00 3.565.111,00 3.565.111,00 2.436.013,51 1.129.097,49 68,33

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 3.565.111,00 3.565.111,00 2.436.013,51 1.129.097,49 68,33

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 413.923,00 413.923,00 130.665,07 283.257,93 31,57

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 413.923,00 413.923,00 130.665,07 283.257,93 31,57

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 3.979.034,00 3.979.034,00 2.566.678,58 1.412.355,42 64,51

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 99.72%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 13.493.72; importe que bien podrá estimarse en gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.6: Adquisición de Activos no Financieros solo se tiene un avance de 31.57%.

UNIDAD EJECUTORA Nº 402: HOSPITAL CHACHAPOYAS

GASTOS CORRIENTES : 8.714.201,00 2.068.463,00 10.782.664,00 10.662.411,86 120.252,14 98,88

2.1 Personal y Obligaciones 5.859.846,00 13.935,00 5.873.781,00 5.869.361,00 4.420,00 99,92

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 2.854.355,00 854.052,00 3.708.407,00 3.592.574,86 115.832,14 96,88

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 1.162.626,00 1.162.626,00 1.162.626,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 1.417.119,00 995.647,00 2.412.766,00 2.397.273,43 15.492,57 99,36

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 1.417.119,00 995.647,00 2.412.766,00 2.397.273,43 15.492,57 99,36

TOTAL 10.131.320,00 3.064.110,00 13.195.430,00 13.059.685,29 135.744,71 98,97

RESUMEN DE LA UE. 402 HOSPITALCHACHAPOYAS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 35

UNIDAD EJECUTORA :402 HOSPITALCHACHAPOYAS

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 8.044.600,00 678.130,00 8.722.730,00 8.721.972,27 757,73 99,99

2.1 Personal y Obligaciones 5.660.946,00 13.935,00 5.674.881,00 5.674.881,00 0,00 100,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 37.850,00 37.850,00 37.850,00 0,00 100,00

2.3 Bienes y Servicios 2.383.654,00 -536.281,00 1.847.373,00 1.846.615,27 757,73 99,96

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 1.162.626,00 1.162.626,00 1.162.626,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 1.366.720,00 885.761,00 2.252.481,00 2.252.285,90 195,10 99,99

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 1.366.720,00 885.761,00 2.252.481,00 2.252.285,90 195,10 99,99

1 RECURSOS ORDINARIOS 9.411.320,00 1.563.891,00 10.975.211,00 10.974.258,17 952,83 99,99

%CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 669.601,00 400.021,00 1.069.622,00 1.030.546,75 39.075,25 96,35

2.1 Personal y Obligaciones 198.900,00 0,00 198.900,00 194.480,00 4.420,00 97,78

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00

2.3 Bienes y Servicios 470.701,00 400.021,00 870.722,00 836.066,75 34.655,25 96,02

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 50.399,00 50.886,00 101.285,00 100.371,53 913,47 99,10

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 50.399,00 50.886,00 101.285,00 100.371,53 913,47 99,10

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 720.000,00 450.907,00 1.170.907,00 1.130.918,28 39.988,72 96,58

TOTAL

PIM

%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 990.312,00 990.312,00 909.892,84 80.419,16 91,88

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 990.312,00 990.312,00 909.892,84 80.419,16 91,88

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 59.000,00 59.000,00 44.616,00 14.384,00 75,62

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 59.000,00 59.000,00 44.616,00 14.384,00 75,62

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 1.049.312,00 1.049.312,00 954.508,84 94.803,16 90,97

TOTAL

PIM

%

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RER

MOFICICACIÓN

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; solo se tiene un avance del 91.88%. Asimismo; en la genérica 2.6: Adquisición de Activos No Financieros se tiene un avance del S/. 75.62%. UNIDAD EJECUTORA Nº 403: HOSPITAL BAGUA

GASTOS CORRIENTES : 5.306.254,00 1.295.278,00 6.601.532,00 6.284.383,30 317.148,70 95,20

2.1 Personal y Obligaciones 3.271.102,00 48.753,00 3.319.855,00 3.304.819,40 15.035,60 99,55

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 2.035.152,00 817.465,00 2.852.617,00 2.550.503,90 302.113,10 89,41

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 429.060,00 429.060,00 429.060,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 150.000,00 85.803,00 235.803,00 235.609,38 193,62 99,92

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 150.000,00 85.803,00 235.803,00 235.609,38 193,62 99,92

TOTAL 5.456.254,00 1.381.081,00 6.837.335,00 6.519.992,68 317.342,32 95,36

RESUMEN DE LA UE. 403 HOSPITAL BAGUA

Page 36: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 36

UNIDAD EJECUTORA . 403 HOSPITAL BAGUA

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 4.906.254,00 710.958,00 5.617.212,00 5.596.492,52 20.719,48 99,63

2.1 Personal y Obligaciones 3.212.722,00 48.753,00 3.261.475,00 3.250.289,40 11.185,60 99,66

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicios 1.693.532,00 233.145,00 1.926.677,00 1.917.143,12 9.533,88 99,51

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 429.060,00 429.060,00 429.060,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 150.000,00 77.802,00 227.802,00 227.608,38 193,62 99,92

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 150.000,00 77.802,00 227.802,00 227.608,38 193,62 99,92

01 RECURSOS ORDINARIOS 5.056.254,00 788.760,00 5.845.014,00 5.824.100,90 20.913,10 99,64

%CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 400.000,00 69.458,00 469.458,00 300.593,10 168.864,90 64,03

2.1 Personal y Obligaciones 58.380,00 0,00 58.380,00 54.530,00 3.850,00 93,41

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 341.620,00 69.458,00 411.078,00 246.063,10 165.014,90 59,86

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 400.000,00 69.458,00 469.458,00 300.593,10 168.864,90 64,03

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 514.862,00 514.862,00 387.297,68 127.564,32 75,22

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 514.862,00 514.862,00 387.297,68 127.564,32 75,22

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 8.001,00 8.001,00 8.001,00 0,00 100,00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 522.863,00 522.863,00 395.298,68 127.564,32 75,60

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN

TOTAL

PIM

%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 99.51%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 9’533.88; importe que bien podrá estimarse en gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; solo se tiene un avance del 75.22%; quedando un saldo de S/. 127.564.32 sin ejecutar. UNIDAD EJECUTORA Nº 404: SALUD UTCUBAMBA

GASTOS CORRIENTES : 5.780.120,00 4.279.726,00 10.059.846,00 9.298.667,65 761.178,35 92,43

2.1 Personal y Obligaciones 2.838.394,00 319.353,00 3.157.747,00 3.116.164,73 41.582,27 98,68

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 115.348,00 2.000,00 117.348,00 116.990,32 357,68 99,70

2.3 Bienes y Servicios 2.503.758,00 3.469.250,00 5.973.008,00 5.378.323,19 594.684,81 90,04

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 322.620,00 489.123,00 811.743,00 687.189,41 124.553,59 84,66

GASTOS DE CAPITAL : 100.000,00 119.945,00 219.945,00 210.928,00 9.017,00 95,90

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 100.000,00 119.945,00 219.945,00 210.928,00 9.017,00 95,90

TOTAL 5.880.120,00 4.399.671,00 10.279.791,00 9.509.595,65 770.195,35 92,51

RESUMEN DE LA UE. 404 SALUD UTCUBAMBA

Page 37: MEMORIA ANUAL 2011 - Amazonas Region · edwin timias mateca alcalde provincial de condorcanqui edinson lopez collazos alcalde provincial de rodriguez de mendoza grimaldo vasquez tan

MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 37

UNIDAD EJECUTORA : 404 SALUD UTCUBAMBA

a b a-b b/a

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 5.480.120,00 1.877.905,00 7.358.025,00 7.196.334,89 161.690,11 97,80

2.1 Personal y Obligaciones 2.838.394,00 290.553,00 3.128.947,00 3.087.604,73 41.342,27 98,68

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 115.348,00 2.000,00 117.348,00 116.990,32 357,68 99,70

2.3 Bienes y Servicios 2.203.758,00 1.350.909,00 3.554.667,00 3.527.956,62 26.710,38 99,25

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 322.620,00 234.443,00 557.063,00 463.783,22 93.279,78 83,26

GASTOS DE CAPITAL : 100.000,00 85.945,00 185.945,00 177.803,00 8.142,00 95,62

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 100.000,00 85.945,00 185.945,00 177.803,00 8.142,00 95,62

01 RECURSOS ORDINARIOS 5.580.120,00 1.963.850,00 7.543.970,00 7.374.137,89 169.832,11 97,75

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL %

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 300.000,00 50.910,00 350.910,00 244.355,43 106.554,57 69,63

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 28.800,00 28.800,00 28.560,00 240,00 99,17

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 2.430,00 302.430,00 196.115,43 106.314,57 64,85

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 0,00 100,00

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00

2,4 Donacioes y Transferencias

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00

2 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 300.000,00 54.210,00 354.210,00 247.655,43 106.554,57 69,92

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

a b a-b b/a

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

SALDO

AL

31/12/2011 31/12/2011

GASTOS CORRIENTES : 0,00 2.350.911,00 2.350.911,00 1.857.977,33 492.933,67 79,03

2.1 Personal y Obligaciones 0,00 0,00

2.2 Obligaciones y Otras Prestaciones Sociales 0,00 0,00

2.3 Bienes y Servicios 0,00 2.115.911,00 2.115.911,00 1.654.251,14 461.659,86 78,18

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 235.000,00 235.000,00 203.726,19 31.273,81 86,69

GASTOS DE CAPITAL : 0,00 30.700,00 30.700,00 29.825,00 875,00 97,15

2,4 Donacioes y Transferencias 0,00 0,00

2.5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 adquisiciones de Activos No Finaciero 0,00 30.700,00 30.700,00 29.825,00 875,00 97,15

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 2.381.611,00 2.381.611,00 1.887.802,33 493.808,67 79,27

CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GÉNERICO DEL GASTO

PIA

RERMOFICICACIÓN TOTAL

PIM%

En lo que corresponde a la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; se aprecia que la genérica de gasto que tiene un menor porcentaje de avance es la 2.3 Bienes y Servicios, la misma que solo alcanzó el 99.25%; quedando un saldo por ejecutar de S/. 26.710.38; importe que bien podrá estimarse en gastos sociales que no pueden atenderse con cargo a proyectos de inversión. Asimismo; en la misma fuente de financiamiento, en la genérica 2.5:Otros Gastos Corrientes, también se aprecia un avance de solo el 83.26%; quedando un saldo de S/. 93.279.78 que han sido ejecutados. En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; se aprecia que en la genérica de gasto: 2.3 Bienes y Servicios; solo se tiene un avance del 78.18%.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 38

V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS GERENCIAS REGIONALES Y UNIDADES EJECUTORAS.

5.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Al concluir el año 2011 se presenta las actividades más importantes realizadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, incluidas las Sub Gerencias de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades y de Formación Continua Docente e Investigación Educativa, ejecutadas en concordancia al Plan Operativo Anual 2010, el Manual de Organización y Funciones y los lineamientos de política regional y nacional, en las materias que corresponden a esta Gerencia, como órgano de línea del Gobierno Regional Amazonas.

Principales logros

Adquisición de uniformes y útiles escolares para los albergados de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros” de la provincia de Rodríguez de Mendoza.

Distribución de suplemento alimentario y desparasitadores en 36 distritos en situación de pobreza, de acuerdo al convenio entre el Gobierno Regional y la Fundación Buckner.

Lanzamiento de la campaña de seguridad alimentaria Un niño sano y bien alimentado, futuro asegurado, en el distrito de Colcamar, en compañía del Presidente Regional y los alcaldes de los distritos en situación de pobreza, el 03 de setiembre 2011.

Encuentro regional de mujeres autoridades de Amazonas Promoviendo la participación política y el desarrollo de la mujer, con representantes de las siete provincias.

Presentación del PIP Mejoramiento de los servicios de promoción, prevención y atención a mujeres y menores en situaciones de violencia y maltrato en el departamento de Amazonas, ante la Gerencia de Planeamiento para evaluación y viabilidad.

Elaboración y ejecución del Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento de las condiciones pedagógicas de las Instituciones Educativas de las provincias de Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza, para atender con 105 módulos de mobiliario a 88 instituciones educativas.

Fortalecimiento de capacidades al personal de las Municipalidades en el manejo de Software (Ruben) para el registro de beneficiarios de los programas sociales, en las localidades de Bagua, Luya, Jumbilla y Chachapoyas.

Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades en las capitales de las siete provincias de Amazonas, en coordinación con MIMDES.

Seguimiento a las acciones de apoyo que brinda UNICEF, en los campos de Salud y Educación en los distritos de San Cristóbal de Olto y Luya, con el representante de UNICEF en el Perú y del Oficial de Salud de UNICEF Lima.

Capacitación a prestadores de salud y registradores civiles en la campaña de identidad y aseguramiento, en Bagua, en coordinación con DIRESA, PARSALUD y Defensoría del Pueblo.

Organización de los consejos provinciales en talleres de liderazgo con niños y adolescentes de los colegios secundarios de la provincia de Rodríguez de Mendoza, Bongará, Chachapoyas, Bagua, Luya, Utcubamba y Condorcanqui, en talleres de liderazgo juvenil.

Distribución de 70 toneladas de alimentos nutritivos para niños menores de 5 años en 36 distritos de pobreza y extrema pobreza de Amazonas.

Participación en las reuniones descentralizadas en las localidades de Chachapoyas, Mendoza, Pedro Ruiz Gallo, Lámud, Mendoza, Bagua, Bagua Grande y Santa Mara de Nieva, capitales provinciales, para socializar e implementar la Agenda Social: compromiso por el desarrollo de Amazonas 2011-2014, con la asistencia de los Consejeros de cada provincia.

Monitoreo a las Instituciones Educativas beneficiarias con mobiliario escolar 2011 y sus respectivos contratistas en sus localidades, para evaluar el avance en los trabajos de los carpinteros.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 39

Monitoreo a las Instituciones Educativas beneficiarias con mobiliario escolar 2011 y

sus respectivos contratistas en sus localidades, para evaluar el avance en los trabajos de los carpinteros.

Seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión pública Mejoramiento de la calidad educativa en diez distritos de la provincia de Luya y Mejoramiento de la calidad educativa en la zona rural de 12 distritos de la región Amazonas para conocer el cumplimiento de sus actividades.

Entrega de equipos de cómputo y otros bienes al Instituto Superior Tecnológico de Bagua Grande, provincia de Utcubamba en la visita de trabajo del Presidente del Gobierno Regional.

Identificación de 25 proyectos de inversión pública para implementar el Proyecto Educativo Regional Amazonas 2007-2021, en reunión con Directores y Especialistas de las UGEL Bagua, Condorcanqui, Utcubamba y Desarrollo Social de la Gerencia Sub Regional de Bagua.

Tutoría e implementación de la educación sexual integral, con autoridades educativas de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui y cuatro representantes de la Dirección de Tutoría del Ministerio de Educación.

Informe sustentatorio ante al Consejero Delegado para gestionar la carta de crédito en el Banco de la Nación por la suma de S/. 5’846,850, para la compra de 10 mil laptop XO.

Compra de equipos audiovisuales destinados a los dos Centros de Recursos de Aprendizaje en el distrito de Pisuquia, del proyecto Mejoramiento de la calidad educativa en diez distritos de la provincia de Luya.

Organización, lanzamiento y ejecución del Plan de Mejoramiento de capacidades en Matemática y Comunicación para los alumnos del 2do Grado de Primaria de Amazonas.

Agenda social de la Gerencia de Desarrollo Social

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 40

5.1.1. DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS:

REDES Y MICROREDES DE SALUD

Director Regional de Salud Amazonas, Francisco Ramos Santillan con el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo participando en la campaña médica realizada en la localidad de Huambo.

1. RED DE SALUD CHACHAPOYAS

Microred Chachapoyas

Microred Lamud

Microred Luya

Microred Pedro Ruiz Gallo

Microred Pomacochas

Microred Jumbilla

Microred Ocallì

Microred Collonce

Microred Tingo

Microred Yerbabuena

Microred Santo Tomas

Microred Leymebamba

Microred Pipus

Microred Molinopampa

Microred Rodríguez de Mendoza

Microred Totora

2. RED DE SALUD BAGUA

Microred La peca

Microred Copallín

Microred Aramango

Microred Chiriaco

Microred Imaza

Microred Wayampiak

3. RED DE SALUD UTCUBAMBA

Microred Jamalca

Microred Bagua Grande

Microred Alto Amazonas

Microred Cajaruro

Microred Cumba

Microred Lonya Grande

Microred El Milagro

Microred Naranjitos

4. RED DE SALUD CONDORCANQUI

Microred Nieva

Microred Cenepa

Microred Santiago

Microred kinkis

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – EESSRR

MUERTES PERINATALES SEGÚN CAUSA, DIRESA

AMAZONAS. 2011

La Muerte Perinatal, es uno de los indicadores, a través

del cual se evalúan aspectos como grado de desarrollo,

acceso, coberturas y calidad en los servicios de salud,

etc de una población.

La asfixia perinatal, sigue siendo la principal causa de

muerte perinatal, en nuestra región, seguido de las

malformaciones congénitas; por lo que se considera la

necesidad de Implementar los Paquetes de intervención

basada en evidencias en el Primer nivel de atención;

para la reducción de la Mortalidad Neonatal.

43%

10% 14%

20%

13% ASFIXIA PERINATAL

INFECCION

SIND. DISTR. RESP.

MALF. CONGENITA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 41

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – EESSRR

Fuente: ESR SSRR. Registro de Mortalidad Perinatal - 2011

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

REGION AMAZONAS AÑOS 2003 –

2011

La tasa de mortalidad; se mide de

acuerdo al número de casos de muerte

intra o extra uterina del producto de la

concepción (niño por nacer o recién

nacido, hasta los 7 días), a partir de las 22

semanas de gestación, peso de 500 grs o

talla de 25 cms de la coronilla al talón,

hasta los 7 días completos después del

nacimiento.

La tasa de mortalidad perinatal en la

Region Amazonas al 2011 es de 16 x

1000 NV. Según la ENDES 2010 la tasa

de mortalidad neonatal es de 13 x 1000

nacidos vivos y para Amazonas es de 13

x 1000 nacidos vivos, al igual que el año

2010; pues nos seguimos manteniendo en

esa taza ya que a comparación del

numero de casos de muertes perinatales

existe una diferencia de 8 – 10%.

MORTALIDAD MATERNA.

Fuente: Encuestas Nacionales, ENDES DGE, 2015 * meta ODM

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo,

parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo,

parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. Por lo general se hace una distinción entre «muerte

materna directa» que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una «causa de

muerte indirecta» que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o

de reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas al mismo se denominan

accidentales, incidentales o no-obstétricas.

En el Perú, según la ENDES 2010 la razón de la mortalidad materna fue de 103 x 100,000 nacidos vivos. En el país la

deficiente situación de la salud materna y el bajo acceso de las mujeres gestantes a los servicios de salud son las

causas principales de las muertes por causa materna, las que tienen su mayor incidencia en las zonas deprimidas

donde, la mitad de las mujeres en edad reproductiva se encuentran en situación de pobreza.

En la Región Amazonas, la Mortalidad materna es el indicador de impacto negativo, y significativo como problema de

Salud Pública, el análisis de este indicador; razón de la mortalidad materna por año no es significativo dada nuestra

población de nacidos vivos que son menores a 10,000 por año; se ha estimado que técnicamente que este el análisis

debe ser quinquenal; por lo que en el presente análisis reflejamos que la razón de mortalidad materna acumulada de

los años 2005 al 2009 es de 118 x 100,000 nacidos vivos, con una disminución sostenida en los últimos quinquenios a

excepción de esta última por incremento significativo de muertes maternas el año 2009 (21).

El mayor reto, en el mundo, el país y la región Amazonas; es evitar al mínimo las muertes maternas pese a la gran

dificultad de índole cultural y de accesibilidad; sin embargo, se observa el incremento de muertes maternas ocurridas.

12 13 13

11

13

10

14 16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TASA

DE

MP

N X

10

00

NV

50-55 55-60 65-70 70-75 80-85 85-90 90-95 96 2000 2009 2015 ODM

M. Materna 400 390 350 303 298 261 265 185 103 66

400 390

350 303 298 261

265

185

103 66

0

100

200

300

400

500

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 42

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA REGION AMAZONAS. AÑOS 2000 – 2011

Fuente: Registro de Mortalidad Materna 2010-2011

En el quinquenio 2006 -2010 la razón de la mortalidad materna fue de 123 x 100,000 nacidos vivos; sin embargo cuando el

analisis se realiza cada 10 años se tiene que según los años 1999 – 2008 la razon de la MM fue de 132 x 100,000 nacidos vivos;

del 2000 al 2009 fue de 137 x 100,000 NV y para los años 2001 al 2010 fue de 124 x 100,000.

NUMERO DE MUERTES MATERNAS, DIRESA AMAZONAS AÑOS 2008 – 2011

Fuente: HIS-NOVAFIS

En el año 2011 se reportaron 13 muertes maternas y 01 muertes incidentales, haciendo un total de 11 casos. La fuente de datos

disponibles sobre mortalidad materna, por sí solas no son suficientes para profundizar un estudio sobre este tema, la

combinacion de informacion procedente de las ENDES y nuestros registros, es una estrategia que se utiliza para conocer los

niveles, tendencias de la mortalidad materna.

HEMORRAGIA50%

HIPERTENSION20%

ECLAMPSIA20%

OTROS10%

CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNAENERO - SETIEMBRE 2011

REGION AMAZONAS

FUENTE: FORMULARIOS DE NOTIFICACION MENSUAL DE MUERTES MATERNAS . ESSSR

MUERTE MATERNA, SEGÚN CAUSA, DIRESA AMAZONAS.

AÑO 2011

Las hemorragias intraparto son la causa más común de muerte

materna en el mundo, el Perú y la Región Amazonas no se

excluyen. La OMS estima que hay 14 millones de hemorragias

obstétricas al año. Pero estas muertes pueden prevenirse en

gran parte. En la nuestra región, se estima que la mayoría de

estas muertes pudieron ser evitadas.

2000 - 2004

2001 - 2005

2002 - 2006

2003 - 2007

2004 - 2008

2005- 2009

2006 - 2010

2015 - ODM

RMM 157 125 115 108 98 118 123 66

157 125 115 108 98 118 123

66

0 50

100 150 200

RA

ZON

DE

MU

ERTE

M

ATE

RN

A

2008 2009 2010 2011

8 21 13 13 0 3 2 3

MUERTES MATERNAS

MUERTES MATERNAS ADOLESCENTES

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 43

TAREAS PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA REGION AMAZONAS

1 Implementación del Plan Regional Concertado, cuyos objetivos sanitarios está comprendidos

durante los años 2,007 al 2,020, considerando la reducción de la muerte materna, reducción

del embarazo en adolescentes, reducción de las complicaciones obstétricas, incrementar el

parto institucional en zonas rurales, ampliar el acceso a planificación familiar.

2 Mejorar la capacidad resolutiva de los EE.SS, primeramente re categorizar los EE.SS, realizar

una adecuada evaluación de las FON, incorporar a los gobiernos locales, para que asuman el

compromiso de mejorar la capacidad resolutiva de los EE.SS de su jurisdicción, usar

adecuadamente los presupuestos.

3 Promover actividades de intervención en la Etapa de vida Adolescentes, para la Reducción del

Embarazo no deseado y las ITS, VIH-SIDA.

4 Promover la oferta de métodos anticonceptivos modernos efectivos y aceptables culturalmente

considerando las preferencias de las mujeres del área rural, con el fin de disminuir la brecha

aún existente entre la fecundidad deseada y la fecundidad real.

5 Mejorar la atención pre natal reenfocada.

6 Lograr el incremento del parto institucional en la zona rural para el 2012 al 70%.

7 Implementación del Paquete de intervención para la transmisión vertical del VIH y sífilis

congénita: Tamizaje a MEF con PR VIH, Mejorar la captación de las gestantes en el I trimestre

del embarazo, tamizaje al 100%, y realizar tratamiento con ARV en forma profiláctica, cesárea

electiva, manejo de la gestante VIH+ y del niño expuesto e infectado.

8 Fortalecer el sistema de información, a través del control de calidad de la información por

niveles de atención y capacitación permanente en servicio.

9 Fortalecer las competencias del recurso humano, implementando los Centros de Desarrollo de

Competencias (CDC), cuyos EE.SS cumplan con estándares e indicadores específicos, para

llevar adelante actividades de capacitación para lograr el desarrollo de las competencias de los

profesionales de la salud en los diferentes temas de la SSRR y de esta forma brinden una

atención de calidad frente a los problemas de salud priorizados en nuestra Región.

10 Realizar política a favor de la identificación de las autoridades en el problema sanitario

Mortalidad Materna y Perinatal.

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESORROLLO

Las coberturas alcanzadas por niños

controlados menor de 01 año se

encuentran a nivel de red Chachapoyas

en un promedio del 63 %, siendo Pipus la

Microred con más alta cobertura

alcanzando un 119% y con más baja

cobertura Molinopampa con un 45%; a

comparación con años anteriores el 2011

se mejoró y se obtuvo mayor niños

controlados; sin según REDES de Salud,

la Red Chachapoyas se encuentra con la

más baja cobertura a comparación con las

demás Redes haciendo como DIRESA

Amazonas un 67% de niños menores de

un año controlados.

FUENTE: NOVAFIS 2011.

0 20 40 60 80 63

71 70 64 67

COBERTURA DE CONTROLADOS EN CRED EN < 1 AÑO SEGUN REDES 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 44

Las coberturas alcanzadas por niños

controlados de 01 año se encuentran a

nivel de red Chachapoyas en un promedio

del 63 %, siendo Pipus la Microred con

más alta cobertura alcanzando un 88% y

con más baja cobertura Molinopampa con

un 28%; a comparación con años

anteriores el 2011 se mejoró y se obtuvo

mayor niños controlados; sin embargo,

según REDES de Salud, la Red

Chachapoyas se encuentra con la más

baja cobertura a comparación con las

demás Redes haciendo como DIRESA

Amazonas un 67% de niños menores de

un año controlados.

FUENTE: NOVAFIS 2011.

ATENCION DE EDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

En los gráficos, se observa

que la proporción de EDAS es mayor en el tipo acuosa, seguida de EDAs tipo Disentérica, luego la de tipo persistente; asi mismo no se observa que se haya presentado casos de sospechosos de cólera en todas las Redes de salud, con respecto a las EDAS en la DIRESA se observa que presenta la mayor proporción de casos de EDAs acuosas, seguida de EDAs tipo Disentérica, luego la de tipo persistente; así mismo no se observa que se haya presentado casos de sospechosos de cólera. La incidencia de casos de EDAS en la Red de Salud Condorcanqui es de 122.7%, esto significa que la mayoría de sus niños por no decir todos sus niños presentaron casos de EDAs en el año, seguida de la Red de Salud Bagua que presenta una proporción de 89.4%. Estos datos se relacionan con falta de actividades preventivas en la que se fortalezca practicas de comportamientos saludables, falta de implementación del sistema de vigilancia comunitaria

0

20

40

60

80

42

75 68 64

54

COBERTURA DE CONTROLADOS EN CRED DE 1 AÑO SEGUN REDES 2011

61%

21%

17.9%

0.0%

PROPORCION DE CASOS SEGÚN TIPO DE EDAS EN NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS A NIVEL DE LA RED CHACHAPOYAS 2011

ACUOSA

DISENTERICA

SOSP.

COLERA

PERSISTENTE

62% 38%

0.2%

0.0%

PROPORCION DE CASOS SEGÚN TIPO DE EDAS EN NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS A NIVEL DE LA RED BAGUA 2011

DISENTERI

ACUOS

PERSISTE

SOSP.

79%

21%

0.7%

0.0%

PROPORCION DE CASOS SEGÚN TIPO DE EDAS EN NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS A NIVEL DE LA RED UTCUBAMBA 2011

ACU

DISENTÉ

SOSP.

PERSIST

58%

41%

0.2%

0.0%

PROPORCION DE CASOS SEGÚN TIPO DE EDAS EN NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS A NIVEL DE LA RED CONDORCANQUI 2011

ACUOS

DISENTÉRIC

PERSISTEN

SOSP.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 45

ATENCION DE IRAS EN NIÑOS MENOR DE 5 AÑOS

Con respecto a la proporción de

casos de neumonías, en todas

las Redes de Salud y en la

DIRESA el tipo de neumonías no

complicadas presenta mayor

proporción de todas las

neumonías demostrando que la

gran mayoría de los

establecimientos de salud se

encuentran implementados con

insumos o medicamentos

necesarios para brindar

oportunamente estos casos, por

otro lado sigue existiendo casos

de neumonías complicadas quizá

por el desconocimiento por parte

de los pobladores sobre las

medidas, preventivas y

tratamiento en el hogar sobre las

iras, con respecto al personal de

salud no se cuenta la cantidad

suficiente de personal capacitado

en cada establecimiento, en

algunos incluso no se cuenta con

personal estable.

Con respecto a la incidencia de

casos de neumonías de la RED

de Salud Condorcanqui es la que

presenta el más alto índice de

casos alcanzando el 4.7% de

casos estos datos están

relacionados a la inaccesibilidad

de los servicios de salud ya que

en su mayoría la red de salud

Condorcanqui cuenta con

comunidades nativas de las

cuales practican costumbres y

hábitos que van en contra de su

salud, así el alto índice de

desnutrición en esta zona hace

que la incidencia de casos sea

mayor, seguida de la RED

Bagua; a nivel regional la

incidencia de casos de

neumonías es de tiene el 2.

78.5%

21.5%

PROPORCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS < 5 AÑOS RED CHACHAPOYAS

2011

NEUMONIA NO COMPLICADAS

NEUMONIA NO COMPLICADAS

43.8%

7.4%

PROPORCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS < 5

AÑOS RED BAGUA 2011

NEUMONIA NO COMPLICADAS

NEUM. COMPLICADAS

92.9%

7.1%

PROPORCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS < 5

AÑOS RED UTCUBAMBA 2011

NEUMONIA NO COMPLICADAS

NEUM. COMPLICADAS

92.2%

7.8%

PROPORCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS < 5

AÑOS RED CONDORCANQUI 2011

NEUMONIA NO COMPLICADAS

78.3%

11.2%

PROPORCIÓN DE CASOS DE NEUMONÍAS EN NIÑOS < 5

AÑOS DIRESA 2011

NEUMONIA NO COMPLICADAS

NEUM. COMPLICADAS

2.2%

3.4%

2.1%

4.7%

2.9%

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS DE NEUMONIA EN

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LAS REDES DE

SALUD 2011

DIRESA CHACHAPOYA

BAGUA

UTCUBAM

CONDORCANQ

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 46

ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE

Dentro de los Lineamientos de la Política Nacional y

Regional, la Estrategia Sanitaria de Alimentación y

Nutrición Saludable, es impulsada como el nuevo

modelo de atención integral, el mismo que se debe

cumplir con enfoque de interculturalidad. Dentro de los

objetivos estratégicos de la Región está considerada, la

disminución de la Desnutrición Infantil y Materna. Es por

esto que la Estrategia desarrolla actividades en éste

marco.

Las principales actividades desarrolladas por la

estrategia durante el año 2011 fueron las siguientes:

Sensibilización a las familia para el consumo de

mezclas de alimentos locales.

Campaña de difusión de los alimentos nutritivos de

la región.

Sesiones demostrativas de preparación de alimentos

nutritivos.

Capacitación en las técnicas de estandarización de

medidas antropométricas para niños menores de 5

anos dirigidos al personal de salud.

Mantenimiento de tallímetros.

Supervisión y monitoreo a los EE. SS. que

almacenan alimentos del programa integral de

nutrición.

Supervisión de la ración del vaso de leche a las

municipalidades

3173 16.10%

2437 26.96%

1650 23.15%

1852 0.59%

9112 17.13%

Grafico No. 01 : PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO SUPLEMENTADOS CON SULFATO

FERROSO 2011

CHACHAPOYAS

UTCUBAMBA

BAGUA

CONDORCANQUI

DIRESA

4034 5.58%

2469 1.54%

1588 2.20%

1865 5.95%

9956 4.11%

Grafico No.02: PORCENTAJE DE NIÑOS DE 1 AÑO SUPLEMENTADOS CON SULFATO

FERROSO 2011

CHACHAPOYAS

UTCUBAMBA

BAGUA

CONDORCANQUI

DIRESA

9786 0.22%

7571 0.12%

5462 0.04%

5479 0.58%

28298 0.23%

Grafico No. 03 PORCENTAJES DE NIÑOS DE 2-4 AÑOS SUPLEMENTADOS CON SULFATO

FERROSO 2011

CHACHAPOYAS

UTCUBAMBA

BAGUA

CONDORCANQUI

DIRESA

4161 21.05%

3051 12.23%

1951 62.70%

1230 34.96%

10393 27.94%

Grafico No. 07 PORCENTAJE DE GESTANTES CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO 2011

CHACHAPOYAS

UTCUBAMBA

BAGUA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 47

ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES

En la Salud Pública uno de los mayores logros ha

sido la prevención de las enfermedades Infecciosas

mediante la Inmunización, son pocas las

intervenciones en este campo que han podido evitar

tantas defunciones y enfermedades como las

Vacunas aplicadas mediante los programas

organizados de inmunizaciones, siendo además de la

viruela erradicada a la fecha, la erradicación de la

poliomielitis y la interrupción del Virus del sarampión

en muchos países a nivel mundial, incluido el Perú.

En los últimos 10 años el Perú ha reducido

sustancialmente la carga por enfermedades

Inmunoprevenibles; mantiene el control de

enfermedades (formas graves de tuberculosis,

difteria, tos ferina, tétanos neonatal, ahemophilus

influenza tipo B, rubéola, papera, fiebre amarilla y la

hepatitis B) mediante la vacunación y es uno de los

mayores logros de la Salud Pública; la vacunación

no está libre de controversias y los eventos que

suceden en el vacunado (a) durante o después de la

vacunación, históricamente han sido motivo de

preocupación. Sin embargo en todo el mundo miles

de muertes se evitan a través de la vacunación.

En la Región Amazonas, con respecto al año 2010 se

ha mejorado la cobertura en casi todas las vacunas

del calendario regular, obteniendo los siguientes

logros:

Se ha logrado proteger con tres dosis de vacuna

Pentavalente y Antipolio oral a 8,127 niños

menores de 1 año. alcanzando una cobertura del

83.4 % de la meta asignada según el INEI, donde

las redes de salud Utcubamba y Bagua han

presentado un incremento de 17% y 7% de

cobertura respectivamente en relación al año

anterior y mayor al promedio regional.

Se logró inmunizar contra las diarreas por

rotavirus en el menor de 1 año, a 6,977 niños

menores de 6 meses de edad, alcanzando una

cobertura de 72.4%, esta cobertura no es similar

a la de pentavalente debido al desabastecimiento

de vacunas en algunos periodos del año. Sin

embargo con ello se va a evitar que muchos

lactantes presenten episodios severos de diarreas

por rotavirus.

Se logró proteger contra las Neumonías,

meningitis, otitis medias y sinusitis enfermedades

causadas por el neumococo, al inmunizar a 8,581

niños de 1 año de edad, alcanzando una

cobertura del 89.3%.Esta vacuna ha tenido muy

buena acogida por las madres de los lactantes

gracias a la publicidad radial y audiovisual emitida

por el programa umbral de Inmunizaciones en el

primer trimestre del año

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0

COBERTURA POR TODAS LAS VACUNAS , AMAZONAS 2010 - 2011

2010 2011

CHACHAPOYAS

BAGUA

UTCUBAMB

A

CONDORCANQUI

DIRESA

2010 71.1 88.3 74.2 100.3 78.7

2011 75.8 95.8 91.6 74.4 83.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0

%

PENTAVALENTE POR REDES DE SALUD , AMAZONAS 2010 - 2011

CHACHAPOYAS

BAGUA

UTCUBAMB

A

CONDORCANQUI

DIRESA

2010 67.0 84.0 72.2 67.6 71.8

2011 70.0 85.1 73.9 61.8 72.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0

Títu

lo d

el e

je

COB. ROTAVIRUS POR REDES DE SALUD, AMAZONAS 2010 - 2011

CHACHAPOYAS

BAGUA

UTCUBAMBA

CONDORCANQ

UI

DIRESA

2010 59.4 88.5 73.2 71.8 70.4

2011 81.1 101.1 93.6 67.6 85.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0

CO

BER

TUR

A

ANTI NEUMOCOCO 1 AÑO POR REDES DE SALUD, AMAZONAS 2010 - 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 48

Se logró completar esquemas de vacunación con

vacuna triple viral (contra el Sarampión, Papera y

Rubeola) a 9,471 niños de 01 año 11 meses

con 29 días alcanzando una cobertura de 91.3%;

esto gracias al barrido nacional de vacunación

contra la Poliomielitis y el Sarampión realizado en

los meses mayo y junio del 2011.

Se logró proteger contra la fiebre amarilla a 7,465

niños desde los 15 meses de edad, hasta los 23

meses y 29 días, alcanzando una cobertura de

78.1%; con prioridad en las zonas endémicas

para fiebre amarilla como son las provincias de

Condorcanqui, Bagua y Utcubamba y los distritos

de Zarumilla en la provincia Rodríguez de

Mendoza.

Se logró completar esquemas de vacunación con

pentavalente y polio a niños que por alguna razón

descontinuaron su esquema de vacunación desde

el año de edad hasta los 4 años 11 meses y 29

días. Condorcanqui es la Red que capta y

administra el mayor número de dosis.

Se administró 7,495 dosis de refuerzos con DPT a

niños de 18 meses de edad y 5,402 refuerzos con

esta vacuna a niños de 4 años de edad, con la

finalidad de reducir la probabilidad de

presentación de brotes de tos ferina en zonas con

brechas de vacunación.

Se aplicaron 5,836 refuerzos de vacuna triple viral

(SPR) a niños de 4 años de edad, con la finalidad

de dar sostenibilidad a las actividades de

eliminación de la Rubéola y el Síndrome de

Rubéola congénita. En el presente año se ha

logrado incrementar la cobertura en relación al

año anterior principalmente en las tres provincias

del norte del departamento.

En el grupo de Mujeres en Edad Reproductiva de

10 a 49 años, se ha logrado vacunar a 5,212

mujeres con 2da dosis de vacuna contra el

Tétanos y a 2,196 mujeres con 3ra dosis, para

prevenir el Tétanos Neonatal priorizando a las

gestantes no vacunadas; alcanzando una

cobertura de 47% y 20% respectivamente.

Ejecución de la Semana de Vacunación de las

Américas en los meses de Abril y Mayo del

2011, priorizando el barrido contra la

poliomielitis y el sarampión al grupo de niños

desde 1 año hasta los 4 años, 11 meses y 29

días, en el cuál se movilizaron un total de

837 brigadas.

CHACHAPOYA

S BAGUA

UTCUBAMBA

CONDORCANQ

UI DIRESA

2010 71.1 88.5 74.9 108.3 79.8

2011 83.7 102.9 92.2 132.2 99.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0 140.0

%

SPR POR REDES DE SALUD, AMAZONAS 2010 - 2011

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0

CHACHAPOYAS

BAGUA

UTCUBAMBA

CONDORCANQUI

DIRESA

2010 64.0 79.9 61.9 81.3 68.4

2011 68.2 92.9 82.1 75.8 78.1

CO

BER

TUR

A

COB. CONTRA FIEBRE AMARILLA 1 AÑO EDAD, AMAZONAS 2010 -2011

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

CHACHA

POYAS

BAGUA

UTCUBAMBA

CONDORCANQUI

DIRESA

PENTA 3 1 - 4 AÑOS 17.9 77.6 18.4 218.9 68.8

CO

BER

TUR

A

COBERTURA DE PENTAVALENTE 3, NIÑOS DE 1 - 4 AÑOS DE EDAD, AMAZONAS 2011

REF. DPT 18M

REF, DPT 4 A

REF. DPT 18M

REF, DPT 4 A

2010 2011

DIRESA 44.8 44.2 61.7 57.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

CO

BER

TUR

A

REFUERZOS DPT 18 MESES Y 4 AÑOS , AMAZONAS 2010-2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 49

ESTRATEGIA SANITARIA METAXENICAS Y ZOONOSIS

La Estrategia Regional de Enfermedades

Metaxenicas y Zoonoticas promueve y promociona

un conjunto de actividades preventivos –

promocionales (antes de producirse el daño) o

actividades curativos y recuperativos (después de

producirse el /los daños ) de aquellas

enfermedades transmitidas por vectores o por

animales hacia el hombre, estas actividades son

desarrolladas en los EESS y en el extramuro por

personal de salud capacitado con el objetivo de

efectuar una detección precoz, diagnóstico,

tratamiento oportuno, seguimiento y control de

pacientes colaterales para el caso de las

enfermedades Metaxénicas lo que incluye la

Atención Integral de los casos de malaria, dengue,

fiebre amarilla, Bartonelosis, leishmaniosis y

Chagas; y para el caso de las enfermedades

zoonóticas con el objetivo de facilitar el diagnostico

y tratamiento oportuno para reducir la presentación

de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la

discapacidad y prevenir la muerte por rabia,

brucelosis, accidentes por animales ponzoñosos,

cisticercosis, fasciolisis e hidatidosis.

DENGUE:

El dengue es una enfermedad viral aguda,

endémo-epidémica, transmitida por la picadura de

mosquitos hembra del género Aedes,

principalmente por Aedes aegypti, y actualmente

se constituye en una de las enfermedades

transmitidas por vectores mas importantes a nivel

mundial en términos de morbilidad – mortalidad e

impacto económico.

Como DIRESA Amazonas en todo el 2011 se han

notificado un total de acumulado de 1079 casos de

dengue de los cuales 195 casos fueron probables,

602 casos con diagnostico definitivo y 282 casos

con diagnostico confirmado, haciendo una T.I.A. de

1.15x1000 hab,, asimismo se notifico 01 defunción

por esta enfermedad.

