plan de acciÓn comisaria de familia aÑo 2011 linea

32
COMISARIA DE FAMILIA SECTOR : NIÑEZ NOMBRE ESTADO ACTUAL Dic- 31 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer encias) 01 Educar En Protección Integral Niños Y Niñas Hablemos De Derechos Talleres sobre "HABLEMOS DE DERECHOS Talleres de Derechos a niños, niñas, adolescentes y padres de familia 220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE FAMILIA Viviendo En Familia Talleres sobre "HACER EL TRATO DE TRATARSE BIEN" Talleres a familias en centros educativos 220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE FAMILIA - SICOLOGA 02 PREVENIR PARA VIVIR Mediadores Sociales Los Jóvenes y la Salud Mental Educar al 20% de los jóvenes frente a la drogadicción como enfermedad. 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 SICOLOGA 03 Hablemos De Sexualidad Con Los Jóvenes "Prevenir Embarazos En Adolescentes Sensibilizar y educar al 20% de la población juvenil entorno a su sexualidad 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 800.000 Psicologa Prevención de las Peores Formas de Trabajo Infantil Capacitar a padre sde familia y niños, niñas y adolescentes en protección de trabajo infantil.Efectuar Censo en la población para determinar cuantos niños hay en PFTI Capacitar en un 10% a padres, niños, niñas y adolescentes de la importancia de erradicar las formas de trabajo infantil 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000 Comisaria de Familia 05 Creación Hogar De Paso Protección Crear el hogar de paso poner en funcionamiento el hogar de paso Establecer mediante Acuerdo Muncipal el Hogar de Paso 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000 500.000 Comisaria de Familia Sensibilizar al 30% de la población en la problemática de la Violencia Intrafamiliar y derechos CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL VIGENCIA: AÑO 2011 MUNICIPIO: ANGOSTURA OBJETIVO GENERAL: Propender por la Construcción y generación de una cultura que respete los derechos de la niñez, juventud, adolescencia y familia mediante el desarrollo del procesos de formación y difusión e inclusión en los programas y proyectos municipales que permitan identificar los conocimientos de la población en torno a los derechos, situaciones de vulneración y acciones en Pro de este Objetivo RESPONSABLE

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Page 1: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

COMISARIA DE FAMILIA

SECTOR : NIÑEZ

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Educar En

Protección

Integral Niños Y

Niñas

Hablemos De

Derechos

Talleres sobre

"HABLEMOS

DE DERECHOS

Talleres de Derechos

a niños, niñas,

adolescentes y padres

de familia

220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE

FAMILIA

Viviendo En

Familia

Talleres sobre

"HACER EL

TRATO DE

TRATARSE

BIEN"

Talleres a familias en

centros educativos

220.000 220.000 220.000 220.000 880.000 880.000 COMISARIA DE

FAMILIA -

SICOLOGA

02

PREVENIR

PARA VIVIR

Mediadores

Sociales

Los Jóvenes y

la Salud Mental

Educar al 20% de

los jóvenes frente

a la drogadicción

como

enfermedad.

500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 SICOLOGA

03 Hablemos De

Sexualidad Con

Los Jóvenes

"Prevenir

Embarazos En

Adolescentes

Sensibilizar y

educar al 20% de

la población

juvenil entorno a

su sexualidad

200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 800.000 Psicologa

Prevención de

las Peores

Formas de

Trabajo Infantil

Capacitar a padre sde

familia y niños, niñas y

adolescentes en

protección de trabajo

infantil.Efectuar Censo

en la población para

determinar cuantos

niños hay en PFTI

Capacitar en un

10% a padres,

niños, niñas y

adolescentes de la

importancia de

erradicar las

formas de trabajo

infantil

250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000 Comisaria de

Familia

05 Creación Hogar

De Paso

Protección Crear el hogar

de paso

poner en

funcionamiento el

hogar de paso

Establecer

mediante Acuerdo

Muncipal el Hogar

de Paso

125.000 125.000 125.000 125.000 500.000 500.000 Comisaria de

Familia

Sensibilizar al

30% de la

población en la

problemática de la

Violencia

Intrafamiliar y

derechos

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS

PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

OBJETIVO GENERAL: Propender por la Construcción y generación de una cultura que respete los derechos de la niñez, juventud, adolescencia y familia mediante el desarrollo del procesos de formación y difusión e inclusión en los programas y proyectos municipales que

permitan identificar los conocimientos de la población en torno a los derechos, situaciones de vulneración y acciones en Pro de este Objetivo

RESPONSABLE

Page 2: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

06 Semana De La

Infancia

Días Para

Celebrar

DIA DEL NIÑO

"Todos a

celebrar

Celebración día del

niño, en abril y

octubre

100% de

ejecución en

eventos de

celebración en

forma recreativa,

cultural y

educativa.

