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PROTOCOLO TÉCNICO CONVENIO 2013 PT-AT-10 Página 1 de 11 11 ANEXOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013 ELABORACIÓN APROBACIÓN ACEICO DGI PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (Líneas y Centros de Transformación) REVISION FECHA ALCANCE 0 23/09/10 Emisión inicial Programa de Alta Tensión. 1 26/10/10 Inclusión puntos en el protocolo de inspección solicitados por la Consejería 2 07/06/2013 Adecuación al Convenio 2013

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PROTOCOLO TÉCNICO

CONVENIO 2013 PT-AT-10

Página 1 de 11 11 ANEXOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DE ALTA TENSIÓN

Edición: 2 Fecha:

07/06/2013

ELABORACIÓN APROBACIÓN ACEICO DGI

PROTOCOLO TÉCNICO PARA LA INSPECCIÓN DE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

(Líneas y Centros de Transformación)

REVISION FECHA ALCANCE

0 23/09/10 Emisión inicial Programa de Alta Tensión. 1 26/10/10 Inclusión puntos en el protocolo de inspección solicitados por la Consejería 2 07/06/2013 Adecuación al Convenio 2013

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LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4.- CUALIFICACIÓN DE INSPECTORES

5.- CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

6.- PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y RESULTADOS

7.- ACREDITACION DE LA SUBSANACION DE LOS DEFECTOS

ANEXOS

ANEXO 1: PLAN DE INSPECCIÓN A ENTREGAR AL TITULAR

ANEXO 2: NOTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN

ANEXO 3: ACTA DE INSPECCION

ANEXO 4: PROTOCOLO DE INSPECCION

ANEXO 5: HOJA DE ANEXO AL ACTA

ANEXO 6: FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTES

A LA C.E.I.C. Y HOJA DE TOMA DE DATOS DEL EXPEDIENTE

ANEXO 7: HOJA INFORMATIVA PARA EL TITULAR

ANEXO 8: HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR

ANEXO 9: PROTOCOLO CON POSIBLE CALIFICACIÓN DE DEFECTOS

ANEXO 10: FORMATO DE INFORME

ANEXO 11: INFORME ANEXO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS Y

ACREDITACIÓN DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

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1.- OBJETO El presente Protocolo Técnico tiene por objeto definir las actuaciones de inspección

de las instalaciones eléctricas de Alta Tensión de tercera categoría, o sea hasta 30 KV de tensión máxima de servicio, correspondientes a Líneas Eléctricas Aéreas de Media Tensión y Centros de Transformación dentro de la Comunidad Autónoma de CANARIAS. El objeto de las inspecciones es dictaminar sobre las condiciones de seguridad reglamentariamente exigidas y comprobar el estado de las instalaciones, así como la adecuación de las inspecciones realizadas, documentación existente y concordancia con su expediente.

2.- ALCANCE

Las actuaciones se aplicarán dentro del marco del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL DE CANARIAS (ACEICO), PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS PARA EL AÑO 2013”. El alcance de este programa es la inspección de instalaciones de Alta Tensión, Líneas Aéreas y Centros de Transformación tanto de particulares como de compañías de distribución; en el primer caso para dictaminar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas reglamentariamente y en el segundo para comprobar su estado y la adecuación a las certificaciones realizadas por los propias compañías.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- PGA-2013 Protocolo General de Actuación para el Convenio del 2013, en su

última revisión. - Real Decreto 3275/1982 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

- Orden de 6 de Julio de 1.984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento y modificaciones posteriores.

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de noviembre).

- Normas particulares de las Compañías Suministradoras. - Normas U.N.E. de obligado cumplimiento.

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- Decreto 141/2009 de 10 de noviembre de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias, (BOC nº 230 de 24/11/2009)

4.- CUALIFICACIÓN DE INSPECTORES

Las inspecciones serán realizadas por técnicos con habilitación del Organismo de Control al que pertenecen según el sistema aprobado por la Entidad de Acreditación. El inspector tendrá que tener como mínimo de seis meses de antigüedad en su empresa realizando inspecciones de instalaciones similares a la que inspeccionará en el ámbito del presente Programa y una antigüedad mínima de un año en su cualificación en el campo específico de actuación independientemente de la OCA en la que haya trabajado. Todos los inspectores deberán asistir a una jornada de formación impartida por el coordinador donde recibirá información sobre el proyecto en el que participa, sistemática de actuación y unificación de criterios en cuanto a detección y calificación de los defectos encontrados. Así mismo se cumplirán los requisitos indicados sobre este punto en el Protocolo General de Actuación PGA-2013. Los OCA son responsables ante ACEICO de la información remitida sobre la acreditación de sus inspectores. La DGIE entregará a los técnicos que vayan a intervenir acreditación conforme al listado que entregará ACEICO, quien asumirá la responsabilidad ante la Administración de la idoneidad técnica de los inspectores propuestos. Un formato de esta acreditación se encuentra en el ANEXO V del Protocolo General de Actuación PGA-2013. Además de esta acreditación, ACEICO entregará a cada uno de los inspectores que participen en el convenio un carné con el logo de ACEICO, los datos identificativos del inspector y el OCA al que pertenece, así como la redacción completa del artículo 5 del Decreto 25/2001.

5.- CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Siguiendo los criterios establecidos en PGA-2013, todos los documentos generados en una intervención se identificarán como sigue:

AT-YY-MMM

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Donde: AT Identificación del Proyecto de Alta Tensión. YY Identificación de la provincia: LP, TF MMM Número secuencial de la intervención del Acta. En el caso de que intervenga más de un OCA en una provincia para un mismo proyecto, el nº secuencial de intervenciones (MMM) se repartirá previamente por el coordinador del proyecto por bloques, en función de las intervenciones a realizar. (por ejemplo del 1 al 50 para el OCA “A” y del 51 al 100 para el OCA “B”). No puede haber ningún código repetido, por lo que NINGUN OCA ASIGNARA NINGUN NUMERO A NINGUNA ACTA DE INSPECCION POR SU CUENTA. El coordinador del proyecto asignará el código a cada instalación una vez que los datos de los titulares y de las instalaciones estén cargados en la base de datos. Caso de que alguna Delegación Provincial solicite alguna inspección fuera de las asignadas por el coordinador, el OCA correspondiente deberá enviar al coordinador los datos de las mismas, a fin de registrarlas y asignarles los códigos correspondientes.

6.- PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y RESULTADOS

Junto con el listado de instalaciones, el coordinador proporcionará a cada OCA una carta de la DGIE para informar a los titulares del plan de inspecciones de oficio del año en curso. La OCA se encargará de entregar a cada titular de una instalación a inspeccionar copia de esta carta de la DGIE junto con el Plan de Inspección específico de este proyecto donde se expone el protocolo a seguir para la inspección, requisitos exigidos y documentación a presentar al técnico inspector durante la visita. Si un OCA considera que no puede realizar en plazo el lote de inspecciones del proyecto, TIENE LA OBLIGACIÓN de indicarlo al coordinador del proyecto con tiempo suficiente para entregarles estas intervenciones a los OCA que componen el resto del grupo. A partir del listado proporcionado por el coordinador del proyecto con los establecimientos a visitar, el inspector puede contactar con los titulares de los mismos para fijar una fecha de inspección. En ningún caso el inspector se presentará en el establecimiento sin avisar previamente al titular. En algunos casos que no se disponga de teléfono de contacto, se podría enviar un correo electrónico o fax.

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El inspector deberá informar al titular, notificándole a través del PLAN DE INSPECCIÓN (ANEXO 1) y la NOTIFICACIÓN AL TITULAR (ANEXO 2) del desarrollo de la inspección y la documentación que deberá tener disponible el día de la visita. Es recomendable que el inspector contacte con el Titular siete días hábiles antes de la fecha que tenga prevista proponer. Se facilita así, por un lado que el titular de la instalación esté listo para la visita, y por otro que la DGIE pueda decidir si acompañará al inspector a la visita. En los tres días previos a la realización de la visita, esta se confirmará con el Titular para evitar posibles fallidos debido a la falta de comparecencia del mismo. Si finalmente se anula la visita por cualquier motivo, el OCA intentará fijar una nueva fecha de inspección, notificando esta circunstancia al coordinador y a la DGIE. En el supuesto de que el titular NO ACEPTARA pasar la inspección o no se contactara con el titular, el inspector comunicará tal circunstancia al coordinador y a la DGIE para que ésta tome las medidas que crea oportunas. Además de estos casos y como novedad este año 2013 todos los Organismos participantes en el proyecto deberán informar al Coordinador sobre aquellos establecimientos incluidos en los listados que no han sido inspeccionados eligiendo entre las siguientes opciones:

Instalación no inspeccionada sin ningún contacto (válida para el año siguiente). Instalación no inspeccionada por negativa del titular Instalación no existente en la ubicación prevista (explicar motivos si se conocen). Instalación con titular no localizable (indicando entre paréntesis los medios

utilizados para intentarlo: carta certificada, llamada telefónica o visita al lugar) Instalación con titular no localizado porque faltan datos para su localización Otros (explicando los motivos).

Para todas las actividades realizadas se tendrán en cuenta todos los criterios establecidos en el Protocolo General de Actuación PGA-2013 (documentación generada, informes, etc…). En este programa es obligatoria la revisión previa de la documentación del expediente de la instalación en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, revisándose también la documentación aportada por el titular durante la realización de la inspección. Para la revisión previa de la documentación del expediente en la DGI en el ANEXO 6 se incluye un FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTES A CADA DELEGACIÓN PROVINCIAL. Una vez revisado y analizados

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los documentos, se utilizará el FORMATO PARA LA TOMA DE DATOS que se incluye también en el ANEXO 6. Este último documento formará parte del Informe de Inspección, incluyéndose en el mismo. En caso de que no se localice el expediente por parte de la DGIE se podrá realizar la inspección siempre que así lo indique esta, realizándose la inspección documental solo con la documentación aportada por el titular, debiendo obtenerse en este caso una justificación por escrito de la DGIE de que esta revisión no se adjuntará al informe final. Para la realización de la inspección, se utilizará el PROTOCOLO DE INSPECCIÓN incluido en el ANEXO 4. En dicho protocolo aparece en cursiva y subrayado el punto de la normativa de aplicación a la que se refiere cada cuestión planteada (RCE Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, ITC Instrucción Técnica Complementaria, RLA Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, NCD Normas de las Compañías Distribuidoras, etc.). Junto a la columna de descripción del defecto que existe en el protocolo existe otra columna donde anotar datos numéricos del punto inspeccionado. En todos los casos si se marca con un aspa “X” la casilla del “SI” significa que la instalación es correcta en ese punto, y si se marca en la del “NO” significa que ese apartado no cumple con la normativa, debiéndose calificar el defecto marcando igualmente con un aspa una de las columnas de la derecha (DL, DG, DC).

LOS DEFECTOS DOCUMENTALES NO SE CALIFICAN y siempre tendrán un plazo para su corrección de DOS MESES. En cuanto a los DEFECTOS TECNICOS, el criterio será el siguiente: Caso de detectarse Defectos Leves se le asignará un plazo para su corrección de SEIS MESES y no se requerirá comunicación a la Delegación Provincial. Si se detectan Defectos Graves se le asignará el plazo máximo para subsanarlos de DOS MESES. En el caso de detectarse en una misma inspección Defectos Leves conjuntamente con defectos Documentales y/o Defectos Graves, los Defectos Leves tendrán un plazo de corrección de DOS MESES.

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En caso de detectarse Defectos Críticos, se comunicarán de inmediato a la Delegación Provincial y al Coordinador del Proyecto, debiendo el inspector, a su juicio, precintar la parte de la instalación donde exista el defecto o clausurarla, en tanto sean reparadas las anomalías detectadas. En este caso, una vez recibida la comunicación de la resolución por parte del titular, deberá hacerse una segunda visita extraordinaria para verificar su correcta resolución, comunicándolo a la Delegación Provincial y al Coordinador del Proyecto, La facturación correspondiente de la segunda visita, se incluirá como “Otras Actuaciones”, debiendo seguirse el protocolo específico para este tipo de actuación.

Todas las hojas del protocolo deben ser firmadas y selladas por el inspector, debiendo estar numeradas (incluidas las de Anexo si existiesen y toma de datos del expediente, colocándose estas últimas detrás de las hojas Anexo), indicando además el total de las mismas. EN NINGÚN CASO SE ENTREGARÁ EL PROTOCOLO AL TITULAR O REPRESENTANTE. En el formato del ANEXO 9 se incluye, a nivel informativo, el protocolo de inspección con la posible calificación de los defectos. En cualquier caso debe ser el inspector el que defina finalmente la calificación según su criterio. Para no inducir errores a terceros NO DEBE UTILIZARSE ESTE FORMATO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN, siempre se utilizará el formato del ANEXO 4. El modelo del ACTA DE INSPECCIÓN que se generará al final de la Inspección, se encuentra en el ANEXO 3. En el caso de que sea necesario más espacio para definir correctamente los defectos u otros aspectos de la Inspección, se utilizará el formato definido en el ANEXO 5 debidamente codificado y numerado para que exista trazabilidad entre todos los documentos. Es obligatorio identificar en el Acta de Inspección la localización de las instalaciones, mediante las coordenadas correspondientes. En el reverso del Acta, se incluirán obligatoriamente el nombre y los datos de todos los Organismos de Control asociados.

Para la generación de toda la documentación se tendrá en cuenta todo lo indicado en el Protocolo General de Actuación, prestando especial atención a la calificación del defecto y a su adecuada descripción, de forma que quede perfectamente definido dentro del alcance de la cuestión planteada de forma general, pudiendo el titular o terceros entenderlo sin duda posible, con objeto de poder realizar las acciones correctoras oportunas. Nunca deberán incluirse observaciones o consideraciones

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particulares de la instalación. Para ello existen los apartados correspondientes de “Observaciones” y la “Hoja de Alegaciones”. TODAS LAS HOJAS DEL ACTA ORIGINAL DEBEN SER FIRMADAS POR EL TITULAR O SU REPRESENTANTE Y POR EL INSPECTOR. Deberá procurarse en todos los casos la legibilidad del documento, por lo que se prestará especial cuidado a la hora de cumplimentar los mismos con letra perfectamente clara, procurando escribir con letra mayúscula. Además se informatizarán los datos, debiendo coincidir plenamente con los indicados en el Acta manuscrita. Deberá existir correspondencia entre lo indicado como defecto en el Protocolo y los defectos relacionados en el Acta. Así mismo los datos deben coincidir exactamente con las Hojas Informatizadas del Acta.

En el caso de que el titular quiera alegar o informar de algo por escrito, se utilizará la HOJA DE ALEGACIONES según el formato que se incluye como ANEXO 8, formando este documento parte del Acta de Inspección. En este caso se indicará en el apartado de OBSERVACIONES de la misma, la existencia de esta hoja. Por último se entregará al titular la HOJA INFORMATIVA que aparece en el ANEXO 7. Una vez terminada la inspección se elaborará el INFORME FINAL según lo establecido en el Protocolo General de Actuación y cuyo formato se establece en el ANEXO 10. MUY IMPORTANTE: Este informe contendrá como Anexos los siguientes documentos: Acta Informatizada. Acta Original. Lista original de comprobación (protocolo original de inspección). Formato de revisión del expediente en la DGIE (si lo hubiera) Fotografías de la instalación (Si la inspección es favorable se incluirá al menos

una foto de la instalación y si la inspección es desfavorable se incluirá junto a la foto de la instalación una foto por cada defecto encontrado. Todas las fotos llevarán un pie de foto donde se describa la imagen).

Hoja de alegaciones del titular (caso de existir).

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Todos los informes de inspección deberán ser entregados al coordinador del proyecto, en los primeros 15 días naturales posteriores a la fecha de inspección teniendo en cuenta lo siguiente: Si el resultado de la inspección es favorable:

El inspector deberá entregar al coordinador en los 15 días naturales siguientes a la realización de la inspección sólo el informe en soporte informático (formato PDF) en un único archivo. No se admitirán informes compuestos por más de un archivo. El archivo PDF que se remita al coordinador será identificado al menos con el código del Acta. Este informe contendrá como anexo el acta informatizada, acta original, protocolo original y anexo fotográfico. El informe completo en formato papel será archivado y conservado por el OCA inspector que deberá tenerlos disponibles en caso de ser requeridos por la Administración.

Si el resultado de la inspección es desfavorable:

El inspector deberá entregar al coordinador en los 15 días naturales siguientes a la realización de la inspección una copia en formato papel y otra en soporte informático (archivo único en formato PDF identificado con el código del acta) los informes de las intervenciones realizadas durante el mismo que hayan resultado desfavorables.

Con respecto a la entrega en papel al coordinador se le presentarán dos juegos completos de informe (un original y una fotocopia). Los informes se entregaran unidos independientemente (grapados) y con dos agujeros. El coordinador de proyecto llevará un control individualizado (por intervención y OCA) del cumplimiento de los plazos de entrega y de la calidad de la documentación entregada (tanto en las inspecciones favorables como desfavorables). Estos aspectos serán tenidos en cuenta durante el desarrollo del Convenio y al final del mismo para penalizar a aquellos Organismos de Control que no cumplan con lo establecido en este protocolo y en los protocolos específicos de cada proyecto.

7.- ACREDITACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS: Antes del vencimiento del plazo establecido de DOS MESES para Defectos Graves y Documentales, para la subsanación de los defectos detectados durante la Inspección, el titular deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente al Organismo de Control que realizó la inspección, el cual la revisará y verificará que con la misma queda suficientemente documentada o no la subsanación de los defectos, comunicándolo a la

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Delegación Provincial mediante escrito, cuyo modelo se encuentra incluido en el ANEXO 11.

En este sentido, en el Acta de Inspección que se le entregue al titular, deberá quedar perfectamente clara la documentación a aportar para dictaminar que las anomalías han quedado subsanadas, ya que como se ha indicado no se realizará segunda visita para la comprobación de anomalías. Esta documentación podrá ser, según los casos, copia del proyecto, Acta de Puesta en Marcha o registro de la instalación, ídem de las ampliaciones o reformas de importancia, certificado de inspección por OCA o por la propia Compañía Distribuidora según los casos, certificado del instalador que ha realizado las reparaciones o reformas, declaración del titular, etc. En cualquier caso se deberán seguir los criterios establecidos en el aparatado 4.4 del PGA-2013.

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 1

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ANEXO 1

FORMATO DE PLAN DE INSPECCIÓN PARA EL TITULAR

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO Página 1 de 4

PLAN DE INSPECCIÓN

PROGRAMA:

PROYECTO 1.5.1 ALTA TENSIÓN

TITULAR:

ESTABLECIMIENTO:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO:

FECHA DE INSPECCIÓN PREVISTA:

FECHA DE ENVIO DEL PLAN DE INSPECCIÓN:

Fax E-mail

Correo ordinario Entrega en mano MEDIO DE ENVÍO:

Mensajería ORGANISMO DE CONTROL DESIGNADO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO Página 2 de 4

ÍNDICE

1.- ESTABLECIMIENTO OBJETO DE LA INSPECCIÓN 2.- EQUIPO INSPECTOR 3.- OBJETO 4.- ALCANCE 5.- DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 7.- REUNIÓN INICIAL 8.- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN 9.- REUNION FINAL

1.- ESTABLECIMIENTO OBJETO DE LA INSPECCIÓN TITULAR: NOMBRE ESTABLECIMIENTO: UBICACIÓN:

C/ Localidad

FECHA DE INSPECCIÓN: HORA APROXIMADA: 2.- EQUIPO INSPECTOR La inspección será realizada por inspector perteneciente a un ORGANISMO DE CONTROL

AUTORIZADO acreditado por la CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO. ORGANISMO DE CONTROL: Telf/fax: INSPECTOR:

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO Página 3 de 4

3.- OBJETO Este documento tiene por objeto informar al Titular de la inspección que se va a realizar sobre su

Establecimiento en el marco del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE CANARIASY LA ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL DE CANARIAS (ACEICO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN EL AÑO 2013 Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO 1.5.1 INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN.

4.- ALCANCE

Se inspeccionarán la instalación de: ALTA TENSIÓN bajo los siguientes puntos de vista:

1. Control de aspectos de seguridad reglamentarios (Técnico) 2. Actuaciones periódicas y/o de mantenimiento (Documental) 3. Legalización de las instalaciones (Documental)

5.- DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN A continuación y con carácter informativo se indican documentación legal de aplicación más relevante para las instalaciones de ALTA TENSIÓN:

Líneas eléctricas:

- Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre).

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero)

Centros de transformación:

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre).

- Instrucciones Técnicas Complementarias. (ITC-MIE-RAT)

En ambos casos:

- Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de Endesa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CANARIAS (Resolución de 5 de Mayo de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas).

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO Página 4 de 4

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El titular deberá presentar durante el transcurso de la inspección la siguiente documentación:

1) Documentación relativa a la autorización de puesta en marcha de la instalación. 2) Proyectos, memorias, certificados finales de obra, de la instalación. 3) Documentación relativa al mantenimiento (registros, libros de mantenimiento) de la instalación. 4) Documentación relativa a la inspección periódica oficial de la instalación indicada en el punto 4

del presente documento.

7.- REUNIÓN INICIAL

Los inspectores se personaran en el Establecimiento en la fecha y hora acordada. Es responsabilidad del Titular o su representante que las instalaciones estén en situación de ser inspeccionadas y que exista un lugar adecuado para revisar la documentación y generar las actas de inspección. Los inspectores explicarán el objeto, alcance, sistemática de actuación y cualquier duda que se plantee por parte del Titular o su representante.

8.- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN En primer lugar se revisará la documentación indicada en el punto 6, posteriormente se realizará la inspección técnica según los protocolos de inspección aprobados por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Los inspectores deben estar acompañados en todo momento por personal que tenga conocimiento de la instalación.

9.- REUNIÓN FINAL Una vez finalizada la inspección, se celebrará una reunión con el Titular o su representante donde se informará del resultado de la misma. El inspector levantará por triplicado el Acta de Inspección, debe ser firmada y sellada por el Titular o su representante. Uno de los ejemplares quedará en poder del Titular. Para cualquier duda que surja posteriormente pueden ponerse en contacto con el Organismo de Control a través de los datos indicados en el apartado 2.

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 2

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 26/10/2013

ANEXO 2

NOTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN

Fecha: _________, __ de ________ de 2013 Ref.: Asunto: Plan de Inspecciones 2013 Muy Sr. Nuestro: Mediante Resolución de __ de _______ de 2013, publicada en el BOC ______, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas ha aprobado el Plan de Inspecciones para el año 2013. Su instalación ha sido seleccionada dentro del citado Plan, por lo que en breve un técnico, inspector debidamente acreditado por esta Consejería DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO llevará a cabo su inspección entregándole acta con los resultados de la misma y plazo de subsanación de los defectos si los hubiere. Previamente, recibirá del citado inspector carta con la fecha y hora de la visita, así como información de la documentación que debe tener preparada para la misma. Igualmente le informo que en aplicación del art. 16.4 de la Ley 21/1992 de Industria, está Ud. obligado a permitir el acceso del inspector a las instalaciones y facilitarle asimismo la información y documentación que le sea requerida, necesaria para ejercitar su labor. Si del resultado de la inspección se apreciara la existencia de defectos críticos o deficiencias que impliquen un riesgo grave e inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, se podría incluso acordar la inmediata paralización de la instalación hasta la subsanación de las deficiencias existentes (art. 10.2 de la Ley 21/1992 de Industria). Por otra parte, en el acto de inspección le será entregada documentación informativa sobre los requisitos de seguridad que han de cumplir sus instalaciones, al objeto de facilitarle el cumplimiento reglamentario y la adecuación de las mismas a las mejores condiciones de seguridad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS Fdo.

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 3

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 26/10/2013

ANEXO 3

ACTA DE INSPECCIÓN

AT - - CODIGO ESTACION:

ACTA DE INSPECCIÓN

LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

HOJA Nº: 1 de _ A DATOS DEL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO Nombre o razón social:

CIF:

Delegación provincial de:

ACTA Nº

Fecha:

Nombre y apellidos del Inspector:

DNI-NIF:

B DATOS DEL REGISTRO DE INSTALACIONES Línea Eléctrica: Nº de Expediente: Fecha de revisión del expediente:

Centro de Transformación: Nº de Expediente: Fecha de revisión del expediente:

C DATOS DEL TITULAR Nombre y apellidos o Razón social: (También ttular anterior caso de cambio de titularidad)

DNI - NIF - CIF:

Representante legal del Titular (Gerente, Administrador, Encargado, etc):

DNI - NIF:

Domicilio social o de notificaciones (calle, plaza, nº, piso, etc) C.P.:

Población o término municipal:

Provincia:

Teléfono/s:

FAX:

E mail:

Datos del Propietario (si es distinto del Titular):

DNI-NIF-CIF

Domicilio a efectos de notificaciones:

D DATOS DE LA INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA

Aérea Subterránea

Tipo conductores:

Tipo de aisladores:

Nº Apoyos:

Tipo Apoyos:

Longitud (m):

Tensión (KV):

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Interior Sobre apoyo

Nº de Trafos:

Potencia (KVA):

Nº Fabricación:

Relación (KV):

Nº de Celdas:

Tipo de Celdas:

Acometida: Aérea Subterránea Medida en A.T.: Si No

Otros:

Dirección (calle, plaza, carretera, finca, polígono, etc):

Nº / P.K.:

C.P.:

Población o Término Municipal:

Provincia:

Efectuada la inspección conforme al Protocolo de Inspección establecido, se obtienen los siguientes resultados y DICTAMEN:

1.- Sin defectos 2.- Con defectos DOCUMENTALES 3.- Con defectos LEVES de seguridad 4.- Con defectos GRAVES de seguridad 5.- Con defectos CRITICOS de seguridad

DICTAMEN: FAVORABLE (casos 1 ó 3) DESFAVORABLE (casos 2, 4 ó 5)

Con independencia de las sanciones que la Administración competente considere corresponde imponer a los defectos encontrados en su instalación, se le informa que en el PLAZO DE DOS MESES a partir de hoy, deberá acreditar a este Organismo de Control la subsanación de los defectos documentales y/o la subsanación de los defectos de seguridad graves relacionados en este Acta, para que pueda dar traslado a la Delegación Provincial, ya que la omisión de tal obligación podrá suponer la agravación de la sanción y/o la apertura de expediente sancionador.

En ___________________________ a ____ de _________________ de 2013

TIEMPO EMPLEADO Comienzo : ___:___ H. Finalización : ___:___ H. TOTAL : ___ H.

Enterado, el titular o representante: El Inspector: (nombre y sello OCA) (nombre y sello) Fdo.- ________________________ Fdo.- ________________________ DNI : ________________________ DNI : ________________________

Este Acta consta de dos hojas, mas ____ hoja/s de ANEXO

SE ENTREGA AL TITULAR HOJA INFORMATIVA Y LOS CRITERIOS PARA ACREDITAR LA SUBSANACION DE LOS DEFECTOS SE ENTREGA AL TITULAR HOJA INFORMATIVA CON LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y

OBLIGACIONES DEL TITULAR

ACTA DE INSPECCIÓN DE OFICIO

(reverso) ORGANISMOS DE CONTROL EN CANARIAS

APPLUS NORCONTROL C/ Lomo de la Plana, 22 – Local 1-8 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 422570 Fax 928 413373 C/ Callo de lima, 23 Bajo 38002 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 241634 Fax 922 245906

ATISAE C/ Lomo La Plana, 20 Portal 11-1º A 35019 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 428146 Fax 928 428148 C/ Unión Artística El Cabo, 5 Ofic. A y B 38005 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 152166 Fax 922 271491

ECA Grupo Bureau Veritas C/ Ignacio Ellacuría Beascoechea, 21 Cruces de Melenara 35214 Telde (LAS PALMAS) Tf. 928 385960 Fax 928 385428 Carretera General C-820 Edf Star 1ª planta 38297 Los Rodeos. La Laguna Tf. 922 250277 Fax 922 314215

EUROCONTROL C/ Alejandro Hidalgo, 3 35005 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 309630 Fax 928 290367 C/ Juan Pablo II, 38 – 1º A 38004 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 243413 Fax

GEOTECNIA Y CIMENTACIONES (GEOCISA) C/ Los Llanos de Jerez, 10-12 28820 Coslada (MADRID) Tf. 91 6603000 Fax 91 6716460

INGENIERIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL C/ Profesor Peraza Ayala, Edif. Las cumbres, A – 5º 2 38001 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 283899 Fax 922 283899

LLOYD´S REGISTER C/ Franchy Roca, 5 - 6º Ofic. 8 35007 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 276273 Fax 928 260145

SGS INSP. REGLAMENTARIAS C/ Arguineguín, 3 – 1ª Pol. Ind Lomo Blanco-Las Torres 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 474084 Fax 928 474083 C/ Subida El Mayorazgo, 13 – 2º 38010 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 235566 Fax 922 235691

TÜV RHEINLAND IBÉRICA C/ Rafael Cabrera, 9 Entreplanta Ofic. 4 35002 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 366473 Fax 928 361278 C/ Alonso de Castro, 16 – 2ª Plta. Oficina 9 (La Cuesta) 38320 San Cristóbal de La Laguna Tf. 822 105 800 Fax. 822 100 028

SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN C/ Panamá, 36 – Nave 15 – Pol. Ind. Costa Sur 38009 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 206101 Fax 922 206101

SGS TECNOS C/ Arguineguín, 3 – 1ª Pol. Ind Lomo Blanco-Las Torres 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 474084 Fax 928 474083 C/ Subida El Mayorazgo, 13 – 2º 38010 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 235566 Fax 922 235691

Para más información:

ACEICO Teléfono: 928 422570

ACTA DE INSPECCIÓN DE OFICIO

OCA : CODIGO: AT - __ - ___ FECHA : ___/___/_____ Hoja 2 de __

Nombre o razón social del Titular:

RELACIÓN DE DEFECTOS (Si es necesario más espacio, usar hoja de anexo)

Código Norma Descripción del defecto Calif. PC

Código: Indicar código asignado según Protocolo de inspección. Norma: Especificar artículo, apartado, norma y Reglamento infringido lo mas detalladamente posible. Calif.: Calificación de los defectos Técnicos de Seguridad: LEVES (L), GRAVES (G), CRITICOS (C). Los defectos Documentales, NO se califican. PC: Plazo máximo de corrección de los defectos detectados, en meses (por ejemplo: 2M) Defectos Leves (L): Posible 3 a 6 meses a partir de la fecha de inspección. Si además hay defectos graves, el plazo máximo será de DOS MESES. Defectos Graves (G) y Documentales: DOS MESES a partir de la fecha de inspección. Defectos Críticos (C): INMEDIATO. Se debe paralizar la actividad hasta la subsanación. NOTIFICACION INMEDIATA A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

OBSERVACIONES (Si es necesario más espacio usar hoja de anexo)

SE UTILIZA HOJA DE ANEXO: SI NO Enterado por el titular: (nombre y sello) El inspector: (nombre y sello OCA)

Fdo: D.N.I.:

Fdo: D.N.I.:

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 4

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 4

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

(INCLUIR EN EL INFORME. NO ENTREGAR AL TITULAR)

Firma de inspector y sello OCA

INSPECCIÓN DE OFICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

OCA: CÓDIGO: AT - ___ - ______ FECHA : Hoja 1 de 4

Nombre o razón social del Titular:

D.01. CONTROL DOCUMENTAL SI NO N/A DL DG DC

D.01.01 Existe la documentación acreditativa de la instalación:.. D.01.01.01 • Acta de puesta en marcha o Autorización administrativa....................... D.01.01.02 • Proyecto o documentación técnica......................................................... D.01.01.03

RCE 9 a 11

• Dirección Técnica firmada por Técnico competente y visada por Colegio Oficial.........................................................................................

D.01.02 Ley de Industria

En caso de haberse producido cambio de titularidad, posee el documento de ENTERADO de la Delegación Provincial..................................................

D.01.03 Si se ha producido alguna modificación o ampliación en la instalación, se dispone de:

D.01.03.01 • Proyecto y autorización administrativa caso de ampliación importante. D.01.03.02

ITC 20 3

• Notificación de modificación a la Delegación Provincial en caso de modificación de menor importancia (sin aumento de potencia)............

D.01.04 RCE 12

Posee contrato de mantenimiento con empresa autorizada y se encuentra registrado en la Administración (sólo para particulares) Nombre de la empresa mantenedora:…………………………………………

D.01.05 RCE 13

Posee Acta de Inspección Periódica Oficial de las instalaciones por O.C.A. y se encuentra vigente (o certificado de la empresa distribuidora) .................

D.01.06 Otros defectos:

OBSERVACIONES

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN OCA: CÓDIGO: AT - ___ - ______ FECHA : Hoja 2 de 4

Nombre o razón social del Titular:

T.01. CONTROL TÉCNICO LÍNEA ELÉCTRICA SI NO N/A DL DG DC

T.01.01 Conexión o entronque con línea de distribución (derivaciones):

T.01.01.01 • Se realiza en un apoyo sobre un puente flojo:.......................................

T.01.01.02 • Posee Seccionador/es de características adecuadas...........................

T.01.01.03

RLA 37 a 40

• Posee protección reglamentaria (Fusibles o interruptor).......................

T.01.02 Apoyos de línea (características y estado):

T.01.02.01 • Defectos en apoyos…………..................................................................

T.01.02.02 • Defectos en herrajes………………………..............................................

T.01.02.03

RLA 10 a 13

• Defectos en cimentaciones………………………………………………..

T.01.03 Conductores y cables (características y estado):

T.01.03.01 • Conductores de características adecuadas...........................................

T.01.03.02 • Empalmes y conexiones adecuadas......................................................

T.01.03.03 • No existe más de un empalme por vano salvo en la reparación por avería, que se admitirán dos .....................................................................

T.01.03.04

RLA 8

• Piezas de empalme y conexión, aparentemente correctas....................

T.01.04 Numeración y avisos de peligro en los apoyos:

T.01.04.01 • Numeración de los apoyos correcta y legible desde el suelo................

T.01.04.02

RLA 12.7

• Placas de peligro en apoyos legibles (sobre todo en zonas frecuentadas) .............................................................................................

T.01.05 Conexión a tierra de apoyos y herrajes:

T.01.05.01 • Se verificará la puesta a tierra de apoyos metálicos y de hormigón (salvo en los casos previstos en la normativa)

T.01.05.02 • Características y estado de los conductores de p. a t., adecuadas.......

T.01.05.03 • Características y estado de las conexiones, adecuadas.......................

T.01.05.04

RLA 12.6

• Protección mecánica de conductores, correcta......................................

T.01.06 Caso de existir tramo subterráneo para derivación a C.T.:

T.01.06.01 • Se realiza en apoyo fin de línea o en puente flojo de un apoyo............

T.01.06.02 • Las conexiones se efectúan mediante botellas terminales aislantes....

T.01.06.03 • Los conductores aislados se encuentran en aparente buen estado.....

T.01.06.04

ITC 05 5.2.1

• Los cables se encuentran protegidos mecánicamente hasta una altura no inferior a 3 mts ......................................................................................

T.01.07 Otros defectos:

OBSERVACIONES

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN OCA: CÓDIGO: AT - ___ - ______ FECHA : Hoja 3 de 4

Nombre o razón social del Titular:

T.02. CONTROL TECNICO CENTRO DE TRANSFORMACION SI NO N/A DL DG DC

T.02.01 Transformadores de potencia (estado aparente): T.02.01.01 • Inexistencia de suciedad o deterioro en los aisladores.......................... T.02.01.02 • No se aprecian calentamientos, ruidos o vibraciones anómalas........... T.02.01.03 • No se observan pérdidas excesivas o nivel bajo de aceite.................... T.02.01.04 • Posee indicación de PCB (piralenos, askareles, etc.)............................ T.02.01.05 • Inexistencia de oxidaciones o corrosiones en la cuba........................... T.02.01.06 • Anclaje de las ruedas ................................................................................ T.02.01.07 • Conexiones de cables correctas............................................................... T.02.01.08

ITC 07

• Placa de características legible …………………………………………..

T.02.02 Protecciones eléctricas: T.02.02.01 • Transformador protegido contra sobre intensidades............................. T.02.02.02 • Existe seccionamiento tripolar................................................................ T.02.02.03

ITC 06, 08 Y 09

• Estado aparente de aparellaje correcto..................................................

T.02.03 Conductores y circuitos eléctricos:

T.02.03.01 • Conductores aislados sin deterioro, conexionados correctamente.......

T.02.03.02 • Caso de varillas sección mayor de 8 mm² Cu........................................

T.02.03.03 • Partes eléctricas inaccesibles……………………………………………..

T.02.03.04 • Aisladores y pasamuros en buen estado (limpieza y estado)................

T.02.03.05

ITC 017 a 021

• Protección adecuada de canalizaciones eléctricas..............…..............

T.02.04 Instalaciones eléctricas de interior:

T.02.04.01 • El estado general del local correcto (humedades inadmisibles,

suciedad excesiva, elementos ajenos almacenados, instalaciones ajenas, etc)………………………………………………………….………

T.02.04.02 • Puertas y accesos adecuados y reglamentarios y cumple anchos de zonas de maniobra..................................................................................

T.02.04.03 • Celdas protegidas adecuadamente. Si el trafo >160 KVA verificar que existe ruptofusible con bobina de disparo.........................................

T.02.04.04 • Tabiques de separación reglamentarios entre transformadores...........

T.02.04.05 • Ventilación adecuada (natural o forzada)...............................................

T.02.04.06 • Iluminación correcta...................................................................................

• Señalización adecuada y legible:

• Carteles de peligro en celdas y accesos.........................................

• Cartel primeros auxilios, “Cinco Reglas de Oro”, banqueta, pértiga.

• Privadas: Guantes Clase 3 (buen estado) y careta protectora T.02.04.07

ITC 14, 16, 17 y

19

• Esquema unifilar de a instalación....................................................

OBSERVACIONES

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN OCA: CÓDIGO: AT - ___ - ______ FECHA : Hoja 4 de 4

Nombre o razón social del Titular:

T.02. CONTROL TECNICO CENTRO DE TRANSFORMACION SI NO N/A DL DG DC T.02.04.08 • Sistema contra incendios adecuado y en condiciones de

funcionamiento (sistemas fijos o extintores ..............................................

T.02.04.09 • Existencia y características adecuadas foso para la recogida del aceite……………………………………………………………………….

T.02.04.10 • Elementos de maniobra y protección: Existencia, características y

estado satisfactorio (si son en SF6 verificar el nivel del mismo en el manómetro)................................................................................................

T.02.04.11 • Caso de cabinas prefabricadas, estado y características adecuadas..

T.02.04.12 • Centros Subterráneos con boya de disparo con protección mecánica........................................................................................

T.02.04.13

• Cuadro de B.T. y protecciones en condiciones reglamentarias y de seguridad................................................................................................

T.02.05 Instalaciones eléctricas de exterior:..

T.02.05.01 • Protección de apoyo y base de hormigón (3 mts. mínimo)...................

T.02.05.02 • Caso de existir cerramiento se encuentra en buenas condiciones, con cerradura y altura reglamentaria ...............................................................

T.02.05.03 • Estado del apoyo sin defectos de relevancia (oxidación, deformaciones, etc.) ..................................................................................

T.02.05.04 • Se cumplen distancias mínimas en cuanto a altura de transformador, Seccionador, etc. (3 mts. cuba y 5 mts. elementos en tensión) ..............

T.02.05.05 • Elementos de maniobra y mando de Seccionador en condiciones correctas de utilización y enclavamientos ................................................

T.02.05.06 • Placas de peligro y carteles de señalización..........................................

T.02.05.07

ITC 15 4

• Cuadro de B.T. y protecciones en condiciones reglamentarias y de seguridad. ..................................................................................................

T.02.06 Instalaciones de puesta a tierra:.

T.02.06.01 • Elementos metálicos conectados a tierra de protección........................

T.02.06.02 • Aislamiento entre instalaciones de tierra de protección y servicio.........

T.02.06.03 • Existencia cajas de verificación, estado e identificación........................

T.02.06.04

ITC 13

• Sección de cables, identificación y conexiones adecuadas...................

T.02.06.05 • Transformadores 20/6kV con cable de puesta a tierra del neutro

aislado a 6/10kV o 24kV..

T.02.07 Otros defectos:

OBSERVACIONES

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 5

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 5

HOJA DE ANEXO AL ACTA

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN

OCA: CÓDIGO: AT - _____ - ______ FECHA : Hoja ___ de ____

Nombre o razón social del Titular:

DEFECTOS Y OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN) Si se especifican defectos, indicar en la casilla de la izquierda la numeración de la cuestión del protocolo correspondiente y la reglamentación aplicable y al final de la narración la calificación del defecto y el plazo para su reparación. Si se utiliza este formato para observaciones, deberá indicarse de forma que no se mezclen con los defectos.

Código Norma Descripción del defecto Calif. PC

Enterado por el titular: (nombre y sello) El inspector: (nombre y sello OCA)

Fdo: D.N.I.:

Fdo: D.N.I.:

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 6

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 6

FORMATO PARA LA SOLICITUD DE CONSULTA

DE EXPEDIENTES A LAS C.E.I.C. Y

HOJA DE TOMA DE DATOS DEL EXPEDIENTE

_________, a ___ de ____________ de 2013 Att. SR. JEFE DE SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ______ Ref.: Asunto: Solicitud de consulta de expedientes asignados en Plan de Inspecciones 2013 Muy Sr. Nuestro: Mediante Resolución de __ de ______ de 2013, publicada en el BOC _________, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha aprobado el Plan de Inspecciones para el año 2013. Dentro de las actuaciones correspondientes al programa 1.5.1 para la inspección de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión correspondientes a dicho Plan de Inspecciones, nos han sido asignados una serie de expedientes de los cuales, tal y como marca el protocolo, tendríamos que hacer una consulta documental. Por consiguiente, le solicitamos indique la fecha y hora en la cual se podrían realizar dichas gestiones Adjunto le remito el listado con los expedientes a consultar:

- ___________________ - ___________________

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. Fdo. ________________

OCA

HOJA DE TOMA DE DATOS DEL EXPEDIENTE HOJA ____ / ____

PROYECTO: PROGRAMA 5.1 Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Líneas y CT)

OCA: Nº EXP.: COD. INTERV.: AT- -

INSPECTOR:

TITULAR:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

DATOS DE INTERÉS PARA INSPECCIÓN EN CAMPO

POSIBLES DEFECTOS ENCONTRADOS SEGÚN PROTOCOLO

Nombre y firma:

Sello OCA:

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 7

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 7

HOJA INFORMATIVA PARA EL TITULAR

HOJA INFORMATIVA PARA EL TITULAR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN: LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE PARTICULARES Y COMPAÑIAS DISTRIBUIDORAS

GENERAL

Las líneas eléctricas de Alta Tensión (tensión mayor de 1 KV) y los centros de transformación son instalaciones sometidas a una serie de condiciones reglamentarias, las cuales extractamos en el presente documento, para una mejor interpretación por parte de los titulares. NORMATIVA

Le es de aplicación la siguiente normativa: • Líneas eléctricas:

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre).

• Centros de transformación - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,

Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre). - Instrucciones Técnicas Complementarias. (ITC-MIE-RAT)

OBLIGACIONES DEL TITULAR

1º.- Tener registradas las instalaciones en la Delegación Provincial (EXPEDIENTE y R.A.T.) 2º.- Contratar el mantenimiento con empresa autorizada, registrada en la Administración o tener autorizada la

exención. 3º.- Poseer libro de mantenimiento cumplimentado con los datos de la instalación, revisiones e

inspecciones. 4º.- Realizar inspección periódica con Organismo de Control Autorizado (o personal de la compañía), Cada tres años. 1º.- Comunicar a la Administración cualquier modificación o ampliación de las instalaciones registradas, en

particular cuando:

- Se modifique la línea de A.T. en cuanto a su trazado o longitud. - Se amplíe la potencia de transformación.

En los casos que establece la ley, deberá solicitarse mediante el proyecto correspondiente y certificado de técnico competente (MIE-RAT ITC 20).

2º.- Comunicar a la Administración el cambio de titular de la instalación. INFORMACION

Si desea información complementaria, puede ponerse en contacto con la Asociación de Organismos de Control

ACEICO C/ XXX Tel.: XXX Secretario : D. XXX

Programa 1.3 / 5.1 Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Líneas y Centros de Transformación)

CRITERIOS GENERALES PARA CONSIDERAR SUBSANADOS LOS DEFECTOS

Los criterios generales que el Organismo de Control adoptará para considerar que la documentación aportada por el titular acredita la subsanación de los defectos encontrados son los siguientes:

Caso 1:....................................................................................................................................................

Si la instalación le aplica y no dispone de Certificado en vigor correspondiente a la Inspección Periódica Oficial emitida por Organismo de Control Autorizado, la subsanación de este defecto sólo podrá ser acreditada mediante la presentación de dicho Certificado. No será válida la presentación de un Certificado de Inspección Periódica cuyo período de validez no estuviera vigente en el momento de la inspección.

Caso 2:....................................................................................................................................................

A la hora de constatar la subsanación de defectos documentales (falta de proyecto, acta de puesta en marcha, contrato de mantenimiento,…) esta se realizará mediante la presentación de una copia de los documentos que faltan.

Caso 3:....................................................................................................................................................

A la hora de acreditar la subsanación de los Defectos Técnicos Graves, con inspección en vigor si le fuese aplicable, se pueden dar dos casos:

1.- Si el reglamento que afecta a la instalación inspeccionada contempla la figura del instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos técnicos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por dicho instalador u organismo de control autorizado. En el caso de que la subsanación de los defectos sea realizada por un instalador autorizado, junto con el certificado el titular deberá presentar copia de la autorización emitida por la Administración al instalador autorizado que le haya realizado la reparación.

2.- Si el reglamento que afecta a la instalación no contempla la figura del instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos técnicos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por técnico competente u organismo de control autorizado.

Caso 4:....................................................................................................................................................

Si la instalación inspeccionada no tiene la inspección periódica oficial en vigor y además tiene defectos técnicos graves, la constatación de la subsanación de los defectos técnicos graves podrá ser realizada por el titular a través del certificado de inspección periódica oficial en vigor emitido por un organismo de control autorizado.

La entrega de documentación para acreditar la subsanación de los defectos detectados se realizará en mano o por mensajería para poder obtener el justificante de entrega sellado por el Organismo de Control al que se remita la documentación.

LA CITADA DOCUMENTACIÓN DEBERÁN ENVIARLA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS (DOS MESES)

NOMBRE DEL ORGANISMO DE CONTROL. NOMBRE DEL TÉCNICO INSPECTOR. DIRECCIÓN, POBLACIÓN Y PROVINCIA. TELEFONO. FAX. CORREO ELECTRÓNICO. OTROS DATOS DE INTERES PARA EL USUARIO.

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 8

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 8

HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR

HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR HOJA ____ / ____

PROYECTO: PROGRAMA 5.1 Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Líneas y CT)

OCA: Nº EXP.: COD. INTERV.: AT- -

INSPECTOR:

TITULAR:

ALEGACIONES

TITULAR OCA

Fdo: D.N.I.:

Fdo: D.N.I.:

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 9

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 9

PROTOCOLO CON POSIBLE CALIFICACIÓN DE DEFECTOS

(NO UTILIZAR PARA LA INSPECCION, SÓLO COMO INFORMACION ADICIONAL)

Firma de inspector y sello OCA

INSPECCIÓN DE OFICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

UTILIZAR SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Hoja 1 de 4

D.01. CONTROL DOCUMENTAL SI NO N/A DL DG DC

D.01.01 Existe la documentación acreditativa de la instalación:.. D.01.01.01 • Acta de puesta en marcha o Autorización administrativa....................... D.01.01.02 • Proyecto o documentación técnica......................................................... D.01.01.03

RCE 9 a 11

• Dirección Técnica firmada por Técnico competente y visada por Colegio Oficial.........................................................................................

D.01.02 Ley de Industria

En caso de haberse producido cambio de titularidad, posee el documento de ENTERADO de la Delegación Provincial..................................................

D.01.03 Si se ha producido alguna modificación o ampliación en la instalación, se dispone de:

D.01.03.01 • Proyecto y autorización administrativa caso de ampliación importante. D.01.03.02

ITC 20 3

• Notificación de modificación a la Delegación Provincial en caso de modificación de menor importancia (sin aumento de potencia)............

D.01.04 RCE 12

Posee contrato de mantenimiento con empresa autorizada y se encuentra registrado en la Administración (sólo para particulares) Nombre de la empresa mantenedora:…………………………………………

D.01.05 RCE 13

Posee Acta de Inspección Periódica Oficial de las instalaciones por O.C.A. y se encuentra vigente (o certificado de la empresa distribuidora) .................

D.01.06 Otros defectos:

OBSERVACIONES

LOS DEFECTOS DOCUMENTALES NO SE CALIFICAN

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

UTILIZAR SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Hoja 2 de 4

T.01. CONTROL TÉCNICO LÍNEA ELÉCTRICA SI NO N/A DL DG DC

T.01.01 Conexión o entronque con línea de distribución (derivaciones): T.01.01.01 • Se realiza en un apoyo sobre un puente flojo:....................................... X T.01.01.02 • Posee Seccionador/es de características adecuadas........................... X T.01.01.03

RLA 37 a 40

• Posee protección reglamentaria (Fusibles o interruptor).......................

X

T.01.02 Apoyos de línea (características y estado): T.01.02.01 • Defectos en apoyos………….................................................................. X X X T.01.02.02 • Defectos en herrajes……………………….............................................. X X T.01.02.03

RLA 10 a 13

• Defectos en cimentaciones………………………………………………..

X X X

T.01.03 Conductores y cables (características y estado): T.01.03.01 • Conductores de características adecuadas........................................... X T.01.03.02 • Empalmes y conexiones adecuadas...................................................... X X X

T.01.03.03 • No existe más de un empalme por vano salvo en la reparación por avería, que se admitirán dos ..................................................................... X

T.01.03.04

RLA 8

• Piezas de empalme y conexión, aparentemente correctas....................

X X X

T.01.04 Numeración y avisos de peligro en los apoyos: T.01.04.01 • Numeración de los apoyos correcta y legible desde el suelo................ X

T.01.04.02

RLA 12.7

• Placas de peligro en apoyos legibles (sobre todo en zonas frecuentadas) .............................................................................................

X

T.01.05 Conexión a tierra de apoyos y herrajes:

T.01.05.01 • Se verificará la puesta a tierra de apoyos metálicos y de hormigón (salvo en los casos previstos en la normativa) X

T.01.05.02 • Características y estado de los conductores de p. a t., adecuadas....... X T.01.05.03 • Características y estado de las conexiones, adecuadas....................... X T.01.05.04

RLA 12.6

• Protección mecánica de conductores, correcta......................................

X X

T.01.06 Caso de existir tramo subterráneo para derivación a C.T.: T.01.06.01 • Se realiza en apoyo fin de línea o en puente flojo de un apoyo............ X T.01.06.02 • Las conexiones se efectúan mediante botellas terminales aislantes.... X T.01.06.03 • Los conductores aislados se encuentran en aparente buen estado..... X X

T.01.06.04

ITC 05 5.2.1

• Los cables se encuentran protegidos mecánicamente hasta una altura no inferior a 3 mts ...................................................................................... X X

T.01.07 Otros defectos:

OBSERVACIONES

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

UTILIZAR SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Hoja 3 de 4

T.02. CONTROL TECNICO CENTRO DE TRANSFORMACION SI NO N/A DL DG DC

T.02.01 Transformadores de potencia (estado aparente): T.02.01.01 • Inexistencia de suciedad o deterioro en los aisladores.......................... X X T.02.01.02 • No se aprecian calentamientos, ruidos o vibraciones anómalas........... X X X T.02.01.03 • No se observan pérdidas excesivas o nivel bajo de aceite.................... X X T.02.01.04 • Posee indicación de PCB (piralenos, askareles, etc.)............................ X T.02.01.05 • Inexistencia de oxidaciones o corrosiones en la cuba........................... X X T.02.01.06 • Anclaje de las ruedas ................................................................................ X X T.02.01.07 • Conexiones de cables correctas............................................................... X X T.02.01.08

ITC 07

• Placa de características legible …………………………………………..

X T.02.02 Protecciones eléctricas: T.02.02.01 • Transformador protegido contra sobre intensidades............................. X T.02.02.02 • Existe seccionamiento tripolar................................................................ X T.02.02.03

ITC 06, 08 Y 09

• Estado aparente de aparellaje correcto..................................................

X X T.02.03 Conductores y circuitos eléctricos: T.02.03.01 • Conductores aislados sin deterioro, conexionados correctamente....... X T.02.03.02 • Caso de varillas sección mayor de 8 mm² Cu........................................ X X T.02.03.03 • Partes eléctricas inaccesibles…………………………………………….. X X T.02.03.04 • Aisladores y pasamuros en buen estado (limpieza y estado)................ X X T.02.03.05

ITC 017 a 021

• Protección adecuada de canalizaciones eléctricas..............…..............

X X T.02.04 Instalaciones eléctricas de interior:

T.02.04.01 • El estado general del local correcto (humedades inadmisibles,

suciedad excesiva, elementos ajenos almacenados, instalaciones ajenas, etc)………………………………………………………….………

X X X

T.02.04.02 • Puertas y accesos adecuados y reglamentarios y cumple anchos de zonas de maniobra.............................................................................. X X X

T.02.04.03 • Celdas protegidas adecuadamente. Si el trafo >160 KVA verificar que existe ruptofusible con bobina de disparo......................................... X X X

T.02.04.04 • Tabiques de separación reglamentarios entre transformadores........... X T.02.04.05 • Ventilación adecuada (natural o forzada)............................................... X X T.02.04.06 • Iluminación correcta................................................................................... X X

• Señalización adecuada y legible:

• Carteles de peligro en celdas y accesos......................................... X

• Cartel primeros auxilios, “Cinco Reglas de Oro”, banqueta, pértiga.

X X

• Privadas: Guantes Clase 3 (buen estado) y careta protectora X

T.02.04.07

ITC 14, 16, 17 y

19

• Esquema unifilar de a instalación....................................................

X

OBSERVACIONES

Firma de inspector y sello OCA

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

UTILIZAR SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Hoja 4 de 4

T.02. CONTROL TECNICO CENTRO DE TRANSFORMACION SI NO N/A DL DG DC

T.02.04.08 • Sistema contra incendios adecuado y en condiciones de funcionamiento (sistemas fijos o extintores .............................................. X

T.02.04.09 • Existencia y características adecuadas foso para la recogida del aceite………………………………………………………………………. X

T.02.04.10 • Elementos de maniobra y protección: Existencia, características y

estado satisfactorio(si son en SF6 verificar el nivel del mismo en el manómetro)................................................................................................

X

T.02.04.11 • Caso de cabinas prefabricadas, estado y características adecuadas..

T.02.04.12 • Centros Subterráneos con boya de disparo con protección mecánica........................................................................................

T.02.04.13

• Cuadro de B.T. y protecciones en condiciones reglamentarias y de seguridad................................................................................................

X X

T.02.05 Instalaciones eléctricas de exterior:.. T.02.05.01 • Protección de apoyo y base de hormigón (3 mts. mínimo)................... X

T.02.05.02 • Caso de existir cerramiento se encuentra en buenas condiciones, con cerradura y altura reglamentaria ............................................................... X X

T.02.05.03 • Estado del apoyo sin defectos de relevancia (oxidación, deformaciones, etc.) .................................................................................. X X

T.02.05.04 • Se cumplen distancias mínimas en cuanto a altura de transformador, Seccionador, etc. (3 mts. cuba y 5 mts. elementos en tensión) .............. X X

T.02.05.05 • Elementos de maniobra y mando de Seccionador en condiciones correctas de utilización y enclavamientos................................................. X X

T.02.05.06 • Placas de peligro y carteles de señalización.......................................... X

T.02.05.07

ITC 15 4

• Cuadro de B.T. y protecciones en condiciones reglamentarias y de seguridad. ..................................................................................................

X X

T.02.06 Instalaciones de puesta a tierra:. T.02.06.01 • Elementos metálicos conectados a tierra de protección........................ X

T.02.06.02 • Aislamiento entre instalaciones de tierra de protección y servicio......... X

T.02.06.03 • Existencia cajas de verificación, estado e identificación........................ X

T.02.06.04

ITC 13

• Sección de cables, identificación y conexiones adecuadas................... X X

• Transformadores 20/6kV con cable de puesta a tierra del neutro

aislado a 6/10kV o 24kV.. X

T.02.07 Otros defectos:

OBSERVACIONES

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 10

LÍNEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2 Fecha: 07/06/2013

ANEXO 10

FORMATO DE INFORME

INSTALACIONES DE A.T. PLAN 2013 Pagina __ de __

LOGO DE OCA

INFORME DE INTERVENCIÓN AT-______ - ______

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN INSPECCIONADA

TITULAR:

Instalación de particular Instalación de Compañía Suministradora

REPRESENTANTE DEL TITULAR:

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Nº EXPEDIENTE / R.A.T.:

INSPECTOR:

OCA:

FECHA DE LA INSPECCIÓN:

DICTAMEN: Sin defectos Con defectos de seguridad LEVES Con defectos documentales Con defectos de seguridad GRAVES Con defectos de seguridad GRITICOS

DICTAMEN: FAVORABLE DESFAVORABLE

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN: No aplica (dictamen favorable o sólo con defectos documentales)

Prioridad Baja Prioridad Media Prioridad Alta

La valoración anterior, sobre la prioridad, es totalmente orientativa, siendo la Administración la que finalmente decide la prioridad que dará a la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan.

INSTALACIONES DE A.T. PLAN 2013 Pagina __ de __

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INFORME DE INTERVENCIÓN AT-______ - ______

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE

4.- TIPO DE PLAN DE INSPECCIÓN

5.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE

6.- RESULTADO, DICTAMEN Y VALORACIÓN GENERAL.

6.1. Resultados

6.2. Dictamen y valoración general

6.3. Prioridad para iniciar las acciones administrativas que correspondan

7.- INCIDENCIAS.

ANEXOS

- I : ACTA INFORMATIZADA

- II : ACTA ORIGINAL

- III : LISTA DE COMPROBACIÓN ORIGINAL

- IV : FORMATO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE

- V : FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN

- VI : HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR (si existe)

INSTALACIONES DE A.T. PLAN 2013 Pagina __ de __

LOGO DE OCA

INFORME DE INTERVENCIÓN AT-______ - ______

1.- OBJETO

El presente informe tiene por objeto describir las actividades de inspección realizadas sobre la instalación indicada en el alcance, dentro del marco de las inspecciones de oficio del “CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL DE CANARIAS (ACEICO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA DURANTE EL AÑO 2013.

2.- ALCANCE

El presente informe hace referencia a las INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION correspondientes a Centros de Transformación y Líneas Eléctricas de Alta Tensión pertenecientes a particulares y a instalaciones de Compañías Distribuidoras de energía eléctrica.

El resto de datos se indica en las actas de inspección incluidas como ANEXOS.

3.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE

- PGA-2013.- Protocolo general de actuación para el convenio del 2013. - PT-AT-10.- Protocolo técnico para el proyecto 1.5.1 Instalaciones de Alta Tensión del 2013. - Real Decreto 3275/1982 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y

garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación - Orden de 6 de Julio de 1.984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias al

Reglamento AT y modificaciones posteriores. - Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre). - Normas particulares de las Compañías Distribuidoras. - Normas U.N.E. de obligado cumplimiento. - Guía para la Inspección Periódica de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.- Líneas Eléctricas y Centros

de Transformación, editada por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

4.- TIPO DE PLAN DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES

El plan de inspección utilizado para establecer contacto con la instalación inspeccionada ha sido (marcar el que corresponda):

Visitas programadas Visitas por zonas Visitas con mailing previo.

5.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE

Se ha realizado la revisión del expediente (Ver formato de revisión de expediente anexado al protocolo de inspección)

El programa exime de la revisión del expediente.

6.- RESULTADO, DICTAMEN Y VALORACIÓN GENERAL

6.1.- Resultados

Inspección Documental

Tras la realización de la inspección se han detectado ____ defectos documentales. La descripción y plazo de corrección de los mismos se indica en el acta de inspección que se anexa en el presente informe.

INSTALACIONES DE A.T. PLAN 2013 Pagina __ de __

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INFORME DE INTERVENCIÓN AT-______ - ______

Inspección Técnica

Tras la realización de la inspección se han detectado ____ defectos técnicos. La descripción, gravedad y plazo de corrección de los mismos se indica en el acta de inspección que se anexa en el presente informe.

6.2.- Dictamen y valoración general.

Dictamen

El dictamen de la inspección se ha indicado en el acta de inspección anexa a este informe y en la portada del mismo.

Valoración general

Se realizará una valoración general de la instalación. Teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes en cuanto a conservación y situación general de seguridad de la instalación inspeccionada.

6.3.- Prioridad para iniciar las actuaciones administrativas que correspondan

En función de la valoración general indicada en el apartado anterior se ha indicado el grado de prioridad, siempre de forma orientativa, a considerar por las DDPP correspondiente, para proceder a la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan. Este dato se encuentra reflejado en la portada de presente informe.

7.- INCIDENCIAS

Comentar las posibles incidencias o cualquier tema de interés sobre la intervención.

INSTALACIONES DE A.T. PLAN 2013 Pagina __ de __

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INFORME DE INTERVENCIÓN AT-______ - ______

ANEXOS AL INFORME DE INSPECCIÓN

ACTA INFORMATIZADA

ACTA ORIGINAL

LISTA DE COMPROBACIÓN ORIGINAL

FORMATO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE

FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN

HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR (si existe)

PROTOCOLO TÉCNICO PT-AT-10 Anexo 11

LINEAS AT Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Edición: 2

Fecha: 07/06/2013

ANEXO 11

INFORME ANEXO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS Y

ACREDITACIÓN DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

AT- _____ - _____ LOGO DE OCA INFORME SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS

Programa 5.1 Instalaciones eléctricas de Alta Tensión (Líneas y CT)

Hoja ____ de ____

Fecha inspección: Fecha presentación documentación:

Titular o Nombre Instalación:

RELACIÓN DEFECTOS (si es necesario más espacio usar varias hojas) Subsanado

Código Regl- Descripción del defecto SI NO

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Documentación aportada:

Tras la revisión de la documentación presentada / no presentada en plazo por el titular (sin certificar su veracidad) damos, sin carácter vinculante para la Administración, la siguiente valoración final:

1.- Sin defectos 2.- Con defectos DOCUMENTALES 3.- Con defectos LEVES de seguridad 4.- Con defectos GRAVES de seguridad 5.- Con defectos CRITICOS de seguridad

Según el resultado se tiene el dictamen: 4.- FAVORABLE (casos 1 ó 3) DESFAVORABLE (casos 2, 4 ó 5)

Firma del inspector Fdo: Fecha:

PROGRAMA 5.1 Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Líneas y CT)

Relación de documentación aportada para acreditar la subsanación de los defectos detectados

en la inspección número ________________

Para acreditar los defectos detectados en la inspección anteriormente indicada se presenta la siguiente documentación:

Entregado por: Recibido por:

(Indicar nombre del titular y sello del establecimiento) (Sello de entrada de correspondencia con fecha del OCA que recoge la documentación)