numeralia delegaciÓn estatal de durango subdirección general de finanzas subdirección de...
Post on 23-Jan-2016
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
DURANGO
Superficie: 119,648 kms2 Porcentaje superficie nacional: 6.1 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Durango 2004Población 1,516,900 % de la Población Nacional 1.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 92,406,118 Aportación al PIB Nacional 1.3%PIB per Cápita (pesos) 60,917.7 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8Empleo formal IMSS, 2005 167,134.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.3%Mortalidad Infantil* (2005) 17.9
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 92,406,118 (Miles)$ 92,406,118 (Miles) 1.33 %1.33 %
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$ 93,681$ 93,681
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 18 911 401 20069588 21367519 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2927475 3492190 386011 0.018G.D. 2 Minería 580228 524217 508054 0.024G.D. 3 Industria manufacturera 3 550496 621823 3 908914 0.183G.D. 4 Construcción 619236 81 820 738076 0.035G.D. 5 Electricidad, gas y agua 375069 330293 327944 0.015G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 368115 3 571272 3829991 0.179G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
1 77 642 1 958548 21181380.099
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
2 516384 2 551674 28529750.134
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
3 437282 3 443565 3502479
0.164
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 146,047 148,780 +2,733
Eventuales 20,090 28,591 + 8,501
Total 172,137 177,371 + 5,234
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 24.1 38 40.8 78.7 17.3 14.8 -103.1 20.3
Agropecuario 0 0 35.1 -5.5 0.4 16.3 0 0
Minería -0.5 0.3 1.9 78.8 -3.7 6.9 -113.2 30.8
Industria manufacturera 7.5 17.4 2 -14 11.7 -11.7 -2 -0.4
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 16.8 20.3 1.7 15.8 8.8 -5.7 12.1 -10.2
Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0 0 0 0 0 0.1 0 0
Otros servicios a/ 0.4 0 0 3.8 0.1 8.9 0.1 0
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación % en el total
nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 470 2.5 17°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 1 462 1.9 18°
Consultorios 1 016 1.9 20°
Laboratorios de análisis clínicos 40 3 12°
Personal médico c 2 677 1.7 22°
En contacto directo con el paciente 2 439 1.7 22°
Generales 758 1.8 22°
Especialistas 1 141 1.7 20°
En adiestramiento d 540 1.7 21°
En otras labores 238 1.6 22°
Personal paramédico c e 6 734 1.5 22° Enfermeras f 3 261 1.6 22°
Otros 3 473 1.4 23°
Consultas externas (Miles) 4 719 1.8 22° Generales 3 442 1.8 22°
Especializadas g 581 1.4 23° De urgencia 525 1.9 18°
Odontológicas 171 1.3 25°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,332 69,353 1.9% 1,334 69,538 33.9%
Confianza 333 15,498 2.1% 343 15,566 2.2%
Honorarios 90 1,687 5.3% 92 1,620 5.6%
Becarios 41 1,684 2.4% 51 1,694 3.0%
Residentes 1,473 1,499
Total 1,796 89,695 2.0% 1,820 89,917 2.0%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaDurango
2006ISSSTE
2006Participación Durango
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
57,167 2,424,773 2.36% 56,846 2,411,143 2.36%
Familiares de
Trabajadores
208,556 7,297,397 2.86% 207,384 7,229,440 2.87%
Pensionados 9,731 578,392 1.68% 9,928 588,670 1.69%
Familiares Pensionados
7,822 498,386 1.57% 7,980 507,259 1.57%
Total 283,276 10,798,948 2.62% 282,138 10,736,512 2.63%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 1 251 2.79% 7 250 2.80%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 2 61 3.28% 2 61 3.28%
Centros Deportivos
1 7 14.29% 1 7 14.29%
Centros Culturales
2 74 2.70% 2 74 2.70%
Talleres para Jubilados
2 104 1.92% 2 104 1.92%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
3 133 2.26% 3 137 2.26%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
11 11
Clínicas Hospital
1 70 1.43% 1 71 1.41%
Clínicas de Especialidad
17 17
Clínicas de Medicina Familiar
2 87 2.30% 2 88 2.27%
Unidades de Medicina Familiar
38 905 4.20% 38 905 4.20%
Consultorios Auxiliares
80 80
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 40 1,074 3.72% 40 1,075 3.72%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 11 11
