clasificaciÓn por programas de gasto 2010 1.- … · 3 clasificaciÓn denominaciÓn de los...

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1 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Grupo de Programa Económica Por Grupo de Programa Por Política de Gasto 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 3.703.861 22 132 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ............................................................ 238.854 52 134 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ......................................... 59.548 52 134 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil ......................... 61.901 52 134 150 Productividad Fomento y Protección Civil ...................................................... 8.666 52 134 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................... 2.577 52 134 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ................................................. 38.515 52 134 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 12.000 52 134 214 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 30.000 52 134 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................... 1.200 52 134 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ............................... 4.000 52 134 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil ................................................ 50.000 52 134 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................. 2.000 52 134 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil .............................................. 30.000 52 134 225 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................... 600 52 134 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil .................................................. 7.000 52 134 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil .................. 20.000 52 134 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................... 1.050.000 52 134 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ........................ 7.000 52 134 609.00 Centros reemisores y Protección Civil ............................................................ 30.000 52 134 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 350.000 52 134 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 450.000 76 134 762.00 Ayuntamientos, convenio Plan Sequía ........................................................... 1.250.000

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1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

13

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

3.703.861

22 132 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ............................................................ 238.854

52 134 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ......................................... 59.548 52 134 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil ......................... 61.901 52 134 150 Productividad Fomento y Protección Civil ...................................................... 8.666 52 134 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................... 2.577 52 134 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ................................................. 38.515 52 134 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 12.000 52 134 214 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 30.000 52 134 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................... 1.200 52 134 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ............................... 4.000 52 134 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil ................................................ 50.000 52 134 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................. 2.000 52 134 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil .............................................. 30.000 52 134 225 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................... 600 52 134 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil .................................................. 7.000 52 134 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil .................. 20.000 52 134 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................... 1.050.000 52 134 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ........................ 7.000 52 134 609.00 Centros reemisores y Protección Civil ............................................................ 30.000 52 134 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 350.000 52 134 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 450.000 76 134 762.00 Ayuntamientos, convenio Plan Sequía ........................................................... 1.250.000

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2

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

15

VIVIENDA Y URBANISMO

1.607.929

92 150 120 Retribuciones básicas Arquitectura ................................................................ 199.888

92 150 121 Retribuciones complementarias Arquitectura ................................................. 229.740 92 150 130.00 Laboral fijo Arquitectura .................................................................................. 63.362 92 150 150 Productividad Arquitectura ............................................................................. 30.331 92 150 151 Gratificaciones Arquitectura ........................................................................... 626 92 150 160.00 Seguridad Social Arquitectura ........................................................................ 130.982 92 150 214 Elementos de transporte Arquitectura ............................................................ 1.000 92 150 224 Primas de seguros Arquitectura ..................................................................... 2.000 92 150 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura .......................................... 30.000 92 150 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes .................................................. 20.000 92 150 624 Elementos de transporte Arquitectura ............................................................ 40.000 76 151 640.00 Ayuntamientos, planeamiento urbanístico ...................................................... 860.000

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3

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

16

BIENESTAR COMUNITARIO

1.900.000

46 162 467 Consorcio tratamiento residuos sólidos .......................................................... 1.300.000

79 169 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.) ............................. 600.000

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4

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

17

MEDIO AMBIENTE

1.478.613

79 171 762.00 Convenio Parques y Jardines ......................................................................... 300.000

46 172 226.99 Gastos diversos programas Educación Ambiental ......................................... 55.000 46 172 227.99 Trabajos realizados por otras empresas, Medio Ambiente ............................ 250.000 46 172 462.00 Ayuntamientos, programa apoyo Agendas Locales 21 .................................. 30.000 46 172 762.00 Ayuntamientos, subvenciones Medio Ambiente ............................................. 300.000 95 179 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía ......................................................... 18.613 95 179 489.01 Agencia Provincial de la Energía .................................................................... 275.000 95 179 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energias renovables .......... 250.000

TOTAL ÁREA DE GASTO 1 .............................................................. 8.690.403

8.690.403

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5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

22

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1.500.975

11 221 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................... 1.784

13 221 160.08 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas ......................................... 314 15 221 160.08 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ................................................. 502 16 221 160.08 Prestaciones sanitarias Cultura ...................................................................... 1.169 20 221 160.08 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................... 2.295 20 221 162.05 Seguros Órganos de Gobierno ....................................................................... 5.015 22 221 160.08 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ................................................. 16.457 22 221 162.00 Formación personal Servicios Generales ....................................................... 6.300 22 221 162.04 Acción Social personal Servicios Generales .................................................. 281.959 22 221 162.05 Seguros personal Servicios Generales .......................................................... 267.062 23 221 160.08 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................... 1.598 25 221 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ........................... 100.300 25 221 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales ................................ 30.090 26 221 160.08 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín .............................. 2.031 30 221 160.08 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña .......... 20.579 31 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................... 10.405 32 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................... 7.916 33 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................... 6.212 35 221 160.08 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ........................................................... 21.605 38 221 160.08 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................... 3.655 41 221 160.08 Prestaciones sanitarias Finca de Oña ............................................................ 280 42 221 160.08 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia ..................................................... 365 44 221 160.08 Prestaciones sanitarias Agricultura ................................................................ 767 52 221 160.08 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ....................................... 564 53 221 160.08 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ............................................................. 12.969 60 221 160.08 Prestaciones sanitarias Intervención .............................................................. 3.475 61 221 160.08 Prestaciones sanitarias Tesorería .................................................................. 2.038 62 221 160.08 Prestaciones sanitarias S.P.R. ....................................................................... 4.778 64 221 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal ................................................ 678.024 92 221 160.08 Prestaciones sanitarias Arquitectura .............................................................. 1.002 93 221 160.08 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios .................................... 7.087 94 221 160.08 Prestaciones sanitarias Sajuma ..................................................................... 502 95 221 160.08 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos .............................. 310 97 221 160.08 Prestaciones sanitaria F.E.D.L. ...................................................................... 1.566

