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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente VUELING AIRLINES, S.A. Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

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Informe de Auditoría de Cuentas Anualesemitido por un Auditor Independiente

VUELING AIRLINES, S.A.Cuentas Anuales e Informe de Gestióncorrespondientes al ejercicio anual terminadoel 31 de diciembre de 2019

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Ernst & Young, S.L.Torre AzcaCalle de Raimundo FernándezVillaverde, 6528003 MadridEspaña

Tel: 915 727 200Fax: 915 727 238ey.com

Domicilio Social: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68,

hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª. C.I.F. B-78970506. A member firm of Ernst & Young Global Limited.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITORINDEPENDIENTE

A los accionistas de VUELING AIRLINES, S.A.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de VUELING AIRLINES, S.A. (la Sociedad), que comprenden elbalance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en elpatrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anualterminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, laimagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, asícomo de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dichafecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contablescontenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividadde auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichasnormas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con laauditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos losde independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según loexigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, nohemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones ocircunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectadoa la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente yadecuada para nuestra opinión.

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Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, hansido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoríade las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestraauditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, yno expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos de pasajeros

Descripción Tal y como se menciona en las notas 5.9 y 19.1 de la memoria adjunta, la Sociedadpercibe ingresos derivados de la prestación de servicios de transporte aéreo. Duranteel ejercicio 2019 la Sociedad ha reconocido 2.446 millones de euros de ingresosderivados de la prestación de servicios de transporte aéreo (2.338 millones de eurosen 2018). Dichos ingresos están formados por volúmenes elevados de transaccionesde valor reducido que se realizan a través de distintos canales (venta por internet,venta telefónica, venta a agencias de viajes y venta directa en el aeropuerto).

La contabilización de dichos ingresos es susceptible de manipulación por parte de laDirección mediante el registro de asientos manuales en los libros contables o lamanipulación de los sistemas de informáticos para acelerar el reconocimiento deingresos. Por dichas razones, hemos considerado esta área como una de las másrelevantes de nuestra auditoría.

Nuestrarespuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre

otros, los siguientes:

Verificación del diseño y del funcionamiento de los principales controlesimplantados por la Sociedad en los procesos de reconocimiento de ingresos depasaje de la Sociedad, incluidos los controles generales de tecnología de lainformación de las principales aplicaciones informáticas en uso.

Revisión de una muestra de billetes de pasajeros para verificar que el ingreso seha registrado en el periodo correcto e identificación y verificación de lacorrección de asientos manuales de importe material contabilizados comoingreso por prestación de servicio de transporte aéreo.

Revisión de los criterios de empleados para el reconocimiento de ingresosrelacionados con billetes emitidos y no utilizados.

Revisión de la adecuación de los desgloses incluidos en la memoria por el marconormativo de información financiera que resulta de aplicación.

Valoración de la provisión de mantenimiento programado de aeronaves

Descripción La Sociedad explota aeronaves cuya propiedad o posesión se deriva de contratos dearrendamiento financiero u operativo. Los compromisos correspondientes a costesde grandes reparaciones, así como las condiciones de devolución que se establecenen los contratos de arrendamiento operativos, se contraen durante la vigencia delarrendamiento en el caso de aeronaves arrendadas. Tal y como se indica en las notas5.10 y 13.1 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2019 la provisiónrelacionada con el mantenimiento de los motores y aeronaves ascendió a 610millones de euros (502 millones de euros al 31 de diciembre de 2018).

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Hemos considerado esta área como uno de los aspectos más relevantes de laauditoría debido a que para la determinación de dichas provisiones demantenimiento, los administradores realizan estimaciones y juicios complejos acercade la utilización de las aeronaves, los intervalos de mantenimiento previstos, loscostes de mantenimiento futuros y el estado de la aeronave en el momento de sudevolución.

Nuestrarespuesta En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre

otros, los siguientes:

Entendimiento del proceso de estimación a través de reuniones con losresponsables encargados de realizar las reparaciones y verificación del diseño yel funcionamiento de los principales controles implantados por la Sociedad enlos procesos de mantenimiento de aeronaves, incluidos los controles generalesde tecnología de la información.

Comparación de o la valoración de los gastos estimados de mantenimiento conlos precios acordados en los contratos con terceras partes y con los costeshistóricos derivados de reparaciones previas.

Revisión de la razonabilidad de las estimaciones sobre la fecha en la que serealizarán los trabajos de mantenimiento.

Revisión de las condiciones de devolución establecidas en los contratos dearrendamiento de las aeronaves para comprobarla integridad del análisis de laprovisión realizado por la Sociedad.

Revisión de la adecuación de los desgloses incluidos en la memoria por el marconormativo de información financiera que resulta de aplicación.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 de la memoria adjunta, en relación con elimpacto sobre la Sociedad de la reciente situación de emergencia sanitaria global creada por elcoronavirus (COVID-19). Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuyaformulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante delas cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestraresponsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativareguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre laconcordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidadobtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de laobtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar einformar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa queresulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existenincorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información quecontiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y sucontenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma queexpresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad,de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España,que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesariopara permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude oerror.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de lacapacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segúncorresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principiocontable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar lasociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjuntoestán libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría quecontiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada deconformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en Españasiempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse afraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverserazonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en lascuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoríade cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud deescepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debidaa fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichosriesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una basepara nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude esmás elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraudepuede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestacionesintencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con lafinalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de lasestimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

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Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contablede empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o concondiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad paracontinuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbrematerial, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre lacorrespondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no sonadecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en laevidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser unaempresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones yhechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, elalcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de laauditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en eltranscurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de laentidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentasanuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales oreglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.(Inscrita en el Registro Oficial de Auditoresde Cuentas con el Nº S0530)

_______________________________Alicia Martínez Durán(Inscrita en el Registro Oficial de Auditoresde Cuentas con el Nº 20083)

17 de marzo de 2020

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