comprobante de pagofecha impresion: 6/1/2017 comprobante de pago descripción: tipo registro:...

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PAGINA No. 1 DE 1 6/1/2017 FECHA IMPRESION: COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE DEV CEVALLOS PINCAY JORGE AUGUSTO.-INFORME DE VIATICO 765, PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DSTINO MACARA, MEMORANDO No. SENAE-DNH-2016-2030-M 1041698867 Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 570,00 0,00 0,00 570,00 Monto Confirmado F. Confirmado Descripción de la Fuente Fuente Monto Rechazado Cta. Pagadora 27/12/2016 570,00 0,00 RECURSOS FISCALES 1 1110006 Sub - Total 570,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 0,00 Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Monto Código Deducciones Sin Factura Nombre Monto Líquido: 570,00

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Page 1: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

PAGINA No. 1DE 1

6/1/2017FECHA IMPRESION:

COMPROBANTE DE PAGO

Descripción:

Tipo Registro:

Entidad:

Cuenta Monetaria No.:

Estado:

No. CUR:

Ejercicio: 2016

7394

570,00

APROBADO

136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

SENAEDEV

CEVALLOS PINCAY JORGE AUGUSTO.-INFORME DE VIATICO 765,

PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DSTINO MACARA,

MEMORANDO No. SENAE-DNH-2016-2030-M

1041698867

Monto:

IVA:

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

0,00

570,00

0,00

0,00

570,00

Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora

27/12/2016 570,00 0,00RECURSOS FISCALES 11110006

Sub - Total 570,00 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

0,00

Solicitud de Pago

SI

Aprobado por Tesorería

SI

Entregado al BCE

SI

MontoCódigo

Deducciones Sin Factura

Nombre

Monto Líquido: 570,00

Page 2: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082

UNIDAD EJECUTORA 1

1308365749

SERVIDORPÚBLICO6

1.412,00

UNIDAD EJECUTORA:

Nro. CÉDULA:

GRADO

RMÜ:

CARGOQ SUBROGA:

I lora de Inicio de U Comisión:

CIUDAD DESTINO:

11:30:00

MACARA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Fecha inicio Comisión/Scrv. 28/11/2016

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Sen-icios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR HOSPEDAJE:

PROVEEDOR VALOR

HOTEL BAMRUA 105,02

DÍAZ ROSA 21,00

DÍAZ ROSA 19,00

MANUEL MENDOZA 15,00

MANUEL MENDOZA 16,03

DÍAZ ROSA 20,00

PARRILLADA EL CARBONERO 20,00

DÍAZ ROSA 20,00

PARRILLADA EL CARBONERO 21,00

ANAZCO DORADLA 2,50

TOTAL JUSTIFICADO 259,52

Fecha fin

Comisión/Sen-.

S 80,00

7

$ 560,00

Viatico

04/12/2016

DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA:

NOMBRE CEVALLOS PINCAY JORGE AUGUSTO

TIPO DE SERVIDOR: NOMBRAMIENTO

CARGO: INTERVENTOR

SUBROGA AL CARGO DE:

DEPARTAMENTO:

ÁREA:

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:

DIRECCIÓNNACIONALDE INTERVENCIÓN

DIRECCIÓNREGIONAL 3 DE INTERVENCIÓN - EVALUACIÓN DE

NOMBRAMIENTO

CLASE DE PAGOX

Hora (le Finalización de la Comisión: 18:30:00 ZONA DELPAÍS

POSTVIAIE

ANTICIPADO

No. Informe 0765

JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Fecha inicio Comisión/Se

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Fecha fin

Comisión/Sen-,

S 80,00

0

$0.00

Viatico

TOTAL DELA LIQUIDACIÓN REALDELA COMISIÓN DESERVICIOS S 560,00

TOTAL DELA LIQUIDACIÓNGENERADA POR ANTICIPADO

DIFERENCIA A PAGAR 0 DSCTAR POR PAGO DE VIATICO S 560,00

Justificación:

GASTOS POR AUMENTACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

COMERCIAL CENT RAL 49,50

DÍAZ ROSA 20,00

DÍAZ ROSA 6,00

ASADERO ORO POLLO 12,00

RINCÓN DEL BUEN SABOR 4,50

DÍAZ ROSA 18,00

MINIMARKETCARMITA 10,00

POLLOS A LA BRASA VIEJO LUCHO 6,00

MANUEL MENDOZA 16,00

DÍAZ ROSA 22,00

TOTAL JUSTIFICADO 164,00

CONTROL EN FRONTERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Alimentación

Fecha inicio Comisión/Scrv.Fecha fin

Comisión/Sen-.