Los distritos más afectados fueron: Bagua (202),

Bagua Grande (114), Copallin (40), Imaza (36), El

Parco (35), Cajaruro (18), Nieva (8), Aramango (4),

Cumba (3), El Milagro (3), La Peca (2), Yamon (2),

Jamalca (1), En este daño se tienen casos

importados procedentes de Jaén (C=01, P=01),

Iquitos (C=01), Manseriche (P=01), Zapatero

(P=01), Moyobamba (C=02), Nueva Cajamarca

(C=01 , P=02), Rioja (P=01), Yuracyacu (P=01). La

T.I.A. para la Región Amazonas es de 0.95 por

1000 habitantes

Tabla N° 1 Casos de dengue Notificados en la DIRESA Amazonas del 2009 al 2011

Gráfico N° 1 Canal Endémico del Dengue año

2011 Dirección Regional de Salud Amazonas

Tabla N° 2 Clasificación de Casos de Dengue según Diagnóstico –

DIRESA Amazonas en el año 2011

BARTONELOSIS:

La Bartonelosis, Verruga Peruana o “Enfermedad

de Carrión” es una enfermedad infecciosa

Gráfico N° 3 Tendencia de la Bartonellosis del

2008 al 2011 DIRESA Amazonas

Notificados 308 Notificados 534 Notificados 1080

Confirmados 154 Confirmados 252 Confirmados 282

Probables 1 Probables 45 Probables 195

Descartados 153 Descartados 237 Descartados 602

Defunciones 0 Defunciones 0 Defunciones 1

2009 2010 2011*

0

10

20

30

40

50

60

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Caso

s

Semanas

Figura Nº 02: Canal Endemico de Dengue ( C+P) a la S.E. 52 Año 2011

C D P Total general

DENGUE GRAVE 10 1 0 11

DENGUE SIN SENALES DE ALARMA 269 598 192 1059

DENGUE CON SENALES DE ALARMA 3 3 3 9

Total general 282 602 195 1079

TIPO_DXDIAGNO

LEYENDA x 1000

0 Sin casos SIN RIESGO

0.01 A 0.99 BAJO RIESGO

1 A 9.999 MEDIANO RIESGO

10 A MAS ALTO RIESGO

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 50

trasmitida al hombre por el zancudo “Lutzomía sp”,

conocido como “manta blanca” o “titira” que al picar

infecta los glóbulos rojos y los destruye.

En el año 2011 en la Región Amazonas se ha

notificado un acumulado de 35 casos de

Bartonelosis. Con una TIA de 0.08x1000 hab.

Los Distritos más afectados son: Lonya Grande

(13), Pisuquia (10), Tingo (4), Ocumal (2),

Camporredondo, Jaen, Lonya Chico, Magdalena,

San Nicolas y Yamon con 01 caso c/u). Según el

canal endémico nos ubicamos en la zona segura.

LEISHMANIASIS:

La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica

causada por diferentes especies de protozoos del

género Leishmania. Las manifestaciones clínicas

de la enfermedad, van desde úlceras cutáneas que

cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales

en las cuales se presenta inflamación severa del

hígado y del bazo. La enfermedad por su

naturaleza zoonótica, afecta tanto a perros como

humanos. Sin embargo, animales silvestres como

zarigüeyas, coatíes y jurumíes entre otros, son

portadores asintomáticos del parásito, por lo que

son considerados como animales reservorios.

La leishmaniasis, es una de la enfermedades de

importancia en la salud pública en la región

amazonas sobre todos en los valles interandinos,

la tendencia en relación al año 2010, fue de una

ligera disminución de casos

En el ámbito de la DIRESA Amazonas en el año

2011 se ha notificado un acumulado de 616 casos

con una IA de 1.49x1000 habitantes, según el

canal endémico nos ubicamos en la zona segura-

epidémica.

MALARIA:

La malaria en el ser humano es una enfermedad

parasitaria causada por La infección de una o más

de cuatro de especies de parásitos intracelulares:

Plasmodium falcíparum, P.vivax, P.ovale y P.

malarie; las infecciones por P. falcíparum y P.viva

Gráfico N° 4 Canal Endémico de la Bartonellosis año

2011 DIRESA Amazonas

Gráfico N° 5 Tendencia de la Leishmaniasis en la

Región Amazonas del 2008 al 2011

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 11 21 31 41 51 8 18 28 38 48 6 16 26 36 46 4 14 24 34 44

BARTONELLOSIS: TENDENCIA CASOS AÑOS : 2008 - 2011 S.E. 52

2008 20102009 2011

0

5

10

15

20

25

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Caso

s

Semanas

Canal Endemico de Bartonelosis a la S.E. 52 AÑO 2011

0

5

10

15

20

25

30

1 16 31 46 8 23 38 1 16 31 46 9 24 39

TENDENCIA DE CASOS DE LESHMANIASIS AÑOS : 2008-2011 SE 52

2008 2009 2010 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 51

ENFERMEDADES ZOONOTICAS

RABIA

La rabia, es una de las zoonosis de mayor

importancia en la salud pública de la región

Amazonas, por su letalidad y por el impacto social

que represente. Históricamente es la provincia

norteña de Condorcanqui quien desde 1975 hasta

el 2010 han notificado casos de rabia en seres

humanos transmitida por mordedura de murcélagos

y es en julio del 2011 que en las comunidades

nativas del distrito de Imaza – provincia de Bagua

que se notificaron los primeros casos de rabia

trasmitida por mordedura de murciélagos, en total

son 156 casos de rabia en humanos que se

registran en la región Amazonas, donde el principal

grupo etareo afectado son los menores de 15 años.

Cabe informar que muchos de estos casos en

humanos son precedidos por las epizootias (

muerte de animales con sintomatología compatible

a rabia).

Una de los principales indicadores sanitarios lo

constituye el Índice de Mordeduras de murciélagos

(I.M).

MORDEDURA POR MURCIELAGO

Las provincias que mas reporta accidentes por

mordedura de murcíelagos son Condorcanqui y

Bagua (distrito de Imaza).

El año 2011 se han notificado un acumulado de

2119 personas mordidas, con una Incidencia Anual

de 5.33x1000 hab. Los trabajos extramurales en las

comunidades afectadas para este daño, se

continúan realizando sobre todo en la parte

promocional e inmunizaciones.

Al observar la tendencia de accidentes de

mordeduras del 2011 con relación al 2010, se

observa una ligera disminución con una Incidencia

Anual de 5.33x1000 hab ya que en añ0 2010 la I.A

fue de 137.87 x 1000 hab.

Una de las principales estrategias que fue dirigida

por la DIRESA Amazonas, fue la ejecución del Plan

de Vacunación Antirrábica Humana en los distritos

de Chiriaco, Imaza, Nieva, Cenepa y Río Santiago;

con esquema de pre exposición, con el uso de

vacuna a cultivo celular lográndose los siguientes

resultados:

- Población Programada a Vacunar: 30,382 que

representa el 40.82% de la población total.

- Población que inició vacunación: 15,242

- Población que tienen 2 dosis: 15,186

- Población que tienen 3 dosis: 13,986

- 3% de deserción de la población que inició

vacunación

Mapa de Ubicación de accidentes por mordedura de

murciélago DIRESA Amazonas 2011

Gráfico N° 7 Casos de Accidentes de mordeduras de

murciélagos

del 2008 al 2011 DIRESA Amazonas

0

50

100

150

200

250

300

1 15 29 43 4 18 32 46 8 22 36 50 12 26 40

MORDEDURAS DE MURCIELAGO: CASOS DE AÑOS : 2008- 2011 SE 52

2008 2009 2010 2011

LEYENDA IA

0 CASOS SIN RIESGO x 1000 Habitantes

1 - 29,999 BAJO RIESGO x 1000 Habitantes

30 - 59,9999 MEDIANO RIESGO x 1000 Habitantes

60 - A MAS ALTO RIESGO x 1000 Habitantes

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 52

OFIDISMO:

Durante el 2011, en la DIRESA Amazonas

se ha notificado un acumulado de 229 casos

de accidentes por mordedura de ofidios, con

una Incidencia Anual de de 0.55 x 1000 hab.

Los distritos de mayor presentación del

daño tenemos a Nieva con 82 casos, Imaza

con 48 casos, Cenepa con 45 casos, Rio

Santiago con 42 casos, Aramango con 5

casos, Ocalli , La Peca, El Milagro,

Leimebamba , Molinopampa y Omia con 01

caso por distrito.

Según el canal endémico nos ubicamos en

la zona segura. Hasta la presente S.E. se

ha notificado 02 casos de muertes por

ofidismo, procedentes de la provincia de

Condorcanqui, distrito de Cenepa y Nieva

los casos son de sexo masculino y femenino

y de 41 y 17 años respectivos.

VACUNACION ANTIRRABICA CANINA

Es la actividad preventiva, que tiene como

finalidad inducir en el animal la formación

de anticuerpos necesarios para evitar la

enfermedad y su transmisión al hombre y a

otros susceptibles, esta actividad es

competencia del Ministerio de Salud la

misma que realiza campañas masivas de

vacunación antirrábica en canes con fines

de prevención y control a nivel regional, las

mismas que son gratuitas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación y Sensibilización a

pobladores de Areas con Areas con

Riesgo de transmisión informada conoce

los mecanismos de transmisión de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

Capacitación y Sensibilización a

Instituciones Educativas que promueven

prácticas saludables para la prevención

de enfermedades Metaxénicas y

Zoonoticas.

Vacunación de canes en zonas de alto

riesgo.

Gráfico N° 8 Canal Endémico de Accidentes por Ofidismo del año 2011 DIRESA Amazonas

Gráfico N° 10 Casos de Ofidismo del 2008 al 2011 DIRESA Amazonas

Tabla N° 3 Coberturas de Vacunación antirrábica canina DIRESA Amazonas 2011

REDES DE SALUD

NUMERO DE DOSIS DE VACUNAS

PROGRAMADAS

COBERTURA (CANES

VACUNADOS)

% DE COBERTURA

UTCUBAMBA 17650 14483 82.06

BAGUA 12990 10032 77.23

CONDORCANQUI 4790 3895 81.32

CHACHAPOYAS 17270 16259 94.15

TOTAL 52700 44669 84.76

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Caso

s

Semanas

Ofidismo: Canal Endemico de a la S.E. 52 AÑO 2011

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 11 21 31 41 51 8 18 28 38 48 6 16 26 36 46 4 14 24 34 44

OFIDISMO: TENDENCIA DE CASOS DE AÑOS : 2008 - 2011 (S.E. 52)

2008 2009 2010 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 53

ESTRATEGIA SANITARIA PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL

LOGROS Y PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS.

1. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL:

Se realizaron actividades de Monitoreo, Asistencia Técnica, Supervisión y Evaluación de las

actividades, que desarrolla la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal, a nivel de Redes y Micro

Redes de Salud; habiéndose realizado 05 visitas de Monitoreo, Supervisión y Asistencia

Técnica a los diferentes Establecimientos de Salud que cuentan con Servicio de

Odontología, asimismo se realizó una Reunión Técnica de Evaluación al III Trimestre de la

Estrategia Sanitaria de Salud Bucal.

2. DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA NORMATIVIDAD EN SALUD BUCAL EN TODO EL

AMBITO REGIONAL:

Se realizó la difusión e implementación de la Normatividad Sanitaria vigente de la Estrategia

Sanitaria de Salud Bucal a las diferentes Redes y Micro Redes de Salud de nuestra

jurisdicción; habiéndose realizado una Reunión Técnica de Socialización del Marco

Normativo de Salud Bucal, evento realizado durante los días 27 y 28 de Septiembre del

2011, con la participación de los Coordinadores de Salud Bucal de las Redes y Micro Redes.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN SALUD BUCAL:

Se realizó actividades comunicacionales en Salud Bucal; habiéndose realizado el diseño y

elaboración de material comunicacional, como trípticos, banners, etc; también se participó

de la Reunión de Sensibilización con Comunicadores y Periodistas de la localidad, acerca

de la importancia de la prevención de las enfermedades bucales.

4. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LA JURISDICCION:

Se realizó el abastecimiento con Insumos, Instrumentales y Enseres a los Servicios de

Odontología de la Jurisdicción, afín de impulsar el desarrollo de intervenciones costo

efectivas, preventivo promocionales; habiéndose realizado los requerimiento para que se

realicen la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades

priorizadas en la modalidad de Presupuesto por Resultados.

5. IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DE REHABILITACION PROTESICA:

Se realizó una Campaña de Rehabilitación Protésica, la cual consistió en brindar atención

especializada en Salud Bucal a la población Gestante y Adulto Mayor, mediante la

rehabilitación de su función masticatoria con la confección e instalación de Prótesis Dentales

Gratuitas, en estas poblaciones que han perdido prematuramente sus piezas dentarias;

como una forma de mejorar su nutrición, su comunicación, su autoestima e implementando

estilos de vida saludables afín de elevar su calidad de vida; habiéndose ejecutado la

campaña en la localidad de Huambo, durante los meses de Octubre a Diciembre 2011,

lográndose un total de 77 beneficiarios.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 54

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2012:

1. Fortalecer las actividades en Salud Bucal con un enfoque integral y con énfasis en las

actividades preventivos promocionales.

2. Reorientar las acciones en el primer nivel de atención hacia el aspecto preventivo

promocional, mediante la estandarización de las acciones preventivo promocionales en

Salud Bucal, articulando con las actividades de Atención Integral de Salud por etapas de

vida.

3. Implementar una política de uso de Fluoruros en la región, promoviendo el consumo de la

Sal fluorada, como una medida eficaz en la prevención de caries dental; asimismo del uso

de medios de aplicación tópica del Flúor (Cremas dentales, Colutorios, Geles y Barnices), de

acuerdo a criterios de riesgo de caries.

4. Coberturar a las poblaciones excluidas y dispersas de la región, con la atención integral en

Salud Bucal, mediante la continuidad de la oferta móvil e itinerante, a través de la

implementación de la técnica PRAT en todo el ámbito regional.

5. Mejorar el sistema de información en Salud Bucal, con fuente en el sistema único de

información de la DIRESA (HIS).

6. Capacitación y fortalecimiento de capacidades a los Recursos Humanos en Odontología, del

ámbito regional.

FOTOS DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2011

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD BUCAL

CAMPAÑA DE REHABILITACION PROTESICA EN HUAMBO

Foto:Campaña de Salud Ocular: DIRESA AMAZONAS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 55

ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD OCULAR Y PREVENCIÓN DE LA CEGUERA EN LA REGIÓN AMAZONAS

La Región Amazonas está constituida por 4 redes de salud: Red Chachapoyas (actualmente desarticulada asumiendo

funciones la DIRESA Amazonas), Red Bagua, Red Condorcanqui y Red Utcubamba, en cada una de estas redes de salud

cuentan con un hospital al cual referir casos, lamentablemente sólo cuenta con 2 oftalmólogos distribuidos en la Red

Chachapoyas (Hospital regional Virgen de Fátima II-2) y la red Utcubamba (Hospital de Apoyo Santiago Apóstol II-1), dicha

dotación limitada va en detrimento de las actividades de diagnóstico y tratamiento correctivo de catarata en los pacientes

tamizados a nivel de cada Red,

ACTIVIDADES REALIZADAS (EVALUACIÓN DE INDICADORES)

A. INDICADORES DE RESULTADO:

1. N° PACIENTES CAPTADOS

FUENTE: Informes de la ESSOyPC.

Del cuadro antes presentado se puede observar que en los dos años anteriores, hubo una mayor captación de pacientes

en los servicios de Oftalmología, a comparación del presente año. Esto se debe a que en el presente año, no se hizo la

adecuada programación de recursos y sumado a ello la falta de compromiso por parte del personal a la estrategia, por

lo que se refleja en cuadro.

2. N° DE CASOS OPERADOS DE CATARATA / Nº DE BENEFICIARIOS REFERIDOS:

FUENTE: Informes de la ESSOyPC.

Como se puede observar, en el año 2010 de un total de 260 pacientes referidos sólo 99 fueron intervenidos en una

cirugía oftálmica. En el presente año de un total de 301 pacientes referidos sólo el 10.6 % fueron operados de Catarata.

Lo que quiere decir que el personal que refiere a los pacientes no esta realizando adecuadamente el tamizaje de

Agudeza Visual para el despistaje de catarata.

B. INDICADORES DE PROCESO:

1. Nº DE BENEFICIARIOS REFERIDOS/Nº DE TAMIZADOS:

1925 1680

942

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3

2009

2010

2011

0

100

200

300

400

REFERIDO OPERADO REFERIDOS OPERADOS

2010 2011

Nº DE CASOS OPERADOS DE CATARATA / Nº DE BENEFIACIARIOS REFERIDOS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 56

FUENTE: Informes de la ESSOyPC.

Como se pude observar que de todos los pacientes que fueron referidos estos dos años el 100%, fueron nuevamente

tamizados por un profesional capacitado. Esto se debe a que el tamizaje sirve como una herramienta de Diagnóstico, y

la confirmación de ello en cuanto a patologías como es la Catarata que definen a que los pacientes sean o no operados.

2. Nº DE BENEFICIARIOS CAPTADOS / Nº DE BENEFICIARIOS REFERIDOS:

FUENTE: Informes de la ESSOyPC.

Analizando el anterior cuadro se observa que el año 2010 de un total de 1680 pacientes captados, sólo el 15.5% fueron

referidos; y en el presente año de un total de 942 pacientes captados el 31.9% fue referido a ser tratado por un

especialista. Esto se debe a que los pacientes captados no reunían las condiciones como: Quintil I y II, situación de

pobreza y extrema pobreza (ficha socio económica), adultos mayores a partir de 65 años, documento de identificación

y/o partida de nacimiento, afiliación al SIS.

C. INDICADORES DE IMPACTO:

1. Nº DE OPERADOS DE CATARATA CON LENTE INTRAOCULAR / TOTAL DE OPERADOS:

FUENTE: Informes de la ESSOyPC.

En el cuadro antes presentado se puede observar que en el año 2010 hubo un total de 99 pacientes operados, pero no

se cuenta información cuantos de ellos fueron operados de Catarata. Para el presente año de un total de 70 pacientes

que fueron operados el 45. 7% fueron por Cirugía de Catarata. Y el 54.3 % por otra cirugía (Pterigión).

220

240

260

280

300

320

PCTE.REFERIDO PCTE. TAMIZADO PCTE.REFERIDO PCTE. TAMIZADO

2010 2011

Nº DE BENEFICIARIOS REFERIDOS / Nº DE TAMIZADOS

0

500

1000

1500

2000

PCTES CAPTADOS PCTES REFERIDOS PCTES CAPTADOS PCTES REFERIDOS

2010 2011

Nº DE BENEFIFIARIOS CAPTADOS / N º DE BENEFICIARIOS REFERIDOS

0

20

40

60

80

100

120

TOTAL DE OPERADOS OPERADOS DE CATARATA TOTAL DE OPERADOS

2010 2011

Nº DE OPERADOS DE CATARATA CON LENTE INTRAOCILAR / TOTAL DE OPERADOS

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 57

2. Nº DE OPERADOS DE CATARATA CON VISION 20/200 / Nº TOTAL DE OPERADOS:

FUENTE: Informes de la ESSOyPC

En el cuadro antes presentado, se observa que en el año 2010 de los 99 pacientes que fueron intervenidos, el 8%, a la

evaluación tuvo una visión de 20/200. Para el presente año de un total de 77 pacientes que fueron intervenidos el 5.7%,

presentaron Visión limitada Severa.

3. Nº DE OPERADOS DE CATARATA CON VISIÓN 20/50 / Nº TOTAL DE OPERADOS:

FUENTE: Informes de la ESSOyPC

En el presente cuadro, se puede observar que en el año 2010, de los 99 pacientes que fueron operados, ningún paciente

tuvo una evaluación de la visión de 20/50; en cambio en el presente año de un total de 70 pacientes operados el 4.2 %

tuvo a la evaluación Una Visión Subnormal o también llamada Baja visión.

0

20

40

60

80

100

120

VISION 20/200 TOTAL OPERADOS VISION 20/200 TOTAL OPERADOS

2010 2011

Nº DE OPERADOS DE CATARATA CON VISION 20/200 / Nº TOTAL DE OPERADOS

0

20

40

60

80

100

120

VISION 20/50 TOTAL OPERADOS VISION 20/50 TOTAL OPERADOS

2010 2011

Nº DE OPERADOS DECATARATA CON VISION 20/50 / Nº TOTAL DE OPERADOS

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 58

LOGROS DE GESTION

CAMPAÑAS MEDICAS ESPECIALIZADAS

LOGROS DE GESTION

ESTABLECIMIENTOS EQUIPADOS CON AMBULANCIAS

C.S. CAJARURO

P.S. SALAZAR

C.S. MIRAFLORES

C.S. ÑUÑANJALCA

C.S. EL MILAGRO

HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DEL FATIMA

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 59

DISTRITO DE HUAMBO: 185 ATENCIONES

DISTRITO DE SAN NICOLAS: 152 ATENCIONES

DISTTRITO DE ASUNCION GONCHA: 127 ATENCIONES

DISTRITO DE MOLINOPAMPA: 211 ATENCIONES

DISTRITO DE CAMPORREDSONDO: 342 ATENCIONES

LOGROS DE GESTION

FORTALECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DIRESA AMAZONAS. 2007 – 2011

DIRESA AMAZONAS

AÑO MONTO

2007 2,121,259.05

2008 2,900,452.24

2009 2,932,959.92

2010 2,894,418.17

2011 4,148,018.66

LOGROS DE GESTION

En el marco de inversión, y con la presencia de proyectos para invertir en el sistema de salud

de la Dirección Regional de Salud Amazonas, se cuenta con presupuestos provenientes de

PARSALUD FONIPREL y Gobierno Regional Amazonas para proyectos de inversión de

infraestructura y equipamiento en el ámbito jurisdiccional, los que son:

I.- PARSALUD II.- se cuenta con construcción como se detalla a continuación en el ámbito de

la jurisdicción de la DIRESA AMAZONAS, que en total cubren un monto aproximado de S/.

30,000 00 (treinta millones de soles)

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 60

5.1.2. RED DE SALUD BAGUA:

Las acciones desarrolladas por la Dirección de Salud Bagua, se fundamentan en su Plan Operativo Institucional (POI-2011), el mismo que contiene el Presupuesto Institucional, con el cual se financia las actividades sanitarias programadas. Se ha cumplido con elaborar la Programación y Formulación del Presupuesto para el año 2012 de la Unidad Ejecutora 401 Salud Bagua, el monto total asignado es de S/.5’673,789.00 en la fuente de financiamiento:

1. Recursos Ordinarios y presentado en el plazo establecido, asimismo se ha solicitado la

demanda adicional en las siguientes genéricas de gasto: 2.1. Personal y Obligaciones Sociales S/.61’477.00 para planilla continua. 2.3. Bienes y Servicios S/.1’826,100.00 para mantenimiento de infraestructura de los

EE.SS. nivel I. 2.5. Otros Gastos S/.347’398.00 para atender con el pago de sentencias judiciales en

calidad de cosa juzgada, por concepto de ley de frontera.

MONTO OPI

I

1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA

LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION

CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS

EN EL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE

CONDORCANQUI - AMAZONAS

PREINVERSION 151784

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

4,366,665

MP

CONDORCA

NQUI

Viable

GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO

SOCIAL

SE DEBE ENMARCAR DENTRO DEL

PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL (PAN), REQUIERE

REFORMULACION DEL PROYECTO

VIABILIZADO EL 11/08/2010

2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE CINCO REDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL

PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ

DE MENDOZA

PREINVERSION 159391

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

4,979,787GORE

AMAZONASViable

GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO

SOCIAL

SE VIABILIZO EL 19/08/2010, SE

CONCURSO AL FONDO PREU

ESPAÑA, NO SALIO GANADOR

II

1

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA

MARÍA DE NIEVA, PROVINCIA DE

CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS

INVERSION -

EJECUCION67157

GERENCIA SUB

REGIONAL BAGUA

-

CONDORCANQUI

4,176,372GORE

AMAZONAS

Registro en

fase de

inversión

GERENCIA SUB

REGIONAL

CONDORCANQUI

EL ESTUDIO HA SIDO VIABILIZADO

EL 11/12/2007, SE HA DADO LA

COMPATIBILIDAD ENTRE EL PERFIL

Y ET

III

1

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DE LA MICRORRED OCALLI

PREINVERSION 28080

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

4,741,782GORE

AMAZONASViable

DIRECCION

REGIONAL DE SALUD -

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS

EL EXPEDIENTE TECNICO

SOBREPASA EL 30% DEL

PRESUPUESTO FORMULADO EN EL

ESTUDIO DEL PERFIL

2

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE

UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS

INVERSION - EXP

TECNICO83220

GERENCIA SUB

REGIONAL BAGUA

- UTCUBAMBA

53,054,628GORE

AMAZONASViable

DIRECCION

REGIONAL DE SALUD -

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS

EXPEDIENTE TECNICO CON

OBSERVACIONES DEL MINSA, EN

PODER DEL CONSULTOR PARA LEV.

OBS.

3

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE

LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE RED DE

SALUD BAGUA, DIRESA AMAZONAS

INVERSION - EXP

TECNICO108308

GERENCIA SUB

REGIONAL BAGUA

- UTCUBAMBA

3,180,143GORE

AMAZONASViable

DIRECCION

REGIONAL DE SALUD -

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS

FUE VIABILIZADO EL 11/11/2009,

SE ESPERA PRESUPUESTO PARA LA

ELABORACION DEL ET

4

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

SALUD DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LAS

REDES DE SALUD CHACHAPOYAS,

BONGARA, LUYA Y RODRÍGUEZ DE

MENDOZA -DIRESA-AMAZONAS

PREINVERSION 116187

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

5,230,605GORE

AMAZONAS

En

formulación

DIRECCION

REGIONAL DE SALUD -

GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO

SOCIAL

ULTIMA ACTUALIZACION DEL

ESTUDIO FUE HECHA EL 20/04/2009

5

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE

LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL

HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA DE

INVERSION - EXP

TECNICO94644

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

3,423,341GORE

AMAZONASViable

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS - HOSPITAL

FATIMA

SE ESTA LEVANTANDO LAS

OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE

EL CUAL SOBREPASA EN UN 14%

DEL PRESUPUESTO AL ESTUDIO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA SUB REGIONAL DE CONDORCANQUI

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

CARTERA DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS REFORMULADO Y APAROBADO PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA 2011-PCM

GERENCIA REPONSABLE

DEL ESTUDIO SITUACION ACTUALITEM DESCRIPCION PROYECTO ORIENTADO A:

CODIGO

SNIPUF

OTROS ESTADO DE

ACUERDO A

FICHA SNIP

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 61

Transferencias por el SIS2011:

En el año 2011, las transferencias hacen un total de S/.1’370,979.36 Nuevos soles; reembolsados a los establecimientos de Salud de la Provincia de Bagua; teniendo como mayor transferencia en el mes de Febrero y Junio tal y como se visualiza en el grafico a continuación.

Grafica Nº18: Ejecución de Gastos vs Transferencias mensuales SIS año 2011,

Red de Salud Bagua.

a. Organización

La Dirección de Red de Salud Bagua, ejerce autoridad y el control sanitario, asegura la provisión de los servicios de salud en el ámbito jurisdiccional de los distritos urbanos, periurbano y rurales, de la provincia de Bagua, coordinando con otros sectores del Estado; planificando y organizando los servicios de salud de tal manera que el uso de los recursos sea racional y contribuya a mejorar la salud de población. Su ámbito de responsabilidad, abarca a 78 establecimientos de salud:

01 Hospital referencial (Hospital de Apoyo II- Bagua),

12 Centros de Salud y

65 puestos de salud (Ver Gráfico),

Estos establecimientos de salud están distribuidos de la manera siguiente:

11 en el distrito de Bagua,

05 en el distrito de la Peca,

03 en el distrito del Parco,

19 en el Distrito de Aramango,

05 en el Distrito Copallin y

35 en el Distrito de Imaza.

La organización está dada por 05 Microrredes donde se distribuyen los 78 establecimientos de salud asignados; los mismos que jurisdiccionalmente comprenden cinco distritos, de acuerdo al detalle siguiente:

En el distrito Bagua se ubica la Microrred Bagua;

En el distrito La Peca se ubica la Microrred la Peca;

En el distrito de Copallin se encuentra la Microrred de Copallín;

En el distrito de Aramango encontramos la Microrred de Aramango y

En el distrito de Imaza se encuentran las Microrredes de Chiriaco, Imaza, Wayampiak y Tupac Amaru.

0 0

345,215.72

56,221.76

241,064.36

327,145.26

144,551.01

645,210.20

228,485.24 256,132.04

171,361.79

151,341.20

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

Ejec

ucio

n SI

S 20

11

Reembolso Mensual Ejecución Mensual

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 62

b. Recursos Humanos:

Recursos Humanos Asistenciales según Grupo Ocupacional.

RR.HH Med. Lic. Enf.

Lic. Obt.

Odont. Blg. Tec. Enf.

Tco. Lab.

Tec. Sanit.

Aux. Enfer.

Psicol. Total

Red Bagua

26 54 37 10 10 93 06 19 4 2 261

La Red de salud Bagua cuenta con un total de 343 trabajadores entre nombrados y contratados, los cuales se encuentran distribuidos en:

82 en la sede administrativa (Red de Salud Bagua) y

261 en los EE-SS periféricos según Gráfico Adjunto.

c. Infraestructura de los EE-SS. Como se puede apreciar en el siguiente grafico el 58% de los EE-SS, cuentan con infraestructura adecuada, según los estándares establecidos en la Resolución Ministerial Nº 588-2005/MINSA, y el 42% de nuestros establecimientos se encuentran entre regular y mal estado (Adobe, Tabla, Caña brava) principalmente los que se encuentran ubicados en la zona del Distrito de Imaza.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

Se financió la contratación de un equipo de profesionales de la salud conformado por

Médico, Enfermero y Obstetriz que vienen laborando como oferta fija en el Centro de Salud Wayampiak, distrito de Imaza, presupuesto total asignado es de S/.84,000.00 nuevos soles, desde el mes de marzo a diciembre del año 2011.

Formulación de catorce (14) Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil, relacionados al Fortalecimiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de atención del distrito de Imaza, se encuentran levantando observaciones y otros con viabilidad.

Se logró la aprobación del presupuesto para la elaboración del Expediente Técnico y su ejecución del el Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento de capacidades a los profesionales responsables del cuidado de las madres gestantes en los Puestos y Centros de Salud de la Red de Salud Bagua, Provincia de Bagua – Amazonas”, código SNIP Nº 137048, en estado VIABLE, monto de inversión es de S/ 65,494.62 nuevos soles.

A través de la ONG Instituto de Desarrollo Regional “César Vallejo” (IDER-CV), se ha canalizado ante el Fondo Italo Peruano el Proyecto: “MEJORANDO EL ACCESO A LA SALUD INTEGRAL EN LAS ZONAS MAS NECESITADAS EN LAS REDES DE SALUD DE BAGUA Y UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, cuya inversión es de S/.4’889, 189.04 nuevos soles.El Proyecto contempla la construcción del Centro de Salud el “Muyo”; construcción de los Puestos de Salud “Zapotal”, “San Juan de Dios” – Distrito de Aramango y el Puesto de Salud “San Francisco” – Distrito La Peca; también está considerado el mejoramiento y ampliación de servicio madre - niño del Puesto de Salud “La Libertad” – Distrito de Aramango.

Red Bagua, Medico, 26, 10%

Red Bagua, Lic. Enfermero, 54, 21%

Red Bagua, Lic. Obtetriz, 37, 14%

Red Bagua, Odontologo, 10, 4%

Red Bagua, Biologo, 10, 4%

Red Bagua, Tec. Enfermeria, 93, 36%

Red Bagua, Tco. Laboratorio, 6, 2%

Red Bagua, Tec. Sanitario, 19, 7%

Red Bagua, Aux. Enfermeria, 4, 1%

Red Bagua, Psicología , 2, 1%

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 63

El 100% de Mantenimiento, reparación y acondicionamiento de vehículos como Ambulancias en toda la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.

El 100% de Mantenimiento, reparación y acondicionamiento de motocicletas lineales en la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.

Se realizó el Mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros para la Cámara de Bioseguridad del Laboratorio Referencial por un monto de 11 300 nuevos soles.

Con respecto a los Recursos Humanos se ha garantizado en un 95% la presencia de un profesional no medico (Enfermero, Obstetras) en los establecimientos de salud I-1, de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.

Se recibió como transferencia de saldos de balance del Aseguramiento Universal el monto de S/.417,838.00 nuevos soles, el cual estaba destinado para la contratación administrativa de servicios a profesionales médicos, enfermeros, y obstetras en el ámbito de la Red de Salud Bagua. Ejecutándose el 98% del presupuesto asignado, contribuyendo de esta manera a la mejorade la calidad de atención de las poblaciones más vulneradas de la provincia de Bagua.

Se realizó la adquisición en el periodo noviembre-diciembre, de 14 motores para peque peque, el cual ha sido distribuido a todos los establecimientos de salud de la microred de Imaza y la microred de Chiriaco cuyo acceso es por vía fluvial. Mejorando de esta manera el sistema de referencia y contra referencia en la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.

Se tiene actualizado la cartera de servicios de personal, infraestructura, de Referencia por accesibilidad, de medios de comunicación y transporte.

Se realizó la actualización del 78 de establecimientos de salud, de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua, en el Registro Nacional de Establecimientos (RENAES).

Al finalizar el año 2011, se observa que la pirámide poblacional de asegurados presenta mayores porcentajes relativos en mujeres con el 51% del total de la población asegurada y el 49% de población masculina asegurada, en la cual los grupos de 5 a 9 años y en adolescentes de 10 a 14 años en ambos géneros ofrecen mayor concentración de asegurados.

Grafica Nº 02: Pirámide Poblacional Asegurada a Diciembre 2011

Se observa que la población asegurada en el ámbito urbano obtiene un incremento progresivo especialmente en el grupo de menores de edad de 0 - 4 años y 5 - 9 años con mayor proporción en varones.

1296

1612

1548

1085

1036

1120

906

753

594

494

360

306

217

527

1390

1746

1631

964

709

792

749

692

624

521

377

330

252

667

2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

55-59 años

60-64 años

65 a más años

POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS - POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO RED DE SALUD BAGUA AÑO: 2011

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 64

Grafica Nº 05: Proporción de Asegurados por Centros de Salud Año

2011 de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua

Implementación de 04 brigadas AISPED, en las Comunidades Nativas de: Kunchin, Chiriaco, Chipe y Wayampiak.

Atención integral al 100% a las comunidades nativas altamente dispersas, del Distrito de Imaza.

Incremento de cobertura de vacunación al 94%, en las comunidades altamente dispersas de: Kunchin, Chiriaco, Chipe y Wayampiak.

Incremento en la captación de gestantes al 92%, en las comunidades nativas altamente dispersas de: Kunchin, Chiriaco, Chipe y Wayampiak.

Sensibilización y compromiso de las autoridades locales y APUS, en el desarrollo social de sus comunidades dispersas.

Ejecución del Plan Anual de Intervención de las brigadas AISPED al 95%. Gestión con Petro Perú en Jaén, para el apoyo con vuelo para el desplazamiento de

personal y equipos biomédicos a la comunidad nativa de Wayampiak. Ejecución de Monitoreo y supervisión, de las actividades realizadas por las brigadas

AISPED al 100%.

63.4

56.553.2

48.3 47.845.7

37.5 37.2

25.6

16.2

10.6

0.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Bagu

a

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o

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Chiri

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Imaz

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Chipe

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ampia

k

Avance Cobertura %

Sesión demostrativa de combinación de

alimentos en la comunidad de

Numparkain

Visita domiciliaria a una gestante que

no acudido a sus controles en la

comunidad Kusu.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 65

Inmunizaciones:

En el grupo de niños menores de 1 año se logró una cobertura de 97% con pentavalente.

En el grupo de niños de 1 año se alcanzó una cobertura de 95% con SPR.

En contraste en el grupo de niños de 2 años solo se hizo un 18% de vacunados con influenza, porque desde el nivel central se distribuyó solo en un periodo muy corto y con fechas de vencimiento muy cortas por lo que se vacunó como campaña sin poder entregar niños de 2 años que posteriormente venían cumpliendo esta edad.

Los niños de 3 años fueron protegidos con la vacuna APO de segunda dosis y se tuvo una cobertura de 97%. Se logró el 75% de niños de 4 años protegidos con SPR de refuerzo a los 4 años de edad.

Se logró realizar el 67% de las capacitaciones previstas de un total de tres actividades programadas, no se desarrolló la tercera capacitación por sobrecarga de capacitaciones de otras aéreas y presencia de brotes.

Se fortaleció con un equipo multimedia para realizar las capacitaciones.

Se pudo realizar el 50% de pasantías para personal Técnico de cadena de frio.

Gracias a la disponibilidad presupuestal generado por la cobertura de personal de salud con AUS se pudo concretar con el fortalecimiento del 100% de establecimiento de salud con equipos computacionales: P.S. Wayampiak, P.S. Chipe, P.S. Wawas y el área de Inmunizaciones con equipo tipo portátil.

Se realiza el monitoreo de actividades de manera indirecta a través de la información generad mediante NOVAFIS, que es la única manera y más sencilla de monitorizar, puesto que se tenía la desventaja de tener sobrecarga de labores y poca disponibilidad para la visita a los establecimientos de salud.

Al término de año 2011 en la atención integral de salud del niño en el Nivel I se ha alcanzado:

Se logró una cobertura al 75% de niños menores de 1 año controlado en los servicios de CRED.

Se alcanzó un 68% de niños controlados en CRED en el grupo de niños de 1 año

También se realizaron actividades como es el caso de las capacitaciones, en la que se llegó al 100% se realizó capacitaciones en Crecimiento y Desarrollo en la que se socializó la norma CRED con equipos del nivel central y aplicación del Test abreviado Peruano, también se desarrollaron talleres descentralizados de sesiones demostrativas y consejería nutricional en las Microrredes de Salud; Y una reunión técnica de multimicronutrientes con ponentes del nivel central.

Se culminó con el 75% de facilitadores de estimulación temprana que iniciaron en la ciudad de Chachapoyas todos ellos básicamente procedente de los distritos de I primer quintil.

Se inició la formación de un segundo grupo de facilitadores de estimulación temprana donde y solo un 80% llego a recibir todas las sesiones realizadas.

Se implementó con baterías de estimulación temprana a los establecimientos de salud en los que alcanzó al 100% de lo programado.

Se ha tenido una disminución significativa de los casos de IRA no complicada llegando a registrarse hasta un 66.2% y las IRA complicadas 49.7% en relación a las metas previstas, evidenciando un mejor manejo por personal profesional incorporado en el año 2011.

En contraste, para las enfermedades diarreicas agudas los casos de EDA no complicada se incrementaron incluso sobrepasando la meta prevista, llegando a ser hasta 157.5%; sin embargo el caso de EDA complicada es menor a los previsto, llegando a ser 26.4% resultando de la mayor presencia de profesionales con una mayor definición diagnostica en los establecimientos de salud. Aun la precariedad de las condiciones de agua contribuye a la prevalencia de casos de EDA.

Alimentación y nutrición:

Se logró suplementar a niños menores de 5 años con vitamina A en un 50% por haber tenido desabastecimiento de la vitamina A y es medido en los distritos de I quintil de pobreza únicamente (Aramango e Imaza).

En la suplementaciones de sulfato ferroso se logró coberturar al 51% de gestantes atendidas y 100% de gestantes controladas.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 66

Se logró fortalecer el control cualitativo en sal con el abastecimiento de insumos para el 100% de los centros de salud, priorizando a la Microrred Imaza.

Se logró iniciar un seguimiento en las actividades de sesiones demostrativas en alimentación y nutrición del niño menor de 5 años lográndose un 42% sesiones ejecutadas.

Salud sexual y reproductiva:

INCREMENTO EN LA COBERTURA DE GESTANTES CONTROLADAS: La cobertura de gestantes controladas se incrementó de 56.2% en el año 2010 a 64% en el año 2011, esto mediante la implementación y aplicación de el instrumento de seguimiento activo de gestantes, mediante un padrón nominado por cada puesto de salud el cual es presentado en forma mensual consolidado por micro redes.

LA COBERTURA DE TAMIZAJE PARA VIH EN GESTANTES POR PRUEBA RAPIDA AUMENTO SIGNIFICATIVAMENTE. El 2010, presentamos el 65%, aumentando la cobertura para el 2011 a 87%, esto, producto del trabajo coordinado con el equipo de laboratorio de las micro redes, quienes tamizaron a las gestantes mediante salidas extramurales específicas, y en campañas de atención integral.

Promoción de la salud:

Se realizó capacitación a todos los responsables de Promoción de la Salud del 75% de las Microrredes de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua para lograr en la persona y la familia la adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para su desarrollo físico, mental y social para la construcción de entornos saludables y para desarrollar una cultura de salud basada en la familia como unidad básica de salud.

Se cuenta con un padrón de familias que tienen niños menores de 36 meses, madres gestantes y familias en riesgo, donde se logró fomentar hábitos y conductas saludables en los miembros de la familia.

Realización de los talleres de sesiones demostrativas de combinación de alimentos se realizado en las Micro Redes de Imaza y Chiriaco, Aramango, la Peca, Copallin, teniendo un total de 83 personales de Salud Capacitados capacitadas y 38 Promotores de salud.

Orientación en el Taller de Comunicación Educativa y Consejería Nutricional realizado en 06 Micro Redes: Chiriaco, Imaza y Aramango, la Peca, Copallin y Tupac Amaru, logrando un total de 72 personas capacitadas.

Se realizó las visitas domiciliarias a todas las familias identificadas de alto riesgo, donde se les brindo consejería en los diferentes temas de salud que permiten mejorar sus estilos de vida un total de 349 familias.

Se está trabajando con 56 comunidades organizadas, capaces de intervenir y resolver sus problemas de salud y desarrollo. Donde la autoridad comunal lidera y conduce la gestión comunal.

Se está trabajando con 5 municipios; La Peca, Imaza, Copallin, Aramango, El Parco; donde se ha logrado el involucramiento de las autoridades locales que conducen la gestión local territorial para promover acciones de públicas y proyectos de inversión pública social.

Participación en la campaña de salud: Consejería Nutricional, Salud Reproductiva y Salud Bucal. Se realizó en el distrito de Imaza, Porvenir de Aramango, Chiriaco y en el distrito de Bagua, consultoría dirigida solo a lo Preventivo y Promocional.

Se realizó la Matriz de indicadores de evaluación de Instituciones Educativas para el desarrollo sostenible, C.S. Copallin, C.S. Chiriaco, C.S. Copallin de Aramango; que lograron un Nivel de Logro Previsto y P.S. Sukutin, P.S. Shushun, P.S. Yupycusa, P.S. Wawas que lograron un mejor nivel en el Proceso.

Se logró que en 28 Instituciones Educativas se promueva el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

Se logró que en 27 Instituciones Educativas, se promuevan salud sexual y reproductiva.

Se logró que en 56 Instituciones Educativas se promuevan practicassaludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.

Se logró que en 09 Instituciones Educativas se promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.

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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 67

Metaxénicas y Zoonosis:

CAPACITACION al 100 % de personal de salud de EE.SS. Ubicados en zonas de riesgo por dengue: sobre actualización de la Guía de atención de casos de dengue a personal de salud en las microredes de La Peca, Imaza, Chiriaco, Copallín, Bagua y en la Red de salud Utcubamba y hospitales de MINSA Y ESSALUD de las provincias de Bagua y Utcubamba.

Malaria: en el año 2011 se logró identificar y examinar 4232 con un índice de población explorada de 5.5 obteniendo un resultado adecuado de acuerdo a las zonas de riesgo y de estos se identificó un caso de malaria vivax el cual fue importado, no se presentaron casos de malaria falciparum.

