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MANUAL MENOR CUANTIA EN OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE 1 MANUAL DE USUARIO MENOR CUANTIA DE OBRAS ENERO 2011

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MANUAL MENOR CUANTIA EN OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE

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MANUAL DE USUARIO

MENOR CUANTIA DE OBRAS

ENERO 2011

MANUAL MENOR CUANTIA EN OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE

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MENOR CUANTIA EN OBRAS

INDICE

ENTIDAD CONTRATANTE 1. Introducción ………………………………………………………………….. 3

2. Ingreso al Sistema Transaccional del Portal…………………………… 4 3. Creación del proceso ………………………………………………………… Paso 1: Información básica…………………………………….. 6 Paso 2: Registro de productos………………………………… 9

Paso 3: Parámetros de Evaluación…………………………… 11 Paso 4: Parámetros de Inclusión preferente……………… 13

Paso 5: Plazos y Fechas………………………………………….. 14 Paso 6: Anexos ……………………………………………….. 16 4. Consulta de procesos ……………………………………………………….. 17

PROVEEDOR

5. Invitaciones recibidas …………………………………………………….. 20 6. Aceptación de Proveedores.…………………………………………………. 23 ENTIDAD CONTRATANTE

7. Re-selección del Proveedor………………………………………………… 28 PROVEEDOR

8. Preguntas ……………………………………………………………………… 31 ENTIDAD CONTRATANTE

9. Respuestas y Aclaraciones………………………………………………… 33

PROVEEDOR

10. Entrega de Ofertas…………………………………………………………… 37 ENTIDAD CONTRATANTE

11. Apertura de Ofertas y Solicitud de Convalidación..………………. 40 PROVEEDOR

12. Respuesta a la Convalidación…………………………………………… 46 ENTIDAD CONTRATANTE

13. Calificación de Participantes…………………………………………….. 49

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14. Selección de Proveedores para Sorteo……… …………………….. 53 15. Registro de Contratos …………………………………………………….. 58 16. Finalización del Proceso ………………………………………………….. 61

17. Recomendaciones…..………………………………………………………. 63

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MENOR CUANTÍA DE OBRAS

1. ENTIDAD CONTRATANTE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 1. Introducción Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en el siguiente caso: 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para el año 2011 se refiere a montos < $ 167.651,74. En el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación. De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Art. 52.- Contratación preferente.- Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones indicadas en los incisos anteriores, se podrá contratar con proveedores de otros cantones o regiones del país. REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSNCP Art. 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley serán invitados a través del Portal, quienes en el término máximo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante la presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del presupuesto económico determinado por la entidad contratante. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base de los formatos elaborados por el INCOP y de la aceptación del presupuesto económico. De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gov.ec. Art. 23.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos.

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2. INGRESO AL SISTEMA TRANSACCIONAL DEL PORTAL Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web www.compraspublicas.gov.ec. (Imagen 2.1)

Imagen 2.1 En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “Ingresar al Sistema”. (Imagen 2.2)

Imagen 2.2

A continuación, deberá ingresar su “RUC, Nombre de usuario y Contraseña”, luego de registrar estos datos haga clic en el botón “Entrar”. (Imagen 2.3)

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Imagen 2.3

Al ingresar puede observar los menús Inicio - Datos Generales - Consultar- Entidad Contratante- Administración o los íconos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 2.4)

Imagen 2.4

Para crear un proceso de contratación, ingrese a la opción “Entidad Contratante” y luego al submenú “Nueva Contratación” o puede ingresar a través de los Accesos Directos a las Aplicaciones, en la opción “Crear Procesos”. (Imagen 2.5)

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Imagen 2.5

3. Creación del Proceso

La creación del proceso de Menor Cuantía de Obras consta de 6 pasos, los que se detallan a continuación: PASO 1. Información Básica El sistema indicará ingresar toda la información necesaria para registrar el proceso, la parte concerniente a “Entidad Contratante” y al “Representante Legal” no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el “Código del Proceso”. (Imagen 3.1) Registre los datos que se muestran a continuación: Código del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro:

Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad - Número secuencial –

Año. Por ejemplo: MCO-IMQ-001-2010

Recuerde que puede ingresar el código con letras mayúsculas o minúsculas, no ingrese Caracteres especiales como puntos, asteriscos y símbolos.

