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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS ORGANIZACIONALES TEMA: “ANÁLISIS DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN CON PROPUESTA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE OPERACIONES EN LA EMPRESA PROTECOMPU S. A.” AUTOR ZAMBRANO ITURRALDE AURELIO ALEJANDRO DIRECTOR DE TESIS ING. CORONADO WINDSOR OMAR MSc. 2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA SISTEMAS ORGANIZACIONALES

TEMA: “ANÁLISIS DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN CON PROPUESTA A LA ELABORACIÓN DE UN

PLAN DE OPERACIONES EN LA EMPRESA PROTECOMPU S. A.”

AUTOR ZAMBRANO ITURRALDE AURELIO ALEJANDRO

DIRECTOR DE TESIS ING. CORONADO WINDSOR OMAR MSc.

2010 – 2011 GUAYAQUIL – ECUADOR

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2

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”.

..................................................................

Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro

C. I.: 091445188 – 5

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DEDICATORIA

Esta Tesis está dedicada con mucho cariño, para mi familia en

general, puesto que son los seres más importantes de mi vida, porque con

su sola presencia me inspiran a conseguir las metas más grandes, por

este motivo les dedico mi título profesional.

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AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradezco a Dios, que es el Ser Supremo, en quien

todo lo podemos.

Agradezco a mis padres porque de ellos aprendí todas las virtudes

para luchar y obtener mi título profesional.

A mis familiares, por la motivación y el ánimo que me dan para seguir

adelante.

A las autoridades, catedráticos y compañeros de la prestigiosa

Facultad de Ingeniería Industrial, quienes han compartido buenos y malos

momentos conmigo.

A todas las personas que siempre han estado conmigo y me han

apoyado de una u otra manera.

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ÍNDICE GENERAL

Prólogo. 1

CAPÍTULO I

GENERALIDADES No. Descripción Pág. 1.1 Antecedentes. 2

1.1.1 Planteamiento del problema. 3

1.2 Objetivos. 4

1.2.1 Objetivo general. 4

1.2.2 Objetivos específicos. 4

1.3 Justificativo. 4

1.4 Marco teórico. 5

1.4.1 Marco histórico. 5

1.4.2 Marco referencial. 8

1.4.3 Fundamentación teórica. 8

1.5 Hipótesis. 11

1.6 Metodología. 11

1.7 Antecedentes de la empresa. 12

1.8 Datos generales de la empresa. 13

1.8.1 Localización y ubicación. 13

1.8.2 Identificación según Código Internacional Industrial

Uniforme (CIIU). 14

1.8.3 Misión y Visión de la empresa. 14

1.9 Productos. 14

1.10 Estructura organizacional. 15

1.10.1 Organigrama del departamento a desarrollar. 15

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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL No. Descripción Pág.

2.1 Capacidades de producción. 17

2.2 Mercado y ventas. 18

2.3 Principales procesos. 20

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL No. Descripción Pág. 3.1 Análisis interno de la empresa. 23

3.1.1 Cadena de valor. 23

3.1.1.1 Actividades primarias. 24

3.1.1.2 Actividades de apoyo. 38

3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y

debilidades (Matriz EFI). 41

3.2 Análisis del entorno. 45

3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter). 45

3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico,

Social y Tecnológico). 50

3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades

y Amenazas (Matriz EFE). 53

CAPÍTULO IV

DIAGNÓSTICO No. Descripción Pág. 4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto. 56

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4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias. 58

4.3 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa. 58

4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas:

Diagrama de Pareto. 60

4.5 Impacto económico de problemas. 62

CAPÍTULO V

PROPUESTA

No. Descripción Pág. 5.1 Planteamiento de alternativas de solución. 65

5.1.1 Alternativa de solución No. 1. 76

5.1.2 Formación de círculos de calidad con empoderamiento. 83

5.1.3 Programa motivacional para el recurso humano. 88

5.1.4 Mejoramiento del método del servicio que ofrece la

empresa. 94

5.2 Costos de alternativas de solución. 99

5.3 Evaluación y selección de alternativa de solución. 101

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

No. Descripción Pág.

6.1 Plan de inversión y financiamiento. 103

6.1.1 Inversión inicial requerida. 103

6.1.2 Costos de operación. 104

6.1.3 Inversión total. 104

6.1.4 Financiamiento. 105

6.2 Evaluación financiera. 107

6.2.1 Tasa Interna de Retorno. 108

6.2.2 Valor Actual Neto. 110

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8

6.2.3 Recuperación de Capital. 111

6.2.4 Coeficiente beneficio costo. 113

6.2.5 Resumen de criterios económicos. 114

CAPÍTULO VII

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

No. Descripción Pág.

7.1 Planificación y Cronograma de implementación. 115

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No. Descripción Pág. 8.1 Conclusiones. 116

8.2 Recomendaciones. 117

Glosario de términos. 118

Anexos. 120

Bibliografía. 125

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ÍNDICE DE CUADROS

No. Descripción Pág. 1 Clientes de equipos de climatización. 18

2 Participación en el mercado. . 19

3 Descripción del proceso del servicio. 21

4 Tiempos improductivos anuales por falta de stock. 27

5 Horas anuales de mantenimiento. 29 6 Horas de reparación. 30

7 Horas trabajados por equipos instalados. 31

8 Horas de mantenimiento de los equipos instalados en lo que

va del año 2010. 31

9 Tiempo efectivo de trabajo. 32

10 Tiempo improductivo por transporte entre diagnóstico y

Reparación. 34

11 Horas improductivas por concepto del servicio De garantía. 37

12 Equipos y herramientas. 39

13 Insumos. 40

14 Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 44

15 Ingreso de nuevos competidores. 48

16 Características de PROTECOMPU y el competidor FIRMESA. 49

17 Matriz de evaluación de factores internos (EFE). 54

18 Matriz FODA. 58

19 Análisis de frecuencia de problemas anuales en número de

equipos observados. 60

20 Análisis de frecuencia de problemas en horas improductivas

anuales. 61

21 Costo de horas improductivas. 62

22 Impacto económico de los problemas. 63

23 Análisis de costos de los problemas. 63

24 Alternativas de solución. 66

25 Ubicación de las instalaciones de los clientes. 79

26 Asignación de trabajos a los clientes. 80

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No. Descripción Pág.

27 Tiempos de actividades. 81

28 Cronograma de capacitación. 86

29 Costos por contratación del recurso humano. 87

30 Postulados acerca de la motivación. 89

31 Formulario para la selección del tipo de Incentivo. 91

32 Tipo de incentivo elegido. 92

33 Costos de incentivo por persona. 93

34 Resumen de los métodos actual y propuesto. 97

35 Costo de alternativa de solución No. 1: Implementación del

Software de planificación (Microsoft Project) y diseño de la

ruta critica. 99

36 Costo de alternativa de solución No. 2: Formación de

Círculos de calidad con empoderamiento. 100

37 Costo de alternativa de solución No. 3: Programa

Motivacional para el recurso humano. 100

38 Inversión inicial requerida. 103

39 Costo de operación. 104

40 Inversión total. 105

41 Datos del crédito a solicitar. 105

42 Amortización del crédito a solicitar. 106

43 Interés anual del crédito financiado. 107

44 Balance económico de Flujo de Caja. 108

45 Interpolación para la comprobación de la TIR. 109

46 Comprobación del Valor Actual Neto (VAN). 111

47 Periodo de recuperación de la inversión. 112

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

No. Descripción Pág. 1 Participación en el mercado. 19

2 Flujograma del proceso de reparación y mantenimiento de

acondicionadores de aire. 22

3 Cadena de valor. 23

4 Cadena de valor: logística de entrada. 24

5 Flujograma del proceso de compras. 26

6 Cadena de valor: operaciones. 28

7 Cadena de valor: logística de salida. 33

8 Cadena de valor: marketing y ventas. 35

9 Cadena de valor: servicio post – venta. 36

10 Clientes por número de equipos instalados. 46

11 Matriz de fuerzas competitivas de Porter. 50

12 Diagrama de Ishikawa. 59

13 Diagrama de Pareto de frecuencias. 60

14 Diagrama de Pareto de tiempo improductivo. 61

15 Diagrama de Pareto de costos. 64

16 Flujograma para la instalación del software De planificación. 78

17 Modelo de ruta crítica. 82

18 Selección del tipo de incentivo. 92

19 Diagramas de análisis del proceso de mantenimiento de

Equipos de climatización actual. 95

20 Diagramas de análisis del proceso de mantenimiento de

Equipos de climatización mejorada. 96

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ÍNDICE DE ANEXOS

No. Descripción Pág. 1 Ubicación de la empresa. 121

2 Estructura orgánica de la empresa. 122

3 Organigrama del área técnica. 123

4 Diagrama de Gantt. 124

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RESUMEN

Tema: Análisis del servicio de instalación y mantenimiento de equipos de climatización con propuesta a la elaboración de un plan de operaciones en la empresa PROTECOMPU S. A. Autor: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar el servicio de instalación y mantenimiento de equipos de climatización en la empresa Protecompu S. A. y plantear una propuesta técnica para la implementación de un plan de operaciones, que permita el incremento de la eficiencia. Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se ha analizado la cadena de valor, análisis de atractividad (matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter), matrices EFI, EFE y FODA, utilizando además, flujogramas, cuadros y gráficos de pastel y de barras, identificándose a través del diagrama de Ishikawa, los principales problemas que afectan a la organización, que corresponden al bajo nivel de eficiencia del servicio, ocasionado por las descoordinación en asignación de trabajo, que a su vez es causada por la planificación inadecuada del servicio y por la descoordinación de actividades y la desmotivación del recurso humano, cuyo efecto es el incremento del tiempo improductivo y por ende la reducción del nivel de satisfacción de los clientes, según el Diagrama de Pareto, generando una eficiencia del 50,48%, con una consecuente pérdida económica de $32.007,50. La alternativa de solución escogida para reducir el impacto de la problemática identificada, radica en la instalación de compra de un software de planificación que contemple entre sus herramientas la ruta crítica, formación de círculos de calidad con empoderamiento y un programa motivacional para el recurso humano, evaluando el servicio bajo el diagrama de análisis de operaciones del proceso, con la expectativa de incrementar la eficiencia a 73,98%, es decir, un aumento de 23,50%. La inversión total que requerirá la presente propuesta, asciende a la cantidad de $16.105,00 de los cuales $5.000,00 (31,05%) corresponden a la inversión fija y $11.105,00 (68,95%) a los costos de operación, el monto de los activos fijos, será recuperado en el tiempo de 1 año y 5 meses, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 69,84% y Valor Actual Neto (VAN) de $11.088,96, con un beneficio costo de 2,22, indicadores técnicos y económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión en la alternativa de selección escogida.

………………………………….…....…. ..................................................... Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro Ing. Coronado Windsor Omar MSc.

C. I. 091445188 – 5 Tutor

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PRÓLOGO

La empresa PROTECOMPU S. A., se dedica a proporcionar servicio

de instalación, mantenimiento y reparación de equipos de alta tecnología

para centros de cómputo como UPS, dispositivos para climatización, entre

otros servicios y productos, delimitándose esta tesis de grado en el área

de mantenimiento y reparación de equipos de alta tecnología, dada la

importancia que reviste esta actividad para la compañía.

Para el análisis empresarial del servicio que ofrece la empresa a sus

clientes, se han utilizarán metodologías como la cadena de valor, matriz

de atractividad (5 fuerzas de Porter), matriz FODA, diagrama de Ishikawa,

diagrama de Pareto, etc., con el propósito de determinar la eficiencia y

competitividad de la compañía en el mercado, para contar con

herramientas de diagnóstico que permitan identificar las causas de los

problemas y tener un marco de referencia para proporcionar alternativas

de solución viables para mejorar la situación actual de la empresa.

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en el

planteamiento de alternativas de ingeniería, correspondiente al estudio de

métodos, planificación del servicio mediante la red PERT y el diseño de un

programa de incentivos para motivar al recurso humano, posteriormente

se cuantifica y se evalúa económicamente la solución, para emitir las

conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario,

anexos y bibliografía.

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias

absolutamente confiables, en referencia a los registros de la empresa y

textos especializados en la materia de sistemas organizacionales.

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CAPÍTULO I

GENERALIDADES 1.1. Antecedentes del problema

La evolución tecnológica trajo consigo oportunidades para las

empresas de desarrollo tecnológico, que han podido captar mayor

mercado, con base en la comercialización y oferta de servicios en este

ámbito, a empresas de los diferentes sectores productivos.

La propagación en el uso de sistemas informáticos de alta tecnología

genera la necesidad de protección de dichos equipos y sistemas, lo que

posibilitó a PROTECOMPU participar en un mercado altamente

competitivo.

No obstante, los requerimientos del cliente, que exige alta

confiabilidad y eficiencia en este tipo de trabajos, representa el principal

problema para las empresas que ofertan servicios tecnológicos, porque los

clientes pueden perder tiempo y recursos por fallas en la producción del

servicio de sus proveedores.

Por esta razón, se requiere disponer de sistemas y métodos que

permitan optimizar el tiempo y la precisión en los trabajos de reparación y

mantenimiento de equipos de alta tecnología, si se tiene la expectativa de

ser competitivo.

El problema de la descoordinación de actividades y la imprecisión del

diagnóstico de los equipos de alta tecnología, son los principales

generadores del tiempo improductivo, motivo del presente trabajo

investigativo.

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1.1.1. Planteamiento del problema Los principales problemas que atraviesa la organización afectan a los

aspectos internos y externos, así como a las operaciones de la compañía

Protecompu S. A.

En el aspecto interno, la falta de planificación en las actividades,

genera que no se cumpla con el trabajo en el tiempo programado, lo que

ha traído como consecuencia que la empresa pague altas tarifas por

multas que le imponen los clientes, como medida para evitar que los

atrasos de la compañía, afecten sus operaciones comerciales.

Esto se debe a que la indisponibilidad de contar con equipos de alta

tecnología, puede impedir el cumplimiento del cronograma de trabajo del

cliente, que por ser en su mayoría empresas de gran tamaño del área de

servicios, en un día improductivo pueden obtener grandes pérdidas

económicas, que por lo general son trasladadas en alguna medida al

proveedor de servicios, en este caso a Protecompu Cía. Ltda.

En el aspecto externo, el incremento de profesionales que dan

servicio en el área de electrónica, electricidad y climatización, ha generado

una disminución del mercado insatisfecho, a pesar que esta reducción del

mercado es palpable, existen estrategias competitivas que pueden

generar que la empresa incremente sus clientes, debido a que la

competencia de profesionales y artesanos (contratistas) en las áreas en

mención, no ofrece la misma calidad y garantía que los trabajos realizados

por Protecompu, que a pesar de cobrar mayores tarifas, las mismas son

ventajosas a largo plazo y permiten la reducción de costos y pérdidas.

Delimitación de la investigación. – La presente investigación se ha

delimitado en la instalación y el servicio de mantenimiento de equipos de

alta tecnología, en lo relacionado a la sección de climatización, con el

firme propósito de evitar atrasos en la entrega del producto y del servicio.

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1.2. Objetivos 1.2.1 Objetivo general

Analizar el servicio de instalación y mantenimiento de equipos de

climatización en la empresa Protecompu S. A. y plantear una propuesta

técnica para la implementación de un plan de operaciones, que permita el

incremento de la eficiencia.

1.2.2 Objetivos específicos

Recopilar información acerca de las actividades del servicio de

instalación y mantenimiento en la empresa.

Determinar los aspectos internos y externos que afectan la eficiencia

del servicio.

Diagnosticar el servicio de mantenimiento mediante herramientas de

ingeniería.

Plantear una propuesta que permita mejorar la situación actual de la

empresa. 1.3. Justificativos

La tecnología es un factor que permite el desarrollo empresarial, a tal

punto que se ha convertido en el aspecto de mayor relevancia en las

compañías que ofertan servicios de telecomunicaciones, financieros,

computación, etc.

Los equipos informáticos requieren a su vez dispositivos que los

protejan de sobrecargas eléctricas y que puedan mantenerlos a

temperaturas ideales para que su funcionamiento sea óptimo. Por esta

razón, la presente investigación adquiere una gran importancia, porque

trata de mejorar el cumplimiento del cronograma de trabajo de la empresa

Protecompu, de manera que pueda maximizar el nivel de satisfacción de

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los clientes, quienes esperan que los equipos de alta tecnología para

protección de sus centros de cómputo funcionen adecuadamente, con el

propósito de evitar pérdidas económicas y mejorar el rendimiento de los

mismos.

1.4. Marco teórico

1.4.1 Marco histórico

Componentes y características de infraestructura para centros

de cómputo. – La moderna tecnología revoluciona nuestra era con

equipos electrónicos de elevada capacidad y menor tamaño, minimizando

para su instalación y requiriendo puntuales exigencias eléctricas,

ambientales y de seguridad para su óptimo funcionamiento esta tecnología

no ha modificado el original concepto de la necesidad de crear el área

especial para garantizar la seguridad de los equipos que por su instalación

y tipo de información que manejan, requieren una área restringida.

Llamada centro de telecomunicaciones, laboratorio de meteorología,

recinto del tomógrafo, del equipo de resonancia magnética, etc. Este

recinto tiene su importancia ya que es el cual se instala alta tecnología, la

misma que significa una institución para el desarrollo y manejo de su

operación. Se entiende por infraestructura completa aquella que permite

manejar apropiadamente las diversas térmicas, eléctricas y de seguridad

requeridos. Usualmente, la infraestructura completa se instala en un

recinto completamente, con su puerta de seguridad, aire acondicionado de

precisión, las protecciones eléctricas primarias, el sistema de regulación y

no – interrupción de energía, control y extinción de incendios con gas

ecológico, el control de acceso, circuito cerrado de Tv., cableado de

potencia y componentes distributivos del sistema de cableado y finalmente

con el sistema de monitoreo local y remoto.

Cada componente de esta infraestructura tiene su razón de ser y el

montaje de la misma garantiza confiabilidad operativa de seguros,

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cumplimiento de normas internacionales exigidas por compañías

auditoras, larga vida útil de los equipos, la seguridad completa al limitar y

controlar el manejo solamente por personal autorizado y conocimiento

inmediato de cualquier recinto. Es entendible que la infraestructura

señalada va en función directa de la inversión a ser protegida y del grado

funcional que el usuario desea. Por ello, es requisito indispensable el

adecuado asesoramiento para determinar la infraestructura señalada va

en función directa de la inversión a ser protegida y del grado funcional que

el usuario desea. Por ello, es requisito indispensable el adecuado

asesoramiento para determinar la infraestructura requerida, en función

final del análisis / beneficio. Cualquier decisión debe prever la importancia

cuando se encuentren operativos.

Puerta de seguridad:

Es una barrera apropiada contra eventual sabotaje.

Es un retardante en el caso de incendio (externo o interno)

Contribuyente al sellamiento del recinto y garantizando así la efectividad

del sistema de extinción con gas ecológico.

Contribuye a mantener las apropiadas condiciones ambientales dentro

del recinto. En casos en los cuales las condiciones muy críticas y

especialmente cuando la humedad, es usual colocar dos puertas en

operación “esclusa”.

Piso Falso:

1. Forma una cámara apropiada para el suministro del aire acondicionado

en las cantidades requeridas por cada uno, tecnología requieren un

cuidadoso manejo del aspecto térmico y solo el piso falso garantiza el

suministro del aire en la parte inferior.

