mef/dnpp proyecto de ley de presupuesto del sector … · 2016-09-26 · 002 instituto nacional de...

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PAGINA : MEF/DNPP ANEXO : FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO 29/08/2006 22:11:55 5 2 (EN NUEVOS SOLES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 1 TOTAL ACTIVIDADES 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 003 003 003 003 006 006 006 006 006 006 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL GESTION ADMINISTRATIVA SUPERVISION Y CONTROL SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DEMARCACION TERRITORIAL ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 1 317 999 32 238 782 820 980 744 916 4 644 547 860 534 1 095 680 4 695 439 5 385 000 1 880 516 1 317 999 32 238 782 820 980 744 916 4 644 547 860 534 1 095 680 4 695 439 5 385 000 1 880 516 3 1 3 4 1 3 1 3 1 3 4 1 3 4 1 3 1 3 3 1 317 999 24 574 484 6 415 298 1 249 000 182 328 638 652 244 916 500 000 1 285 988 2 903 159 455 400 378 532 440 002 42 000 470 680 625 000 1 281 308 3 414 131 5 385 000 1 317 999 24 574 484 6 415 298 1 249 000 182 328 638 652 244 916 500 000 1 285 988 2 903 159 455 400 378 532 440 002 42 000 470 680 625 000 1 281 308 3 414 131 5 385 000 BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. GOBIERNO NACIONAL Pliego : 457 073 164 457 073 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    5

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    003

    003

    003

    003

    006

    006

    006

    006

    006

    006

    DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SUPERVISION Y CONTROL

    SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    DEMARCACION TERRITORIAL

    ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

    DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

    COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES

    1 317 999

    32 238 782

    820 980

    744 916

    4 644 547

    860 534

    1 095 680

    4 695 439

    5 385 000

    1 880 516

    1 317 999

    32 238 782

    820 980

    744 916

    4 644 547

    860 534

    1 095 680

    4 695 439

    5 385 000

    1 880 516

    3

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    3

    1 317 999

    24 574 484

    6 415 298

    1 249 000

    182 328

    638 652

    244 916

    500 000

    1 285 988

    2 903 159

    455 400

    378 532

    440 002

    42 000

    470 680

    625 000

    1 281 308

    3 414 131

    5 385 000

    1 317 999

    24 574 484

    6 415 298

    1 249 000

    182 328

    638 652

    244 916

    500 000

    1 285 988

    2 903 159

    455 400

    378 532

    440 002

    42 000

    470 680

    625 000

    1 281 308

    3 414 131

    5 385 000

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    457 073 164 457 073 164

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    6

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001

    478 196 420 70 149 780 548 346 200

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    03

    05

    05

    05

    05

    03

    03

    03

    03

    006

    014

    014

    014

    015

    003

    006

    006

    006

    COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES

    ENTREGA DE INCENTIVO ECONOMICO DE CARACTER TEMPORAL A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS COMO APOYO YSUJETO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

    DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

    TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

    APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

    APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

    PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

    1 880 516

    293 893 880

    6 106 120

    100 000 000

    3 388 771

    597 000

    9 990 000

    6 097 366

    4 438 890

    23 310 000

    33 186 780

    13 653 000

    1 880 516

    293 893 880

    6 106 120

    100 000 000

    3 388 771

    597 000

    33 300 000

    39 284 146

    18 091 890

    1

    3

    3

    4

    7

    3

    7

    4

    2

    5

    5

    5

    5

    352 932

    1 527 584

    28 818 747

    263 642 461

    1 432 672

    6 006 120

    100 000

    100 000 000

    3 388 771

    597 000

    9 990 000

    6 097 366

    4 438 890

    23 310 000

    33 186 780

    13 653 000

    352 932

    1 527 584

    28 818 747

    263 642 461

    1 432 672

    6 006 120

    100 000

    100 000 000

    3 388 771

    597 000

    33 300 000

    39 284 146

    18 091 890

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    457 073 164

    21 123 256

    70 149 780

    457 073 164

    91 273 036

    5

    1

    2

    3

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    28 771 168

    3 388 771

    57 991 692

    28 771 168

    3 388 771

    57 991 692

    455 540 492 455 540 492GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    7

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    478 196 420 70 149 780 548 346 200TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    4