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6

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL

41.521.064

30 230 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña ................................. 590.638

30 230 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña .................. 600.666 30 230 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña .................................................. 2.158.087 30 230 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña ......................................... 1.657.454 30 230 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña .............................................. 95.325 30 230 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña ............................................ 60.650 30 230 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña ......................................... 1.474.595 30 230 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña ....................................................... 40.000 30 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ......................... 15.000 30 230 214 Elementos de transporte Complejo San Salvador de Oña ............................. 3.000 30 230 215 Mobiliario Complejo San Salvador de Oña .................................................... 2.000 30 230 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña .......................... 5.000 30 230 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña .......... 1.000 30 230 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña ....................... 110.000 30 230 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña ............................................ 10.000 30 230 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña ....................... 250.000 30 230 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 15.000 30 230 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña ................................ 400.000 30 230 221.06 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña ................................. 19.000 30 230 221.10 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña ..................... 45.000 30 230 221.99 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña ........................................ 10.000 30 230 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña ......................................... 10.000 30 230 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña ................................................. 8.000 30 230 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña ...................................... 8.000 30 230 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña ....................................................... 25.000 30 230 226.99 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña .......................................... 30.000 30 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña ............................... 50.000 30 230 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña .......................................................... 1.700 30 230 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña ................................................. 1.700 30 230 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña .................. 8.082.000 30 230 623 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ......................... 10.000 30 230 632 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña .................. 50.000 30 230 633 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ......................... 3.000 30 230 635 Mobiliario Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 3.000 31 230 120 Retribuciones básicas R.A.S.A. ...................................................................... 398.416 31 230 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A. ...................................................... 365.776 31 230 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ....................................................................................... 362.620 31 230 131.00 Laboral eventual R.A.S.A. .............................................................................. 309.628 31 230 150 Productividad R.A.S.A. ................................................................................... 72.938 31 230 151 Gratificaciones R.A.S.A. ................................................................................. 46.339 31 230 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. .............................................................................. 394.362 31 230 212 Edificios R.A.S.A. ........................................................................................... 40.000 31 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. .............................................................. 6.000 31 230 214 Elementos de transporte R.A.S.A. .................................................................. 1.000 31 230 215 Mobiliario R.A.S.A. ........................................................................................ 2.500 31 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ................................................. 1.000 31 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................... 1.500 31 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ............................................................ 22.000 31 230 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................... 8.000 31 230 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ................................................................................. 31.000 31 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ............................................................ 1.200

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7

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

31 230 221.04 Vestuario R.A.S.A. .......................................................................................... 3.250 31 230 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ..................................................................... 130.000 31 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. .......................................................... 9.000 31 230 221.99 Otros suministros R.A.S.A. ............................................................................. 4.000 31 230 222 Comunicaciones R.A.S.A. .............................................................................. 4.000 31 230 223 Transportes R.A.S.A. ...................................................................................... 2.000 31 230 224 Primas de seguros R.A.S.A. ........................................................................... 3.700 31 230 225 Tributos R.A.S.A. ............................................................................................ 20.000 31 230 226.99 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................... 6.500 31 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. ............................................... 8.000 31 230 230 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................... 250 31 230 231 Locomoción R.A.S.A. ..................................................................................... 250 31 230 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ....................................................... 150.000 31 230 625 Mobiliario Residencia San Agustín ................................................................ 4.000 31 230 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. .............................................................. 4.300 31 230 635 Mobiliario R.A.S.A. ......................................................................................... 2.700 32 230 120 Retribuciones básicas R.A.F.B. ...................................................................... 489.110 32 230 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B. ....................................................... 471.028 32 230 130.00 Laboral fijo R.A.F.B. ....................................................................................... 1.290.907 32 230 131.00 Laboral eventual R.A.F.B. .............................................................................. 456.506 32 230 150 Productividad R.A.F.B. ................................................................................... 93.159 32 230 151 Gratificaciones R.A.F.B. ................................................................................. 67.653 32 230 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. .............................................................................. 567.406 32 230 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................... 60.146 32 230 212 Edificios R.A.F.B. ............................................................................................ 40.000 32 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. .............................................................. 12.000 32 230 214 Elementos de transporte R.A.F.B. .................................................................. 2.500 32 230 215 Mobiliario R.A.F.B. ......................................................................................... 2.500 32 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. ................................................. 800 32 230 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ............................................................. 1.500 32 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. ............................................... 800 32 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ............................................................ 49.000 32 230 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ................................................................................. 65.000 32 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ............................................................ 2.200 32 230 221.04 Vestuario R.A.F.B. .......................................................................................... 4.500 32 230 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ..................................................................... 125.000 32 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. .......................................................... 19.000 32 230 221.99 Otros suministros R.A.F.B. ............................................................................. 15.000 32 230 222 Comunicaciones R.A.F.B. .............................................................................. 6.000 32 230 223 Transportes R.A.F.B. ...................................................................................... 2.000 32 230 224 Primas de seguros R.A.F.B. ........................................................................... 5.000 32 230 225 Tributos R.A.F.B. ............................................................................................ 1.000 32 230 226.99 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................... 7.500 32 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. ............................................... 10.000 32 230 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ....................................................... 50.000 32 230 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................. 22.000 32 230 634 Elementos de transporte R.A.F.B. .................................................................. 12.000 32 230 635 Mobiliario R.A.F.B. .......................................................................................... 7.000 33 230 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M. ................................................................. 329.171 33 230 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M. .................................................. 327.631 33 230 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................... 866.079 33 230 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M. .......................................................................... 422.192 33 230 150 Productividad R.A.S.M.M. .............................................................................. 58.495 33 230 151 Gratificaciones R.A.S.M.M. ............................................................................ 47.002

