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“Chía, Territorio Inteligente e Innovador”
Formulación Plan de Acción 2013
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN .......................................................................................................................................................... 6
DEFINICIONES ............................................................................................................................................................. 7
1. Eje Desarrollo Social............................................................................................................................................... 8
1.1 Sector Salud ..................................................................................................................................................... 8
1.1.1 Programa Aseguramiento .......................................................................................................................... 8
1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud .................................................................. 10
1.1.3 Programa Salud Pública .......................................................................................................................... 11
1.1.4 Programa Promoción Social .................................................................................................................... 18
1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales .................................................... 19
1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres ..................................................................................... 20
1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional .................................................................................................... 21
1.2 Sector Educación ........................................................................................................................................... 22
1.2.1 Programa Acceso y Permanencia ........................................................................................................... 22
1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia ..................................................................................... 26
1.2.3 Programa Educación Superior ................................................................................................................ 29
1.2.4 Programa Infraestructura Educativa ....................................................................................................... 30
1.3 Sector Bienestar Social .................................................................................................................................. 32
1.3.1 Programa Atención Incluyente ................................................................................................................ 32
1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP .................................................................................. 41
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1.4 Sector Vivienda .............................................................................................................................................. 42
1.4.1 Programa Vivienda Social ...................................................................................................................... 42
1.5 Sector Cultura ................................................................................................................................................ 45
1.5.1 Programa Cultura Para Todos ................................................................................................................ 45
1.6 Sector Deporte ............................................................................................................................................... 51
1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva ................................................................................................ 51
1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física ................................................................................................ 55
2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana .............................................................................................................. 57
2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana .................................................................................................. 57
2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias ....................................................................................................... 57
2.1.2 Programa Seguridad ............................................................................................................................ 60
2.1.3 Programa Convivencia ......................................................................................................................... 62
2.1.4 Programa Gestión del Riesgo .............................................................................................................. 63
2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto ......................................................... 64
3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal ...................................................................... 68
3.1 Sector Gestión Fiscal ..................................................................................................................................... 68
3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria ............................................................................................................. 68
3.2 Sector Fortalecimiento Institucional................................................................................................................ 69
3.2.1 Programa Modernización Institucional.................................................................................................. 69
3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo ............................................................................................. 71
4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad ................................................................. 74
4.1 Sector Movilidad ............................................................................................................................................. 74
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4.1.1 Programa Movilidad Integral ................................................................................................................. 74
4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal ........................................................................................... 77
4.2.1 Programa Espacio Público ................................................................................................................... 77
4.2.2 Programa Infraestructura Pública ......................................................................................................... 80
4.2.3 Programa Vías Locales ........................................................................................................................ 83
4.2.4 Programa Vías Regionales ................................................................................................................... 86
4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico .................................................................................................. 88
4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos ..................................................................................... 88
4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos ........................................................................................ 91
4.4 Sector Planeación y Ordenamiento ................................................................................................................ 93
4.4.1 Programa Planeación ........................................................................................................................... 93
4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial ...................................................................................................... 95
4.5 Sector Medio Ambiente .................................................................................................................................. 98
4.5.1 Programa Sistema Hídrico ................................................................................................................... 98
4.5.2 Programa Sistema Forestal ................................................................................................................ 101
4.5.3 Programa Manejo Ambiental .............................................................................................................. 103
5. Eje Desarrollo Económico ................................................................................................................................... 105
5.1 Sector Competitividad .................................................................................................................................. 105
5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial ...................................................................................................... 105
5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas .............................................................. 107
5.2 Sector Productividad .................................................................................................................................... 109
5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico .................................................................................... 109
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5.2.2 Programa Ecoproducción ................................................................................................................... 112
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PRESENTACIÓN
El Plan de Acción es una herramienta de planificación, que permite definir las estrategias del Plan de Desarrollo, que
se adelantarán en su ejecución, y así se garantizará su cumplimiento de acuerdo con el Plan Indicativo. De igual
forma, hace posible la identificación de las acciones de articulación entre los diferentes sectores, ya que en los
proyectos transversales deben participar varios entes del orden municipal, y esta coordinación es importante.
Este instrumento también permite que los procesos, y recursos disponibles, sean orientados por los sectores hacia el
logro de las metas anuales de la Administración Municipal.
Este documento presenta la Formulación del Plan de Acción de la vigencia 2013, basado en el Plan Indicativo
Cuatrienal, incluye la programación de las metas tanto físicas como financieras.
El presente reporte, ha sido consolidado y editado por el Grupo de Seguimiento al Plan de Desarrollo, de la Dirección
de Planificación del Desarrollo, de la Secretaría de Planeación, la información fuente corresponde a la suministrada
por cada Secretaría.
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DEFINICIONES
El Plan de Acción se establece en el siguiente orden: Eje, Sector, Programa, Proyecto y Meta producto. La
información que contiene cada sección es la siguiente:
Eje: al que pertenece en el plan de Desarrollo
Sector: es componente de los ejes del Plan
Programa: establecido por cada Sector
Nombre del Proyecto
Meta Producto: describe la Meta Producto
Indicador MP: es el indicador a través del cual se hará la medición de la Meta Producto
Valor Acumulado del Indicador MP: Corresponde al valor acumulado del indicador
Valor programado: muestra el valor programado de la Meta Producto para la vigencia 2013
Valor ejecutado: es el valor ejecutado de la Meta Producto, para la vigencia 2013.
Recursos programados: corresponde a los recursos programados para la meta
Recursos ejecutados: son los recursos ejecutados para el logro de la meta
Gestión: indica el monto de los recursos que se consiguieron con la Gestión propia de cada sector
Actividad: describe brevemente la(s) actividad(es) realizada(s) para lograr el avance de la meta
De las 199 Metas Producto que componen el Plan de Desarrollo, para la vigencia 2.013 se han programado 193, a las cuales
se les hace seguimiento a través de esta herramienta de planeación.