0 0 0 0 0 0 Comisaria de

Familia

07 Comisaria de

Familia

Asistencia

Técnica, Social,

Jurídica,

Psicológica y

publicidad

Asesorías y

Trámites

Jurídicos"

Asesorías y Trámites

jurídicos

Incrementar en un

%50 la atención,

protección integral

de los niños,

niñas adolecentes

del municipio

5.125.000 3.625.000 1.750.000 1.750.000 12.250.000 12.250.000 Comisaria de

Familia

Salidas de

campo.”

Visitas a centros

Eductivos

0 0 0 0 0 0

Atención a

Primera Infanciacreacion de

Ludoteca

dotacion y puesta en

marcha de la ludoteca

dotar la ludoteca

en un 100%

150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 600.000 Comisaria de

Familia

6.665.000 5.165.000 3.290.000 3.290.000 18.910.000 18.910.000

ALMACEN MUNICIPAL

SECTOR: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

NOMBRE ESTADO

ACTUAL Dic- 31

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 PLAN DE

COMPRAS

Elaboración

y Publicación

en el Sice del

Plan de

Compras

para cada

año

Elaboracion del

plan de compras

con las

dependencias

municipales y

publicación en el

SICE

877.807.317 877,807,317 877,807,317

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN ALMACEN MUNICIPAL 2.011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

OBJETIVO GENERAL: Implementar las Nueva Tecnologias, para garantizar la eficiente prestación de los Servicios, procurando EL Mejoramiento contínuo de la administración con el uso racional del gasto

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

ALMACEN Sostener en

un 90% la

capacidad de

compra

existente en

el municipio

ALMACENISTA

Page 3: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

02 INVENTARIO

DE BIENES

MUEBLES E

INMUEBLES

Inventario

de Bienes

Muebles e

Inmuebles

Dependenci

as

Municipales

e

Instituciones

Educativas

Solicitud de

inventarios a las

dependencias e

Instituciones

Educativas en

medio magnetico y

fisico constatacion

de inventarios

877,807,317 877,807,317 877,807,317

03 MOVIMIENT

O GENERAL

DE

ALMACEN

Asicentos de

entradas y

salidas de

almacén en

el Software

realizacion de

ordenes de

entrada y salidas

en el almacen y

cargue al sistema

219,451,829 219,451,829 219,451,829 219,451,829 877,807,317 877,807,317

04

COMBUSTIB

LES

Entrega de

Combustible

para

Vehiculos de

la

Administraci

ón

Realización de

ordenes para

entrega de

combustible y

control del mismo

219,451,829 219,451,829 219,451,829 219,451,829 877,807,317 877,807,317

05

ELEMENTOS

INSERVIBLE

S

Baja de

Elementos

Inservibles

Realización de acta

de baja

conjuntamente con

el comité de

acuerdo al

elemento

inservible que sea

devuelto

438,903,658 438,903,658 877,807,317 877,807,317

1.316.710.975 877.807.316 438.903.658 1.755.614.633 4.389.036.585 4.389.036.585

SECTOR : VIVIENDA

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

ALMACEN Sostener en

un 90% la

capacidad de

compra

existente en

el municipio

ALMACENISTA

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURASECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los mecanismos necesarios para brindarles vivienda digna a mujeres y hombres cabeza de familia de escasos recursos económicos

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 4: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

01 110

mejoramie

ntos de

vivienda

( 80 para la

zona rural y

30 para la

zona

urbana)

Censo de

vivienda en mal

estado.

Selección del

beneficiario y

visita a la

vivienda

presentación

de 2 proyectos.

34.528.664 34.528.664 34.528.664 34.528.664 138.114.656 138.114.656

Presentació

n proyecto

138

mejoramie

ntos de

vivienda

saludable

Se presento

proyecto de 138

mejoramientos

de viviendas

con el proyecto

vivienda

saludables

16.587.086 16.587.086 16.587.086 16.587.086 66.348.344 66.348.344

02 Construcci

òn de

vivienda

nueva

70

viviendas

nuevas

( 50 para la

zona rural y

20 para la

zona

urbana)

Censo de

familias con

carencia de

vivienda.

Selección del

beneficiario y

visita al lote

presentación

de dos

proyectos

39.591.818 39.591.818 39.591.818 39.591.818 158.367.272 158.367.272

03 Reubicació

n de

vivienda

15

reubicacion

es (10

para la

zona rural y

5 para la

zona

urbana)

Censo de

familias con

viviendas en

alto riesgo.