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8

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

33 230 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ......................................................................... 551.929 33 230 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................... 44.232 33 230 212 Edificios R.A.S.M.M. ....................................................................................... 20.000 33 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ......................................................... 6.000 33 230 214 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................. 2.000 33 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ............................................. 2.000 33 230 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. .......................................... 1.000 33 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ........................................................ 40.000 33 230 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. ............................................................................ 70.000 33 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ........................................................ 1.000 33 230 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ..................................................................................... 6.000 33 230 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ................................................................ 135.000 33 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. ..................................................... 19.500 33 230 221.99 Otros suministros R.A.S.M.M. ........................................................................ 11.000 33 230 222 Comunicaciones R.A.S.M.M. .......................................................................... 3.500 33 230 223 Transportes R.A.S.M.M. ................................................................................. 3.500 33 230 224 Primas de seguros R.A.S.M.M. ...................................................................... 3.000 33 230 225 Tributos R.A.S.M.M. ....................................................................................... 1.000 33 230 226.99 Gastos diversos R.A.S.M.M. .......................................................................... 3.000 33 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ........................................... 15.000 33 230 230 Dietas R.A.S.M.M. .......................................................................................... 600 33 230 231 Locomoción R.A.S.M.M. ................................................................................. 2.000 33 230 625 Mobiliario R.A.S.M.M. ..................................................................................... 10.000 33 230 632 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. .................................................. 40.000 33 230 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ......................................................... 18.000 33 230 634 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................. 5.000 33 230 635 Mobiliario R.A.S.M.M. ..................................................................................... 10.000 35 230 120 Retribuciones básicas R.A. Asistidos. ............................................................ 613.809 35 230 121 Retribuciones complementarias R.A. Asistidos. .............................................. 590.950 35 230 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................... 2.403.565 35 230 131.00 Laboral eventual R.A. Asistidos ...................................................................... 1.061.235 35 230 150 Productividad R.A. Asistidos .......................................................................... 112.657 35 230 151 Gratificaciones R.A. Asistidos ........................................................................ 96.472 35 230 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos ..................................................................... 1.119.944 35 230 162.02 Transporte de personal R.A.A. ....................................................................... 59.802 35 230 212 Edificios R.A. Asistidos ................................................................................... 40.000 35 230 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ..................................................... 14.000 35 230 214 Elementos de transporte R.A. Asistidos ......................................................... 1.200 35 230 215 Mobiliario R.A. Asistidos ................................................................................. 1.100 35 230 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ......................................... 1.500 35 230 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos ...................................... 1.000 35 230 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos .................................................... 50.000 35 230 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos ...................................................................... 40.000 35 230 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ........................................................................ 85.000 35 230 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos .................................................... 2.500 35 230 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ................................................................................. 12.000 35 230 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos ............................................................ 225.000 35 230 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ................................................. 45.000 35 230 221.99 Otros suministros R.A. Asistidos .................................................................... 30.000 35 230 222 Comunicaciones R.A. Asistidos ...................................................................... 5.000 35 230 223 Transportes R.A. Asistidos ............................................................................. 1.000 35 230 224 Primas de seguros R.A. Asistidos .................................................................. 7.000 35 230 225 Tributos R.A. Asistidos ................................................................................... 100.000 35 230 226.99 Gastos diversos R.A. Asistidos ...................................................................... 3.000

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9

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

35 230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ....................................... 20.000 35 230 230 Dietas R.A. Asistidos ...................................................................................... 500 35 230 231 Locomoción R.A. Asistidos ............................................................................. 300 35 230 621 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas ............................................. 150.000 35 230 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos .......................................... 35.000 35 230 625 Mobiliario R.A. Asistidos ................................................................................ 19.000 35 230 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos .............................................. 50.000 35 230 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ..................................................... 18.000 35 230 634 Elementos de transporte R.A. Asistidos ......................................................... 10.000 35 230 635 Mobiliario R.A. Asistidos ................................................................................. 15.000 38 231 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ....................................................................................... 2.827.091 38 231 131.00 Laboral eventual C.E.A.S. .............................................................................. 401.335 38 231 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. .............................................................................. 717.781 38 231 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S. .................................. 2.000 38 231 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ................................................. 10.000 38 231 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................... 3.000 38 231 222 Comunicaciones C.E.A.S. .............................................................................. 20.000 38 231 226.99 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................... 20.000 38 231 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. ............................................... 8.000 38 231 230 Dietas técnicos C.E.A.S. ................................................................................ 12.000 38 231 231 Locomoción C.E.A.S. ..................................................................................... 82.000 38 231 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. ................................................................................ 240.000 38 231 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ............................................................. 240.000 38 231 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S. ............................................................ 60.551 38 231 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S. ................................................... 150.000 38 231 480.02 Ayudas a la dependencia ............................................................................... 146.782 38 231 625 Mobiliario C.E.A.S. ........................................................................................ 24.000 20 232 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo ........................................ 475.000 39 232 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales ................................... 2.000 39 232 226.99 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................... 20.000 39 232 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................... 20.000 39 232 230 Dietas Otros Servicios Sociales ..................................................................... 600 39 232 231 Locomoción Otros Servicios Sociales ............................................................ 600 39 232 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales .......................................... 70.000 39 232 480.00 Subvenciones Servicios Sociales ................................................................... 230.000 39 232 480.01 Convenios Servicios Sociales ........................................................................ 415.000 39 232 480.02 Ayudas por nacimiento de hijos ...................................................................... 200.000 38 233 226.99 Gastos diversos piso tutelado ........................................................................ 3.100 38 233 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ................................. 2.600.000 39 233 226.99 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas ................................................... 90.600 39 233 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas .................................................... 95.000