2. Facilita el ordenamiento y tendido de las redes de potencia, de datos y

telefónicos, logrando una mejor identificación. Manejo y la adición o el

movimiento de redes y equipos.

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3. Mejora la estética del recinto. Se busca eliminar la existencia de redes y

canaletas a la vista.

4. Facilita reubicar equipos dentro del área sin complicaciones respecto

del movimiento de tableros de protección.

5. Es un componente apropiado para minimizar los efectos de

interferencias y hace parte del sistema de tierra de la sala. El piso falso

debe satisfacer los requerimientos de flexibilidad necesarios para

permitir ser desarmados con facilidad, sísmica del lugar en el cual se

instala y debe proveerse con todos los accesorios necesarios para

facilitar el paso.

Aire acondicionado de precisión. – El aire acondicionado de

precisión, a diferencia del aire domestico o de confort, es aquel que de

forma precisa y con condiciones térmicas de la sala acordes con las

requeridas por el equipo eléctrico protegido. Las condiciones térmicas en

referencia son: temperatura, humedad y limpieza del aire. Cualquier

equipo ubicado emite calor que concentrado puede elevar la temperatura

a niveles no operativos, causando serios daños en sus componentes y

operando en condiciones erráticas. Urgen muchas discusiones al

comparar especialmente precios entre un equipo por ello es necesario

tomar en consideración algunos aspectos importantes:

1. El equipo de confort, normalmente, es diseñado para operar durante

algunas épocas del año, luego no es manufacturado ni pesado. En

otras palabras, frente al equipo de precisión, existe una importante

diferencia respecto del diseño, calidad, control y tiempo de vida útil.

2. El aire acondicionado de confort es diseñado para brindar comodidad a

las personas. Este equipo siempre que contribuyendo a la baja de la

humedad relativa, lo que facilita la generación de estática con el peligro

que ello implica.

3. El equipo de precisión ha sido diseñado para mantener las condiciones

ambientales internas de equipo electrónico, que el recirculamiento del

aire.

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21

El calor generado por el equipo electrónico es seco y dado que en un

recinto sellado la contribución de la humedad extensión precisión debe

estar en capacidad de mantener las condiciones de humedad requeridas,

humidificando o deshumidificando paralelamente pueden requerir

enfriamiento o calentamiento. El objetivo, por tanto, es mantener un

recirculamiento temperatura típicamente de 20 grados centígrados y 50%

de humedad relativa.

1.4.2 Marco referencial

La presente investigación es de tipo original, ya que no al revisar los

archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial y de otras

unidades académicas, no se halló un tema similar ni tampoco un trabajo

investigativo en la empresa PROTECOMPU C. A.

1.4.3 Fundamentación teórica

El marco teórico se refiere a la teoría y doctrinas acerca de las

variables que intervienen en la investigación, es decir, trata acerca de la

planificación en el trabajo y el servicio de mantenimiento de equipos de

climatización.

La Enciclopedia de Consulta Encarta (2007) dice: Microsoft Project. – Es un programa informático que se utiliza en la administración y planificación de proyectos, cuyo propósito es asignar los recursos materiales, humanos y técnicos de una manera adecuada para optimizar la eficiencia en las operaciones y permitir el cumplimiento óptimo de las diferentes actividades de un determinado trabajo.

Vistas. – En las vistas se muestra, con un determinado formato, un

un subconjunto de la información que se introduce en Microsoft Office

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22

Project 2003. Dicho subconjunto de información se almacena en Project y

puede mostrarse en cualquier vista que lo requiera.

Microsoft Project proporciona numerosas vistas de tareas, recursos y

combinadas. Se muestran en varios formatos, como gráficos, diagramas,

formularios y hojas (o tablas). Seleccione el formato que mejor se ajuste a

sus necesidades. Por ejemplo, puede hacer que se muestre la información

sobre asignación de recursos, bien en formato de gráfico (vista Gráfico de

recursos), bien en formato de tabla (vistas Hoja de recursos o Uso de

recursos).

Las vistas combinadas son aquellas que contienen dos tipos de vista:

en el panel inferior se muestra información detallada relativa a las tareas o

los recursos que se muestran en la vista del panel superior. Por ejemplo,

en el panel superior podría mostrarse la vista Diagrama de Gantt y, en el

inferior, la vista Formulario de tareas.

Jay Heyzer & Barry Render (2000) dicen:

El método del camino crítico como instrumento de Planeación. – A medida que un proyecto se hace más complejo, es más difícil su planeación. Para este efecto, es necesario conocer la lista de actividades, las fechas de terminación, la duración, su interdependencia y la secuencia u orden de ejecución. (Pág. 132).

El método del camino crítico se desarrolló hace 20 años debido a la

necesidad de planear y controlar proyectos con miles de actividades.

Ventajas del método:

Permite tener una gráfica que señala la secuencia, dependencia y

relación entre actividades.

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Como resultado de lo anterior permite conocer qué tiempo es

necesario para terminar el proyecto, o sea, la duración del camino

crítico. Además indica el tiempo de holgura de las actividades, lo cual

facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyecto,

mejorando el uso de recursos.

Al tomar en cuenta las diferencias de tiempo de duración de las

actividades ya terminadas, se obtiene información para las decisiones

sobre el control del proyecto. Esta ventaja se aprecia mejor en

proyectos con cientos de actividades. Más aún, después de haber

ejecutado las decisiones sobre el control del proyecto. Más aún.

después de haber ejecutado las decisiones de control, se puede hacer

nuevamente la gráfica y encontrar el nuevo camino crítico.

El conocer cuáles son las actividades críticas, facilita la administración

del proyecto, el análisis de las actividades verdaderamente

importantes, considerando la duración del proyecto.

Velásquez Mastreta Gustavo (1994), dice:

Red PERT. – Puede realizar un análisis PERT (técnica de programación, evaluación y revisión) para estimar la duración de una tarea. Una vez que ha especificado las duraciones optimista, pesimista y esperada de las tareas de la programación, Microsoft Office Project 2003 calcula una media ponderada de las tres duraciones. También puede utilizar las duraciones optimista, pesimista y esperada de una tarea por separado para determinar la fecha de fin más corta, más larga y más probable del proyecto. (Pág. 12).

Se puede llevar a cabo un análisis PERT de dos maneras diferentes:

Realice un análisis PERT mediante el uso de ponderaciones

predeterminadas para las estimaciones de duración si cree que la

duración estimada prevista es más probable que las estimaciones

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optimistas y pesimistas, y considera que estas dos últimas

estimaciones son igual de probables.

Cambie la forma en que Project pondera las estimaciones de duración

si cree que las duraciones optimistas, esperadas o pesimistas que

especifique tienen probabilidades de cumplirse diferentes de las

probabilidades predeterminadas 1 de 6, 4 de 6 y 1 de 6,

respectivamente.

Diagrama de Gantt. – Este diagrama relaciona el programa referido

al tiempo y la cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a cabo. El

diagrama de carga ayuda a prever como anticipación la carga de trabajo

de un departamento o área. La carga suele especificarse en función de

horas de trabajo.

1.5. Hipótesis

La falta de un sistema para la correcta planificación de actividades

está relacionada con el incumplimiento en la entrega de trabajos que

genera sanciones y multas impuestas por el cliente a la empresa.

1.6. Metodología

La presente investigación utiliza la modalidad de campo y

bibliográfica, basada en la observación directa de los procesos

productivos, registros empresariales, textos de ingeniería en el área de

Sistemas Organizacionales. Los métodos para la realización del trabajo

son los que se mencionan a continuación:

a) Flujogramas de procesos.

b) Cadena de valor.

c) Matriz de atractividad.

d) Matriz EFI.

e) Matriz EFE.

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f) Matriz FODA.

g) Diagrama Causa – efecto.

h) Diagrama de Pareto.

i) Microsoft Project.

j) Diagramas de Gantt.

A continuación se presentan los antecedentes de la empresa

1.7. Antecedentes

Como parte de una estrategia de solución para las empresas que

requieren altos niveles de tecnología, se creó la empresa Protecompu Cía.

Ltda., dado el vasto mercado que existe en la ciudad de Guayaquil, donde

coexisten compañías que requieren del uso de dispositivos modernos para

protección y climatización de equipos y sistemas de computación.

De esta manera, se fundó la empresa Protecompu S. A., negocio que

fue creado en el año de 1995, siendo su propietario quien puso su propio

centro de instalación para centros de cómputo adquiriendo un local,

técnicos de computadoras, máquinas, etc.

El mercado de este tipo de productos ha ido en crecimiento desde

entonces, siendo Protecompu la pionera en la proporción de este tipo de

servicios, posteriormente, se instalaron las empresas competidoras, que

no pasan de 5 en el país, en un mercado que era cubierto en el pasado,

por los artesanos, técnicos de refrigeración y aire acondicionado,

electricistas y profesionales en la electrónica.

El boom de la evolución tecnológica, abrió nuevos mercados en el

país para la empresa, a tal punto que las empresas que proporcionan la

tecnología de celulares, como Porta, Movistar y Alegro, son clientes de la

compañía, lo que indica que la presente investigación tiene gran

relevancia, y en ella se pueden implementar soluciones de tecnología.

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26

En el siguiente numeral se presenta la descripción general de la

empresa

1.8. Datos generales de la empresa

La empresa Protecompu S.A., se dedica a la instalación de equipos,

de alta tecnología para centros de cómputo, como UPS, dispositivos para

climatización, instalaciones y mantenimiento de los mismos, entre otros

servicios y productos, como por ejemplo, piso falso.

La empresa está orientada a brindar instalaciones, mantenimiento y

repuestos al mercado empresarial que necesitan de los productos y

servicios de alta tecnología.

El servicio de mantenimiento de equipos de alta tecnología, es la

principal actividad que realiza la empresa que genera alrededor del 55%

de los ingresos de la empresa, mientras que el 45% representan la

comercialización de los mismos.

En el siguiente numeral se presenta la localización de la empresa.

1.8.1 Localización

La empresa tiene dos filiales en el puerto principal, ambas se

encuentran localizadas en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Tarquí, el área de mantenimiento está ubicada en el Complejo

Satirion (ver anexo No. 1), en la parte anterior a la Coca Cola Company,

mientras que el área comercial se ubica en la Ciudadela Nueva Kennedy

Avenida Miguel Alcívar y Ángel Barrera, donde funciona el Departamento

de ventas.

Ambas ubicaciones, permiten una mayor accesibilidad, facilidad y

disponibilidad a los clientes.

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27

1.8.2 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU)

La empresa está clasificada con el código (CIIU) No. 5150.03, de la

Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que corresponde a la venta,

instalación y servicio de mantenimiento de equipos, partes y piezas de

computadoras, muebles y equipos de oficina, etc.

1.8.3 Misión y visión de la empresa

Visión. – “Satisfacer las necesidades del cliente con responsabilidad

y profesionalismo”.

Misión. – “Ofrecer soluciones y telecomunicaciones de

infraestructura para áreas críticas, instalando Centros de cómputo, salas

de control, salas de telecomunicaciones, laboratorios, etc., con un

portafolio de procesos y aplicaciones específicas acordes a los

requerimientos y necesidades de los clientes. Contamos con un equipo de

ingenieros que realizan el diseño, analizan y evalúan los requerimientos y

parámetros técnicos dentro del enfoque estructural de los implementarse y

con la ayuda de herramientas mediante software se presenta la mejor

propuesta técnica y económica pueden darse”.

1.9. Productos

Los productos que comercializa la empresa en el mercado, son los

siguientes:

UPS.

Sistemas contra incendios.

Climatizadores de aire.

Piso falso.

Puertas blindadas de seguridad.

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28

Sistemas de monitoreo.

Además, la empresa realiza la instalación y mantenimiento

preventivo o correctivo de dichos equipos y sistemas, actividad que es la

de mayor fuerza de ventas para la organización. Otros artículos y servicios

que provee la empresa a sus clientes, son los siguientes:

Componentes infraestructura de un data center.

Puerta de seguridad.

Aire acondicionado de precisión.

Sistema eléctrico.

Control y extinción de incendios (gas ecológico).

Gabinetes.

Monitoreo de alarmas.

Home.

1.10. Organigrama general de la empresa

En el complejo Satirion de la empresa, la infraestructura está

clasificada en:

Área Administrativa.

Área de producción.

Área de bodega.

El alcance del servicio de estas filiales de Guayaquil es a nivel de la

Región Costa. La empresa (Complejo Satirion), está organizado de la

manera como se aprecia en el anexo No. 2.

1.10.1 Organigrama del departamento a desarrollar

Dentro del área técnica se encuentran las siguientes secciones:

climatización, potencia y servicios varios.

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29

El encargado de vigilar el cumplimiento en esta área es el Jefe del

área técnica como se aprecia en el anexo No. 3. En lo relacionado a las funciones de quienes realizan actividades en

lo inherente al servicio de mantenimiento y reparación de

acondicionadores de aire, se citan los siguientes:

El Jefe de área tiene a su cargo las siguientes funciones:

Planificar, organizar y controlar las actividades del departamento

técnico.

Reunirse y dialogar con los clientes.

Encargarse de la solicitud de compra de suministros e insumos para la

empresa.

Supervisar el trabajo de los técnicos.

Asistente. – Realiza las siguientes funciones:

Asiste al jefe en las labores de organizar y controlar las actividades del

departamento técnico.

Realiza solicitudes de compra de suministros.

Técnicos. – Tienen la responsabilidad de prestar servicios de

calidad. Asumen las siguientes funciones:

Ejecutar las operaciones directas del servicio de reparación y

mantenimiento de acondicionadores de aire.

Supervisar su trabajo.

Presentar los informes sobre los trabajos terminados al Jefe de área.

Reportarse ante la Asistente del Jefe de área periódicamente.

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30

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1. Capacidades de producción: instalada y utilizada

La empresa tiene una capacidad para realizar el servicio de

mantenimiento de 1 equipo de climatización de la marca Lebert, en un

tiempo de 3 a 5 horas, dependiendo de su tamaño, esto quiere decir, que

un equipo de 60.000 BTU puede demorar un promedio de 2 horas en

realizar su mantenimiento, pero los equipos de 120.000 BTU pueden

tardar el doble de tiempo, y los de 180.000 BTU pueden tardar aun más.

La instalación de un equipo de climatización de 60.000 BTU demora 10

días laborables en ser instalado, mientras que un equipo de 120.000 BTU

puede ser instalado en 15 a 20 días, aproximadamente. Se conoce por

registros de la empresa que la empresa laboró 2.100 horas

aproximadamente, mientras que las horas técnicas laborables se obtienen

de la siguiente manera:

Horas técnicas laborables anuales = 8 horas x 5 días x 52 semanas x 2

técnicos

Horas técnicas laborables anuales = 4.160 horas

De donde la eficiencia del servicio ha sido la siguiente:

Eficiencia = Horas ocupadas Horas laborables disponibles

Eficiencia = 2.100 horas 4.160 horas

Eficiencia = 50,48%

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31

La eficiencia del servicio ascendió a 50,48%.

2.2. Mercado y Ventas

Los principales clientes de la compañía son empresas de gran

tamaño y reconocido prestigio nacional e internacional, que tiene grandes

centros de cómputo y que pertenecen por lo general al área de servicios,

como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1

CLIENTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

Clientes Aire Confort Instalados

Porta 4 Alegro 2 Movistar 4 Junta de Beneficencia 1 Banco Pacífico 2 Produbanco 2 BANRED 2 Banco del Estado 2 CFN 2 Superintendencia de Bancos 2 DIFARE 2 Comandato 2 Contecomp 2 IBM 2 COPSIL 1 Global Crossing 3 ERCO 1 Petrocomercial 2 Ingenio Valdez 2 Importadora El Rosado 2

Total 42 Fuente: Administración de PROTECOMPU S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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32

En el siguiente cuadro se presenta la participación de la compañía

PROTECOMPU en el mercado local y nacional.

CUADRO No. 2

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

Empresa %

PROTECOMPU 40%

FIRMESA 25%

SUGRT 15%

Profesionales artesanales 20%

Total 100% Fuente: Administración de PROTECOMPU S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

GRÁFICO No. 1

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

40%

25%

15%

20%PROTECOMPU

FIRMESA

SUGRT

Profesionales y artesanos

Fuente: Administración de PROTECOMPU S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

De acuerdo al gráfico, PROTECOMPU es el líder en el mercado, con

un 40% de participación, siendo su inmediato perseguidor la compañía

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33

FIRMESA. Los profesionales y artesanos son la principal competencia

indirecta de la empresa, que representan el producto sustituto de la

compañía.

2.3. Principales Procesos

El proceso del servicio de instalación y mantenimiento de equipos de

climatización de alta tecnología, es similar en los pasos que se deben

realizar, por tanto se analizará en conjunto, en los siguientes ítems:

Planificación del trabajo, que es desarrollada en un borrador en un

cuaderno por el Jefe del área, quien luego envía por correo electrónico

a cada técnico, los lugares en donde han sido asignados, la cual puede

variar dependiendo de las condiciones del día de trabajo.

El Planificador envía correo indicando al cronograma trabajo semanal.

Casi nunca se cumple el cronograma de trabajo, porque en el momento

del trabajo es posible que exista descoordinación de todo lo planificado.

Entrega los insumos y/o accesorios, a los Técnicos asignados.

Recibido el correo, cada técnico toma el cronograma y se va a la

empresa de turno.

Chequeo de los equipos por reparar o dar mantenimiento.

Realización de las tareas de Mantenimiento y/o Reparación.

Una vez culminado el día de trabajo, los Técnicos se dirigen hacia la

empresa.

Técnicos registran el reporte diario de actividades y el reporte de

chequeo, éste último sirve para poder calcular el presupuesto y el

precio del trabajo a realizar, ambos son entregados a la empresa.

A la llegada al trabajo cada técnico realiza el informe de los

trabajados de mantenimiento que ha materializado el día anterior,

mediante un correo que es enviado al Jefe del Área Técnica, a pesar que

es engorroso volver a elaborar el informe que ya se realizó el día anterior

en el campo de trabajo, mientras el asistente realiza otras operaciones.

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34

En el siguiente esquema se describe el proceso del servicio.

CUADRO No. 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO.

Ítem ACTIVIDADES SIMBOLOGIA Tiempo en min.

1 Registro manuscrito de los datos del cliente

3

2 Entrega del registro del cliente hacia la Gerencia

3

3 Comunicación de Gerencia con el cliente

4

4 Cotización de elementos

8

5 Elaboración de la cotización para el cliente

10

6 Envío de la cotización

2

7 Espera por respuesta del cliente

8 Entrega de anticipo para la realización del trabajo

9 Revisión de stock en la bodega

10

10 Proceso de Compras

11 Entrega de materiales e insumos

4

12 Asignación de recursos

3

13 Entrega de efectivo a los trabajadores para gastos varios

2

14 Chequeo de los equipos del cliente

60

15 Realización del mantenimiento y/o reparación de los equipos del cliente

16 Registro de reporte diario y del chequeo

10

TOTAL 119 Fuente: Administración de PROTECOMPU S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

1

2

3

4

5

6

1

7

1

8

9

10

11

2

12

3

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GRÁFICO No. 2

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE.

