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PAGINA : 5
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
27 900 158 3 196 462 25 704 996 1 212 425 63 921 548 121 935 589
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
27 900 158
3 196 462
1 212 425
63 921 548
58 014 041
63 921 548
03
03
03
03
030303
03
03
03
03
0305
05
03
03
002
002
003
003
003003003
006
006
006
006
008013
015
006
006
00169
00763
00110
00223
002670048500622
00505
00620
00682
00737
0017300207
00347
15159
16923
DEFENSA JUDICIAL DELESTADOPOLITICA DE PREVENCION YLUCHA CONTRA LACORRUPCION - ETICA YTRANSPARENCIACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDIFUSION Y COMUNICACIONSOCIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLSISTEMA DE INFORMATICA YCOMUNICACIONESLEGISLACION, CONTROLPOLITICO Y FISCALIZACIONORGANIZACION YMODERNIZACIONADMINISTRATIVADESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALCOORDINACION DEPOLITICAS, PROGRAMASINTEGRALES EINTERSECTORIALESDEMARCACION TERRITORIALDESARROLLO DE LASCOMUNIDADES INDIGENASOBLIGACIONESPREVISIONALES
APOYO A LAMODERNIZACION YDESCENTRALIZACION DELESTADOAPOYO PARA MEJORAR LAOFERTA PRODUCTIVA YFACILITAR EL COMERCIOEXTERIOR
347 956
1 357 988
25 216 542 183 580
199 960
245 732
348 400
3 196 462
289 744
735 954
2 065 248
11 472 136
3 792 010 442 646 498 347
400 428
1 777 390
2 356 426
1 186 611
507 341 180 715
1 212 425
30 302 499
33 619 049
637 700
735 954
3 423 236
11 472 136
30 220 977 626 226 498 347
400 428
1 977 350
2 356 426
1 432 343
855 741 180 715
3 196 462
30 302 499
33 619 049
25 704 996
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 6
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
004 PODER JUDICIAL
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
286 319 703
76 807 660
84 178 349
9 250 000
2 874 236
636 056 905
9 250 000
02
02
02
02
02
02
020205
02
02
02
02
02
02
002
002
002
002
002
002
003003015
002
002
002
002
002
002
00110
00149
00169
00385
00419
00635
002670048500347
01278
02224
02606
15755
17320
17619
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCONTROL DE LAMAGISTRATURADEFENSA JUDICIAL DELESTADOPROCESOS JUDICIALES DELA CORTE SUPREMAPROTECCION EINTEGRACION SOCIAL DELADOLESCENTE INFRACTORPROCESOS JUDICIALES DELAS CORTES SUPERIORESDE JUSTICIAGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLOBLIGACIONESPREVISIONALES
CONSTRUCCION DE LOCALPARA LA SEDE DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DELAMBAYEQUELOCAL DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DETACNA - MOQUEGUA II Y IIIETAPAREHABILITACION DELEDIFICIO ANSELMO BARRETOLEON DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DELIMAMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD PRESTADORA DELOS SERVICIOS DEADMINISTRACION DEJUSTICIA EIMPLEMENTACION DE LOSORGANOSJURISDICCIONALES - PROVTUMBESCONSTRUCCION II ETAPA YAMPLIACION DEL LOCAL DELA CORTE SUPERIOR DEJUSTICIA DE AYACUCHOCONSTRUCCION DE UNLOCAL PARA EL JUZGADOMIXTO Y EL JUZGADO DE PAZLETRADO DE LA PROVINCIADE SATIPO DE LA CORTE
1 380 067
2 741 812
824 910
14 579 925
5 662 897
247 837 975
11 937 501 1 354 616
76 807 660
2 545 028
2 766 194
783 997
24 102 652
10 673 504
119 732 837
23 479 191 1 793 554
535 440
797 076
134 400
4 335 996
267 600
76 037 777
2 028 060 42 000
1 867 984
3 542 920
1 652 000
1 313 846
525 900
347 350
40 213
39 705
7 377
307 606
102 390
2 109 163
250 246 17 536
4 500 748
6 344 787
1 750 684
43 326 179
16 706 391
445 717 752
37 694 998 3 207 706
76 807 660
1 867 984
3 542 920
1 652 000
1 313 846
525 900
347 350
185 876 957
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 7
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
004 PODER JUDICIAL
286 319 703 76 807 660 185 876 957 84 178 349 9 250 000 2 874 236 645 306 905
2 TOTAL PROYECTOS 9 250 000 9 250 000
SUPERIOR DE JUSTICIA DEJUNIN
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 8
MEF/DNPP
31/08/2004
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
006 M. DE JUSTICIA
5 702 453 4 716 345 21 324 790 2 814 118 2 500 000 939 850 37 997 556
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 702 453
4 716 345
2 814 118
2 500 000
939 850
35 497 556
2 500 000
02
02
02
02
0202
0505
02
002
002
002
003
003006
014015
002
00169
14832
14833
00060
0026700110
0039800347
17643
DEFENSA JUDICIAL DELESTADOPROMOCION AL ACCESO ALA JUSTICIADIFUSION DE LALEGISLACION NACIONALASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORPROMOCION DE LA MUJEROBLIGACIONESPREVISIONALES
APOYO A LA REFORMA DELSISTEMA DE JUSTICIA DELPERU
209 435
1 887 615
412 379
212 688
2 379 016 601 320
4 716 345
802 482
14 426 798
697 523
27 697
4 350 793 1 014 493
5 004
222 104
2 580 914
11 100
2 500 000
35 318
169 932
713 600 21 000
1 234 021
16 349 731
1 279 834
2 821 299
7 454 509 1 636 813
5 004 4 716 345
2 500 000
21 324 790
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 9
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
007 M. DEL INTERIOR
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
1 565 178 248
578 530 341
755 489 074
6 595 000
19 120 219
3 208 030 641
6 595 000
05
07
070707
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
015
003
003022022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
003
003
003
003
003
00347
00110
002670008900097
00177
00232
00264
00323
00343
00346
00466
00497
17779
02588
15079
15397
15406
16978
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAAUTORIDAD POLITICACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE ACCIONESDE CARACTER RESERVADOENSEÑANZA PROFESIONAL YESPECIFICA MILITAR YPOLICIALFUNCIONAMIENTO DESERVICIOS DE SALUDLUCHA CONTRA EL TRAFICOY USO DE ESTUPEFACIENTESMOVIMIENTO MIGRATORIODE NACIONALES YEXTRANJEROSNORMAS Y CONTROL DEARMAS, MUNICIONES YEXPLOSIVOSSERVICIO MEDICOHOSPITALARIO MILITAR YPOLICIALVIGILANCIA POLICIAL DENATURALEZA CIVILACCIONES DE SEGURIDADCIUDADANA Y PACIFICACIONNACIONAL
CONSTRUCCION LOCALCOMISARIA PNP NAUTA -LORETOAMPLIACION DE COMISARIAPNP SANTA ISABEL -CARABAYLLO - LIMACONSTRUCCION DEL LOCALDEL COMPLEJO POLICIAL DELA XI RPNP MOQUEGUACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LASUB-PREFECTURA ANTONIORAIMONDI - ANCASHCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LACOMISARIA PNP POLOBAYA -AREQUIPA
2 998 968
212 261 393 31 341 455 1 266 000
10 110 616
10 211 241
24 693 964
5 170 361
2 289 239
159 687 255
1 105 147 756
578 530 341
6 542 605
15 861 463 10 307 627
6 166
1 631 106
16 459 913
2 200 370
5 181 300
8 465 582
4 319 588
5 272 909
211 774 695
1 689 435
320 672 133
75 926
88 118 987 110 715
19 919 657
7 210 571
117 184
48 928
70 469 586
248 745 387
37 350
356 662
1 740 292
328 327
284 466
337 149 1 117 237
846 468
253 190
3 919 674
3 763 824
3 169 515
5 713 162
899 202 474
9 617 499
316 578 992 42 877 034
1 272 166
31 661 379
27 517 622
2 453 560
37 085 835
17 672 801
10 421 579
238 599 265
1 571 381 000
1 689 435
37 350
356 662
1 740 292
328 327
284 466
289 712 759
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 10
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
007 M. DEL INTERIOR
2 TOTAL PROYECTOS 6 595 000 6 595 000
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
17904
17930
17931
17932
17933
17934
17935
17937
17938
17978
18127
CONSTRUCCION DE LASUBPREFECTURA DECHURCAMPA -HUANCAVELICACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEBIBLIOTECA, SALAS DETRABAJO Y DORMITORIOSDEL INSTITUTO DE ALTOSESTUDIOS POLICIALES-INAEPCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DECOMISARIA PNP CHURUJA-BONGARA- AMAZONASCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LACOMISARIA PNP JALCAGRANDE EN LA JALCA-CHACHAPOYAS - AMAZONASCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LACOMISARIA PNP PACAYZAPAEN ALONSO DE ALVARADOROQUE - LAMAS -SANMARTINCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LACOMISARIA PNP POZUZO -OXAPAMPA - PASCOCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE LACOMISARIA PNP UCHUGLLA -MOYOBAMBA - SAN MARTINCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DELPPVVFF PNP PUTAYA ENCAYANYA -MASISEA-CORONEL PORTILLOUCAYALICONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DELPUESTO DE VIGILANCIA DEFRONTERA PNP ABUJAO ENCANTAGALLO - CALLERIA -CORONEL PORTILLO-UCAYALIEJECUCION DE OBRA YEQUIPAMIENTO DE LASUBPREFECTURA DE SANANTONIO DE PUTINA-PUNOOBRAS DE PREVENCION Y
59 438
39 050
308 647
316 106
366 495
313 537
514 497
312 286
312 286
399 294
649 037
59 438
39 050
308 647
316 106
366 495
313 537
514 497
312 286
312 286
399 294
649 037
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 11
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
007 M. DEL INTERIOR
1 565 178 248 578 530 341 289 712 759 755 489 074 6 595 000 19 120 219 3 214 625 641
2 TOTAL PROYECTOS 6 595 000 6 595 000
07 003 18170
REPARACION DEL LOCAL DELA SEDE DE LA DIVISIONPOLICIAL BAGUA GRANDE -AMAZONASRECONSTRUCCION,EQUIPAMIENTO YMEJORAMIENTO DE GESTIONADMINISTRATIVA DE PUESTODE CONTROL FRONTERIZODE MIGRACIONES ENDESAGUADERO-PUNO
257 230 257 230
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 12
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
183 415 617 5 830 825 128 389 513 48 871 533 2 669 200 369 176 688
1 TOTAL ACTIVIDADES 183 415 617 5 830 825 48 871 533 2 669 200 369 176 688
05
09
1313
1313
13
13
13
015
029
003003
003003
006
045
045
00347
00621
0026700421
0048500622
00110
00623
00624
OBLIGACIONESPREVISIONALESESPECIALIZACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVAPROTOCOLO Y CEREMONIALDEL ESTADOSUPERVISION Y CONTROLSISTEMA DE INFORMATICA YCOMUNICACIONESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDESARROLLO FRONTERIZO,LIMITES Y POLITICAANTARTICADESARROLLO DE ACCIONESDE POLITICA EXTERIOR
120 874
5 104 743 134 983
55 374 593 723
774 043
108 580
176 523 297
5 830 825
1 542 080
15 651 626 906 000
240 000 1 847 200
2 822 208
1 354 034
104 026 365
499 000
23 368 064
3 530 000
21 474 469
450 000
385 600
1 411 600
72 000
350 000
5 830 825
2 611 954
44 510 033 1 040 983
295 374 3 852 523
3 596 251
5 064 614
302 374 131
128 389 513
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 13
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
45 587 690
33 780 000
28 250 620
43 289 291
203 594 857
1 454 909
5 122 788 051
7 138 138 149
12 788 112 981
43 289 291
03
0303
03
0303
03
03
03
03
03
03
03
03
03
0303
03
05
05
03
03
003
003003
003
003004
004
004
004
004
004
004
006
006
006
006006
006
014
015
006
006
00169
0026700297
00477
0048500009
00011
00012
00228
00487
00609
15045
00010
00110
00258
0026700735
00971
00060
00347
00396
00670
DEFENSA JUDICIAL DELESTADOGESTION ADMINISTRATIVAINSTANCIA ADMINISTRATIVADE APELACION TRIBUTARIA YADUANERASISTEMA DEPROCESAMIENTO DE DATOSSUPERVISION Y CONTROLADMINISTRACION DETESORERIA PUBLICAADMINISTRACION DEUDAEXTERNAADMINISTRACION DEUDAINTERNAELABORACION DE LACUENTA GENERAL DE LAREPUBLICASUSCRIPCION DE ACCIONESY APORTESADMINISTRACION DELSISTEMA NACIONAL DECONTABILIDADADMINISTRACION DECALENDARIOS DECOMPROMISOSADMINISTRACION DELPROCESO PRESUPUESTARIODEL SECTOR PUBLICOCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORFORMULACION DE LASPOLITICAS ECONOMICASFINANCIERAS Y FISCALGESTION ADMINISTRATIVAPLAN ESTRATEGICONACIONAL Y POLITICAS DEINVERSION PUBLICAATENCION Y SERVICIOS ALINVERSIONISTAASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASOBLIGACIONESPREVISIONALES
PROMOCION DE LAINVERSION PRIVADAPROGRAMA DE REFORMA
420 400
9 680 468 9 579 880
4 211 160
1 552 800 3 068 400
3 785 200
2 689 515
1 195 867
1 919 168
1 678 632
2 977 800
2 506 300
322 100
33 780 000
254 550
20 865 816 2 493 500
1 668 490
317 557 133 666 535
606 069
362 017
318 426
1 046 146
2 621 144
3 050 796
18 639 334
20 767 681 1 405 571
6 435 073
57 550
4 750 680 3 070 620
187 040
258 980 546 740
690 620
431 640
201 430
368 400
322 220
575 510
417 250
71 940
16 300 000
31 250 799
10 755 910
203 594 857
474 728 87 500
892 681
4 509 518 494
613 269 557
4 780 976 723
2 357 161 426
732 500
35 771 692 15 231 500
6 066 690
2 129 337 137 281 675
9 290 495 217
2 975 512 872
3 483 172
203 594 857
1 715 723
3 333 714
4 621 996
6 604 106
21 562 884
21 660 362 1 799 611
6 435 073
16 300 000
33 780 000
31 250 799
10 755 910
214 518 705
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 14
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
45 587 690 33 780 000 214 518 705 28 250 620 43 289 291 203 594 857 1 454 909 5 122 788 051 7 138 138 149 12 831 402 272
2 TOTAL PROYECTOS 43 289 291 43 289 291
03 006 16929DEL SECTOR FINANCIERO IIVOCES DE LOS POBRESPARA INFLUIR EN LAPLANIFICACION YEVALUACION DE LAPROVISION DE SERVICIOS
1 282 582 1 282 582
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 15
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
010 M. DE EDUCACION
1 TOTAL ACTIVIDADES 936 280 118 496 070 474 4 140 597 17 847 786 1 688 579 412
05
09
0909
09
09
09
0909
09
09
0909
09
09
09
090909
0909
09
09
09
015
003
003006
006
006
006
006006
026
026
027027
027
027
027
027027027
027027
027
028
028
00347
00060
0026700110
00169
00179
00365
0048501855
00097
00189
0002200097
00184
00191
00192
003940048500620
0075800759
15860
00003
00187
OBLIGACIONESPREVISIONALESASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASPLANEAMIENTOESTRATEGICOSUPERVISION Y CONTROLORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE LAEDUCACION PRE-ESCOLARALFABETIZACIONCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE LAEDUCACION BILINGUEINTERCULTURALDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DEMENORESPROGRAMAS DE EXTENSIONSUPERVISION Y CONTROLORGANIZACION YMODERNIZACIONADMINISTRATIVAEDUCACION RURALIMPLEMENTACION DELPROYECTO HUASCARANPLANEAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAACTIVIDADESEXTRACURRICULARESDESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
17 630 506
111 406 497
10 257 878
312 823 496
29 017 028
496 070 474
123 000
32 990 574 15 414 341
1 150 000
2 655 000
5 309 081
2 050 000 232 000
1 106 200
15 046 168
27 103 000 437 040
2 176 197
3 275 853
53 688 350
3 650 000 1 104 000
989 840
4 380 493 2 145 424
3 123 133
745 000
2 463 461
260 522
2 670 475
155 120 654 400
69 116
7 105
86 146
15 493
1 350 077 59 000
25 000
674 800
612 538
80 000
125 000
671 104
35 000
3 780 120
35 000
105 040
496 330 996
2 793 475
52 126 277 16 127 741
1 150 000
2 680 000
5 983 881
2 050 000 232 000
1 106 200
127 134 319
27 183 000 437 040
2 176 197
13 665 836
367 269 096
3 650 000 1 104 000 1 024 840
4 380 493 5 925 544
3 123 133
780 000
31 601 022
234 240 437
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 16
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
010 M. DE EDUCACION
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
936 280 118
496 070 474
4 140 597
286 229 690
17 847 786
1 688 579 412
286 229 690
09
09
09
09
09
09
09
0909
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
028
028
028
029
029
029
029
029029
029031
003
003
006
026
027
028
028
029
00194
00195
00759
00185
00197
00200
00201
0022100304
0039400186
00731
16958
00731
16958
16958
00731
16958
00731
TECNICADESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEADULTOSDESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DEMENORESIMPLEMENTACION DELPROYECTO HUASCARANDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASDESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTESDIFUSION CULTURALINVESTIGACION ARTISTICA YPEDAGOGICAPROGRAMAS DE EXTENSIONDESARROLLO DE LAEDUCACION ESPECIAL
PRIMERA FASE DELPROGRAMA ESPECIAL DEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LA EDUCACIONSECUNDARIAEDUCACION EN AREASRURALESPRIMERA FASE DELPROGRAMA ESPECIAL DEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LA EDUCACIONSECUNDARIAEDUCACION EN AREASRURALESEDUCACION EN AREASRURALESPRIMERA FASE DELPROGRAMA ESPECIAL DEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LA EDUCACIONSECUNDARIAEDUCACION EN AREASRURALESPRIMERA FASE DEL
29 450 615
370 165 725
43 799
23 280 091
803 762
6 304 007
463 204 304 100
6 970 24 322 440
2 202 637
18 746 716
6 625 392
18 900
15 752 397
269 696
5 506 269
307 110 157 730
443 065 2 852 370
12 208
126 731
2 100
7 000
6 500
40 400
3 000 4 000
20 281
5 508 584
2 253 000
8 903 116
2 780 624
51 677 915
202 966 456
6 217 811
3 591 534
49 990
1 146 804
4 032 986
3 450 548
40 000
702 690
25 000 25 000
20 000 802 089
31 715 450
390 185 976
10 658 378
64 799
42 490 036
1 119 958
12 553 366
798 314 490 830
470 035 27 997 180
5 508 584
2 253 000
8 903 116
2 780 624
51 677 915
202 966 456
6 217 811
3 591 534
234 240 437
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 17
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
010 M. DE EDUCACION
936 280 118 496 070 474 234 240 437 4 140 597 286 229 690 17 847 786 1 974 809 102
2 TOTAL PROYECTOS 286 229 690 286 229 690
09 029 16958
PROGRAMA ESPECIAL DEMEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LA EDUCACIONSECUNDARIAEDUCACION EN AREASRURALES
2 330 650 2 330 650
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 18
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 M. DE SALUD
1 TOTAL ACTIVIDADES 846 602 358 174 113 289 101 929 944 35 920 283 1 871 135 344
05
14
14
1414
1414
14
1414
14
1414
14
14
14
1414
14
141414
14
1414
1414
14
015
003
003
003003
003006
006
006063
063
063063
063
063
063
063063
063
063064064
064
064064
064064
064
00347
00060
00240
0026700328
0047100110
00169
0048500029
00097
0015800179
00226
00256
00259
0039800613
00625
024690026700328
00469
0047100537
0053800539
00540
OBLIGACIONESPREVISIONALESASISTENCIA A LASINSTITUCIONES PRIVADAS YPUBLICASEQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICOGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS GENERALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLAPOYO A LA COMUNIDAD ENCASO DE EMERGENCIACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONTROL SANITARIODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASEDUCACION, INFORMACION YCOMUNICACION DE SALUDFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOFORMULACION DE NORMAS YREGULACION SANITARIAPROMOCION DE LA MUJERPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION DE LA SALUDGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSSERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOSERVICIOS GENERALESAPOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGOATENCION BASICA DE SALUDATENCION A TRAVES DEACUERDOSATENCION ESPECIALIZADA
177 994
143 719 771 1 111 670
9 452 710
223 228
2 233 289 683 805
6 546 619
7 022 029 4 140 448
1 086 051
7 739 621
658 840
894 203 1 766 695
14 979 853
823 841
9 329 310
77 169 021
37 231 868 17 656 848
130 394 618
359 802 099
174 113 289
57 505 896 28 536 728
5 030 286 1 926 310
558 693
3 379 034 9 409 398
5 882 507
7 578 557 2 617 705
4 904 821
458 575
2 822 263
454 976 11 968 314
27 041 059
4 305 931 1 788 000
36 845 802
159 458 611
46 527 540 29 697 375
177 575 762
85 008 999
453 800
7 500 000
3 044 663 13 844
8 000
54 379 2 167
12 478
95 405 95 000
20 210
1 587 47 152
36 824
1 000
20 242
217 090
218 309 51 509
354 462 87 987 168
1 623 806
34 684 557
1 235 726
174 567 089
7 500 000
34 862 551
205 506 056 29 662 242
5 030 286 11 387 020
781 921
5 666 702 10 095 370
12 441 604
14 695 991 6 853 153
5 990 872
8 218 406
3 481 103
1 350 766 13 782 161
42 057 736
5 130 772 1 788 000
46 195 354
236 844 722
83 977 717 47 405 732
308 324 842 87 987 168
446 434 904
712 569 470
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 19
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 M. DE SALUD
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
846 602 358
174 113 289
101 929 944
129 358 316
35 920 283
1 871 135 344
129 358 316
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
00541
00564
00652
01030
01252
01389
01572
01648
01731
01732
01761
01810
01847
14306
DE LA SALUDAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIA
APOYO A LAMODERNIZACIONPROGRAMA DE APOYO A LAREFORMA DEL SECTORSALUD PAR-SALUDAMPLIACION YCONSTRUCCIONEQUIPAMIENTO HOSPITALSANTA MARIA DEL SOCORROICACONSTRUCCION DECONSULTORIOS EXTERNOSDEL HOSPITAL JOSEAGURTO DE CHOSICACONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVOCENTRO DE SALUDNOCHETO - DIRECCION DESALUD IV LIMA ESTEEQUIPAMIENTO MEDICOCONSULTORIOODONTOLOGICO CENTROSALUD CALCUTAFORTALECIMIENTO YMEJORA DE SERVICIOS ENLA COMUNIDAD AYAVIRIMEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA DELCLAS JULIO C.TELLO I ETAPAMEJORA DEL SISTEMA DENUTRICION DEL H.N.M.N.MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE LA ENERGIAELECTRICA EN EL INTERIORDE LOS SERVICIMODERNIZACION DE LOSEQUIPOS BIOMEDICOSCUIDADOS INTENSIVOSNEONATOLOGIA HOSPITALOPTIMIZACION DEABASTECIMIENTO DEENERGIA ELECTRICAHOSPITAL CASIMIRO ULLOAMEJORA DE LASCONDICIONES AMBIENTALESEN LOS SERVICIOS DE SALUD
11 757 927
1 286 328
70 849
5 796 731
108 197 445
123 247
969 996
1 441 164
154 793
85 000
100 000
25 000
950 000
25 000
355 011
140 000
13 115 104
5 796 731
108 197 445
123 247
969 996
1 441 164
154 793
85 000
100 000
25 000
950 000
25 000
355 011
140 000
712 569 470
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 20
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 M. DE SALUD
2 TOTAL PROYECTOS 129 358 316 129 358 316
14
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
14
064
064
064
064
064
064
064064
064
064
064
064
14307
14310
14825
15044
15501
15784
1693017027
17028
17029
17030
17032
DE AREA QUIRURGICA YRECUPERACION DELHOSPITAL DOS DE MAYOMEJORAMIENTO DE LACALIDAD Y CAPACIDAD DELSUMINISTRO DE ENERGIAELECTRICA EN EL HOSPITALARZOBISPO LOAYZAMEJORAMIENTO DELEQUIPAMIENTO DELSERVICIO DE LABORATORIODEL HOSPITAL NACIONALDOS DE MAYOAMPLIACION DE LACAPACIDAD RESOLUTIVADEL CENTRO DE SALUDMANCO CCAPAC, RED CUSCONORTE, CUSCOADECUACION,MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE SALUDCENTRO MATERNO IDESARROLLO EIMPLEMENTACION DE LAUNIDAD DE HEMODIALISISDEL HOSPITAL NACIONAL DMEJORAMIENTO DELSERVICIO ELECTRICO EN ELHOSPITAL SANTA ROSACOBERTURA CON CALIDADOPTIMIZAR LA CAPACIDADDE RESPUESTA DE LAUNIDAD DE EMERGENCIAHOSPITAL HIPOLITO UNANUEPROYECTO DEMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE RESOLUCIONDE LA MICRO RED OLLANTAYEN PLAMPONA ALTAMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVADEL CENTRO QUIRURGICOOBSTETRICO YLABORATORIO EN ELHOSPITAL DE HUAYCANMEJORA EN LA PRESTACIONDE SERVICIOS DE SALUD DELCMI CHANKASANDAHUAYLASFORTALECIMIENTO DE LA
100 000
12 492
673 079
2 319 434
215 042
606 325
511 140 25 000
20 000
25 000
255 341
209 906
100 000
12 492
673 079
2 319 434
215 042
606 325
511 140 25 000
20 000
25 000
255 341
209 906
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 21
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 M. DE SALUD
2 TOTAL PROYECTOS 129 358 316 129 358 316
14
14
14
14
14
14
1414
14
14
14
064
064
064
064
064
064
064064
064
064
064
17034
17037
17038
17039
17048
17286
1799318019
18091
18092
18100
CAPACIDAD DIAGNOSTICA YRESOLUTIVA DEL SERVICIODE EMERGENCIA EN ELHOSPITAL OLAVEGOYA UTESJAUJA JUNINLIMITADA CAPACIDAD DERESPUESTA DEL SERVICIODE EMERGENCIA DEL CMIMIGUEL GRAU DISA LIMAESTEMEJORAMIENTO EN LAPRESTACION DE SERVICIOSDE SALUD DEL PUESTO DESALUD EDILBERTO RAMOSMEJORAS EN LAPRESTACION DE SERVICIOSDE SALUD DEL PS VILLASOLIDARIDADMODERNIZACION DE LOSEQUIPOS BIOMEDICOS DELCENTRO QUIRURGICO DELHOSPITAL DANIEL A.CARRIONIMPLEMENTACION DE LAUNIDAD DE EMERGENCIA DELSERVICIO DEHOSPITALIZACION DELESTABLECIMIENTO DESALUD CANTO GRANDE - SANJUAN DE LURIGANCHOMEJORAMIENTO DE LAOFERTA DEL SERVICIO DEVENTILACION ASISTIDA ENLA UNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS ADULTOS DELHOSP. NAC. DANIEL A.CARRION-CALLAOESTUDIO DE PREINVERSIONFORTALECIMIENTO DE LAMICRORED QUINCHES-HUANECMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELCENTRO DE SALUD SANMATEO HUAROCHIRI.MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELCENTRO SALUD LANGA DISAIV LIMA ESTEMEJORAMIENTO DELCENTRO DE SALUD MIRONES
20 000
20 000
25 000
20 000
568 875
105 497
173 813 598 820
1 295 619
962 098
1 629 263
20 000
20 000
25 000
20 000
568 875
105 497
173 813 598 820
1 295 619
962 098
1 629 263
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 22
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 M. DE SALUD
846 602 358 174 113 289 712 569 470 101 929 944 129 358 316 35 920 283 2 000 493 660
2 TOTAL PROYECTOS 129 358 316 129 358 316
14 064 18119DISA V LIMA CIUDADMEJORAS EN LAPRESTACION DE SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DESALUD SAN LUIS.