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1. Eje Desarrollo Social
1.1 Sector Salud
1.1.1 Programa Aseguramiento
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
Meta producto 1: VINCULAR A UN 50% DURANTE EL CUATRIENIO EL NÚMERO DE PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO
(IDENTIFICADAS) EN SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (2.533 PERSONAS NO
AFILIADAS)
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS AL SGSSS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 634 Recursos Programados $ 1.005.431.465
Meta producto 2: REALIZAR ANUALMENTE UN MONITOREO DE AFILIACIÓN AL SGSSS
Indicador: NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 1
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Valor programado: 1 Recursos Programados $ 77.445.268
Meta producto 3: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD A LAS 16.090 PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Valor Acumulado del Indicador: 15.997
Valor programado: 16.090 Recursos Programados $ 6.335.886.749
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1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Meta producto 4: IMPLEMENTAR AL 100% EL "OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL" PARA VIGILAR LA CALIDAD
Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA Y TODOS LOS
ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 35% Recursos Programados $ 292.371.000
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1.1.3 Programa Salud Pública
Proyecto: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA
Meta producto 5: IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI
QUE VINCULE A 7.934 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS, CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN
Indicador: NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS VACUNADOS
Valor Acumulado del Indicador: 8.132
Valor programado: 7.934 Recursos Programados $ 138.800.000
Meta producto 6: DISMINUIR EN UN (3%) LOS FACTORES DE RIESGO DE MUERTES EVITABLES DE LA PRIMERA
INFANCIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EL CUATRIENIO. (LÍNEA BASE 3.494)
Indicador: CASOS DE MORBILIDAD EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA
Valor Acumulado del Indicador: 1.864
Valor programado: 3.442 Recursos Programados 20.700.000
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Meta producto 7: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
Indicador: PROGRAMA PARA LA REDUCCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DESARROLLADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados $ 91.000.000
Meta producto 8: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD,
DIRIGIDO A GESTANTES
Indicador: PROGRAMA DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTANTES DESRROLLADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados $ 6.300.000
Meta producto 9: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A POBLACIÓN ESCOLAR
Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA IMPLEMENTADO
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Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados $ 21.000.000
Meta producto 10: DISMINUIR A 256 LOS CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL
Indicador: NUMERO DE CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL
Valor Acumulado del Indicador: 261
Valor programado: 260 Recursos Programados $ 152.450.000
Meta producto 11: ATENDER A 14.960 PERSONAS DURANTE EL CUATRIENIO EN EL PROGRAMA ANUAL DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL
Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
ORAL
Valor Acumulado del Indicador: 3.740
Valor programado: 3.740 Recursos Programados $ 72.450.000
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Meta producto 12: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados $ 124.600.000
Meta producto 13: BENEFICIAR ANUALMENTE A 13.200 FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
DEL RIESGO EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Indicador: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA
Valor Acumulado del Indicador: 13.200
Valor programado: 13.200 Recursos Programados: $ 226.765.000
Meta producto 14: IMPLEMENTAR AL 100% LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL (SAN)
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Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Valor Acumulado del Indicador: 20%
Valor programado: 30% Recursos Programados: $ 111.000.000
Meta producto 15: AUMENTAR A 6.000 LAS VALORACIONES NUTRICIONALES CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE APOYO Y COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, HÁBITOS ALIMENTARIOS, DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE NUTRICIONALES Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - SISVAN
Indicador: NUMERO DE VALORACIONES REALIZADAS
Valor Acumulado del Indicador: 3.500
Valor programado: 4.200 Recursos Programados: $ 35.000.000
Meta producto 16: VINCULAR ANUALMENTE A 496 INFANTES EN EL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE VIDA
Indicador: NUMERO DE INFANTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA
Valor Acumulado del Indicador: 435
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Valor programado: 496 Recursos Programados: $ 29.470.000
Meta producto 17: MANTENER LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL
MUNICIPIO, EN 5.000 ANIMALES
Indicador: NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS
Valor Acumulado del Indicador: 5.000
Valor programado: 5.000 Recursos Programados: $ 29.000.000
Meta producto 18: DISMINUIR A 225 LOS CASOS DE ACCIDENTES GENERADOS POR CANINO Y/O FELINO CON
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN ZOONOSIS
Indicador: NUMERO DE ACCIDENTES GENERADOS POR LA POBLACIÓN CANINA Ó FELINA
Valor Acumulado del Indicador: 202
Valor programado: 235 Recursos Programados: $ 34.244.204
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Meta producto 19: REALIZAR 1.650 ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DURANTE EL
CUATRIENIO.
Indicador: NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS
Valor Acumulado del Indicador: 360
Valor programado: 450 Recursos Programados: $ 25.000.000
Meta producto 20: MANTENER EN 5.280 LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES
DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES
Indicador: ACCIONES DE IVC REALIZADAS
Valor Acumulado del Indicador: 5.280
Valor programado: 5.280 Recursos Programados: $ 122.100.000
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1.1.4 Programa Promoción Social
Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO
Meta producto 21: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 4 ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
Indicador: NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 4 Recursos Programados: $55.000.000
Meta producto 22: IMPLEMENTAR ANUALMENTE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
Indicador: ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL IMPLEMENTADA
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $20.000.000
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1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales
Proyecto: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
Meta producto 23: AUMENTAR A 350 EMPRESAS EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD LABORAL
Indicador: NUMERO DE EMPRESAS CON SEGUIMIENTO EN SALUD LABORAL
Valor Acumulado del Indicador: 247
Valor programado: 280 Recursos Programados: $ 70.000.000
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1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres
Proyecto: ATENCIÓN EN SALUD A EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Meta producto 24: REALIZAR UN PROGRAMA ANUAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PLAN DE SALUD
TERRITORIAL
Indicador: PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PTS IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $ 30.000.000
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1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA
Meta producto 25: DESARROLLAR 4 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, CON FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Indicador: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DESARROLLADAS
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 4 Recursos Programados: $ 213.629.000
Meta producto 26: MANTENER UNA ESTRATEGIA ANUAL DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC,