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10

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

24

FOMENTO DEL EMPLEO

2.261.361

38 241 226.99 Gastos diversos proyecto empresaria en acción ............................................ 96.161

97 241 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ........................................................................................ 96.700 97 241 143 Otro personal F.E.D.L. .................................................................................... 982.119 97 241 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. .............................................................................. 154.908 97 241 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ....................................................... 3.342 97 241 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. .................................................. 2.228 97 241 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ............................................................. 2.228 97 241 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. ................................................ 3.342 97 241 221.99 Otros suministros F.E.D.L. ............................................................................. 240.000 97 241 222 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................... 6.695 97 241 224 Primas seguro F.E.D.L. .................................................................................. 46.521 97 241 226.99 Gastos diversos F.E.D.L. ................................................................................ 89.334 97 241 227.99 Trabajos otras empresas F.E.D.L. .................................................................. 200.000 97 241 230 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................... 6.348 97 241 231 Locomoción F.E.D.L. ...................................................................................... 24.359 97 241 489.00 Asociación Jóvenes Empresarios ................................................................... 40.000 97 241 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde .......................................... 31.827 97 241 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos .................................. 26.523 97 241 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes ........................................ 25.462,00 97 241 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ....................................................... 36.707 97 241 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. .............................................................. 111.547 97 241 625 Mobiliario F.E.D.L. .......................................................................................... 19.096 97 241 626.00 Equipos procesos de información F.E.D.L. .................................................... 15.914

TOTAL ÁREA DE GASTO 2 .............................................................. 45.283.400

45.283.400

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11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

31

SANIDAD

60.101

76 312 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios .......................................... 60.101

Page 12: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- … · 3 CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Grupo de Programa Económica Por Grupo de Programa Por Política

12

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

32

EDUCACIÓN

1.271.136

13 321 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas .................................................... 18.493

13 321 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas ................................................... 6.255 13 321 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas ................................................................. 6.000 13 321 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas .................................. 10.100 13 321 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ....................................................... 16.000 13 321 227.00 Trabajos realizados otras Empresas Colegio Fuentes Blancas ..................... 39.507 19 322 130.00 Laboral fijo Educación Especial ...................................................................... 5.381 19 322 160.00 Seguridad Social Educación Especial ............................................................ 1.497 19 322 221.99 Otros suministros Educación Especial ........................................................... 3.000 19 322 226.99 Gastos diversos Educación Especial ............................................................. 300 16 323 226.09 Gastos diversos Educación ............................................................................ 210.000 16 323 421 Subvención U.N.E.D. ..................................................................................... 430.000 16 323 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos ......................................... 100.000 16 323 489.01 Cursos universitarios ...................................................................................... 10.000 16 323 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ............................................. 280.000 15 324 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo ................................................... 22.028 15 324 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo .................................... 15.772 15 324 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ..................................................................... 46.309 15 324 150 Productividad Academia de Dibujo ................................................................. 2.166 15 324 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo ........................................................... 23.828 15 324 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................... 14.500 15 324 226.99 Gastos diversos Academia de Dibujo ............................................................. 10.000

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13

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

33

CULTURA

3.648.742

11 332 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ............................................. 101.449

11 332 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas .................................. 88.426 11 332 131.00 Laboral eventual Centro C. de Bibliotecas ..................................................... 15.000 11 332 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas .......................................... 15.165 11 332 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 2.744 11 332 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 62.216 11 332 214 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 12.000 11 332 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas .............. 1.000 11 332 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ............................. 4.000 11 332 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ........................................ 90.000 11 332 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas ............................. 1.000 11 332 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ........................................ 27.000 11 332 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 5.100 11 332 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 18.025 11 332 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................................... 1.000 11 332 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................ 500 11 332 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 1.000 16 333 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................. 8.000 16 333 226.99 Gastos diversos Sala de Exposiciones .......................................................... 12.000 16 334 120 Retribuciones básicas Cultura ........................................................................ 130.098 16 334 121 Retribuciones complementarias Cultura ......................................................... 138.676 16 334 130.00 Laboral fijo Cultura ......................................................................................... 37.014 16 334 131.00 Laboral eventual Cultura ................................................................................ 51.047 16 334 150 Productividad Cultura ..................................................................................... 17.332 16 334 151 Gratificaciones Cultura ................................................................................... 8.474 16 334 160.00 Seguridad Social Cultura ................................................................................ 84.274 16 334 214 Elementos de transporte Cultura .................................................................... 3.000 16 334 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura ................................................... 1.500 16 334 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................... 90.000 16 334 221.03 Combustibles y carburantes Cultura .............................................................. 5.000 16 334 222 Comunicaciones Cultura ................................................................................ 1.000 16 334 224 Primas de seguros Cultura ............................................................................. 3.000 16 334 225 Tributos Cultura .............................................................................................. 1.000 16 334 226.09 Gastos diversos Cultura ................................................................................. 270.000 16 334 227.00 Trabajos realizados otras Empresa Cultura ................................................... 1.500 16 334 230 Dietas Cultura ................................................................................................. 1.200 16 334 231 Locomoción Cultura ........................................................................................ 1.100 16 334 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ....................................................... 400.000 16 334 467 Consorcio Camino del Cid, aportación ........................................................... 30.000 16 334 489.00 Subvenciones Cultura .................................................................................... 180.000 16 334 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua .................................................... 21.000 16 334 609.00 Actuaciones Camino de Santiago .................................................................. 75.000 16 334 609.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid ...................................................... 30.000 16 334 622 Edificios y otras construcciones Cultura ......................................................... 50.000 16 334 762.00 Aytos., Iluminación Monumentos de la Provincia ........................................... 200.000 97 334 480.00 Convenio Centro Burgalés en Buenos Aires .................................................. 30.000 16 336 210 Infraestructura Clunia ..................................................................................... 51.000 16 336 212 Edificios Clunia ............................................................................................... 10.000 16 336 226.99 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración ...................................... 42.000 16 336 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" .............................................................. 60.102 16 336 489.01 Fundación "Ciudad de Clunia" ........................................................................ 30.000