Objeto del proceso de contratación.- Adquisición del bien o prestación de servicio.

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Descripción del proceso de contratación.- Breve detalle del Objeto del Proceso de Contratación.

Dirección.- Ubicación donde será entregado el producto Objeto de Contratación.

Tipo de Compra. - Seleccione la opción Obras.

Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de contratación, las cuales

permitirán realizar la búsqueda del proceso. Las palabras que ingrese deberán ir separadas por comas.

Tipo de Contratación.- Seleccione Menor Cuantía.

Presupuesto Referencial Total.- Monto asignado para la adquisición del bien o servicio.

Partida Presupuestaria.- Código de la Partida Presupuestaria asignada para la adquisición.

Forma de Pago.- Anticipo (valor porcentual a pagar) y Saldo (valor a pagar posterior al

anticipo). Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la persona encargada del

proceso en el portal. Derecho de Inscripción al Adjudicatario.- Seleccione SI o NO según corresponda.

Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar el Valor que se va a cobrar y en el campo Descripción el detalle.

Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción, sólo se cobrará un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproducción y edición de los pliegos, de ser el caso.

Finalmente haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso.

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Imagen 3.1 Antes de ir al siguiente paso el sistema le indica que la información será grabada al hacer clic en la opción “Aceptar”, caso contrario “Cancelar”. (Imagen 3.2)

Imagen 3.2 PASO 2. Registro de Productos

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En este paso la Entidad Contratante debe registrar el código del producto del bien o servicio que se va a adquirir, para ello haga clic en el botón “Buscar Producto”. (Imagen 3.3)

Imagen 3.3

Una vez ingresada la información en los campos correspondientes, haga clic en el botón “Continuar”. (Imagen 3.4)

Imagen 3.4

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Una vez seleccionado el código de la categoría, el sistema colocará automáticamente en pantalla el código de la categoría del producto y la descripción, lo que se refiere a unidad, cantidad, valor y características deben ser ingresados por la Entidad Contratante, el campo subtotal lo calculará automáticamente el sistema. Haga clic luego en el botón “Añadir” para agregar la categoría del producto. (Imagen 3.5)

Imagen 3.5 Si una vez añadido el producto requiere Modificar el detalle del producto o Eliminarlo puede hacerlo

utilizando los íconos que se encuentran al lado izquierdo de los mismos. Una vez que haya agregado la categoría del producto, haga clic en “Continuar”. (Imagen 3.6)

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Imagen 3.6

PASO 3. Parámetros de Evaluación Ahora pasamos a la pantalla de definición de parámetros para la evaluación de la oferta económica. En Menor Cuantía en obras el sistema ya agrega automáticamente 3 parámetros que son obligatorios para calificar una menor cuantía. Los 3 parámetros que aparecerán en pantalla son: Mypes Nacionales, Mypes Participación Local y Participación Nacional, luego la Entidad deberá agregar todos los parámetros adicionales por los cuales calificará al proveedor. Para visualizar los parámetros existentes y agregarlos, debe dar clic en el botón “Agregar Parámetro”. (Imagen 3.7)

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Imagen 3.7 La imagen a continuación muestra las diferentes opciones de parámetros de calificación que el sistema le permitirá agregar a la Entidad Contratante para la Evaluación de las ofertas. Haga clic en

el icono que tiene la imagen de un visto y esto le permitirá agregar los parámetros. (Imagen 3.8) El mismo procedimiento deberá realizarlo por cada parámetro que se requiera agregar. Agregue el parámetro PLAZO DE ENTREGA y todos los parámetros adicionales que la Entidad Contratante requiera para la calificación de las ofertas.