Leishmaniosis se logro examinar a 27 pacientes con heridas sospechosa y de estos 26 casos fueron confirmados a lehismaniasis cutánea, no se detectaros leishmaniosis mucosa y mucocutanea.

Dengue: se examinaron a 704 pacientes de los cuales 191 casos son confirmados de estos 10 fueron dengue Grave y un caso fallecido.

Metaxénicas: Se logró fortalecer el parque anti vectorial con la compra de 03 moto mochilás para las actividades de fumigación en la jurisdicción de la provincia de Bagua.

Se logró implementar la coordinación de la E.S.Metaxenicas con la compra de equipos de cómputo (02 laptop) Proyector multimedia y 01 cámara fotográfica), Equipos destinados para fortalecer actividades preventivas promocionales de la E.S. Metaxénicas.

Compra de insecticida, larvicida y otros materiales con la finalidad de controlar el brote de dengue en la provincia de Bagua.

Apoyo en las campañas de fumigación y recojo de inservibles en las zonas de riesgo para dengue en la provincia de Bagua.

MORBILIDAD POR DENGUE POR DISTRITOS RSB - AÑOS: 2008 – 2011

Nu

mer

o

CASOS DE MALARIA VIVAX Y FALCIPARUM POR ESPECIE PLASMODIAL - RED DE SALUD BAGUA - AÑOS: 2005 - AÑO 2011

P. VIVAX P. FALCIPARUM

EE.SS.

POB.

2008

AÑO

2008

M ORBILID.

X 100, 000

POB.

2009

AÑO

2009

M ORBILID.

X 100, 000

POB.

2010

AÑO

2010

M ORBILID.

X 100, 000

POB.

2011

AÑO

2011

M ORBILID.

X 100, 000

RED BAGUA 78522 155 197.4 78781 89 113.0 77878 130 166.9 77537 191 246.3

DIST. BAGUA 0 0 0.0 0 0 0.0 25820 71 275.0 26074 119 456.4

DIST. LA PECA 32356 139 429.6 32493 35 107.7 8373 20 238.9 8019 0 0.0

DIST. EL PARCO 937 2 213.4 1193 6 502.9 1383 1 72.3 1430 23 1608.4

DIST. COPALLIN 5780 1 17.3 5287 17 321.5 6648 6 90.3 6553 26 396.8

DIST. ARAMANGO 12182 11 90.3 12035 20 166.2 12419 23 185.2 11765 2 17.0

DIST. IMAZA 27267 2 7.3 27773 11 39.6 23235 9 38.7 23696 21 88.6

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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 68

Se ha logrado realizar campañas de vacunación antirrábica humana con vacuna CRL para pacientes mordidos por murciélagos; realizándose campañas de vacunación antirrábica con vacuna CC a personas menores de 15 años de edad.

Se protegió al 70% de personas mordidas por murciélagos que iniciaron (1389/1973) vacunación antirrábica humana con vacuna CRL esquema reducido

Se protegió al 94 % de personas mordidas por murciélago con vacunación antirrábica humana de cultivo celular en el distrito de alta endemicidadImaza y Aramango.

Se protegió al 97.8% de personas menores de 15 años con vacuna antirrábica pre exposición focalizada a la jurisdicción de la micro red Chiriaco.

Durante 141 noches de captura de murciélagos, se capturaron 476 murciélagos de estos el 79% fueron hematófagos, a 100 murciélagos se untaron con vampiricida y se obtuvo 100 muestras de tejido cerebral para análisis de laboratorio donde una muestra fue positiva a rabia.

Se ha logrado vacunar a 1038 canes para prevenir la rabia urbana.

VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PRE EXPOSICION M.R. CHIRIACO-AÑO 2011.

Prevención y Control de la Tuberculosis:

En el Perú la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de la Tuberculosis cuenta con los medios técnicos de diagnóstico accesibles y esquemas de tratamiento de alta eficacia para afrontar con éxito el desafío de este grave problema de salud pública, en el contexto de un país con recursos limitados. La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis forma parte de la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud; esta encargada de establecer la doctrina, normas y procedimientos para controlar la Tuberculosis en el Perú garantiza la detección, diagnóstico y tratamiento gratuito y supervisado a todos los pacientes con tuberculosis, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Capacitación al 100% de responsables de la estrategia de las micro redes programadas: C. S. Imaza, Chipe, Wayampiat y Túpac Amaru.

Disminución de la tasa de morbilidad de TBC de 42 en el año 2007 a 38.6 x 100000 hab en el año 2011.

Se logró identificar y examinar a 3735 Sintomáticos respiratorios obteniendo el mayor número de S.R. (sintomáticos respiratorios) captados en los últimos 04 años.

Se logró diagnosticar 30 pacientes con tuberculosis de los cuales 09 casos fueron diagnosticados como TBC BK(-), 17 casos de TBC BK(+) 03 casos de TBC Cultivo (+) y 01 caso de TBC Extra pulmonar (ganglionar )

Se logró realizar sesiones educativas a 45 familias de 30 programadas (150%) sobre PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSIS en las microredes de Copallin,la Peca, El Muyo y Aramango

Se logró realizar sesiones educativas a 25 AGENTES COMUNITARIOS de 15 programados (166%) sobre PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TUBERCULOSI en lasmicro redes de Copallin y la Peca.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 69

TASA DE INCIDENCIA Y MORBILIDAD DE TBC-RED SALUD BAGUA-AÑO 2006-2011

Fuente: E-S.TBC -red de salud Bagua.

PORCENTAJE DE S.R.(SINTOMATICOS RESPIRATORIOS) EXAMINADOS/ATENCIONES >15

AÑOS RED DE SALUD BAGUA-2008 AL 2011

Fuente: E-S.TBC-red de salud Bagua

Atención integral del Adulto y Adulto Mayor: Coordinación con la Fundación William J. Clinton, para subvencionar costos de Cirugía de

Catarata de los pacientes adultos, adultos mayores. Implementación de las Normas Técnicas de salud de las personas adultas, adultos mayores

al 100 % de Centros de Salud de la Red de Salud Bagua. Coordinación con los Centros de Salud para la captación y tamizaje de pacientes con

catarata a través de la medición de la agudeza visual al 100 % de personas adultas a partir de los 50 años de edad.

Tamizaje de Catarata mediante examen de agudeza visual a 672 personas adultas mayores de 50 años.

Diagnóstico de Catarata a 36 personas mayores de 50 años de los Distritos de Bagua, Copallin, La Peca, Aramango y El Parco.

Se realizó Cirugía de catarata en la ciudad de Bagua Grande a 25 personas adultas mayores de los Distritos de Bagua, La Peca, El Parco, Copallín y Aramango.

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Atenciones > 15 años 115580 147516 144612 132535

S.R. Identificados 2833 2589 3201 3727

% S.R.I. / ATC > 15 AÑOS 2.5 1.8 2.2 2.8

POB N° TIA POB N° TIA POB N° TIA POB N° TIA POB N° TIA POB N° TIA

Incidencia BK (+) 22 21.0 18 23.0 26 33.1 15 19.0 17 21.8 17 21.9

Incidencia Casos Nuevos 31 29.6 30 38.4 34 43.3 19 24.1 26 33.4 27 34.8

Morbilidad Total de Casos 32 30.6 33 42.2 38 48.4 22 27.9 31 39.8 30 38.7

AÑO 2011

7753778522 78781

AÑO 2010

77878

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

78215104608

AÑO 2006

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 70

Salud Bucal:

La Estrategia Sanitaria de Salud Bucal de la Red de Salud Bagua, la Morbilidad CARIES DENTAL es la más agresiva de las causas, por la que acuden pacientes a la consulta odontológica. La presencia del Cirujano Dentista en los EESS, tiene una tasa de 0.8 x 6,461habitantes, es así, que tenemos menos de un odontólogo para dar atención a 6,461 personas de toda edad. Las tendencias psicológicas modernas indican que actuando en niños de 6 a 9 años, lograremos cambiar sus actitudes y costumbres concernientes al cuidado de su salud general y bucal. Estos factores se tienen que tomar en cuenta en el análisis, ya que es nuestro deseo brindar atención integral relacionado a la salud bucal introduciendo cambios en las costumbres de aseo de este grupo etario, los niños de 6 a 9 años, que se encuentran en escenarios educativos.

Se distribuyó a los establecimientos de salud instrumentales odontológicos.

Se consiguió unidades dentales para un establecimiento de Salud en Chiriaco.

Se incrementó la contratación de Personal Cirujano Dentista en los Establecimientos de Salud.

Salud Mental y Cultura de Paz: La Red de Salud Bagua a través de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz; elaboró un plan de trabajo para el año 2011 con la finalidad de realizar actividades para disminuir los problemas psicosociales y así mismo tener la oportunidad de promocionar y difundir en la población la importancia de la salud mental, e igualmente convocar a los diferentes sectores y sociedad civil para que se involucre en la prevención de los problemas psicosociales y contribuir en el desarrollo social y sostenible del país.

Se superó la meta de tamizajes de VIF, alcanzando un 188%, en razón a que en el 2011 se tomó como estrategia tamizar para violencia familiar a la mayoría de gestantes directamente en los centros de Salud aprovechando la Atención Prenatal Materno Reenfocada, además se contó con un profesional en psicología quien contribuyó al incremento de estos tamizajes y la capacitación a personal profesional de los centros de salud.

Se fortaleció el servicio de salud mental con la incorporación de dos profesionales de la especialidad de psicología: una profesional en la Microrred Aramango desde mayo 2011 y desde el mes de julio del 2011 un psicólogo.

Se logró participar y ser miembro de la junta Directiva de la Mesa de concertación para la lucha contra la violencia familiar y sexual de la provincia de Bagua constituida en el año 2011 con ordenanza municipal.

Se logró alcanzar el 100 % de campañas de Promoción de una cultura de paz y prevención de la violencia.

En cuanto a los tamizajes en VIF se observa que se ejecutaron 1313, lográndose alcanzar el 188%, esto sucede porque durante el año 2011 se dio la Atención Prenatal Materna Reenfocada por lo que todas las gestantes fueron tamizadas en Violencia familiar.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 71

En el año 2011, solo se realizaron 53 atenciones en VIF, lográndose solo el 20%, mientras que en atenciones por depresión se logró el 37%, en los casos de ansiedad se ejecutó al 60%; por otro lado solo se reportó una atención e intento de suicidio, debiendo fortalecerse el sistema de reporte de los establecimientos

Salud Ambiental:

La salud ambiental es aquella que se ocupa de los riesgos y efectos que para la salud humana representan el medio que habita y donde trabaja, los cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre a ese medio.

a. Programa Vigilancia de Agua de Consumo Humano: Diagnóstico del 100% de los sistemas de tratamiento de agua de consumo ubicados en

distritos de extrema pobreza (Imaza y Aramango). Se abasteció a 1,322 familias del distrito de Imaza con Kits para el tratamiento intra

domiciliario de agua de consumo humano. Adquisición de Colorímetro para la determinación de color verdadero en agua de

consumo humano. b. Área de Control Vectorial:

Disminución del indicador entomológico, índice aedico de 9 % a 3.78 %. en las localidades con vigilancia entomológica de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.;

Fortalecimiento con 04 motos pulverizadoras y 02 termo-nebulizadoras; y operativización de 06 moto pulverizadoras más.

c. Área de Ecología, Medio Ambiente, Salud Ocupacional: La Red de Salud Bagua ha programado 04 acciones de monitoreo de recursos hídricos

en el año 2011; realizando 1 monitoreo trimestralmente logrando una cobertura de 100%. Identificación de minería artesanal en zona de la Comunidad Nativa de Nueva Vida

(jurisdicción del C.S. Chipe). d. Área de Higiene Alimentaria: Ejecución del plan distrital para la Vigilancia y Control sanitario de alimentos y bebidas

de consumo humano en los distritos de La Peca, Aramango, C.P.M. El Muyo y Copallín. Fortalecimiento de capacidades del personal de salud responsable de Higiene

Alimentaria en las microrredes de salud de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua. e. Área de Saneamiento Básico: Evaluación de la gestión de los residuos sólidos municipales en las localidades

programadas (Bagua, Aramango, Copallín, El Porvenir, La Libertad, El Muyo, Imaza y Chiriaco), con el fin de conocer el riesgo sanitario, obteniendo como resultado: alto riesgo sanitario en dichas localidades.

Se ha logrado realizar el monitoreo de los recursos hídricos al 100%, incrementando estaciones de monitoreo en zonas donde existe presencia de minería artesanal.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 72

Inspección y georeferenciación de estructuras de los sistemas de tratamiento de agua de consumo humano. Desinfección de estructuras de los sistemas de tratamiento de agua y Mejoramiento de los componentes de los sistemas de tratamiento de agua (cerco perimétrico, limpieza y desinfección de reservorio por la comunidad organizada JASS.

Laboratorio Referencial:

El Laboratorio Referencial durante el 2011, cumplió con el 108% de la meta programada, con un total de 131,955 exámenes realizados en nuestra jurisdicción. En lo que respecta al presupuesto fue ejecutado a un 100%, quedando aún insuficiente de acuerdo a las necesidades del Laboratorio.

Reconocimiento a la calidad y eficiencia por parte del INS (Instituto Nacional de Salud) al Laboratorio Referencial en la evaluación de exámenes de paneles de Proficiencia de Rabia, Chagas, Dengue, Fiebre Amarilla, Bartonella y Malaria.

Toma de muestras de tejido cerebral y diagnóstico oportuno a pacientes fallecidos con virus rábico en el brote de rabia silvestre en comunidades nativas de San Ramón, San Rafael y Yupicusa, así mismo seguimiento del control de Brote de Rabia y toma de muestra de sangre y cerebro de murciélagos hematófagos y no hematófagos con personal del CDC – ATLANTA - USA.

Adquisición de una autoclave automatizado digital vertical de 60 litros, con cinco programas para autoclavado.

Realización de la técnica descentralización de Inmunofluorescencia en el diagnóstico de sífilis y clamidiasis, realizado en el Laboratorio de Referencia Regional Bagua desde el 25 al 28 de octubre del 2011, facilitado por el Instituto Nacional de Salud.

Participación activa en la toma de muestras, diagnóstico de Dengue y notificación inmediata a las unidades notificantes:

Adquisición de kits para diagnóstico de dengue con presupuesto de recursos directamente recaudados para cubrir aproximadamente la mitad de la demanda generada.

Descentralización de la técnica de cultivo para el diagnóstico de las Leishmaniosis, realizado en el Laboratorio de Referencia Regional de la DIRESA, desde 14 al 18 Noviembre del 2011. Chachapoyas – Amazonas, facilitado por el Instituto Nacional de Salud

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 73

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos del laboratorio referencial Bagua:

microscopio de epifluorescencia, 02 microscopios compuestos binoculares, centrifuga digital de 12 tubos y un baño maría en el mes de diciembre.

Compra de 02 filtros HEPA para la cabina de flujo laminar del área de cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Y la adquisición de acetona, insumo controlado y empleado en el procedimiento de diagnóstico de virus rábico, en el mes de noviembre. Este insumo fue agotado en el mes de febrero.

Curso de capacitación “Mantenimiento de microscopios en la red de laboratorios para el fortalecimiento del sistema de calidad” del 08 al 10 de marzo 2011. realizado en el Laboratorio Referencial Bagua, facilitado por el Instituto Nacional de Salud.

GRAFICO N° 1.-Coberturas de vacunación con pentavalente en niños menores de 1

año, por distritos – Red de Salud Bagua 2011.

La cobertura en 3ra pentavalente en niños menores de 1 año, en la Red de Salud Bagua se llegó a 97%; lo que constituye una cobertura segura de vacunación, sobre todo se ha asegurado adecuadas coberturas en los distritos del I quintil donde se tienen coberturas por encima del 95%.

GRAFICO N° 2.-Coberturas de vacunación con SPR en niños de 1 año, por distritos

– Red de Salud Bagua 2011.

Las coberturas de vacunación con SPR en niños de 1 año; en 5 distritos se alcanzó más del 95% y solo en el caso del distrito de la Peca se tiene un 86%, alcanzado como Red una cobertura superior al 99%, donde además se observa que los distritos de mayor dispersión tienen alta cobertura. La ventaja es que esta vacuna se entrega en una sola dosis y ha sido fortalecido por la presencia de profesionales enfermeros que llevan mejor control de la estrategia sanitaria de inmunizaciones y la recuperación de equipos de cadena de frío en puntos estratégicos del ámbito.

Cobertura, BAGUA, 74%

Cobertura, LA PECA, 84%

Cobertura, EL PARCO, 85%

Cobertura, COPALLIN, 99%

Cobertura, ARAMANGO, 101%

Cobertura, IMAZA, 110%

Cobertura, TOTAL RED BAGUA, 97%

Coberturas de Vacunación con Pentavalente en niños < 1 año, por Distritos - Red de Salud Bagua 2011

Cobertura, BAGUA, 114%

Cobertura, LA PECA, 86%

Cobertura, EL PARCO, 108%

Cobertura, COPALLIN, 100%

Cobertura, ARAMANGO, 107%

Cobertura, IMAZA, 108%

Cobertura, TOTAL RED BAGUA, 106%

Coberturas de Vacunación con SPR en niños de 1 año, por Distritos - Red de Salud Bagua 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 74

GRAFICO N° 1.- Cobertura de Niños Menores de 1 año Atendidos y Controlados en CRED,

por Distritos - Red de Salud Bagua 2011:

En el gráfico, observamos que las coberturas de control de crecimiento y desarrollo de los niños dirigido al grupo de menores de 1 año alcanzó una cobertura de 75% como red de Salud Bagua, esto por la alta dispersión de las familias que no permiten acceder a los niños a los servicios de salud en tiempos de lluvia, que para la condición de Bagua es casi permanente, pues el factor climatológico es impredecible e interfiere la continuidad de la atención de los niños y que va al a par de la limitada disponibilidad de profesionales de enfermería y la renuncia de los que venían trabajando.

COMENTARIO: Podemos observar que se ha logrado obtener más del 60% de lo programado en sesiones demostrativas durante los tres últimos trimestres, actividad realizada por los responsables de los Establecimientos de Salud.

COMENTARIO: Teniendo en cuenta que como Red estamos dentro del porcentaje nacional de atención de parto institucional en el área rural, podemos recalcar el hecho que todos los partos atendidos no se encuentran en el reporte NOVAFIS y si lo están, no guardan relación con el número de nacidos vivos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

BAGUA LA PECA EL PARCO COPALLIN ARAMANGO IMAZA TOTAL RED BAGUA

106%

93%

85%91%

95%

109%103%

119%

66%

88%

119%

98%

56%

75%

Cobertura de < 1 año Atendidos y Controlados en CRED, por Distritos -Red de Salud Bagua 2011

Atendido

Controlado

3%

64%

100% 90%

COBERTURA DE SESIONES DEMOSTRATIVAS A GESTANTES Y A MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

META PROGRAMADA META EJECUTADA COBERTURA

M.R. BAGUA

M.R. LA PECA

M.R. COPALL

IN

M.R. ARAMA

NGO

M.R. EL MUYO

M.R. PORVE

NIR-ARAMA

NGO

M.R. IMAZA

M.R. CHIPE

M.R. TUPAC AMARU

M.R. WAYAM

PIAK

M.R. CHIRIA

CO

RED BAGUA

TOTAL PARTOS INSTITUC. 18 55 31 67 20 31 73 29 42 10 175 551

PARTO PROGRAMADO 42 78 101 123 34 33 132 79 74 22 210 928

% 42.9% 70.5% 30.7% 54.5% 58.8% 93.9% 55.3% 36.7% 56.8% 45.5% 83.3% 59.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 COBERTURA DE PARTOS INSTITUCIONALES

RED DE SALUD BAGUA - AÑO 2011

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 75

COMENTARIO: Es notorio el incremento de la cobertura de tamizaje con tira rápida para VIH, en relación al 2010. Esto fue producto al seguimiento continuo a domicilio que tuvieron las gestantes. Cabe recalcar la deficiencia del reporte NOVAFIS ya que en la micro red Chiriaco, la cobertura fue mucho mayor.

ANALISIS: Estamos en el 100% de avance en el trabajo Instituciones Educativas Saludables que promueven prácticas saludables para Prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis.

ANALISIS: Estamos en el 166% de avance en el trabajo en Municipios Saludables que fomentan salud sexual reproductiva es la Municipalidad de Chiriaco, Copallin, la Peca, El Parco y Aramango. Aun es incipiente en Bagua. Los cultivos programados para diagnósticos de Mycobacterium tuberculosis, frotís para diagnóstico de Malaria y Leishmania han logrado pasar el total de exámenes programados, debido a la captación de casos de sintomáticos respiratorios, febriles y pacientes con lesiones características a leishmaniosis Los diagnósticos ejecutados de Virus Rábico (137.5%), exámenes por ELISA para descarte de Dengue (367.75%) han superado notablemente lo programado, por el incremento de casos en los brotes presentados. Los diagnósticos ejecutados por ELISA para VIH (441.25%)y los descartes para sífilis por TPHA (178%), estos índices van en aumento en especial en zonas de extrema pobreza; y los análisis de alimentos (139.25%) se ha incrementado por las exigencias a análisis de alimentos por parte de los acreedores antes de ser distribuidas. En cambio los diagnóstico ejecutados por ELISA para Chagas alcanzan a un 93% y los análisis de agua alcanzan solo al 25% todo en base de lo programado.

MICRORREDGEST.

TAMIZADAS

VIH

GEST. ATD. %GEST.

TAMIZADAS

VIH

GEST.

ATD.%

GEST.

TAMIZADAS

VIH

GEST.

ATD.%

GEST.

TAMIZAD

AS VIH

GEST.

ATD.%

GEST.

TAMIZADAS

VIH

GEST.

ATD.%

M.R. BAGUA 0 288 0% 254 293 87% 212 233 91% 298 306 97% 280 280 100%

M.R. LA PECA 111 139 80% 125 131 95% 121 113 107% 115 125 92% 117 118 99%

M.R. COPALLIN 146 113 129% 134 123 109% 103 107 96% 98 101 97% 90 90 100%

M.R. ARAMANGO 120 194 62% 132 180 73% 125 169 74% 140 183 77% 178 178 100%

M.R. EL MUYO 0 56 0% 63 63 100% 59 62 95% 46 64 72% 41 41 100%

M.R. PORVENIR DE ARAMANGO 0 44 0% 51 40 128% 3 32 9% 33 42 79% 53 53 100%

M.R. IMAZA 82 226 36% 149 225 66% 214 289 74% 95 329 29% 363 386 94%

M.R. CHIPE 0 125 0% 63 176 36% 114 166 69% 82 149 55% 145 163 89%

M.R. TUPAC AMARU 0 155 0% 52 115 45% 115 126 91% 114 136 84% 137 139 99%

M.R. WAYAMPIAK 0 167 0% 4 148 3% 24 118 20% 44 85 52% 106 118 90%

M.R. CHIRIACO 39 894 4% 181 431 42% 267 488 55% 239 489 49% 267 476 56%

RED BAGUA 498 2401 21% 1208 1925 63% 1357 1903 71% 1304 2009 65% 1777 2042 87%

AÑO 2011

PROPORCION DE GESTANTES TAMIZADAS PARA VIH POR MICRORREDES

RED DE SALUD BAGUA - AÑOS 2007 - 2011

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

9 9

100

0

20

40

60

80

100

120

META AVANCE COBERTURS

Instituciones Educativas Saludables Que Promueven Prácticas Saludables para la Prevencion de VIH/SIDA y Tuberculosis - Red

de Salud Bagua 2011.

Series1

3 5

166

0

50

100

150

200

META AVANCE COBERTURS

Municipios Saludables que Promueven Salud Sexual y Reproductiva - Red de Salud Bagua 2011.

Series1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 76

Series1, % I TRIMESTRE,

76.09

Series1, % II TRIMESTRE,

78.81

Series1, % III TRIMESTRE,

82.31

Series1, % IV TRIMESTRE,

85.25

Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas. El año 2011 se caracterizó por que las actividades y tareas estuvieron dirigidas a consumar acciones logísticas/administrativas de los diferentes procesos del suministro de medicamentos y afines; específicamente enfocadas para lograr un abastecimiento adecuado: coordinación constante con los financiadores, PPTTO, unidades de Economía, Logística, DAD y DE, para lograr la tan ansiada disponibilidad de productos farmacéuticos. Más de la mitad de actividades (53%) superaron las metas programadas, llegando a

alcanzar hasta 800% de su ejecución, siendo éstos resultados relativos tal es el caso de las metas establecidas para la Compra Corporativa Regional de Medicamentos e insumos, que ante la demora de nivel regional en ejecutarla propició hacer múltiples compras locales (directas), también influyeron en estos resultados ,la dependencia de las redes Utcubamba y Condorcanqui, las contingencias (brote de rabia), desiertos de la CCN, techo presupuestal, demora en aprobación de saldos financieros SIS 2010 y PCA .

Tendencia a mejorar la disponibilidad de medicamentos de trimestre a trimestre, (2.72 %,3.5% y 3.94 %) entre los periodos evaluados del año. El porcentaje de disponibilidad de cada EESS y por micro redes al finalizar el año 2011 es del 62% de tipo REGULAR, el 35% con disponibilidad OPTIMA y el 3% con disponibilidad BAJA.

Actividad de capacitación en la Microrred Imaza Inteligencia Sanitaria: En este aspecto, se hace conocer los logros principales de la Oficina de Inteligencia Sanitaria teniendo al 100% de establecimientos de salud utilizan para el reporte de información el formato HIS, consolidado mediante el Sistema NOVAFIS. Fortalecimiento de capacidades al personal de salud mediante la implementación de normas y directivas de emergencia y desastres, la vigilancia epidemiológica se realiza por las 80 unidades notificantes que reportan semanalmente, se cuenta fortalecido con un equipo de alerta respuesta para brotes epidémicos, emergencias y desastres. En el mes de Setiembre, se realizó la compra de 01 equipo multimedia y 03 equipos de cómputo para el fortalecimiento de la Oficina de Inteligencia Sanitaria, mejorando la capacidad en el proceso y consolidación de datos, generación de reportes de manera oportuna a niveles jerárquicos; sin embargo es necesario mencionar también que existen algunas dificultades tales como la deficiente calidad y el escaso análisis de la data reportada por las micro redes a la Unidad de Estadística, frente a dicha dificultad se ha visto oportuno tomar la medida correctiva del fortalecimiento de capacidades en calidad de registro de la data de atención en salud y vigilancia epidemiológica.

Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud:

85.8% (65) de los establecimientos realizan expedición de certificados de nacimiento y defunciones en forma gratuita.

100% (78) de establecimientos realizan atención ambulatoria y otras actividades de salud, utilizan el formato único de hoja HIS. Mediante el sistema NOVAFIS.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 77

100% (11) Micro redes capacitadas en el llenado correcto del formato único hoja HIS. mediante el sistema NOVAFIS.

Alertas Epidemiológica de: Dengue y Dengue Grave, código: AE – Nº 001-2011; Prevención y Control de Rabia, código AE – DEVE Nº 002-2011; Alerta Verde por feriado de Semana Santa, código AE-N° 003-2011; “Casos de Sarampión en Chile y las Américas, riesgo de reintroducción de virus salvaje de sarampión”, código AE-DEBE N°004-2011; Alerta Verde N° 005-2011 por Festividades de Navidad y Año Nuevo.

Los EE.SS cumplieron al 95% en forma oportuna información HIS, para ser consolidado al Sistema NOVAFIS.

Información HIS versión 3.05, a nivel de Red de Salud Bagua, incluyendo dentro de las variables de registro de estándares de identificación en salud además de la incorporación de la variable de pertenencia étnica y financiador, a pesar del proceso de actualizaciones que se presentó en el año 2011.

En la Evaluación de indicadores sanitarios de Salud, se ejecutó mediante único formato hojas HIS y Único Sistema NOVAFIS.

Vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.

Red de Vigilancia Epidemiológica, reportando semanalmente, integrado por 80 Unidades Notificantes (78 MINSA, 01 ESSalud, 01 Sanidad de las Fuerzas Policiales), Se ha identificado e intervenido oportunamente brotes de: Dengue, Rabia Humana Silvestre, desastres naturales en el distrito de Imaza.

Reducción del impacto de emergencias y desastres en Salud.

Se cuenta con personal entrenado y con capacitación permanente para la reducción del impacto de emergencias y desastres "34ava. Brigada de Selva de Intervención Inicial"

Capacitación del personal de los Hospitales de ESSALUD y MINSA de Bagua y Utcubamba, en la Sanidad del Milagro y en las Redes de Salud de Bagua y Utcubamba.

Prevención y control de dengue: Se realizaron 03 ciclos de fumigación, para el control de brote de dengue, así mismo se realizaron en los mismos meses 02 campañas de recojo de inservibles y también actividades de promoción en las instituciones educativas y otros, gastos operativos en control de dengue y rabia por un monto de más de S/.46,122.00.

Implementación con Normas y Directivas de Emergencias y Desastres y el Modulo de Implementación de Evaluación de Daños y análisis de Necesidades los Establecimientos de Salud de la RED DE SALUD BAGUA.

Educación para la salud y campañas de protección a la población en épocas de inundación mediante de entrega de trípticos para enfrentar esta contingencia de 1,703 pobladores de las comunidades nativas.

70% de establecimientos alejados, cuentan con una red de comunicaciones preparada para funcionar en emergencias y desastres, habiendo incrementado en el 2010-2011 a través de la Oficina de Emergencias y Desastres.

Implementación del parque de control vectorial, lucha contra el dengue y capacitación en Inteligencia Sanitaria para la prevención y control de enfermedades infecciosas y tropicales.

Fortalecimiento del equipo de control de brotes: 02 bombas termo-nebulizadoras, 04 bombas ULB, 05 bombas Hudson.

Fortalecimiento de la Oficina de Inteligencia Sanitaria con: 01 data Display, 03 equipos de cómputo, los mismo que servirán para realizar capacitaciones y actualizaciones al personal de salud de las micro redes.

El Presupuesto 2011 de la Unidad de Epidemiologia fue de S/. 52,040.00 nuevos soles, ejecutado al 100%.

El Presupuesto 2011 de la Unidad de Unidad de Defensa Nacional fue de S/. 36,000.00 Nuevos soles, ejecutado al 100%.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 78

5.1.3. LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LOS MILAGROS”

La Aldea Infantil fue creada con el objeto de proporcionar a los niños abandonados moral y materialmente, protección y bienestar integral, garantizándoles la oportunidad de crecer y desarrollarse en un hogar, para que luego de terminada su permanencia en la Aldea, sean capaces de valerse por sí mismos y aportar constructivamente a la sociedad. En cuanto a su naturaleza, la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, es un órgano desconcentrado. Depende administrativamente del Gobierno Regional Amazonas, funcional y técnico-normativamente de la Fundación por los Niños del Perú, según convenio de colaboración entre el Gobierno Regional de Amazonas y la Fundación por los Niños del Perú para la conducción de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”. La Aldea Infantil tiene como finalidad primordial, brindar a los niños que sufren de abandono moral o material, atención integral; insertándolos a una familia sustituta, que se encargue de sus necesidades afectivas, emocionales, de salud, educación y protección integral, a través de la convivencia con una madre sustituta y sus hermanos. Paralelamente, se tiene programas sociales, que pretenden crear y fortalecer los vínculos del niño con su familia biológica, con el propósito de reinsertarlos a su núcleo familiar; complementaria y alternativamente se tienen programas de Colocación Familiar y Adopción, para todos aquellos niños que carecen de familia, así dotarles de una familia para toda la vida, pues la Aldea sólo puede albergarlos hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Cabe precisar que la captación de niños se efectúa a través de los Juzgados de Familia, albergando a niños que sufren estado de abandono moral o material, maltrato físico o psicológico, situación de completa orfandad u orfandad parcial, en este último caso como internamiento provisional. LOGROS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS EN LA ALDEA:

El reforzamiento académico en las áreas de comunicación integral y razonamiento lógico

matemático a cargo del docente Nelson Grández Zumaeta. profesor destacado que labora en la aldea Infantil desde el mes de marzo.

El seguimiento a los menores en la institución educativa para conocer sus logros alcanzados.

Apoyo de las madres, tías sustitutas a los menores para desarrollar sus actividades educativas en cada uno de los hogares.

Concluida la campaña odontológica realizado por el Dr. Narvy L. Salas Arce Médico Legista de la división médico legal II amazonas; a los 41 menores de esta entidad tutelar.

Se realizó la compra de equipos, menajes y utensilios para el desarrollo de las actividades propias de la Aldea; entre ellos: Medicamentos, una Licuadora Oster Modelo 4655 – 035, 04 Televisores a colores de 21 pulgadas, 04 DVD IMACO,03 monitores marca DELL, 02 CPU Marca DELL color negro serie JLTPHB31 modelo Nº DCNE, (2)Monitor marca DELL color negro modelo E773S, 14 LAP TOP que a continuación se describe de la siguiente manera:

Se realizó la donación de vestuario incluyendo zapatillas, zapatos, etc. La ONG Vidas se hizo presente a nuestra entidad tutelar donando a todos los internados:41

short para niños(as), 41 polos; repartiéndoles a todos los niños en el acto. Se logró la donación de parte de la familia Tarabay Trigoso de: 28 colchones, 28

almohadas, Juguetes que fueron repartidos a cada uno de nuestros niños, Show Infantil realizado en nuestra institución, nuestros niños presentaron escenificaciones alusivas a las fiestas navideñas.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 79

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 80

5.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

ACCIONES MEDIANTE LOS CONVENIOS Sierra Exportadora:

Se suscribió el PLAN DE NEGOCIOS EN TRUCHAS, en marco al convenio Nº 196 2010- entre Sierra Exportadora y el Gobierno Regional Amazonas.

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza –Amazonas: Según marco al convenio Nº 084-2008-GRA/PR - se aprobaron Expediente Técnico

por esta Gerencia, el proyecto: “Desarrollo de Tecnologías para la reforestación y forestación de la Zonas de Amortiguamiento de la Cuenca Media del Rio, Utcubamba, Distrito de Valera, San Carlos, Churuja, Jazan y Shipasbamba, Provincia de Bongara, Región Amazonas” reformulado del año 2010, con un presupuesto asignado de S/ 979,736.70. con la RGR Nº 001-2011-GRA/GRDE y para el año 2011, con un presupuesto asignado de S/ 1´228,666.00, con aprobó con la RGR Nº 002-2011-GRA/GRDE.

Se participo sobre la firma de convenio de PRODEFOR y el Gobierno Regional Amazonas.

Agencia de Corporación Internacional del Japón – JICA: Organización y participación el 24 al 27 de Enero del 2011, con los integrantes del

JICA, con el fin de impulsar los proyectos de inversión que tiene previsto financiar la Entidad Cooperativa, siendo trasladados a luya Viejo, Caverna de Gocta, Karajia, y Pueblo de los Muertos, a la gigantesca catarata de Gocta de las expresiones de la naturaleza de la Primer caída y posterior de la segunda caída y la localidad de Levanto para evaluar el proyecto presupuestado: Iglesia de Levanto, Maino, Magalena, macro, Silic, Puente de Nogalcucho – Chillo, y para finalizar fue la fortaleza de Kuelap.

Reunión de trabajo con los representantes de JICA para fortalecer la memoria de los componente del tratamiento de Residuos Sólidos del Programa de Desarrollo Turístico del Departamento de Amazonas, acciones que tomara por parte del GRA, al momento de la evaluación y sistema administrativo y financiero para O y M del servicio de residuos sólidos entre la municipalidades provinciales Chachapoyas, Luya y Bongara. Del Programa de Inversión Nº PROG-078-2009-SNIP – Establecimiento de las Bases para el Desarrollo Rural a Través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, Sector Pedro Ruiz- Leymebamba- Región Amazonas”

El 4 de Marzo del 2011, se firmó el Acta entre JICA y 34 Municipalidades distritales de las Provincias de Chachapoyas, Luya y Bongara, sobre el proyecto de Rellenos Sanitarios, con el fin de dar apoyo al proyecto.

Se canalizo las observaciones sobre el proyecto: Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de Residuos de la Provincias de Chachapoyas, Bongara y Luya. SNIP- 165757-165800-166141-165780, “Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas- Aeropuerto” - SNIP 161767, de acuerdo recomendaciones de cada el sector correspondiente.

Como unidad Formuladora ha ingresado para el respectivo levantamiento de observaciones presentado por la consultora NIPPON KOEI LAC CO. Ltd . de los siguiente que a continuación detallo:

Proyecto Especial Kuelap: Se gestionó ante Plan Copesco Nacional sobre la transferencia de un saldo S/.

514,700.00, en marco al convenio Nº 018-2008-MINCETUR-COPESCO/DE, concretizo D. S. Nº 104-2011-EF, y siendo cancelado los pagos pendientes a la etapa

culminación del proyecto “Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las Aéreas de Emergencia en la Fortaleza de Kuelap, Sector Muralla Sur.

Con Resolución de Gerencia Regional Nº 054-2011-GRA/GRI, 23/05/2011.Designa la conforma a los integrantes de la comisión que se encargara la Recepción y liquidación de la Obra del proyecto “Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las Aéreas de Emergencia en la Fortaleza de Kuelap, Sector Muralla Sur”, siendo concretizado en el mes de Abril del 2011.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 81

Se elaboró el Expediente Técnico del proyecto: “Consolidación y Acondicionamiento Turístico de las Aéreas de Emergencia en la Fortaleza de Kuelap, Sector Muralla Sur- Labores de Prevención e Investigación de Gabinete” y siendo aprobado por esta Gerencia para su ejecución el 2012.

Cooperación Técnica Alemana - GIZ: Convenio marco entre la Cooperación Técnica Alemana y el Gobierno regional

Amazonas, de fecha 10 de Junio del 2011, con la finalidad de realizar actividades conjuntas de desarrollo Rural sostenible en la Región Amazonas. Con el que se llevo reuniones con GIZ del contexto desarrollar actividades en conjunto que faciliten la promoción de la inversión privada en el ámbito regional, a través de la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en la zona que permitan generar empleo, mejorar infraestructura, saneamiento, electrificación rural, salud y educación, así como generar el desarrollo social y económico de la Región Amazonas. El mis que fue suscrito el convenio.

PROMOCION – DIFUSION DE FERIAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Participación e inauguro la Semana Turística de Raymillacta del 7 al 11 de Junio con

las actividades: Feria Artesanal, Agro Industria, Gastronomía, que se realizó en la Plazuela de Independencia de Chachapoyas, festival del acordeón entre otros, como eje central fue el día 11 de Junio a las festividades el Raymillacta de los Chachapoyas con una participación de 40 comunidades y participación de Raymillacta de la localidad de Entidad Pública y Privada.

Se lidero la participación en el Encuentro del desarrollo Productivo de la Tara, con participación del Director de Agricultura y los productores de la Zona, en la ciudad de Arequipa.

APROBACION, LIQUIDACION Y MONITOREO DE LOS EXPEDIENTESTECNICOS EJECUTADOS Se aprueba Miembros de la Comisión de liquidación por esta Gerencia:

Para el Proyecto: “Electrificación Rural de los Anexos del Distrito de Cocabamba”, para la liquidación Técnica y Financiera del monto de la Obra de S/ 3´512,518.81, de la licitación Pública Nº 005-2009-GRA/CE.

La Resolución de Gerencia Regional Nº 008-2011-GRA/GRDE, 03/05/2011, designa la conformación de constatación físico e inventario de la obra: “Conservación y puesta en valor de la catara de Gocta”, y así mismo fue declarado nula por la Gerencia General Regional en función al considerando de la precita Resolución

La Resolución de Gerencia Regional Nº 009-2011-GRA/GRDE, 20/05/2011. Reconformar la comisión de Recepción y Liquidación de la obra: “Fomento de la Producción Acuícola Mediante el Poblamiento de Rio Lejía Grande con Chucha Arco Iris”.

Aprobación de Expediente técnicos por esta Gerencia:

Fortalecimiento para el Desarrollo de mandos Medios en la atención de Servicios Turísticos Competitivos de la Región Amazonas” reformulado los años 2010 y 2011, con un presupuesto asignado de S/ 841,219.52 - Se aprobó con la RGR Nº 015-2011-GRA/GRDE.

Aprobación de liquidación de contrato con la Resolución de Gerencia Regional Nº 013-2011-GRA/GRDE, 9/06/2011.Se de la Empresa SEMENO EIRL, por la supervisión de obra: electrificación Rural del Cruce Leymebamba – Achamaqui y Garrita de Control Policial.

Monitoreo de los Planes Operativos, ejecución de proyectos de Inversión de la cuatros Direcciones, logrando unificar criterios a las políticas regionales del Gobierno Regional Amazonas

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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 82

PARTICIPACION - CAPACITACION EN EVENTOS, REPRESENTATIVIDAD DE LA ALTA DIRECCION Y GESTION SOBRE LOS LINIAMIENTOS DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

Participó el 3 al 7 de Abril en la ciudad de Tarapoto en la Mancomunidad Regional Amazonas- San Martin y la Libertad, practicando, con la finalidad: la revisión del Estatuto con referencia a Junta de Coordinación Interregional Consejo Interregional Amazónico CIAN y Preparación de documento en producto “Amazonas Vale un Perú” en los cuales de discutió conceptos conceptuales de igual modo políticas territoriales y cambios climáticos

El día 29 de Enero del 2011, se firmo el Acta de entrega de cargo , y en ellas se tipifica el estado situacional de la gestión anterior y sus competencias de esta Gerencia

Participación conjunta con Energía y Minas el 21 de marzo, sobre el inventario de impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica CHADIN II, en el distrito de Balsas, con el fin de Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y compensación de los efectos perjudiciales dañinos referente construcción y operación de la obra.

Se dio inicio el proyecto “Promover y fortalecer las Capacidades del Centro Piscícola La Lunta – Lamud” según convenio 259-2007GRA/PR, con el fin de fortalecer las capacidades de esa jurisdicción.

El 27 de enero en la localidad de Yerbabuena, se participó en la Mancomunidad Alto Utcubamba, con los Alcaldes de Luya, Santo Tomas, Yeso, Chachapoyas, Mariscal Catilla y La Jaca Grande, concertando la probabilidades de proyectos de Irrigación.

Se concientizo a los Alcaldes de nuestra la Región, que el programa Vaso de Leche, se incluya la producción de leche local, con el fin de fortalecer la nutrición infantil y promover la producción pecuaria.

Se formuló y concretizo mediante la presidencia del Gobierno Regional Amazonas sobre la acreditado la conformación del Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región Amazonas, con la finalidad de fortalecer los planes de actividades del 2011.

Se enmarco un Plan Trabajo durante los Seis primeros meses de gestión y se conoció el avance de los proyectos de inversión, con el fin de proyectarse las acciones de política institucional de esta Gerencia Regional.