    5

    7

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    365 388 861

    21 123 256

    1 532 672

    70 149 780

    365 388 861

    91 273 036

    1 532 672

    455 540 492

    22 655 928

    70 149 780

    455 540 492

    92 805 708

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    8

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002

    47 274 814 1 173 518 49 609 112

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    03

    03

    03

    03

    05

    03

    003

    006

    006

    006

    015

    006

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    CENSOS NACIONALES

    5 290 195

    402 774

    2 659 174

    13 882 857

    4 039 814

    21 000 000

    1 021 099

    152 419

    6 311 294

    555 193

    2 659 174

    15 043 637

    4 039 814

    21 000 000

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    2

    5

    2 162 352

    2 629 043

    304 800

    194 000

    304 650

    56 124

    42 000

    1 726 145

    507 689

    425 340

    6 661 853

    6 079 144

    1 141 860

    4 039 814

    21 000 000

    871 099

    150 000

    152 419

    2 162 352

    3 500 142

    304 800

    344 000

    304 650

    208 543

    42 000

    1 726 145

    507 689

    425 340

    6 661 853

    7 239 924

    1 141 860

    4 039 814

    21 000 000

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    26 274 814

    21 000 000

    1 173 518

    28 609 112

    21 000 000

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    10 855 000

    4 039 814

    9 272 000

    1 914 000

    1 023 518

    10 855 000

    4 039 814

    11 456 298

    1 914 000

    26 080 814

    21 194 000

    1 023 518

    150 000

    28 265 112

    21 344 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    1 160 780

    1 160 780

    1 160 780

    1 160 780

    1 160 780

    1 160 780

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    9

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    47 274 814 1 173 518 49 609 112TOTAL PLIEGO :

    6

    5

    7

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL 21 000 000

    194 000

    150 000

    21 000 000

    344 000

    21 194 000 150 000 21 344 000GASTOS DE CAPITAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    1 160 780

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    10

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL006

    36 972 306 3 000 000 39 972 306

    1 TOTAL ACTIVIDADES05

    07

    07

    07

    07

    015

    003

    003

    024

    024

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

    ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

    464 306

    3 798 000

    17 705 550

    5 200 470

    9 803 980

    3 000 000

    464 306

    3 798 000

    17 705 550

    8 200 470

    9 803 980

    2

    4

    3

    1

    3

    4

    7

    3

    7

    3

    463 306

    1 000

    3 798 000

    1 775 000

    15 476 550

    219 000

    235 000

    5 200 470

    9 803 980

    2 500 000

    500 000

    463 306

    1 000

    3 798 000

    1 775 000

    15 476 550

    219 000

    235 000

    7 700 470

    500 000

    9 803 980

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    36 972 306 3 000 000 39 972 306

    36 972 306 3 000 000 39 972 306TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    1 775 000

    463 306

    34 279 000

    220 000

    235 000

    2 500 000

    500 000

    1 775 000

    463 306

    36 779 000

    220 000

    735 000

    36 737 306

    235 000

    2 500 000

    500 000

    39 237 306

    735 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    11

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE007

    10 034 000 13 334 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    03

    048

    048

    048

    048

    048

    FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS NACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL

    FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL

    PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

    2 926 811

    2 507 522

    1 945 294

    365 610

    2 288 763

    2 926 811

    2 507 522

    5 245 294

    365 610

    2 288 763

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    2 305 549

    572 262

    49 000

    1 408 229

    1 099 293

    327 464

    1 617 830

    313 730

    51 880

    502 028

    1 786 735

    2 305 549

    572 262

    49 000

    1 408 229

    1 099 293

    327 464

    4 917 830

    313 730

    51 880

    502 028

    1 786 735

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    10 034 000 13 334 000

    10 034 000 13 334 000TOTAL PLIEGO :

    5

    1

    3

    4

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    4 857 000

    5 128 000

    49 000

    4 857 000

    8 428 000

    49 000

    10 034 000 13 334 000GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    3 300 000

    3 300 000

    3 300 000

    3 300 000

    3 300 000

    3 300 000

    3 300 000

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    12

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA010

    42 186 000 8 000 42 194 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES07

    07

    07

    003

    003

    021

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

    8 746 571

    3 697 847

    29 741 582

    8 000

    8 746 571

    3 705 847

    29 741 582

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    8 090 658

    601 693

    52 320

    1 900

    2 919 167

    732 500

    37 680

    8 500

    19 490 175

    3 337 807

    6 540 000

    373 600

    8 000

    8 090 658

    601 693

    52 320

    1 900

    2 919 167

    732 500

    37 680

    16 500

    19 490 175

    3 337 807

    6 540 000

    373 600

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    42 186 000 8 000 42 194 000

    42 186 000 8 000 42 194 000TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    30 500 000

    4 672 000

    6 630 000

    384 000

    8 000

    30 500 000

    4 672 000

    6 630 000

    392 000

    41 802 000

    384 000

    8 000

    41 802 000

    392 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    13

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    DESPACHO PRESIDENCIAL011

