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1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................. 5

1.1. NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD FUTURA CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO .............................................................. 5

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL PAO - PRESUPUESTO 2019 ........................................................... 9

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS......................................................................................................................................................... 13

2. MARCO GENERAL ............................................................................................................................................................................ 14

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................... 14

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................................................. 16

3.1. FUNCIONES ..................................................................................................................................................................................... 16

4.1. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO- ECON0MICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO) ..................................................................................... 20

4.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL ........................................................................................ 23

5. ECONOMIA NACIONAL: INDICADORES ......................................................................................................................................... 29

5.1. COSTA RICA SECTORES PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO ............................................................................................... 30

5.2. ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) ............................................................................................................. 31

5.3. EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD ........................................................................................................................................................ 31

5.4 MERCADO CAMBIARIO ................................................................................................................................................................... 33

5.5. PRECIOS ......................................................................................................................................................................................... 34

5.6. DÉFICIT FISCAL ............................................................................................................................................................................. 36

5.7. INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ............................................................................................................................. 38

5.8. RESUMEN ECONÓMICO (FUENTES: BCCR, PUESTO DE BOLSA MERCADO DE VALORES)................................................. 39

6. DIAGNÓSTICO CANTONAL .............................................................................................................................................................. 45

6.1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA ........................................................................................................................................................ 45

6.2. INDICES DE DESARROLLO Y GESTIÓN ....................................................................................................................................... 46

6.3. RESUMEN RESULTADOS HISTORICOS INDICES INDICADORES .............................................................................................. 76

7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................................................... 81

7.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ...................................................................................... 81

7.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ................................................................................................. 82

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7.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL .............................................................................................. 82

7.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ............................................................................................. 83

7.5. INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL ................................................................................................................................................... 83

7.6 INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE ..................................................................................................................................... 92

7.7. CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................................................................................................................................. 94

7.8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ............................................................................................................................... 96

7.9. SISTEMA ESPECÍFICO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) ........................................................ 99

8. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................... 121

8.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................................... 121

9. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................... 131

9.1.MODELO DE GESTION GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO ABIERTO –ODS –

CALIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………129 ............ 131

9.3. ARTICULACIÓN- VINCULACIÓN DE ESTRAEGIA CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ................................ 134

9.4. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES ...................................................................................................................... 135

9.5. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020 ................................................................................................... 136

9.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 .................................................................................................. 139

9.5. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO - MEDIANO PLAZO 2015-2020 .............................................................................. 141

9.6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL..................................................................................................................................................... 147

9.7. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020 ............................................................................................................................. 149

10. PAO-PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMA ............................................................................................................................. 151

10.1. PLAN ANAUL OPERATIVO –PRESUPUESTO 2019 ................................................................................................................ 155

11. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO .......................................................................................................................................... 195

11.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIO ........................................................... 198

11.2 VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES ................................................................................ 214

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MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

1. INTRODUCCIÓN

1.1. NUESTRA VISIÓN DE CIUDAD FUTURA CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

En las últimas tres décadas se ha producido un revelador cambio en la dinámica de las finanzas públicas en muchos países del mundo.

Transcurrido el período de expansión en las funciones públicas y el crecimiento de los recursos para solventarlas, este proceso se detuvo

bruscamente en la década de 1980. Las economías se volvieron más inestables y los contribuyentes menos tolerantes a los aumentos de

las cargas tributarias, situación que se profundiza con la crisis fiscal. La forma “incrementalista” de elaborar los presupuestos, se transformó

en sinónimo de rigidez e impulsó el regreso a las reglas de presupuesto equilibrado, y motivó drásticos ajustes fiscales como componente

fundamental de los programas de estabilización macroeconómica impactando los programas sociales, así como la debilitada clase media,

situación presentada a nivel mundial y especialmente en América Latina.

En los años 1970 y década de los 80, los cambios que experimentaban los Estados de los países desarrollados, priorizaron la dimensión

financiera de la crisis e iniciaron cambios orientados al ajuste fiscal, la reducción del Estado y la apertura comercial.