Valor Viático Diario S 80,00

No. de Días Comisión de Servicios 0,00

TOTAL LIQUIDACIÓN $0,00

Justificación:

GASTOS POR MOVILIZACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

FABIÁN AYALA 10,00

TOTAL JUSTIFICADO 10,00

TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN 423,52

Elaborado Por:

70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 392,00

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO

NOTA: SE HA CONSIDERADO EL 70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YAUMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)

Responsable/de UATH Institucional

i y Sello del Responsable (Liquidador)

DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $0,00

VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA | $560,00

VALOR APAGAR POR TRANSPORTE | $10,00

VALOR A PAGAR Y/O DESCONTAR XCOMISIÓN DE SERVICIOS | $570,00

Aprobado Por:

la y Sello del Jefe Inmediato

7 de diciembre de 2016

FECHADE ENVÍO DE JUSTIFICACIÓN

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AlMAiN'A I.M-.I.

l".Ct AOl »li

SENAE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004-JACP-DNI-SENAE-2016

FECHA OE SOLICITUD (dd-n

06/12/2016

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS• NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE AUGUSTO CEVALLOS PINCAY

CIUDAD • PROVINCIA DELSERVICIO INSTITUCIONAL

-TOTA-

FECHA SALIDA (dd-i HORA SALIDA (hh:mm)

28/11/2016 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERGIO SÁNCHEZ, SERGIO CHAVEZ, VÍCTOR NOBOA, FABRICIO NUÑEZ

PUESTO QUE OCUPA

INTERVENTOR

NOMBRE DELAUNIDADA LAQUE PERTENECE LAO El SERVIDOR

BWÉGGlON NACIONAL DE INTERVENCIÓN

FECHA LLEGADA (dd-lHORA LLEGADA(hh:i

05/12/2016 18:30

DESCRIPCIÓN DELASACTIVIDADES A EJECUTARSE

COMISIÓN PLANIFICADA : CONTROLEN FRONTERA

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre.

marítimo, otros)

AEREO

TERRESTRE

TERRESTRE

TERRESTRE

AEREO

NOMBRE DELBANCO:

NOMBRE DE TRANSPORTE

TAME

TRANSPORTEMIXTADOBLE

CABINA

TRANSPORTE PROPORCIONADO

POR ELSENAE

TRANSPORTE PROPORCIONADO

POR ELSENAE

TAME

BANCO DEL PACIFICO

TRANSPORTE

SALIDA

RUTA

GUAYAQUIL -

CATAMAYO

CATAMAYO -

MACARA

MACARA - ZAPOTILLO

ZAPOTILLO-

CATAMAYO

CATAMAYO -

GUAYAQUIL

FECHA

28/11/2016

28/11/2016

28/11/2016

05/12/2016

05/12/2016

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

HORA hh:,

15:30

17:30

21:00

;:0C

16:30

No DE CUENTA

LLEGADA

FECHA HORA

28/11/2016 16:30

28/11/2016 20:30

28/11/2016 22:30

05/12/2016 13:30

05/12/2016 17:30

1041698867

FIRMA DE LAO ELSERVIDOR SOLICITANTEFIRMA DE LA OEL RESPONSABLE DE LA, UNIDAD SOLICITANTE

" , (JEFE INMEDIATO

NOMBRE DE LAO ELSERVIDOR

JORGE AUGUSTO CEVALLOS PINCAY

1308365749

INTERVENTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA OSU DELEGADO

*é*&&¿&NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA OSUDELEGADO

ECON. MAXAGUIRRE

DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN

ING^ÍOV. y : -••

DlRECJfi r-KfGld .

NOTA: Esta solicituddeberá ser presentad» para su Autoriíacioianticipación alcumplimiento de losservicios Institucionales: salv

institucionales la Autoridad Nominadora

I 72 horas de

ir necesidade

. De no exisür disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la automación Quedatai

«ios Institucionales deberá presentarse dentro del término de a dias dicumplido el servido institucional

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, coi, delasMá.imas Autoridades odecasos e.cepcionales debidamente .usureados porla

insubsistentes

. El informe de Ser

i r,

.

HOMBR

aw&n

Page 4: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

•'"i-ftvi-"

AIXANADlil.

ECLjADOB

;SENAEINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES

004-JACP-DNI-SENAE-2016

FECHA DE INTORívic (dd-mmm-aaaa)

06/12/2016

PATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA OEL SERVIDORJORGE AUGUSTO CEVALLOS PINCAY

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

PUESTO QUE OCUPA:INTERVENTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALSERGIO SÁNCHEZ, SERGIO CHAVEZ, VÍCTOR NOBOA, FABRICIO NUÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES YPRODUCTOS ALCANZADOS****COMISIÓN PLANIFICADA****

OBJETIVO:

CONTROL EN FRONTERA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Fecha: 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2016

Salida de domicilio

Llegada a Catamayo• Llegada a Zapotillo• Hospedaje

- 10:00(29/11)

- 06:00 (30/11)- 02:00(01/12)

- 22:00(01/12)- 18:00(02/12)- 14:00(03/12)

- 10:00(04/12)