PARA EL FOMENTO DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
Indicador: ESTRATEGIA DE IEC IMPLEMENTADA
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $51.000.000
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1.2 Sector Educación
1.2.1 Programa Acceso y Permanencia
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Meta producto 27: ATENDER A 850 NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS DE TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Valor Acumulado del Indicador: 861
Valor programado: 850 Recursos Programados: $ 184.154.200
Meta producto 28: ATENDER A 3.722 NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
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Valor Acumulado del Indicador: 3.711
Valor programado: 3.722 Recursos Programados: $806.378.744
Meta producto 29: GARANTIZAR LA MATRICULA EN LAS IEO DURANTE EL CUATRIENIO, A TRAVÉS DEL
FUNCIONAMIENTO DE LAS IEO EXISTENTES
Indicador: NÚMERO DE IEO EN FUNCIONAMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 12
Valor programado: 12 Recursos Programados: $ 22.782.480.097
Meta producto 30: ATENDER ANUALMENTE A 39 CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE ANALFABETISMO A TRAVÉS
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CICLO I
Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
Valor Acumulado del Indicador: 39
Valor programado: 39 Recursos Programados: $0
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Meta producto 31: CUALIFICAR ANUALMENTE A 500 DOCENTES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
TERRITORIAL DE FORMACIÓN PTFD
Indicador: DOCENTES CUALIFICADOS EN EL PTFD
Valor Acumulado del Indicador: 500
Valor programado: 500 Recursos Programados: $0
Meta producto 32: BRINDAR APOYO TERAPÉUTICO A TRAVES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO A LAS 12 IEO
DEL MUNICIPIO
Indicador: NUMERO DE IEO CON APOYO TERAPÉUTICO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 6 Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 33: ATENDER ANUALMENTE A 3.900 ESTUDIANTES DE LAS IEO EN EL PROGRAMA DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Indicador: NUMERO DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
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Valor Acumulado del Indicador: 4.600
Valor programado: 3.900 Recursos Programados: $1.905.000.000
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1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia
Proyecto: PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Meta producto 34: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL,
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL
Valor Acumulado del Indicador: 20%
Valor programado: 30% Recursos Programados: $0
Meta producto 35: IMPLEMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 10 IEO, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN,
APROPIACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LOS MEDIOS Y LAS TICS DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: IEO CON PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Valor Acumulado del Indicador: 2
Valor programado: 3 Recursos Programados: $195.819.705
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Meta producto 37: IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA EN 6 DE LAS 12 IEO EXISTENTES, DURANTE EL PERÍODO
DE GOBIERNO
Indicador: IEO CON JORNADA ÚNICA
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 3 Recursos Programados: $2.200.000.000
Meta producto 38: ADELANTAR CUATRO (4) CURSOS PRE-SABER 11 PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS
12 IEO EN EL CUATRIENIO
Indicador: CURSOS PRE-SABER 11 REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $190.000.000
Meta producto 39: CUALIFICAR DURANTE EL CUATRIENIO A 200 DOCENTES DE LAS IEO, PARA EL MANEJO
ADECUADO DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Indicador: NÚMERO DE DOCENTES CUALIFICADOS PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
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Valor Acumulado del Indicador: 20
Valor programado: 60 Recursos Programados: $68.250.000
Meta producto 40: INCREMENTAR AL 100% LAS IEO EN CONVENIOS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA
CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Indicador: PORCENTAJE IEO ARTICULADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Valor Acumulado del Indicador: 12%
Valor programado: 45% Recursos Programados: $0
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1.2.3 Programa Educación Superior
Proyecto: AUMENTAR EN EL 20% EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Meta producto 41: BENEFICIAR ANUALMENTE A 400 ESTUDIANTES QUE SE VINCULEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
A TRAVÉS DE APOYOS Y/O CREDITOS
Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON APOYOS Y/O CREDITOS
Valor Acumulado del Indicador: 400
Valor programado: 400 Recursos Programados: $1.515.086.501
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1.2.4 Programa Infraestructura Educativa
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO
Meta producto 42: TERMINAR LA AMPLIACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO, DE 5 DE LAS 12 IEO EXISTENTES:
(TIQUIZA, JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SANTA MARÍA DEL RIO, EL CERRO, LAURA VICUÑA)
Indicador: IEO AMPLIADAS
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 1 Recursos Programados: $584.934.000
Meta producto 43: REALIZAR LOS DISEÑOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL
SANTANDER, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: DISEÑOS REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1 Recursos Programados: $50.000.000
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Meta producto 45: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICAMENTE LA PLANTA FÍSICA DE LAS 12 IEO, DURANTE
EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE IEO CON MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS
Valor Acumulado del Indicador: 12
Valor programado: 12 Recursos Programados: $410.558.863
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
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1.3 Sector Bienestar Social
1.3.1 Programa Atención Incluyente
Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL
Meta producto 46: MANTENER LA ATENCIÓN A 120 NIÑOS EN EL CICLO DE PRIMERA INFANCIA, DENTRO DE LA
CADENA DE EDUCACIÓN DE 0 A SIEMPRE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR LA SEM
Valor Acumulado del Indicador: 60
Valor programado: 120 Recursos Programados: $0
Meta producto 47: INCREMENTAR EN 598 NIÑOS Y NIÑAS LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR DESARROLLO SOCIAL
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Valor Acumulado del Indicador: 947
Valor programado: 1.133 Recursos Programados: $1.410.000.000
Meta producto 48: ATENDER 2.500 INFANTES Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: POBLACIÓN INFANTE Y ADOLESCENTE ATENDIDA EN PROGRAMA SDS
Valor Acumulado del Indicador: 250
Valor programado: 750 Recursos Programados: $265.000.000
Meta producto 49: VINCULAR A 72 ADOLESCENTES A UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CONSUMO
DE SPA DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SPA
Valor Acumulado del Indicador: 20
Valor programado: 40 Recursos Programados: $110.000.000
Meta producto 50: ATENDER 2.800 JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
34
Indicador: NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PROGRAMAS SDS
Valor Acumulado del Indicador: 730
Valor programado: 1.920 Recursos Programados: $330.000.000
Meta producto 51: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD
Indicador: CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD FUNCIONANDO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $580.000.000
Meta producto 52: MANTENER LOS 824 SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS ENTREGADOS
Valor Acumulado del Indicador: 817
Valor programado: 824 Recursos Programados: $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
35
Meta producto 53: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A 1.676 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ECONÓMICAS, RECREATIVAS SOCIALES Y DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Indicador: NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA
Valor Acumulado del Indicador: 1.276
Valor programado: 1.409 Recursos Programados: $1.130.000.000
Meta producto 54: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A 265 ADULTOS MAYORES QUE POSIBILITEN SU
INCLUSIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL
Indicador: ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Valor Acumulado del Indicador: 65
Valor programado: 150 Recursos Programados: $220.000.000
Meta producto 55: BRINDAR PROTECCIÓN A 35 ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO (HOGAR
GERIÁTRICO)
Indicador: ADULTOS MAYORES PROTEGIDOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
36
Valor Acumulado del Indicador: 32
Valor programado: 33 Recursos Programados: $369.600.000
Meta producto 56: FORMULAR AL 100% EL PLAN ESTRATÉGICO CON ATENCIÓN DIFERENCIAL, DURANTE EL
PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO CON ATENCIÓN DIFERENCIAL
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 100 Recursos Programados: $72.200.000
Meta producto 57: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA AUMENTAR LA COBERTURA A 550
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN LA ESTRATEGIA
Valor Acumulado del Indicador: 374
Valor programado: 432 Recursos Programados: $1.307.500.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
37
Meta producto 58: CREAR UN PROGRAMA PARA ATENDER A 660 PERSONAS DE EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE
EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Valor Acumulado del Indicador: 200
Valor programado: 330 Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 59: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, DURANTE
EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
Valor Acumulado del Indicador: 40%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $152.800.000
Meta producto 60: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS ÉTNICOS,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
38
Valor Acumulado del Indicador: 40%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $158.600.000
Meta producto 61: ENTREGAR 1.278 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN
ACCIÓN, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: SUBSIDIOS ENTREGADOS
Valor Acumulado del Indicador: 1.278
Valor programado: 1.278 Recursos Programados: $330.000.000
Meta producto 62: AMPLIAR LA COBERTURA EN 1.200 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN
ACCIÓN
Indicador: NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS
Valor Acumulado del Indicador: 755
Valor programado: 910 Recursos Programados: $30.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
39
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
PROGRAMAS SOCIALES
Meta producto 64: ADECUAR DURANTE EL CUATRIENIO 1.000 M2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER
PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA
Indicador: M2 ADECUADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 839 Recursos Programados: $175.000.000
Meta producto 65: ADECUAR 1.000 M2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE JUVENTUD
Indicador: M2 ADECUADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 285 Recursos Programados: $175.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
40
Meta producto 66: ADECUAR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
ATENCIÓN AL GENERO, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: M2 ADECUADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 86 Recursos Programados: $175.000.000
Meta producto 67: ADECUAR 200 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD
Indicador: M2 ADECUADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 86 Recursos Programados: $175.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
41
1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP
Proyecto: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA
Meta producto 68: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN
EXTREMA POBREZA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN
EXTREMA POBREZA
Valor Acumulado del Indicador: 25%
Valor programado: 25% Recursos Programados: $50.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
42
1.4 Sector Vivienda
1.4.1 Programa Vivienda Social
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE VIVIENDA
Meta producto 69: CONSTRUIR 1.143 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO
Indicador: VIVIENDAS CONSTRUIDAS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 200 Recursos Programados: $1.650.000.000
Meta producto 70: HABILITAR 30.000 M2 DE SUELO URBANO PARA DESARROLLAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Indicador: SUELO HABILITADO PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 8.000 Recursos Programados: $3.000.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
43
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
Meta producto 71: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Indicador: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ASENTAMIENTO HUMANOS IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1 Recursos Programados: $260.000.000
Meta producto 72: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA
URBANA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONA URBANA
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 15% Recursos Programados: $130.000.000
Meta producto 73: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN
CENTROS POBLADOS
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN CENTROS POBLADOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
44
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 15% Recursos Programados: $130.000.000
Meta producto 74: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN
ZONAS RURALES
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONAS RURALES
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 15% Recursos Programados: $130.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
45
1.5 Sector Cultura
1.5.1 Programa Cultura Para Todos
Proyecto: FOMENTO DE LA CULTURA
Meta producto 75: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA
Valor Acumulado del Indicador: 25%
Valor programado: 30% Recursos Programados: $15.000.000
Meta producto 76: IMPLEMENTAR AL 100 % LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 40% Recursos Programados: $15.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
46
Meta producto 77: INCREMENTAR EN 2.000 PERSONAS, LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL
DE ARTES
Indicador: NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
Valor Acumulado del Indicador: 5.614
Valor programado: 6.247 Recursos Programados: $659.789.000
Meta producto 78: CREAR 4 CENTROS INTERACTIVOS VEREDALES
Indicador: CENTROS INTERACTIVOS CREADOS
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 2 Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 79: REALIZAR 100 EVENTOS CULTURALES DE CALIDAD DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: EVENTOS CULTURALES REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 25
Valor programado: 25 Recursos Programados: $288.635.592
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
47
Meta producto 80: AUMENTAR A 600 LA COBERTURA EN PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA
DESPERTAR DE LOS SENTIDOS
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS BENEFICIADOS POR LA ESTRATEGIA
Valor Acumulado del Indicador: 218
Valor programado: 345 Recursos Programados: $10.000.000
Meta producto 81: CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
CULTURAL
Indicador: NÚMERO DE CONSEJEROS, GESTORES Y ARTISTAS CAPACITADOS
Valor Acumulado del Indicador: 50
Valor programado: 70 Recursos Programados: $40.526.000
Meta producto 82: INCREMENTAR A 20 LOS ESTÍMULOS PARA PROYECTOS INNOVADORES, COMO MEDIO PARA EL
DESARROLLO DE LA CULTURA
Indicador: NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS INNOVADORES
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
48
Valor Acumulado del Indicador: 2
Valor programado: 6 Recursos Programados: $6.300.000
Meta producto 83: DESARROLLAR AL 100% EL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO
DE CHÍA, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS
Valor Acumulado del Indicador: 40%
Valor programado: 30% Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 84: INCREMENTAR A 2500 NIÑOS Y NIÑAS, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LITERATURA
INFANTIL
Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL
Valor Acumulado del Indicador: 400
Valor programado: 1.000 Recursos Programados: $40.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
49
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
Meta producto 85: PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y SU ENTORNO
INMEDIATO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA DE LA BIBLIOTECA Y SU ENTORNO