No obstante, las responsabilidades estatales aumentan desde fines de la década de 1980 y se observa una creciente brecha entre las

demandas y expectativas sociales y, la capacidad de los organismos públicos para satisfacerlas, resultando la profundización de

desigualdades que lleva a enfrentar demandas crecientes para combatir la gran disconformidad y la pobreza. Esta realidad hace surgir

una insistente demanda de mayor eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos, que orienta a las instituciones al logro de

resultados y no meramente al cumplimiento de funciones y actividades, concretándose el desafío de mejorar la gestión pública, mediante

una mayor efectividad. En este devenir nuestros países de América Latina, unos ajustan sus políticas otros como el nuestro aún luchan

por cambios en la política fiscal, problemas de inseguridad y narcotráfico habidos y desarrollados en otros países hoy dibujan un entorno

diferente a los 80 y 90 o 2000.

La problemática actual ha creado consenso entre los gobernantes y ciudadanía sobre la necesidad urgente de desarrollar una gestión

pública más eficiente (hacer más con menos) efectiva (cumplir con lo que se promete) y abierta, ser transparente a la ciudadanía, trabajar por el acercamiento entre el ciudadano y la municipalidad y viceversa y especialmente aplicar la estrategia de lucha contra la corrupción

En busca de cerrar esas brechas emerge la Nueva Gestión Pública (NGP) corriente gestada en la década de 1970 por los países

desarrollados y que promovió la incorporación de una perspectiva gerencial en la administración del Estado, el modelo de gerencia

pública, basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia, experimentando una transición de la administración pública

a la gerencia pública. Citamos aquí, el Modelo de GpRD, como estrategia integral conformada por los distintos elementos del ciclo de

gestión (planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación para Resultados en el Desarrollo del

Gobierno Local), elementos que al alinearse crean valor público.

Los gobiernos nacionales y Sub nacionales (municipios o gobiernos locales) hoy en día, se enfrentan a cambios tanto en sus

responsabilidades como en las demandas y expectativas de los ciudadanos. Se señala que la universalización de la educación básica

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generó votantes mejor informados; la expansión de los derechos ciudadanos, de los niños, las mujeres, las poblaciones indígenas y

personas con capacidades especiales, ha obligado a crear políticas públicas distintas de las tradicionales; la preocupación por el manejo

sostenible del medio ambiente, flora y fauna, han moldeado nuevas áreas de gestión gubernamental. A ello se le suman los avances en

la comunicación y en la informática permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a más información sobre sus gobiernos, creando

demandas por un acceso más igualitario a los recursos públicos y por servicios de mejor calidad, exigiendo de las instituciones una gestión

más eficaz y eficiente, así las cosas, se señala el centro de interés de la Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno, articulado

mediante un Modelo Abierto (GpRD), que estructura en forma integral una gestión gerencial para incrementar la capacidad gubernamental

para crear valor público y satisfacer la demanda ciudadana. En este Gobierno Local al implementar la GpRD- CALIDAD se ha equiparado

en forma coherente, con la estrategia de Gobierno Abierto donde la transparencia, la rendición de cuentas la apertura de datos, la

participación ciudadana y la lucha contra la corrupción vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles , amén de los valores

sociales del bien común y solidaridad, representan el marco fundamental de acción política hacia la creación del mayor bienestar y calidad

de vida de la ciudadanía.

En coherencia con lo señalado, se exige una mirada retrospectiva integral, que permita observar la congruencia y la articulación de los

distintos sistemas que componen la administración pública (planificación, presupuesto, gestión financiera, y monitoreo y evaluación) y

también reclaman un análisis de la cadena de procesos, que van desde las ofertas que hacen los gobernantes hasta los servicios que

efectivamente se entregan a los ciudadanos.

En nuestro país, de acuerdo a analistas, hoy vivimos las secuelas de la inactividad en materia fiscal y reducción de recursos a programas

sociales, solidarios por falta de liquidez. Como país nos hemos apegado a la crítica, a visiones tradicionales que determinaban sus

prioridades exclusivamente sobre el crecimiento económico, no obstante en este Gobierno Local, hemos sido consecuentes con nuestro discurso y actuar, en el tanto hemos creído y actuado bajo la visión de un desarrollo humano, orientado a la creación de condiciones,

para que nuestra ciudadanía tenga mayores opciones y oportunidades, a la expansión de capacidades de las personas para aumentar

sus posibilidades, de ser algo que consideren valioso para sí, como disfrutar de una larga y saludable vida; adquirir conocimiento y tener

acceso a los recursos suficientes para tener un nivel de vida digno.