Imagen 3.8

Si requiere Eliminar algún parámetro de calificación de los que agregó, haga clic en el ícono X, el cual se encuentra a la izquierda del parámetro y permitirá realizar la Eliminación. Luego de haber agregado los parámetros que requiera haga clic en el botón “Continuar” (Imagen 3.9)

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Imagen 3.9

PASO 4. Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente La Menor Cuantía de Obras es una contratación preferente la cual privilegiará a micro y pequeñas empresas (MYPES) y al cantón donde esté domiciliado el proveedor. Seleccione la “Provincia” y “Cantón” donde se requiere ejecutar la obra, a continuación el sistema buscará a los proveedores MYPES de la localidad categorizados en el producto que seleccionó en el Paso 2. Una vez ingresada la información en los campos correspondientes, haga clic en el botón “Continuar”. (Imagen 3.10)

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Imagen 3.10

PASO 5. Plazos y Fechas En este paso la Entidad Contratante debe ingresar las fechas para la ejecución del proceso. Ingrese los campos de los siguientes datos en días: Vigencia de oferta: Días en los que debe estar vigente la oferta hasta la suscripción del contrato. Plazo de Entrega: Días límite para entrega del objeto del proceso de contratación desde la firma del contrato. Para ingresar las siguientes fechas en el cronograma haga clic en el icono del calendario, seleccione el día y el mes que se requiera, luego registre la hora y minutos para que el sistema ejecute los estados de cada fecha. (Imagen 3.11)

Imagen 3.11

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Las fechas que debe ingresar la Entidad Contratante para el procedimiento se encuentran establecidas en el Reglamento General de la LOSNCP Art.59 y en la Resolución INCOP 039. Cuando haya ingresado todas las fechas haga clic en el botón “Continuar”. (Imagen 3.12)

Imagen 3.12 PASO 7. Anexos

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Adjunte el documento de pliegos, para ello siga los siguientes pasos: Primer paso: Haga clic en el botón “Examinar” para escoger el archivo en la unidad en la que se encuentre. Segundo paso: Seleccione el archivo y haga clic en el botón “Abrir”. (Imagen 3.13)

Imagen 3.13 Tercer paso: En el campo “Descripción” ingrese el nombre del documento. Cuarto paso: Haga clic en “Subir”. Para concluir con este paso haga clic en el botón "Finalizar”. (Imagen 3.14)

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Imagen 3.14

4. Consulta de Procesos Una vez finalizado el proceso, proceda a buscarlo en el menú “Consultar”, submenú “Mis Procesos” o a través del ícono de Acceso Directo “MIS PROCESOS”, como se muestra a continuación. (Imagen 4.1)

Imagen 4.1 La búsqueda del proceso lo puede realizar a través de cualquiera de las siguientes opciones como son: Palabra clave, Tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código del Proceso o por Fechas de Publicación. (Imagen 4.2)

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(Imagen 4.2)

En la pantalla siguiente se realiza la búsqueda a través del “Tipo de Contratación” y el “Estado del Proceso”, luego haga clic en el icono “Buscar”. Para ver el proceso haga clic en el código del mismo. (Imagen 4.3)

Imagen 4.3

5. Ver Invitaciones

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Al publicarse un proceso el Sistema mostrará el listado de INVITADOS, la Entidad contratante podrá verificar el listado a través del link “Ver Invitaciones”. (Imagen 5.1)

Imagen 5.1

Al ingresar podrá visualizar el número de proveedores que fueron invitados al proceso, haga clic en el link “Siguiente” para pasar a las páginas del listado. Se puede realizar también una búsqueda ya sea con el Número de RUC del proveedor o su Razón Social. El listado de invitados detallará a la vez si el proveedor se encuentra Habilitado o no en el RUP, los proveedores NO HABILITADOS no podrán participar en el proceso. (Imagen 5.2)

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Imagen 5.2

PROVEEDOR Invitaciones Recibidas Una vez publicado el proceso, la invitación llega inmediata y automáticamente en el portal al los proveedores. La pantalla a continuación muestra las invitaciones enviadas de varias Entidades Contratantes. El proveedor debe hacer clic en el código del proceso en el que desee participar, como se muestra en la pantalla a continuación. (Imagen 5.3)