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14

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

16 336 489.02 Convenio espeleología ................................................................................... 6.300 16 336 609.00 Explotación Clunia .......................................................................................... 154.000 16 336 622 Edificios Clunia ............................................................................................... 100.000 16 336 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ....................................................... 15.000 16 336 762.00 Ayuntamientos, conservación de Iglesias ...................................................... 850.000 16 337 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación ........................................................ 3.500

Page 15: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- … · 3 CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Grupo de Programa Económica Por Grupo de Programa Por Política

15

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

34

DEPORTE

3.316.958

69 341 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................... 3.316.958

TOTAL ÁREA DE GASTO 3 .............................................................. 8.296.937

8.296.937

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16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

41

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

2.731.089

41 412 130.00 Laboral fijo Finca de Oña ............................................................................... 66.709 41 412 131.00 Laboral eventual Finca de Oña ...................................................................... 19.185 41 412 143 Otro personal Finca de Oña ........................................................................... 502 41 412 160.00 Seguridad Social Finca de Oña ...................................................................... 23.068 41 412 212 Edificios Finca de Oña .................................................................................... 12.000 41 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña .................................................... 1.000 41 412 221.99 Otros suministros Finca de Oña ..................................................................... 2.000 41 412 224 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................... 300 41 412 225 Tributos canon vertidos piscifactoría .............................................................. 1.100 41 412 226.99 Gastos diversos Finca de Oña ....................................................................... 3.000 41 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ....................................... 1.500 41 412 632 Piscifactoría .................................................................................................... 40.000 42 412 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia ........................................................................ 42.985 42 412 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia ............................................................... 45.806 42 412 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia ............................................................... 26.078 42 412 212 Edificios Finca de Riocabia ............................................................................ 5.000 42 412 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ............................................. 4.500 42 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ............................................. 5.500 42 412 221.13 Manutención de animales Finca de Riocabia ................................................. 5.500 42 412 221.99 Otros suministros Finca de Riocabia .............................................................. 20.000 42 412 222 Comunicaciones Finca de Riocabia ............................................................... 600 42 412 224 Primas de seguros Finca de Riocabia ............................................................ 1.100 42 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ................................ 2.500 42 412 632 Edificio Riocabia ............................................................................................. 12.000 43 412 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte ............................. 500 43 412 221.99 Otros suministros Finca San Miguel del Monte .............................................. 1.000 43 412 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ............................................ 400 43 412 227.99 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte .................. 800 44 412 120 Retribuciones básicas Agricultura .................................................................. 82.356 44 412 121 Retribuciones complementarias Agricultura ................................................... 90.892 44 412 150 Productividad Agricultura ................................................................................ 10.832 44 412 151 Gratificaciones Agricultura .............................................................................. 2.860 44 412 160.00 Seguridad Social Agricultura .......................................................................... 42.716 44 412 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura .......................................................... 4.000 44 412 214 Elementos de transporte Agricultura .............................................................. 1.000 44 412 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura ............................................... 1.000 44 412 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ......................................................... 1.100 44 412 221.99 Otros suministros, plantas ornamentales ....................................................... 60.000 44 412 224 Primas de seguros Agricultura ....................................................................... 1.700 44 412 226.99 Gastos diversos Agricultura ............................................................................ 40.000 44 412 230 Dietas Agricultura ........................................................................................... 1.000 44 412 231 Locomoción Agricultura .................................................................................. 1.000 44 412 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura ...................................................... 170.000 44 412 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio ................................................................ 76.000 44 412 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................... 190.000 44 412 762.00 Tomas de agua para tratamientos fitosanitarios ............................................ 300.000 45 412 489.00 Subvenciones Ganadería ............................................................................... 60.000 45 412 762.00 Aytos. subvenciones aprovechamiento pastos (cercados) ............................ 200.000 45 414 227.00 Servicio recogida de perros abandonados ..................................................... 50.000 95 414 449 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos ................................. 1.000.000

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17

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

42

INDUSTRIA Y ENERGIA

2.530.940

69 422 489.00 Aportación al C.E.E.I. ..................................................................................... 30.940

75 422 779 Ayudas empresas medio rural ........................................................................ 1.000.000 79 422 762.00 Apoyo Polígonos Industriales ......................................................................... 1.500.000

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18

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

43

COMERCIO,TURISMO Y PYMES

1.564.448

16 431 226.01 Gastos diversos Comercio Rural .................................................................... 20.000

16 431 462.00 Ayuntamientos, subvenciones comercio rural ................................................ 30.000 16 431 489.01 Convenio Federación Comercio ..................................................................... 25.000 16 432 226.01 Plan Dinamización 4 Villas ............................................................................. 243.325 16 432 226.09 Gastos diversos VIII Centenario Sto. Domingo Guzmán ............................... 75.000 16 432 226.99 Gastos diversos Barco San Carlos de Abánedes .......................................... 50.000 16 432 462.00 Ayuntamientos, subvenciones turismo ........................................................... 100.000 16 432 489.00 Transferencias turismo ................................................................................... 20.000 16 432 489.01 Fundación "Valpuesta" ................................................................................... 70.000 16 432 489.02 Fundación "Dinosaurios" ................................................................................ 20.000 16 432 489.05 Escuela de Turismo ........................................................................................ 6.000 16 432 489.06 Convenio Federación Hostelería .................................................................... 45.000 16 432 629 Plan Dinamización 4 Villas ............................................................................. 667.900 69 432 467 Aportación al Patronato Provincial de Turismo .............................................. 192.223

