Desco (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo)
Proyecto de mejora:
“Implementación de un
kardex Sistematizado de
Elaboración Propia” Semestre: 6to Grupo: III
José Carlos Sánchez Huaqui
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ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
Titulo (en la caratula)
Dedicatoria
Agradecimiento
Presentación del participante
Capítulo I
Aspectos generales:
1.1 antecedentes
1.2 título del proyecto y ubicación
1.2.1 presentación de la empresa
1.2.2 ubicación de la empresa
1.2.3 ficha empresarial
1.2.4 descripción interna y externa
1.3 misión, visión, política
1.3.1 misión
1.3.2 visión
1.3.3 valores de la empresa
1.3.4 política integrada
1.4 información
1.4.1 organigrama
1.5 descripción del personal y funciones
Capítulo II
Fundamentación del proyecto
2.1 situación actual
2.2 fundamentación
2.2.1 técnica (herramienta de calidad)
Brainstorming (lluvia de ideas)
diagrama de Pareto
diagrama de causa y efecto
2.2.2 instrumento (ficha de registro de la empresa)
2.2.3 búsqueda de problemas
2.2.4 identificación del problema
2.2.5 desarrollo de cada problema
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2.3 problema detectado 2.3.1 diagrama de Ishikawa
2.3.2 interpretación del problema
2.3.3 perdidas durante el periodo de estudio
Capítulo III
Objetivo, estrategias y recursos del proyecto de mejora
3.1 objetivos
3.1.1 objetivo general
3.1.2 objetivos específicos
3.2 estrategias del proyecto
3.2.1 resumen descriptivo
3.2.2 impacto esperado
3.2.3 plan de actividades
3.3 recursos del proyecto
3.3.1 recursos humanos
3.3.2 recursos materiales y otros
3.3.3 cuadro de resumen de recursos y materiales
Capítulo IV
Propuesta de implementación del plan de mejora
4.1 organización del plan de mejora
4.2 funciones y responsabilidades
4.3 identificación de posibles riesgos en la propuesta
4.4 planificación de propuestas
4.4.1 objetivos
4.4.2 capacitación del personal
4.4.3 entrenamiento
4.4.4 plan de contingencia
4.5 implementación del plan de mejora
4.6 presupuesto del plan de mejora
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4.6.1 presupuesto de materiales
4.6.2 presupuesto en nuevos soles
4.7 periodo de recuperación de la inversión
Capítulo V
Evaluación de plan de mejora
5.1 beneficios del proyecto de mejora para la empresa
5.2 otros beneficios
5.2.1 para el cliente
5.2.2 para el medio ambiente
5.2.3 para los trabajadores
5.3 conclusiones y recomendaciones
5.3.1 conclusiones
5.3.2 recomendaciones
Bibliografía
Web grafía
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DEDICATORIA
El presente trabajo de investigación lo dedico a mi madre por ser ella mi motivación más grande que tengo para salir adelante.
A dios por enseñarme el camino correcto y ofrecerme una hermosa
familia.
A mi familia por brindarme todo su apoyo para ser una persona de
éxito.
A nuestros profesores quienes a través de su amplia experiencia y conocimientos siempre tratan de brindarnos lo mejor para nosotros y
que de alguna manera logremos ser en el mañana profesionales con
mucha capacidad, competentes, emprendedores e innovadores y
sobretodo profesionales con valores en el campo laboral.
Hacemos extensivo un sincero agradecimiento a nuestro instructor Jorge Vargas Torres, quien con sus conocimientos académicos que
nos brinda nutre nuestros conocimientos diarios.
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AGRADECIMIENTOS
Cuando uno se propone alcanzar una meta, logra una satisfacción personal y
profesional, logra el éxito de si mismo tal como llevar a cabo el reto de cumplir con
entusiasmo este Proyecto de Mejora, muchas son las personas que intervienen con su
enseñanza, información, experiencia, apoyo, consejo. A todas ellas brindarles un
merecido agradecimiento, especialmente:
Instructor Jorge Vargas Torres quien por su excelente dirección, motivación, aliento
constante y también a los demás instructores de la UFP administradores industriales,
que han hecho posible la culminación de este proyecto.