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $250.000.000
Meta producto 86: PONER EN FUNCIONAMIENTO LA OBRA DEL AUDITORIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE EL
CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA DEL AUDITORIO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 90% Recursos Programados: $160.000.000
Proyecto: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
50
Meta producto 87: DESARROLLAR AL 100% LA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO
Indicador: PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 8%
Valor programado: 30% Recursos Programados: $100.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
51
1.6 Sector Deporte
1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva
Proyecto: FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Meta producto 88: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL
DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Indicador: PORCENTAJE DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 35%
Valor programado: 22% Recursos Programados: $3.918.000
Meta producto 89: DESCENTRALIZAR ANUALMENTE EN 10 SECTORES DEL MUNICIPIO LOS PROGRAMAS DE
DEPORTE Y RECREACIÓN
Indicador: SECTORES CON PROGRAMAS DEPORTIVOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
52
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 10 Recursos Programados: $141.272.000
Meta producto 90: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 24 EL NÚMERO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
Indicador: NUMERO DE ESCUELAS DE FORMACION
Valor Acumulado del Indicador: 21
Valor programado: 22 Recursos Programados: $121.054.000
Meta producto 91: CREAR DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO 12 SEMILLEROS DEPORTIVOS
Indicador: SEMILLEROS DEPORTIVOS EN FUNCIONAMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 3
Valor programado: 6 Recursos Programados: $210.797.800
Meta producto 92: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 306 EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS
DE COMPETENCIA, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
53
Indicador: NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA
Valor Acumulado del Indicador: 295
Valor programado: 298 Recursos Programados: $1.149.590.805
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Meta producto 94: CONSTRUIR 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE
DEPORTE
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 4.500
Valor programado: 6.000 Recursos Programados: $120.637.000
Meta producto 95: MANTENER LOS NUEVE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: ESCENARIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
54
Valor Acumulado del Indicador: 9
Valor programado: 9 Recursos Programado: $251.514.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
55
1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Meta producto 96: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE CICLO VÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PROGRAMA CICLO VÍA IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $200.000.000
Meta producto 97: CAPACITAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO A 400 LIDERES DEPORTIVOS COMO
MECANISMO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Indicador: NÚMERO DE LIDERES CAPACITADOS EN MECANISMOS DE PROMOCION DEPORTIVA
Valor Acumulado del Indicador: 50
Valor programado: 80 Recursos Programados: $730.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
56
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA
Meta producto 98: CONSTRUCCIÓN DE 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE
RECREACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 4.000 Recursos Programados: $720.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
57
2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
Meta producto 99: GARANTIZAR AL 100% LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
PRESENTADAS DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE RECIBEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $8.250.000
Meta producto 100: VINCULAR A 1.000 PERSONAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
58
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 330 Recursos Programados: $8.250.000
Meta producto 101: GARANTIZAR ANUALMENTE AL 100% EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Indicador: PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $8.250.000
Meta producto 102: VINCULAR A 1.000 PERSONAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y
ABUSO SEXUAL
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y
ABUSO SEXUAL
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
59
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 330 Recursos Programados: $8.250.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
60
2.1.2 Programa Seguridad
Proyecto: APOYO A LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA
Meta producto 103: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 12 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR AÑO
Valor Acumulado del Indicador: 12
Valor programado: 12 Recursos Programados: $1.800.000.000
Meta producto 104: IMPLEMENTAR AL 50% EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
(PICSC), DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 15% Recursos Programados: $295.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
61
Meta producto 105: GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA MANTENIENDO AL 100% LA OPERACIÓN DE LA CASA
DE JUSTICIA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $155.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
62
2.1.3 Programa Convivencia
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Meta producto 106: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO, UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 4%
Valor programado: 35% Recursos Programados: $70.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
63
2.1.4 Programa Gestión del Riesgo
Proyecto: APOYO A ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Meta producto 107: IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN ANTE OCURRENCIAS DE
EVENTOS CATASTRÓFICOS
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 15% Recursos Programados: $881.358.000
Meta producto 108: IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PLECS,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 25% Recursos Programados: $729.358.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
64
2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto
Proyecto: ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
Meta producto 109: MANTENER GEO REFERENCIADO EL MAPA DE PREVENCIÓN Y RIESGOS DE LA POBLACIÓN
VICTIMA DEL CONFLICTO
Indicador: MAPA RIESGOS GEO REFERENCIADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $40.000.000
Meta producto 110: REALIZAR 4 JORNADAS DE APOYO PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN LA CONSECUCIÓN DE SU
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Indicador: NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
65
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $1.000.000
Meta producto 111: APOYAR 10 HOGARES EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE DESEEN RETORNAR O
REUBICARSE (ANUALMENTE)
Indicador: NÚMERO DE HOGARES APOYADOS
Valor Acumulado del Indicador: 9
Valor programado: 10 Recursos Programados: $3.000.000
Meta producto 112: IMPLEMENTAR AL 100%, DURANTE EL CUATRIENIO EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS PARA
INFORMACIÓN SOBRE REPARACIONES ADMINISTRATIVAS, ACCESO A LA JUSTICIA Y REHABILITACIÓN DE LA
POBLACIÓN VICTIMA (RNI - RUP)
Indicador: PORCENTAJE DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VCA IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $15.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
66
Meta producto 113: APOYAR ANUALMENTE 4 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE
POBLACIÓN DESPLAZADA
Indicador: NÚMERO DE REUNIONES DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA APOYADAS
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 4 Recursos Programados: $1.000.000
Meta producto 114: APOYAR AL 100% LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO CON UN SUBSIDIO FUNERARIO
Indicador: PORCENTAJE DE SUBSIDIOS FUNERARIOS VCA ENTREGADOS
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $5.000.000
Meta producto 115: LOGRAR QUE EL 100% DE LOS HOGARES QUE SE DECLAREN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO POR PRIMERA VEZ, RECIBAN AYUDA HUMANITARIA
