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PAGINA No. 1 DE 1 2/12/2016 FECHA IMPRESION: COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 6372 80,00 APROBADO 136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE DEV RODRIGUEZ MOLINA EDUARDO BOLIVAR.- INFORME DE VIÁTICOS #0639, PERÍODO 25 A 26 DE OCTUBRE DE 2016, DESTINO QUEVEDO, MEMORANDO SENAE-DNH-2016-1798-M. 1394350 Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 Monto Confirmado F. Confirmado Descripción de la Fuente Fuente Monto Rechazado Cta. Pagadora 25/11/2016 80,00 0,00 RECURSOS FISCALES 1 1110006 Sub - Total 80,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 0,00 Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Monto Código Deducciones Sin Factura Nombre Monto Líquido: 80,00

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Page 1: COMPROBANTE DE PAGO...PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 2/12/2016 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016

PAGINA No. 1DE 1

2/12/2016FECHA IMPRESION:

COMPROBANTE DE PAGO

Descripción:

Tipo Registro:

Entidad:

Cuenta Monetaria No.:

Estado:

No. CUR:

Ejercicio: 2016

6372

80,00

APROBADO

136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

SENAEDEV

RODRIGUEZ MOLINA EDUARDO BOLIVAR.- INFORME DE VIÁTICOS

#0639, PERÍODO 25 A 26 DE OCTUBRE DE 2016, DESTINO QUEVEDO,

MEMORANDO SENAE-DNH-2016-1798-M.

1394350

Monto:

IVA:

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora

25/11/2016 80,00 0,00RECURSOS FISCALES 11110006

Sub - Total 80,00 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

0,00

Solicitud de Pago

SI

Aprobado por Tesorería

SI

Entregado al BCE

SI

MontoCódigo

Deducciones Sin Factura

Nombre

Monto Líquido: 80,00

Page 2: COMPROBANTE DE PAGO...PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 2/12/2016 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016

UNIDAD EJECUTORA:

Nro. CÉDULA:

GRADO

RMÜ:

CARGOQ SUBROGA:

Hora de Inicio de la Comisión:

CIUDAD DESTINO:

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082

UNIDAD EJECUTORA 1

0915597397

SERVIDOR PÚBLICO 6

1.412,00

6:00:00

DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA:

NOMBRE

TIPO DE SERVIDOR:

CARGO:SUBROGA AL CARGO DE:

Hora de Finalización de la Comisión: 17:00:00

RODRÍGUEZ MOLINA EDUARDO BOLÍVAR

NOMBRAMIENTO

INTERVENTOR

DEPARTAMENTO:

ÁREA:

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:

ZONA DEL PAÍS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIONES - CONTROL DE PRO

NOMBRAMIENTO

CLASE DE PAGOPOST VIAJE

ANTICIPADO

No. Informe 0639

QUEVEDO JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN ACCIONES INHERENTES A LA DNI

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Viatico LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Viatico LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Alimentación

Fecha inicio Comisión/Ser 25/10/2016

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR HOSPEDAIE:

PROVEEDOR VALOF

HOTEL SAN ANDRÉS 39,00

TOTAL JUSTIFICADO 39,00

Fccba fin

Comisión/Serv.

S 80,00

$ 80,00

25/10/2016 Fecha inicio Comisión/Sen-.

Valor Viático Diario

No. ele Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Fecha fin

Comisión/Ser

S 80,00

0

$0,00

TOTAL DE IA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

Fecha inicio Comisión/Serv.

Valor Viático Diario

No. de Días <[omisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

$80,00

¡TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO[dÍTeRENCIA APAGAR ODSCTAR POR PAGO DE VIATICO I $ 80,00 ¡

Justificación:

GASTOS POR ALIMENTACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

ASADERO LA ESQUINA DE ALES 4,25

MARISQUERIA LAS REDES 10.50

ELCHINITO 3,50

TOTAL JUSTIFICADO 18,25

TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

70% DE LAJUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO

57,251

56,00

Justificación:

GASTOS POR MOVILIZACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

TOTAL JUSTIFICADO

Fecha fin

Comisión/Ser

S 80,00

0,00

$0,00

NOTA: SE HACONSIDERADOEL70% DE LAJUSTIFICACIÓN DELGASTOSEN HOSPEDAJEY AUMENTACIÓNDELTOTALDELPAGO DELACOMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOSAUTORIZADOSPOR ELSRI (SE ADJUNTADOCUMENTOSORIGINALES)

DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $0,00

|VALOR APAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA $ 80,00

VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE $0,00

VALORA PAGAR Y/O DESCONTAR X COMISIÓN DE SERVICIOS

Elaborado Por: Responsable de UATI-I Institucional

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ECUWOR

SENAE

SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES hcHA DE SOLICrTUD (atl-n.mm aaaa)01O-EBRM-DNI-SENAE-2016 27/OCTUBRE/16

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

APELUDOS - NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR

EDUARDO BOLÍVAR RODRÍGUEZ MOLINA

CIUDAD- PROVINCIA DELSERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO-LOS RÍOS

SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LAQUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS Y OPERACIONES DE CAMPO

FECHASALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA(hh:mrn)FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA(hh:mm)

25/OCTUBRE/2016 06H00 26/OCTUBRE/2016 17:00

[SERVIDORES QUE INTEGRAN LOSSERVICIOS INSTITUCIONALES: ERIKA BRUQUE - GALO QUIJIJE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACCIONES INHERENTES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