Y a nuestros padres, por su comprensión, apoyo y por ser la motivación de mía.
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Capítulo
I
Aspectos Generales
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Capítulo I
Aspectos generales
1.1 Antecedentes.
1.2 Titulo del proyecto y ubicación
Titulo:
Ubicación:
Este proyecto de mejora será aplicado en la ciudad de Arequipa
Región: Arequipa
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Umacollo
1.2.1 Presentación de la empresa
Desco
Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo
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descosur
(Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo en el Sur del Perú)
El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) es una asociación civil
sin fines de lucro que se ubica en la sociedad civil peruana, con más de cuatro
décadas de trabajo (45 años) al servicio de la promoción el desarrollo social y del
fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos del Perú.
El Programa Regional Sur (descosur) es una unidad desconcentrada de desco, que promueve el desarrollo y la integración de la Macro-región Sur (MRS), contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares; con autonomía para adecuar sus estrategias a la realidad y al contexto de sus ámbitos de intervención y opera desde la ciudad de Arequipa (punto equidistante de los ámbitos de intervención y centro económico y urbano del sur del Perú), dado un contexto de proceso de descentralización del Perú y la integración de MRS.
La intervención institucional de desco se desprende directamente de su
concepción y enfoque de desarrollo y de los principios institucionales; y
contempla tres niveles articulados entre sí:
• La ejecución de proyectos de desarrollo, que incluye las iniciativas, intereses y
demandas de los sectores menos favorecidos y, en especial, los más dinámicos y
organizados, que son la base de la intervención institucional. En este nivel, los
proyectos buscan mejorar tanto las condiciones materiales de vida como el
posicionamiento y la capacidad de negociación de estos grupos.
• La reflexión y producción de conocimientos a partir de la sistematización de
experiencias y temas transversales prioritarios de la institución y de la
investigación aplicada. El propósito es extraer lecciones —aprendizajes— que
permitan perfeccionar nuestras intervenciones y garantizar su replicabilidad por
otros actores que busquen mejorar la posición y la capacidad de transacción de los
grupos menos favorecidos.
• La difusión e incidencia de los productos obtenidos en los dos niveles anteriores. Se busca participar en el debate público e incidir en las políticas (locales, regionales y nacionales) y en los diversos actores Sociales con los que trabajamos. desco pretende ser un interlocutor válido en el tema del desarrollo humano para cumplir, de ese modo, su misión.
1.2.2 Ubicación de la Empresa
Descosur se encuentra situado en la región, departamento y provincia de
Arequipa, en el distrito de Umacollo con dirección Málaga Grenet 678.
1.2.3 Ficha Empresarial
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1.2.4 Descripción Interna y Externa
Descripción interna
Gestión de Recursos Humanos.
Tiene por objeto el manejo adecuado del personal profesional con que cuenta
la institución, que se hace cargo de la ejecución del conjunto de acciones
priorizadas. Seleccionada, capacita, promueve, aplica estrategias de
comunicación interna, entre otros, al personal de la institución.
Gestión de Recursos Económicos
Identifica fuentes de financiamiento cuyos intereses programáticos coincidan
con los de desco y que provean de los recursos financieros para desarrollar el
conjunto de procesos externos (promoción, incidencia, investigación y
formación profesional) y permita solventar el apoyo requerido a través de los
procesos internos. Asimismo, contempla la generación de recursos
económicos propios a través de consultorías, servicios y programas de
formación profesional. Su principal objetivo es lograr captar y manejar
eficientemente los recursos de la institución.
Estrategia de Comunicación.
Tiene por objetivo permitir el posicionamiento de la institución en la esfera
pública con el objetivo de apuntalar las labores de incidencia en políticas que la
institución priorice. Brinda soporte a los cuatro procesos externos: promoción,
incidencia, investigación y formación profesional; así como a los procesos
internos.
Gestión del Ciclo de Proyectos.
Tiene por objetivo central lograr que los proyectos cumplan con los objetivos propuestos y que oriente a éstos hacia la sostenibilidad y replicabilidad de las propuestas.
Descripción Externa
Promoción.
