sistema integral de manual de sistemas … · sistema integral de administraciÓn de negocios...

50
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 A Menú Principal A.1 Catálogos Menú de catálogos es la sección del sistema en la que se tendrá la posibilidad de dar de alta y consultar los diferentes catálogos disponibles en el sistema. Fig. 1.1 Pantalla Menú de catálogos.

Upload: others

Post on 20-May-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A Menú Principal

A.1 Catálogos Menú de catálogos es la sección del sistema en la que se tendrá la posibilidad de dar de

alta y consultar los diferentes catálogos disponibles en el sistema.

Fig. 1.1 Pantalla Menú de catálogos.

Page 2: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.1 Categoría De Productos

En este apartado se definen las categorías en las que se van a clasificar los productos.

fig. 1.2 Categoría de productos

NOMBRE: Nombre completo de la categoría

NOMBRE CORTO: Nombre corto de la categoría, de este nombre va a depender las

búsquedas de los productos en facturación, compras, inventarios, etc.

MANEJA CONTROL DE UNIDADES: Se selecciona S para indicar que la categoría en la

cual se va a clasificar el producto va manejar control de unidades (renta de unidades) o N en

caso contrario.

% MÍNIMO DE UTILIDAD EN VENTAS DE CONTADO: Define el porcentaje mínimo

de utilidad que se desea obtener en una venta de contado.

Page 3: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

%MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO POR ANTICIPADO: Porcentaje máximo de

descuento que se va a aplicar en una venta por pago anticipado.

CRITERIOS PARA EL CALCULO DE COMISIONES: Aplican para el calculo de

comisiones a los vendedores tomando como base si la venta se paga al contado o a crédito.

MÁXIMO DIAS EN VENTAS DE CONTADO: Máximo días en los que se va a considerar

una venta como pago de contado.

MÁXIMO DIAS EN VENTAS DE CRÉDITO: Máximo días en los que se va a considerar

una venta como de crédito

PORCENTAJE DE COMISIÓN EN VENTAS DE CONTADO: Porcentaje de comisión

que se le va a proporcionar al ejecutivo en una venta de contado.

PORCENTAJE DE COMISIÓN EN VENTAS DE CRÉDITO: Porcentaje de comisión que

se le va a proporcionar al ejecutivo en una venta de crédito.

DISMINUIR GRADUALMENTE COMISIÓN DE VENTAS DE CRÉDITO: Se

selecciona si se desea disminuir gradualmente la comisión de ventas de crédito.

PORCENTAJE POR DÍAS DE CRÉDITO: Se define los días y el porcentaje adicional al

precio mínimo de venta en una venta a crédito. Se debe de capturar para cada día de crédito

otorgado a los clientes incluyendo si la venta es en efectivo con cero.

% DE DESCUENTO POR TIPO DE CLIENTES: Se define el porcentaje de descuentos a

aplicar para cada tipo de cliente.

TIPO DE CLIENTE: Se obtiene del catalogo de tipos de clientes y se refiere a una

clasificación en los clientes tales como distribuidores, frecuentes, etc.

% DESC1: Descuento base a aplicar por tipo de cliente.

>NOPZS: Mayor a número de piezas a aplicar el siguiente descuento.

%DESC2: Porcentaje de Descuento a aplicar cuando el número de piezas sea mayor a

>NOPZS

VOLUMEN: Número de piezas a considerar como venta por volumen.

%DESC3: Porcentaje de descuento cuando la compra es igual o mayo al número de piezas

consideradas como volumen.

%PRONTO PAGO: Porcentaje de descuento a aplicar cuando es una venta de contado.

Page 4: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

NOTA: Cabe mencionar que los porcentajes de descuento se aplican en el modulo de Punto de

Ventas y son acumulativos, es decir, se aplica el descuento base + %Desc2 + %Desc3 +

%Pronto pago en caso de cumplir con los criterios respectivos.

IR A LA CATEGORÍA: Si se desea consultar una categoría, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

* Nota: Si no se define ninguna política a aplicar por tipo de cliente el sistema no realizará ningún descuento.

Page 5: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.2 Marcas De Productos

Se da de alta en el catálogo las marcas de productos a manejar. Se captura el nombre

completo de la marca y un nombre corto.

fig. 1.3 Pantalla Marca De Productos

# MARCA: El sistema da un número predefinido conforme se ingresan los datos.

NOMBRE: Ingrese el nombre de la marca que desea dar de alta en el sistema.

NOMBRE CORTO: Proporcione un nombre corto para la marca, de este nombre va a

depender las búsquedas de los productos en facturación, compras, inventarios, etc.

IR A LA MARCA: Si se desea consultar una marca, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 6: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.3 Modelos

Se capturan los modelos de productos a manejar.

Fig. 1.4 Pantalla Catálogo De Modelos

# MODELO: El sistema da un número predeterminado conforme el usuario ingresa los

datos.

MODELO: Ingrese el modelo que desea dar de alta en el sistema, de este nombre va a

depender las búsquedas de los productos en facturación, compras, inventarios, etc.

IR AL MODELO: Si se desea consultar un modelo, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 7: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.4 Unidades

Agrega al catálogo las unidades de medida que se utilizarán para cada producto. Se

captura nombre completo y nombre corto.

Fig. 1.5 Pantalla Catálogo de Unidades

# UNIDAD: El sistema da un número predeterminado conforme se ingresan los datos.

DESCRIPCIÓN CORTA: Proporcione un nombre corto para la unidad. Éste será dado de

alta en el sistema.

DESCRIPCIÓN LARGA: Descripción con la que el usuario hace referencia a las unidades.

IR A LA UNIDAD: Si se desea consultar una unidad, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 8: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.5 Almacenes

Catálogo que permite ingresar los ALMACENES con los que contará una sucursal.

Para SIAN el Almacén es indispensable para controlar el Inventarío de Mercancía, por lo

tanto para todas las empresas que se dediquen al giro comercial de Mercancía, es

indispensable que por lo menos tenga un Almacén

Fig. 1.6 Pantalla Catálogo de almacenes.

DESCRIPCIÓN: Nombre del Almacén, es importante la descripción ya que a través de ella

se hacen búsquedas de Inventario en los diferentes módulos donde se hace referencia al

Almacén

Page 9: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

ENCARGADO: El nombre del empleado que se hace responsable de cualquier movimiento

de inventario que se haga en el Almacén.

Para el proceso contable de generación de Pólizas de Inventario, el encargado va a determinar

la Región y Departamento en el registro del Movimiento, que finalmente indica el Almacén y

esto es el CENTRO DE COSTOS asociado al Empleado.

DIRECCIÓN: Domicilio, colonia, municipio, estado y RFC, si no se tiene el dato puede

poner un “.”, De tal forma que se capture un valor. La dirección se utiliza en algunos reportes

de Movimientos de Inventario, sobre todo en las Transferencias de Almacenes.

HABILITADO: Se puede tener dos clases de almacenes, Los ACTIVOS y NO ACTIVOS.

Los ALMACENES ACTIVOS sólo se van a manejar en el módulo de VENTAS, no se puede

facturar mercancía de un almacén NO ACTIVO.

De los Almacenes NO ACTIVOS se van a poder hacer todo tipo de Movimientos de Inventario,

excepto los movimientos asociados al modulo de VENTAS. Un ejemplo de estos almacenes

sería el Almacén de TALLER, ACCESORIOS DE RENTAS por describir algunos.

SUCURSAL/ DEPTO: La empresa puede estar formada por una Matriz y varias Sucursales

y estas a su vez tiene uno o más empleados que la operan. Por cada Sucursal SIAN controla

por separado el Inventario, las facturas, remisiones, cobranza y las unidades de Renta, esto

quiere decir que el empleado asociado al usuario firmado en el Sistema va a poder sólo

generar las facturas, remisiones, cobranza y las unidades de Renta correspondientes a su

SUCURSAL, por ejemplo para el caso de la mercancía el usuario solo podrá ver el inventario

de de los almacenes de su misma sucursal.

Page 10: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

CENTRO DE COSTOS: Clave generada en el catálogo de Centro de Costos, que indica la

ubicación en la Empresa, es decir en este catálogo se asocian por cada Región o Sucursal de la

Empresa una o más Áreas o Departamentos, por ejemplo:

CVE SUCURSAL DEPTO.

100 ……………… 1 MATRIZ…………100 VENTAS

101 ……………… 1 MATRIZ…………101 ALMAEN MTZ1

102 ……………… 1 MATRIZ…………102 ALMACÉN MTZ 2

200 ……………… 2 FORANEO………200 VENTAS F

201 ……………… 2 FORANEO………201 ALMACÉN F1

Page 11: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.6 Zonas Fiscales

La zona fiscal define el porcentaje de descuento a aplicar por región o por zona. En la

zona centro el IVA a aplicar es del 15% y en la zona norte el IVA será del 10% para México.

Fig. 1.7 Pantalla Catálogo Zonas Fiscales.

ID ZONA FISCAL: El sistema da un número predeterminado conforme se ingresan los

datos.

NOMBRE CORTO: Proporcione un nombre corto para la Zona fiscal. Éste será dado de alta

en el sistema e identificará la zona en el sistema.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia a las zonas fiscales.

% IVA APLICADO: Ingrese el porcentaje que se aplicará tanto en ventas como en compras.

Es muy importante tomar en cuenta la zona en la que se estará trabajando va relacionada con

la zona asociada a la sucursal a la que pertenece el usuario para el caso de la venta o la zona a

la que pertenece el Proveedor para las compras. A continuación se agrega una tabla con los

impuestos en las zonas económicas más importantes.

Impuestos Zonas Fiscales

PAÍS TASA (%) ABREVIATURA

América

Page 12: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

Argentina 21 IVA

Colombia 16 IVA

Canadá 5 GST/TPS

El Salvador 13 IVA

Guatemala 12 IVA

México 10

15

IVA fronterizo

IVA centro

Panamá 5 ITPBMS

U.S.A Varia según el estado TAX

Asia

Corea del sur 10 VAT

Indonesia 10 PPN

Japón 5 TAX

China 17

Tailandia 7 VAT

Europa

Alemania 19 UST

España 16 IVA

Francia 19.6 TVA

Reino unido 15 VAT

Suecia 25 Moms

Suiza 7.6 TVA

Page 13: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.7 Monedas

Se definen los tipos de moneda a utilizar. El sistema tiene la capacidad de manejar

diferentes tipos de moneda.

Fig. 1.8 Pantalla Catálogo Monedas.

# MONEDA: El sistema da un número predefinido conforme se ingresan los datos.

NOMBRE: Ingrese el nombre de la moneda que dará de alta, ésta puede ser moneda nacional

o extranjera (dólar, euro, pesos mexicanos, etc.)

NOMBRE_CORTO: Ingrese un nombre corto para identificar la moneda.

LEYENDA CHEQUES (MONEDA): Ingrese el nombre de la moneda en la cantidad con

letra en el cheque.

LEYENDA CHEQUES (ABREVIADO): Ingrese la abreviatura de la moneda en la cantidad

con letra en el cheque.

Page 14: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.8 Bancos

Se da de alta en el catálogo los nombres de los bancos a utilizar.

Fig. 1.9 Pantalla Catálogo Bancos.

No: El sistema da un número predefinido conforme se ingresan los datos.

NOMBRE CORTO: Ingrese el nombre corto del banco que dará de alta.

NOMBRE: Ingrese el nombre completo del banco que dará de alta.

# DIG. CTA.: Se refiere al número de dígitos que se utilizan en ese Banco para formar la

cuenta bancaria. Este se utiliza en los pagos a proveedores. En el módulo de Compras, en el

proceso de Pagos a Proveedores, se generan archivos en Excel para exportar las transferencias

y cheques emitidos por Banco, el formato de las cuentas de transferencia la toma de este

catálogo y precisamente del valor contenido en # DIG CTAS.

F. LIQUID. DEFAULT TR: Se utiliza en los pagos a proveedores, y es que cuando se

genera la Cuenta por Pagar, si el proveedor tiene configurado en su catálogo

correspondiente un Banco y una Cta. Transferencia, el sistema va asignar por default esta

Page 15: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

forma de Liquidación, sin embargo el usuario la puede modificar posteriormente si es que así

lo requiere. Esta Forma de Liquidación es la que con más frecuencia se utiliza y además es

por Transferencia.

Page 16: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.9 Tipos de Cambio

Para SIAN el tipo de cambio es un movimiento fundamental que deberá ser registrado

diariamente. En éste modulo se captura el tipo de cambio oficial y comercial con respecto a la

moneda local.

Fig. 1.10 Pantalla Catálogo Tipos de Cambio.

# MOVIMIENTO: El sistema da un número predefinido conforme se ingresan los datos.

# MONEDA: Despliegue una lista de moneda, previamente dadas de alta en el sistema,

dando clic en el combo.

FECHA DEL MOVIMIENTO: Captura la fecha en la que se realiza el movimiento.

TIPO DE CAMBIO OFICIAL: Se refiere al tipo de cambio monetario que aparece en el

diario oficial.

TIPO DE CAMBIO COMERCIAL: Se refiere al tipo de cambio monetario que se maneja en

el ámbito comercial.

Page 17: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.10 Formas de Pago

Se utiliza en el modulo de Punto de Ventas, en la caja y se refiere a las posibles formas con las

que se podrá aplicar la cobranza.

Fig. 1.11 Pantalla Catálogo Formas de Pago.

ID FORMA PAGO: El sistema da un número predefinido conforme se ingresan los datos.

SIGLAS: Abreviatura con la que se podrá identificar la forma de pago en la aplicación de los

pagos (EFECTIVO, TARJETA, CHEQUE, ETC)

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario identificara la forma de pago.

NO. DE CUENTA POR SUCURSAL:

SUCURSAL: Nombre de la sucursal en la que la forma de pago estará activa.

CUENTA BANCARIA: cuenta bancaria en la que estará asociada la forma de pago, puede

ser una cuenta bancaria o una cuenta puente.

TIPO DE PAGO: Seleccione el tipo de manejo de la forma de pago, crédito, depósito,

efectivo, etc.

FORMA DE PAGO ACTIVA: SI para que pueda desplegarse en la lista de forma de pagos

validas en la aplicación, NO para deshabilitar la forma de pago.

Page 18: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

FORMA DE PAGO: Si se desea consultar una forma de pago, despliegue una lista de

registros previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 19: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.11 Formas De Liquidación

En SIAN las Formas de Liquidación se utilizan en él modulo de Compras, para los

pagos a proveedores y en el módulo de Gastos, para los egresos generados a los diferentes

tipos de beneficiarios.

Fig. 1.12 Pantalla Formas de Liquidación “SI es cuenta bancaria”.

ES CUENTA BANCARÍA: La forma de Liquidación puede ser SI o NO de una Cuenta

bancaria. “SI”, significa que cuando se genere un pago de esta forma de liquidación, va afectar

el saldo de la cuenta bancaria a la que pertenece la forma de liquidación. “NO” significa que la

forma de liquidación va a funcionar como una cuenta puente en la que no se va ver afectado

ningún saldo en bancos.

NO. DE CUENTA: Si la forma de liquidación es de una Cuenta Bancaria, es necesario

capturar el No de Cuenta, que precisamente se refiere a la cuenta que va afectar cuando exista

un movimiento con esta forma de liquidación.

Page 20: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

TIPO DE APLICACIÓN: Se comentaba que las formas de liquidación se utilizan en él

modulo de Compras y Gastos, y precisamente en este campo se captura a que módulo se va a

poder utilizar. El tipo de aplicación, puede tener tres valores: “COMPRAS”, “GASTOS” y

“AMBOS”.

CHEQUE O CAJA: La forma de liquidación puede ser “CONTABILIDAD”, significa que es

una forma x transferencia y se aplica solo si es “CUENTA BANCARÍA”.

Fig. 1.13 Pantalla Formas de liquidación “NO es cuenta bancaria”.

MONEDA: Si “ES CUENTA BANCARÍA es SI”, tendrá la misma moneda de la Cuenta

bancaria a la que pertenece la forma de liquidación, y si es “NO”, es importante que se capture

la MONEDA.

CUENTA INTERNA Y CUENTA EXTERNA: La condición para que estos campos se

capturen necesariamente es que, la contabilidad esta ACTIVA y además la Forma de

Liquidación no sea Cuenta Bancaria. Se refieren a la cuenta contable que se utiliza en los

Page 21: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

procesos contables de PAGOS A PROVEEDORES Y GASTOS y que van a representar la

Cuenta Bancaria Puente, como puede ser ANTICIPO; CASAS DE CAMBIO, etc.

Page 22: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.12 Formatos De Cheques

Se captura la ubicación de los archivos de formato de cheques, estos formatos están

realizados en Crystal Reports. Se da de alta la descripción del formato y se selecciona la ruta

en la que se encuentra el archivo.

Fig. 1.14 Pantalla Catálogo Formas de Cheques.

FORMATO ID: Ingrese un número de identificación del formato. Éste facilitará su

búsqueda.

DESCRIPCIÓN: Nombre con el que el usuario identificara el formato del Cheque.

RUTA DEL ARCHIVO DE CHEQUE: Seleccione la ubicación donde se localiza el archivo

del formato de cheque, el botón lo llevara a la ruta de una forma mas rápida.

IR AL FORMATO: Si se desea consultar un formato, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 23: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL A.1 Catálogos

A.1.13 Centro de Costos

En este catálogo se asocian por cada Región o Sucursal de la Empresa una o más Áreas o

Departamentos, por ejemplo:

CVE SUCURSAL DEPTO.

100 ……………… 1 MATRIZ…………100 VENTAS

101 ……………… 1 MATRIZ…………101 ALMAEN MTZ1

102 ……………… 1 MATRIZ…………102 ALMACÉN MTZ 2

200 ……………… 2 FORANEO………200 VENTAS F

201 ……………… 2 FORANEO………201 ALMACÉN F1

Se captura el centro de costo, descripción y opcionalmente el sub-proyecto.

Fig. 1.15 Pantalla Catálogo de Centro de Costos.

CENTRO DE COSTOS: Ingrese un valor numérico con el que identificará el centro de

costos.

Page 24: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia al concepto de centro de

costos.

PROYECTO: Se habilita solo cuando está activo el PRESUPUESTO. Se refiere a la sucursal.

SUBPROYECTO: Se habilita solo cuando está activo el PRESUPUESTO. Se refiere a los

departamentos.

Page 25: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.14 Prorrateo Automático

En el catálogo de Egresos se mencionaron que podía haber 4 tipos de prorrateos de

Egresos y uno de ellos era el “PRORRATEO AUTOMATICO”, en este caso el usuario va

prorratear manualmente el gasto a varios centros de costos. Es en esta pantalla donde el

usuario determina el Porcentaje del prorrateo correspondiente a cada uno de los centros de

costos involucrados.

Fig. 1.16 Pantalla Captura de Prorrateo de Gastos Automático.

CONCEPTO DE GASTO: Se refiere al concepto de Egreso (configurado con tipo de

prorrateo AUTOMATICO) al que se va a prorratear el gasto en varios centros de costos.

CENTRO DE COSTOS: Clave generada en el catálogo de Centro de Costos, que indica la

ubicación en la Empresa (Región ó Sucursal y Áreas ó Departamentos).

PORCENTAJE DE PRORRATEO: Es el porcentaje para determinar la parte del monto del

gasto que le corresponde a cada centro de costos.

La suma de los porcentajes de prorrateo debe ser el 100% del total del gasto.

Page 26: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.15 Empleados

En este catálogo se van a registrar los empleados que laboran en la empresa, para

entrar al Sistema se requiere de un USUARIO y PASWORD, cada Usuario esta asociado a un

Empleado, pero no necesariamente un Empleado tiene que tener un Usuario de Acceso al

Sistema, por ejemplo los vendedores son empleados que se requieren para el registro de las

facturas, pero no siempre los vendedores ingresan al SISTEMA.

Fig. 1.17 Pantalla Catálogo Empleados.

DATOS PERSONALES: Nombre, domicilio, colonia, municipio, y estado, RFC, si no se

tiene el dato puede poner un “.”, De tal forma que se capture un valor.

Page 27: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

Los datos Clave empleado, Número de Seguro Social, RFC, No. Nacional de Empleado, Fecha

Contratación, Fecha Nacimiento, son importantes que se capturen si el SISTEMA DE

NOMINA esta Activo.

CENTRO DE COSTOS: Clave generada en el catálogo de Centro de Costos, que indica la

ubicación en la Empresa, es decir en éste catálogo se configuran por cada Región o Sucursal

de la Empresa uno o más departamentos o Áreas, por ejemplo:

CVE SUCURSAL DEPTO.

100 ……………… 1 MATRIZ…………100 VENTAS

101 ……………… 1 MATRIZ…………101 ALMAEN MTZ1

102 ……………… 1 MATRIZ…………102 ALMACÉN MTZ 2

200 ……………… 2 FORANEO………200 VENTAS F

201 ……………… 2 FORANEO………201 ALMACÉN F1

En el proceso contable de GENERACIÓN DE PÓLIZAS DE INVENTARIOS, la sucursal y

departamento del registro contable va a corresponder al Centro de costos asociado al

Empleado responsable del Almacén, que finalmente van indicar el ALMACÉN donde sé esta

generando el Movimiento.

SUCURSAL/ DEPTO: La empresa puede estar formada por una Matriz y varias Sucursales y

estas a su vez tiene uno o más empleados que la operan. Por cada Sucursal SIAN controla por

separado el Inventario, las facturas, remisiones, cobranza y las unidades de Renta, esto quiere

decir que el empleado asociado al usuario firmado en el Sistema va a poder sólo generar las

facturas correspondientes a su SUCURSAL, por ejemplo para el caso de las unidades de renta,

si el usuario no corresponde a la misma sucursal del equipo, este no la podrá facturar.

Page 28: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

Como comentario final, un usuario puede ver el Inventario de todas las sucursales

independientemente de la Sucursal a la que pertenezca.

Los campos como los teléfonos, Correo electrónico, persona y teléfono en caso de emergencia,

Nombre de la Esposa y Notas, son datos informativos para el personal de Recursos Humanos,

pero no son obligatorios.

Page 29: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.16 Concepto de Egresos

En este catálogo se configuran las características a las que estarán sujetos los productos

(Mercancía, Servicios, Activos y Consumibles), tales como, % IVA, % IMP ESPECIAL, si esta

sujeto a ISR, si esta sujeto a RET IVA, % RET IVA, tipo de personas (Clientes) a las que se le

van a poder aplicar el calculo de RET IVA y en caso de que exista la Interfaz contable entre

SIAN y SICCORP también se especifican las cuentas contables.

A partir de este concepto, se van hacer los cálculos de impuestos que estarán sujetos en los

módulos de compras y ventas cualquier tipo de producto, por eso es muy importante tener

mucho cuidado al asociar un concepto al producto.

Fig. 1.18 Pantalla Concepto de Egresos.

1. Sólo cuando el presupuesto está activo.

2. Sólo cuando la contabilidad está activa.

TIPO DE GASTOS: Ingrese el valor numérico con el cuál identificará el egreso.

DESCRIPCIÓN: Digite el nombre del egreso.

1

2

Page 30: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

TIPO DE CONCEPTO: Despliegue una lista de conceptos del combo y seleccione. Indica el

módulo en el que se va a poder utilizar el concepto de Egreso y este puede ser: Proveedores,

Gastos, Consumibles, Amortizaciones, Depreciaciones, Provisiones.

TIPO DE PRORRATEO: Despliegue una lista de prorrateos del combo y seleccione. Se

utiliza para el módulo de Compras y puede ser: “AUTOMATICO AL 100%”, significa que todo

el gasto va ser aplicado al centro de costo asociado al concepto de Egreso, “AUTOMATICO” y

“MANUAL”, que indica que el pago que se genere con este concepto va ser prorrateado

manualmente a varios centros de costos(Configuración en la pantalla de Prorrateos

automáticos), “POR ENTRADA AL ALMACEN” significa que el gasto va ser aplicado al

movimiento de inventario por entrada al almacén por compras, principalmente este tipo de

prorrateo se utiliza en el proceso de importación de mercancía en los costos indirectos tales

como los Honorarios de Agentes Aduanales, Fletes, etc., sin embarco también puede ser

utilizado para cualquier costo adicional de una compra nacional.

CENTRO DE COSTOS: Clave generada en el catálogo de Centro de Costos, que indica la

ubicación en la Empresa, es decir en este catálogo se asocian por cada Región o Sucursal de la

Empresa una o más Áreas o Departamentos, por ejemplo:

CVE SUCURSAL DEPTO.

100 ……………… 1 MATRIZ…………100 VENTAS

101 ……………… 1 MATRIZ…………101 ALMAEN MTZ1

102 ……………… 1 MATRIZ…………102 ALMACÉN MTZ 2

200 ……………… 2 FORANEO………200 VENTAS F

201 ……………… 2 FORANEO………201 ALMACÉN F1

En el proceso contable de GENERACIÓN DE PÓLIZAS DE COMPRAS, la sucursal y depto. del

registro contable va a corresponder al Centro de costos asociado al Concepto de egresos

asociado al producto, siempre y cuanto el tipo de prorrateo sea “AUTOMATICO AL 100%”.

PORCENTAJE IVA: No puede tener un valor Nulo y se refiere al factor por el que se va a

calcular el IVA a partir del Importe de una Compra o Venta de un producto.

Page 31: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

PORCENTAJE IMP ESPECIAL: Este campo se utiliza para cualquier producto que

además del IVA, se le aplica un impuesto adicional, por lo que en este espacio se especifica el

factor por el que se va obtener el Impuesto Especial a partir del Importe de una Compra o

Venta de un producto.

% IMP. ZONA FISCALES: Los impuestos que se van a calcular a partir del importe de una

Compra o Venta de un producto van a depender de la ZONA FISCAL asociado en el concepto

de Egresos, la zona fiscal del proveedor(Compra) y la zona fiscal de la sucursal de

facturación(Venta).

% IVA: No puede tener un valor Nulo y se refiere al factor por el que se va a calcular el

IVA a partir del Importe de una Compra o Venta de un producto y la Zona Fiscal relacionada

% IMP. ESP: Este campo se utiliza para cualquier producto que además del IVA, se le

aplica un impuesto adicional, por lo que en este espacio se especifica el factor por el que se va

obtener el Impuesto Especial a partir del Importe de una Compra o Venta de un producto.

% OTROS: Este campo se utiliza para cualquier producto que además del IVA e IMP.

ESP. Se le aplica un impuesto adicional, por lo que en este espacio se especifica el factor por el

que se va obtener OTRO Impuesto a partir del Importe de una Compra o Venta de un

producto.

ISR: Se aplica en la generación de una Orden de Compra y el valor esta asociado con el Tipo

de Proveedor, es decir que no todos los proveedores están sujetos a retención de ISR. El valor

de este campo se indica con “SI”, que significa que el producto asociado al concepto esta

sujeto a Retención de ISR y “NO”, que independientemente que el Proveedor este sujeto a

Retención no se va a calcular ISR.

PORCENTAJE RET IVA Y APLICA A PERSONAS: Si el tipo de persona del Proveedor

Interno no esta sujeta a retención, el Sistema no va a permitir configurar % de RET IVA y el

Tipo de personas (Clientes) a las que se les van a poder aplicar RET IVA en el módulo de

ventas.

Es importante mencionar que para que se pueda calcular Retención de IVA en el módulo de

ventas, el concepto de Egreso o Ingreso al que pertenece el producto, debe estar configurado

Page 32: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

como sujeto a RET IVA, % RET IVA y el Tipo de personas(Clientes) a las que se le van a poder

aplicar RET IVA.

SUJETO A RET IVA: Indica con “SI”, que el producto asociado al concepto, esta sujeto a

Retención de ISR, este se aplica en la generación de la Orden de Compra y Facturas. “NO”,

que independientemente que el Proveedor este sujeto a Retención no se va a calcular RET

IVA.

Si la contabilidad esta ACTIVA es importante que se configuren cada una de las cuentas

contables que representan los conceptos sujetos al producto:

CUENTA INGRESOS: Esta cuenta es muy importante, sobre todo porque es la que va a

representar el concepto en cualquier módulo(Compras, Gastos, Inventarios, Consumibles,

etc.). En una compra representa el gasto, en el inventario representa la contrapartida de la

mercancía, en el gasto representa el

CUENTA EGRESOS: Se utiliza para el proceso contable de Ventas, siempre y cuando el

parámetro “Póliza venta” sea 1, que significa que el auxiliar que representa la venta se va

obtener del concepto de egreso asociado al producto.

CUENTA DEVOLUCIONES: Se utiliza para el proceso contable de Ventas, siempre y

cuando el parámetro “Póliza venta” sea 1, que significa que el auxiliar que representa la

devolución se va obtener del concepto de egreso asociado al producto.

CUENTA IVA CHEQUES: Se utiliza en el proceso contable de Compras, y va a representar

el IVA PENDIENTE DE PAGO cuando se genera la cuenta por pagar.

CUENTA IVA TRANSFERENCIA: Se utiliza en el proceso contable de Compras, y va a

representar el IVA PAGADO cuando se aplica el pago total o parcial de la cuenta por pagar.

CUENTA ISR: Se utiliza en el proceso contable de Compras, y va a representar la retención

de ISR cuando se genera la cuenta por pagar.

CUENTA RETENCIÓN IVA: Se utiliza en el proceso contable de Compras, y va a

representar la retención de IVA cuando se genera la cuenta por pagar.

Page 33: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

CUENTA ABONO RET IVA: Se utiliza en el proceso contable de Compras, y va a

representar el cargo de la retención de IVA para el caso que el parámetro de “Desglosar RET

IVA sea SI”.

IR A CONCEPTO: Despliegue una lista de registros previamente dados de alta en el sistema

con sólo un clic sobre el combo.

Page 34: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.17 Concepto de Ingresos

Para cualquier ingreso es necesario, un Monto, una Cuenta Bancaria y un Tipo de Ingreso, y

es precisamente en este catálogo donde se registran tantos como Tipos de Egresos se

requieran.

SIAN, maneja por default un tipo de Ingreso que es:

1: Ingreso por pago de facturas

Este movimiento, no se puede modificar y deben de existir en el catálogo desde que inicia

SIAN, a partir del tipo 2 el usuario podrá agregar y modificar cualquier otro tipo de Ingreso

que se requiera para los Ingresos llamados Manuales.

Fig. 1.19 Pantalla Concepto de Ingresos.

# DE CONCEPTO: El sistema asigna un número predeterminado al concepto de ingresos

para identificarlo.

DESCRIPCIÓN: Ingrese el nombre con el que identificará el ingreso.

MUESTRA: Despliegue registros previamente dados de alta con sólo dar clic sobre el combo.

Page 35: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.18 Cuentas Predeterminadas

Las cuentas predeterminadas a las que hace referencia este catálogo sólo se utilizan en los

procesos de generación de pólizas contables, siempre y cuando la contabilidad esta ACTIVA.

Fig. 1.20 Pantalla Catálogo de Cuentas Predeterminadas.

Son cuentas generales pero necesarias en un proceso contable, que más adelante se van a

mencionar cada uno de estos procesos que requieren de cada una de estas cuentas

predeterminadas, por lo pronto mencionaremos las 25 Cuentas Predeterminas que por default

se encuentran registradas en este catálogo y que tanto la CUENTA INTERNA COMO LA

EXTERNA tienen que tener un auxiliar contable que representa el concepto de la cuenta

predeterminada.

1. IVA ACREDITABLE

2. ISR POR HONORARIOSF

3. IVA RETENIDO POR PAGAR

4. IVA PENDIENTE DE PAGO

5. COSTO DE INVENTARIOS

Page 36: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

6. COMPRA VENTA PESOS

7. COMPRA VENTA DLL

8. TUA

9. CLIENTES

10. PROVEEDORES FISICOS

11. PROVEEDORES MORALES

12. DIFERENCIA DE SALDO DEUDOR

13. DIFERENCIA DE SALDO ACREDOR

14. IVA POR PAGAR(COBRANZA)

15. IMP ESPECIAL PEND. DE PAGO

16. IMP ESPECIAL POR PAGAR

17. UTILIDAD CAMBIARIA

18. PERDIDA CAMBIARIA

19. MERCANCIA IMP PEND INGRESAR

20. IVA DE ANTICIPOS

21. MERCANCIA NAC PEND INGRESAR

22. TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS

23. CLIENTES REVALUADOS

24. PROVEEDORES REVALUADOS

25. COSTO DE INVENTARIO SALIO

Page 37: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.19 Matrices Contables I

En el catálogo de Egresos se mencionaron que podía haber 3 tipos de prorrateos de

Egresos y uno de ellos era el “PRORRATEO AUTOMATICO”, en este caso el usuario va a

relacionar la Cuenta Contable correspondiente a cada uno de los centros de costos

involucrados, cabe mencionar que aplica solo cuando la contabilidad esta ACTIVA

Fig. 1.21 Pantalla Matrices Contables I.

CONCEPTO: Asociado a los conceptos de gastos cuyo tipo de prorrateo sea automático.

TIPO PRORRATEO: Éste no se captura se refiere al tipo de prorrateo asociado al concepto

(automático).

CENTRO DE COSTO: Clave generada en el catálogo de Centro de Costos, que indica la

ubicación en la Empresa, es decir en éste catálogo se configuran por cada Región o Sucursal

de la Empresa uno o más departamentos o Áreas, por ejemplo:

% PRORRATEO AUT: Indica el porcentaje que se le aplicará al centro de costos.

CUENTA INTERNA: Se refieren a la cuenta contable que se utiliza en los procesos

contables de PAGOS A PROVEEDORES Y GASTOS.

Page 38: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

DESCRIPCIÓN: No se captura y se refiere a la descripción de la cuenta contable

relacionada.

TOTAL DE PORCENTAJE: Calcula el porcentaje acumulado en los diferentes centros de

costos.

IR A CONCEPTO: Si se desea consultar un concepto, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 39: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.20 Matrices Contables III

Este catálogo se configura si la contabilidad esta ACTIVA y se utiliza en el proceso

contable de generación de pólizas de Ingresos Manuales.

Para cualquier ingreso diferente de INGRESO POR PAGO DE FACTURAS se requiere de

un Monto, una Cuenta Bancaria y un Tipo de Ingreso, contablemente la cuenta que

representa el Tipo de Ingreso se configura precisamente en este catálogo en el campo

CUENTA INTERNA Y EXTERNA.

Fig. 1.22 Pantalla Matrices Contables III.

CONCEPTO: Indique el tipo de ingreso por el cual desea realizar su configuración contable.

CUENTA INTERNA Y CUENTA EXTERNA: Se refiere a la cuenta contable que va a

representar el ingreso en los movimientos de ingresos manuales de bancos.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia al tipo de ingresos

(notas).

Page 40: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.21 Causas de no Pago

Para SIAN el registro de todos los movimientos es prioridad, es por esto que las causas

de no pago son también parte fundamental para el óptimo control. En éste apartado SIAN

permite al usuario dar de alta en el catálogo la descripción que identificará una Causa de No

Pago.

Las causas de No pago son aplicables a facturas compras, para indicar porque motivo

no se va a liquidar una factura a un proveedor.

Fig. 1.23 Pantalla Causas de No Pago.

CAUSA: Número consecutivo que el sistema otorga predeterminadamente.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia a la causa de no pago.

IR A CAUSA: Si se desea consultar una causa, despliegue una lista de registros previamente

dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 41: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.22Tipo Movimientos Bancarios

SIAN permite al usuario dar de alta al catálogo cualquier tipo de movimiento bancario

y se utilizan sobre todo en el registro de los movimientos del banco y la conciliación bancaria.

Fig. 1.24 Pantalla Tipos de Movimientos Bancarios.

MOVIMIENTO: Número consecutivo que el sistema otorga de manera predeterminada.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia al tipo de movimiento

bancario.

AUXILIAR: Si la contabilidad esta Activa, en necesario capturar la cuenta contable que va

representar la cuenta bancaria en el proceso contable de generación de EGRESOS e

INGRESOS.

MOVTO. BANCO: Se refiere al Código que el banco maneja y hace referencia al tipo de

movimiento y se utiliza para bajar los movimientos del banco (Estado de cuenta) al Sistema

por importación del archivo.

ORIGEN: “PROPIO” si el movimiento se maneja exclusivamente para el uso interno del

sistema (Depósitos en efectivo) y “BANCO” Si el movimiento es bancario (Comisiones,

Intereses, etc.), el sistema permite seleccionar la opción.

Page 42: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

TIPO DE MOVIMIENTO: Existen dos tipos de movimientos, Cargo (Salida económica) y

Abono (Entrada económica), SIAN permite seleccionar la opción que se desea aplicar.

MUESTRA: Si se desea consultar un movimiento bancario, despliegue una lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 43: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL A.1 Catálogos A.1.23 Factores de Comisión

En este apartado SIAN le permite capturar el porcentaje de comisión por monto que se

aplicara en las comisiones a vendedores.

Fig. 1.25 Pantalla Factores de Comisión.

MONTO: Indique el monto.

FACTOR DE COMISIÓN: Digite el porcentaje que asignará a la comisión.

Page 44: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.24 Días de pago

En caso de que la empresa tenga la política de que solo en ciertos días del mes se

realicen pagos a proveedores, es precisamente en este catálogo donde se dan de alta estos días

y se utiliza cuan se programan los pagos a proveedores, para facilitar el proceso se especifica

el día y el Sistema automáticamente asigna a todas las factura que no tengan programado su

pago el día/mm/aa en la pantalla de “Autorización de Liquidación de Facturas”.

Fig. 1.26 Pantalla Días de Pago.

DÍA DE PAGO: Indique fecha de día de pago.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia al día de pago.

IR A DÍA DE PAGO: Si se desea consultar un día de pago, despliegue la lista de registros

previamente dados de alta en el sistema con sólo un clic sobre el combo.

Page 45: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.25 Catálogos Continuación

Fig. 1.27 Pantalla Catálogos Continuación.

CAPAS DE DEPRECIACIÓN: Lo dirige hacia la pantalla de capas de depreciación.

CLAVES DE INVENTARIO: Lo dirige hacia la pantalla clases de inventarios.

CLASES: Lo dirige hacia la pantalla de clases.

TIPOS DE DOCUMENTOS COMPROBACIÓN DE GASTOS: Lo dirige hacia la pantalla

tipo de documentos comprobación de gastos.

Page 46: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.25 Catálogos Continuación

A.1.25.1 Capas de Depreciación

Agrega al catálogo los porcentajes de depreciación de los activos.

Fig. 1.28 Pantalla Captura de Capas de Depreciación.

CAPAS: Número consecutivo que el sistema otorga predeterminadamente.

PORCENTAJE: Indique el porcentaje de depreciación a la fecha de captura.

FECHA: Fecha en la que se captura el movimiento de depreciación.

Page 47: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.25 Catálogos Continuación

A.1.25.2 Claves De Inventarios

Se dan de alta en el catálogo las claves de inventario que serán utilizados en el modulo

de Administración de Activos con los que van a poder clasificar y controlar el inventario de

Activos.

Fig. 1.29 Pantalla Claves de Números de Inventario.

CLAVE: Identificador para los diferentes tipos de inventario de activos.

CONSECUTIVO: Número de activos dados de alta con la esa clave de inventario.

DESCRIPCIÓN: nombre que se asociará a la clave de inventario.

Page 48: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL

A.1 Catálogos A.1.25 Catálogos Continuación

A.1.25.3 Clases

Se dan de alta en el catálogo las clases de activos que serán utilizados en el modulo de

Administración de Activos.

Fig. 1.30 Pantalla Catálogo de Clases.

CÓDIGO DE CLASE: Número consecutivo que el sistema otorga predeterminadamente.

NOMBRE DE CLASE: Nombre que se le asigna a la clase.

Page 49: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

A. MENÚ PRINCIPAL A.1 Catálogos

A.1.25 Catálogos Continuación A.1.25.4 Tipos de Documentos comprobación de

gastos

Se utilizan en el modulo de Gastos en “Comprobación de Gastos” y se refieren a los tipos de

documentos permitidos en una gasto por comprobar.

Fig. 1.31 Pantalla Tipos de Documentos Comprobación de Gastos.

ID DOCUMENTO: Número consecutivo que el sistema otorga predeterminadamente.

DESCRIPCIÓN: Descripción con la que el usuario hace referencia al tipo de movimiento.

TIPO: Puede ser de tipo EGRESO (recibo de honorarios), INGRESO (Devolución de Efectivo)

o COMPRAS(Factura Proveedor), para seleccionarlo de clic en el combo elija el que desea

aplicar.

NOMBRE CORTO: Se refiere al nombre corto con el que se identifica el documento de

comprobación de gastos.

TIPO DE DOCUMENTO: Existen distintos tipos de documentos con los que se pueden

comprobar los gastos, recibo de honorarios, facturas, vales, etc. El combo abre un listado de

opciones para que el usuario pueda seleccionar el que desee ocupar.

Page 50: SISTEMA INTEGRAL DE MANUAL DE SISTEMAS … · SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS MANUAL DE SISTEMAS UTILERÍAS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 %MÁXIMO DE DESCUENTO PAGADO

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

MANUAL DE SISTEMAS

UTILERÍAS

FECHA : 24/07/2009

VERSION 2.0

Cuando el tipo de comprobación sea COMPRAS ésta estará ligada a facturas (compras)

pendientes por liquidar y al momento de comprobar el gasto la factura seleccionada quedará

pagada automáticamente.