Indicador: PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN AYUDA HUMANITARIA
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
67
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $2.000.000
Meta producto 116: MANTENER EL PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU, DURANTE EL CUATRIENIO. (LEY 1448 DE 2011)
Indicador: PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU AJUSTADO
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
68
3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal
3.1 Sector Gestión Fiscal
3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LAS FINANZAS MUNICIPALES
Meta producto 117: FORTALECER LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA
EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO
Valor Acumulado del Indicador: 7
Valor programado: 11 Recursos Programados: $745.200.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
69
3.2 Sector Fortalecimiento Institucional
3.2.1 Programa Modernización Institucional
Proyecto: ADQUISICIÓN, TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS DE CALIDAD
Meta producto 118: IMPLEMENTAR AL 85% UN PLAN DE COBERTURA Y CONECTIVIDAD CON MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED WIFI, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE COBERTURA IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 20%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $300.000.000
Meta producto 119: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
LA ALCALDÍA DE CHÍA A TRAVÉS DE LA WEB
Indicador: PORCENTAJE DE PROGRAMA IMPLEMENTADO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
70
Valor Acumulado del Indicador: 7%
Valor programado: 90% Recursos Programados: $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
71
3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo
Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Meta producto 120: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROCESO DE CAPACITACIÓN CONTINUA A LA ESTRUCTURA DE
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE PROCESO IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 30%
Valor programado: 40% Recursos Programados: $100.000.000
Meta producto 121: MANTENER LOS 44 PROCESOS CERTIFICADOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS ANUAL
Valor Acumulado del Indicador: 44
Valor programado: 44 Recursos Programados: $20.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
72
Meta producto 122: IMPLEMENTAR UN PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA
Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 50% Recursos Programados: $500.000.000
Meta producto 123: ORGANIZAR AL 100% EL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
Indicador: PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO
Valor Acumulado del Indicador: 20%
Valor programado: 35% Recursos Programados: $560.000.000
Proyecto: FORTALECIMIENTO ESQUEMAS DE PLANEACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Meta producto 124: DISEÑAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL
DESARROLLO LOCAL, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DESARROLLO LOCAL
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
73
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: $50.000.000 Recursos Programados: $50.000.000
Proyecto: IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Meta producto 125: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA AL 100% DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PROMUEVA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 30% Recursos Programados: $20.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
74
4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad
4.1 Sector Movilidad
4.1.1 Programa Movilidad Integral
Proyecto: IMPLANTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
Meta producto 126: MANTENER PERIÓDICAMENTE 5 KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA
Indicador: KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 5 Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 127: IMPLEMENTAR MEDIANTE 8 CAMPAÑAS, EL PROGRAMA DE CULTURA VIAL CON ENFOQUE DE
EDUCACIÓN
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
75
Indicador: CAMPAÑAS REALIZADAS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 2 Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 128: INCREMENTAR EN 26 LOS EQUIPOS PARA EJERCER EL CONTROL DE TRANSITO Y DE
SEGURIDAD VIAL
Indicador: EQUIPOS DE CONTROL ADQUIRIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 8 Recursos Programados: $235.000.000
Meta producto 129: MANTENER PERIÓDICAMENTE 20 KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA
Indicador: KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 20 Recursos Programados: $200.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
76
Meta producto 130: ACTUALIZAR AL 100% EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
Indicador: PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 10% Recursos Programados: $220.000.000
Meta producto 131: GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 11 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
Indicador: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 7
Valor programado: 9 Recursos Programados: $127.250.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
77
4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal
4.2.1 Programa Espacio Público
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Meta producto 132: REALIZAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO - FASE I: ZONA HISTÓRICA, FASE II: PLAN
DE RENOVACIÓN URBANA, PLANTA DE SACRIFICIO, PLAZA DE MERCADO Y TERMINALES
Indicador: PORCENTAJE DE PLAN MAESTRO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 50 Recursos Programados: $17.019.000
Meta producto 133: RENOVAR 3.850 M2 DE ESPACIO PÚBLICO FASE I
Indicador: M2 DE ESPACIO PÚBLICO RENOVADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 2.000 Recursos Programados: $200.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
78
Meta producto 134: REALIZAR MANTENIMIENTO A 13,5 HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO MUNICIPAL
Indicador: HECTÁREAS DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO CON MANTENIMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 13.5
Valor programado: 13,5 Recursos Programados: $55.000.000
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO
Meta producto 135: ADQUIRIR 460.000 M2 PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
Indicador: M2 ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
Valor Acumulado del Indicador: 177.791
Valor programado: 98.000 Recursos Programados: $805.000.000
Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Meta producto 136: LEGALIZAR 21 BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE CHIA
Indicador: NUMERO DE BIENES INMUEBLES LEGALIZADOS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
79
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 8 Recursos Programados: $0
Proyecto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Meta producto 137: MANTENER EL 100% DEL ALUMBRADO Y LA ILUMINACIÓN PÚBLICA
Indicador: PORCENTAJE DE ALUMBRADO DE ESPACIO PÚBLICO EN FUNCIONAMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 100%
Valor programado: 100% Recursos Programados: $3.024.350.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
80
4.2.2 Programa Infraestructura Pública
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Meta producto 138: REALIZAR EL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Indicador: PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1 Recursos Programados: $393.200.000
Meta producto 139: CONSTRUIR 1.000 M2 DE EDIFICIOS PÚBLICOS NUEVOS
Indicador: M2 CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 500 Recursos Programados: $581.719.000
Meta producto 140: REALIZAR 46 MANTENIMIENTOS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, DURANTE EL
CUATRIENIO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
81
Indicador: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 5
Valor programado: 10 Recursos Programados: $300.000.000
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES
Meta producto 141: ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE
Indicador: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA
Valor Acumulado del Indicador: 1
Valor programado: 1 Recursos Programados: $26.845.000
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
Meta producto 142: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (21 MAQUINAS Y
ADQUIRIR 5 MAQUINAS)