- Desayuno

- ALMUERZO

- MERIENDA

- Desayuno

- Salida de Zapotillo a Catamayo

- Salida de Catamayo a Guayaquil.-¿leg£¿la.a Guayaquil- Llegada a domicilio

13:00 (28/11) -

16:30 (28/11) -

22:30 (28/11) -23:00(28/11)-

00:00 (29/11)

20:00 (29/11)16:00 (30/11)12:00 (01/12)

08:00 (02/12)

04:00 (03/12)

00:00 (04/12)10:30 (04/12)15:00 (04/12)22:00(04/12)

07:00 (05/12)08:00(05/12)

16:30 (05/12)17:30 (05/3,2)18:30 (05/12)

Acciones de control

Acciones de control

Acciones de control

Acciones de control

Acciones de control

Acciones de control

Acciones de control

en Saucillo

en Saucillo

en Saucillo

en Saucillo

en Sauciíloen Saucillo

en Saucillo

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ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

FECHA 28/11/2016 os/i 2/2011.

Estos (lutos se refieren al tiempo efe< divamente

utilizado oh el (umphmientn del servicio instiitinon.il.

desde la solida del lugar de residencia o tr,il).i|<>

habituales o del <umplimiento del servicio instituí mn.il

según sea el (aso, hasta su llegada de estos sitiosHORA 13:00 18:30

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(AFlfil K-t.fStlC.

mílilmi »l

NOMBRE OE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm<*it<

HORA

rttvmm

FECHA

dd'tnmm-««ii

HORA

hhmm

AEREO TAME GUAYAQUIL • CATAMAYO 28/11/2016 15 JO 28/11/2016 11. 10

TERRESTRETRANSPORTE MIXTA

DOBLE CABINACATAMAYO MACARA 28/ll/20l(i 17 10 28/11/2016 .MI Ul

TCRRESTRE

TRANSPORTE

PROPORCIONADO POR EL

SENAE

MACARA ZAPO!U l O 28/11/2011» 21 00 28/11/2016 .'.' II'

TERRESTRE

TRANSPORTE

PROPORCIONADO POR El

SENAE

ZAPOTILLO-CATAMAYO 05/12/2016 8 00 05/12/2016 1 t 10

AEREO TAME CATAMAYO GUAYAQUIL 05/12/2016 16:30 05/12/2016 \l 1(1

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo

o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del

término de 4 días del cumplimiento de servicios

institucionales, caso contrario la liquidación se demorará

e incluso de no presentarlo tendría que restituir los

valores percibidos. Cuando el cumplimiento de serviciosinstitucionales sea superior al número de dias

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por

. escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado, JORG^Auii

3USTO CEVALLOS PINCAY

1308365749

INTERVENTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA 0 EL RESPONSABLE 0 JEFE DE LA :i FIRMA DE LA 0 EL DELEGADO DE LA MÁXIMA

>f^J^MJOSE'PERALTADIRECTOR REGIONAL 3 DE INTERVENCIÓN

ECON.MAXAGUIRRE

DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN

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<*r

GEifTBlALVento el por mayor y menor at

ptoauetos diversos paro e!consumido:.

CARPIÓ RODRÍGUEZRITA ALEXANDRA

R.U.C. 1103179915001Matnr. Canos Vintimllia s/n #86-16 y

Abdon Calaeion • leli. 2695282Macará• Loja• Ecuador

0106480Obligadoa llevarContabilidad

Nd.Dgc; 000354040 f 3C 3r£ 28/ 11. '2016

3r •. i 3 • JORGE CEMALL. ncUi.'

ced/ru: : 130S365749 fiDTol 20 :50

lür; GUAYAQUIL

CANT. í¡ES2i:Ip:iü^ V .u. s- "i"n" AL

I.OC •rROSOuIiAE •i ¡í-jn Ir 550

:.oo •fT0f'I QUESO '" É^n 2.450

2100 +YOGUR HIX 0,800 1,600

i.00 +ÜÜESÜ KIOí•'; or.f. 2.250

1.00 LECHE POLVO 3,850 3.850

:,oo +A0REÜ 4320 3,509 7 c,po

2,00 -¡-^GALLETA C Ir 796 3 =5? 6

ó. 00 i!,fAM CAMPS 1 =600 s.-óQG

5.00 *DASANI 1 i. 3.070

1.00 YOGUR CON F 2.800 2.800

3.00 +ÍV220 VERIir n"7T-ü.Dí í 2. ¿32

3.00 •?-5r:TDNI LECH n ¿.r¡fi 1.974

3.00 t*T0NI LECH 0=702 2.105

3=00 •ríGELATQNI 1.974

1.00 EDÚCALES F j. . DuO 1.836

1.00 SOPAN INTE6 1.750 1.750

Di SCÜ. 0.00 V. O .00

SUBTOW^ : 46 .60

subxiva 14% ! 20 .75

IBT. IVA OZ í••je: .85

/JVA 142 ' ;9 .90

No.Art.:

UAL $ ., <a-<? = so

SIN UTIl/sIST,FINAN i¿±*9 . SO

CAMBIO $

CAJ.CAJA 2

10.50

FIRMA AÜTORCfDA V. RECtfl CONFORMEORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

MIES GRAFIOS SBfffElfl£R CAüwr.2SK770 •Cus2I7H61 •Cuee«133375 RU.C 0M0TXW7T001 AU7. tf 1577OF 268951 • F. Au: 21AGOSTO'2016 VAUOO PARA SU ÉUISTON HASTA 23.AGOSTO.2017 •N". 101501 -121500

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PARRILLADAS EL CARBONERO

ACTIVIDADES D£ HOTELES Y RESTAURANTES HASTA S 150.00KfflKCfATOSre-BIOSPiRESWOTES BKA SU CÜI&IO MSHSIt

CONTRIBUYENTE REGIMENiSIMPlIFICADO

TASAMA MARÍN DARÍODirección: Barrio Reina del Cisne. Avaa. JaimeRoídos s/n • Cel: 0986328745 - 0990041761

Zapotillo - Loja• EcuadorDOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

/?PíWHS^

R.tl.C. 11&175R3 1AD01

MOTA DE VENTA-RISEoerie UOl-OOI-

, 0 0"nnoae533

rml^^ OLocaiGz v^,„r

lil o<2 36 _Lí1£¡£B*=

<s___rjs^¿

DESCRIPCIÓN IV. UNITARIO jL'VALOR TOTAL

CCUs..{' usr~ C ?£/C~A Ili/LVJ •?*~ f-r\ \

Fecha de Autorización 03-0CTUBRE-2016 - Fechade Caducidad 03-OCTUBRE-2017

un. -v iAi.i-.s-.' ,!• ni. FACTUhV

/•\l'.')M..¡ •:. 03-i-OOV N

ÍK: .' ;V i*.

RtIC 1IO2633K88O01 N" AUT. SKI. 111V626243

cSeñor(es). •c- -\ y. _. '-¿..y..

RUC r'C!. ?.~ L ~! "."J.". > OlEMISIOI

<íU'J

. c.3/'^/>>/¿'

..é..O./.Tell >J-'j ¿,-S.' POR LO SIGUIENTE:

i'ovii'ii. VAiJiMi hasta i7/ot~n'iiiu.'2on«awmrarc »Afii«zvmiic:RUC 1102S2aSIO00l

AUT.NMIS6 tit-trurTELW»X:S77a2: [ItaiVLr

MM-1M }DIHEHOUiaROHKO

FORMA IJK PAGO

ooc. CATvaonaADü *o

wiEíAijtaHiTj/ieno

SUBTOTAI

IVA *

IVA O %

TOTAL í

ORIGINAL l_ÁOQnREÑTE

Anazco Becerra Doracila NohemyD¡r.:Vía Girón Pasaje s/n y S/N *Cel.: 0990351838

* Santa Isabel-Azuay•fflUVOYVBnARató'OUWYVEiTOK

•CBArVErWKAVESOECOI '̂VfflttreCOKOrtfYiíHIl»

R.U.C: 1104967607001 Aut. S.R.I # 1118102175"Cortribuyente Régimen Simplificado" AouLaA^icoi» t*a» ssoo

NOTA DE VENTA 001-001- N2 000257

(Senor(es):) "gyfjg O. C& Ü&ltOS P¡ ACC& </

(Oteóte») tí UAS,X f.Al (TM)Q<1<Í{>51 S¿¿¿ 2-

CANT. DESCRIPCIÓN. V. UNIT. V. TOTAL

rCLQL €us*vi n >i(eA/: #m*vL¿r>5

3, So

TOTAL $. ^Sa

quice!» Serjovia Mirlan Camila «RUC 0704333509001 • AUT. W 13S2«-Tetfi 2270-413Elat>.i28íD¡c¡embre/20l5 N*:0O0201 al000300Viudo para«uem*l«nhasla28/Diciembre/201í

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'^ '/•.">'.•£ ^ •;•«•* •"•rr.'/i'i.'i;.*.

wVa, ...:,s-.- .i de FACTURANOVIbMHH: <N..IS"tón¡. -, - , ,. , , ^

RUC 1102633X88001 N"Al'T. SKI. 1119626243

—- -- 1 • ^ •Señorlesj .Vw~.r3>> ^<¿^..&}\0 s -•.:..*'-*.*:.?:.. ...