Page 19: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- … · 3 CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Grupo de Programa Económica Por Grupo de Programa Por Política

19

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

45

INFRAESTRUCTURAS

16.331.583

53 452 130.00 Laboral fijo Presa de Alba .............................................................................. 95.713

53 452 210 Infraestructura Presa de Alba ......................................................................... 10.000 53 452 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ........................................ 200 53 452 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba ...................................... 500 53 452 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba ................................................... 14.000 53 452 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba ................................................... 300 53 452 221.99 Otros suministros Presa de Alba .................................................................... 8.500 53 452 222 Comunicaciones Presa de Alba ..................................................................... 600 53 452 226.99 Gastos diversos Presa de Alba ...................................................................... 1.000 53 452 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba ...................................... 30.000 53 452 230 Dietas Presa de Alba ...................................................................................... 1.000 53 452 231 Locomoción Presa de Alba ............................................................................. 1.000 75 452 723 Aguas del Duero y Ab. Bajo Arlanza .............................................................. 200.000 53 453 120 Retribuciones básicas Vías y Obras ............................................................... 688.631 53 453 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras ............................................... 748.312 53 453 130.00 Laboral fijo Vías y Obras ................................................................................ 1.021.653 53 453 131.00 Laboral eventual Vías y Obras ....................................................................... 154.513 53 453 150 Productividad Vías y Obras ............................................................................ 112.657 53 453 151 Gratificaciones Vías y Obras .......................................................................... 72.883 53 453 160.00 Seguridad Social Vías y Obras ....................................................................... 680.580 53 453 202 Arrendamiento de edificios ............................................................................. 12.000 53 453 210 Infraestructura Vías y Obras ........................................................................... 850.000 53 453 212 Edificios Vías y Obras .................................................................................... 4.000 53 453 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ....................................................... 132.000 53 453 214 Elementos de transporte Vías y Obras ........................................................... 88.000 53 453 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras .......................................... 6.500 53 453 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ........................................ 5.000 53 453 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ..................................................... 2.000 53 453 221.01 Suministro agua Vías y Obras ........................................................................ 600 53 453 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ..................................................... 190.000 53 453 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................... 30.000 53 453 221.99 Otros suministros Vías y Obras ...................................................................... 55.000 53 453 222 Comunicaciones Vías y Obras ....................................................................... 5.000 53 453 224 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................... 45.000 53 453 225 Tributos Vías y Obras ..................................................................................... 10.000 53 453 226.99 Gastos diversos Vías y Obras ........................................................................ 8.000 53 453 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras ........................................ 60.000 53 453 230 Dietas Vías y Obras ........................................................................................ 30.000 53 453 231 Locomoción Vías y Obras .............................................................................. 3.000 53 453 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras ................................................................ 8.000 53 453 609.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ......................................... 140.000 53 453 619 Acondicionamiento y mejora red de carreteras .............................................. 5.000.000 53 453 622 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ................................................ 10.000 53 453 625 Mobiliario Vías y Obras .................................................................................. 5.000 53 453 633 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ....................................................... 150.000 53 453 634 Elementos de transporte Vías y Obras ........................................................... 150.000 53 453 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones .................................................................. 350.000 75 453 226.99 Gastos diversos Planes Diputación ................................................................ 2.500 75 453 619 Plan Carreteras Diputación ............................................................................ 3.300.000 76 453 609.01 Pacto Local FAMPRO .................................................................................... 587.941 44 454 762.00 Reparación caminos rurales ........................................................................... 700.000 69 459 467 Aportación al Consorcio Aeropuerto de Burgos ............................................. 150.000 75 459 789 Ayudas A.R.I. .................................................................................................. 400.000

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20

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

49

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

912.200

98 491 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................... 1.500

98 491 220.01 Libros y otras publicaciones Internet .............................................................. 83.000 98 491 220.02 Material informático no inventariable Internet ................................................. 1.700 98 491 222 Comunicaciones Internet ................................................................................ 2.000 98 491 226.99 Gastos diversos Internet ................................................................................. 60.000 98 491 227.06 Trabajos otras empresas Internet ................................................................... 60.000

98 491 227.99 Trabajos otras empresas mantenimiento telecentros ..................................... 200.000

98 491 230 Dietas Internet ................................................................................................ 2.000 98 491 231 Locomoción Internet ....................................................................................... 2.000 98 491 626.00 Equipos procesos de información Burgos Provincia Digital ........................... 60.000 98 491 626.01 Equipos procesos de información Internet rural ............................................. 110.000 98 491 626.02 Material Informático inventariable ................................................................... 80.000 98 491 723 Telecentros Internet rural ............................................................................... 250.000

TOTAL ÁREA DE GASTO 4 .............................................................. 24.070.260

24.070.260

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21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

91

ORGANOS DE GOBIERNO

1.373.733

20 912 100 Retribuciones miembros de los órganos de gobierno .................................... 99.070

20 912 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos .................................................................. 146.356 20 912 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ......................................................... 31.344 20 912 214 Elementos de transporte Órganos de Gobierno ............................................. 3.009 20 912 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno ................................. 5.015 20 912 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno ...................................................... 5.015 20 912 226.01 Gastos diversos institucionales ...................................................................... 290.000 20 912 230 Dietas Sres. Diputados ................................................................................... 26.598 20 912 231 Locomoción Sres. Diputados .......................................................................... 61.384 20 912 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ........................................................ 705.942

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22

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

26.394.103

22 920 120 Retribuciones básicas Servicios Generales ................................................... 1.452.065