TIPO DE TRANSPORTE

(Aereo, terrestre,

marítimo, otros)

TERRESTRE

TERRESTRE

NOMBRE DE

TRANSPORTE

VEHÍCULO

INSTITUCIONAL

VEHÍCULO

INSTITUCIONAL

RUTA

GUAYAQUIL-

QUEVEDO

QUEVEDO-

GUAYAQUIL

TRANSPORTE

SALIDA

FECHA

dd-mmm-aaaa

25/10/2016

26/10/2016

HORA

hh:mm

07:00

13:00

LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

25/10/2016

26/10/2016

HORA

hh:mm

10:30

16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO DE GUAYAQUIL AHORROS 1394350

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

SOLICITANTE

LCDO. EDUARDO RODRÍGUEZ MOLINA

INTERVENTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

O SU DELEGADO

kUV^^C^ECON. MAX AGUIRRE NARVAEZ

DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTEQEFE INMEDIATO)

feror INGRID DURAN AVILES1EFE DE CONTROL DE PROCESOS Y OPERACIONES DE CAMPO (S)

\NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada parasu Autorización, conpor lo menos 72 horas de anticipación alcumplimiento de losservicios institucionales; salvoel caso de que por necesidades institucionales lo AutoridadNominadora autorice.

• Deno existir disponibilidad presupuestaria,tanto la solicitudcomola autorización quedarán insubsistentes• El informe deServicios Institucionales deberápresentarsedentrode!término dea díasde cumplido el servicio

institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los díasde descansoobligatorio, con excepción de lasMáximas Autoridades o de casosexcepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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AOuuMMna.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓNPARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOSINSTITUCIONALES

010-EBRM-DNI-SENAE-2016

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O ELSERVIDOR

EDUARDO BOLÍVAR RODRÍGUEZMOLINA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIOINSTITUCIONAL

QUEVEDO - LOS RÍOS

FECILA. DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/OCTUBRE/2016

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LAQUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN - CONTROL DE

PROCESOS OPERATIVOS Y OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERIKA BRUQUE - GALO QUIJIJEINFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

** COMISIÓN NO PLANIFICADA **

OBJETIVO: ACCIONESINHERENTES ALA DIRECCIÓN NACIONALDE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016

HORA ACTIVIDAD

06H00 SALIDA DEL DOMICILIO

07H00 LLEGADA APUNTO DE ENCUENTRO (CENTRO DEGUAYAQUIL)07H15 SALIDA CON DESTINO A QUEVEDO10H30 LLEGADA A LACIUDADDE QUEVEDO111100-141100 ACCIONES INHERENTES A LA DNI

14H00-14H30 ALMUERZO

J4H30-19H00 ACCIONES INHERENTES A LA DNI

19H00 REGISTRO DE HOTEL

20H00 -2úmo CENA

DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016

HORA

08H00 - 08H30

09H30 -12H30

12H30 -13H00

13H00

16H30

18H0Ü

ACTIVIDAD

DESAYUNO

ACCIONES INHERENTES A LA DNIALMUERZO

SALIDA A GUAYAQUIL

LLEGADAA GUAYAQUIL

LLEGADA A DOMICILIO - MN DE LA COMISIÓN

SASTOS INCURRIDOS EN COMISIÓN

FECHA RAZÓN SOCIAL RUC No. DOCUMENTO VALOR

25/10/2016 TÓALA DIOCLES RAMÓN 0906417829001 002-001-000002435 $39,00

25/10/2016 CADENA ALCIVAR JOSEFA ARACELI 1201832357001 001-001-000042967 $ 10,50

25/10/2016 CAÑALES CRESPO NELLY CLEMENCIA 1705395869001 001-001-000004751 $3,50

26/10/2016 ZAMBRANO SANTANA DARWIN STALIN 1310921000001 001-001-000013682 $4,25

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riNERARIO

FECILA

dd-mmm-aaa

HORA

hh:mm

SALIDA

25-10-2016

06:00

LLEGADA

26-10-2016

17:00

$57,25

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicioinstitucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento delservicio institucional según sea el caso, hasta sullegada deestos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTEf/iéste, terreare,

muítone, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTERUTA

SALIDA LLEGADA

FECHAd¿4Dcam-«a<aa

HORAhluauD

FECHA<M fTITTMTI ~«f1

HORAhtvaun

TERRESTREVEHÍCULO

INSTITUCIONALGUAYAQUIL-QUEVEDO 25A0/201S 07:00 25/10/2016 10:30

TERRESTREVEHÍCULO

INSTITUCIONALQUEVEDO-GUAYAQUIL 26/10/2016 13:00 26/10/2016 16:30

OTA: En caso dehaber utilizado transporte público, sedeberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

RMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LCDO. EDUARDO RODRÍGUEZ MOLINA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE O JEFE DE LAUNIDAD DEL SERVIDOR O FUNCIONARIO

COMISIONADO

u,-7RID DURAN AVILES

FE DECONTROL &E PROCESOS Y OPERACIONESCAMPO (S)

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento deservicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentadotendría que restituir los valores percibidos, Cuando el cumplimiento de serviciosinstitucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorizaciónpor escrito de laMáxima Autoridad o suDelegado

FIRMAS DE APROBACIÓNFIRMA DE LA O EL DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

Í^jU^^^Jlm;,

\ ECQIJÍ. Mg£A<5J£RRE NMVÁEZDIRECTOR NACIONAL DÉINTERVENCIÓNIRECTC

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