procedimiento para identificacion de peligros y evaluacion de riesgos
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7/26/2019 Procedimiento Para Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
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PROCEDIMIENTO Cdigo: IEP.PT.SSOMA.001
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS
Versin: 001
Fecha Emisin: 2014
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INVERSIONES EL PINO S.A.C
Elaborado por: Ing. Mercedes Chvez R.
Supervisor SSO
Revisado y Aprobado por: Ing. Jhon Huari Contreras
Gerente de Proyectos
Fecha:
2014
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PROCEDIMIENTO Cdigo: IEP.PT.SSOMA.001
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE
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Versin: 001
Fecha Emisin: 2014
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CONTENIDO
I. OBJETIVO ........................................................................................................................4
II. ALCANCE ........................................................................................................................4
III. DEFINICIONES...............................................................................................................4
IV. REFERENCIAS................................................................................................................5
V. RESPONSABILIDADES ....................................................................................................5
VI. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ...................................................................................6
VII. ANEXOS .....................................................................................................................10
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IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE
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Versin: 001
Fecha Emisin: 2014
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
I. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para identificar los peligros de acuerdo a las actividades y
evaluar los riesgos tomando medidas preventivas y evitar accidentes.
II.
ALCANCE
El presente procedimiento es para todo tipo de actividad que se realiza dentro del
proyecto y por el lo requiere una adecuada evaluacin antes de iniciar.
III. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de
lesiones o enfermedades o la combinacin de ellas.
Identificacin de peligros:Proceso de reconocimiento de una situacin depeligro existente y definicin de sus caractersticas.
Incidente: evento relacionado con el trabajo que dan a lugar o tienen el
potencial de conducir a lesin, enfermedad o fatalidad.
Prevencin:Accin para evitar la ocurrencia de accidentes.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.
Procedimiento: forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o
exposicin pel igrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedades
que puede provocar el evento o la exposicin.
Evaluacin de Riesgo: proceso de evaluacin de riesgos derivados de un
peligro teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma
de decisin si el riesgo es aceptable o no.
Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividades
relacionadas con el trabajo bajo control de la organizacin.
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IV.
REFERENCIAS
Ley N30222: Ley que modifica algunos artculos de la Ley N 29783.
Ley N 29783: Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.
D.S. N 005-2012-TR: Reglamento de la ley N 29783.
Norma G.050: Seguridad durante la Construccin.
Anexo 1 R.M N375-2008-TR: Norma de Ergonoma y de Procedimiento de
Evaluacin de riesgo Disergonmico.
R.M. N 312-2011-MINSA: Documento Tcnico: Protocolos de Exmenes
Medico Ocupacionales y Guas de Diagnostico Mdicos Obligatorios porActividad.
V. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerencia
Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
5.2Ingeniero Residente /Obra
Vigilar, o hacer que se vigilen, las condiciones de trabajo.
Asegurar que la cuadrillas cuenten con comunicacin adecuada para recibir
cualquier aviso de alerta ante cualquier eventualidad.
Asegurar que antes de iniciar el trabajo, se realice una inspeccin del lugar de
trabajo, sus condiciones del mismo, implementacin de EPP para el personal
que realizara dicha labor de alto riesgo, etc.
Tiene la obligacin de detener los trabajos si las condiciones de trabajo no son
las adecuadas para la salud y la integridad del personal involucrado.
Dara orden de reiniciar los trabajos cuando las condiciones sean mejoradas.
5.3Supervisor SSOMA y Prevencionistas
Verificar en obra, el cumplimiento del presente procedimiento, implementar
y/o modificar la evaluacin de riesgos de acuerdo a la aceptabilidad del riesgo,
tomando las medidas necesarias para prevenir o corregir deficiencias
detectadas en su aplicacin.
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Subcontratistas
Encargados de la Actividad
Conocer este procedimiento y darlo a conocer a todos los trabajadores bajo su
responsabilidad, que realicen actividades en el Proyecto.
Dar seguimiento a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
mediante el llenado de AST y tomando como gua la Matriz IPER del Proyecto.
5.5Maestro de obra / Capataz
Es responsable de asignar personal calificado y entrenado para la ejecucin detrabajos especficos. Adems, es responsable de dar la capacitacin y
entrenamiento necesario para certificar al personal que realizara dichas
actividades de alto riesgo.
5.6 Trabajadores
Asistir a las capacitaciones que se dicten temas relacionados a la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos laborales.
Conocer y entender este procedimiento, cumpliendo con las indicaciones
establecidas.
Atender las observaciones realizadas en obra, por los encargados de SSOMA
acerca del desarrollo de la actividad.