Fuente: Administración de PROTECOMPU S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Diagnóstico del equipo

Emisión de orden de trabajo

Prueba del equipo

¿Pro forma aprobada?

Pago del anticipo de la factura

Planificación del servicio técnico

Mantenimiento del equipo

Inicio

Fin

Elaboración de pro forma

NO

SI

1

1

Transporte hacia las instalaciones del cliente

Registro de equipo de climatización

Emisión de factura

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36

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Análisis interno de la empresa

Se realizará el análisis interno empleando la tecnología de la cadena

de valor.

3.1.1 Cadena de valor

Describe las actividades internas que realiza la empresa.

GRÁFICO No. 3

CADENA DE VALOR.

3.1.1.1 Activdades primarias

Infraestructura de la empresa $7.87 3.75%

Administración de RR. HH. $3.60 1.71%

Desarrollo de tecnologías $8.50 4.5%

Compras $9.12 4.34%

Logística de

entrada $3.50 1.67%

Operaciones $136

64.76%

Logística de salida $35.16 16.74%

Marketing y ventas $4.50 2.14%

Servicios $1.75 0.83

Actividades primarias

Act

ivid

ades

de

apoy

o

Utilidad: $90 30%

Costo: $210 70%

PVP $300 100%

Fuente: Michael Porter, Estrategia competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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37

3.1.1.1 Actividades de apoyo

Se describen de manera secuencial.

1) Logística de entrada.

La logística de entrada está conformada por los trabajos en el orden

administrativo y de compras, así como las labores en la bodega.

GRÁFICO No. 4

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA.

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategia Competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Proceso de aprobación de trabajos para el cliente.- Los siguientes

pasos se realizan, previo a la realización de cualquier trabajo para el

cliente:

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Compras

Logística de

entrada

Act

ivid

ades

de

apoy

o

LOGÍSTICA DE ENTRADA

Aprobación de trabajos Administración de inventarios Proceso de compras Almacenamiento en bodega

$3.50 1.67%

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38

1. Llamada del Cliente, vía telefónica (convencional o celular) o vía fax.

2. Recepción del cliente vía fax, telefónica, e – mail, etc., registrando su

nombre (razón social de la empresa y nombre de la persona natural

que efectuó la llamada y el número telefónico).

3. Informe acerca de los requerimientos del Cliente.

4. Comunicación con el Cliente. Todo contrato, establece que el Cliente se encargue del costo por adquisición de los repuestos.

5. Envío de la cotización al cliente, vía fax o e – mail.

6. El Cliente decide si acoger o no, los términos fijados en la Cotización:

(costos, garantía, materiales a emplear, etc.).

7. Si el Cliente aprueba la Cotización, envía la aprobación vía fax o e –

mail, a la empresa. Caso contrario termina el proceso.

8. Previo a la realización del trabajo el Cliente debe proporcionar un

anticipo del trabajo que sirva como abono, en caso de que solo se

proceda a un chequeo del equipo.

En el siguiente subtítulo se presenta el detalle del proceso de

compras.

Proceso de compras. – Los siguientes pasos se realizan para

efectuar el Proceso de Compras.

1. Elaboración de un listado de los materiales e insumos necesarios para

la realización del trabajo.

2. Revisión en el sistema y de manera física en la sección de

almacenamiento, para comprobar la existencia o no de materiales e

insumos.

3. Elaboración del listado de materiales, insumos y accesorios que se van

a comprar.

4. Realización de la compra de materiales, insumos y/o accesorios.

5. Compra de materiales, insumos y/o accesorios.

6. Transporte y almacenamiento de insumos, materiales y/o accesorios

comprados.

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39

GRÁFICO No. 5

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS.

Fuente: Protecompu S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

En el siguiente cuadro se presenta los tiempos improductivos por

falta de stock de materiales, accesorios e insumos para la prestación del

servicio:

INICIO

Elaboración del listado de materiales e

insumos

Emisión del listado al chofer y el cheque

El Chofer efectúa la compra

Firma del cheque para compras

El Chofer entrega los materiales en la bodega y

los documentos a la

Copias de facturas de materiales comprados

FIN

Asiento de transacciones

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40

CUADRO No. 4

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ANUALES POR FALTA DE STOCK.

Clientes Equipos

paralizados por falta de stock

Horas de búsqueda

del repuesto

Horas improductivas

por falta de stock

Porta 1 10 10

Alegro 1 8 8

Movistar 1 7 7

Produbanco 1 12 12

Banco del Estado 1 16 16

DIFARE 1 8 8

Global Crossing 1 6 6

Total 7 67 Fuente: Observación directa del autor. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Las horas improductivas por falta de stock han ascendido a 67 horas

improductivas.

A pesar que la compañía cuenta con un stock de repuestos para

equipos de alta tecnología, sin embargo, cuando no existe se debe

procurar por conseguirlo.

2) Operaciones.

Los procesos del servicio de mantenimiento y reparación de equipos

de climatización para la protección y confort de centros de cómputo,

fueron detallados en el capítulo 2, numeral 2.3.

En el siguiente esquema se presenta la cadena de valor de

operaciones.

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41

GRÁFICO No. 6

CADENA DE VALOR: OPERACIONES.

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategia Competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

En los siguientes ítems, se muestran los ciclos de tiempo que duran

los procesos desarrollados, considerando los equipos principales a los

cuales se les proporciona mantenimiento y/o reparación.

15 días laborables en promedio, demora la instalación de 1 equipo de

alta tecnología, de 120.000 a 180.000 BTU.

3 a 5 horas demora el mantenimiento de 1 equipo de 60.000 BTU, que

incluye la limpieza, chequeo de voltaje y de presión, calibración de

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Compras

Operaciones

Activ

idad

es d

e ap

oyo

OPERACIONES

Servicio de instalación y mantenimiento de equipos de climatización para centros de cómputo $236 64.76%

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42

sensores, etc. En los equipos de mayor tamaño se duplica el tiempo de

mantenimiento del servicio, que es directamente proporcional al

tamaño del mismo.

Cada 3 meses se les da mantenimiento a los equipos de los clientes,

con un tiempo de operaciones que se puede apreciar en el siguiente

cuadro:

CUADRO No. 5

HORAS ANUALES DE MANTENIMIENTO.

Clientes Aire

Confort Instalados

No. de manteni miento anual

Cantidad de veces que se proporcionó

mantenimiento a equipos de

clientes

Horas por cada vez

que se dio manteni miento a

equipo de cliente

Horas anuales de

manteni miento

Porta 4 4 16 4 64 Alegro 2 4 8 4 32 Movistar 4 4 16 4 64 Junta de Beneficencia 1 4 4 4 16 Banco Pacífico 2 4 8 4 32 Produbanco 2 4 8 4 32 BANRED 2 4 8 4 32 Banco del Estado 2 4 8 4 32 CFN 2 4 8 4 32 Superintendencia de Bancos

2 4 8 4 32

DIFARE 2 4 8 4 32 Comandato 2 4 8 4 32 Contecomp 2 4 8 4 32 IBM 2 4 8 4 32 COPSIL 1 4 4 4 16 Global Crossing 3 4 12 4 48 ERCO 1 4 4 4 16 Petrocomercial 2 4 8 4 32 Ingenio Valdez 2 4 8 5 40 Importadora El Rosado

2 4 8 4 32

Total 42 168 680

Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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43

En lo referente a las horas de reparación de equipos de alta

tecnología:

CUADRO No. 6

HORAS DE REPARACIÓN.

Clientes

Aire Confor

t Instala

dos

No de reparación

Horas de

diagnóstico por equipo

Horas totales de diagnósti

co

Horas de trabajo por reparación

de cada equipo

Horas totales x reparació

n

Horas de diagnósti

co + horas de

repara ción

Porta 4 4 1 4 6 24 28 Alegro 2 2 1 2 6 12 14 Movistar 4 4 1 4 6 24 28 Banco Pacífico

2 2 1 2 6 12 14

Produbanco

2 2 1 2 6 12 14

BANRED 2 2 1 2 6 12 14 Banco del Estado

2 2 1 2 6 12 14

CFN 2 2 1 2 6 12 14 Superintendencia de Bancos

2 2 1 2 6 12 14

DIFARE 2 2 1 2 6 12 14 Global Crossing

3 3 1 3 6 18 21

Ingenio Valdez

2 1 1 1 6 6 7

Total 42 28 28 168 196 Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Mientras que las horas de instalación de equipos de alta tecnología

se determinan con la cantidad de clientes a los cuales se les ha instalado

dichos equipos.

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44

CUADRO No. 7

HORAS TRABAJADOS POR EQUIPOS INSTALADOS.

Empresas No. de equipos

instalados Días

trabajados Horas

trabajadas Comandato 2 15 240 IESS 2 15 240 CATEG 2 15 240 Corporación Ciudadana 3 15 360

Total 9 1.080 Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los equipos de alta tecnología instalados en lo que va del año 2010,

también requieren mantenimiento, en el cual se ocupa la siguiente

cantidad de tiempo.

CUADRO No. 8

HORAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LO QUE VA DEL AÑO 2010.

Empresas No. de

equipos instalados

No. de manteni miento anual

Cantidad de veces que se proporcionó

mantenimiento a equipos de

clientes

Horas por cada vez que

se dio manteni miento a

equipo de cliente

Horas anuales

de manteni miento

Comandato 2 4 8 4 32 IESS 2 4 8 4 32 CATEG 2 4 8 4 32 Corporación Ciudadana 3 4 12 4 48

Total 9 36 144 Fuente: Cuadros de horas anuales de mantenimiento y reparación. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

A estas 144 horas se suman 680 horas de mantenimiento del cuadro

anterior, es decir, que las horas de mantenimiento ocupadas por cada

trabajador ascendieron a 824 horas productivas. Con este análisis se

determina el tiempo efectivo de trabajo, de la siguiente manera:

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45

CUADRO No. 9

TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO.

Detalle Horas

Horas de mantenimiento 824

Horas de instalación 1.080

Horas de reparaciones 196

Total 2.100 Fuente: Cuadros de horas anuales de mantenimiento y reparación. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

De acuerdo a este análisis se ha determinado que la empresa ha

trabajado 2.100 horas, como se mencionó en el numeral 2.1 del capítulo II,

con un tiempo efectivo de trabajo de 4,0385 horas laboradas por día de

trabajo.

Una vez que se ha obtenido el tiempo efectivo de trabajo, mediante

la sumatoria de las horas de mantenimiento, instalación y reparaciones, se

podrá calcular la eficiencia del servicio que ofrece la empresa Protecompu

S. A.

En el siguiente numeral se describen las actividades

correspondientes a la logística de salida, donde se describen los recursos

correspondientes.

3) Logística de Salida.

La empresa dispone de 2 vehículos, 1 camioneta cabina sencilla y 1

Super Carrier.

Las camionetas se encargan de trasladar el recurso humano y

material que necesitan los técnicos para realizar sus operaciones en las

instalaciones del cliente.

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46

GRÁFICO No. 7

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA.

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategia Competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los equipos de alta tecnología son transportados por la misma vía,

haciendo excepciones en equipos de gran tamaño, para los cuales se

requiere contratar el servicio de transporte externo.

Un equipo de climatización puede tener dimensiones de 2 m de alto x

2m de ancho x 2,5 m de longitud, por tanto no puede ser trasladado por

las camionetas de la empresa, sino que se debe fletar un camión que

pueda trasladar dichos equipos a las instalaciones de los clientes.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los tiempos

improductivos por transporte entre diagnóstico y reparación.

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Compras

Logística de salida

Activ

idad

es d

e ap

oyo

LOGÍSTICA DE SALIDA Cumplimiento en la entrega

Transporte de equipos y recursos Inspección de trabajos en la empresa del cliente

$35.16 16.74%

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47

CUADRO No. 10

TIEMPO IMPRODUCTIVO POR TRANSPORTE ENTRE DIAGNÓSTICO

Y REPARACIÓN.

Clientes Aire Confort

Instalados

Tiempo promedio por cada trabajo

entre diagnóstico y

reparación

Horas anuales

entre diagnóstico

y reparación

Porta 4 2 8 Alegro 2 2 4 Movistar 4 2 8 Banco Pacífico 2 2 4 Produbanco 2 2 4 BANRED 2 2 4 Banco del Estado 2 2 4 CFN 2 2 4 Superintendencia de Bancos

2 2 4

DIFARE 2 2 4 Global Crossing 3 2 6 Ingenio Valdez 2 2 2

Total 42 56 Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Las horas anuales improductivas por concepto de transporte entre el

diagnóstico y la reparación es de 2 horas promedio, calculándose 56 horas

improductivas totales.

4) Marketing.

La empresa promociona y publicita sus servicios por vía electrónica,

ya que dispone de una página Web, además se visita al cliente para

ofrecer los servicios, para participar en los concursos, licitaciones, sean

éstas de empresas públicas o privadas, como los casos de Banco del

Estado o DIFARE.

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48

GRÁFICO No. 8

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS.

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategia Competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

La presentación de la empresa se puede apreciar en los equipos

instalados por la empresa, las cuales tienen el logotipo de la empresa

impregnado con un sello, en el cual se deja constancia de la calidad del

trabajo que realizan los técnicos de la compañía.

Además, la empresa hace demostraciones públicas de los equipos

de alta tecnología que comercializa, instala y repara o proporciona

mantenimiento, en las cuales invita a los clientes para que puedan estar

enterados de los últimos avances de la tecnología y puedan ser nuevos o

seguir siendo clientes de la empresa.

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Compras

Marketing y ventas

Activ

idad

es d

e ap

oyo

MARKETING Y VENTAS Captación del cliente.

Promoción y publicidad del servicio, página Web. $4.50 2.14%

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49

También, la compañía dispone de una página web para la

comunicación con sus clientes.

En el siguiente numeral se describe el servicio post – venta.

5) Servicio Post – Venta.

Proceso de garantía. – Los siguientes pasos se realizan para

efectuar el Proceso de Garantía.

GRÁFICO No. 9

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA.

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategia Competitiva. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

1. La empresa hace entrega de las copias del contrato al cliente, en caso

de garantía.

Infraestructura de la empresa

Administración de RR. HH.

Desarrollo de tecnologías

Compras

Servicios

Activ

idad

es d

e ap

oyo

SERVICIOS POST VENTA Servicio de garantía Retroalimentación

$ 1.75 0.83%

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50

2. Firma de la Hoja de Garantía, en la cual se comprometen ambos

miembros a respetar los términos del contrato y a responder por

cualquier anomalía que pueda presentarse.

3. En caso de que exista responsabilidad de la compañía por cualquier

anomalía en los equipos del cliente, la empresa deberá asignar al

recurso humano que deberá cubrir la garantía.

4. Se repiten los procedimientos expuestos en el Proceso de

Mantenimiento y/o Reparación de equipos de climatización de alta

tecnología, detallados en el capítulo 2 numeral 2.3, corriendo todos los

gastos por parte de la empresa.

La garantía que proporciona la empresa al cliente, tiene un periodo

de 1 año. En el siguiente cuadro se presenta el servicio de garantía:

CUADRO No. 11

HORAS IMPRODUCTIVAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE GARANTÍA.

Clientes Aire

Confort Instalados

Garantías

Horas de garantía por cada equipo

Horas improductivas

anuales por cada servicio de garantía

Porta 4 2 8 16 Movistar 4 1 6 6 Banco Pacífico 2 1 16 16 CFN 2 1 6 6 Global Crossing 3 1 10 10 Ingenio Valdez 2 1 6 6

Total 42 7 60 Fuente: Cuadro de tiempo improductivo. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Las horas improductivas anuales por concepto del servicio de

garantía ascienden a 60 horas.

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51

En el contrato que suscriben la empresa y el cliente se detalla el

periodo de la garantía, en el cual se indica también que Protecompu S. A.

debe proporcionar servicio de mantenimiento al equipo, por lo menos 1

vez al año, mientras dure la garantía.

Hay problemas en este aspecto, porque han ingresado otros

proveedores de servicios de mantenimiento que han sido contratados por

los clientes y han generado garantía a los equipos comercializados e

instalados por Protecompu para sus clientes, generando que no se

proporcione garantía al equipo, porque la misma es proporcionada por el

fabricante y no por la organización.

3.1.1.2 Actividades de apoyo 1) Infraestructura.

La infraestructura del área de Mantenimiento que se encuentra

situado en el Complejo Industrial Satirion, tiene un área de 400 m2 (10m x

40m), la cual es alquilada y en ella se encuentran las oficinas

administrativas en la parte alta, y en la parte baja, se sitúan los

departamentos de mantenimiento y bodegas.

El alquiler de esta infraestructura tiene un costo de $800,00

mensuales.

2) Administración de recursos humanos.

El recurso humano del área de climatización goza de un nivel

académico aceptable, como se presenta en los siguientes ítems:

Climatización: Tecnólogo Industrial. Estudios superiores egresado de

la facultad de ingeniería industrial.

Potencia: Ingeniero en Potencia y Electrónica, Bachiller técnico.

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52

Servicios varios: Bachiller en cursos de soldadura. Los turnos de trabajo corresponden al horario de 08H00 a 17H00.

Hay horario de entrada, sin embargo, debido a la presión del cliente, no

hay trabajo de salida.

Esto se debe a que el cliente, en muchas ocasiones, decide no

aplicar el mantenimiento de equipos de climatización en horarios de

oficina, sino los fines de semana o al finalizar la jornada laboral, es decir,

después de las 17h00. 3) Desarrollo tecnológico.

La empresa cuenta con equipos de tecnología moderna para hacerle

frente a los trabajos de mantenimiento de equipos de climatización.

En el siguiente cuadro se presenta la lista de los equipos y

herramientas que utiliza la empresa.

CUADRO No. 12

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Cantidad Detalle

12

3

2

1

1

1

2

2

Juegos de destornilladores

Amperímetros

Bombas Hidrolavadora

Blower

Bomba rociadora químico

Mangueras ½ alimentación

Extensiones eléctricas 15 metros

Botellas de nitrógeno para detectar fugas Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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53

A pesar que la empresa no dispone de detectores de fugas digitales,

éstas son poco frecuentes, porque casi en la mayoría de trabajos no se

presentan fugas.

4) Abastecimiento.

El proveedor de equipos de climatización de alta tecnología es una

compañía internacional que provee equipos de la marca Libert Emerson.

En la línea de UPS, el proveedor es la compañía que provee equipos

marca Libert.

En la línea de sistemas contra incendios los equipos proveídos son

de la marca Chemetron, que son fabricados por la misma empresa que

provee equipos de climatización y UPS a Protecompu.

Los principales insumos utilizados para proporcionar el servicio de

mantenimiento en la empresa, son los siguientes:

CUADRO No. 13

INSUMOS.

Material Proveedor

Cinta aislante

Guaype

Silisy

Spray y bandas

Pasta (cero) limpieza de equipos

Tubería

Repuestos climatización

Electrolect

Ferreterías en general

Anglo Ecuatoriana

Espartan

Ferretería en general

Anglo Ecuatoriana

Rojas y Cepeda Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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54

La mayoría de los proveedores de suministros e insumos para el

mantenimiento de equipos de climatización, se encuentran en el medio

local, por lo que no representa ninguna amenaza negociar con ellos, con

excepción del proveedor de dichos equipos, quien tiene domicilio en los

Estados Unidos.