603 185 603 185
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 23
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
18 257 844 7 394 000 25 056 368 26 500 177 156 443 1 937 409 229 828 564
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
18 257 844
7 394 000
26 500
177 156 443
1 937 409
52 672 121
177 156 443
05
1515
15
1515
15
15
15
15
15
15
15
015
003006
006
006049
049
049
049
049
049
049
049
00347
0026700110
00169
0048500179
00209
15498
15500
15596
15899
00255
00753
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJODESARROLLO DE POLITICASDE PROMOCION MYPESDESARROLLO DEL MERCADODE TRABAJOGENERACION DE POLITICASDE EMPLEO Y FORMACIONPROFESIONALPROMOCION Y DINAMIZACIONDE MERCADOS MYPES
FORMACION LABORALJUVENILPROYECTO DE EMERGENCIASOCIAL PRODUCTIVA - PESP
4 107 381 1 956 184
270 184
422 332 204 208
8 821 223
1 394 816
426 536
654 980
7 394 000
6 132 181 3 405 202
100 882
298 541 2 156 278
2 716 554
1 961 215
564 781
1 757 691
5 963 043
14 000
4 000
8 500
26 102 471
151 053 972
710 636 399 751
8 500
5 695 74 750
358 488
147 344
63 152
148 693
20 400
7 408 000
10 954 198 5 761 137
379 566
726 568 2 435 236
11 896 265
3 503 375
1 054 469
2 569 864
5 983 443
26 102 471
151 053 972
25 056 368
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 24
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
013 M. DE AGRICULTURA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
14 802 966
41 509 881
2 206 000
255 458 221
2 856 495
128 734 693
255 458 221
0404
04
04
040404
04
04
04
0405
04
04
04
04
04
04
04
0404
003006
006
006
006009009
009
009
009
009015
006
008
009
009
009
009
009
011011
0026700110
00165
00169
004850003700179
00204
00550
00770
0216400347
00634
00490
00282
00430
00526
00547
00769
0011300437
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLAPOYO AL AGRODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIAPROGRAMA DE MAQUINARIAAGRICOLA AGROINDUSTRIALY PESADAFORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADESINSTITUCIONALES DE LASDIRECCIONES REGIONALESSECTORIALESPROAMAZONIAOBLIGACIONESPREVISIONALES
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALTITULACION Y REGISTRO DETIERRASINFRAESTRUCTURA DERIEGOPROYECTO SUBSECTORIALDE IRRIGACIONREHABILITACION YRECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOPROYECTO ESPECIAL DEPROMOCION DELAPROVECHAMIENTO DEABONOS PROVENIENTES DEAVES MARINASENCAUZAMIENTO DE RIOS YDEFENSAS RIBEREÑASCONSERVACION DE SUELOSREFORESTACION
4 291 709 1 904 984
158 115
198 111
345 272
1 587 886
6 316 889
41 509 881
12 698 757 8 889 352
190 583
1 138 039
1 223 179 22 993 400
9 196 285
1 916 178
3 846 617
4 784 200
482 761
48 000 2 156 000
2 000
770 291
59 371 055
29 341 067
6 944 168
18 000 000
11 433 395
1 987 724
38 020 563 26 325 023
546 500 154 711
4 777
64 364
36 995 160 000 320 120
150 000
219 028
1 200 000
17 584 966 13 105 047
353 475
1 400 514
1 605 446 23 153 400 11 104 291
8 385 067
4 065 645
5 984 200
482 761 41 509 881
770 291
59 371 055
29 341 067
6 944 168
18 000 000
11 433 395
1 987 724
38 020 563 26 325 023
67 359 351
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 25
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
013 M. DE AGRICULTURA
14 802 966 41 509 881 67 359 351 2 206 000 255 458 221 2 856 495 384 192 914
2 TOTAL PROYECTOS 255 458 221 255 458 221
04
04
04
04
04
04
012
012
012
012
012
012
00032
00326
00715
18017
18037
18248
APOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAMANEJO DE RECURSOSNATURALES EN LA SIERRASURINVESTIGACION YEXTENSION AGRICOLA -INCAGROFORTALECIMIENTO DE LAGESTION DEL SECTORPUBLICO AGRARIOINFORMACION PARA ELDESARROLLO RURALSERVICIOS DE ASESORIAEMPRESARIAL
47 252 509
471 397
8 646 630
1 962 594
4 006 763
925 042
47 252 509
471 397
8 646 630
1 962 594
4 006 763
925 042
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 26
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
18 924 068
6 360 022
2 355 046
143 520 567
3 077 203
61 843 715
143 520 567
05
1010
10
101010
10
10
10
10
10
1010
10
10
10
10
10
015
003006
006
006035035
035
037
048
048
006
006006
035
035
035
035
035
00347
0026700110
00169
006420026715901
15902
00411
15900
15904
00573
0057402179
00788
00789
00790
00791
00792
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOASESORAMIENTO TECNICOGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION YNORMATIVIDAD DEELECTRICIDAD Y FUENTESALTERNATIVASPROMOCION YNORMATIVIDAD DEHIDROCARBUROSPROMOCION Y CONTROL DELA MINERIAPROMOCION YNORMATIVIDAD AMBIENTALENERGETICAPROMOCION, NORMATIVIDADY FISCALIZACION AMBIENTALMINERA
PLANIFICACIONESTRATEGICADESARROLLO ENERGETICOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL Y APOYOPARA LA GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL DELPROYECTO CAMISEALINEA DE TRANSMISION 138KV CARHUAQUERO - JAEN YSUB ESTACIONLINEA DE TRANSMISION 60KV CHULUCANAS -MORROPON- HUANCABAMBAY SUBESTACIONESPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CHULUCANAS IIETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO HUANCABAMBA-HUARMACAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO STO. DOMINGO -CHALACO I Y II ETAPA
5 398 480 1 664 664
268 724
1 442 084 6 100 000 1 134 672
664 196
1 985 384
265 864
6 360 022
7 717 147 2 327 407
128 000
4 466 949 982 940
3 620 000
2 089 600
5 937 070
2 680 000
1 178 263
7 500
1 747 949
599 597
4 320 000
1 561 481 15 503 220
40 533 867
3 769 134
3 257 247
3 358 438
3 279 277
174 920 44 753
22 000
2 470 463
50 000
10 400
62 930
20 000
221 737
6 367 522
15 038 496 4 036 824
418 724
8 979 093 7 082 940 4 804 672
2 764 196
7 985 384
2 700 000
1 665 864
4 320 000
1 561 481 15 503 220
40 533 867
3 769 134
3 257 247
3 358 438
3 279 277
31 127 376
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 27
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
2 TOTAL PROYECTOS 143 520 567 143 520 567
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
00793
00794
00795
00796
00797
00798
00799
00800
00801
00802
00803
00804
00806
00819
00821
00826
00827
PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO SULLANA II Y IIIETAPALINEA DE TRANSMISION 138KV. HUALLANCA - SIHUAS -TAYABAMBA Y SUBESTACIONPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO TAYABAMBA -HUANCASPATA II Y III ETAPALINEA DE TRANSMISION 60KV. SIHUAS POMABAMBA YSUB ESTACIONESPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO SIHUAS -QUICHES II ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO HUACRACHUCO IIETAPALINEA DE TRANSMISION 60KV. CAJAMARCA - CELENDINY SUB ESTACIONPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CELENDIN II Y IIIETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO HUARI II Y IIIETAPALINEA DE TRANSMISION 60KV. MAJES - CORIRE -CHUQUIBAMBA Y SUBESTACIONESPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CHUQUIBAMBA IIY III ETAPALINEA DE TRANSMISION 60KV. PUQUIO - CORACORA YSUB ESTACIONPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO POMATA II Y IIIETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IBERIA I ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CARHUAMAYO IIETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICOCHAUPIHUARANGA II ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO TINGO MARIA
4 537 314
4 778 616
3 633 435
2 097 394
2 448 436
929 828
1 346 765
1 633 870
2 153 687
2 788 640
2 633 614
3 247 726
4 734 260
884 996
9 720 000
7 700 000
401 028
4 537 314
4 778 616
3 633 435
2 097 394
2 448 436
929 828
1 346 765
1 633 870
2 153 687
2 788 640
2 633 614
3 247 726
4 734 260
884 996
9 720 000
7 700 000
401 028
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 28
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
18 924 068 6 360 022 31 127 376 2 355 046 143 520 567 3 077 203 205 364 282
2 TOTAL PROYECTOS 143 520 567 143 520 567
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
037
048
00828
00829
00830
00831
00835
01857
18083
18134
18165
00515
02442
CIRCUITO IPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO PAIJAN II ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CAJATAMBO -AMBAR II ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO VALLE COLCA IIETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CABALLOCOCHAI ETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO AUCAYACU IETAPAPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO CORA CORA I Y II ETAPAMEJORAMIENTO DE LAELECTRIFICACION RURALMEDIANTE LA APLICACIONDE FONDOS CONCURSABLES- FONERPEQUEÑO SISTEMAELECTRICO SATIPO IIIETAPA-EJE PUERTO OCOPAPSE SAN IGNACIO I ETAPA IIFASEEVALUACION DEL IMPACTOAMBIENTAL DEL SECTORMINERO METALURGICORECUPERACION AMBIENTALDE LA ZONA DE HUEPETUHE
34 727
206 309
463 497
321 168
36 309
5 235 684
1 000 000
1 140 000
3 035 783
300 000
494 817
34 727
206 309
463 497
321 168
36 309
5 235 684
1 000 000
1 140 000
3 035 783
300 000
494 817
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 29
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
019 CONTRALORIA GENERAL
75 150 955 32 444 710 21 223 437 22 165 658 2 472 370 1 783 302 155 240 432
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
75 150 955
32 444 710
22 165 658
2 472 370
1 783 302
152 768 062
2 472 370
03
0303
03
03
03
03
05
03
003
003005
005
005
006
006
015
005
00169
0026700097
00252
17634
00110
00165
00347
16911
DEFENSA JUDICIAL DELESTADOGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOFISCALIZACION Y CONTROLDE LA GESTION PUBLICAOPERACION Y SUPERVISIONDEL SISTEMA NACIONAL DECONTROLCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESOBLIGACIONESPREVISIONALES
AMBIENTAL Y SOCIAL
753 621
10 220 740 1 353 792
39 207 177
18 324 581
4 721 155
569 889
32 444 710
225 117
2 181 698 3 040 038
12 424 567
951 311
1 886 332
514 374
231 298
2 967 405 342 913
11 830 755
5 220 141
1 380 620
192 526
2 472 370
91 931
1 347 937
247 732
90 352
5 350
1 210 036
15 461 774 4 736 743
64 810 436
24 743 765
8 078 459
1 282 139
32 444 710
2 472 370
21 223 437
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 30
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
12 235 021 8 394 642 807 162 74 130 21 510 955
1 TOTAL ACTIVIDADES 12 235 021 807 162 74 130 21 510 955
02
0202
002
003006
00168
0026700110
DEFENSA DE LOS DERECHOSCONSTITUCIONALESGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
7 923 937
1 479 154 2 831 930
5 108 737
2 122 174 1 163 731
538 224
124 092 144 846
39 536
34 594
13 610 434
3 725 420 4 175 101
8 394 642
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 31
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
5 528 054 27 344 3 687 058 776 280 10 018 736
1 TOTAL ACTIVIDADES 5 528 054 27 344 776 280 10 018 736
02
0205
002
002015
00247
0026700347
EVALUACION DEMAGISTRADOS A NIVELNACIONALGESTION ADMINISTRATIVAOBLIGACIONESPREVISIONALES
3 260 676
2 267 378
27 344
2 904 182
782 876
776 280
6 941 138
3 050 254 27 344
3 687 058
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 32
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
022 MINISTERIO PUBLICO
94 759 554 32 962 780 80 703 609 68 295 960 6 000 000 2 800 000 285 521 903
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
94 759 554
32 962 780
68 295 960
6 000 000
2 800 000
279 521 903
6 000 000
02
02
0205
0202
02
02
02
02
02
02
002
002
003015
002002
002
002
002
002
002
002
00472
00890
0026700347
0152901530
15355
17804
17806
17953
18038
18236
SERVICIOS MEDICOSLEGALESDESARROLLO DEL SERVICIOFISCALGESTION ADMINISTRATIVAOBLIGACIONESPREVISIONALES
ELABORACION DE ESTUDIOSELABORACION DEEXPEDIENTES TECNICOSCONSTRUCCION DE LA SEDEDEL DISTRITO JUDICIAL DELSANTAAMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO PARA LASEDE DEL DISTRITOJUDICIAL DEL CONO NORTEAMPLIACION DELABORATORIO Y SEDEREGIONAL DEL INSTITUTODE MEDICINA LEGAL DEAREQUIPACONSTRUCCION SEDE DELDISTRITO JUDICIAL DE LALIBERTADINFRAESTRUCTURA PARA LADIVISION MEDICO LEGAL DETUMBESSEDE DEL DISTRITOJUDICIAL DE AYACUCHO
11 736 554
71 228 210
11 794 790
32 962 780
6 952 971
62 638 751
11 111 887
3 597 600
60 467 760
4 086 600 144 000
120 000 480 000
3 324 401
286 014
286 406
733 674
84 505
685 000
1 250 000
500 000
1 050 000
23 537 125
194 834 721
28 043 277 33 106 780
120 000 480 000
3 324 401
286 014
286 406
733 674
84 505
685 000
80 703 609
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 33
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6 611 579 1 443 400 4 670 826 903 264 13 629 069
1 TOTAL ACTIVIDADES 6 611 579 1 443 400 903 264 13 629 069
02
0205
002
003015
00148
0026700347
CONTROL DE LACONSTITUCIONALIDADGESTION ADMINISTRATIVAOBLIGACIONESPREVISIONALES
5 069 799
1 541 780
1 443 400
4 237 393
433 433
816 370
86 894
10 123 562
2 062 107 1 443 400
4 670 826
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 34
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
026 M. DE DEFENSA
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 271 160 399 609 593 828 554 265 980 38 831 753 1 302 000 8 400 000 3 599 278 269
02
02
0505
07
070707
07
07
07
07070707
070707
07
07
07
07
07
07
07
002
002
015015
003
003003003
003
003
007
007007007007
007022022
022
022
022
022
066
066
066
00249
00751
0026700347
00110
002670048500990
00991
00992
00222
17863178741802118047
182510000100990
00991
01837
01841
02156
00048
00299
00365
EVALUACION YPROCESAMIENTO DEEXPEDIENTESADMINISTRAR JUSTICIAMILITARGESTION ADMINISTRATIVAOBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLADMINISTRACION DERECURSOS FINANCIEROSADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALESDIFUSION DECONOCIMIENTOSCIENTIFICOS YTECNOLOGICOSASTRONOMIACOHETERIAGEOMATICAINSTRUMENTACIONCIENTIFICASISTEMAS AEROESPACIALESACCION CIVICAADMINISTRACION DERECURSOS FINANCIEROSADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSOPERACIONES AEREAS ENAPOYO A LA LUCHA CONTRAEL TRAFICO Y USO DEESTUPEFACIENTESOPERACIONES NAVALES ENAPOYO A LA LUCHA CONTRAEL TRAFICO Y USO DEESTUPEFACIENTESVIGILANCIA Y PROTECCIONDEL MEDIO AMBIENTEAPOYO LOGISTICO A LASOPERACIONESINTELIGENCIA YCONTRAINTELIGENCIAPLANEAMIENTOESTRATEGICO
250 708
474 420
492 244
535 370 113
207 916
49 084 508 136 84 312 75 704
53 272
9 927
2 853 381
45 000
609 593 828
91 500
1 032 594
240 000
56 103
65 388 759 1 250 000
600 000
39 000 806
340 006 419
48 552
69 114 565 784 139 626 133 628
140 166 13 643 419
2 400 000
2 327 235
155 000
329 388 094
3 251 465
1 378 273
345 419 891
65 400
15 000
70 165 668
18 796 143
370 402
4 190 060
200 000
140 000
26 000
7 404 867
25 000 25 000
25 000
10 990 202
65 700
731 000
14 739 975
1 302 000
8 400 000
91 500
1 032 594
440 000 955 013 719
372 211
66 018 179 1 250 000 1 092 244
644 562 587
366 207 429
256 468
143 198 1 098 920
223 938 234 332
193 438 34 335 621
9 927
3 223 783
2 400 000
2 437 935
886 000
344 128 069
7 441 525
1 378 273
1 115 724 309
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 35
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
026 M. DE DEFENSA
1 271 160 399 609 593 828 1 115 724 309 554 265 980 10 673 385 38 831 753 1 302 000 8 400 000 3 609 951 654
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
1 271 160 399
609 593 828
554 265 980
10 673 385
38 831 753
1 302 000
8 400 000
3 599 278 269
10 673 385
07
07
07
07
07
07
07070909
09
141414
07
066
066
066
066
066
066
066066003029
030
064064064
066
00367
00480
00990
00991
00992
01725
01839018430026700256
00232
002670053800613
00132
OPERACIONES CONJUNTASDE LAS FUERZAS ARMADASSISTEMA MILITAR DECOMANDO Y CONTROLADMINISTRACION DERECURSOS FINANCIEROSADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALESMANTENIMIENTO YRECUPERACION DE LACAPACIDAD OPERATIVAOPERACIONES NAVALESOPERACIONES TERRESTRESGESTION ADMINISTRATIVAFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOENSEÑANZA PROFESIONAL YESPECIFICA MILITAR YPOLICIALGESTION ADMINISTRATIVAATENCION BASICA DE SALUDPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUD
CONSTRUCCION YREHABILITACION DEINSTALACIONES
497 830
727 526 532
1 682 820 926 000
53 000
42 000
694 053
60 073 827
110 440 974 70 440 999
3 313 795 3 086 000
36 100 556
20 410 29 428 553
776 605
102 556 458
12 154 223
127 735
405 000
10 673 385
7 640
2 789 772
130 043 88 000
14 085
1 429 469
42 000
701 693
497 830
830 082 990
12 154 223
62 991 334
110 440 974 70 440 999
5 126 658 4 100 000
36 167 641
20 410 31 263 022
776 605
10 673 385
1 115 724 309
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 36
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
028 CONGRESO DE LA REPUBLICA
150 755 859 69 663 446 78 628 646 14 049 388 8 333 333 2 246 845 323 677 517
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
150 755 859
69 663 446
14 049 388
8 333 333
2 246 845
315 344 184
8 333 333
01010101
01
05
01
001001001001
003
015
001
00552005530055400619
00618
00347
00634
LEGISLACIONCONTROL POLITICOREPRESENTACIONINFORMACION YPARTICIPACIONGESTION DEL SERVICIOPARLAMENTARIOOBLIGACIONESPREVISIONALES
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
80 514 887 18 723 319 10 432 558 11 343 177
29 741 918
69 663 446
21 545 092 13 783 746 17 520 549
718 558
25 060 701
6 497 421 2 108 437
493 687
4 352 043
597 800
8 333 333
361 693
1 885 152
108 919 093 34 615 502 28 446 794 12 061 735
61 039 814
70 261 246
8 333 333
78 628 646
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 37
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
9 731 356 5 613 736 3 291 046 580 000 19 216 138
1 TOTAL ACTIVIDADES 9 731 356 5 613 736 580 000 19 216 138
030305
003003015
002670216200347
GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ELECTORALOBLIGACIONESPREVISIONALES
4 407 948 5 323 408
5 613 736
1 616 015 1 675 031
127 800 452 200
6 151 763 7 450 639 5 613 736
3 291 046
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 38
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
10 748 233 363 980 6 749 518 288 000 230 000 18 379 731
1 TOTAL ACTIVIDADES 10 748 233 363 980 288 000 230 000 18 379 731
03
0303
0303
05
003
003003
003003
015
00110
0026700355
0048517621
00347
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAORGANIZAR Y EJECUTARLOS PROCESOSELECTORALESSUPERVISION Y CONTROLASISTENCIA TECNICA YSUPERVISION DE FONDOSOBLIGACIONESPREVISIONALES
1 323 826
3 663 073 4 454 572
458 168 848 594
363 980
339 847
3 752 411 2 142 553
79 726 434 981
72 000
216 000
16 057
25 943 174 000
7 000 7 000
1 751 730
7 657 427 6 771 125
544 894 1 290 575
363 980
6 749 518
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 39
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
3 909 303 2 586 127 65 196 083 276 000 670 472 72 637 985
1 TOTAL ACTIVIDADES 3 909 303 2 586 127 276 000 670 472 72 637 985
03
0303
03
0303
03
05
003
003003
003
003003
003
015
00110
0026700331
00477
0048500640
14688
00347
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DELREGISTRO Y EMISION DELDOCUMENTO DE IDENTIDADSISTEMA DEPROCESAMIENTO DE DATOSSUPERVISION Y CONTROLCONDUCCION Y MANEJO DELOS REGISTROS CIVILESAPOYO AL CIUDADANO CONDISCAPACIDADOBLIGACIONESPREVISIONALES
251 110
69 230 3 389 323
34 240
139 790 25 610
2 586 127