    22 000 054 21 121 22 021 175

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    05

    003

    003

    003

    006

    015

    DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SUPERVISION Y CONTROL

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    1 554 254

    14 349 407

    851 528

    5 229 411

    15 454

    21 121

    1 554 254

    14 370 528

    851 528

    5 229 411

    15 454

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    2

    1 206 950

    315 228

    32 076

    5 593 140

    6 706 143

    1 900 124

    150 000

    660 200

    186 528

    4 800

    4 524 310

    642 101

    63 000

    15 454

    21 121

    1 206 950

    315 228

    32 076

    5 593 140

    6 727 264

    1 900 124

    150 000

    660 200

    186 528

    4 800

    4 524 310

    642 101

    63 000

    15 454

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    22 000 054 21 121 22 021 175

    22 000 054 21 121 22 021 175TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    11 984 600

    15 454

    7 850 000

    2 000 000

    150 000

    21 121

    11 984 600

    15 454

    7 871 121

    2 000 000

    150 000

    21 850 054

    150 000

    21 121

    21 871 175

    150 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    14

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012

    22 841 000 43 014 992

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    003

    003

    067

    067

    067

    067

    067

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL

    DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS

    PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS

    CONTROL DE LA PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS CON FINES ILICITOS

    DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU

    2 988 089

    6 626 239

    409 348

    4 644 427

    1 378 896

    757 994

    6 036 007

    2 988 089

    8 111 843

    1 053 748

    6 654 423

    1 378 896

    907 994

    21 919 999

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    5

    2 408 149

    432 662

    135 940

    11 338

    3 085 666

    3 485 653

    54 920

    379 348

    30 000

    4 327 427

    317 000

    912 496

    466 400

    441 914

    316 080

    6 036 007

    2 408 149

    432 662

    135 940

    11 338

    3 085 666

    4 921 257

    104 920

    379 348

    674 400

    4 327 427

    2 313 796

    13 200

    912 496

    466 400

    441 914

    466 080

    21 919 999

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    16 804 993

    6 036 007

    21 094 993

    21 919 999

    5

    1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 555 000 11 555 000

    16 738 735 20 965 535GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 173 992

    1 485 604

    644 400

    2 009 996

    150 000

    15 883 992

    1 435 604

    50 000

    644 400

    1 996 796

    13 200

    150 000

    15 883 992

    4 290 000

    15 883 992

    4 226 800

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    15

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    22 841 000 43 014 992TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    3

    4

    5

    7

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    5 047 795

    135 940

    6 036 007

    66 258

    9 274 595

    135 940

    21 919 999

    129 458

    16 738 735

    6 102 265

    20 965 535

    22 049 457

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 173 992

    4 226 800

    15 883 992

    63 200

    4 226 800

    15 947 192

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    16

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION013

    14 452 000 16 152 340

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    05

    05

    05

    05

    003

    003

    006

    014

    014

    014

    014

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SUPERVISION Y CONTROL

    DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

    DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

    FORTALECIMIENTO REGIONAL

    FORTALECIMIENTO LOCAL

    2 416 420

    5 785 556

    166 100

    1 630 592

    497 407

    2 662 325

    1 293 600

    2 416 420

    7 485 896

    166 100

    1 630 592

    497 407

    2 662 325

    1 293 600

    1

    3

    1

    3

    4

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    680 596

    1 735 824

    1 666 310

    4 017 226

    2 020

    100 000

    166 100

    1 630 592

    497 407

    2 662 325

    1 293 600

    680 596

    1 735 824

    1 666 310

    5 663 022

    2 020

    154 544

    166 100

    1 630 592

    497 407

    2 662 325

    1 293 600

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    14 452 000 16 152 340

    14 452 000 16 152 340TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    2 346 906

    12 003 074

    2 020

    100 000

    2 346 906

    13 648 870

    2 020

    154 544

    14 352 000

    100 000

    15 997 796

    154 544

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    1 700 340

    1 700 340

    1 645 796

    54 544

    1 700 340

    1 700 340

    1 645 796

    54 544

    1 645 796

    54 544

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    17

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ014

    5 975 000 5 975 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    003

    006

    006

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

    1 735 474

    1 988 910

    2 250 616

    1 735 474

    1 988 910

    2 250 616

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    137 640

    1 524 514

    73 320

    1 125 371

    851 539

    12 000

    721 635

    1 528 981

    137 640

    1 524 514

    73 320

    1 125 371

    851 539

    12 000

    721 635

    1 528 981

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    5 975 000 5 975 000

    5 975 000 5 975 000TOTAL PLIEGO :

    5

    1

    3

    4

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    1 984 646

    3 905 034

    85 320

    1 984 646

    3 905 034

    85 320

    5 975 000 5 975 000GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    18

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS AMAZONICOS Y AFROPERUANOS - INDEPA017