Selección del

beneficiario y

visita al lote

presentación

de dos

proyectos

5.000.000 5.000.000

04 ESTRATIFIC

ACIÓN

URBANA Y

RURAL

Estratificaci

ón

Presentar

proyecto de

estratificaciòn

urbana y rural

incrementar en

un 77% la

estratificaciòn

socioeconomic

a

7.000.000 7.000.000

90.707.568 102.707.568 90.707.568 90.707.568 369.830.272 143.114.656 224.715.616 0

VIVIENDA

Mejoramie

nto de

vivienda

Disminuir en

un 33% las

viviendas en

mal estado de

595 viviendas

diagnosticadas

en el año 2007

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011

Page 5: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

SECTOR : DEPORTES

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 110

mejoramie

ntos de

vivienda

( 80 para la

zona rural y

30 para la

zona

urbana)

Censo de

vivienda en mal

estado.

Selección del

beneficiario y

visita a la

vivienda

presentación

de 2 proyectos.

34.528.664 34.528.664 34.528.664 34.528.664 138.114.656 138.114.656

Presentació

n proyecto

138

mejoramie

ntos de

vivienda

saludable

Se presento

proyecto de 138

mejoramientos

de viviendas

con el proyecto

vivienda

saludables

16.587.086 16.587.086 16.587.086 16.587.086 66.348.344 66.348.344

02 Construcci

òn de

vivienda

nueva

70

viviendas

nuevas

( 50 para la

zona rural y

20 para la

zona

urbana)

Censo de

familias con

carencia de

vivienda.

Selección del

beneficiario y

visita al lote

presentación

de dos

proyectos

39.591.818 39.591.818 39.591.818 39.591.818 158.367.272 158.367.272

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURARECREACION , DPORTES Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los mecanismos necesarios para brindarles vivienda digna a mujeres y hombres cabeza de familia de escasos recursos económicos

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

VIVIENDAMejoramie

nto de

vivienda

Disminuir en

un 33% las

viviendas en

mal estado de

595 viviendas

diagnosticadas

en el año 2007

Page 6: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

03 Reubicació

n de

vivienda

15

reubicacion

es (10

para la

zona rural y

5 para la

zona

urbana)

Censo de

familias con

viviendas en

alto riesgo.

Selección del

beneficiario y

visita al lote

presentación

de dos

proyectos

5.000.000 5.000.000

04 ESTRATIFIC

ACIÓN

URBANA Y

RURAL

Estratificaci

ón

Presentar

proyecto de

estratificaciòn

urbana y rural

incrementar en

un 77% la

estratificaciòn

socioeconomic

a

7.000.000 7.000.000

90.707.568 102.707.568 90.707.568 90.707.568 369.830.272 143.114.656 224.715.616 0

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A. ESP.

SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVO GENERAL: Garantizar a la comunidad urbana y rural del municipio de Angostura agua apta para el consumo humano, propiciando un saneamiento sostenible en terminos de cobertura, calidad y eficiencia

NOMBRE ESTADO

ACTUAL Dic- 31

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

VIVIENDA

Disminuir en

un 33% las

viviendas en

mal estado de

595 viviendas

diagnosticadas

en el año 2007

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ANGOSTURA S.A.ESP. AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 7: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

Potabilizaci

ón del agua

Gestionar

para la

construcció

n de 6

plantas de

tratamiento

para los

acueductos:

La culebra,

maldonado-

el olivo, Los

cañaverales

, la quinta,

Alto rhin-

matablanco,

Guajira

Gestionar para la

capacitacion en la

operación y el

mantenimiento de las

plantas de tratamiento

1.000.000 1.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Optimizació

n de la

planta de

tratamiento

de agua

potable en

la zona

urbana

adecuación

de la planta

de

tratamiento

de agua

potable de

la zona

urbana

Realizacion de

analisis y

mantenimiento a

los equipos del

laboratorio para

el normal

funcionamiento

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Desarrollo

institucional

de los

acueductos

rurales

Cooperació

n, asesoria,

apoyo,

capacitació

n a las

juntas de

los

acueductos

existentes

en el

municipio

Continuacion de la

capacitacion con el

SENA en certificacion

laboral. Capacitacion

y talleres en la parte

administrativa y

operativa de los

acueductos

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Construcció

n sistemas

de

acueducto

en zona

rural

Construcció

n del

acueducto

el oriente, y

construcció

n de la

bocatoma

del

acueducto

la Muñoz- la

montaña

Gestion para la

construccion del

acueducto el

oriente

2.000.000 2.000.000 2.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

01

Agua Potable

Mantener el

100% de

cobertura de

agua potable

para la zona

urbana e

incrementar

en un 50% en

la zona rural a

31 de

diciembre del

2011

Page 8: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

Ampliación

sistemas de

acueductos

en zona

rural

Ampliación

de los

acueductos

santa ana

los

chochos, el

socorro, la

quinta, los

pantanos ,

san

Antonio,

guanteros

Acuerdos con la

comunidad para

conectarsen al

multiveredal

1.000.000 1.000.000 1.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Uso

racional de

los servicios

públicos

Talleres de

capacitació

n en

sistema

tarifario a

las juntas

de los

acueductos

y

comunidad

en general

10 talleres a las

juntas y a las

asambleas de

usuarios. Envio de

mensajes en las

facturas

2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Manejo de

aguas

residuales

en zona

rural

Gestionar

Construcció

n y

capacitació

n para el

mantenimie

nto de

pozos

sépticos en

la zona rural

del

municipio

Gestion de la

construccion de

7 pozos

septicos

1.000.000 1.000.000 1.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Reposición

de las redes

de

alcantarillad

o para el

área urbana

y centro

poblado

Gestión de

recursos,

elaboración

de

proyectos y

sensibilizaci

ón a la

comunidad

para la

reposición

de redes de

alcantarillad

o

Limpieza de

manjoles y

rejillas

3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

01

Agua Potable

Mantener el

100% de

cobertura de

agua potable

para la zona

urbana e

incrementar

en un 50% en

la zona rural a

31 de

diciembre del

2011

02

Saneamient

o Basico

Page 9: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

Actualizació

n del plan

maestro

acueducto y

alcantarillad

o e

implementa

ción del

PSMV

Gestión

para la

actualizació

n del plan

maestro

acueducto y

alcantarillad

o e

implementa

ción del

PSMV

Se realizo la

actualizacion el

año anterior

Gerente

Empresa

servicios

publicos

Fortalecimie

nto en la

prestación

de los

servicios de

acueducto,

alcantarillad

o y aseo

Administrac

ión, Control,

monitoreo y

seguimiento

a todos los

component

es que

integran la

prestación

de los

servicios

públicos

25 instalaciones

nuevas de

acueducto,

instalación de

llaves, cambio

de redes en el

acueducto 100

mts

aproximadamen

te, reparación

de daños,

reparación de

medidores y

cambio de 10

nuevos,

Limpieza y

rocería de la

quebrada que

abastece el

acueducto.

Visitas al relleno

sanitario, y a la

planta de

tratamiento,

envío de

muestras de

agua al

laboratorio.

Ajuste al estudio

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

Percibir los

recursos en

subsidios

para los

estratos

mas bajos

Gestionar,

percibir y

distribuir el

pago de

subsidios

en servicios

públicos, a

los estratos

mas bajos

Elaboración

mensual de

cuenta de cobro

al municipio,

aplicación de los

subsidio a las

tarifas en la

facturación.

100% de

sostenibilidad

de subsidios

en la zona

urbana e

Incremento

en un 40%

beneficiarios

en la zona

rural

13.000.000 12.000.000 13.000.000 12.000.000 50.000.000 50.000.000 Gerente

Empresa

servicios

publicos

71.000.000 69.000.000 70.000.000 68.000.000 273.000.000 219.000.000 59.000.000

02

Saneamient

o Basico

PLAN DE ACCIÓN TERCERA EDAD DE AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

Page 10: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

SECTOR: TERCERA EDAD

OBJETIVO GENERAL: PROTECCION AL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR EL DISEÑO, MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INCLUYAN TODOS LOS GRUPOS SOCIALES, PROMOVIENDO EN LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAM

A

PROYECTO ACTIVIDAD %

NOMBRE ESTADO

ACTUAL Dic- 31

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 TERCERA

EDAD

JUAN LUIS

LONDOÑO DE

LA CUESTA

RP Y RPP Administracion,

supervicion de

entrega de RP Y

RPP, realizacion de

actividades sociales

complementarias

23'145,285 23'145,285 23'145,285 23'145,285 92'581140 6.400.000 86' 181,140 (

ICBF)

02 PUERTAS

ABIERTAS

PROMOCION DE

ESTILOS DE

VIDA

SALUDABLES

Actividades de

ocupación del

tiempo libre,

promocion de

estilos de vida

saludables, terapia

ocupacional e

inclusion social.

4'800,000 4'800,000 4'800,000 17'800,000 58'1999.998 32.200.000 25'999.998

(DSSA)

03 SUBSIDIO DE

LA

PROTECCION

SOCIAL

Administracion del

programa,

supervision y

seguieminto del

subsidio de la

tercera edad y

relizacion de

actividades sociales

complementarias.