Acciones orientadas a promover el desarrollo humano (económico y social), aplicadas conjuntamente con los sectores populares, con el propósito de revertir la situación de desigualdad en la que se encuentran y contribuir al ejercicio efectivo de sus derechos. Estas acciones se definen en sus contenidos y sus propósitos a partir de la concepción y enfoque de desarrollo de desco y se ponen en la práctica a través de los proyectos que ejecuta en distintos territorios. Investigación.
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Reflexión, producción conocimientos e información y que se presenta bajo la forma de estudios, sistematizaciones, evaluaciones, investigaciones aplicadas e investigaciones académicas, afincados en la experiencia práctica. Contribuyen a mejorar la gestión, formular hipótesis de trabajo y elaborar propuestas de políticas públicas. Incidencia. Propuestas que buscan modificar, mejorar o formular políticas públicas e influir en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo local, regional o nacional. Estas propuestas son resultados de las acciones de promoción e investigación que han comprobado ser sostenibles y adaptables. Formación Profesional. Programas de estudios, entrenamientos y aprendizajes encaminados a la actualización laboral de profesionales especializados en temas de desarrollo. Los beneficiarios directos son las instituciones educativas (institutos técnicos superiores, universidades) públicas y/o privadas y profesionales especializados ligados al mundo de la cooperación.
1.3 Visión, Misión y Política
Visión a 5 años.
Los principios, la misión y la visión de Programa Regional Sur (descosur) son los mismos de desco. El Programa tiene una visión específica que corresponde a su intervención en territorios rurales (provincias, valles interandinos, valles costeños, zonas alto-andinas), en el sur del Perú. “descosur es un referente que lidera y articula propuestas de desarrollo rural territorial sostenible en zonas con altos niveles de pobreza y con limitada articulación económica, política e institucional a las dinámicas de la Macro-región Sur.” Misión. La misión institucional de desco, define tres elementos básicos a ser incluidos por sus programas territoriales y unidades: (a) los grupo meta definidos como sectores populares; (b) el trabajar en la promoción de alternativas de desarrollo que se dirijan a mejorar las condiciones de vida del grupo objetivo; y (c) la necesaria participación de los grupo meta como actores principales para la definición de su
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desarrollo y a desco como la institución de apoyo para que estas se estructuren, planifiquen y ejecuten con mayor factibilidad.
“Promovemos con los sectores populares alternativas de desarrollo que
mejoran.”
Valores de la empresa.
A. Trabajamos por un desarrollo nacional equitativo, sostenible y descentralizado, basado en una institucionalidad democrática y participativa. B. Sostenemos que el fortalecimiento de capacidades económicas, sociales, políticas y culturales Mejora la posición de los grupos menos favorecidos en la sociedad. C. Creemos que la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil mejora la Participación de los sectores populares en la política y el mercado. D. Cultivamos un pensamiento crítico orientado al desarrollo humano y la democratización de la sociedad para generar propuestas de política alternativas. E. Somos una institución democrática, innovadora y plural, cuyos miembros practican y promueven los valores éticos y la solidaridad.
1.3.4 Política Integrada.
1.4 Información.
1.4.1 Organigrama
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1.5 Descripción del Personal y funciones
UOT Arequipa
PERSONAL PROFESION CARGO
Marquina Bernedo,
Dorgin Rodolfo
Economista Jefe del Programa Regional Sur
Toro Quinto, Oscar Sociólogo Responsable de la Unidad de Comunicación e Incidencia
Santa Cruz Noa, Juan Sociólogo Responsable de la Unidad de Planificación
Paredes Torres, Marco Antonio
Contador Administrador
Pinto Paredes, Patricia Comunicadora
Social
Responsable Oficina de
Comunicación/Coordinadora Vigila Perú
Cuadro Rojas, Romina Analista de
Sistemas
Asistente Administrativa
Coronado Huanca, Justo Javier
Tec. Mec. Industrial
Asistente Administrativa
Laura Osis, María
Esperanza
Contadora Asistente Contable
Flores Muñoz, Isabel Bachiller de
Contabilidad
Asistente Contable
Calcina Tapia, Jonh Edward
Administrador Asistente Administrativo
Larico Cama, Margarita Antropóloga Asistente Administrativo
Ticona Carpio, Jorge - Asistente Administrativo
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Capítulo II
Fundamentación del
proyecto
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Capítulo II
Fundamentación del proyecto
2.1 Situación Actual
2.2 Fundamentación
2.2.1 Técnica (herramientas de calidad)
Brainstorming:
Aplicaremos la técnica del Brainstorming para mencionar los problemas
más frecuentes que hace que la organización pierda su productividad.