RUC. /CI..A.^.v<.fY..^.C.3.""..r.'..!f..F DE EMISIOI. C -"/I - / Z.0 ' eDirección ¿T, ^.^il./J.v- i.LTell ¿/ .? i- ' í -, ^ ^ íj -> POR LO SIGUIENTE

CANT. DETALLE

'\ • • ^^ <• ^i t c

<OVirH \Ai.MMP HASTA ITKKTUttUK'lal?

uatUi.Atffino Kun*£!n(ucc

RUC. 11O2S285280O1aot. trnss ; 1 1 IVATEteFA)CÍ77«2 ! fftCTiVÜEJCT1DO 17/OCTUBRE/2016 fN°1 • 1 00 • DIHERO ELECTRÓNICOOOC. CATEOOIV2AOO

FORMA DE PAGO

XJ UN1T. V/IOTAL

mmmmACTIVIDADES DE HOTELES YRESTAURANTES HASTA $ 150.00

\m<D£ixivjrj«yBEBí[tóWro™ívrESrMsucoNSü»imT)^

R.U.C. 3.193.7563.3.4001

NOTA DE VENTA-RISE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

m^l^^X^.^ autorización SRI: 1119548102 JRoídos s/n •Cel: 0986328745 -0990041761 ^HIIEHWKSBÍÍMHEEISII

Zapotillo •Loja •Ecuador /r\ *? i O \ c? ,-> / /^DOCUMENTO CATEG0RIZAD0: SI { <U J \ \ ¿- \¿.016

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yar^IMPRIMÍ* lA»criíto: Bobo» </./ MIRIAM SUSANA LEÓN MOSCOSO /9H*^M¡3%eni J" M"nu"vo '•hBun/RUC: 01051207MO01 -AUT. SRI: 13401 t??

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3£ft Fecha de Autorización 03-0CTUBRE-2016 - Fecha de Caducidad 03-OCTUBRE-2017-•

manatí .memo Mendoza uuerreroVENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SUCONSUMO INMEDIATO

SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS. ALQUILER DE MANTELERÍA YVAJiLU, ORGANIZACIÓN YGESTIÓN DE EVENTOS

Dirección: Barrio Amazonas, calle Amazonas s/n yQuite- B.ir«g.',iA-niw.iji!>M»Tdf. 072B4700B CeL Q9B1524306 Zapotilio -loja -Ecuador \J¿ \\^; pClé i

RUC: 0702883810001

Aut. SRI. 1119823237 FACTURA001-001- Q0000Í173

R»c «C.I. {XOS1.C S ?-<t y TcU0f4¿J3164'Lau» de- Remisión:.Dirección:

CANT. DETALLE V. Unit. V. TOTAL

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bprena "ÍL DORADO-howBcirrtfDemco RUC.1100067816001Autnzacon W1151 FtcM EeBJrjrr. 2SMwkffit>rer7<rt( del 1101 a! 1JW

Comprobante de veniaviudo paraemisiónhasta:?5ffloviynbrc/;017

FORMA DE PAGO

) Cliente

SUBT0TAL $ /V <^>6DESCUENTOS $

I.VA 0 % $

I.V.A. /V %$ /_ ^6TOTAL $ /£ <90 .ORIGINAL: ADQUIRENTECOPIA: EMISORDoeuRwnto Cattgartuda: NO

HOTEL BAMRUA INTERNACIONAL, SERVICIO DEHOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

Anazco Moncayo Aura PatriciaDIR: HERMANO MIGUEL FACTURA

N? 0040235VIA PRINCIPAL SN

« ZAPOTILLO 001-001-RUC. 1709198798001 N°AUT. SRI. 1119817485

RUC.;0.^.06^51^. FDE£U1Si0N o v |> aoibD,^on.(2SÜ^O|SJ?.i,

¿fófcANlV DETALLE

COMPK. VAl.l|>o HASTA MTMIVIKMIlKb'JUITGRtFICAS «ARVAE2 •KCna.*if£mctíS,«jvivjacc ' HORMA di; pagoTELEFAX: 5778?: '"'ítrriívñ ~" <JUVC M029?e52«Ml Jf}™° . , £AUI.tente , DIIIEROtUCIHOlJiCOEMITIDO 24NOYi£MBREr20ie

I N" 40013 - 15012ÜOC CATtaOR

POR LO SIGUIENTE:

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Page 9: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

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T&£r*X:577S» EFECIIVOEIDTtrjO17/OCTUBfiE/MtC ' —

N"1-100 ^ DINERO EUCIRONICODOC. CATVOOittZAOO KO *

' tAKíiAaaarxt.teni)

-y*^^-F. AUTORIZADA

ManuelArcenio Mendoza uuerreruVENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

tINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS, ALQUILER DE MANTELERÍA YVAJILLA, ORGANIZACIÓN YGESTIÓN DE EVENTOSC FECHA DE EMISIÓN

Dirección: Barrio Amazonas, cate Amazonas s/n yQuito b'iwriittajííf. 072647006 CeL 0981524306 Zapotillo-Loja-Ecuador \y¿_ i Z ¿o(¿JC: 0702883810001

ut. SRI. 1119823237 FACTURA001-001- 000001196

,CA\%Q&\C5<1<1^ ™.Olf£tt&2(G£ de Remisión:

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tama UOTÍ/kDCr HKWWr» WjaOC RUC. 1100067616001«mam N*1151 FKl»Erri$iia»No«ltnb(ta91f dd 1101 d 1H0nprobanle devenia váürJo para emisión hasta:'

| FORMA DE PAGO

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ÑERO ELECTRÓNICO

UHADEttíOTO/DÉBITO

TROS

f.) Autorizada

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DÍAZ INFANTE ROSA HERMINIAv/.at.-i m. (uunus • n.::ni;>AS¡:- rr\ ¡herí-../.\r/.ív< parau.e\ah

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RUC 1102633888001

Serrones» VX¿>C^<¿ .^.U<3l\LQÍ flSUA&jS..ruc <c¡./>¿>£vs 7..í¿ <$ , ü? EM1S10,3 o/n/Zoi ú

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N" ALT. SRI. 1119626243

Dirección

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CANT. DETALLE

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AlL/W Z^rtTiTTrC't'¿/*n-

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TELEFAX:S77S22 i EfíOlVOEMITIDO 17/OCTUBRE/20H

No 1 - 1 OO I DINERO ELECTRÓNICOOOC. CATCOORUAOO M>

\J UNIT. V/TOTAL

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DÍAZ INFANTE ROSA HERMINIAVESTA DE COMIDAS Y BEBIDAS £7V CEVIHER1A,¡NCLL'SOPARALLEVAR

DIR: AV LOJA SN Y 18 DE FACTURANOVIEMBRE-09818965W -»7/- n -. r\ n r\ Ci Cl

zapoteo 001-001- N9 0.100032RUC 1102633888001

Señor(es): ..."Sot&éL. -Cé-L. ¿t

N" AUT. SRI. 1119626243

i: •it^.c.'^

ruc/ci ..í3.«?á.S.6.5.^.t¿1'=DEEMis«0N Cl/rllZ.6l¿Dirección. ..jfe-..W!.í*JíAt>.-«-/-»->

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CANT. DETALLE

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BUC.1102S2SUBOOIAUT.irnss ¡ „,; "• i i IVATELEFAX: 677S22 | EUCIIVOEKITIOO 17/OCTUSREÍ!016

FORMA DE PAGO

W UNIT. V/TOTAL

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SÜBTOTAL

Page 10: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

^ il la^T^Isl^í^i ACTIVIDADES DE HOTELES v•-x-——y^i, «^^/^£yj>^; RESTAURANTES CAT. 2, HASTA I iSí

Ve«iitetaiBtoybcb«Mtnf«slMgwttfchid^

CeL: 0992321073•Catamayo-Loja-Ecuador 2» <" /•-? . :Email: [email protected] £5 D / ¿ iW^A

R.U.C. 0703042994001 / "' 'NOTA DE VENTA 003-001- IV? 000005162N°AUTORIZACIÓN SRI. 1119706994

«uxb t3o9*ASTa^ »..Q<?9¿g^ j*lfjMR.r tovM". ufa Cu ~\CANT. ^DESCRIPCIÓN

aerauA 08nzka. 1157 . Emfate OMCOWOt iAkjndn •ULC. 1I0K75461001 0RCNU:AOQUrIfM<COPIA:EMES0R i

w - FECHA: 04/KOWBBSE/M16 VAUD0HASTA04/FBRSiOflQ17l

Manuel Árcenlo Mendoza GuerreroVENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SUC0NSUU0 «MEDIATO

BWiSTRO DE COMIDAS PREPARADAS, ALQUILER DE HAHTELER1A YVAJLLA, ORGANIZACIÓN YGESTIÓN DE EVENTOS( FECHA DE EMISIÓN

Dirección: Barrio Amazonas, calle Amazonas s/n yQuitoeif. 072647006 CeL 0981524306 Zapotillo •Loja • Ecuadob 05 i Z 2oXUC: 0702883810001

ut. SRI. 1119823237 FACTURA001-001- 000001212* Ce.tj<*.\t.oS fitAW^/'•323

c.o CJ. 1*3 Off"^ ^ f-«/^Tclf OqiéGZ Sg¿<g¡> de Remisión:.2

CANT.

rp?¿££¿&4¿£¿<c.DETALLE

TÁ.Jfcanáüi4íZ7?

tercia •B.OOWXrm)aBdiaiW¡x¡B RUC 1100067116001Ltraacn N*1151 Ftda Emita JMtommbnflíH M 1101 il 13Mmorábanle deventaváSdo para emisión hasta: ?5/Novitmprt/?l)17

FORMA DE PAGO

FECTIVO /INERO ELECTRÓNICO

JUEttDE CRÉHT0/DÉBII0

TROS ,

V. Unit. V. TOTAL

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SÜBTOTAL

DESCUENTOS

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3QIJIRENTEORIGINAL: ADQCOPIA: EMISORDocumento CstvQortwoo: NO