Se realizó a través de la Dirección Nacional de Comercio Exterior y Turismo sobre un Curos Taller: Formulación de Proyecto de Inversión Pública y Empresarios ABC de las Exportaciones, a favor de los Empresarios de la Región.

Se estableció coordinaciones referente a Servicios Aéreos con la empresa “EL PACIFICO” y “TANS PERU”, reflotado con los servicios en nuestra región.

Se presentó el Plan Operativo Institucional de la Gerencia 2011, para su respectiva consolidación, según Directiva Nº 003-2010.

Participó el 1 de Mayo del 2011, inauguración nuevo sistema electrificación en el distrito de Jumbilla y su entorno la provincia de Bongara. y posterior Inauguración de nuevo sistema electrificación en la provincia de Rodríguez de Mendoza del distrito de San Nicolás y su entorno.

Participo del taller Regional Programa Nacional de proyecto participativo “Conservación de Bosques en el Perú”, con el fin de dar planteamientos y sugerencia por parte de nuestra región.

Se inauguró el Consejo Regional de Mypes, con el fin de fortalecer las líneas de acciones a nivel regional.

Se trabajó coordinó con CCRT con referencia al proyecto comino peatonal Chachapoyas, Huancas y San Pablo de Valera, con el fin de fortalecer la actividad turística en nuestra Región.

Lidero la llegada del Presidente de la República a la Fortaleza de Kuelap, siendo instalado el Concejo de Ministros – Properu- Casa de Gobierno y Fuerza Aérea, el mismo que se concretizo su venida el Excelentísimo Presidente de la república.

Monitoreo y apoyó con la parte logística al Grupo de la ruta Quetzal a la fortalece de Kuelap, Huancas y San Pablo de Valera

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Se constituyo el Comité del programa de PRO COMPITE, con el fin de beneficio de nuestra Región.

Participó sesión Ordinaria en distrito de Camporredondo en representación de Presidencia del Gobierno Regional y Gerencia Regional de Desarrollo Económico con la exposición de Visión y Misión de los proyectos a ejecutar

Participación en la mesa de concertación de Lucha contra la pobreza sobre el planteamiento del avance de la gobernabilidad de los ejes económicos

La Resolución de Gerencia Regional Nº 010-2011-GRA/GRDE, 19/05/2011. Declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por Elmer Renato Tello; por falta de legitimidad para accionar del administrado.

La Resolución de Gerencia Regional Nº 014-2011-GRA/GRDE, 9/06/2011. Declara de Oficio la Nulidad de la RDRS Nº 278-2011-2010GRA/GRDE/DRAD y RDS Nº 265-2010-GRA/GRDE/D.

La Resolución de Gerencia Regional Nº 016-2011-GRA/GRDE, 9/06/2011. Declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por Elmer Renato Tello; en donde se acoge al silencio administrativo negativo contra recurso de apelación.

GESTIONES MANCOMUNADAS CON LAS SUB GERENCIAS

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA En el ejercicio 2011 se difundió en varios eventos los proyectos que corresponden a

cada una de las Direcciones de la Gerencia de Desarrollo Económico, siendo la última que se desarrolló en Lima los días 13 y 14 de Diciembre convocado por Pro Inversión, donde se expusieron los proyectos de mayor impacto y monto económico como son los proyectos de Energía y Minas y de Turismo, teniendo buena acogida e interés de los inversionistas nacionales y extranjeros

Se logró inversiones en diferentes lugares de nuestra Región, promovido básicamente con la emisión de los Boletines Regionales (28 boletines emitidos en el 2011). Con dichos Boletines reportamos o alcanzamos semanalmente a mas de 1,000 usuarios vía internet, en donde alcanzamos oportunidades de inversiones en Amazonas y otras Regiones cercanas, así como también brindamos oportunidades de trabajo en las distintas entidades o empresas, así como artículos inherentes a negocios

Se editó dos Guías Boletines denominadas "HAGAMOS NEGOCIOS EN AMAZONAS", con un tiraje de 5,000 ejemplares cada una, las mismas que fueron distribuidas en las Provincias y Distritos de la Región. Siendo de mucha utilidad para los actores económicos de nuestra Región, ya que a través de ellas se ha instruido de como generar un negocio nuevo, como mejorar los actuales o existentes, las herramientas que conducen a un buen manejo empresarial, incluyendo fuentes de financiamiento, negociaciones de facilidades crediticias, etc., es decir un documento de aprendizaje e impulsor de inversiones en nuestra región

Se coordinó con empresarios representativos de la Región, a quienes se les invocó en seguir invirtiendo en nuevos negocios o ampliando los que ya existen, habiendo obtenido una aceptable respuesta en Turismo (hoteles, restaurants, transporte, etc.), comercio y Agricultura (caso de los Sres. Requejo de Jaén que vienen desarrollando cultivos semilleros en arroz, cuyos terrenos están ubicados en el Valor – Utcubamba

Se logró suscribir convenios con instituciones como CINSEYT y PROINVERSIÖN, GIZ, para temas de capacitación de los inversionistas y oportunidades de negocios de los mismos, siendo beneficiados aproximadamente 600 usuarios en los respectivos talleres o actividades.

Se llevó a cabo el evento Seminario Taller con la empresa CINSEYT, donde se capacitó a los empresarios de las diferentes actividades económicas en las provincias de Chachapoyas y Utcubamba, eventos que se desarrollaron exitosamente con asistencia de 214 y 323 personas respectivamente

Participamos en reuniones con instituciones como GIZ, PromPerú y actores económicos, analizando el tema de las oportunidades de exportación en amazonas, entre ellas, de la papa, ajo, café orgánico, cacao, tara, flores, etc., para ello se suscribió

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un convenio con GIZ , para desarrollar un proyecto de exportaciones con mayor énfasis al País de Brasil

Aportamos y apoyamos en levantar las observaciones realizadas por el MEF con respecto a la implementación del Programa de Desarrollo Turístico en Amazonas, entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y el Gobierno Regional, sin embargo, cabe resaltar que por el cambio de Gobierno Nacional se paralizo en buen porcentaje las actividades programadas, motivo por el cual no se llego a concluir como se esperaba, pues queda pendiente algunas observaciones por levantar como por ejemplo el conteo de tráfico vehicular para la zona de Caclic, Luya, Lamud, complementado con los resultados de trafico realizado en la Garita de Peaje de Pedro Ruiz

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

Fortalecer de las capacidades de las comunidades campesinas y nativas de la Región de Amazonas en el reconocimiento de sus derechos y la canalización de sus propuestas a través del Gobierno Regional Amazonas.

Taller en la ciudad de Bagua y Condorcanqui “Gobernabilidad ambiental para las comunidades indígenas de la Región Amazonas.

Taller en la ciudad de Nieva “Derecho al ambiente de los pueblos indígenas y el rol de los Gobierno Regionales.

Se atendió y se sostuvieron reuniones con las organizaciones de ODECOAC en el fortalecimiento de un comité de vigilancia comunal para las actividades extractivas.

Se apoyo y se promovió las reuniones con las comunidades con audiencia pública para el conocimiento de los estudios de impacto ambiental de la empresa petrolera Manuel Prom Peru del lote 116

Se gestiono ante el gobierno local y Gerencia Sub Regional (Condorcanqui) la formulación de proyectos de electrificación.

Mejorar la educación intercultural, formulación y seguimiento para la suscripción de un convenio entre la UGEL-C y Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza..

Taller de fortalecimiento e identificación de problemas de las comunidades indígenas con la participación de 176 jefes de comunidades.

Reunión con los dirigentes y representantes de las comunidades indígenas para solucionar la minería informal que se está desarrollando en las comunidades.

Reunión en las organizaciones de ODECOFROC y CAH. Participación permanente en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Propuesta técnica para la organización Regional de consultoría previa e informada

Acciones No Programadas:

Se Instaló y lidero en el Comité Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para el presente año 2011.

Participó sobre la modificación presupuestal del año 2011, del Pliego del Gobierno Regional Amazonas, con el fin de dar funcionalidad que los recursos sean distribuidos a los lugares más prioritarios.

Participó sobre la emergencia del Salao y Jamalca y el lugar denominado Cerro Alto San José en el Distrito de Cajaruro. Sobe el desastre, con el fin de dar de dar la prioridad correspondiente

Instalación de los Procesos de selección de la contratación de Consultores y Adquisiciones de Bienes, con el fin de dotar de Bienes y servicios para que cada sector cumpla con sus objetivos y metas trazado. Lidero y ejecuto:

.-Procesos de Selección sobre AMC Nº 055-2011-GRA/CEP, (Contratación sobre Expediente Tecnico Definitivo del proyecto Repoblamiento de la Cuenca del Alto Utcubamba y el Manejo sostenible de los Recursos Hodrobiologicos).

AMC Nº 067-2011-GRA/CEP (Adquisición de 100 Millares de Ovas Embrionarios de Truchas arco Iris – Importadas), AMC N 076-2011-GRA/CEP, ( Adquisición de Alimentos Balanceados para Especie de Truchas Arco Iris).

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Código Nombre Monto Estudio Viabilidad

Delegación

161767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS

7,842,223.00 Perfil En Formulación -

Evaluación

TRANSPORTE

161895 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS 32,622,494.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

163340 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTIÓN TURÍSTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR PEDRO RUIZ - TINGO - REGIÓN AMAZONAS

5,111,475.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

PCM

165757

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA) , PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

1,906,383.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MIMSA

165780

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SAN TO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, (PROV. LUYA), LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISACAL CASTILLA Y LA JALCA , PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

3,077,448.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MIMSA

165800

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO,LUYA,, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTO , PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS

3,345,230.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MIMSA

166141

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTRO POBLADOS URBANOS DE LAS LOCALIDADES DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y SAN PABLO DE VALERA Y LOS CENTROS RURALES DE SUYOBAMBA, CHOSGON, SAN JERONIMO Y COCAHIMBA , PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS , PROVINCIA DE BONGARA - AMAZONAS

3,017,986.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MIMSA

182285 DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL REGIONAL DE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

3,203,377.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINISTERIO CULTURA

184289 ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGIOS DE SILIC E IMPERIO, PROVINCIA DE LUYA REGIÓN AMAZONAS.

5,701,812.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

185167 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS

4,811,069.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

185169 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PREHISPANICO QHAPAC ÑAN CHACHAPOYAS - LEVANTO, PROVICIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS

3,615,406.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

185170 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS

2,009,594.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

185172 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS

4,335,949.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

185174 INSTALACION DE CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS A LA RUTA DEL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ - LEYMEBAMBA , REGION AMAZONAS

5,858,190.00 Perfil

En Formulación - Evaluación

MINCETUR

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 86

1.4. DIRECCION REGIONAL AGRARIA:

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS La Dirección Regional de Agricultura Amazonas, a través de la Dirección de Competitividad Agraria Amazonas, tiene por finalidad dar a conocer los avances cualitativos como cuantitativos en lo que respecta a las cadenas productivas de nuestro ámbito, el mismo que se ajusta al nuevo Plan Operativo Institucional (POI-2010- 2011) de la Región Agraria Amazonas a través de la Dirección de Competitividad Agraria. El monto transferido a la DCA Amazonas para la ejecución del POI – 2011 Enero –Diciembre fue de S/. 223,609.00 Nuevos Soles. Así mismo el Plan Operativo Institucional se ha ajustado a los nuevos lineamientos del D.S Nº 109-2006-EF, el cual precisa las funciones transferidas en materia de Promoción Agraria, a partir del cual se elaborara el Plan Operativo Institucional a ser ejecutado hasta el mes de Diciembre.

El ámbito de acción de la Dirección de Competitividad Agraria es a nivel de las siete Agencias Agrarias, en donde se promueven las siguientes cadenas productivas: Cadena Productiva Cacao Agencia Agraria Bagua. Cadena Productiva Arroz Agencia Agraria Utcubamba. Cadena Productiva Café Agencia Agraria Bongara. Cadena Productiva Papa Agencia .Agraria Luya Cadena Productiva de Caña Agencia Agraria R. de Mendoza Cadena Productiva de Cacao Oficina Agraria Imaza Cadena productiva de vacunos de leche Agencia Agraria Utcubamba Cadena Productiva de cuyes Agencia Agraria Luya

PRINCIPALES LOGROS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Los trabajos que ha desarrollado la Dirección de Competitividad Agraria Durante el año 2011, estuvieron orientadas a la capacitación sobre el nuevo enfoque del desarrollo agrario, como es el manejo de cadenas productivas, la cual se ha desarrollado a nivel de Agencias Agrarias, organismos públicos descentralizados, Organismos no gubernamentales, organizaciones de productores, productores líderes, comerciantes de insumos, transportistas, intermediarios de la comercialización de la producción agropecuaria, entre otros agentes económicos. Dentro de este contexto, los cultivos que se trabajaron fueron: Café, Arroz, Cacao, Papa y Caña de Azúcar y en crianzas se trabajó con vacunos de producción Láctea y cuyes.

CULTIVOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. Nº 017-2001, se ha realizado la conformación de cadenas productivas en los cultivos de Café, Arroz, Cacao, Papa, Caña de Azúcar. En cada una de ellas se han realizado una serie de mesas de dialogo y concertación, con la finalidad de evaluar la problemática de los cultivos, así como proponer alternativas de solución y asumir compromisos y/o responsabilidades para la solución de la problemática. En estas mesas se ha contado con la participación de las diversas instituciones públicas y privadas ligadas al sector agrario del ámbito regional. Este escenario de las mesas de diálogo y concertación nos ha permitido acercar a los productores agrarios organizados a la plataforma de servicios como sanidad agraria, asistencia técnica, mercado, etc.

A CONTINUACIÓN SE OFRECE INFORMACIÓN POR CADENAS PRODUCTIVAS

CADENA PRODUCTIVA DE CACAO- BAGUA

Valor comercializado por la cadena productiva de cacao en grano. El valor comercializado durante el III Trimestre es de S/.1’310,508.00 El valor comercializado durante el IV Trimestre es de S/.1’764,338.00 Volumen comercializado por la cadena productiva de cacao en grano: E l volumen comercializado durante el III Trimestre es de 162 TM E l volumen comercializado durante el IV Trimestre es de 225.69 TM

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 87

PLANIFICAR, PROMOVER Y CONCERTAR CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO LA ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de la actividad Agraria.

Convenios de Cooperación Operando En el III Trimestre, se realizaron 08 convenios. En el IV Trimestre, se realizaron 07 convenios.

Promover mesas de dialogo y concertación publico y privado para articular bienes y servicios En el III Trimestre, se participo en 04 mesas de dialogo En el IV Trimestre, se participo en 06 mesas de dialogo

CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ: La sede de trabajo se encuentra en la Agencia Agraria de Bongara y Rodríguez de Mendoza, Teniendo como ámbito de trabajo doce distritos, Obviamente que esta es una de las zonas de mayor producción cafetalera; asimismo, se han desarrollado una serie de actividades relacionadas con la asistencia técnica a productores cafetaleros; tanto con relación al manejo del cultivo, así como en lo referente a la organización de productores; con la finalidad de consolidar el desarrollo de la café-cultura regional, con participación plena y organizada de sus actores principales como son los propios productores.

Valor comercializado por la cadena productiva de Café. El valor comercializado por los productores durante el III Trimestre es de S/55,844.047 El valor comercializado por los productores durante el IV Trimestre es de S/89,984.371

Volumen comercializado por la cadena productiva de Café: El volumen total comercializado por la cadena es de 149,193.42 TM El volumen total comercializado por la cadena es de 7,918 TM

Promover alianzas estratégicas institucionales para el fortalecimiento de la actividad agraria Convenios de Cooperación Operando En esta actividad se ha ejecutado 07 alianzas estratégicas el IV Trimestre.

Promover mesas de dialogo y concertación publico y privado para articular bienes y servicios En el IV Trimestre, se ha realizado 07 Mesa de Dialogo.

CADENA PRODUCTIVA DE ARROZ: La sede de trabajo se encuentra en la Agencia Agraria de Utcubamba, Obviamente que esta es una de las zonas de mayor producción del cultivo del arroz; asimismo se han desarrollado una serie de actividades relacionadas con la asistencia técnica a productores arroceros, así como en lo referente a la organización de productores, El precio de este cereal es según la oferta y demanda, quedando claro que los productores de arroz no están conformes con los precios que les ofrece el mercado local, por lo tanto hay la inclinación por cambiar del cultivo del arroz hacia el cultivo de la caña de azúcar para la producción de panela, cuyo costo y mercado están asegurados.

Producción comercializada con valor agregado de Arroz En el III Trimestre se ha comercializado 25,713.00 TM. En el IV Trimestre se ha comercializado 15,820.50 TM.

Valor comercializado con valor agregado de Arroz En el III Trimestre se ha comercializado, por un valor de S/ 22,870.308 En el IV Trimestre se ha comercializado, por un valor de S/ 23,547.929

CADENA PRODUCTIVA DE PAPA - LUYA La cadena productiva de papa de la Agencia Agraria Luya ha considerado: reuniones, mesas de diálogo, convenios, comercialización, participación en las ferias agropecuarias, entre otras actividades, las mismas que fueron realizadas con las organizaciones establecidas e instituciones aliadas entre otras.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Valor comercializado por la cadena productiva de papa. El valor comercializado durante el III Trimestre es de S/.478,710.00 El valor comercializado durante el IV Trimestre es de S/.655,110.00

Volumen comercializado por la cadena productiva: E l volumen comercializado durante el III Trimestre es de 853.00 TM E l volumen comercializado durante el IV Trimestre es de 1088.00 TM.

Productores que participan en ferias y/o festivales agrarios. En el III Trimestre, participaron 10 productores: En Agosto, participaron en la XXIII Feria Regional, participaron 5 productores, uno por cada asociación y En Septiembre, participaron 5 productores, uno por cada asociación con sus productos agrícolas en la VIII Feria en la ciudad de Lamud a realizarse los días del 9 al 11 de Septiembre:

CADENA PRODUCTIVA DE CAÑA DE AZUCAR – RODRIGUEZ DE MENDOZA La cadena productiva de Caña de Azúcar de la Agencia Agraria Rodríguez de Mendoza dentro de su PDI para el año 2011, ha considerado: reuniones, mesas de dialogo, convenios, comercialización, participación en las ferias agropecuarias, entre otras actividades, las mismas que fueron realizadas con las organizaciones establecidas e instituciones aliadas entre otras. A través del presente, describe el avance de actividades del Año 2011 referente al seguimiento y evaluación de la producción y comercialización de chancaca granulada “PANELA”.

Producción que comercializan su producción, con valor agregado de Panela En el III Trimestre se ha comercializado un volumen de 63.00 TM. En el IV Trimestre se ha comercializado un volumen de 100.15 TM.

Valor comercializado con valor agregado de Panela En el III Trimestre se ha comercializado por un valor de S/. 127,200.00 En el IV Trimestre se ha comercializado por un valor de S/. 205,800.00.

En el III Trimestres en Junio se convoco a los productores de Zubiate Puquio, santa rosa, Valle Dulce, San Pablo de Valera; se realizo la invitación para participar en el primer festival de la panela en Chachapoyas, con la finalidad de dar a conocer a toda la población de todos los beneficios y bondades que tiene este importante producto.

Productores que participan en ferias y/o festivales agrarios. En el III Trimestres en Julio se convoco a los productores de Zubiate Puquio, Santa Rosa, Valle Dulce, San Pablo de Valera, para participar en la feria de Tarapoto.

CADENA PRODUCTIVA DE LÀCTEOS.

Los trabajos que ha desarrollado la Dirección de Competitividad Agraria a través de loa coordinación de crianzas durante el Año 2011, y en el contexto de las nuevas funciones transferidas estuvieron orientadas a la capacitación a los productores agropecuarios y sus organizaciones en el manejo eficiente de las cadenas productivas, la cual se ha desarrollado a nivel de Agencias y Sedes Agrarias, en estrecha relación y estableciendo alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales, Institutos Superiores Tecnológicos, organizaciones de productores, productores líderes, comerciantes de insumos, transportistas, intermediarios de la comercialización de la producción agropecuaria, entre otros agentes económicos con la única finalidad de lograr su inserción en mercados cada vez más exigentes con productos competitivos, que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

Cadena productiva de lácteos: - Chachapoyas, dos (02) escenarios: -Molinopampa y Leymebamba. - Luya, un (01) escenario. - Rodríguez de Mendoza un (01) escenario: -Huambo - Bongará, con uno (01) escenario: -Florida – Pomacochas. - Utcubamba, con un (01) escenario: -Bagua Grande - Bagua, con un (01) escenario: -Copallín

Cadena productiva de Cuyes: -Luya, con tres (03) escenarios: - San Cristóbal, Luya y Longuita.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 89

Volumen comercializado por la cadena productiva: El volumen comercializado por la cadena en el III Trimestre es de 42,805.00 TM. El volumen comercializado por la cadena en el IV Trimestre es de 7,866.00 TM.

Fortalecimiento de Capacidades

Comprende los aspectos: de capacidades técnicas y capacidades de gestión. A continuación se detallan los eventos realizados con las limitaciones presupuestales del caso según estos componentes de la cadena productiva. 1. Sanidad Animal en Vacunos. 2. Inseminación Artificial en Vacunos. 3. Sanidad Animal en Reproducción Bovina. 4. Crianza de animales menores 5. Manejo de Pasturas y alimentación 6. Manejo de ordeño y Calidad de la leche 7. Mejoramiento Genético 8. Producción de vacunos y animales menores 9. Producción tecnificada de animales menores

CONVENIOS MULTISECTORIALES: La Dirección Regional Agraria tiene establecido convenios tripartitos firmados con los gobiernos locales y organizaciones de productores para el funcionamiento y operatividad de las postas de inseminación artificial, con la finalidad de mejorar la calidad genética del ganado vacuno en la Región y de esta manera incrementar los rendimientos productivos de la producción pecuaria. Los implementos de loas postas de inseminación son entregados con obligaciones de las partes que firman el convenio, siendo prioridad el buen mantenimiento y la operatividad de los equipos, el cumplimiento con las metas señaladas y la asistencia técnica y capacitación permanente al usuario, pero para ello la responsabilidad de la contratación a su responsabilidad de un especialista en Inseminación Artificial, bajo la supervisión de la DRA. Actualmente con la intervención del proyecto de Mejoramiento Genético, son ellos los que está monitoreando este programa y con su presencia efectiva en el campo se busca dar la mejor viabilidad a estos convenios firmados, y que además de contar ellos con su propio equipamiento y recursos humanos. Cadena productiva de cuyes: Esta cadena productiva en el presente año no ha contado con presupuesto alguno, por lo tanto el seguimiento a esta actividad ha sido bastante limitado que no ha permitido obtener consolidar la información requerida. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO GANADERO REGIONAL

Para lograr la tan esperada rentabilidad en el productor pecuario, se deben implementar prioritariamente con principales actividades como:

1. Fortalecimiento de las organizaciones de Productores. 2. Siembra, conservación y manejo de pastos cultivados y naturales. 3. Mejoramiento genético del ganado. 4. Mejoramiento de la calidad de los productos pecuarios y promoción del valor agregado. 5. Búsqueda de financiamiento a favor del desarrollo ganadero. 6. Acciones de Ampliación y búsqueda de mercados locales, regionales e internacionales. 7. Mejoramiento de recursos e infraestructura productiva ganadera local y regional.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 90

CONVENIOS

POSTAS DE INSEMINACION EN CONVENIO CON DRA AMAZONAS 1. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN SAN ISIDRO DEL MAYNO. 2. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN SANTO TOMÁS. 3. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN GOLLÓN. 4. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN MARÍA. 5. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN ARAMANGO 6. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN JAMALCA 7. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN CHONTAPAMPA. 8. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN CHETO. 9. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN SANTA CRUZ DEL TINGO. 10. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN HUAMBO. 11. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN POMACOCHAS 12. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN LA ESPERANZA 13. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN GRANADA 14. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN ASUNCIÓN GONCHA 15. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN LEVANTO 16. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN MONTEVIDEO 17. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN LEYMEBAMBA 18. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN LÓNGUITA 19. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN LA PECA 20. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN MOLINOPAMPA 21. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN MENDOZA 22. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN JUMBILLA 23. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN UTCUBAMBA 24. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN QUINJALCA 25. CONVENIO POSTA DE INSEMINACIÓN OLLEROS

OTROS CONVENIOS A esto se tiene que sumar otros convenios firmados con Municipalidades, donde se les esta dando apoyo logístico a cambio que contraten profesionales o técnicos agrarios, para brindar asistencia técnica a los productores, lo cual nos ayuda en la cobertura de espacios, por razones del poco personal con que contamos. Dentro de estos convenios esta la municipalidad de Santa Catalina, Copallín, Yamón, entre otros. EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL VALLE MASHUYACU, RODRIGUEZ DE MENDOZA.

El Gobierno Regional Amazonas, a través de la Dirección Regional Agraria Amazonas, tiene como propósito buscar el desarrollo de los productores agrarios de nuestra Región a través de proyectos productivos, tales como la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de la rentabilidad del cultivo de café en el valle Mashuyacu, Rodríguez de Mendoza. El Proyecto, tiene por objetivo principal mejorar la economía del agricultor dedicado a su cultivo del café; mediante el incremento de la productividad del cultivo de la café, así como el mejoramiento de la valor calidad y su comercialización del café en mercados Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales y un mejor posicionamiento en el rubro de cafés especiales. - Para el Ejercicio Económico 2011, el presupuesto asignado fue de S/. 238,009.00 fue

ejecutado un monto de S/.238,009.00, haciendo un porcentaje de 100.00% - Dentro de las acciones consideradas dentro del Expediente Técnico en el año 2011 son

los componentes que a continuación se detalla:

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 91

PANEL FOTOGRAFICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA DEL CULIVO

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 92

3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDAD: 3.000577 EMERGENCIA VIAL

Cuando se realizó la programación, mediante la fuente de financiamiento de RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS, se programó atender por emergencia 05 acciones del departamento, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Caminos e Infraestructura Aeroportuaria da cuenta de las emergencias atendidas a la carretera de Corral quemado a Cumba, y la carretera que conduce a la localidad de Cheto.

En lo que respecta a esta actividad indicaremos que el PIM final ascendió a S/ 40,760.00 de los cuales se ha ejecutado la cantidad de S/ 38,676.00 (treinta y ocho mil seiscientos setenta y seis 00/100 nuevos soles).

ACTIVIDAD: 3.120394 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

Con esta actividad estaba programada ejecutar el Mantenimiento rutinario de 58 Kms de las

carreteras Departamentales, en este caso la carretera escogida ha sido la de Tingo-Kuelap

36 KM Balzas- Huanabamba y Caclic-Luya-Paclas,

Si bien es cierto el Mantenimiento y Reparación de maquinaria pesada, no está asociada a

esta meta pero es oportuno mencionar que a través del personal de mecánica se ha logrado

realizar estos trabajos en la siguiente maquinaria en forma permanente: Cargador Frontal

XCMG Chino, Motoniveladora CAT Reg. 348, Volquete Ford, Tractor de oruga D4-E,

Cargador Frontal Caterpillar, Rodillo liso vibratorio autopropulsado, camión volquete marca

HINO, Camioneta ISUZU TROPER, Motoniveladora China volquete chino.

En lo que respecta al PIM mencionaremos que fue de S/ 43,481.00 de los cuales se ha ejecutado la cantidad de S/ 33,527.00 (Treinta y tres mil quinientos veintisiete y 00/100 nuevos soles).

5

2

0

1

2

3

4

5

6

ACCIONES EMERGENCIA PROGRAMADAS

ACCIONES EMERGENCIA EJECUTADAS

SERIE 1

58

35

0

20

40

60

80

KMS PROGRAMADOS KMS EJECUTADOS

PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

serie 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 93

ACTIVIDAD: 3.120394 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

Con esta actividad estaba programada ejecutar el Mantenimiento rutinario de 36 Kms de las

carreteras Departamentales, en este caso la carretera escogida ha sido la de Tingo-Kuelap

36 KM ,

Lo que se hizo es el mantenimiento de las estructura de concreto como es el caso de un

badén, reaparición de un muros de contención, y los hitos kilométricos, estimándose en 05

Kms

En lo que respecta al PIM mencionaremos que fue de S/ 25,152.00 de los cuales se ha ejecutado la cantidad de S/ 25,152.00 ACTIVIDAD: 3.120394 CONSERVACION DE CARRETERAS-EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Esta actividad fue creada con la finalidad de adquirir 06 equipos para la implementación del laboratorio de suelos, que ayude en los trabajos de Mantenimiento de Carreteras, También se logró adquirir equipos menores para el laboratorio de suelos, lo ejecutada en esta actividad ha sido de S/ 10,000.00 (Diez Mil 00/100 nuevos soles), una máquina de los ángeles, y moldes de CBR (9)

ACTIVIDAD: 1000321 LICENCIAS DE CONDUCIR. Con relación al cumplimiento de las actividades Programadas por esta Dirección fue de 600

expedientes se ha logrado la siguiente meta al 31 de Diciembre del 2011, que viene resumido en la atención de 853 expedientes, cuyo detalles es el siguiente:

36

5

0

10

20

30

40

KSM PROGRAMADOS KMS EJECUTADOS

SERIE 1

1,100

853

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES EJECUTADAS

EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

SERIE 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 94

Nro. ACTIVIDADES U.M. CANT.

01 Emisión de licencias de conducir A-1 EXP. 231

02 Emisión de licencias de conducir AII-a EXP. 21

03 Emisión de licencias de conducir AII-b EXP. 237

04 Duplicado de licencia de conducir EXP. 40

05 Recategorización A III B EXP. 09

06 Re categorizaciones A III A EXP. 10

07 Recategorización A III C EXP 292

08 Expedición Record de Conducir EXP. 10

09 Expedición de Resolución Conductores Sancionados EXP. 00

10 Proyecto Resoluciones Inhabilitación de licencia de conducir EXP. 00

11 Expedición Res. De nulidad de licencian de Conducir EXP. 00

12 Expedición Resoluciones Rectificación Datos Licencia Conducir EXP. 01

13 Expedición Resoluciones Renuncia Titular Licencia Conducir EXP. 02

14 Supervisión al Centro Médico Virgen del Carmen E.R.L EXP. 00

En lo que respecta al presupuesto asignado de s/. 53,600.00 se ha ejecutado hasta fin de año S/ 52,886.20 (cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y seis 20/100 nuevos soles) ACTIVIDAD: 3.009491 SUPERVISAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE.

En Autorizaciones Supervisión y Control de Servicios de Transportes Terrestre según lo

programado de 300 acciones se ha logrado la atención de 2441 acciones.

Nro. ACTIVIDADES U.M. CANT

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

01 Acciones de Control de Tolerancia cero Intervenciones 2353

02 Inspecciones a terminales y/o agencias de transportes. Inspecciones 86

03 Inspecciones a los centros de capacitación de conductores Inspección. 00

04 Inspección al centro encargado de realizar revisiones técnicas (servicio particular)

Inspecciones 02

En lo que respecta a esta actividad indicaremos que el PIM ha ascendido a S/ 137,709.00 nuevos soles, y los gastos ejecutados durante el año 2011, han sido de S/ 137,350.92 (cientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y 92/100 nuevos soles) ACTIVIDAD: 3.000312 CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE SERVICIOS.

En otorgamiento de Concesiones y Autorizaciones de servicios de Operación, según lo

programado se ha logrado la atención de 600 expedientes, y las acciones ejecutadas son de

463, con una ejecución presupuestal de S/ 19,040.00 Nuevos soles, y el ejecutado fue de

S/.18,435.77(dieciocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 77/100 nuevos soles), cuyo

detalle es el siguiente:

600 463

0

200

400

600

800

EXPEDIENTES PROGRAMADOS

EXPEDIENTES EJECUTADOS

PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

serie 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 95

Nro ACTIVIDADES U.M. CANT

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

01 Otorgamiento de Certificados de Habilitación vehicular. DOC. 125

02 Autorización para prestar servicios públicos de pasajeros interprovincial regional adecuados DS Nº 017-2009-MTC

DOC 135

03 Expedición de Resoluciones otorgando autorizaciones para prestar servicios Res 94

04 Expedición de Resoluciones otorgando permisos Excepcionales DOC. 17

05 Inscripción en el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías en general. DOC. 55

06 Inscripción en el Registro Nacional de Transportes Terrestre, por cuenta propia. DOC. 15

07 Entrega de constancias de inscripción en Registro de Transportes de Mercancías por cuenta propia

DOC. 00

08 Entrega de constancias de inscripción en Registro de Transportes de Mercancías en general

EXP. 28

09 Entrega de Placas Físicas de rodaje, vehículos menores ACCIONES 00

10 Entrega de Placas de rodaje, vehículos menores ACCIONES 00

11 Programación a charlas de circulación, seguridad vial y normatividad Transporte Terrestre

Acciones 17

12 Supervisión al Instituto Tecnológico Perú- Japón por la revisión técnica de vehículos Supervisiones 00

ACTIVIDAD: 3.000446 CONTROL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS FLUVIALES En otorgamiento de Concesiones y Autorizaciones de servicios de Operación, según lo

programado se ha ejecutado el monitoreo del rio Marañon durante 02 meses la ejecución presupuestal es de S/ 6,730.00 Nuevos soles, y solamente se ejecutó el monto de S/. 4,700.00 nuevos soles.

ACTIVIDAD: 3.000835 CONTROL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE TELE COMUNICACIONES Esta meta está relacionado su financiamiento a RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS, Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS de las acciones programadas fue de 102 acciones y se ejecutaron 54, el monto asignado fue de S/.178,226.00 y se ejecutó S/.161,325.59 Nuevos soles.

ACTIVIDAD: 3.120394MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Esta meta está relacionado su financiamiento a RECURSOS ordinarios se programo

realizar una acción la misma que fue la adquisición de una retroexcavadora, y que fue cumplida,, el monto asignado fue de S/ 290,000.00 y se ejecuto s/. 290,000.00 Nuevos soles,

ACTIVIDAD: 312.0395 MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL AM-106 TRAMO JUMBILLA-DESVIO GRANADA Para realizar esta tarea no programada la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas,

transfirió la cantidad de S/ 790,214.00 para realizar el mantenimiento de esta importante carretera, a fin de año se ha ejecutado la cantidad de S/.788,900.76 (Setecientos Ochenta y ocho Mil Novecientos y 76/100 Nuevos soles). Se programó ejecutar 26 Km y se ha ejecutado 14, en seis Km el material se encuentra acumulado, no se realiza su conformación y compactación, por problemas del mal tiempo

ACTIVIDAD: 3.120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AM-107 TRAMO PUENTE PUSAC-CHUQUIBAMBA Para realizar esta tarea no programada la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas,

transfirió la cantidad de S/ 670,000.00 Nuevos soles, habiéndose cumplido con la meta programada, con ejecución de S/ 668,823.14 (Seiscientos sesenta y ocho Mil Ochocientos Veintitrés y 14/100 nuevos soles), para la obra se programo realizar 14 Kms habiéndose cumplido la meta a final de año

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 96

ACTIVIDAD: 3.120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AM-107 TRAMO PUENTE PUSAC-CHUQUIBAMBA Para realizar esta tarea no programada la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas,

transfirió la cantidad de S/ 670,000.00 Nuevos soles, habiéndose cumplido con la meta

programada, con ejecución de S/ 668,823.14 (Seiscientos sesenta y ocho Mil Ochocientos

Veintitrés y 14/100 nuevos soles), para la obra se programo realizar 14 Kms habiéndose

cumplido la meta a final de año

ACTIVIDAD: 3.120395 CULMINACION OBRAS AÑO 2010 MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL DEPARTAMENTAL AM-111 TINGO-LONGUITA-MARIA-KUELAP Para realizar esta tarea no programada la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, transfirió la cantidad de S/.189,786.00 Nuevos soles, para realizar la conservación y mantenimiento de esta carretera arriba indicada, habiéndose cumplido con la meta programada, con ejecución de S/.189,636.00 (Ciento Ochenta y nueve mil Seiscientos treinta y seis y 00/100 nuevos soles), En lo que respecta a la meta física se programo ejecutar 32 Km lo cual fue cumplida

ACTIVIDAD: 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION PISTA MANEJO Y EQUIPAMIENTO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES AMAZONAS Para realizar esta tarea no programada se conto con un presupuesto de S/.63,100.00 Nuevos soles habiéndose invertido la cantidad de S/.57,881.78 (Cincuenta y siete Mil Ochocientos Ochenta y uno y 78/100 nuevos soles), en lo que respecta a la meta programada fue de 0.5 Kms, habiéndose avanzada en la construcción de un muro de contención, para proteger la pista del deslizamiento de los taludes superiores, que podría representar 0.1 Km.

668,000.00

668,500.00

669,000.00

669,500.00

670,000.00

670,500.00

PROGRAMADOS EJECUTADOS

Presupuesto nuevos soles

SERIES 1

189,550.00

189,600.00

189,650.00

189,700.00

189,750.00

189,800.00

PROGRAMADOS EJECUTADOS

Presupuesto nuevos soles

SERIE 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 97

ACTIVIDAD: 2.007455 MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE NUEVO HORIZONTE-HUAMBO-COCHAMAL, DISTRITO DE HUAMBO-RODRIGUEZ DE MENDOZA Para realizar esta tarea no programada se conto con un presupuesto de S/ 1, 371,760.00 Nuevos soles con esa cantidad se viene ejecutando los trabajos de conservación y mantenimiento de esta trocha carrozable habiéndose efectuado los gasto de s/.1,225,319.21 (Un Millón Doscientos Veinticinco mil trescientos Diecinueve y 21/100 nuevos soles). La meta física programada fue de 10 Km, a fin de año se ha realizado 9 Km , obra que debe concluir en el año 2012

ACTIVIDAD: 3.0001269 SISTEMA DE COMUNICACIONES Se tiene programado la cantidad de S/.418,714.00 y ejecutándose la cantidad de S/.64,975.00, con lo cual se ha logrado adquirir equipos para el mantenimiento de los sistemas de comunicación transferidos por el MTC, al igual que los recursos presupuestales. En lo que respecta a la meta física fue de 05 equipos a la fecha se podría decir que se ha arreglado 01 (uno).

ACTIVIDAD: 3.000446CONTROL SUPERVISION Y FISACLIZACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Se tiene programado la cantidad de S/.200,000.00 y ejecutándose la cantidad de S/.32,000.00, este dinero ha sido programado y ejecutado en la contratación de personal.

54,000.00

56,000.00

58,000.00

60,000.00

62,000.00

64,000.00

PROGRAMADO EJECUTADO

Presupuesto nuevos soles

1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00

PRESUPUESTO NUEVOS SOLES

SERIE 1

0.00

500,000.00

Mantenimiento sistema de comunicacion nuevos soles

SERIE 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 98

ACTIVIDAD: 3.000835 ACCIONES PARA BRINDAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Para realizar esta tarea no programada se contó con la cantidad de S/.32,859.00 se ha ejecutado la cantidad de S/.31,802.20.

INVENTARIO EN NUMPARKET ACTIVIDAD: 3.120394 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (CHACHAPOYAS-AEROPUERTO) Para realizar esta tarea con el D.U. 058-2011, nos programan la cantidad de S/.32,027.00 Nuevos soles, pero todavía no se ha realizado ningún trabajo quedando el saldo integro para el presente año cuando el MEF nos autorice realizar esta acción y se pueda efectuar el gasto respectivo. ACTIVIDAD: 3.120394 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (TINGO-LONGUITA-MARIA-KUELAP) Para realizar esta tarea con el D.U. 058-2011, nos programan la cantidad de S/.183,695.00 Nuevos soles, pero todavía no se ha realizado ningún trabajo quedando el saldo integro para el presente año cuando el MEF nos autorice realizar esta acción y se pueda efectuar el gasto respectivo. ACTIVIDAD: 3.120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (BALZAPATA-PROXIMIDADES DE CHETO) Para realizar esta tarea con el D.U. 058-2011, nos programan la cantidad de S/.1’121,568.00 Nuevos soles, pero todavía no se ha realizado ningún trabajo quedando el saldo integro para el presente año cuando el MEF nos autorice realizar esta acción y se pueda efectuar el gasto respectivo. ACTIVIDAD: 3.120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (DESVIO BALZAS-HUANABAMBA-PUSAC-CHUQUIBAMBA) Para realizar esta tarea con el D.U. 058-2011, nos programan la cantidad de S/.651,533.00 Nuevos soles, pero todavía no se ha realizado ningún trabajo quedando el saldo integro para el presente año cuando el MEF nos autorice realizar esta acción y se pueda efectuar el gasto respectivo. ACTIVIDAD: 3.120395 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (CHURUJA-PACLAS-OLTO-LUYA-CACLIC) Para realizar esta tarea con el D.U. 058-2011, nos programan la cantidad de S/.977,300.00 Nuevos soles, pero todavía no se ha realizado ningún trabajo quedando el saldo integro para el presente año cuando el MEF nos autorice realizar esta acción y se pueda efectuar el gasto respectivo.

0

500,000

Presupuesto Programado Presupuesto ejecutado

Control, supervision y fiscalizacion de los servicios de Telecomunicaciones nuevos

soles

serie 1

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 99

PANEL FOTOGRAFICO

SISTEMAS DE COMUNICACIONES Mantenimiento El Porvenir Aramango Inventario Numparket

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 100

5.3. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Como órgano de línea, es la gerencia encargada de la ejecución de obras de

infraestructura:

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5 – JR. SACHAPUYOS C1 Y C2 – JIRON HIGOS URCO C2 – HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS-AMAZONASSALDO DE OBRA.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional Amazonas han priorizado la obra pavimentación de la vía de acceso a la Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza por considerarlo de absoluta necesidad para el traslado y transporte de los estudiantes de dicha casa superior de estudios y de los asentamientos adyacentes a la vía. Con fecha 17 de Marzo del 2010, el Gobierno Regional de Amazonas suscribe el Contrato para la ejecución de la Obra: ”Pavimentación del tramo Jr. Piura C4 y C5-Jr. Sachapuyos C1 y C2 – Jr. Higos Urco C2- Hasta la Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Provincia de Chachapoyas-Amazonas, con la Empresa EDICAS S. A.C. CONTRATISTAS GENERALES. Dada la situación de la Obra el Gobierno Regional Amazonas comunica a la empresa EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con Carta N° 155-2011- G.R.A/GGR la Resolución de Contrato indicándole en la misma las causales que derivaron a la aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para reiniciar los trabajos de la obra es necesario se ha realizado la evaluación correspondiente lo que llevo a la realización del Expediente Técnico “Pavimentación del Tramo Jr. Piura C4 y C5 – Jr. Sachapuyos C1 y C2 – Jr. Higos Urco C2 – Hasta la Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Provincia de Chachapoyas – Amazonas – SALDO DE OBRA”. Las calles contempladas en este Proyecto son: Jirón Piura , cuadras 4 y 5 Jirón Cuarto Centenario, cuadras 2, 3 y 4 Jirón Ayacucho cuadra 1 Jirón Sachapuyos, cuadras 1 y 2 Jirón Triunfo cuadras 1, 2 y 3 Jirón Higos Urco cuadras 1 y 2 Calle A, acceso a ingreso auxiliar de UNAT.

