planilla de pagos

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MESA DE PARTES DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA INICIO Recepciona documentos para pagos y descuentos, provee y deriva al Técnico de Giro de planillas en Aprueba la Certificación Presupuestal Jefe verifica e informa y firma los resúmenes de Recepciona, revisa los documentos de pago y descuentos Analiza y registra las variaciones y descuentos en el Solicita la Aprobación de la Certificación Presupuestal Realiza el Compromiso Anual de remuneraciones y pensiones en el SIAF FIN Registro de las fases de Compromiso y Devengado en el SIAF Control Previo realiza la revisión de la Revisa y realiza corrección de errores en la planilla si las .Recoger planillas de pagos, reportes de resúmenes, talones de pago y cheques de la Carga la Base de Datos de página Web del MINEDU para la transferencia en cuentas individuales del Toma conocimiento del documento y provee la ejecución para el pago de las Recepciona, registra y deriva a la Dirección General la Deriva el documento al Jefe de Administración NO 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PAGO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO Deriva el documento a la Dirección de Administración. 2 10 Cumple con SI Elaborado por Carmen Teresa Rodríguez Martínez, encargada de las planillas de

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MESA DE PARTESFLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA ELABORACIN DE PAGO DE LA PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO PEDAGGICO NACIONAL MONTERRICOI

DIRECCIN GENERALDIRECCIN DE ADMINISTRACINUNIDAD DE ADMINISTRACIN DE PERSONALPLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONESDIRECCIN DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTOCONTABILIDADTESORERA

INICIO1

Recepciona, registra y deriva a la Direccin General la solicitud de pago y/o descuentos.

Cumple con requisitos SI

NO

Elaborado por Carmen Teresa Rodrguez Martnez, encargada de las planillas de Activos y Pensionistas del IPNM.

2Deriva el documento a la Direccin de Administracin.

3

Deriva el documento al Jefe de Administracin de Personal

Toma conocimiento del documento y provee la ejecucin para el pago de las planillas y lo deriva para su cumplimiento9

4

Recepciona documentos para pagos y descuentos, provee y deriva al Tcnico de Planillas para la elaboracin de las Planillas de Pago

Jefe verifica e informa y firma los resmenes de planilla de pago

8

5

Recepciona, revisa los documentos de pago y descuentos

Analiza y registra las variaciones y descuentos en el Sistema nico de Planillas (SUP) del MINEDU.

Solicita la Aprobacin de la Certificacin Presupuestal

7Realiza el Compromiso Anual de remuneraciones y pensiones en el SIAF

.Recoger planillas de pagos, reportes de resmenes, talones de pago y cheques de la Oficina de Informtica del MINEDU.

Revisa y realiza correccin de errores en la planilla si las hubiera, mediante planilla manual.

Registro de las fases de Compromiso y Devengado en el SIAF

6Aprueba la Certificacin Presupuestal

10Control Previo realiza la revisin de la Planilla de pago

1112FINCarga la Base de Datos de pgina Web del MINEDU para la transferencia en cuentas individuales del personal activo y pensionistas, remite al Bco de la Nacin.ersonal activo y pensionista, remite al Bco La Nacin.Giro de planillas en SIAF