6 531 021
9 139 735 38 188 793
7 681 817
711 984 2 260 051
682 682
1 000
11 000 259 000
1 000
4 000
670 472
6 783 131
9 219 965 41 837 116
8 387 529
855 774 2 285 661
682 682
2 586 127
65 196 083
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 40
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
9 190 236
10 970 100
2 424 740
31 958 826
577 200
118 560 711
31 958 826
05
1111
11
11
1111
11
11
11
0311
11
11
11
1111
11
16
16
015
003006
040
040
042042
042
042
042
003003
003
003
040
042042
042
052
052
00347
0026700110
00344
17491
0026700395
00400
00408
00880
0027016897
16918
17413
02218
0027000773
00941
00942
00943
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORNEGOCIACIONESCOMERCIALESINTERNACIONALESCONDUCCION DE LAPOLITICA DE COMERCIOEXTERIORGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DE LA IMAGENDEL PERU EN EL EXTERIORPROMOCION DEL TURISMOINTERNOPROMOCION TURISTICA DELPERU EN EL EXTERIORNORMATIVIDAD YDESARROLLO TURISTICO
GESTION DE PROYECTOSREHABILITACION DESISTEMA ELECTRICO DELMINCETURREFACCION EIMPERMEABILIZACION DELSOTANO NORTE DELMINCETURSOPORTE FISICO PARA ELDESARROLLO DE LAGESTION SECTORIAL: SALONDE USO MULTIPLEPROGRAMA PARA ELDESARROLLO DE POLITICASDE COMERCIO EXTERIORGESTION DE PROYECTOSCENTROS DE INNOVACIONTECNOLOGICA DE LAARTESANIA - CITEARTESANIAPLAN MAESTROCHOQUEQUIRAOCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAPISAC - HUAMBUTIO -HUACARPAYCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERA
2 712 338 925 756
749 028
135 316
4 667 798
10 970 100
7 758 715 5 539 835
2 482 152
11 362 293
9 590 833 2 622 666
3 704 173
45 592 704
6 745 064
2 007 485 88 467
89 148
37 092
39 240
163 308
14 121 141 1 000 000
465 000
258 000
8 825 000
312 000 3 578 111
99 574
2 300 000
1 000 000
400 000
117 200
60 000
10 970 100
12 878 538 6 554 058
3 320 328
11 651 901
9 630 073 2 622 666
3 704 173
45 592 704
11 636 170
14 121 141 1 000 000
465 000
258 000
8 825 000
312 000 3 578 111
99 574
2 300 000
1 000 000
95 398 435
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 41
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
9 190 236 10 970 100 95 398 435 2 424 740 31 958 826 577 200 150 519 537
2 TOTAL PROYECTOS 31 958 826 31 958 826
COMBAPATA - YANAOCA -TRAMO CHOCECANI -CHACAMAYO
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 42
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1 TOTAL ACTIVIDADES 103 802 294 70 000 000 8 370 725 5 361 143 434 691 700
05
0606
06
1616
16
16
16
16
1616
1616
16
16
16
16
16
16
015
016017
017
003006
006
006
006
006
006051
051051
052
052
052
052
054
054
00347
0047400165
00470
0026700110
00160
00165
00169
00365
0048500165
0046100636
00111
00321
15179
15508
00157
00165
OBLIGACIONESPREVISIONALESSERVICIOS POSTALESCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESSERVICIOS DETELECOMUNICACIONESGESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCONTROL,APROVECHAMIENTO YCALIDAD AMBIENTALCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESDEFENSA JUDICIAL DELESTADOPLANEAMIENTOESTRATEGICOSUPERVISION Y CONTROLCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESSEGURIDAD AEREASERVICIOS DELTRANSPORTE AEREOCONSERVACION DECARRETERASOTORGAMIENTO DELICENCIAS DE TRANSPORTETERRESTREAUTORIZACION,SUPERVISION Y CONTROL DESERVICIOS DE CIRCULACIONTERRESTREDESARROLLO,NORMATIVIDAD YFISCALIZACION DELTRANSPORTE TERRESTRECONTROL DEL TRANSPORTEY ACTIVIDADES PORTUARIASMARITIMAS, FLUVIALES YLACUSTRESCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOS
390 008
21 729 576
15 086 614 879 287
711 609
307 460
1 013 714
59 229 498
904 817
1 040 299
777 485
194 025
70 000 000
1 238 957
22 897 748
10 544 816 3 268 602
800 000
1 216 700
511 000
4 369 889
1 062 688
18 762 093 1 001 150
163 959 774
7 619 340
2 087 789
4 644 241
1 275 818
65 982
7 000
2 500 450 000
451 941
3 739 278
230 489
380 000
1 533 043
50 000
1 501 974
24 500
250 550
3 143 963
150 000 150 000
1 535 350
131 280
70 007 000
1 882 015 450 000
48 223 228
29 370 708 4 147 889
800 000
1 447 189
511 000
5 081 498
1 370 148 380 000
18 912 093 2 164 864
226 257 665
8 705 437
2 087 789
5 684 540
3 555 277
284 507
247 157 538
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 43
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
103 802 294
70 000 000
8 370 725
723 213 987
5 361 143
434 691 700
723 213 987
1616
16
16
06
0606
06
16
1616
1616
16
16
16
1616
16
16
054054
054
055
017
017017
017
006
051052
052052
052
052
052
052052
052
052
0046415507
17971
18233
00154
0152917097
17287
00564
0152900128
0027000445
00634
00700
01178
0152901670
01722
01752
Y ORGANISMOSINTERNACIONALESSEGURIDAD Y PROTECCIONDESARROLLO,NORMATIVIDAD YFISCALIZACION DEACTIVIDADES PORTUARIASDESARROLLONORMATIVIDAD YFISCALIZACION DEINFRAESTRUCTURAPORTUARIASECRETARIA TECNICA DETRANSPORTE URBANO
CONTROL DEL ESPECTRORADIOELECTRICOELABORACION DE ESTUDIOSIMPLEMENTACION DE LAPLATAFORMA DECOMUNICACIONES DELESTADO PERUANO - PCEPCONGLOMERADO APOYO ALA COMUNICACIONCOMUNALAPOYO A LAMODERNIZACIONELABORACION DE ESTUDIOSCONSTRUCCION YMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEPEAJES Y PESAJESGESTION DE PROYECTOSREHABILITACION DECARRETERASFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALPLAN BINACIONAL REGIONFRONTERIZACONSTRUCCION CARRETERAOLLANTAYTAMBO - ABRAMALAGA - ALFAMAYOELABORACION DE ESTUDIOSINFRAESTRUCTURAINTERMODAL PILOTO SELVAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESMEJORAMIENTO DE CAMINOSDE HERRADURA
341 556 598 173
598 173
115 120 495 643
374 024
846 164
9 899 999
2 148 743 10 780 814
15 145 305
427 455
150 000 6 000 000
50 413 195 5 048 788
16 834 532
16 541 311
5 673 450
14 041 107 7 225 734
28 863 531
488 146
456 676 1 093 816
972 197
846 164
9 899 999
2 148 743 10 780 814
15 145 305
427 455
150 000 6 000 000
50 413 195 5 048 788
16 834 532
16 541 311
5 673 450
14 041 107 7 225 734
28 863 531
488 146
247 157 538
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 44
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2 TOTAL PROYECTOS 723 213 987 723 213 987
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
02001
02026
02027
02050
02060
02174
02198
02201
02202
02203
02208
02209
02210
02211
02212
02213
02214
02441
REHABILITACION DECARRETERA LA OROYAHUANCAYOREHABILITACION DECAMINOS VECINALESREHABILITACION DECARRETERA PUENTERICARDO PALMA LA OROYAREHABILITACION PUENTESABANCAY CUSCOREHABILITACION YMEJORAMIENTO DECARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA - PUCALLPACARRETERA ICA -COMATRANA - PLAYACARHUAZCONSTRUCCION DECARRETERA ASILLO - ANTONCONSTRUCCION DECARRETERA SHIRAN -OTUZCOCONSTRUCCION DECARRETERA CAJAMARCA -SAN MARCOSCONSTRUCCION DECARRETERA EL DESCANSO -SICUANIREHABILITACION DE LACARRETERA AYACUCHO -SAN FRANCISCOREHABILITACION DE LACARRETERA OLMOS CORRALQUEMADOREHABILITACION DE LACARRETERA CHAMAYA -JAEN - SAN IGNACIOREHABILITACION DE LACARRETERA HUANCAYO -IMPERIAL - IZCUCHACAREHABILITACION DE LACARRETERA TARAPOTO -YURIMAGUASREHABILITACION DE LACARRETERA TARAPOTO -JUANJUIREHABILITACION DE LACARRETERA CANTA -HUAYLLAY - RICRANREHABILITACION PUENTECOLLANA
13 618 360
83 318 418
25 517 355
2 186 068
138 895 797
2 000 000
3 850 000
589 000
4 945 474
6 990 582
12 124 424
19 255 181
32 417 266
377 052
878 745
1 597 718
4 939 059
3 860 604
13 618 360
83 318 418
25 517 355
2 186 068
138 895 797
2 000 000
3 850 000
589 000
4 945 474
6 990 582
12 124 424
19 255 181
32 417 266
377 052
878 745
1 597 718
4 939 059
3 860 604
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 45
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
103 802 294 70 000 000 247 157 538 8 370 725 723 213 987 5 361 143 1 157 905 687
2 TOTAL PROYECTOS 723 213 987 723 213 987
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1616
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
054055
13245
15287
15967
15970
15973
16822
17079
17596
17598
18025
0152901529
REHABILITACION DEPUENTESCONSTRUCCION CARRETERACHUQUICARA - QUIROZ -TAUCA - CABANAREHABILITACION DE LACARRETERA CHICLAYOCHONGOYAPEREHABILITACION DE LACARRETERA OXAPAMPA-PUENTE PAUCARTAMBOREHABILITACION DE LACARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUITARAPOTORECONSTRUCCION PUENTENIEVA Y ACCESOSREHABILITACION YMEJORAMIENTO DE LACARRETERA IZCUCHACA -HUANCAVELICAREHABILITACION DE LACARRETERA JAUJA - TARMAMEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD DE LA REDVIAL NACIONAL NOASFALTADAREHABILITACIONCARRETERA ILAVE -MAZOCRUZELABORACION DE ESTUDIOSELABORACION DE ESTUDIOS
11 454 582
7 000 000
61 678 836
32 760 941
7 772 474
100 000
7 000 000
22 500 000
15 933 977
6 000 000
3 717 580 252 384
11 454 582
7 000 000
61 678 836
32 760 941
7 772 474
100 000
7 000 000
22 500 000
15 933 977
6 000 000
3 717 580 252 384
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 46
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
10 056 092
578 772
1 295 173
349 831 878
3 204 947
38 914 389
349 831 878
0303
03
0303
05
14
14
14
17
1717
17
17
17
1717
17
03
05
1414
14
003006
006
006006
015
047
047
048
057
057057
057
058
058
058058
058
006
014
047047
047
0026700110
00169
0048517859
00347
15031
15611
15169
00413
1801118050
18126
15860
16088
1806318126
18138
15910
00684
0027000340
00616
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICOOBLIGACIONESPREVISIONALESACCIONES DE DIRECCION DESANEAMIENTO URBANO YRURALGESTION Y DIRECCIONTECNICA DE PROYECTOSASESORAMIENTO Y GESTIONDEL MEDIO AMBIENTEPROMOCION Y DIFUSIONTECNICAFOMENTO HABITACIONALINVESTIGACION Y ESTUDIOSOBRE VIVIENDANORMATIVIDAD, GESTION YASESORAMIENTOPLANEAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURASUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRASMANEJO DE SUELOSNORMATIVIDAD, GESTION YASESORAMIENTOPLANEAMIENTOTERRITORIAL
PROYECTO DE DESARROLLODEL MODELO ORGANIZATIVOESTRATEGICO DEL SECTORVIVIENDAPROGRAMA EQUIPAMIENTOBASICO MUNICIPALGESTION DE PROYECTOSMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEALCANTARILLADO DE LAZONA SUR DE LIMAMETROPOLITANAMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA
1 121 291 639 969
142 777
260 611 569 213
33 343
4 587 236
1 292 583
679 550
97 887
631 632
578 772
5 563 974 4 792 899
397 208
635 740 2 270 838
2 684 306
1 915 935
933 684
331 640
814 114 256 000
911 363
245 431
55 560
105 760 1 559 723
305 230
516 062
42 000
23 722
251 742
252 099
119 704
21 035
68 809
1 762 500
297 063
450 000 596 100
40 520 649
170 000
2 621 710
21 250
274 537
18 500
34 000
30 950
34 000
7 371 327 5 432 868
3 203 695
896 351 2 840 051
578 772
2 762 621
7 029 450
2 496 866
331 640
814 114 256 000
1 744 617
395 303
55 560
105 760 2 294 164
305 230
1 762 500
297 063
450 000 596 100
40 520 649
23 779 405
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 47
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
10 056 092 578 772 23 779 405 1 295 173 349 831 878 3 204 947 388 746 267
2 TOTAL PROYECTOS 349 831 878 349 831 878
14
14
14
14
14
14
14
1717
17
047
047
047
047
047
047
048
057057
058
00669
00716
15819
15820
15917
16123
00417
0027014844
00270
POTABLE YALCANTARILLADOABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE EN LA REGIONFRONTERIZA NORTE DE LAREPUBLICA DEL PERUPROYECTO NACIONAL DEAGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL -PRONASARMEJORAMIENTO YEXPANSION DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADO ENCIUDADES PROVINCIALMEJORAMIENTO YEXPANSION DE LOSSISTEMAS DE AGUAPOTABLE YALCANTARILLADO ENCHIMBOTEPROYECTO INTEGRAL DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LACIUDAD DE CERRO DE PASCPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD - JUNINPROTECCION AMBIENTAL YECOLOGIA URBANAGESTION DE PROYECTOSPROGRAMA INTEGRAL DEAPOYO AL SECTORHABITACIONALGESTION DE PROYECTOS
1 665 756
42 789 180
43 248 000
27 349 259
8 650 004
29 000 000
2 133 624
150 000 151 069 768
149 975
1 665 756
42 789 180
43 248 000
27 349 259
8 650 004
29 000 000
2 133 624
150 000 151 069 768
149 975
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 48
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
11 562 820 8 682 993 23 581 484 937 135 1 437 073 1 184 404 47 385 909
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11 562 820
8 682 993
937 135
1 437 073
1 184 404
45 948 836
1 437 073
0303
03
03
0305
11
11
11
12
12
12
11
11
003006
006
006
006015
039
039
039
044
044
044
039
039
0026700110
00165
00169
0048500347
00147
00467
00877
00345
00486
00531
00428
18041
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESDEFENSA JUDICIAL DELESTADOSUPERVISION Y CONTROLOBLIGACIONESPREVISIONALESCONTROL DE INSUMOS YPRODUCTOS QUIMICOSSERVICIOS A LAPRODUCCION INDUSTRIAL YARTESANALIMPULSO DEL DESARROLLOSOSTENIBLE DE LAACTIVIDAD INDUSTRIALNORMAR, PROMOVER YDESARROLLAR LAACTIVIDAD PESQUERASUPERVISION YREORDENAMIENTOPESQUEROVIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE
PROYECTO PEQUEÑA YMICROEMPRESAASISTENCIA TECNICA PARAEL MEJORAMIENTO DE LAOFERTA EXPORTABLE,ESTANDARES DE CALIDAD YNORMAS TECNICAS EN ELSECTOR MADERA EN LIMA YPUCALLPA
1 800 886 2 317 743
122 687
273 220
290 382
481 018
1 514 425
583 932
1 475 592
2 092 697
610 238
8 682 993
4 639 216 5 476 471
30 000
89 508
456 952
40 000
3 721 913
96 000
2 772 819
5 537 977
720 628
937 135
937 073
500 000
100 000 202 050
27 500
30 100
120 000
20 000
276 824
389 930
18 000
7 477 237 7 996 264
152 687
390 228
777 434 8 682 993
521 018
5 356 338
699 932
4 525 235
8 020 604
1 348 866
937 073
500 000
23 581 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 49
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
80 925 294
6 154 152
425 845 258
468 612 036
2 682 357
674 047 545
468 612 036
05
05
05
05
05
050505
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
014
014
014
014
014
014014014
014
014
014
014
014
014
014
014
015
014
014
00034
00044
00110
00162
00169
002670039800541
00732
00745
01855
14853
15495
17623
17638
18272
00347
00132
00302
APOYO A LASBENEFICENCIASAPOYO AL NIÑO YADOLESCENTECONDUCCION YORIENTACION SUPERIORCOORDINACION DE LAPOLITICA NACIONAL DEDEFENSA DE LOS DERECHOSDEL NIÑO Y ELADOLESCENTEDEFENSA JUDICIAL DELESTADOGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DE LA MUJERAPOYO AL CIUDADANO Y ALA FAMILIAPROGRAMA NACIONALCONTRA LA VIOLENCIAFAMILIAR Y SEXUALCONSOLIDACION APOBLACIONES AFECTADASPOR LA VIOLENCIAORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADOTRAS ACCIONESNUTRICIONALES Y DEASISTENCIA SOLIDARIADESARROLLO DECAPACIDADES LOCALES YFORTALECIMIENTO DELCAPITAL SOCIALATENCION INTEGRAL ALMENOR DE 3 AÑOSINFORMACION YCONCERTACIONCOMEDORES, ALIMENTOSPOR TRABAJO Y HOGARES YALBERGUES - GOBIERNOSLOCALES NO ACREDITADOSOBLIGACIONESPREVISIONALES
CONSTRUCCION YREHABILITACION DEINSTALACIONESINVERSION SOCIAL
323 940
8 793 860
520 003
808 725
314 484
64 524 855 451 788 385 060
4 005 246
797 333
6 154 152
188 852
24 543 800
3 645 060
2 008 672
592 061
107 910 886 195 515 614 408
4 870 211
4 099 504
1 419 009
848 832
7 053 536
450 138
11 629 415
801 385
24 300
25 650
8 100
1 768 222 13 500
22 093 068
124 200
28 350
329 187 305
35 936 276
24 205 487
600 000
98 800 000
31 310
90 000
2 561 047
12 142 207
34 170 355
4 279 363
2 843 047
914 645
176 765 010 660 803
23 092 536
8 999 657
4 099 504
2 244 692
329 187 305
848 832
42 989 812
450 138
24 205 487
6 154 152
600 000
98 800 000
158 440 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 50
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
80 925 294 6 154 152 158 440 484 425 845 258 468 612 036 2 682 357 1 142 659 581
2 TOTAL PROYECTOS 468 612 036 468 612 036
05
05
05
05
05
05
014
014
014
014
014
014
00688
00777
15505
16058
18071
18273
DESARROLLO DELCORREDOR PUNO - CUSCOPROGRAMA DE LUCHACONTRA LA POBREZA ENZONAS URBANOMARGINALES DE LIMADESARROLLO SOCIAL EN LASIERRA 2SIERRA SURFORTALECIMIENTO DE LOSMERCADOS,DIVERSIFICACION DE LOSINGRESOSINFRAESTRUCTURAECONOMICA Y SOCIAL -CONVENIO PASAINFRAESTRUCTURA SOCIALY PRODUCTIVA - GOBIERNOSLOCALES NO ACREDITADOS
16 620 000
15 698 385
55 760 000
200 000
47 085 045
233 848 606
16 620 000
15 698 385
55 760 000
200 000
47 085 045
233 848 606
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 51
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
10 894 301 3 699 809 11 298 143 1 402 476 21 606 520 322 492 49 223 741
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
10 894 301
3 699 809
1 402 476
21 606 520
322 492
27 617 221
21 606 520
03
0303
03
05
03
003
003006
006
015
006
00110
0026700097
00381
00347
00650
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOPROCESAMIENTO Y DIFUSIONDE INFORMACIONESPECIALIZADAOBLIGACIONESPREVISIONALES
CENSOS NACIONALES
1 744 664
1 742 359 282 963
7 124 315
3 699 809
300 352
3 162 288 134 843
7 700 660
167 434
228 708 25 872
980 462
21 606 520
322 492
2 212 450
5 455 847 443 678
15 805 437
3 699 809
21 606 520
11 298 143
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 52
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
3 796 172 446 014 27 033 810 44 000 11 544 392 2 344 203 45 208 591
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
3 796 172
446 014
44 000
11 544 392
2 344 203
33 664 199
11 544 392
05
0707
07
0707
015
003024
024
024024
00347
0026700091
00164
0170718014
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACAMPAÑAS DE DIFUSION YORIENTACIONCOORDINACION DELSISTEMA NACIONAL DEDEFENSA CIVIL
LIQUIDACION DE OBRASFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DEPREVENCION Y ATENCION DEEMERGENCIAS FRENTE ADESASTRES
3 796 172
446 014
14 284 181 3 664 315
9 085 314
1 000
43 000
750 000 10 794 392
663 663 32 000
1 648 540
447 014
18 787 016 3 696 315
10 733 854
750 000 10 794 392
27 033 810
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 53
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
007 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE
4 814 751 5 247 310 33 000 10 095 061
1 TOTAL ACTIVIDADES 4 814 751 33 000 10 095 061
03
0303
03
03
048
048048
048
048
00260
0026700414
18010
18148
FORMULACION DE POLITICASY NORMAS NACIONALES ENMEDIO AMBIENTE YRECURSOS NATURALESGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALFOMENTO DE LA EDUCACIONAMBIENTALPROMOCION Y PROTECCIONDE LOS RECURSOSNATURALES
2 442 301
1 421 291 328 737
256 272
366 150
583 675
1 345 155 3 286 855
11 300
20 325
33 000
3 058 976
2 766 446 3 615 592
267 572
386 475
5 247 310
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 54
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
010 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
31 304 817 4 641 878 5 256 000 600 000 41 802 695
1 TOTAL ACTIVIDADES 31 304 817 5 256 000 600 000 41 802 695
07
0707
003
003021
00110
0026700299
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAINTELIGENCIA YCONTRAINTELIGENCIA
4 153 864
6 821 675 20 329 278
775 339
667 325 3 199 214
120 000
5 136 000
17 500
17 000 565 500
5 066 703
7 506 000 29 229 992
4 641 878
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 55
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
011 DESPACHO PRESIDENCIAL
22 628 445 14 700 11 747 330 4 680 000 858 704 39 929 179