Problemas encontrados:
Respecto a Control de Unidades de Servicio.
Perdida de insumos para la venta
Mermas de insumos
No hay control suficiente
El inventario genera pérdida de tiempo
No se tiene los pedidos a tiempo
Respecto a Personal
No se conoce las actividades que cada uno realiza
Falta de control sobre actividades realizadas
Desobediencia del orden jerárquico
Al terminar con la lluvia de ideas, escogí los problemas que son más frecuentes
y los que se debe poner solución, ya que estos afectan la eficiencia de lo
organización. Estos problemas son los siguientes:
Perdida de insumos para la venta
Mermas de insumos
No hay control suficiente
El inventario genera pérdida de tiempo
No se tiene los pedidos a tiempo
Falta de control sobre actividades realizadas
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Diagrama de Pareto:
A continuación utilizare la herramienta del diagrama de Pareto, esto para
identificar los problemas con mayor incidencia (Vitales y Triviales).
Para realizar la frecuencia asigne un grado de incidencia con su respectivo
valor.
Grado valor
muy alto 5
alto 4
medio 3
bajo 2
muy bajo 1
N° Problema f % Acumulado
%
Acumulado
1 Perdida de insumos 5 21% 5 21%
2 Control de inventarios 5 21% 10 42%
3 Pérdida de Tiempo al hacer Inventarios 4 17% 14 58%
4 Desconocimiento de la central sobre falta de insumos 4 17% 18 75%
5 Control de Actividades realizadas 3 13% 21 88%
6 Comunicación para hacer una actividad 3 13% 24 100%
24 100%
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Grafica de Pareto
Como se muestra en el Diagrama de Pareto, se ve que los problemas a ser de
una solución urgente, son los 4 primero problemas que figuran en el cuadro
tabulado anteriormente; y que cumplen con el requisito 80 – 20.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1 2 3 4 5 6
Series1
Series2
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Capítulo III
Objetivo, estrategias
y recursos del
proyecto de mejora
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Capítulo III
Objetivo, estrategias y recursos del proyecto de mejora
3.1 objetivos
3.1.1 objetivo general
Implementar un sistema de kardex sistematizado de elaboración propia, para mejorar
la eficiencia en los diferentes procesos de control de las unidades de servicio, así como
también el tiempo y minimizando los costos.
3.1.2 objetivos específicos
Demostrar que la implementación de este sistema se mejorara la eficiencia del
los procesos.
Minimizar el tiempo de control de las unidades de servicio.
Minimizar los costos del control de inventarios.
Minimizar los tiempos al momento de controlar las unidades de servicio.
Mejorar los informes para el área de Administración
3.2 estrategias del proyecto
3.2.1 resumen descriptivo
La metodología de implementación tiene como parte principal el levantamiento de
datos sobre el área asignada, así como también el impacto que este tendrá sobre el
personal existente en la organización.
3.2.2 impacto esperado
Lo que se espera al momento de la implementación del “Kardex Sistematizado de
Elaboración Propia” es:
Un ahorro de tiempo en las Actividades de Inventarios.
Mejorar el control de las unidades de servicio.
Menor cantidad de tiempo al momento de hacer los pedidos.
Mayor control de la mercadería.
Mayor satisfacción del personal de la organización.
Mejor organización de la mercadería
3.2.3 plan de actividades
Identificar la mercadería
Inventariar la mercadería.
Instalar el programa “Kardex sistematizado”
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Capacitar al personal.
Cargar los datos obtenidos del inventario al Sistema.
Verificar el Funcionamiento de Sistema.