3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz EFI)

Los factores internos que serán analizados, provienen de las

actividades de la cadena de valor, las cuales se sintetizan en las

siguientes variables:

a) Capacidad Directiva.

Operaciones. Las operaciones de la empresa revisten problemas,

producto de las repeticiones de trabajo, cuando al probar un producto

no tiene el rendimiento esperado, después de realizar un

mantenimiento. Aunque no se ha observado con mucha frecuencia

estos aspectos, son relevantes. Estos eventos han ocurrido por

diagnóstico equivocados en la detección de fugas, porque el operador,

debido a la deficiente planificación directiva, no lleva todos los recursos

materiales al trabajo, por tanto, no puede dar un diagnóstico preciso y

oportuno, o por otras causas.

b) Capacidad de Talento Humano.

Administración de Recursos Humanos. Los recursos humanos de la

empresa son una fortaleza, porque tienen conocimientos técnicos,

experiencia en el campo de la refrigeración industrial y climatización,

además que tienen disponibilidad para el trabajo en horarios nocturnos

y los fines de semana, lo que significa que este factor representa una

fortaleza con alto impacto.

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55

c) Capacidad Tecnológica.

Desarrollo Tecnológico. La empresa dispone de herramientas y

dispositivos tecnológicos de alta tecnología, además que su producto

es considerado como tecnología de punta, por tanto, esta variable es

una fortaleza para la empresa.

Infraestructura. La empresa dispone de infraestructura para el

almacenamiento del producto y de los repuestos, manteniendo un

stock suficiente y adecuado para servir al cliente, por tanto, esta

variable es una fortaleza para la empresa.

d) Capacidad competitiva.

Logística de entrada. Debido a que los insumos que requiere la

empresa para el trabajo son adquiridos a nivel nacional y no ocupan

gran espacio en bodega, en esta actividad la compañía tiene una

fortaleza. La adquisición de repuestos, en cambio, reviste un mayor

esfuerzo, dado que los repuestos son importados, son originales de

fábrica, teniendo la ventaja de que el proveedor autorizado en nuestro

país. tiene stock suficiente de dichos accesorios, para evitar

desabastecimiento. Algunos de estos repuestos requieren un área

mayor para su almacenamiento, pero la compañía dispone del espacio

necesario para ello.

Logística de salida. El traslado de los equipos hacia las instalaciones

del cliente reviste pérdida de tiempos, porque la compañía solo

dispone de 2 vehículos propios, y por lo que no se abastece, debe

contratar el servicio. Actualmente, se contrata un vehículo, en el

preciso instante en que se lo necesita, debido a que la alta dirección

estima que con ello ahorra recursos económicos durante la

transportación. No obstante, esta actividad es generadora de atrasos y

de incumplimientos en la entrega, indicando además, que cada día de

atraso le cuesta a la empresa un 2% de descuento del valor facturado,

que es la multa que le impone el cliente por atrasarse en la entrega del

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56

equipo. Este factor es considerado una debilidad de alto impacto en las

operaciones de la compañía.

Servicio post – venta. Las garantías son poco frecuentes, se procede

a proporcionarlas cuando un repuesto se avería o cuando un equipo

tiene un daño antes del periodo de 1 año, que es el fijado como tope

máximo de garantía. Se han dado casos en que la causa del daño del

equipo se debe a que otros proveedores que no tienen conocimiento ni

experiencia suficiente en la instalación y mantenimiento de estos

equipos, han trabajado en los mismos, lo que ha generado que el

cliente pierda la garantía, con los consecuentes problemas entre la

empresa y el cliente. Esto ha llevado a que la alta dirección haga

excepciones y proporcione la respectiva garantía al cliente, a pesar de

lo mencionado. Este factor entonces, se convierte en una fortaleza,

porque la empresa puede mantener la participación en el mercado.

e) Capacidad financiera.

Marketing y ventas. Los ingresos de la empresa han sido crecientes,

debido al dinamismo de la evolución tecnológica, que ha llevado a

muchas compañías de telecomunicaciones y de servicios, a efectuar

inversiones en equipos de climatización para proteger sus recursos

informáticos. La empresa ha podido mantener su participación en el

mercado gracias a que comercializa equipos de la más alta tecnología

y de las marcas más reconocidas (marca Lebert), por lo que esta

variable es una fortaleza para la empresa.

Abastecimiento. La empresa dispone de capacidad financiera para

hacer frente a la inversión en equipos y repuestos, además que el

proveedor ofrece créditos de hasta 60 días sin intereses, para que

Protecompu S. A. pueda cancelar sus haberes, debido a que ellos dan

45 días a la empresa para que cancelen los productos y el servicio.

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de evaluación de

factores internos (EFI).

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57

CUADRO No. 14

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI).

Capacidades Valoración del Impacto

Fortalezas

Alta Media Baja

Talento Humano Administración RRHH

10

Capacidad tecnológica Desarrollo tecnológico Infraestructura

5 5

Capacidad competitiva Logística de entrada

5

Capacidad financiera Marketing y ventas Abastecimiento

5 5

Total 10 25 Total Fortalezas 35

Debilidades

Alta Alta Alta

Directiva Operaciones (Planificación)

10

Capacidad tecnológica Tecnología para detección de fugas

3

Capacidad competitiva Logística de salida

10

Total 20 3 Total Debilidades 23

Fuente: Análisis interno de la cadena de valor y de factores internos. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, las

fortalezas han sido calificadas con 35 puntos, mientras que las debilidades

se calificaron con 23 puntos, lo que significa que la empresa tiene un nivel

de fortalezas mayor que las debilidades, lo que se manifiesta en que la

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58

empresa es el líder del mercado, único distribuidor autorizado de los

equipos marca Levert, que es la de mayor reconocimiento en equipos de

protección para sistemas informáticos y cuya tecnología es la de mayor

evolución.

Las debilidades de la empresa se encuentran en la planificación de

las operaciones y en las demoras por transportación de recursos

materiales humanos y tecnológicos, y en menor medida por no disponer

de una tecnología superior para detectar fugas, cuyo método de revisión

por espuma, se considera desactualizado.

3.2 Análisis del entorno

Para el análisis del entorno se ha utilizado las metodologías del

análisis de atractividad (modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter);

análisis de ambientes políticos, económicos, sociales y tecnológicos

(PEST), concluyendo con la elaboración de la matriz de evaluación de

factores externos (EFE).

3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter)

Se basa en el entorno de proveedores, clientes o compradores,

productos sustitutos y competidores.

1) Poder de negociación de proveedores.

El mayor proveedor de la compañía es el que suministra los equipos

de climatización de alta tecnología de la marca Libert Emerson, tanto para

la línea de UPS y climatización (marca Libert) y sistemas contra incendios

(marca Chemetron).

Ambos proveedores tienen suscrito un contrato con Protecompu S.

A., que le garantiza a la empresa ser el distribuidor exclusivo de los

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59

equipos de la marca Libert y Chemetron, lo que lo exime al proveedor de

poder integrarse hacia delante, significando esta situación del entorno, una

oportunidad para la compañía Protecompu S. A.

Los demás proveedores de suministros e insumos para instalación y

mantenimiento, son ferreterías y comerciales de equipos eléctricos y de

climatización industrial, que no tienen poder alguno para interferir en las

operaciones de la empresa, debido a que se trata de un mercado

altamente competitivo.

2) Poder de negociación de clientes. Los clientes principales de la empresa son las empresas de telefonía

celular y el sector financiero que tienen 22 equipos instalados,

representando entre Porta, Movistar y Alegro (24%), las instituciones

bancarias (29%), entre ambas participan con el 53% de equipos de

climatización instalados en las empresas clientes de Protecompu S. A. a

quienes hay que realizarle el servicio de mantenimiento y reparación, si el

caso amerita.

GRÁFICO No. 10

CLIENTES POR NÚMERO DE EQUIPOS INSTALADOS.

24%

28%

48% Porta, Movistar y AlegroSector financiero

Otros

Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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60

Es necesario que la empresa diversifique en mayor proporción sus

productos y servicios, para evitar que la salida de un cliente de su cartera,

perjudique las operaciones de la compañía, si bien es cierto, este factor es

una amenaza de bajo impacto, se podría convertir en una gran amenaza,

si no se diversifica los clientes en el mercado.

3) Productos sustitutos. En lo relacionado al servicio de mantenimiento y/o reparación de

equipos de climatización se tiene el siguiente factor de gran relevancia:

Las empresas tienen dos opciones, contratar personal para que realice

este tipo de actividades como personal propio de la empresa o en su

debido caso contratar a empresas, ya sea por periodos cortos o

prolongados para que le desarrolle el mismo trabajo de mantenimiento de

dichos equipos.

Luego, el servicio que presta MELER puede ser sustituido por la

contratación de personal en las empresas, lo que dejaría sin mercado a

las empresas que efectúan esta clase de servicios.

Sin embargo, por ser estos equipos especializados y de alta

tecnología, es difícil contratar personal calificado en el medio para realizar

trabajos de mantenimiento, salvo que se haya desempeñado en una

compañía del sector, esto quiere decir, que no se avizora que el producto

sustituto sea una amenaza para la compañía Protecompu S. A.

En el siguiente numeral se presenta el ingreso de competidores.

4) Ingreso de nuevos competidores.

Debido a la atractividad del mercado, por la acelerada evolución

tecnológica y por la rentabilidad que genera este sector empresarial, hay

empresas que quieren competir en este mercado.

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61

Para el efecto se detallará los principales competidores en el

mercado, con referencias del ingreso de nuevos competidores.

En el siguiente cuadro se presenta el ingreso de competidores.

CUADRO No. 15

INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES.

Competencia Detalle %

SUGRT

Profesionales y artesanos

Ex empleados de

PROTECOMPU que

forman la competencia

Climatización y en UPS.

15%

20% Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los profesionales y artesanos, están ingresando en el mercado en

una proporción considerable, sin embargo, no representan actualmente

mayor amenaza para PROTECOMPU S. A. debido a su escaso nivel

tecnológico y la débil capacitación del recurso humano en el

mantenimiento de equipos de alta tecnología, puesto que la mayoría de

los artesanos aprenden por la experiencia y no disponen de los

conocimientos científicos necesarios para ser calificados en el

ofrecimiento de este tipo de servicios.

5) Rivalidad entre competidores.

PROTECOMPU S A. ha mantenido una competencia directa con

FIRMESA que es la compañía de mayor fuste entre los competidores,

incluso, previo al ingreso de nuevos competidores en el mercado, las

únicas compañías especializadas en la venta, instalación y mantenimiento

de equipos de alta tecnología para protección de sistemas informáticos,

eran PROTECOMPU y FIRMESA.

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62

Para el efecto, se realizará un cuadro donde se analizan las ventajas

y desventajas que ofrece cada competidor en el mercado.

En el siguiente cuadro se presentan las características de

PROTECOMPU S. A.

CUADRO No. 16

CARACTERÍSTICAS DE PROTECOMPU Y EL COMPETIDOR FIRMESA.

Aspectos PROTECOMPU S. A. FIRMESA

Tecnología Tecnología de punta Tecnología de punta

Recurso Humano Altamente capacitado Medianamente

capacitado

Proveedores Marca Libert (la de

mayor reconocimiento

en el mercado)

Marca

Clientes Sector de telefonía

celular, instituciones

financieras y grandes

empresas de servicios

Empresas de servicios

en general

Participación en el

mercado

40% 25%

Mayor fortaleza Equipos de

climatización

UPS

Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

FIRMESA dispone de tecnología de punta para la realización de sus

operaciones y tiene personal medianamente capacitado, sin embargo, la

principal fortaleza de este competidor de PROTECOMPU S. A., se refiere

a la comercialización e instalación de UPS, mientras que la empresa es

más fuerte en la venta, instalación y mantenimiento de equipos de

climatización.

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63

El resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter, se presenta

en el siguiente esquema:

GRÁFICO No. 11

MATRIZ DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER.

Fuente: Análisis de atractividad. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

3.2.2. Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y

Tecnológico)

Se analizan los siguientes ambientes: Político, económico, social y

tecnológico.

Potenciales Competidores:

“Profesionales y artesanos en el área de

climatización”

Alta rivalidad de Competidores

FIRMESA SUGRT

Amenaza de alto impacto

Compradores: Empresas de servicios,

instituciones financieros, Cías. De

telecomunicaciones, etc.

Proveedores: Fabricantes extranjeros de equipos de marcas Libert y Chemetron. Ferreterías locales

Sustitutos: “Servicios profesionales y

artesanales en climatización”

Poder de negociación de proveedores:

Oportunidad de alto impacto

Potenciales competidores: Amenaza de bajo impacto

Poder de negociación de los compradores:

Amenaza de impacto medio

Sustitutos: Amenaza de bajo impacto

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64

1) Ambiente Político.

Marco legal que regula las compras públicas. – El marco legal

que regula las compras públicas, favorece a la empresa, debido a que

comercializa equipos de alta tecnología de proveedores internacionales

debidamente certificados, con alta experiencia de su recurso humano y

proporcionan garantía de dichos equipos.

El sistema de compras públicas tiene opciones para elegir a las

empresas más competitivas como proveedores de equipos y sistemas

para las instituciones del sector público, evitando la corrupción y el

padrinazgo, favoreciendo a la compañía.

Leyes arancelarias. – El incremento de los aranceles de productos

importados de alta tecnología que estableció el gobierno en las reformas

que realizó a ciertas leyes en el ámbito económico, no favorecen a la

empresa, porque encarecieron los productos, a pesar de ello, la compañía

sigue en auge y ha crecido en el mercado.

2) Ambiente Económico.

Leyes impositivas. – Las leyes que encarecieron los impuestos,

gravando con el 35% al impuesto a la renta de las empresas con ingresos

superiores a $100.000,00 no favoreció a la compañía que se ha visto en la

obligación de cancelar una mayor cantidad de impuestos.

Recesión. – Genera que las empresas restrinjan sus inversiones lo

que no favorece a las operaciones, porque reducen las ventas.

A pesar de la recesión, los clientes han realizado inversiones,

manteniendo el crecimiento de las ventas de la empresa y manteniéndose

como líder, en especial, por la inversión que realizan las compañías de

telefonía celular y telecomunicaciones.

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65

3) Ambiente Social.

Acceso a la tecnología. – Hoy en día, la mayoría de oficinas

necesitan de un ambiente con un clima adecuado, inferior a 17ºC para que

exista confort del recurso humano, además de la protección de los equipos

y sistemas informáticos.

Esta variable conlleva a generar la necesidad de invertir en equipos

de alta tecnología, lo que es pues, una oportunidad para la empresa.

Clima. – El clima tropical de la costa, hace que muchas personas

tiendan a proteger sus equipos y sistemas informáticos, debido a que el

calor puede generar fallas en estos activos de gran importancia para las

operaciones de las empresas, representando esta situación una

oportunidad para la empresa.

Nivel académico de la población. – Debido a que muchos jóvenes

se están preparando actualmente, en carreras tecnológicas, puede

incrementar el número de competidores en el mercado, que se encuentran

calificados para participar en un mercado altamente competitivo, como es

el de la comercialización de equipos de alta tecnología y ofrecimiento de

servicios en esta área, lo que se convierte en una amenaza para el futuro,

a pesar, que si la empresa denominada PROTECOMPU S. A. consigue

posicionarse con mayor fuerza en el mercado, dicha amenaza sería de

bajo impacto.

4) Ambiente Tecnológico.

Evolución tecnológica. – Representa la principal oportunidad para

la compañía, debido a que la dinámica evolución tecnológica ha permitido

que la empresa incremente su clientela, que necesita disponer de

tecnología de mayor envergadura, para no quedarse rezagada en el

mercado.

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66

A mayor evolución tecnológica, mayor es la necesidad de proteger

dichos recursos tecnológicos, aumentando las oportunidades de

crecimiento de la empresa en el mercado.

A continuación se describirán las barreras de entrada en el entorno

de la organización.

Barreras de Entrada. – La principal barrera de entrada, es el costo

de los equipos de alta tecnología, porque para ser importador de estos o

mantener relaciones comerciales con los proveedores de los mismos, se

debe contar con capacidad financiera, la cual no tienen los profesionales y

artesanos, que por lo general, se dedican a proporcionar servicios de

mantenimiento, pero se ven restringido a ofrecer dichos servicios en los

equipos de alta tecnología, debido a que PROTECOMPU S. A., suscribe

acuerdos con el cliente, para mantener relaciones comerciales después de

instalados los equipos, so pena de perder la garantía del equipo, si es

manipulado u operado sus mecanismos internos, por otras personas

naturales o jurídicas. Esta estrategia beneficia a PROTECOMPU S. A.

Barreras de Salida. – Debido a que la empresa comercializa un

producto y proporciona servicios generado por la comercialización del

mismo artículo, más no lo produce, entonces, no existen barreras de

salida, lo que representa una oportunidad para que la empresa pueda

invertir sin mayores riesgos.

3.2.3. Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas

(Matriz EFE)

La evaluación de factores externos, se realiza a continuación.

Para la calificación de los factores externos, se ha considerado

aquellos factores considerado en el análisis de atractividad y de los

ambientes PEST, como se presenta en los siguientes cuadros:

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67

CUADRO No. 17

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFE).

Variables

Valoración del Impacto

Oportunidades

Alta Media Baja

Poder de negociación de proveedores 3

Marco legal que regula compras públicas 5

Acceso a tecnología (tamaño de mercado) 10

Factor climático 5

Evolución tecnológica 10

Barreras de entrada 3

Barreras de salida 3

Total 20 10 9

Total Oportunidades 35

Amenazas

Alta Media Baja

Poder de negociación de clientes 3

Ingreso de nuevos competidores 3

Rivalidad entre competidores 10

Leyes arancelarias 3

Leyes impositiva 5

Recesión 5

Nivel académico de la población 3

Total 10 10 12

Total Amenazas 32 Fuente: Análisis PEST de factores externos. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, las

oportunidades han sido calificadas con 35 puntos, mientras que las

amenazas se calificaron con 32 puntos, lo que significa que la empresa

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68

tiene un nivel de oportunidades mayor que las amenazas, lo que se

manifiesta en que la empresa es el líder del mercado, único distribuidor

autorizado de los equipos marca Levert, que es la de mayor

reconocimiento en equipos de protección para sistemas informáticos y

cuya tecnología es la de mayor evolución.

La mayor amenaza en el entorno la presenta la competencia de

FIRMESA que ocupa una porción considerable del mercado y la empresa

debe mantener las ventajas competitivas que plantea al comercializar un

producto de mayor reconocimiento en el mercado de alta tecnología.

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69

CAPÍTULO IV

DIAGNÓSTICO

4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto

El análisis de los principales problemas identificados en la presente

investigación y la determinación de sus causas y de sus efectos, se

presenta en los siguientes ítems:

1) Problema No. 1: Déficit en la coordinación del trabajo.

Causas:

a. Planificación limitada por inutilización de software de planificación.

b. Sobrecarga de funciones del responsable de la planificación de

recursos humanos, técnicos y materiales.

c. Desmotivación del recurso humano.

Efecto: Tiempo improductivo por transportación excesiva de recursos

humanos, técnicos y materiales.

2) Problema No. 2: Falta de stock.

Causas:

a. Elementos no se encuentran en bodega de la empresa.

b. No se le ha solicitado el pedido al proveedor.

Efecto: Tiempo improductivo.

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70

3) Problema No. 3: Garantías (reproceso).