SITUACION ACTUAL

Luego de una evaluación de campo, para determinar el estado actual de la obra y a medida que se viene avanzando la ejecución de la misma en diferentes frentes de trabajo, hemos venido encontrando trabajos deficientes que han tenido que ser realizados nuevamente en algunos casos y reparados en otros; asimismo, ha sido necesario incluir partidas nuevas que han generado Obras Adicionales, y a su vez, ha sido necesario reformular el Expediente Técnico inicial, debido a serias deficiencias encontradas en el mismo, estando actualmente en un avance del 80% de la reformulación del Expediente en mención que viene ejecutándose en la Oficina Técnica de Obra. La inclusión de los Adicionales de Obra en el Expediente Técnico reformulado, trae como consecuencia que se incremente el Presupuesto asignado por el Gobierno Regional Amazonas, por lo que a la fecha, el incremento del Presupuesto como consecuencia de los Adicionales originados son como se detalla a continuación:

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 101

Adicional de Obra Nº 01 : Saneamiento (cambio de redes de agua y desagüe). Ubicación : Jr. Higos Urco, Calle “A”, Monto : S/.54,625.21

Adicional de Obra Nº 02 : Muro de Contención de concreto armado. Ubicación : Jr. Triunfo cuadra 01 (Progresivas Km. 1+705 – Km. 820.00) Monto : S/.56,106.20

Adicional de Obra Nº 03 : Cambio y tendido de tubería de Ø = 16” (la existente actualmente es de 8”), en una longitud de 220.00 m.l., Ubicación : Desde Jr. Triunfo hasta salida a la carretera a Rodríguez de Mendoza. Monto : S/.68,616.00.

Adicional de Obra Nº 04 : Construcción de Alcantarilla circular TMC de Ø 60” (longitud = 17.00 m.) Ubicación : Jr. Sachapuyos cuadra 01 (Progresiva Km. 1+200) Monto : S/.27,846.51

Construcción de Alcantarilla circular TMC de Ø 36” (longitud = 16.00 m.) Ubicación : Intersección de Calle “A” y Jr. Higos Urco. Monto : S/.10,444.16 Construcción de Alcantarilla circular TMC de Ø 36” (longitud = 14.00 m.) Ubicación : Jr. Higos Urco cuadra 01 (Progresiva Km. 2+560) Monto : S/.9,138.64

Adicional de Obra Nº 05 : Construcción de veredas tipo 1 y canal con rejilla. Ubicación : Jr. Higos Urco cuadra 01 (Progresivas Km. 2+464.85 – Km. 2+703.09) Monto : S/.35,897.60

Construcción de veredas tipo 1 y cunetas triangulares. Ubicación : Calle “A”. Monto veredas : S/.13,424.40 Monto cunetas : S/.27,447.06

Adicional de Obra Nº 06 : Construcción de canal rectangular de concreto armado. Ubicación : Jr. Sachapuyos cuadra 01 (Progresivas Km. 1+160 – Km. 1+188). Monto : S/.12,132.81 Adicional de Obra Nº 07 : Construcción de muros de contención de concreto armado. Ubicación : Jr. Sachapuyos cuadra 01 (Progresivas Km. 1+210 – Km. 1+270). Monto : S/.81,932.10 Adicional de Obra Nº 08 : Construcción de vereda y canal rectangular. Ubicación : Jr. Ayacucho (Progresivas 0+950 – Km. 1+050) y Jr. Sachapuyos (Progresivas Km. 1+050 – Km. 1+160) Monto : S/.45,162.07

Adicional de Obra Nº 09 : Mejoramiento y revestimiento con mampostería de canal existente. Ubicación : Jr. Triunfo cuadra 01. Monto : S/.26,600.00

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 102

Nº NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE

APROBACION DE

EXPEDIENTE

TECNICO

RESOLUCION

APROBACION

FECHA

APROB.

SANEAMIENTO 66,346,065.19

1

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de

Bagua Grande. Meta: Acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de

Agua Potable

1,037,900.00 017-2011

GRA/GRI14/03/2011

2

Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de

la localidad de Huambo, Distrito de Huambo - Rodriguez de Mendoza -

Amazonas

362,081.00 052-2011

GRA/GRI19/05/2011

3Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de

Jumbilla, Provincia de Bongara - Amazonas7,081,808.08

076-2011

GRA/GRI01/07/2011

4

Cambio de Modalidad de Ejecución de Obra del Expediente Técnico del

Proyecto:Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de

la Ciudad de Bagua Grande. Meta: Acondicionamiento de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable

981,490.42 077-2011

GRA/GRI01/07/2011

5Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico:Proyecto Integrado

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bagua36,321,760.06

082-2011

GRA/GRI12/07/2011

6Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Corosha -

Distrito de Corosha - Bongara - Amazonas533,650.00

050-2011

MDC/A22/08/2011

7

Aprobar el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto: Ampliación y

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de

Saneamiento de la localidad de Chontapampa - Yanayaco, Distrito de Milpuc -

Rodriguez de Mendoza - Amazonas. Meta: Saldo de Obra

425,533.78 045-2011

MDM/A13/09/2011

8

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de

Alcantarillado de la localidad de Chirimoto - Anexos, Distrito de Chirimoto -

Toribio Rodriguez de Mendoza - Amazonas

1,728,130.00 040-2011

MDCH/A20/09/2011

9

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalaciones del

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas Sanitarias, Distrito de

San Carlos - Bongara - Amazonas

1,075,351.92 028-2011

MDSC/A23/09/2011

10

Aprobar el Presupuesto Reformulado del Expediente Técnico del Proyecto:

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de

Jumbilla, Provincia de Bongará - Amazonas

7,567,726.56 125-2011

GRA/GRI26/09/2011

EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 103

11

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Calles

Aledañas al Parque Principal de la localidad de Mariscal Benavides, Provincia

de Rodriguez de Mendoza - Amazonas

834,001.14 130-2011

GRA/GRI06/10/2011

12

Aprobar la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Aguas

Servidas del Anexo Palmira, Leymebamba, Provincia de Chachapoyas -

Amazonas

2,727,900.62 142-2011

GRA/GRI28/10/2011

13

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de

Bagua Grande. Meta: Saldo de Obra de Agua Potable

2,473,457.63 152-2011

GRA/GRI28/10/2011

14Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de

la localidad de Chiliquin646,128.99

044-2011

MDCH/A11/11/2011

15Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Anexo Santa Rosa, Distrito de

San Isidro del Maino - Chachapoyas - Amazonas188,827.91

049A-2011

MDSIM/A21/11/2011

16

Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Asentamiento Humano Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas

568,208.00 561-2011

MPCH/A25/11/2011

17Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Anexo Calpilón - Distrito de

San Isidro de Maino - Chachapoyas - Amazonas297,432.79

050-2011

MDSIM/A09/12/2011

18

Aprobar el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: Ampliación y

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de

Bagua Grande. Meta: Acondicionamiento de la Planta de Tratamiento de

Agua Potable

1,305,848.38 160-2011

GRA/GRI19/12/2011

19Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Anexo Santa Rosa - Distrito

de San Isidro de Maino - Chachapoyas - Amazonas188,827.91

057A-2011

MDSIM/A21/12/2011

SALUD 17,809,219.48

1

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de los

Establecimientos Periféricos de la Microrred Rodríguez de Mendoza. Meta:

Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Nuevo Chirimoto

809,416.29 026-2011

GRA/GRI30/03/2011

2

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de la

Microrred Totora. Meta: Ampliación de la Infraestructura - Sistema de

Drenaje

99,220 027-2011

GRA/GRI30/03/2011

3

Presupuesto Actualizado del Proyecto: Construcción y Equipamiento del

Puesto de Salud del Anexo San José, Distrito de Florida - Provincia de

Bongara - Región Amazonas

604,400.00 045-2011

GRA/GRI03/05/2011

4

Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Laboratorio y

Banco de Sangre del Hospital Regional Virgen de Fátima - Chachapoyas -

Amazonas

3,479,639.50 217-2011

HRFFCH/D05/07/2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 104

5

Cambio de Modalidad de Ejecución del Expediente Técnico: Mejoramiento

de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de la Microrred Totora.

Meta: Ampliación de la Infraestructura - Sistema de Drenaje

92,600 081-2011

GRA/GRI08/07/2011

6

Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Microrred de Chachapoyas -

Región Amazonas. Meta: Puesto de Salud Pedro Castro Alva Chachapoyas,

Provincia de Chachapoyas - Amazonas

557,996.82 327-2011

MPCH/A27/07/2011

7

Aprobar el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: Mejoramiento y

Conversión de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Centro

de Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital Referencial, Red de Salud -

Chaschapoyas - Amazonas. Meta Primera Etapa Bloques B y E

2,399,655.63 123-2011

GRA/GRI22/09/2011

8Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de la

Microrred Ocallí5,918,022

131-2011

GRA/GRI11/10/2011

9

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de los

Establecimientos Periféricos de la Microrred Rodríguez de Mendoza. Meta:

Construcción de la Infraestructura del Puesto de Salud de Tocuya

685,225 136-2011

GRA/GRI21/10/2011

10

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de los

Establecimientos Periféricos de la Microrred Rodríguez de Mendoza. Meta:

Construcción de la Infraestructura del Puesto de Salud de Libano

788,190 137-2011

GRA/GRI21/10/2011

11

Aprobar la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud

de los Establecimientos Periféricos de la Microrred Rodríguez de Mendoza.

Meta: Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Nuevo Chirimoto

822,800.00 138-2011

GRA/GRI24/10/2011

12

Aprobar la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud del Anexo San

José - Distrito de Florida - Bongará - Amazonas

630,184.20 143-2011

GRA/GRI28/10/2011

13

Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Microrred de Chachapoyas -

Región Amazonas. Meta: Puesto de Salud Pedro Castro Alva Chachapoyas,

Provincia de Chachapoyas - Amazonas

921,870.10 533-2011

MPCH/A08/11/2011

EDUCACION Y CULTURA 41,432,710.15

1Recuperación y Ampliación de la Institución Educativa San Simón de Ocallí -

Luya - II Etapa353,100.00

019-2011

GRA/GRI21/03/2011

2

Actualización de Costos de Presupuesto del Expediente Técnico:

Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos en la I.E. Inicial Nº 020 -

Yance - Distrito de Chachapoyas - Amazonas. Meta: Mejoramiento de 04

Aulas, Almacen y SS.HH. De Profesores, Dirección, Administración y

Guardianía, Mejoramiento y Adquisición de Mobiliario Escolar

598,100.00 022-2011

GRA/GRI22/03/2011

3

Actualización de Costos de Presupuesto del Expediente Técnico:

Recuperación y Ampliación de la Institución Educativa Nº 18134 - Lonya Chico -

Luya - Amazonas

1,024,650.00 022-2011

GRA/GRI22/03/2011

4

Actualización de Precios de Presupuesto del Expediente Técnico:

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E. Nº 059 La Morada

- Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas

159,950.00 024-2011

GRA/GRI23/03/2011

5Ampliación y Mejoramiento de la I.E. Nº 028 - El Prado - Chachapoyas -

Amazonas. Meta: Construcción de 02 Aulas, Dirección y Equipamiento315,600.00

033-2011

GRA/GRI14/04/2011

6

Aprobar la Modificación de la Estructura de Gastos Generales del Expediente

Técnico del Proyecto: Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en

la I.E. Nº 059 La Morada - Chuquibamba - Chachapoyas - Amazonas

159,950.00 075-2011

GRA/GRI28/06/2011

7Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos en la I.E. Inicial Nº 252

San Miguel de Poro Poro - Pisuquia - Luya - Amazonas504,844

079-2011

GRA/GRI06/07/2011

8Construccción de Aulas, Dirección y Centro de Computo en la IEP Nº 18085 -

Anexo La Esperanza - Yambrasbamba, Provincia de Bongará - Amazonsd1,003,296.70

096-2011

MPBJ/A01/09/2011

9Construcción y Equipmiento de la I.E. Nº 18164, Anexo de Celcho Cuzco,

Distrito de Ocallí - Luya - Amazonas1,253,190

108-2011

GRA/GRI06/09/2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 105

10Construcción Coliseo Toribio Rodríguez de Mendoza - Distrito de San Nicolas -

Provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas3,469,553.76

256-2011

MPRM/A23/09/2011

11Construcción de la I.E. Cristobal Benque de la localidad de Colcamar - Distrito

de Colcamar - Luya - Amazonas1,985,400

126-2011

GRA/GRI27/09/2011

12

Aprobar el Reformulado del Expediente Técnico del Proyecto: Construcción

de la III Etapa del Mini Coliseo de Mariscal Benavides, Provincia de Rodriguez

de Mendoza - Amazonas

560,960.75 037-2011

MDMB/A04/10/2011

13

Aprobar el Expediente Técnico Actualizado Reformulado del Expediente

Técnico del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento de las Instituciones

Educativas Secundarias e Integrales de la Región Amazonas

27,752,689.00 484-2011

GRA/GRI28/10/2011

14

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la Institución Educativa

Primaria Nº 18202 - Pumahermana - Molinopampa - Distrito de Molinopampa -

Chachapoyas - Amazonas

644,446.25 074-2011

MDM/A18/11/2011

15Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del CESM Ricardo

Palma, localidad de Pircapampa1,199,870.00

158-2011

GRA/GRI12/12/2011

16

Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos en la Institución

Educativa Inicial Nº 006 - Luya Urco del Distrito de Chachapoyas - Provincia de

Chachapoyas - Amazonas

447,110.00 162-2011

GRA/GRI20/12/2011

TRANSPORTES 124,680,931.84

1

Actualización de Costos de Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chuquimal -

Yaulicachi - La Unión - Limon - Collonce - Amazonas. Meta: Construcción y

Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Afirmado desde Km 0+00

(Chuquimal) al Km 11+790 (La Unión)

2,899,600.00 023-2011

GRA/GRI22/03/2011

2Construcción Trocha Carrozable San Juan del Rejo - Pueblo Nuevo, Distrito de

Pisuquia - Provincia de Luya - Región Amazonas1,629,019.80

030-2011

GRA/GRI01/04/2011

3

Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto:

Construcción y Mejoramiento de la Carretera María - Cocabamba - Luya

Amazonas. Meta: Km 38+360 al Km 46+000

1,371,760.00 032-2011

GRA/GRI13/04/2011

4

Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto:

Construcción de la Carretera Esperanza, Santa Rosa, La Florida y la Perla del

Imaza, Distrito de Yambrasbamba - Provincia de Bongara - Región Amazonas

2,733,160.00 037-2011

GRA/GRI25/04/2011

5

Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto:

Construcción Trocha Carrozable Guillipcha - Calviche - Camellan - Carretera

Molinopampa - Alto Imaza, Distrito de Granada - Chachapoyas - Amazonas

2,051,174.00 048-2011

GRA/GRI13/05/2011

6

Saldo de Obra por Modalidad de Administración Directa del Proyecto:

Pavimentación del tramo Jr. Piura C4 y C5 - Jr. Sachapuyos C1 y C2 - Jr. Higos

Urco C2 - Hasta la ciudad Universitaria Toribio Rodriguez de Mendoza y

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Provincia de

Chachapoyas - Amazonas - Saldo de Obra

3,944,045.83 069-2011

GRA/GRI14/06/2011

7Construcción Trocha Carrozable Siricha - Olleros - Distrito de Olleros -

Chachapoyas - Amazonas. I Etapa2,737,450.00

097-2011

GRA/GRI11/08/2011

8Construcción del Puente Peatonal Colgante El Cerezo, Distrito de Jamalca,

Provincia de Utcubamba740,915.00

100-2011

GRA/GRI12/08/2011

9Construcción Trocha Carrozable El Maino - Calpilón - Tolpin, Distrito de San

Isidro de Maino - Chachapoyas - Amzonas. II Etapa Tramo Calpilón - Tolpín1,081,095.59

032-2011

MDSIM/A22/08/2011

10Construcción de la Carretera Naciente del Rio Negro - Consuelo - Vista Alegre

- Distrito de Vista Alegre - Rodriguez de Mendoza - III Etapa815,836.54

010-2011

MDV/A24/08/2011

11Modificar el nombre del proyecto: Construcción de la Carretera Siricha -

Olleros - Distrito de Olleros - Chachapoyas - Amazonas. I Etapa2,737,450.00

107-2011

GRA/GRI01/09/2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 106

12Construcción Puente Calcucha Milpuc, Distrito de Milpuc - Rodriguez de

Mendoza - Amazonas - Primera Etapa661,651.34

044-2011

MDM/A13/09/2011

13

Aprobar el presupuesto del Expediente Técnico: Mejoramiento de la Trocha

Carrozable Nuevo Horizonte - Huambo - Cochamal, Distrito de Huambo -

Rodriguez de Mendoza - Amazonas

1,371,760.00 113-2011

GRA/GRI15/09/2011

14Construcción de Pistas y Veredas del Acceso a la ciudad de Chachapoyas por

la Carretera Rodríguez de Mendoza, Av. Libertad, Provincia de Chachapoyas1,976,824.79

116-2011

GRA/GRI16/09/2011

Construcción Defensa Ribereña Margen Izquierda del Río Ayña, Distrito de

Longar - Rodriguez de Mendoza - Amazonas1,385,400

Construcción Defensa Ribereña Margen Izquierda del Río Ayña, Distrito de

Longar - Rodriguez de Mendoza - Amazonas - Primera Etapa814,209.82

Construcción Defensa Ribereña Margen Izquierda del Río Ayña, Distrito de

Longar - Rodriguez de Mendoza - Amazonas - Segunda Etapa571,190.03

16

Aprobar la correción de presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto:

Construcción Trocha Carrozable Guillipcha - Calviche - Camellan - Carretera

Molinopampa - Alto Imaza, Distrito de Granada - Chachapoyas - Amazonas

2,291,256.26 128-2011

GRA/GRI05/10/2011

17

Aprobar la Modificación de Presupuesto del Expediente Técnico:

Construcción de la Carretera Siricha - Olleros - Distrito de Olleros -

Chachapoyas - Amazonas - 1 Etapa

2,885,241 129-2011

GRA/GRI06/10/2011

18Aprobar el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: Mejoramiento de la

Carretera Bagua Grande - Cajaruro - Bagua - IV Eje Vial37,547,772

388-2011

GRA/GRI07/10/2011

19

Construcción de Pistas y Veredas del Acceso a la ciudad de Chachapoyas por

el Jirón Dos de Mayo cuadras 11 y 12 y Jirón Grau Cuadra 11, Provincia de

Chachapoyas, Región Amazonas

2,119,048.22 132-2011

GRA/GRI12/10/2011

20

Aprobar la Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Construcción de Puentes Peatonales ubicados en el Anexo del

Valle los Chilchos Distrito de Leymebamba, Provincia de Chachapoyas -

Amazonas

770,017.00 134-2011

GRA/GRI20/10/2011

21

Aprobar la Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Construcción Trocha Carrozable San Juan del Rejo - Pueblo Nuevo,

Distrito Pisuquia - Provincia de Luya - Región Amazonas

2,052,720.00 144-2011

GRA/GRI03/11/2011

22Construcción Puente Peatonal Colgante El Aserradero, Distrito de Jamalca y

Cajaruro, Provincia de Utcubamba1,247,353

146-2011

GRA/GRI06/11/2011

23

Aprobar la modificación del presupuesto de la Supervisión y Gastos

Administrativos del Gobierno Regional Amazonas del proyecto:

"Mejoramiento de la Carretera Bagua Grande - Cajaruro - Bagua - IV Eje Vial"

37,547,772 511-2011

GRA/PR17/11/2011

24

Aprobar el Presupuesto Actualizado del Expediente Técnico del Proyecto:

"Construcción de Carretera La Esperanza, Santa Rosa La Florida y la Perla del

Imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas. Meta: Tramo La

Esperanza - Anexo La Florida km 0+000 al Km 7+900

2,905,789.23 164-2011

GRA/GRI20/12/2011

25

Construcción de Carretera La Esperanza, Santa Rosa La Florida y la Perla del

Imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas. Tramo II: La Florida -

Perla de Imaza

5,306,850 168-2011

GRA/GRI26/12/2011

26

Aprobar la Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del

Proyecto: Construcción Puente Carrozable de Samanga, Distrito de San

Francisco del Yeso - Luya - Amazonas

484,570 167-2011

GRA/GRI26/12/2011

15076-2011

MDL/A20/09/2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 107

OTROS 2,497,057.80

1

Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad y Servicios

Complementarios de la Sede Central en Chachapoyas del Gobierno Regional

Amazonas. Meta: Mejoramiento del Cerco y Portón principal, Mejoramiento

del Bloque 3 y SS.HH., Construcción y Ampliación del Archivo de Operaciones

y Promociones

924,850.00 093-2011

GRA/GRI21/07/2011

2

Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad y Servicios

Complementarios de la Sede Central en Chachapoyas del Gobierno Regional

Amazonas. Meta: Mejoramiento del Cerco y Portón principal, Construcción y

Ampliación del Archivo de Operaciones y Promociones

611,200.00 103-2011

GRA/GRI18/08/2011

3Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional Amazonas. Meta:

Construcción de Ambientes Administrativos459,508.00

117-2011

GRA/GRI19/09/2011

4

Aprobar el cambio de Modalidad de Ejecución de obra del Expediente

Técnico del proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad y

Servicios Complementarios de la Sede Central en Chachapoyas del Gobierno

Regional Amazonas. Meta: Mejoramiento de Cerco y Porton Principal,

Construcción y Ampliación del Archivo de Operaciones y Promoción

501,500 118-2011

GRA/GRI20/09/2011

MONTO TOTAL 252,765,984.46

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 108

N°Nivel de

Gobierno

Código

SNIPNombre del Proyecto de Inversión Pública Monto de Inversión Situación del PIP Estado del Estudio

1 GR 184289

ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LOS SITIOS

ARQUEOLOGIOS DE SILIC E IMPERIO, PROVINCIA DE LUYA

REGIÓN AMAZONAS.

5,701,812.00 EN FORMULACION OBSERVADO

2 GR 174885

ACONDICIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LOS

ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR BAGUA - EL

PORVENIR -TSUNTSUNSA-PROVINCIA DE BAGUA - REGION

AMAZONAS

1,791,085.00 EN FORMULACION OBSERVADO

3 GR 176702

AMPLIACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN –BAGUA

GRANDE

266,404.00 EN FORMULACION OBSERVADO

4 GR 185638

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,

ADQUISICION DE MOBILARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

DE LA I.E.S.M. ZENOBIO ZUMAETA C.P. EL RON, DISTRITO DE

CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION

AMAZONAS

1,211,995.00 EN FORMULACION OBSERVADO

5 GR 185727

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DANIEL

ALCIDES CARRION GARCIA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA

DE BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

936,489.00 EN FORMULACION OBSERVADO

6 GR 183441

AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE

BAGUA GRANDE - ZONA CENTRAL - PROVINCIA DE

UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS

9,935,932.00 EN FORMULACION OBSERVADO

7 GR 183390

AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS

DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LONYA GRANDE Y

CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA-

REGIÓN AMAZONAS

7,218,513.00 EN EVALUACION PRESENTADO

PERFILES AÑO 2011

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 109

8 GR 186086

AMPLIACION, RECUPERACION DE DIRECCION, SS.HH. Y

MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. 17186 UNION MALVINAS –

ARAMANGO – BAGUA AMAZONAS

98,487.00 EN FORMULACION OBSERVADO

9 GR 178063

AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD

NAYUMPIN DE LA MICRORED CHIRIACO, RED DE SALUD

BAGUA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA-

REGION AMAZONAS.

460,876.00 EN FORMULACION OBSERVADO

10 GR 178727

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

LA IEPM N 16123 - CC.NN. WAISIM 284,610.00 EN FORMULACION OBSERVADO

11 GR 178188

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

LA IEPM Nº 16730 – SHEBONAL, DISTRITO DE RIO

SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS

267,404.00 EN FORMULACION OBSERVADO

12 GR 172998

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P.M. Nº 16737 DE

LA CC.NN SHAMATAK CHICO - DISTRITO EL CENEPA -

PROVINCIA CONDORCANQUI - AMAZONAS.

401,169.00 EN FORMULACION OBSERVADO

13 GR 178595

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E. 16735 CC.NN. TEESH DISTRITO EL

CENEPA

312,608.00 EN FORMULACION OBSERVADO

14 GR 185170

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL

DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS

2,009,594.00 EN FORMULACION OBSERVADO

15 GR 172952

APOYO SOCIAL Y ACCIONES DE PREVENCION Y

EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES O

ANTROPICOS

2,925,019.00 EN EVALUACION PRESENTADO

16 GR 184235

CONSTRUCCIN DEL ALBERGUE, SS. HH. COMEDOR, Y

CAMAROTES DE LA I.E.S.M HILARIO CHUIN BASHUKAT,

DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI,

REGION AMAZONAS

662,369.00 EN FORMULACION OBSERVADO

17 GR 173592

CONSTRUCCION DE AULAS, SS.HH. DE LAS I.E. DEL NIVEL

PRIMARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LIMONYACU,

SANTA ROSA, EL MANANTIAL, EL PALMP, BELLANDINA Y DEL

SECTOR GONCHA EN EL DISTRITO DE BAGUA GRANDE –

PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS.

912,907.00 EN EVALUACION PRESENTADO

18 GR 177687

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA RIO MARAÑÓN

SECTOR EL TURUCO - EL TRIUNFO - DISTRITO EL MILAGRO -

UTCUBAMBA- AMAZONAS.

3,615,319.00 EN FORMULACION OBSERVADO

19 GR 176231

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA I.E.I. N 300 - SHAIM - CENEPA - CONDORCANQUI -

AMAZONAS

831,605.00 EN FORMULACION OBSERVADO

20 GR 182883

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA IEPM N 17226

DE LA CC. NN. KUGKUKIM, DISTRITO RIO SANTIAGO 569,078.00 EN FORMULACION OBSERVADO

21 GR 173209

CONSTRUCCION DE UNA AULA, DIRECCION Y SS.HH. EN LA

I.E. Nº 17060 - QUEBRADA SECA - BAGUA GRANDE - REGION

AMAZONAS

232,028.00 EN EVALUACION PRESENTADO

22 GR 182674

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE PINDICUCHO Y

ACCESOS, DISTRITO DE LIMABAMBA - PROVINCIA DE

RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS , DISTRITO

DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

1,606,420.00 EN FORMULACION OBSERVADO

23 GR 176194

CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CC.NN. ALTO

CANAMPA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE

CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS 837,610.00 EN FORMULACION OBSERVADO

24 GR 178479

CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD CHORROS

409,196.00 EN FORMULACION OBSERVADO

25 GR 192211

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE

EMERGENCIA DEL HOSITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA

CHACHAPOYAS

4,572,884.00 EN FORMULACION OBSERVADO

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 110

26 GR 178199

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD

CUZUMATAC, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE

CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS

426,776.00 EN FORMULACION OBSERVADO

27 GR 185294

CREACION DE LOS PUENTES CARROZABLES SAN ANTONIO Y

EL CHOTANO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE

UTCUBAMBA

812,043.00 VIABLE APROBADO

28 GR 195396CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EL HUINGO, DISTRITO

DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA 496,978.00 VIABLE APROBADO

29 GR 185511CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EL RON, DISTRITO DE

CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA 555,375.00 VIABLE APROBADO

30 GR 173266

DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO

NARANJITOS-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE

UTCUBAMBA REGION AMAZONAS

3,269,948.00 EN FORMULACION OBSERVADO

31 GR 182285

DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL

REGIONAL DE AMAZONAS EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 3,203,377.00 EN FORMULACION OBSERVADO

32 GR 172994

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD SAMAREN-YUPICUSA DE LA MICRORED

CHIRIACO-RED DE SALUD BAGUA, DISTRITO DE IMAZA-

PROVINCIA DE BAGUA-REGION AMAZONAS.

615,311.00 EN EVALUACION PRESENTADO

33 GR 174988

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD SHIMPUENTS DE LA MICRORED

CHIRIACO-RED DE SALUD BAGUA, DISTRITO DE IMAZA-

PROVINCIA DE BAGUA-REGION AMAZONAS.

605,559.00 EN FORMULACION OBSERVADO

34 GR 174998

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD SUKUTIN DE LA MICRORED CHIRIACO-

RED DE SALUD BAGUA, DISTRITO DE IMAZA-PROVINCIA DE

BAGUA-REGION AMAZONAS.

686,193.00 EN FORMULACION OBSERVADO

35 GR 173071

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD WAWAIN DE LA MICRORED CHIRIACO-

RED DE SALUD BAGUA, DISTRITO DE IMAZA-PROVINCIA DE

BAGUA-REGION AMAZONAS.

611,467.00 EN EVALUACION PRESENTADO

36 GR 173572

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL

SACHA INCHI EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE

MENDOZA - REGION AMAZONAS

1,217,362.00 EN FORMULACION EN MODIFICACION

37 GR 185174

INSTALACION DE CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS

TURISTICOS A LA RUTA DEL CORREDOR TURISTICO DEL

VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ -

LEYMEBAMBA , REGION AMAZONAS

5,858,190.00 EN FORMULACION OBSERVADO

38 GR 190720

INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIOS Y

ESPECIALIZADOS ITINERANTES PARA UNA ADECUADA

ATENCIN EN LA REGIÓN AMAZONAS

9,851,179.00 VIABLE APROBADO

39 GR 178061

INSTALACION DE UNA RED DE INTERNET RURAL EN 16

LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS: LA JALCA, CHETO, IMAZA,

SAN CARLOS, SHIPASBAMBA, NIEVA, LONGAR, MARISCAL

BENAVIDES, MILPUC, CHIRIMOTO, OMIA, Y JAMALCA -

AMAZONAS

5,677,568.00 EN FORMULACION OBSERVADO

40 GR 184299INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE NARANJITOS,

DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 5,968,206.00 EN EVALUACION PRESENTADO

41 GR 183432

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 08

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA

ESTE) - PROV. UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS

2,833,526.00 EN EVALUACION PRESENTADO

42 GR 183437

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

MEDIANTE LA AMPLIACION DE REDES DE 36 LOCALIDADES

DEL DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA -

REGIÓN AMAZONAS

4,106,555.00 EN EVALUACION PRESENTADO

43 GR 181515

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE

SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE AMAZONAS

3,456,753.00 VIABLE APROBADO

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 111

44 GR 190514

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AMBITO DEL GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS

9,117,732.00 VIABLE APROBADO

45 GR 189517

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE CAPRINOS Y OVINOS MANEJADOS POR

PEQUEÑOS GANADEROS DE LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y

UTCUBAMBA

1,418,868.00 EN FORMULACION OBSERVADO

46 GR 189746

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA

GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL

EN EL CORREDOR POMACOCHAS - ALTO IMAZA -

MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS

5,695,714.00 EN EVALUACION PRESENTADO

47 GR 185965

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.M N

16768 - CC. NN. QUIM, DISTRITO RIO SANTIAGO,

PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

418,857.00 EN FORMULACION OBSERVADO

48 GR 174914

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SECUNDARIO MENORES SIMON PEZO ISMIÑO, CC.NN

BELEN, DISTRITO RIO SANTIAGO PROVINCIA

CONDORCANQUI AMAZONAS

547,509.00 VIABLE APROBADO

49 GR 176047

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA PLAN

MINIMO - I FASE DE LA IRRIGACION MAGUNCHAL -

DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -

AMAZONAS

713,036.00 EN EVALUACION PRESENTADO

50 GR 187561

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN

NICOLAS - DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE

RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS

1,030,364.00 VIABLE APROBADO

51 GR 177561

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 18255 - LEONCIO PRADO DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS.

1,635,254.00 EN FORMULACION OBSERVADO

52 GR 193917

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL AA.HH.

SANTA ROSA DE LIMA EL COLORADO DE LA LOCALIDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 256,745.00 EN FORMULACION OBSERVADO

53 GR 173241

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA

DE FORMACION ARTISTICA Y DEL INSTITUTO DE

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO BAGUA-

TOMAQUE, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA DE BAGUA-

REGION DE AMAZONAS.

5,050,721.00 EN EVALUACION PRESENTADO

54 GR 191557

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MARGEN

DERECHA DEL RIO MARAÑON CASERIO SIEMPRE VIVA

BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS

6,642,224.00 EN FORMULACION OBSERVADO

55 GR 182223

MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LOS

DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE

CONDORCANQUI, AMAZONAS

370,490.00 EN EVALUACION PRESENTADO

56 GR 185172

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE

QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA -

REGION AMAZONAS

4,335,949.00 EN FORMULACION OBSERVADO

57 GR 174771

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL

CORREDOR MONTAÑOSO CONDORPUNA-SHIPAGO-VILAYA,

DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, OCALLI, CONILA, EN LA

PROVINCIA DE LUYA Y LONYA GRANDE, BAGUA GRANDE Y

JAMALCA EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, EN LA REGION

AMAZONAS

3,004,360.00 EN FORMULACION OBSERVADO

58 GR 185169

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO

PREHISPANICO QHAPAC ÑAN CHACHAPOYAS - LEVANTO,

PROVICIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS

3,615,406.00 EN FORMULACION OBSERVADO

59 GR 185167

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO DE

LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION

AMAZONAS

4,811,069.00 EN FORMULACION OBSERVADO

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 112

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL” ANTECEDENTES

El Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, fue viabilizado 26 de mayo del 2007 con Código SNIP Nº 51825, teniendo como unidad ejecutora al GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

Que mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 388- 2011- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 07 de octubre del 2011 se aprueba la Actualización del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, por un monto de S/. 37´547,772.00 (TREINTA SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 0/100 NUEVO SOLES).

Con fecha 13 de octubre del 2011, mediante Proceso de Selección ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2010-GRA/CE DERIVADA DE LA LP Nº 009-2009-GRA/CE Segunda Convocatoria, se otorgo la buena pro para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, a la Empresa “CONSORCIO ALTO MARAÑÓN”, conformado por las Empresas: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR, Ry J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C., VIDARTE LLONTOP ERWIN, C & C CONSULT EJEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SOTOMAYOR BARAHONA JHIMMY SEBASTIÁN, por un Valor Referencial Ofertado de S/. 34´478, 606.97 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 97/100 NUEVO SOLES), teniendo un plazo de ejecución de 300 días calendarios, siendo la modalidad de contrato a precios unitarios.

Con fecha 25 de octubre del 2011, se firma el CONTRATO DE GERENCIA REGIONAL Nº 606-2011-GRAMAZONAS/GGR, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, entre el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el CONSORCIO ALTO MARAÑÓN.

Con fecha 05 de diciembre del 2011, mediante Proceso de Selección CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2010-GRA/CE PRIMERA CONVOCATORIA, se otorgó la buena pro para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, a favor de la Empresa “CONSORCIO SUPERVISOR ASFALTADO BAGUA – CAJARURO”, conformado por la Empresas: BUSTAMANTE WILLIAMS CONSULTORES Y EJECUTORES, CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA BWICC Y RAFAEL LEAN FERNANDO, por un Valor Referencial Ofertado de S/. 1´543,425.79 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 79/100 NUEVO SOLES), teniendo un plazo de ejecución de 330 días calendarios.

Con fecha 21 de diciembre del 2011, se firma el CONTRATO DE GERENCIA REGIONAL Nº 748-2011-GRAMAZONAS/GGR, para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUA – CRUCE IV EJE VIAL”, entre el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el CONSORCIO SUPERVISOR ASFALTADO BAGUA – CAJARURO, siendo la modalidad de contrato a suma alzada.

Con fecha 03 de enero del 2011 se dio inicio a la ejecución de la obra teniendo como Empresa Ejecutora al “CONSORCIO ALTO MARAÑÓN”, siendo la Empresa Supervisora de los trabajos el “CONSORCIO SUPERVISOR ASFALTADO BAGUA – CAJARURO” ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. - El presente proyecto se encuentra en su primer de ejecución, no habiéndose presentado hasta

la fecha ningún adicional de obra, ampliación de plazo o cualquier otra inconveniencia.

- Actualmente se viene ejecutando la obra de a cuero al cronograma de avance de obra, es decir con las principales partidas de trazo y replanteo, movimiento de tierras, etc.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 113

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGIÓN AMAZONAS", fue viabilizado 04 de diciembre del 2009 con Código SNIP Nº 127062, teniendo como unidad ejecutora al GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 484-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI, del 28 de octubre del 2011, el Gobierno Regional Amazonas aprobó la actualización del Expediente Técnico del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGIÓN AMAZONAS”; por un monto de S/. 27´752,689.00 (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES.).

Con fecha 18 de noviembre del 2011, se adjudicó mediante Proceso de Selección ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA Nº 053-2010-GRA/CE DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2010-GRA/CE (PRIMERA CONVOCATORIA), la buena pro de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGIÓN AMAZONAS”; a favor de la Empresa “CONSORCIO AMAZONAS DIEZ”, conformado por las Empresas: ALARCÓN VÁSQUEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.I., COMECO S.R.L. T.D.A., HIDROENERGIA SAC Y HURACÁN INVERSIONES E.I.R.L. por un Valor Referencial Ofertado de S/. 22´823,893.62 (VEINTE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 62/100 NUEVO SOLES), teniendo un plazo de ejecución de 480 días calendarios, siendo la modalidad de contrato a suma alzada. Con fecha 14 de diciembre del 2011, se firma el CONTRATO DE GERENCIA REGIONAL Nº 727-2011-GRAMAZONAS/GGR, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGIÓN AMAZONAS”, entre el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el CONSORCIO AMAZONAS DIEZ. Actualmente se viene llevando a cabo el Proceso De Selección CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2011- G.R. AMAZONAS-CE, para la contratación de la persona natural o jurídica para la Consultoría de Obra Supervisión de La Obra: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS E INTEGRALES DE LA REGIÓN AMAZONAS”, siendo el 07 de febrero del presente año la presentación de la propuestas.

1. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. ANTUNEZ DE MAYOLO META: DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (TALLER DE CARPINTERÍA) +

CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS + 01 TALLER DE CARPINTERÍA (ÁREA DE MAQUINA + ÁREA DE BANCOS + VESTUARIOS + 03 ALMACENES SS.HH. + SALA DE PROFESORES + TÓPICO).

2. PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DELA I.E SAN MIGUEL –

HUAMBO – RODRÍGUEZ DE MENDOZA

META: CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS + 01 DIRECCIÓN + SS.HH. + LOSA DEPORTIVA.

3. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. JOSÉ CARLOS MAREATEGUI –

POMACOCHAS META: CONSTRUCCIÓN DE 07 AULAS + ALMACÉN + BIBLIOTECA + SALA DE LECTURA +

LABORATORIO FQB + SS.HH. + LOSA DEPORTIVA + PORTÓN DE INGRESO + MOBILIARIO ESCOLAR.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 114

4. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. JOSA DE SAN MARTIN - EL PROGRESO. META: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN + LABORATORIO FQB + PORTAL DE INGRESO + MOBILIARIO + EQUIPOS DE CÓMPUTO + LABORATORIO + EQUIPOS DE EDUCACIÓN FÍSICA.

5. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. LA VILLA - PEDRO RUIZ GALLO. META: 01 SALA DE AUDITORIO + AMBIENTES PARA ADMINISTRACIÓN (DIRECCIÓN + SUB DIRECCIÓN + SECRETARIA) + 18 AULAS + 02 AULAS DE INNOVACIÓN (COMPUTO) + MÓDULOS DE SS.HH.

6. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL I.E. RAMÓN CASTILLA DE LUYA META: CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS + 01 TALLERES + SS.HH. + MOBILIARIO ESCOLAR. 7. PROYECTO: “RECUPERACIÓN DE AULAS MAS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES SAN AGUSTÍN- LEYMEBAMBA” META: CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS + DIRECCIÓN + SALA DE PROFESORES + LABORATORIO FQB + SS.HHH. + PATIO + VEREDA + CERCO PERIMÉTRICO + PORTÓN DE INGRESO + LOSA DEPORTIVA + MOBILIARIO ESCOLAR + (06 MÓDULOS). 8. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. SANTIAGO APÓSTOL META: CONSTRUCCIÓN DE 07AULAS + DIRECCIÓN + LABORATORIO + BIBLIOTECA + SALA DE INFORMÁTICA + CISTERNA Y TANQUE ELEVADO + MOBILIARIO. 9. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. VÍCTOR ANDRÉS B. META: CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DE 06 MX 8M + DIRECCIÓN PARA PRIMARIA + SUB DIRECCIÓN PRIMARIA + DIRECCIÓN PARA SECUNDARIA + SUB DIRECCIÓN SECUNDARIA + SALA DE PROFESORES + TALLER DE AJEDREZ + SS.HH. PARA HOMBRES Y MUJERES (PRIMARIA) + SS.HH. PARA HOMBRES Y MUJERES (SECUNDARIA) + BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN + 02 AULAS TALLER + AULA DE USOS MÚLTIPLES + (AUDITORIO) + LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA + AULAS DE IDIOMAS + GUARDIANÍA + MAESTRANZA Y LIMPIEZA + PORTÓN DE INGRESO Y PATIO DE FORMACIÓN.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 115

5.4. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

CONVENIOS SUSCRITOS PARA POTENCIAR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOGRAR SU FINANCIAMIENTO.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de

Amazonas y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperación Alemana al

Desarrollo-GIZ.

El objetivo de este convenio es realizar actividades conjuntas para la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo rural sostenible de la región Amazonas. Su implementación consiste en los temas de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial, Valoración Económica de los Ecosistemas y en el fortalecimiento e implementación del Sistema Regional de Áreas de Conservación.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Amazonas y la

Asociación Peruana de Bambu-Perubambu, con la finalidad de ejecutar actividades y/o

formulación de programas y proyectos orientados al desarrollo socioeconómico, en un

marco de un uso adecuado de los recursos naturales conservando y recuperando la

calidad de los servicios ambientales, evaluación e implementación de medidas de

recuperación de las áreas degradadas, con la participación de la población; así como

promover el desarrollo del bambú y otras especies arbóreas de la región.

A Diciembre del 2011, se ha elaborado los Términos de Referencia para el Proyecto de Inversión: Instalación con Valor Agregado del Bambú sostenible para el alto y bajo Imaza, provincia de Bongará, Región Amazonas.

Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Científica Tecnológica Interinstitucional

entre el Gobierno Regional Amazonas, El Instituto de Investigación de la Amazonía

Peruana y NATURE AND CULTURE INTERNACIONAL, el mismo que tiene como objeto

implementar los mecanismos de colaboración interinstitucional, para el diseño y ejecución

de estudios y proyectos relacionados con la conservación de los recursos naturales

renovables, la diversidad biológica y el desarrollo económico de la región Amazonas; así

como para el financiamiento que ambas instituciones demanden.