3.3 recursos del proyecto
3.3.1 recursos humanos
Los recursos humanos que se necesitaran será el personal existente en el la
organización, así como también el apoyo de mi persona para lo que respecta la
capacitación a el personal que esté relacionado con el área de logística.
Cuadro N°
Requerimiento de Personal
Cantidad Descripción Días Pago
1 Especialista 5 S/. 250.00
1 Logística 2 S/. 60.00
1 Logística 2 S/. 60.00
Total S/. 370.00
Fuente: Elaboración propia
Se contara con mi persona como especialista, ya que el sistema a implantar será de mi
elaboración.
3.3.2 recursos materiales y otros
Se menciona a continuación los recursos materiales necesario para la implementación
y buen funcionamiento de este nuevo sistema.
Cuadro N°
Descripción Cantidad Unidad Precio Total
Sistema 1 Unidad S/. 500.00 S/. 500.00
Total S/. 500.00
Fuente: Elaboración propia
3.3.3 cuadro de resumen de recursos y materiales
Cuadro N°
Cuadro Resumen de Recursos
Descripción Total
Recursos Humanos S/. 370.00
Recursos Materiales S/. 500.00
Total S/. 870.00
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV
Propuesta de
implementación del
plan de mejora
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Capítulo IV
Propuesta de implementación del plan de mejora
4.1 organización del plan de mejora
La duración de la implementación de este plan de mejora es de 5 días, dentro de los
cuales estarán la capacitación asimismo la instalación de este nuevo sistema.
4.2 funciones y responsabilidades
Las funciones y responsabilidades solo afectaran a las personas que se encuentren
relacionadas a área de logística así como también a los encargados de las diferentes
unidades de servicios.
Encargados de las Unidades de Servicio.
Controlar continuamente el movimiento de la mercadería.
Revisión y Ejecución de las actividades de control de mercadería.
Mantener comunicación constante con la oficina central, especialmente con el
área de logística.
4.3 identificación de posibles riesgos en la propuesta
La identificación de los peligros y riesgos en la organización serán evaluados según se
irá desarrollando el proceso de trabajo y los resultados obtenidos, teniendo como
objetivo la satisfacción del cliente tanto interno como externo.
Posibles Riesgos:
Mal funcionamiento del programa implantado
Mala capacitación del personal
Falta de información sobre el programa
Entradas y salidas de mercadería no registrada correctamente
4.4 planificación de propuestas
4.4.1 objetivos
Eliminar las mermas de las mercaderías puestos para la venta, asimismo mejorar la
atención al cliente y por consiguiente mejorar el control en todas las áreas de la
organización de las ventas y compras de los diferentes productos agro veterinarios
que son puestos a la venta.
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4.4.2 capacitación del personal
Se debe considerar que para tener un adecuado y eficiente funcionamiento del
programa que será implantado, se deberá tomar en cuenta al recurso principal que es
el Recurso Humano; dentro de la organización, ya que este será el encargado de
manipular y controlar el programa.
Por lo tanto se determinara una capacitación para el personal relacionado con el área
de logística. Teniendo este una duración de 5 días como máximo; como se muestra en
el siguiente cuadro.
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
N
°
ACTIVIDADES DIAS OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 Realizado por
1 Identificación de la mercadería existente X Especialista
2 Inventario de la mercadería existente X Administración
3 Implementación y capacitación del personal X Logística
4 Implementación y capacitación del personal X Logística
5 Cargar todos los datos al sistema X X Logística
Fuente: Elaboración propia
Como se mostro en el cuadro anterior se ve que la implementación del programa
durara 5 días como máximo, teniendo en cuenta que el inventario ya es existente en el
área de administración y contabilidad, lo cual permitirá ahorrar tiempo.
Asimismo se toma en cuenta en el primer día la identificación de la mercadería
existente, siendo este útil para realizar la prueba del programa, como la capacidad y
funcionamiento, esto será realizado por el especialista.
4.4.3 entrenamiento
El personal recibirá el siguiente entrenamiento:
Conocimiento del sistema (Excel).
Manejo del programa.
Posibles errores y solución en el programa.