Causas:

a. Fallas del RRHH.

b. Elemento defectuoso de fábrica.

c. Falta de dispositivos para detección de fugas.

Efecto: Tiempo improductivo por repetición del trabajo por

otorgamiento de garantía.

4) Problema No. 4: Demoras por transporte entre diagnóstico y

reparación.

Causas:

a. Transporte para ir a ver los repuestos

b. Método consiste en que el técnico deba transportarse después del

diagnóstico efectuado, si el caso amerita.

Efecto: Tiempo improductivo por transportación previo a la reparación

del equipo.

5) Problema No. 5: Ausentismo.

Causas:

a. Accidentes de trabajo.

b. Calamidad doméstica.

c. Falta de motivación del recurso humano.

Efecto: Tiempo improductivo debido a causas asignables al recurso

humano.

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71

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias

La matriz FODA se obtiene al unir las matrices de evaluación de

factores internos (EFI) y de factores externos (EFE).

CUADRO No. 18

MATRIZ FODA.

Oportunidades Tamaño de

mercado Evolución

tecnológica

Amenazas Rivalidad de

competidores (FIRMESA)

Recesión

Fortalezas Administración

de recurso humano

Desarrollo tecnológico

Infraestructura

Estrategias FO Establecimiento de

meta de incrementar la participación del mercado

Estrategias FA Mantener políticas de

ser distribuidor exclusivo de marcas Libert y Chemestron

Debilidades Planificación de

operaciones Logística de

salida Método para

detectar fugas

Estrategias DO Utilización de

métodos para planificación de la cobertura del mercado (Microsoft Project)

Inversión en vehículos para transporte de equipos de alta tecnología y recurso humano

Estrategias DA Adquisición de

equipos modernos para detección de fugas

Fuente: Matrices EFE y EFI. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

4.3 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama causa efecto

de los problemas identificados en el análisis.

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72

GRÁFICO No. 12

DIAGRAMA DE ISHIKAWA.

Fuente: Observación de los problemas. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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73

4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: Diagrama de Pareto

A continuación se presenta la frecuencia de los problemas:

CUADRO No. 19

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS ANUALES EN NÚMERO DE EQUIPOS OBSERVADOS.

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia Observada Acumulada Relativa acumulada

Descoordinación en asignación de trabajo 168 168 77,78% 77,78%

Demora x transporte entre diagnóstico y reparación 28 196 12,96% 90,74%

Falta de stock 7 203 3,24% 93,98%

Garantías (Reproceso) 7 210 3,24% 97,22%

Ausentismo 6 216 2,78% 100,00% Total 216 100,00%

Fuente: Observación directa de los problemas. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

GRÁFICO No. 13

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA.

Fuente: Observación directa de los problemas. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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74

La mayor frecuencia de tiempos improductivos la generan las

demoras en la transportación, así como la demora entre el diagnóstico y la

reparación, que incide en el 90% de participación de los problemas.

CUADRO No. 20

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN HORAS IMPRODUCTIVAS ANUALES.

Problema Horas impr. Horas impr. Frec. (Hr.) Frec. (Hr.) Observadas Acumuladas Relativa acumuladas

Descoordinación en asignación de trabajo 1.829 1.829 88,79% 88,79%

Demora x transporte entre diagnóstico y reparación 67 1.896 3,25% 92,04%

Falta de stock 60 1.956 2,91% 94,95%

Garantías (Reproceso) 56 2.012 2,72% 97,67%

Ausentismo 48 2.060 2,33% 100,00% Total 2.060 100,00%

Fuente: Observación directa de los problemas. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

GRÁFICO No. 14

DIAGRAMA DE PARETO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO.

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

0206412618824

1.0301.2361.4421.6481.8542.060

Des

coor

dina

ción

en

asig

naci

ón d

e tra

bajo

Dem

ora

x tra

nspo

rte

entre

dia

gnós

tico

y re

para

ción

Falta

de

stoc

k

Gar

antía

s (R

epro

ceso

)

Ause

ntis

mo % A

cum

ulad

o

Frec

uenc

ia e

n H

oras

Problemas

Horas impr. Observadas Frec. (Hr.) acumuladas

Fuente: Observación directa de los problemas. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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75

La frecuencia de horas improductivas por la descoordinación en

asignación de trabajo y las demoras en el transporte entre el diagnóstico y

la reparación, son los problemas que generan mayor cantidad de horas

improductivas en el servicio, con una incidencia del 92% de las horas

improductivas determinadas, de acuerdo al análisis efectuado con el

diagrama de Pareto.

En el siguiente numeral se presenta el detalle del impacto económico

de los problemas identificados a lo largo de este capítulo de la presente

investigación.

4.5 Impacto económico de problemas

Para determinar el impacto económico de los problemas, se ha

realizado operaciones matemáticas, en primer lugar se calcula el costo de

horas – hombres:

CUADRO No. 21

COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS.

Detalle Mensual

Sueldo del Técnico (a) $600,00

Horas mensuales (b) 240

Costo hora hombre (c)=(a)/(b) $2,50

Costo hora técnica (d) $50,00

% margen de utilidad (e) 30%

Utilidad no percibida por hora (f)=(d)*(e) $15,00

Costo hora improductiva (g) = (c)+(f) $17,50 Fuente: Rol de pago. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Esto significa que los costos anuales de los problemas son los

siguientes:

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76

CUADRO No. 22

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS.

Detalle Costo hora improductiva

Horas impr. Observadas

Costos

Descoordinación en asignación de trabajo

$17,50 1.829 $32.007,50

Demora x transporte entre diagnóstico y reparación

$17,50 67 $1.172,50

Falta de stock $17,50 60 $1.050,00 Garantías (Reproceso) $17,50 56 $980,00 Ausentismo $17,50 48 $840,00

Total $36.050,00 Fuente: Rol de pago. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Para identificar la incidencia económica de los problemas se ha

elaborado el siguiente Diagrama de Pareto.

CUADRO No. 23

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS.

Problema Costos Costos Frecuencia % Frecuencia

Observada Acumulados Relativa acumulada Descoordinación en asignación de trabajo

$32.007,50 $32.007,50 88,79% 88,79%

Demora x transporte entre diagnóstico y reparación

$1.172,50 $33.180,00 3,25% 92,04%

Falta de stock $1.050,00 $34.230,00 2,91% 94,95% Garantías (Reproceso)

$980,00 $35.210,00 2,72% 97,67%

Ausentismo $840,00 $36.050,00 2,33% 100,00% Total $36.050,00 100,00%

Fuente: Impacto económico de problemas y análisis de frecuencia. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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77

GRÁFICO No. 15

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS.

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

$0,00$3.605,00$7.210,00

$10.815,00$14.420,00$18.025,00$21.630,00$25.235,00$28.840,00$32.445,00$36.050,00

Des

coor

dina

ción

en

asig

naci

ón d

e tra

bajo

Dem

ora

x tra

nspo

rte e

ntre

di

agnó

stic

o y

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ón

Falta

de

stoc

k

Gar

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s (R

epro

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)

Aus

entis

mo %

Acu

mul

ado

Dól

ares

Problemas

Fuente: Impacto económico de problemas y análisis de frecuencia. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

El costo de los problemas por descoordinación en asignación de

trabajo y las demoras en el transporte entre el diagnóstico y la reparación,

participan con el 92% de las pérdidas de los problemas, siendo

ocasionados por la falta de una planificación adecuada del servicio, para

reducir los tiempos que el técnico ocupa en transportarse él y los equipos

de alta tecnología que serán instalados o reparados en la empresa del

cliente, siendo éste el problema a resolver en el siguiente capítulo.

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78

CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1 Planteamiento de alternativas de solución

Según el diagnóstico efectuado en el capítulo IV, a través del uso de

las herramientas de ingeniería, como son el diagrama de Ishikawa y de

Pareto, se ha identificado que el principal problema que afecta a la

empresa PROTECOMPU, se refiere a la descoordinación en la asignación

de trabajo, que ha incidido con una pérdida económica de $32.007,50, que

representa el 88,79% de los costos de los problemas.

La problemática de la descoordinación en la asignación de trabajo es

causada por la planificación limitada por parte del responsable de la

asignación de labores, que no asigna al personal de manera secuencial y

óptima, ya que tampoco utiliza un software que permita realizar

adecuadamente la planeación adecuada de los recursos humanos,

técnicos y materiales, de manera que los técnicos pasan una mayor

cantidad de tiempo transportándose que ejecutando la producción del

servicio de mantenimiento de equipos de climatización.

Además, el responsable por realizar la asignación correcta y

adecuada de los recursos humanos, técnicos y materiales, tiene otras

funciones, ya que el Jefe del Área Técnica debe realizar el inventario de

repuestos, control en las instalaciones de los clientes, mantener reuniones

con los directivos y con el cliente, entre otras actividades.

Por esta razón, se plantea como alternativa de solución la

implementación de tecnología informática para la planificación de

actividades y asignación de recursos humanos, técnicos y materiales en

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79

las instalaciones de los clientes, a través de un soporte informático,

recomendando además, la aplicación de técnicas como Empowerment y

círculos de calidad, para que los técnicos puedan controlar la planificación

realizada en el software sugerido, de manera que pueda obtenerse una

mayor eficiencia.

Además, la falta de motivación del recurso humano, se puede

solucionar a través de técnicas motivacionales que permitan incentivar a

los Técnicos a cumplir cabalmente con la producción del servicio, en el

tiempo que les haya sido asignado.

Las alternativas de solución a los problemas considerados en la

presente investigación, se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 24

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Problemas Causas Alternativa de

solución Técnica

Tiempos improductivos en el servicio de mantenimiento de equipos de climatización debido al déficit en la coordinación del trabajo

Planificación limitada por inutilización de software de planificación.

Implementación del software de planificación (Microsoft Project).

Área: Logística, Operaciones y Tecnología. Técnica: Red PERT.

Sobrecarga de funciones del responsable de la planificación de recursos humanos, técnicos y materiales.

Formación de círculos de calidad con empoderamiento de los Técnicos para que controlen el cumplimiento de la planificación de la producción del servicio.

Área: Operaciones y Recursos Humanos. Técnicas: Empowerment. Círculos de calidad.

Mejoramiento del método del servicio

Área: Operaciones. Técnica: Estudio de Métodos.

Desmotivación del recurso humano.

Programa motivacional para el recurso humano.

Áreas: Operaciones y Recursos Humanos. Técnicas Motivacionales.

Fuente: Diagrama de Ishikawa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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80

Las principales alternativas de solución están ligadas a la tecnología

y a los recursos humanos, en las áreas de Logística y Operaciones de la

cadena de valor, en lo relacionado a la implementación de un método de

planificación de actividades basado en la red PERT, además de la

aplicación de técnicas motivacionales, Empowerment y círculos de

calidad, para incentivar al recurso humano, dándole la autoridad necesaria

para que pueda controlar el cumplimiento eficaz de las actividades, con

base en un trabajo en equipo, que reduzca el tiempo de la producción del

servicio de mantenimiento de equipos de climatización y que se puede

determinar a través de un estudio de métodos, fundamentado en el

diagrama de análisis del proceso.

La evaluación de la propuesta se realiza a través del estudio de

métodos, donde se puede verificar que las técnicas motivacionales, así

como del Empowerment y de los círculos de calidad, podrán ser eficaces

para mejorar la situación actual de la producción del servicio de

mantenimiento de equipos de climatización.

La aplicación del estudio de métodos será verificable mediante la

elaboración del diagrama de análisis del proceso del servicio de

mantenimiento equipos de climatización.

Justificativos.

Al haberse observado problemas en las área de Logística y

Operaciones en la empresa PROTECOMPU, cuyas problemáticas

principales están vinculadas a actividades de apoyo como la tecnología y

los recursos humanos, por concepto de la descoordinación en la

asignación de recursos en los diversos trabajos que realiza la organización

en las instalaciones del cliente, lo que ha generado una pérdida

económica por $32.007,50 y una ineficiencia del 49,52%, que se refiere al

tiempo improductivo en la producción del servicio de mantenimiento de

equipos climatizados, entonces se justifican las alternativas de solución

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planteadas, porque conciernen a las áreas afectadas. En efecto, la red

PERT, el estudio de métodos, las técnicas motivacionales, Enpowerment y

círculos de calidad, corresponden a las áreas de Logística, Operaciones y

Recursos Humanos, respectivamente, que incluyen al soporte informático

de Microsoft Project, como recurso tecnológico para la implementación de

las alternativas y la consecución de los objetivos propuestos.

Esto quiere decir, que la propuesta planteada para el mejoramiento

de la planificación del servicio de mantenimiento de equipos climatizados,

se justifica plenamente, porque permitirá un cumplimiento cabal de la

producción del servicio y de esta manera, no solo evitará pérdidas

económicas, sino que maximizará el nivel de satisfacción de los clientes.

Objetivos.

Objetivo general. – Mejorar la eficiencia del servicio de

mantenimiento de equipos climatizados a través de técnicas de Ingeniería

que permitan la planificación adecuada de las actividades y el

cumplimiento cabal de los trabajos que realiza la empresa, maximizando el

nivel de satisfacción de los clientes.

Objetivos específicos:

Entrevistar al recurso humano para identificar el nivel de acogida a la

aplicación de Empowerment, círculos de calidad y técnicas

motivacionales.

Motivar al recurso humano mediante técnicas motivacionales

escogidas por el recurso humano.

Capacitar al recurso humano en el uso del Microsoft Project, para que

pueda aplicar la red PERT en las actividades de planificación del

servicio.

Determinar el mejoramiento del método propuesto, con base en la

comparación de los diagramas de análisis actual y mejorado.

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Marco Teórico.

Tomando como referencia el texto Fundamentos de Comportamiento

Organizacional de Robbens Stephen, se ha destacado los siguientes

criterios:

Stephen Robbens (1998) considera:

Actitudes. – Las actitudes son de afirmaciones de valor – favorable o desfavorable – acerca de objetos, gente o acontecimiento. Muestra como nos sentimos acerca de algo. Cuando digo “me gusta mi empleo” estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto (el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización (indicador de lealtad e identificación con la empresa) con todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. (Pág. 133).

Stephen Robbens (1998) continúa expresando:

Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el conjunto de las actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho muestra en cambio actitudes negativas. Cuando se habla de las actitudes de los trabajadores, se refieren a la satisfacción laboral. (Pág. 134).

¿Que es la motivación? – Podríamos definir motivación en términos

de algún comportamiento manifiesto. La gente motivada se esfuerza más

por tener un mejor desempeño de la que no lo está; la motivación es la

disposición de hacer algo, y que está condicionada por la capacidad de

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estos actos para satisfacer alguna necesidad individual. En nuestra

terminología, necesidad se refiere algunas carencias físicas o

psicológicas que hacen deseable ciertos resultados. Una necesidad

insatisfecha crea tensión, que estimula los impulsos internos del sujeto. A

su vez los impulsos se suscitan la búsqueda de metas particulares que, si

se consigue, satisfarán la necesidad y reducirán la tensión.

Los empleados motivados se encuentran en un estado de tensión, y,

para aliviarla, emprenden actividades. Entre más grande sea la tensión,

mayor será la actividad necesaria para templarla.

Así cuando vemos trabajadores afanado en alguna actividad

podemos concluir que están impulsados por el deseo de alcanzar alguna

meta que valoran.

Teoría X y Teoría Y. – Douglas Mac Gregor postuló que hay dos

puntos de vista distintos acerca de los seres humanos, uno básicamente

negativo llamado teoría X, y otro en esencia positivo la teoría Y.

Después de observar la forma en que muchos gerentes trataban a

sus empleados, Mac Gregor concluyó que el concepto de cada gerente

sobre la naturaleza humana se basa en ciertos agrupamientos de

supuesto con los que moldea su comportamiento con sus subordinados.

Según la teoría X, de Douglas Mc Gregor, los supuestos que

ostentan el gerente son:

1) A los empleados les desagrada inherentemente el trabajo y cada vez

que sea posible, trataran de evitarlo.

2) Como no le gusta el trabajo, hay que forzarlos, controlarlo o

amenazarlo con castigo para que alcance las metas deseadas.

3) Los empleados rehuirán las responsabilidades y pedirán instrucciones

formales siempre que sean posibles.

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4) Casi todos los trabajadores ponen a la seguridad por arriba de los

demás factores laborales y mostraran pocas ambiciones.

La teoría Y, sostiene que los gerentes mantienen 4 supuesto

contrastantes:

1) Los empleados pueden considerar al trabajo tan natural como el

descanso o el juego.

2) Quien está comprometido con los objetivos, se dirigirá y controlara por

sí mismo.

3) El individuo medio puede aprender o aceptar y aun a buscar

responsabilidades.

4) Creatividad es decir la capacidad de tomar buenas decisiones, está

muy difundida entre la población y no es exclusividad de los gerentes.

Stephen Robbens (1998) dice:

Teoría de la equidad. – La teoría de equidad dice que los empleados sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que obtienen (salida), y comparan la proporción con las de su compañero cercano. (Pág. 136).

Si consideran que su proporción es igual a las de aquellos con los

que se comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan que la

situación es justa, que prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay

una inequidad, es decir que los empleados tienden a ver su remuneración

excesiva o insuficiente y trataran de corregirlas.

Stephen Robbens (1998) manifiesta:

Teoría de la expectativa. – La explicación más general de la motivación es la teoría de expectativa que cuenta con el respaldo de la mayor parte de las investigaciones. (Pág. 137).

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En esencia, la teoría de la expectativa argumenta que la fuerza de la

tendencia a actuar en cierto sentido depende de la fuerza de las

expectativas de que al acto seguirá un resultado y del atractivo que esté

tiene para el individuo. Entonces, esta teoría incluye las siguientes

variables:

1) Atractivo: La importancia que el individuo concede el resultado o

recompensa que puede obtener en el trabajo. Esta variable considera

la necesidad insatisfecha del empleado.

2) Vinculación entre desempeño y recompensa: El grado en que el

individuo cree que desenvolverse a cierto nivel llevará a la

consecuencia del resultado deseado.

3) Vinculación entre esfuerzo y desempeño: La probabilidad que

percibe el individuo de que ejerce cierto grado de esfuerzo conducirá al

desempeño.

Equipos de trabajo. – Stephen Robbins (1998), en su obra

Fundamentos del Comportamiento Organizacional, en la quinta edición,

manifiesta lo siguiente:

El equipo de trabajo genera una sinergia positiva merced al esfuerzo coordinado. Los empeños individuales dan lugar a un nivel de desempeño que es mayor que la suma de las entradas de cada miembro (Pág. 121).

Edward Deming (2000) dice:

Círculos de calidad. – Los Círculos de Control de Calidad (CCC). El personal de una organización posee habilidades creativas que jamás llega a utilizarse del todo. La organización puede, a través de sus directivos, buscar la optimización de recursos y el aumento de la productividad, pero esto no se logra sin la participación del personal. (Pág. 111).

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El concepto de CCC desarrollado en Japón implica la formación de

grupos de trabajo que se capacitan en la identificación y solución

sistemática de problemas.

El nivel jerárquico no importa; la participación implica ceder “un

poquito” de autoridad. Los CCC arremeten con problemas que

normalmente serían de incumbencia del jefe del Departamento. Una vez

que los CCC empiezan a resolver problemas, la gerencia de la

organización siente alivio ante el menor quebradero de cabeza y la

preocupación se desvanece.

