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CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018 ¿CÓMO IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? CERTIFICATE POR 36 HORAS LECTIVAS A SU SERVICIO 17 Escuela Nacional Para Ejecutivos De Especialización

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CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 10 Y 11 DE MAYO DE 2018

¿CÓMO IMPLEMENTAR

EXITOSAMENTE EL

SISTEMA DE

CONTROL

INTERNO?

CERTIFICATE POR 36 HORAS LECTIVASA SU SERVICIO

17

Escuela Nacional Para Ejecutivos

De Especialización

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O B J E T I V O S D E L P R O G R A M A

Presentación

Escuela Nacional Para Ejecutivos

De Especialización

El curso es de naturaleza teórico-prác�ca y �ene el propósito de establecer un únicoenfoque de control interno. Toma como referencia el marco norma�vo y destaca eluso de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las en�dadesdel Estado, considerada como una herramienta eficaz para el proceso deimplementación del Sistema de Control Interno (SCI). Su finalidad es uniformizarconceptos, procesos y metodologías empleadas por las ins�tuciones del Estadodurante la implantación del control interno.Cabe resaltar que ha sido publicada la Resolución 004-2017-CG de la Contraloría de LaRepública correspondiente a la Guía para la Implementación y Fortalecimiento delSistema de Control Interno (SCI) en todas las En�dades del Estado, donde las mismasestán obligadas a implementar dicho sistema antes de las fechas establecidas acon�nuación:

1.- Para el Gobierno Nacional y todas sus En�dades (Vence el 31 de diciembre de 2017)2.- Para los Gobiernos Regionales y Locales (Vence el 30 de Junio de 2018)3.- Y para las Municipalidades con 500 viviendas urbanas (Vence el 31 de Diciembre de

2018).

Así mismo, con la finalidad de generar una mayor comprensión y análisis sobre lages�ón de procesos, la ges�ón integral de riesgo y el control interno estamosofreciendo este taller con un aproximado de 70% de prác�ca y 30% de teoría, de talforma que permita formular el diagnos�co del SCI, el plan de trabajo de ejecución queincluye el tratamiento de las brechas y finalmente la metodología para laimplementación del sistema de control interno.

OBJETIVOS:Desarrollar las nociones generales y el marco norma�vo del control interno resaltandola importancia de las normas per�nentes como un insumo para el fortalecimiento dela estructura de control interno en las en�dades del Estado y la promoción del rolac�vo de los funcionarios y servidores públicos en la implementación de la estructurade control interno en su ins�tución.

DIRIGIDO A:Funcionarios que integran el Comités de Control Interno de las en�dades del Estado,funcionarios y profesionales que integran el Equipo de Trabajo Opera�vo para laImplementación del Sistemas de Control Interno, el Equipo de Trabajo Evaluador, elcoordinador de cada Unidad Orgánica y servidores en general, que requierensensibilización sobre control interno.

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ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO

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De Especialización

Sesión 1: Ÿ Fortalecimiento del sistema de control interno Ÿ Definición del control interno.Ÿ Control interno en las actividades de la organización.Ÿ La interrelación del control interno con los objetivos institucionales.Ÿ Participación activa de la gerencia.Ÿ Involucramiento del personal. Ÿ La supervisión periódica.Ÿ Paradigmas que afectan su mayor desarrollo en la organización.Ÿ Beneficios del sistema de control interno.

Normas de control interno en las entidades públicas de nuestro país Ÿ Ley 28716.Ÿ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.Ÿ Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG.Ÿ Decreto de Urgencia N° 067-2009.Ÿ Algunas incongruencias.Ÿ Ley N° 29743.Ÿ Pirámide de Kelsen.Ÿ Línea de tiempo.Ÿ Ley N° 27785.Ÿ Ley N° 30372Ÿ RC N° 149-2016-CG

Sesión 2: Estructura de control internoŸ Componentes de la estructura del Sistema de Control Interno - SCIŸ Entorno de control.Ÿ Evaluación de riesgos. Ÿ Casos prácticosŸ Actividades de control.Ÿ Información y comunicación.Ÿ Supervisión o monitoreo.Estrategia para la elaboración del Diagnóstico del SCIMetodología para la implementación del SCI. Sesión 3: Gestión de riesgosŸ Procesos.Ÿ Mapeo de procesos. Definición de riesgos.Ÿ Determinación del contexto “externo” e “interno” de la administración del riesgo. Ÿ El relacionamiento de los procesos.Ÿ Identificación de las áreas de impacto del riesgo.Ÿ Riesgo inherente.Ÿ Riesgo residual.Ÿ Evento.Ÿ Metodología para la gestión del riesgo.Ÿ Planeamiento de la administración del riesgo.Ÿ Valoración del riesgo (probabilidad e impacto).Ÿ Respuesta al riesgo.Ÿ Matriz de riesgos.Ÿ Mapeo de riesgos.

Desarrollo de casos prácticos.

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Dos sesiones, 3 horas por sesión.

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I N C L U Y E Los participantes, recibirán lo siguiente:

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EXPOSITOR EXPERTO INTERNACIONALContador Público, con más de 25 años de experiencia en Contabilidad y Auditoría en el Sector Público y Privado, especializado en Control Interno, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría de Gestión, Gestión Pública, Control Gubernamental, Lavado de Activos y Estrategias de la Lucha contra la Corrupción.

Con formación a nivel de Post Grado, en nuestro País y en el extranjero, en técnicas de enseñanza a adultos; desarrollo de la Docencia de adultos a nivel de Post Grado en diversas Organizaciones importantes del Sector Público y del Sector Privado de nuestro País. Asimismo, en las Contralorías Generales de Latinoamérica, vía Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS. Desempeño de niveles gerenciales en el Sector Público y Sector Privado y participación en el desarrollo de proyectos institucionales.

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Participación Interactiva con el docente y absolución de consultas.

Desarrollo del curso con aplicaciones prácticastal como ocurre en el campo laboral.

Aulas debidamente acondicionado y equipado.

Lugar céntrico y de fácil acceso.

Facilidades de pago.

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A Nombre de la Escuela Nacional De Especialización Para Ejecutivos.

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I N F O R M E E I N S C R I P C I O N E S

Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja

Teléf.. 225 - 3215

RPM: #953938776 # 936908285 RPC 987600218 Celular: 996 362 239

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