Asimismo, hemos trabajado programas para el desarrollo de capacidades como libertad política, económica y social, disfrute del tiempo

libre, compartir con otras personas, ser apreciado como integrante de la comunidad, en sí posibilitar el disfrute de las garantías de los

derechos humanos, la posibilidad de ser una persona productiva y creativa, respeto a sí mismo y otros aspectos importantes.

Es por ello que ponemos atención al proceso de formación de capacidades, por lo que el acceso a la educación, salud, empleo, calidad

de vida y bien común se considera fundamental.

Ante tal exigencia, la Municipalidad de Cartago, liderada por esta Alcaldía planifica, desarrolla y programa el proceso de su gestión en

forma progresiva y sistemática, para obtener mayores niveles de efectividad en la prestación de sus servicios, aumentar la participación

local en los ingresos fiscales, en el desarrollo de actividades, programas y proyectos que impacten el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudanía del Cantón.

Consecuentemente, hemos implantando el enfoque de desarrollo humano, reforzado en el Plan de Gobierno Municipal 2016-2020, al

articular en forma inclusiva, con la ejecución descentralizada del gasto social CECUDIS; Centros de adulto Mayor; CECIS; programas

deportivos y culturales, programas de educación inclusiva. Por ello sostenemos que la redistribución social, crea equidad desde el punto

de vista territorial y social, que del fortalecimiento de la participación ciudadana responsable, ecuánime y respetuosa de la institucionalidad

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en forma propositiva, deriva el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos, determinación de recursos y

rendición de cuentas (planificación para resultados presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición de cuentas, apertura

de datos, transparencia y lucha frontal contra la corrupción para resultados).

Ello nos ha llevado a gestar y madurar un Modelo de Gestión Gerencial Municipal para Resultados- Gobierno Abierto-ODS- Calidad,

donde se abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del Ciclo de Gestión Pública, el uso de la información

para la toma de decisiones , para sensibilizar al ciudadano , el empleo de metodologías y el desarrollo de competencias en los

colaboradores de la Municipalidad, que les permitan asumir sus retos en forma profesional y rigurosa, con resultados que generen valor

público, que impacten el bienestar social y la calidad de vida de la ciudadanía, con el enfoque de Desarrollo Humano, equidad de género

y gestión del riesgo salvaguardando los valores propios de nuestro Cantón.

Como lo hemos mencionado, en un entorno caracterizado por los desafíos estratégicos, el reto del impacto de la economía global, los

efectos de la reciente crisis financiera, los cambios políticos en el escenario mundial tanto políticos como socioeconómicos, así como la

evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión. Esta Municipalidad, ante la

necesidad de responder a clientes-ciudadanos, cuyas demandas de prestación de servicios de calidad con excelencia, en el contexto

enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente-ciudadano con miras a alcanzar los efectos e

impactos programados (resultados) mediante la implementación de la estrategia de GpRD se consolidan e integran en un ciclo la

planificación, el presupuesto, la administración de proyectos, calidad, monitoreo y seguimiento, el Sistema Integrado Administrativo

Financiero SIAF, en aras de aumentar su competitividad y sostenibilidad, integra la ejecución de mecanismos propios de la Gestión de

Calidad basada en la Norma ISO 9001 2015, que incluye la participación ciudadana congruente, coherente, la rendición de cuentas y el

proceso de mejora.

La visión de futuro con enfoque de Desarrollo Humano, incluye el proceso planificado y programado como Ciudad Histórica Digital

e Inteligente, modernizándolo, mediante la estrategia de Gestión para Resultados del Gobierno Local, Gobierno Abierto atendiendo los

ODS, una gestión innovadora que lo legitime como líder, en función de su capacidad de emprender, conducir y resolver las principales

dificultades vinculadas a la problemática pública del Cantón, al generar valor público que impacte en un mayor bienestar para cada uno

de los miembros o individuos del cantón y sus familias; en el desarrollo y modernización del Cantón, desde los pilares individuo y grupo

familiar,

La Gestión para Resultados y Calidad en el desarrollo de este Gobierno Local, cumple la función de facilitar a la organización la dirección

efectiva e integrada del proceso de creación de valor público (resultados) con el fin de optimizarlo, asegura la máxima eficacia y eficiencia

de su cometido, la consecución de los objetivos estratégicos – calidad de largo mediano y corto plazo, inmerso en un proceso de ejecución

caracterizado por la mejora progresiva.