320.000 320.000 320.000 320.000 290'.360.000 1.280.000 289.080.000 (

min Proteccion

social)

04 28.265.285 28.265.285 28.265.285 41'265.285 964.941.138 39.880.000 0 401.261.138

MUNICIPIO: ANGOSTURA

INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Psicóloga

PLAN DE ACCIÓN TESORERIA 2011

LINEA ESTRATEGICA:

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

Page 11: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

SECTOR : MODERNIZACION

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Recaudo

de

impuesto

predial e

industria y

comercio.

3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 18.600.000 18.600.000 ADRIANA

MESA

02 Pago de la

deuda

pública

3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA

MESA

03 Rendición

de

Informes

fiscales

4.391.000 4.391.000 4.391.000 4.391.000 17.564.000 17.564.000 ADRIANA

MESA

04 Juicios de

Jurisdicció

n Coactiva

0 0 0 0 0 0 ADRIANA

MESA

05 Cumplimie

nto de la

ley 617

3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA

MESA

06 Adiciones

Incorporaci

ones y

traslados

3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA

MESA

07 Expedición

de

disponibili

dades

3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 12.896.000 12.896.000 ADRIANA

MESA

08 CONTABILIDA

DSistematiz

ación de la

contabilida

d

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA

MESA

09 Archivo en

tablas de

retención

documenta

l

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA

MESA

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el desarrollo integral de la Tesorería Municipal aplicando los nuevos modelos implementados por la Administración Municipal, para que la dependencia contribuya a los logros colectivos e individuales tanto del Municipio como de la misma, logrando que el

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

SOLIDEZ

FINANCIERA

TESORERIA

PRESUPUES

TO

Page 12: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

10 rendición de

informes

contables

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 6.800.000 6.800.000 ADRIANA

MESA

25.487.000 25.487.000 25.487.000 25.487.000 108.148.000.00 108.148.000

SISBEN

SECTOR : SALUD- SISBEN

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 DISEÑO E

IMPLEMENTA

CION DEL

SISBEN lll

IDENTIFICACI

ON Y

PRIORIZACIO

N DE LA

POBLACION A

AFILIAR

INSTALACION DE

NUEVO

SOTFWARE,

COMPRA DE

EQUIPOS

1.000.000 1.000.000 1.000.000

02 DEPURACIÓN

DE BASE DE

DATOS

GESTION Y

UTILIZACION

DE LOS

CUPOS DEL

REGIMEN

SUBSIDIADO

ASIGNACION DE

NUEVOS CUPOS

250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000

03 ADMINISTRA

CION DE BASE

DE DATOS

ACTUALIZACI

ÓN Y

REALIZACIÒN

ENCUESTAS

DOMICILIARI

AS

VISITAS

DOMICILIARIAS,

ENCUESTAS

TRANSFERENCIAS

AL NUEVO

SOFTWARE

250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000

04 MEJORAMIEN

TO DE LA

PLATAFORMA

TECNOLOGIC

A SISBEN III

ACTUALIZACI

ÓN DE

TECNOLOGÍA

ACTUALIZACION

DEL SISBEN

1.000.000 1.000.000 1.000.000

500.000 500.000 500.000 2.500.000 4.000.000.00 4.000.000

SECTOR : SALUD- DLS

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

PLAN DE ACCIÓN SISBEN AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de salud, a través de la ampliación de cobertura y ejecución de programas enfocados a la prevención de las enfermedades de interés en salud publica

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

F

O

R

T

A

L

E

C

I

M

I

E

N

T

O

D

E

L

S

I

S

B

E

N

Linea base 100%

de personas

encuestadas

(13327 personas)

DIRECTOR

DEL SISBEN

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO SOCIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURADIRECCION LOCAL DE SALUD

OBJETIVO GENERAL. Mejorar las condiciones de salud, a través de la ampliación de cobertura y ejecución de programas enfocados a la prevención de las enfermedades de interés en salud publica

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 13: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

01 AMPLACIÓN

DE LA

COBERTURA

PROMOCION

DE LA

AFILIACION

AL SGSSS

Promoción de la

afiliación a traves

de campañas

radiales,

perifoneos por los

alto parlantes de la

parroquia

2062 personas

sin vincular al

regimen

subsidiado de

salud

Incrementar en

un 30% la

afiliación al

Règimen

Subsidiado

12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.260.350 48.260.350 48.260.350