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Imagen 5.3

Al ingresar el proveedor podrá observar el detalle del proceso y procederá además a descargar el pliego del mismo. (Imagen 5.4)

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Imagen 5.4

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6. Aceptación de Proveedores Una vez que el proveedor ha leído los pliegos debe proceder a enviar su respuesta de aceptación, para ello el Estado del proceso debe estar en el “Aceptación Proveedor”, luego haga clic sobre el link “Aceptación de Proveedores”. (Imagen 6.1)

Imagen 6.1

A continuación el proveedor debe subir el Documento de Aceptación del Presupuesto Económico determinado por la Entidad Contratante. Para subir el documento haga clic primero en el botón “Examinar”, luego seleccione el archivo y haga clic en el botón “Abrir”, ingrese en el campo “Descripción” el nombre del documento y finalmente haga clic en el botón "Subir”. (Imagen 6.2)

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Imagen 6.2

En la pantalla siguiente podrá observar que el archivo fue subido, luego deberá hacer clic sobre el botón “Aceptar”. (Imagen 6.3)

Imagen 6.3

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El sistema informará al proveedor la constancia de que su aceptación fue subida con éxito, como se muestra a continuación. (Imagen 6.4)

Imagen 6.4

El proveedor no debe subir el documento de aceptación en el caso de que vaya a rechazar la propuesta, para ello únicamente haga clic en el botón “Rechazar”. (Imagen 6.5)

Imagen 6.5

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IMPORTANTE: El sistema le presenta un Historial de Respuestas a las Invitaciones de los proveedores, aquí podrá observar los proveedores que ACEPTARON, NO CONTESTARON o RECHAZARON la propuesta, en el listado a continuación se puede observar a los proveedores que participaron y que a la vez han aceptado la propuesta. En el caso de que todos los proveedores hayan RECHAZADO la propuesta o no la hayan CONTESTADO, el sistema le permitirá Re-seleccionar al proveedor. (Imagen 6.6)

Imagen 6.6

En la misma pantalla en la parte inferior se encuentran agregados los archivos de aceptación de propuesta del proveedor. (Imagen 6.7)

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Imagen 6.7

ENTIDAD CONTRATANTE 7. Re-selección de Proveedores

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En el caso en el que ningún proveedor enviara su carta de aceptación de la propuesta o que haya Rechazado la propuesta, el Sistema indicará a la Entidad que realice una Re-selección Proveedor, para ello haga clic en el link “Re-selección Proveedor”. (Imagen 7.1)

Imagen 7.1

En este caso el Sistema enviará la invitación a todos los proveedores categorizados en el producto a Nivel Provincial, luego proceda a hacer clic en el botón “Continuar”, como se muestra a continuación. (Imagen 7.2)

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Imagen 7.2 Ingrese las nuevas fechas del cronograma para la invitación de los proveedores a Nivel Provincial. (Imagen 7.3)

Imagen 7.3 Si es que a Nivel Provincial no hubiera manifestación de interés, el sistema nuevamente le permitirá a la Entidad realizar la Re-selección pero esta vez lo hará a Nivel Nacional. (Imagen 7.4)

Imagen 7.4

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En el caso en el que no existiera manifestación de interés a Nivel Nacional, deberá declarar desierto el procedimiento, haga clic en el botón “Declarar Desierto”. (Imagen 7.5)

Imagen 7.5

PROVEEDOR 8. Preguntas Según el cronograma de fechas el siguiente paso en el proceso será el envío de las preguntas realizadas por el proveedor, para ello el proveedor debe verificar que el Estado del proceso se encuentre en la etapa “Preguntas, Respuestas y Aclaraciones”, luego debe ingresar al link “Ver Preguntas y/o Aclaraciones”. (Imagen 8.1)

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Imagen 8.1 Al ingresar, el Sistema le presentará la siguiente pantalla donde el proveedor debe hacer clic en el botón “Agregar Pregunta” de esta manera podrá realizar las preguntas respectivas que tenga acerca del proceso. (Imagen 8.2) No existe un número límite de preguntas a realizar, realice las preguntas que requiera siempre y cuando esté dentro del tiempo establecido en el cronograma.