Ese enfoque que se aplica en la Municipalidad, se ocupa de los procedimientos en un marco político democrático, como la participación

ciudadana, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, y el interés público como centro de atención de la gestión. Efectivamente, se

planea para generar valor público, que impacte las brechas sociales —observables y susceptibles de medición— que este Gobierno Local

realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales, establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por

tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios o efectos- impactos constituyen los resultados que buscamos alcanzar. Por tanto, el

objetivo es facultarlo para que logre, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados determinados en los

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objetivos del plan de Desarrollo Humano Cantonal 2010-2020, Plan de Desarrollo del Gobierno Local 2016-2020 el Plan Estratégico de mediano y largo plazo Municipal 2015-2025 vinculado con el Plan Anual Operativo – Presupuesto de cada período.

En nuestra estrategia visualizamos los resultados asociada al cambio social promovido por nuestra acción y la de actores del Gobierno

Nacional y sociedad civil en forma coordinada y no solamente a las actividades o los productos que contribuyen a ese cambio. Por ejemplo,

el resultado de la gestión de otorgar becas, no se medirá solamente por la cantidad de becas otorgadas, el número de estudiantes con

beca y capacitados o, incluso, el número de estudiantes con beca promovidos al año, sino por los aprendizajes que efectivamente hayan

logrado los becados y, a largo plazo, por la calidad de empleos que logren conseguir gracias a la educación recibida con la beca.

Importante destacar que los cambios sociales se refieren tanto a los de materia de la política social, como la salud y la educación, sino

también a los relativos a otras políticas públicas, como la seguridad y participación ciudadana, la agricultura, el empleo, la administración

de justicia o inclusión además de la gestión para conseguir empleo.

En esta época de globalización, en donde los modelos que ayer tuvieron éxito, hoy pierden vigencia, se requieren innovaciones sustantivas

en la gestión gerencial, lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que normalmente trasciende períodos. Estas innovaciones

podrían requerir transformaciones del marco legal e institucional; de ahí la necesidad de la búsqueda de consensos al definir

responsabilidades, desarrollo de competencias permanente de los colaboradores municipales; alineación de los distintos componentes

del ciclo de gestión; y estructuras organizacionales renovadas que fomenten la coordinación y el trabajo en equipo.

Estos esfuerzos suponen también transformar la cultura institucional imperante y crear una nueva, orientada hacia la planificación de los

resultados que se desea alcanzar y, en función de estos, definir la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo.

Asimismo, implica promover los niveles de mando asuman responsabilidades para el logro de resultados, sea motivados y no por el mero

cumplimiento de funciones, esto promueve una cultura de planificación, evaluación y seguimiento, además de la rendición de cuentas

sólida y sustantiva, fundamentada en evidencias que pueden ser verificadas por parte de la opinión pública y la sociedad civil. Ello

representa un giro importante en la manera tradicional de administrar a gestionar y, por lo tanto, requiere una voluntad política que esta

Alcaldía ha impulsado y desarrollado.

En esta nueva forma de gestionar la Municipalidad de Cartago, uno de los principales roles desarrollados es la orientación hacia la

detección de necesidades, requerimientos y expectativas del ciudadano en busca de proporcionarle los resultados que éste demanda,

por ello nos hemos acercado a los Concejos de Distrito a sensibilizar y capacitar a los concejales, sobre los cambios producidos en la

Municipalidad y a la vez generamos información mediante la Encuesta Pública aplicada a ellos, tanto en los talleres de sensibilización

como a través de la página municipal y el portal, donde la cobertura se extiende a Asociaciones y grupos organizados del Cantón, insumos

de gran importancia para la elaboración del Análisis de situación y para determinar prioridades de asignación de recursos. Gracias a la

implementación o ejecución de los procesos, mediante el aseguramiento de la Gestión de Calidad Certificada ISO 9001-2015, se ha

desarrollado un proceso de concientización, sensibilización, capacitación para desarrollar y consolidar la cultura organizacional propia del

proceso, para que congruentemente se desarrollen las competencias de los colaboradores y ciudadano en aras de un participación

ciudadana inteligente y respetuosa de la institucionalidad, la gestión de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño y mitigación

de riesgos, articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional madura y robusta alineada al logro de la estrategia institucional.