1 TOTAL ACTIVIDADES 22 628 445 14 700 4 680 000 858 704 39 929 179
03
030303
0505
003
003003006
014015
00223
002670048500110
1515800347
DIFUSION Y COMUNICACIONSOCIALGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORAPOYO A LA COMUNIDADOBLIGACIONESPREVISIONALES
1 139 274
14 795 939 660 310
4 337 314
1 695 608
14 700
164 645
9 442 944 103 755
1 384 882
651 104
32 076
4 566 036
63 000
18 888
858 704
1 335 995
29 663 623 764 065
5 785 196
2 365 600 14 700
11 747 330
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 56
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
11 160 605 6 889 362 215 560 13 715 000 26 562 32 007 089
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11 160 605
215 560
13 715 000
26 562
18 292 089
13 715 000
0303
03
03
03
03
003067
067
067
067
067
0026700414
00972
00973
00974
14976
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION Y PROTECCIONAMBIENTALDESARROLLO INTEGRAL DEZONAS COCALERASPREVENCION YREHABILITACION DELCONSUMO DE DROGASCONTROL DE LAPRODUCCION Y TRAFICO DEDROGAS CON FINES ILICITOS
DESARROLLO ALTERNATIVOPOZUZO - PALCAZU
5 093 313 379 348
4 333 534
912 496
441 914
3 230 738 351 900
2 539 271
494 331
273 122
215 560
13 715 000
1 062
2 000
23 500
8 539 611 732 310
6 874 805
1 406 827
738 536
13 715 000
6 889 362
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 57
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION
865 100 14 971 332 230 400 13 732 280 29 799 112
1 TOTAL ACTIVIDADES 865 100 230 400 13 732 280 29 799 112
0303
05
05
05
0505
003006
014
014
014
014014
0026700110
00179
00682
14760
1476116213
GESTION ADMINISTRATIVACONDUCCION YORIENTACION SUPERIORDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO ECONOMICOSOCIAL Y REGIONALFORTALECIMIENTOREGIONALFORTALECIMIENTO LOCALTRANSFERENCIAFINANCIERA A GOBIERNOSREGIONALES
111 000 754 100
9 573 082 453 300
651 000
710 830
2 256 312
1 326 808
230 400
650 000
32 280
13 050 000
10 564 482 1 207 400
683 280
710 830
2 256 312
1 326 808 13 050 000
14 971 332
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 58
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
014 COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ
2 634 573 3 807 875 68 000 6 510 448
1 TOTAL ACTIVIDADES 2 634 573 68 000 6 510 448
0303
003006
0026715895
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DELDESARROLLO INTEGRAL DELA JUVENTUD
872 869 1 761 704
1 393 370 2 414 505
68 000
2 334 239 4 176 209
3 807 875
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 59
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
015 CONSEJO SUPERIOR DEL EMPLEO PUBLICO - COSEP
2 400 000 2 400 000
1 TOTAL ACTIVIDADES 2 400 000
03 003 00267 GESTION ADMINISTRATIVA 2 400 000 2 400 000
2 400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 60
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
7 000 000 22 052 482 5 893 421 34 945 903
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 000 000 5 893 421 34 945 903
07
070707
07
07
07
003
003003024
024
024
024
00110
002670048500097
00179
00334
00639
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASMANTENIMIENTO YPROVISION DE MATERIALCONTRA INCENDIO, RESCATEY MEDICOREEQUIPAMIENTO DECOMPAÑIAS DE BOMBEROS
7 000 000
192 000
6 310 336 162 800 200 700
106 000
15 080 646
271 170
5 622 251
192 000
13 581 506 162 800 200 700
106 000
15 080 646
5 622 251
22 052 482
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 61
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
096 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
2 600 000 2 397 498 77 660 5 075 158
1 TOTAL ACTIVIDADES 2 600 000 77 660 5 075 158
03 003 18139 PREVENCION Y DETECCIONDE LAVADO DE ACTIVOS
2 600 000 2 397 498 77 660 5 075 158
2 397 498
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 62
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
4 233 257 12 112 4 071 037 5 152 857 150 177 13 619 440
1 TOTAL ACTIVIDADES 4 233 257 12 112 5 152 857 150 177 13 619 440
05
0909
09
09
09
09
09
015
003007
007
007
007
007
007
00347
0026700165
00222
00266
00402
00548
00923
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESDIFUSION DECONOCIMIENTOSCIENTIFICOS YTECNOLOGICOSGENERACION,TRANSFERENCIA YADAPTACION DETECNOLOGIASPROMOCION E INCENTIVOSEN CIENCIA Y TECNOLOGIAINVESTIGACION CIENTIFICA YDESARROLLO TECNOLOGICOPOLITICA DE DESARROLLOCIENTIFICO Y TECNOLOGICO
1 826 403 125 858
356 825
272 120
674 091
701 200
276 760
12 112
1 630 398 150 222
465 274
350 130
634 027
458 656
382 330
169 420 147 880
35 460
286 820
4 215 747
127 030
170 500
50 177
100 000
12 112
3 676 398 423 960
957 559
909 070
5 523 865
1 286 886
829 590
4 071 037
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 63
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
11 884 860 15 524 685 80 000 800 000 28 289 545
1 TOTAL ACTIVIDADES 11 884 860 80 000 800 000 28 289 545
0909
003017
0026700391
GESTION ADMINISTRATIVAPRODUCCION YTRANSMISION DEPROGRAMAS EDUCATIVOSDE RADIO Y DE TV
4 461 980 7 422 880
3 776 950 11 747 735
80 000
800 000
8 318 930 19 970 615
15 524 685
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 64
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
22 755 264 11 154 468 2 079 400 397 017 36 386 149
1 TOTAL ACTIVIDADES 22 755 264 2 079 400 397 017 36 386 149
1111
11
11
003043
043
043
0026700418
00647
17862
GESTION ADMINISTRATIVAACCIONES DE PROTECCIONDE LA PROPIEDADINTELECTUALACCIONES DE DEFENSA DELA COMPETENCIAASISTENCIA A LAS ACCIONESDE LIBRE COMPETENCIA YPROTECCION DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL
5 307 440 5 386 806
6 559 942
5 501 076
3 095 759 1 854 905
2 167 181
4 036 623
127 000 100 800
1 851 600
282 017
115 000
8 812 216 7 342 511
10 578 723
9 652 699
11 154 468
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 65
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
8 233 870 1 146 544 13 974 853 11 162 000 1 000 000 1 079 065 36 596 332
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
8 233 870
1 146 544
11 162 000
1 000 000
1 079 065
35 596 332
1 000 000
05
090909
09
015
003033033
033
00347
002670017500176
18211
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADEPORTE AFILIADODEPORTE FUNDAMENTAL
REMODELACION DE PISCINACOMPLEJO DEPORTIVO SANJUAN DE MIRAFLORES
8 113 870
120 000
1 146 544
10 293 353 609 100
3 072 400
130 800 8 239 414 2 791 786
1 000 000
468 725 540 000
70 340
1 146 544
19 006 748 9 388 514 6 054 526
1 000 000
13 974 853
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 66
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
2 534 938 4 417 886 480 108 154 250 7 587 182
1 TOTAL ACTIVIDADES 2 534 938 480 108 154 250 7 587 182
0202
003030
0026700097
GESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
1 370 782 1 164 156
1 068 061 3 349 825
270 468 209 640
33 250 121 000
2 742 561 4 844 621
4 417 886
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 67
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
1 620 314 482 000 1 959 818 2 000 192 500 4 256 632
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 620 314 482 000 2 000 192 500 4 256 632
0303
05
003003
015
0026700498
00347
GESTION ADMINISTRATIVAVIGILANCIA YCONSERVACION DEDOCUMENTOSOBLIGACIONESPREVISIONALES
457 341 1 162 973
482 000
1 210 107 749 711
2 000
150 000 42 500
1 819 448 1 955 184
482 000
1 959 818
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 68
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
58 848 767
6 942 365
267 756
9 487 805
12 799 410
153 468 707
9 487 805
02
02
0202
0205
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
002
002
002003
003015
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
00097
00328
0045200110
0026700347
01621
01951
15084
15398
17781
17805
17913
17914
17915
17916
17979
18193
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOMANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOSREINTEGRACION SOCIALCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAOBLIGACIONESPREVISIONALES
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONREFACCION DEINSTALACIONES EINFRAESTRUCTURA DEEE.PP. A NIVEL NACIONALAMPLIACION DE LACAPACIDAD DE ALBERGUEEN EL E.P. RIO SECO PIURA -CONSTRUCCION DEPABELLONES PARA 516INTERNOSCONSTRUCCION DEL NUEVOE.P. DE TARAPOTO PARA 216INTERNOSACONDICIONAMIENTO DELNUEVO ESTABLECIMIENTOPENITECIARIO DE AYABACAAMPLIACION DE LACAPACIDAD DE ALBERGUEEN EL EPS. IQUITOS MAYNASCONSTRUCCION DETALLERES EN EL EPS. ELMILAGRO TRUJILLOCONSTRUCCION DETALLERES EN EL EPS.IQUITOS MAYNASCONSTRUCCION DETALLERES EN EL EPS. RIOSECO PIURACONSTRUCCION DETALLERES EN EL EPS.SOCABAYA AREQUIPAEJORAMIENTO DEL SISTEMADE EVACUACION DE AGUASSERVIDAS EN EL E.P.PUCALLPAREHABILITACION INTEGRALDE LOS SERVICIOS BASICOS
58 848 767
6 942 365
509 818
1 710 000
63 249 659 2 114 647
7 026 285
261 756
6 000
114 000
3 787 008
1 000 000
125 000
800 000
35 000
26 000
20 000
28 000
32 000
32 000
25 000
12 106 616
692 794
509 818
1 710 000
75 618 031 2 114 647
66 573 846 6 942 365
114 000
3 787 008
1 000 000
125 000
800 000
35 000
26 000
20 000
28 000
32 000
32 000
25 000
74 610 409
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 69
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
58 848 767 6 942 365 74 610 409 267 756 9 487 805 12 799 410 162 956 512
2 TOTAL PROYECTOS 9 487 805 9 487 805
02
02
02
002
002
002
18194
18195
18213
DE AGUA, DESAGÜE YELECTRICIDAD DEL EPS.ABANCAY APURIMACREHABILITACION INTEGRALDE LOS SERVICIOS BASICOSDE AGUA, DESAGÜE YELECTRICIDAD EN EL EPP.BAGUA AMAZONASREHABILITACION INTEGRALDEL EP. HUAMANCACAHUANCAYOREMODELACION YAMPLIACION DE LACAPACIDAD DE ALBERGUEEN EL EPS. ICA
28 000
400 000
3 035 797
28 000
400 000
3 035 797
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 70
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
211 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL
8 530 279 20 218 170 528 684 50 000 29 327 133
1 TOTAL ACTIVIDADES 8 530 279 528 684 50 000 29 327 133
17
1717
003
003058
00110
0026700318
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVALEGALIZACION DEPROPIEDAD DE INMUEBLES
1 389 418
2 091 153 5 049 708
2 962 594
1 042 046 16 213 530
209 232
104 016 215 436
50 000
4 561 244
3 237 215 21 528 674
20 218 170
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 71
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
2 064 232 2 587 654 65 000 18 000 000 22 716 886
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
2 064 232
65 000
18 000 000
22 651 886
65 000
1313
13
13
003045
045
045
0026700165
16213
00634
GESTION ADMINISTRATIVACOORDINACION YPARTICIPACION EN ASUNTOSY ORGANISMOSINTERNACIONALESTRANSFERENCIAFINANCIERA A GOBIERNOSREGIONALES
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
1 497 598 566 634
2 587 654
65 000
18 000 000
4 085 252 566 634
18 000 000
65 000
2 587 654
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 72
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
081 INSTITUTO ANTARTICO PERUANO - INANPE
2 721 552 585 388 270 747 3 577 687
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
585 388
270 747
2 992 299
585 388
1313
13
003045
045
0026714705
17622
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO Y EJECUCIONDE LA POLITICA NACIONALANTARTICA
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DELA ESTACION CIENTIFICAMACHU PICCHU EN LA ISLAREY JORGE - ANTARTIDA
364 546 2 357 006
585 388
76 082 194 665
440 628 2 551 671
585 388
2 721 552
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 73
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
056 SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES
7 562 250 42 240 2 662 135 10 266 625
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 562 250 42 240 10 266 625
03
0303
05
003
003003
015
00110
0026700687
00347
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAGESTION DE LA PROPIEDADESTATALOBLIGACIONESPREVISIONALES
1 496 946
1 070 613 4 994 691
42 240
424 957
730 386 1 506 792
1 921 903
1 800 999 6 501 483
42 240
2 662 135
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 74
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP
27 940 902 3 315 489 851 156 541 184 3 423 588 1 836 500 635 534 324 4 140 766 349
1 TOTAL ACTIVIDADES 27 940 902 3 315 489 851 3 423 588 1 836 500 635 534 324 4 140 766 349
0505050505
05
05
05
05
050505
003003003003006
015
015
015
015
015015015
0026700485006410064200110
00006
00347
00433
00473
005780064300644
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLAPOYO AL F.C.R.ASESORAMIENTO TECNICOCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORADMINISTRACION DE BONOSDE RECONOCIMIENTOOBLIGACIONESPREVISIONALESRECAUDACION YFISCALIZACION DE RENTASDE PREVISIONSERVICIOS PARA ATENCIONDE OBLIGACIONESPREVISIONALESACCIONES JUDICIALESAPOYO AL FONAHPUATENCION DE S.C.T.R.
4 830 084 1 057 244 2 412 674 5 005 430 798 778
493 800
1 036 352
10 693 036
1 613 504
3 187 953 174
127 536 677
16 971 439 814 869
4 035 152 19 831 969
802 724
6 588 795
13 860 765
68 695 481
13 711 704
11 228 286
300 000
3 123 588
504 000
1 332 500
635 534 324
22 605 523 1 872 113 6 447 826
26 169 899 1 601 502
645 740 507
3 187 953 174
14 897 117
79 388 517
15 325 208 127 536 677
11 228 286
156 541 184
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 75
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
954 080 8 829 944 115 476 263 887 10 163 387
1 TOTAL ACTIVIDADES 954 080 115 476 263 887 10 163 387
09
0909
09
09
09
09
09
003
003007
007
007
007
007
007
00110
0026700222
00721
00722
00723
00724
00725
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVADIFUSION DECONOCIMIENTOSCIENTIFICOS YTECNOLOGICOSINVESTIGACION ENECOSISTEMAS ACUATICOSINVESTIGACION ENECOSISTEMAS TERRESTRESINVESTIGACION ENBIODIVERSIDADINVESTIGACION ENORDENAMIENTO AMBIENTALGESTION Y DIFUSION DE LAINVESTIGACION EN LOSCENTROS REGIONALES
129 708
174 468 67 251
225 157
160 356
122 776
42 684
31 680
1 412 238
682 025 831 112
1 366 163
1 408 028
1 317 125
858 476
954 777
32 976
19 680
43 380
19 440
1 800
25 000 83 107
10 000
66 378
39 459
24 520
13 623
1 576 722
881 493 981 470
1 621 000
1 678 142
1 498 800
925 680
1 000 080
8 829 944
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 76
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
12 533 948 5 235 380 24 988 435 223 000 19 295 671 341 300 62 617 734
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
12 533 948
5 235 380
223 000
19 295 671
341 300
43 322 063
19 295 671
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
00347
0026700200
00373
00401
01629
01633
01652
01659
02081
02084
02085
02086
02087
02195
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAFORMACION DE ARTISTASPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES
ESTUDIOS DERECUPERACION DELPATRIMONIO CULTURALPARA SU PUESTA EN VALOREX CUARTEL 27 DENOVIEMBRE - KUSICANCHAGRAN CAMINO INKA -QHAPAQ ÑANIMPLEMENTACION DELCENTRO DEINTERPRETACION Y MUSEODE MACHUPICCHURESTAURACION DEMONUMENTOS HISTORICOSARTISTICOSRESTAURACION Y PUESTAEN VALOR DE MONUMENTOSARQUEOLOGICOS DEVILCABAMBARESTAURACION Y PUESTAEN VALOR DE MONUMENTOSARQUEOLOGICOS DEL VALLEDEL CUSCORESTAURACION Y PUESTAEN VALOR DE MONUMENTOSARQUEOLOGICOS DEL VALLESAGRADORESTAURACION Y PUESTAEN VALOR DEL PARQUEARQUEOLOGICOMACHUPICCHUPROYECTO ARQUEOLOGICOCARAL - SUPE
3 763 335 464 120
4 462 402
3 844 091
5 235 380
6 901 593 415 189
15 574 874
2 096 779
18 000
7 000
180 000
18 000
550 000
1 400 000
9 000 000
200 000
2 070 000
200 000
1 100 000
800 000
2 050 000
1 925 671
35 000
236 300
70 000
5 253 380
10 706 928 879 309
20 453 576
6 028 870
550 000
1 400 000
9 000 000
200 000
2 070 000
200 000
1 100 000
800 000
2 050 000
1 925 671
24 988 435
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 77
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
2 809 284 674 594 1 820 185 215 400 1 468 968 215 717 7 204 148
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
2 809 284
674 594
215 400
1 468 968
215 717
5 735 180
1 468 968
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003007
007
007
007
007
007
007
007
007
00347
0026700097
00102
00307
00309
00310
00352
00241
00881
01388
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCENTRO NACIONAL DEDATOS GEOFISICOSINVESTIGACION DE LA ALTAATMOSFERA E IONOSFERAECUATORIALGEOMAGNETICAINVESTIGACION DEPROCESOS INTERNOS DE LATIERRAINVESTIGACION SOBREPREVENCION DE DESASTRESNATURALESOPERACION YMANTENIMIENTO DE REDESGEOFISICAS YOBSERVATORIOS
EQUIPAMIENTO,OBSERVATORIOS Y REDESGEOFISICASCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELOBSERVATORIOASTRONOMICO EDUCATIVOCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELLABORATORIO CENTRAL YUN PLANETARIO
645 607
251 574
117 436
444 670
475 267
874 730
674 594
296 309 131 424
113 934
396 984
66 700
208 902
605 932
204 600
10 800
1 090 000
69 700
309 268
20 000
195 717
674 594
1 146 516 151 424
365 508
514 420
511 370
879 886
1 491 462
1 090 000
69 700
309 268
1 820 185
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 78
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
5 878 538 2 109 394 1 470 360 243 807 9 702 099
1 TOTAL ACTIVIDADES 5 878 538 2 109 394 243 807 9 702 099
05
0909
09
09
015
003034
034
034
00347
0026700339
00376
18013
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVAMEJORAMIENTO DELSISTEMA BIBLIOTECARIOPRESERVACION Y DIFUSIONDE ACERVOSBIBLIOGRAFICOS,DOCUMENTALES YARCHIVISTICOSFONDO LIBRO
2 166 070 2 484 926
1 227 542
2 109 394
667 533 373 159
343 168
86 500
14 000
229 807
2 109 394
2 833 603 2 872 085
1 800 517
86 500
1 470 360
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 79
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
2 042 758 459 000 2 227 347 15 000 20 367 000 200 000 25 311 105
1 TOTAL ACTIVIDADES 2 042 758 459 000 15 000 20 367 000 200 000 25 311 105
05
0909
09
015
003032
032
00347
0026700108
00393
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACONCESION DE CREDITOSEDUCATIVOSPROGRAMAS DE BECAS
1 185 076 591 731
265 951
459 000
1 008 566 735 335
483 446
15 000
20 367 000
75 000 70 000
55 000
459 000
2 283 642 21 764 066
804 397
2 227 347
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 80
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
63 337 248
38 126 019
31 789 459
8 528 401
15 881 128
219 862 000
8 528 401
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
14
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
032
064
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00401
00493
01855
00468
00049
17780
17837
17838
17846
17847
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAAPOYO MEDICO ALESTUDIANTE Y A LACOMUNIDAD
ACONDICIONAMIENTO DE LAPISCINA UNIVERSITARIA -U.N.M.S.M.AMPLIACION REFACCION YREMODELACION DELPABELLON DE LA FACULTADDE CIENCIAS BIOLOGICAS -U.N.M.S.M.AMPLIACION YACONDICIONAMIENTO DELPABELLON DE LA FACULTADDE INGENIERIA DE SISTEMASE INFORMATICA.AMPLIACION YREMODELACION DE LA E.A.P.DE INGENIERIAMETALURGICA - U.N.M.S.M.AMPLIACION YREMODELACION DELINSTITUTO DE MEDICINATROPICAL "DANIEL ALCIDESCARRION", U.N.M.S.M.