Imagen 8.2

Ingrese la pregunta en el cuadro que se muestra a continuación y luego haga clic en “Enviar Pregunta”. (Imagen 8.3)

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Imagen 8.3

La pregunta fue agregada al portal, como se muestra a continuación. Si requiere realizar más preguntas haga clic en el botón “Agregar Pregunta”. (Imagen 8.4)

Imagen 8.4

ENTIDAD CONTRATANTE 9. Respuestas y Aclaraciones

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La Entidad contratante deberá ingresar al proceso para contestar las preguntas realizadas por los proveedores, para ello debe revisar que el proceso se encuentre en el Estado “Preguntas, Respuestas y Aclaraciones”, luego debe ingresar al link “Ver Preguntas y/o Aclaraciones”. (Imagen 9.1)

Imagen 9.1

La siguiente pantalla permitirá que la Entidad revise las preguntas y proceda a responderlas, haga clic sobre el link “Responder”. (Imagen 9.2)

Imagen 9.2

La pantalla a continuación permitirá que la Entidad pueda ingresar la respuesta al proveedor, luego haga clic en el botón “Enviar”. (Imagen 9.3)

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Imagen 9.3

Una vez enviada la respuesta, el Sistema irá agregándola como se muestra a continuación. (Imagen 9.4)

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Imagen 9.4

Si la Entidad requiere hacer algún tipo de Aclaración a los proveedores sobre las preguntas formuladas o acerca de los pliegos, haga clic en el botón “Agregar Aclaración” proceda a realizar la aclaración y luego de clic en el botón “Enviar”. (Imagen 9.5)

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Imagen 9.5

La aclaración es agregada al igual que las preguntas y respuestas, como se muestra a continuación. (Imagen 9.6)

Imagen 9.6

PROVEEDOR

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10. Entrega de Oferta Al culminar la fecha de Respuestas el proveedor deberá ingresar al portal y enviar su oferta económica, verifique que el proceso se encuentre en el Estado “En Curso”, luego proceda a ingresar al link “Entregar oferta”. (Imagen 10.1)

Imagen 10.1

Una vez que haya ingresado, haga clic en el link que dice “Enviar oferta”. (Imagen 10.2)

Imagen 10.2

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Ingrese los datos del Tiempo de entrega propuesto , Tiempo de garantía y si tiene alguna Observación adicional ingrésela, luego haga clic en el botón “Guardar temporalmente la oferta”. (Imagen 10.3) Recuerde que el valor de la oferta debe ser menor al del Precio Referencial Unitario.

Imagen 10.3

A continuación el Sistema le presentará la opción para subir archivos opcionales si se lo requiere, luego haga clic en el botón “Enviar oferta”. (Imagen 10.4)

Imagen 10.4

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El Sistema indicará posteriormente que la oferta ha sido enviada exitosamente, para ello haga clic en “Aceptar”. (Imagen 10.5)

Imagen 10.5

Proceda a Imprimir la oferta enviada a través del portal, la cual deberá ser adjuntada en la oferta técnica y entregados a la Entidad Contratante. Haga clic en el link “Imprimir Oferta Enviada” (Imagen 10.6)

Imagen 10.6

ENTIDAD CONTRATANTE

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11. Apertura de Ofertas y Convalidación de Errores En la fecha de inicio de Apertura de Ofertas el Sistema pasará al estado “Calificación de Participantes”, en este estado el Sistema habilitará el link “Convalidación de Errores”, el cual permite realizar la Convalidación de la oferta técnica enviada por el proveedor. (Image11.1) Le recordamos que antes de iniciar con la Etapa de Calificación de Participantes se requiere indicar si se realizará o no la Convalidación de Errores. Revise Convalidación de Errores Art.23 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Art. 21 de la Resolución INCOP 039.