Congruente con lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Alcaldía y el Área de Planeamiento sea oportuna, efectiva, mantenga y

fortalezca la cultura de planeamiento calidad y control, se ha fortalecido la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto

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con el cliente interno y externo como enlaces y RDAs (Responsables de la Dirección por Área), capacitándolos en los enfoques a implementar para que coadyuven en la ejecución de las responsabilidades en cada Área y Departamento.

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL PAO - PRESUPUESTO 2019.

Se continua implementando, conforme el Convenio entre BID y Municipalidad de Cartago: Cooperación Técnica No

Reembolsable N° ATN/OC13167-CR. en forma progresiva y sostenible, del Modelo de Gestión Gerencial Municipal para

Resultados y Calidad, desarrollado con base en la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo y el Sistema de

Gestión de Calidad certificado según Norma ISO-9001-2015, en forma coherente se integra la estrategia de Gobierno Abierto

sus Ejes y su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proceso de Formulación del PAO-Presupuesto 2019, se apertura mediante Circulares AM-C-037-2018 del 30 de junio

2018 remitidas por el Señor Rolando Rodríguez Alcalde, con complemento AM-C-041-2018 del 23 de julio del 2018 en las que

se definen las siguientes directrices:

PROCESO DE EVAUACIÓN Y AJUSTE ANUAL DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, Etapa de Formulación del

PAOPresupuesto 2019.

“Como parte del proceso de Formulación del PAO-Presupuesto 2019, de acuerdo al Modelo de Gestión Gerencial para Resultados -

Gobierno Abierto –ODS –CALIDAD, que esta Alcaldía Implementa, de acuerdo al 4P01 Gestión del Contexto Cantonal, 6P01

Planificación y Control de la Gestión y teniendo como base los pilares:

Pilar 1: CIUDADANO “DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS CIUDADANOS” desde la perspectiva

del desarrollo socio económico inclusivo que impacta la ciudadanía como individuo y núcleo familiar.

PILAR 2: CANTON “CARTAGO CIUDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE, CANTÓN COMPETITIVO E INNOVADOR” enmarcado en

Cartago ciudad histórica digital con visión de futuro hacia una ciudad sostenible e inteligente.

PILAR 3: INSTITUCIÓN “GOBIERNO LOCAL INTELIGENTE, MODERNO Y EFICIENTE CON PROCESOS Y SERVICIOS

CRTIFICADOS DE CALIDAD” como Gobierno Local Digital del Cantón de Cartago, promotor del Desarrollo integral.

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Les informo que el 4F01 “GUÍA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL- EVALUACIÓN ESTRATEGIAS” se

encuentra colgado en la carpeta respectiva de Formulación del PAO-Presupuesto 2019 por Área y Departamento. Dicho documento debe

ser analizado y evaluado con sus colaboradores (Jefaturas - colaboradores en equipo y Encargados de Área con sus Jefaturas) en el

entendido que cada Jefatura aporte el análisis de estrategia y el FODA del Departamento o Unidad a la vez el Encargado de Área con las

Jefaturas realizaran el análisis para integrar el del ÁREA.

Es de suma importancia seguir la metodología para que sea remitido al ÁREA DE PLANEAMIENTO con fecha máxima al 14 de agosto,

ya que debe ser procesado e integrada la información en el al 4P01 Gestión del Contexto Cantonal, del Sistema de Gestión de Calidad.

Importante señalarles que este documento se constituye en el instrumento para la actualización del Contexto de la Municipalidad de

Cartago, con el fin de proporcionar a los colaboradores y ciudadanía los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de un servicio

efectivo, brindado mediante la gestión gerencial municipal y que articula la formulación de los planes institucionales, los servicios que se

brindan, la participación ciudadana, implementación de planes y programas para lograr obtener mejores niveles de certidumbre y ejecución

en su implementación, así como elemento de gran importancia para el proceso de toma de decisiones cotidianas, y en la definición o

ajuste de las estrategias que configurarán la Visión Futura del Cantón.

La ruta para acceder a la carpeta es MuniRed 4F01Guia Práctica de Evaluación 2019 M2

Este año se verificará el cumplimiento de este requerimiento con antelación por lo que se solicita a cada uno, ser diligente al analizar la

información contenida en la Guía con sus colaboradores como se mencionó anteriormente, para lo cual deberán utilizar el 6F01 Agenda Minuta, que deben colgar debidamente elaborada y firmada por usted y los colaboradores que participaron en su análisis”.