22 920 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales .................................... 1.727.231 22 920 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ..................................................................... 121.855 22 920 131.00 Laboral eventual Servicios Generales ............................................................ 111.786 22 920 150 Productividad Servicios Generales ................................................................. 225.314 22 920 151 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................... 64.585 22 920 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ........................................................... 841.830 22 920 212 Edificios Servicios Generales ......................................................................... 60.000 22 920 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ........................................... 4.000 22 920 214 Elementos de transporte Servicios Generales ............................................... 4.600 22 920 215 Mobiliario Servicios Generales ...................................................................... 9.000 22 920 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales ...................... 45.000

22 920 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................... 16.000

22 920 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales .......................................... 20.000 22 920 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales ............................. 20.000 22 920 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales .......................................... 40.000 22 920 221.01 Suministro agua Servicios Generales ............................................................ 3.500 22 920 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................... 28.000 22 920 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales .......................................... 12.000 22 920 221.04 Vestuario Servicios Generales ....................................................................... 13.500 22 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ....................................... 4.000

22 920 221.99 Otros suministros Servicios Generales .......................................................... 6.000

22 920 222 Comunicaciones Servicios Generales ............................................................ 200.000 22 920 223 Transportes Servicios Generales ................................................................... 2.000 22 920 224 Primas de seguros Servicios Generales ........................................................ 130.000 22 920 225 Tributos Servicios Generales ......................................................................... 200.000 22 920 226.99 Gastos diversos Servicios Generales ............................................................. 40.000 22 920 227.00 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ............................. 200.000

22 920 230 Dietas Servicios Generales ............................................................................ 6.902

22 920 231 Locomoción Servicios Generales ................................................................... 6.636 22 920 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales .................................................. 20.000 22 920 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales .................................... 700.000 22 920 623 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ........................................... 2.000 22 920 625 Mobiliario Servicios Generales ....................................................................... 13.500 22 920 626.00 Equipos procesos de información Servicios Generales ................................. 262.680 22 920 636 Equipos procesos de información Serv. Generales ....................................... 229.000 23 920 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial ..................................................... 184.509 23 920 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial ..................................... 208.252 23 920 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial ...................................................................... 28.114 23 920 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial ............................................................. 55.500 23 920 150 Productividad Imprenta Provincial .................................................................. 38.997 23 920 151 Gratificaciones Imprenta Provincial ................................................................ 3.111 23 920 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ............................................................. 125.937 23 920 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial ...................................... 3.000 23 920 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 7.000 23 920 214 Elementos de transporte Imprenta Provincial ................................................. 1.200 23 920 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ................................ 600 23 920 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial .............................. 4.000 23 920 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial ........................................... 7.000 23 920 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial .............................................................. 600 23 920 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial ........................................... 12.000

Page 23: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 1.- … · 3 CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Grupo de Programa Económica Por Grupo de Programa Por Política

23

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

23 920 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ......................................................................... 650 23 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ......................................... 650 23 920 221.99 Otros suministros Imprenta Provincial ............................................................ 95.000 23 920 222 Comunicaciones Imprenta Provincial ............................................................. 90.000 23 920 224 Primas de seguros Imprenta Provincial .......................................................... 3.000 23 920 225 Tributos Imprenta Provincial ........................................................................... 750 23 920 226.99 Gastos diversos Imprenta Provincial .............................................................. 3.000 23 920 227.01 Trabajos realizados otras Empresas .............................................................. 3.000 23 920 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 24.000 23 920 635 Mobiliario Imprenta Provincial ........................................................................ 3.000 26 920 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ................................ 186.244 26 920 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín ................ 205.656 26 920 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ................................................. 24.681 26 920 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín ........................................ 29.132 26 920 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín ............................................. 30.331 26 920 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................... 6.142 26 920 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ........................................ 107.080 26 920 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín ..................................................... 25.000 26 920 215 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 1.050 26 920 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín ........... 3.000 26 920 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín ...................... 12.000 26 920 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ......... 700 26 920 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín ...................... 40.000 26 920 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín ......................................... 1.500 26 920 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín .................................................... 3.500 26 920 221.99 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ....................................... 5.100 26 920 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ........................................ 10.000 26 920 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ..................................... 12.000 26 920 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín ...................................................... 5.000 26 920 226.99 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ......................................... 1.000

26 920 227.00 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................... 55.000

26 920 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín ......................................................... 600 26 920 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín ............................................... 600 26 920 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ................. 50.000 26 920 625 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín ................................................... 10.000 28 920 212 Edificios y otras construcciones Corporación ................................................. 38.000 28 920 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación .............................. 1.000 28 920 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ........................................ 14.500 28 920 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ........................................................... 2.400 28 920 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ........................................ 3.000 28 920 221.99 Otros suministros Edificios ............................................................................. 300 28 920 222 Comunicaciones Edificios Corporación .......................................................... 2.000 28 920 224 Primas de seguros Edificios Corporación ....................................................... 2.500 28 920 225 Tributos Edificios Corporación ........................................................................ 18.000 28 920 226.99 Gastos diversos Edificios Corporación ........................................................... 1.000 28 920 227.00 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación ........................... 1.000 76 920 609.00 Fondo de Cooperación Local ......................................................................... 7.906.275 79 920 462.00 Ayuntamientos, Pacto local gastos ordinarios ................................................ 394.474 93 920 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios ...................................... 363.384 93 920 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios ....................... 411.551 93 920 131.00 Laboral eventual Asesoramiento a Municipios ............................................... 80.833 93 920 150 Productividad Asesoramiento a Municipios .................................................... 47.663 93 920 151 Gratificaciones Asesoramiento a Municipios .................................................. 3.966 93 920 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios .............................................. 173.988

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24

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

93 920 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios ...... 24.000 93 920 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios .................. 16.400 93 920 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ............................. 9.600 93 920 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios ................ 25.000 93 920 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ............................. 2.000 93 920 221.10 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios ........................... 4.300 93 920 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ............................................... 4.000 93 920 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios ............................................ 1.200