Si el personal tiene una participación que es satisfactoria y que

encierra sentido, se hallará motivado positivamente hacia su propia

organización y el logro de objetivos.

Los factores claves en la formación e integración de los CCC, son la

participación voluntariam, la capacitación del personal, control por parte de

los operadores y reuniones periódicas entre los miembros del equipo

autodirigido.

El Profesor Kaoru Ishikawa, que es considerado el padre de los CCC,

dice que los líderes de los grupos autodirigidos, deben ser adiestrados con

las 8 herramientas para el análisis de problemas, lo cuales son los

siguientes:

Lluvia de ideas.

Lista de comprobación.

Diagrama de Ishikawa.

Diagrama de Pareto.

Histograma.

Diagrama de dispersión.

Carta de control.

Estratificación.

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El método del camino crítico como instrumento de Planeación. –

A medida que un proyecto se hace más complejo, es más difícil su

planeación. Para este efecto, es necesario conocer la lista de actividades,

las fechas de terminación, la duración, su interdependencia y la secuencia

u orden de ejecución.

El método del camino crítico se desarrolló hace menos de 20 años

debido a la necesidad de planear y controlar proyectos con miles de

actividades.

Ventajas del método:

Permite tener una gráfica que señala la secuencia, dependencia y

relación entre actividades.

Como resultado de lo anterior permite conocer qué tiempo es

necesario para terminar el proyecto, o sea, la duración del camino

crítico. Además indica el tiempo de holgura de las actividades, lo cual

facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyecto,

mejorando el uso de recursos.

Al tomar en cuenta las diferencias de tiempo de duración de las

actividades ya terminadas, se obtiene información para las decisiones

sobre el control del proyecto. Esta ventaja se aprecia mejor en

proyectos con cientos de actividades. Más aún, después de haber

ejecutado las decisiones sobre el control del proyecto. Más aún.

después de haber ejecutado las decisiones de control, se puede hacer

nuevamente la gráfica y encontrar el nuevo camino crítico.

El conocer cuáles son las actividades críticas, facilita la administración

del proyecto, el análisis de las actividades verdaderamente

importantes, considerando la duración del proyecto.

Red PERT. – Puede realizar un análisis PERT (técnica de

programación, evaluación y revisión) para estimar la duración de una

tarea. Una vez que ha especificado las duraciones optimista, pesimista y

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esperada de las tareas de la programación, Microsoft Office Project 2003

calcula una media ponderada de las tres duraciones. También puede

utilizar las duraciones optimista, pesimista y esperada de una tarea por

separado para determinar la fecha de fin más corta, más larga y más

probable del proyecto.

Grant Iresson (1999) dice:

Se puede llevar a cabo un análisis de red PERT de dos maneras diferentes:

Realice un análisis PERT mediante el uso de ponderaciones predeterminadas para las estimaciones de duración si cree que la duración estimada prevista es más probable que las estimaciones optimistas y pesimistas, y considera que estas dos últimas estimaciones son igual de probables.

Cambie la forma en que Project pondera las estimaciones de duración si cree que las duraciones optimistas, esperadas o pesimistas que especifique tienen probabilidades de cumplirse diferentes de las probabilidades predeterminadas 1 de 6, 4 de 6 y 1 de 6, respectivamente. (Pág. 234).

Diagrama de Gantt. – Este diagrama relaciona el programa referido

al tiempo laborado y la cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a

cabo.

El diagrama de carga ayuda a prever como anticipación la carga de

trabajo de un departamento o área.

La carga suele especificarse, por lo general, en función de horas de

trabajo.

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Metodología.

Los métodos a utilizar para el análisis de los problemas, se refiere a

la siguiente:

a) Red PERT.

b) Empowerment.

c) Círculos de calidad: Trabajo en equipo.

d) Técnicas motivacionales: Programas de incentivos.

e) Estudio de métodos: diagrama de análisis del proceso.

f) Obtención de indicadores de eficiencia.

La metodología a utilizar permitirá determinar si se incrementa la

eficiencia y cuantificar los ahorros a obtener, para luego realizar el análisis

comparativo que permita determinar la factibilidad económica de la

inversión.

5.1.1. Alternativas de solución No. 1

Nombre de la alternativa: Implementación del software de

planificación (Microsoft Project) y diseño de la ruta crítica.

Debido a que una de las principales causas por las que se ha

presentado la problemática de la descoordinación en la asignación de los

Técnicos, en lo referente a las vistas técnicas, es la falta de un soporte

tecnológicos que ayude a simplifica el proceso de la planificación de los

recursos humanos, técnicos y materiales, habiéndose verificado que la

eficiencia de la empresa es del 50,48% y que cerca de 4 horas laborables

no se aprovechen en la jornada de trabajo, debido a la causa antes

mencionada, se plantea como medida correctiva, la implementación de un

software informático en referencia al Microsoft Project que servirá para la

planeación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos

climatizados.

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Es necesario que se capacite al personal que va a operar el

programa Microsoft Project, para que no se haga indispensable contar con

una persona que lo sepa operar, porque de lo contrario, el equipo

autodirigido que se propone como solución al problema del déficit en la

planificación y a la desmotivación del recurso humano, no podrá funcionar

adecuadamente.

La capacitación del recurso humano para que pueda operar el

soporte informático para la planificación de los recursos y de las

actividades del servicio de mantenimiento de equipos de climatización,

consta en el cronograma que se ha realizado en la alternativa de solución

No. 2, referida a la formación de círculos de control de calidad bajo la

modalidad de equipos autodirigidos.

La descripción del proceso de instalación del software de

planificación:

1) Solicitud para cotización del software

2) Elaboración de la cotización del software.

3) Si la proforma es conveniente, se selecciona a dicho proveedor.

4) Se compra el activo (hardware y software.

5) Instalación del software.

6) Prueba del software.

7) Si funciona correctamente el software, se procede a realizar la

capacitación para el manejo del software.

8) Se implementa el proceso de planificación bajo software.

La implementación del software debe ser realizada por el proveedor

respectivo, debido a que ellos son quienes deben brindar la capacitación

al personal responsable del mantenimiento.

Para el efecto, se realizarán los siguientes pasos que se detallan en

el esquema elaborado a continuación:

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GRÁFICO No. 16

FLUJOGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN.

Inicio

Solicitud para cotización del software

Proformas del software

¿Proforma conveniente?

Selección del proveedor del software

Instalación del software

Prueba del software

Adquisición del software

¿Funciona correcto?

Capacitación para manejo del software

Fin

No

Si

Si

No

Fuente: Diagrama de Ishikawa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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El software para la planificación del servicio, deberá constar con un

GPS incorporado, tipo Google, donde se incluya una base de datos que

debe considerar 2 zonas, Sur y Norte, las cuales serán repartidas, para

que a ambos técnicos se les asigne igual número de empresas y como

ambos tendrán 1 Asistente cada uno, se espera reducir el tiempo de

transportación y del proceso actual. Con base en los cuadros de horas

anuales de mantenimiento y reparación de equipos climatizados de los

clientes, se ha realizado la planificación de los recursos humanos:

CUADRO No. 25

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CLIENTES.

Clientes Dirección Aire Confort Instalados

No. de manteni miento anual

Horas anuales de

manteni miento

Alegro Mall del Sol 2 4 32

Contecomp Av. J. Taca Marengo 2 4 32

Porta Av. Fco. De Orellana 4 4 64

Banco del Estado Av. Fco. Orellana Min. del Litoral 2 4 32

Superintendencia/Bancos Av. Fco. Orellana Min. del Litoral 2 4 32

Movistar San Marino 4 4 64

Subtotal 256 horas

Junta de Beneficencia 9 de Octubre y Pichincha 1 4 16

Produbanco 9 de Octubre y Pichincha 2 4 32

Global Crossing 9 de Octubre y G. Córdova 3 4 48

ERCO 9 de Octubre y Chimborazo 1 4 16

Banco Pacífico V. M. Rendón y Panamá 2 4 32

Comandato 9 de Octubre y Boyacá 2 4 32

Importadora El Rosado 9 de Octubre y Escobedo 2 4 32

Subtotal 208 horas

CFN Av. Carlos J. Arosemena 2 4 32 BANRED Cdla. Nueva de Octubre 2 4 32 IBM Mall del Sur 2

4 32 DIFARE Chile y Bolivia 2

4 32 Petrocomercial Av. Del Bombero 2

4 32

Subtotal 128 horas COPSIL Cantón Durán 1 4 16 Ingenio Valdez Cantón Milagro 2 4 40

Total 42 680 Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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Se puede observar que en la zona norte, comprendida en la Cdla.

Kennedy Norte (Av. Fco. de Orellana y Av. J. Tanca Marengo), se requiere

cubrir 256 horas de mantenimiento, mientras que en el casco comercial de

la ciudad se necesitan abastecer 208 horas de mantenimiento de equipos

de climatización, en cambio, en el sur de la ciudad, solo se debe brindar

una cobertura de 128 horas, esto quiere decir, que se debe planificar los

trabajos de mantenimiento de equipos climatizados de la siguiente

manera:

CUADRO No. 26

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS A LOS CLIENTES.

Zona No. de Técnicos Zona que cubrirá

Horas anuales de

mantenimiento

Norte: 288 horas 1 Técnico y 1 Asistente: 344 horas

Cdla. Kennedy Norte (Av. Fco. de Orellana y Av. J. Tanca Marengo)

256 horas

Av. Carlos J. Arosemena 32 horas

Fuera de la ciudad: 56 horas Mall del Sur 56 horas

Centro: 208 horas 1 Técnico y 1 Asistente: 336 horas

9 de Octubre y casco comercial 208 horas

Sur: 128 horas Cdlas. del Sur 128 horas Fuente: Ubicación de las instalaciones de los clientes. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Con la información del cuadro se podrá graficar la red PERT. Se

estima que si se mantiene una ruta óptima, se podrá reducir el tiempo del

método actual, debido a la disminución del tiempo de transportación para

movilizarse a cada empresa que se ha planeado visitar en la jornada

laboral.

En el siguiente esquema se ha simulado una red PERT, con el

propósito de estimar el uso de la técnica para determinar la ruta óptima

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que se debe diseñar para la planificación de la jornada laboral, por cada

Técnico.

CUADRO No. 27

TIEMPOS DE ACTIVIDADES.

Actividad Tiempo esperado en horas

Actividad precedente

A 4 B 3,5 C 4 A D 3 B E 3,5 C F 3 D G 3 E H 4 F I 3,5 G J 3 H K 4 I L 4 J M 3,5 K N 3 L O 3 M P 3,5 N Q 3,5 O R 4 P S 4 Q T 4 R U 4 S V 4 U, T

Total 79 Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Con la información que se presenta en el cuadro, se ha elaborado la

red PERT, que se puede apreciar en el gráfico de la siguiente página,

donde:

TPI = Tiempo de iniciación más próximo

TRI = Tiempo remoto de iniciación

H = Holgura = TRI - TPI

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GRÁFICO No. 17

MODELO DE RUTA CRÍTICA.

Fuente: Información proporcionada por la empresa. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

1

2 3

5 4

7 6

9 8

11 10

13 12

15 14

17 16

19 18

21 20

22

TIP = 0 TRI = 0

TIP = 0 TRI = 0

A: 4

B: 3,5

C: 4

D: 3

E: 3,5

F: 3

G: 3

H: 4

I: 3,5

J: 3 J

K: 4

L: 4 J

M: 3,5

N: 3 J

O: 3

P: 3,5 J

Q: 3,5

R: 4 J

S: 4

T: 4 J

U: 4

V: 4 J

TIP = 4 TRI = 4

TIP = 8 TRI = 8

TIP = 11,5 TRI = 11,5

TIP = 14,5 TRI = 14,5

TIP = 18 TRI = 18

TIP = 22 TRI = 22

TIP = 25,5 TRI = 25,5

TIP = 28,5 TRI = 28,5

TIP = 32 TRI = 32

TIP = 36 TRI = 36

TIP = 40 TRI = 40

TIP = 35 TRI = 36

H = 1

TIP = 3,5 TRI = 4,5

H = 1

TIP = 6,5 TRI = 7,5

H = 1

TIP = 9,5 TRI = 10,5

H = 1

TIP = 13,5 TRI = 14,5

H = 1

TIP = 16,5 TRI = 17,5

H = 1

TIP = 20,5 TRI = 21,5

H = 1

TIP = 23,5 TRI = 24,5

H = 1

TIP = 27 TRI = 28

H = 1

TIP = 31 TRI = 32

H = 1

Q: 3,5

R

U

T

A

C

R

Í

T

I

C

A

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En el esquema de la Red PERT se puede apreciar que la ruta crítica

es de 40 horas semanales, mientras que la ruta alterna tiene 39 horas

planificadas de trabajo, es decir, 1 hora de holgura.

Luego el resumen del método aplicado para la solución del problema,

es el siguiente:

Ruta A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S-U = 40 horas (Ruta crítica).

Ruta B-D-F-H-J-L-N-P-R-T-V = 39 horas; Holgura (H): 1 hora.

Con la aplicación del método bajo el programa Microsoft Project y del

software que tiene incorporado un GPS en conjunto con una base de

datos de la localización de las empresas en la ciudad de Guayaquil y de

los cantones y provincias donde se encuentran las instalaciones de los

clientes de la compañía PROTECOMPU S. A., se pueden planificar las

actividades del servicio de mantenimiento y reparación de equipos de

climatización.

En el siguiente numeral se presenta el detalle de la formación de

círculos de calidad.

5.1.2. Formación de círculos de calidad con empoderamiento

La segunda técnica que se desea implantar en la organización se

refiere a los equipos de trabajo enlazado con la técnica de Empowerment

(empoderamiento).

Los equipos de trabajo, nacen con los círculos de calidad, cuyo

concepto promovía la formación de grupos de personas, organizadas en

equipos, para trabajar en conjunto en una sección, ligados por los mismos

objetivos y metas, los cuales deben tener un líder para que su

funcionamiento permita alcanzar la mejora organizacional que se desea

obtener.

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El equipo de trabajo genera una sinergia positiva merced al esfuerzo

coordinado. Los empeños individuales dan lugar a un nivel de desempeño

que es mayor que la suma de las entradas de cada miembro de la

organización.

La organización que tiene una estructura de equipos, elimina las

barreras departamentales, descentraliza la toma de decisiones y las lleva

al nivel de los equipos de trabajo.

Empowerment es una técnica que induce a los trabajadores a tomar

las decisiones en lugar de esperar a sus Jefes, de manera que se reduzca

el tiempo del proceso, al disminuir la demora hasta esperar que el Jefe

pueda tomar la decisión y trasmitirla a sus dirigidos.

Al enlazar los círculos de control de calidad con el Empowerment,

surgen los equipos autodirigidos, que son un círculo de calidad que puede

tomar decisiones y realizar las actividades de supervisión y control de las

actividades en los puestos de trabajo que desempeñan.

Se plantea la instauración de los equipos autodirigidos que se

componen por 4 miembros que adquieren la responsabilidad de su Jefe, y

lo reemplazan en sus tareas en ausencia de éste.

Cabe recordar, que los problemas sobre los tiempos improductivos

del servicio de mantenimiento de equipos climatizados, son el resultado de

una supervisión ineficaz, debido a que, por lo general, el responsable por

el control adquiere una sobrecarga de trabajo, lo que no le permite cumplir

de buena manera la labor a él encomendada, originándose el problema.

La implantación de los equipos autodirigidos que reemplacen al

responsable por el control, mientras éste se encuentra ocupado en otras

tareas, brindará muchas ventajas para el buen desempeño de la

organización.

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La capacitación es una de las estrategias que deben implementarse

si se quiere formar círculos de calidad que funcionen eficientemente y con

buen desempeño, debido a que esta será uno de los factores claves para

alcanzar el objetivo de contar con equipos autodirigidos que solucionen

problemas de manera correcta y adecuada, ahorrando recursos a la

organización.

A través de la capacitación se conseguirá el propósito de mejorar el

rendimiento del recurso humano, incrementando sus habilidades y

conocimientos para mejorar la toma de decisiones y reducir los tiempos

del método propuesto, más aun cuando se conoce que el sector de la

tecnología evoluciona rápidamente y que es necesario estar actualizado

para poder ser competitivo.

De allí la importancia de la capacitación ya que se requiere no solo la

actualización de conocimientos en el ámbito de los equipos para

protección de sistemas de alta tecnología, sino también en el área de

Gestión de la Calidad, en especial, en el uso de las herramientas de la

calidad, además del manejo del programa Microsoft Project y del software

de base de datos que lleva incorporado un sistema de GPS para la

simulación de la ubicación de las instalaciones de los clientes y la

planificación adecuada de los recursos.

La programación previa para el desarrollo de la capacitación del

recurso humano, será la siguiente:

a) Fijación de las fechas y horarios para la capacitación.

b) Determinación del lapso de duración de la capacitación.

c) Selección de participantes.

d) Adecuación del lugar.

e) Selección y contratación de instructores.

f) Programa de capacitación.

g) Evaluación de la capacitación.

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99

CUADRO No. 28

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN.

Fecha de inicio: 08 de enero del 2011.

Instructor: Ing. José Garzón.

Tiemp

o Temas 0

8 09

15

16

22

23

29

30

05

06

12

13

19

20

26

27

05

06

12

13

2 horas Breve historia de los sistemas de la calidad

2 horas Conceptos y definiciones 2 horas El Liderazgo: Conceptos y

definiciones, tipos de liderazgo

2 horas El Líder: Características, Rasgos, formas de Liderazgo

2 horas Los hábitos del líder 2 horas Herramientas de la Calidad 2 horas Flujogramas 2 horas Cartas de control: muestreo

por atributos y por variables

2 horas Diagramas de dispersión 2 horas Diagrama de Ishikawa 2 horas Histogramas 2 horas Diagrama de Pareto 2 horas Registros 2 horas Procedimientos e Instructivos 2 horas Planificación de las

actividades

2 horas Control de la calidad 2 horas Teoría de decisiones 2 horas Acciones correctivas y

preventivas

2 horas Taller práctico 2 horas Taller práctico

Fuente: Cursos de Aseguramiento de la Calidad. www.cusoscalidad.com Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Para que los equipos autodirigidos funcionen, se deberán contratar

un Asistente Técnico, debido a que en el área de mantenimiento de

equipos de climatización solo laboran 2 Técnicos y 1 Asistente, éste último

debe cubrir 2 trabajos a la vez, complicándose la labor de aquel Técnico

que se encuentre ejecutando sus tareas rutinarias sin un ayudante. Al

contratar a un Asistente Técnico, se formarán 2 grupos de trabajo, de

manera que ambos equipos autodirigidos se encuentren en las mismas

condiciones. Además, que servirá como un complemento del programa

motivacional que será descrito en el numeral 5.1.3, ya que es una de las

causas por las que los Técnicos se suelen atrasar en el mantenimiento de

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100

equipos climatizados, esto generará a que se reduzca el tiempo durante la

producción del servicio.

El costo del recurso humano por contratar (Asistente del servicio),

será el siguiente:

CUADRO No. 29

COSTOS POR CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO.