Convenio para el financiamiento de Áreas de Conservación Regional en contrapartida a la

inversión del Gobierno Regional (contrapartida al Proyecto de Biodiversidad Chachapoyas-

Rodríguez de Mendoza por S/.996,900.00 nuevos soles.

Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNAMP y el Gobierno Regional

Amazonas, cuyo objetivo es la implementación de mecanismos e instrumentos de

colaboración interinstitucional, que permita aunar esfuerzos y recursos disponibles para la

adecuada gestión de áreas naturales protegidas; asimismo, promover el establecimiento

de áreas de conservación regional en el ámbito de la Región Amazonas.

El citado convenio se ha implementado mediante la asignación de un profesional especialista en Áreas de Conservación Regional para aprobar la creación de las áreas de conservación regional identificadas en el Sistema de Conservación Regional (SICRE) financiado con recursos de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

Suscripción del Convenio entre la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Gobierno

Regional Amazonas, el mismo que contempla el redimensionamiento del proyecto:

“Forestación y Reforestación a nivel provincial con especies de pino, aliso, y frutales , con

veda en la tala indiscriminada (Tilacancha y Otros), departamento de Amazonas,

incluyendo la zonificación forestal (identificar las áreas en donde se pueden desarrollar las

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 116

actividades de reforestación, principalmente con especies nativas adaptadas en estos

lugares y basadas en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones para su

aplicación con diferentes alternativas de uso sostenible); además, teniendo en cuenta el

Sistema Nacional de Inversión Pública y la normatividad vigente.

El presente convenio a Diciembre del 2011, se ha implementado con la Elaboración de un Expediente Técnico (reformulación) del proyecto “Forestación y Reforestación a nivel provincial con especies de pino, aliso y frutales, con veda en la tala indiscriminada (Tilacancha y otros) Chachapoyas, departamento de Amazonas; que involucra el ámbito de los Distritos Levanto, San Isidro del Mayno y Magdalena

Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del

Ambiente y el Gobierno Regional de Amazonas, con el fin de incrementar y fortalecer las

capacidades como la Autoridad Ambiental Regional y ente rector del sistema Regional de

Gestión Ambiental en la región Amazonas, específicamente la asistencia técnica en los

temas: Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, Fortalecimiento del Sistema de

Áreas Naturales Protegidas Regionales, Ordenamiento Territorial, Calidad Ambiental,

Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, Diversidad Biológica; y Evaluación,

Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.

A Diciembre del 2011, se ha implementado con un Ing. Ambiental y un Asistente Administrativo, realizando coordinaciones de trabajo con el Ministerio del Ambiente, como acciones para establecer la Autoridad Regional Ambiental.

Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno

Regional de Amazonas y la AssociazioneVolontari Per IL ServizioInternazionale-AVSI, con

el objetivo de establecer las bases de cooperación interinstitucional orientada a ejecutar

actividades en los sectores de salud, educación, microempresa, desarrollo agropecuario y

medio ambiente, en concordancia con el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2009-

2021.

Se ha elaborado la addenda al convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el

Gobierno Regional de Amazonas y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),

con la finalidad de continuar con el acompañamiento para el diseño e implementación en

la región Amazonas de áreas de conservación regional (SICRE), así como de otros

instrumentos legales que favorezcan la conservación privada y comunal, conservación

privada y concesiones forestales no maderables, igualmente para el acompañamiento en

capacitación a funcionarios, en formulación y evaluación de proyectos del Gobierno

Regional destinados a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales

renovables, en el proceso de creación de la Autoridad Regional, Ordenamiento Territorial y

revisión de instrumentos en el marco de la transferencia de competencias en materia

forestal.

Convenio cuya implementación es con la asignación de un Asesor Legal para la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

Suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno

Regional Amazonas y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, cuyo

objetivo es promover la cooperación mutua y hacer las coordinaciones interinstitucionales

para establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y

beneficio conducentes al desarrollo del conocimiento, de la cultura y de la investigación

científica y tecnológica.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 117

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA:

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE LA

DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA ZONA BAJA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL

HUAYABAMBA Y EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA-

REGION AMAZONAS.

Las actividades realizadas en este proyecto son:

- En el Componente 1: Utilización de la Biodiversidad en forma sostenida mediante capacitación

grupal, ha realizado 45 talleres de capacitación dirigido a los pobladores de los distritos del

ámbito de intervención del proyecto.

- En el Componente 2: Fortalecimiento de la Gestión de la Diversidad Biológica, 8 talleres de

capacitación dirigido a los gobiernos locales del ámbito del proyecto, incluidos los talleres de

lanzamiento del proyecto, dirigido a autoridades municipales y a la población de Rodríguez de

Mendoza y de La Jalca Grande.

A continuación se observan algunas imágenes

Imagen 28: Proyecto Biodiversidad

Capacitación en la localidad de Zarumilla, distrito Chirimoto

Imagen 29: Proyecto Biodiversidad

Capacitación la localidad de Río Verde, distrito Chirimoto

Imagen 30: Supervisor del Proyecto Biodiversidad en evento de capacitación Shocol, distrito Limabamba

Imagen 31: Coordinador del Proyecto Biodiversidad en evento de capacitación

localidad de Sancapilla, distrito Limabamba.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 118

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS

PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA-REGION AMAZONAS

Lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades y Cultura Ambiental en las Provincias

de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza”, evento que tuvo lugar el 28-OCT-2011 en la localidad

de San Nicolás (Rodríguez de Mendoza), participaron autoridades educativas, docentes,

Autoridades de Gobiernos Locales, estudiantes, grupos ecologistas entre otro

Desarrollo de Talleres en instituciones educativas a fin de inducir el “Fortalecimiento de

Capacidades en Educación Ambiental”, realizándose diez (12) talleres de capacitación en

Instituciones Educativas de la provincia de Chachapoyas, logrando la participación y

compromiso de más de 220 docentes.

REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO, ALISO Y FRUTALES,

CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINADA (Tilacancha y otros) CHACHAPOYAS,

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

El proyecto se encuentra en la fase de redimensionamiento por parte de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a pesar de los obstáculos presentados durante el año 2011, se han realizado las siguientes actividades: Componente 1: Desarrollo Agroforestal: Subcomponente: Producción y establecimiento en campo definitivo:

- Producción de plantones forestales (Aliso e ishpingo) en los tres distritos: Fue de 35,920

plantones. - Producción de plantones frutales (Granadilla, tomate de árbol) en los tres distritos: Fue de

2,920 plantones.

- Establecimiento de especies forestales en los tres distritos fue de 187 Has. - Establecimiento de especies frutales en los tres distritos fue de 31.67 Has.

Componente 2: Capacitación y sensibilización Subcomponente: Fortalecimiento de capacidades para el manejo de bosques, conservación y producción de frutales:

- Se realizaron 3 talleres de capacitación en manejo y conservación de bosques naturales y 3 talleres de capacitación en manejo de frutales; además de asistencia técnica constante en el campo.

- Difusión y valoración Económica de los servicios ambientales que brindan los bosques:

Componente 2: Capacitación y sensibilización Subcomponente: Fortalecimiento de capacidades para el manejo de bosques, conservación y producción de frutales:

- Se realizaron 3 talleres de capacitación en manejo y conservación de bosques naturales y 3 talleres de capacitación en manejo de frutales; además de asistencia técnica constante en el campo.

- Difusión y valoración Económica de los servicios ambientales que brindan los bosques: - 01 Consultoría para la valoración .económica de microcuenca del Tilacancha y negociación

entre proveedores demandantes para el pago por servicios ambientales. (Trabajo preliminar).

Componente 3: Fortalecimiento Organizacional: En este componente se ha realizado diversos eventos para fortalecer a la organización, así como orientación a los productores agropecuarios de parte del personal

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 119

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 120

PROYECTO: DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORETALES EN LAS ZONAS ALTAS DE LA MICROCUENCA DEL RIO

JUCUSBAMBA-REGION AMAZONAS.

COMPONENTES COMENTARIO AVANCE%

Taller de lanzamiento del Proyecto Ejecutado: Participando ciudadanos y autoridades de 09 distritos, asistiendo en total 265 personas. 100.00 %

Instalación de viveros forestales Ejecutado: Por razones estratégicas de transporte de plantones (cerca al área de plantación) se han construido 13 viveros, de los 09 previstos.

100.00 %

Producción de plantones forestales Ejecutado: Se ha producido en total 1’600,052 plantones forestales (campaña 2,009 = 928,752 y campaña 2,010 = 671,300). 100.00 %

Instalación de macizos forestales Ejecutado: Se han instalado 2,000 has de macizos forestales en 09 distritos beneficiarios. 100.00 %

Manejo de plantaciones forestales En ejecución: Se ha realizado la limpieza de arvenses y el abonamiento de 1200 ha. de plantaciones forestales. 100.00 %

Sistemas sostenibles de producción agropecuaria y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales

Asistencia técnica a todos los componentes del proyecto En ejecución: Se ha contado con la participación del personal técnico y administrativo en un periodo de 34 meses, de los 34 establecidos.

100.00 %

Sensibilización y Educación al personal técnico del Proyecto en equidad de género

Ejecutado: En el tercer trimestre del 2,010 y dirigido al personal técnico y administrativo del proyecto. 100.00 %

Capacitación sobre producción y manejo forestal sostenible Ejecutado: En el cuarto trimestre del 2,010, habiéndose capacitado a 360 beneficiarios y beneficiarias del proyecto. 100.00 %

Capacitación sobre producción, cosecha, preparación (incluida degustación) y comercialización de hongos.

Ejecutado: En el cuarto trimestre del 2,011, habiéndose capacitado a 140 beneficiarios y beneficiarias del proyecto. 100.00 %

Capacitación a docentes de las I.E. del ámbito del proyecto Ejecutado: En el tercer trimestre del 2,011, habiéndose capacitado a 240 beneficiarios y beneficiarias del proyecto, en el tema “Uso Racional y Sostenido de los Recursos Naturales y Gestión de los Recursos Forestales”.

100.00 %

Instalación de módulos demostrativos de cocinas mejoradas No ejecutado: Esta actividad no se ha logrado ejecutar, habiéndose adquirido todos los materiales necesarios para la instalación de las 60 cocinas mejoradas, los cuales se encuentran internados en el almacén general del Gobierno Regional de Amazonas.

0.0 %

Pasantías a centros de producción forestal a docentes del ámbito del proyecto

En el cuarto trimestre del 2,011, habiéndose realizado la pasantía a la ciudad de Loja – Ecuador de 45 profesores del ámbito de ejecución del proyecto.

100.00 %

Pasantías a centros de producción forestal a productores del ámbito del proyecto

Ejecutado: En el cuarto trimestre del 2,011, habiéndose realizado la pasantía a Granja Porcón – Cajamarca de 150 agricultores beneficiarios del proyecto.

100.00 %

Pasantía a IPLA, Torino – Italia a centros de producción forestal. No ejecutado: Esta actividad no se ha logrado ejecutar por no haberse renovado el convenio entre REGIONE PIEMONTE y el Gobierno Regional de Amazonas.

0.0 %

Difusión y sensibilización para la protección ambiental y conservación de la biodiversidad de la zona

Sensibilización e implementación con material didáctico con temas de protección ambiental a I.E.

Ejecutado: Se terminó de ejecutar en el cuarto trimestre del 2,011. 100.0 0%

Difusión de trípticos para la protección ambiental y conservación de la biodiversidad.

Ejecutado: Se terminó de ejecutar en el cuarto trimestre del 2,011. 100.0 0%

Sensibilización a la Población con paneles, gigantografías, carteles. Ejecutado: Se ha instalado en cada vivero 09 carteles de obra y en un lugar estratégico del distrito 09 gigantografías. 100.00 %

Estudio de Línea base del proyecto Ejecutado: habiéndose culminado todo el estudio en enero del 2010. 100.00 %

Beneficiarios del Proyecto: Directos: 18,211 Habitantes de los nueve distritos beneficiarios de la Provincia de Luya Beneficiarios Indirectos: 63,738 ( 10,623 familias) de la Zona Media y de la Cuenca de Río Jucusbamba.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 121

5.1. SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Según Decreto Supremo N° 089-2008-EF, se aprueba la Transferencia de Funciones Sectoriales a materia de Defensa Civil, en base a este dispositivo el Gobierno Regional a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil, durante el año 2011 ha realizado las siguientes actividades:

Capacitación en cultura de prevención, dirigido a docentes, brigadistas, comunicadores

sociales, niños y adolescentes y a instituciones públicas y privadas del ámbito regional.

Seis (06) ejercicios de simulacro de sismo con la participación activa de los Comités de

Defensa Civil y Comisiones de Trabajo integrantes del Comité Regional de Defensa Civil.

Notas de Prensa en un total de seis (06). Tres (03) spots publicitarios en relación a los

ejercicios de simulacro de sismo.

Reabastecimiento del Almacén Regional de Defensa Civil y almacenes adelantados.

Procedimiento técnico administrativo para la ejecución de 17 procesos de Inspección

Técnica de Seguridad en Defensa Civil con la finalidad de verificar el cumplimiento de las

normas de seguridad.

Procedimiento Técnico administrativo para la ejecución de ocho (08) Estimaciones de

Riesgo en apoyo a los Comités de Defensa Civil de los distritos de Imaza, Cajaruro,

Colcamar, Chachapoyas, Copallín, la Peca, a fin de levantar información sobre la

identificación de los peligros, análisis de las condiciones de vulnerabilidad y el cálculo del

riesgo (probabilidad de daños).

Formulación de 108 Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para un

total de 385 familias damnificadas por desastres naturales, debidamente calificadas.

Seis (06) Operativos dirigidos por la Comisión Interinstitucional de Prevención de Desastres

(CIPRED) de la provincia de Chachapoyas, realizadas en

Instituciones Educativas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de diversión,

establecimientos comerciales y empresas de transportes, de esta ciudad a fin de verificar

las condiciones de seguridad, higiene y calidad de servicio.

Apoyo con siete (07) Módulos de Herramientas a diversos Comités de Defensa Civil de la

región.

Donación de 3,230 Kits Escolares y de higiene a diversas Instituciones Educativas del nivel

inicial y primaria ubicadas en zonas de extrema pobreza, obtenidas a través de la ONG de

la Iglesia de los Santos delos Últimos Días.

Treintaitrés (33) Evaluaciones Técnicas a la infraestructura de locales públicos, terrenos y

viviendas del ámbito de la región Amazonas.

Mediante Ordenanza Regional N° 292-GRA/CR de fecha 18 de Julio del 2011, se declara de

interés público regional, la Conservación y Protección de las Cuencas Colectoras de las

cataratas de Gocta, Yumbilla y la Chinata, de la provincia de Bongará, departamento de

Amazonas, para su implementación en coordinación con la responsable del Programa de

Desarrollo Rural Sostenible-GIZ, se ha realizado la socialización de la ordenanza para la

realizar los estudios técnicos para la conservación de este recurso natural.

Realización de diecinueve (19) Eventos de Capacitación en materia de Cultura de

Prevención antes Desastres, beneficiando a 1,500 participantes (autoridades, docentes,

brigadistas, comunicadores sociales, niños y adolescentes, sector público y privado).

Ejecución de seis (06) simulacros de sismo en diversas Instituciones Educativas de la

Región Amazonas.

Operación y reabastecimiento del Almacén Regional y los Almacenes Adelantados de Luya,

Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Bagua, Condorcanqui y distritos de Jazán, Aramango

e Imaza.

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 122

Realización de diecisiete (17) Inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa Civil.

Ejecución de ocho (08) Estimaciones de Riesgo en Instituciones Educativas, negocios y

zonas de peligro.

Formulación de 108 Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para la

atención de un total de 385 familias damnificadas por desastres debidamente calificadas.

Seis (06) Operativos dirigidos por la Comisión Inter institucional de Prevención de Desastres

(CIPRED) de la provincia de Chachapoyas, en Instituciones Educativas realizadas en

Instituciones Educativas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de diversión,

establecimientos comerciales y empresas de transportes, de esta ciudad a fin de verificar

las condiciones de seguridad, higiene y calidad de servicio.

Apoyo con siete (07) Módulos de Herramientas a diversos Comités de Defensa Civil, para

ejecutar tareas de limpieza y rehabilitación de caminos rurales, carreteras, canales, trabajos

comunales, afectados durante la temporada de lluvia.

Donación de 3,230 (kits Escolares y de higiene a Instituciones Educativas), del nivel inicial y

primaria de zonas de extrema pobreza.

Realización de treintaitrés (33) Evaluaciones Técnica a la infraestructura de locales

públicos, terrenos y viviendas del ámbito regional.

Seguridad Ciudadana

Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana con la participación de instituciones

públicas y privadas del ámbito regional.

Capacitación a los Comités de Seguridad Ciudadana de diferentes provincias y distritos de

la Región Amazonas, un primer evento llevado a cabo en Junio en la ciudad de Lima,

organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), y un segundo

evento llevado a cabo en Setiembre organizado por el Ministerio del Interior.

A continuación se observan las siguientes imágenes:

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MEMORIA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ANUAL 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 123

VI. GESTION INSTITUCIONAL 2011.

6.1. NORMATIVIDAD APROBADA POR EL CONSEJO REGIONAL.

El Consejo Regional en concordancia con el Inc. a) del Artículo 15º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Ejercicio 2011, ha cumplido las siguientes funciones:

Aprobó por mayoría simple la designación del Consejero Delegado para el período

2011, recaído en el Ing. Elmer Soto Monje, en aplicación de la Ley Nº 29053, que aprueba modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia de funcionamiento del Consejo Regional y otros.

Aprobó la conformación de 09 Comisiones Ordinarias de Consejo Regional, para el período 2011, en aplicación del tercer párrafo del literal b) del Artículo 14 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con el literal c) del Artículo 16º del acotado cuerpo normativo, siendo las siguientes: 1. Comisión Ordinaria de Desarrollo Social. 2. Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas y

Privadas y Cooperación Técnica Internacional. 3. Comisión Ordinaria de Fiscalización, 4. Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 5. Comisión Ordinaria de Infraestructura y Transporte; - 6. Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización; 7. Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Gestión, Promoción y Defensa del

Medio Ambiente; 8. Comisión Ordinaria de Comunidades Campesinas, Indígenas y Asuntos

Amazónicos; y 9. Comisión Ordinaria de la Mujer, Niño, Adolescente, Joven, Adulto Mayo y

Discapacitados. Aprobó su Cronograma de Sesiones Ordinarias de Consejo Regional para el

período 2011, consistiendo en dos Sesiones por mes. En Sesión Extraordinaria de fecha 11-01-2011, fijó la Remuneración Mensual del

Presidente del Gobierno Regional Amazonas, en 5.5. Unidad de Ingreso del Sector Público UISP, equivalente a S/ 14,300.00 Nuevos Soles; la remuneración mensual del Vicepresidente Regional, equivalente a S/. 12,000.00 y la Dieta Mensual de los Consejeros Regionales, en 30% de lo que percibe el Presidente Regional, de conformidad con el Inc. f), del Art. 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y normas vigentes en materia de remuneraciones de los funcionarios y autoridades del Estado, aprobado con Ley Nº 28212 y D.U. Nº 038-2007.

En Sesión Extraordinaria de fecha 18-01-2011, acordó DEROGAR la Ordenanza Regional Nº 274-2010-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 22-11-2010, mediante el cual aprueba el ROF y CAP de la sede del Gobierno Regional Amazonas; RESTITUYENDO la vigencia de la Ordenanza Regional Nº 219-2008-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 11-08-2008.

Se constituyó la Comisión Especial de Consejeros Regionales, encargada de los temas relacionados con la Mancomunidad Regional Amazonas - San Martin – La Libertad – Cajamarca, recayendo en el Ing. Elmer Soto Monje, Med. Gorky Jave Poquioma y Lic. Doris Vilcarromero de Malqui.

Aprobó la Ratificación de la vigencia de la Ordenanza Regional Nº 280-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 28 de Diciembre del 2010, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo Utcubamba-Bagua, por enmarcarse en las normas legales vigentes, conforme al informe técnico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Aprobó el Dictamen Nº 001-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COCNALyD, de fecha 04 de Mayo del 2011, suscrito por la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, DECLARA IMPROCEDENTE la propuesta efectuada por la Dirección de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Amazonas, de adecuar el D.S. Nº 017-2009-MTC, a la realidad regional, en consideración al pedido de los transportistas, solicitando continuidad de autorización de circulación de vehículos de la categoría M1 dedicados al transporte público interprovincial de personas, así como ampliación de antigüedad y permanencia en el servicio de estos vehículos; por cuanto ello sería ua extralimitación de las competencias y funciones otorgadas al Gobierno Regional, así como desconocer y desnaturalizar la Ley y su Reglamento; recomendando al pleno, proponer una iniciativa legislativa para que se otorgue a los Gobiernos Regionales, mayores competencias en materia de transporte, o se solicite al Ministerio de Transportes, modifique el Reglamento de Administración de Transportes o lo exceptúe de sus alcances a la Región Amazonas, con el respectivo sustento técnico de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Amazonas.

Aprobó los Cuadros para Asignación de Personal (CAPs) de la Red de Salud de Bagua, Red de Salud de Utcubamba, Red de Salud de Condorcanqui, Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” de Bagua y del Hospital de Apoyo “Santiago Apóstol de Utcubamba”. Dictamen Nº 004-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 04-05-2011, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

Aprobó los Reglamentos de Organización y Funciones (ROFs) de la Red de Salud Condorcanqui, Red de Salud Bagua, Red de Salud Utcubamba, Hospital “María Auxiliadora” de Rodríguez de Mendoza, Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” de Bagua, Hospital “Santa María de Nieva” de Condorcanqui y del Hospital Regional “Virgen de Fátima” de Chachapoyas, propuesto Dictamen Nº 003-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 04-05-2011, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 001-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COyT, de fecha 04-05-2011, suscrito por la Comisión Ordinaria de Infraestructura y Transporte, proponiendo al Pleno, se implemente como requisito indispensable para la aprobación de los proyectos de pre inversión e Inversión (Elaboración de Expedientes Técnicos), que tanto el formulador como el proyectista presenten a las Gerencias Regionales correspondientes del Gobierno Regional Amazonas, una Acta de Conformidad o Incompatibilidad del terreno, donde se ejecutarán los proyectos, debidamente suscrito por las autoridades municipales, interior, comités y población a beneficiarse con dichos proyectos, para evitar inconvenientes al momento de iniciar la fase de ejecución contractual de los proyectos, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el documento de gestión denominado Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria de la Región Amazonas “TAJIMAT PUJUT – BUEN VIVIR 2011 – 2021” e insertarle en los Planes Regionales Sectoriales, conforme a lo dictaminado por la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social del Consejo Regional, mediante Dictamen Nº 003-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CODS, de fecha 18 de Mayo del 2011, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 002-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COIyT, de fecha 26 de Mayo del 2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Infraestructura y Transportes, propone al pleno, instituir Normativas en Materia de Ejecución de Obras y Adquisición de Bienes y Servicios, entre ellos, considerar que la mano de obra debe de ser en un 80% del total, procedente de la localidad o localidades donde se encuentre ubicado el proyecto, En Exoneraciones por causal de emergencia, dar prioridad a las empresas que laboran en el ámbito regional; del mismo modo que las empresas contratistas acrediten la constancia de no adeudo a personal, mano de obra y a proveedores, para el pago de la última valorización.

Aprobó el Dictamen Nº 001-2011-G.R.AMAZONAS/CORNGPyDMA-CR, de fecha 23-05-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Gestión, Promoción y Defensa del Medio Ambiente, propone al pleno, SUSPENDER y REDIMENSIONAR el Proyecto “Forestación y Reforestación a nivel Provincial, con Especies de Pino, Aliso y Frutales, con Veda en la Tala Indiscriminada

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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(Tilacancha y Otros) Chachapoyas-Amazonas, de tal manera que se corrijan los errores de concepción, diseño y ejecución del mismo.

Aprobó el Dictamen Nº 002-2011-GRA/CR-CORNGPyDMA de fecha 28 de Junio del 2011, donde la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Gestión, Promoción y Defensa del Medio Ambiente del Consejo Regional, propone al Pleno, DECLARAR de interés público regional, la Conservación y Protección de las Cuencas Colectoras de las Cataratas de Gocta, Yumbilla, La Chinata y las cabeceras de cuenca de las mismas, con el objeto de garantizar la provisión de agua y proteger los recursos naturales paisajísticos de estas cuencas y la conservación de la diversidad biológica, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

De conformidad con lo establecido en el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral Nº 007-2010-EF76.01, facultando al Consejo Regional, reconocer a los Comités de Vigilancia Ciudadana de Presupuesto Participativo; aprobó por unanimidad, en Sesión Ordinaria de fecha 01-07-2011: RECONOCER a los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012 de las siete (07) provincias de la Región Amazonas, para el Ejercicio 2012.

Aprobó el Dictamen Nº 006-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CODS, del 18-07-2011, que propone acciones para disminuir los riesgos de enfermedades por radiación solar y ultravioleta en la Región Amazonas y exhortar a la ciudadanía de la Región Amazonas, tener en cuenta que a partir de las 10.00 am. hasta las 3.00 pm., existe mayor riesgo de contraer enfermedades por la alta influencia de los rayos ultravioletas (UV), debiendo tomar las precauciones que corresponda.

Avaló el pedido sustentado por la Red de Salud de Condorcanqui, solicitando la creación de la Unidad Ejecutora de Salud de Condorcanqui, por justificarse la necesidad y contar con los fundamentos mínimos necesarios, para viabilizar la gestión, conforme lo establece el Informe Nº 003-2011-G.R.AMAZONAS/CR-CODS, del 18-07-2011.

Aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 26-07-2011, la modificación del Artículo Primero de la Ordenanza Regional Nº 282-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, del 28 de Diciembre del 2010, incluyendo a la aprobación de los Lineamientos de Política Regional de Formación Profesional, del Gobierno Regional de Amazonas y el Plan Regional de Formación Profesional

Aprobó en Sesión Extraordinaria de fecha 26-07-2011, aprobó el Dictamen Nº 007-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CODS, de fecha 18-07-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Desarrollo social del Consejo Regional Amazonas, propone aprobar la Agenda Social “Compromiso por el Desarrollo Regional de Amazonas 2011-2021”. Aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03-08-2011, INSTITUIR a partir de la fecha, la presencia física en forma corporativa de los Señores Consejeros Regionales, en todos los actos protocolares, cívico, religiosos y otros de importancia, que se realicen en la ciudad de Chachapoyas, Capital de la Región.

Aprobó el Informe Nº 004-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CODS, del 08-08-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, recomienda proponer al Pleno, conformar una Comisión Multisectorial para legislar a favor de los jóvenes profesionales de la Región.

Aprobó el Reglamento para la Realización de Audiencias Públicas Regionales del Gobierno Regional Amazonas 2011-2014, el cual contiene VII Capítulos, 20 Artículos, 02 Disposiciones Complementarias y 02 Disposiciones Transitorias y Finales, aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 001-2011-G.R.A AZONAS/CR-COMNAAMPD, de fecha 08 de Setiembre del 2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de la Mujer, Niño, Adolescente, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad, propone al pleno aprobar con Ordenanza Regional, la CREACION DE LA MESA REGIONAL POR LA PARTICIPACION Y DESARROLLO INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION AMAZONAS, aprobándose mediante Ordenanza Regional.

Aprobó en Sesión Ordinaria Descentralizada realizada en la Provincia de Condorcanqui, el 28 de Setiembre del 2011, Recomendar al Alcalde Provincial de

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Condorcanqui, hacer entrega conforme a lo comprometido, de un terreno donde se construirá el Hospital de Condorcanqui, con el saneamiento físico y legal hasta el 04 de Octubre del 2011;Requerir al Ejecutivo Regional : Enviar un equipo técnico, para elaborar un expediente técnico para sustentar la creación de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de Condorcanqui; ordene a la Oficina competente, adecuar los documentos de gestión de la Agencia Agraria de Condorcanqui; considerar dentro de los Programas Sociales, la Agenda Indígena dentro de la política regional, conformar un equipo técnico de profesionales para hacer el seguimiento a los expedientes presentados en el marco del Plan Binacional Perú Ecuador.

Aprobó el Dictamen Nº 012-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 16-09-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone al pleno: APROBAR la incorporación en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), de la Sede Regional y de las UU.EE. del Gobierno Regional Amazonas, una plaza de Bienestar Social, teniendo como responsable a un profesional de Trabajo Social.

Aprobó el Dictamen Nº 004-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COIyT de fecha 10 de octubre de 2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Infraestructura y Transporte propone en Sesión Ordinaria de fecha 12-10-201,: “Incorporar en la Ejecución de la Pavimentación del Área de Ingreso al Local de la Sede del Gobierno Regional de Amazonas, la Construcción de Rampas de Acceso a los Pabellones para la libre circulación de Personas con Discapacidad”; recomendando además, se haga extensivo a las Instituciones Públicas comprendidas en el Gobierno Regional Amazonas, para que adecuen en su infraestructura, Rampas de Acceso, para los fines indicados.

Aprobó el Informe Nº 004-2011-G.R.AMAZONAS/CR-PRM, del 07-10-2011, mediante el cual la Consejera Regional por Rodríguez de Mendoza, propone, que el Consejo Regional haga suyo la problemática de límites con la Región de San Martin, en el que viene siendo afectado las provincias de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, por ende se conforme una Comisión Especial de Consejeros Regionales, para que en coordinación con el Ejecutivo evalúen la Denuncia hecha por la Compañía Peruana Forestal S.A. (COPEFOR), al Alcalde Distrital de Omia; del mismo modo proponer al Ejecutivo Regional, conformar un equipo técnico de especialistas con la finalidad de continuar con la sustentación y seguimiento del expediente técnico presentado ante la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM.

Aprobó el Dictamen Nº 003-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-CR-COCNALyD, de fecha 24-10-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional, propone FORMALIZAR la incorporación del Gobierno Regional de Amazonas a la Mancomunidad Regional Amazonas-San Martín-La Libertad-Cajamarca, con sujeción al marco jurídico de la Ley Nº 29768, Ley de Mancomunidad Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 004-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COIyT, de fecha 25-10-2011, de la Comisión Ordinaria de Infraestructura y Transportes, mediante el cual levantando las observaciones planteadas propone Instituir Normativas en materia de ejecución de obras y de adquisición de bienes y servicios.

Aprobó el Dictamen Nº 015-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 24 de Octubre del 2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone DEVOLVER a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T., el CAP y el ROF de la Sede del Gobierno Regional Amazonas 2011, por no haberse implementado la Ordenanza Regional Nº 285-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, del 20-01-2011, que establece los parámetros para su elaboración, aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 014-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 24-10-2011, donde la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Hospital Regional “Virgen de Fátima”, de Chachapoyas, aprobado mediante ordenanza regional.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Aprobó la propuesta del Consejero Delegado, a fin de que el Ejecutivo del Gobierno Regional Amazonas, con su homólogo de Cajamarca, firmen un Convenio Interinstitucional, orientado a que los vehículos que brindan servicio de transporte de Pasajeros (M2, M2 y M3), puedan circular libremente entre las jurisdicciones de Amazonas y Cajamarca.

Conformó una Comisión de Consejeros Regionales, que se encargarán de hacer el seguimiento a los proyectos del Fondo Binacional y la Culminación del IV Eje Vial, integrada por los siguientes Consejeros: Ing. Elmer Soto Monje, Pedro Pablo Vela Velarde, María Elena Vilchez Angeldones, Santiago Manuin Valera y Nélida Calvo Nantip.

Conformó una Comisión Especial de Consejeros Regionales para investigar los hechos denunciados por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, constituida por el Sr. Pedro P. Vela Velarde, Lic María Elena Vilchez Angeldones, Sr. Walter Hugo Sánchez Fernández, en Sesión ordinaria del 02 de Noviembre del 2011.

Aprobó el Dictamen Nº 017-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 21-11-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, propone: APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad Ejecutora 404 Salud Utcubamba, y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Hospital Santiago Apóstol” de Utcubamba incluido. Aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 018-201-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 21-11-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T. propone: APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la UGEL de Bagua - Unidad Ejecutora 303 Bagua. Aprobado mediante Ordenanza Regional.

Aprobó el Dictamen Nº 019-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, del 21-11-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone: APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Dirección de Red de Salud Bagua. Aprobado mediante Ordenanza Regional.

En Sesión Ordinaria de fecha 12-10-2011, acordó: RECONOCER al Ejecutivo Regional Amazonas, la implementación del Acuerdo de Consejo Regional Nº 025-2011-CR-SE, de fecha 26-05-2011, mediante el cual luego del análisis de los hechos denunciados, se ordena al Director Regional de Educación, que cumpla con contratar a los docentes en orden estricto al cuadro de méritos resultante del proceso para la selección de Acompañantes Pedagógicos en el marco del Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje al Finalidad el III Ciclo de la Educación Básica Regular”, llevado a cabo en el mes de Febrero del 2011, para coberturar 08 redes del nivel inicial y 19 redes de nivel primario.

En Sesión Ordinaria de fecha 07-12-2011, acordó: VALIDAR los acuerdos adoptados en la VI Asamblea de la Mancomunidad Regional Amazonas – San Martín – La Libertad – Cajamarca, suscrito en la ciudad de Trujillo, Región de la Libertad, los días 03 y 04 de Diciembre del 2011, y aprobar los Estatutos de la Mancomunidad Regional en mención.

Aprobó el Dictamen Nº 004-2011-GOBIERO REGIONAL AMAZONAS/CR-COCNALyD, de fecha 20-12-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, proponiendo al pleno: ESTABLECER que todas las dependencias públicas del Gobierno Regional Amazonas, que cuenten con servidores y/o funcionarios que han sido elegidos como Consejeros Regionales, para el período 2011-2014, cumplan con otorgarles LICENCIA LABORAL CON GOCE DE HABER, HASTA POR 80 HORAS MENSUALES, conforme al literal b) Licencias del Art.19º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En virtud al Dictamen Nº 005-2011-G.R.AMAZONAS/COCNALyD, de fecha 12-12-2011, acordó: RECONOCER con Acuerdo de Consejo Regional de fecha 21-12-2011 a la sagrada imagen “Virgen Asunta”, Patrona de la Fidelísima ciudad de Chachapoyas, como PATRIMOIO CULTURAL Y RELIGIOSO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, Capital de la Región Amazonas.

En Sesión Ordinaria de fecha 21-12-2011, acordó: Hacer de conocimiento al Ejecutivo Regional, la necesidad de gestionar el presupuesto requerido para la atención de

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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1,055 plazas en total de la Dirección Regional de Educación, de los cuales, serán distribuidos en 793 docentes, 117 auxiliares de educación, 41 oficinistas, 73 trabajadores de servicio, 03 auxiliares de laboratorio y 02 secretarias, que corresponden a las Unidades Ejecutoras 300, 301, 302 y 303.

Aprobó la Designación del Med. GorkyJavePoquioma, como Consejero Delegado, para el período 2012.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACION EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS CONTEMPLADAS EN EL INC. K) DE LA LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES.-

Aprobó el Informe Nº 001-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COF-CR, de fecha

05-04-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Regional propone la NULIDAD DE OFICIO de los Procesos de Selección : Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRB de la Obra: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Morropón de la Microred de Salud Bagua” y Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRB de la Obra: Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en la I.E Nº 16237 Diamante Alto-Cajaruro-Utcubamba y retrotraer dichos procesos a la etapa de Convocatoria, en concordancia con el Art. 56º del D. Leg. Nº 1017, ley de Contrataciones del Estado.

En Sesión Ordinaria de fecha 23-05-2011, estando a lo aprobado con Dictamen Nº 005-2011-G.R.AMAZONAS/CR-CODS, de fecha 18-05-2011, el pleno del Consejo Regional, con conocimiento del Ejecutivo Regional, ordenó al Director Región de Educación Lic. Jorge Jhony MERA ALARCON, que en la ampliación de plazas del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), cumpla en contratar a los docente que se encuentran elegibles según el cuadro de méritos, toda vez que han sido evaluados y cumplido con los requisitos requeridos el la Directiva Nº 002-2011-GRA-DREA/CE, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal; del mismo modo de inicio de acciones administrativas previo informe de la Comisión de Procesos Administrativos de la Dirección Regional de Educación a los integrantes de la Comisión Evaluadora y adjudicación de plazas el Programa antes descrita y hacer llegar los resultados a este Consejo Regional, con la finalidad de tomar las acciones y correctivos necesarios.

Investigación realizada sobre denuncia formulada por la Lic. Dorila Hernández Zulueta, SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE Concurso de Docentes para coberturar plazas en el Proyecto Educativo Logros de Aprendizaje – PELA, para la Red 004 Chachapoyas, determinado mediante Informe Nº 002-2011-G.R.AMAZONAS/VR-CODS, de fecha 18-07-2011, que la Comisión Evaluadora no ha incurrido en irregularidad, por cuanto el puntaje adjudicado a cada uno de los postulantes es el adecuado, de acuerdo a Directiva vigente para dicho proceso.

Fiscalización efectuada a las Obras: Construcción y Mejoramiento de la Carretera El Progreso-San Antonio-Ortiz Arrieta-Lonya Grande” y “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nunya Temple-San Martín-Progreso San Antonio “, cuyas recomendaciones plasmadas mediante Oficio Nº 033-2011-G.R.AMAZONAS/CR/COIT/PPVV, de fecha 15-07-2011, fueron tramitados al Ejecutivo mediante Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria del 26-07-2011.

Aprobó el Informe Nº. 002-2011-G.R. AMAZONAS/COF-CR, de fecha 19 de julio de 2011, suscrito por la Comisión Ordinaria de Fiscalización del Consejo Regional, mediante el cual, propone al Pleno del Consejo Regional, Disponer a la Gerencia Sub Regional Bagua, la NULIDAD DE OFICIO, del Proceso de Selección “ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 004-2011-G.R.A/GSRB, de la Obra: “Ampliación de los Servicios Educativos en la I.E.I.P. Nº 16192 Bagua-Región Amazonas, código SNIP Nº 107608”, retrotrayendo el proceso a la etapa de convocatoria, disponiendo se inicien las acciones administrativas contra el Comité Especial Permanente; se apliquen las sanciones administrativas a la Empresa “Corporación Nor Oriental de Negocios SAC” y se inicien las acciones legales penales contra la mencionada empresa y los que resulten responsables, en aplicación de la Ley de Contrataciones y normas conexas.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Agosto del 2011, DEJAR EN SUSPENSO la

Transferencia Financiera de S/. 2´000,000.00 (Dos Millones con 00/100 Nuevos Soles) a la cuenta de la Municipalidad Provincial de Bagua, que ha sido aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 030-2011-GRA/CR-SE, de fecha 24-06-2011, para cofinanciar la Obra: Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal de la Provincia de Bagua”, en tanto se regularice con la información solicitada.

En virtud a lo dictaminado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, mediante Dictamen Nº 002-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COF, de fecha 22-08-2011, acordó ENCARGAR al Presidente del Gobierno Regional, ordene al órgano correspondiente aperturar proceso administrativo disciplinario contra el Ing. José Orlando Castro Pereira, Abog. Víctor Rafael Valqui Chuquizuta, Lic. maría Clorinda Moyano Piscoya, miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos, en la gestión del 2007-2010, por no haber realizado una correcta investigación sobre las presuntas faltas de abuso de autoridad, negligencia funcional y otros, incurridos por el CPC. Jesús Gilberto GUERRERO ELERA, Director de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Amazonas, contra el servidor José Natividad POQUIOMA CHAVEZ.

En virtud al Dictamen Nº 003-2011-G.R.MAZONAS/CR-COF, de fecha 05-09-2011, en el que se determina una serie de indicios de irregularidades administrativas, sobre todo en materia contable y financiera de la Red de Salud Utcubamba, acordó: DERIVAR al Ejecutivo Regional, a fin de que solicite al Órgano de Control Institucional, encargado de realizar el control gubernamental posterior, realizar una auditoría de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Control.

Aprobó el Informe Nº 003-2011-G.R.AMAZONAS/COF-CR, de fecha 26-08-2011, mediante el cual la Comisión de Fiscalización, propone al Pleno, DISPONER a la Gerencia Sub Regional Bagua, la NULIDAD DE OFICIO del Concurso Administrativo de Servicios (CAS) Nº 001-2011-G.R.AMAZONAS/GSRB, por haberse incurrido en irregularidades en el proceso de evaluación y adjudicación.

Aprobó el Dictamen Nº 04-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COF, de fecha 26-09-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone al pleno, Declarar improcedente las Quejas por presuntas irregularidades administrativas en el Proceso de Nombramiento de Personal Docente II Etapa y Adjudicación de Plazas, llevada a cabo en la UGEL de Luya año 2011; del mismo modo recomienda además establecer dentro del Gobierno Regional Amazonas, la unificación de criterios y parámetros de las Bases para la Convocatoria de Concursos Públicos, según especialidad (docentes, administrativos, etc.), por niveles y grupos ocupacionales; igualmente sugiere que la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, proponga una Ordenanza Regional, donde se establezca que la Dirección Regional de Educación y las UGEL´s, cuenten con un profesional de la Salud (Médico Auditor), con la finalidad de que hagan el seguimiento y monitoreo a los Certificados Médicos, expedidos por ESSALUD, Hospitales y Centros de Salud, que son utilizados por los docentes y administrativos del sector Educación para sus destaques y reasignaciones.

Aprobó el Dictamen Nº 005-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COF, de fecha 10-10-2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Fiscalización, propone: la Nulidad de todo lo actuado en el Proceso Disciplinario contra el Administrado José Natividad Poquioma Chávez; por lo que en tal virtud el Consejo Regional, propone al Ejecutivo Regional, la Nulidad de la Resolución de Gerencia Regional Nº 073-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI, de fecha 22-06-2011, por contener vicios, que conlleva a su invalidez.

Aprobó el Informe Técnico de Fiscalización, de fecha 05 de Octubre del 2011, presentado por la Comisión Especial de Consejeros Regionales, designado mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 138-2011-G.R.AMAZONAS/CR-SO, que se desplazó a las localidades de Camporredondo, Ocallí y Providencia, para fiscalizar las siguientes obras: Rehabilitación y Ampliación de la I.E. Nº 18125 Cocochó; Rehabilitación de la Carretera 24 de Julio-Cumba-Ocallí, Tramo III Camporredondo-Ocallí; Recuperación y Ampliación de la I.E. San Simón de Ocallí; Mejoramiento y Construcción I.E. Nº 18270 La Libertad-Camporredondo; Ampliación y Mejoramiento de la I.E. Nº 18116 Camporredondo

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 130

y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Secundaria de Menores Cesar Vallejo, solicitando al Ejecutivo su traslado a la Gerencia Regional de Infraestructura para la implementación de las recomendaciones.