Al igual que en años anteriores, se tuvieron presentes los siguientes documentos:

6E05 Normas sobre Presupuestos Públicos”; directrices emitidas por la Contraloría General de la República. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad Municipal.

6P01 Planificación y Control de la Gestión. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad

6I01 Formulación y ejecución del PAO-Presupuesto, colgados en el Sistema de Gestión de Calidad

6F09 Perfil de Proyecto. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad

6F23 Ficha Programa Municipal. Colgados en el Sistema de Gestión de Calidad

6M02 Manual de Formulación del PAO-Presupuesto en los Sistemas de DELPHOS Y WZDOM. Ubicado en la carpeta MuniRed.

6F10 Matriz de vinculación del PAO-Presupuesto. Ubicado en la carpeta Muñiré.

6I13 Instructivo para la elaboración de la Matriz Vinculación PAO-Presupuesto.

6I11 Lineamientos y directrices Formulación PAO-Presupuesto 2018. Ubicado en la carpeta MuniRed

6F16 Detección de necesidades de capacitación. Ubicado en la carpeta MuniRed

Cronograma de Actividades. Ubicado en la carpeta MuniRed

Listado para Formulación 2018. Ubicado en la carpeta MuniRed

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2. El desarrollo de los aspectos señalados anteriormente nos permite realizar una labor planificada, en la que se realizan acciones a nivel

institucional con una participación importante de los colaboradores municipales, por medio de las cuales se consolida la vinculación

y alineación estratégica, desarrollada desde la etapa de Diseño del Plan Estratégico de la Municipalidad de Cartago, que incluye el

Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo con un horizonte a 10 años y el Plan de Mediano Plazo vinculado con el Plan de Corto

plazo o PAO-Presupuesto 2019, alineados mediante Talleres participativos con apoyo del software DELPHOS impartidos por

colaboradores del Área de Planeamiento Estratégico por Área funcional, lo que implica el alineamiento de los ejes, objetivos, metas

e indicadores de largo, mediano y corto plazo, producto de los efectos e impactos que busca generar la municipalidad y desarrollar

en los próximos 10 años (2015 – 2025).

A la vez se continuó con la realización de la evaluación física financiera a través del Software DELPHOS en forma trimestral, el Taller

análisis de datos y Revisión por la Dirección, no sin contar con el acompañamiento y la utilización del software, insumos para el desarrollo del PAO-Presupuesto 2019.

Para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019, se realizaron las siguientes actividades:

Mapeo y vinculación Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, Plan Estratégico Institucional.

Se realizan Talleres de sensibilización con cada Concejos de Distrito (11 en total) e invitados como asociaciones o grupos

interesados, aplicando la Encuesta Pública.

Se cuelga la Encuesta Publica en la página WEB de la Municipalidad logando participación de la ciudadanía.

Elaboración Diagnóstico Institucional – FODA.

Elaboración del Diagnóstico por Área FODA OPERATIVO.

Divulgación de Filosofía Institucional y Política de Calidad.

Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2019.

Elaboración de la Matriz programática 2019

Actualización y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto

2019, con las indicaciones a seguir para plantear las necesidades.

Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e

inversión asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales,

Programa 3 Inversiones.

Realización de Taller de Formulación y Estrategia POA-Presupuesto 2019 con enfoque de GpRD y Calidad, realizado en el

mes de julio, con cada Área de la Institución: Alcaldía, Área Gestión Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de

Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de Gestión Vial, Área de Tecnologías de Informática, Área de Seguridad

Comunitaria., Área de Cultura y Comunicación, Área Socia. Estos Talleres fueron dirigidos por el área de Planificación

Estratégica, se logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con, Plan de Desarrollo Municipal, Plan estratégico

Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, la estrategia de Gestión para Resultados, el Sistema

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de Gestión de Calidad y en forma complementaria la de Gobierno Abierto articulado los Objetivos de Desarrollo sostenible,

además de la capacitación en la utilización de herramientas y alineamiento para la formulación del POA-Presupuesto 2018,

además de capacitar en el uso de los softwares DELPOS Y WIZDOM.

Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico mediante la herramienta de Share

Point denominada MuniRed así como el registro por parte de los responsables de planificar, en los softwares comentados. Esto

coadyuvo a lograr una mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos, metas,

indicadores, cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información

mediante el archivo electrónico por Área.