6 687 101
53 892 639
1 594 963
657 290
505 255
38 126 019
26 521 067 2 302 640
8 988 724
4 772 874
3 272 051
1 934 877
8 618 762
8 668 524
3 496 838
2 151 789
8 385 608 5 317 521
2 772 712
3 433 107
609 981
74 496
7 504 649
3 157 185
205 200
329 000
510 000
2 709 995
1 800 000
1 184 406
1 255 000
2 661 037 761 749
3 842 816
872 223
565 849
208 200
4 625 909
1 867 768
217 614
257 963
38 126 019
44 254 813 8 381 910
69 496 891
9 078 204
4 447 881
2 217 573
20 749 320
15 288 440
4 576 942
3 244 007
510 000
2 709 995
1 800 000
1 184 406
1 255 000
70 728 146
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 81
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
63 337 248 38 126 019 70 728 146 31 789 459 8 528 401 15 881 128 228 390 401
2 TOTAL PROYECTOS 8 528 401 8 528 401
09
09
029
029
17910
17925
CONSTRUCCION DEPABELLON DE LA FACULTADDE MEDICINA HUMANA -U.N.M.S.M.CONSTRUCCION DELPABELLON DE LA FCULTADDE INGENIERIAELECTRONICA - UNMSM
120 000
949 000
120 000
949 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 82
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
26 591 404
10 080 588
9 993 448
4 809 000
2 887 919
64 875 927
4 809 000
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
00347
0026700179
00185
00199
00218
00250
00356
00373
00376
00493
17181
17254
00468
01370
01477
01523
01871
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURALPRESERVACION Y DIFUSIONDE ACERVOSBIBLIOGRAFICOS,DOCUMENTALES YARCHIVISTICOSUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONFORMACION ACADEMICAPROFESIONAL - SEDEVILCABAMBAFORMACION ACADEMICAPROFESIONAL - SEDEANDAHUAYLASSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA - SEDEANDAHUAYLASCONSTRUCCION PABELLONINDUSTRIAL Y CONTROL DECALIDADELABORACION DE ESTUDIODE INFRAESTRUCTURAPABELLON DE INGENIERIACIVIL II ETAPA - FASE 3
4 732 582 28 100
359 621
18 793 551
13 800
40 300
561 700
67 800
241 200
1 085 600
20 700
646 450
10 080 588
3 406 380 37 000
151 027
1 700 402
1 134 089
56 780
285 460
98 360
62 400
6 097 134
46 300
40 000
2 207 236
1 259 900
646 298 2 149 140
3 915
4 998 250
3 600
10 575
114 000
18 225
62 100
348 170
379 275
1 353 000
1 414 000
120 000
200 000
152 137 8 500
5 000
721 392
150 000
20 000
40 000
200 000
235 890
53 000
507 000
795 000
11 340 488
8 937 397 2 222 740
519 563
26 213 595
1 301 489
127 655
961 160
224 385
565 700
7 766 794
120 000
547 000
4 027 961
1 353 000
1 414 000
120 000
200 000
15 322 568
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 83
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
26 591 404 10 080 588 15 322 568 9 993 448 4 809 000 2 887 919 69 684 927
2 TOTAL PROYECTOS 4 809 000 4 809 000
09
09
0909
029
029
029029
01878
02160
0223417515
PABELLON INFORMATICA YSISTEMAS I-II-III ETAPAVIA INTERCONEXIONINTERFACULTADES C.U.PERAYOCCENTRO DE IDIOMASREHABILITACION YMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINALJEPELACIO - POTRERILLO
272 000
100 000
500 000 850 000
272 000
100 000
500 000 850 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 84
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
512 U.N. DE TRUJILLO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
27 076 629
11 852 677
5 612 000
3 026 093
4 114 739
66 857 825
3 026 093
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
090909
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
029
032
034
029
029
029
029029029
029
029
00347
0026700179
00185
00199
00218
00250
00356
00376
00493
00468
00373
01064
01865
01867
018690187201873
02231
14758
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPRESERVACION Y DIFUSIONDE ACERVOSBIBLIOGRAFICOS,DOCUMENTALES YARCHIVISTICOSUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURAL
ASFALTADO DE LA VIAINTERNA CIUDADUNIVERSITARIAPABELLON DE BIENESTARUNIVERSITARIOPABELLON DE CIENCIASFISICA Y MATEMATICAS(AMPLIACION)PABELLON DE EDUCACIONPABELLON DE INGENIERIAPABELLON DE LABIBLIOTECA DE CIENCIASMEDICASC.E.E. RAFAEL NARVAEZCADENILLASPABELLON DE INGENIERIA
2 908 141 71 642
123 694
22 037 240
12 861
108 233
251 493
819 935
12 584
568 014
162 792
11 852 677
1 709 282 29 438
1 413 209
9 359 649
1 798 000
58 063
810 143
146 787
1 759 447
981 494
136 268
36 000
82 000 1 504 000
100 000
1 030 000
150 000
250 000
130 000
2 330 000
60 151
476 828
275 769
349 655 440 442 249 736
20 000
287 368
127 334 20 000
125 000
3 296 305
56 000
12 500
300 000
35 000
95 200
34 900
12 500
11 888 677
4 826 757 1 625 080
1 761 903
35 723 194
2 016 861
178 796
1 611 636
1 001 722
1 997 231
3 914 408
311 560
60 151
476 828
275 769
349 655 440 442 249 736
20 000
287 368
18 201 780
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 85
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
512 U.N. DE TRUJILLO
27 076 629 11 852 677 18 201 780 5 612 000 3 026 093 4 114 739 69 883 918
2 TOTAL PROYECTOS 3 026 093 3 026 093
09
09
09
09
09
09
029
029
029
029
029
029
16311
16761
16985
16987
17386
17908
INDUSTRIAL 3ER PISOCONSTRUCCION DE AULAS,LABORATORIOS YAMBIENTESADMINISTRATIVOS EN LASUB SEDE GRAN CHIMU -CASCASAMPLIACION DEL PABELLONDE AULAS DE CLASES DE LAFACULTAD DE CIENCIASSOCIALES EN LA U.N. DETRUJILLOCONSTRUCCION DE AULAS,LABORATORIOS YAMIBIENTESADMINISTRATIVOS PARA ELPROGRAMA DE DOCTORADOCONSTRUCCION DE AULA DEESTIMULACION TEMPRANAEN EL CENTRO EDUCATIVOEXPERIMENTAL RAFAELNARVAEZ CADENILLASCONSTRUCCION DE LOSAMULTIFUNCIONAL EN ELCENTRO EDUCATIVOEXPERIMENTAL RAFAELNARVAEZ CADENILLASCONSTRUCCION DE LOCALLIBRERIA UNIVERSITARIA(LIBUN TRUJILLO)
299 788
64 944
300 000
21 811
92 045
87 556
299 788
64 944
300 000
21 811
92 045
87 556
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 86
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
513 U.N. DE SAN AGUSTIN
41 341 080 12 241 980 26 489 806 1 988 000 3 085 509 2 199 952 87 346 327
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
41 341 080
12 241 980
1 988 000
3 085 509
2 199 952
84 260 818
3 085 509
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
14
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
034
064
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00373
00401
00049
00563
01831
02272
15351
15399
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESAPOYO MEDICO ALESTUDIANTE Y A LACOMUNIDAD
IMPLEMENTACION DELSISTEMA INFORMATICOOBRAS EN EL HOSPITALDOCENTECONSTRUCCION DELABORATORIOS YAMPLIACION FACULTAD DEBIOLOGIACONSTRUCCION DE LAESCUELA PROFESIONAL DEARTESCONSTRUCCION DELPABELLON DE LA ESCUELAPROFESIONAL DE CIENCIASDE LA COMUNICACI
4 468 368 231 292
27 567 868
15 220
338 784
4 285 976
2 122 564
918 892
403 112
128 772
860 232
12 241 980
1 378 450 10 131 900
3 564 806
2 814 475
328 100
2 208 900
3 075 125
1 962 600
41 000
282 250
702 200
60 000
142 400 1 602 000
183 600
683 460
1 153 820
497 100
425 579
325 550
33 200
1 414 627
92 260
412 700
50 000
197 165
12 301 980
6 022 418 11 965 192
32 547 301
2 829 695
666 884
6 587 136
5 610 389
3 115 092
444 112
411 022
1 759 597
683 460
1 153 820
497 100
425 579
325 550
26 489 806
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 87
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
514 U.N. DE INGENIERIA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
28 368 242
14 637 572
4 634 404
4 723 716
3 936 829
109 194 455
4 723 716
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
034
029
029
029
029
029
029
029029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00373
00401
01416
01417
01429
01452
01457
01518
0155001554
01697
01698
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURALPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES
CONSTRUCCION DEAUDITORIO - (CISMID)CONSTRUCCION DE AULAS(FIA)CONSTRUCCION DE LABIBLIOTECA (FIIS)CONSTRUCCION DEVEREDASCONSTRUCCION DELEDIFICIO DE AULAS (FIGMM)EDIFICIO DE DOCENTES(FIEE)EQUIPAMIENTO DE AULASEQUIPAMIENTO DELABORATORIOS(FACULTADES)LABORATORIO DE SISTEMAS- (FIIS)LABORATORIOS DEELECTRONICA BASICAANTEGRADO - (FIEE)
4 182 254 18 188
21 082 667
68 100
667 972
1 796 541
520 868
31 652
14 637 572
3 646 652 582 449
21 730 552
413 414
1 602 925
1 854 660
24 374 082
3 173 474
178 000
61 200
1 975 727 2 187 724
325 015
56 000
89 938
211 800
68 835
283 705
119 855
189 560
173 530
300 000 1 747 281
307 535
36 710
110 300 70 000
1 945 527
35 000
300 000
30 000
1 269 502
156 500
20 000
14 637 572
9 914 933 2 858 361
45 083 761
504 414
1 971 025
2 552 632
27 530 063
3 850 842
198 000
92 852
211 800
68 835
283 705
119 855
189 560
173 530
300 000 1 747 281
307 535
36 710
57 617 408
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 88
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
514 U.N. DE INGENIERIA
28 368 242 14 637 572 57 617 408 4 634 404 4 723 716 3 936 829 113 918 171
2 TOTAL PROYECTOS 4 723 716 4 723 716
09
09
09
09
09
029
029
029
029
029
01700
01703
01912
02071
17239
LABORATORIOS DEMECANICA DE SUELOS (FIC)LABORATORIOS DE QUIMICA4TO. PISO - (FC)PROGRAMA DESANEAMIENTO BASICO - UNIREMODELACION YREHABILITACION DE LAADMINISTRACION CENTRALFORTALECIMIENTO, MEJORAY AMPLIACION DE LOSSERVICIOS Y ACTIVIDADESDEL CENTRO DE EXTENSIONY PROYECCION SOCIAL
92 980
20 300
530 800
140 825
500 000
92 980
20 300
530 800
140 825
500 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 89
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
26 711 515
7 953 642
4 456 799
4 689 000
1 014 999
420 000
840 000
50 520 476
4 689 000
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
01430
01500
15448
15457
16107
17782
17961
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DE LABIBLIOTECA CENTRAL DE LACIUDAD UNIVERSITARIACULMINACION DELLABORATORIO DE MECANICADE SUELOS -FACULTAD DEINGENIERIA CIVILCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LOSLABORATORIOS DE LAFACULTAD DE FARMACIACONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELPABELLON DE LABORATORIOCLINICO DE LA FACULTAD DTERMINACION YEQUIPAMIENTO DEL CENTROPRE-UNIVERSITARIO DE LAUNICAACONDICIONAMIENTO YEQUIPAMIENTO DE LABIBLIOTECA DE LA FAC.ING.MECANICA, ELECTRICA YSISTEMAS PARAIMPLEMENTAR LABIBLIOTECA VIRTUALCONSTRUCCION Y
1 674 944
22 547 333
173 338
124 224
988 460
743 316
459 900
7 953 642
917 782 19 984
3 087 583
547 987
163 281
845 644
2 155 961
1 385 299
327 600 1 582 400
1 873 600
45 600
28 800
400 800
180 000
17 999
60 000
568 000
816 200
530 000
470 000
444 950
1 416 506
93 201 3 500
584 015
110 734
24 000
199 549
420 000
840 000
7 953 642
4 273 527 1 605 884
28 092 531
877 659
316 305
2 258 904
3 278 826
1 863 198
60 000
568 000
816 200
530 000
470 000
444 950
1 416 506
9 123 521
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 90
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA
26 711 515 7 953 642 9 123 521 4 456 799 4 689 000 1 014 999 420 000 840 000 55 209 476
2 TOTAL PROYECTOS 4 689 000 4 689 000
09 029 17995
EQUIPAMIENTO DELANFITEATRO DE LA UNICAESTUDIO DEL PLANARQUITECTONICO YDIRECTOR DE LASFACULTADES DE LA CIUDADUNIVERSITARIA Y LAPERIFERICAS
383 344 383 344
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 91
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
16 727 533
4 708 563
2 383 700
8 233 118
2 931 710
34 701 415
8 233 118
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00185
00199
00218
00250
00356
00493
00468
17816
17865
17924
18035
18125
18133
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
AMPLIACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE EN LACIUDAD UNIVERSITARIA DELA UNSCHCAPACITACION INTEGRALDEL PERSONAL DOCENTE YADMINISTRATIVO DE LAUNSCHCONSTRUCCION DELPABELLON DE LA FACULTADDE CIENCIAS AGRARIAS DELA UNSCHIMPLEMENTACION EINFRAESTRUCTURA DE UNARED INFORMATICA EN LAUNSCHMODERNIZACION YMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LAFACULTAD DE DERECHO YCIENCIAS POLITICAS DE LAUNSCHPAVIMENTACION DELACCESO A LAS FACULTADES
1 538 790 39 200
240 460
11 542 393
44 220
84 960
2 064 160
443 800
729 550
4 708 563
1 620 235 45 654
31 300
2 042 437
700 179
98 943
1 183 757
1 261 249
966 155
16 240
1 155 064
560 560
300 000
309 836
42 000
290 392
1 500 000
1 324 024
2 876 173
856 047
355 004
1 731 710
1 200 000
4 724 803
3 159 025 1 239 918
271 760
15 877 100
744 399
183 903
4 747 917
2 014 885
1 737 705
290 392
1 500 000
1 324 024
2 876 173
856 047
355 004
7 949 909
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 92
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
16 727 533 4 708 563 7 949 909 2 383 700 8 233 118 2 931 710 42 934 533
2 TOTAL PROYECTOS 8 233 118 8 233 118
09
09
029
029
18178
18209
DE INGENIERIA QUIMICA,CIVIL, CIENCIAS BIOLOGICAS,CIENCIAS AGRARIAS DE LACIUDAD UNIVERSITARIA DELA UNSCHRECUPERACION,MANTENIMIENTO YOPERACION DE LA CASONACARRASCO EN LA CIUDAD DEAYACUCHOREHABILITACION,READECUACION EIMPLEMENTACIÒN DE LOSLABORATORIOS DE LASFACULTADES DEOBSTETRICIA Y ENFERMERIADE LA UNSCH
454 604
576 874
454 604
576 874
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 93
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU
20 522 401 6 247 773 8 254 198 3 927 042 3 005 620 200 000 42 157 034
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
20 522 401
6 247 773
3 927 042
3 005 620
200 000
39 151 414
3 005 620
05
0909
09
09
09
09
09
09
14
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
064
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00049
01469
01858
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAAPOYO MEDICO ALESTUDIANTE Y A LACOMUNIDAD
CONSTRUCCION II ETAPAESCUELA DE POST-GRADOPABELLON DEADMINISTRACION YGOBIERNO
2 280 583 31 152
15 909 782
275 638
39 423
395 168
765 296
599 319
226 040
6 247 773
778 623 1 440
2 582 719
611 676
289 244
3 434 900
535 596
20 000
49 700
42 054 1 104 552
245 475
449 000
2 025 761
10 500
210 000
2 795 620
200 000
6 297 473
3 101 260 1 137 144
18 937 976
1 336 314
39 423
684 412
6 225 957
1 145 415
246 040
210 000
2 795 620
8 254 198
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 94
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
17 972 622
13 115 180
1 782 000
3 754 379
1 775 140
47 845 272
3 754 379
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
0909
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029029
029
029029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00981
00982
0107701121
01125
0113001588
01939
01940
17013
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
ACONDICIONAMIENTO EINFRAESTRUCTURA -URBANISMOACONDICIONAMIENTO EINFRAESTRUCTURA -GENOVAAULAS MODULARESCENTRO DE PRODUCCIONHERBAYCENTRO MODELO DETRATAMIENTO DE RESIDUOSSOLIDOSCERCO PERIMETRAL UNALMESTANQUE YABASTECIMIENTO DE AGUARECONSTRUCCION YREMODELACION DELABORATORIOSRECONSTRUCCION YREMODELACION DEOFICINAS ACADEMICAS YADMINISTRATIVASCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELABORATORIOS DEINGENIERIA Y EVALUACION
3 341 067 50 797
11 451 450
36 678
155 286
877 663
1 847 588
212 093
13 115 180
2 562 987 31 730
2 131 917
1 831 779
90 240
816 434
3 572 184
2 163 059
96 000 1 020 000
641 000
25 000
280 000
90 000
1 066 489 80 000
180 000
88 000 132 000
1 332 890
205 000
300 000
188 686
1 139 960
390 000
56 494
13 115 180
6 188 740 1 102 527
15 364 327
2 258 457
245 526
1 694 097
5 476 266
2 400 152
280 000
90 000
1 066 489 80 000
180 000
88 000 132 000
1 332 890
205 000
300 000
13 200 330
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 95
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
518 U.N. AGRARIA LA MOLINA
17 972 622 13 115 180 13 200 330 1 782 000 3 754 379 1 775 140 51 599 651
2 TOTAL PROYECTOS 3 754 379 3 754 379
SENSORIAL DE ALIMENTOS
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 96
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
17 617 789
4 261 080
3 127 300
5 556 281
755 800
37 228 329
5 556 281
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00184
00185
00199
00218
00224
00250
00356
00493
00468
01469
15307
15335
15428
15444
17191
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION BILINGUEINTERCULTURALDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEDUCACION ABIERTA ADISTANCIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION II ETAPAESCUELA DE POST-GRADOCONSTRUCCION CENTRO DEDOCUMENTACIONBIBLIOGRAFICO BIBLIOTECACENTRALCONSTRUCCION DE AULAS YLABORATORIOS DE LAU.N.A.P.CONSTRUCCION PABELLONDE AULAS DE LA FACULTADDE EDUCACION YHUMANIDADESCONSTRUCCION YACONDICIONAMIENTO DEAMBIENTES DE LA U.N.A.P.EQUIPAMIENTO DELABORATORIO DE LASFACULTADES DEL AREA DE
1 755 583 67 132
22 650
184 856
13 420 974
74 068
37 350
136 652
798 096
650 813
469 615
4 261 080
1 726 707 87 100
168 000
97 000
4 409 384
528 000
27 000
891 000
1 489 549
576 420
1 466 200
266 000
119 000 652 620
12 000
32 400
1 024 780
60 000
42 000
233 900
214 000
36 000
434 600
662 709
520 000
1 228 643
1 126 254
366 783
617 432
30 000
36 000
455 800
24 000
60 000
150 000
4 527 080
3 631 290 806 852
202 650
350 256
19 310 938
686 068
106 350
1 321 552
2 501 645
1 263 233
2 520 415
662 709
520 000
1 228 643
1 126 254
366 783
617 432
11 466 360
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 97
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
17 617 789 4 261 080 11 466 360 3 127 300 5 556 281 755 800 42 784 610
2 TOTAL PROYECTOS 5 556 281 5 556 281
09 029 17991LA SALUDEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZA YLABORATORIOS
1 034 460 1 034 460
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 98
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
520 U.N. DEL ALTIPLANO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
27 764 608
5 725 801
6 513 403
4 390 306
2 379 394
51 601 261
4 390 306
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
14
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
064
029
029
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00493
01855
00468
00401
00049
00988
01040
01417
01420
01434
01436
01437
01444
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESAPOYO MEDICO ALESTUDIANTE Y A LACOMUNIDAD
ADECUACION DEL TALLERDE TRANSPORTEAMPLIACION DE COMEDORUNIVERSITARIO EN LA UNA-PUNOCONSTRUCCION DE AULAS(FIA)CONSTRUCCION DE AULAS YLABORATORIOS DE LACARRERA PROFESIONAL DEODONTOLOGIACONSTRUCCION DELABORATORIO DE LAFACULTAD DE CIENCIASAGRARIAS EN LA C.U.CONSTRUCCION DELABORATORIO DE LAFACULTAD DE MEDICINAVETERINARIA Y ZOOTECNIACONSTRUCCION DELABORATORIOSCONSTRUCCION DE
7 631 300
18 547 836
645 788
870 884
68 800
5 725 801
2 138 468 227 500
1 710 541
908 456
117 957
2 549 635
339 162
1 152 118
42 625
31 593
1 377 815 1 488 007
2 041 809
571 038
616 489
94 985
323 260
299 700
264 984
347 184
399 690
403 864
224 588
199 730
219 780
100 000
883 602
200 710
1 195 082
5 725 801
11 247 583 1 715 507
23 183 788
1 680 204
117 957
4 361 206
1 079 935
2 346 262
42 625
100 393
299 700
264 984
347 184
399 690
403 864
224 588
199 730
219 780
9 218 055
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 99
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
520 U.N. DEL ALTIPLANO
27 764 608 5 725 801 9 218 055 6 513 403 4 390 306 2 379 394 55 991 567
2 TOTAL PROYECTOS 4 390 306 4 390 306
09
09
09
09
09
0909
09
09
09
09
029
029
029
029
029
029029
029
029
029
029
01460
01485
01486
01589
01654
0170701771
01861
02253
02260
02302
PABELLON ESCUELA POSTGRADO FACULTAD DEINGENIERIA ECONOMICACONSTRUCCION DELPABELLON DE LA CARRERAPROFESIONAL DE NUTRICIONHUMANACONSTRUCCION YAMPLIACION DEL CIPS Y CIS(CIP CHUQUIBAMBILLA)CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELABORATORIOSESTUDIO DEINFRAESTRUCTURAHABILITACION DE PISTAS YVEREDASLIQUIDACION DE OBRASMEJORAMIENTO DE REDESDE DESAGUEPABELLON DE AULAS DEINGENIERIACONSTRUCCION DELABORATORIO FACULTAD DEINGENIERIA QUIMICACONSTRUCCION DEPABELLONESMANTENIMIENTO YREFACCION DEINFRAESTRUCTURA
99 845
329 193
199 730
98 230
149 690
152 480 99 910
142 445
110 000
99 845
549 418
99 845
329 193
199 730
98 230
149 690
152 480 99 910
142 445
110 000
99 845
549 418
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 100
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
521 U.N. DE PIURA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
22 534 866
3 829 320
7 097 181
3 721 774
2 357 926
10 064
111 210
50 761 854
3 721 774
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00401
01442
15455
15616
15617
15848
15927
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES
CONSTRUCCION DEPABELLON DE AULAS I Y IIPISO FACULTAD DE CIENCIASCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL I Y IIPISO LABORATORIOELECTRONICA YTELECOMUNIIMPLEMENTACION DELLABORATORIO DEACUICULTURA DE LAFACULTAD DE INGENIERIAPESQUIMPLEMENTACION DELLABORATORIO DE ANALISISINSTRUMENTALPABELLON DE LA FACULTADDE INGENIERIA PESQUERAMODULO ADMINISTRATIVOREACTIVACION DEMAQUINARIA Y EQUIPO DELCENTRO DEPROCESAMIENTO DEPRODUCTOS
2 838 563
16 940 306
61 977
138 329
543 599
1 232 739
685 165
94 188
3 829 320
1 656 991 75 170
7 124 297
1 141 999
53 120
785 773
2 202 031
1 649 226
132 680
21 620
112 336 1 023 000
3 040 276
1 142 499
289 030
1 264 040
204 380
457 745
978 577
69 954
382 964
421 255
109 589
96 570 27 200
984 539
258 000
8 700
787 694
160 223
35 000
10 064
111 210
3 850 940
4 825 734 1 125 370
28 089 418
2 604 475
200 149
2 406 096
4 859 033
2 538 771
261 868
457 745
978 577
69 954
382 964
421 255
109 589
14 821 287
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 101
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
521 U.N. DE PIURA
22 534 866 3 829 320 14 821 287 7 097 181 3 721 774 2 357 926 10 064 111 210 54 483 628
2 TOTAL PROYECTOS 3 721 774 3 721 774
09
09
029
029
17788
17960
AGROINDUSTRIALESADQUISICION DE EQUIPOSPARA EL LABORATORIO DECOMPUTACION PARA LAFACULTAD DE INGENIERIAINDUSTRIAL UNPCONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELABORATORIO CNC/CAD/CAM
513 360
788 330
513 360
788 330
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 102
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
522 U.N. DE CAJAMARCA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
16 666 067
4 922 224
1 640 883
5 715 752
4 368 679
36 063 468
5 715 752
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
029
032
029029
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00185
00199
00218
00250
00356
00493
17923
00468
0112714900
17795
17796
17797
17820
17821
17870
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONESCUELAS PROFESIONALESDESCENTRALIZADAS - SEDEBAMBAMARCA, CAJABAMBA,JAEN Y OTRAS.SERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CENTRO PREUNIVERSITARIOELABORACION ESTUDIOS DEPRE-INVERSIONAMPLIACION CAMPUSUNIVERSITARIO FILIALCELENDINAMPLIACION CAMPUSUNIVERSITARIO FILIALCHOTAAMPLIACION CAMPUSUNIVERSITARIO FILIAL JAENAMPLIACION EDIFICIOACADEMICO FACULTAD DECIENCIAS AGRICOLAS YFORESTALESAMPLIACION EDIFICIOACADEMICO FACULTAD DEINGENIERIACENTRO DE CONVENCIONESY CONFERENCIAS AYLAMBO
2 388 124 104 947
453 613
11 847 584
35 936
213 150
357 834
960 201
304 678
4 922 224
1 792 383 17 184
66 168
1 530 012
631 841
47 040
1 170 339
1 704 800
500 000
1 005 848
22 551
82 000 1 135 992
5 000
170 340
30 000
20 000
175 000
740 000 72 000
500 000
350 000
100 000
350 000
230 000
150 000
37 614
30 000
1 287 458
50 000
2 913 607
50 000
4 944 775
4 300 121 1 258 123
554 781
14 835 394
747 777
260 190
4 461 780
2 715 001
500 000
1 485 526
740 000 72 000
500 000
350 000
100 000