Aprobó el Informe Nº 014-2011-GRA/CR-COF, de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrito por el Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, Consejero Regional, Walter Hugo Sánchez Fernández, mediante el cual propone al Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 21-12-2011: Derivar al Director de la UGEL de Bongará, para que por su intermedio y en cumplimiento de las normas vigentes, efectúe una llamada de atención por escrito a los miembros de la Comisión Evaluadora del Programa No Escolarizado de Educación Inicial de la Red Educativa de Pedro Ruiz Gallo y a los que han tomado parte en la omisión detectada el proceso de selección para contratar docentes para el PRONOEI de la Provincia de Bongará, por transgredir las normas vigentes.

Aprobó el INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, presentado con Oficio Nº 065-2011-G.R.AMAZONAS/CR-WHSF, de fecha 20-12-2011, por la Comisión Especial de Consejeros Regionales, designada con Acuerdo de Consejo Regional Nº 094-2011-G.R.AMAZONAS/CR-SO, de la fiscalización realizada a las Obras “Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado de Chiriaco, Distrito de Imaza, provincia de Bagua-Amazonas”, “Mejoramiento de la Carretera Arriba Perú-Puerto Wawico-San Pablo, Distrito de Imaza-Bagua Amazonas” y “Construcción del Mercado de Abastos de Juan Velasco Alvarado, Condorcanqui-Amazonas” los días 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre del año en curso; derivando al Ejecutivo Regional de Amazonas para que por su intermedio TRASLADE al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sede Regional de Amazonas, con la finalidad de que amplíe las evaluaciones de cada una de las obras indicadas y de ser posible elaborar un Informe Especial de Auditoria ya que por motivos ajenos, las Gerencias Sub Regionales de Bagua y Condorcanqui y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, no hicieron llegar la información requerida, para avanzar en la evaluación del caso, con el agravante de que el Consejo Regional, ya no cuenta con un Ingeniero Civil como Asesor Técnico, al haber sido suspendido.

FUNCIONES DESARROLLADAS EN MATERIA PRESUPUESTAL, EN CONCORDANCIA Y AFINIDAD CON LOS INCISOS C) y H) DEL ART. 15º DE LA LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES.- Aprobó el Dictamen Nº 009-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPAT, de

fecha 23-08-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone, la aprobación dela firma del Convenio con la Municipalidad Distrital de Magdalena para la transferencia de la contrapartida por la suma de S/. 188,586.00 (CIENTO OCHENTAICHO MIL QUINIENTOS OCHENTAISEIS NUEVOS SOLES), para la ejecución del Proyecto: Instalación del Programa de Asistencia Social en Salud Leishmaniasis y Materno Perinatal con enfoque de Género e Interculturalidad en la Cuenca del Alto Utcubamba – Distrito de Magdalena – Chachapoyas.

En Sesión Ordinaria de Consejo Regional de fecha 03-08-2011, acordó AUTORIZAR al Ejecutivo del Gobierno Regional de Amazonas, gestionar el préstamo ante el Banco de la Nación, por la suma de S/. 6´000,000.00, para la adquisición de maquinaria pesada, que será utilizada en la ejecución de obras viales.

En Sesión Ordinaria del 24-08-2011, ante el requerimiento de apoyo de la Municipalidad Provincial Chachapoyas, solicitando la suma de S/. 255,000.00, para cancelar saldo pendiente a contratista de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas-Levanto-San Isidro del Mayno-Magdalena-El Tingo”, para cuya ejecución el Gobierno Regional financió una contrapartida vía Convenio con la Municipalidad Provincial en el ejercicio 2009, ejecutado al ejercicio 2010; faltando documentación sustentatoria para evaluar dicho requerimiento devolvió a la Municipalidad, a fin de que el sustento técnico lo canalice a través de la Presidencia Regional, el mismo que actualmente se encuentra en proceso de evaluación.

En Sesión Ordinaria de Consejo Regional de fecha 07-09-2011, en virtud al Dictamen Nº 010-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Ppto. y A.T. aprobó AUTORIZAR al Ejecutivo Regional Amazonas, gestionar ante el Banco de la Nación el afianzamiento de la Carta Fianza a favor del Hospital de

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 131

Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” de Bagua, por el monto de US $ 10,000.00 Dólares Americanos, para que cumpla con el requisito establecido por el D.S.N 040-2088-MTC y exigido por la SUTRAN, para continuar prestando los servicios de exámenes médicos psicosomáticos y la emisión de Certificados Médicos para la obtención de Licencias de Conducir. Acuerdo que fue modificado en el sentido de que la Carta Fianza es a favor de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

En virtud a Dictamen Nº 011-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T. de fecha 05-09-2011, el Consejo Regional aprobó: AUTORIZAR al Gobierno Regional Amazonas, la transferencia de S/. 230,794.00 (Doscientos Treinta Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles), para cofinanciar el Proyecto de los Servicios de Salud del Centro de Salud del Muyo y sus Puestos de Salud Periféricos del distrito de Aramango-Bagua-Amazonas.

Aprobó el Dictamen Nº 013-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 10 de octubre de 2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial propone en Sesión Ordinaria de fecha 12-10-2011: “Admitir la Transferencia Financiera por S/. 2´000,000.00 Dos Millones con 00/100 Nuevos Soles) a la Cuenta de la Municipalidad Provincial de Bagua, para la Construcción y Equipamiento del Palacio Municipal de Bagua-Provincia de Bagua-Departamento de Amazonas correspondiente al año 2011”, por haberse subsanado las observaciones hechas por el Consejo Regional; por lo que mediante Acuerdo de Consejo Regional, se dejó sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional Nº 030-2011-GRA/CR-SE y el Acuerdo de Consejo Regional Nº 110-2011-GRA/CR-SO, de fechas 24 de junio y 04 de agosto del año en curso respectivamente.

En Sesión Ordinaria de fecha 12-10-20111, aprobó la Relación de 06 obras a ser ejecutadas por el Gobierno Regional Amazonas, siguiendo el procedimiento establecido en la Primera Disposición Complementaria del D.U. Nº 054-2011, teniendo en cuenta que cumplen con las condiciones indicadas en el punto 1, Inc. a) y b) del Anexo II de la referida norma.

De acuerdo al Dictamen Nº 016-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, emitido por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., de fecha 08-11-2011, acordó: APROBAR la transferencia de una contrapartida del Gobierno Regional Amazonas, por la suma de S/. 3´026,616.68 (TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 68/100 NUEVOS SOLES), equivalente al 60% del cofinanciamiento Municipal para la ejecución de 40 proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, en 17 Distritos del ámbito regional, según anexo adjunto, vía Convenio con el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR, quien financia con una contrapartida hasta por la suma de S/. 23´808,530.68, el Plan COPESCO, con el monto de S/. 1´333,411.53, las Municipalidades por un total de S/. 2´017,744.45 y el aporte de los beneficiarios de S/. 2´950,100.28, sumando un total de S/. 33´136,404.61, costo total de la ejecución de los proyectos.

Aprobó el Dictamen Nº 020-2011-G.R.AMAZONAS/CR.COPPAT, del 21-11-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone APROBAR, la inclusión de la Obra: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción de Saneamiento Básico de la Localidad de Mesones Muro”, Distrito de Imaza-Bagua, cuyo monto del perfil asciende a S/. 1´404,920.00, en el marco del D.U. Nº 054-2011.

De acuerdo a lo aprobado mediante Dictamen Nº 022-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 21-11-2011, por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., acordó: AUTORIZAR al Ejecutivo del Gobierno Regional Amazonas, la gestión para obtener una Carta de Crédito ante el Banco de la Nación, a favor de la Asociación One Laptop Per Child – OLPC, por la suma de S/. 6´830,491.20 (Seis Millones Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 20/100 Nuevos Soles), equivalente a US $ 2´492,880.00 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta Dólares Americanos), para la adquisición de 13,000 Laptops XO, para su distribución a las Instituciones Educativas del ámbito regional.

Aprobó el Informe Nº 001-2011-G.R.AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 22-12-2011, mediante el cual la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y A.T., propone al

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 132

Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 23-11-2011: Aprobar la inclusión de los Proyectos: Electrificación Rural mediante Ampliación de Redes de las Localidades de Tutumberos, Cangarizo, Puerto Perlamayo, Magdalena, Sector Campo 6, Lumba, Unión Malvinas, San Francisco, Alto Perú – Aramango y Puerto Victoria, Distrito El Milagro – Utcubamba-Amazonas, por S/.2´175,425.23 Nuevos Soles” y “Electrificación Rural de los Caseríos Alto San Martín, Santo Domingo, Cerro Azul, Santa María, Progreso, San Antonio, Casa Blanca y Los Sectores: La Unión, Nuevo México del C.P. San Martín de Porres – Bagua Grande – Utcubamba, por S/. 1´921,132.89 Nuevos Soles“, para su ejecución siguiendo el procedimiento establecido en la Primera Disposición Complementaria del D.U. Nº 054-2011.

Aprobóel Dictamen Nº 023-2011GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR/COPPAT, de fecha 06 de diciembre de 2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, propone al Pleno: “APROBAR EL ADICIONAL DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA (30% que correspondía a las Municipalidades), EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 1´513,308.34 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 34/100 NUEVOS SOLES), PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PRONASAR DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EL CUAL BENEFICIARÁ A 17 DISTRITOS DEL ÁMBITO DE LA REGION AMAZONAS.

En Sesión Ordinaria de fecha 21-12-2011, aprobó la relación de Proyectos existentes en el Consolidado del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012, el cual asciende a un total de S/. 297´845,930.00 (Doscientos Noventa y Siete Millones, Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta Nuevos Soles con 00/100 Nuevos Soles), para Proyectos de Inversión para el Año Fiscal 2012.

En Sesión Ordinaria de fecha 21-12-2011, aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura PIA del pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, en lo que corresponde a los anexos que forman parte de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, por un monto total de S/.334´055,987.00 Nuevos Soles, siendo este de la siguiente manera: Recursos Ordinarios: S/.329´913,398.00 Nuevos Soles; Recursos Determinados: S/ 37,589.00 Nuevos Soles; Recursos Directamente Recaudados: S/. 4´105,000.00 Nuevos Soles.

ACCIONES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FUCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS, EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN CONCORDANCIA CON EL D.LEG. 1017 Y SU REGLAMENTO.-

En Sesión Ordinaria de fecha 28-09-2011, ACORDÓ:SUSPENDER la Exoneración de

Procesos de Selección por causal de CONTRATACION ENTRE ENTIDADES para la Contratación del Servicio de “Alquiler de Cargador Frontal S/Llantas” para la Obra: Pavimentación del Tramo Jr. Piura C4 y C5 – Jr. Sachapuyos C1 y C2 – Jr. Higos Urco C2, hasta la Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado – Provincia de Chachapoyas – Amazonas – Saldo de Obra, por haber tomado conocimiento el Pleno del Consejo Regional en la Sesión Ordinaria Descentralizada, realizada el Distrito de Santa María de Nieva – Condorcanqui, que dicho contrato de alquiler ya se realizó con anterioridad a su gestión para su aprobación; por lo que derivóa la Comisión Ordinaria de Fiscalización de Consejo Regional Amazonas, para que inicie las investigaciones necesarias e informe al Pleno del Consejo Regional al respecto.

Aprobó el Dictamen Nº 002-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COCNALyD, de fecha 20 de setiembre de 2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización propone en Sesión Ordinaria del 28-09-2011, la Exoneración del Proceso de Selección para la contratación del Arqueólogo QUIRINO OLIVERA NUÑEZ por causal de SERVICIOS PERSONALÍSIMOS, para que preste sus servicios como Director del componente de Investigación Arqueológica del Proyecto “Puesta en Valor Turístico del Sitio Arqueológico Las Juntas – Bagua – Región Amazonas”, considerando que el referido profesional cuenta con la Credencial C/006-2011-DA-DREPH/MC, expedida por el Ministerio de Cultura y en

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 133

concordancia con el Reglamento de de Investigaciones Arqueológicas; estableciendo disposiciones complementarias, concordantes con la ley de Contrataciones y su Reglamento.

Aprobó el Dictamen Nº 024-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPAT, de fecha 06 de diciembre de 2011, mediante el cual, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional propone al pleno: DERIVAR A LA PRESIDENCIA REGIONAL PARA QUE POR SU INTERMEDIO, ORDENE AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, EL INICIO INMEDIATO DE LAS ACCIONES REGULARES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME LA LEY EXIGE, PARA LA ADQUISICIÓNDE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES DEL DENGUE, MALARIA, BARTONELOSIS Y LEISHMANIASIS POR UN MONTO DE S/. 2´396,550.00 (Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta Con 00/100 Nuevos Soles), DADO QUE DICHO PRESUPUESTO ESTÁ ENMARCADO EN LA CUENTA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD, QUE PERMITE COMO PLAZO PARA SU GASTO HASTA EL MES DE MARZO DE 2012, AL SER PARTE DE LA EMERGENCIA DECLARADA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE COMISIONES Y LOGROS ALCANZADOS POR LAS MISMAS.

Se han constituido 09 Comisiones Ordinarias de Consejo Regional para el Ejercicio 2011, las mismas que indistintamente se han abocado a conocer y pronunciarse sobre los temas o asuntos que les ha sido encargados o derivados según su naturaleza o especificidad, por el Pleno del Consejo Regional, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias o por el Consejero Delegado, en el marco de sus atribuciones; cuyo detalle de lo resuelto por dichas Comisiones, se encuentra esgrimido en líneas precedentes, como base de parte de las decisiones expresadas por el Consejo Regional mediante los Acuerdos de Consejo Regional y las Ordenanzas Regionales aprobadas, en tal sentido, se detalla a continuación el número de Dictámenes o Informes emitidos por cada una de las Comisiones durante el Ejercicio 2011:

COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, emitió 24 Dictámenes y 01 Informe.

COMISION ORDINARIA DE CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS LEGALES Y DESCENTRALIZACION, emitió 05 Dictámenes y 02 Informes.

COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL, emitió 04 Dictámenes y 05 Informes.

COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION, ha emitido 06 Dictámenes y 08 Informes.

COMISION ORDINARIA DE RECURSOS NATURALES, GESTIÓN, PROMOCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, emitió 02 Dictámenes.

COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, emitió 04 Dictámenes y 02 Informes.

COMISION ORDINARIA DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, emitió 01 Dictamen.

Tres Comisiones Especiales, conformadas, han emitido cada una sus Informes resultantes de las acciones de fiscalización realizadas, quedando en proceso las acciones encargadas a otras tres Comisiones Especiales conformadas en el Ejercicio 2011.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 134

RELACION DE ORDENANZAS REGIONALES 2011 PROMULGADAS, DE ENERO A DICIEMBRE DEL2011

Nº ORD

.

NUMERO REG. ORDENANZA

FECHA ASUNTO

01 285 20-01-2011

DEROGA la Ordenanza Regional Nº 274 – 2010-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 22 de Noviembre del 2010, norma que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Sede del Gobierno Regional Amazonas; RESTITUIR LA VIGENCIA de la Ordenanza Regional Nº 219-2008-GOBIERNO REG. AMAZONAS/CR, de fecha 11 de Agosto del 2008, que aprueba el CAP y el ROF de la Sede del Gobierno Regional Amazonas y SOLICITAR al Ejecutivo Regional, la actualización de los documentos de gestión de la Sede Regional y Direcciones Regionales Sectoriales que conforman el Gobierno Regional Amazonas, hasta el 31 de Agosto del 2011.

02 286 04-04-2011

APRUEBA el “Reglamento que regula el Proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2012”, y APROBAR la conformación del Equipo Técnico que indica el Art. 11º del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo, al que debe incorporarse un Representante Acreditado de las Comunidades Campesinas y Nativas.

03 287 13-05-2011 APRUEBA los “Cuadros para Asignación de Personal (CAP´s) reformulados, de la Red de Salud de Bagua, Red de Salud de Utcubamba, Red de Salud de Condorcanqui, Hospital “Gustavo Lanatta Luján” de Bagua, Hospital “Santiago Apóstol de Utcubamba”.

04 288 13-05-2011

APRUEBA los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF´s) reformulados de la Red de Salud de Bagua, Red de Salud de Utcubamba Red de Salud de Condorcanqui, Hospital Regional “Virgen de Fátima” de Chachapoyas, Hospital “Gustavo Lanatta Luján” de Bagua, Hospital de Apoyo “Santiago Apóstol de Utcubamba, Hospital “María Auxiliadora” de Rodríguez de Mendoza, Hospital “Santa María de Nieva” de Condorcanqui.

05 289 20-06-2011

APRUEBA la Constitución del Consejo Regional de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Región Amazonas, quien en adelante se denominará con las siglas COREDENNA, el mismo que constituye un espacio de participación a nivel regional y local, desarrollando actividades de promoción efectiva del derecho a la participación, así como la defensa de sus derechos, que favorezcan su desarrollo integral.

06 290 20-06-2011

APRUEBA la presentación de ACTAS ORIGINALES debidamente firmadas por las autoridades municipales, interior (gobernador), comités pro construcción de los proyectos y cinco (05) a diez (10) representantes de la población beneficiaria, indicando la compatibilidad y/o incompatibilidad del terreno, donde se construirán los proyectos, las mismas que serán presentadas por los profesionales que prestan sus servicios como formuladores, proyectistas y evaluadores en la elaboración de los proyectos, en la fase de preinversión (Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad) e inversión (Estudios Definitivos/Expediente Técnico), de la priorización de dichas actas, serán responsables los Gerentes Regionales, Gerencias Sub Regionales y Direcciones Sectoriales Regionales del Gobierno Regional Amazonas.

07 291 22-06-2011 APRUEBA la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria de la Región Amazonas, denominada TAJIMAT PUJUT – BUEN VIVIR 2011 – 2021”, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, como política regional para el fomento del desarrollo

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 135

integral de las familias y Comunidades en la Región Amazonas, garantizando los medios de protección social a la madre y el niño y su inclusión a los sistemas de producción local.

08 292 18-07-2011

DECLARA de interés público regional, la Conservación y Protección de las Cuencas Colectoras de las Cataratas de GOCTA, HUMBILLA y la CHINATA, de la Provincia de Bongará, Departamento de Amazonas, y las cabe ceras de cuenca de las mismas, con

el objetivo de garantizar la provisión de agua y proteger los recursos naturales paisajísticos de estas cuencas y la conservación de la diversidad biológica.

09 293 03-08-2011

INSTITUCIONALIZA, la AGENDA SOCIAL en el marco del “Compromiso por el Desarrollo Regional de Amazonas 2011-2021”, como

Lineamiento de Política Pública Regional, que oriente la intervención política, económica y social en cinco ejes de desarrollo tales como: Disminución de la pobreza, del 50.1% al 30%, disminución de la desnutrición crónica infantil del 20% al 15%, reducción de la muerte materno infantil, mejoramiento de los logros de aprendizaje y gestión y protección ambiental con saneamiento, manejo de residuos sólidos y conciencia ambiental.

10 294 04-08-2011

MODIFICAR el Artículo Primero de la Ordenanza Regional Nº 282-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 28 de diciembre del 2010, que dice: “APROBAR los Lineamientos de Política Regional de Formación Profesional del Gobierno Regional de Amazonas”; el mismo que debe decir: “APROBAR los Lineamientos de Política Regional y Plan Regional de Formación Profesional del Gobierno Regional de Amazonas, en concordancia con la Política Nacional sobre dicha materia.

11 295 05-09-2011 DISPONER que las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del ámbito regional, adopten medidas, a fin de evitar los efectos negativos de la radiación solar.

12 296 22-09-2011

DISPONER la Creación y Funcionamiento de la Mesa por la Participación y Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en la Región Amazonas” y su implementación progresiva de acuerdo al alcance administrativo, legal y presupuestario del Gobierno

Regional Amazonas.

13 297 12-10-2011

APRUEBA el Reglamento que norma la realización de las Audiencias Públicas 2011 – 2014 en el Gobierno Regional de Amazonas

y APRUEBA las fechas en que se llevarán a cabo las Audiencias Públicas Regionales, correspondientes al año 2011, quedando la 1ra. Audiencia, para el mes de Noviembre 2011, 2º Audiencia, para el mes de Diciembre 2011.

14 298 14-11-2011

DECLARAR la voluntad del Gobierno Regional de Amazonas de FORMALIZAR la Constitución de la “MANCOMUNIDAD REGIONAL AMAZONAS-SAN MARTIN-LA LIBERTAD CAJAMARCA”, en el marco de la Ley Nº 29768, Ley de la Mancomunidad

Regional, del 26-07-2011.

15 299 14-11-2011 APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) reformulado del Hospital Regional “Virgen de Fátima” de la ciudad de

Chachapoyas, que por triplicado forma parte de la presente Ordenanza Regional.

16 300 16-12-2011 APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro Para Asignación de Personal (CAP) de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL BAGUA – Unidad Ejecutora 303, que consta de 51 plazas, 14 ocupadas y 37 previstas.

17 301 16-12-2011 APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Red de Salud de Bagua, que consta de 301 plazas, 97 plazas ocupadas y

204 plazas previstas.

18 302 16-12-2011

APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) reformulado de la Unidad Ejecutora 404 – Red Salud Utcubamba y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba, que consta de 470 plazas, 75 plazas ocupadas y 395 plazas previstas.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 136

6.2. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LA SEDE CENTRAL Y GERENCIAS SUB

REGIONALES.

6.1.1. Sede Central

PRESIDENTE REGIONAL LANZA CAMPAÑA SEGURIDAD ALIMENTARIA “UN NIÑO SANO Y BIEN ALIMENTADO, FUTURO ASEGURADO DE NUESTRA REGIÓN”

Tal como estaba previsto en el convenio de cooperación entre el Gobierno Regional de Amazonas, USAID y la Fundación Buckner de los Estados Unidos, se realizó el lanzamiento oficial de la Campaña Regional de Seguridad Alimentaria denominada “UN NIÑO SANO Y BIEN ALIMENTADO…FUTURO ASEGURADO DE NUESTRA REGIÓN”, que impulsa la Presidencia Regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. La campaña, cuenta con un primer lote de 70 toneladas de alimento que será distribuido en forma mensual en cada uno de los distritos para más de 50 mil niños beneficiados. La presentación de la campaña, que se enmarca dentro de los lineamientos de política regional insertados en la Agenda Social de Amazonas 2011 – 2014, estuvo a cargo del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, desde la localidad de Colcamar, provincia de Luya.

Las siete toneladas que serán distribuidas inicialmente entre los distritos de extrema pobreza de Amazonas, consiste en raciones embolsadas al frío de un kilo cada uno y contiene una mezcla de cereal fortificado. El valor nutricional de cada bolsa está compuesta por: lentejas de campo, arroz, óxido de zinc, proteínas vegetales, carne de soya, sulfato ferroso, papas, cebollas, tomates deshidratados, vitaminas A,B1, B2, B12, lo cual contribuirá a mejorar el rendimiento escolar de los niños de la zona rural.

Se benefician 36 distritos considerados en extrema pobreza de la Región Amazonas. En la provincia de Chachapoyas están los distritos de Chuquibamba, Chiliquín, Granada, La Jalca, Levanto, Olleros, Asunción y Quinjalca; en Bagua los distritos de Imaza y Aramango; en Condorcanqui los distritos de Nieva, El Cenepa y Río Santiago; en Luya los distritos de Pisuquia, Providencia, Santa Catalina, Cocabamba, San Jerónimo, Luya Viejo, San Cristóbal del Olto, San Juan de Lopecancha, Trita, Colcamar, San Francisco de Yeso y Santo Tomás; en Rodríguez de Mendoza los distritos de Vista Alegre, Chirimoto, Limabamba y Omia; en Utcubamba los distritos de Cumba, Jamalca, Yamón y Bagua Grande; y en Bongará se benefician los distritos de Cuispes, Churuja y Jumbilla.

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“Estamos preocupados por el problema de la nutrición de nuestros niños de las comunidades más pobres de la región, por ello estamos llevando adelante esta campaña de seguridad alimentaria que contribuirá a prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento escolar”, indicó el Presidente Regional Amazonas. Señaló asimismo que la Agenda Social de Amazonas, no solo prevé combatir la desnutrición infantil, además brindar una buena educación y mejoramiento de la calidad del agua potable a fin de reducir enfermedades y parasitosis en los niños. MÁS DE 500 BALONES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DESARROLLO DEPORTIVO Y ARTÍSTICO

El Presidente Regional de Amazonas, José Arista Arbildo, formalizó la entrega de más de 500 balones de fútbol, vóley, básquet e implementos deportivos para ajedrez y otras disciplinas. El material en mención viene siendo distribuidopor el Presidente del Consejo Regional del Deporte, Robert Dávila Paz a las diferentes dependencias u oficinas de coordinación del IPD en las 7 provincias de Amazonas. La máxima autoridad regional del deporte llegó a la provincia de Bagua y se reunió con funcionarios de la UGEL, con el Coordinador Provincial del IPD, Sixto Daniel Ramos Zeña; con el Presidente de la Liga Provincial de Fútbol, José More Távara y los técnicos deportivos designados para preparar en las diferentes disciplinas a niños y jóvenes deportistas, al mismo tiempo entregó el material deportivo al Coordinador Provincial del IPD Bagua.

Estos implementos estará al servicio de la niñez y juventud, dijo Robert Dávila,quien agradeció al Presidente Regional por el apoyo incondicional que viene dando al deporte. Precisó que este material se ha logrado gracias a la aprobación del Proyecto de Desarrollo Deportivo y Artístico, financiado por el Gobierno Regional Amazonas, por un monto que supera los 120 mil nuevos soles.

AMNISTÍA PARA PROCESADOS POR EL CASO DEL BAGUAZO A FIN DE LOGRAR RECONCILIACIÓN SOCIAL El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, entregó al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, una iniciativa legislativa de amnistía para todos los denunciados o sentenciados por todos los hechos derivados del enfrentamiento ocurrido el 5 de junio del 2009 en la curva del diablo, con la finalidad de conseguir la tan anhelada reconciliación social. La propuesta, que fue entregada al mismo Jefe del Estado durante la ceremonia de promulgación de la Ley de Consulta Previa realizada en la localidad de Imacita, provincia de Bagua, beneficiaría a nativos, mestizos, miembros de rondas campesinas, civiles, policías y militares que estén en calidad de denunciados o sentenciados como consecuencia de los trágicos sucesos del denominado Baguazo.

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Al respecto el Presidente Regional, saludó el buen gesto del Presidente Ollanta Humala de firmar la Ley de Consulta Previa en nuestra región, lo cual, sin embargo, debe ser complementada con otro tipo de acciones para sellar las consecuencias legales que ha generado el baguazo contra nativos, policías y militares, pues muchos de ellos están cumpliendo condena y otros con orden de captura que ha dejado familias desamparadas. El objetivo es superar el clima de desconfianza que este fatídico hecho ha generado entre los pueblos originarios como los awajún, wampis y las autoridades, orientado a superar los traumas, forjando nuevas relaciones sociales para eliminar ese clima hostil hacia el respeto y confianza.

José Arista, asimismo indicó, para que este proceso de reconciliación surta efecto, es necesario también la solución a los múltiples problemas que aquejan a las poblaciones indígenas como la exclusión y postergación a fin de que la reconciliación sea perdurable. Se requiere por ejemplo: la culminación del asfaltado de la carretera Duran – Santa María de Nieva – Sarameriza, proyectos productivos sostenibles para superar la extrema pobreza en que está sumido el poblador nativo, mejorar las atenciones de salud y la

calidad educativa, entre otras atenciones urgentes, pues solo así se evitará el retorno de la violencia como una herida mal curada que puede abrirse ante un cambio de circunstancias.

UN MILLÓN 500 MIL NUEVOS SOLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN AMAZONAS

El Gobierno Regional Amazonas, puso en marcha un nuevo proyecto para la preservación de la diversidad biológica que busca conservar el recurso hídrico y las especies nativas de la zona baja de la cuenca hidrográfica del Guayabamba en la provincia de Rodríguez de Mendoza y la zona alta de la cuenca hidrográfica del Utcubamba en la provincia de Chachapoyas. El proyecto cuenta con un financiamiento de 1 millón 500 mil nuevos soles y permitirá garantizar el recurso hídrico en cantidad y calidad para ambas provincias, además de la creación de áreas de conservación que permitan proteger la gran riqueza natural de estas zonas. Contempla trabajos de fortalecimiento de capacidades a las poblaciones del área de influencia. Todo ello enmarcado en los planes y políticas del Presidente Regional Amazonas José Arista Arbildo y el desarrollo sostenible y protección de la biodiversidad.

El proyecto se denomina “Fortalecimiento de Capacidades para la Preservación de la Diversidad Biológica en las Zonas Bajas de la Cuenca Hidrográfica del Guayabamba y las Zonas Altas de la Cuenca Hidrográfica del Utcubamba de la Región Amazonas”.

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El lanzamiento oficial se realizó en la ciudad de San Nicolás, capital de la provincia de Rodríguez de Mendoza, a cargo del Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Amazonas, Juan Moncada Alvites, quien pidió el compromiso y la participación de autoridades y comunidad en general. Durante la reunión, el funcionario presentó al equipo de trabajo que tendrá como coordinador general al ingeniero Marco Antonio Trigoso. Fue acogido con gran expectativa por autoridades provinciales, alcaldes distritales y representantes de las rondas campesinas, quienes a través de sus intervenciones reconocieron la importancia y se comprometieron apoyar este proyecto.

LLEGÓ LA CARRETERA A PROVIDENCIA ADEMÁS AULAS Y ALCANTARILLADO PARA OCALLÍ

El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, visitó las localidades de Ocallí, Providencia y Celcho Cuzco, en la provincia de Luya, donde cumplió una recargada labor que se inició con la colocación de la primera piedra para la construcción de 5 aulas, dirección, servicios higiénicos y equipamiento con mobiliario escolar a favor de la institución educativa Nº 18164 de Celcho Cuzco, donde se invertirá 1 millón 400 mil nuevos soles. Esta obra beneficia directamente a más de 180 niños que venían estudiando en condiciones

antipedagógicas. En el distrito de Ocallí, la máxima autoridad regional, que fue recibido en medio de algarabía, inauguró la obra mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado.

Asimismo, en el mismo distrito, el Presidente Regional, colocó la primera piedra para la construcción de la segunda etapa del Colegio San Simón, consistente en cerco perimétrico, patio de honor, rampa de acceso y tanque cisterna. José Arista Arbildo, en reunión con los pobladores, indicó que si bien las obras físicas son importantes para el desarrollo de los pueblos, pero mas importante es dedicarnos a nuestros hijos, brindándoles una educación adecuada que es la mejor inversión. Por su parte el Alcalde Distrital de Ocallí, Ricarter del Castillo Verástegui, en nombre de su pueblo agradeció efusivamente por tan importantes obras que ya están al servicio de la población y otras que se están iniciando. El itinerario por esta parte de la Región Amazonas culminó en el distrito de Providencia, donde se inauguró la carretera Ocallí – Providencia que consta de 19.5 kilómetros, totalmente afirmada y con sus respectivas obras de arte, más la construcción de un puente y un pontón, construido en convenio con el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. Obra que beneficia a miles de pobladores de la zona que se dedican básicamente a la agricultura, como cultivo de café, frutales, cacao, entre otros. Con esta vía se potenciará ostensiblemente el sector agrario pues agilizará la conectividad, permitiendo dinamizar la economía de esta zona altamente productiva.

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INAUGURAN AULAS PARA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DE PÉNGOTE EN LA JALCA GRANDE

Es la primera institución educativa en la Región Amazonas, que lleva el nombre del Premio Nóbel de Literatura “Mario Vargas Llosa”. El más universal de los peruanos, es revalorado y colocado en el sitial que se merece, un homenaje en vida al laureado escritor, de parte de estudiantes, docentes y padres de familia, de la alejada comunidad amazonense de Péngote en el distrito de La Jalca Grande, provincia de Chachapoyas. Hecho que causó agradable sorpresa al Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, quien saludó la decisión de

reconocer de esta manera a nuestro Nóbel de Literatura, fue durante la ceremonia de inauguración de 6 aulas, dirección, sala de profesores y servicios higiénicos a favor de dicha institución educativa. Esta obra fue construida con una inversión de 685 mil nuevos soles, para favorecer a más de 300 estudiantes de la zona.

En su discurso, José Arista, indicó que, si bien es cierto, una obra física en óptimas condiciones es necesario para mejorar la educación, sin embargo, mas importante todavía es la calidad de la enseñanza aprendizaje, el compromiso de todos los actores en el proceso educativo conformado por estudiantes, maestros, autoridades y padres de familia, pues de nada sirve una bonita infraestructura si no se logra superar los estándares en calidad educativa.

En todo momento el Presidente Regional, recibió muestras de cariño y aprecio de parte de las autoridades locales y población de La Jalca Grande, por esta preocupación de llevar un mensaje de progreso y compromiso firme de encarar desde un punto de vista diferente las cosas, con desarrollo humano e inclusión social. Por su parte, el Director Regional de Educación Amazonas, Jhony Mera Alarcón, destacó la ejecución de esta obra, que tanto tiempo habían esperado la comunidad educativa, lo cual es complementado con permanentes cursos de capacitación y acompañamiento pedagógico a través del Plan de Mejoramiento de Capacidades en Comunicación y Matemáticas PLANMCYMA, que a iniciativa del Presidente Regional se viene implementando con éxito en diferentes instituciones educativas de la Región, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y en el futuro, tengamos reconocidos profesionales o laureadas figuras como

Mario Vargas Llosa. PRESIDENTE REGIONAL LUCHA INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA AMAZONAS El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, sustentó el presupuesto para la Región Amazonas, en la Sesión Descentralizada de la Comisión de Economía del Congreso de la República, realizada en la ciudad de Tarapoto, Región San Martín. El presupuesto para la Región Amazonas, para

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el año 2012, ascendería a 334 millones de nuevos soles, lo cual no convenció a la máxima autoridad de Amazonas, pues resulta ínfimo para atender las necesidades de los pueblos con más necesidades. Indicó que se debe tratar de un error del Ministerio de Economía, por lo que solicitó a los miembros de la Comisión de Economía del Congreso y al mismo Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, reconsiderar este monto, quienes se comprometieron debatir este tema en Lima a fin de incrementar el presupuesto para Amazonas.

La reunión en Tarapoto, también congregó a los presidentes regionales de San Martín, César Villanueva Arévalo y la Vicepresidenta Regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, quienes informaron acerca de la ejecución, logros obtenidos y resultados de la ejecución del presupuesto del presente año, así como sustentar el presupuesto para el año 2012. La sesión se inició con las palabras de bienvenida a cargo del Presidente Regional de San Martín, Cesar Villanueva Arévalo,

seguido de la apertura del evento a cargo del Congresista Faustino Huayre Chuquichaico. El Presidente Regional de Amazonas José Arista Arbildo, solicitó asimismo que los fondos obtenidos de los impuestos a las sobre ganancias mineras se destinen a las regiones que no tienen canon. Los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso exhortaron a los gobiernos regionales a gastar con responsabilidad. A priorizar los programas sociales y los proyectos que tengan impacto en la población con menores recursos para lograr una verdadera inclusión social. De Tarapoto el Presidente Regional Amazonas, se trasladó a la ciudad de Iquitos donde se desarrolló el Consejo Interregional Amazónico, donde abordaron importantes acuerdos para el desarrollo de la Amazonía peruana.

DISPONEN VIGILANCIA SANITARIA EN ALMACENES DEPROGRAMAS SOCIALES EN AMAZONAS

Por disposición del Presidente Regional

Amazonas, José Arista Arbildo, se realizaron operativos inopinados y vigilancia sanitaria en los almacenes de los programas sociales como el PRONAA, con la finalidad de verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los productos alimenticios que se distribuyen en estos programas. Donde lamentablemente la mayoría de almacenes no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, encontrándose muchos de ellos infestados de gorgojos, fecha de vencimiento expirada,

excesiva cantidad de raticidas en polvo lo que podría contaminar a los alimentos, heces de aves, larvas en los sacos de arroz, latas de conserva abollados, basura en el interior de los almacenes, falta de higiene, ambientes inadecuados que no cuentan con procedimientos de limpieza y desinfección aplicable a los almacenes, falta ventilación, asimismo en las áreas adyacentes existe la presencia de basura, desperdicios, hierbas y malezas.

Entre los establecimientos inspeccionados están, los almacenes de PRONAA Bagua, donde 5 fueron calificados de regulares y uno deficiente. El almacén de la Municipalidad Provincial de Bagua fue calificado como deficiente. El mismo calificativo tienen los almacenes del PRONAA

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Imaza y de Santa María de Nieva, de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, los almacenes de las instituciones educativas Nº 16296 de Santa María de Nieva y 16297 de Juan Velasco son deficientes de donde se inmovilizó 430 kilogramos de arroz por estar infestado de gorgojos. Lo cual incluso generaría la pérdida de más de 420 toneladas de arroz. En seis instituciones educativas de Pedro Ruiz Jazán, también se encontraron diversas anomalías como almacenes compartidos con oficinas administrativas, enseres e insumos químicos de limpieza, productos en mal estado de conservación.Se brindó orientación al personal de estos establecimientos recomendando mejorar la limpieza tanto del interior como las zonas adyacentes para evitar proliferación de roedores, mantenimiento de pisos, paredes y techos, en los proyectos de ampliación de infraestructura deberá considerarse la construcción de almacenes exclusivos para alimentos y cocinas que garanticen la inocuidad con la finalidad de evitar ocurrencias de riesgos y peligros que puedan causar daños a la salud de los beneficiarios.

El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, recomendó asimismo a todas las autoridades locales, padres de familia y comunidad en general inspeccionar constantemente los almacenes a fin de garantizar la salud de los niños que son los directamente beneficiados con los programas sociales.

TRES AMBULANCIAS MÁS PARA CENTROS DE SALUD DE CUMBA, IMAZA Y LA PECA

Tres ambulancias modernas, debidamente equipadas, hizo entrega el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, a los centros de salud de Cumba en la provincia de Utcubamba, Imaza y la Peca en la provincia de Bagua. Las unidades cuentan con instrumental médico de última generación y estarán destinadas para la vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes. Las tres unidades fueron adquiridas con una inversión de 464 mil nuevos soles y ya están al servicio del mejoramiento de la capacidad operativa de dichos establecimientos de salud, lo cual

permitirá evacuar de manera inmediata a pacientes que presentan complicaciones especialmente madres gestantes.

Durante el acto oficial de entrega realizado en la ciudad de Bagua, la autoridad regional, indicó que la salud es muy importante para el desarrollo de la persona, pues con buena salud, habrá mejor rendimiento escolar, mejor desempeño laboral, mayor capacidad de trabajo. Señaló también que, lo más importante no es curar sino prevenir las enfermedades, por ello se debe incidir mucho en una buena alimentación especialmente de los niños con productos propios de la zona que son altamente nutritivos y por supuesto mejorar la calidad

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principalmente del agua, en este sentido hizo un llamado a las autoridades locales avocarse más a proyectos de saneamiento básico con un agua potable de calidad y adecuado tratamiento de las aguas servidas.

A la ceremonia también asistieron el Vicepresidente Regional, Augusto Wong López; Consejero Regional, Pedro Vela; Director Regional de Salud, Francisco Ramos Santillán; Gerente Sub Regional Bagua, Wilfredo Becerril, funcionarios y gran cantidad de población que en todo momento mostraron su agradecimiento por llegar a la población con mayores necesidades. INICIAN MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA PECA – CHOMZAALTA – CRUCE CAMBIOPITEC – COPALLÍN

El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, se trasladó hacia la provincia de Bagua a fin de inaugurar e iniciar obras a favor de las comunidades más pobres de esta parte de la región. El recorrido se inició en el la localidad de La Peca, donde el Gobierno Regional Amazonas en convenio con la Municipalidad Distrital de La Peca iniciaron los trabajos de mejoramiento de la carretera tramo Cruce La Peca - Chomza Alta – Cruce Cambiopitec – Copallín ubicado en el distrito de La Peca,

provincia de Bagua. La obra cuenta con un presupuesto de 1 millón 852 mil nuevos soles y estará al servicio del transporte en 75 días calendarios. Consiste en el mejoramiento a nivel de afirmado de la plataforma, construcción de badén de concreto, construcción de 6 alcantarillas y cunetas, beneficiando directamente a más de 35 mil pobladores de estas localidades que une esta vía.

Como se sabe esta zona es muy productiva que justamente necesita una vía carrozable en óptimas condiciones para poder sacar la ingente riqueza hacia mercados más grandes de la región y del país, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida del poblador rural. En su discurso el Presidente Regional, invocó a la población fiscalizar el buen uso de los recursos y preocuparse por mejorar cada vez más la calidad de la producción agropecuaria para ser competitivos con otras regiones.

Después de iniciar el mejoramiento de la carretera, la máxima autoridad regional visitó el Colegio Nacional Integrado Nº 16283 de Chomza Alta, con la finalidad de inspeccionar el estado en que se encuentra la infraestructura de dicho plantel. El precario material con que fue construido prácticamente ha colapsado y los estudiantes viene recibiendo clases en condiciones antipedagógicas, por lo que se comprometió destinar un presupuesto para construir nuevas aulas debidamente equipadas con mobiliario para el nivel secundario.

INICIAN OBRAS DE DEFENSA RIBEREÑA EN RÍO UTCUBAMBA TRAMO CASUAL – LIMONYACU EN LAPECA, PROVINCIA DE BAGUA

Con una inversión de 1 millón 166 mil nuevos soles, el Gobierno Regional Amazonasa través de la Gerencia Sub Regional Bagua, inició los trabajos de construcción del sistema de defensa ribereña en el río Utcubamba, en el tramo

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Casual – Limonyacu Bajo ubicado en el distrito de La Peca, provincia de Bagua. Esta obra, que permitirá irrigar 434 hectáreas de terreno agrícola altamente productivo, tiene un plazo de ejecución de 90 días calendarios, cuya meta es la construcción de 555 metros lineales de canal y muros de protección ribereña.La ceremonia de colocación de la primera piedra, que da inicio a la obra, estuvo a cargo del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo; acompañaron a la autoridad regional, el Vicepresidente

Regional, Augusto Wong López; el Consejero Regional, Pedro Vela Velarde; el Gerente Sub Regional Bagua, Wilfredo Becerril Rodríguez; Director Regional de Salud Amazonas, Francisco Ramos Santillán; funcionarios y población de las localidades beneficiadas con este proyecto.

Como se sabe en esta zona de Casual - Limonyacu, produce gran cantidad de frutales, cereales, arroz, plátanos, y ahora con este proyecto la producción se va a repotenciar considerablemente mejorando los ingresos económicos de las familias de este sector. Autoridades locales de Casual, expresaron su agradecimiento al Presidente Regional, por esta preocupación y decisión de apoyar el desarrollo del sector productivo de manera integral y sostenible. La máxima autoridad regional exhortó a los agricultores fiscalizar permanentemente la construcción de los gaviones a fin de garantizar el buen uso de los recursos que están destinados a obras de desarrollo y al mismo tiempo cuidar la obra para garantizar muchos años de vida útil al servicio de la producción agropecuaria.