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4.4 implementación del plan de mejora
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA
N° ACTIVIDAD SEMANA
I
SEMANA
II
SEMANA
III
SEMANA
IV
SEMANA
V
SEMANA
VI
1 Planificación de implementación X
2 Organizar los recursos X
3 conformación de colaboradores X
4 Ejecución de propuesta X X
5 Evaluación de propuesta X
6 Definición de propuesta X
Fuente: Elaboración propia
4.5 presupuesto del plan de mejora
4.5.1 presupuesto de materiales
Se mencionara la cantidad de recursos que serán necesarios para la implementación
de plan de mejora.
RECURSOS
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 Especialista 1
2 Programa 1
3 Operario 2
Fuente: Elaboración propia
4.5.2 presupuesto en nuevos soles
Se muestra el cuadro del total de la inversión para la implementación del plan de
mejora “Implementación de un Kardex Sistematizado de elaboración propia”, en el
cual está incluido los Recursos Materiales y Mano de Obra.
RECURSOS
N° DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
1 Especialista 1 S/. 250.00 S/. 250.00
2 Programa 1 S/. 500.00 S/. 500.00
3 Operario 2 S/. 60.00 S/. 120.00
TOTAL S/. 870.00
Fuente: Elaboración propia
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4.6 periodo de recuperación de la inversión
Para analizar el periodo de recuperación se conoce que existe un perdida de los
producto puestos a la venta en las diferentes unidades de servicio, la cual consta de
productos que son comprados en gran cantidad, los cuales no son vendidos en su total
cantidad, lo cual genera la perdida por concepto de desperdicio y inservible por su
vencimiento.
A continuación se muestra en el cuadro esto productos.
Nº Rubro Categoría Producto Valor de Venta
Precio de Venta
Costo Granel
1 Agrícola Insecticida Azufrac f600 x 20Lt. (Litro S/15) S/. 300.00 S/. 354.00 S/. 17.70
2 Agrícola Semillas Boro Foliar Fertibagra 21 G x 25Kl S/. 60.00 S/. 70.80 S/. 2.83
3 Agrícola Semillas Boro Suelo Fertibagra 15 G x 25Kl S/. 50.00 S/. 59.00 S/. 2.36 4 Fertibagra x 25kg S/. 51.20 S/. 60.42 S/. 2.42
5 Pecuario Aplicadores Fosfato Di amónico x 50Kg. S/. 104.00 S/. 122.72 S/. 2.45
6 Pecuario Aretes Fosfato Mono amónico x 50k S/. 85.00 S/. 100.30 S/. 2.01
7 Golden Natural Oíl - Aceite Agrícola x 20lt.
S/. 211.00 S/. 248.98 S/. 12.45
8 Grain Aceite x 20 Lt S/. 205.00 S/. 241.90 S/. 12.10
9 Graind Jabón potásico x20Lt S/. 204.00 S/. 240.72 S/. 12.04
10 Guano de Isla x 50kg S/. 43.00 S/. 50.74 S/. 1.01
11 Inkafer Olivo x 50Kg S/. 84.00 S/. 99.12 S/. 1.98
12 Nitrato de Amonio Nitphos x 50kg. S/. 76.00 S/. 89.68 S/. 1.79
13 Nitrato de Calcio x 25 kg. S/. 41.00 S/. 48.38 S/. 1.94
14 Nitrato Potásico Cristalizado x 25kg. S/. 50.00 S/. 59.00 S/. 2.36
15 Nutrifer(20-20-20) x 50Kg S/. 92.00 S/. 108.56 S/. 2.17
16 Out Dust x 20 litros granel S/. 186.00 S/. 219.48 S/. 10.97
17 Sulfato de Potasio Granulado x 50kg. S/. 106.00 S/. 125.08 S/. 2.50
18 Sulfato de Zinc x 25 kg S/. 64.00 S/. 75.52 S/. 3.02
19 Sulsimag x 50kg S/. 65.00 S/. 76.70 S/. 1.53
20 Supo Mag x 50kg. S/. 68.00 S/. 80.24 S/. 1.60
21 Urea Agrícola x 50 kg S/. 76.00 S/. 89.68 S/. 1.79
Fuente: desco
Elaboración propia
A continuación se muestra el cuadro con el promedio de las perdidas por mes que se
genera, este promedio fue sacado de cada una de las unidades de servicio utilizando
los informes mensuales que las unidades de servicio ofrecen al área de Contabilidad –
Administración.