Salario Salario

Décimo Décimo Vacaciones Fondo

de IESS SECAP Total Básico

Un. Rol

pago Tercero Cuarto Reserva IECE

$350,00 $307,48 $29,17 $29,17 $14,58 $29,17 $39,03 $3,50 $452,08

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los costos mensuales por la contratación del recurso humano

ascenderán a la cantidad de $452,08, con ello los costos anuales sumarán

la siguiente cantidad:

Costo anuales por contratación de Asistente Técnico = Salario mensual

x 12

Costo anuales por contratación de Asistente Técnico = $452,08 x 12

Costo anuales por contratación de Asistente Técnico = $5.425,00

Los costos anuales por la contratación de un Asistente Técnico para

la compañía PROTECOMPU S. A. ascenderán a la cantidad de $5.425,00 anuales.

Posteriormente, la motivación al recurso humano, como sistema que

se debe establecer como política organizacional, hará que la percepción

de justicia a nivel de políticas salariales, que siente el trabajador hacia la

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101

empresa podrá ayudar al sistema que se desea implantar como son el

Empowerment y los equipos autodirigidos de trabajo.

En general, esto colaborará con el sistema que se propone en la

presente investigación, permitiendo mejorar el desempeño en los puestos

de trabajo e incrementar la eficiencia.

5.1.3. Programa motivacional para el recurso humano

El programa motivacional pretende que los Técnicos reduzcan el

tiempo del proceso de mantenimiento de equipos climatizados, que

actualmente es de 4 horas por cada equipo.

Actualmente, los Técnicos de la empresa, realizan 2 visitas a 2

clientes distintos, pero al siguiente día vuelven a la instalación del cliente

donde estuvieron el día anterior y no culminaron su actividad, por tanto, se

repite la visita al mismo usuario en el siguiente día, lo que sumado al

tiempo de movilización y al déficit en la planificación del servicio de

mantenimiento de equipos climatizados, genera tiempos improductivos e

incumplimientos en la entrega del trabajo, con la consecuente

insatisfacción que esto genera a los clientes de PROTECOMPU.

Las técnicas motivacionales permitirán que los Técnicos cumplan con

el plan de mantenimiento que indica que en un día, un Técnico y su

Asistente, deben realizar por lo menos 2 visitas a 2 clientes distintos, de

manera que se cumpla con el cronograma y se maximice el nivel de

satisfacción de los clientes.

En el marco teórico del presente capítulo se puso de manifiesto,

abundante teoría acerca de las teorías motivacionales. De acuerdo a estos

manifiestos, se han obtenido las siguientes metodologías que se plantean

como técnicas de Ingeniería para reducir los tiempos improductivos, la

ineficiencia y el incumplimiento en el servicio que ofrece a sus clientes:

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102

CUADRO No. 30

POSTULADOS ACERCA DE LA MOTIVACIÓN.

Postulado Característica Causas de los Problemas

Actitud hacia el trabajo

Querer hacer las tareas bien hechas a la primera vez

Sobrecarga de funciones del responsable de la planificación de recursos humanos, técnicos y materiales que conduce al déficit en la planificación del servicio

Satisfacción laboral

Genera actitudes positivas hacia el trabajo

Actitudes poco positivas de los Técnicos

Motivación Disposición de hacer algo para alcanzar una meta que valoran

Desmotivación entre los Técnicos

Teoría Y Los trabajadores buscan soluciones para corregir las no conformidades

Gerencia no estimula la creatividad de los Técnicos

Teoría de la equidad

Los trabajadores tratan de equiparar el desempeño con las recompensas

Los operadores hipotéticamente pueden pensar que la recompensa no está a la par con su desempeño en el trabajo.

Teoría de la expectativa

La fuerza de la tendencia a actuar en cierto sentido depende de las expectativas de que al acto seguirá un resultado y del atractivo que esté tenga

Atractivo: Existe una necesidad insatisfecha. Vinculación entre desempeño y recompensa: Poco desenvolvimiento en el puesto de trabajo. Vinculación entre esfuerzo y desempeño: Todo esfuerzo debe conducir a una mayor recompensa y viceversa.

Fuente: Robbens Stephen (1998), Fundamentos de Comportamiento Organizacional. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

De este cuadro se desprende que es necesario motivar al trabajador

para obtener un mejor desempeño en el trabajo, que conduzca al objetivo

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103

deseado por la organización, que es la disminución del tiempo del proceso

del servicio de mantenimiento de equipos climatizados.

El 15 de Octubre del 2010, se realizó un test en la sección de

extrusión de la planta industrial, donde el Jefe del área se reunió con sus

colaboradores donde indicó la importancia que tiene para la empresa que

ellos mejoren su desempeño, a cambio, la Dirección plantearía un tipo de

recompensa.

Al día siguiente se brindó una comida especial para los trabajadores

de los tres turnos de trabajo.

Los resultados en el fin de semana, indicaron una disminución del

tiempo improductivo, comprobándose que las teorías expuestas en este

estudio, tomadas del texto Fundamentos del Comportamiento

Organizacional, cuyo autor es Stephen Robbins, tienen alto grado de

certeza en la sección de Técnica para el mantenimiento de equipos

climatizados.

Para tomar una decisión acerca del tipo de incentivo que forme parte

de esta propuesta, se ha realizado una retroalimentación a los operadores

del área de extrusión de la planta de producción, con el propósito de

seleccionar el mejor método para motivar al recurso humano.

Para el efecto, se ha procedido a realizar un formulario con un

cuadro, en el cual consten varias preguntas puede ser, de tipo cerrado, en

el cual el operador debe elegir una de las opciones que se presentan en el

formato.

De acuerdo a dicho formulario se ha podido determinar el tipo de

incentivo entre los Técnicos de mantenimiento de equipos climatizados,

con base en la retroalimentación de sus quejas.A continuación se presenta

el formulario que servirá para la selección del tipo de incentivo deseado

por los Técnicos.

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104

CUADRO No. 31

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DEL TIPO DE INCENTIVO.

Nombre:

Fecha:

Puesto de Trabajo:

¿Cuál es el tipo de incentivo que le satisface en mayor medida?

Ítem Tipo de incentivos Remuneración o Recompensa

a) Programas de paga variable:

Incentivos sobre el sueldo (método

grupal)

Incrementar un % de dinero

en el sueldo básico

b) Programas de pago por habilidades

(método individual)

Una cifra económica

adicional, por cada unidad

de tiempo improductivo

reducido.

c) Programas de compromisos con los

empleados, donde el trabajo en

equipo permita la disminución del

tiempo improductivo (método grupal

que beneficia los círculos de

calidad)

1. Cenas familiares como

agasajo.

2. Viaje familiar de

vacaciones con bonos

semestrales.

3. Programas de ayuda para

mejoramiento de

vivienda.

Fuente: Fundamentos de Comportamiento Organizacional (1998), Quinta Edición, de Stephen Robbins. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Firma..................................

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105

CUADRO No. 32

TIPO DE INCENTIVO ELEGIDO.

Opción Votos obtenidos

A 0

B 0

c1 0

c2 4

c3 0

Total 4 Fuente: Formulario para la selección del tipo de incentivo. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

GRÁFICO No. 18

SELECCIÓN DEL TIPO DE INCENTIVO.

0%0%

0%

100%

0%

A B c1 c2 c3

Fuente: Formulario para la selección del tipo de incentivo. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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106

De acuerdo al gráfico, se ha seleccionado la opción c2, es decir,

ofrecer un viaje familiar de vacaciones, acompañado de bonos

semestrales por cumplimiento del cronograma de actividades de la

empresa.

Los costos anuales de los incentivos se presentan en el siguiente

cuadro:

CUADRO No. 33

COSTOS DE INCENTIVO POR PERSONA.

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total

Viaje de vacaciones

Estadía en hotel / persona 3 días $40,00 / día $120,00

Pasaje ida y vuelta / persona 1 $15,00 $15,00

Subtotal1 $135,00

No. de personas 4

Subtotal2 $540,00

No. de veces al año 2

Total $1.080,00

Fuente: Formulario para la selección del tipo de incentivo. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

En el cuadro se puede observar que el total de los costos de

incentivo por persona, ascenderán a la cantidad de $1.080,00, de acuerdo

al cálculo efectuado.

En cuanto a los bonos, éstos estarán representados por un sueldo

mensual y serán repartidos de manera semestral, a los 2 Técnicos, al

Asistente actual y al que se propone contratar, de esta manera, se

obtendrán los siguientes costos anuales:

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107

Costo anual por bonos = (Sueldo de Técnicos x 2 Técnicos) + (Sueldos

de Asistente x 2 Asistentes) x 2 semestres anuales

Costo anual por bonos = [($600,00 x 2) + ($350,00 x 2)] x 2 semestres

anuales

Costo anual por bonos = ($1.200,00 + $700,00) x 2 semestres anuales

Costo anual por bonos = $1.900,00 x 2 semestres anuales

Costos anual por bonos = $3.800,00

Los costos de los incentivos a los Técnicos y Asistentes que laboran

proporcionando el servicio de mantenimiento de equipos climatizados en

las instalaciones de los clientes, asciende a la cantidad de $3.800,00.

Una vez obtenidos los costos anuales de la propuesta, por cada

alternativa de solución, se procederá a su evaluación.

Para el efecto, se utiliza el estudio de métodos.

En el siguiente subnumeral se presenta el detalle del mejoramiento

del método del servicio que ofrece la empresa, mediante la aplicación de

los diagramas de proceso.

5.1.4. Mejoramiento del método del servicio que ofrece la empresa

Mediante el estudio de métodos se podrá realizar un análisis

comparativo entre la situación actual y propuesta, empleando las

herramientas conocidas con el nombre de diagramas de análisis del

proceso, de manera que se pueda conocer a cuánto asciende la

disminución del tiempo y con ello, calcular el incremento de la eficiencia en

el servicio de mantenimiento de equipos de climatización.

Para el efecto se presenta a continuación los diagramas de análisis

del proceso de mantenimiento de equipos de climatización, actual y

mejorado.

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108

GRÁFICO No. 19

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL.

Fuente: Observación del proceso. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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109

GRÁFICO No. 20

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO.

Fuente: Propuesta del investigador. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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110

El resumen del diagrama de análisis del proceso, comparando los

métodos actual y mejorado, se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 34

RESUMEN DE LOS MÉTODOS ACTUAL Y PROPUESTO.

Actual - Propuesto

Resumen Por

Método Actual Método Propues. Diferencia Num. Tiempo Hr Num. Tiempo Hr Num. Tiempo Hr

8 10,17 8 7,87 0 2,3

5 3 4 1,4 1 1,6

3 1,2 3 1,1 0 0,1

3 0,9 1 0,05 2 0,85

0 0 0 0 0 0 Total 19 15,27 16 10,42 3 4,85

Fuente: Diagramas de análisis del proceso, actual y propuesto. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Justificación del método propuesto. – Se observa una reducción

del tiempo de operaciones, en 2,3 horas, una disminución del transporte

en 1,6 horas, un decrecimiento de las inspecciones en 0,1 horas y de las

demoras en 0,85 horas, por cada jornada laboral.

La reducción del tiempo operaciones se justifica por los siguientes

motivos:

La contratación de un Asistente Técnico por parte de la empresa,

generará un cumplimiento mayor en la planificación realizada, debido

a que actualmente, solo existe un Asistente para 2 Técnicos, y, por lo

general, uno de ellos se queda sin un auxiliar que lo ayude en sus

tareas, por lo que su trabajo será más demorado (obsérvese en los

diagramas actual y propuesto, la diferencia de tiempo entre las dos

visitas técnicas, la primera con asistencia y la segunda sin ella), en

cambio si tiene la debida asistencia podrá reducir su tiempo de trabajo

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111

y equilibrar el tiempo del proceso del servicio de mantenimiento de

equipos climatizados, con el otro Técnico, lo que será fundamentado

con el diseño de la ruta crítica, que se la elaboró en la descripción de

la alternativa de solución No. 1.

Además, se espera una reducción del tiempo de trabajo en el servicio

de mantenimiento de equipos de climatización, desde 4 horas con el

método actual hasta 3,75 horas con el método propuesto, debido a

que el programa motivacional que se ha descrito como alternativa de

solución No. 3 en la presente propuesta, debe generar el cumplimiento

del metas, como por ejemplo, la realización de 2 visitas diarias a los

clientes para efectuar tareas de mantenimiento, con la expectativa de

culminar ambas actividades, para no regresar al mismo lugar al

siguiente día, con lo que se ahorrará tiempo en transportación.

El cambio de la planificación del servicio como tarea inicial y principal

del proceso del servicio que ofrece PROTECOMPU a sus clientes,

propiciará una reducción del número y tiempo de transporte, la cual la

realizarán los equipos autodirigidos contemplados como parte de los

círculos de control de calidad, a lo que se añade el uso del soporte

informático y el diseño de las redes PERT, que permitirá determinar

las distancias más cortas entre clientes, para escoger la ruta más

corta y que ocupe menor cantidad de tiempo, lo que beneficiará no

solo en la reducción del número de transportes, sino en el tiempo del

recorrido entre cada visita técnica.

La disminución de las demoras, serán una consecuencia de la mejora

en la planificación, que asignará adecuadamente los recursos, de

manera que un Técnico no se quede sin materiales e insumos para su

trabajo, sino por el contrario, se asignen todos los recursos de manera

correcta, evitando pérdidas de tiempo, además que ya no será

necesario esperar hasta que el Jefe planifique a diario la forma como

se asignará el trabajo a cada Técnico, sino que ellos con antelación ya

han realizado su cronograma semanal, debido a que serán equipos

autodirigidos, a los cuales se les ha dado empoderamiento

(Empowerment) para que puedan realizar su trabajo.

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112

5.2 Costos de alternativas de solución

Para describir los costos de las alternativas de solución planteadas

en la presente propuesta, se han utilizado cuadros explicativos, como se

describe en los siguientes pasos:

Los costos de la alternativa de solución No. 1 correspondiente a la

implementación del software de planificación (Microsoft Project) y

diseño de la ruta crítica, son los siguientes:

CUADRO No. 35

COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 1: IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN (MICROSOFT PROJECT) Y DISEÑO DE LA RUTA CRÍTICA.

Detalle Costos % Software de planificación con licencia WCF (base de datos que simula la ubicación de clientes, que tiene incorporado un sistema de GPS)

$3.800,00 76,00%

Microsoft Project con licencia $450,00 9,00% Costo de instalación $500,00 10,00% Capacitación $250,00 5,00%

Subtotal $5.000,00 100,00% Fuente: Proveedores. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los costos de la alternativa No. 1 corresponden a la compra,

instalación del software y la capacitación para su correcta operación, los

cuales ascienden a la cantidad de $5.000,00.

Los costos de la alternativa de solución No. 2 correspondiente a la

formación de círculos de calidad con empoderamiento, son los

siguientes:

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113

CUADRO No. 36

COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 2: FORMACIÓN DE CÍRCULOS DE CALIDAD CON EMPODERAMIENTO.

Capacitación en herramientas de la calidad

Cantidad (horas)

Costos unitarios

Costos totales

2 Técnicos 40 $10,00 $400,00 2 Asistentes 40 $10,00 $400,00

Subtotal1 $800,00 Contratación de recurso humano Meses Sueldo

mensual Costos totales

1 Asistente 12 $452,08* $5.425,00 Subtotal2 $5.425,00 Total $6.225,00

Nota*: El sueldo mensual incluye beneficios sociales. Fuente: Proveedores. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los costos de la alternativa No. 2 corresponden a la capacitación en

herramientas de la calidad y la contratación de Asistente Técnico, para la

formación de círculos de calidad con empoderamiento, cuyos costos

ascienden a la cantidad de $6.225,00.

Los costos de la alternativa de solución No. 3 correspondiente a la

implementación del programa motivacional para el recurso humano,

son los siguientes:

CUADRO No. 37

COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 3: PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA EL RECURSO HUMANO.

Detalle Costos % Costos anuales por concepto de incentivos por viajes de vacaciones $ 1.080,00 22,13%

Costos de bonos motivacionales en el periodo de un año $ 3.800,00 77,87%

Total $ 4.880,00 100,00% Fuente: Proveedores. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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114

Los costos de la alternativa No. 3 que corresponden al programa

motivacional para el recurso humano, ascienden a la cantidad de

$4.880,00.

5.3 Evaluación de alternativa de solución

La evaluación de las alternativas de solución planteadas en la

presente propuesta, generarán la disminución del tiempo del proceso

actual, mejorando las actividades del servicio de mantenimiento de

equipos de climatización, lo que significa que se incrementará la eficiencia

al reducirse el tiempo ocioso entre visitas técnicas y al minimizarse el

tiempo de dicho servicio.

Actualmente el tiempo laborado en el año es el siguiente:

Tiempo laborado en el año = Horas de mantenimiento de equipos

instalados previo al año 2010 + horas de mantenimiento de equipos

instalados en el año 2010 + horas de diagnóstico y reparación + horas

de instalación

Tiempo laborado en el año = 680 horas + 144 horas + 196 horas +

1.080 horas

Tiempo laborado en el año = 2.100 horas

De esta manera, se calculará la disminución del tiempo ocioso en la

producción del servicio de mantenimiento de equipos climatizados, de la

siguiente manera:

Tiempo actual: 15,27 horas Tiempo laborado en el año: 2.100

horas

Tiempo propuesto: 10,42 horas X

X = Tiempo actual x Tiempo laborado en el año 2010 Tiempo propuesto

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115

X = 15,27 horas x 2.100 horas 10,42 horas

X = 3.077,45 horas

Conociendo que el aprovechamiento del tiempo será mayor, al

aplicar las soluciones propuestas, se efectúa el siguiente cálculo de la

eficiencia del servicio de mantenimiento de equipos de climatización.

De donde la eficiencia del servicio ha sido la siguiente:

Eficiecia = Horas ocupadas Horas laborables disponibles

Eficiencia = 3.077,45 horas 4.160 horas

Eficiencia = 73,98%

La eficiencia del servicio de mantenimiento y reparación de equipos

de climatización ascendió a 73,98%, es decir, un incremento de 23,50%,

con relación al 50,48% de eficiencia que se determinó con el método

actual.

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116

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

6.1 Plan de inversión y financiamiento

Se determinará el plan de inversión a través de la compra e

instalación del software y de los costos requeridos para la implementación

de las alternativas de solución propuestas en el capítulo V.

6.1.1 Inversión inicial requerida

La inversión inicial requerida corresponde al costo del software, el

que incluirá su instalación y la capacitación para su correcto manejo.

En el siguiente cuadro se presentan los activos fijos que requiere la

propuesta para su implementación:

CUADRO No. 38

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA.

Detalle Costo Total % Software de planificación con licencia WCF (base de datos que simula la ubicación de clientes, que tiene incorporado un sistema de GPS)

$3.800,00 76%

Microsoft Project con licencia $450,00 9% Costo de instalación $500,00 10% Capacitación $250,00 5%

Total $5.000,00 100% Fuente: Cuadro de costos de alternativa de solución No. 1. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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117

La inversión inicial requerida para la implementación de la propuesta,

asciende a la cantidad de $ 5.000,00.

6.1.2 Costos de operación

Los costos de operación para la implementación de la propuesta, se

refieren a las cifras calculadas por concepto del programa motivacional, la

capacitación y contratación del recurso humano.

En el siguiente cuadro los costos de operación:

CUADRO No. 39

COSTOS DE OPERACIÓN.