Imagen 11.1

Como se muestra a continuación el Sistema indicará a la Entidad Contratante si se requiere o no realizar convalidación, ver la imagen a continuación. En el caso de que la Entidad Contratante requiera realizar la Convalidación, debe seleccionar la opción SI, luego haga clic en el botón “Guardar”. (Imagen 11.2)

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Imagen 11.2

Al dar clic en la opción “Guardar” el Sistema le informará que una vez que Acepte los datos serán guardados. (Imagen 11.3)

Imagen 11.3

Seguidamente el sistema le solicitará que adjunte el ACTA DE CONVALIDACIÓN de errores del proceso, proceda a hacer clic en el botón “Examinar”, luego ingrese en la “Descripción” el nombre del documento y a continuación elija la opción “Subir”. (Imagen 11.4)

Imagen 11.4

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Una vez subida el acta se desplegará la Razón Social de los proveedores que está invitando, haga clic en “Convalidar” para que proceda a informar a los proveedores la convalidación que se les requiere hacer. (Imagen 11.5)

Imagen 11.5

Al dar clic en “Convalidar” se despliega la siguiente pantalla donde deberá ingresar la convalidación, luego haga clic en el botón “Enviar”. (Imagen 11.6)

Imagen 11.6

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Ahora podrá observar que la Convalidación ha sido ingresada, a continuación deberá adjuntar el Oficio de Convalidación del oferente, para ello haga clic en el botón “Examinar”, luego ingrese la “Descripción” del documento y finalmente elija la opción “Subir”. (Imagen 11.7) Para finalizar este paso haga clic en el botón "Regresar”, para volver a la pantalla inicial de la Convalidación,

Imagen 11.7

Proceda ahora a pulsar el botón “Finalizar Convalidación” para continuar. (Imagen 11.7)

(Imagen 11.8)

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Ingrese la Fecha límite de respuesta a la Convalidación y amplíe la Fecha Estimada de Adjudicación. Una vez ingresadas las fechas haga clic en el botón “Realizar Convalidación” (Imagen 11.9)

Imagen 11.9

El Sistema antes de enviar las convalidaciones le informará que si está seguro de las fechas que ingresó, para ello haga clic en el botón “Aceptar”, caso contrario “Cancelar”. (Imagen 11.8)

Imagen 11.10

El Sistema indicará cuántas convalidaciones han sido enviadas y las fechas de convalidación serán registradas en el cronograma, haga clic en “Regresar”. (Imagen 11.9)

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Imagen 11.9

Recuerde que para realizar una Convalidación el tiempo mínimo establecido es 2 días y máximo 5 días, entre la fecha de solicitud de convalidación y la fecha de respuesta a la convalidación. Una vez registradas las fechas de convalidación, el Sistema las añadirá al proceso, como se muestra a continuación. (Imagen 11.10)

Imagen 11.10

Si la Entidad no requiere realizar Convalidación

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En el caso de que la Entidad Contratante no requiera realizar convalidaciones, seleccione la opción NO, luego proceda a hacer clic en “Guardar”. (Imagen 11.11)

Imagen 11.11 PROVEEDOR 12. Respuesta a la Convalidación de Errores El proveedor deberá ingresar al proceso en la fecha indicada del cronograma y revisar si es que tiene alguna convalidación pendiente, para ello debe hacer clic en el link “Convalidación de Errores”. (Imagen 12.1)

Imagen 12.1

Si tiene alguna convalidación pendiente haga clic en el link Revisar/Responder Preguntas, como se muestra a continuación; (Imagen 12.2)

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Imagen 12.2

El proveedor al ingresar podrá observar el mensaje de convalidación enviado por la Entidad Contratante, haga clic en “Responder” para contestar a dicha convalidación. (Imagen 12.3)

Imagen 12.3

Ingrese la respuesta a la convalidación como se muestra en la siguiente pantalla, luego haga clic en “Enviar”. (Imagen 12.4)