Indicador: NÚMERO DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
82
Valor Acumulado del Indicador: 22
Valor programado: 24 Recursos Programados: $1.304.200.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
83
4.2.3 Programa Vías Locales
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL
Meta producto 143: CONSTRUCCIÓN DE 1,4 KM DE LA FASE I DE LA AV. PRADILLA
Indicador: KM CONSTRUIDOS FASE I AV. PRADILLA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 0,2 Recursos Programados: $770.700.000
Meta producto 144: CONSTRUCCIÓN DE 26.000 M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS
Indicador: M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 3.200
Valor programado: 10.000 Recursos Programados: $1.100.000.000
Meta producto 145: RECUPERACIÓN DE 2 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
84
Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES RECUPERADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 0,85 Recursos Programados: $879.000.000
Meta producto 146: CONSTRUCCIÓN DE 3 KM DE CICLO-RUTAS
Indicador: KM DE CICLO-RUTAS CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1,6 Recursos Programados: $350.000.000
Meta producto 147: RECONSTRUCCIÓN DE 4.500 M2 DE ANDENES Y SARDINELES
Indicador: M2 DE ANDENES Y SARDINELES RECONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1.800 Recursos Programados: $450.000.000
Meta producto 148: MANTENIMIENTO DE 200 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
85
Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES CON MANTENIMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 96
Valor programado: 200 Recursos Programados: $800.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
86
4.2.4 Programa Vías Regionales
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAL VIAL REGIONAL
Meta producto 149: REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Indicador: ESTUDIO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1 Recursos Programados: $97.870.104.000
Meta producto 150: PAVIMENTAR 3,3 KM DE VÍAS TRONCALES
Indicador: KM DE VÍAS TRONCALES PAVIMENTADAS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1 Recursos Programados: $100.000.000
Meta producto 151: CONSTRUIR 3,2 KM DE VÍAS TRONCALES
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
87
Indicador: KM DE VÍAS TRONCALES CONSTRUIDAS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 0,5 Recursos Programados: $0
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
88
4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos
Proyecto: FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Meta producto 152: MANTENER LOS SUBSIDIOS DE (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) SERVICIOS PÚBLICOS A
LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIADOS
Valor Acumulado del Indicador: 19.016
Valor programado: 19.016 Recursos Programados: $752.362.277
Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Meta producto 153: ACTUALIZAR AL 80% EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Indicador: PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
89
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 80% Recursos Programados: $800.000.000
Meta producto 154: REDUCIR A 11 LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO DIRECTO DE ALCANTARILLADO A LOS CUERPOS
DE AGUA
Indicador: PUNTOS DE VERTIMIENTO DIRECTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 12 Recursos Programados: $100.000.000
Meta producto 155: CONSTRUIR 16.000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO
Indicador: ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 4.305 Recursos Programados: $200.000.000
Meta producto 156: CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DE LA PTAR CHÍA II DURANTE EL CUATRIENIO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
90
Indicador: PORCENTAJE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PTAR CHÍA II CONSTRUIDA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 50% Recursos Programados: $546.819.000
Meta producto 157: AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
PTAR CHÍA I, A 100 LPS
Indicador: CAPACIDAD INSTALADA DE PTAR CHÍA I EN LPS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 80 Recursos Programados: $484.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
91
4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA ESCOMBRERA
MUNICIPAL
Meta producto 158: IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE EL
CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE IMPLEMENTADO DE POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 10%
Valor programado: 20% Recursos Programados: $50.000.000
Meta producto 159: HABILITAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE ESCOMBRERA HABILITADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 80% Recursos Programados: $75.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
92
Meta producto 160: ADQUIRIR UN (1) PREDIO PARA LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
REGIONAL DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: M2 ADQUIRIDOS PARA PLANTA DE APROVECHAMIENTO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 10.000 Recursos Programados: $25.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
93
4.4 Sector Planeación y Ordenamiento
4.4.1 Programa Planeación
Proyecto: DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
MUNICIPAL
Meta producto 161: IMPLEMENTAR AL 100% EL EXPEDIENTE MUNICIPAL COMO HERRAMIENTA DE CONTROL
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE EXPEDIENTE MUNICIPAL IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 80% Recursos Programados: $20.000.000
Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBEN
Meta producto 162: IMPLEMENTAR EN UN 60% EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO MUNICIPAL
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
94
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 40% Recursos Programados: $300.000.000
Proyecto: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
Meta producto 163: FORTALECER 2 ACTIVIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
Indicador: NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS
Valor Acumulado del Indicador: 2
Valor programado: 2 Recursos Programados: $74.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
95
4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial
Proyecto: REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Meta producto 164: REVISAR AL 100% EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISION DEL POT
Valor Acumulado del Indicador: 30%
Valor programado: 50% Recursos Programados: $80.000.000
Meta producto 165: IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS QUE REGLAMENTAN AL POT AL 100% DURANTE EL
CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 60% Recursos Programados: $1.850.000.000
Meta producto 166: IMPLEMENTAR AL 100% LA PLUSVALÍA DURANTE EL CUATRIENIO
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
96
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLUSVALÍA
Valor Acumulado del Indicador: 2
Valor programado: 55% Recursos Programados: $1.200.000.000
Proyecto: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO
Meta producto 167: IMPLEMENTAR EN UN 70 % EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
Valor Acumulado del Indicador: 2%
Valor programado: 45% Recursos Programados: $3.200.000.000
Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
Meta producto 168: ACTUALIZAR AL 100% LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN LOS 12 CENTROS
POBLADOS DEL MUNICIPIO
Indicador: PORCENTAJE DE ESTRATIFICACIÓN ACTUALIZADA
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
97
Valor Acumulado del Indicador: 5%
Valor programado: 10% Recursos Programados: $53.839.492
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
98
4.5 Sector Medio Ambiente
4.5.1 Programa Sistema Hídrico
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO
Meta producto 169: PROTEGER 824 HECTÁREAS DE LAS 1.030 IDENTIFICADAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN
Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS PROTEGIDAS
Valor Acumulado del Indicador: 206
Valor programado: 206 Recursos Programados: $115.000.000
Meta producto 170: REFORESTAR 4 HECTÁREAS PROTEGIDAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
(QUEBRADAS, CHUCUAS, HUMEDALES, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y CUERPOS DE AGUA) DURANTE EL
CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
99
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 1,5 Recursos Programados: $127.000.000