    6 836 000 6 836 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    03

    05

    003

    003

    003

    006

    006

    014

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SUPERVISION Y CONTROL

    DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD

    PLAN DE PROTECCION DE LA RESERVA KUGAPAKORI, NAHUA NANTI Y OTROS

    DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS

    454 000

    2 742 000

    40 000

    800 000

    2 000 000

    800 000

    454 000

    2 742 000

    40 000

    800 000

    2 000 000

    800 000

    3

    7

    1

    3

    7

    3

    3

    3

    3

    7

    408 800

    45 200

    2 250 000

    440 950

    51 050

    40 000

    800 000

    2 000 000

    779 250

    20 750

    408 800

    45 200

    2 250 000

    440 950

    51 050

    40 000

    800 000

    2 000 000

    779 250

    20 750

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    6 836 000 6 836 000

    6 836 000 6 836 000TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    2 250 000

    4 469 000

    117 000

    2 250 000

    4 469 000

    117 000

    6 719 000

    117 000

    6 719 000

    117 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    19

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU070

    39 383 000 960 000 40 343 000

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    003

    003

    024

    024

    024

    024

    024

    024

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

    MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIAL CONTRA INCENDIO, RESCATE Y MEDICO

    REEQUIPAMIENTO DE COMPAÑIAS DE BOMBEROS

    CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA SALVADORA COSMOPOLITA N° 17

    CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA ATALAYA Nº 139

    355 400

    14 038 600

    309 420

    19 342 212

    2 900 000

    1 215 776

    1 221 592

    853 312

    106 688

    355 400

    14 891 912

    309 420

    106 688

    19 342 212

    2 900 000

    1 215 776

    1 221 592

    3

    1

    3

    7

    3

    3

    3

    7

    5

    5

    355 400

    6 515 000

    7 495 968

    27 632

    309 420

    19 342 212

    2 900 000

    1 215 776

    1 221 592

    813 312

    40 000

    106 688

    355 400

    6 515 000

    8 309 280

    67 632

    309 420

    106 688

    19 342 212

    2 900 000

    1 215 776

    1 221 592

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    36 945 632

    2 437 368

    960 000

    37 905 632

    2 437 368

    39 383 000 960 000 40 343 000TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    6 515 000

    27 503 000

    2 437 368

    2 927 632

    920 000

    40 000

    6 515 000

    28 423 000

    2 437 368

    2 967 632

    34 018 000

    5 365 000

    920 000

    40 000

    34 938 000

    5 405 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    20

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP116

    30 619 679 7 000 000 37 619 679

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    09

    09

    09

    09

    003

    003

    017

    017

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y DE TV

    RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL

    2 081 860

    5 498 344

    16 514 475

    6 525 000

    148 468

    1 765 526

    5 086 006

    2 230 328

    7 263 870

    21 600 481

    6 525 000

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    7

    5

    1 119 380

    882 480

    80 000

    3 433 004

    2 065 340

    7 284 616

    9 229 859

    6 525 000

    148 468

    1 765 526

    4 586 006

    500 000

    1 119 380

    1 030 948

    80 000

    3 433 004

    3 830 866

    7 284 616

    13 815 865

    500 000

    6 525 000

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    24 094 679

    6 525 000

    7 000 000

    31 094 679

    6 525 000

    30 619 679 7 000 000 37 619 679TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    4

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    11 837 000

    12 177 679

    80 000

    6 525 000

    6 500 000

    500 000

    11 837 000

    18 677 679

    80 000

    6 525 000

    500 000

    24 094 679

    6 525 000

    6 500 000

    500 000

    30 594 679

    7 025 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    21

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183

    1 849 000 43 420 000 45 269 000

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    003

    003

    043

    043

    043

    043

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

    ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

    ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

    AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI

    295 000

    430 000

    1 124 000

    4 319 404

    6 212 290

    7 753 691

    9 681 272

    10 895 343

    4 558 000

    4 319 404

    6 212 290

    8 048 691

    10 111 272

    12 019 343

    4 558 000

    1

    3

    4

    1

    3

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    7

    5

    295 000

    430 000

    1 124 000

    3 445 498

    734 906

    139 000

    3 074 837

    2 737 453

    400 000

    5 593 603

    1 958 488

    201 600

    6 223 578

    1 709 294

    1 748 400

    6 249 425

    2 656 918

    189 000

    1 800 000

    4 558 000

    3 445 498

    734 906

    139 000

    3 074 837

    2 737 453

    400 000

    5 593 603

    2 253 488

    201 600

    6 223 578

    2 139 294

    1 748 400

    6 249 425

    3 780 918

    189 000

    1 800 000

    4 558 000

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    1 849 000

    38 862 000

    4 558 000

    40 711 000

    4 558 000

    5

    1

    3

    4

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    1 849 000

    24 586 941

    9 797 059

    2 278 000

    24 586 941

    11 646 059

    2 278 000

    1 849 000 36 662 000 38 511 000GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    22

