presupuesto.xlsx

4
Personal Cantidad de semanas Jefe de Proyecto 12 operador tecnico 12 programador en PLC 4 Inspeccion y limpieza 8 Materiales para laboratorio Semanas accesorios y repuestos para el ensamblaje 12 Equipos de proteccion personal (EPP) 12 equipos de primeros auxilios 12 Herramientas 12 Cámara fotografica 2 servicios Cantidad Suministro de luz 1 Suministro de agua 1 Reparación y mantenimiento 1 TOTAL Software Cantidad lenguaje ladder 1 COSTO TOTAL otros servicios y software que la empresa requiere 250 TOTAL 250 BENEFICIOS BENEFICIOS TANGIBLES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTOS DE PERSONAL SOTWARE DE PROGRAMACION OTROS SERVICIOS MATERIALES

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Page 1: presupuesto.xlsx

Personal Cantidad de semanas

Jefe de Proyecto 12

operador tecnico 12

programador en

PLC

4

Inspeccion y limpieza 8

Materiales para laboratorio Semanas

accesorios y repuestos para el ensamblaje 12

Equipos de proteccion personal (EPP) 12

equipos de primeros auxilios 12

Herramientas 12

Cámara fotografica 2

servicios Cantidad

Suministro de luz 1

Suministro de agua 1

Reparación y mantenimiento 1

TOTAL

Software Cantidad

lenguaje ladder 1

COSTO TOTAL

otros servicios y software que la empresa requiere 250

TOTAL 250

BENEFICIOS

BENEFICIOS TANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

COSTOS DE PERSONAL

SOTWARE DE PROGRAMACION

OTROS SERVICIOS

MATERIALES

Page 2: presupuesto.xlsx

Personal Horas Semanal

Jefe de Proyecto 4

operador tecnico 4

tecnico enprogramador en plc 3

inspeccion y limpieza 4

#REF!

Descripción 0Costos

a. Personal 800

b. servicios y tecnologia 250

c. Suministros #REF!

d. Instalación #REF!

e. Varios #REF!

f. Mantenimiento

TOTAL DE COSTOS #REF!

Beneficios

a. Reducción de Pago horas extras.

b. Reducción de Costos Materiales.

TOTAL DE BENEFICIOS

FLUJO CAJA ECONOMICO #REF!

VAN= #REF!

TIR= #VALUE!

TAZA INTERNA DE RETORNO

VAN A LA TAZA DE INTERES DEL 15 %

REDUCCION DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Page 3: presupuesto.xlsx

Costo semanal Costo

20 240.00

20 240.00

50 200.00

15 120.00

TOTAL 800

Costo/Sem Costo

50 500

15 500

15 180

15 180

10 20

TOTAL 1380

Costo

30

20

50

100

Costo Unitario Costo

150 150

TOTAL 150

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

COSTOS DE PERSONAL

SOTWARE DE PROGRAMACION

OTROS SERVICIOS

MATERIALES

Page 4: presupuesto.xlsx

1 2 3 4 5

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1003.2 1003.2 1003.2 1003.2 1003.2

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Costo X Hora Costo Total

0.75 3

4

3.3 9.9

1 4

REDUCCION DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRABAJO

TOTAL 20.9

TOTAL MES 83.6

1

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TOTAL ANUAL 1003.2