UN MILLÓN 800 MIL SOLES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN NUEVA VICTORIA Y RENTEMA PROVINCIA DE BAGUA

El Gobierno Regional Amazonas, continua con la ejecución de más obras de impacto para la población principalmente de las comunidades con mayores necesidades que por décadas han permanecido en el olvido. Este es el caso de las localidades de Nueva Victoria y Rentema en el distrito de La Peca, provincia de Bagua, que se ven beneficiadas con la construcción del canal de riego. Este proyecto, largamente esperado, se inició con la tradicional colocación de la primera piedra a cargo del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo. La ceremonia también contó

con la presencia de autoridades regionales, locales y población de esta parte de la Región Amazonas, quienes se vieron muy complacidos con la puesta en marcha de una serie de obras financiadas por el Gobierno Regional. El presupuesto para esta obra asciende a 1 millón 852 mil nuevos soles.

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En su discurso, el Presidente Regional, hizo un llamado a trabajar juntos por el desarrollo, sin mirar la camiseta política, aunando esfuerzos tanto autoridades, líderes sociales, organizaciones de base, estudiantes, padres de familia y población en general, apuntando siempre al desarrollo, priorizando obras que realmente satisfagan las necesidades y signifiquen el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Destacó también, la puesta en marcha de esta obra que va a permitir el despegue de la actividad agropecuaria local fortaleciendo la producción de los cultivos

como cereales, frutas, arroz, los cuales incluso podrían ser tecnificados para darle valor agregado, es decir, todo un abanico de posibilidades para nuestra gente. Las obras consisten en la instalación de una caja hidráulica, construcción de alcantarillas, conducto cerrado, caída escalada y tomas prediales; con un plazo de ejecución de 5 meses.

ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE USAID APOYARÁ AL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS EN CRECIMIENTO ECONÓMICO, SALUD, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Gobierno Regional Amazonas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, firmaron un convenio de entendimiento, hasta el 31 de diciembre del año 2014, virtud al cual ambas partes expresan su compromiso compartido para el desarrollo de la región, trabajando de manera conjunta hacia objetivos comunes. Incluye proyectos de crecimiento económico, desarrollo alternativo, salud, educación, democracia, gobernabilidad y medio ambiente. La firma del convenio se realizó en la ciudad de

Lima, entre el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo y el Director de la Misión de USAID en el Perú, Richard Goughnour.

Entre los objetivos está, fortalecer al Gobierno Regional Amazonas bajo el principio de liderazgo de actores locales como protagonistas y responsables de su propio desarrollo, integrar las estrategias, planes y programas que alcancen sostenibilidad más allá de la asistencia de USAID, así como promover el apalancamiento de recursos para la realización de actividades y proyectos a favor del desarrollo de la Región Amazonas.

Se comprometen también, combatir el flagelo del narcotráfico y otras actividades ilícitas en

Amazonas. El narcotráfico, el cultivo de coca para fines ilícitos, la tala indiscriminada y otras

actividades ilegales tienen un impacto extremadamente negativo sobre el desarrollo sostenible,

afectan la paz y seguridad, impiden la inversión pública y privada, generan corrupción, y

deterioran el medio ambiente. USAID,

proporcionará asistencia técnica en la

región, a través de una entidad ejecutora en

las áreas de desarrollo económico, salud,

educación y medio ambiente. La firma de

este entendimiento también obliga a las

partes evaluar y analizar las actividades y la

efectividad de las mismas.

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PRESIDENTE REGIONAL ALIENTA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR, TAMBIÉN PREMIA A GANADORES DEL CONCURSO POR DÍA DEL AHORRO DE ENERGÍA

El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, visitó la Feria Escolar Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación FERCITI 2011, realizado en el patio de honor de la institución educativa Seminario Jesús María de Chachapoyas. En este evento académico organizado por la Dirección Regional de Educación Amazonas, se presentaron más de 50 trabajos de investigación científica elaborados por estudiantes de las diferentes provincias de la región. En su recorrido por los diferentes estantes, el Presidente Regional, les llevó un mensaje de aliento y felicitó a los escolares por estos novedosos proyectos que muestran un elevado interés por la ciencia práctica y el grado de preparación académica, exhortándoles a seguir trabajando por el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. Indicó que el objetivo de estas ferias no es convertir a los estudiantes en científicos, sino despertar en el alumno el interés por la investigación científica con la creación de proyectos que puedan tener uso práctico en la vida cotidiana en sus diferentes rubros como medio ambiente, educación, medicina, agricultura, saneamiento, entre otros.

Este mismo día, la máxima autoridad

regional, también hizo entrega de premios a

los ganadores del concurso escolar de dibujo

y video con motivo del Día Mundial del

Ahorro de Energía, organizado por la

Dirección Regional de Energía y Minas.El

evento desarrollado en el Coliseo Florentino

Ordinola de Chachapoyas, reunió a más de

40 estudiantes de los diferentes niveles.

Entre las categorías están el concurso de

dibujo en cartulina para el 1º y 2º Grado de Primaria; técnica de collage para 3º y 4º grado;

dibujo con tizas húmedas para 5º y 6º grado de primaria; video alusivo al ahorro de energía

para 1º, 2º y 3º grados de secundaria; y análisis de recibo de luz para 4º y 5º de secundaria.

Los premios consistieron en kits de material educativo para los estudiantes ganadores y un

gallardete para la institución educativa a la cual representan. El objetivo es motivar en los

estudiantes una cultura del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

ESTADOS UNIDOS MUESTRA INTERÉS POR MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Con el propósito de realizar intercambio de experiencias en manejo sostenible de recursos naturales, el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica, invitado por el Servicio Forestal USFS de dicho país, donde cumplirá una recargada agenda desde el 24 de octubre hasta el 1º de noviembre del presente año en temas orientadas básicamente al manejo sostenible de los recursos naturales. El itinerario se inicia en el Estado de Atlanta, luego los participantes se trasladan a Washington DC, donde tendrá

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lugar las reuniones de trabajo a realizarse a partir de las 9 de la mañana en las Oficinas de Programas Internacionales de USFS, este día se abordarán temas referidos a los servicios e iniciativas forestales, bosques estatales y privados, asociación nacional de forestales estatales, a cargo de reconocidos ponentes como Val Mezainis, Liz Mayhew, Carleen Yocum, Fabiola Muñoz Dodero, Rob Mangold, Jake Donnay y Tom Tidwell.

Cabe indicar que este viaje no significa ningún gasto al Gobierno Regional Amazonas, pues todo es solventado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Las actividades continúan en la sala de

conferencias del edificio Yates sobre

temas como manejo forestal cooperativo,

reglamento de planificación forestal,

manejo de recursos minerales, entre otros

temas; también está previsto una discusión

panel sobre trabajo con pueblos indígenas,

a cargo de instituciones norteamericanas

como Forest Stewardship, Bosques

Urbanos y Comunitarios, Gestión de

Ecosistemas, Tribal Law, Policy,

Partnerships & Information Staff, Agencia

de Protección Ambiental, Tribal Government Relations, entre otros estamentos.También está

prevista la visita al Sitio Histórico Nacional Grey Towers, en Newark, donde abordarán temas

como relaciones con los pueblos indígenas. Visitarán asimismo, los bosques de Pennsylvania,

donde recibirán charlas de parte del nieto del fundador del Servicio Forestal USFS, Peter

Pinchot; luego un recorrido por la plantación de castaña. En el Estado de Oregón se reunirán

con el Consejero de Recursos Naturales, Brett Brownscombe y con el responsable de la

Forestal Estatal de Oregón, Doug Decaer.

Compartirán experiencias sobre la historia, gobierno y el plan de manejo integrado de recursos naturales de la Confederación de Tribus de Warm Springs; visita al aserradero, planta de cogeneración, biomasa, certificación de madera sostenible, reunión con el Consejo Intergubernamental de Oregón Central y la Cooperativa de Paisajes Forestales en el Bosque Nacional Deschutes, culminando con la visita de campo a los bosques naturales de Bend, Oregón. También viajaron los presidentes regionales de Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, conformantes del Consejo Interregional Amazónico CIAM.

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36 MILLONES DE SOLES PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA

Es otro de los grandes proyectos que la actual gestión que preside José Arista Arbildo, inició en la Región Amazonas; se trata de la construcción del nuevo sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Bagua cuya inversión total asciende a 36 millones de nuevos soles. Después de haber seguido todos los procesos de acuerdo a ley, la buena pro ya fue adjudicada a la empresa contratista Consorcio Bagua a fin de iniciar de inmediato los trabajos de campo. Un anhelo largamente acariciado por la población de esta cálida ciudad que venía sufriendo la falta del líquido elemento,

ahora se hace realidad gracias a la nueva visión de futuro del Presidente Regional, José Arista, priorizando obras que realmente necesita la población.

El objetivo es destinar los recursos para solucionar problemas latentes, sin distraer estos recursos en proyectos que no van a mejorar la calidad de vida de la población. Con agua potable de calidad se garantiza, en primer lugar la salud de las personas que es lo mas importante y en segundo término brindar servicios básicos óptimos a una ciudad que viene alcanzando notable desarrollo.

La máxima autoridad regional anunció que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el buen uso de los recursos que con tanto esfuerzo se ha logrado evitando así amargas experiencias de proyectos pasados que nunca se concluyeron por falta de un expediente técnico bien elaborado y adecuada supervisión. Las obras consistirán en construcción de una captación, planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, conexiones domiciliarias, instalación de tubería para desagüe, tratamiento de aguas servidas, entre otros. 37 MILLONES DE NUEVOS SOLES PARA ASFALTADO DE CARRETERA BAGUA GRANDE – CAJARURO – BAGUAIV EJE VIAL

Con una inversión de 37 millones de nuevos soles el Gobierno Regional Amazonas, inició los trabajos de mejoramiento de la carretera Bagua Grande – Cajaruro – Bagua IV Eje Vial. La ejecución se realiza mediante la modalidad de contrata a cargo del consorcio Alto Marañón. Es sin duda uno de los grandes proyectos anhelados durante décadas por las poblaciones de ambas provincias que ahora se hace realidad. El proyecto consiste en el mejoramiento de 25 Kilómetros de carretera de 6 metros de ancho a nivel de bicapa, con bermas de 1.20 metros, construcción de 26 alcantarillas de 36 pulgadas de ancho, construcción de 7 badenes de concreto, acondicionamiento del puente Cajaruro, puente Atunmayo, prevé asimismo un programa de mantenimiento vialCon la ejecución de esta obra se beneficiarán más de 50 mil pobladores en forma directa de las localidades apostadas a las orillas de la carretera como Bagua Grande, Cajaruro, Alenya, Peca Palacios y Bagua, quienes tendrán mayores facilidades para el transporte de sus productos a los mercados de consumo, reduciendo los costos de transporte y menor tiempo de viaje.

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El objetivo es mejorar y asegurar la transitabilidad permanente del transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad en dicha ruta. La principal actividad económica de la población es agropecuaria. Sobresale la producción arroz, café, cacao, ganado vacuno, la floreciente producción de lácteos y últimamente la incursión de algunos productores en el cultivo de banano con calidad certificada para exportación. También permitirá fortalecerla actividad turística en esta parte de la Región Amazonas.

PRESIDENTE REGIONAL AMAZONAS REALIZÓ PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

Con la asistencia de más de 2 mil personas que abarrotaron las instalaciones del coliseo cerrado Florentino Ordinola de Chachapoyas, se realizó la Primera Audiencia Pública Regional correspondiente al presente año, en cumplimiento al artículo 24° de la Ley N° 27867 – Ley Organiza de Gobiernos Regionales y la Ordenanza Regional N° 297 – 2011 Gobierno Regional Amazonas/CR, donde el Presidente Regional de Amazonas, José Arista Arbildo, dio cuenta a la población del trabajo desplegado desde que asumió la gestión. A este evento democrático, realizado el sábado 19 de noviembre a las 10 de la mañana, fueron convocadas las autoridades, representantes de instituciones públicas, privadas, eclesiásticas, colegios profesionales, organizaciones de base como rondas campesinas, comedores populares, juntas vecinales, asociaciones, gremios sindicales, comunidades campesinas y nativas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

El evento se inició con el homenaje a los símbolos patrios, luego lectura del reglamento que norma las Audiencias Públicas aprobada por el Consejo Regional, se presentó un video donde se mostró la deplorable situación de muchas obras mal ejecutadas en la gestión anterior. El discurso central del Presidente Regional, se inició con la descripción del estado donde se inicia la nueva administración, objetivos y metas de la presente gestión, descripción de la situación actual, gestión institucional, ejecución presupuestal por toda fuente de

financiamiento, proyectos ejecutados, convenios, logros, avances, dificultades y compromisos asumidos.

Causó impacto en la población conocer el verdadero estado en que se encontró la administración, expedientes mal elaborados lo cual retrasó considerablemente la ejecución de obras pues había que revisar todo de nuevo, se detectó costos sobrevalorados, por lo que se hizo necesario replantear la obras que estaban en ejecución, paralizarlas y volver a empezar, una lamentable realidad que prácticamente paralizó la ejecución de obras por algunos meses.

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Informó que una vez saneado el aparato administrativo, ahora si se vienen obras que el pueblo realmente necesita. Destacó la puesta en marcha de proyectos de mejoramiento de la calidad del agua potable, salud, calidad educativa con más horas lectivas e incentivos para los maestros, construcción y mejoramiento de carreteras, mejoramiento de la producción agropecuaria con semillas certificadas de papa y otros productos, electrificación, desarrollo turístico, protección del medio ambiente, entre otros.

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN MARTÍN VEGAS ELOGIA PUESTA EN MARCHADEL PLANMCYMA EN LA REGIÓN AMAZONAS

El Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Martín Vegas Torres, destacó el Plan de Mejoramiento de Capacidades de Comunicación y Matemática PLANMCYMA, por ser una novedosa experiencia que apunta al fortalecimiento de los aprendizajes en comprensión lectora y lógico matemática en niños del segundo grado de educación primaria en la Región Amazonas. Así lo dio a conocer al alto funcionario, durante su visita a la ciudad de Chachapoyas donde sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Gobierno Regional Amazonas encabezados por el Vicepresidente Regional, Augusto Wong López; Dirección Regional de Educación, docentes y estudiantes de la región a fin de recoger propuestas y conocer la problemática que aqueja al sector educación.

Marín Vegas Torres, se comprometió asimismo fortalecer el PLANMCYMA, el cual precisamente se enmarca dentro de los lineamientos de política educativa nacional con inclusión y desarrollo social. Como se sabe la propuesta nació por iniciativa del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo el cual está orientado básicamente a superar los bajos niveles de rendimiento escolar detectados en la evaluación censal de estudiantes. En

nombre del sector educación, expresó su agradecimiento al Presidente Regional de Amazonas, por haber destinado más de un millón 500 mil nuevos soles para financiar el PLANMCYMA, lo cual demuestra la voluntad de la máxima autoridad regional de mejorar la calidad educativa beneficiando directamente a 600 maestros y 15 mil estudiantes cuyos logros se han puesto a prueba en el reciente concurso de comprensión lectora y lógico matemática.

361 MIL SOLES PARA CONSTRUCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE HUAMBO EN RODRÍGUEZ DE MENDOZA

De acuerdo a uno de los lineamientos de política regional que viene implantando el Presidente Regional de Amazonas, José Arista Arbildo, se inició los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de agua potable del distrito de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza. La obra cuenta con un financiamiento de 361 mil nuevos soles para la construcción de dos filtros

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de concreto y planta de sedimentación. Presenta un avance físico de más del 60 por ciento. Se espera su culminación para el mes de febrero, con lo cual la población de Huambo contará con un sistema de agua potable de calidad. Con lo que se espera que esta obra impacte de manera positiva a los 3 mil habitantes del lugar. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MÍLPUC SECTOR CHONTAPAMPA Y YANAYACOCON UNA INVERSIÓN DE 219 MIL NUEVOS SOLES.

Otro de los distritos que se beneficia con el mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado son las localidades de Chontapampa y Yanayaco en el distrito de Mílpuc, provincia de Rodríguez de Mendoza. Para esta obra el Gobierno Regional Amazonas ha destinado un presupuesto de 219 mil nuevos soles, consistente en la construcción de planta de tratamiento y construcción de pozas de oxidación para purificar las aguas servidas y así evitar la contaminación de las quebradas del lugar.

EXITOSA SEGUNDA AUDIENCA PÚBLICA REGIONAL EN RODRÍGUEZ DE MENDOZA

El Presidente del Gobierno Regional de Amazonas, José Arista Arbildo, dio cuenta a la población acerca de la gestión de estos primeros 12 meses en la Segunda Audiencia Pública Regional, realizada en la localidad de Mariscal Benavides, provincia de Rodríguez de Mendoza, en cumplimiento al artículo 24° de la Ley N° 27867 – Ley Organiza de Gobiernos Regionales y la Ordenanza Regional N° 297 – 2011 – Gobierno Regional Amazonas/CR.El evento, realizado el sábado 17 de diciembre a las 3 de la tarde, congregó a cientos de ciudadanos de las diferentes provincias de la Región Amazonas que abarrotaron las instalaciones del coliseo cerrado de Mariscal Benavides. Estuvieron presentes autoridades, representantes de instituciones públicas, privadas, eclesiásticas, colegios profesionales, organizaciones de base como: rondas campesinas, comedores populares, juntas vecinales, asociaciones, gremios sindicales, comunidades campesinas y nativas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

Luego del homenaje a los símbolos patrios se procedió con la lectura del reglamento que norma las Audiencias Públicas aprobada por el Consejo Regional. Causó impacto en la población la presentación de un video que grafica la verdadera situación en que se encontró la administración en lo que respecta a la ejecución de obras y proyectos cuyos expedientes estuvieron mal formulados lo cual retrasó considerablemente la ejecución de obras pues había que revisar todo de nuevo, se detectó costos sobrevalorados, por lo que se hizo necesario replantear la obras que estaban en ejecución, paralizarlas y volver a empezar, una lamentable realidad que prácticamente paralizó la ejecución de obras por algunos meses.

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La máxima autoridad regional, saludó la presencia de las fuerzas vivas en el recinto, quienes tuvieron la oportunidad de hacer uso de los micrófonos para hacer llegar sus propuestas, sugerencias e inquietudes que fueron tomados en cuenta por el Presidente y su equipo técnico de funcionarios para dar solución a la problemática local y regional. Destacó la puesta en marcha de proyectos de mejoramiento de la calidad del agua potable, salud, calidad educativa con más horas lectivas e incentivos para los maestros, construcción y mejoramiento de carreteras, mejoramiento de la producción

agropecuaria con semillas certificadas de papa y otros productos, electrificación, desarrollo turístico, protección del medio ambiente, entre otros. También dio a conocer sobre los objetivos y metas de la presente gestión, descripción de la situación actual, gestión institucional, ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento, proyectos ejecutados, convenios, logros, avances, dificultades y compromisos asumidos. 328 DAMINIFICADOS DEJA INUNDACION EN LUYA: PRESIDENTE REGIONAL LLEVA AUXILIO INMEDIATO

Un total de 328 damnificados es el resultado de la inundación que afectó las ciudades de Luya y Lámud, así como las comunidades de Chocta y Shipata, en la provincia de Luya, producto del desborde del río Jucusbamba a causa de las torrenciales lluvias que azotan la zona en los últimos días. Tras conocerse el hecho, de inmediato el Presidente Regional de Amazonas, José Arista Arbildo, en su calidad de Presidente del Comité Regional de Defensa Civil, se trasladó al lugar a fin de llevar ayuda humanitaria y dirigir personalmente las labores de auxilio. Hizo entrega de carpas, frazadas, colchas y alimentos. La inundación se produjo al promediar las 5 de la madrugada cuando el río de pronto se embalsó en el sector del puente Tingo, desembalsándose luego con fuerza inundando ambas márgenes del cauce en un ancho de más de 300 metros por lado y a un metro de alto. Del consolidado que maneja Defensa Civil en Luya resultaron 24 viviendas inhabitables, en Lámud 05, en Chocta 03 y en Shipata 02. Viviendas afectadas tenemos en total 36. Las personas afectadas suman en total 190. En luya se registró 156 damnificados, en Lámud 14, en Chocta 57 y en Shipata 101, haciendo un total de 328 damnificados, quienes vienen siendo atendidos por las brigadas del Comité Regional de Defensa Civil Amazonas. Se ha perdido extensas áreas con sembríos de maíz, arvejas, verduras, hortalizas, ganado vacuno, animales menores como cuyes, gallinas, ovejas, entre otros. Cabe destacar la rápida movilización de las autoridades lideradas por el Presidente Regional, José Arista Arbildo, el Alcalde Provincial de Luya, Grimaldo Vásquez Tan, Alcalde Distrital de Luya, Newman Tuesta Aguilar y población en su conjunto que no escatimaron esfuerzos para llevar ayuda inmediata a los afectados. En este aspecto la máxima autoridad regional ha dispuesto la atención permanente por parte de Defensa Civil en la zona de desastre. “unidos somos más frente al peligro remarco el Presidente del Gobierno Regional José Arista, quien a su vez felicitó la presencia las autoridades de la zona, quien conjuntamente con los hermanos de los pueblos vecinos acudieron al llamado de los damnificados de esta parte de la Región Amazonas.

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6.1.2. GERENCIA SUB REGIONAL DE BAGUA

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA SUB REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, ZONA NORTE DE LA REGION AMAZONAS, PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, con Código SNIP 101861 cuyo monto de inversión según perfiles de S/.2’251,825.00. Al 31 de diciembre se ha ejecutado. Este proyecto fue ejecutado al 100% al 31/12/2011. Durante este ejercicio fiscal, para esta meta se ha considerado según el PIM un monto de S/.350,000.00 lográndose un avance financiero del 99.0% de la meta programada.

META: Capacitaciones y Cumplir con acciones de ayuda social a damnificados ya sea por desastres naturales y/o ocasionados por la acción humana, brindando atención con víveres, carpas, colchones, calaminas, cocinas, fresadas y otros.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PROYECTO: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS TRAMO CANAL LIMONYACU BAJO - RIO UTCUBAMBA - SECTOR CASUAL - BAGUA – AMAZONAS, SNIP N°133152 S/.834,022.00 La meta para el presente ejercicio presupuestal es: Descolmatación y Construcción de Dique enrocado de 0.700Km en las riberas del rio Utcubamba. Esta obra alcanzo un avance físico del 3% con una inversión de S/.95,319.58 ejecutado por administración Directa. TURISMO PROYECTO: PUESTA EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS JUNTAS - DISTRITO BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA, SNIP N° 101315, S/.650,886.00

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La meta para el presente ejercicio presupuestal es: Recuperación e investigación de la zona arqueológica Las Juntas, fortalecimiento de la DICETUR - Bagua, a través de la instalación de una oficina de información turística, mejoramiento de la vía de acceso al sitio arqueológico a nivel de afirmado. Obra que beneficiará a 6,074 habitantes. El avance físico de la obra es de 65% con una inversión de S/.283,631.70 al 31 de diciembre del 2011.

AGROPECUARIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION CANAL SAN JUAN DEL MARAÑON-EL MILAGRO-UTCUBAMBA, con SNIP 41029 con una inversión de S/.1’274,669.00 según el PIP.

La meta programada fue: Mejoramiento del Muro de Derivación existente en una longitud total de 200 Metros lineales, 1.30 de alto, ampliación del muro de derivación en una longitud de 250 metros lineales, irrigara a 1250 hectáreas arroceras.

Esta obra de irrigación ha sido concluida al 100 %, con una inversión de S/.1’379,623.10

PROYECTO: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS TRAMO CANAL LIMONYACU BAJO - RIO UTCUBAMBA - SECTOR CASUAL - BAGUA – AMAZONAS, SNIP 133152 con una inversión de S/.834,022.00 según PIP.

Meta programada: Descolmatación y Construcción de Dique enrocado de 0.700Km en las riberas del rio Utcubamba. Esta obra tiene un avance de 3% con una inversión S/.95,319.58 ejecutada por administración directa.

ENERGIA

PROYECTO: ELECTRIFICACION DE CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE Y CASERIOS con SNIP N° 11460 con una inversión de S/.518,493.00 según PIP.

LA META PROGRAMADA: Red primaria y red secundaria. Obra concluida con una inversión de S/.769,727.81 según expediente técnico. Falta la trasferencia de la obra al sector Energía. Esta obra fue ejecutada por el contratista C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL siendo el supervisor ING. NAPOLINAR MATOS LOPEZ. PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DEL CPM SAN RAMÓN Y CASERÍOS con SNIP N° 11463 con una inversión de S/.640,804.00 según PIP.

Esta obra ejecuto la meta: Redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias, obra concluida al 100% con una inversión de S/.734,049.82 según expediente técnico. Esta obra fue ejecutada por el contratista C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL siendo el supervisor ING. NAPOLINAR MATOS LOPEZ.

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PROYECTO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA – AMAZONAS, con SNIP N° 57836 con una inversión de S/.8’990,649.00 según PIP. Esta obra fue ejecutada al 100% con una inversión de S/.8’690,230.50 según expediente técnico. Esta obra fue ejecutada por CONSORCIO ENERGIA Y DESARROLLO siendo el supervisor CONSORCIO H&H - CESAR MUÑOZ RUBIO

PROYECTO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA – AMAZONAS, con SNIP N° 57816 con una inversión de S/.4’997,995.00 según PIP. Esta obra está concluida al 100% con una inversión de S/.4’833,944.94 según expediente técnico. Esta obra fue ejecutada por el contratista CONSORCIO ELECTRICO DEL NORTE supervisado por CONSORCIO H&H - CESAR MUÑOZ RUBIO.

PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO GONCHA-UTCUBAMBA, con SNIP 11457 con una inversión de S/.177,873.00 según PIP. Esta obra está concluida al 100% con una inversión de S/.37,549.58 según expediente técnico. Esta obra fue ejecutada por el contratista PROYECTO Y CONSTRUCCIONES JB SAC supervisada por el ING. EDWIN CASTRO LOPEZ.

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA, con SNIP 47592 con una inversión de S/.1’499,399.00 según PIP. La meta es: Línea primaria, redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias. Esta obra está concluida al 100% con una inversión de S/.2’184,288.96 según expediente técnico. El contratista CONSORCIO LONYA GRANDE supervisado por ING. EDWIN CASTRO LOPEZ. PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE II ETAPA, SNIP N° 53001 con una inversión de S/.626,534.00 según PIP. Esta obra está terminada con un monto de inversión S/.955,863.14 según expediente técnico. La meta considera: Línea primaria, redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias Esta obra se ejecutó por contrata siendo el ejecutor CONSORCIO LONYA GRANDE supervisado por ING. EDWIN CASTRO LOPEZ.

PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL Y ANEXOS, SNIP N° 9573 con una inversión de S/.1’056,472.00 según PIP. Este proyecto esta culminado solo falta la trasferencia al sector. La inversión fue de S/.1’437,534.35 según expediente técnico, obra ejecutada por CONSORCIO AMAZONAS I y supervisada por ING. CESAR MUÑOZ RUBIO.

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS ALTO SAN MARTIN, SANTO DOMINGO, CERRO AZUL, SANTA MARIA, PROGRESO SAN ANTONIO, CASA BLANCA Y LOS SECTORES LA UNION, NUEVO MEXIXO DEL C.P. SAN MARTIN DE PORRES - BAGUA GRANDE – UTCUBAMBA, con SNIP N° 50104 con una inversión de S/.2’036,827.00 según PIP. Hasta la fecha se cuenta con el expediente técnico aprobado por Energía y Minas, siendo el consultor el ING. CASTRO LOPEZ EDWIN por el importe de 39,008. Su ejecución se llevara acabo en el año 2012.

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TRANSPORTE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO CRUCE LA PECA Y CHONZA ALTA - CRUCE CAMBIO PITEC Y COPALLIN, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA – AMAZONAS, SNIP 82950 con una inversión de S/.412,665.00 según PIP.

La meta para el presente año: Mejoramiento a nivel de afirmado de plataforma, construcción de un badén de concreto, construcción de 06 alcantarillas y construcción de cunetas, obra realizada en convenio con la municipalidad distrital de la Peca.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA GRANDE - CAJARURO - BAGUA - CRUCE IV EJE VIAL con SNIP N° 51825 con una inversión de S/.34’797,444.00 según PIP. Esta obra lo está ejecutando al Sede. Este proyecto se viene ejecutando bajo la modalidad de contrata a través del Consorcio Alto Amazonas, los trabajos han sido iniciados con movimientos de tierra desde el distrito de Cajaruro en dirección a Bagua. Actualmente existentes inconvenientes para la apertura del frente de trabajo en la zona urbana de la ciudad de Bagua debido a: 1. Falta de instalación de agua potable y alcantarillado en la Av. Bagua (comprende entre la

Av. Agropecuario y la Av. Mariano Melgar) y la Av. Evitamiento (comprende entre la Av. Mariano Melgar y Jr. Las Diamelas del sector Vista Hermosa).

2. Culminación de procedimientos administrativos para el cierra del canal Huaquillas en la zona urbana de Bagua por ser un foco infeccioso y vector de la proliferación del dengue, así como afecta el trazo definitivo de la carretera.

3. Culminación del proceso de saneamiento físico legal de los predios urbanos comprendidos en la zona urbana de Bagua.

4. Culminación del proceso de saneamiento físico legal del área afectada del sector Alenya, que corresponde a la comunidad campesina La Peca. La Gerencia cuenta con un presupuesto de S/.400,000.00 para la compra de terrenos y saneamiento físico legal de los mismos, de los cuales se ha ejecutado el monto de S/.5,095.25.

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE HUARO DE LA COMUNIDAD NATIVA TSUNTSUNSA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA – AMAZONAS, SNIP N° 141112, con una inversión de S/. 360,527.00 según PIP La meta a ejecutarse: Demolición Estribo Izquierdo, construcción 01 torre, Constr. 01 dado de anclaje, Estructura metálica, incluido Poleas, Apertura de Acceso 60m, Const. Muro Contención 60m. Margen derecha. Obra que beneficiará a 217 habitantes. Esta obra tiene un avance del 10% con una ejecución de S/.45,750.00 obra que se está ejecutando en convenio con la Municipalidad Distrital de Aramango.

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MEDIO AMBIENTE PROYECTO: REFORESTACION Y FORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA DE LA PROVINCIA DE BAGUA, SNIP N° 38704 con una inversión de S/.1’137,654.00 según PIP. En el presente ejercicio presupuestal solo se ha realizado la liquidación técnica y financiera del proyecto ya que está ejecutado al 100%. Fue ejecutado por administración directa siendo el inspector ING. SEGUNDO MEJIA SANCHEZ.

SANEAMIENTO

PROYECTO: CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P ARRAYAN, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA – AMAZONAS, SNIP N° 84314, monto de inversión según PIP es de S/.1’680,140.00

META: Captación de la quebrada Anguyo alto, línea de conducción sedimentador, pre filtro, filtro lento, cámara rompe presión, pases aéreos, reservorios de 40M3, caseta de válvulas, redes de distribución, válvulas de control, purga y de aire y conexiones. Esta obra se ejecuta por administración directa, siendo el monto ejecutado de S/.1’439,256.80 y un avance físico del 30.73% siendo el residente el ING. HUBER CHAVEZ CAPPA y supervisor ING. HERNAN HERRERA BUSTAMANTE.

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VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE BAGUA, -, PROVINCIA DE BAGUA – AMAZONAS, SNIP N° 112029 con una inversión de S/.3’622,450.00 según PIP. Este proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial de Bagua y la Gerencia le ha transferido S/.2’000,000.00 para la culminación de dicho obra. La Gerencia es la que supervisa los trabajos de este proyecto según convenio entre ambas instituciones. Actualmente el ING. JULIO CESAR BAZAN LOPEZ es el inspector.

SALUD

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHONZA LAGUNA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA – AMAZONAS, SNIP 142286 con una inversión de S/.232,755.00 según PIP.

Meta: Construcción de Un Consultorio, Tópico, Ambientes Administrativos para Historias Médicas, Servicios Higiénicos, Sala de Reposo, Área de Usos Múltiples, Almacén, Dormitorio, Comedor y otros. Construido con un Presupuesto de 253 Mil 455 Soles para beneficiar a un promedio de 6,966 habitantes. OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA. Esta obra se ejecutó por contrata, siendo el contratista la empresa C&V CONSTRUCTURA PALMIRA SRL, y supervisada por ING. LUIS ENRIQUE LIMO PANTOJA.

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, RED UTCUBAMBA, DISTRITO EL MILAGRO SNIP 50306 con un monto de inversión de S/.1’339,378.00 según PIP.

META: Presidente Regional de Amazonas, Dr. José Arista colocó la Primera Piedra para la construcción de la Obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de la Micro Red El Milagro. Se beneficiaran 1922 Pobladores del Distrito.

La obra del centro de salud del distrito El Milagro tiene en un avance del 100% lista para ser inaugurada. Esta obra costo S/.1’464,524.30 según expediente técnico. Esta obra se ejecutó bajo la modalidad de contrata, siendo el contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE y como residente el ING. GUILLERMO MIRANDA VASQUEZ, y el supervisor ING. GUILLERMO SANCHEZ RUIZ.

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHIPE, WAWICO Y BICHANAT DE LA MICRORED IMAZA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONAS, SNIP 54312, con una inversión de S/.1’950,715.00 según PIP

Este proyecto comprende la ejecución de los puestos de salud CHIPE, WAWICO Y BICHANAT DE LA MICRORED. En los ejercicios anteriores se han construidos los puestos de salud Wawico y Bichanat, quedando pendiente la construcción del puesto de salud de Chipe con las METAS: Construcción Puesto de Salud, Cerco Perimétrico, Sistema de tratamiento de aguas residuales y equipamiento. Este proyecto beneficiará a 2,116 habitantes de la CC.NN. de Chipe. El presupuesto asignado es de S/.845,000.00 tiene un avance del 73% con una ejecución de S/.773,279.78. esta obra se ejecutó por la modalidad de contrata siendo el contratista CONSTRUCTORA R&L EIRL con su residente ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN y la supervisión a cargo de ING. YSIDRO HELMER RAMOS HERRERA.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MORROPON - DE LA MICRIRED BAGUA GRANDE – AMAZONAS, SNIP N° 106320, con una inversión de S/.565,027.00 según PIP.

META: Construcción de los ambientes del puesto de salud y equipamiento médico básico y beneficiará a 256 habitantes. Esta obra se ejecutó por la modalidad de contrata siendo el contratista SCORPIO S.R.LTDA y el residente de obra ING. JUAN VARGAS ZAVALETA, con una inversión de S/.406,500.00. Al 31 de diciembre tiene un avance físico del 50%, siendo el inspector el Ing. ING. CRISTIN GONZALES GUERRERO

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA II, EN EL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN DE BAGUA DE LA DIRESA AMAZONAS, SNIP N° 76511 S/.2’506,937.00

Para el presente ejercicio se asignó el presupuesto de S/. 968,030.00

META propuesta: Dotar del equipamiento y mobiliario adecuado para el mejoramiento de la atención a los usuarios. Realizar programas de capacitación del personal. Realizar campañas de difusión sobre la donación voluntaria de sangre y beneficiará a 13,284 habitantes. El proceso de adquisición de equipamiento fue ganado por el CONSORCIO REPRESENTACIONES ROBINSON EIRL - CORPORACION CIENTIFICA EIRL. CULTURA Y DEPORTE PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO BAGUA - REGION AMAZONAS, SNIP N° 115169 con una inversión de S/.5’958,199.00 del PIP. Meta I Etapa: Demolición y Reconstrucción de Cerco Perimétrico del Complejo Deportivo, Construcción de Portadas de Ingreso, Caseta de Guardianía y Boleterías, Sistema de Abastecimiento de Agua - Cisterna y Tanque Elevado. Este proyecto beneficiara a 34,017 habitantes.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y AT. 162

Esta obra se ejecuta por contrata, siendo el contratista BRISMA CONSTRUCCIONES SA con residente de obra ING. RICHARD PEZO VEREAU y el supervisor ING. RODOLFO AURELIO ARAUJO ESPEJO. Tiene un avance físico del 56% con una ejecución financiera de S/.884,681.70.

EDUCACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO PUBLICO UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA – AMAZONAS, con SNIP 69250 con una inversión de S/.1’002,532.00 según PIP.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Construcción de una sala de computo, laboratorios, biblioteca, zona administrativa además mejoramiento de dos aulas y entregó Equipos de Cómputo y Kits Deportivos para ponerlo al servicio del estudiantado de dicha institución superior de estudios. OBRA CONCLUIDA E INAUGURADA.

La ejecución del proyecto se dio bajo la modalidad de Contrata a Suma Alzada fue por la suma de S/.515,115.50 y la meta es Construcción, SS.HH., Cisterna, Tanque Elevado y Cerco Perimétrico que estuvo a cargo el Contratista CONTRUCTORA R&L EIRL. En el ejercicio fiscal 2011 para esta meta se ha considerado según el PIM un monto de S/.30’093,695.00 lográndose un avance financiero del 70.5% de la meta programada. Esta obra beneficia a 382 escolares. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NO 17213 DEL CASERIO ROSAPAMPA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, SNIP N° 143797, con una inversión de S/.617,278.00 según PIP.

META: Construcción de 03 Aulas y Equipamiento con Mobiliario Escolar y beneficiara a 300 Alumnos de todos los caseríos y anexos. Obra construida y culminada por el Consorcio Aries. La ejecución de obra se comenzó en el año 2010.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Esta obra esta recepcionada e inaugurada. El monto de inversión de la obra fue de S/.331,184.03 según expediente técnico.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA I.E. N° 16288 RAMIRO PRIALE del C.P. SAN FRANCISCO-LA PECA-BAGUA, con SNIP N° 56016 con una inversión de S/.1’292,370.00 según PIP. Esta obra se ejecutó por contrata siendo el contratista la empresa V&S CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. La inversión asciende a S/.309,282.00

La meta para este periodo: Construcción SS.HH. en nivel secundario, SS.HH en nivel primario, 01 patio de usos múltiples nivel primario y secundario. PROYECTO: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I P.Nª 16192 - BAGUA - REGION AMAZONAS SNIP N°107608 con una inversión de S/.623,749.00 según PIP. META: Construcción de 06 Aulas, SS.HH., loza deportiva, cerco perimétrico, juegos recreativos, mobiliario escolar y capacitación del nivel inicial, beneficiando a 760 Alumnos. OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA. Obra ejecutada bajo la modalidad de contrata, siendo el contratista CORPORACION NORORIENTAL DE NEGOCIOS SAC con su residente ING. ROBERT WALTER SANCHEZ MEJIA y el supervisor ING. ANGEL GUILLERMO SANCHEZ RUIZ.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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PROYECTO: AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 16237 DIAMANTE ALTO - CAJARURO - REGION AMAZONAS, SNIP N°119696 con una inversión de S/.329,289.00 según PIP.

META:Construcción de 03 Aulas, SS.HH., adquisición de mobiliario escolar y beneficiará a 83 Alumnos. Esta obra ha sido ejecutada por la modalidad de contrata, siendo el contratista SCORPIO SCRL con su residente ING. LUIS ENRIQUE LIMO PANTOJA, siendo el supervisor de la obra ING. CELSO ESTEBAN LOPEZ LUNA, quedando pendiente la recepción de obra. PROYECTO: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 16211 - BAGUA GRANDE, SNIP N° 58240 con un monto de inversión de S/.1’531,631.00 según PIP.

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT.

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Para el presente ejercicio fiscal se asignó un presupuesto de S/. 330,000, para la META: MEJORAMIENTO PABELLON Nº 02 (AUDITORIO). Esta obra se ejecutó por contrata siendo el contratista CONSTRUCTORA LAUREL S.A.C, por el monto total de S/.223,570.47 (Doscientos Veintitrés Mil Quinientos Setenta con 47/100 Nuevos Soles). PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.M. NO 17300 - LA PUNTILLA, BAGUA - BAGUA –AMAZONAS, SNIP N° 117915, con una inversión de S/.210,606.00 según PIP.

META: Construcción de 02 aulas, SS.HH. Obra que beneficiará 40 alumnos del Nivel Primario. Para el presente ejercicio fiscal, se le asignó el presupuesto de S/. 253,500. Esta obra se convocó a proceso de selección ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 016-2011-GOB.REG.AMAZONAS/GSRB/CEP - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.M 17300 – LA PUNTILLA – BAGUA – AMAZONAS – SNIP 117915, ganando el postor CONSTRUCTORA ANTHONNY E.I.R.L., por el monto total de S/.234,582.25. PROYECTO: RECUPERACION AULAS Y DIRECCION DE LA IE JOSE GALVEZ - COPALLIN DE ARAMANGO, SNIP N° 25894, con una inversión de S/.205,060.00 según PIP. La meta de este proyecto fue: Construcción de 02 aulas, 01 sala de cómputo y equipamiento con mobiliario escolar. Esta obra se ejecuta por contrata por la empresa ROQUE RAMIREZ S.A.C. el presupuesto asignado es de S/.220,216.00

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 17043, EL SALAO-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS., con SNIP N° 123610 con una inversión de S/.493,604.00 según PIP. Esta obra ya se encuentra concluida, ejecutada por contrata por el contratista CORPORACION NORORIENTAL DE NEGOCIOS SAC. Las metas ejecutadas son: Construcción de 05 aulas (284,61 m2), dirección (14,61 m2), SS.HH. (18,55 m2) y mobiliario escolar. El monto de inversión según expediente técnico es de S/.503,299.00. Para el presente ejercicio se le asignó el monto S/.4,618.00 para culminar las metas mencionadas. PROYECTO: RECONSTRUCCION, CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 16616 C.P. TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA – AMAZONAS, con SNIP N° 66806 con una inversión de S/.562,500.00 según PIP. Este proyecto se ha ejecutado por contrata, con la empresa CONSORCIO INVERSIONES AMAZONAS WORLD - CONSTRUCTORA MARAÑON. Se ejecutaron las metas: Construcción de 03 aulas del bloque a y 03 aulas del bloque, con una inversión de S/.618,236.24 según expediente técnico. Para el presente ejercicio se le asignó el presupuesto de S/. 13,800 para culminar todas metas. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, VISTA HERMOSA -BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS, con SNIP N° 150503 con una inversión de S/.759,513.00. Las metas son: CONSTRUCCION DE 05 AULAS, SS.HH. Y ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR. Esta obra fue ejecutada por la modalidad de contrata, siendo el ejecutor CONSORCIO ARIES (CONSTRUCTORA MARAÑON SRL & SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL). Para el presente ejercicio se asignó el presupuesto de S/.135,000.00 para culminar todas las metas del proyecto.

6.1.3. GERENCIA SUB REGIONAL DE CONDORCANQUI.

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VII. ANEXOS ESTADOS

FINANCIEROS 2011

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VALIDO 23-04-2012

ENTREGADO 4.05 P.M