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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN KALOS ESTÉTICA MÉDICA Trabajo de titulación previo a la obtención del Grado de Magister en Sistemas de Gestión de Calidad. Autora: Bravo Rodríguez Marithza Lorena Correo electrónico: [email protected] Tutora: Dra. Elithsine Elizabeth Espinel Armas. Msc. Quito, DM, Diciembre 2017

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA

NORMA ISO 9001:2015 EN KALOS ESTÉTICA MÉDICA

Trabajo de titulación previo a la obtención del Grado de Magister en Sistemas de

Gestión de Calidad.

Autora: Bravo Rodríguez Marithza Lorena

Correo electrónico: [email protected]

Tutora: Dra. Elithsine Elizabeth Espinel Armas. Msc.

Quito, DM, Diciembre 2017

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Bravo Rodríguez Marithza Lorena (2017). Diseño de un

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO

9001:2015 en Kalos Estética Médica. Trabajo de

investigación para optar por el grado académico de Magíster

en Sistemas de Gestión de Calidad Quito: UCE.281 p.

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Autorización para la Publicación del Trabajo de Titulación.

Yo, Marithza Lorena Bravo Rodríguez, en calidad de autora del trabajo de titulación:

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA

ISO 9001:2015 EN KALOS ESTÉTICA MÉDICA”, autorizo a la Universidad Central del

Ecuador a hacer uso del contenido total o parcial que me pertenece, con fines estrictamente

académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos

5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Quito, DM, 15 de Diciembre del 2017

Maritza Lorena Bravo Rodríguez

CC: 0301555173

Mail: [email protected]

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APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Elithsine Espinel en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, elaborado por

Marithza Lorena Bravo Rodríguez, cuyo título es: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN KALOS

ESTETICA MEDICA”, previo a la obtención del Grado de Magíster en Sistemas de Gestión

de calidad, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo

metodológico y epistemológico, para ser sometido a evaluación por parte del tribunal

examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Diciembre del 2017

Firma

-----------------------------

Dra. Elithsine E. Espinel Armas. MSC.

CI: 1709802944

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APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL POR EL TRIBUNAL

El tribunal constituido por:

………………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..,

luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación, previo a la obtención del

título (o grado académico) de Magíster en Sistemas de Gestión de Calidad presentado por la

Señora Bioquímica Farmacéutica. Marithza Lorena Bravo Rodríguez, con el título:

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA

ISO 9001:2015 EN KALOS ESTETICA MEDICA”.

Emite el siguiente veredicto (aprobado/ reprobado)…………………………

Fecha:………………………

Para constancia de lo actuado firman:

Nombre Apellido Calificación Firma

Presidente ……………………………………….. ……………… ………………………………………..

Vocal 1. ……………………………………….. ……………… ………………………………………..

Vocal 2. ……………………………………….. ……………… ………………………………………..

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DEDICATORIA

Son muchas las personas que han pasado por mi vida y me gustaría dedicarles este trabajo

por todo su apoyo, por la amistad, por el amor que me han brindado en las diferentes etapas

de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón. Al más

especial de todos a ti Señor que siempre me guías y me cuidas, a mis abuelitos que ya no

están aquí pero siempre los recuerdo.

A mis padres

Por ser mí apoyo incondicional.

A mi esposo

Por la ayuda que me brindaste, no fue fácil pero estuviste siempre ahí motivandome

A mi hija Isabella

Posiblemente en este momento no entiendas mis palabras, pero cuando eso suceda quiero

que sepas lo que significas para mí, eres la razón para levantarme todos los días sonriente,

eres mi principal motivación, te dedico este y todos mis logros, TE AMO

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AGRADECIMIENTOS

Al finalizar esta investigación y al cumplir una meta más en mi vida quiero agradecer de

manera infinita a todas las personas que me apoyaron con este trabajo. Por eso quiero utilizar

este espacio para agradecerles infinitamente por su apoyo.

A la Dra., Elithsine Espinel directora de esta investigación, por aceptar ser mi guía y

orientarme continuamente en este trabajo, además por ser una motivación y regalarme sus

conocimientos.

Al Dr. Mario Bermeo, quien me apoyo y me guió en esta investigación.

A mi hermana Verónica, quien ha sido un apoyo constante en mi vida.

A mi tía Blanca Esthela de la Nube, gracias por estar siempre a mi lado.

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INDICE DE CONTENIDOS

Contenido

Autorización para la Publicación del Trabajo de Titulación. ................................................... iii

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................................................... iv

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL POR EL TRIBUNAL ............................................ v

DEDICATORIA .......................................................................................................................................... viii

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................. ix

INDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................................................... x

Índice de Tablas ........................................................................................................................................ xii

Índice de Ilustraciones .......................................................................................................................... xiii

Resumen ..................................................................................................................................................... xiv

Abstract......................................................................................................................................................... xv

Introducción ................................................................................................................................................. 1

Capítulo I ........................................................................................................................................................ 3

El Problema ................................................................................................................................................... 3

1.1 Planteamiento del Problema ...................................................................................................... 3

1.2 Formulación del Problema .......................................................................................................... 7

1.3 Preguntas Directrices .................................................................................................................... 7

1.4 Objetivos ............................................................................................................................................ 7

1.4.1. Objetivo General .................................................................................................................... 7

1.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................................................... 7

1.4 Justificación e Importancia ......................................................................................................... 8

Capítulo II .................................................................................................................................................... 10

Marco Referencial .................................................................................................................................... 10

2.1 Antecedentes de la investigación .......................................................................................... 10

2.1.2. Investigaciones internacionales previas ................................................................... 10

2.1.2. Investigaciones Nacionales. ............................................................................................ 11

2.2 Fundamentación teórica ........................................................................................................... 13

2.2.1 Calidad ..................................................................................................................................... 14

2.2.2 Evolución del concepto de Calidad .............................................................................. 14

2.2.3 Sistema de Gestión de la Calidad ................................................................................... 16

2.2.4 Norma ISO 9001:2015 ....................................................................................................... 17

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xi

Medicina Estética............................................................................................................................ 24

2.3 Fundamentación Legal............................................................................................................... 29

2.4 Hipótesis .......................................................................................................................................... 30

2.5 Sistema De Variables .................................................................................................................. 30

Capitulo III .................................................................................................................................................. 31

Metodología de Investigación ............................................................................................................. 31

3.1 Diseño de Investigación ............................................................................................................ 31

3.1.1 Protocolos Metodológicos ................................................................................................ 32

3.2 Población ......................................................................................................................................... 33

3.3 Operacionalización De Las Variables ................................................................................... 33

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos. ..................... 47

3.4.1. Validez ......................................................................................................................................... 47

3.4.2. Confiabilidad. ............................................................................................................................ 47

3.4.3. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos .......................................................... 47

Capítulo IV .................................................................................................................................................. 49

Análisis y Discusión de resultados .................................................................................................... 49

4.1 Resultados y análisis del Check List ................................................................................. 49

Análisis de Factibilidad ..................................................................................................................... 78

Capítulo V .................................................................................................................................................... 79

Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................................... 79

Recomendaciones ............................................................................................................................... 80

Capítulo VI .................................................................................................................................................. 81

Propuesta del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................................... 81

MANUAL DE CALIDAD ........................................................................................................................... 82

Bibliografía ..............................................................................................................................................234

ANEXO A ....................................................................................................................................................240

ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 ...........................................................240

ANEXO B: ÁRBOL DE PROBLEMAS .................................................................................................244

ANEXO C CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES ..........................................................................245

ANEXO D: CHECK LIST ........................................................................................................................247

ANEXO E LA ENCUESTA .....................................................................................................................257

ANEXO F: INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ ENCUESTA ......................260

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xii

Índice de Tablas

Tabla 1: Operacionalización de variables (Variable 1) ............................................................. 34

Tabla 2: Operacionalización de Variables (Variable 2) ............................................................. 44

Tabla 3: Resultados Obtenidos en el Diagnóstico Inicial .......................................................... 50

Tabla 4: Resultado del diagnóstico inicial ...................................................................................... 51

Tabla 5: Documentación Jurídica ....................................................................................................... 55

Tabla 6: Planificación Estratégica. ..................................................................................................... 55

Tabla 7: Procesos de Comunicación ................................................................................................. 56

Tabla 8: Planificación del Presupuesto anual ............................................................................... 56

Tabla 9: Información al Personal ....................................................................................................... 57

Tabla 10: Manual de Calidad ............................................................................................................... 57

Tabla 11: Seguimiento a los Indicadores de Gestión ................................................................. 58

Tabla 12: Procesos Documentados ................................................................................................... 58

Tabla 13: Personal para aprobación de documentos ................................................................ 59

Tabla 14: Sistema de Control de Documentos .............................................................................. 59

Tabla 15: Auditorías Internas ............................................................................................................. 60

Tabla 16: Información del Paciente .................................................................................................. 60

Tabla 17: Información posterior al paciente ................................................................................. 61

Tabla 18: Riesgos de los Tratamientos Estéticos ........................................................................ 61

Tabla 19: Evaluación de riesgos en tratamientos de plasma .................................................. 62

Tabla 20: Seguimiento posterior al Tratamiento ........................................................................ 62

Tabla 21: Procedimiento de Bioseguridad ..................................................................................... 63

Tabla 22: Existencia de Responsable Dermatólogo .................................................................... 63

Tabla 23: Comprensión de las funciones ........................................................................................ 64

Tabla 24: Cumplimiento de los Requisitos del Paciente ........................................................... 64

Tabla 25: Cumplimiento de Procedimientos ................................................................................. 65

Tabla 26: Satisfacción del Cliente ...................................................................................................... 65

Tabla 27: Método de seguimiento a los Pacientes ...................................................................... 66

Tabla 28: Porcentaje de Capacitaciones .......................................................................................... 66

Tabla 29: Perfil de Puesto de Trabajo .............................................................................................. 67

Tabla 30: Actualización de hojas de vida ........................................................................................ 67

Tabla 31: Registro de Vacunas del Personal ................................................................................. 68

Tabla 32: Porcentaje de Registros de Confidencialidad ........................................................... 68

Tabla 33: Sistema de Evaluación de Conocimientos .................................................................. 69

Tabla 34: Sistema de Selección de proveedores .......................................................................... 69

Tabla 35: Procedimientos de verificación de suministros y consumibles ......................... 70

Tabla 36: Procedimiento de Control de Inventarios .................................................................. 70

Tabla 37: Lista de Proveedores .......................................................................................................... 71

Tabla 38: Resultados de la Encuesta ................................................................................................ 71

Tabla 39: Resultados del Diagnostico Final ................................................................................... 74

Tabla 40: Cuadro comparativo Diagnóstico Inicial contra Diagnóstico Final. ................. 76

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Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Representación ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar ............................. 17 Ilustración 2: Elementos de un Proceso ............................................................................................ 19

Ilustración 3: Porcentaje de Cumplimiento de la Norma ISO 9001: 2015 ......................... 50

Ilustración 4: Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 .................... 73

Ilustración 5: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 .................................................................................................................................................. 75

Ilustración 6: Grafico Comparativo Diagnóstico Inicial vs Diagnóstico Final .................. 76

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xiv

Título: Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 En

Kalos Estética Medica

Autora: Marithza Bravo

Tutora: Elithsine Espinel

Resumen

El presente trabajo de investigación es un diseño de Sistema de Gestión de Calidad

basado en la Norma ISO 9001:2015 en KALOS ESTÉTICA MÉDICA, con el propósito de

que la organización tenga una base sólida con la que posteriormente pueda implementar un

Sistema de Gestión de Calidad y a la vez pueda estandarizar sus procesos, para facilitar el

trabajo diario y garantizar así la calidad, inocuidad, eficacia y eficiencia de sus procesos. La

creciente demanda de los clientes ha sido una exigencia para que KALOS ESTÉTICA

MÉDICA vea la necesidad de mejorar sus procesos de gestión, con el fin de dar un mejor

servicio al cliente alcanzando un nivel superior y competitivo a la vez sustentable en el

tiempo. Para éste trabajo se realizó una entrevista a la Gerente General surgiendo así la

necesidad de éste estudio, lo que se pretendió con esto fue analizar a profundidad la situación

actual de la empresa y proponer una alternativa que ayude a mejorar los procesos; una vez

identificados cada uno de ellos se estableció su relación y se determinó responsables e

involucrados. Para este estudio además se realizó un análisis situacional de la empresa, con

la ayuda de un check list de la norma ISO 9001:2015 y un cuestionario que se aplicó a los

trabajadores, estos datos se tabularon y estructuraron en tablas y gráficos con su respectiva

interpretación. Finalmente, con los datos obtenidos se pudo observar la relación entre la

situación actual de la empresa y la situación en la que estaría al implementar un sistema de

gestión, de igual manera se emitieron las conclusiones y recomendaciones para mantener y

mejorar el sistema de gestión de calidad acorde a la norma ISO 9001-2015

Palabras Clave: CALIDAD, SISTEMA, GESTIÓN, PROCESO, CENTRO ESTÉTICO.

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xv

Title: Design of a Quality Management System based on ISO 9001:2015 Standard in Kalos

Estética Médica

Author: Marithza Bravo

Tutor: Elithsine Espinel

Abstract

The current investigation is addressed to design a Quality Management System based on ISO

9001:2015 Standard in KALOS ESTÉTICA MÉDICA, so as to provide the Organization

with a solid base to implement a Quality Management System and standardize processes, to

facilitate daily work and assure good quality, safety, efficacy and efficiency of processes.

The growing demand has implied a challenge for KALOS ESTÉTICA MÉDICA to improve

management processes, in order to improve service to clients, which is provided of a high

standard, competitiveness and sustainability across time. For the current work, an interview

was applied to the General Manager, when the need for such study appeared. The purpose

was deeply analyzing the current situation of the Company and set an alternative to help

improve processes. After identifying issues, their relation was established and responsible

and involved parties were determined. Additionally a situational analysis was conducted of

the Company, through a check list on ISO 9001:2015 Standard and a questionnaire applied

to workers. Such data were tabulated and tables and graphics were designed with the relevant

interpretation. Finally, with data obtained, the relation between the current statuses of the

Company was established, as well as the status of the Company in case of implementing a

Management system. Conclusions and recommendations were issued to maintain and

improve the Quality Management System in observance of ISO 9001-2015 Standard.

Keywords: QUALITY / SYSTEM / MANAGEMENT / PROCESS / AESTHETIC

CENTER.

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1

Introducción

Asegurar la calidad es más que un requisito una necesidad que en los últimos años ha

tomado fuerza en el sector empresarial debido a las exigencias del cliente, siendo clave para

el cumplimiento de todas las actividades y de los procesos que se desarrollan en una empresa,

a la vez es un factor estratégico para mantenerla en un nivel estable. Un sistema de Calidad

permite mantenerse con una ventaja competitiva en un mercado cada vez más explotado.

El presente estudio corresponde al “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN KALOS ESTÉTICA

MÉDICA” con el objetivo de mejorar los procesos, logrando así la satisfacción del cliente.

El diseño y la futura implementación de un Sistema de Gestión de Calidad permitirán

mejorar los procesos que se realizan en la empresa, cumpliendo así las necesidades y

expectativas de los clientes internos y externos.

La normativa nacional vigente es cada vez más exigente en el sector salud, por lo que

la empresa debe adoptar estrategias que le permitan ofrecer servicios de calidad en todos sus

procesos, esto le permitirá diferenciarse de la competencia y afrontar nuevos retos en la

actualidad.

Kalos Estética Médica, es un centro médico estético de carácter privado ubicado en

las calles Alemania N 29-165 y Av. Eloy Alfaro, en el Centro Médico Alemania, segundo

piso, en la ciudad de Quito – Ecuador, esta estética no cuenta con un Sistema de Gestión de

Calidad que permita incrementar la seguridad y confianza de los clientes, con este

antecedente la presente investigación planea diseñar un Sistema de Gestión de Calidad

basado en la norma ISO 9001:2015.

Kalos Estética Médica ha crecido en los últimos años siendo muy reconocido a nivel

nacional con 4 años de experiencia en el mercado local, Este Centro Médico Estético ha

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2

tenido que enfrentar cada día las exigencias del cliente en cuanto a un servicio de calidad, no

solo en sus servicios sino también en sus procesos.

El presente documento contiene:

Capítulo I: El Problema, que describe el problema por el cual surgió la investigación, el

mismo que incluye el planteamiento del problema, formulación del problema, las preguntas

directrices, los objetivos y justificación de la investigación.

Capítulo II: Marco Referencial, este capítulo consta de los Antecedentes, el fundamento

teórico, el fundamento legal, la hipótesis y el sistema de variables utilizados en la

investigación.

Capítulo III: Metodología, en este capítulo se describe como se desarrolló la investigación,

consta del Diseño de la Investigación, Especificación de la Población, Matriz de

operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez

y Confiabilidad, Técnicas de Procedimientos y Análisis de Datos.

Capítulo IV: Análisis de resultados, en este capítulo se detallan los procedimientos a seguir

para evaluar a la empresa, se realiza un análisis inicial de la organización con la ayuda de un

Check List y un cuestionario, que permitieron identificar los puntos críticos.

Capítulo V: En este capítulo constan las conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron

obtenidas del procesamiento y análisis de los datos.

Capítulo VI: Propuesta, este capítulo consta de la presentación del diseño del sistema de

gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2015 en Kalos Estética Medica.

Bibliografía y Anexos: En esta parte se especifica las fuentes bibliográficas utilizadas y los

cuadros informacionales de la investigación, además los anexos que se requirieron en la

misma.

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3

Capítulo I

El Problema

1.1 Planteamiento del Problema

La medicina estética ha crecido a nivel mundial en los últimos años, generándose

una serie de normativas debido a la controversia generada en su entorno, en muchos casos

por demandas y denuncias de personas que han sido víctimas de la mala práctica médica,

dándose cada vez controles más rigurosos. El Código Orgánico de Salud (COS), establece

que todo establecimiento que ofrezca servicios de salud debe cumplir la normativa nacional

vigente. (TELÉGRAFO, 2017)

Según la SOARME (Sociedad Argentina de Medicina Estética) “Los objetivos de la

Medicina Estética son el mantenimiento, la promoción y la restauración de la estética, la

belleza y la salud, para lo que utiliza prácticas clínicas no invasivas y procedimientos

mínimamente invasivos, en las que se emplea anestesia tópica o local y en régimen

ambulatorio, orientado a hombres y mujeres cuyo objetivo es mejorar su aspecto físico”.

(SOARME, 2017). Es decir la medicina estética tiene como fin mejorar la apariencia de las

personas con técnicas mínimamente invasivas, en las que el paciente puede ver resultados

físicos inmediatos a bajo costo.

La apertura y control de las Estéticas en Ecuador, se rige al acuerdo 4712 del

Ministerio de Salud Pública. (MSP, 2017) .Además en la ciudad de Quito, por la Ordenanza

Municipal 0220. (ORDENANZA METROPOLITANA 0220, 2017).

Los Centros estéticos son cada vez más numerosos y según se ha investigado existen

627 centros estéticos de adelgazamiento y SPA en el país, dentro de un mercado competitivo

que debe satisfacer a un cliente exigente, utilizando sus recursos de manera eficaz y eficiente.

(COMERCIO, 2017)

De acuerdo al Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) no hay Centros Estéticos

certificados a la NORMA ISO 9001, lo cual hace que estos centros no tengan la suficiente

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4

credibilidad respaldada mediante una certificación, de igual manera no pueden establecer

acciones de mejora planificada con el objetivo de estandarizar los procesos y favorecer la

sostenibilidad del negocio

Los problemas generados, por la falta de aplicación de sistemas de gestión de calidad

y normatividad se hacen visibles en estadísticas publicadas en medios impresos de

información, cómo por ejemplo en el año 2016 en el Ecuador la fiscalía confirmo164

denuncias por mala práctica médica mientras que en el 2012 se registraron 117, en el 2013

se registraron 531 casos, mientras que en el periodo desde el 9 de enero hasta agosto del 2014

se evidenció 423 casos y en el 2015 se registraron 7 (ECUADORINMED, 2017), se puede

observar la disminución de las denuncias presentadas, esto se da debido a un mayor control

en la normatividad por parte de las autoridades.

En cuanto a centros médicos estéticos la Agencia de Aseguramiento de la Calidad

de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), adscrita al Ministerio de Salud

Pública, en el mes de enero del 2017, luego de una inspección en todo el país, sancionó a 20

establecimientos que no cumplian las exigencias sanitarias como: mal manejo de los

desechos, y permisos de funcionamiento caducados, además uno de los principales objetivos

fue inspeccionar las condiciones higiénico sanitarias. (MÉDICA, 2017).

El deseo de verse bien y sentirse mejor, ha hecho que muchas personas acudan a

centros de belleza donde no existen profesionales capacitados y médicos calificados, con

títulos avalados que respalden sus conocimientos, entre las principales complicaciónes están:

deformidades en el rostro y cuerpo que se pueden producir por el mal uso de rellenos como

biopolimeros prohibidos, siliconas liquidas, o cualquier otra sustancia tóxica para el

organismo, que por falta de conocimiento o negligencia son utilizados en procedimientos

estéticos, causando daños muchas veces irreversibles e incluso la muerte. Otro de los

principales temores de los pacientes es la insastisfacción de los resultados, secuelas motoras

y funcionales, transtornos psicológicos, etc. Se conoce que el 85% de los pacientes son

mujeres entre 25 y 65 años de edad, conociéndose que de cada 1000 pacientes 1 es adicta a

las cirugías plásticas. (LATINAS, 2017)

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5

Por otro lado, los riesgos de salud que pueden presentarse provocan temor en el

paciente, entre los principales están: la insatisfacción de los resultados, secuelas motoras

(granulomas, infecciones) y funcionales, trastornos psicológicos; las causas pueden ser

varias, desde el uso de materiales de mala calidad, la mala administración de anestesia,

alergias que pueden presentar los pacientes, fallas humanas, este tipo de riegos puede

aparecer en diferentes procedimientos como: Implantes mamarios, rinoplastia, colocación de

Botox, Tratamientos láser, etc. (LATINAS, 2017)

Según el Ministerio de Salud Publica (MSP), a nivel nacional funcionan 67

establecimientos autorizados para realizar precedimientos estéticos y de reducción de peso

sin procedimientos invasivos. (TELÉGRAFO, 2017)

Para el personal que labora en Kalos existe un riesgo de salud muy alto debido a la

exposición tan cercana con el paciente y sus fluidos biológicos, entre estos están: Pinchazón

o cortaduras con materiales cortopunzantes, contaminacion con ciertos virus como hepatitis

B, Hepatitis C, Virus de Imunodeficiencia Humana (VIH), Riesgos Biológicos, ergonómicos

entre otros. (RODRIGUEZ & YURAIMA, 2017)

Kalos es un centro médico estético de carácter privado, ubicado en la ciudad de Quito

y que presta servicios a una gran parte de la población entre ellos jóvenes y adultos, este

centro cumple con los requerimientos normativos mínimos exigidos por la ley, sin embargo

no ha aplicado ningún sistema de gestión de calidad. Actualmente labora personal médico,

cosmetólogas y personal administrativo. Sus servicios están orientados a mejorar la

apariencia de sus pacientes con técnicas mínimamente invasivas, cuenta con equipos de

última tecnología para la realización de tratamientos faciales y corporales. (BRAVO, 2017)

Según los directivos del centro, los problemas más acuciantes son: la bioseguridad de

los trabajadores, la falta de documentación de sus procesos y la estructuración de manuales.

(BRAVO, 2017)

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Actualmente y debido al incremento de pacientes, Kalos se encuentra frente a una

exigencia social en cuanto a un desempeño con calidad, no solo en sus procesos sino también

en su estructura organizacional, con el fin de obtener el mayor beneficio posible para la

organización y para los clientes. Con estos antecedentes se ha decididó diseñar un sistema de

Gestión de calidad que permita diferenciarla de su competencia poniéndola en un nivel

superior, de igual manera se logrará un mejor desempeño de los trabajadores, así mismo se

asegurará la permanencia de la empresa en el mercado a corto, mediano y largo plazo. Con

este fin se han establecido varias sugerencias para alcanzar este objetivo, entre estos tenemos:

Capacitación y motivación al personal en cuanto a los procesos que desempeñan, una

planificación estratégica por parte de la gerencia con el fin de plantearse metas y objetivos

anuales, planificación de un presupuesto anual que ayude a planificar gastos de la empresa,

implementar planes de acciones correctivas en caso de cualquier eventualidad que se

presente, etc.

El manejo de la organización está a cargo de la directora médica de este Centro

Médico Estético, la misma que es la responsable de ejecutar la mayoría de procedimientos

ofertados, de igual manera se encarga del manejo del personal, las adquisiciones, etc., esto

ha dado lugar a una falta de planificación diaria y futura de las actividades, sin dejar tiempo

para tomar en cuenta los criterios de los empleados y los pacientes.

La falta de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en

Kalos Estética Médica ha impedido que la empresa organice sus actividades, generando la

falta de identificación de los procesos y por ende la falta de calidad en la entrega de los

mismos, además para realizar estos trabajos no se tienen definidas las responsabilidades y

funciones de cada persona, las mismas que tienen desconocimiento de los objetivos y metas

de la empresa, se ha podido evidenciar también reproceso de muestras por errores humanos

y peligros de bioseguridad en los empleados, lo que ha generado un gasto innecesario de

recursos, sin embargo gracias a esta investigación se pudo identificar los procesos de la

organización y plasmarlos en un mapa de procesos que está definido en el manual de calidad,

esto ha permitido poner orden en las actividades, definiendo responsabilidades y

procedimientos, logrando incrementar una mejora significativa en la satisfacción del cliente

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interno y externo.

1.2 Formulación del Problema

De lo planteado anteriormente el problema se lo formula así: “Carencia de un sistema de

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en KALOS ESTÉTICA MÉDICA

afecta en sus procesos”.

1.3 Preguntas Directrices

¿Cuál es la situación actual de Kalos Estética Médica?

¿Se tienen identificados y documentados los procesos relacionados con el sistema de

gestión de calidad en Kalos Estética Médica?

¿Cuál sería la factibilidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad ISO

9001:2015 en Kalos Estética Médica?

1.4 Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en Kalos

Estética Médica para el mejoramiento de sus procesos.

1.4.2. Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual de la empresa determinando los requerimientos de

calidad y sus procesos mediante un checklist y una encuesta.

Diseñar y documentar los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad

y los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2015.

Determinar la factibilidad económica, técnica y administrativa para la futura

implementación de un Sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2015.

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1.4 Justificación e Importancia

La presente investigación permite a Kalos Estética Medica, mejorar su gestión

garantizando mantener a la estética con una ventaja competitiva frente a otros centros

médicos estéticos, a la vez que le posicionará en un nivel prestigioso y seguro, satisfaciendo

así sus necesidades y expectativas, de igual manera se logra un alto desempeño de la

organización y por ende mayores ingresos y beneficios, a la vez que se incrementará su

confiabilidad mediante la aplicación de un Sistema de Gestión.

Es una necesidad para KALOS, incorporar un Sistema de gestión que garantice

realizar sus actividades de un modo eficaz y eficiente de tal forma que se logre un alto

desempeño administrando la calidad en todos sus procesos, logrando una mejora continua al

cumplir sus objetivos y metas, este sistema permitirá mejorar la organización interna

teniendo responsabilidades establecidas y sus objetivos de calidad claros, es decir, sabrán a

qué punto quieren llegar y cómo hacerlo, también se podrá mejorar la rentabilidad del

negocio mediante el logro de una mayor confianza de los clientes debido al aporte de calidad

en sus servicios.

La disminución de los reprocesos por errores humanos es otra ventaja que tendrá

Kalos al evitar pérdidas por mala calidad y esto se logrará mediante la estandarización de las

actividades que realiza el personal por medio de documentación.

Al final de esta investigación Kalos contará con un Sistema de Gestión de Calidad

estructurado en base a la norma ISO 9001:2015, adaptado a las necesidades y condiciones de

la estética, además se implementará una cultura de calidad en todos los miembros del equipo

de trabajo, permitiendo alcanzar posiciones de mercado, competitivas y financieras.