350 000
230 000
150 000
8 465 615
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 103
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
522 U.N. DE CAJAMARCA
16 666 067 4 922 224 8 465 615 1 640 883 5 715 752 4 368 679 41 779 220
2 TOTAL PROYECTOS 5 715 752 5 715 752
09
09
0909
0909
09
029
029
029029
029029
029
17903
17976
1803018031
1812818212
18230
CONSTRUCCION DEINFRAESTRUCTURAUNIVERSITARIAEDIFICIO CENTRO DEIDIOMAS SEGUNDA ETAPAHOSPITAL DOCENTEHOSPITAL VETERINARIOSEGUNDA ETAPAOBRAS DE URBANIZACIONREMODELACION YADECUACION DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVARESIDENCIA UNIVERSITARIA
722 081
282 645
688 919 280 000
600 000 550 000
100 107
722 081
282 645
688 919 280 000
600 000 550 000
100 107
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 104
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
22 767 002
5 751 760
11 148 403
5 465 595
5 396 459
67 855 514
5 465 595
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
09
09
09
015
003003
029
029
029
029
029
029
029
029
032
029
029029
029
029
029
029
00347
0026700454
00179
00199
00218
00250
00356
00401
00493
00615
00468
00494
0113701435
01462
02233
02247
02251
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVAREPARACION YCONSERVACION DEINMUEBLESDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONCOMPLEMENTACION YPERFECCIONAMIENTODOCENTESERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
URBANIZACION EINFRAESTRUCTURACOMEDOR UNIVERSITARIOCONSTRUCCION DELABORATORIO DE LAFACULTAD DE INGENIERIAQUIMICACONSTRUCCION DELPABELLON DE LA FACULTADDE ENFERMERIACENTRO CULTURAL DECIENCIA Y TECNOLOGIACONSTRUCCION DE AULASDE LA FACULTAD DEMEDICINA HUMANA - II ETAPACONSTRUCCION DELABORATORIO FACULTAD DEINGENIERIA CIVIL
1 829 378
87 854
17 540 043
130 418
112 171
1 735 185
38 456
643 960
100 460
549 077
5 751 760
2 078 333 260 149
415 029
3 200 164
2 596 721
406 983
2 553 074
41 340
5 681 996
4 202 864
1 355 237
403 727
1 459 696
3 396 722
753 940
110 350
486 208
2 481 977
1 596 000
459 783
546 140
298 229 149 925
114 840
19 990
149 925
532 134
1 294 903
58 500
1 980 482
440 800
36 210
428 744
778 208
220 200
158 412
5 751 760
5 606 341 260 149
2 021 079
26 117 411
3 921 879
665 714
5 203 211
79 796
9 586 141
6 119 524
2 522 509
546 140
298 229 149 925
114 840
19 990
149 925
532 134
22 791 890
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 105
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO
22 767 002 5 751 760 22 791 890 11 148 403 5 465 595 5 396 459 73 321 109
2 TOTAL PROYECTOS 5 465 595 5 465 595
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
02252
02254
02255
02269
02270
02271
02272
02273
02274
02275
02276
02287
02298
CONSTRUCCION DEPABELLON DE AULASFACULTAD DE INGENIERIAMECANICACONSTRUCCION DELABORATORIO FACULTAD DEMEDICINA VETERINARIACONSTRUCCION DE PLANTADE PRODUCCION FACULTADDE ZOOTECNIACONSTRUCCION DEPABELLON DE AULAESCUELA DE POST GRADOCONSTRUCCION DELABORATORIO FACULTADAGRICOLACONSTRUCCION EDIFICIO DE3 NIVELES - FACULTAD DEAGRONOMIACONSTRUCCION DELABORATORIOS YAMPLIACION FACULTAD DEBIOLOGIACONSTRUCCION DEPABELLON DE AULASFACULTAD DE DERECHOCONSTRUCCION DEPABELLON DE AULAS DE LAFACULTAD DE CIENCIASECONOMICASADMINISTRATIVAS YCONTABLESCONSTRUCCION DELABORATORIO FACULTAD DECIENCIAS FISICAS YMATEMATICASCONSTRUCCION DEPABELLON DE AULASFACULTAD DE CIENCIASHISTORICO SOCIALES YEDUCACIONEDIFICIO CENTRAL DEMEDIOS INFORMATICOS YBIBLIOTECA CENTRALINSTITUTO TECNOLOGICO
300 000
105 972
139 930
819 740
129 186
155 073
69 965
436 903
161 472
74 653
899 650
341 878
19 990
300 000
105 972
139 930
819 740
129 186
155 073
69 965
436 903
161 472
74 653
899 650
341 878
19 990
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 106
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
524 U.N. FEDERICO VILLARREAL
43 796 254 14 474 863 32 799 003 16 255 959 5 495 953 6 858 701 119 680 733
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
43 796 254
14 474 863
16 255 959
5 495 953
6 858 701
114 184 780
5 495 953
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00401
01439
01589
02331
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES
CONSTRUCCION DE LASSEDE DE CIENCIAS DE LASALUD - ETAPA 2002ESTUDIO DEINFRAESTRUCTURAURBANIZACION EINFRAESTRUCTURA - SEDEDE CIENCIAS DE LA SALUD
4 639 093 41 880
37 741 685
125 336
136 412
74 740
739 548
297 560
14 474 863
5 958 617 230 910
16 878 499
6 114 470
2 169 076
276 149
214 839
638 325
318 118
1 144 291 1 828 217
10 260 544
1 791 617
563 842
171 594
22 934
442 110
30 810
5 206 093
250 000
39 860
964 917 43 677
4 395 674
889 111
155 980
9 995
100 692
250 231
48 424
14 474 863
12 706 918 2 144 684
69 276 402
8 920 534
3 025 310
457 738
413 205
2 070 214
694 912
5 206 093
250 000
39 860
32 799 003
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 107
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
525 U.N. HERMILIO VALDIZAN
11 274 207 2 626 276 7 144 544 1 795 142 3 637 384 610 000 27 087 553
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11 274 207
2 626 276
1 795 142
3 637 384
610 000
23 450 169
3 637 384
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
00347
0026700179
00185
00199
00218
00250
00356
00493
00468
01437
01589
01862
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION EN COLEGIOSEXPERIMENTALESDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DELABORATORIOSESTUDIO DEINFRAESTRUCTURAPABELLON DE GABINETES,TALLERES Y LABORATORIOS
1 541 157
141 198
6 790 019
83 500
59 935
1 877 097
533 812
247 489
2 626 276
1 286 207
91 648
1 677 302
942 760
51 246
163 657
1 208 539
1 723 185
173 142 420 000
32 326
728 655
42 939
4 408
94 040
249 632
50 000
1 500 000
55 168
2 082 216
60 000
250 000
300 000
2 626 276
3 000 506 420 000
265 172
9 195 976
1 129 199
115 589
2 134 794
2 241 983
2 320 674
1 500 000
55 168
2 082 216
7 144 544
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 108
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA
8 506 312 1 630 140 4 219 484 1 524 828 3 183 387 351 200 19 415 351
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
8 506 312
1 630 140
1 524 828
3 183 387
351 200
16 231 964
3 183 387
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
0909
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029029
029029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
01039
01045
01399
0152901877
0194201945
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
AMPLIACION DE BIBLIOTECACENTRALAMPLIACION MODULOS DEFACULTADESCONSTRUCCION DE VIAS DEACCESOELABORACION DE ESTUDIOSPABELLON GENERAL DEAULASRED DE AGUA POTABLERED ELECTRICA INTERNA YEXTERNA
1 421 379 14 517
5 369 060
46 752
146 799
610 887
422 520
474 398
1 630 140
546 272 27 575
737 831
221 549
69 577
712 794
765 893
1 137 993
319 788 637 520
170 820
960
4 800
213 820
23 330
153 790
101 392
655 617
367 630
162 338 1 681 607
174 803 40 000
50 000 5 000
86 000
17 750
27 500
45 000
119 950
1 630 140
2 337 439 684 612
6 363 711
287 011
248 676
1 537 501
1 256 743
1 886 131
101 392
655 617
367 630
162 338 1 681 607
174 803 40 000
4 219 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 109
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION
14 809 212 3 081 447 6 902 452 1 098 250 2 132 652 1 138 821 29 162 834
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
14 809 212
3 081 447
1 098 250
2 132 652
1 138 821
27 030 182
2 132 652
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00373
00493
00615
00468
15576
17196
17197
18137
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURALUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONCOMPLEMENTACION YPERFECCIONAMIENTODOCENTESERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
ESTUDIOS DE PROYECTOSDE INVERSIONCONSTRUCCION AULAS EFPDE AGRONOMIAYANAHUANCACONSTRUCCION AULAS EFPDE EDUCACION PRIMARIAOXAPAMPAPISTAS, VEREDAS Y AREASVERDES DE LA CIUDADUNIVERSITARIA DE CERRODE PASCO
1 570 054 314 894
10 613 584
384 947
254 132
1 035 417
11 573
92 361
39 369
492 881
3 081 447
356 007 98 530
4 217 525
456 000
46 074
443 821
5 000
67 000
362 048
850 447
62 976 228 048
441 500
34 000
98 976
63 600
45 250
123 900
40 000
406 335
212 263
1 474 054
2 000
1 039 931
35 000
11 000
20 000
30 890
3 081 447
1 991 037 641 472
16 312 540
909 947
399 182
1 542 838
16 573
170 361
466 667
1 498 118
40 000
406 335
212 263
1 474 054
6 902 452
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 110
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
17 589 333
6 003 731
2 668 357
6 622 978
3 213 463
38 481 964
6 622 978
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
09
09
09
09
015
003003
029
029
029
029
029
029
029
032
029
029029
029
029
029
029
029
00347
0026700477
00179
00199
00218
00224
00250
00356
00493
00468
01061
0113702069
02107
02115
02240
02292
02325
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVASISTEMA DEPROCESAMIENTO DE DATOSDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEDUCACION ABIERTA ADISTANCIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
ARCHIVO CENTRAL DE LAUNECOMEDOR UNIVERSITARIOREMODELACION DELSISTEMA INTEGRAL DE LAENERGIA ELECTRICA DE LAUNESISTEMA DE CABLEADOESTRUCTURADO DE LA UNESISTEMA INTEGRAL DE LARED DE AGUA POTABLE DELA UNE - I ETAPACONSTRUCCION 2DO PISODEL MODULO DE LAFACULTAD DE PEDAGOGIA YCULTURA FISICAESTUDIO DEL SISTEMA DESEÑALIZACIONREMODELACION YAMPLIACION DE LAEDIFICACION DE LA ESPEC.DE CONSTRUCCION CIVIL -FTE
2 556 821 153 896
13 699
11 811 514
618 816
54 255
70 122
692 012
303 765
1 314 433
6 003 731
4 167 999 271 000
65 000
645 190
377 000
325 000
68 000
102 600
193 828
2 791 463
6 153
299 491
1 107 864
849 760
405 089
215 000
710 120 60 000
2 864 165
1 020 000
55 000
105 651
675 000
345 000 485 963
25 000
450 000
992 500
85 000
25 000
45 000
45 000
715 000
6 009 884
7 369 311 910 859
1 211 563
13 756 464
1 988 316
464 255
163 122
839 612
542 593
5 225 985
215 000
710 120 60 000
2 864 165
1 020 000
55 000
105 651
675 000
9 007 080
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 111
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
17 589 333 6 003 731 9 007 080 2 668 357 6 622 978 3 213 463 45 104 942
2 TOTAL PROYECTOS 6 622 978 6 622 978
09
09
09
029
029
029
14900
15559
16984
ELABORACION ESTUDIOS DEPRE-INVERSIONESTABLO LECHERO YDERIVADOSANIMALES MENORES YALIMENTOS BALANCEADOS
114 880
549 835
253 327
114 880
549 835
253 327
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 112
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
529 U.N. DEL CALLAO
13 700 437 2 382 710 11 721 285 2 770 000 3 956 600 4 871 325 39 402 357
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
13 700 437
2 382 710
2 770 000
3 956 600
4 871 325
35 445 757
3 956 600
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
01464
01475
01526
01828
0185615464
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DELPABELLON DE LA OFICINA DEBIENESTAR UNIVERSITARIOCONSTRUCCION PABELLONDEL ALMACEN CENTRALELABORACION DE ESTUDIOSY ACTUALIZACION DEEXPEDIENTES TECNICOSOBRAS DEINFRAESTRUCTURAOTRAS OBRASCONSTRUCCION PAB. FCA
1 410 602 163 873
10 951 688
52 593
90 978
634 442
121 229
275 032
2 382 710
2 606 835 191 892
5 505 112
142 816
447 984
1 037 060
945 924
843 662
855 000 900 000
850 000
165 000
2 409 000
100 000
50 000
242 000
50 000 1 105 600
30 000 20 000
4 705 725
10 000
15 600
30 000
30 000
30 000
2 382 710
4 902 437 1 275 765
22 012 525
205 409
554 562
1 701 502
1 097 153
1 313 694
2 409 000
100 000
50 000
242 000
50 000 1 105 600
11 721 285
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 113
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
14 825 737 3 273 333 7 403 287 1 395 000 4 029 041 1 859 454 32 785 852
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
14 825 737
3 273 333
1 395 000
4 029 041
1 859 454
28 756 811
4 029 041
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
0909
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
032
034
029029
029
00347
0026700179
00199
00218
00224
00250
00356
00493
00468
00373
0112701409
01589
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEDUCACION ABIERTA ADISTANCIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPRESERVACION DELPATRIMONIO CULTURAL
CENTRO PREUNIVERSITARIOCONSTRUCCION DE 16AULAS, OFICINAS ADM. YSSHHESTUDIO DEINFRAESTRUCTURA
1 949 838
12 122 847
40 432
14 315
443 878
254 427
3 273 333
1 688 668 16 800
1 743 886
423 500
1 200 000
10 000
538 050
1 186 200
573 183
23 000
15 000
65 000 410 000
621 000
200 000
84 000
1 000 000 2 929 041
100 000
86 600 3 200
1 155 154
10 000
100 000
5 000
395 000
97 500
7 000
3 288 333
3 790 106 430 000
15 642 887
473 932
1 500 000
29 315
1 376 928
1 622 127
573 183
30 000
1 000 000 2 929 041
100 000
7 403 287
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 114
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN
16 349 506 1 548 216 5 977 290 1 602 563 3 040 471 988 657 29 506 703
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
16 349 506
1 548 216
1 602 563
3 040 471
988 657
26 466 232
3 040 471
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
02257
15658
17194
18214
18253
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DEFACULTAD DE LETRAS YCIENCIAS JURIDICASINSTALACION REDELECTRICA FUNDO "LOSPICHONES"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EN LAFACULTAD DE CIENCIASMEDICASREMODELACION YAMPLIACION DE LASREMODELACIONESELECTRICAS Y SANITARIASDEL LOCAL CENTRAL DE LAUNJBGSUSTITUCION DE LAINFRAESTRUCTURA DELCENTRO DE ENERGIASRENOVABLES (CERT), EN ELCAMPUS LOS GRANADOS
2 137 883 47 098
10 697 911
71 155
98 296
2 411 775
424 037
461 351
1 548 216
678 550 16 740
1 073 154
427 210
76 076
1 420 883
1 606 705
677 972
13 500 253 500
156 917
118 947
198 215
732 484
129 000
792 779
83 980
1 233 414
771 720
158 578
61 080
171 167
87 784
4 852
411 558
229 569
22 647
1 548 216
2 891 013 317 338
11 942 232
743 066
298 171
4 442 431
2 992 795
1 290 970
792 779
83 980
1 233 414
771 720
158 578
5 977 290
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 115
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
11 716 790 575 420 7 060 772 1 199 411 3 007 235 2 520 825 26 080 453
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11 716 790
575 420
1 199 411
3 007 235
2 520 825
23 073 218
3 007 235
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
034
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
00401
01459
01621
17926
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALES
CONSTRUCCION DELPABELLON DE AULAS (FIIA)ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONCONSTRUCCION DELPABELLON DE TELEMATICA
1 696 144
9 396 426
424 364
199 856
575 420
765 931 127 000
2 939 889
378 000
24 875
125 690
2 204 341
467 251
27 795
15 452 114 300
233 000
50 000
786 659
951 798
42 635
2 012 802
111 000
2 041 575
60 000
8 250
300 000
575 420
2 588 527 241 300
14 610 890
488 000
24 875
558 304
3 291 000
667 107
27 795
951 798
42 635
2 012 802
7 060 772
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 116
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
533 U.N. DE SAN MARTIN
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
9 271 174
549 461
642 045
2 334 274
404 000
13 941 384
2 334 274
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00493
00468
17896
17899
17900
17907
17917
17940
17990
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DE AULAS YOFICINAS ADMINISTRATIVASFAC. ING. DE SISTEMAS EINFORM. CIUDADUNIVERSITARIA.CONSTRUCCION DECOMEDOR UNIVERSITARIO -CIUDAD UNIVERSITARIA.CONSTRUCCION DECOMPLEJO DE DESARROLLOACADEMICO - CIUDADUNIVERSITARIA.CONSTRUCCION DELABORATORIOS DEFORMACION GENERAL -CIUDAD UNIVERSITARIA.CONSTRUCCION DE VIAS YESTACIONAMIENTOS -CIUDAD UNIVERSITARIA.CONSTRUCCION INSTITUTODE INVESTIGACIONMATERNO INFANTIL - CIUDADUNIVERSITARIA.ELECTRIFICACIONSUBSITEMA DEDISTRIBUCION PRIMARIA YSECUNDARIA - CIUDAD
1 966 183 27 807
6 308 124
105 726
550 253
136 275
176 806
549 461
990 149 43 000
507 562
50 000
79 000
196 519
637 774
570 700
3 000
50 000 312 000
60 845
15 000
13 000
25 000
32 000
131 200
160 329
150 000
50 000
397 431
480 539
244 112
701 863
45 000 15 000
60 000
25 000
19 000
25 000
120 000
95 000
552 461
3 051 332 397 807
6 936 531
90 000
216 726
796 772
926 049
973 706
160 329
150 000
50 000
397 431
480 539
244 112
701 863
3 074 704
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 117
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
533 U.N. DE SAN MARTIN
9 271 174 549 461 3 074 704 642 045 2 334 274 404 000 16 275 658
2 TOTAL PROYECTOS 2 334 274 2 334 274
09 029 18124UNIVERSITARIA.MODERNIZACION DELSISTEMA EDUCATIVOUNIVERSITARIO - CIUDADUNIVERSITARIA.
150 000 150 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 118
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
534 U.N. DE UCAYALI
8 409 195 367 516 3 958 551 770 538 3 417 561 343 221 17 266 582
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
8 409 195
367 516
770 538
3 417 561
343 221
13 849 021
3 417 561
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00250
00356
00401
00493
00468
01520
02283
15362
17017
18250
18255
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
EDIFICIOS OFICINASADMINISTRATIVAS UNUCONSTRUCCION DE PLANTADE ALIMENTOSBALANCEADOSCONSTRUCCION DEPABELLON DE AULAS DE LAFACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUDCENTRO DE CAPACITACIONEN TECNOLOGIA DEPRODUCCION DE LECHE YVALOR AGREGADO EN LAUNUSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO SECTORVI AL SECTOR X DE LA UNUTALLER DE CARPINTERIA DELA UNIVERSIDAD NACIONALDE UCAYALI
1 027 976 98 404
6 288 414
75 372
340 774
50 825
372 481
154 949
367 516
1 480 633 103 830
747 343
68 019
553 153
61 778
228 756
715 039
114 731 97 656
287 476
8 400
136 800
6 375
10 800
108 300
1 964 412
425 633
149 935
106 872
286 597
484 112
78 225 14 880
161 452
4 720
55 278
25 350
3 316
367 516
2 701 565 314 770
7 484 685
156 511
1 086 005
118 978
637 387
981 604
1 964 412
425 633
149 935
106 872
286 597
484 112
3 958 551
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 119
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
535 U.N. DE TUMBES
5 623 438 68 502 4 840 436 1 140 000 3 149 279 759 225 15 580 880
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 623 438
68 502
1 140 000
3 149 279
759 225
12 431 601
3 149 279
05
0909
09
09
09
09
09
09
0909
015
003029
029
029
029
029
032
029
029029
00347
0026700179
00199
00250
00356
00493
00468
01630
0170717906
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
ESTUDIOS E INSPECCION DEOBRASLIQUIDACION DE OBRASCONSTRUCCION DELABORATORIO,INFRAESTRUCTURAADMINIST. Y DE SERVICIOSEN LA C.U. DE LAU.N.TUMBES
1 015 196 52 220
3 912 518
49 140
448 124
10 012
136 228
68 502
425 112 37 200
2 208 824
233 976
1 184 244
235 200
515 880
12 000 40 000
539 000
365 400
33 600
150 000
60 000
50 000 3 039 279
108 150
531 075
120 000
68 502
1 560 458 129 420
7 191 417
648 516
1 785 968
245 212
802 108
60 000
50 000 3 039 279
4 840 436
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 120
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
536 U.N. DEL SANTA
5 726 632 120 086 5 253 658 648 187 400 000 2 056 296 14 204 859
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 726 632
120 086
648 187
400 000
2 056 296
13 804 859
400 000
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
029
029
032
029
029
00347
0026700179
00199
00218
00250
00356
00401
00493
00468
01432
01452
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIADESARROLLO Y EVALUACIONDE PROGRAMAS DE POST-GRADUACIONEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASPROMOCION E INCENTIVO DELAS ACTIVIDADESARTISTICAS Y CULTURALESUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DELABORATORIO DE BIOLOGIAEN ACUICULTURACONSTRUCCION DEVEREDAS
2 044 036
3 476 154
206 442
120 086
1 639 370 40 000
2 014 283
6 000
46 263
368 824
58 473
594 990
485 455
85 500 274 000
147 000
12 400
90 087
39 200
150 000
250 000
239 935
1 576 500
40 000
130 000
69 861
120 086
4 008 841 314 000
7 213 937
6 000
46 263
627 666
58 473
815 077
594 516
150 000
250 000
5 253 658
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 121
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
537 U.N. DE HUANCAVELICA
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 524 543
32 909
154 000
5 170 816
736 393
10 218 663
5 170 816
05
0909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
032
029
029
029
029
029
029
029
029
029
00347
0026700179
00199
00250
00356
00493
00468
01455
01456
01465
01473
17882
17893
17918
17941
17943
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCIONSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
CONSTRUCCION DELAUDITORIUM DE LA UNH IIIETAPACONSTRUCCION DELCOMEDOR UNIVERSITARIO IIETAPACONSTRUCCION DELPABELLON DE ENFERMERIAIV ETAPACONSTRUCCION MUROS DECONTENCIONCONSTRUCCION AULAMAGNA FACULTAD DEEDUCACION DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DEHUANCAVELICACONSTRUCCION COMEDORUNIVERSITARIO E.A.P SEDEACOBAMBA-ACOBAMBACONSTRUCCION DELSISTEMA VIAL CIUDADUNIVERSITARIA UNIVERSIDADNACIONAL DEHUANCAVELICACONSTRUCCION LOSAMULTIDEPORTIVA SEDELIRCAY-UNHCONSTRUCCION PABELLONDE LA E.A.P DE INGENIERIADE SISTEMAS
1 250 420
4 177 683
96 440
32 909
648 617 36 000
1 792 654
80 000
112 859
618 288
482 400
6 000 120 000
28 000
2 005 010
282 178
197 590
49 950
117 882
64 259
349 650
48 776
218 176
123 250
595 043
18 100
32 909
2 028 287 156 000
6 593 380
80 000
209 299
636 388
482 400
2 005 010
282 178
197 590
49 950
117 882
64 259
349 650
48 776
218 176
3 770 818
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 122
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
537 U.N. DE HUANCAVELICA
5 524 543 32 909 3 770 818 154 000 5 170 816 736 393 15 389 479
2 TOTAL PROYECTOS 5 170 816 5 170 816
09
09
09
09
09
09
09
09
029
029
029
029
029
029
029
029
17944
17945
17946
17947
17948
18022
18102
18185
CONSTRUCCION PABELLONE.A.P DERECHO Y CIENCIASPOLITICAS UNHCONSTRUCCION PARANINFOFACULTAD DE INGENIERIAUNHCONSTRUCCION PARANINFOSEDE LIRCAY UNHCONSTRUCCION PARANINFOSEDE PAMPAS UNHCONSTRUCCION PLAYA DEESTACIONAMIENTO UNHGESTION DE PROYECTOS DEINVERSION PUBLICA U.N.HMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAE.A.P DE AGROINDUSTRIAS-ACOBAMBA DE LA UNHRED DE DISTRIBUCIONSECUNDARIA A CARGASESPECIALES Y ALUMBRADOPUBLICO
349 650
79 920
368 224
200 975
99 900
175 000
239 760
323 916
349 650
79 920
368 224
200 975
99 900
175 000
239 760
323 916
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 123
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
1 892 164 2 182 282 24 000 3 712 880 694 842 8 506 168
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
1 892 164
24 000
3 712 880
694 842
4 793 288
3 712 880
0909
09
09
09
09
0909
09
09
09
003029
029
029
029
029
029029
029
029
029
0026700199
00356
00468
00235
01129
0114002155
15331
17980
18186
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIA
EQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZACERCO DEL CAMPUSUNIVERSITARIOCOMPLEJO DEPORTIVOVIAS Y ESTACIONAMIENTOC.U.CONSTRUCCION DE ALDEACIENTIFICA - IÑAPARIELABORACION DE ESTUDIOSDE PROYECTOS DEINVERSIONRED PRIMARIA YSECUNDARIA DEELECTRIFICACION.