93 920 226.99 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios ................................................ 12.000

93 920 227.06 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos ...................... 50.000 93 920 230 Dietas Asesoramiento a Municipios ............................................................... 3.000 93 920 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios ...................................................... 3.000 93 920 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos .............................................................. 10.000 93 920 625 Mobiliario Ases. a Municipios y Arquitectura .................................................. 9.015 93 920 626.00 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios .................... 48.020 94 920 120 Retribuciones básicas Sajuma ....................................................................... 48.182 94 920 121 Retribuciones complementarias Sajuma ........................................................ 79.914 94 920 150 Productividad Sajuma ..................................................................................... 6.499 94 920 151 Gratificaciones Sajuma ................................................................................... 260 94 920 160.00 Seguridad Social Sajuma ............................................................................... 26.921 94 920 227.06 Formación de Inventarios Locales .................................................................. 80.000 96 920 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias ...................................................... 30.000 20 922 226.01 Gastos diversos imagen e identificación corporativa ..................................... 60.180 95 922 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos ........................................ 10.403 95 922 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales .................................... 1.000 95 922 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos ....................... 2.000 95 922 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ......................................... 1.000 95 922 226.99 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos .......................................... 10.000 95 922 227.99 Participación en Programas Europeos ........................................................... 10.000 95 922 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales ................................................ 145.000 95 922 489.00 A Familias e Instituciones ............................................................................... 45.000 31 925 227.99 Servicios Capellán Residencias Asistenciales ............................................... 25.500 33 925 227.99 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ...................................................................... 8.040 71 929 609.00 Plan Provincial Obras y Servicios ................................................................... 3.364.848 75 929 619 Plan Extraordinario de Inversiones ................................................................. 4.180.817

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25

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

4.493.432

60 931 120 Retribuciones básicas Intervención ................................................................ 343.120

60 931 121 Retribuciones complementarias Intervención ................................................. 532.941 60 931 130.00 Laboral fijo Intervención ................................................................................. 24.029 60 931 150 Productividad Intervención ............................................................................. 45.496 60 931 151 Gratificaciones Intervención ........................................................................... 2.826 60 931 160.00 Seguridad Social Intervención ........................................................................ 183.962 60 931 230 Dietas Intervención ......................................................................................... 2.800 60 931 231 Locomoción Intervención ................................................................................ 1.300 62 931 227.06 Trabajos realizados actualización y mantenimiento catastral (ampliable) ...... 50.000 62 932 120 Retribuciones básicas S.P.R. ......................................................................... 69.635 62 932 121 Retribuciones complementarias S.P.R. .......................................................... 134.753 62 932 130.00 Laboral fijo S.P.R. ........................................................................................... 1.167.006 62 932 131.00 Laboral eventual S.P.R. .................................................................................. 91.544 62 932 150 Productividad S.P.R. ...................................................................................... 6.499 62 932 160.00 Seguridad Social S.P.R. ................................................................................. 291.794 62 932 202 Arrendamiento oficinas S.P.R. ....................................................................... 21.500 62 932 212 Edificios S.P.R. ............................................................................................... 1.000 62 932 216 Equipamiento para procesos de información S.P.R. ...................................... 4.000 62 932 220.00 Material de oficina no inventariable S.P.R. ..................................................... 20.400 62 932 220.01 Libros y otras publicaciones S.P.R. ................................................................ 6.000 62 932 220.02 Material informático no inventariable S.P.R. .................................................. 10.000 62 932 221.00 Suministro energía eléctrica S.P.R. ................................................................ 8.365 62 932 221.02 Suministro gas S.P.R. .................................................................................... 1.000 62 932 221.10 Productos de limpieza y aseo S.P.R. ............................................................. 615 62 932 221.99 Otros suministros S.P.R. ................................................................................ 2.000 62 932 222 Comunicaciones S.P.R. .................................................................................. 35.000 62 932 224 Primas de seguros S.P.R. .............................................................................. 2.215 62 932 225 Tributos S.P.R. ............................................................................................... 635 62 932 226.99 Gastos diversos S.P.R. .................................................................................. 2.000 62 932 227.99 Trabajos realizados otras Empresas S.P.R. ................................................... 30.000 62 932 230 Dietas S.P.R. .................................................................................................. 1.000 62 932 231 Locomoción S.P.R. ......................................................................................... 6.000 62 932 625 Mobiliario S.P.R. ............................................................................................ 80.000 61 934 120 Retribuciones básicas Tesorería .................................................................... 97.756 61 934 121 Retribuciones complementarias Tesorería ..................................................... 153.622 61 934 150 Productividad Tesorería ................................................................................. 12.999 61 934 151 Gratificaciones Tesorería ............................................................................... 1.028 61 934 160.00 Seguridad Social Tesorería ............................................................................ 56.852 61 934 230 Dietas Tesorería ............................................................................................. 1.000 61 934 231 Locomoción Tesorería .................................................................................... 500 64 934 352 Intereses de demora ....................................................................................... 6.000 69 934 226.99 Gastos diversos financieros ........................................................................... 240 91 934 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ........................................... 200.000 91 934 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/821.20) ........................ 784.000

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26

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

94

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2.890.130

75 942 762.00 Obras extraordinarias y Urgentes ................................................................... 601.012

78 942 609.00 Programa Operativo (Fondos Feder) ............................................................. 2.289.118

TOTAL ÁREA DE GASTO 9 .............................................................. 35.151.398

35.151.398

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27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO 2010 0.- DEUDA PÚBLICA

CLASIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Grupo de Programa

Económica Por Grupo de

Programa Por Política de

Gasto

01

DEUDA PÚBLICA

7.246.950

64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................... 875.694

64 011 913 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras ............... 6.371.256

TOTAL ÁREA DE GASTO 0 .............................................................. 7.246.950

7.246.950