Comunicar al encargado de rea de posibles riesgos no identificados en el AST
para que se tomen las medidas preventivas.
Exigir al encargado que las condiciones en el lugar de trabajo sean las
adecuadas.
Exigir la dotacin de implementos necesarios para realizar labores especficas.
VI. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Para identificar los riesgos se deber observar, identificar, analizar los peligros o
factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo,
estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, as
como los riesgos qumicos, fsicos, biolgico y disergonmicos presentes en la
organizacin respectivamente.
La evaluacin deber realizarse considerando la informacin sobre la organizacin, las
caractersticas y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos
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existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes enfuncin de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orgenes, causas o
efectos de incidentes/accidentes significativos.
Que el estudio sea consistente con el mtodo elegido.
Existen varias metodologas de estudio para el anlisis y evaluacin de riesgos, entre
ellos tenemos algunas:
Mtodos Cualitativos:
Tienen como objetivo establecer la identificacin de los riesgos en el origen, as como
la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidente.
Algunas Clasificaciones:
Anlisis Histrico de Riesgos
Anlisis Preliminar de Riesgos
Anlisis: Qu Pasa Si?
Anlisis mediante listas de comprobacin
Mtodos Cuantitativos:
Evolucin probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y operaciones)
hasta establecer la variacin del riesgo (R) con la distancia, as como la
particularizacin de dicha variacin estableciendo los valores concretos al riesgo para
los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados en
localizaciones a distancias concretas.
Algunas Clasificaciones:
Anlisis Cuantitativo mediante rboles de fallos.
Anlisis cuantitativo mediante rboles de sucesos.
Anlisis cuantitativo de causas y consecuencias.
Mtodo Comparativo:
Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como
registro de accidentes previos o compilados en forma de cdigos o lista de
comprobacin.
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Mtodos Generalizados:
Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier
situacin, que los convierte en anlisis verstiles de gran utilidad.
A continuacin se muestra la metodologa a seguir para la evaluacin de riesgos.
Matriz de evaluacin de riesgos 6X6
Para la evaluacin de los riesgos identificados, el Encargado de SSO mediante el anexo
03 de la R.M N 050-2013- TR, hace uso de las siguientes tablas y formulas:
Severidad de las consecuencias vs Probabilidad / Frecuencia.
a) Tabla de la Severidad (Consecuencia)
La gravedad de las posibles consecuencias estar definida en cinco niveles, cada
uno de los cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. En cada nivel se han
considerado las lesiones ms comunes por su gravedad.
b) Tabla de probabilidad de ocurrencia (Frecuencia)
La probabilidad de ocurrencia estar definida en cinco niveles, cada uno de los
cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. En cada nivel se han considerado
la probabilidad de ocurrencia de accidentes.
En la tabla seleccionar entre las causas probables, aquellas que pudieran, de
acuerdo a las caractersticas presentes en la Obra, causar el accidente
correspondiente al riesgo identificado.
SEVERIDAD VALOR SIGNIFICADO
Catastrfico 50 Una o ms muertes, dao grave en la infraestructura.
Mayor 20 Incapacidad Parcia l permanente, daos mayores
Moderado alto 10 Incapacidad temporal ( >15 das a mas)
Moderado 5 Incapacidad temporal (> a 1 da y < a 15 das). Daos
severos.
Moderado Leve 2 Lesin menor (sin incapacidad), Daos importantes
con interrupcin temporal.
Menor 1 Lesi n menor s in prdida de tiempo ni interrupcin.
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c) Matriz de evaluacin de riesgos: Severidad de las consecuencias Vs
Probabilidad / Frecuencia
PROBABILIDAD VALOR SIGNIFICA QUE
Muy Probable 5
El personal o las instalaciones estn
expuestos al peligro diariamente, o no existen
controles para el riesgo.
Probable 4
El personal o las instalaciones estn
expuestos al peligro o en perodos menores a
una semana o no existen controles para el
riesgo.
Puede suceder 3
El personal o las instalaciones estn
expuestos al peligro o en perodos mayores a
una semana y menores a un mes, o existen
controles para el riesgo y no son efectivos.
Baja
Probabilidad2
El personal o las instalaciones estn
expuestos al peligro o en perodos mayores a
una semana y menores a un mes, o existen
controles para el riesgo y son efectivos.
Escasa 1
El personal o las instalaciones estn expuestos
al peligro o en perodos mayores un mes, o
existen controles para el riesgo y son
efectivos.
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VII. ANEXOS
1. Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST): FOR-SSOMA-005.
2. Matriz IPERC: IPER-SSOMA-001.
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Anexo 1:Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST): FOR-SSOMA-005
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Anexo 2:Matriz IPERC: IPER-SSOMA-001
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