Descripción Costos %

Capacitación del recurso humano $ 800,00 7%

Contratación de Asistente Técnico $ 5.425,00 49%

Programa motivacional $ 4.880,00 44%

Total $11.105,00 100% Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los costos de operación requeridos para la implementación de la

propuesta, ascienden a la cantidad de $11.105,00.

6.1.3 Inversión total

Se determinará la inversión total mediante la sumatoria de los

montos de la inversión inicial requerida y los costos de operación.

En el siguiente cuadro se presenta la inversión total que requiere la

propuesta para su implementación:

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118

CUADRO No. 40

INVERSIÓN TOTAL.

Descripción Costos % Inversión fija $ 5.000,00 31,05% Costos de operación $ 11.105,00 68,95%

Total $ 16.105,00 100,00% Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende a

la cantidad de $16.105,00 de los cuales $5.000,00 (31,05%) corresponden

a la inversión fija y $11.105,00 (68,95%) a los costos de operación.

6.1.4 Financiamiento

La inversión inicial requerida para la implementación de las

alternativas de solución consideradas en el capítulo V, se financiarán

mediante un crédito externo, que será solicitado a una tasa de interés

anual del 12%, con la expectativa de suscribir un acuerdo de 12 pagos

trimestrales, para la cancelación de la deuda contraída.

En el siguiente cuadro se presentan los datos del crédito a solicitar

para el financiamiento de la propuesta:

CUADRO No. 41

DATOS DEL CRÉDITO A SOLICITAR.

Detalle Costos Inversión inicial requerida $5.000,00 Crédito a solicitar (50% inversión inicial requerida) $2.500,00 Interés anual: 12%Interés trimestral (i): 3,00%Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12 Fuente: Cuadro de inversión fija. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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119

Las operaciones que se realizan para la determinación del monto de

los dividendos trimestrales que debe efectuar la empresa, se presenta a

continuación:

Pago = C x i 1 – (1 + i)-n

Pago = $2.500,00 X 3% 1 – (1 + 3%)-12

Pago = $251,16

Los dividendos trimestrales del crédito a solicitar ascenderán a la

cantidad de $251,16, cifra con la cual se procederá a la elaboración de la

amortización del mismo.

CUADRO No. 42

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A SOLICITAR.

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda Dic-10 0 $ 2.500,00 3% (C,i,Pago)Mar-11 1 $ 2.500,00 $ 75,00 ($ 251,16) $ 2.323,84 Jun-11 2 $ 2.323,84 $ 69,72 ($ 251,16) $ 2.142,40 Sep-11 3 $ 2.142,40 $ 64,27 ($ 251,16) $ 1.955,52 Dic-11 4 $ 1.955,52 $ 58,67 ($ 251,16) $ 1.763,03 Mar-12 5 $ 1.763,03 $ 52,89 ($ 251,16) $ 1.564,77 Jun-12 6 $ 1.564,77 $ 46,94 ($ 251,16) $ 1.360,56 Sep-12 7 $ 1.360,56 $ 40,82 ($ 251,16) $ 1.150,22 Dic-12 8 $ 1.150,22 $ 34,51 ($ 251,16) $ 933,57 Mar-13 9 $ 933,57 $ 28,01 ($ 251,16) $ 710,42 Jun-13 10 $ 710,42 $ 21,31 ($ 251,16) $ 480,58 Sep-13 11 $ 480,58 $ 14,42 ($ 251,16) $ 243,84 Dic-13 12 $ 243,84 $ 7,32 ($ 251,16) ($ 0,00)

Total $ 513,86 ($ 3.013,86) Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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120

El resumen de los costos financieros por concepto de intereses

anuales que genera el crédito a solicitar, serán los siguientes:

CUADRO No. 43

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Descripción 2011 2012 2013 Total

Costos financieros $ 267,65 $ 175,16 $ 71,05 $ 513,86 Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

El costo por intereses del crédito a solicitar, suma la cifra de

$513,86.

6.2 Evaluación financiera

Como ya se conocen los montos de la inversión inicial requerida y los

costos de operación, se deberá determinar el ahorro a obtener para la

elaboración del balance económico de flujo de caja, conociendo que la

pérdida por el problema del déficit en la planificación ha sido calculada en

$32.007,50 para lo cual se opera de la siguiente manera:

Si con: 49,52% ineficiencia Pérdida económica: $32.007,50

Con: 23,50% de ineficiencia Ahorro a obtener

Ahorro a obtener = $32.007,50 x 23,50% 49,52%

X = $15.187,20

La propuesta generará un beneficio de $15.187,20 durante el primer

año de implementada la propuesta, manteniendo la expectativa de un

crecimiento del 5% anual de recuperación de las pérdidas.

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121

CUADRO No. 44

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.

Descripción Años 2010 2011 2012 2013

Inversión Fija Inicial ($5.000,00) Ahorro de pérdidas $15.187,20 $15.946,56 $16.743,89 Costo de alternativas Capacitación técnica $800,00 $800,00 $800,00 Contratación de Asistente $5.425,00 $5.425,00 $5.425,00 Programa motivacional $4.880,00 $4.880,00 $4.880,00 Intereses financieros $ 267,65 $ 175,16 $ 71,05 Cotos de Operación anual $11.372,65 $11.280,16 $11.176,05 Flujo de caja ($5.000,00) $3.814,55 $4.666,41 $5.567,84

TIR 69,84% VAN $11.088,95

Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Los flujos de efectivos de la propuesta, serán los siguientes:

$3.814,55 durante el primer año de implementada la propuesta, $4.666,41

para el segundo año, incrementando a $5.567,84 para el tercer año.

6.2.1 Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculado con las funciones

financieras del programa Excel es igual a 69,84%, para efectos de su

comprobación, se utilizará la ecuación de matemáticas financieras para

determinar el valor presente:

P = F (1 + i)n

Donde:

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122

Inversión fija (P) = $5.000,00

Flujos de caja anuales (F)

Número de años (n)

Tasa Interna de Retorno (i)

En el siguiente cuadro se realiza las operaciones para la

comprobación de la Tasa Interna de Retorno (TIR):

CUADRO No. 45

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR.

Año n P F i1 P1 i2 P2 2010 0 $5.000,00 2011 1 $3.814,55 69% $2.257,13 70% $ 2.243,85 2012 2 $4.666,41 69% $1.633,84 70% $ 1.614,67 2013 3 $5.567,84 69% 1.153,52 70% $ 1.133,29 Total $5.000,00

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón:

VAN1 12

VAN1 - VAN2

VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial

VAN1 = $5.044,49 - $5.000,00

VAN1 = $44,49

VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial

VAN2 = $4.991,81 - $5.000,00

VAN2 = -$8,19

T.I.R. = 69% + (70% - 69%) $44,49 $44,49 – (-$8,19)

T.I.R. = i1 + (i2 - i1)

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123

T.I.R. = 69% + 1% $44,49 $52,68

TIR = 69% + (1%) (0,84)

TIR = 69,84%

Como se puede apreciar al reemplazar en la ecuación el valor de la

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 69,84%, se satisface la ecuación,

comprobándose que este es el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor

a la tasa de descuento del 12% con que se compara la inversión, indica

factibilidad económica.

En el siguiente numeral se detalla todo lo relacionado con el Valor

Actual Neto

6.2.2 Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto (VAN) calculado con las funciones financieras

del programa Excel es igual a $11.088,96, para efectos de su

comprobación, se utilizará la ecuación de matemáticas financieras para

determinar el valor presente:

P = F (1 + i)n

Donde:

Valor Actual Neto (P)

Flujos de caja anuales (F)

Número de años (n)

Tasa de descuento (i): 12%

En el siguiente cuadro se realiza las operaciones para la

comprobación del Valor Actual Neto (VAN):

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124

CUADRO No. 46

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN).

Años (n) P F i P

2010 (0) $5.000,00

2011 (1) $ 3.814,55 12% $ 3.405,85

2012 (2) $ 4.666,41 12% $ 3.720,03

2013 (3) $ 5.567,84 12% $ 3.963,08

Total $11.088,96 Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Como se puede apreciar al realizar las operaciones con la ecuación

financiera se obtiene como resultado un Valor Actual Neto de $11.088,96,

comprobándose que este es el valor del VAN, el cual por ser mayor al

monto de la inversión inicial de $5.000,00, indica factibilidad económica.

En el siguiente numeral se detalla todo lo relacionado con

recuperación del capital.

6.2.3 Recuperación del capital

Para determinar el tiempo de recuperación del capital, se utiliza la

ecuación financiera empleada para el cálculo del TIR y del VAN,

considerando como el valor de i, a la tasa de descuento del 12%, que se

utilizó en la determinación del VAN.

P = F (1 + i)n

Con similares datos a los utilizados para el cálculo del Valor Actual

Neto (VAN), se realiza la determinación del periodo de recuperación de la

inversión:

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125

CUADRO No. 47

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años (n) n P F i P P

2010 (0) 0 $5.000,00 Acumulado

2011 (1) 1 $ 3.814,55 12% $ 3.405,85 $ 3.405,85

2012 (2) 2 $ 4.666,41 12% $ 3.720,03 $ 7.125,88

2013 (3) 3 $ 5.567,84 12% $ 3.963,08 $ 11.088,96

Total $ 11.088,96

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Periodo de recuperación de capital aproximado: 2 años

Periodos de recuperación del capital exactos en años: 1.40 años

Periodos de recuperación del capital exactos en meses: 17 meses

Periodos de recuperación del capital exactos: 1 – 5 años – meses.

Coeficiente costo/beneficio 2,22

Se puede observar que en el segundo año el valor de P acumulado

($7.125,88), que corresponde a la recuperación del capital, ha superado el

monto de la inversión inicial de $5.000,00, motivo por el cual se debe

obtener el periodo de recuperación del capital en periodos mensuales,

para conocer los meses en que serán recuperado la inversión en los

activos fijos requeridos.

Valor de P del segundo año = $3.720,03

Valor de P mensual del segundo año = $3.720,03 12

Valor de P mensual del segundo año = $310,00

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126

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo del primer

año es el siguiente:

Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer

año = $5.000,00 - $3.405,85

Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer

año = $1.594,15

Para el efecto, se opera de la siguiente manera:

Recuperación de la inversión = Inversión inicial - P del primer año Valor de P mensual del segundo año

Periodo de Recuperación de la inversión = $1.594,15 $310,00

Periodo de recuperación de la inversión = 5 = 5 meses

Se ha determinado que la inversión será recuperada en el periodo de

1 año y 5 meses. Debido a que los activos fijos tecnológicos que se

requieren para la implementación de las alternativas de solución

propuestas, tienen una vida útil de 3 años (36 meses), se considera que la

inversión es factible.

6.2.4 Coeficiente beneficio costo

El coeficiente beneficio costo se determina por la ecuación:

Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio Costo

Donde:

Beneficio (VAN) = $11.088,96

Costo (Inversión inicial) = $5.000,00

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127

Al desarrollar la ecuación, se obtiene:

Coeficiente Beneficio / Costo = $11.088,96 $5.000,00

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,22

De esta manera, el coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que

por cada dólar que va a invertir la organización, se recibirá $2,22 es decir,

que se obtendrá $1,22 de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica

que la ejecución de la propuesta tendrá factibilidad económica.

6.2.5 Resumen de criterios económicos El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de

inversión, es el siguiente:

Tasa Interna de Retorno TIR = 69,84% > tasa de descuento 12%.

ACEPTADO.

Valor Actual Neto VAN = $11.088,96 > inversión inicial ($5.000,00).

ACEPTADO.

Tiempo de recuperación de la inversión = 1 años y 5 meses < vida útil del proyecto (36 meses). ACEPTADO.

Coeficiente beneficio costo = 2,22 > 1 ACEPTADO.

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y

sustentabilidad del proyecto.

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128

CAPÍTULO VII

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

7.1 Planificación y Cronograma de implementación

Debido a que el principal problema que afecta a la empresa es el

déficit en la planificación del servicio de mantenimiento de equipos

climatizados, debido a la ausencia de un software para la planificación, se

estima necesario el uso de una herramienta eficiente para la elaboración

del cronograma de implementación, el cual tiene su fundamento en el

soporte informático del Microsoft Project, que será instalado como parte de

la alternativa de solución No. 1.

Las principales actividades que forman parte de la propuesta para la

empresa, serán las siguientes:

Solicitud del crédito a una institución financiera.

Compra e instalación de activos fijos.

Capacitación del recurso humano.

Contratación de Asistente Técnico.

Programa motivacional para el recurso humano.

Se observa en el diagrama de Gantt (ver anexo No. 4), que las

actividades para la puesta en marcha de las alternativas de solución

propuestas tendrán su inicio el 8 de enero del 2011 y culminan el 10 de

marzo del 2011, fecha hasta la cual se habrá realizado el primer ciclo de

charlas para los trabajadores de la empresa, ascendiendo los costos de

las actividades propuestas a la suma de $16.618,86, en el cual están

incluidos los costos financieros del crédito a solicitar.

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129

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

La presente investigación que se ha delimitado en el servicio técnico

de mantenimiento y reparación de equipos de climatización para

protección de equipos de alta tecnología en la empresa Protecompu, ha

identificado que la organización presenta problemas en la planificación del

servicio, debido a que adolece de software, recursos humanos y

materiales, para poder efectuar dicha actividad de la manera más

eficiente.

Se ha podido identificar además, que entre las principales causas

para que se haya obtenido una eficiencia del 50,48% se deben a la

desmotivación del recurso humano, así como a la sobrecarga de funciones

del Jefe del área, que debe cubrir no solo la supervisión de las obras

realizadas en la sección de climatización, sino también en otras secciones

como la de instalación y mantenimiento de UPS y servicios varios, motivo

por el cual se ha cuantificado pérdidas económicas por la cantidad de

$32.007,50.

Se han planteado alternativas de solución referente a la

implementación de software especializado en la planificación de

actividades para incrementar el nivel tecnológico en las actividades

empresariales, además de fortalecer al recurso humano, activo principal

de la organización, mediante la capacitación en temas inherentes a las

herramientas de la calidad y al manejo del software de planificación, así

como la contratación de 1 Asistente Técnico y la implementación de un

programa motivacional, que tenga el propósito de conseguir metas de

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130

reducción de tiempo en el servicio e incremento de la eficiencia del

servicio técnico.

Con la implementación de las alternativas de solución en referencia

se incrementa la eficiencia del servicio técnico de 50,48% hasta 73,98%,

es decir, un incremento esperado de 23,50%.

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende a

la cantidad de $16.105,00 de los cuales $5.000,00 (31,05%) corresponden

a la inversión fija y $11.105,00 (68,95%) a los costos de operación.

La inversión inicial requerida se recuperará en 1 año y 5 meses

menor a la vida útil estimada de los activos que es igual a 3 años,

generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 69,84% que al ser

comparado con el 12% de la tasa de descuento considerada en el análisis

genera un Valor Actual Neto VAN de $11.088,96, cifras que indican

factibilidad económica de la propuesta.

8.2 Recomendaciones

Se recomienda a PROTECOMPU:

Mejorar la planificación del tiempo del servicio técnico.

Equilibrar los equipos autodirigidos que se desea implementar.

Que se establezca como política, la capacitación del personal en

herramientas de la calidad para que funcionen eficientemente los

equipos autodirigidos.

Establecer estándares del servicio técnico como meta, en cada una de

las actividades.

Motivar al recurso humano, periódicamente, para que se cumplan las

metas del servicio técnico.

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131

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aire acondicionado de precisión. – El aire acondicionado de

precisión, a diferencia del aire domestico o de confort, es aquel que de

forma precisa y con condiciones térmicas de la sala acordes con las

requeridas por el equipo eléctrico protegido.

Diagrama de Gantt. – Este diagrama relaciona el programa referido

al tiempo y la cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a cabo. El

diagrama de carga ayuda a prever como anticipación la carga de trabajo

de un departamento o área. La carga suele especificarse en función de

horas de trabajo.

Método del camino crítico. - El método del camino crítico se

desarrolló hace menos de 20 años debido a la necesidad de planear y

controlar proyectos con miles de actividades.

Microsoft Project. – Es un programa informático que se utiliza en la

administración y planificación de proyectos, cuyo propósito es asignar los

recursos materiales, humanos y técnicos de una manera adecuada para

optimizar la eficiencia en las operaciones y permitir el cumplimiento óptimo

de las diferentes actividades de un determinado trabajo.

Motivación. – Podríamos definir motivación en términos de algún

comportamiento manifiesto. La gente motivada se esfuerza más por tener

un mejor desempeño de la que no lo está; la motivación es la disposición

de hacer algo, y que está condicionada por la capacidad de estos actos

para satisfacer alguna necesidad individual. En nuestra terminología.

Necesidad. – Se refiere algunas carencias físicas o psicológicas que

hacen deseable ciertos resultados. Una necesidad insatisfecha crea

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132

tensión, que estimula los impulsos internos del sujeto. A su vez los

impulsos se suscitan la búsqueda de metas particulares que, si se

consigue, satisfarán la necesidad y reducirán la tensión.

Piso falso. – Forma una cámara apropiada para el suministro del

aire acondicionado en las cantidades requeridas por cada uno, tecnología

requieren un cuidadoso manejo del aspecto térmico y solo el piso falso

garantiza el suministro del aire en la parte inferior.

Red PERT. – Puede realizar un análisis PERT (técnica de

programación, evaluación y revisión) para estimar la duración de una

tarea. Una vez que ha especificado las duraciones optimista, pesimista y

esperada de las tareas de la programación, Microsoft Office Project 2003

calcula una media ponderada de las tres duraciones. También puede

utilizar las duraciones optimista, pesimista y esperada de una tarea por

separado para determinar la fecha de fin más corta, más larga y más

probable del proyecto.

Satisfacción laboral. – La satisfacción laboral es el conjunto de las

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está

insatisfecho muestra en cambio actitudes negativas. Cuando se habla de

las actitudes de los trabajadores, se refieren a la satisfacción laboral.

Vistas. – En las vistas se muestra, con un determinado formato, un

subconjunto de la información que se introduce en Microsoft Office Project

2003. Dicho subconjunto de información se almacena en Project y puede

mostrarse en cualquier vista que lo requiera.

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121

ANEXO No. 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Protecompu S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

TANCA MARENGO

ALBORADA

PROTECOMIV

S.A

COCA COLA COMPANY

LICEO CRISTIANO

REGISTRO CIVIL

F. DE ING. IND.

ESPIRITU SANTO

E

N

O

S

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122

ANEXO No. 2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA.

Directorio

Gerente Finanzas

Quito Guayaquil

Administrador

Jefe de bodega

Asistente

Secretaria

Jefe de ventas

Asistente

Aplicaciones

Asistente

Jefe de área técnica

Mensajero

Planificación Chofer

Servicios variables técnicos (Eventuales

Asistente)

Climatización 2 técnicos Asistente

Potencia 1 técnico

1 asistente

Fuente: Protecompu S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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123

ANEXO No. 3

ORGANIGRAMA DEL ÁREA TÉCNICA.

Fuente: Protecompu S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

Asistente

Jefe de área técnica

Chofer

Servicios variables técnicos (Eventuales

Asistente)

Climatización 2 técnicos Asistente

Potencia 1 técnico

1 asistente

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ANEXO No. 4

DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Protecompu S. A. Elaborado por: Zambrano Iturralde Aurelio Alejandro.

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