Total 42 1,197 3.51% 42 1,199 3.50%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 122 5,661 2.16% 122 5,679 2.15%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 12 411 2.92% 12 415 2.89%
Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%
Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%
Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%
Camas Censables
169 6,823 2.48% 169 6,833 3.34%
Camas de Tránsito
101 3,490 2.91% 101 3,500 3.07%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Durango 2006
ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 578,160 21,928,233 2.54% 243,173 9,276,946 2.62%
Recetas 843,771.0 20,267,510 3.09% 355,815.0 11,469,328 3.10%
Medicamentos Surtidos
3,618,652 63,739,034 3.39% 1,321,266 44,319,583 2.98%
Egresos Hospitalarios
10,540 348,641 3.02% 3,806 143,154 2.66%
Actos Quirúrgicos
8,876 237,834 2.41% 2,117 85,346 2.48%
Partos Atendidos
1,296 38,179 3.38% 422 13,355 3.16%
Urgencias 16,149 818,670 1.97% 6,419 349,625 1.84%
Defunciones Hospitalarias
300 10,890 2.75% 121 4,562 2.65%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos Durango
2006 ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 2007
ISSSTE Mayo
2007
Participación
Médicos 337 17,926 1.88% 362 18,309 1.98%Enfermeras 417 20,797 2.01% 430 21,004 2.05%
Paramédicos 75 4,648 1.61% 78 4,785 1.57%Administrativos 114 8,823 1.29% 201 9,151 1.33%
Servicios Generales 120 7,430 1.62% 117 7,505 1.56%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
9,311 559,428 1.68% 9,503 569,462 1.67%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
785,464 45,555,368 17.24% 364,894.0 21,006,922 1.74%
Pensiones en Nómina
RT
420 18,964 2.21% 425 19,208 2.21%
Costo de Nómina RT
(miles)
14,138 701,302 2.02% 5,931.2 308,274 2.01%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 43 2,634 1.83% 11 1,033 1.06%
Monto(miles)
883.2 60,828 1.45% 304.5 21,626 1.41%
Gastos de FuneralDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 139 9,781 1.42% 42 3,988 1.05%
Monto(miles)
2,569 170,794 1.50% 827.0 75,168 1.10%
*Cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 89,939 415,477 2.39% 3,668 143,365 2.56%
MontoCorto Plazo
(miles)
122,011.7 5,179,540 2.36% 44,843.8 1,780,451 2.52%
Complementarios
1,371 76,655 1.79% 408 23,099 1.77%
Monto Complementario
s(miles)
66,325.1 3,671,606 1.81% 19,571.6 1,129,178 1.73%
Especiales 191 8,756 2.18% 78 3,491 2.23%
Monto Especiales
(miles)
3,442.6 157,206 2.19% 1,402.4 62,548 2.24%
*cifras preliminares
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
956 32,922 2.90% 1,061 28,715 3.69%
Niños Inscritos
816 26,303 3.10% 744 26,899 2.77%
Lugares Disponibles
522 25,625 2.04% 522 26,020 2.01%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Durango-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,197 79,047 1.51% 164 12,618 1.30%
Monto(miles)
379,205 25,179,497 1.51% 48,042 3,908,448 1.23%
SITYFDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
248,009 7,904,242 3.14% 95,029 2,894,722 3.28%
Venta en Farmacias (miles)
26,827 1,192,760 2.25% 9,370 427,592 2.19%
TURISSSTEDurango
2006ISSSTE 2006
Participación Durango Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
18,696 1,717,605 1.09% 4,539 466,658 0.97%
Venta de Servicios(miles)
9,500.4 1,229,712 0.77% 3,317.4 321,907 1.03%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
1,790 261,433.8 322,070 219,593 65,367 129,782 10,593 13,851(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
47,893.7 47.1 56.4
28,309.6 27.8 33.3
3,936.3 3.9 4.6
3,801.3 3.7 4.5
951.2 0.9 1.2
84,892.1 83.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
3,514.7 3.5 37.7
1,242.9 1.2 13.3
1,172.1 1.2 12.6
3,393.4 3.3 36.4
9,323.1 9.2 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
2023.9 2 27.1
1547.6 1.5 20.7
1366.4 1.3 18.3
2527.7 2.5 33.97,465.6 7.3 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
84,892.1 9,323.1 7,465.6 101,680.8
Estructura Medica
204 00 H.G. A DR. SANTIAGO RAMON Y CAJAL, DURANGO (P)
206 00 C.H. C GOMEZ PALACIO (P)
207 00 C.M.F. C DURANGO (P)
200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 2 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
304 00 DEPTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
304 03 E.B.D.I. No. 109, GOMEZ PALACIO (P)
304 01 E.B.D.I. No. 035, DURANGO (P)
Mas 5 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
130 00 OFICINA DEL DELEGADO ESTATAL142 00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS
140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
Mas 8 Centros de Trabajo de Administración (CT-AUX)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
56.4%
4.5%
4.6%
1.2%
33.3%
Prestaciones
36.4%
12.6%
13.3%
37.7%
Administración
33.9%
20.7%
27.1%
18.3%
Mayo 2007
Presupuesto
)
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 17,936.0 17,865.1 7,613.5 17,819.3 7,593.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,519.9 5,519.9 5,519.9 12,299.4 2,073.3 Capítulo 2000 27,099.9 25,255.3 11,235.1 28,770.4 14,246.0 1,878.9 631.8 15,145.5 3,541.3 41.7 10,073.1 27,139.1 14,287.9 1,631.3 -41.8 Capítulo 3000 63,030.9 36,894.8 15,391.5 50,431.8 20,862.0 486.6 352.6 24,969.2 3,733.1 302.5 16,776.4 42,534.7 21,164.6 7,897.2 -302.6 Capítulo 5000 9,982.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 4,831.1 4,619.8 1,465.9 4,659.7 1,439.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,439.2 1,439.2 1,439.2 3,220.5 0.1GRAN TOTAL: 122,981.1 84,635.0 35,706.0 101,681.3 44,140.5 2,365.4 984.4 40,114.7 7,274.4 344.2 33,808.5 76,632.9 42,411.5 25,048.4 1,729.0
Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso
7,593.18
14,246.01
20,861.95
0.00
0.00
1,439.36
5,519.9
10,073.1
16,776.4
0.0
0.0
1,439.2
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Capítulo
Original ModificadoPrecompr
omiso CompromisoPor Comp
robar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mesAnua
lAl mes
Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual
Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D) $80,893,161.99$80,893,
161.99$103,78
2,167.98$103,78
2,167.98 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$103,40
4,082.51$103,40
4,082.51$103,40
4,082.51$378,0
85.47$378,0
85.47
(G) $80,893,161.99$80,893,
161.99$103,78
2,167.98$103,78
2,167.98 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$103,40
4,082.51$103,40
4,082.51$103,40
4,082.51$378,0
85.47$378,0
85.47
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $5,270,480.05$5,270,4
80.05$10,170,
261.52$10,170,
261.52 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,918,7
51.24$9,918,7
51.24$9,918,7
51.24$251,5
10.28$251,5
10.28
(G) $5,270,480.05$5,270,4
80.05$10,170,
261.52$10,170,
261.52 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,918,7
51.24$9,918,7
51.24$9,918,7
51.24$251,5
10.28$251,5
10.28
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D) $390,820.00$390,82
0.00$287,42
8.35$287,42
8.35 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$287,42
8.35$287,42
8.35$287,42
8.35 $0.00 $0.00
(G) $390,820.00$390,82
0.00$287,42
8.35$287,42
8.35 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$287,42
8.35$287,42
8.35$287,42
8.35 $0.00 $0.00
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D) $7,890,067.00$7,890,0
67.00$9,370,8
47.65$9,370,8
47.65 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,370,6
63.04$9,370,6
63.04$9,370,6
63.04$184.6
1$184.6
1
(G) $7,890,067.00$7,890,0
67.00$9,370,8
47.65$9,370,8
47.65 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,370,6
63.04$9,370,6
63.04$9,370,6
63.04$184.6
1$184.6
1
GRAN TOTAL: $94,444,529.04$94,444,
529.04$123,61
0,705.50$123,61
0,705.50 $0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$122,98
0,925.14$122,98
0,925.14$122,98
0,925.14$629,7
80.36$629,7
80.36
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Durango
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.98 1.00 0.75 1.00
FEBRERO 8.22 0.98 1.00 1.00 1.00
MARZO 8.53 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 8.44 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.00 0.26 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 8.22 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.61 0.74 0.80 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
MARZO 8.53 0.95 0.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.88 0.75 0.61 1.00 1.00 0.60 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00
ABRIL 8.44 0.96 0.80 1.00 1.00 0.92 1.00 0.62 0.76 1.00 0.00 1.00 0.60 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 8.22 7
FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.83 8.53 7
MARZO 8.53 1.00 1.00 1.00 1.00 8.28 8.44 8
ABRIL 8.44 1.00 1.00 1.00 1.00 7.76 8.27 8
DURANGO
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
DURANGO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
DURANGO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
top related