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    1 849 000 43 420 000 45 269 000TOTAL PLIEGO :

    6

    5

    7

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    4 558 000

    2 200 000

    4 558 000

    2 200 000

    6 758 000 6 758 000GASTOS DE CAPITAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    23

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    PODER JUDICIAL004

    1 TOTAL ACTIVIDADES02

    02

    02

    02

    02

    02

    02

    002

    002

    002

    002

    003

    006

    006

    CONTROL DE LA MAGISTRATURA

    PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA

    PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR

    PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    6 930 914

    33 114 846

    15 390 594

    551 954 888

    31 493 666

    4 290 062

    2 004 415

    2 097 370

    916 416

    5 082 606

    331 166

    74 675 268

    3 101 200

    746 944

    92 400

    54 000

    7 847 330

    38 197 452

    15 721 760

    626 630 156

    34 594 866

    5 037 006

    2 096 815

    2 151 370

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    3 157 607

    3 773 307

    16 119 034

    16 668 295

    327 517

    6 402 822

    8 987 772

    296 655 036

    253 561 058

    632 483

    1 106 311

    14 555 831

    16 937 835

    1 943 636

    2 346 426

    1 187 750

    816 665

    916 416

    5 082 606

    331 166

    74 675 268

    1 200 000

    1 901 200

    746 944

    92 400

    3 157 607

    3 773 307

    916 416

    16 119 034

    16 668 295

    5 410 123

    6 402 822

    8 987 772

    331 166

    296 655 036

    253 561 058

    75 307 751

    1 106 311

    14 555 831

    18 137 835

    1 901 200

    1 943 636

    2 346 426

    746 944

    1 187 750

    816 665

    92 400

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    729 503 007 85 000 000 814 503 007

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    24

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    PODER JUDICIAL004

    739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    02

    05

    02

    02

    006

    015

    002

    002

    SUPERVISION Y CONTROL

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

    MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

    2 097 370

    82 226 252

    6 000 000

    3 892 127

    54 000

    15 567 750

    2 151 370

    82 226 252

    6 000 000

    19 459 877

    1

    3

    4

    2

    5

    5

    1 068 129

    1 029 241

    82 226 252

    6 000 000

    3 892 127

    54 000

    15 567 750

    1 068 129

    1 029 241

    54 000

    82 226 252

    6 000 000

    19 459 877

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    729 503 007

    9 892 127

    85 000 000

    15 567 750

    814 503 007

    25 459 877

    739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    341 089 845

    82 226 252

    304 120 599

    960 000

    9 892 127

    1 106 311

    1 200 000

    83 800 000

    15 567 750

    341 089 845

    82 226 252

    305 320 599

    84 760 000

    25 459 877

    1 106 311

    728 396 696

    10 998 438

    85 000 000

    15 567 750

    813 396 696

    26 566 188

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    25

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA040

    8 533 000 1 855 000 10 388 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES02

    02

    003

    030

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    3 705 676

    4 827 324

    66 905

    1 788 095

    3 772 581

    6 615 419

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    2 316 718

    1 176 770

    212 188

    2 030 756

    2 661 846

    134 722

    39 405

    27 500

    1 753 095

    35 000

    2 316 718

    1 216 175

    212 188

    27 500

    2 030 756

    4 414 941

    134 722

    35 000

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    8 533 000 1 855 000 10 388 000

    8 533 000 1 855 000 10 388 000TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    4 347 474

    3 838 616

    346 910

    1 792 500

    62 500

    4 347 474

    5 631 116

    346 910

    62 500

    8 533 000

    1 792 500

    62 500

    10 325 500

    62 500

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    26

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DE JUSTICIA006

    1 TOTAL ACTIVIDADES02

    02

    02

    02

    02

    02

    02

    05

    002

    002

    002

    003

    003

    006

    006

    014

    DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA

    DIFUSION DE LA LEGISLACION NACIONAL

    GESTION ADMINISTRATIVA

    ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    SUPERVISION Y CONTROL

    PROMOCION DE LA MUJER

    1 288 319

    15 492 239

    457 178

    8 034 016

    2 832 753

    3 041 534

    554 062

    3 344

    202 123

    1 372 589

    10 390

    163 091

    1 288 319

    15 694 362

    1 829 767

    8 044 406

    2 832 753

    3 204 625

    554 062

    3 344

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    290 427

    773 924

    223 968

    1 771 591

    13 720 648

    434 636

    22 542

    1 882 353

    5 316 555

    11 100

    824 008

    208 082

    21 821

    2 602 850

    1 257 847

    1 750 687

    33 000

    155 654

    398 408

    202 123

    921 606

    450 983

    10 390

    135 146

    27 945

    290 427

    773 924

    223 968

    1 771 591

    13 922 771

    434 636

    944 148

    450 983

    1 882 353

    5 326 945

    11 100

    824 008

    208 082

    21 821

    2 602 850

    1 257 847

    1 885 833

    33 000

    27 945

    155 654

    398 408

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    37 248 529 1 748 193 38 996 722