Beneficiarios: Con el desarrollo de esta investigación se beneficiaran:

Alta Dirección: Al incorporar una planificación estratégica a su sistema, podrán estar

preparados para futuros eventos que puede afectar de manera directa o indirecta a la

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organización, diseñando estrategias empresariales que les permitan tener un crecimiento

económico y un desarrollo organizacional. (Escuela Europea de Excelencia, 2017)

A los Colaboradores: Debido a que tendrán claros los procesos y definidas sus

funciones, además al disponer de documentación y control en sus actividades se alcanzará

una estabilidad en el desempeño, reduciendo el desperdicio y evitando repetición del trabajo.

(Implementación ISO 9001, 2015)

A los Clientes: Aumenta el grado de satisfacción de los clientes debido a que la

organización se enfoca en analizar las necesidades y expectativas de estos, adaptando los

objetivos de la empresa en el cliente. (Beneficios de la Norma , 2017)

A la Investigadora: Debido a que al realizar este trabajo investigativo la

investigadora ha puesto en práctica todo lo aprendido.

La futura implementación de la ISO 9001:2015, además tendrá un impacto económico

positivo al incrementar las ventas, debido a que una certificación demostrará a los clientes y

partes interesadas el compromiso que tiene la organización con la calidad de sus procesos.

(MATEO, 2017).

La organización además implementará una cultura basada en la mejora continua, la

misma que permite contar con procesos sistemáticos, reduciendo posibles errores y si estos

ocurren solucionándolos lo antes posible, basándose siempre en evidencias y no en

intuiciones. (Implementación ISO 9001, 2015)

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Capítulo II

Marco Referencial

2.1 Antecedentes de la investigación

A continuación se mencionan algunas investigaciones previas de implementación y

certificación en la norma ISO 9001, que fueron utilizadas de guía para este trabajo

investigativo.

2.1.2. Investigaciones internacionales previas

En investigaciones internacionales previas se puede mencionar lo siguiente:

En el trabajo investigativo titulado “Diagnóstico para la Implementación de un

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 AL INTERIOR DE LA EMPRESA

MADERAS DE YUMBO LTDA”, realizada por Emilio Quintero y Santiago Valencia, en la

ciudad de Bogotá - Colombia en Mayo del 2008, menciona dentro de sus conclusiones lo

siguiente: “La aplicación del sistema de gestión de calidad basado en la norma NTC ISO

9001:2000, fortalece la competitividad y productividad de MADERAS DE YUMBO LTDA,

al reflejarse en: el adecuado manejo de los insumos, el proceso de transformación de la

madera, la disminución del producto no conforme, de costos de reproceso, devoluciones,

pérdidas de material y tiempo tanto de operarios como de personal administrativo,

adicionalmente se logra un reconocimiento mundial, dada la aceptación del modelo ISO

9000, facilitando el comercio internacional hacia puertas del TLC.” (QUINTERO &

VALENCIA, 2008)

Una investigación titulada “Diseño e implementación de un sistema de gestión de

calidad según norma ISO 9001:2015 en una droguería de dispositivos médicos” realizada por

Yesica Huamaní y Manuel Armaulía en Lima – Perú en el año 2017; concluyeron lo

siguiente: “Las auditorías internas serán los métodos de seguimiento y evaluación de la

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eficiencia del Sistema de Gestion de Calidad (SGC) para asegurar que los procedimientos se

ejecutan como lo planificado y que se cumple con los requisitos del cliente.” (HUAMANÍ &

ARMAULÍA , 2017)

En la implementación de un sistema de gestión de calidad se deben tomar en cuenta

todos los aspectos que intervienen en el desarrollo del sistema, tal es el caso de los

indicadores de gestión, en la investigacion titulada “Diseño del sistema de gestión de la

calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa

DICOMTELSA” en la ciudad de Bogotá-Colombia concluye lo siguiente:

“Se creó una nueva perspectiva para el negocio bajo un sistema de indicadores de gestión y

un mapa de procesos que le permite a la empresa analizar periódicamente sus actividades y

realizar una toma de decisiones, asegurando una verdadera planeación estratégica y mejoras

de una forma más sencilla y en menor tiempo.” (MÉNDEZ GÓMEZ & AVELLA ACUÑA,

2009)

2.1.2. Investigaciones Nacionales.

En investigaciones nacionales previas se puede mencionar lo siguiente:

Un estudio realizado en la ciudad de Cuenca por Lisímaco Narváez, titulado “Diseño

de un sistema de gestión de calidad (SGC) con la norma ISO 9001:2015 para el área de

tecnologías de la información de la universidad Politécnica Salesiana” establece que el

carácter preventivo de las no conformidades brindan una óptica diferente para resolver

problemas con acciones documentadas que ayudan a eliminar causas que afectan la calidad

del trabajo realizado. (NARVÁEZ RUIZ, 2016)

En la investigación titulada “Implementación de un sistema de gestión de calidad para

el proyecto Crecer del gobierno provincial del Azuay, según la normativa ISO 9001:2008”,

realizada por Erick Gualpa en la ciudad de Cuenca – Ecuador, se plantea elaborar manuales

de calidad y procedimientos como herramientas útiles y de fácil manejo para estandarizar las

políticas y lineamientos de la organización en sus actividades diarias. (GUALPA

GUERRERO, s.f.)

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En la investigación realizada por Tania Sarango, en la ciudad de Cuenca- Ecuador,

titulada “ Plan de implementación de un sistema de gestión de la calidad, bajo norma ISO

9001, en la fábrica de muebles BURGUES CIA LTDA” se concluye diciendo que:

“Implementar un sistema de gestión de la calidad orientada a los procesos, proporciona una

ventaja competitiva y ayuda a tener bajo control los procesos, con la finalidad de satisfacer

las necesidades y expectativas de los clientes, logrando así una empresa rentable y

productiva.” (SARANGO SIMBAÑA, 2010)

De igual manera se han desarrollado investigaciones en el sector público como se

puede observar en la investigación realizada por Ronald Porras, titulada “Estudio

metodológico para la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en norma

ISO 9001:2008, aplicable para instituciones del sector público ecuatoriano”, quien concluye

manifestando que “Un adecuado diagnóstico institucional a través de la evaluación de

situación inicial, requisito legal de la norma permite solventar una planificación deficiente

del SGC, permitiendo así generar una línea base, que a su vez permitan definir brechas,

objetivos, estrategias, responsables y cronogramas para la eficiente administración del SGC.”

(PORRAS LEÓN, 2016)

En el sector público también se han dado certificaciones, como es el caso del

Ministerio de Educación, quienes se certificaron con ISO 9001:2008 y manifiestan que el

principal objetivo de este proceso fue la satisfacción del cliente, de igual manera se

comprometieron a ofrecer servicios efectivos con calidad, calidez a la comunidad educativa

y ciudadana. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, s.f.)

Certificaciones en el área de salud:

Dentro del área salud se evidencia como un ejemplo internacional a la Clínica Font;

Clínica de Cirugia Estética ubicada en Bogotá - Colombia que se certificó por ICONTEC e

IQNET en la Norma ISO 9001:2008, además dispone de varios reconocimientos a nivel

mundial como por ejemplo: Premio “CALIDAD SUDAMERICANA 2006”, “PREMIO A

LA EXCELENCIA EN SALUD” etc, de igual manera esta clínica ha servido de inspiración

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para médicos de muchos países quienes visitan anualmente sus instalaciones como

observadores en nuevas técnicas estéticas. (LA FONT, C, 2017)

En Ecuador se evidencia la certificación del hospital Luis Vernaza, el cual fue la

primera instalación hospitalaria en Ecuador en recibir certificación ISO incluida su área de

cirugía plástica, también están certificados los hospitales de la junta de Beneficencia de

Guayaquil: el Hospital del Niño Roberto Gilbert E, Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C.

Sotomayor, y el Instituto de Neurociencias, estos hospitales son muy conocidos en el Ecuador

y brindan servicios entre las personas más vulnerables de la comunidad, ellos entienden a la

Gestión de Calidad como: “ Un proceso que determina y documenta los requisitos del cliente,

los de la organización y los legales necesarios para la entrega del servicio de la organización

y la realización de las actividades que aseguren la satisfacción de los requisitos del cliente.

Asegura que la operación y el control de los procesos de Realización y Apoyo sean eficaces;

e implementa las acciones necesarias para alcanzar los objetivos planificados”. (HOSPITAL,

2017)

La implementación de un sistema de Calidad en estas instituciones médicas, aporta

un beneficio directo a la comunidad además estos hospitales se ponen como meta monitorear

y medir mejor los parámetros del paciente dando un mejor servicio y satisfacción en el

cliente. (HOSPITAL, 2017)

2.2 Fundamentación teórica

La medicina estética y cosmética consiste en procedimientos y técnicas con el fin de

mejorar total o parcialmente los aspectos físicos del paciente, de igual manera los rasgos

inestéticos, consecuencia de herencias, envejecimiento, accidentes, etc., con el fin de lograr

una mejor calidad de vida del paciente, logrando que este se sienta física y psicológicamente

a gusto consigo mismo. (ACER A. , 2017)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como: “La salud es un

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones

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o enfermedades”. De ello podemos concluir que la Medicina Estética no solo interviene en

la belleza sino también en la salud y bienestar de las personas. (OMS & Salud, 2017)

2.2.1 Calidad

La Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) define la calidad como:

“Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud

para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. (Gestiopolis, 2017)

Según la Norma ISO 9000 la palabra Calidad se ha definido de muchas maneras, pero

se puede decir que es el conjunto de características de un producto o servicio que le confieren

la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. (ISO 9000, 2015)

2.2.2 Evolución del concepto de Calidad

A lo largo de la historia se ha evidenciado cinco etapas claves en la evolución de la

calidad estas son:

Edad Media – Revolución Industrial

En esta época surgen los primeros ejemplos de calidad con la aparición de gremios

artesanales, en talleres pequeños elaboraban cantidades reducidas de productos para el

mercado local, con una estrecha relación con los consumidores, esto favorecía elaborar

productos ajustados a los requisitos de los clientes.

En el siglo XVII, se produce la separación de la ciudad y el mundo rural, naciendo así la

figura del mercader que compraban la producción y luego la vendían, siendo la tarea

exclusiva de los artesanos la producción, incrementándose más su trabajo. (TARÍ GUILLÓ)

Revolución Industrial – Finales Siglo XIX

Con la Evolución Industrial los artesanos siguieron tres opciones, los primeros siguieron

como estaban y otros se transformaron en empresarios, mientras los demás se convirtieron

en operarios de las nuevas fábricas. A finales del siglo XVIII y XIX, se incorporan las

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máquinas a las industrias dándose una reestructuración interna de las fábricas con el fin de

adaptarse a los nuevos volúmenes de producción. En esta etapa tanto los productos realizados

por los artesanos como por los operarios se ajustaban a los gustos de los clientes

manteniéndose una estrecha relación entre el fabricante, el producto y el cliente. (TARÍ

GUILLÓ)

Administración científica – II Guerra Mundial

En Estados Unidos a finales del siglo XIX, desaparece la relación de comunicación que

existía entre los fabricantes y los clientes, creándose un límite entre las condiciones y los

métodos de trabajo, con el fin de aumentar la productividad, provocándose una baja calidad

en los productos o servicios, naciendo así los inspectores de fábricas siendo los encargados

de revisar que productos eran buenos y cuales eran malos, a pesar de que la calidad no era un

problema debido a que los mercados no estaban abastecidos y los clientes compraban lo que

se les ofertaba. (TARÍ GUILLÓ)

II Guerra Mundial – Década de los setenta

Luego de la II Guerra Mundial, la calidad tomo dos caminos, por un lado occidente seguía

con la inspección y por otro Japón empezó a darle un giro diferente a la calidad utilizando

métodos estadísticos, abriéndose puertas a nivel mundial, ellos ya tenían la idea que para no

vender productos defectuosos había que fabricarlos correctamente desde un principio,

formándose así una forma de prevención y surgiendo la necesidad de un programa de control

de calidad en el que se establece que es imposible resolver problemas de calidad si lo que se

utiliza para fabricarlos no son los artículos correctos, por esta razón se establece que todo el

equipo de trabajo debe estar involucrado en el control de calidad. Para los de occidente una

inspección era sinónimo de calidad. La industria occidental estaba más concentrada en

proporcionar tecnología y un mayor volumen de productos y servicios que una creciente

economía, aplicando la inspección del producto final con la finalidad de desechar productos

defectuosos, el costo de esta práctica no era un problema mientras la economía siga

creciendo. Una de las principales consecuencias de esta evolución fue que en Japón se

fabricaba un producto en menor tiempo y con mano de obra más barata que en países

occidentales. (TARÍ GUILLÓ)

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Década de los ochenta y noventa

Por los años setenta Occidente empieza a darse cuenta del liderazgo que tenía Japón resultado

de su trabajo paso a paso en la cultura de calidad. Conjuntamente la crisis del petróleo alerto

la necesidad de ahorro de energía y la necesidad de asegurar la calidad de los productos

reduciendo los costos por mala calidad, así la competencia empezó a ser más fuerte,

globalizándose los mercados y la industria occidental, la industria estadounidense comienza

a perder fuerza y la posición que ocupaba. Los consumidores cada vez estaban más

informados con mayores ofertas de donde escoger. La prevención da un paso adelante a la

inspección, pasando a ser la calidad un requisito necesario para la competencia entre las

empresas. En esta década se vuelve a implementar la comunicación entre el cliente y la

empresa, eliminando el distanciamiento que se creó en el siglo XX. (TARÍ GUILLÓ).

2.2.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Un sistema de Gestión de Calidad tiene como finalidad disponer de una serie de

elementos como Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo,

Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc., todo

funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los

Clientes. (ISO 9000, 2015)

La Gestión de la Calidad actualmente es la base de cualquier estrategia de éxito en una

empresa, la creciente demanda del cliente, junto con el incremento en la competencia de

diferentes países con un sin número de ofertas tanto en costos como en procesos, sistemas y

organización han hecho que la calidad sea un factor de éxito en la competitividad y la

supervivencia de toda empresa. (CAMISÓN , CRUZ, & GONZÁLEZ, 2006)

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2.2.4 Norma ISO 9001:2015

El implementar un Sistema de Gestión de Calidad es una estrategia que toma la alta

dirección para mejorar el desempeño de la organización, formando una base sólida para el

desarrollo sostenible. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Entre los beneficios de implementar este sistema de gestión esta, aumentar la

satisfacción del cliente, proporcionar productos o servicios que satisfagan al cliente, analizar

los riesgos y oportunidades, además se puede demostrar el cumplimiento de los requisitos

del sistema (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

La norma ISO 9001 tiene un enfoque en los procesos, que incluye el ciclo: Planificar,

Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) y un pensamiento que se basa en los riesgos. (ISO 9001,

Norma Internacional, 2015). El análisis de los riesgos da la oportunidad a la organización de

analizar cualquier acontecimiento que interfiera con los resultados planificados, al poner en

marcha acciones de control, disminuyendo los efectos negativos. (ISO 9001, Norma

Internacional, 2015)

Ilustración 1 Representación ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar Fuente: ISO 9001:2015

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Planificar: En primer lugar se deben establecer los objetivos de la organización, saber que

riesgos y oportunidades se tiene con el fin de cumplir los requisitos del cliente y de la

organización. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Hacer: Consiste en implementar lo que se planifico previamente. (ISO 9001, Norma

Internacional, 2015)

Verificar: Una vez implantado un sistema de gestión se debe hacer un seguimiento y una

medición de los productos y servicios, e informar los resultados. (ISO 9001, Norma

Internacional, 2015)

Actuar: Consiste en tomar acciones para mejorar si se requiere. (ISO 9001, Norma

Internacional, 2015)

Principios de la Gestión de la Calidad

La norma ISO 9001:2015 establece 7 principios que se deben tener en cuenta en el diseño de

un sistema que son:

1.- Enfoque al cliente

2.- Liderazgo.

3.- Compromiso de las personas.

4.- Enfoque a procesos.

5.- Mejora.

6.- Toma de decisiones basada en la evidencia.

7.- Gestión de relaciones (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Enfoque en Procesos

La norma ISO 9001:2015 tiene un enfoque basado en procesos que se encuentran

interrelacionados, permitiendo lograr los objetivos planteados. Este enfoque permite que se

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tenga una idea global de los procesos logrando un mejor desempeño de la organización y

previniendo efectos no deseados. Un enfoque basado en procesos permite:

La comprensión de los requisitos de la norma

Consideración de los procesos en término de valor agregado.

Desempeño eficaz de los procesos

Mejoramiento (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Ilustración 2: Elementos de un Proceso

Fuente: ISO 9001:2015

Pensamiento basado en Riesgos

El pensamiento basado en riesgos permite analizar posibles no conformidades y

llevar a cabo acciones correctivas. La organización necesita planificar e implementa acciones

de riesgo y oportunidades con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de gestión. (ISO

9001, Norma Internacional, 2015)

Requisitos

Entre los requisitos de la norma ISO 9001:2015 tenemos:

Contexto de la organización: “La alta dirección debe determinara las cuestiones externas

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e internas, pertinentes a su propósito y su dirección estratégica que afecten la capacidad de

lograr resultados previstos, determinando de igual manera las partes interesadas, y el alcance

del sistema de gestión. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015). Es muy importante

comprender las necesidades de los clientes debido a que toda organización depende de sus

clientes.

Liderazgo: La alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de

gestión de calidad, asumir responsabilidades y obligaciones, promoviendo la mejora

continua. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015).Un verdadero líder orienta a su

organización hacia los logros propuestos.

Planificación: La planificación la desarrolla la alta dirección quienes analizan riesgos y

oportunidades para la organización. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015). La planificación

permite que una organización esté preparada para cualquier eventualidad que pueda darse.

Apoyo: La alta dirección debe garantizar los recursos necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema de gestión, entre estos están los recursos como: personas,

infraestructura, ambiente para la operación de los procesos. (ISO 9001, Norma Internacional,

2015). Los recursos que garantiza la alta dirección deben ser constantes pensando siempre

en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Operación: La organización debe controlar los procesos que intervengan en el cumplimiento

de los requisitos considerando siempre la comunicación con el cliente, estos requisitos

pueden ser legales, reglamentarios, de diseño o desarrollo de un producto o servicio. (ISO

9001, Norma Internacional, 2015). El control de los procesos ayuda a identificar cualquier

falla en el lugar y momento adecuado.

Evaluación del desempeño: La organización debe evaluar los productos y servicios

ofertados, conservando información documentada como evidencia de la satisfacción del

cliente (ISO 9001, Norma Internacional, 2015). La evaluación es muy importante para

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conocer el grado de satisfacción del cliente, que tan a gusto esta con el servicio y en que

aspectos se puede mejorar.

Mejora: La organización debe determinar oportunidades de mejora, generando acciones

correctivas ante cualquier no conformidad que se presente. (ISO 9001, Norma Internacional,

2015). Una oportunidad de mejora siempre debe ser aprovechada para el crecimiento de la

empresa.

Procesos de la organización

La gestion por procesos a la que hace referencia la norma ISO 9001:2015, se detalla a

continuacion:

Enfoque a Procesos: Hace relación a una gestión sistemática de los procesos y sus

interacciónes con el fin de lograr los resultados de acuerdo a las políticas de calidad y la

dirección estratégica de la organización, esto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA, con

un enfoque basado en riesgos dirigído a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados

no deseados. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Mapa de Procesos: Un mapa de procesos es un diagrama de valor, en el que se encuentran

plasmados los procesos de una empresa, obligando a posicionar cada proceso respecto a una

cadena de valor, (EAE , 2017)estos procesos pueden ser:

Procesos Estratégicos: Estos procesos han sido definidos por la alta dirección e indican

como opera el negocio, soportan la toma de decisiones sobre la planificación, estrategias,

mejoras, etc. (EAE , 2017)

Kalos Estética Médica tiene dos procesos estratégicos que son: Gestión Gerencial y Gestión

de Calidad.

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Procesos Clave: Están directamente relacionados al servicio que se presta, estos aportan

valor, sus resultados son percibidos directamente por el cliente o usuario, comprende desde

las necesidades del cliente hasta la prestación del servicio. (EAE , 2017)

Kalos Estética Médica tiene 4 procesos clave que son: Asesoría al Cliente, Tratamientos

(Dermatológicos, Médicos, Estéticos, Nutrición), Ventas, Satisfacción del Cliente

Procesos de Apoyo: Estos procesos sirven de soporte para los procesos clave, sin ellos no

existen los procesos clave ni los estratégicos, en muchos casos estos procesos son importantes

para cumplir los objetivos de la empresa. (GADEX, 2017)

Kalos Estética Médica tiene tres procesos de apoyo, el proceso de Contabilidad, Gestión de

Recursos Humano, Gestión de Compras.

Productos y Servicios: Se entiende por producto al resultado de un proceso y servicio, es el

resultado de un proceso pero que no se puede ver físicamente, Ejemplo: En Kalos Estética

Médica un tratamiento de plasma, el paciente desea un servicio de estética, pero lo que

realmente desea es un cambio en su rostro. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Sistema de gestión de la calidad: Hace referencia a un sistema para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Proveedor: Un proveedor es una persona u organización que proporciona un requerimiento.

(ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Paciente: Se utiliza este término para nombrar a la persona que tiene algún padecimiento.

(ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Cliente: Se define como la persona u organización que recibe un producto o servicio. (ISO

9001, Norma Internacional, 2015)

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Revisión: Es la actividad que se da para asegurar la conveniencia, eficacia del objeto de la

revisión para alcanzar los objetivos. (ISO 9001, Norma Internacional, 2015)

Satisfacción del Cliente: Hace referencia a la percepción del cliente en cuanto a la

satisfacción de sus requisitos. (ISO 9000, 2015)

Partes Interesadas: Una parte interesada es un individuo, grupo que se vea afectado por las

actividades de la empresa (OEC)

Mejora Continua: La mejora continua es un proceso que tiene como objetivo mejorar los

productos, servicios y procesos de una organización (Implementación ISO 9001, 2015)

Asesoría al Cliente: Un asesor es una persona cuya función es asesorar, dar consejo a otra

que demanda su conocimiento. (DEFINICIÓN, 2017)

Ventas: Es una actividad, que se realiza en una organización que ofrecen algún servicio o

producto. (DEFINICIÓN, 2017)

Gestión de Contabilidad: Consiste en la aplicación de técnicas contables que permiten

procesar datos económicos que ayudan a apoyar la decisión de la alta dirección

(EXPANSIÓN, 2017)

Gestión de Talento Humano: son el conjunto de políticas y prácticas para dirigir los cargos

gerenciales, relacionados con las personas, recursos, selección, capacitación, etc.

(CHIAVENATO, 2009)

Gestión de Compras: Consiste en la práctica que tiene como objetivo asegurar que la

empresa tenga los mejores proveedores para abastecer de productos o servicios. (Gestiopolis,

2017)

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Medicina Estética

Historia

Desde épocas muy antiguas se han aplicado técnicas estéticas para mejorar y

mantener la belleza femenina y masculina. La Medicina Estética tiene sus inicios en 1973,

en el mar Mediterráneo cuando tres dermatólogos se reunieron a pasar sus vacaciones, su

principal tema de conversación era el envejecimiento y las distorsiones corporales, de esta

conversación nació la idea de estudiar y tratar de solucionar los problemas estéticos, naciendo

así la idea de formar la Sociedad Nacional de Medicina Estética. Estos tres médicos eran: Dr.

Jena Jacques Legrand de Francia, Dr. Alberto Bartoleti de Italia y el Dr. Michel Delune de

Bélgica. También se unió el Dr. J. Font Riera, un endocrinólogo Español el cual quedó

fascinado con la idea de mezclar la estética con la obesidad. Fue así que nació la primera

Sociedad de Medicina Estética en Francia, dando paso a otras Sociedades en diferentes países

como: Bélgica, Italia, España, etc. Estas entidades poco a poco sintieron la necesidad de

adoptar normas iguales, creándose así la UIME (Unión Internacional de Medicina Estética),

del cual son parte 18 sociedades nacionales: Argentina, Bélgica, Brasil, Casaquitán, Chile,

Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, Marruecos, México,

Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suiza, Túnez, Uruguay y Venezuela. Además Ecuador

es un miembro de esta sociedad desde el año 2007. En Brasil la sociedad Brasileña de

Medicina Estética (SBME), fue fundada en 1987 por el Dr. Aloísio Faria de Souza.

(MARCUSSI, 2010)

A nivel de América Latina, Brasil ha ganado espacio en los medios internacionales,

debido a la solidez de su crecimiento. (MARCUSSI, 2010)

Entre los principales objetivos de la medicina estética están:

Prevención y tratamiento de patologías estéticas

Aplicación de técnicas que mejoran la estética y belleza

Prevención del envejecimiento

Mejoramiento del estado físico, mental y personal. Etc. (CIRUGÍA ESTÉTICA,

2017)

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La medicina Estética se define como: “La práctica médico-quirúrgica que aplica las

técnicas necesarias, para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y

bienestar”. (CIRUGÍA ESTÉTICA, 2017)

La medicina estética tiene el objetivo de cambiar el aspecto físico al paciente

acercándolo al concepto de belleza, priorizando la salud psicológica y social del paciente.

(ACER A. , 2017).

El principal objetivo de la medicina estética es tratar zonas del rostro y cuerpo

inesteticos debido a diferentes factores como pueden ser: el envejecimiento, las arrugas,

alopecias, enfermedades, etc (ACER A. , 2017).

Se puede definir a la medicina estética como una rama de la medicina, que ayuda a

modificar rasgos inesteticos de las personas, usando prácticas no invasivas.

La realización de procedimientos estéticos se las realiza con técnicas mínimamente

invasivas, que no requieren anestesia general ni quirófanos, siendo beneficioso para el

paciente debido a que la recuperación es inmediata. (ACER A. , 2017)

PROCEDIMIENTOS EN ESTÉTICA

Entre los principales procedimientos tenemos:

Plasma Rico en Plaquetas, Capilar y Facial: El plasma rico en plaquetas se obtiene

a partir de la sangre centrifugada del paciente, contiene factores de crecimiento y células

madre, que estimulan y aceleran la regeneración celular, tiene la ventaja de que al ser sangre

del paciente no hay riesgo de rechazo. (RICART, 2017), el plasma tiene la función de

estimular a las celulas para que estas se regeneren de manera acelerada mejorando

visiblemente los rasgos de la edad. Se puede utilizar para tratar manchas en la piel, e incluso

estrias y cicatricez.

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Toxina Botulínica: La toxina botulínica es una proteína cuya función es frenar los

espasmos musculares dejando al musculo inmóvil. Esta toxina es producida por una bacteria,

la misma que en dosis altas puede ser mortal, sin embargo la dosis que se recibe en las

inyecciones es mínima sin ningún efecto perjudicial. (FAMILY, 2017). La función de la

toxina botulinica es inmovilizar al musculo impidiendo el movimiento de este, evitando asi

la aparición de arrugas.

Hilos Tensores: Los hilos tensores ayudan a rejuvenecer la piel mediante un efecto

lifting, logrando tensar la piel del rostro, ayudando de igual manera a la producción de

colágeno haciendo que la piel luzca más joven y radiante. Los hilos tensores están hechos de

un compuesto llamado polidoxanona, un material biocompatible con la piel haciendo que

este tratamiento sea poco agresivo y no muestre efectos secundarios. (SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE MEDICINA ESTÉTICA, 2017). Los hilos tensores son una técnica muy

utilizada para el rejuvenecimietno facial, consiste en introducir un hilo piocompatible con la

piel y estirarle una vez adentro haciendo de esta manera que la piel se estire.

Manchas en la piel: Las manchas se producen por una mala producción de melanina, las

células encargadas de su producción se llaman melanositos, la melanina es un pigmento que

da color a la piel y la protege de los rayos solares, cuando una persona se expone al sol los

melanositos segregan más melanina. (HOY, 2017), entre los tratamientos utilizados para

manchas tenemos:

Peeling: El peeling es un tratamiento en el cual se utiliza productos químicos con

el objetivo de eliminar las capas superficiales de la piel, quedando una piel nueva

por lo tanto más joven y suave.