02 CELEBRACIO

N DE

CONTRATOS

DE

ASEGURAMIE

NTO

VIGILANCIA Y

CONTROL

DEL

ASEGURAMIE

NTO

Realización de

contratos con la

IPS, EPS-S

,realización de

interventorias y

liquidaciòn de

contratos

Dar

continuidad al

100% (10285

personas) de

las personas

afilidadas al

Règimen

SubSubsidiado

con contratos

de

aseguramiento

en salud

760.144.040 760.144.040 760.144.040 760.144.040 3.040.576.161 1.565.347.177 1.475.228.984

772.144.040 772.144.040 772.144.040 772.404.390 3.088.836.511 1.565.347.177 1.475.228.984

SECTOR :

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Conservac

iónde Vías

Terciarias

Adecuación y

mantenimient

o de 114

kilometros de

vías

terciarias por

año

Rocería,

conformación de

cunetas, limpieza

de descoles,

limpieza de obras,

llenado de baches

con afirmado,

conformación de

la banca

% 63.254.970 63.254.970 63.254.970 63.254.970 253.019.880 53.019.880 200.000.000

Mantenimient

o via Yarumal

Angostura

Reparcheo via

Yarumal

Angostura

0 0

A

S

E

G

U

R

A

M

I

E

N

T

O

DIRECTORA

LOCAL DE

SALUD

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

ACCESIBILI

DAD

VEREDAL Y

LOCAL

Sostener la

Infraestructura

Víal del

Municipio de

Angostura

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Page 14: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

02 Conservac

ión de

Caminos

veredales

Mejoramiento

34 caminos

en las

veredas,

Guajira

Arriba, El

oriente,

Santa Teresa

Abajo, Alto

del socorro y

El Socorro,

Santa Rita,

Concepción,

Pácora, La

Culebra,

Dolores Parte

Baja; la

Milagrosa,

Montaña, La

Muñoz,

Manzanillo,

Tenche,

Guajira

Abajo,

Ventiaderos,

Guanteros

Rocería,

reposición de

piedra, apertura

de camino,

apertura de

descoles, limpieza

de descoles

10.000.000 19.120.000 20.000.000 20.000.000 69.120.000 40.000.000

73.254.970 82.374.970 83.254.970 83.254.970 322.139.880 93.019.880 200.000.000 0 0 0 0

SECTOR :

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP CREDITO REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

ACCESIBILI

DAD

VEREDAL Y

LOCAL

Sostener la

Infraestructura

Víal del

Municipio de

Angostura

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN UNIDAD DE PLANEACIÓN Y OBRASPUBLICAS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 15: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

01 Construcci

ón de

Puentes

Peatonale

s

Presentación

de Proyectos

para la

Construcción

de 4 puentes

Chocho

Loma ,

Santa Ana

,Santa

Teresa y La

Milagrosa a

entidades

cofinanciador

as

Elaboración de 2

proyectos para la

consecución de

recursos para la

construcción de

puentes

peatonales en las

veredas de La

Milagrosa,

Chocho Loma,

Santa Ana y Santa

Teresa

20.000.000 20.000.000 20.000.000

02 Construcció

n

Parqueader

o Público

Presentación

de proyecto

para la

Construcción

de un

parqueadero

publico

Elaboración y

presentación de

proyecto para la

construcción de

un parqueadero

publico

0 0 0

03 Construcció

n de

Andenes

Presentación

de proyecto

para la

construción

de 370

metros

lineales de

andenes

Presentación de

proyecto para la

construción de

370 metros

lineales de

andenes

0 0 0

20.000.000 0 20.000.000 0 0

SECTOR :

ACCESIBILI

DAD

VEREDAL Y

LOCAL

Sostener la

Infraestructura

Víal del

Municipio de

Angostura

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 16: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI

AS

REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

02 Conservación

de Calles

Seis tramos

en las

siguientes

direcciones :

Cra 9, Calle

13 , Calle

Zea en el

Socucho,

Terminación

Calle 8, Calle

9, calle 12,

de la zona

urbana

Presentación de

proyecto para la

conservación de

calles

40.000.000 40.000.000 40.000.000

03 Conservación

de

Infraestructur

a Panelera

Construcción

del trapiche

panelero

comunitario

en la vereda

de Santa

Teresa Abajo

adecuación del

trapiche y

terminación de la

obra

10.000.000.00 10.000.000

04 Construcción

de

Infraestructur

a Panelera

Construcción

de un Centro

de Acopio de

Panela

consecución del

terreno,

adecuación del

centro

empresarial,

presentacion de

proyecto

0 10.000.000 40.000.000 0 50.000.000 0 40.000.000 - -

SECTOR :