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PERDIDA PROMEDIO POR UNIDADES DE SERVICIO
Nº Rubro Categoría Producto Sara Sara Caraveli Lampa Ocoña Caylloma RNSAB Promedio
1 Agrícola Insecticida Azufrac f600 x 20Lt. (Litro S/15) 1 2 2 1 2 2 1.67
2 Agrícola Semillas Boro Foliar Fertibagra 21 G x 25Kl 2 1 1 1 2 1 1.33
3 Agrícola Semillas Boro Suelo Fertibagra 15 G x 25Kl 2 3 2 3 3 2 2.50
4 Fertibagra x 25kg 2 3 2 2 2 3 2.33
5 Pecuario Aplicadores Fosfato Di amónico x 50Kg. 3 3 3 2 3 2 2.67
6 Pecuario Aretes Fosfato Mono amónico x 50k 3 5 2 4 4 3 3.50
7
Golden Natural Oíl - Aceite Agrícola x 20lt. 1 2 3 2 3 3 2.33
8 Grain Aceite x 20 Lt 2 2 1 2 3 2 2.00
9 Graind Jabón potásico x20Lt 1 2 2 1 1 2 1.50
10 Guano de Isla x 50kg 8 5 6 5 4 7 5.83
11 Inkafer Olivo x 50Kg 5 6 4 5 5 4 4.83
12 Nitrato de Amonio Nitphos x 50kg. 5 4 4 4 5 5 4.50
13 Nitrato de Calcio x 25 kg. 3 3 2 3 4 3 3.00
14 Nitrato Potásico Cristalizado x 25kg. 4 5 4 5 3 5 4.33
15 Nutrifer(20-20-20) x 50Kg 6 5 3 4 3 2 3.83
16 Out Dust x 20 litros granel 2 3 3 2 2 3 2.50
17
Sulfato de Potasio Granulado x 50kg. 2 2 2 1 2 2 1.83
18 Sulfato de Zinc x 25 kg 2 2 1 1 2 2 1.67
19 Sulsimag x 50kg 5 4 6 5 5 4 4.83
20 Supo Mag x 50kg. 3 2 2 2 3 2 2.33
21 Urea Agrícola x 50 kg 4 3 3 3 2 3 3.00
TOTAL PERDIDA POR MES 66 67 58 58 63 62 62.33
Fuente: desco – Elaboración propia
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Asimismo se muestra el total de las perdidas en soles de todas las unidades de servicio.
PERDIDA PROMEDIO POR UNIDADES DE SERVICIO
Nº Rubro Categoría Producto Precio de Venta
Costo Granel Promedio
Costo Perdida
1 Agrícola Insecticida Azufrac f600 x 20Lt. (Litro S/15) S/. 354.00 S/. 17.70 1.67 S/. 29.50
2 Agrícola Semillas Boro Foliar Fertibagra 21 G x 25Kl S/. 70.80 S/. 2.83 1.33 S/. 3.78
3 Agrícola Semillas Boro Suelo Fertibagra 15 G x 25Kl S/. 59.00 S/. 2.36 2.50 S/. 5.90
4 Fertibagra x 25kg S/. 60.42 S/. 2.42 2.33 S/. 5.64
5 Pecuario Aplicadores Fosfato Di amónico x 50Kg. S/. 122.72 S/. 2.45 2.67 S/. 6.55
6 Pecuario Aretes Fosfato Mono amónico x 50k S/. 100.30 S/. 2.01 3.50 S/. 7.02
7 Golden Natural Oíl - Aceite Agrícola x 20lt. S/. 248.98 S/. 12.45 2.33 S/. 29.05
8 Grain Aceite x 20 Lt S/. 241.90 S/. 12.10 2.00 S/. 24.19
9 Graind Jabón potásico x20Lt S/. 240.72 S/. 12.04 1.50 S/. 18.05
10 Guano de Isla x 50kg S/. 50.74 S/. 1.01 5.83 S/. 5.92
11 Inkafer Olivo x 50Kg S/. 99.12 S/. 1.98 4.83 S/. 9.58
12 Nitrato de Amonio Nitphos x 50kg. S/. 89.68 S/. 1.79 4.50 S/. 8.07
13 Nitrato de Calcio x 25 kg. S/. 48.38 S/. 1.94 3.00 S/. 5.81
14 Nitrato Potásico Cristalizado x 25kg. S/. 59.00 S/. 2.36 4.33 S/. 10.23
15 Nutrifer(20-20-20) x 50Kg S/. 108.56 S/. 2.17 3.83 S/. 8.32
16 Out Dust x 20 litros granel S/. 219.48 S/. 10.97 2.50 S/. 27.44
17 Sulfato de Potasio Granulado x 50kg. S/. 125.08 S/. 2.50 1.83 S/. 4.59
18 Sulfato de Zinc x 25 kg S/. 75.52 S/. 3.02 1.67 S/. 5.03
19 Sulsimag x 50kg S/. 76.70 S/. 1.53 4.83 S/. 7.41
20 Supo Mag x 50kg. S/. 80.24 S/. 1.60 2.33 S/. 3.74
21 Urea Agrícola x 50 kg S/. 89.68 S/. 1.79 3.00 S/. 5.38
TOTAL PERDIDA POR MES 62.33 S/. 231.20
Fuente: desco – Elaboración propia
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Para Calcular el periodo de recuperación se tiene que analizar dos escenarios
mostrados a continuación:
Escenario antes de la implementación-Actual:
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en el cuadro, las pérdidas generadas en el periodo de un mes en
todas las unidades de servicio es de S/. 231.20 soles.
Escenario después de la implementación:
Como se pudo explicar anteriormente las pérdidas generadas son comúnmente por
que el producto entra a un estado de descomposición o la fecha de expiración ya
venció.
Con la implementación de este nuevo sistema se pretende eliminar a 0 las pérdidas
generadas por los factores mencionados anteriormente.
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 =TOTAL DE LA INVERSION
BENEFICIO ECONOMICO/TIEMPO
TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSION=870.00
231.20/MES
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑇𝑂𝑅𝑁𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁 = 3.77 MESES
Perdida Mensual (Antes)
Total Perdida/Mes
Promedio
Costo
Perdida / Mes
62.33 S/. 231.20
Perdida Mensual (Antes)
Total Perdida/Mes Promedio
Costo Perdida / Mes
0 S/. 0.00
Perdida Mensual (Antes)
Total Perdida/Mes
Promedio
Costo
Perdida / Mes
62.33 S/. 231.20
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Capítulo V
Evaluación de plan de
mejora
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Capítulo V
Evaluación de plan de mejora
5.1 beneficios del proyecto de mejora para la empresa
La Organización evitara perdidas de los insumos.
No Existirán las mermas
Se perderá menos tiempo en hacer los informes para contabilidad
Mejor control de la mercadería
5.2 otros beneficios
5.2.1 para el cliente
Mejor atención
Confiabilidad del cliente
Productos de buena calidad
5.2.2 para el medio ambiente
Se evitara colocar el medio ambiente productos en descomposición, ya que se tendrá
un mejor control de las unidades de servicio, lo que evitara que los productos entren
en estado de descomposición y sean lanzados al medio ambiente.
5.2.3 para los trabajadores
Mejores resultados
Resultados mas rápidos y mejores
5.3 conclusiones y recomendaciones
5.3.1 conclusiones
Se demostró que con la implementación de este nuevo sistema se obtendrá un ahorro
de S/.231.20 nuevos soles mensuales, así como también como un periodo de
recuperación corto de 3.77 meses.
Con la implementación del programa como se demostró es una forma muy viable de
que la organización evite la perdida de dinero y perdida de los insumos puestos para
la venta.
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5.3.2 recomendaciones
Se recomienda la implementación de este nuevo programa, ya que estará adecuado a
las necesidades de la organización, la cual hará que la organización sea más eficiente.
Asimismo se debe considerar necesario estudiar a mayor profundidad los problemas
que se dejo de lado, las cuales tenemos en el diagrama de Pareto.
Bibliografía
Web grafía