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    27

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DE JUSTICIA006

    39 649 182 1 748 193 53 397 760

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    05

    05

    02

    014

    015

    002

    PROMOCION DE LA MUJER

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    GESTION DE PROYECTOS

    3 344

    5 545 084

    2 400 653

    3 344

    5 545 084

    14 401 038

    3

    2

    5

    3 344

    5 545 084

    2 400 653

    3 344

    5 545 084

    14 401 038

    BIENES Y SERVICIOS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    37 248 529

    2 400 653

    1 748 193

    38 996 722

    14 401 038

    39 649 182 1 748 193 53 397 760TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    6 000 590

    5 545 084

    22 007 929

    2 870 918

    2 400 653

    824 008

    1 269 265

    478 928

    6 000 590

    5 545 084

    23 277 194

    2 870 918

    14 401 038

    1 302 936

    36 424 521

    3 224 661

    1 269 265

    478 928

    37 693 786

    15 703 974

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    12 000 385

    12 000 385

    12 000 385

    12 000 385

    12 000 385

    12 000 385

    12 000 385

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    28

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    ARCHIVO GENERAL DE LA NACION060

    3 091 357 1 385 240 4 476 597

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    05

    003

    003

    003

    015

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    517 366

    735 011

    1 326 230

    512 750

    175 753

    507 655

    701 832

    693 119

    1 242 666

    2 028 062

    512 750

    1

    3

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    7

    2

    384 666

    107 700

    25 000

    278 882

    391 129

    5 000

    60 000

    969 326

    191 904

    165 000

    512 750

    175 753

    507 655

    701 832

    384 666

    283 453

    25 000

    278 882

    898 784

    5 000

    60 000

    969 326

    893 736

    165 000

    512 750

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    3 091 357 1 385 240 4 476 597

    3 091 357 1 385 240 4 476 597TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    1 632 874

    512 750

    690 733

    5 000

    250 000

    1 385 240

    1 632 874

    512 750

    2 075 973

    5 000

    250 000

    2 841 357

    250 000

    1 385 240

    4 226 597

    250 000

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    29

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061

    177 102 942 2 562 375 179 665 317

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    02

    02

    02

    02

    02

    02

    05

    02

    02

    002

    002

    002

    002

    003

    003

    015

    002

    002

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS

    REINTEGRACION SOCIAL

    FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. EL MILAGRO TRUJILLO LA LIBERTAD - CONSTRUCCION DEPABELLONES PARA 360 INTERNOS

    REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO DE MOYOBAMBA

    420 833

    1 067 000

    66 528 094

    8 000 000

    1 925 723

    84 000 447

    7 188 894

    3 292 951

    4 679 000

    1 455 360

    1 107 015

    420 833

    1 067 000

    67 983 454

    8 000 000

    1 925 723

    85 107 462

    7 188 894

    3 292 951

    4 679 000

    3

    3

    3

    4

    7

    7

    3

    1

    3

    4

    7

    2

    5

    5

    420 833

    1 067 000

    64 519 532

    400 387

    1 608 175

    8 000 000

    1 925 723

    77 924 827

    5 947 738

    24 000

    103 882

    7 188 894

    3 292 951

    4 679 000

    910 992

    544 368

    657 119

    449 896

    420 833

    1 067 000

    65 430 524

    400 387

    2 152 543

    8 000 000

    1 925 723

    77 924 827

    6 604 857

    24 000

    553 778

    7 188 894

    3 292 951

    4 679 000

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    169 130 991

    7 971 951

    2 562 375

    171 693 366

    7 971 951

    5

    1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 924 827 77 924 827

    159 418 934 1 568 111 160 987 045GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    30

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    177 102 942 2 562 375 179 665 317TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    2

    3

    4

    5

    7

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    7 188 894

    73 880 826

    424 387

    7 971 951

    9 712 057

    1 568 111

    994 264

    7 188 894

    75 448 937

    424 387

    7 971 951

    10 706 321

    159 418 934

    17 684 008

    1 568 111

    994 264

    160 987 045

    18 678 272

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    31

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA096

    5 235 000 5 235 000

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    003

    003

    003

    003

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

    PREVENCION Y DETECCION DE LAVADO DE ACTIVOS

    1 576 418

    923 446

    464 812

    2 270 324

    1 576 418

    923 446

    464 812

    2 270 324

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    937 538

    638 880

    612 592

    310 854

    198 680

    266 132

    1 279 820

    990 504

    937 538

    638 880

    612 592

    310 854

    198 680

    266 132

    1 279 820

    990 504

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    5 235 000 5 235 000

    5 235 000 5 235 000TOTAL PLIEGO :