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI

AS

REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % RESPONSABLE

Infraestructur

a

Agropecuaria

Ampliación de

la cobertura en

infraestructura

agropecuaria

en un 20%

TOTAL

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Page 17: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

01 Contrucción

de

Escenarios

deportivos

Construcción

de dos

parques

infantiles

uno en la

Carrera 10 y

otro en la

piscina

instalacióon:

apertura de

brechas,

colocación de

concreto y

material de playa

1.000.000 1.000.000 1.000.000

02 Conservació

n

escenarios

deportivos

Mejoramient

o de 4

escenarios

deportivos

en La vereda

La Milagrosa

y la Vereda

Chocho

Loma y el

Coliseo

Municipal,

Cancha de

Futbol

pintura y r

eparación de

tableros,

reparación de la

malla, reparación

de la iluminación,

cambio de

algunas placas,

limpieza de

cunetas

6.355.929 6.355.929 6.355.929

Contrucción

de

Escenarios

deportivos

Construcción

Coliseo

Municipal

Construcción

nuevo coliseo

03 Contrucción

de

Escenarios

deportivos

Construcción

de una

Cancha

Polideportiva

en la vereda

la Trinidad

enmallado,

demarcación,

basiado de losa,

consecuciíon

material de playa,

colocación de

tableros

integrales,

iluminación

10.011.273 10.011.273 10.011.273

10.011.273.00 0 7.355.929.00 0.00 17.367.202 11.011.273.00 6.355.929.00 0

SECTOR :

Infraestructur

a Deportiva

Ampliación de

la cobertura en

infraestructura

Deportiva en

uin 10%

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 2010 AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

Page 18: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI

AS

REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Infraestruct

ura

Educativa

Conservació

n de

Establecimi

entos

Educativos

Rurales y

Urbanos

Mejoramien

to de los 17

centros

educativos

y

adecuación

para las

veredas

Chocho

Loma,

Chocho

Escuela, La

Quiebra,

Quiebrita,

Santa Ana,

Olivo,

Montañita,

Maldonado,

Cañaveral

Arriba,

Santa rita,

Concepción

y La

Culebra, La

Milagrosa,

La

Presentación de

Proyectos,

cambio de

techos, puertas,

ventanas ,

pinturas

200.000.000 200.000.000 40.152.610 40.000.000 480.152.610 72.377.298 7.775.312 400.000.000

Construcció

n Escuela

Tenche

Algodón

Construcció

n Escuela

Tenche

Algodón

Construcción

Escuela Tenche

Algodón

8.875.700 8.875.700 8.875.700

02 Construcció

n de cocinas

y

comedores

para

establecimi

entos

eduactivos

rurales

adecuación

de 4

comedor y

cocina para

todos los

4centros

educativos

Chocho

Loma,

Chocho

Escuela, La

Quiebra y

Santa Ana

Presentación de

proyectos para

la busqueda de

cofinanciación

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Sostenimiento

de la

Infraestructura

Educativa en

un 100%

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Page 19: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

208.875.700.00 40.152.610.00 40.000.000 489.028.310 72.377.298 16.651.012 400.000.000

SECTOR :

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI

AS

REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Construcció

n de Pozos

Sépticos

Construcció

n de 150

pozos

sépticos en

las veredas

del Socorro,

Guajira

Arriba,

Tenche

Viejo, El

oriente,

Alto Rhin,

Quiebra

Abajo, Los

Pinos,

Pajarito

Arriba, La

Qunita,

Santa Rita,

Concepción,

Pacora, La

Culebra,

Dolores

Presentación de

proyecto, visita

de campo,

selección del

terreno,

apertura orificio,

construcción del

pozo séptico,

adaptación de

instalaciones

sanitarias

45.000.000 55.000.000 55.000.000 155.000.000 0 155.000.000

02 Relleno

Sanitario

Construcció

n de un

nuevo

Relleno

Sanitario

para la zona

urbana

presentacion del

proyecto

16.684.034 10.500.000 10.000.000 37.184.034 20.500.000 16.684.034

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 2010 AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

Infraestruct

ura

Saneamient

o Básico

Ampliar la

Infraestructura

en

Saneamiento

Básico en un

20%

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Page 20: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

03 Reposición

y

Conservació

n del

Alcantarilla

do Urbano

Reparación

y

mantenimin

eto de200

metros

lineales de

alcantarillad

o urbano

actualizacion

diseños,

apertura de la

vía, retiro de

alcantarillado

antiguo,

reposición de la

tubería,

ubicación de

manjoles y

empalme

10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000.00 10.000.000.00 40.000.000 40.000.000

04 Construcció

n

acueductos

veredales

Construcción

Acueducto el

Oriente : 30

usuarios ( del

oriente y

Santa

Teresa)

Comisión

Topográfica

Diseños Aperura

De Brechas,

Colocación De

Redes,

Domiciliarias,

Bocatoma

16.000.000 16.000.000 16.000.000

05 Construcció

n de Plantas

de

tratamiento

Construcción

de seis

plantas de

tratamiento

para los

acueductos

de las

veredas de

La Culebra,

Maldonado,

El Olivo, Los

Cañaverales,

La Quinta,

Alto Rhin

Matablanco

y la Guajira

Diseños,

instalación de la

planta, conexión a

la tubería madre

0 0 0 0 - - 0 0 0 0

Construcció

n viaducto

Construcción

viaducto

para el

acueducto

de Llanos de

Cuiva

Contrucción

viaducto

0 0 0 0 - 0 0

Infraestruct

ura

Saneamient

o Básico

Ampliar la

Infraestructura

en

Saneamiento

Básico en un

20%

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Infraestruct

ura Agua

Potable

Ampliar la

Infraestructura

en Agua

Potable en un

90%

Page 21: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

06 Ampliación

acueductos

veredales

Ampliación

Acueductos :

La Guajira 5

usuarios,

Tenche 15

usuarios,

Santa Ana los

Chochos

para el

Socorro : 8

usuarios. Rio

Arriba, Los

Pantanos,

Chocho Río y

San Antonio

65 usuarios,

La Quinta

Aperura De

Brechas,

Colocación De

Redes,

Domiciliarias,

Bocatoma

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 40.000.000

20.000.000 81.684.034 101.500.000 85.000.000 288.184.034 0 116.500.000 16.684.034 0 155.000.000

SECTOR :

NOMBRE ESTADO ACTUAL

Dic- 31TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL PROPIOS SGP TRANSFERENCI

AS

REGALIAS COFINAN. OTROS(Transfer

encias)

01 Infraestruct

ura Electrica

Conservació

n del

alumbrado

público

implementa

cion de 9

lampara

nuevas para

el

alumbrado

publico y

reparación

de las malas

instalacion de

lmparas nuevas

% de

ampliación

de cobertura

en

Infraestructur

a Eléctrica

(alumbrado

Público)

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 26.000.000 26.000.000

Infraestruct

ura Agua

Potable

Ampliar la

Infraestructura

en Agua

Potable en un

90%

TOTAL

PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS AÑO 2011

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

VIGENCIA: AÑO 2011

MUNICIPIO: ANGOSTURA

PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INFREASTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL: Brindar infraestructura física adecuada , acorde con las necesidades del medio, que genere desarrollo sostenible a la comunidad y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida.

CODIGO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD % INDICADOR DE RESULTADO ANUALIZACIÓN META PRODUCTO RECURSOS MILLONES DE PESOS RESPONSABLE

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Page 22: PLAN DE ACCIÓN COMISARIA DE FAMILIA AÑO 2011 LINEA

02 Infraestruct

ura de

Comunicaci

ones

Mejoramien

to de la

Señal de

Televisión y

atenena de

celular

Gestionar

con las

entidades

del orden

Nacional y

departamen

tal y con

entidades

Privadas la

ampliación

de las

señales de

T.V. y de

Celular

presentación de

propuestas y

gestion de

proyectos

% de

ampliación

de cobertura

en

telecomunica

ciones

0 0 0 0 0

Conservació

n

patrimonio

cultural

religiosa

Construcció

n mural

Padre

Marianito

Construcción

mural Padre

Padre Marianito

% de

ampliación

de cobertura

en

patrimonio

cultural

religioso

0 0 0 0 0 -

03 Conservació

n de la casa

de la

Cultura

CASA DE LA

CULTURA

reparación de

techos, pintura,

blanquimento,

cambio de

tablados

% de

sostenimient

o

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 16.000.000

04 Infra

estructura

de

Transpote

Construcció

n Terminal

de

Transporte

Construcció

n Terminal

de

Transporte

Construcción

Terminal de

Transporte% ampliación

de

infraestructu

ra de

transporte

60.000.000 60.000.000 55.000.000

10.500.000 3.586 10.500.000 10.500.000 102.000.000 0 97.000.000TOTAL

SECRETARIA

DE

PLANEACION Y

OBRAS

PUBLICAS

Infraestruct

ura Cultural

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OBJETIVO GENERAL: PROTECCION AL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR EL DISEÑO, MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INCLUYAN TODOS LOS GRUPOS SOCIALES, PROMOVIENDO EN LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA