panorama de riesgos

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PANORAMA DE RIESGOS LABORALES Las personas se enfrentan diariamente una serie de factores que pueden generar lesiones o alteraciones tanto físicas como emocionales dado que existe una constante interacción con el medio ambiente y la sociedad. En los sitios de trabajo los riesgos se concentran por la especificidad de las tareas y por los patrones relacionados con las actividades que se desarrollan; es por esto que reviste gran importancia su detección y control oportuno lo que evita la producción de situaciones Adversas, siniestras y perdidas en general. TERMINOLOGIA: ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico, permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones laborales, que directa o indirectamente influyen en la salud y vida de los trabajadores en su área de trabajo. RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. PELIGRO: El peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. CONSECUENCIA: Alteración al estado de salud de las personas y los daños materiales resultantes de la exposición a un peligro. PROBABILIDAD: Posibilidad que se produzca el efecto (consecuencia), si se está expuesto a un peligro. SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.

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  • PANORAMA DE RIESGOS LABORALES

    Las personas se enfrentan diariamente una serie de factores que pueden generar lesiones o

    alteraciones tanto fsicas como emocionales dado que existe una constante interaccin con el

    medio ambiente y la sociedad. En los sitios de trabajo los riesgos se concentran por la

    especificidad de las tareas y por los patrones relacionados con las actividades que se desarrollan;

    es por esto que reviste gran importancia su deteccin y control oportuno lo que evita la produccin

    de situaciones Adversas, siniestras y perdidas en general.

    TERMINOLOGIA:

    ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

    ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin

    del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una

    invalidez o muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de

    rdenes del empleador o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y

    horas de trabajo.

    ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patolgico, permanente o temporal, que

    sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempea el

    trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como

    enfermedad profesional por el gobierno nacional.

    AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones laborales, que directa o

    indirectamente influyen en la salud y vida de los trabajadores en su rea de trabajo.

    RIESGO: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento

    peligroso especfico.

    PELIGRO: El peligro es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o

    enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

    CONSECUENCIA: Alteracin al estado de salud de las personas y los daos materiales

    resultantes de la exposicin a un peligro.

    PROBABILIDAD: Posibilidad que se produzca el efecto (consecuencia), si se est expuesto a un

    peligro.

    SEGURIDAD: Condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.

  • FACTORES DE RIESGOS LABORALES

    FACTORES DE RIESGO BIOLGICOS: Todos aquellos seres vivos, ya sean de origen

    animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de

    trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores.

    Efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, txicos o alrgicos.

    FACTORES DE RIESGO ELCTRICOS: Se refiere a los sistemas elctricos de las mquinas,

    equipos e instalaciones que al entrar en contacto con las personas o con las instalaciones y

    materiales pueden provocar lesiones o daos a la propiedad.

    FACTORES DE RIESGO ERGONMICOS: Se refiere a todos aquellos aspectos de la

    organizacin del trabajo, de la estacin o puesto de trabajo, y de su diseo, que pueden alterar la

    relacin del individuo con el objeto tcnico, produciendo problemas en el individuo, en la

    secuencia de uso o en la produccin.

    FACTORES DE RIESGO FSICOS: Se refiere a todos aquellos factores ambientales de

    naturaleza fsica que pueden provocar efectos adversos a la salud, segn sea la intensidad, la

    exposicin y la concentracin; entre otros, estn: ruido, iluminacin, temperaturas extremas,

    vibraciones, radiaciones, presiones.

    FACTORES DE RIESGO HUMANOS: Relativos a las personas y a los actos inseguros que

    ellas realicen.

    FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS: Condiciones de las instalaciones o reas de trabajo

    que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o prdidas para la

    empresa.

    FACTORES DE RIESGO MECNICOS: Objetos, mquinas, equipos, herramientas que por

    sus condiciones de funcionamiento, diseo o por la forma, tamao, ubicacin y disposicin del

    ltimo tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales,

    provocando lesiones en los primeros o daos en los segundos.

    FACTORES DE RIESGO NATURALES: Aquellos generados por la naturaleza (terremotos,

    inundaciones, entre otros).

    FACTORES DE RIESGO QUMICOS: Toda sustancia orgnica e inorgnica, natural o

    sinttica, que durante la fabricacin, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede

    incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes,

    corrosivos, asfixiantes o txicos, y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de

    las personas que entran en contacto con ellas.

    FACTORES DE RIESGO PSICOLABORALES: Aspectos intrnsecos y organizativos del

    trabajo y de las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endgenos (edad,

    patrimonio gentico, antecedentes psicolgicos) y exgenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la

  • capacidad potencial de producir cambios psicolgicos del comportamiento (agresividad, ansiedad,

    insatisfaccin) o trastornos fsicos o psicosomticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello,

    espalda, propensin a la lcera gstrica, la hipertensin, la cardiopata, envejecimiento acelerado).

    VARIABLES ANALIZADAS DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

    No TERMINO INTERPRETACION

    1 PROCESO Definicin del proceso teniendo en cuenta la actividad a desarrollar. Si este proceso cuenta con un procedimiento, relacionar el nombre y cdigo.

    2 ACTIVIDAD Conjunto de tareas con un fin especfico. Si esta actividad cuenta con un procedimiento, relacionar el nombre y cdigo.

    3 TAREA Elementos constitutivos resultado de la desagregacin de una actividad. Si esta tarea cuenta con un procedimiento, relacionar el nombre y cdigo.

    4 CARGO Denominacin en los trminos de la empresa o industria, correspondiente a la ocupacin principal desarrollada por la persona o grupo de personas.

    5 DESCRIPCION DEL PELIGRO Descripcin de la Situacin o fuente generadora de dao potencial Ej.: Exposicin a ruido generado por el motor No 8

    6 FACTOR DE RIESGO Caracterstica del peligro identificado que lo tipifica segn su origen principal como Fsico, Qumico, Biolgico, Mecnico, entre otros.

    7 CONSECUENCIA POTENCIAL Son las consecuencias que podran ser ocasionadas a raz de la ocurrencia de un peligro si las condiciones hubieran sido menos favorables, las consecuencias

    potenciales pueden diferir de las consecuencias reales.

    8 FRECUENCIA Nmero de veces que realiza la actividad en un turno.

    9 NR. EXPUESTO Nmero de personas expuestas al peligro o factor de riesgo.

    10 TIEMPO DE EXPOSICION Tiempo total en horas/da, en que los trabajadores estn habitualmente expuestos al peligro descrito.

    11 FUENTE Controles actuales implementados en la fuente.

    12 MEDIO Controles actuales implementados en el medio.

    13 INDIVIDUO Controles actuales implementados en el Individuo (EPP, Capacitacin )

    14 PROBABILIDAD Posibilidad de que se materialice la consecuencia indeseada por la exposicin a un factor de riesgo.

    15 GRADO DE PELIGROSIDAD Grado de Peligrosidad. Indicador de la gravedad del riego identificado.

    16 FACTOR DE PONDERACION Factor de ponderacin. Se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.

    17 GRADO DE RIESGO Grado de Repercusin. Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relacin a la poblacin expuesta.

    18 INTERPRETACCION EVALUACION DEL RIESGO

    (Alto, Medio, Bajo) Basado en el grado de repercusin.

    19 NIVEL DE MEDIACION Si es posible realizar mediciones cuantitativas debe consignarse el valor obtenido con su respectiva unidad de medida.

    20 VALORACION HIGIENICA Resultado de la valoracin higinica realizada (grado de riesgo, grado de exposicin, ndice de exposicin biolgica, etc.)

    21 ENFERMEDAD PROFESIONAL POTENCIAL

    Patologa temporal o permanente que sobrevenga como consecuencia obligada

    y directa de la actividad analizada

    22 VALORACION DE RIESGO POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

    Posibilidad de aparicin de la enfermedad profesional descrita.(Anlisis

    cualitativo)

    23 FUENTE Medidas recomendadas en la fuente teniendo en cuenta las condiciones observadas.

    24 MEDIO Medidas recomendadas en el medio teniendo en cuenta las condiciones observadas.

    25 INDIVIDUO Medidas recomendadas en el individuo teniendo en cuenta las condiciones observadas.

  • ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO

    CONSECUENCIAS

    LEVE MODERADO GRAVE

    ALTAMENTE PROBABLE

    RIESGO TOLERABLE

    RIESGO TOLERABLE

    RIESGO MODERADO

    IMPROBABLE RIESGO TOLERABLE

    RIESGO MODERADO

    RIESGO IMPORTANTE

    PROBABLE RIESGO MODERADO

    RIESGO IMPORTANTE

    RIESGO INTOLERABLE

    EVALUACION

    VALOR CONSECUENCIA

    GRAVE 9 10 Muerte. Intoxicacin respiratoria y de contacto con sustancias con efectos

    irreversibles. Lesiones con exposicin de tejidos profundos que incapacitan

    temporal o permanentemente. Lesiones neurolgicas que ocasionan discapacidad permanente.

    Enfermedades profesionales. Incapacidad mayor de 180 das o permanente. Dao ambiental grave no remediable en el cual entra a intervenir

    la autoridad ambiental y afecta la imagen de la compaa.

    MODERADO 5 8 Lesiones que alteran la integridad de la piel y el tejido celular subcutneo.

    Lesiones osteomusculares que impiden la funcionalidad y el movimiento del cuerpo.

    Intoxicacin alimentaria, respiratoria y de contacto con sustancias con efectos reversibles.

    Sntomas o enfermedades crnicas o agudas que causan discapacidades menores.

    Lesiones neurolgicas que ocasionan incapacidad temporal. Incapacidad mayor de diez das y menor de 180 das Dao ambiental remediable en el cual recurro a ayuda externa

    para controlarlo y mitigarlo, afecta la imagen de la compaa.

    LEVE 1 - 4 Lesiones superficiales de tejidos blandos. Enfermedades y/o sntomas que causan malestar temporal. Incapacidad menor o igual a diez das. Dao ambiental remediable se puede mitigar y controlar

    internamente y afecta la imagen de la compaa.

  • PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

    Se realiza a travs de una inspeccin exhaustiva de las instalaciones y entrevista a los trabajadores,

    en las que se identifican los factores de riesgo existentes en cada rea, actividad o puesto de

    trabajo. Dicha informacin se registra en un cuadro que conforma la matriz de peligros y riesgos.

    El formato de la gua del Icontec se ha ajustado para facilitar el registro, manejo y entendimiento

    de la informacin por parte del IDU. Ver Matrices de peligros y riesgos de las sedes al final de este

    documento.

    Proceso: Indica el nombre de la dependencia o rea fsica del IDU, corresponde a un sector del

    rea locativa o conjunto de puestos de trabajo que realizan actividades propias de un proceso o

    disciplina.

    Actividad: Indica de manera general la actividad en que se encuentra el peligro y conlleva el

    riesgo.

    Tarea: Indica de manera de manera ms especifica la labor que se realiza que implica el posible

    contacto con el peligro y conlleva el riesgo.

    Zona o Lugar: Indica el nombre de la dependencia, rea o espacio donde se encuentra el peligro.

    Tarea Rutinaria (SI/NO): En esta casilla se indica si la labor o actividad en la que hay exposicin

    al riesgo es rutinaria o no, es decir si se presenta o se realiza con frecuencia o no, sea no propia del

    proceso del IDU.

    Clase de Peligro: Se determina segn la clasificacin descrita en el captulo 4 (fsico, qumico,

    biolgico, etc.).

    Descripcin del peligro: En esta casilla se describe especficamente la identificacin del peligro

    presente en al rea de trabajo o tarea indicada. Ej. Ruido, iluminacin deficiente, gases y vapores,

    almacenamiento inseguro, movimientos repetitivos, etc.

    Efectos Posibles: En esta casilla se determinan las posibles lesiones en el trabajador, daos a las

    instalaciones, maquinaria, equipos y medio ambiente. (Ej: afecciones osteomusculares, lesiones,

    prdida de tiempo, dao de equipos, etc.).

    Controles existentes: En esta seccin se relacionan los controles que ha implementado el IDU,

    discriminados en Fuente, Medio e Individuo.

    Evaluacin del riesgo: En esta seccin se valora cada factor de riesgo, con las siguientes variables

    y con los valores indicados en la gua GTC 45:

    Nivel de deficiencia.

    Nivel de exposicin.

    Nivel de Probabilidad.

    Interpretacin del nivel de probabilidad.

  • Nivel de riesgo.

    Interpretacin del nivel de riesgo.

    Aceptabilidad del riesgo

    Criterios para controles: En esta seccin se indican los criterios que se tienen en cuenta para

    definir la priorizacin de las medidas de control del riesgo, con las siguientes variables indicadas

    en la gua GTC 45:

    a) Nmero de trabajadores expuestos: Se debe tener en cuenta el nmero de trabajadores expuestos, pues sobre este nmero se debe evaluar el costo e impacto esperado del control que

    se determine que se va a implementar.

    b) Peor consecuencia: En todo riesgo se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia posible cuando el o los trabajadores se

    expongan al riesgo.

    c) Existencia requisito legal asociado: En la determinacin de controles, se debe evaluar siempre la existencia de algn requisito legal relacionado con la actividad o exposicin que se

    est evaluando, pues la existencia ser un criterio importante para priorizar la implementacin

    de las medidas de intervencin definidas.

    Medidas de intervencin requeridas: Aqu se relacionan las medidas de intervencin que se

    requieren para minimizar el nivel de riesgo, indicando el tipo de intervencin que se aplicar, de la

    siguiente forma:

    Eliminacin: Consiste en modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo implementar el uso de dispositivos mecnicos para eliminar el peligro de la eliminacin

    manual de objetos y cargas, suprimir el uso de un equipo o aplicacin de un mtodo de trabajo.

    Sustitucin: consiste en sustituir la fuente del riesgo por otra menos peligrosa, como sustituir una sustancia qumica por otra o una materia por otra menos toxica o inflamable o reducir la

    energa del sistema.

    Controles de ingeniera: Se refiere a realizar cambios de ingeniera en equipos, instalaciones y maquinas, como sistemas de ventilacin y extraccin, dispositivos de proteccin y bloqueo

    para las maquinas, enclavamientos, cerramientos acsticos, etc.

    Controles administrativos: Son los controles que se derivan de la administracin del IDU o centro de trabajo, como Procedimientos de seguridad, normas de seguridad, capacitacin,

    inspecciones, etc.

    Equipos de proteccin personal: Se refiere al establecimiento de uso de elementos de proteccin personal, como gafas, protectores auditivos, guantes, petos, arneses, etc.

  • VALORACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

    El nivel de probabilidad (NP) se determina con la siguiente formula:

    NP = ND x NE

    Donde ND = Nivel de deficiencia

    NE = Nivel de exposicin.

    La determinacin del nivel de deficiencia se hace con base en la tabla 1. Para los peligros

    provenientes de los agentes higinicos (fsico, qumico, etc) puede llegar a hacerse en forma

    cualitativa o cuantitativa Y la determinacin del nivel de exposicin se hace con base en la tabla 2.

    Tabla. 1 Determinacin del nivel de deficiencia

    Nivel de

    Deficiencia ND Significado

    Muy Alto

    (MA) 10

    Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible

    la generacin

    de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas

    existentes

    Respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.

    Alto (A) 6

    Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a

    consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de

    medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

    Medio (M) 2

    Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias

    poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del

    conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

    Bajo (B) 1

    No se ha detectado anomala destacable alguna, o la eficacia del

    conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El

    riesgo est controlado.

  • Tabla. 2 Determinacin del nivel de probabilidad

    Niveles de Probabilidad (NP) Nivel de Exposicin (NE)

    4 3 2 1

    Nivel de

    deficiencia (ND) 10 MA 40 MA 30 A 20 A - 10

    6 MA 24 A - 18 A - 12 M - 6

    2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

    Tabla. 3 Interpretacin de los diferentes niveles de probabilidad

    Nivel de

    probabilidad NP Significado

    Muy Alto

    (MA)

    Entre 40 y

    24

    Situacin deficiente con exposicin continua, o muy

    deficiente con exposicin frecuente.

    Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con

    frecuencia.

    Alto (A)

    Entre 20 y

    10

    Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o

    bien situacin muy deficiente con exposicin ocasional o

    espordica. La materializacin del Riesgo es posible que

    suceda varias veces en la vida laboral.

    Medio (M) Entre 8 y 6

    Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien

    situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente.

    Es posible que suceda el dao alguna vez

    Bajo (B) Entre 4 y 2

    Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o

    situacin sin anomala destacable con cualquier nivel de

    exposicin.

    No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede

    ser concebible

  • DETERMINACION CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA PARA RIESGOS

    HIGIENICOS

    Cuando no se tienen disponibles mediciones de los factores de riesgo higinicos (fsico, qumicos,

    ergonmico, biolgico, etc.), se pueden utilizar la siguiente escalas para determinar el nivel de

    deficiencia del factor de riesgo, esta valoracin la hace el especialista en salud ocupacional que

    levanta el Panorama de Peligros y Riesgos.

    ILUMINACIN

    MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial.

    ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer.

    MEDIO: Percepcin de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir).

    BAJO: Ausencia de sombras.

    RUIDO

    MUY ALTO: No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia menos de 50 cm.

    ALTO: Escuchar la conversacin a una distancia de 1 m en tono normal.

    MEDIO: Escuchar la conversacin a una distancia de 2 m en tono normal.

    BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a ms de 2 m.

    RADIACIONES IONIZANTES

    MUY ALTO: Exposicin frecuente (una o ms veces por jornada o turno).

    ALTO: Exposicin regular (una o ms veces en la semana).

    MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.

    BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposicin.

    RADIACIONES NO IONIZANTES

    MUY ALTO: Ocho horas (8) o ms de exposicin por jornada o turno.

    ALTO: Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno.

    MEDIO: Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno.

    BAJO: Menos de dos (2) horas por jornada o turno.

    TEMPERATURAS EXTREMAS

    MUY ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro en forma inmediata en el sitio.

    ALTO: Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer 5 min en el sitio.

    MEDIO: Percepcin de algn Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min.

    BAJO: Sensacin de confort trmico.

  • VIBRACIONES

    MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.

    ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.

    MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.

    BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas.

    AGENTES BIOLGICOS (VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS)

    MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la

    actualidad.

    ALTO: Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es probable y generalmente existe tratamiento eficaz.

    MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacin es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz.

    BAJO: Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagacin y no se necesita tratamiento.

    ERGONOMICO POSTURAS

    MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesin musculoesqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.

    ALTO: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesin. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.

    MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesin musculoesqueltica sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata.

    BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculoesquelticas, y en las que no es necesaria ninguna accin.

    ERGONOMICO MOVIMIENTOS REPETITIVOS

    MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros superiores, a un ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s 1 min, o

    concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50 % del tiempo de

    trabajo).

    ALTO: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 segundos 1 min,

    o concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50 % del tiempo

    de trabajo).

    MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.

    BAJO: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y entrecortada por largos periodos de pausa.

  • ERGONOMICO ESFUERZO

    MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresin facial del trabajador y/o la contraccin muscular es visible.

    ALTO: Actividad pesada, con resistencia.

    MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado.

    BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos.

    ERGONOMICO MANIPULACIN MANUAL DE CARGAS

    MUY ALTO: Manipulacin manual de cargas con un riesgo extremo de lesin musculoesqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.

    ALTO : Manipulacin manual de cargas con riesgo probable de lesin. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.

    MEDIO: Manipulacin manual de cargas con riesgo moderado de lesin musculoesqueltica sobre las que se precisa una modificacin, aunque no inmediata.

    BAJO: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de lesiones musculoesquelticas. No es necesaria ninguna accin

    DISEO DEL PUESTO DE TRABAJO

    MUY ALTO: Puesto de trabajo con muebles inadecuados, que obligan al trabajador a adoptar posturas inconvenientes.

    ALTO: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie.

    MEDIO: Puesto de trabajo sentado, alternando con la posicin de pie pero con mal diseo del asiento

    BAJO: Sentado y buen diseo del asiento.

    POLVOS Y HUMOS

    ALTO: Evidencia de material particulado depositado en sobre una superficie previamente limpia al cabo de 15 minutos.

    MEDIO: Percepcin subjetiva de emisin de polvo sin deposito sobre superficies pero si evidenciables en luces, ventanas rayos solares.

    BAJO: Presencia de fuentes de emisin de polvos sin la percepcin anterior.

    GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE

    ALTO: Percepcin de olor a ms de tres metros del foco emisor.

    MEDIO: Percepcin de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

    BAJO: Percepcin de olor a menos de un metro de la fuente de emisin

    GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE

    Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolpticamente se

    considera en grado medio en atencin a sus posibles consecuencias.

  • LIQUIDOS

    ALTO: Manipulacin de productos qumicos lquidos varias veces durante la jornada de trabajo.

    MEDIO: Una vez por jornada o turno.

    BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan lquidos.

    MONOTONIA

    ALTO: Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.

    MEDIO: Hasta cinco horas de trabajo repetitivo y en grupo.

    BAJO: Con poco trabajo repetitivo.

    SOBRETIEMPO

    ALTO: Ms de doce horas por semana y durante cuatro semanas o ms.

    MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o ms.

    MEDIO: Menos de cuatro horas semanales.

    CARGA DE TRABAJO

    ALTO: Mas del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de decisin bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8.

    MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8.

    MEDIO: Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma de decisin bajo responsabilidad grupal.

    ATENCION AL PBLICO

    ALTO: Ms de un conflicto en media hora de observacin del evaluador.

    MEDIO: Mximo un conflicto en media hora de observacin del evaluador.

    MEDIO: Ausencia de conflictos en media hora de observacin del evaluador.

    DETERMINACION CUANTITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA PARA RIESGOS

    HIGIENICOS

    Teniendo en cuenta que para los factores de riesgo higinicos, existe una legislacin que indica los

    valores mximos permisibles o TLV, bien porqu existe una normativa nacional o internacional

    sobre la que comparar los resultados obtenidos, es necesario que estos se evalen

    cuantitativamente.

  • En Colombia, de acuerdo con la resolucin 2400 de 1979, se toman los valores emitidos por la

    ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienits) como los valores lmites

    permisibles para cualquier riesgo higinico, es decir que pueda producir una enfermedad

    profesional.

    Los valores lmites permisible (VLP) y biolgico (VLB) de exposicin a contaminantes qumicos

    publicados por la ACGIH son valores de referencia, los cuales no deben ser sobrepasado por

    ningn trabajador durante 8 h de trabajo diario y/o 40 h semanales. Sin embargo hay que tener en

    cuenta que existen variaciones de las horas por jornada de trabajo, Colombia es un ejemplo de ello

    (48 h semanales), es entonces donde los valores (VLP) de referencia deben ser ajustados de

    acuerdo con el tiempo de exposicin al agente.

    Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones versus el respectivo TLV, la determinacin

    del Nivel de deficiencia, se hace como se indica en la tabla 8.

    Tabla 8. Nivel de deficiencia con base en las mediciones

    Nivel de Deficiencia Concentracin observada

    4: Exposicin muy alta > Lmite de exposicin ocupacional

    3: Exposicin moderada

    o alta

    50 % - 100 % del lmite de exposicin

    ocupacional

    2: Exposicin baja 10 % - 50 % del lmite de exposicin

    ocupacional

    1: No exposicin < 10 % del lmite de exposicin ocupacional

  • DETERMINACION DE MEDIDAS DE INTERVENCION REQUERIDAS

    Despus de haber definido las prioridades con base en la valoracin del nivel de riesgo y los

    criterios para determinacin de controles, se plantean las acciones de control requeridas, que deben

    ser viables teniendo en cuenta los recursos fsicos, econmicos, tecnolgicos y humanos con que

    cuenta la Empresa, y planteando mecanismos que permitan hacer la intervencin, en la medida de

    lo posible, primero en la fuente, segundo en el medio y por ltimo en el trabajador; Estas medidas

    preventivas y correctivas se indican en la Matriz de Peligros y Riesgos.

    Las acciones de control establecidas, se clasifican para su realizacin en un corto, mediano y largo

    plazo despus de elaborado el Panorama de Peligros y Riesgos, por lo que estas actividades de

    control se plasmarn en un cronograma de actividades o plan de accin y este quedar bajo el

    manejo y seguimiento de la Subdireccin Tcnica de Recursos Humanos, en el rea de Salud

    Ocupacional.

    ANALISIS DE RESULTADOS

    Una vez recolectada la informacin y valorados los factores de riesgo encontrados, se hace el

    anlisis de dicha informacin, ya que los resultados permiten conocer a fondo la situacin de la

    Compaa en cuanto a los factores de riesgos presentes y con base en este anlisis se determinan

    los riesgos prioritarios a intervenir, por el Nivel de Riesgo. Para esto la Empresa define los puntos

    crticos, apoyndose en planos, ayudas audiovisuales, fotografas, videos, grficas, estadsticas,

    etc. Este anlisis determina finalmente el plan de intervencin de los riesgos para cada periodo, es

    decir, las acciones que la multinacional implementar para la eliminacin o control de dichos

    riesgos.

  • BIBLIOGRAFIA

    ICONTEC: Guia Tecnica Colombiana 45 - GUA PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y LA

    VALORACIN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Actualizacin 2012.

    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Manual de Higiene Industrial. 2004.

    http://www.arpsura.com.co/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/cartilla_pfr_gran.pdf

    http://es.slideshare.net/jbprada/ejemplo-panorama-de-factores-de-riesgos

    http://www.laguajira.gov.co/web/images/contrataciones/Anexo%20No.%207%20-

    %20PANORAMA%20DE%20RIESGOS.pdf