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Imagen 12.4

Proceda ahora a subir el documento requerido por la Entidad Contratante, haga clic en “Examinar”, luego ingrese en “Descripción” el nombre del documento y finalmente haga clic en “Subir”, de esta manera se adjuntará el archivo en el portal. (Imagen 12.5)-(Imagen 12.6)

Imagen 12.5

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Imagen 12.6

ENTIDAD CONTRATANTE 13. Calificación de Participantes Una vez realizada la convalidación, la Entidad Contratante debe proceder a Evaluar la oferta enviada por el proveedor, para lo cual debe ingresar al link “Calificación”, en el Estado del proceso Calificación de Participantes. (Imagen 13.1)

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Imagen 13.1

En la siguiente pantalla podrá observar el nombre del proveedor que envió su oferta económica, ingrese al link “Evaluar” para proceder con la calificación. Si el Sistema le informara en este paso que NO EXISTEN OFERTAS, esto se debe a que el proveedor no envió a tiempo su oferta o que olvidó enviarla a través del portal. Al no existir oferta alguna, el Sistema le permitirá “Declarar Desierto” el Proceso. (Imagen 13.2)

Imagen 13.2

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En la siguiente pantalla la Entidad Contratante podrá ver la oferta económica enviada por el proveedor, además el Sistema muestra en pantalla los parámetros de calificación establecidos para evaluarlo. Seleccione SI CUMPLE o NO CUMPLE con el parámetro establecido e ingrese la Razón de la Evaluación. Recuerde que debe ingresar la evaluación en todos los parámetros. Notará que existen 3 parámetros que fueron evaluados por el sistema en base a los datos ingresados por el proveedor al registrarse en el RUP y que no podrán ser modificados. Para finalizar con la Evaluación haga clic en el botón “Guardar Evaluaciones” y finalmente “Confirmar Evaluaciones”. Recuerde que mientras no Confirme la evaluación, el Sistema no indicará que la oferta ha sido evaluada. (Imagen 13.3)

Imagen 13.3

Antes de Finalizar recuerde indicar si desea confirmar la Evaluación realizada. (Imagen 13.4)

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Imagen 13.4

A continuación podrá observar que el Estado de la Evaluación se encuentra en “Ver oferta Evaluada”, esto permitirá Finalizar la Evaluación de la Oferta. Recuerde que debe Evaluar las ofertas de todos los proveedores que el Sistema le presente en la pantalla, caso contrario no le permitirá seleccionar a los proveedores para el sorteo. (Imagen 13.5)

Imagen 13.5

En base a las ofertas Evaluadas proceda a seleccionar a los proveedores que han cumplido con los parámetros de calificación establecidos por la Entidad. (Imagen 13.6)

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Imagen 13.6

14. Selección de Proveedores para el Sorteo Una vez que se hayan realizado las evaluaciones, seleccione a los proveedores que participarán en el sorteo. Seleccione si está Calificado o No Calificado y detalle la Razón. (Imagen 14.1)

Imagen 14.1

Ahora proceda a dar clic sobre el botón “Guardar Selección”, con esto el Sistema informará que SU SELECCIÓN HA SIDO GUARDADA, luego haga clic en “Aceptar”. (Imagen 14.2)

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Imagen 14.2

A continuación ingrese la razón por la que deshabilita a los demás proveedores que no participarán en el sorteo, haga clic luego en el botón “Deshabilitar Restantes”. Adjunte el acta de calificación en la sección Archivos de Calificación, para ello haga clic en “Examinar”, luego en “Descripción” ingrese el nombre del documento y “Subir”. (Imagen 14.3)

Imagen 14.3

Para la realización del sorteo haga clic en el botón “Sorteo”, con esto el Sistema indicará la cantidad de proveedores seleccionados, esto con el fin de que verifique la información, luego haga clic en “Aceptar”. (Imagen 14.4)

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Imagen 14.4

El siguiente mensaje informará que “el Sistema automáticamente y en forma aleatoria adjudicará la obra a un proveedor” de entre los seleccionados al sorteo. Haga clic en el botón “Aceptar”. (Imagen 14.5)

Imagen 14.5

El Sistema ha realizado el sorteo, para ver los resultados ingrese al link “Ver Resultados de la Menor Cuantía”. (Imagen 14.6)

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Imagen 14.6

La siguiente pantalla le permitirá ver el resultado de las evaluaciones de todos los proveedores que enviaron sus ofertas a través del portal y en forma física, además el resultado del sorteo que realizó el Sistema. En dicho resultado se evidencia el nombre del Proveedor que salió ADJUDICADO por sorteo. (Imagen 14.7)

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Imagen 14.7

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15. Registro de Contratos El paso siguiente en el proceso es el Registro de Contratos, una vez que ya se haya firmado el contrato la Entidad Contratante debe subir al portal este documento, para ello ingrese al link “Registro de Contratos”. (Imagen 15.1)

Imagen 15.1

Una vez que ingrese, la pantalla a continuación permitirá registrar la información necesaria para el Registro de contratos. (Imagen 15.2)

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Imagen 15.2

Ingrese las Fechas de Inicio y Fin del Objeto de Contratación y adjunte el contrato con las opciones “Examinar”, “Descripción” y “Subir” respectivamente, luego clic en el botón “Guardar”. (Imagen 15.3)

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Imagen 15.3

El Sistema le indicará que si está seguro de finalizar el registro del Contrato, haga clic en “Aceptar” para que pueda continuar. (Imagen 15.4)

Imagen 15.4

16. Finalizar Proceso

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Para que el estado del proceso llegue a su culminación deberá adjuntar documentos como factura, acta de entrega-recepción o las obligaciones particulares que asuman las partes. Para ello debe ingresar a la pantalla de inicio del proceso y al final de la pantalla podrá observar que tiene la opción para “Archivos de Finalización de Proceso”. Adjunte al portal dicha información y haga clic en “Finalizar”. (Imagen 16.1)

Imagen 16.1

Confirme los datos ingresados haciendo clic en el botón “Aceptar”, caso contrario “Cancelar”. (Imagen 16.2)

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Imagen 16.2 El proceso deberá quedar en el estado “Finalizado” para que se pueda darlo por concluido, como se muestra a continuación. (Imagen 16.3)

Imagen 16.3

17. Recomendaciones

Recuerde que si el proveedor no envía el documento de Aceptación de la propuesta, el sistema indicará en el Historial de invitaciones del proceso que el proveedor NO CONTESTÓ a la aceptación.

Es importante que recuerde también que si el proveedor adjunta el archivo de Aceptación sin

que luego haga clic en el botón “Aceptar”, el sistema adjuntará su archivo al portal pero NO RECONOCERÁ que fue enviada la ACEPTACIÓN, con esto el proveedor no tendrá opción a reclamo alguno.

En la menor cuantía en obras el proveedor NO debe enviar oferta económica, debe enviar el

Documento de Aceptación de la propuesta donde el proveedor se ADHIERE al Presupuesto Referencial determinado por la Entidad Contratante.

La oferta que debe enviar a través del portal luego de la Aceptación de propuesta es la oferta

del Tiempo de Entrega Propuesto.

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La oferta técnica se entregará físicamente en la dirección de las oficinas de la Entidad la cual estará detallada en el pliego, no se envía a través del portal este tipo de oferta, a menos de que así lo indique los pliegos.

Para Finalizar la Calificación la Entidad Contratante deberá primero haber indicado si se

requiere o no a realizar la Convalidación de Errores.

Es importante recordar que una fecha límite es una fecha máxima, y si la Entidad Contratante o el proveedor no cumplen con los las fechas establecidas u olvidan hacer preguntas, responder a las preguntas, enviar oferta, calificar oferta, o adjudicar, el sistema NO dará opción a rectificación alguna debido a que sigue un orden de fecha y hora establecidas. El INCOP no realiza ningún cambio de fechas, ni ingreso de información tanto al proveedor y a la Entidad Contratante cuando tenga estos inconveniente, los cuales son responsabilidad de los mismos