733 940 1 095 976
62 248
1 087 580 506 702
468 000
120 000
24 000
981 000
400 000
166 000 628 122
850 000
100 000
587 758
68 600 626 242
1 890 120 2 252 920
530 248
120 000
981 000
400 000
166 000 628 122
850 000
100 000
587 758
2 182 282
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 124
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
3 014 326 2 427 044 1 129 560 1 481 401 8 052 331
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
3 014 326
1 129 560
1 481 401
6 922 771
1 129 560
0909
09
09
09
09
09
003029
029
029
029
029
029
0026700199
00250
00356
00468
00493
01448
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAEXTENSION Y PROYECCIONSOCIALORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIASSERVICIOS A LA COMUNIDADUNIVERSITARIAUNIDADES DE ENSEÑANZA YPRODUCCION
CONSTRUCCION DEUNIDADES DE ENSEÑANZA
726 452 2 075 745
12 029
84 842
53 985
61 273
528 452 396 267
13 736
395 432
266 186
826 971
1 129 560
96 846 1 136 509
9 460
24 660
46 230
167 696
1 351 750 3 608 521
35 225
504 934
366 401
1 055 940
1 129 560
2 427 044
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 125
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
1 615 997 3 533 236 6 286 261 60 000 769 056 12 264 550
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 615 997 3 533 236 60 000 769 056 12 264 550
05
0909
09
09
09
09
015
003029
029
029
029
029
00347
0026700063
00090
00230
00442
01855
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVAASUNTOS CONTENCIOSOSUNIVERSITARIOSAUTORIZACION DEFUNCIONAMIENTO DEUNIVERSIDADESEMISION DE DOCUMENTOSDE IDENTIFICACIONREGISTRO NACIONALUNIVERSITARIOORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDAD
1 549 115 22 286
44 596
3 533 236
2 161 545 350 967
1 219 442
1 481 769
734 138
338 400
30 000
28 608 468
924
275 905 25 000
25 000
356 582
62 629
23 940
3 563 236
4 015 173 398 721
1 244 442
1 883 871
796 767
362 340
6 286 261
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 126
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
2 062 146 1 683 009 80 000 3 736 076 430 703 7 991 934
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
2 062 146
80 000
3 736 076
430 703
4 255 858
3 736 076
0909
09
09
09
09
09
0909
09
003029
029
029
029
029
029
029029
029
0026700179
00199
00356
01129
01430
01621
0165301818
02326
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIAS
CERCO DEL CAMPUSUNIVERSITARIOCONSTRUCCION DE LABIBLIOTECA CENTRAL DE LACIUDAD UNIVERSITARIAESTUDIOS DE PRE-INVERSIONHABILITACION URBANAMODULO DE LA FACULTADDE TURISMO YADMINISTRACIONSEDE ADMINISTRATIVACENTRAL
1 027 638
1 034 508
549 300 19 000
50 000
1 064 709
80 000
250 000
1 354 447
55 000
500 000 300 000
1 276 629
85 650 100 000
245 053
1 662 588 199 000
1 329 561
1 064 709
250 000
1 354 447
55 000
500 000 300 000
1 276 629
1 683 009
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 127
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
1 120 373 1 110 961 5 000 1 500 000 266 963 4 003 297
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
1 120 373
5 000
1 500 000
266 963
2 503 297
1 500 000
0909
09
09
09
003029
029
029
029
0026700179
00199
00356
01369
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASDESARROLLO DE LAEDUCACION UNIVERSITARIAORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LAPOLITICA INSTITUCIONAL YDE ACTIVIDADESUNIVERSITARIAS
CONSTRUCCION YACONDICIONAMIENTO DELOS LOCALESUNIVERSITARIOS
373 698 76 519
577 842
92 314
321 951 25 081
308 091
455 838
1 800 800
1 600
800
1 500 000
68 829 22 310
110 636
65 188
766 278 124 710
998 169
614 140
1 500 000
1 110 961
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 128
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
3 000 000 3 000 000
1 TOTAL ACTIVIDADES 3 000 000
09 003 00267 GESTION ADMINISTRATIVA 3 000 000 3 000 000
3 000 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 129
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
16 471 290 5 584 960 43 885 048 17 532 17 758 109 2 838 000 86 554 939
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
16 471 290
5 584 960
17 532
17 758 109
2 838 000
68 796 830
17 758 109
05
14
1414
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
015
003
003007
007
007
063
063
063
063
063
063
063
063
00347
00110
0026700222
00548
15526
00097
00104
00206
00565
00613
00625
15903
00597
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVADIFUSION DECONOCIMIENTOSCIENTIFICOS YTECNOLOGICOSINVESTIGACION CIENTIFICA YDESARROLLO TECNOLOGICOELABORACION DE NORMAS YDOCUMENTOS TECNICOS ENSALUD E INVESTIGACIONCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCERTIFICACIONES YCONTROL DE CALIDADDESARROLLO DE LAPRODUCCION DEBIOLOGICOSFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS ENSALUD PUBLICAPREVENCION DE RIESGOS YDAÑOS PARA LA SALUDVIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUDPROMOCION, DESARROLLO YDIFUSION DE LA MEDICINATRADICIONAL, ALTERNATIVAY COMPL
PROYECTO VIGIA
1 271 339
3 278 103
1 911 031
187 581
2 075 528
2 079 243
2 578 708
1 211 480
1 444 747
433 530
5 584 960
1 303 024
2 260 565 516 548
4 184 600
97 560
797 840
6 148 470
4 986 949
6 434 941
2 077 750
13 752 845
1 323 956
10 000
7 532
17 758 109
185 000
250 000
1 000 000
500 000
403 000
400 000
100 000
5 594 960
2 759 363
5 796 200 516 548
6 095 631
97 560
985 421
9 223 998
7 566 192
9 416 649
3 689 230
15 197 592
1 857 486
17 758 109
43 885 048
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 130
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH
44 494 035 713 954 6 844 595 2 500 72 000 52 127 084
1 TOTAL ACTIVIDADES 44 494 035 713 954 2 500 72 000 52 127 084
05
1414
14
14
14
14
14
015
003063
063
063
063
063
063
00347
0026700097
00110
00256
00889
15497
15499
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORFORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTOSISTEMA DE INFORMACIONEN RECURSOS HUMANOSDESARROLLO DEINVESTIGACIONES ENRECURSOS HUMANOSDESARROLLO DEL MARCOREGULATORIO DERECURSOS HUMANOS
633 466 143 343
266 847
43 212 186
64 576
20 638
152 979
713 954
654 099 691 536
564 055
3 695 455
265 270
279 800
694 380
2 000
500
18 000
25 000
12 000
5 000
12 000
715 954
1 306 065 834 879
855 902
46 907 641
341 846
305 438
859 359
6 844 595
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 131
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD
5 859 607 2 145 832 97 926 188 441 8 291 806
1 TOTAL ACTIVIDADES 5 859 607 97 926 188 441 8 291 806
1414
14
14
14
14
003003
063
063
063
063
0026700991
00110
00381
00518
00612
GESTION ADMINISTRATIVAADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOSCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORPROCESAMIENTO Y DIFUSIONDE INFORMACIONESPECIALIZADANORMALIZACION, CONTROLY SUPERVISION DE LASENTIDADES PRESTADORASDE SALUDCONCILIACION Y ARBITRAJE
804 717 135 427
1 898 811
418 040
2 171 642
430 970
663 132 63 435
275 942
323 466
733 442
86 415
14 356 1 824
61 956
5 474
10 416
3 900
16 191
172 250
1 498 396 200 686
2 236 709
919 230
2 915 500
521 285
2 145 832
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 132
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
12 705 332 3 023 115 248 148 699 844 885 264 722 031
1 TOTAL ACTIVIDADES 12 705 332 248 148 699 844 885 264 722 031
1414
1414
14
064064
064064
064
0026700533
1469014691
14692
GESTION ADMINISTRATIVASALUD DEL NIÑO YADOLESCENTEATENCION MADRE NIÑOPRESTACIONES PARA LOSADULTOS EN ESTADO DEPOBREZA Y SIN SEGURO DESALUD EN SITUACION DEEMERGENCIAPRESTACIONESPERMANENTES PARA LOSADULTOS FOCALIZADOSDETERMINADOS POR LEY
12 705 332
3 023 115
53 762 193
185 539 549 6 192 870
2 654 087
844 885
16 573 332 53 762 193
185 539 549 6 192 870
2 654 087
3 023 115
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 133
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
23 080 627 18 376 807 1 330 083 11 045 380 2 380 000 56 212 897
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
23 080 627
1 330 083
11 045 380
2 380 000
45 167 517
11 045 380
04
0404
04
04
04
04
04
04
003
003009
009
009
009
010
010
009
00110
0026700145
00170
00204
00483
00141
00172
00517
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVACONTROL DE EPIDEMIAS ENEL SECTOR AGRARIODEFENSA Y VIGILANCIAFITOSANITARIADESARROLLO DE LAPRODUCCIONAGROPECUARIASISTEMAS DEINVESTIGACION Y SANIDADAGRARIACONTROL DEENFERMEDADES EN LOSANIMALESDEFENSA Y VIGILANCIAZOOSANITARIA
PROGRAMA DE DESARROLLODE SANIDAD AGROPECUARIA
3 664 550
2 703 209 3 653 950
5 310 280
961 160
814 150
1 899 041
4 074 287
3 507 825
3 940 556 2 887 490
2 229 680
444 300
1 053 000
1 743 396
2 570 560
1 330 083
11 045 380
2 380 000
7 172 375
10 353 848 6 541 440
7 539 960
1 405 460
1 867 150
3 642 437
6 644 847
11 045 380
18 376 807
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 134
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONACS
2 192 798 2 019 189 1 167 618 5 379 605
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
2 192 798
1 167 618
4 211 987
1 167 618
04
0404
04
04
04
04
04
04
003
003010
010
010
010
010
010
010
00110
0026718018
18093
18146
18149
18150
00675
00676
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LAINSTITUCIONALIDAD DELSECTOR DE CAMELIDOSSUDAMERICANOS Y DE LASCAPACIDADES DE SUSACTORESMEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE CRIANZAPROMOCION DELDESARROLLO DE LACIENCIA, TECNOLOGIA EINNOVACION DEL SECTOR DELOS CAMELIDOSSUDAMERICANOSPROMOVER, NORMAR YSUPERVISAR ELPROCESAMIENTO YCOMERCIALIZACION INTERNAY EXTERNA DE LOSPRODUCTOS Y DERIVADOSDE LOS CAMELIDOSSILVESTRESPROMOVER, NORMAR YSUPERVISAR LAPROTECCION,CONSERVACION, MANEJO YAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOSCAMELIDOS SILVESTRES
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION Y PROMOCIONDEL CONSUMO DEPRODUCTOS DE CAMELIDOSSUDAMERICANOSFORTALECIMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD EN LACRIANZA DE VICUÑAS
644 792
274 514
468 397
166 647
638 448
472 911
509 773 157 480
216 260
153 540
381 950
127 275
753 576
414 042
1 117 703
784 287 157 480
684 657
153 540
548 597
765 723
753 576
414 042
2 019 189
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 135
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA
5 356 187 28 435 602 55 000 33 507 937 973 550 68 328 276
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 356 187
55 000
33 507 937
973 550
34 820 339
33 507 937
04
0404
040404
04
04
04
04
04
04
04
04
04
003
003011
011011011
011
011
011
011
011
003
011
011
011
00110
0026700056
002530032700531
00645
00701
14780
15591
15592
01642
00702
01883
16074
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAAREAS NATURALESPROTEGIDASFLORA Y FAUNA SILVESTREMANEJO FORESTALVIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTEINTEGRACION YSISTEMATIZACION DE LACARACTERIZACION DE LOSRECURSOS NATURALESCONSERVACION Y USOSOSTENIBLE DE AGUAS YSUELOSGESTION FORTALECIDA DELMEDIO AMBIENTE PARAATENDER PROBLEMASPRIORITARIOS - STEMFORTALECIMIENTO DE LAADMINISTRACION Y ELCONTROL FORESTALFORTALECIMIENTO DE LASANPES
FORTALECIMIENTO DE LAPLANIFICACION DE LOSRECURSOS NATURALESORDENAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOSPARTICIPACION INDIGENA ENEL MANEJO DE AREASNATURALES PROTEGIDAS -PIMASISTEMA DE INFORMACIONPARA LA GESTION Y MANEJODE LOS RR.NN.
583 029
865 924 568 816
51 289 390 241 310 057
476 998
328 105
761 228
1 020 500
2 992 193
2 056 887 854 447
1 026 210 2 262 769
935 331
674 947
4 370 000
1 042 600
5 745 473
6 474 745
55 000
1 100 000
18 442 408
12 865 529
1 100 000
39 985
46 375
120 000 95 000
200 000
192 900
43 857
235 433
3 615 207
2 969 186 1 423 263
1 252 499 2 748 010 1 245 388
1 151 945
4 898 105
1 235 500
6 550 558
7 730 678
1 100 000
18 442 408
12 865 529
1 100 000
28 435 602
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 136
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA - INIEA
19 436 408 17 697 270 352 905 8 568 242 204 327 46 259 152
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
19 436 408
352 905
8 568 242
204 327
37 690 910
8 568 242
04
0404
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
003
003007
012
012
007
007
007
012
012
012
012
012
012
00110
0026700629
00388
00631
00315
00516
00603
00632
00742
14463
14464
14502
17670
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAGENERACION Y ADAPTACIONDE TECNOLOGIASPRODUCCION DE SEMILLASPLANTONES YREPRODUCTORESPROMOCION YTRANSFERENCIA DETECNOLOGIA AGRARIA
INVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICOCONSERVACION, MANEJO YUSO SOSTENIBLE DE LABIODIVERSIDAD DE RAICES YTUBERCULOS ANDINOS ENLA SIERRA DEL PERURESISTENCIA DURADERA ENMAIZ DE ALTURA DE PERUTECNIFICACION DEL AGROCON RIEGOPROMOCION DELDESARROLLO SUSTENTABLEDE MICROCUENCAS ALTOANDINASFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LAESTACION EXPERIMENTALSANTA ANA - HUANCAYOFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LAESTACION EXPERIMENTALCANAAN - AYACUCHOINCREMENTO DE LA OFERTATECNOLOGICA YDESARROLLOINSTITUCIONAL DEL INIAFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE LAESTACION EXPERIMENTAL ELPORVENIR
1 602 045
4 348 903 6 760 940
1 631 855
5 092 665
711 922
5 099 062 3 163 972
4 430 446
4 291 868
242 443
14 000
96 462
50 000
1 530 396
18 150
753 834
694 150
1 076 333
399 379
3 752 600
293 400
31 493
155 284
17 550
2 556 410
9 493 458 9 924 912
6 314 047
9 402 083
50 000
1 530 396
18 150
753 834
694 150
1 076 333
399 379
3 752 600
293 400
17 697 270
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 137
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
18 870 989 1 118 951 3 584 289 514 000 1 443 000 875 000 26 406 229
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
18 870 989
1 118 951
514 000
1 443 000
875 000
24 963 229
1 443 000
05
10
1010
10
10
10
10
10
015
003
003007
035
035
035
035
035
00347
00110
0026700312
00462
00628
18130
00025
00390
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAINVESTIGACION YDESARROLLO EN EL CAMPONUCLEARSEGURIDAD NUCLEAR YPROTECCION RADIOLOGICAREGULACION NACIONAL DEAPLICACIONES NUCLEARESOPERACION DE LASINSTALACIONESRADIACTIVAS
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EIMPLEMENTACION DEEQUIPOSPRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEMATERIAL RADIOACTIVO
3 402 051
3 183 655 5 563 949
3 339 600
1 012 119
2 369 615
1 118 951
398 987
1 067 387 1 158 534
467 825
80 250
411 306
40 000
304 000 70 000
50 000
10 000
40 000
855 000
588 000
27 000
72 000 332 000
218 000
56 000
170 000
1 118 951
3 868 038
4 627 042 7 124 483
4 075 425
1 158 369
2 990 921
855 000
588 000
3 584 289
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 138
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
8 473 080 1 579 625 6 900 374 1 083 450 228 613 18 265 142
1 TOTAL ACTIVIDADES 8 473 080 1 579 625 1 083 450 228 613 18 265 142
05
10
101010
1010
10
015
003
003037037
037037
037
00347
00110
002670010000475
0062600627
00739
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVACARTA GEOLOGICASISTEMA DE INFORMACIONGEOLOGICA MINERAGEOLOGIA ECONOMICAESTUDIO DE GEOLOGIAAPLICADAESTUDIOS MINEROS YMETALURGICOS Y DELABORATORIO
1 561 124
2 322 553 785 950 921 820
1 039 270 653 168
1 189 195
1 579 625
407 759
1 703 251 1 498 578
992 820
746 495 805 886
745 585
62 400
1 021 050
4 821
6 750
152 327
30 803 32 382
1 530
1 579 625
2 036 104
5 046 854 2 291 278 2 066 967
1 816 568 1 491 436
1 936 310
6 900 374
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 139
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
222 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO - INACC
4 131 187 113 000 5 328 378 136 469 1 790 966 11 500 000
1 TOTAL ACTIVIDADES 4 131 187 113 000 136 469 1 790 966 11 500 000
05
10
1010
1010
10
015
003
003003
037037
037
00347
00110
0026700477
0010100249
00738
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVASISTEMA DEPROCESAMIENTO DE DATOSCATASTRO MINEROEVALUACION YPROCESAMIENTO DEEXPEDIENTESADMINISTRAR EL DERECHODE VIGENCIA
1 240 122
1 121 334 308 104
477 977 737 782
245 868
113 000
349 632
2 012 526 812 611
529 848 1 143 512
480 249
30 150
41 258 9 522
15 868 31 737
7 934
29 269
444 376 985 388
62 552 191 888
77 493
113 000
1 649 173
3 619 494 2 115 625
1 086 245 2 104 919
811 544
5 328 378
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 140
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
13 893 297 1 664 792 3 179 757 853 042 2 272 341 128 372 21 991 601
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
13 893 297
1 664 792
853 042
2 272 341
128 372
19 719 260
2 272 341
05
07
0707
07
07
07
07
015
003
003007
007
007
007
007
00347
00110
0026700313
00477
00531
00342
00653
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAINVESTIGACION YDESARROLLO ENMETEOROLOGIA, RECURSOSHIDRICOS Y ENERGETICOSSISTEMA DEPROCESAMIENTO DE DATOSVIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE
MODERNIZACION DELSISTEMA METEOROLOGICOMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE PRONOSTICOY EVALUACION DEL EVENTOFENOMENO "EL NIÑO" PARALA PREVENCION YMITIGACION DE DESASTRESEN EL PERU
971 258
1 914 995 10 211 918
596 542
198 584
1 664 792
218 070
1 602 273 1 217 617
88 982
52 815
91 872
308 422 387 216
51 060
14 472
843 353
1 428 988
11 565
22 512 60 924
31 971
1 400
1 664 792
1 292 765
3 848 202 11 877 675
768 555
267 271
843 353
1 428 988
3 179 757
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 141
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
2 400 488 746 000 269 466 3 415 954
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
746 000
269 466
2 669 954
746 000
0707
07
07
003007
007
007
0026700182
00319
00088
GESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DEINVESTIGACION ECONOMICASOCIAL Y GEOCIENTIFICALEVANTAMIENTOCARTOGRAFICO
AUTOMATIZACION DE LACARTOGRAFIA
964 946 176 914
1 258 628
746 000
39 666 229 800
1 004 612 406 714
1 258 628
746 000
2 400 488
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 142
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES
17 949 785 17 949 785
1 TOTAL ACTIVIDADES 17 949 785
1111
11
11
040040
040
040
0026700693
00976
00977
GESTION ADMINISTRATIVAAPOYO AL DESARROLLO DELA OFERTA EXPORTABLEAPOYO AL DESARROLLO DEMERCADOAPOYO AL DESARROLLO DELA GESTION EMPRESARIAL
5 838 789 3 621 481
5 031 589
3 457 926
5 838 789 3 621 481
5 031 589
3 457 926
17 949 785
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 143
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES
4 669 860 109 880 8 117 757 713 680 567 543 14 178 720
1 TOTAL ACTIVIDADES 4 669 860 109 880 713 680 567 543 14 178 720
05
0606
06
06
06
015
003007
007
029
029
00347
0026700059
00179
00097
00257
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVAASESORIA ENTELECOMUNICACIONESDESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICASCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOFORMACION ENTELECOMUNICACIONES
2 022 135 513 547
944 696
755 142
434 340
109 880
1 966 996 2 984 374
608 546
1 421 831
1 136 010
420 880 46 800
120 000
68 400
57 600
361 393
143 650
62 500
109 880
4 410 011 3 906 114
1 673 242
2 389 023
1 690 450
8 117 757
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 144
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
213 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA
1 301 586 6 617 282 3 000 10 000 7 931 868
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 301 586 3 000 10 000 7 931 868
1616
16
16
003053
053
053
0026700575
00576
17929
GESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO DELSISTEMA FERROVIARIOFUNCIONAMIENTO YOPERATIVIDAD DELFERROCARRILREFLOTAMIENTO DELFERROCARRIL HUANCAYO -HUANCAVELICA
421 280 307 864
572 442
229 216 99 263
3 488 803
2 800 000
3 000
10 000
663 496 407 127
4 061 245
2 800 000
6 617 282
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 145
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
206 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES
1 493 000 318 240 2 940 183 351 800 398 000 5 501 223
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 493 000 318 240 351 800 398 000 5 501 223
05
1717
015
003003
00347
0026700488
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVATASACIONES YARANCELAMIENTOS
1 493 000
318 240
1 034 750 1 905 433
351 800
85 000 313 000
318 240
2 964 550 2 218 433
2 940 183
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 146
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
6 186 121
596 700
557 000
51 140 730
8 500 000
2 030 000
12 956 900
59 640 730
030305
03
0304
04
04
04
04
04
04
04
040404
04
04
04
0404
04
04
003003015
003
003008
009
009
009
009
009
009
009
009009009
009
009
009
009009
009
011
002670048500347
00042
0027000245
00293
00315
00351
00396
01621
01655
01689
016900169301927
01938
15439
15442
1566717515
18084
00437
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLOBLIGACIONESPREVISIONALES
APOYO AL DESARROLLO DELA INFORMATICAGESTION DE PROYECTOSESTUDIOS Y PROYECTOS DERECURSOS NATURALESINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAINVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICOOPERACION YMANTENIMIENTOPROMOCION DE LAINVERSION PRIVADAESTUDIOS DE PRE-INVERSIONII ETAPA JEQUETEPEQUE-ZAÑAIRRIGACION BINACIONALPUYANGO TUMBESIRRIGACION MAGUNCHALIRRIGACION SAPOSOAPROTECCION DEL EMBALSEGALLITO CIEGORECONSTRUCCION DE LAINFRAESTRUCTURA MAYORDE RIEGO DEL CANALINTERNACIONAL ZARUCONSTRUCCION SISTEMA DERIEGO NUEVO HORIZONTE IVETAPACONSTRUCCION SISTEMA DERIEGO MARIAN-POMACUCHO-PACHABAMBAIRRIGACION SHUMBAREHABILITACION YMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINALJEPELACIO - POTRERILLOMEJORAMIENTO DE LAIRRIGACION HUAQUISHA-SARITA COLONIAREFORESTACION
5 866 308 319 813
596 700
3 539 619 47 460
557 000
1 200 000
14 421 218 45 000
99 330
400 000
5 063 901
280 000
73 920
430 000
747 600
49 280 801 310 700 000
1 999 000
597 000
597 000
49 280 98 560
269 011
149 700
2 030 000
11 992 927 367 273 596 700
1 200 000
14 421 218 45 000
99 330
400 000
5 063 901
280 000
73 920
430 000
747 600
49 280 801 310 700 000
1 999 000
597 000
597 000
49 280 98 560
269 011
149 700
3 587 079
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 147
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
2 TOTAL PROYECTOS 51 140 730 8 500 000 59 640 730
04
04
04
04
04
04
04
04
04
09
09
1214
16
1616
16
16
16
16
16
011
011
012
012
012
012
038
048
048
061
061
044047
052
052052
052
052
052
052
052
01718
15681
00045