    5

    1

    3

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS 3 028 630

    2 206 370

    3 028 630

    2 206 370

    5 235 000 5 235 000GASTOS CORRIENTES

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    32

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DEL INTERIOR007

    1 TOTAL ACTIVIDADES05

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    015

    003

    006

    006

    006

    022

    022

    022

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    SUPERVISION Y CONTROL

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    DESARROLLO DE ACCIONES DE CARACTER RESERVADO

    ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL

    1 019 094 706

    380 837 802

    5 969 155

    3 914 234

    1 561 118

    655 126

    32 674 916

    32 823 171

    6 811 946

    2 146 700

    1 019 094 706

    387 649 748

    5 969 155

    3 914 234

    1 561 118

    655 126

    32 674 916

    34 969 871

    2

    4

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    4

    1

    652 562 608

    366 532 098

    219 138 870

    62 605 466

    99 093 466

    2 314 565

    3 603 366

    51 224

    362 229

    3 545 301

    6 704

    944 906

    596 636

    19 576

    552 960

    102 166

    10 957 666

    1 576 969

    20 140 281

    10 901 241

    1 626 146

    5 185 800

    652 562 608

    366 532 098

    219 138 870

    64 231 612

    99 093 466

    5 185 800

    2 314 565

    3 603 366

    51 224

    362 229

    3 545 301

    6 704

    944 906

    596 636

    19 576

    552 960

    102 166

    10 957 666

    1 576 969

    20 140 281

    10 901 241

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    3 647 255 054 46 496 518 3 776 874 068

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    83 122 496

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    33

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DEL INTERIOR007

    1 TOTAL ACTIVIDADES07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL

    LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y USO DE ESTUPEFACIENTES

    MOVIMIENTO MIGRATORIO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS

    NORMAS Y CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

    SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO MILITAR Y POLICIAL

    VIGILANCIA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL

    ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL

    32 823 171

    50 330 381

    6 562 742

    2 752 845

    268 137 352

    1 840 656 195

    1 285 311

    2 146 700

    489 660

    13 035 948

    7 659 605

    6 500 544

    9 852 115

    34 969 871

    50 820 041

    19 598 690

    10 412 450

    274 637 896

    1 933 630 806

    1 285 311

    3

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    21 921 930

    32 528 886

    8 901 660

    8 899 835

    5 625 943

    822 615

    114 184

    2 454 294

    252 623

    45 928

    200 640 888

    8 141 097

    59 355 367

    1 316 103 869

    243 326 952

    281 225 374

    1 395 355

    751 345

    244 830

    244 830

    1 960 818

    9 042 412

    2 032 718

    5 440 005

    2 219 600

    3 788 436

    2 712 108

    7 802 234

    2 049 881

    23 317 285

    751 345

    32 528 886

    9 146 490

    8 899 835

    244 830

    7 586 761

    9 865 027

    114 184

    2 032 718

    2 454 294

    5 692 628

    45 928

    2 219 600

    200 640 888

    11 929 533

    59 355 367

    2 712 108

    1 316 103 869

    255 030 709

    301 881 562

    60 614 666

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    3 647 255 054 46 496 518 3 776 874 068

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    83 122 496

    3 901 523

    20 656 188

    58 564 785

    83 122 496

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    34

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DEL INTERIOR007

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TNTE BERGGERIE EN MAYNAS -LORETO

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERAS PNP CORBATA EN MAYNAS -LORETO

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP REMANZO EN MAYNAS -LORETO

    CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIVISION DE UNIDADES ESPECIALES PNP

    CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA JEFATURA PROVINCIAL Y COMISARIA PNP DE RIOJA - SAN MARTIN

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POLOBAYA - AREQUIPA

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO

    REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO POLICIAL 6 DEDICIEMBRE-ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP LA UNION - PIURA

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DEALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

    CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMISARIA PNP CASCAS -LA LIBERTAD

    REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO

    1 285 311

    439 197

    439 197

    439 197

    1 590 196

    439 310

    118 000

    422 915

    50 000

    34 875

    43 250

    113 728

    122 665

    1 285 311

    439 197

    439 197

    439 197

    1 590 196

    439 310

    118 000

    422 915

    50 000

    34 875

    43 250

    113 728

    122 665

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    1 285 311

    439 197

    439 197

    439 197

    1 590 196

    439 310

    118 000

    422 915

    50 000

    34 875

    43 250

    113 728

    1 285 311

    439 197

    439 197

    439 197

    1 590 196

    439 310

    118 000

    422 915

    50 000

    34 875

    43 250

    113 728

    BIENES Y SERVICIOS

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    3 647 255 054

    6 261 667

    46 496 518

    3 776 874 068

    6 261 667

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    83 122 496

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    35

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DEL INTERIOR007

    2 TOTAL PROYECTOS07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    07

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    022

    REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP URIPA - CHINCHEROS - APURIMAC

    AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP MANCHAY - PACHACAMAC - LIMA

    AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP SANTA FELICIA - LA MOLINA - LIMA

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO CHIRIMOTO - OMIA - AMAZONAS

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

    CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP ATALAYA UCAYALI

    CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP BELLAVISTA - ABANCAY - APURIMAC

    CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP CHAVIN DE HUANTAR HUARI - ANCASH

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POZUZO EN OXAPAMPA - PASCO

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NARANJOS EN PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

    CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CABANA SUR - LUCANAS-AYACUCHO

    CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN TERRENOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, EN LAPARCELA B DEL DISTRITO DE SURCO-LIMA

    122 665

    638 123

    32 550

    31 000

    43 250

    43 250

    345 867

    345 867

    67 050

    117 744

    50 000

    50 000

    50 000

    25 000

    122 665

    638 123

    32 550

    31 000

    43 250

    43 250

    345 867

    345 867

    67 050

    117 744

    50 000

    50 000

    50 000

    25 000

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    122 665

    638 123

    32 550

    31 000

    43 250

    43 250

    345 867

    345 867

    67 050

    117 744

    50 000

    50 000

    50 000

    25 000

    122 665

    638 123

    32 550

    31 000

    43 250

    43 250

    345 867

    345 867

    67 050

    117 744

    50 000

    50 000

    50 000

    25 000

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    6 261 667 6 261 667

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    36

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DEL INTERIOR007

    3 653 516 721 46 496 518 3 783 135 735

    2 TOTAL PROYECTOS07

    07

    022

    022

    IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ENLACE DE MICROONDAS PUNTO A PUNTO DE LA SEDE DE LA III-DIRTEPOL LALIBERTAD CON EL COMPLEJO POLICIAL ALCIDES VIGO HURTADO

    MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA PNP EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

    10 420

    159 016

    10 420

    159 016

    5

    5

    10 420

    159 016

    10 420

    159 016

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    TOTAL PLIEGO :

    6 261 667 6 261 667

    3 653 516 721 46 496 518 3 783 135 735TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    1 802 526 317

    652 562 608

    356 682 092

    835 484 037

    6 261 667

    1 960 818

    29 339 418

    15 196 282

    1 804 487 135

    652 562 608

    389 923 033

    856 140 225

    6 261 667

    73 761 067

    3 647 255 054

    6 261 667

    31 300 236

    15 196 282

    3 703 113 001

    80 022 734

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    83 122 496

    83 122 496

    3 901 523

    20 656 188

    58 564 785

    24 557 711

    58 564 785

  • PAGINA :

    MEF/DNPP

    ANEXO :

    FPR40C5

    DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006

    22:11:55

    37

    2(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007

    M. DE RELACIONES EXTERIORES008

    1 TOTAL ACTIVIDADES05

    13

    13

    13

    13

    13

    13

    13

    13

    015

    003

    003

    003

    006

    006

    029

    045

    045

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

    SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    SUPERVISION Y CONTROL

    ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

    DESARROLLO FRONTERIZO, LIMITES Y POLITICA ANTARTICA

    DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR

    6 062 696

    27 299 345

    857 463

    401 946

    4 492 861

    87 508

    946 722

    8 684 218

    339 213 639

    42 196 046

    2 475 170

    436 784

    868 400

    427 800

    2 396 000

    6 062 696

    69 495 391

    857 463

    2 877 116

    4 929 645

    87 508

    1 815 122

    9 112 018

    341 609 639

    2

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    1

    3

    4

    6 062 696

    8 232 890

    18 241 959

    824 496

    153 863

    703 600

    169 146

    232 800

    2 332 061

    2 160 800

    27 508

    60 000

    166 522

    390 200

    390 000

    215 218

    144 000

    8 325 000

    8 356 046

    33 040 000

    800 000

    2 075 170

    400 000

    436 784

    868 400

    427 800

    6 062 696

    8 232 890

    26 598 005

    33 864 496

    800 000

    153 863

    703 600

    169 146

    2 307 970

    400 000

    2 332 061

    2 597 584

    27 508

    60 000

    166 522

    1 258 600

    390 000

    215 218

    571 800

    8 325 000

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    GOBIERNO NACIONALPliego :

    388 282 478 49 000 000 437 282 478

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE F