procedimiento para identificacion de peligros y evaluacion de riesgos

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  • 7/26/2019 Procedimiento Para Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

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    PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

    EVALUACION DE RIESGOS

  • 7/26/2019 Procedimiento Para Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

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    PROCEDIMIENTO Cdigo: IEP.PT.SSOMA.001

    IDENTIFICACION DE

    PELIGROS Y EVALUACION DE

    RIESGOS

    Versin: 001

    Fecha Emisin: 2014

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    INVERSIONES EL PINO S.A.C

    Elaborado por: Ing. Mercedes Chvez R.

    Supervisor SSO

    Revisado y Aprobado por: Ing. Jhon Huari Contreras

    Gerente de Proyectos

    Fecha:

    2014

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    PROCEDIMIENTO Cdigo: IEP.PT.SSOMA.001

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    PELIGROS Y EVALUACION DE

    RIESGOS

    Versin: 001

    Fecha Emisin: 2014

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    CONTENIDO

    I. OBJETIVO ........................................................................................................................4

    II. ALCANCE ........................................................................................................................4

    III. DEFINICIONES...............................................................................................................4

    IV. REFERENCIAS................................................................................................................5

    V. RESPONSABILIDADES ....................................................................................................5

    VI. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ...................................................................................6

    VII. ANEXOS .....................................................................................................................10

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    PROCEDIMIENTO Cdigo: IEP.PT.SSOMA.001

    IDENTIFICACION DE

    PELIGROS Y EVALUACION DE

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    Versin: 001

    Fecha Emisin: 2014

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    PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

    I. OBJETIVO

    Establecer el procedimiento para identificar los peligros de acuerdo a las actividades y

    evaluar los riesgos tomando medidas preventivas y evitar accidentes.

    II.

    ALCANCE

    El presente procedimiento es para todo tipo de actividad que se realiza dentro del

    proyecto y por el lo requiere una adecuada evaluacin antes de iniciar.

    III. DEFINICIONES

    Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de

    lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.

    Identificacin de peligros:Proceso de reconocimiento de una situacin depeligro existente y definicin de sus caractersticas.

    Incidente: evento relacionado con el trabajo que dan a lugar o tienen el

    potencial de conducir a lesin, enfermedad o fatalidad.

    Prevencin:Accin para evitar la ocurrencia de accidentes.

    SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.

    Procedimiento: forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

    Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

    exposicin pel igrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedades

    que puede provocar el evento o la exposicin.

    Evaluacin de Riesgo: proceso de evaluacin de riesgos derivados de un

    peligro teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma

    de decisin si el riesgo es aceptable o no.

    Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades

    relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.

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    IV.

    REFERENCIAS

    Ley N30222: Ley que modifica algunos artculos de la Ley N 29783.

    Ley N 29783: Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

    D.S. N 005-2012-TR: Reglamento de la ley N 29783.

    Norma G.050: Seguridad durante la Construccin.

    Anexo 1 R.M N375-2008-TR: Norma de Ergonoma y de Procedimiento de

    Evaluacin de riesgo Disergonmico.

    R.M. N 312-2011-MINSA: Documento Tcnico: Protocolos de Exmenes

    Medico Ocupacionales y Guas de Diagnostico Mdicos Obligatorios porActividad.

    V. RESPONSABILIDADES

    5.1 Gerencia

    Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

    5.2Ingeniero Residente /Obra

    Vigilar, o hacer que se vigilen, las condiciones de trabajo.

    Asegurar que la cuadrillas cuenten con comunicacin adecuada para recibir

    cualquier aviso de alerta ante cualquier eventualidad.

    Asegurar que antes de iniciar el trabajo, se realice una inspeccin del lugar de

    trabajo, sus condiciones del mismo, implementacin de EPP para el personal

    que realizara dicha labor de alto riesgo, etc.

    Tiene la obligacin de detener los trabajos si las condiciones de trabajo no son

    las adecuadas para la salud y la integridad del personal involucrado.

    Dara orden de reiniciar los trabajos cuando las condiciones sean mejoradas.

    5.3Supervisor SSOMA y Prevencionistas

    Verificar en obra, el cumplimiento del presente procedimiento, implementar

    y/o modificar la evaluacin de riesgos de acuerdo a la aceptabilidad del riesgo,

    tomando las medidas necesarias para prevenir o corregir deficiencias

    detectadas en su aplicacin.

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    5.4

    Subcontratistas

    Encargados de la Actividad

    Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su

    responsabilidad, que realicen actividades en el Proyecto.

    Dar seguimiento a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

    mediante el llenado de AST y tomando como gua la Matriz IPER del Proyecto.

    5.5Maestro de obra / Capataz

    Es responsable de asignar personal calificado y entrenado para la ejecucin detrabajos especficos. Adems, es responsable de dar la capacitacin y

    entrenamiento necesario para certificar al personal que realizara dichas

    actividades de alto riesgo.

    5.6 Trabajadores

    Asistir a las capacitaciones que se dicten temas relacionados a la identificacin

    de peligros y evaluacin de riesgos laborales.

    Conocer y entender este procedimiento, cumpliendo con las indicaciones

    establecidas.

    Atender las observaciones realizadas en obra, por los encargados de SSOMA

    acerca del desarrollo de la actividad.

    Comunicar al encargado de rea de posibles riesgos no identificados en el AST

    para que se tomen las medidas preventivas.

    Exigir al encargado que las condiciones en el lugar de trabajo sean las

    adecuadas.

    Exigir la dotacin de implementos necesarios para realizar labores especficas.

    VI. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

    Para identificar los riesgos se deber observar, identificar, analizar los peligros o

    factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo,

    estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, as

    como los riesgos qumicos, fsicos, biolgico y disergonmicos presentes en la

    organizacin respectivamente.

    La evaluacin deber realizarse considerando la informacin sobre la organizacin, las

    caractersticas y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos

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    existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes enfuncin de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

    Algunas consideraciones a tener en cuenta:

    Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orgenes, causas o

    efectos de incidentes/accidentes significativos.

    Que el estudio sea consistente con el mtodo elegido.

    Existen varias metodologas de estudio para el anlisis y evaluacin de riesgos, entre

    ellos tenemos algunas:

    Mtodos Cualitativos:

    Tienen como objetivo establecer la identificacin de los riesgos en el origen, as como

    la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente.

    Algunas Clasificaciones:

    Anlisis Histrico de Riesgos

    Anlisis Preliminar de Riesgos

    Anlisis: Qu Pasa Si?

    Anlisis mediante listas de comprobacin

    Mtodos Cuantitativos:

    Evolucin probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones)

    hasta establecer la variacin del riesgo (R) con la distancia, as como la

    particularizacin de dicha variacin estableciendo los valores concretos al riesgo para

    los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en

    localizaciones a distancias concretas.

    Algunas Clasificaciones:

    Anlisis Cuantitativo mediante rboles de fallos.

    Anlisis cuantitativo mediante rboles de sucesos.

    Anlisis cuantitativo de causas y consecuencias.

    Mtodo Comparativo:

    Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como

    registro de accidentes previos o compilados en forma de cdigos o lista de

    comprobacin.

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    Mtodos Generalizados:

    Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier

    situacin, que los convierte en anlisis verstiles de gran utilidad.

    A continuacin se muestra la metodologa a seguir para la evaluacin de riesgos.

    Matriz de evaluacin de riesgos 6X6

    Para la evaluacin de los riesgos identificados, el Encargado de SSO mediante el anexo

    03 de la R.M N 050-2013- TR, hace uso de las siguientes tablas y formulas:

    Severidad de las consecuencias vs Probabilidad / Frecuencia.

    a) Tabla de la Severidad (Consecuencia)

    La gravedad de las posibles consecuencias estar definida en cinco niveles, cada

    uno de los cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. En cada nivel se han

    considerado las lesiones ms comunes por su gravedad.

    b) Tabla de probabilidad de ocurrencia (Frecuencia)

    La probabilidad de ocurrencia estar definida en cinco niveles, cada uno de los

    cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. En cada nivel se han considerado

    la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

    En la tabla seleccionar entre las causas probables, aquellas que pudieran, de

    acuerdo a las caractersticas presentes en la Obra, causar el accidente

    correspondiente al riesgo identificado.

    SEVERIDAD VALOR SIGNIFICADO

    Catastrfico 50 Una o ms muertes, dao grave en la infraestructura.

    Mayor 20 Incapacidad Parcia l permanente, daos mayores

    Moderado alto 10 Incapacidad temporal ( >15 das a mas)

    Moderado 5 Incapacidad temporal (> a 1 da y < a 15 das). Daos

    severos.

    Moderado Leve 2 Lesin menor (sin incapacidad), Daos importantes

    con interrupcin temporal.

    Menor 1 Lesi n menor s in prdida de tiempo ni interrupcin.

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    c) Matriz de evaluacin de riesgos: Severidad de las consecuencias Vs

    Probabilidad / Frecuencia

    PROBABILIDAD VALOR SIGNIFICA QUE

    Muy Probable 5

    El personal o las instalaciones estn

    expuestos al peligro diariamente, o no existen

    controles para el riesgo.

    Probable 4

    El personal o las instalaciones estn

    expuestos al peligro o en perodos menores a

    una semana o no existen controles para el

    riesgo.

    Puede suceder 3

    El personal o las instalaciones estn

    expuestos al peligro o en perodos mayores a

    una semana y menores a un mes, o existen

    controles para el riesgo y no son efectivos.

    Baja

    Probabilidad2

    El personal o las instalaciones estn

    expuestos al peligro o en perodos mayores a

    una semana y menores a un mes, o existen

    controles para el riesgo y son efectivos.

    Escasa 1

    El personal o las instalaciones estn expuestos

    al peligro o en perodos mayores un mes, o

    existen controles para el riesgo y son

    efectivos.

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    VII. ANEXOS

    1. Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST): FOR-SSOMA-005.

    2. Matriz IPERC: IPER-SSOMA-001.

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    Anexo 1:Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST): FOR-SSOMA-005

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    Anexo 2:Matriz IPERC: IPER-SSOMA-001

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