Laser IPL: Para el tratamiento láser se utiliza una luz pulsada con diferentes

filtros que se usan de acuerdo a la función que se le quiere dar, puede ser utilizado

como antiarrugas, manchas faciales, eliminacion de venas vasculares, mejorar la

calidad de piel, etc (ANTIAGING GROUP BARCELONA, 2017)

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Tratamientos Antiacné: El acné es una enfermedad inflamatoria que causa lesiones

leves hasta severas, se origina en el interior del folículo piloso en las glándulas, el acné se

puede originar por diferentes razones entre las que destacan:

Altereciones de la queratina

Alteraciones hormonales

Aumento en la cantidad de sebo.

Bacterias

Entre los tratamientos anti acne que destacan en una estetica tenemos:

Exfoliación

Láser facial

Microdermoabrasión

Limpieza Facial (MAWA, 2017)

Armonizacion Facial: Las técnicas de armonizacion facial ayudan a mejorar alguna parte

del rostro que este desproporcional en relación a los demás, alcanzando asi un equilibrio. Por

lo general la nariz suele ser la parte comúnmente más desproporcional en el rostro, aun que

también puede darse el caso del mentón, los pómulos, los labios, los ojos, etc.

Una técnica de armonización facial lo que pretende es que el rostro esté acorde a los

estándares de belleza sin modificar los rasgos propios de cada persona.

Para estas técnicas se pueden utilizar rellenos biocompatibles inyectables, o injertos de tejido

graso dependientdo de la necesidad del caso. (ARRUE, 2017)

Tratamientos Corporales: Los tratamientos corporales son los mas optados cuando se desea

moldear el cuerpo o eliminar grasa acumulada en el cuerpo ya sea por problemas geneticos,

falta de actividad fisica o una inadecuada alimentacion, entre los principales tenemos:

tratamientos anticeluliticos, hidrolipoclasia, lipoligth, suave brisa, mesoterapia,

lipotransferencia, model up, hilos en gluteos (BRAVO, 2017)

Tratamientos Faciales: El paso del tiempo, la falta de cuidado, los rayos solares, la falta de

hidratación provocan envejecimiento en la piel y la aparición de numerosas imperfecciones,

los tratamientos faciales ayudan a eliminarlas siendo mínimamente invasivas, los más

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opcionados son: Limpieza facial, microdermoabrasión, hidratación profunda, alta frecuencia,

radiofrecuencia, mascarilla de oro, mascarilla vampiro, etc. (BRAVO, 2017)

Tratamientos Dermatológicos:

Los tratamientos dermatológicos dan soluciones a problemas de la piel que necesitan una

solución más profunda como por ejemplo, una extirpación de lunares, tratamientos para

rosácea, cicatrices etc. (BRAVO, 2017)

Bioseguridad: “La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son

aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos

docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de

la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo

biológico, químico y/ físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales,

almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras entre otros” (Facultad de Medicina

CAS, 2015).

Riesgo: Se define como la exposicion a una situacion donde existe la posibilidad de sufrir un

daño o peligro. (Concepto, 2014)

Efectos Adversos: El efecto adverso es el problema médico inesperado que puede sucede

cuando se realiza un tratamiento con un medicamento u otra terapia. (Instituto Nacional del

Cáncer, 2017).

Efecto Secundario: Efecto secundario es la acción no deseada que se produce al administrar

un medicamento; suele ser un efecto nocivo que no siempre se manifiesta, y si lo hace, la

intensidad varía según el individuo. (DOCTISSIMO, 2018)

Complicación Medica: “ La Complicacion Medica es el agravamiento de una enfermedad

o de un procedimiento médico con una patología intercurrente, que aparece espontáneamente

con una relación causal más o menos directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado.”

(Clinica Universidad de Navarra).

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Medidas de Prevención: Las medidas preventivas son acciones que buscan evitar de manera

anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso.

(SIGNIFICADOS, 2018).

Protocolos Medicos: “Los protocolos médicos son documentos que describen la secuencia

del proceso de atención de un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud.”

(BERMUDEZ)

2.3 Fundamentación Legal

En la Constitución de la República del Ecuador por Registro Oficial 449 de 20-0ct-2008, se

establece que:

Art. 52: Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima

calidad y a elegirlos con libertad, así como información precisa y no engañosa sobre su

contenido característico. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los

procedimientos de defensa de los consumidores y las sanciones por vulneración de estos

derechos, le reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y

servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso

fortuito o fuerza mayor. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008)

Art. 53: Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá

civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en

la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que

hayan sido pagados. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008)

Art. 54: Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas

serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en

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especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008)

Estos artículos concuerdan con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de

Registro Oficial 116 de 10-jul-2000, en los Arts. 4, 6, 18, 22, 27, 71, 75

2.4 Hipótesis

El diseño y la futura implementación de un sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001

en Kalos Estética Médica, contribuirá al mejoramiento de los procesos que realiza este centro

médico.

2.5 Sistema De Variables

Variable 1: Sistema de Gestión de Calidad: “Son un conjunto de normas y estándares

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad

que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a

través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática”. (ORTIZA

HERRERA, 2017)

Variable 2: Procesos Internos: Un proceso es un conjunto de actividades que tienen relación

entre sí, que a partir de una o varias entradas dan lugar a una o varias salidas. (ISO 9000,

2015)

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Capitulo III

Metodología de Investigación

3.1 Diseño de Investigación

En este capítulo se explica el método que se utilizó para realizar el estudio, según los

objetivos planteados, las condiciones metodológicas del presente trabajo de investigación,

que incluye el tipo y diseño de investigación, población, matriz de operacionalizacion de las

variables así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y

confiabilidad, además las técnicas de procesamiento y análisis de datos

Esta investigación tiene un enfoque de investigación mixta, el mismo que consta de

una investigación Cuali-Cuantitativa: Cualitativo porque se tomaron en cuenta las opiniones

de los empleados y del Gerente General de Kalos Estética Médica, esto ayudó a tener una

idea más amplia de la situación actual de la empresa y darle una solución mediante el

planteamiento de una propuesta, y cuantitativo porque se realizó con la recolección de datos

obtenidos de la empresa, los mismos que se analizaron estadísticamente.

La investigación es de nivel descriptivo debido a que se conoció la situación de la

empresa, además no solo se recolectaron datos sino también se determinó la relación entre

las variables, con este tipo de investigación se observaron las costumbres y actitudes a través

de la descripción de todas sus actividades, procesos y personas. Una vez recolectados los

datos de acuerdo a la hipótesis, se sacó un resumen de la información para luego analizarla.

(CEVALLOS, 2017)

El estudio se apoyó en una investigación de campo, en la que se realizó una

caracterización del estado actual de la empresa como instrumento se utilizó un check List,

de la norma ISO 9001:2015. De igual manera el método científico permitió obtener

conocimientos reales del lugar donde se realizó la investigación, siendo una ventaja debido

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a que se obtuvieron datos seguros y exactos. (GRATEROL, 2017)

Además se realizó una investigación documental basada en la revisión de textos,

artículos, que apoyaron en el desarrollo investigativo. (RESTREPO, 2017)

3.1.1 Protocolos Metodológicos

Los procedimientos metodológicos que se utilizaron para el cumplimiento del

objetivo específico 1 que es: Diagnosticar la situación actual de la empresa determinando

los requerimientos de calidad y sus procesos mediante un checklist y una encuesta se

describen a continuación.

Revisión de la norma ISO 9001:2015

Construcción de la matriz de operacionalización de variables.

Elaboración del check list y la encuesta.

Validación del check list y la encuesta con 3 expertos en Sistemas de Gestión

y procesos de investigación.

Aplicación del check list validado en Kalos Estética Médica para verificar el

grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015

Aplicación de la encuesta a los colaboradores de Kalos Estética Medica.

Análisis y procesamiento de los datos obtenidos mediante tablas y gráficos

estadísticos con la utilización de Excel. (BERMEO, 2017)

La metodología utilizada para el cumplimiento del objetivo 2 que es: Diseñar y

documentar los procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad y los

documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2015, fue:

Realizar un plan de trabajo.

Realizar entrevistas con el personal y el gerente general.

Identificar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Elaborar un mapa de procesos.

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Elaborar el manual de calidad con los procedimientos, formatos y registros.

Realizar una auditoria documental.

Realizar el análisis de factibilidad para la implementación del Sistema de

Gestión. (BERMEO, 2017)

La metodología que se utilizó para el desarrollo del objetivo específico 3, que

consiste en: Determinar la factibilidad económica, técnica y administrativa para la futura

implementación de un Sistema de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, es la

siguiente:

Identificar las actividades que se van a realizar.

Identificar los roles y los responsables del proceso.

Definir plazos para cada actividad.

Determinar los costos de cada actividad.

Elaborar la propuesta de implementación

Presentar propuesta a la alta dirección. (BERMEO, 2017)

3.2 Población

La población para la Variable 1: Sistema de Gestión de Calidad y para la Variable 2:

Procesos Internos que se desarrolló con las 7 personas que conforman Kalos Estética

Médica, al tratarse de una población pequeña no se realizó cálculo de muestra.

3.3 Operacionalización De Las Variables

Con este proceso se pretende determinar las variables, que desencadenarán en indicadores

ayudando a plantear las interrogantes del instrumento de recolección de datos,

conceptualizando las variables a términos medibles. (ESPINEL, 2015)

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Tabla 1: Operacionalización de variables (Variable 1)

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS

Variable 1: 4. Organización

4.1 Comprensión de la

organización y de su

contexto

Porcentaje de funciones por

cada colaborador

4.1 ¿La organización ha determinado las

cuestiones externas e internas que son pertinentes

para su propósito y su dirección estratégica?

Check List

4.2 Comprensión de las

necesidades y

expectativas de las

partes interesadas.

Porcentaje del cumplimiento

de los requerimientos de

clientes internos y externos.

4.2 ¿La organización posee la capacidad

potencial para proporcionar regularmente

productos y servicios que satisfagan los requisitos

del cliente y los legales y reglamentarios

aplicables?

Check List

4.3 Determinación del

alcance del sistema de

gestión de la calidad

Manual de Calidad Vigente 4.3 ¿La organización ha determinado el alcance

del sistema de gestión de la calidad, existe

información documentada?

Check List

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4.4 Sistema de gestión

de la calidad y sus

procesos.

Porcentaje de

caracterización de los

procesos.

4.4.1 ¿Se ha levantado los procesos necesarios

para el sistema de gestión de calidad, con su

interacción entre sí, determinando entradas y

salidas, criterios y métodos de seguimiento,

recursos, asignando responsabilidades y

autoridades y los indicadores del desempeño,

necesarios para asegurarse de la operación eficaz

y el control de los procesos.?

4.4.2 ¿La información se encuentra documentada

para apoyar la operación de sus procesos.

Check List

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y

compromiso

Porcentaje de control y

cumplimiento de las politicas

y objetivos en la

organización

5.1.1 ¿La dirección mantiene el liderazgo de la

organización y lleva un registro de medición de

los procesos.?

5.1.1 ¿Existen actas de reuniones para definición

de aspectos relacionados con el Sistema de

Gestión de la Calidad y el enfoque al cliente en

donde participe la Dirección?

Check List

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Política

Porcentaje de satisfacción al

cliente.

Porcentaje de cumplimiento

de la politica

5.1.2 ¿Se determinan y se cumplen regularmente

los requisitos del cliente y los legales y

reglamentarios aplicables?

5.1.2 ¿Se mantiene el enfoque en el aumento de la

satisfacción del cliente?

5.2.1 ¿Se ha establecido la política de calidad

para la organización?

Check List

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5.2.2 ¿La Política de calidad es comunicada,

aplicada y se encuentra disponible para las partes

interesadas?

5.3 ¿Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización?

5.3 ¿En la organización se han determinado roles,

responsabilidades y autoridades relacionados con

el Sistema de Gestión de Calidad?

6. Planificación

Sistemas de gestión de la

calidad en base a la Norma

ISO 9001:2015

6.2 Objetivos de la

calidad y planificación

para lograrlos

Porcentaje del cumplimiento

de los objetivos de calidad.

6.1.1 ¿Al planificar el sistema de gestión de la

calidad de la organización se ha determinado

riesgos y oportunidades?

6.1.2 ¿Las acciones tomadas para abordar riesgos

y oportunidades son proporcionales al impacto

potencial en la conformidad de los productos y

servicios?

6.2.1 ¿La organización cuenta con objetivos de

calidad.

6.2.2 ¿Cuando se planifican los objetivos de la

calidad se consideran los recursos, tiempos,

responsable y seguimiento de los mismos?

6.3 ¿La organización ha considerado:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias

potenciales.

Check List

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b) la integridad del sistema de gestión de la

calidad.

c) la disponibilidad de los recursos.

d) la asignación o reasignación de

responsabilidades y autoridades

7. Apoyo

7.1 Recursos Porcentaje en el

cumplimiento Anual de

Compras.

7.1.1 ¿La organización determina y proporciona

los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora

continua del sistema de gestión de la calidad?

Check List

7.1.2 Personas Porcentaje de funciones y

actividades

7.1.2 ¿La organización determina y proporciona

las personas necesarias para la implementación

eficaz de su sistema de gestión de calidad,

operación y control de sus procesos?

7.1.3 Infraestructura Porcentaje de cumplimiento

del programa de

mantenimiento de los

equipos y transporte.

7.1.3 ¿La organización determina, proporciona y

mantiene la infraestructura necesaria para la

operación de sus procesos y lograr la conformidad

de los productos y servicios.?

7.1.4 Ambiente para la

operación de los

procesos.

7.1.5 Recursos de

seguimiento y medicion.

Porcentaje de cumplimiento

de las condiciones laborales

de las áreas de trabajo.

Porcentaje de seguimiento y

medición.

7.1.4¿La organización ha determinado,

proporcionado y mantenido el ambiente necesario

(sociales, psicológicos, físicos) para la operación

de sus procesos y lograr conformidad de los

servicios?

7.1.5.1¿ La organización conserva información

documentada como evidencia de que los recursos

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de seguimiento y medición son idóneos para su

propósito?

7.1.5.2 ¿Cuenta con información documentada de

calibración o verificación de equipos y medición?

7.1.6 ¿La empresa ha determinado los

conocimientos necesarios para lograr la

conformidad de los productos y servicios?

7.2 Competencia Porcentaje del cumplimiento

de los requisitos del personal

(formación)

7.2 ¿Cuenta con información documentada de la

educación, formación, habilidades y experiencia

de las personas que intervengan en el Sistema de

Gestión de Calidad?

Check List

7.3 Toma de conciencia Porcentaje de colaboradores

capacitados.

7.3 ¿La organización asegura de que las personas

tomen conciencia de los aspectos que interfieran

con el sistema de gestión de la calidad?

Check List

7.4 Comunicación Evidencia de soporte de la

comunicación

7.4 ¿La organización determina las

comunicaciones internas y externas pertinentes al

sistema de gestión de la calidad ?

Check List

7.5 Información

documentada

Número de procedimientos

documentados

7.5.1 ¿Cuenta con Información documentada

necesaria para aparte de la solicitada por esta

Norma Internacional?

7.5.2 ¿Cuando se crea y utiliza información

documentada se asegura su identificación,

Check List

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formato, medio de soporte, revisión y aprobación?

7.5.3.1¿ La información documentada requerida

por el sistema de gestión de calidad está

disponible para cuando se lo necesite?

7.5.3.1 ¿La información documentada requerida

por el sistema de gestión de calidad está protegida

en caso de confidencialidad, uso inadecuado o

perdida?

7.5.3.2 ¿La información documentada de origen

externo de identifica y controla

8 Operación

8.1 Planificación y

control operacional.

8.2.3 Revisión de los

requisitos para los

productos y servicios

Porcentaje de control de los

procesos

8.1¿La operación planifica, implementa y

controla los procesos para cumplir los requisitos

de la provisión de los servicios?

8.2.1 ¿La comunicación con los clientes incluye

con información relativa al servicio, trata

consultas, contratos, pedidos, obtener

retroalimentación, controlar la propiedad del

cliente, establecer acciones de contingencia?

8.2.2¿ Se determinan los requisitos para la

provisión del servicio?

8.2.3.1 ¿Cuenta con mecanismos para revisar los

requisitos para asegurar la provisión del servicio

8.2.3.2 ¿Cuenta con información documentada

sobre los resultados de la revisión y requisitos

Check List

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40

nuevos para el servicio?

8.2.4 ¿Se genera información documentada

cuando cambian los requisitos del servicio y ésta

se comunica?

8.4 Control de los

procesos, productos y

servicios suministrados

externamente

8.5 Produccion y

provision de servicio

Porcentaje de Información

documentada

Porcentaje de produccion y

provisión de servicio.

8.4.1 ¿La organización asegura que los procesos,

productos y servicios suministrados externamente

son conformes a los requisitos?

8.4.2 ¿Cuenta con información documentada de la

evaluación, selección, seguimineto del desempeño

y reevaluación de proveedores externos.

8.4.3 ¿Comunica a los proveedores externos sus

requisitos, incluyendo actividades de verificación

de ser requerido en las instalaciones del

proveedor?

8.5.1 ¿Dispone de información documentada

sobre el control de la provisión del servicio?

8.5.2¿ Cuenta con información documentada de

las salidas del servicio con respecto a los

requisitos de seguimiento y medición

8.5.3 ¿La organización cuida la propiedad

perteneciente a los clientes o a proveedores

externos, mientras esta bajo el control de la

organización o esté siendo utilizada por la misma?

Check List

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41

8.5.4¿ La organización preserva las salidas

durante la producción y prestación del servicio

(identificación, embalaje, almacenamiento,

transporte)?

8.5.5 ¿Existen mecanismos para determinar el

alcance de las actividades posteriores a la entrega

del servicio, considerando: requisitos legales,

vida útil, requisitos del cliente, retroalimentación

del cliente?

8.5.6 ¿La organización conserva información

documentada que describa los resultados de la

revisión de los cambios para la prestación del

servicio?

8.6 ¿La organización conserva información

documentada sobre la liberación del servicio?

8.7 Control de las

salidas no conformes

Porcentaje de entrega de

servicios no conformes al

año

8.7.1 ¿La organización toma acciones adecuadas

basándose en la naturaleza de la no conformidad

y en su efecto sobre la conformidad de los

productos y servicios?

8.7.2 ¿La organización conserva información

documentada de la no conformidad, de acciones

tomadas?

Check List

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42

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento,

medición, análisis y

evaluación.

9.1.2 Satisfacción del

cliente.

9.1.3 Análisis y

evaluación

9.2 Auditoria Interna

9.3 Revisión por la

dirección

Porcentaje de satisfacción al

cliente.

Porcentaje de cumplimiento

de los objetivos propuestos.

Porcentaje de cumplimiento

de auditorias.

Porcentaje de cumplimiento

de la revisión por la

dirección

9.1.1 ¿La organización conserva información

documentada de los resultados de seguimiento,

medición, análisis y evaluación necesarios para

asegurar resultados válidos?

9.1.2¿ La organización realiza el seguimiento de

las percepciones de los clientes y se han

determinado los métodos para obtener, realizar el

seguimiento y revisar la información sobre la

satisfacción del cliente?

9.1.3 ¿Existen métodos para analizar y evaluar la

información resultante del seguimiento y medición

de la satisfacción del cliente?

9.2.1 ¿La organización lleva a cabo auditorías

internas planificadas?

9.2.2 ¿Existe información documentada de la

implementación del programa de auditoría

interna y de sus resultados?

9.3.2 ¿Planifica la revisión por la dirección?

9.3.3 ¿La organización conserva información

documentada como evidencia de los resultados de

las revisiones por la dirección?

Check List

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43

10. Mejora

10.1 Mejora.

10.2 No conformidad y

acción correctiva

Porcentaje anual de cambios

propuestos de mejora.

Porcentaje de hallazgos

subsanados

10.1 ¿La organización determina y selecciona las

oportunidades de mejora e implementa las

acciones necesarias para cumplir los requisitos

del cliente y aumentar su satisfacción?

10.2 ¿La organización dispone de información

documentada de la gestión de no conformidades e

implementación de acciones correctivas?

10.2.1 ¿Cuando ocurre una no conformidad,

incluida cualquiera originada por quejas, la

organización reacciona ante la no conformidad

para corregirla y eliminarla?

10.2.2 ¿La organización conserva información

documentada de la naturaleza de las no

conformidades y de los resultados de acciones

tomadas?

10.3 ¿La organización considera los resultados

del análisis y la evaluación y las salidas de la

revisión por la dirección para determinar si hay

necesidades u oportunidades consideradas como

parte de la mejora continua?

Check List

(MENA, 2016)

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44

Tabla 2: Operacionalización de Variables (Variable 2)

VARIABLE 2

PROCESOS DE KALOS

ESTETICA MÉDICA.

Gestión Gerencial

Gestión de Calidad

1% De cumplimiento

del proceso de Gestión

Gerencial.

2. % De cumplimiento

del proceso de Gestión

de Calidad

1.1¿Se pueden evidenciar documentos que establescan la identidad

juridica de Kalos Estetica Médica?

1.2 ¿Se puede evidenciar una planificación estratégica?

1.3 ¿La alta dirección ha establecido procesos de comunucación dentro

de la estetica?

1.4¿ Se dispone de la planificacion del presupuesto anual para la

estetica?

2.1 ¿Se ha documentado, e informado al personal sobre la misión,

politicas y los objetivos de la empresa?

2.2¿ Existe un manual de calidad?

2.3 ¿Se realiza un seguimiento a los indicadores de gestión?

2.4 ¿Se dispone de información documentada de los procesos que se

realiza en la Estetica?

2.5 ¿Existe una persona autorizada para realizar la revisión y

aprobación de los documentos de la estetica?

2.6 ¿Existe un sistema para control de cambios de los documentos tanto

fisicos como digitales y esta plasmado en un procedimiento?

2.7 ¿Se realizan auditorias internas periodicas y estas estan

planificadas?

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

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45

Asesoría al Cliente

*Tratamientos

medicos

*Tratamientos

dermatológicos

*Tratamientos

cosmetológicos

* Nutrición

Ventas

3 % De cumplimiendo

del proceso de asesoría

al cliente.

4 Grado de

cumplimiento de los

procesos de tratamientos

médicos, tratamientos

dermatológicos,

tratamientos médicos

5 % De cumplimiento

del proceso de ventas

3.1 ¿Se proporciona la información que el paciente requiere antes de

realizarse cualquier intervención?

3.2 ¿Cuando un paciente tiene alguna duda sobre un tratamiento se le

proporciona la información que el requiere?

3.3 ¿Se informa al cliente sobre los riesgos potenciales de los

tratamientos esteticos?

4.1. ¿Se evalúan los riesgos que puede tener un tratamiento de plasma

facial en el paciente?

4.2¿ Se realiza algún tipo de seguimiento posterior al termino del

tratamiento antimanchas en el paciente?

4.3 ¿Existe un procedimiento en el que se explique normas de

bioseguridad para el personal médico cuando realiza una

rinomodelacion?

4.4 ¿Existe un responsable Médico Dermatólogo en la estética.?

4.5 ¿La persona encargada del area de dermatologia tiene sus

funciones claras y las mantiene por escrito?

5.1 ¿Antes de cerrar una venta, se asegura que se cumpla con los

requisitos solicitados por el paciente?

5.2 ¿Se dispone de procedimiento que especifiquen como realizar una

venta?

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

Encuestas

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46

Satisfacción del

Cliente

Gestión de Talento

Humano

Gestión de compras

6 % de cumplimiento del

proceso de satisfacción

del cliente.

7. Grado de

cumplimiento de los

procesos de Talento

Humano.

8. Nive de cumplimiento

del proceso de compras.

6.1 ¿Se realiza un seguimiento posterior al trtamiento que se realizo el

paciente para comprobar el grado de satisfaccion?

6.2 ¿Se ha determinado el metodo para realizar el seguimiento a los

pacientes?

7. 1Los empleados de la estetica reciben capacitación periodica.?

7.2 Para contrtar al personal que colabora con Kalos se tiene

establecido un perfil especifico para cada puesto de trabajo?

7.3 Kalos tiene actualizadas las hojas de vida del personal.?

7.4 Se llevan registros de vacunas del personal?

7.5 Kalos mantiene registros de confidencialidad con el persona?

7.6 Kalos ha implementado un sistema para evaluar los conocimientos

y experiencia del personal.?

8.1 Se ha establecido un sistema de selección de los proveedores de

servicios y suministros para la estetica?

8.2 Se dispone de un procedimiento para la verificación de los

suministros y consumibles que se han adquirido para la estetica?

8.3 Se ha establecido un procedimiento de control de inventarios?

8.4 Kalos dispone de un listado de proveedores de insumos, reactivos y

consumibles evaluados y aprovados con registros de su evaluación?

Encuestas

Encuesta

Encuestas

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuestas

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Autora: Marithza Bravo

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47

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos.

Para esta investigación los datos fueron recolectados en Kalos Centro Médico

Estético, ubicado en la ciudad de Quito en la Av. Alemania N 29-165 y Av. Eloy Alfaro, en

el Centro Médico Alemania 2° piso. Esta información fue recopilada a medida que se

realizaban los procesos y también se recopiló información de eventos pasados.

Como técnica de recolección de datos se utilizó la observación y como instrumento

para éste un Check List de la Norma ISO 9001:2015, que se realizó en la Estética con

informacion proporcionada por la Gerente de la Empresa, esta información fue tomada antes

de empezar el trabajo investigativo y posteriormete a la elaboracion de la información

documentada, para conocer el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma y además

se utilizó un otra técnica que fue una Encuesta que se aplicó al personal que labora en Kalos

Estética Médica.

3.4.1. Validez

Para la validación del instrumento, en este caso la encuesta fue sometida a criterio de tres

expertos relacionados con el tema y el Check List que se utilizó fue validado previamente.

3.4.2. Confiabilidad.

El instrumento de recolección de datos debe ser sometido a una prueba de confiabilidad

cuantitativa, para garantizar su credibilidad (ESPINEL, 2015) en base a la prueba piloto que

se aplicó. En esta investigacion se realizaron varias revisiones de la encuesta, hasta que se

logro obtener las preguntas apropiadas para el personal de la empresa, esta fue aplicada a 7

empleados que trabajan en Kalos Estetica Medica que conforman el 100 % de la población.

3.4.3. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Para la técnica del procesamiento de datos obtenidos en la investigación en primer lugar se

procedió a realizar el Check List con el Gerente de la empresa y la encuesta con el personal

que labora en Kalos.

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48

Se procedió a tabular los datos y ordenarlos en un bloque central para procesarlos

utilizando como instrumento Excel, con el fin de facilitar y optimizar tiempo, luego se

ejecutaron las operaciones necesarias con procesos estadísticos descriptivos para hacer que

esta información sea significativa, además se utilizaron gráficas de barras y tabulaciones que

ayudaron a interpretar los datos, luego de esto se realizó un informe que permitió tener una

base para elaborar la documentación necesaria para el sistema de gestión de calidad, misma

que se ve reflejada en el manual de calidad con los formatos y procedimientos requeridos,

por último se realizó la factibilidad de la implementación del sistema de gestión, los

resultados son presentados mediante gráficos para una mejor comprensión. Se determinaron

las conclusiones y recomendaciones de este trabajo investigativo.

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49

Capítulo IV

Análisis y Discusión de resultados

Uno de los objetivos específicos de esta investigación fue: “Diagnosticar la situación

actual de la empresa determinando los requerimientos de calidad y sus procesos mediante

un checklist y una encuesta”, para esto se utilizó un Check List el cual fue aplicado al Gerente

de la organización, también se realizó una Encuesta dirigida al personal que labora en Kalos

Estética Médica, estas dos herramientas ayudaron a conocer el estado actual de la empresa

obteniendo la información necesaria para determinar la factibilidad de desarrollar un Sistema

de Gestión de Calidad, además se aplicó un Check List posterior a la investigación para

verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015

4.1 Resultados y análisis del Check List

4.1.1 Resultado y análisis del Check List para el cumplimiento del Objetivo 1.

Se utilizó un check list, previamente validado con el objetivo de evidenciar el grado de

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, estos fueron utilizados sin alterar

el contenido absoluto de la norma, obteniendo los siguientes resultados:

El Check List incluye 68 preguntas de la norma ISO 9001:2015, de las cuales 5 preguntas no

aplican, porque hacen referencia al punto 8.3 de la norma que trata del diseño y desarrollo de

productos, Kalos Estética Médica no tiene ese alcance se descartan estas preguntas.

De las 63 preguntas utilizadas, 5 se refieren al contexto de la organización, (Capitulo

4), 8 pertenecen a Liderazgo (Capitulo 5), 5 pertenecen a Planificación (Capitulo 6), 15

pertenecen a Apoyo (Capitulo 7), 18 pertenecen a Operación (Capitulo 8), 7 pertenecen a

Evaluación del desempeño (Capitulo 9) y 5 pertenecen a Mejora (Capitulo 10).

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50

Los datos obtenidos del diagnóstico inicial fueron:

Tabla 3: Resultados Obtenidos en el Diagnóstico Inicial

Requisito de la Norma Número

de

Preguntas

Número de

preguntas

afirmativas

% de

Cumplimiento

de la Norma

Número de

preguntas

negativas

% de

Incumplimiento de

la Norma por punto.

4 Contexto de la

Organización

5 1 20% 4 80 %

5 Liderazgo 8 3 38 % 5 62 %

6 Planificación 5 1 20% 4 80 %

7 Apoyo 15 6 40 % 9 60 %

8 Operación 18 5 28 % 13 72%

9 Evaluación del

desempeño

7 1 14% 6 86 %

10 Mejora 5 1 20% 4 80%

Autora: Marithza Bravo

Ilustración 3: Porcentaje de Cumplimiento de la Norma ISO 9001: 2015

Autora: Marithza Bravo

Con el gráfico anterior se puede constatar el grado de cumplimiento de los requisitos de la

20%

38%

20%

40%

28%

14%

20%

% De cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015

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51

Norma ISO 9001:2015 en Kalos Estética Médica, para obtener un mejor criterio del

cumplimiento de esta.

Tabla 4: Resultado del diagnóstico inicial

Requisito de la Norma % Del Grado de cumplimiento de los

requisitos de la Norma ISO 9001;2015

4. Contexto de la Organización 20 %

5. Liderazgo 38%

6. Planificación 20 %

7. Apoyo 40%

8. Operación 28 %

9. Evaluación del desempeño 14 %

10. Mejora 20 %

Promedio del Grado de cumplimiento de

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

18 %

Autora: Marithza Bravo

En la tabla 4 se puede evidenciar que el promedio del porcentaje del grado de cumplimiento

de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 fue de un 18 %.

Los resultados fueron obtenidos de la lista de verificación que se realizó al inicio de la

investigación.

De los resultados obtenidos se pudo determinar lo siguiente de acuerdo a cada punto de la

Norma:

4. Contexto de la Organización

Se evidencia un cumplimiento del 20 %, los puntos que no se cumplen son los siguientes:

Kalos Estética Médica no ha determinado las cuestiones externas e internas que son

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52

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afecta a su capacidad

para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad.

Kalos Estética Médica no ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de

gestión para establecer su alcance. No se evidenció que el alcance del sistema de

gestión de calidad esté disponible como información documentada.

Kalos Estética Médica no ha determinado sus procesos, ni la interacción entre estos.

5. Liderazgo

Se pudo evidenciar un cumplimiento de un 38 % de los requisitos de la norma, a continuación

los puntos que no cumplen los cuales son:

Kalos Estética Médica no ha definido sus políticas de calidad.

Kalos al no disponer de políticas de calidad estas no han sido comunicadas.

Kalos no tiene designado los Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización.

6. Planificación

En este punto hubo un cumplimiento de un 20%, evidenciando el incumplimiento en los

siguientes puntos:

Kalos Estética Médica no ha determinado los riesgos y oportunidades

Kalos Estética Médica al no determinar los riesgos y oportunidades no ha

determinado las acciones para abordarlos.

Kalos Estética Médica no ha establecido los objetivos de calidad.

Kalos Estética Médica al no determinar sus objetivos no se ha establecido que se va

a hacer, los recursos, responsables para lograr cumplir estos objetivos.

7. Apoyo

Kalos Estética Médica tiene un cumplimiento del 40 %, los puntos que no cumple son los

siguientes.

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Kalos Estética Medica no ha determinado ni proporcionado al personal necesario para

implementar un sistema de gestión de calidad y para el control de sus procesos.

Kalos Estética Médica no ha proporcionado los recursos necesarios para realizar el

seguimiento de los productos y servicios.

En Kalos Estética Médica no se ha podido evidenciar información documentada para

evidenciar las competencias.

Kalos Estética Médica no ha determinado las comunicaciones internas y externas del

sistema de gestión.

Solo cierta información se encuentra documentada.

8. Operación

Kalos Estética Médica tiene un cumplimiento de un 28 % evidenciando la falta de

cumplimiento en los siguientes puntos:

En Kalos Estética Médica no se pudo evidenciar información documentada para el

control de sus operaciones.

Kalos Estética Medica No ha aplicado criterios para evaluar y seleccionar a los

proveedores externos

Kalos Estética Medica no cuenta con información documentada para la provisión de

los servicios que ofrece.

Kalos Estética Medica no tiene implementado un sistema para prevenir errores

humanos.

Kalos Estética Medica no dispone de información documentada del control de

cambios.

Kalos Estética Medica no dispone de información documentada que respalden el

control de las salidas no conformes.

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54

9. Evaluación del Desempeño

Kalos Estética Medica tiene un cumplimento de un 14 % en este punto, evidenciando la falta

de cumplimiento en los siguientes puntos.

Kalos Estética Médica no ha determinado el método para evaluar el desempeño y

eficacia del sistema de gestión de calidad.

Kalos Estética Médica no ha definido un método para realizar un seguimiento a la

satisfacción del cliente.

Kalos Estética Médica no dispone de los documentos que respalden una auditoría

interna.

No se evidencia una planificación anual para las auditorías.

Kalos Estética Médica no tiene respaldos documentados de que se realizó una

revisión por la dirección.

10. Mejora

En este punto de la norma Kalos Estética Médica cumple con un 20 % los puntos que no

cumple son:

No se han determinado las oportunidades de mejora

En Kalos Estética Médica no se evidencia acciones tomadas a las no conformidades.

No existe evidencia de la implementación de acciones correctivas.

4.1.2 Resultados de la Encuesta para cumplimiento de Objetivo 1

Resultados y Análisis de la Encuesta

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Pregunta 1.1: ¿Se pueden evidenciar documentos que establescan la identidad juridica de Kalos Estetica

Médica?

Tabla 5: Documentación Jurídica

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En esta pregunta se evidencia que la totalidad de los encuestados establecen la identidad

jurídica de la empresa. Considerando que hay documentos legales que permiten su

constatación.

Pregunta 1.2 :¿Se puede evidenciar una planificación estratégica?

Tabla 6: Planificación Estratégica.

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En esta pregunta la totalidad de encuestados respondió que no se ha evidenciado sobre una

planificación estratégica.

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56

Pregunta 1.3: ¿La alta dirección ha establecido procesos de comunucación dentro de la

estética?

Tabla 7: Procesos de Comunicación

Opciones Respuesta %

Si 4 57.14

No 3 42.86

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En relación a esta pregunta el 57.14% de los encuestados consideran que la alta dirección ha

establecido procesos de comunicación, el 42.86% no lo ha hecho. Este resultado no se alinea

con la norma ISO 9001:2015 que en el numeral 7.4 establece que la organización debe

determinar las comunicaciones pertinentes al sistema de gestión de calidad.

Pregunta 1.4: Se dispone de la planificación del presupuesto anual para la estética?

Tabla 8: Planificación del Presupuesto anual

Opciones Respuesta %

Si 7 ´100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En esta pregunta la totalidad de los encuestados respondió que siempre se dispone de una

planificación anual del presupuesto cumpliendo así el numeral 4.4 de la norma ISO

9001:2015.

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57

Pregunta 2.1: Se ha documentado e informado al personal sobre la misión, políticas y los

objetivos de la empresa?

Tabla 9: Información al Personal

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En esta pregunta la totalidad de los encuestados respondió que no se les ha informado sobre

la misión, política y objetivos de calidad, incumpliéndose los puntos 5.2 y 6.2 de la Norma

ISO 9001:2015

Pregunta 2.2: Existe un manual de calidad?

Tabla 10: Manual de Calidad

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En esta pregunta la totalidad de los encuestados respondió que nunca han tenido

conocimiento sobre la existencia de un manual de calidad, sin alinearse con el punto 4.4 de

la norma ISO 9001:2015

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58

Pregunta 2.3: Se realiza un seguimiento a los indicadores de gestión?

Tabla 11: Seguimiento a los Indicadores de Gestión

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

Para esta pregunta la totalidad de los encuestados respondieron que no se realiza seguimiento

a los indicadores de gestión, incumpliéndose el punto 4.4 de la Norma que indica que el

sistema de gestión de la calidad y sus procesos deben tener indicadores de su desempeño.

Pregunta 2.4: Se dispone de información documentada de los procesos que se realiza en la

Estética?

Tabla 12: Procesos Documentados

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 2.4 la totalidad de los encuestados respondió que no disponen de

documentación que respalde los procesos de la estética, no alineándose con el requisito 4.4

de la Norma ISO 9001:2015, que especifica que se debe mantener información documentada

para apoyar sus procesos.

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59

Pregunta 2.5: Existe una persona autorizada para realizar la revisión y aprobación de los

documentos de la estética?

Tabla 13: Personal para aprobación de documentos

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 2.5 la totalidad de los encuestados respondió que no existe o ha existido una

persona autorizada para revisar y aprobar la documentación, incumpliendo así el requisito

4.4 de la norma que dice que se debe asignar las responsabilidades y autoridades para los

procesos.

Pregunta 2.6: Existe un sistema para control de cambios de los documentos tanto físicos

como digitales y está plasmado en un procedimiento?

Tabla 14: Sistema de Control de Documentos

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 2.6 la totalidad de los encuestados manifestó que no hay un sistema para

controlar los cambios de la documentación, incumpliendo el requisito 7.5.3 de la Norma ISO

9001:2015.

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60

Pregunta 2.7: Se realizan auditorías internas periódicas y estas están planificadas?

Tabla 15: Auditorías Internas

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la Pregunta 2.7 la totalidad de los encuestados respondió que no se ha realizado una

auditoria interna, incumpliendo el requisito 9.2 de la norma que especifica que se deben llevar

a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Pregunta 3.1: ¿Se proporciona la información que el paciente requiere antes de realizarse

cualquier intervención?

Tabla 16: Información del Paciente

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 3.1 la totalidad de los encuestados respondió que si se proporciona

información al paciente antes de realizarse cualquier intervención, cumpliendo con el

requisito 5.1.2 de la Norma.

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61

Pregunta 3.2: ¿Cuando un paciente tiene alguna duda sobre un tratamiento se le proporciona

la información que él requiere?

Tabla 17: Información posterior al paciente

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 3.2 la totalidad de los encuestados respondió que si se da información al

paciente si este tiene alguna duda. Cumpliendo el requisito 5.1.2 de la norma que es enfoque

al cliente.

Pregunta 3.3: ¿Se informa al cliente sobre los riesgos potenciales de los tratamientos

estéticos?

Tabla 18: Riesgos de los Tratamientos Estéticos

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 3.3 la totalidad de los encuestados respondió que si se da información al

paciente si este tiene alguna duda. Cumpliendo el requisito 5.1.2 de la norma que es enfoque

al cliente

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62

Pregunta 4.1: Se evalúan los riesgos que puede tener un tratamiento de plasma facial en el

paciente?

Tabla 19: Evaluación de riesgos en tratamientos de plasma

Opciones Respuesta %

Si 1 14.29

No 6 85.71

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 4.1 un 14,29 % de los encuestados respondió que si se evalúan los riesgos de

un plasma facial, el 85.71 % respondió que no lo hacen, incumpliendo en una mayoría con

el requisito 5.1.2 de enfoque al cliente.

Pregunta 4.2: Se realiza algún tipo de seguimiento posterior al término del tratamiento anti

manchas en el paciente?

Tabla 20: Seguimiento posterior al Tratamiento

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la Pregunta 4.2 la totalidad de los encuestados respondió que siempre se realiza un

seguimiento posterior al tratamiento anti manchas, cumpliendo con el requisito 8.5 de la

Norma que especifica que la organización debe cumplir los requisitos para las actividades

posteriores a la entrega.

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63

Pregunta 4.3: Existe un procedimiento en el que se explique normas de bioseguridad para

el personal médico cuando realiza una rinomodelación?

Tabla 21: Procedimiento de Bioseguridad

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 4.3 el 100 % de los encuestados respondió que no se tiene información

documentada en el que se explique normas de bioseguridad para el personal médico cuando

realiza una rinomodelacion, incumpliendo el requisito 4.4 de la Norma que dice, que la

organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus

procesos.

Pregunta 4.4: Existe un responsable Médico Dermatólogo en la estética?

Tabla 22: Existencia de Responsable Dermatólogo

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 4.4 la totalidad de los encuestados respondió que si existe o ha existido un

responsable Médico Dermatólogo en la estética, cumpliendo así el requisito 4.4 de la norma

que dice que se debe asignar responsabilidades y autoridades para los procesos.

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64

Pregunta 4.5: La persona encargada del área de dermatología tiene sus funciones claras y

las mantiene por escrito?

Tabla 23: Comprensión de las funciones

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 4.5 la totalidad de los encuestados respondieron que no existe una persona

encargada del área de dermatología con las funciones claras y que las mantenga por escrito,

incumpliendo el requisito 7.2

Pregunta 5.1: Antes de cerrar una venta, se asegura que se cumpla con los requisitos

solicitados por el paciente?

Tabla 24: Cumplimiento de los Requisitos del Paciente

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 5.1, la totalidad de los encuestados respondió que si asegura que se cumpla

con los requisitos solicitados por el paciente, cumpliendo el requisito 5.1.2 de la norma que

es de enfoque al cliente..

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65

Pregunta 5.2: ¿Se dispone de procedimiento que especifiquen como realizar una venta?

Tabla 25: Cumplimiento de Procedimientos

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 5.2, la totalidad de los encuestados respondió que no se dispone de

información documentada para la realización de una venta, cumpliendo el requisito 4.4 de la

norma sistemas de gestión de calidad y sus procesos

Pregunta 6.1: ¿Se realiza un seguimiento posterior al tratamiento que se realizó al paciente

para comprobar el grado de satisfacción?

Tabla 26: Satisfacción del Cliente

Opciones Respuesta %

Si 7

100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 6.1 la totalidad de los encuestados respondió que si se realiza un seguimiento

posterior al tratamiento que se realizó al paciente para comprobar el grado de satisfacción

cumpliendo el requisito 8.5.5 de la norma, actividades posteriores a la entrega.

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66

Pregunta 6.2: ¿Se ha determinado el método para realizar el seguimiento a los pacientes?

Tabla 27: Método de seguimiento a los Pacientes

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 6.2 la totalidad de los encuestados respondió que no se ha determinado el

método para realizar el seguimiento a los pacientes, incumpliendo el requisito 8.5.5 de la

norma de actividades posteriores a la entrega.

Pregunta 7.1: Los empleados de la estética reciben capacitación periódica?

Tabla 28: Porcentaje de Capacitaciones

Opciones

Respuesta %

Si 4 57.15

No 3 42.85

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.1 el 57.15 % de los encuestados respondió que si reciben capacitación

periódica, y el 42.85 % respondió que no, incumpliendo en parte con el requisito 7.1.6 de la

norma que especifica que la organización debe determinar cómo adquirir o acceder a

conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

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67

Pregunta 7.2: Para contratar al personal que colabora con Kalos se tiene establecido un

perfil específico para cada puesto de trabajo

Tabla 29: Perfil de Puesto de Trabajo

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.2 la totalidad de los encuestados respondió que siempre para contratar al

personal que colabora con Kalos se tiene establecido un perfil específico para cada puesto

de trabajo, cumpliendo con el requisito 7.2 que dice que la organización debe asegurarse

que las personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencias

apropiadas.

Pregunta 7.3: Kalos tiene actualizadas las hojas de vida del personal?

Tabla 30: Actualización de hojas de vida

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.3 el 100 % de los encuestados respondió que si se tiene actualizadas las

hojas de vida del personal, cumpliendo con el requisito 7.2 de la norma que especifica que

se debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de la

competencia.

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68

Pregunta 7.4: Se llevan registros de vacunas del personal?

Tabla 31: Registro de Vacunas del Personal

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.4 la totalidad de los encuestados respondió que no se llevan registros de

las vacunas del personal, incumpliendo el requisito de la norma 7.5 que especifica que la

organización debe tener información documentada que esta determine necesaria para la

eficiencia del sistema de gestión de calidad.

Pregunta 7.5: Kalos mantiene registros de confidencialidad con el personal?

Tabla 32: Porcentaje de Registros de Confidencialidad

Opciones Respuesta %

Si 7 100

No 0 0

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.5 la totalidad de los encuestados respondió que la organización mantiene

registros de confidencialidad con el personal, cumpliendo el requisito 7.5 de la norma que

especifica que la organización debe tener información documentada que esta determine

necesaria para la eficiencia del sistema de gestión de calidad.

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69

Pregunta 7.6: Kalos ha implementado un sistema para evaluar los conocimientos y

experiencia del personal?

Tabla 33: Sistema de Evaluación de Conocimientos

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 7.6 la totalidad de los encuestados respondió que no se ha implementado un

sistema de evaluación del personal, incumpliendo el requisito 7.1.6 que especifica que la

organización debe considerar los conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o

acceder a los conocimientos adicionales.

Pregunta 8.1: Se ha establecido un sistema de selección de los proveedores de servicios y

suministros para la estética?

Tabla 34: Sistema de Selección de proveedores

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 8.1 la totalidad de los encuestados respondió que no se ha establecido un

sistema de selección de los proveedores de servicios y suministros para la estética,

incumpliendo el requisito 8.4.3 de la norma que dice: La organización debe comunicar a los

proveedores externos sus requisitos para el control y el seguimiento del desempeño del

proveedor externo a aplicar por parte de la organización.

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70

Pregunta 8.2: Se dispone de un procedimiento para la verificación de los suministros y

consumibles que se han adquirido para la estética?

Tabla 35: Procedimientos de verificación de suministros y consumibles

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

En la pregunta 8.2 la totalidad de los encuestados respondió que no se ha establecido un

procedimiento para la verificación de los suministros y consumibles que se han adquirido

para la estética, incumpliendo el requisito 4.4 de la Norma que dice, que la organización

debe mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos.

Pregunta 8.3: Se ha establecido un procedimiento de control de inventarios?

Tabla 36: Procedimiento de Control de Inventarios

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo

Para la pregunta 8.3, la totalidad de los encuestados respondió que nunca se ha establecido

un procedimiento de control de inventarios, lo que incumple el requisito 4.4 de la Norma

que dice, que la organización debe mantener información documentada para apoyar la

operación de sus procesos.

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71

Pregunta 8.4: Kalos dispone de un listado de proveedores de insumos, reactivos y

consumibles evaluados y aprobados con registros de su evaluación?

Tabla 37: Lista de Proveedores

Opciones Respuesta %

Si 0 0

No 7 100

Total 7 100 %

Autora: Marithza Bravo.

Para la pregunta 8,4 la totalidad de los encuestados respondió que no se dispone de un listado

de proveedores de insumos, reactivos y consumibles evaluados y aprobados con registros de

su evaluación, por lo que no se cumple el requisito 8.4 de la norma que especifica que la

organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el

seguimiento del desempeño y la reevaluación a los proveedores externos.

Resultados de la Encuesta

Tabla 38: Resultados de la Encuesta

Pregunta Numero Si (%) No (%)

1.1 100 0

1.2 0 100

1.2 57.14 42.86

1.4 100 0

2.1 0 100

2.2 0 100

2.3 0 100

2.4 0 100

2.5 0 100

2.6 0 100

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72

2.7 0 100

3.1 100 0

3.2 100 0

3.3 100 0

4.1 14.29 85.71

4.2 100 0

4.3 0 100

4.4 100 0

4.5 0 100

5.1 100 0

5.2 0 100

6.1 100 0

6.2 0 100

7.1 57.15 42.85

7.2 100 0

7.3 100 0

7.4 0 100

7.5 100 0

7.6 0 100

8.1 0 100

8.2 0 100

8.3 0 100

8.4 0 100

Total 1200 1800

Porcentaje 36.36 54.54

Fuente: Encuesta realizada al personal de Kalos Estética Médica

Autora: Marithza Bravo

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73

Ilustración 4: Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

Autora: Marithza Bravo

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la organización cumple en un

40 % los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y no cumple en un 60 %, estos resultados

han sido basados en la perspectiva de los colaboradores

4.1.3 Cumplimiento del Objetivo 2: Diseñar y documentar los procesos relacionados

con el Sistema de Gestión de Calidad y los documentos requeridos por la Norma ISO

9001:2015:

Para el cumplimiento del objetivo número dos, se realizaron reuniones con la alta

dirección, los mismos que informaron a cerca de los procesos que se realizan en la estética y

como resultado se realizó el mapa de procesos de la empresa.

El desarrollo de los procedimientos se ven reflejados en el Manual de Calidad.

Luego de realizados los procesos de Kalos Estética Médica se realizó una auditoria

utilizando el check list del diagnóstico inicial obteniéndose lo siguiente:

40%

60%

Cumplimiento de los requisitos de la Norma

Si Cumple No Cumple

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74

4.1.3.1 Resultados del Check List de la Norma ISO 9001:2015 Posterior a

la Investigación

El Check List incluye 68 preguntas de la norma ISO 9001:2015, de las cuales 5 preguntas no

aplican, porque hacen referencia al punto 8.3 de la norma que trata del diseño y desarrollo de

productos, Kalos Estética Médica no tiene ese alcance se descartan estas preguntas.

De las 63 preguntas utilizadas, 5 se refieren al contexto de la organización, (Capitulo

4), 8 pertenecen a Liderazgo (Capitulo 5), 5 pertenecen a Planificación (Capitulo 6), 15

pertenecen a Apoyo (Capitulo 7), 18 pertenecen a Operación (Capitulo 8), 7 pertenecen a

Evaluación del desempeño (Capitulo 9) y 5 pertenecen a Mejora (Capitulo 10).

Los datos obtenidos del diagnóstico final fueron:

Tabla 39: Resultados del Diagnostico Final

Requisito de la Norma Numero

de

Preguntas

Numero de

preguntas

afirmativas

% de

Cumplimiento

de la Norma

Numero de

preguntas

negativas

% de

Incumplimiento de

la Norma

4 Contexto de la

Organización

5 4 80% 1 20 %

5 Liderazgo 8 100 100 % 0 0 %

6 Planificación 5 3 60% 2 40 %

7 Apoyo 15 13 87 % 2 13 %

8 Operación 18 16 88.8 % 3 11.2%

9 Evaluación del

desempeño

7 5 71% 2 29 %

10 Mejora 5 5 100% 0 0%

Autora: Marithza Bravo

Fuente: Información obtenida en “Kalos Estética Médica”

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75

Ilustración 5: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

Autora: Marithza Bravo

Se observó que el porcentaje de cumplimiento de la norma fue de un 83.83%. Y se lo puede

evidenciar en el siguiente cuadro

80%

100%

60%

87% 88,80%

71%

100%

Contexto dela

Organización

Liderazgo Planificación Apoyo Operación Evaluacióndel

desempeño

Mejora

% de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

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76

Tabla 40: Cuadro comparativo Diagnóstico Inicial contra Diagnóstico Final.

Requisitos de la Norma Resultados

Diagnóstico

Inicial

Resultados Diagnóstico Final

4. Contexto de la Organización 20 % 80 %

5. Liderazgo 38% 100%

6. Planificación 20% 60 %

7. Apoyo 40% 87 %

8. Operación 28% 88.8 %

9. Evaluación del Desempeño 14% 71 %

10. Mejora 20% 100%

Promedio del Grado de

cumplimiento de los requisitos

de la Norma ISO 9001:2015

18% 83.83 %

Autora: Marithza Bravo

Ilustración 6: Grafico Comparativo Diagnóstico Inicial vs Diagnóstico Final

Autora: Marithza Bravo

20% 38% 20% 40% 28% 14% 20%

80%100%

60%

87%

0

71%

100%

Diagnóstico Inicial vs Diagnóstico Final

Resultados Diagnóstico Inicial Resultados Diagnóstico Final

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Se puede observar claramente que con el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad en base

a la Norma ISO 9001:2015 aumenta significativamente el grado de cumplimiento en los

respectivos puntos de la norma en comparación con el diagnóstico inicial.

De los resultados obtenidos se pudo determinar lo siguiente de acuerdo a cada punto de la

Norma:

4. Contexto de la Organización

En este punto se observa que hubo un aumento significativo del cumplimiento,

cumpliendo con el 80 % de los requisitos exigidos por la norma se realizaron 4

preguntas de las cuales una sola no tuvo cumplimiento.

5. Liderazgo

En este punto se pudo evidenciar un cumplimiento del 100 % de los requisitos de la

Norma

6. Planificación

En este punto hubo un cumplimiento de un 60%, evidenciando el incumplimiento en dos de

las 5 preguntas que se realizaron.

7. Apoyo

Kalos Estética Médica tiene un cumplimiento del 87 %, de las 15 preguntas que se realizaron

en 2 no se cumple con los requisitos de la Norma.

8. Operación

Kalos Estética Médica tiene un cumplimiento de un 88.8 % de los requisitos de la norma, de

las 18 preguntas evaluadas, 3 no cumplían con el requisito.

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78

9. Evaluación del Desempeño

Kalos Estética Medica tiene un cumplimento de un 71 %, de las 7 preguntas evaluadas 2 no

cumplen con los requisitos.

10. Mejora

En este punto de la norma Kalos Estética Médica cumple con un 100 % los requisitos de la

Norma.

4.1.4 Cumplimiento del Objetivo 3: Determinar la factibilidad económica, técnica

y administrativa para la futura implementación de un Sistema de calidad basado en la

norma ISO 9001:2015.

Para el cumplimiento de este objetivo se desarrolló un análisis de factibilidad que se

muestra a continuación:

Análisis de Factibilidad

La propuesta de factibilidad de este trabajo investigativo se realizó considerando aspectos

técnicos, económicos y de servicios, en el que se estableció que el costo por implementación

seria de 7302,50 $ y que el tiempo que tardaría en implementarse seria de 318 días, el análisis

de factibilidad se encuentra detallado en el capítulo de propuesta como Anexo 1.

Una vez realizado el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma

ISO 9001:2015, se realizó una evaluación utilizando el mismo Check List del diagnóstico

inicial y estos son los resultados:

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79

Capítulo V

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones con respecto al objetivo específico 1

En base al diagnóstico inicial de la empresa se obtuvo un cumplimiento de un 18 %

de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, siendo un porcentaje menor al 50 %, se

puede concluir que la empresa no cumple inicialmente con los requisitos de la Norma

ISO 9001:2015.

La realización de un diagnóstico inicial permitió encontrar la principal debilidad que

fue no tener documentados los procesos lo que ha ocasionado problemas para

mantener y controlar las tareas diarias.

Al realizar la encuesta se obtuvo un 36.36% de preguntas respondidas que si y un

54.54% en las que respondieron que no, lo que demostró que el personal que labora

en Kalos Estética Médica esta consiente de la falta de un sistema de gestión.

Conclusiones con respecto al objetivo específico 2

Se desarrolló la documentación del Sistema de Gestión de la calidad, así como la

caracterización de los procesos, manual de calidad, políticas y objeticos, siendo

documentos muy útiles para el control de las operaciones que se realizan en Kalos

Estética Médica.

Con el diseño del Sistema de Gestión de calidad se pudo asegurar un cumplimiento

de un 83,3 % de los requisitos de la norma.

Conclusiones con respecto al objetivo específico 3

La implementación de un sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO

9001:2015 tendrá un costo de 7302,50 $ y se demorará 318 días.

Se presentó el análisis de factibilidad a la alta dirección de Kalos Estética Médica

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80

quienes analizaron la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

en base a la norma ISO 9001:2015, concluyendo que la documentación es válida y

coherente con sus requisitos, mostrando interés en la implementación del sistema de

gestión.

Recomendaciones

Después de haber realizado el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en bases

a la norma ISO 9001:2015, se recomienda a Kalos Estética Medica implementar el

sistema de calidad, con el fin de que puedan mejorar sus procesos minimizando

cualquier clase de riesgos y por ende mejorar la satisfacción del cliente.

Se recomienda a la alta dirección su compromiso continuo en el sistema de calidad,

que vaya más allá de la cerficación, impulsando a los colaboradores a mantenerse

comprometidos todo el tiempo en el desarrollo de los procesos y en el cumplimiento

de estos.

Se recomienda a Kalos Estética Medica a que antes de la implementación el personal

reciba una capacitación en los beneficios de un sistema de calidad.

A las entidades de control como son MSP y ARCSA crear una normativa exclusiva

para los centros Médicos Estéticos,

A todos las personas que deseen realizarse un tratamiento estético se recomienda

primero averiguar dónde se lo va a realizar, si la persona que le intervendrá tiene un

título, y si los productos utilizados son de calidad.

Se recomienda además realizar seguimientos posteriores a los tratamientos con el fin

de determinar afectos adversos y complicaciones en los pacientes.

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81

Capítulo VI

Propuesta del Sistema de Gestión de Calidad

La siguiente propuesta es de un diseño de un Sistema de Gestión de calidad en base a la norma

ISO 9001:2015, objetivo de este trabajo investigativo con el fin de mejorar sus procesos y por

ende una mayor satisfacción en el cliente. Este diseño ha sido adaptado a las necesidades de

Kalos Estética Medica.

Para esta investigación se ha tomado como referencia la norma ISO 9001:2015 y en base a

este documento se han determinado los requisitos para implementar un sistema de gestión de

calidad.

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MANUAL DE CALIDAD

KALOS ESTÉTICA

MÉDICA

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Listado de Documentos del Sistema de Gestión

Proceso

Documento Código

Gestión Gerencial Procedimiento de Planificación Estratégica KPPE01

Cod: KGG Matriz FODA KMF01

Formato de Identificacion de los requisitos de las

Partes Interesadas KFIPI01

Matriz de Riesgos KMR01

Procedimiento de revisión por la dirección KPRD01

Actas de revisión por la dirección KARD01

Gestión de Calidad

Manual de Calidad KMC

Cod: KGC Mapa de procesos KMP

Procedimiento de auditoría interna KPAI01

Informe de auditoría KIAI01

Plan de auditoría KPAI01

Programa anual de auditoría KRAI01

Procedimiento de evaluación de proveedores KPEP01

Listado de proveedores KLP01

Formato de evaluación de proveedores KFEP01

Procedimiento de Control de documentos KPCD01

Formato de procedimientos KFP01

Formato Instructivo KFI01

Lista Maestra de Documentos KLMD01

Procedimiento de Control de Registros KPCR01

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Registro Control de Temperatura y Humedad KRCTH01

Registro de Limpieza KRL01

Procedimiento de No Conformidades KPNC01

Registro de la No Conformidad KRNC01

Registro del seguimiento de no conformidades KSNC01

Procedimiento de Acciones Correctivas y

Preventivas KPACP01

Formato de acciones correctivas KFAC01

Procedimiento de Mejora Continua KPMC01

Formato de Revisión para Mejora Continua KFMC01

Asesoría al Cliente Procedimiento de Asesoría al Cliente KPAC01

Cod: KAC Consentimiento Informado KCI01

Historia Clínica KHC01

Procedimiento de Solución de Quejas y Reclamos KPSQ01

Formato de Queja o Reclamo KFQ01

Tratamientos

Dermatológicos,

Médicos, Estéticos,

Nutrición

Procedimiento de Tratamientos Dermatológicos,

Médicos, Estéticos, Nutrición KPDMEN01

Cod: KDMEN Formato de Quejas KFQ01

Consentimiento Informado KCI01

Historia Clínica KHC01

Ventas Procedimiento de Ventas KPDV01

Cod: KV Proforma KP01

Consentimiento Informado KCI01

Procedimiento de Facturación KPF01

Factura KF

Satisfacción del

Cliente Procedimiento de Satisfacción del Cliente KPSC01

Cod: KSC Formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente KFESC01

Procedimiento de Solución de Quejas y Reclamos KPSQ01

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Formato de Quejas y Reclamos KFQ01

Contabilidad Procedimiento de Contabilidad KPC01

Cod: KCD Formato Rol de Pagos KRP01

Recursos Humanos Procedimiento de Recursos Humanos KPRH01

Cod: KRH Formato de Matriz de Cargo KFMC

Formato Plan Anual de Capacitación KPAC01

Formato Solicitud de Vacaciones KSV01

Manual de Funciones KMF

Compras Procedimiento de Compras KPDC01

Cod: KDC Formato Orden de Compra KOC01

Elaborado por:

Marithza Bravo

Revisado por:

Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

Historial de cambios:

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Introducción

El manual de calidad de Kalos Estética Medica, es una guía de sus procesos del

Sistema de Gestión de Calidad, la misma que cumple los requisitos de la norma ISO

9001:2015.

Información de la organización

Kalos Estética Medica, es una empresa que abrió sus puertas en el año 2013, dedicado

a prestar servicios de medicina estética, mediante cirugía plástica y procedimientos no

invasivos , ubicado en las calles Alemania N 29-165 y Av. Eloy Alfaro, en el Centro Medico

Alemania, segundo piso, en la ciudad de Quito – Ecuador.

Alcance del Sistema de Calidad

Kalos Centro Medico Estético, presta servicios de medicina estética, mediante cirugía

plástica y procedimientos no invasivos, las instalaciones se encuentran ubicadas en Quito en

las calles Alemania N 29-165 y Av. Eloy Alfaro.

Misión

Prestar Servicios Médico Estéticos, Faciales, Corporales a nuestros pacientes, satisfaciendo

sus necesidades de salud, belleza y bienestar, a través de productos y servicios de la más alta

calidad y seguridad, apoyándonos en una infraestructura óptima, con la más alta tecnología

y experiencia en cada procedimiento que realizamos, con un equipo humano responsable y

MANUAL DE CALIDAD

Fecha:

Código: KMC Página 5/152

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Capacitado.

Visión

Posicionarnos a nivel nacional como un importante centro médico estético que brinde

servicios de excelencia acorde con los avances tecnológicos y científicos del mercado,

brindando de manera asertiva soluciones a las necesidades estéticas de nuestros pacientes.

Valores

Ética

Honestidad

Responsabilidad

Compromiso

Respeto

Kalos Estética Medica, cumple con los requisitos mínimos exigidos por la autoridad

competente como son: RUC (Registro Único de Contribuyentes), LUAE (Licencia

Metropolitana Única Para el Ejercicio de las Actividades Económicas), permiso de

Bomberos, Patente Municipal, Permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de

Salud Pública, Licencia Ambiental, Permiso del ARCSA.

Política de Calidad.

La Política de Calidad ha sido definida por la Alta Dirección, de acuerdo a la naturaleza de

la organización y a las necesidades y expectativas de los pacientes, la misma que establece

como principal directriz la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de los requisitos

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KMC Página 6/152

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y la satisfacción de los pacientes.

Todos las acciones que realiza Kalos Estética Médica están orientados a asegurar la calidad

de los servicios prestados, para lo cual se compromete a satisfacer las necesidades y

expectativas de las partes interesadas, además suministrar los recursos necesarios para el

buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, de igual manera capacitando y

motivando al personal que labora ahí, con el fin de mejorar continuamente. Esta política debe

ser Comunicada a las partes interesadas.

Objetivos de Calidad

Kalos Estética Incrementar la satisfacción del cliente Médica ha establecido los siguientes

objetivos de Calidad:

.

Disminuir las no conformidades.

Desarrollar un plan anual de mejora.

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Código: KMC Página 7/152

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Organigrama Estructural

Determinación de los Procesos.

Para un correcto funcionamiento de la estética en cuanto a sus procesos se ha establecido

información documentada, para asegurarse que se trabaja de acuerdo a lo planificado.

Gerente General

Gestión de Calidad

Recursos Humanos

Personal Medico

Asesoras Cosmetologas Secretaria.

Jefe Financiero

Contadora

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KMC Página 8/152

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MAPA DE PROCESOS Código: KMP

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Requisitos de Gestión

Organización y responsabilidad de la dirección

Kalos Estética Medica es un Centro Médico Estético, que brinda servicios de

medicina estética, mediante cirugía plástica y procedimientos no invasivos, de la mano

de un equipo de profesionales especializados, comprometidos con el esplendor y la

belleza.

La Dra. Verónica Bravo es la Gerente General de la empresa, es el responsable de

proporcionar la autoridad y responsabilidad del personal que labora en la estética, de igual

manera asegura los recursos necesarios para el normal cumplimiento de los servicios que

aquí se ofertan.

Sistema de Gestión

Los procedimientos, procesos, políticas e instructivos están documentados, estos

han sido desarrollados conjuntamente con la alta dirección y el personal que labora en

Kalos, de acuerdo a un formato común, de procedimientos.

Requisitos de la Norma ISO 9001

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización

La alta dirección debe determinara las cuestiones externas e internas, pertinentes a su

propósito y su dirección estratégica, con este fin se elabora la matriz FODA, la cual

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permite determinar: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, esto se

encuentra plasmado en el procedimiento de planificación estratégica con código KPPE01

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La organización debe determinar las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión

de la calidad, además sus requisitos pertinentes a estas partes, a la vez que debe realizar

un seguimiento y revisión de la información sobre estas partes, este requisito esta

detallado en el procedimiento de planificación estratégica, código KPPE01.

En Kalos Estética Médica se tiene como partes interesadas:

Los Clientes: Las necesidades de estos son los diferentes tratamientos que se desean

realizarse, así como quedar satisfechos con el procedimiento realizado.

La alta Dirección: Su necesidad es que Kalos llegue a ser un centro médico estético de

renombre, conocido a nivel nacional y así mejorar sus ingresos.

Los Empleados: Entre sus necesidades están: tener un ambiente apropiado para trabajar,

disponer de todos los implementos necesarios, tener una escala remunerativa de acuerdo

a sus labores, que se les aplique todas las ventajas de ley que tiene un trabajador, que sus

sueldos sean pagados a tiempo. .

Proveedores: La necesidad de los proveedores es que se les realice la mayor cantidad de

pedidos posibles y se les cancele en los plazos establecidos.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad

El presente Manual de calidad aplica para la matriz de Kalos Estética Médica que se

encuentran ubicadas en Quito en las calles Alemania N 29-165 y Av. Eloy Alfaro.

Edificio Alemania 2 piso. En este se excluye el punto 8.3 de la Norma ISO 9001:2015

que hace referencia a diseño y desarrollo, debido a que esto no se realiz en este Centro

Médico Estético.

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Fecha:

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4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La organización debe implementar y mantener los procesos necesarios para su sistema y

sus interacciones, esto esta evidenciado en el mapa de procesos, con código KMP.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y Compromiso

La alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de

calidad, asumiendo responsabilidades y obligaciones, estableciendo políticas y objetivos

de calidad, asegurándose la integración de los requisitos de sistema, promoviendo el uso

del enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos, además con la asignación de

recursos necesarios, comunicando la importancia de una gestión de calidad, apoyando al

Personal y promoviendo la mejora continua. Esto se evidencia en el procedimiento de

revisión por la dirección de código KPRD01

Gestión y promoviendo la mejora continua, para ello se analiza la información de la

revisión por la dirección, lo cual se detalla en el procedimiento de revisión por la

dirección, documento con código KPRD01.

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con los requisitos del cliente,

asegurándose que estos se cumplan, considerando los riegos y las oportunidades que

pueden afectar la conformidad del producto. Esto esta detallado en el procedimiento de

planificación estratégica, con código KPPE01, y en el Mapa de Procesos KMP, cuyos

procesos son:

Procesos Estratégicos: Gestión Gerencial, Gestión de Calidad

Procesos Misionales: Asesoría al Cliente, Tratamientos Médicos, Dermatológicos,

Médicos, Estéticos, Nutrición, Proceso de Ventas y Proceso de Satisfacción al Cliente.

Procesos de Apoyo: Gestión de Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de

Compras.

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5.2 Política

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad, que

sea apropiada con el propósito y contexto de la organización, proporcionando un marco

de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, además incluya un

compromiso de cumplir los requisitos aplicables, debe incluir un compromiso de mejora

continua del sistema de gestión de la calidad.

La política de la calidad debe estar disponible, comunicarse, entenderse y dentro de la

organización.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurar la asignación de roles, responsabilidades y autoridades

para los diferentes procesos, estos están definidos dentro de cada proceso.

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KMC Página 13/152

Todos las acciones que realiza Kalos Estética Médica están orientados a asegurar la calidad de los servicios

prestados, para lo cual se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas,

además suministrar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad,

de igual manera capacitando y motivando al personal que labora ahí, con el fin de mejorar continuamente.

Esta política debe ser Comunicada a las partes interesadas.

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6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La organización debe determinar los riesgos y oportunidades para asegurar que el sistema

de gestión de calidad logre los resultados previstos, se aumenten los efectos deseados, se

prevengan los efectos no deseados y se logre la mejora, esto se encuentra detallado en el

procedimiento de planificación estratégica de código KPPE01.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

La organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los mismos que deben ser coherentes

con la política, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes con

los productos y servicios aumentando la satisfacción del cliente, deben ser comunicados

Gerente General

Gestión de Calidad

Recursos Humanos

Personal Medico

Asesoras Cosmetologas Secretaria.

Jefe Financiero

Contadora

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Fecha:

Código: KMC Página 14/152

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y actualizarse según corresponda. Los objetivos de calidad se determinan en la reunión

de revisión por la dirección. De código KPRD01.

6.3 Planificación de los cambios

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de

calidad, se los debe hacer de manera planificada, considerando el propósito del cambio,

la disponibilidad del recurso y la asignación de responsables. Cuando se desea hacer un

cambio se lo realizad de la siguiente manera:

Se Informa que se debe realizar un cambio.

Se convoca a una reunión

Se analiza la necesidad del cambio

Se establecen ventajas y desventajas que tendrá el cambio

Se lo acepta

Se lo aprueba.

7. Apoyo

7.1 Recursos

La organización proporciona los recursos necesarios para la implementación,

mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad. Este presupuesto se asigna en

la reunión de Revisión por la Dirección de código KPRD01, y en la reunión de

Planificación Estratégica con código KPPE01

7.1.2 Personas

La organización debe determina y proporciona las personas necesarias para la

implementación del sistema de gestión de calidad, esto se encuentra establecido en el

procedimiento de Recursos Humanos, de código KPRH01.

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Fecha:

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7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, y mantener la infraestructura necesaria para el

cumplimiento de los procesos, esto se encuentra determinado en el procedimiento de

planificación estratégica, de código KPPE01 y en el procedimiento de mantenimiento de

código KPM01.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la

realización de los procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios, estos

pueden ser: Sociales, Psicológicos, físicos, esto se encuentra establecido en el

procedimiento de Recursos Humanos, de código es KPRH01.

7.1.6 Conocimiento de la organización.

La organización debe determinará los conocimientos necesarios para la operación de sus

procesos, manteniendo la conformidad de sus productos y servicios. En el procedimiento

de planificación estratégica está determinado el presupuesto para capacitaciones al

personal, de código KPPE01. Y en el proceso de inducción del personal que se da antes

de ingresar a trabajar en el equipo de Kalos Estética Médica.

7.2 Competencia

La organización debe determina la competencia, del personal que realiza un trabajo que

afecte el desempeño del sistema de gestión, asegurándose la competencia, educación,

Formación y experiencia del personal, y las capacitaciones que recibe de acuerdo a su

puesto de trabajo esto se encuentra detallado en el procedimiento de Recursos Humanos,

de código es KPRH01. Y en el Manual de Funciones de código KMF.

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7.3 Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que el personal bajo el control de la organización

tome conciencia de la política de calidad, los objetivos de calidad y su contribución hacia

el sistema de gestión de calidad, este punto se logra a través de capacitaciones e

inducciones al personal. Esto se encuentra detallado en el procedimiento de Recursos

Humanos, de código es KPRH01.

7.4 Comunicación

La organización debe determina las comunicaciones internas y externas, determinando

qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién

comunicará, esto se encuentra detallado en el procedimiento de Recursos Humanos, de

código es KPRH01. Los canales de comunicación que se utilizan en Kalos Estética

Médica son:

Correos Electrónicos

Mensajes por WhatsApp

Memos

De manera Verbal.

Además la alta dirección realiza una reunión de manera mensual con los colaboradores

para analizar posibles eventualidades que hayan ocurrido en ese lapso de tiempo.

7.5 Información documentada

El sistema de gestión de calidad bebe tener información documentada, que sea necesaria

para su eficacia, la misma que debe estar disponible y protegida a la vez que es controlada

y conservada, esto se encuentra determinado en el procedimiento de Control de

Documentos, de código KPCD01.

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8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para

cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, determinando sus

necesidades, esto se puede evidenciar en el mapa de procesos, disponible al inicio de este

manual, de código KMP. Para planificar los procesos que se realizan en Kalos Estética

Médica se realiza una reunión anual entre la alta dirección y todo el personal que colabora.

La planificación que se realiza es:

Planificación Estratégica

Planificación del Proceso de Revisión por la Dirección

Planificación de la Auditoria Interna.

Planificación de Evaluación de Proveedores.

Planificación de control de documentos

Planificación de control de registros

Planificación de solución de no conformidades

Planificación de acciones correctivas y preventivas

Planificación de Mejora continúa.

Planificación de asesoría al cliente.

Planificación de solución de quejas y reclamos

Planificación de tratamientos dermatológicos, médicos estéticos, nutrición.

Planificación de ventas.

Planificación de Facturación

Planificación de Satisfacción al cliente

Planificación de Recursos Humanos.

Planificación de compras.

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8.2 Requisitos para los productos y servicios

Para la comunicación con los clientes se debe incluir, la información relativa a los

productos y servicios, obteniéndolo de una retroalimentación de los clientes de acuerdo

a los pedidos solicitados. Para el cumplimiento de este requisito se tiene un buzón de

sugerencias y quejas, en el caso de quejas se la establece en el Procedimiento de solución

de quejas y reclamos de código KPSQ01 y en el Procedimiento de Asesoría al cliente de

código KPAC01.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Este punto de la norma no se aplica para la empresa, puesto que la organización no realiza

actividades de diseño y desarrollo.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

La organización debe asegurarse que los productos y servicios sean conformes a los

requisitos. Para la determinación de los criterios de evaluación, selección reevaluación de

los proveedores se realiza el procedimiento de calificación y evaluación a proveedores

con código KPEP01. Y en el procedimiento de compras KPDC01

8.5 Producción y provisión del servicio

La organización debe realizar el seguimiento y medición en las etapas necesarias para

verificar el cumplimiento para el control de los procesos, además el uso de infraestructura,

asignación de personal competente, implementación de acciones para prevenir errores

humanos, y actividades posteriores a la entrega. Esto está determinado en el

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procedimiento de Asesoria al cliente de código KAC, Procedimientos de tratamiento

dermatológico, médico

, estético y nutrición de código KDMEN, el procedimiento de ventas de código KV y el

procedimiento de satisfacción del cliente KSC.

8.6 Liberación de los productos y servicios

La organización debe determinar las etapas adecuadas para verificar el cumplimiento de

los requisitos de los productos y servicios, conforme a los requisitos del cliente.

8.7 Control de las salidas no conformes

La organización determina que las no conformidades identificadas se controlen y se

prevengan, esto se establece mediante el procedimiento de no conformidades de código

KPNC01.

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe determinar que necesita seguir y medir, los métodos, cuando

hacerlo, como analizarlo, esto se especifica en la caracterización de los procesos, esto se

lleva a cabo mediante indicadores de los procesos, reuniones con proveedores.

9.1.2 Satisfacción del Cliente

La organización debe realizar un seguimiento de la percepción de los clientes, cumpliendo

las necesidades y expectativas., esto se encuentra detallado en el procedimiento de

Satisfacción al Cliente, de código es KPSC01.

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 20 /152

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9.2 Auditoría interna

La organización lleva a cabo auditorías internas con intervalos planificados, de acuerdo

a los requisitos de la organización y de la norma, esto se encuentra establecido en el

procedimiento de auditorías internas, de código KPAI01.

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados, lo cual se

evidencia en el procedimiento de Revisión por la dirección con código KPRD01.

10. Mejora

10.1 Generalidades

La organización debe determinar las oportunidades de mejora implementando acciones

necesarias para cumplir los requisitos del cliente, incluyendo mejora de los productos y

servicios, corrigiendo, previniendo o reduciendo efectos no deseados, esto está

determinado en el procedimiento de Planificación Estratégica de código KPPE01, en el

procedimiento de Satisfacción al Cliente con código KPSC01 y en el procedimiento de

no conformidades con código KPNC01.

10.2 No conformidad y acción correctiva

La organización trata las no conformidades y acciones correctivas de acuerdo al

procedimiento de no conformidades con código KPNC01.

10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del

sistema de gestión, considerando los análisis, la evaluación y las salidas de la revisión por

la dirección, esto se evidencia en el procedimiento de Planificación Estratégica de código

KPPE01, y si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la

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mejora continua, esto se evidencia en el procedimiento de la Revisión la Dirección cuyo

código es KPRD01.

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Fecha:

KMC Página 22/152

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Anexos

MANUAL DE PROCESOS

PROCESO DE GESTION GERENCIAL

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión Gerencial

Responsable: Gerente General

Objetivo: Analizar la información interna y externa, con

el fin de evaluar la situación actual de la empresa y tomar

decisiones pertinentes al Sistema de Gestión.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

Planificación Estratégica.

*Matriz FODA

*Formato de Identificación de los

Requisitos de las Partes Interesadas

*Matriz de Riesgos

*Políticas Gubernamentales

*Norma ISO 901:2015

*Información del Mercado

*Leyes Tributarias

Procedimiento de Revisión

por la Dirección

*Acta de Revisión por la dirección

PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL Versión N°:

Fecha:

Cod: KGG Página 24/152

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PROCESO ANTERIOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO POSTERIOR

Clientes

Ventas

Auditorias Previas

Quejas de Clientes

No conformidades

Requisitos del Cliente

Informe de Ingresos y Ventas

Información Anterior

Informe de auditorias

Solución de quejas

Informe de cumplimiento de

indicadores

Satisfacción del Cliente

Se convoca a una reunión.

Se revisa la documentación

Análisis Interno y externo de la

empresa.

Informe

Presupuesto anual

Matriz FODA

Identificación de los

requisitos de las partes

interesadas.

Acta de Revisión por la

Dirección

Acciones Preventivas

Acciones Correctivas

Plan de ventas

Políticas y objetivos de

calidad.

Asignación de recursos

POA

Todos los Procesos

Recursos Humanos:

*Gerente General

*Gerente Financiero

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL Versión N°:

Fecha:

KGG Página 25/152

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107

*Jefe de Calidad

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los objetivos.

Meta: 80%

Frecuencia de Control: Anual

Formula: (Porcentaje de cumplimiento/Porcentaje de Recursos)*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

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108

PROCEDIMIENTO DE

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 27/152

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para realizar la planificación estratégica de Kalos Estética

Medica.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento es a todo el proceso de gestión estratégica.

3. Definiciones

Planificación Estratégica: Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos

planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.

(Perez Porto & Gardey, 2017)

Riesgo: Es la consecuencia de un peligro.

Peligro: Es el peligro que implica la realización de una actividad. (RIMAC, 2017)

4. Responsabilidades

Gerente General: Es el responsable de la verificación y ejecución de este

procedimiento.

Gerente Financiero: Es el encargado de manejar los presupuestos, gastos e ingresos

anuales.

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109

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 28/152

5. Descripción de las actividades

La planificación estratégica se la realiza de manera planificada, en la cual interviene al

Gerente General, el Gerente Financiero y el Jefe de Calidad y se siguen los siguientes

pasos:

Una vez al año se planifica una reunión entre el gerente general, el gerente

financiero y el Jefe de calidad con el fin de analizar la situación de la empresa, se

analizan los pros y contras que tuvieron durante el periodo previo a esta reunión,

para este paso se realiza el análisis FODA, en la que se puede determinar, las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Fortalezas: Hace referencia a los atributos que tiene la institución para alcanzar un

objetivo, por ejemplo la experiencia del personal.

• Analisis Externo

• Analisis Interno

• Analisis Externo

• Analisis Interno

DEBILIDADES Amenazas

Oportunidades Fortalezas

NE

GA

TIV

OS

P

OSI

TIV

OS

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110

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 29/152

Debilidades: Es un factor perjudicial para lograr un objetivo, por ejemplo La falta de

Financiación.

Oportunidades: Son condiciones externas, a la vista de todos que ayuda a cumplir los

objetivos, por ejemplo Utilización de nuevos canales de ventas.

Amenazas: Hace referencia a lo que puede amenazar la supervivencia de la industria,

estas pueden convertirse en oportunidades, por ejemplo Una nueva legislación para el

sector salud. (RIQUELME , 2016)

Una vez realizado el análisis FODA, se debe determinar las partes interesadas con el fin

de saber para quien se trabaja y quienes están involucrados en el sistema de gestión, y se

analizan los factores que pueden afectar la capacidad de la organización para cumplir los

requisitos del cliente y los requisitos legales.

Determinación de los Riesgos

El Gerente General junto al Jefe de calidad realizan la determinación de los

riesgos por medio de una matriz de riesgos en la cual:

Se determina que riesgo puede afectar cada uno de los procesos.

Se determina la probabilidad de que estos riesgos ocurran (1 poco

probable, 2 probable y 3 muy probable)

Se establece el impacto que puede tener este riesgo (1 bajo, 2 moderado,

3 alto)

Se llena la matriz de riesgos de cada uno de los procesos.

Luego se determinan los objetivos de calidad.

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111

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 30/152

Asignación de presupuesto

Terminados estos puntos el Gerente Financiero da el reporte de ingresos gastos

mensuales.

Se analizan estos informes

Se elabora un Presupuesto anual de ingresos y gastos, tomando en cuenta

factores políticos, económicos y sociales.

El presupuesto anual de la empresa se lo elabora en base al presupuesto anual

de ventas y el presupuesto anual de ingresos y gastos.

Se asignan los recursos una vez que el Gerente General lo apruebe

6. Documentos de referencia

Norma ISO 001:2015

7. Registros

8. Anexos

Matriz FODA

Matriz de Riesgos

Formato para conocer requisitos de las partes interesadas

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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112

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 31/152

ANEXO A: MATRIZ FODA Cod:KMF01

MATRIZ FODA

LISTA DE

FORTALEZAS

F1

F2

F3

LISTA DE

DEBILIDADES

D1

D2

D3

LISTA DE OPORTUNIDADES

O1

O2

O3

FO (Maxi- Mini)

Estrategia para

maximizar las

Fortalezas y las

Oportunidades

DO (Maxi- Mini)

Estrategia para

minimizar las

Debilidades y

maximizar las

Oportunidades

LISTA DE AMENAZAS

A1

A2

A3

FA(Maxi- Mini)

Estrategia para

maximizar las

Fortalezas y minimizar

las Amenazas

DA (Maxi- Mini)

Estrategia para

minimizar Amenasas y

las Debilidades

INTERNOS

EXTERNOS

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113

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN

ESTRATEGICA

Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 32/152

ANEXO B: Formato de Identificacion de los requisitos de las Partes Interesadas

COD: KFIPI01

ANALISIS DE PARTES

INTERESADAS

PARTE INTERESADA Descripcion

del reqisito,

necesidad,

expectativa

Modo de

impacto del

SGC

Impacto

-

Afactacion/+Beneficio

1 Baja, 3 Media, 5

Alta

Cliente

Proveedores

Contratistas

Accionistas, Socios

Alta Dirección

Empleador y Trabajadores

Autoridades

Sociedad y Comunidad

Municipio

Competencias y Mercados

Medios de Comunicación

Entidades Financieras

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114

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Versión N°:

Fecha:

KPPE01 Página 33/152

ANEXO C: MATRIZ DE RIESGOS Cod: KMR01

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESOS Riesgo Probabilidad Impacto Acciones

para

Minimizar

el Riesgo

Responsables Tipo Plazos Presupuesto Consecuencias

de no

minimizar el

Riesgo

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115

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

Versión N°:

Fecha:

Cod: KPRD01 Página 34/152

1. Objetivo

Realizar el procedimiento de revisión por la dirección, para planificar el manejo del

sistema de gestión en la estética.

2. Alcance

Este procedimiento inicia con la evaluación de los procesos de gestión, la identificación

de los problemas, acciones tomadas.

3. Definiciones

Revisión por la Dirección : es un requisito fundamental que deben cumplir las

organizaciones que implanten su sistema de gestión de la calidad según la

normaISO 9001:2008. Esta revisión consiste en el análisis de los resultados

aportados por el sistema de calidad y en la toma de decisiones para actuar y

promover la mejora continua del sistema y de la propia organización. (ISO 9001,

2008)

4. Responsabilidades

Gerente General: Persona encargada de realizar la revisión por la dirección, es la más

alta autoridad dentro de la estética.

Jefe de Calidad: Es el encargado de presentar los informes de como marcho el sistema

de calidad el año previo a la revisión por la dirección, además realiza los informes.

5. Descripción de las Actividades

El Gerente General de manera anual programa la revisión por la dirección por lo general

los primeros días del mes de Enero, luego de que se le haya entregado el informe de

auditoría interna.

Se planifica la fecha para la reunión, y se revisan las siguientes características:

Quejas de los clientes, indicadores de gestión, recomendaciones de personal, informe de

auditorías internas, desempeño de los proveedores, resolución de quejas y no

conformidades, informe de revisión por la dirección previa, las encuestas de satisfaccion

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116

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

Versión N°:

Fecha:

Cod:

KPRD01

Página 35/152

del cliente, el cumplimiento de los objetivos de calidad, las acciones tomadas para abordar

riesgos y oportunidades.

Toda la información presentada en la reunión debe ser cuidadosamente analizada para

identificar los problemas más frecuentes.

Esta reunión será registrada en el formato de revisión por la dirección en el que se incluye

los recursos necesarios para el año de trabajo, como mejorar en los procesos para

satisfacer al cliente.

Una vez concluida la reunión se firma un acta que dará por terminada la revisión por la

dirección y se especifican las no conformidades encontradas, de igual manera los

participantes toman acciones de mejora y realizan un seguimiento posterior. De igual

manera se deja constancia que se realizara una reunión semestral para realizar el

seguimiento de las acciones correctivas tomadas.

6. REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2015

7. REGISTROS

Acta de revision por la direccion anterior.

8. ANEXOS

KRRD01 Acta de revisión por la dirección

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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117

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

Versión N°:

Fecha:

Cod: KPRD01 Página 36/152

ANEXO A: ACTA DE LA REVISION POR LA DIRECCIÓN COD: KARD01

Informe de la Revisión por la

Dirección

Codigo: KIRD01

Revision: 00

Acta N° Version:

Prticipantes: Fecha:

ORDEN DEL DIA Acuerdos de Reuniones Anteriores:

Informe de Auditoria Interna de Calidad:

Retroalimentacion del Cliente:

Desempeño de los Procesos :

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:

Politica de Calidad:

Cumplimiento de Objetivos de Calidad:

Cambios que podrian afectar el SGC:

Recomendaciones de Mejora:

Aprobado Nombres Firmas

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118

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 37/152

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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119

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión de Calidad

Responsable: Jefe de Calidad

Objetivo: Generar una mejora continua en el sistema de

gestión, que sirva para incrementar la eficacia y eficiencia

del proceso,

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de Auditoria

Interna

* Informe de Auditoria Interna

*Plan de Auditoria Interna

*Programa de Auditoria

* Normativa Vigente

*Norma ISO 901:2015

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KGC Página 38/152

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120

Procedimiento de Control de

Documentos – Procedimiento

de control de Registros.

*Lista Maestra de Documentos

*Formato de Procedimiento

*Formato de Instructivo

*Registro de Control de Temperatura

y Humedad.

Registro de Limpieza.

Procedimiento de no

conformidades

*Registro de No conformidades

*Formato de control y seguimiento

de las no conformidades

Procedimiento de No

Conformidades

*Registro De la No Conformidad.

*Registro de Seguimiento de la No

conformidad

Procedimiento de Acciones

Correctivas y Preventivas

*Formato de Acciones Correctivas

Procedimiento de Mejora

Continua

*Formato de Revisión para Mejora

Continua

PROCESO ANTERIOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO POSTERIOR

Auditorias Previas

Gestión de Mejora.

*Auditorias Previas.

*Quejas y Reclamos

Análisis de las causas de los

problemas.

Informe de Auditoria.

Informe de evaluación al

Todos los Procesos

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

Cod: KGC Página 39/152

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121

Gestión de planificación

*Encuestas de Satisfacción

del cliente.

*Actas de revisión por la

dirección

*Planes de acción.

*Acciones correctivas

*Evaluación a proveedores

*Auditoria

proveedor.

Lista de Proveedores.

Lista Maestra de

Documentos.

Tratamiento de quejas.

Plan de acción para

incremento de satisfacción

del cliente

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122

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

Cod: KGC Página 41/152

Recursos Humanos:

*Jefe de Recursos Humanos

*Gerente General

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: Porcentaje de Cumplimiento de Objetivos

Meta: 90%

Frecuencia de Control: Anual

Formula: (Numero de proyectos de Mejora continua implementados/Numero de proyectos de Mejora continua Propuestos)*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

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123

1. Objetivo

Definir el procedimiento de Auditoria Interna de Kalos Estética Medica, para conocer si

el Sistema de Gestión de Calidad está conforme a lo planificado, y se mantiene.

2. Alcance

Este procedimiento aplica desde los requisitos para planificar una auditoria hasta el

informe de resultados.

3. Definiciones

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los

criterios de auditoría” (PÉREZ PORTO & Gardey, Definiciones, 2008)

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. (EXPANSIÓN,

2017)

Auditado: organización que es auditada.

Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados

como referencia para llevar a cabo la auditoría.

Hallazgos de la auditoría: Son debilidades o deficiencias de control interno detectadas

por el auditor en el desarrollo de la auditoría.

4. Responsabilidades

El gerente general es quien autoriza una auditoria, participa en ella, toma las

decisiones en base al informe de la auditoria.

El Jefe de calidad es quien planifica el cronograma anual de auditorías, nombra

al equipo auditor y participa en la auditoria.

El Auditor interno es quien comunica al personal el horario y el día de la

auditoria, el contenido de la auditoria, realiza la auditoria y presenta el informe de

auditoría.

El Auditado es el responsable de presentar toda la documentación al auditor y en

caso de no conformidades, proponer las acciones necesarias.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

INTERNA

Versión N°:

Fecha:

Código: KPAI01 Página 42/152

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124

5. Descripción de Actividades

El Gerente General aprueba la auditoria interna e informa al equipo auditor los

objetivos, alcance y criterios de los auditores.

El auditor debe tener toda la información necesaria para la auditoria como son: informes

anteriores de auditorías, revisión por la dirección, requisitos legales, etc. Con esta

información el auditor elabora el plan de auditoria definiendo un objetivo y alcance,

planifica la fecha y hora de la auditoria, de igual manera el tiempo que le tomara auditar

cada área de la estética.

Para realizar la auditoria el auditor sigue un check list de la norma ISO 9001:2015, con

el objetivo de seguir los lineamientos de esta norma, además se enfoca en evaluar la

capacidad de los procesos y si se logra alcanzar los objetivos planteados.

Pasos para realizar una auditoria:

Reunión de Apertura: En esta reunión se da un pequeño saludo por parte del auditor a

los auditados, se expone cual es el objetivo, alcance y criterios de la auditoria, siempre

con el propósito de mejorar, se explica además que metodología se utilizara. Se revisa el

plan de auditoria y se les presenta a los responsables de cada área a auditar.

Recopilación de Evidencia: Para obtener evidencias de la auditoria, el auditor realiza

una entrevista a los auditados y solicita la información que crea conveniente para sustentar

el proceso auditado, el auditor no puede tener ningún comentario positivo ni negativo del

proceso, su función es solo recopilar información, y evidenciar que la documentación

coincida con la realidad del proceso.

Hallazgos de la Auditoria: En este paso se informa todo lo que se pudo evidenciar en la

auditoria y se presentan las No Conformidades encontradas.

Reunión de Cierre: El auditor agradece a los auditados por la colaboración en el proceso

de auditoría y establece que en el plazo de 2 días presentara el informe de los hallazgos

encontrados.

De acuerdo al informe presentado por el auditor, se verifican las no conformidades

encontradas y el responsable de cada área busca opciones para resolverlas.

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIA INTERNA

Versión N°:

Fecha:

Código: KPAI01 Página 43 /152

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125

El auditor da un plazo de 15 días para resolver las no conformidades y organizar una

nueva auditoría, todo esto dependiendo de las no conformidades si son mayores o

menores.

6. Referencias

Norma ISO 9001:2015

7. Registros

KPAI01 Programa de Auditoria Interna

8. ANEXOS

Informe de Auditoria Interna

Plan anual de auditorías Internas

Programa de auditoria interna.

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIA INTERNA

Versión N°:

Fecha:

Código: KPAI01 Página 44/152

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126

ANEXO A: FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA Código: KIAI01

Versión:

Auditoria N° Fecha:

Proceso Auditado:

Equipo Auditor:

Objetivo

Alcance de la Auditoria

Personal Entrevistado

Documentación Analizada (Criterios)

Fortalezas

Oportunidad de Mejora

Conclusión

Responsable

Firma

Nombre

Fecha

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

INTERNA

Versión N°:

Fecha:

Código: KPAI01 Página 45/152

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127

ANEXO B: FORMATO PLAN DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA Código:

KPAI01

Versión:

Nombre de la

Auditoria

Dueño del Proceso

Objetivo de la

Auditoria

Alcance de la

Auditoria

Criterios de la

Auditoria

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

INTERNA

Versión N°:

Fecha:

Código: KPAI01 Página 46/152

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128

ITEM HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE AUDITORES PROCESO

AUDITADO

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129

ANEXO C: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA Código: KRAI01 Versión:

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

Periodo desde: enero-2018 hasta: diciembre-2018

Procesos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Gestión Gerencial X

Gestión de Calidad X

Asesoría al Cliente X

Tratamientos

Dermatológicos,

médicos, estéticos

X

Procesos JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ventas X

Satisfacción del

Cliente

X

Contabilidad X

Gestión de Talento

Humano

X

Compras X

Aprobado: Firma:

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130

1. Objetivo

Estable el procedimiento para la calificación, evaluación y reevaluación de proveedores,

cuyos productos podrían interferir en la calidad del servicio.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a todos los proveedores de Kalos Estética

Medica.

3. Definiciones

Proveedor

Es una persona o una empresa que abastece de algo a otra, este término viene del verbo

proveer, que significa suministrar lo necesario. (PÉREZ PORTO & MERINO,

Definiciones, 2014)

Calificación: Es el acto de calificar, significa evaluar y puntuar ciertas cualidades o

capacidades. (PÉREZ PORTO & MERINO, Definiciones, 2014)

Evaluación: Consiste en la actividad inherente a toda actividad humana intencional,

por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo.

(POPHAM, 1990).

4. Responsabilidades

Jefe de Calidad: Es el responsable de calificar, evaluar y reevaluar a los proveedores, que

prestan sus servicios a Kalos Estética Medica.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE

PROVEDORES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPEP01 Página 49/152

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131

5. Descripción de actividades

La persona encargada de realizar las cotizaciones es la que busca a los proveedores de

cierto servicio o producto y es la encargada de crear una lista de proveedores.

El Jefe de Calidad realizará la evaluación a los proveedores para determinar si cumplen

con los requisitos de la organización.

El porcentaje de cumplimiento de la evaluación debe ser mayor a un 70% y se les pondría

en la lista de proveedores de la empresa, aquellos que tengan una calificación entre 50 al

70% serán considerados como posibles proveedores y tendrán la oportunidad de ser

reevaluados nuevamente por la organización, pero mientras tanto no ingresaran a la lista

de proveedores, y aquellos proveedores que tengan una calificación menor a un 50 % son

rechazados automáticamente.

En la lista de proveedores estarán únicamente los proveedores calificados, pero se tendrá

guardado un respaldo con la lista de los posibles proveedores.

El área de Calidad realizará una reevaluación anual a los proveedores con la finalidad de

conocer el status actual de cada uno de ellos y saber si el status actual cambia y deben

seguir siendo considerados proveedores calificados o no y salir de la lista de proveedores.

Los criterios para evaluar a un proveedor para Kalos Estética Medica son los siguientes:

PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE

PROVEDORES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPEP01 Página 50/152

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132

Criterios Puntuación

Comunicación con el cliente 10 %

Calidad del Producto 50 %

Tiempo de Entrega 10 %

Costos 10 %

Dispone de los productos Solicitados 20 %

Una vez dada por terminada la evaluación la organización debe notificar a aquellos

proveedores calificados y a los proveedores reservados y rechazados debe entregar la

lista de observaciones encontradas y las razones por las que no cumplió los requisitos.

6. Referencias

Norma ISO 9001:2015

7. Registros

Listado de Proveedores

8. Anexos

Listado de Proveedores

Formato de evaluación de proveedores

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE

PROVEDORES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPEP01 Página 51/152

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ANEXO A: LISTADO DE PROVEEDORES COD: KLP01

LISTADO DE

PROVEEDORES

Código KLP01

Versió

n:

Proveedor % de

cumplimiento

Persona de

Contacto Correo

Fecha de

evaluación

Responsable:

Firma

PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE

PROVEDORES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPEP01 Página 52/152

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134

ANEXO B: FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES

EVALUACION DE PROVEEDORES Código: KFEP01

Versión:

Proveedor: Fecha

Parámetros

Analizados

Cumple No Cumple No Aplica % de Cumplimiento

Comunicación con el

Cliente

Calidad del Producto

Tiempo de Entrega

Costos

Disponibilidad de los

productos solicitados

Calificación

% Total de

cumplimiento

Responsable de la evaluación:

Firma:

PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE

PROVEDORES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPEP01 Página 53/152

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135

1. Objetivo

Definir el procedimiento de control de documentos que forman parte del sistema de

gestión de calidad de Kalos Estética Medica.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a la documentación interna y externa de la

estética.

3. Definiciones

Procedimiento: Seguimiento de una serie de pasos que facilitan la realización

de un trabajo correcto y exitoso.

Copia controlada: Documento sujeto a control, que impide el uso de

versiones defectuosas.

Copia no Controlada: Documento emitido con fines informativos, el cual no

será necesario actualizarse si se dan modificaciones en el documento original

Procedimiento: Pasos a seguir para la realización de un proceso.

Instructivo: Documento en el que se detalla cómo realizar y registrar las

tareas.

4. Responsabilidades:

Analista de Calidad: Encargado de elaborar el documento.

Jefe de Calidad: Revisa los documentos

Gerente General: Aprueba los documentos.

Personal: Responsables de seguir los procedimientos.

PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 54/152

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136

5. Desarrollo

El presente documento está a cargo del Gerente General que es la persona que conoce

mejor las actividades que se realizan en la estética, así como la manera de disminuir los

errores y aumentar la eficiencia del sistema, esta información es enviada al analista de

calidad para revisión y arreglo de formatos de acuerdo al sistema de calidad, luego es

revisado una vez más por el gerente general para la aprobación antes de su impresión.

Toda la documentación tiene la siguiente información:

Título del Procedimiento

Código

Revisión

Logo de Kalos

El formato y la estructura de los documentos han sido definidos por la estética, con el fin

de facilitar su lectura y comprensión del personal involucrado.

La codificación para la identificación de los documentos es la siguiente:

K: Kalos

M: Manual

P: Procedimiento

R: Registro

F: Formato

I: Instructivo

LM: Lista Maestra

PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 55/152

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137

El código del procedimiento se establece de la siguiente manera: KPAA-00

K: Kalos

P: Procedimiento

AA: Iniciales del procedimiento

00: Versión del documento

Ejemplo: KPCD01

K: Kalos

P: Procedimiento

CD: Control de Documentos

01: Versión 01

Archivo y Distribución

El jefe de calidad guarda los documentos originales en el sitio asignado para estos, en una

carpeta membretada “Procedimientos Operativos Estándar” además distribuye las copias

controladas a las áreas de la estética que se requieran.

La localización de documentos internos se lo puede hacer en la lista maestra de

documentos internos, aquí se lo ubica con el nombre, el número, el código del documento,

la versión. Los documentos externos se los puede ubicar en la Lista Maestra de

Documentos Externos.

Revisión de la Documentación

El Jefe de Calidad revisa y actualiza los documentos periódicamente, además se asegura

de que los documentos no vigentes estén fuera del alcance del personal de la estética.

PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 56/152

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138

Modificación de la Documentación

El gerente General es la única persona que puede autorizar una modificación en la

documentación, estas modificaciones deben llevar la firma de la persona que las modifico,

indicando la fecha de la modificación y la razón por la que se modificó.

Las versiones desactualizadas serán membretadas como obsoletas y retiradas de

circulación, solo las versiones actualizadas estarán en las carpetas de la documentación

disponibles para el personal.

El Jefe de calidad es el responsable de administrar los cambios de la documentación, el

Gerente General de aprobarla y el personal de aplicarla.

Conservación de los Documentos.

La documentación es almacenada en un sitio exclusivo para esta, además se tienen

respaldos digitales para que sean fácilmente recuperables. Esta documentación está

disponible a todo el personal en las respectivas áreas de trabajo.

6. Referencias

Norma ISO 9001:2015

7. Registros

Lista Maestra de Documentos Internos KLI01

Lista Maestra de Documentos Externos KLE

PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 57/152

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139

8. Anexos

Formato de Procedimientos

Estructura de un Instructivo

Lista Maestra de Documentos

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE

CONTROL DE DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 58/152

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140

ANEXO A: FORMATO DE PROCEDIMIENTOS Cod: KFP01)

Logo de Kalos Título del Procedimiento Versión:

Fecha:

Código del Procedimiento

Pagina:

1. Objetivo

2. Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidades

5. Descripción de las actividades

6. Referencias

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página 59/152

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141

7. Registros

8. Anexos

Elaborado por:

Firma:

Revisado por

Firma:

Aprobado por:

Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de Cambios Versión:

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142

ANEXO B: ESTRUCTURA DE UN INSTRUCTIVO Cod: KFI01

1. Objetivo Indicar el Objetivo del Instructivo

2. Alcance Señalar a que o quien afecta este instructivo

3. Definiciones Si es necesario definir términos nuevos.

4. Responsabilidades Identificar los responsables del proceso

5. Descripción de actividades Se describe el fundamento del procedimiento, en qué casos se utilizara determinado tratamiento, que pacientes

pueden utilizarlo, los riesgos a los que están expuestos. Equipos Utilizados. Materiales y productos utilizados.

Protección y bioseguridad del personal.

6. Referencias Indicar la documentación y la normativa utilizada.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

DOCUMENTOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCD01 Página: 61/152

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143

7. Registros Formularios que se requieren para plasmar las actividades, y los resultados.

8. Anexos Adjuntar cualquier documento anexo como pueden ser: diagramas de flujo, fotos, historias clínicas, etc.

Elaborado por: Marithza Bravo

Firma:

Revisado por:

Firma:

Aprobado por:

Firma:

Historial de cambios

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144

ANEXO C: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN LOCALIZACIÓN

Procedimiento de Planificación Estratégica KPPE01 0 Archivo y Digital

Matriz FODA KMF01 0 Archivo y Digital

Formato de Identificacion de los requisitos de las Partes Interesadas KFIPI01 0 Archivo y Digital

Matriz de Riesgos KMR01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de revisión por la dirección KPRD01 0 Archivo y Digital

Actas de revisión por la dirección KARD01 0 Archivo y Digital

Manual de Calidad KMC 0 Archivo y Digital

Mapa de procesos KMP 0 Archivo y Digital

Procedimiento de auditoría interna KPAI01 0 Archivo y Digital

Informe de auditoría KIAI01 0 Archivo y Digital

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

INTERNOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KLMD01 Página: 63/152

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145

Plan de auditoría KPAI01 0 Archivo y Digital

Programa anual de auditoría KRAI01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de evaluación de proveedores KPEP01 0 Archivo y Digital

Listado de proveedores KLP01 0 Archivo y Digital

Formato de evaluación de proveedores KFEP01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Control de documentos KPCD01 0 Archivo y Digital

Formato de procedimientos KFP01 0 Archivo y Digital

Formato Instructivo KFI01 0 Archivo y Digital

Lista Maestra de Documentos KLMD01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Control de Registros KPCR01 0 Archivo y Digital

Registro Control de Temperatura y Humedad KRCTH01 0 Archivo y Digital

Registro de Limpieza KRL01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de No Conformidades KPNC01 0 Archivo y Digital

Registro de la No Conformidad KRNC01 0 Archivo y Digital

Registro del seguimiento de no conformidades KSNC01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas KPACP01 0 Archivo y Digital

Formato de acciones correctivas KFAC01 0 Archivo y Digital

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146

Procedimiento de Mejora Continua KPMC01 0 Archivo y Digital

Formato de Revisión para Mejora Continua KFMC01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Asesoría al Cliente KPAC01 0 Archivo y Digital

Consentimiento Informado KCI01 0 Archivo y Digital

Historia Clínica KHC01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Solución de Quejas y Reclamos KPSQ01 0 Archivo y Digital

Formato de Queja o Reclamo KFQ01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Tratamientos Dermatológicos, Médicos, Estéticos,

Nutrición KPDMEN01

0 Archivo y Digital

Formato de Quejas KFQ01 0 Archivo y Digital

Consentimiento Informado KCI01 0 Archivo y Digital

Historia Clínica KHC01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Ventas KPDV01 0 Archivo y Digital

Proforma KP01 0 Archivo y Digital

Consentimiento Informado KCI01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Facturación KPF01 0 Archivo y Digital

Factura KF 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Satisfacción del Cliente KPSC01 0 Archivo y Digital

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147

Formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente KFESC01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Solución de Quejas y Reclamos KPSQ01 0 Archivo y Digital

Formato de Quejas y Reclamos KFQ01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Contabilidad KPC01 0 Archivo y Digital

Formato Rol de Pagos KRP01 0 Archivo y Digital

Procedimiento de Recursos Humanos KPRH01 0 Archivo y Digital

Formato de Matriz de Cargo KFMC 0 Archivo y Digital

Formato Plan Anual de Capacitación KPAC01 0 Archivo y Digital

Formato Solicitud de Vacaciones KSV01 0 Archivo y Digital

Manual de Funciones KMG 0 Archivo y Gigital

Procedimiento de Compras KPDC01 0 Archivo y Digital

Formato Orden de Compra KOC01 0 Archivo y Digital

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148

1. Objetivo

Definir el procedimiento para controlar los registros de calidad y técnicos de Kalos

Estética Médica.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica desde la identificación, almacenamiento, mantenimiento,

desecho de los registros de calidad y registros técnicos de Kalos Estética Médica.

3. Definiciones

Registros: Es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas;

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.

Identificación: Esta palabra es la acción y el efecto de identificar o identificarse.

4. Responsabilidad

El responsable de controlar los documentos es el analista de calidad.

5. Procedimiento

El personal de las diferentes áreas elabora los registros al momento de ejecutar un

procedimiento, este debe ser llenado con letra clara y legible, en el respectivo formato,

este debe ser llenado solo con esfero de color azul de tinta no lavable, no se acepta

tachones ni borrones, además el llenado debe ser corrido sin espacios grandes entre las

palabras.

La identificación de los registros se realiza con la siguiente codificación:

KRCT01

K: Kalos

R: Registro

CT: Procedimiento al que se hace referencia (Control de Temperatura)

01: Numero de registro

Los registros son archivados en el área donde se almacenan los documentos, una carpeta

por cada mes, separando las áreas de trabajo, además se mantiene un respaldo electrónico,

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

REGISTROS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCR01 Página 67/152

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149

los registros deben estar con la firma del responsable del proceso. Los archivos digitales

están firmados con firma electrónica.

Los registros están almacenados en un lugar de fácil acceso, de manera ordenada, estos

no pueden ser modificados si lo son debe haber una constancia de por qué se lo hizo y

quien lo hizo.

El responsable directo del archivo donde se almacenan los registros es el jefe de calidad,

sin embargo cualquier persona puede tener acceso a los archivos siempre y cuando

justifique la razón por la que necesita estos documentos.

Al tratarse de documentos médicos la conservación es por 15 años, al no haber suficiente

espacio en la estética pasado los 5 años la documentación será almacenada en las bodegas,

en cajas etiquetadas con el nombre de los documentos y las fechas.

6. REFERENCIA

Norma 9001:2015

7. REGISTROS

Todos los registros de Kalos Estética Medica

8. ANEXOS

Registro Control de Temperatura y Humedad

Registro de Limpieza

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

REGISTROS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCR01 Página 68/152

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150

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

AREA: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS

Versión

Código: KRCTH01

Fecha

FECHA HORA TEMP.

ºC

Humedad

%

OBSERVACIONES VERFICADO POR

NOMBRE FIRMA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS Versión N°:

Fecha:

Código: KPCR01 Página 69/152

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151

REGISTRO DE LIMPIEZA

AREA: (Llenar con esfero)

Versión

Código: KRL01

Fecha

FECHA HORA DETERGENTE

UTILIZADO

DESINFECTANTE

UTILIZADO

OBSERVACIONES VERFICADO POR

NOMBRE FIRMA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

REGISTROS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPCR01 Página 70/152

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152

1. Objetivo

Identificar no conformidades con el fin de resolverlas mejorando así la satisfacción del

cliente.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica desde la identificación del producto o servicio no conforme,

hasta la eliminación de la causa de no conformidad.

3. Definiciones

No Conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este

especificado o no.

4. Responsabilidad

Personal que labora el Kalos: Cada persona que labora es la responsable de identificar,

analizar y dar solución a la no conformidad que se haya dado en su área de trabajo.

El Jefe de calidad: es el responsable de plantear las acciones correctivas para la no

conformidad.

5. Descripción de actividades

Cualquier persona que labora en Kalos puede identificar una no conformidad o causa

potencial de una no conformidad e informa al jefe de calidad. Las no conformidades

pueden presentarse en: los productos, los recursos humanos, insumos, métodos de trabajo.

El jefe de calidad para tratar de resolver la no conformidad busca la razón de por qué

ocurrió y como ocurrió, y así determina la causa del problema. Además designa a la

persona encargada de resolver el problema y dar seguimiento al mismo.

Se evalúan las acciones correctivas y preventivas dependiendo de la no conformidad.

PROCEDIMIENTO DE NO

CONFORMIDADES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPNC01 Página 71/152

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153

6. Referencia

Norma ISO 9001:2015

7. Registros

KRNC01 Registro de No Conformidad

8. Anexos

Registro de No conformidades

Formato de control y seguimiento de No conformidades

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE NO

CONFORMIDADES

Versión N°:

Fecha:

Código: KPNC01 Página 72/152

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154

ANEXO A: REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD

Registro de No conformidades /

Acciones Correctivas / Acciones

Preventivas

Código: KRNC01

Versión:

Identificación de la No conformidad

Código: Fecha:

Proceso afectado: Tipo de No conformidad:

Descripción de la No conformidad:

Evidencia:

Causa:

Acciones correctivas: SI NO

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Versión N°:

Fecha:

Código: KPNC01 Página 73/152

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155

Responsable de ejecutar las acciones correctivas

Nombre

Cargo

Fecha

Firma

Acciones Preventivas:

Responsable Fecha

propuesta

Fecha de

cierre Firma

No conformidad detectada por:

Nombre

Cargo

Fecha

Firma

Control por parte del área de Gestión de Calidad:

Observaciones Fecha

Cierre de No conformidad:

Nombre

Cargo

Fecha

Firma

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156

ANEXO B: SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Seguimiento de No conformidades

Código: KSNC01

Versión: 001

Control y seguimiento de No conformidades

Proceso Responsable Propuesta Fecha de cierre Seguimiento Firma

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Versión N°:

Fecha:

Código: KPNC01 Página 75/152

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157

1. Objetivo

Establecer las acciones correctivas que se tomaran en cuenta para controlar un producto

o servicio no conforme.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica desde el momento que se identifica una no conformidad o

una potencial no conformidad, el análisis de las causas hasta la implementación de una

acción correctiva.

3. Definiciones

Acción Correctiva: Es una acción tomada para eliminar las causas de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable

No Conformidad: Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este

especificado o no.

4. Responsabilidades

El jefe de calidad es el encargado de buscar la causa de no conformidad investigando en

las diferentes áreas con el personal encargado, analiza y determina las acciones

correctivas para solucionar la no conformidad.

5. Desarrollo

Cuando llega una no conformidad el jefe de calidad investiga las posibles causas y

establece una acción correctiva lo más pronto posible.

Se evalúa si la acción tomada disminuye el riesgo de no conformidad, si no es así se

propone nuevas acciones correctivas.

Una vez cada seis meses se realiza una reunión de calidad en la que se avalúan las no

conformidades presentadas en ese lapso de tiempo y se proponen acciones correctivas

diferentes, evaluando la causa y el efecto que estas puedan tener en el sistema.

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPACP01 Página 76/152

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158

Si la no conformidad involucra la salud del paciente la acción correctiva es inmediata

debido a la emergencia.

6. Referencias

Norma ISO 9001:2005

7. Registros

8. ANEXOS

Formato de acciones correctivas

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPACP01 Página 77/152

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159

FORMATO DE ACCIÓN

CORRECTIVA

Versión

Código: KFAC01 Fecha:

Número de Acción Correctiva

Descripción

Causa Origen de la Acción

Actividad Propuesta

Responsable

Seguimiento y Cierre

Fecha y Firma

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPACP01 Página 78/152

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160

1. Objetivo

Establecer el procedimiento que permita establecer oportunidades para mejorar los

servicios que ofrece la estética.

2. Alcance

Este procedimiento abarca todo el sistema de calidad de Kalos Estética Médica.

3. Definiciones

Mejora Continua: Mejorar Continuamente es ser una herramienta de mejora para

cualquier proceso o servicio, que permita un crecimiento y optimización de factores

importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa.

4. Responsabilidad

El Gerente General asegura los recursos para la mejora de los procesos.

El Jefe de Calidad es el encargado de analizar que oportunidades de mejora y en donde

se puede mejorar.

5. Procedimiento

El jefe de calidad conjuntamente con el personal de Kalos, realizan una reunión trimestral

para evaluar las oportunidades de mejora, en qué áreas se puede modificar y que procesos

deben cambiar.

El Gerente General es el que decide que procesos deben cambiar de manera prioritaria en

base al presupuesto y a la urgencia de la modificación.

Para identificar los procesos y servicios que puedan mejorar se debe hacer una revisión

de las quejas y reclamos, encuestas de satisfacción del cliente, encuestas a los empleados

de las diferentes áreas, análisis de los indicadores de gestión.

Para decidir que se va a mejorar se toma en cuenta el impacto que se tendrá en los usuarios

y que tan factible es hacerlo. Además se debe identificar los problemas principales

mediante un análisis de causa y efecto.

Se plantean acciones correctivas que minimicen las no conformidades y sean favorables

para la empresa y para el cliente, mediante la implementación de un plan de acción.

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Versión N°:

Fecha:

Código: KPMC01 Página 79/152

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161

Para saber si el problema disminuyo se realiza una comparación entre los indicadores del

problema antes de las acciones de mejora y luego de estas. Si los problemas aún no se

han solucionado se busca acciones correctivas adicionales hasta disminuir o eliminar el

problema.

6. REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2005

7. REGISTROS

8. ANEXOS

Formato de Revisión para Mejora Continua

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Versión N°:

Fecha:

Código: KPMC01 Página 80/152

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162

FORMATO DE REVISION PARA

MEJORA CONTINUA

Versión

Código: KFMC01 Fecha:

Planear: Determinación de

Objetivos y Metas.

Hacer: Organizar talleres y/o Cursos

de capacitación, implementar las

mejoras sugeridas para el área.

Verificar: Evaluar el plan de acción.

Verificar que los objetivos y metas

hayan sido logrados

Actuar: Revisar la retroalimentación

y hacer correcciones.

Responsable

Seguimiento y Cierre

Fecha y Firma

PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Versión N°:

Fecha:

Código: KPMC01 Página 81/152

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163

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 82/152

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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164

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Asesoría al Cliente

Responsable: Asesoras de Ventas

Objetivo: Asesorar correctamente al paciente para que

este bien informado de las ventajas y riesgos que

involucra un tratamiento estético.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

Asesoría al Cliente

Consentimiento Informado

Historia Clínica

* Normativa Vigente

*Norma ISO 901:2015

Procedimiento de

Solución de Quejas y

Reclamos

*Formato de Quejas o

Reclamos

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KAC Página 83/152

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165

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Clientes *Quejas y Reclamos

*Pedido del Cliente

Recepción de la solicitud de servicio

del cliente

Venta

Asesoría al Cliente

Todos los Procesos

Recursos Humanos:

*Asesora de Ventas

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: Porcentaje de asesorías al mes

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Mensual

Formula: (% de asesorías realizadas /% de asesorías planificadas )*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KAC Página 84/152

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166

1. Objetivo

Definir el procedimiento de comunicación con el cliente, tanto en asosoramiento como

en la realización del procedimiento.

2. Alcance

Este procedimiento va desde la asesoria al paciente sobre los procedimientos que se

ofertan hasta la finalización del procedimiento.

3. Definiciones

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa,

especialmente la que lo hace regularmente

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias

4. Responsabilidad

Las asesoras son las responsables de dar la información de cada tratamiento al paciente

antes de que este se realice la intervención.

Las cosmetologas son las encargadas de responder a cualquier duda durante el

tratamiento.

5. Descripcion de las Actividades

El paciente tiene que solicitar una cita previa mediante la pagina web o por via

telefonica. Si el paciente no tiene una cita previa debera esperar que se atienda

a los pacientes que si la tienen.

La secretaria recibe al paciente y le hace pasar a las oficinas de las asesoras.

Las asesoras informan sobre los riesgos de cada procedimiento al paciente e

informan los costos y el tiempo que se requiere para la intervencion, de igual

manera los resultados finales y las posibles complicaciones.

Si el paciente acepta realizarse la intervencion se le hace llenar un

consentimiento informado

Se le programa la cita para el dia y la hora que este requiera.

El dia que llega el paciene a realizarse la intervención se le llena la historia

clinica, si es un paciente antiguo se le sigue llenando la informacion en su

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KPAC01 Página 85/152

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167

historia clinica, la misma que esta guardada en los archivos de la clinica y solo

tienen acceso personal autorizado.

6. Referencias

Norma ISO 9001:2015

Información proporcionada por personal de Kalos

7. Registros

8. Anexos

Consentimiento Informado

Historia Clinica

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KPAC01 Página 86/152

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168

ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO COD: KCI01

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KPAC01 Página 87/152

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169

ANEXO B: HISTORIA CLINICA COD:KHC01

PROCESO DE ASESORIA AL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KPAC01 Página 88/152

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170

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171

1. Objetivo

Definir las pautas para resolver las quejas o reclamos de los pacientes o cualquier persona

que haya recibido los servicios de Kalos Estética Médica.

2. Alcance

Este procedimiento se realiza con la recepción de la queja o reclamo y alcanza hasta el

cierre de la misma.

3. Definiciones

Queja: Reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo

o inconformidad.

Inconformidad: Cualidad o condición de inconforme.

4. Responsabilidad

El jefe de Calidad es el responsable de dar solución y seguimiento a la queja o reclamo.

5. Descripción de las actividades

Recepción de la queja o reclamo, esta puede ser recibida por medio de redes sociales, vía

telefónica o personalmente.

El jefe de calidad revisa la queja y determina que procedimiento seguir, si la queja no

procede se informa al paciente y se da por terminada la queja.

Si la queja procede se realiza la gestión lo más pronto posible en un plazo máximo de 5

días.

Se hace el seguimiento de la queja, realizando un análisis de las causas que dieron lugar

al reclamo, estableciendo un plan de acción para prevenir futuros inconvenientes.

Se informa al paciente sobre las acciones tomadas con respecto a su queja o reclamo y se

evalúa su satisfacción.

PROCESO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y

RECLAMOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSQ01 Página 90/152

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172

El jefe de calidad presenta un informe mensual con las quejas que llegan a la estética y

con la solución que se le dio a cada una de ellas.

6. Referencias

Información proporcionada por el personal de Kalos Estética Medica

7. Registros

8 Anexos

Formato de queja o reclamo

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCESO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y

RECLAMOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSQ01 Página 91/152

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173

ANEXO A: FORMATO DE QUEJA O RECLAMO

FORMATO DE QUEJA O RECLAMO

Código: KFQ01

Versión: 001

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre del

Cliente:

Dirección:

Numero de

Factura

Procedimiento

que se realizó.

QUEJA O RECLAMO

Fecha:

Nombre de la

persona que le

atendió

Detalle del

Reclamo

Primera

Respuesta que

Recibió

Presunta Causa

PROCESO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y

RECLAMOS

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSQ01 Página 92/152

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174

Persona que

aplica la acción

correctiva

Seguimiento de la

Acción Correctiva

Pasos a tener en

cuenta para evitar

que se repita el

inconveniente

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175

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 94/152

PROCESO DE TRATAMIENTOS

DERMATOLOGICOS, MEDICOS, ESTETICOS,

NUTRICIÓN

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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176

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Tratamientos Dermatológicos,

Médicos, Estéticos, Nutrición

Responsable: Dermatólogo, Médico, Cosmetóloga,

Nutricionista.

Objetivo: Establecer el correcto procedimiento para

realizar los tratamientos al paciente

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de tratamientos

Dermatológicos, Médicos, Estéticos,

Nutrición

Formato de Quejas

Historia Clínica

Consentimiento Informado

* Normativa Vigente

*Norma ISO 901:2015

Satisfacción al Cliente Formato satisfacción al

Cliente

Normativa Vigente

*Norma ISO 901:2015

PROCESO DE TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS, MEDICOS,

ESTETICOS, NUTRICIÓN

Versión N°:

Fecha:

Código: KDMEN Página 95/152

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177

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Asesoría al Cliente *Pedidos del Cliente Recepción de la solicitud del cliente

Tratamiento Satisfacción al Cliente

Recursos Humanos:

*Dermatóloga, Medico, Cosmetóloga, Nutricionista

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: Cumplimiento de Metas

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Mensual

Formula: (% de tratamientos realizadas /% de tratamientos planificadas )*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS, MEDICOS,

ESTETICOS, NUTRICIÓN

Versión N°:

Fecha:

Código: KDMEN Página 96/152

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178

8. Objetivo

Definir los procedimientos dermatológicos, médicos, estéticos y nutrición que son los

servicios que ofrece Kalos Estética Médica.

9. Alcance

Este procedimiento inicia con la asesoría al cliente y termina con la satisfacción del

cliente.

10. Definiciones

Procedimiento: Hace referencia a como se hace, son las instrucciones operativas o

protocolos a seguir. (ISO 9000, 2015).

Tratamiento: Es un conjunto de medios que son usados para aliviar o curar una

enfermedad

11. Responsabilidad

Dermatólogo: Es el responsable de realizar los tratamientos dermatológicos.

Médico Estético: Es el responsable de realizar los tratamientos médicos estéticos.

Cosmetólogas: Son las responsables de realizar los tratamientos cosmetológicos.

Nutricionista: Es la responsable de asesorar en los tratamientos nutricionales.

12. Descripción de las actividades

En primer lugar el paciente debe solicitar una cita, de no ser así deberá esperar que las

áreas de Kalos estén desocupadas para poder ser atendido.

El asesor informa a los pacientes a cerca de los procedimientos que se ofrecen en la

estética, si el paciente acepta el tratamiento llena y firma un consentimiento informado y

si no acepta el procedimiento hasta ahí concluye su visita.

El asesor informa a la secretaria y agenda una nueva cita para el paciente para que se

realice el tratamiento que desea de acuerdo al tiempo que requiere, si el paciente desea

realizarse el tratamiento ese momento se revisa la agenda y se procede a atenderlo.

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO

DERMATOLOGICO, MÉDICO, ESTÉTICO,

NUTRICIÓN

Versión N°:

Fecha:

Código: KPDMEN01 Página 97/152

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179

Dependiendo del tratamiento que se va a realizar se lo direcciona al área de dermatología,

medicina estética, cosmetología o nutrición.

Se solicita al paciente dejar sus pertenencias en los casilleros y se le proporciona una bata

si el tratamiento que se realizara es corporal

Se le atiende al paciente realizándole el tratamiento solicitado.

El paciente regresara a repetirse el tratamiento depende de las sesiones que solicito.

Una vez terminado el tratamiento se realiza un seguimiento al paciente para evaluar su

grado de satisfacción.

13. Referencias

Información proporcionada por el personal de Kalos Estética Medica

14. Registros

8 Anexos

Formato de queja o reclamo

Consentimiento Informado

Historia Clínica

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO

DERMATOLOGICO, MÉDICO, ESTÉTICO,

NUTRICIÓN

Versión N°:

Fecha:

Código: KPDMEN01 Página 98/152

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180

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 99/152

PROCESO DE VENTAS

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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181

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Ventas.

Responsable: Vendedora

Objetivo: Establecer el correcto procedimiento para

realizar las ventas en Kalos Estética Médica.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de ventas Proforma

Consentimiento Informado

* Normativa Vigente

*Norma ISO 901:2015

Procedimiento de

Facturación

Factura

PROCESO DE VENTAS Versión N°:

Fecha:

Código: KV Página 100/152

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182

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Asesoría al Cliente *Pedidos del Cliente Recepción de la solicitud del cliente.

Proceso de Facturación

Realización del Tratamiento

Solicitado

Satisfacción al Cliente

Recursos Humanos:

*Vendedoras

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: Cumplimiento de las metas en ventas

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Mensual

Formula: (% de ventas realizadas /% de ventas planificadas )*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE VENTAS Versión N°:

Fecha:

Código: KV Página 101/152

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183

1. Objetivo

Establecer el procedimiento de ventas.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a los procesos de la organización que intervienen

en el proceso de ventas de Kalos Estética Médica.

3. Definiciones

Venta

La venta es acción y efecto de vender. La venta es la entrega de productos o servicios a

cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre

otros medios. El término venta es de origen latín “vendita”, participio pasado de

“vendere”.

Cliente

Es un individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados

por otra.

4. Responsabilidades

Vendedoras: Son las personas encargadas de asesorar y vender los servicios ofertados

por Kalos Estética Médica.

5. Descripción de actividades

El proceso de ventas se inicia cuando el paciente ingresa a una asesoría con el personal

de Kalos.

PROCEDIMIENTO DE VENTAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDV01 Página 102/152

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184

Luego de que el asesor informa al paciente a cerca de los procedimientos y los riesgos

que estos pueden acarrear, este acepta o no realizarse un procedimiento.

En caso de que el paciente solicite una proforma, se emitirá la misma de acuerdo a los

formatos que han sido establecidos para este efecto.

Una vez que el paciente esté de acuerdo en cuanto a las características y demás, el

vendedor solicita los datos del cliente para ingresarlo en la base de datos y solicita al

paciente llenar un consentimiento informado.

Luego de que se ha acordado con el cliente la forma de pago y demás detalles tal como

consta en el procedimiento de facturación, se procede a efectuar la venta.

6. Documentos de referencia

7. Registros

No aplica

8. Anexos

Proforma.

Consentimiento Informado

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE VENTAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDV Página 103/152

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185

PROFORMA

COD:KP01

R.U.C. N⁰

1714355599001

PROFORMA

N⁰

Fecha:

Datos del Cliente

Nombre:

R.U.C.:

Dirección:

Teléfono:

PROFORMA

Cantidad Detalle de Productos Valor unitario Valor total

Responsable:

Firma y Sello

TOTAL

PROCEDIMIENTO DE VENTAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDV Página 104/152

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186

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para realizar la facturación, en Kalos Estética Médica.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a los procesos de la organización que intervienen en

el proceso de facturación.

3. Definiciones

Factura: Es un documento que demuestra que una persona ha comprado un producto o un

servicio.

Facturación: Proceso de facturar.

4. Responsabilidades

Secretaria: Es la persona responsable de realizar la facturación.

5. Descripción de actividades

Una vez que el paciente haya llegado a un acuerdo en cuanto al procedimiento que se va a

realizar, los costos, la duración del mismo, el asesor solicita los datos del cliente para

ingresarlo en la base de datos, revisa si el cliente es frecuente y tiene beneficios adicionales

como descuentos, plazos de crédito, etc.

El Asesor pasa la proforma a la secretaria, quien se encarga de la facturación, el cliente

procede a efectuar el pago; el cual puede ser al contado, con tarjeta de débito o de crédito.

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Versión N°:

Fecha:

Código: KPF01 Página 105/152

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187

6. Documentos de referencia

No aplica

7. Registros

No aplica

8. Anexos

Factura

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Versión N°:

Fecha:

Código: KPF01 Página 106/152

Page 203: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD …...Maritza Lorena Bravo Rodríguez CC: 0301555173 Mail: maritza.bravo.r@hotmail.com iv APROBACIÓN DEL TUTOR Yo, Elithsine Espinel en mi

188

KALOS ESTÉTICA MÉDICA

Señor (es) RUC:

Dirección Telefono

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

------------------------------------------------------------------

Recibi Conforme

Subtotal

IVA 12%

Total

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Versión N°:

Fecha:

Código: KPF01 Página 107/152

RUC: 1792200962001

FACTURA N°

001-005-01225-0012

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189

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 108/152

PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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190

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Satisfacción del Cliente

Responsable: Jefe de Calidad

Objetivo: Establecer el correcto procedimiento para

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

Satisfacción del Cliente.

Formato de Encuesta de

Satisfacción al Cliente.

*Norma ISO 901:2015

Procedimiento de

Solución de Quejas y

Reclamos.

Formato de Quejas y

Reclamos

*Norma ISO 901:2015

PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KSC Página 109/152

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191

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Asesoría al Cliente

Ventas

Quejas del Cliente

Comentarios del

Cliente

Respuestas de las

Encuestas de

Satisfacción

Recepción de las quejas de los

clientes y buscar solución a las

mismas.

Preparar encuestas de Satisfacción al

cliente.

Recibir y gestionar los requisitos del

cliente.

Solución de Quejas

Informe de Satisfacción del

Cliente

Cliente

Recursos Humanos:

*Jefe de Calidad

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: Satisfacción del Cliente

Meta: 100%

PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Versión N°:

Fecha:

Código: KPSC01 Página 110/152

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192

Frecuencia de Control: Mensual

Formula: (%Quejas planteadas/% dequejas resueltas)*100

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

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193

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para determinar la Satisfacción del Cliente tanto interno como

externo.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a todos los procesos, de Kalos Estética Médica.

3. Definiciones

Satisfacción del Cliente: Es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido

sus requisitos. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción

del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada

satisfacción del cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el

mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción

del cliente. (ISO 9000:2005)

4. Responsabilidades

Jefe de Control de Calidad: Es el encargado de realizar el seguimiento del grado de

satisfacción al cliente.

5. Descripción de actividades

Cliente Interno

Para determinar el grado de satisfacción del cliente se elaboran encuestas de

satisfacción para el cliente interno, en las cuales se detalle los diferentes aspectos que

requieran ser evaluados.

Se aplican las encuestas de manera anual a todo el personal de la organización.

Recopilar los datos.

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSC01 Página 112/152

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194

Tabular los resultados

Elaborar el informe y presentarlo a la alta dirección para determinar los puntos de

mejora.

Realizar reuniones de retroalimentación con el personal.

Cliente externo

Se elaboran encuestas para determinar la satisfacción de clientes, en las cuales se

evalúe los diferentes aspectos de la organización.

Aplicar las encuestas de manera anual a los clientes Recopilar los datos.

Tabular los resultados

Elaborar el informe.

Presentar el informe a la alta dirección para determinar los puntos de mejora.

Comunicar tanto a clientes como a proveedores las acciones de mejora efectuadas.

6. Documentos de referencia

7. Registros

Registro de encuestas efectuadas a clientes internos y externos.

8. Anexos

Formato de Registro de encuestas efectuadas a clientes internos y externos.

Formato de Encuestas

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSC01 Página 113/152

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195

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Código: KFESC01

Versión: 001

Objetivo:

Indicaciones:

Consentimiento informado:

N° Pregunta 1 2 3 4 5

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

Versión N°:

Fecha:

Código: KPSC01 Página 114/152

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196

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 115/152

PROCESO DE CONTABILIDAD

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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197

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Contabilidad

Responsable: Contadora

Objetivo: Establecer el correcto procedimiento de

contabilidad que permita realizar las tareas contables de

manera agil.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

Contabilidad

Rol de Pagos

*Norma ISO 901:2015

PROCESO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KCD Página 116/152

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198

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KCD Página 117/152

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Ventas

Compras

Recursos Humanos

Facturas

Proformas

Pago de sueldos

Recepción delas facturas

Generacion de cheques

Firma del Gerente.

Pagos.

Sueldos Todos

Recursos Humanos:

*Contador

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: % de objetivos cumplidos

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Mensual

Formula: (tareas planeadas/Tareas Realizadas )*100

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199

1. Objetivo

Establecer el procedimiento para llevar una adecuada Contabilidad en Kalos Estética Médica.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica a los procesos de la organización que intervienen en

el proceso de Contabilidad.

3. Definiciones

IVA: El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o

a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este

impuesto que son 12% y tarifa 0%.

Declaración de impuestos

Son todas aquellas declaraciones que la organización está obligada a presentar ante el SRI.

4. Responsabilidades

El Contador: Es el responsable de realizar la declaración de los impuestos, los pagos a los

empleados.

5. Descripción de actividades

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KPC01 Página 118/152

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200

Pagos

Una vez que se ha efectuado el proceso de compras, la secretaria, envía al contador la factura

respectiva para que se proceda con el pago de acuerdo a los plazos establecidos con los

proveedores.

Elaboración de rol de pagos y acreditación de salarios al personal

Mensualmente el contador revisa el reloj biométrico para averiguar cualquier novedad, luego

elabora los respectivos roles de pagos del personal y solicita la aprobación de la Gerencia

General para realizar los cheques respectivos.

Otros pagos

El contador se encarga de realizar los pagos mensuales de servicios básicos, pagos al IESS

por concepto de afiliaciones del personal, entre otros.

Declaraciones de Impuestos

El contador es el encargado de realizar las declaraciones de impuestos, las mismas que son

de cumplimiento obligatorio para la organización, según lo establecido en la ley de régimen

tributario respectivo, estas declaraciones se realizan mensualmente.

6. Documentos de referencia

Ley de Régimen Tributario

7. Registros

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KPC01 Página 119/152

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201

8. Anexos

Rol de pagos

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KPC01 Página 120/152

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202

Codigo: KRP01

ROL DE PAGOS MES:

Empleado:

Cargo:

INGRESOS EGRESOS

Sueldo Básico Aporte IESS

Horas extra Préstamo

Quirogr. IESS

Comisiones Prést. Y Antici

Empresa

Total Ingresos Total

Descuentos

Neto a Pagar

Recibi Comforme--------------------

C.I.

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD Versión N°:

Fecha:

Código: KPC01 Página 121/152

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203

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 122/152

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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204

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Recursos Humanos

Responsable: Jefe de Recursos Humanos

Objetivo: Establecer el procedimiento para manejo de

personal, de acuerdo a sus competencias y la normativa

legal vigente.

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

recursos humanos.

Formato de Matriz de Cargo

Plan Anual de Capacitación

Formato Solicitud de

Vacaciones.

*Codigo de Trabajo

*Reglamento de

Seguridad y Salud del

trabajador

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KRH Página 123/152

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205

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 124/152

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Todos los procesos Necesidades del

personal.

Requerimientos

de Capacitacion.

Reglamento de

Seguridad y

Salud

Ocupacional

Elaborar perfiles.

Publicar Anuncios

Seleccionar Hojas de vida.

Entrevistas.

Selección del Personal

Personal Contratado Todos los procesos

Recursos Humanos:

*Jefe de Recursos Humanos

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: % Evaluación del Desempeño

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Anual

Formula: (Numero de evaluaciones realizadas/Numero de empleados)*100

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206

1. Objetivo

Establecer el procedimiento de Recursos Humanos para Kalos Estética Médica.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento aplica al proceso de Recursos Humanos.

3. Definiciones

Recursos Humanos: Los recursos humanos de una empresa (RRHH), es una función y / o

departamento del área de 'Gestión y administración de empresas' que organiza y maximiza el

desempeño de los funcionarios, o capital humano, con el fin de aumentar su productividad.

4. Responsabilidades

Jefe de Recursos Humanos: Es el responsable del manejo del personal de Kalos Estética

Médica.

5. Descripción de actividades

Selección de Personal

La organización define el personal adecuado para la implementación del Sistema de Gestión

de Calidad, para esto el área de Recursos Humanos realiza las siguientes actividades para la

selección del personal:

Definición del perfil del postulante.

En primer lugar se establece la necesidad de contratar a una persona, se debe establecer en

que área va a trabajar, que conocimientos debe tener, y la experiencia.

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 125/152

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207

Etapa de Convocatoria o Búsqueda.

Esta etapa consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los postulantes que

cumplan con las competencias o características que hemos definido en el paso anterior.

Además de la recolección de Curriculum de cada postulante.

Algunos de los métodos que se pueden utilizar para esta etapa son:

anuncios o avisos.

recomendaciones.

agencias de empleo.

la competencia.

consultoras en recursos humanos.

Evaluación:

Con el objetivo de elegir entre los postulantes al más idóneo para el puesto de trabajo de

realiza una evaluación. Esta consiste en:

entrevista preliminar

prueba de conocimiento

prueba psicológica

entrevista final

Selección y contratación:

Una vez que concluye la etapa de evaluación se selecciona al que mejor desempeño haya

tenido en las pruebas y entrevistas realizadas.

Se firma un contrato especificando el cargo que va a ocpar, el sueldo, el horario de trabajo y

las responsabilidades que estarán a su cargo.

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 126/152

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208

Capacitación

Una vez contratado al nuevo personal, se lo capacita en las políticas de la empresa, los

objetivos y metas que se tiene y en las funciones que desempeñara. Luego de esto se realiza

una evaluación para conocer el nivel de captación del nuevo empleado.

El área de Recursos Humanos dispondrá de la matriz de perfil del cargo, la cual se refiere a

una matriz en la que constan las características en cuanto a habilidades, educación, formación

y experiencia que se requiere para que una persona ocupe el cargo correspondiente.

La matriz de competencias del personal se la utiliza para determinar las brechas existentes,

lo cual se refiere a la diferencia que existe entre lo que la organización requiere del personal

en comparación con los resultados obtenidos en la evaluación de las competencias del

personal.

Plan anual de capacitaciones

El área de Recursos Humanos establecerá un plan anual de capacitaciones, en el cual constan

las capacitaciones que serán impartidas al personal de manera anual, de acuerdo al perfil de

cada cargo.

Aprobación de vacaciones

Todo colaborador tiene derecho a 15 días de vacaciones anuales, luego de haber cumplido el

primer año de trabajo. El área de Recursos Humanos realizará la aprobación de las vacaciones

del personal de acuerdo a las políticas establecidas para el efecto, y conservará los

formularios de vacaciones firmados por el personal como evidencia.

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 127/152

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209

6. Documentos de referencia

Código del trabajo

7. Registros

Plan anual de capacitaciones

8. Anexos

Matriz de perfil del cargo

Plan anual de capacitaciones

Solicitud de vacaciones

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 128/152

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210

Matriz de perfil del cargo

Código: KFMC

Versión: 001

PERFILES DEL CARGO

Cargo Perfiles Requeridos

Habilidades Educación Formación Experiencia

Requerimientos especiales adicionales:

Observaciones:

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 129/152

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211

Plan anual de capacitaciones

Código: KPAC01

Versión: 001

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES

Cargo Capacitación Interna Externa Fecha Número de horas

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 130/152

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212

Solicitud de Vacaciones

Código: KSV01

Versión: 001

Solicitud de Vacaciones

Fecha de solicitud:

Nombre del colaborador:

Número de cédula:

Cargo

Período de vacaciones:

Días requeridos:

Solicito vacaciones

desde: Hasta:

Fecha de incorporación :

Aprobación Jefe Inmediato

Firma:

Nombre:

Aprobación Recursos Humanos

Firma:

Nombre:

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Versión N°:

Fecha:

Código: KPRH01 Página 131/152

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213

1. Objetivo

El precente manual tiene la funcion de definir las actividades, tareas y responsabilidades de

cada persona que labora en Kalos Estética Médica.

2. Alcance

Este manual aplica a todas las áreas de la empresa.

Organigrama

Gerente General

Gestión de Calidad

Recursos Humanos

Personal Medico

Asesoras Cosmetologas Secretaria.

Jefe Financiero

Contadora

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 132/152

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214

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Gerente General

Cargo del Jefe Inmediato: N/A

Cargos a los que Supervisa:

Jefe Financiero

Jefe de Calidad

Recursos Humanos

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Tercer Nivel

Experiencia: Tres años en cargos similares

Conocimiento:

Administración

Legislación Tributaria

Leyes

Legislación Laboral.

Medicina y Salud Ocupacional

Principales Funciones:

Supervisar las areas administrativas, financieras, medicas, calidad

Revisión y aprobación de documentación de la organización

Toma de decisiones en cuanto a la organización.

Asignación del Presupuesto anual

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 133/152

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215

Competencias para el cargo

Liderazgo

Tolerancia

Trabajo bajo presión

Comunicación

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Jefe de Gestión de Calidad

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General

Cargos a los que Supervisa:

N/A

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 134/152

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216

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Tercer Nivel

Experiencia: Un año en cargos similares

Conocimiento:

Sistema de Gestión de Calidad

Norma ISO 9001

Proyecto de Mejora

Salud Ocupacional

Leyes Vigentes

Principales Funciones:

Diseñar e implementar el sistema de gestión de la calidad

Mantener y mejorar el sistema de gestión

Elaborar el programa anual de auditorias

Controlar quejas y reclamos

Controlar y dar seguimiento a las no conformidades

Verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad

Competencias para el cargo

Liderazgo

Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Comunicación

Criterio de decision

Orientación basada en resultados

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 135/152

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217

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE PERSONAL MEDICO

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Medico

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos

Cargos a los que Supervisa:

N/A

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Tercer Nivel en Medicina y cuarto nivel en especialidades esteticas.

Experiencia: Tres años en cargos similares

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 136/152

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218

Conocimiento:

Médicina

Estéica

Nutrición

Principales Funciones:

Realización de procedimientos médico estéticos.

Asesoria al Paciente

Competencias para el cargo

Criterio de decisión.

Trato de Personas

Capacidad de decisión.

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 137/152

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219

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE JEFE FINANCIERO

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Jefe Financiero

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General

Cargos a los que Supervisa:

Asesor Contable

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Tercer Nivel en administración de Empresas o afines

Experiencia: Tres años en cargos similares

Conocimiento:

Leyes Tributarias

Administración de Empresas

Inversiones

Principales Funciones:

Negociaciones

Supervisión de costos

Control de pagos.

Competencias para el cargo

Liderazgo

Iniciativa

Trabajo bajo presión

Criterio de decisión.

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 138/152

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220

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 139/152

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221

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE COSMETOLOGAS

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Cosmetologas

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos

Cargos a los que Supervisa:

N/A

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Titulo de cosmetologa

Experiencia: Un años en cargos similares

Conocimiento:

Cosmetologia

Principales Funciones:

Tratamientos Cosmeticos faciales y corporales

Competencias para el cargo

Trabajo bajo presión

Iniciativa

Trato con personas

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 140/152

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222

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE CONTADORA

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Contadora

Cargo del Jefe Inmediato: Recursos Humanos

Cargos a los que Supervisa:

N/A

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Tercer Nivel en Contabilidad, Economia o Carreras Afines

Experiencia: Tres años en cargos similares

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 141/152

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223

Conocimiento:

Leyes Tributarias

Declaraciones

Pago de Impuestos

Principales Funciones:

Pago de impuestos

Declaraciones

Generación de pagos

Revisar las cuentas bancarias

Balances mensuales y diarios

Arqueos de caja

Competencias para el cargo

Trabajo bajo presión

Criterio de decisión.

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 142/152

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224

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIA

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Secretaria

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos

Cargos a los que Supervisa:

N/A

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Bachillerato

Experiencia: Un años en cargos similares

Conocimiento:

Computación

Excel

Word.

Principales Funciones:

Recepcion de pacientes

Realización de compras y cotizaciones

Generacion de Citas medicas

Competencias para el cargo

Iniciativa

Trabajo bajo presión

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 143/152

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225

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE ASESORA

Datos de Identificación:

Nombre del Cargo: Asesoras

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General

Cargos a los que Supervisa:

N/A

Requisitos para desempeñar el cargo:

Formacion: Título de Bachiller

Experiencia: Un años en cargos similares

Conocimiento:

Tratamientos Medicos

Tratamientos Cosmetologicos

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 144/152

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226

Principales Funciones:

Negociaciones

Ventas

Información al Cliente

Competencias para el cargo

Iniciativa

Trabajo bajo presión

Criterio de decisión.

Aceptación del Cargo

Nombre:

Apellido:

Firma: Fecha de Inicio del

Contrato:

MANUAL DE FUNCIONES Versión N°:

Fecha:

Código: KMF Página 145/152

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227

MANUAL DE CALIDAD Versión N°:

Fecha:

KMC Página 146/152

PROCESO DE COMPRAS

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

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228

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Proceso de Compras

Responsable: Secretaria, Gerente General

Objetivo: Establecer el procedimiento para la realización

de las compras para los insumos y

Procedimientos Instructivos/Registros Documentos Externos

Procedimiento de

Compras

Formato de Orden de Compra

Norma ISO 9001:2015

PROCESO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KDC Página 147/152

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229

Elaborado por: Marithza Bravo Revisado por: Gerente General Aprobado por: Gerente General

PROCESO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPC Página 148/152

PROCESO

ANTERIOR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO

POSTERIOR

Todos los procesos Necesidades de

Compras.

Necesidad de la Compra.

Solicitud de Compra.

Solicitud de Proformas

Selección del Proveedor

Compra

Compra Selección de

Proveedores

Recursos Humanos:

*Jefe de Recursos Humanos

Otros Recursos:

Infraestructura, Insumos de Oficina

Indicador: % de Compras

Meta: 100%

Frecuencia de Control: Anual

Formula: (Numero de Compras realizadas/Numero de Compras Solicitadas )*100

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230

1. Objetivo Este procedimiento tiene como objetivo describir la manera en la que se realiza la compra de

materiales, reactivos, equipos y servicios para kalos estetica medica.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica desde la generación del pedido, hasta la recepción del mismo.

3. Definiciones

Insumos: Bien que se emplea en la producción de otro bien.

4. Responsabilidad

La cosmetologa: genera la necesidad de la compra.

La secretaria: pide cotizaciones de de los requerimientos.

La Gerente General: revisa las cotizaciones y aprueba la compra.

5. Procedimiento

La cosmetologa informa a la secretaria la necesidad de un insumo, servicio o producto,

elaborando una solicitud de compra.

La secretaria revisa la lista de proveedores de acuerdo al servicio o producto requerido,

solicita por lo menos tres cotizaciones, en el caso de que no se tenga un proveedor establecido

para el servicio o producto requerido se lo busca en internet, o se pide referencia a la

competencia. Se contacta con el proveedor.

Una vez que se tengan las tres cotizaciones las entrega al Gerente General el mismo que

revisa las opciones y las evalua en terminos de calidad y costos, una vez aprobada la

cotizacion genera los recursos y aprueba la compra.

Se entrega a la secretaria la cotización aprobada, esta es la encargada de contactarse con el

proveedor ganador y generar el pedido, la cancelacion del pedido se hace de acuerdo a lo

establecido por cada proveedor.

Una vez que llega el pedido las cosmetologas son las encargadas de verificar en recepcion

que la factura concuerde con los productos entregados, ademas en caso de ser medicamentos

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDC01 Página 149/152

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231

o algun reactivo revisan fechas de caducidad, presentación del producto, caracteristicas del

envase, registros sanitarios. Una vez revisado los productos se aprueba mediante una firma

en la factura la misma que se respalda con una firma para la estetica y el proveedor se queda

con una copia. Si el pedido no esta conforme a lo solicitado no se recibe el producto y se

notifica inmediatamente al proveedor.

Cuando el producto ha sido revisado y aprobado se lo almacena en las areas asignadas para

bodegas de productos.

Selección Del Proveedor

Kalos Estetica Medica ha establecido el siguiente puntaje para seleccionar un proveedor estas

son:

o Dispone de los insumos necesarios 25%

o Calidad en el servicio 20%

o Tiempo de Entrega 20%

o Costos 20 %

o Capacitaciones posteriores y mantenimiento 15%

o Total 100 %

Aquel proveedor cuyo puntaje sea mayor a un 75 % es el seleccionado.

Evaluación del Proveedor

Kalos ha decidido evaluar una vez al año a sus proveedores tomando en cuenta los siguientes

aspectos:

o Porcentaje de rechazos

o Porcentaje de productos en mal estado

o Costos de mala calidad

o Tiempo de entrega de los productos

o Porcentaje de error en los pedidos

o Tiempo de espera para resolver no conformidades.

Para evaluar a un proveedor se tomara en cuenta las siguientes caracteristicas, siempre y

cuando se hayan verificado los productos y servicios solicitados, esta evaluacion sera en base

a los siguientes aspectos:

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDC01 Página 150/152

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Calidad: Se considera el tiempo de entrega, la calidad en el servicio, la forma de enviar los

productos, el porcentaje de productos aceptados, y el porcentaje de productos defectuosos.

Precio: Costo de los productos incluidos el IVA, descuentos y promociones.

Servicio: Se evalua las entregas, tanto en cantidad como tiempo, ademas el manejo de la

documentacion, las garantias que ofrecen en sus productos y servicios.

Evaluación:

La evaluacion de los proveedores tiene como base 100 puntos. Considerando una

ponderación de 1. Con estos aspectos se multiplica la puntuacion por la ponderacion para

obtener un valor total. La suma total de los resultados es la evaluacion del proveedor.

Para la selección de un proveedor se compara la puntuacion obtenida por lo menos entre tres

proveedores diferentes.

Con los resultados obtenidos se actualiza la lista de proeedores, los proveedores que cumplan

con la evaluacion seguiran en la lista de proveedores y los que no cumplan saldran de esta

lista

6. Documentos de referencia

Norma ISO 9001:2015

7. Registros

Listado de proveedores

8. Anexos

Orden de compra

Elaborado por: Marithza

Bravo

Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha Fecha Fecha

Historial de cambios Versión

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDC01 Página 151/152

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233

Orden de Compra

ORDEN DE

COMPRA

N⁰ 001-00100

PROVEEDOR: Cod: KOC01 Fecha:

ORDEN DE COMPRA

Cantidad Detalle de Productos Valor unitario Valor total

Solicitado por: Aprobado por:

Firma

Nombre

Fecha

Firma

Nombre

Fecha

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión N°:

Fecha:

Código: KPDC01 Página 152/152

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240

ANEXO A

ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO

9001:2015

Para realizar el análisis de factibilidad se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

Cronograma de Actividades para la Implementación del Sistema de

Gestión de Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2015 en Kalos Estética

Médica.

Tabla 38: Cronograma de actividades para implementación de ISO 9001:2015

ACTIVIDAD DURACIÓN

Desarrollo del proyecto 15 días

Revisión del Proyecto 8 días

Elaboración de los documentos Necesarios 120 días

Capacitación y Evaluación al Personal 15 días

Retroalimentación de las capacitaciones 15 días

Aprobación de los documentos de Gestión 30 días

Realización de Auditorías Internas 7 días

Aplicación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 30 días

Tratamiento y Solución de las no Conformidades 30 días

Cierre de las No Conformidades 15 días

Auditoria Externa 3 días

Implementación de actividades de mejora 30 días

Total de tiempo 318 días

Autora: Marithza Bravo

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241

Factibilidad Técnica.

Para la implementación de un sistema de gestión de calidad en Kalos Estética Medica, se

optara por mantener al personal médico y estético en capacitación continua, dentro y fuera

del país, además se actualizarán los equipos que se utilizan en el área cosmética cada 10 años,

cabe destacar que a estos equipos se les realizara un mantenimiento anual o cada vez que

estos lo requieran.

Factibilidad Económica.

El costo de la implementación se lo calculo considerando el tiempo que se demoraría en

implementar el Sistema de Gestión de Calidad y los recursos que se utilizaran.

Tabla 39: Factibilidad Económica de implementar ISO 9001:2015

Actividades Responsables Personal que

interviene

Tiempos Costos

Realizar el análisis FODA Gerente General Gerente

Contadora

10 días

(2horas

diarias)

$240

$120

Total $ 360

Definir el alcance del Sistema de

Gestión de Calidad

Gerente General Gerente

Administrador

5 días

(1hora

diaria)

$60

Total $60

Definir política y objetivos de

calidad

Gerente General Gerente

Administrador

5 días

(1hora

diaria)

$60

Total $60

Realizar reuniones para

determinar las partes interesadas

pertinentes

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Gerente

Administrador

15 días

(1hora

diaria)

$180

$75

Total $255

Elaborar la matriz de riesgos Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Gerente

Administrador

30 días

(1hora

diaria)

$360

$150

Total $510

Elaborar la matriz de

competencias del personal basada

en la formación, educación y

experiencias

Gerente General Gerente

30 días

(1hora

diaria)

$360

Total $360

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242

Reuniones de revisión la dirección Gerente General Gerente

Administrador

3 días

(2horas

diarias)

$72

$30

Total $102

Realizar seguimiento al

tratamiento de quejas

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Administrador

Asistente

compras

10 días

(1hora

diaria)

$50

$37,5

Total $87,5

Realizar el seguimiento al

cumplimiento de los procesos

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Administrador 15 días

(1hora

diaria)

$75

Total $75

Evaluar los indicadores de cada

proceso

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Administrador 15 días

(1hora

diaria)

$75

Total $75

Elaborar programas de auditoría Asistente de

Compras

Administrador

10 días

(1hora

diaria)

$50

Total $50

Realizar auditorías internas Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Administrador

3 días

(8horas

diarias)

$120

Total $120

Capacitar al personal sobre el

Sistema de Gestión de Calidad

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Gerente

Administrador

Asistente

compras

Capacitador

2 días

(5horas

diarias)

$120

$50

$37.5

$37.5

$300

Total $545

Formar auditores internos Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Administrador

Asistente

15 días $150* persona

Total $300

Reuniones para verificar

cumplimiento de objetivos

Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

Gerente

Administrador

2 días

(2horas

diarias)

$48

$20

Total $68

Auditorías de Certificación Administrador del

sistema de Gestión

de Calidad

EXTERNO 3 días $2500

Suministros de oficina $200

Movilización $300

Imprevistos $1500

TOTAL $7602.5

Autora: Marithza Bravo

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243

Riesgos del Proyecto

Evaluar un riesgo es una parte esencial, es clave para identificar los peligros que asechan al

nuevo proyecto, esto incluye los resultados negativos como las pérdidas y los resultados

positivos como las oportunidades, en otras palabras es el medio mediante el cual la

incertidumbre se maneja de forma sistemática, con el objetivo de disminuir los resultados

negativos y aumentar la posibilidad de lograr los objetivos planteados. (Escuela de

Organización Industrial, 2017).

Entre los posibles riesgos de esta propuesta tenemos:

Tabla 40: Posibles Riesgos de la propuesta

Riesgo Descripción

del Riego

Nivel Plan de Acción

Personal Alta rotación del

personal

Alto Capacitación del

personal

Personal Falta de

compromiso del

personal con la

Organización

Alto Capacitar e

involucrar al

personal en los

objetivos y metas de

la empresa.

Revisión por la

Dirección

Falta de

Planificación

anual

Medio Capacitación a la

alta dirección en la

norma ISO

9001:2015

Autora: Marithza Bravo

Factibilidad por parte de Kalos Estética Medica

Para la organización es muy importante implementar un sistema de gestión de calidad, luego

de analizar la propuesta presentada muestran un gran interés en implementar un Sistema de

Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2015, y están decididos implementar este

sistema para mediados del añ

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244

Anexo B: Árbol de Problemas

ARBOL DE PROBLEMAS

Falta de Procesos documentados

Falta de responsables de los procesos

Reproceso de Muestras por errores humanos.

El equipo de trabajo no conoce las metas

y objetivos de la empresa

Peligro de Bioseguridad en

los colaboradores

Los pacientes no tienen la

confianza de realizarse algunos

procedimientos

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ANEXO C CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES

Variable 1: Sistemas de Gestión de Calidad

Variable 2: Procesos

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ANEXO D: CHECK LIST

Tabla 53: Check List Norma ISO 9001:2015

Lista de Verificación de la Norma ISO 9001:2015

LISTA DE VERIFICACIÓN

ISO 9001:2015

FECHA DE LA AUDITORÍA

INTERNA:

NOMBRE DEL AUDITOR:

Marithza Bravo

ALCANCE DE LA

AUDITORIA:

N REQUISITO CUMPLE OBSER.

SI NO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica?

4.2 La organización posee la capacidad potencial para proporcionar

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente

y los legales y reglamentarios aplicables?

4.3 La organización ha determinado el alcance del sistema de gestión de la

calidad, existe información documentada?

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

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4.4.1 Se ha levantado los procesos necesarios para el sistema de gestión de

calidad, con su interacción entre sí, determinando entradas y salidas,

criterios y métodos de seguimiento, recursos, asignando responsabilidades

y autoridades y los indicadores del desempeño, necesarios para asegurarse

de la operación eficaz y el control de los procesos.?

4.4.2 La información se encuentra documentada para apoyar la operación de sus

procesos.

5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 La dirección mantiene el liderazgo de la organización y lleva un

registro de medición de los procesos.?

5.1.1 Existen actas de reuniones para definición de aspectos relacionados con

el Sistema de Gestión de la Calidad y el enfoque al cliente en donde

participe la Dirección?

5.1.2 Se determinan y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y

los legales y reglamentarios aplicables?

5.1.2 Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente?

5.2. Política

5.2.1 Se ha establecido la política de calidad para la organización?

5.2.2 La Política de calidad es comunicada, aplicada y se encuentra

disponible para las partes interesadas?

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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

5.3 En la organización se han determinado roles, responsabilidades y

autoridades relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad?

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad de la organización se ha

determinado riesgos y oportunidades?

6.1.2 Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades son

proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos

y servicios?

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

6.2.1 La organización cuenta con objetivos de calidad

6.2.2 Cuando se planifican los objetivos de la calidad se consideran los

recursos, tiempos, responsable y seguimiento de los mismos?

6.3 Planificación de los cambios

6.3 La organización ha considerado:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad.

c) la disponibilidad de los recursos.

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

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7. APOYO

7.1 Recursos

7.1.1 La organización determina y proporciona los recursos necesarios para

el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua

del sistema de gestión de la calidad?

7.1.2 La organización determina y proporciona las personas necesarias para

la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad, operación

y control de sus procesos?

7.1.3 La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de

los productos y servicios.?

7.1.4 La organización ha determinado, proporcionado y mantenido el

ambiente necesario (sociales, psicológicos, físicos) para la operación de

sus procesos y lograr conformidad de los servicios?

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 La organización conserva información documentada como evidencia de

que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su

propósito?

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.5.2 Cuenta con información documentada de calibración o verificación de

equipos y medición?

7.1.6 La empresa ha determinado los conocimientos necesarios para lograr la

conformidad de los productos y servicios?

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7.2 Cuenta con información documentada de la educación, formación,

habilidades y experiencia de las personas que intervengan en el Sistema

de Gestión de Calidad?

7.3 La organización asegura de que las personas tomen conciencia de los

aspectos que interfieran con el sistema de gestión de la calidad?

7.4 La organización determina las comunicaciones internas y externas

pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

7.5 Información documentada

7.5.1 Cuenta con Información documentada necesaria para aparte de la

solicitada por esta Norma Internacional?

7.5.2 Cuando se crea y utiliza información documentada se asegura su

identificación, formato, medio de soporte, revisión y aprobación?

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de

calidad está disponible para cuando se lo necesite?

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de

calidad está protegida en caso de confidencialidad, uso inadecuado o

perdida?

7.5.3.2 La información documentada de origen externo de identifica y

controla?

8. OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

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La operación planifica, implementa y controla los procesos para

cumplir los requisitos de la provisión de los servicios?

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 La comunicación con los clientes incluye con información relativa al

servicio, trata consultas, contratos, pedidos, obtener retroalimentación,

controlar la propiedad del cliente, establecer acciones de contingencia

8.2.2 Se determinan los requisitos para la provisión del servicio?

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3.1 Cuenta con mecanismos para revisar los requisitos para asegurar la

provisión del servicio

8.2.3.2 Cuenta con información documentada sobre los resultados de la

revisión y requisitos nuevos para el servicio?

8.2.4 Se genera información documentada cuando cambian los requisitos del

servicio y ésta se comunica?

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Existe información documentada de los requisitos del diseño y

desarrollo de los productos y servicios?

8.3.3 La organización cuenta con información documentada de los elementos

de entrada para el diseño y desarrollo de los productos y servicios?

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8.3.4 Cuenta con controles de las revisiones del diseño y desarrollo.

8.3.5 Existe información documentada de los elementos de salida del diseño

y desarrollo de los productos y servicios?

8.3.6 La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos

durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios?

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 La organización asegura que los procesos, productos y servicios

suministrados externamente son conformes a los requisitos?

8.4.2 Cuenta con información documentada de la evaluación, selección,

seguimineto del desempeño y reevaluación de proveedores externos

8.4.3 Comunica a los proveedores externos sus requisitos, incluyendo

actividades de verificación de ser requerido en las instalaciones del

proveedor?

8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Dispone de información documentada sobre el control de la provisión

del servicio?

8.5.2 Cuenta con información documentada de las salidas del servicio con

respecto a los requisitos de seguimiento y medición

8.5.3 La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a

proveedores externos, mientras esta bajo el control de la organización o

esté siendo utilizada por la misma?

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8.5.4 La organización preserva las salidas durante la producción y prestación

del servicio (identificación, embalaje, almacenamiento, transporte)?

8.5.5 Existen mecanismos para determinar el alcance de las actividades

posteriores a la entrega del servicio, considerando: requisitos legales,

vida útil, requisitos del cliente, retroalimentación del cliente?

8.5.6 La organización conserva información documentada que describa los

resultados de la revisión de los cambios para la prestación del servicio?

8.6 Liberación de los productos y servicios

La organización conserva información documentada sobre la liberación

del servicio?

8.7 Control de las salidas no conformes

8.7.1 La organización toma acciones adecuadas basándose en la naturaleza de

la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos

y servicios?

8.7.2 La organización conserva información documentada de la no

conformidad, de acciones tomadas?

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 La organización conserva información documentada de los resultados

de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para

asegurar resultados válidos?

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9.1.2 La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los

clientes y se han determinado los métodos para obtener, realizar el

seguimiento y revisar la información sobre la satisfacción del cliente?

9.1.3 Existen métodos para analizar y evaluar la información resultante del

seguimiento y medición de la satisfacción del cliente?

9.2 Auditoría Interna

9.2.1 La organización lleva a cabo auditorías internas planificadas?

9.2.2 Existe información documentada de la implementación del programa de

auditoría interna y de sus resultados?

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

9.3.2 Planifica la revisión por la dirección?

9.3.3 La organización conserva información documentada como evidencia de

los resultados de las revisiones por la dirección?

10. MEJORA

10.1 La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e

implementa las acciones necesarias para cumplir los requisitos del

cliente y aumentar su satisfacción?

10.2 La organización dispone de información documentada de la gestión de

no conformidades e implementación de acciones correctivas?

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10.2.1 Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por

quejas, la organización reacciona ante la no conformidad para corregirla

y eliminarla?

10.2.2 La organización conserva información documentada de la naturaleza de

las no conformidades y de los resultados de acciones tomadas?

10.3 La organización considera los resultados del análisis y la evaluación y

las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay

necesidades u oportunidades consideradas como parte de la mejora

continua?

(MENA, 2016)

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ANEXO E LA ENCUESTA

Tabla 54: Encuesta

PREGUNTA SI NO

1.1 ¿Se pueden evidenciar documentos que establezcan la identidad jurídica de Kalos Estética

Médica?

1.2 ¿Se puede evidenciar una planificación estratégica?

1.3 ¿La alta dirección ha establecido procesos de comunicación dentro de la estética?

1.4¿ Se dispone de la planificación del presupuesto anual para la estética?

2.1 ¿Se ha documentado, e informado al personal sobre la misión, políticas y los objetivos de la

empresa?

2.2 ¿Existe un manual de calidad?

2.3 ¿Se realiza un seguimiento a los indicadores de gestión?

2.4 ¿Se dispone de información documentada de los procesos que se realiza en la Estética?

2.5 ¿Existe una persona autorizada para realizar la revisión y aprobación de los documentos de la

estética?

2.6 ¿Existe un sistema para control de cambios de los documentos tanto físicos como digitales y está

plasmado en un procedimiento?

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2.7 ¿Se realizan auditorías internas periódicas y estas están planificadas?

3.1 ¿Se proporciona la información que el paciente requiere antes de realizarse cualquier

intervención?

3.2 ¿Cuando un paciente tiene alguna duda sobre un tratamiento se le proporciona la información

que él requiere?

3.3 ¿Se informa al cliente sobre los riesgos potenciales de los tratamientos estéticos?

4.1. ¿Se evalúan los riesgos que puede tener un tratamiento de plasma facial en el paciente?

4.2 ¿Se realiza algún tipo de seguimiento posterior al término del tratamiento anti manchas en el

paciente?

4.3 ¿Existe un procedimiento en el que se explique normas de bioseguridad para el personal médico

cuando realiza una rinomodelacion?

4.4 ¿Existe un responsable Médico Dermatólogo en la estética?

4.5 ¿La persona encargada del área de dermatología tiene sus funciones claras y las mantiene por

escrito?

5.1 ¿Antes de cerrar una venta, se asegura que se cumpla con los requisitos solicitados por el

paciente?

5.2 ¿Se dispone de procedimiento que especifiquen como realizar una venta?

6.1 ¿Se realiza un seguimiento posterior al tratamiento que se realizó el paciente para comprobar el

grado de satisfacción?

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6.2 ¿Se ha determinado el método para realizar el seguimiento a los pacientes?

7. 1Los empleados de la estética reciben capacitación periódica?

7.2 Para contratar al personal que colabora con Kalos se tiene establecido un perfil específico para

cada puesto de trabajo?

7.3 Kalos tiene actualizadas las hojas de vida del personal?

7.4 Se llevan registros de vacunas del personal?

7.5 Kalos mantiene registros de confidencialidad con el persona?

7.6 Kalos ha implementado un sistema para evaluar los conocimientos y experiencia del personal.?

8.1 Se ha establecido un sistema de selección de los proveedores de servicios y suministros para la

estética?

8.2 Se dispone de un procedimiento para la verificación de los suministros y consumibles que se han

adquirido para la estética?

8.3 Se ha establecido un procedimiento de control de inventarios?

8.4 Kalos dispone de un listado de proveedores de insumos, reactivos y consumibles evaluados y

aprobados con registros de su evaluación?

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ANEXO A: Instrumento para determinar la validez Encuesta

La Encuesta ha sido sometida a un proceso de validación por expertos evaluadores que

se detallan a continuación:

Evaluador: Cargo/Institución

Ing. David Morales. MBA Analista de Infraestructura

Escuela de Fiscales

Fiscalía General del Estado

Dr. Marco Quichimbo. MSc Especialista en Investigación Pedagógica

Escuela de Fiscales

Fiscalía General del Estado

Lcd. Edson González. MA Analista en Asesoría Jurídica

Escuela de Fiscales

Fiscalía General del Estado

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