00396
01904
01925
00364
00140
00769
15418
17939
0040700283
00129
0029201109
01110
01237
01291
01504
01529
MANEJO INTEGRAL DEBOSQUES SANTA MERCEDESMANEJO INTEGRAL YSOSTENIBLE DE BOSQUESRIO ALGODONAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALPROMOCION DE LAINVERSION PRIVADAPROGRAMAAGROAMBIENTAL JAEN - SANIGNACIO - BAGUAPROMOCION Y DESARROLLOAGROPECUARIOPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCACONTROL DE DESBORDES YRECUPERACION DE VALLESENCAUZAMIENTO DE RIOS YDEFENSAS RIBEREÑASCONSTRUCCION II ETAPACENTRO EDUCATIVOMODULAR MONTERRICOANGOTEROSCONSTRUCCIONINFRAESTRUCTURA COLEGIOMUJERES SANTA ROSAPROMOCION PESQUERAINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESINFRAESTRUCTURA VIALCARRETERA URAKUSA -SANTA MARIA DE NIEVACARRETERA VECINALMERCED DE LOCRO MOHENAALTACONSTRUCCION DECARRETERA PONGO DECAYNARACHI-BARRANQUITA-PELEJOCONSTRUCCION DE PUENTESPUERTO MALDONADO-IÑAPARI: PUENTE YAVERIJADEFENSA RIBEREÑATAHUAMANUELABORACION DE ESTUDIOS
427 955
149 280
1 097 360
95 500
5 738 750
480 634
350 000
498 580
171 399
711 875
500 000
149 145 147 840
433 360
1 257 358 740 790
955 489
1 845 180
658 780
496 966
111 748
8 500 000
427 955
149 280
9 597 360
95 500
5 738 750
480 634
350 000
498 580
171 399
711 875
500 000
149 145 147 840
433 360
1 257 358 740 790
955 489
1 845 180
658 780
496 966
111 748
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 148
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
6 186 121 596 700 3 587 079 557 000 51 140 730 8 500 000 2 030 000 72 597 630
2 TOTAL PROYECTOS 51 140 730 8 500 000 59 640 730
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
01621
01721
01739
02216
15920
17517
17518
17880
17885
18208
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIONMANTENIMIENTOCARRETERA MAVILA-IBERIA-IÑAPARIMEJORAMIENTO CARRETERAALEGRIA-IBERIA-IÑAPARI:TRAMO ALEGRIA-LA NOVIACONSTRUCCION DECARRETERA NAMBALLE - LABALSAPUENTE CARROZABLEJERGONRECUPERACION DE AULASDEL COLEGIO NACIONALAGROPECUARIO JOSECARLOS MARIATEGUI -NARANJILLO - RIOJARECUPERACION DE AULASDE LA ESCUELA PRIMARIA DEMENORES Nº 136 SANAGUSTIN - PARDO MIGUELCONSTRUCCION ACCESO ALAERODROMO DE ELESTRECHOCONSTRUCCION CARRETERAMAZAN-SALVADOR-ELESTRECHOREHABILITACION YMEJORAMIENTO DEL CAMINOVECINAL GARBANZO-MITOQUERA
123 200
344 055
1 090 563
499 538
1 880 691
341 902
433 762
605 000
533 920
199 000
123 200
344 055
1 090 563
499 538
1 880 691
341 902
433 762
605 000
533 920
199 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 149
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
316 INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
6 270 646
202 000
27 106 321
8 540 950
27 106 321
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003
024
026
027
027
027
027
027
028
028
028
028
028
028
00267
01821
01821
01318
01821
16102
17611
18252
01324
01821
02125
16105
16292
17353
GESTION ADMINISTRATIVA
MONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSIONMONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSIONCONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO Nº 10 DE MARZOMONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSIONSUSTITUCION DE LAINFRAESTRUCTURA DELCENTRO EDUCATIVOPATRON APOSTOLSANTIAGO DE LUCANASSUSTITUCION YCONSTRUCCION DEINFRAESTRUCTURA CENTROEDUCATIVO Nº 1258SEBASTIAN LORENTESUSTITUCION DEINFRAESTRUCTURA DEL C.N.N° 88389 JUAN VALERSANDOVALCONSTRUCCION COLEGIONACIONAL Nº 5130 (EX-ANEXOMANUEL SEOANECORRALES)MONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSIONSUSTITUCION DE AULASPARA EL COMPLEJOEDUCATIVO CORAZON DEJESUSSUSTITUCION,REHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA DELC.N.FAP. JOSE ABELARDOQUIÑONES GONZALESSUSTITUCION, ADECUACIONY REHABILITACION DELCENTRO EDUCATIVO Nº 55005DIVINO MAESTROCENTRO EDUCATIVOMICAELA BASTIDAS -DISTRITO DE PAMPAMARCA
6 270 646
2 068 304
202 000
105 796
266 357
995 693
3 736 716
992 685
1 112 820
1 873 232
3 346 825
3 517 253
1 091 943
1 531 021
1 256 450
598 121
8 540 950
105 796
266 357
995 693
3 736 716
992 685
1 112 820
1 873 232
3 346 825
3 517 253
1 091 943
1 531 021
1 256 450
598 121
2 068 304
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 150
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
316 INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
6 270 646 2 068 304 202 000 27 106 321 35 647 271
2 TOTAL PROYECTOS 27 106 321 27 106 321
09
09
09
09
09
09
14
14
028
028
028
028
029
029
064
064
17354
17614
17618
18254
01211
01821
00115
01821
CENTRO EDUCATIVO TUPACAMARU - PROVINCIA DECANASSUSTITUCION DEINFRAESTRUCTURA DELCENTRO EDUCATIVOGONZALES PRADASUSTITUCION Y AMPLIACIONDE INFRAESTRUCTURA DELCENTRO EDUCATIVO Nº 20490SAN SALVADORSUSTITUCION,REHABILITACION YMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DELC.N.MIXTO JOSE GALVEZBARRENECHEACONSTRUCCION DE AULASDE INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO NACIONESUNIDAS (EX-COSMMONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSIONCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDMONITOREO, ESTUDIOS YEVALUACION DE LOSPROYECTOS DE INVERSION
598 121
1 175 990
1 084 270
1 986 033
619 222
568 400
589 454
59 919
598 121
1 175 990
1 084 270
1 986 033
619 222
568 400
589 454
59 919
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 151
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
3 512 060 6 374 838 145 248 2 795 000 2 001 000 139 436 14 967 582
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
3 512 060
145 248
2 795 000
2 001 000
139 436
10 171 582
4 796 000
12
121212
12
12
12
12
003
003044044
044
044
044
044
00110
002670040600413
00629
00749
00043
00290
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION PESQUERAPROMOCION Y DIFUSIONTECNICAGENERACION Y ADAPTACIONDE TECNOLOGIASMANTENIMIENTO YREPARACION DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA
APOYO AL DESARROLLO DELA PESCA ARTESANALINFRAESTRUCTURAPESQUERA
980 848
803 443 744 174 130 067
287 298
566 230
859 570
1 531 092 1 360 771
240 332
1 684 360
698 713
94 976
17 976 15 604
2 568
5 136
8 988
489 000
2 306 000
2 001 000
119 436
20 000
1 935 394
2 471 947 2 120 549
372 967
1 996 794
1 273 931
2 490 000
2 306 000
6 374 838
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 152
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
9 233 772 1 362 506 21 122 236 1 104 000 3 135 975 142 020 36 100 509
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
9 233 772
1 362 506
1 104 000
3 135 975
142 020
32 964 534
3 135 975
05
12
1212
12
12
015
003
003007
007
007
00347
00110
0026700179
00131
00653
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVADESARROLLO DE ESTUDIOS,INVESTIGACION YESTADISTICAS
CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DELABORATORIOSMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE PRONOSTICOY EVALUACION DEL EVENTOFENOMENO "EL NIÑO" PARALA PREVENCION YMITIGACION DE DESASTRESEN EL PERU
2 627 854 6 605 918
1 362 506
721 445
3 604 437 16 796 354
492 000 612 000
848 200
2 287 775
11 000
75 000 56 020
1 362 506
732 445
6 799 291 24 070 292
848 200
2 287 775
21 122 236
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 153
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
241 INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP
3 087 035 63 484 5 423 377 92 400 80 000 8 746 296
1 TOTAL ACTIVIDADES 3 087 035 63 484 92 400 80 000 8 746 296
05
12
121212
015
003
003007007
00347
00110
002670015800266
OBLIGACIONESPREVISIONALESCONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVACONTROL SANITARIOGENERACION,TRANSFERENCIA YADAPTACION DETECNOLOGIAS
637 569
460 925 176 519
1 812 022
63 484
499 460
316 727 491 158
4 116 032
92 400
20 000 60 000
63 484
1 137 029
777 652 687 677
6 080 454
5 423 377
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 154
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
242 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA
1 885 575 4 391 808 91 560 91 561 6 460 504
1 TOTAL ACTIVIDADES 1 885 575 91 560 91 561 6 460 504
12
1212
12
003
003030
044
00110
0026700097
00406
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOPROMOCION PESQUERA
1 885 575
266 450
1 028 837 1 848 897
1 247 624
91 560
91 561
358 010
2 914 412 1 940 458
1 247 624
4 391 808
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 155
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
345 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
291 787 3 425 619 45 000 3 762 406
1 TOTAL ACTIVIDADES 291 787 45 000 3 762 406
05 014 15595 GENERACION DECAPACIDADES PARA ELDESARROLLO DE LASPERSONAS CONDISCAPACIDAD
291 787 3 425 619 45 000 3 762 406
3 425 619
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 156
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0101 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
576 266 475 42 937 251 205 769 665 26 540 089 77 870 929 71 990 345 455 346 1 001 830 100
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
576 266 475
42 937 251
26 540 089
77 870 929
71 990 345
455 346
923 959 171
77 870 929
03
0303
03
03030303
030305
05
03
03
003
003004
004
004004004004
004004015
015
004
004
00097
0026716054
17964
17973180081800918140
181681817900347
16037
15661
18123
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTOGESTION ADMINISTRATIVASERVICIOS ALCONTRIBUYENTECONTROL DE DEUDA YCOBRANZADESPACHO ADUANEROFISCALIZACIONFISCALIZACION ADUANERAPREVENCION Y REPRESIONDEL CONTRABANDORECAUDACION ADUANERARECURSOS IMPUGNATORIOSOBLIGACIONESPREVISIONALESRESERVA ACTUARIAL DEOBLIGACIONESPREVISIONALES
INTEGRACION YMODERNIZACION DE LAADMINISTRACIONTRIBUTARIA Y ADUANERAMODERNIZACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE LAADMINISTRACIONTRIBUTARIA
4 648 514
61 176 723 71 725 843
56 734 913
59 098 867 177 757 860 23 408 918 75 473 577
26 868 363 19 372 897
17 847 200
25 090 051
1 608 208
18 695 242 29 937 438
19 872 343
21 089 705 62 631 486
8 512 994 26 991 365
9 515 097 6 915 787
174 975
2 129 174 4 041 587
2 611 544
2 720 360 8 182 309 1 077 527 3 474 098
1 236 769 891 746
15 842 929
62 028 000
13 388
176 210 10 089 251
7 980 563
8 313 088 25 004 145
3 292 795 10 616 421
3 779 413 2 725 071
455 346
6 445 085
82 632 695 115 794 119
87 199 363
91 222 020 273 575 800
36 292 234 116 555 461
41 399 642 29 905 501 17 847 200
25 090 051
15 842 929
62 028 000
205 769 665
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 157
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0103 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
15 485 036 18 599 672 48 479 578 816 056 351 500 588 500 84 320 342
1 TOTAL ACTIVIDADES 15 485 036 48 479 578 816 056 351 500 588 500 84 320 342
0606
06
06
06
06
003043
043
043
043
043
0026714794
14795
14800
14801
14802
GESTION ADMINISTRATIVAREGULACION Y FIJACION DETARIFASSOLUCION A RECLAMOS YCONTROVERSIASSUPERVISION YFISCALIZACION DESERVICIOS ENTELECOMUNICACIONESFONDO DE INVERSION DETELECOMUNICACIONESDIFUSION Y ORIENTACION
3 326 043 4 410 997
2 653 174
2 276 734
1 502 434
1 315 654
4 272 316 4 224 340
1 861 277
482 280
5 670 345
2 089 114
292 339 281 931
262 274
95 500
47 478 686
68 848
457 780
2 251
61 000
248 880
46 145
351 500
588 500
9 288 478 8 917 268
4 778 976
2 915 514
54 900 345
3 519 761
18 599 672
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 158
MEF/DNPP
31/08/2004
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0104 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
29 637 135 60 119 395 4 036 632 4 336 943 98 130 105
1 TOTAL ACTIVIDADES 29 637 135 4 036 632 4 336 943 98 130 105
1010
10
10
10
10
003043
043
043
043
043
0026714791
14792
14794
14795
14802
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION YFISCALIZACION DEELECTRICIDADSUPERVISION YFISCALIZACION ENHIDROCARBUROSREGULACION Y FIJACION DETARIFASSOLUCION A RECLAMOS YCONTROVERSIASDIFUSION Y ORIENTACION
6 764 959 5 287 978
6 787 017
5 500 256
2 813 083
2 483 842
6 766 717 10 778 770
16 238 267
18 390 621
1 807 178
6 137 842
923 978 503 621
611 352
941 170
787 622
268 889
4 219 268
117 675
18 674 922 16 570 369
23 636 636
24 832 047
5 525 558
8 890 573
60 119 395
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 159
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0105 COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
19 171 670 516 900 6 489 470 2 215 300 459 800 28 853 140
1 TOTAL ACTIVIDADES 19 171 670 516 900 2 215 300 459 800 28 853 140
05
1111
1111
015
003043
043043
00347
0026715664
1804818120
OBLIGACIONESPREVISIONALESGESTION ADMINISTRATIVAINVESTIGACION YDESARROLLOINTERMEDIARIOS Y FONDOSMERCADO Y EMISORES
3 633 110 2 877 754
5 946 718 6 714 088
516 900
1 482 160 931 210
1 914 160 2 161 940
523 467 316 615
645 623 729 595
87 362 68 970
142 538 160 930
516 900
5 726 099 4 194 549
8 649 039 9 766 553
6 489 470
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 160
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0107 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
7 506 928 2 372 484 561 108 129 500 10 570 020
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 506 928 561 108 129 500 10 570 020
141414
14
14
14
14
14
003003043
043
043
043
043
043
002671503014793
14794
14795
15241
15496
15512
GESTION ADMINISTRATIVAACCIONES DE CONTROLSUPERVISION YFISCALIZACION DESERVICIOS DE SANEAMIENTOREGULACION Y FIJACION DETARIFASSOLUCION A RECLAMOS YCONTROVERSIASCOMUNICACION Y ATENCIONAL USUARIODESARROLLO DEINSTRUMENTOSREGULATORIOSDIRECCION Y GESTION
1 088 992 247 710
1 262 576
1 129 822
1 231 624
1 064 254
922 266
559 684
1 155 730 6 660
93 970
189 175
125 220
372 295
66 660
362 774
152 706 10 680 55 494
48 240
47 316
52 404
23 832
170 436
129 500
2 526 928 265 050
1 412 040
1 367 237
1 404 160
1 488 953
1 012 758
1 092 894
2 372 484
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 161
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0108 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
5 796 908 2 308 742 392 500 20 000 8 518 150
1 TOTAL ACTIVIDADES 5 796 908 392 500 20 000 8 518 150
161616
1616
16
16
003003003
003043
043
043
002671503015511
1551214794
14795
16087
GESTION ADMINISTRATIVAACCIONES DE CONTROLDIFUSION DE IMAGEN YPROMOCION DE RELACIONESINSTITUCIONALESDIRECCION Y GESTIONREGULACION Y FIJACION DETARIFASSOLUCION A RECLAMOS YCONTROVERSIASSUPERVISION YFISCALIZACION DESERVICIOS DEINFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE DE USOPUBLICO
757 584 490 688 118 077
455 681 1 101 307
895 578
1 977 993
1 205 707 91 448
145 340
438 120 101 276
42 800
284 051
26 500
366 000
20 000
2 009 791 582 136 263 417
893 801 1 202 583
1 304 378
2 262 044
2 308 742
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 162
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0201 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA
7 160 030 5 656 964 20 776 420 33 593 414
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 160 030 20 776 420 33 593 414
111111
003040040
002671560915896
GESTION ADMINISTRATIVAGESTION OPERATIVAPROMOCION DEL SISTEMA
3 988 169 2 585 573 586 288
4 401 203 903 471 352 290
90 000 20 681 420
5 000
8 479 372 24 170 464
943 578
5 656 964
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 163
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0202 COMISION NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, DE TRATAMIENTO ESPECIAL, COMERCIAL Y ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO
1 416 750 2 546 300 378 800 1 274 850 245 000 5 861 700
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
1 416 750
378 800
1 274 850
245 000
4 586 850
1 274 850
111111
11
11
11
003040040
040
040
040
002671560915896
17879
17881
18029
GESTION ADMINISTRATIVAGESTION OPERATIVAPROMOCION DEL SISTEMA
CONSTRUCCION 02ALMACENES CETICOSMATARANICONSTRUCCION ALMACENCETICOS PAITAHABILITACION LOTES PARAINDUSTRIA CETICOSMATARANI
768 500 550 650 97 600
919 300 1 400 000
227 000
133 200 245 600
612 300
306 150
356 400
245 000
2 066 000 2 196 250
324 600
612 300
306 150
356 400
2 546 300
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 164
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0203 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
992 698 2 545 592 179 858 31 452 3 749 600
1 TOTAL ACTIVIDADES 992 698 179 858 31 452 3 749 600
1111
11
042042
042
0026700400
14787
GESTION ADMINISTRATIVAPROMOCION DEL TURISMOINTERNOCOMERCIALIZACION YSERVICIOS COLATERALES
308 453 669 242
15 003
316 752 2 129 183
99 657
179 858
8 352 23 100
813 415 2 821 525
114 660
2 545 592
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 165
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
0301 FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCION DE LA VIVIENDA
11 009 998 19 433 046 4 827 206 11 963 300 47 233 550
1 TOTAL ACTIVIDADES 11 009 998 4 827 206 11 963 300 47 233 550
171717
1717
17
057057057
057057
057
002670048515048
1560715664
15905
GESTION ADMINISTRATIVASUPERVISION Y CONTROLADMINISTRACIONFINANCIERAGESTION FONAVIINVESTIGACION YDESARROLLOPROMOVER EL DESARROLLODEL MERCADO DE VIVIENDA
4 232 421 384 226
1 277 971
865 420
4 249 960
3 817 532 208 393
1 527 298
2 569 397 874 198
10 436 228
567 206
1 100 000
3 160 000
627 624 40 100
263 000
10 221 772 14 000
796 804
9 244 783 632 719
3 068 269
13 891 169 1 753 618
18 642 992
19 433 046
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 166
MEF/DNPP
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07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
1501 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
5 104 531 5 159 921 491 173 650 000 150 000 11 555 625
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
5 104 531
491 173
650 000
150 000
10 905 625
650 000
090909
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
034
002671806617875
17876
17977
18051
18147
18154
18155
18156
18157
18158
18231
GESTION ADMINISTRATIVAMANTENIMIENTO Y APOYOCONSERVACION Y MANEJODE LA FAUNACONSERVACION Y MANEJODE LA FLORAEDUCACION AMBIENTAL YCULTURALINVESTIGACION,CONSERVACION YRESTAURACION DEMONUMENTOSARQUEOLOGICOSPROMOCION Y DIFUSIONINSTITUCIONAL
PROYECTO DE INSTALACIONDE CRIADERO DELOMBRICES VIVAS YPRODUCCION DE HUMUSPROYECTO DE INSTALACIONDE CRIADEROS Y POZAS DEPESCA DEPORTIVA DETILAPIA ( OREOOMIS SP)PROYECTO DEINVESTIGACION A LACONSERVACION DE LABIODIVERSIDADPROYECTO DE REDELECTRICA DE ZONA DECOSTAPROYECTO DE RIEGOTECNIFICADO DEL CAMPINGPATPALRESTAURACION YEXCAVASION DEL SECTOR37BIII DE LA HUACA SANMIGUEL
2 097 070 104 539
1 909 643
451 852
104 539
104 539
332 349
542 234 859 352
2 156 543
509 151
259 479
377 437
455 725
86 623 44 543
115 033
66 818
89 078
89 078
17 320
115 563
90 000
200 000
120 000
107 117
30 000
120 000
2 755 927 1 008 434 4 301 219
1 027 821
364 018
571 054
877 152
17 320
115 563
90 000
200 000
120 000
107 117
5 159 921
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 167
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
1502 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
93 423 955 3 491 806 49 399 987 4 684 252 4 000 000 155 000 000
1 TOTAL ACTIVIDADES 93 423 955 3 491 806 4 684 252 4 000 000 155 000 000
03
030305
003
003003015
00007
002670027100347
ADMINISTRACION DE LOSREGISTROS PUBLICOSGESTION ADMINISTRATIVAGESTION REGISTRALOBLIGACIONESPREVISIONALES
17 014 378
18 109 306 58 300 271
3 491 806
5 072 698
13 095 465 31 231 824
479 148
1 752 725 2 452 379
4 000 000
26 566 224
32 957 496 91 984 474
3 491 806
49 399 987
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 168
MEF/DNPP
31/08/2004
07:24:09 2
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
1503 CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
7 174 727 170 936 7 726 615 395 707 77 759 15 545 744
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 174 727 170 936 395 707 77 759 15 545 744
03
0303
03
0303
03
03
05
003
003003
003
003003
003
003
015
00110
0026700441
00457
0061200622
00681
15175
00347
CONDUCCION YORIENTACION SUPERIORGESTION ADMINISTRATIVAREGISTRO NACIONAL DECONTRATISTAS EINHABILITADOSPROCESOS DEL TRIBUNALDE CONTRATACIONES YADQUISICIONES DEL ESTADOCONCILIACION Y ARBITRAJESISTEMA DE INFORMATICA YCOMUNICACIONESDIFUSION DE LANORMATIVIDAD DECONTRATACIONES YADQUISICIONES EL ESTADOATENCION ESPECIALIZADAEN CONTRATACIONES YADQUISICIONES DEL ESTADOOBLIGACIONESPREVISIONALES
1 455 932
1 070 741 950 286
1 666 370
198 642 654 876
605 006
572 874
170 936
1 302 103
2 049 176 758 916
912 181
185 037 551 157
988 594
979 451
28 476
249 459 32 848
32 184
4 368 13 872
16 428
18 072
5 000
60 759
12 000
2 791 511
3 369 376 1 802 809
2 610 735
388 047 1 231 905
1 610 028
1 570 397
170 936
7 726 615
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 169
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOSGOBIERNO NACIONAL
1504 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
7 716 961 55 302 11 856 611 753 804 85 937 20 468 615
1 TOTAL ACTIVIDADES 7 716 961 55 302 753 804 85 937 20 468 615
05
17
17
1717
015
057
057
057057
00347
00097
00187
0026700314
OBLIGACIONESPREVISIONALESCAPACITACION YPERFECCIONAMIENTODESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL YTECNICAGESTION ADMINISTRATIVAINVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICO
423 236
3 595 236
2 990 315 708 174
55 302
3 146 116
5 503 061
2 395 440 811 994
27 000
171 464
523 888 31 452
20 580
65 357
55 302
3 616 932
9 335 118
5 909 643 1 551 620
11 856 611
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 170
MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2005
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
FPR40A6_09 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO
RECURSOS PUBLICOS
7 661 259 864 5 860 268 982 5 388 764 663 2 669 272 269 3 167 423 831 234 462 857 398 817 674 5 125 326 961 7 783 612 183 38 289 209 284
GOBIERNO NACIONAL
1505 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO
4 448 424 4 693 009 272 952 543 000 9 957 385
1 TOTAL ACTIVIDADES 4 448 424 272 952 543 000 9 957 385
0909
003030
0026700097
GESTION ADMINISTRATIVACAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
389 664 4 058 760
939 198 3 753 811
81 886 191 066
543 000
1 410 748 8 546 637
4 693 009
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES YSERVICIOS
OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOSDE CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACION DELA DEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
TOTAL
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