De: Carmen Amelia Achig Ramírez

TtttttSF »0TA DE WENTA-RISEBebidai en Heneo deAbarrofei R.U.C. 11 01 348223001

Dirección: Isidro Ayora sin y IS de ,». ««,

Noviembre Telf.:2677-613 UUUJUI* ^0 000000706CATAMAYO • LOJA • ECUADOB

Aut.N° S.R.I. 1119737848

Fecha de Emisión: _

Sr. (es): ~\¿/~ff P , rR.U.C./C.I. Hpnr<s?V^ Teléfono: /J^fé $"^1-o

Direc: ^l/^yft/f,/ i l

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CANT DESCRIPCIÓN

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V. UNITARIO VALOR DE VENTA

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GRÁFICAS AGUICAR. • Casar Bolívar AguirreCanteo • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13873' TELF.: 2 676520 • Emisión 0000O0701 • 000000600Elaborado 10-11-2016 Valido para tu omisión hasta10 da NoviaiRbre <tt 2017

TOTAL A PAGAR

INCLUIDO I.V.A. 111 jo. o¿>

ORIGINAL: ADQUIRENTE ' COPIA: EMISOR

tocino: \ Iuku m Cttoflo/Odno:

Disto £utitowo: Oikh:

F. CUENTE

DÍAZ INFANTE ROSA HERMINIAVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS £.V CEVIHERJA, IKCLVSO PARA LLEVAR

DIR: AV LOJA SNY IS DE FACTURANOVIEMBRE • (WK18<*»5<» UT. *> r- r\ n r\ rx *

zapotillo 001-001- Ni U000061RUC 1102633888001 N" AUT. SRI. 1119626243

Seño,(esy.....ZTQ.f..f<¿r. AU^sTQ k&Aí.^i ?.!MC^ }> ^

RUC ic\..ViQX.}.6.3:.7::í.í. F DE EMISIÓN .ü:¿l¿.Z¿..Z.p.LáDirección... .(Jr..5¿A.^!A.$.'w'..¡.'.L.Telf.

CANT. DETALLE

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RUC. 1102S23S2SO01

aut. trusa

TELEFAX: 577 Í22

EltmoO 17A3CTUBRLr20ie

N° 1 - 1 OODOC. CATVOOfttfAOO NO

FORMA ÜE PAGO

POR LO SIGUIENTE:

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Page 11: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

.. OSA HERMINIA:>•• •..-.. HERID . I . : H ÍKALU

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COMrK.VAUlKl HASTA 17/HCrUBHI 201'•que» mirto wm»H>wuetRUC 1102828520001

EMITIDO I7/OCTUBRE/2016

N« 11 - 1 00CK>C CATtaDíllí*

DÍAZ INFANTE ROSA HERMINIAVENTA DECOMIDAS YBEBIDAS EN CEVIHERIA,INCLUSO PARA LLEVAR

DIR: AV. LUJA SN Y18DE FACTURANOVIEMBRE-(NXIS%5% -»T. _

zapotillo 001-001- N? 0 300005RUC 1102633888001

Señor(es): .ISa.f.rí.z

N" AUT. SRI. I J 19626243

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ASAC.omriDUventt-Régimen .pliricaat.

Encalada Paladines Miriam del CisneVENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. C704868975001 NOTA DE VENTA RISEW£ AUT. SRI. 1119450362

Laieg e SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y°°i ""^ N2 ÜOOGO0061RESTAURANTES hasta: S 150.0

Dir.: Central Juan Montalvo s/n y IB de NoviembreCeL: 0991098881 * Zapotillo - Loja- Ecuador

C,IFNTF-30T0C0 Cp u

FECHA DE EMISIÓN

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SOANO

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lU.C./C.I. \ £ O £ "% Íf^-H"! TELF:_

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JUAN CARLOS VASQUEZMOROCHO -IMPRENTA .JC VASQUEZ» Z*- "R.-.C.I104J57155MI-AUT. NM1J»6. EMISIÓN: 000000051 -000000110 TOTAL &FECHA: tllS.et..miir..'2016-VAllOA EMISIÓN HASTA: 1VS.pl*mb«.r2017 ^ • ^^ )

orional: adowremc copia: emisor

DINERO ELECTRÓNICO

RMA AUTORIZADA FIRMA CUENTE

EL RINCÓN DEL BUEN SABORVARGAS RUIZ EISSER ADRIÁN

DIR. 10 DE AGOSTO S/N Y AV

LAS PALMERAS* ZAPOTILLO FACTURASUC. 10 DE AGOSTO S/N Y •>.„.., •» T^ ñ ñ ñ n Á <n. r-JAIME ROLDOS-2047404 f# ^0 0007325RUC 1105122467001

Señor(es) "ZSk+jfjL €&M.*rSl.Q.& €..IíaCO^-mc.iCLA3JGX3¿£&X&'*Bmm ¿9.zlL.M]6Dirección... C%.Í/.A^A.Q.U.LLTe» n<f'/6S?S6<~{2

N" AUT. S.R.l. 1119386958

POR LO SIGUIENTE:

FORMAS DE PAGO: EIOCllv Dinero Electrónico: Tor| Crédllo/Dcbllo: Oíros

CANT. DETALLE

AümQntcxaoO

GRÁFICAS NARVAEZv>ti.'.-:\ M-..!.'

TELErAX.577 825RUC 11025JSÍ2SO01

AUT W" 1156

EMITIDO OI/SEP

N° 6901 - 7500

XJ UNIT. V/TOTAL

^J9L5

iM.fiOADQUIRIENTE

EMISOR

Page 12: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

Transporte Mixta Doble CabinaDe: Fabián Alexander Ayala Quizhpe

¡inicio mliusmn Comkui Mío FACTU R A

Direc: 12 de Ociubre sin y Olmedo R.U.C.,1720351558001 '

úúl-úúh N9 000000016CelL 095955507

CATAMAYO - LOJA - ECUADOB

Documenio [alegorizado: NO Aut.N° S.R.I. 1118860259

Fecha: /-

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GRAFICAS AOUICAR • C<

I103ÍS1497O01 • AUT. NRO

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halla 26 Oe Mayo dal 2017 •

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Mancheno María - DRI3 GYE

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Cevallos Jorge - JEA3 GYElunes, 21 de noviembre de 2016 9:50Mancheno María - DRI3 GYERV: PLANIFICACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2016.

De: Peralta Juan - JEA3 GYEEnviado el: viernes, 18 de noviembre de 2016 16:30Para: Mayon Lorgia - JEA3 GYE; Sampedro Mercy - JEA3 GYEAsunto: RV: PLANIFICACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2016.

De: Soriano Fabián - SGO GYEEnviado el: viernes, 18 de noviembre de 2016 16:23Para: Aguirre Max - DNI GYECC: Peralta Juan - JEA3 GYEAsunto: RE: PLANIFICACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2016.

AUIÜRIZAÜU ""

PLANIFICACIÓN MENSUAL DE COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNIDADES EJECUTORAS

VALOR ESTIMADO

DISTRITO/ DIRECCIÓN

JERÁRQUICO SUPERIOR /FUNCIONARIO ESCALA 20

GRADOS /CÓDIGO DE

TRABAJO MOTIVO

FECHA ESTIMADA DE

COMISIÓN

DURACIÓN

COMISIÓN VIATICO SUBSISTENCIA AUMENTACIÓN

TOTAL

VIÁT/SUBS/ALIMENT.TIPO DE

TRANSPORTE

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DE INTERVENCIÓNCÓDIGO DE TRABAJO

CONTROL POSTERIOR

ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL (CHACRAS)

21/11/2016-27/11/2016 7 DIAS $ 560,00 $ 560,00VEHÍCULO

ADUANA

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DE INTERVENCIÓNCÓDIGO DE TRABAJO

CONTROL POSTERIOR

ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL (ZAPOTILLO)

21/11/2016-27/11/2016 7DIAS $ 560,00 $ 560,00VEHÍCULO

ADUANA

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DE INTERVENCIÓN

NIVEL JERÁRQUICO

SUPERIOR

CONTROL POSTERIOR

ESTABLECIMIENTO

COMERCIAL (CHACRAS)

21/11/2016-27/11/2016 7DIAS $ 910,00 $910,00 TERRESTRE

Page 14: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

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Page 18: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

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FUNCIONARIO ESCALA 20

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COMERCIAL (MACARA)12/12/2016-18/12/2016 7DIAS $ 560,00 $ 560,00 AEREO

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Page 19: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

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De: Aguirre Max - DNI GYEEnviado el: viernes, 18 de noviembre de 2016 16:11Para: Soriano Fabián - SGO GYECC: Peralta Juan - JEA3 GYEAsunto: RV: PLANIFICACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2016.

Fabián tu autorizado poi favor

Max Eduardo Aguirre NarváDirector Nacional de Intervención

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Av. 25 cié luliO, Km. 4.5, vía Puerto M i IPBX: -1-593 4 51 01 ext 1657

KCIJADOR

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Page 20: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

De: Peralta Juan - JEA3 GYE

Enviado el: viernes, 18 de noviembre de 2016 15:42Para: Aguirre Max - DNI GYECC: Soriano Fabián - SGO GYE; Cifuerites Tayron - JEA3 GYEAsunto: PLANIFICACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2016.

Max /Fabián

Favor tu ayuda aprobandola planificación de viáticos correspondientes para losmesesde noviembre y diciembre, parael personal DNI en relación a lasacciones de control en la fronterasur.

Saludos,

Page 21: COMPROBANTE DE PAGOFECHA IMPRESION: 6/1/2017 COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7394 570,00 APROBADO 136-9999-0000

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