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL
Meta producto 171: ADQUIRIR 45 HECTÁREAS DE PROTECCIÓN EN FUENTES HÍDRICAS Y FORESTALES
Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS
Valor Acumulado del Indicador: 0,2
Valor programado: 38,8 Recursos Programados: $1.584.826.916
Meta producto 172: MANTENER DURANTE EL CUATRIENIO 9.000 METROS LINEALES DEL RIO
Indicador: METROS LINEALES DEL RIO TRABAJADOS
Valor Acumulado del Indicador: 4.000
Valor programado: 3.000 Recursos Programados: $26.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
100
Meta producto 173: MANTENER 12 KM DE LA RED PRINCIPAL DE VALLADOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL
CUATRIENIO
Indicador: KM DE VALLADOS MANTENIDOS
Valor Acumulado del Indicador: 2
Valor programado: 4 Recursos Programados: $27.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
101
4.5.2 Programa Sistema Forestal
Proyecto: IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN
Meta producto 174: ELABORAR UN ESTUDIO ECOLÓGICO DE IDENTIFICACIÓN DE HECTÁREAS CON ESPECIES
INTRODUCIDAS
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 100% Recursos Programados: $111.314.000
Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL
Meta producto 175: PROTEGER LAS 55,5 HECTÁREAS DE RESERVA FORESTAL IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO
DE CHÍA
Indicador: HECTÁREAS PROTEGIDAS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 55,5 Recursos Programados: $68.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
102
Meta producto 176: SEMBRAR 20.000 NUEVOS ÁRBOLES EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
Indicador: NUMERO DE ARBOLES SEMBRADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 7.000 Recursos Programados: $155.000.000
Meta producto 177: ENTREGAR 32.000 ÁRBOLES PARA CERCAS VIVAS
Indicador: NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA CERCAS VIVAS
Valor Acumulado del Indicador: 4.500
Valor programado: 9.500 Recursos Programados: $140.000.000
Meta producto 178: CAPACITAR 1.200 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES
Indicador: NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
Valor Acumulado del Indicador: 400
Valor programado: 300 Recursos Programados: $80.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
103
4.5.3 Programa Manejo Ambiental
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE
Meta producto 179: IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 50% Recursos Programados: $132.100.000
Meta producto 180: REALIZAR AL 100% EL INVENTARIO GEO REFERENCIADO DE FUENTES CONTAMINANTES,
DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE INVENTARIO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 75% Recursos Programados: $144.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
104
Meta producto 181: AUMENTAR EN UN 50% LOS CONTROLES A LA CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA, EMISIONES
Y DE VERTIMIENTOS EN EL CUATRIENIO
Indicador: NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 15
Valor programado: 15 Recursos Programados: $102.000.000
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
105
5. Eje Desarrollo Económico
5.1 Sector Competitividad
5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial
Proyecto: APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Meta producto 182: REALIZAR UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, EMPRESARIAL Y COMPETITIVA
DEL MUNICIPIO DE CHÍA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 20%
Valor programado: 80% Recursos Programados: $0
Meta producto 183: INCREMENTAR EL APOYO A 20 MIPYMES INNOVADORAS, DURANTE EL CUATRIENIO A TRAVÉS
DEL PROGRAMA BANCA DE OPORTUNIDADES
Indicador: NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS
Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM
106
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 10 Recursos Programados: $290.000.000
Meta producto 184: DESARROLLAR UN PROGRAMA PILOTO DIRIGIDO A 20 PERSONAS PARA EL MANEJO DEL
COMERCIO INFORMAL EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA
Indicador: NÚMERO DE VENDEDORES INFORMALES VINCULADOS AL PROGRAMA
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 9 Recursos Programados: $165.000.000
Meta producto 185: APOYAR ANUALMENTE 25 PROYECTOS PRODUCTIVOS
Indicador: NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 25 Recursos Programados: $115.000.000
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107
5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
Meta producto 186: REALIZAR AL 100% EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SACRIFICIO, EN
CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADO
Valor Acumulado del Indicador: 15%
Valor programado: 28% Recursos Programados: $153.563.000
Meta producto 187: REALIZAR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA PLANTA DE SACRIFICO Y FAENADO
Indicador: ESTUDIO REALIZADO
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 75% Recursos Programados: $23.625.000
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108
Proyecto: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
Meta producto 188: BENEFICIAR A 700 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MEJORAMIENTO DE LOS
ÍNDICES DE PRODUCCIÓN PECUARIA
Indicador: NÚMERO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS
Valor Acumulado del Indicador: 100
Valor programado: 200 Recursos Programados: $23.625.000
Meta producto 189: ADECUAR AL 100% EL COSO MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO
Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE ADECUACION
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 33% Recursos Programados: $35.437.500
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109
5.2 Sector Productividad
5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico
Proyecto: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO
Meta producto 190: INSTITUCIONALIZAR EL TURISMO A TRAVÉS DE 4 ESTRATEGIAS, DURANTE EL PERÍODO DE
GOBIERNO. "1.POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN, 2.EDUCACIÓN TURÍSTICA, 3.TURISMO CON SEGURIDAD,
4.TURISMO CON COMPETITIVIDAD
Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Valor Acumulado del Indicador: 4
Valor programado: 4 Recursos Programados: $180.000.000
Meta producto 191: CAPACITAR A 10 GUÍAS TURÍSTICOS ANUALMENTE, PARA PROMOVER EL TURISMO
Indicador: NÚMERO DE GUÍAS TURÍSTICOS CAPACITADOS
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110
Valor Acumulado del Indicador: 10
Valor programado: 10 Recursos Programados: $4.000.000
Meta producto 192: RECONOCER LA MULTIDIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 6 FESTIVIDADES
Indicador: NÚMERO DE FESTIVIDADES REALIZADAS
Valor Acumulado del Indicador: 6
Valor programado: 6 Recursos Programados: $450.000.000
Meta producto 193: FORMULAR AL 100% LA POLÍTICA TURÍSTICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO
Indicador: PORCENTAJE DE FORMULACION DE LA POLÍTICA TURÍSTICA
Valor Acumulado del Indicador: 30%
Valor programado: 70% Recursos Programados: $30.000.000
Meta producto 194: ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO "CHÍA UNA LUNA PARA EL MUNDO EL MEJOR
DESTINO TURÍSTICO" DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
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111
Indicador: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ADOPTADO
Valor Acumulado del Indicador: 40%
Valor programado: 60% Recursos Programados: $5.000.000
Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES TURÍSTICOS
Meta producto 197: REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "PARQUE LINEAL RIO
FRIO"
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS
Valor Acumulado del Indicador: 0
Valor programado: 100 Recursos Programados: $90.000.000
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112
5.2.2 Programa Ecoproducción
Proyecto: APOYO Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Meta producto 198: APOYAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO, A 200 PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS
AGRÍCOLAS DIRECCIONADA AL AUTOCONSUMO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS
Valor Acumulado del Indicador: 50
Valor programado: 50 Recursos Programados: $60.750.000
Meta producto 199: BENEFICIAR A 60 PRODUCTORES PARA COMERCIALIZAR EN LA PLAZA DE MERCADO.
GENERAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO Y A TRAVÉS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE
CHÍA.
Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
Valor Acumulado del Indicador: 15
Valor programado: 15 Recursos Programados: $101.250.000