Implicó el alineamiento entre el Plan Estratégico Municipal de largo plazo con el de Mediano plazo y PAO-Presupuesto 2018 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto.

En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a

cubrir costos fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles.

Se constituye en insumo de este proceso la Autoevaluación de Control interno para lo que se implementa de la Guía práctica

para la Autoevaluación de Control Interno, realizando la aplicación, tabulación, el análisis de datos de la Autoevaluación de

Control Interno, elaboración del informe, las directrices por parte de la Alcaldía Municipal.

La Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad cubrió la realización de las sesiones prácticas de evaluación del Riesgo

de acuerdo al Marco Orientador y repasando y ajustando el diccionario de riesgos operativos y los planes de mitigación a

implementar

Seguimiento del Portafolio de Proyectos

Realización de encuesta de medición de la satisfacción al cliente.

Normalización e Implementación de los procedimientos, instructivos y formularios para la Formulación del PAO Presupuesto 6P01 Planificación y Control de la Gestión, colgados en el Sistema de Gestión de Calidad electrónico ubicado en MuniRed.

Se logra como parte del SGC y control interno realzar la Auditoría Interna de Calidad.

Se implementa la descentralización del Sistema d Gestión de Calidad mediante los RDAs Representantes de la Dirección por

Área.

Se atienden resultados de clima organizacional mediante programa de Liderazgo y se definen competencias en el Manual de Puestos.

Se continua con el programa d mejora para a tención al Índice de Gestión Municipal SIIM

Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados- Gobierno Abierto- Calidad ANEXO 1, la Institución ejecuta la

actualización y evaluación de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organiza y realizan actividades

especialmente cuando se implementa la etapa de seguimiento hacia la Modernización de la Gestión Gerencial Municipal, con la certificación del l Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001-2015.

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Destaca para el periodo 2018 que en forma sostenible y progresiva se continua con la implementación del Sistema de Gestión para

Resultados en el Desarrollo, en forma complementaria Gobierno Abierto y Sistema de Gestión de Calidad, lo que permitirá a la

Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante construcción y consolidación

de una Gestión Gerencial Pública, basada en la racionalidad económica, traducida en eficiencia y efectividad en la generación de valor

público con enfoque de Desarrollo Humano, solidaridad e inclusión, fortaleciendo la idiosincrasia del cartaginés y sus valores.

Tomando en cuenta lo anterior, se programa fortalecer, madurar el proceso de mejora y participación ciudadana, partiendo de la

sensibilización en la culturización de los colaboradores, capacitación en el diseño y desarrollo de proyectos, normalización y ajuste de los

procesos municipales, mediante la certificación y madurez del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001- 2015, para

alcanzar los estándares de buenas prácticas actuales como transparencia, rendición de cuentas, apertura de datos y lucha frontal contra la corrupción.

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS

El presupuesto consolidado se estima en ₡23 065 015 175 millones de colones, incluyendo costos de operación.

PROGRAMA MONTO EN COLONES PORCENTAJE

PROGRAMA I: ADMINISTRACION

GENERAL ₡ 7 542 118 523 33%

PROGRAMA II: SERVICIOS

COMUNALES ₡ 10 815 688 191 47%

PROGRAMA III: INVERSIONES ₡ 4 707 208 462 20%

TOTAL ₡23 065 015 175 100%

UNIDOS CONTINUAMOS SIENDO EL PROGRESO DE CARTAGO

Sr. Rolando Rodríguez Brenes.

Alcalde Municipal

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2. MARCO GENERAL

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL Constitución Política 7/11/1949

Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996

Ley 8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001

Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004

Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002

Ley 7600 Igualdad de oportunidades 2/05/1996

Ley 7202 Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990

Ley 8114 Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001

Ley 7509 Ley 7229 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 9/05/1995

Ley 6849 Impuesto al cemento 18/02/1983

Ley 7788 6084 Parques Nacionales 24/08/77

Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995

Ley 7794 Código Municipal. 30/04/1998

Ley 833 de Construcciones 4/11/1949

Ley 4240 Planificación Urbana 15/11/1968

Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972

Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81

Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996

Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986

Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06

Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971

Ley 2 Código de Trabajo 23/08/1943

Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998

Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982

Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994

Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936

Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente 4/10/1996

Ley 7972 de Licores 24/12/1999

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Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989

Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990

Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990 Ley de Hidrantes.

Ley de Cobro Judicial

Código Contencioso Administrativo

Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento.

Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.

Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa

Código Penal

Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29/03/2012 Manual del Sistema de Gestión de Calidad.

Marco Orientador

Manual de Conducta Ética

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1. FUNCIONES

Actualizar los procedimientos y procesos que permitan una gestión gerencial municipal para resultados, ágil la coordinación y

ejecución efectiva, el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los programas, procurando la simplificación de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos.

Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y

tratamiento de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.

Propiciar y contribuir con un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando

actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo

social o calidad de vida en los Barrios y Distritos, en forma solidaria e inclusiva.

Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés

público, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.

Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos

y el rescate del patrimonio arquitectónico, en función del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

CUADRO No. 2

Estructura organizacional 2019 (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

Nivel Sueldos para cargos fijos

Servicios especiales Diferencia I II III IV

Sueldos para cargos fijos

Servicios especiales

Diferencia Puestos de confianza Otros

Nivel superior ejecutivo 1 0 0 1 0 10 0

Profesional 13 4 0 4 1 12 65 0

Técnico 3 0 0 0 0 3 14 0

Administrativo 6 0 0 0 0 6 105 0

De servicio 355 0 0 29 295 31 47 0

Total 378 4 0 34 296 52 0 241 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 619 Programa I: Dirección y Administración General 217

Plazas en servicios especiales 4 Programa II: Servicios Comunitarios 346

Plazas en procesos sustantivos 382 Programa III: Inversiones 60

Plazas en procesos de apoyo 241 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 623

Total de plazas 623

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3. Observaciones.

Funcionario responsable: Lic. Eduardo Rivera Arce Encargado de Capacitación (RRHH)

Fecha: 11/09/2018

619

4

623

0100200300400500600700

Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

382

241

623

0

100

200

300

400

500

600

700

Plazas en procesossustantivos

Plazas en procesos deapoyo

Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

217346

600

623

0100200300400500600700

Programa I:Dirección y

AdministraciónGeneral

Programa II:Servicios

Comunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV:Partidas

específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.1. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO- ECON0MICO, SOCIAL Y

TECNOLÓGICO)

El presente documento se constituye en el instrumento para la actualización del Contexto de la Municipalidad de Cartago, con el

fin de proporcionar a los colaboradores y ciudadanía los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de un servicio efectivo

brindado mediante la gestión gerencial municipal y que articula la formulación de los planes institucionales, los servicios que se

brindan, la participación ciudadana, implementación de planes y programas para lograr obtener mejores niveles de certidumbre

en su implementación, así como elemento de gran importancia para el proceso de toma de decisiones cotidianas, y en la definición o ajuste de las estrategias que configurarán la Visión Futura del Cantón.

4.2 Factores Políticos-Legales 2018 Transición periodo 2016-2020

En el año 2018, Costa Rica realiza vía democrática el cambio de Gobierno Central, a lo que la Municipalidad de Cartago se prepara

para el alineamiento en cuanto a las nuevas políticas públicas y directrices gubernamentales. Esta situación, induce a un periodo

de sensibilización, el cual puede desacelerar sectores económicos sociales, por la priorización de la agenda del nuevo Gobierno,

definición del Plan Nacional de Desarrollo, y además será posible que enfrente diversos retos, como el tener minoría en la

Asamblea Legislativa, por lo que es fundamental que logre concretar mediante negociaciones la propuesta de un Gobierno de

Unidad Nacional, para lo cual debe lograr un dialogo franco y transparente con los distintas fracciones en la Asamblea Legislativa,

y grupos de presión e interés que permitan aprobar proyectos importantes para el país, como la reforma fiscal propuesta por el

gobierno entrante, en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y las reformas al Reglamento Legislativo.

Es importante tener presente que de acuerdo con el proceso de planificación nacional el Programa de Gobierno presentado en las

elecciones del 1 de abril del 2018, por el partido que obtiene la Presidencia, podría ser la base del Plan Nacional de Desarrollo del

período 2018 al 2022, lo que lo constituye como mecanismo de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipal, donde el lograr

el crecimiento económico, en cuanto a desarrollo económico sostenido, que genere valor público a los sectores más desposeídos

así como los efectos e impactos o resultados serán prioritarios en nuestra municipalidad, con un enfoque de gestión basado en la

implementación de la estrategia de Gestión para Resultados en el desarrollo de nuestro Gobierno Local, enfoque que determina

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la necesidad de considerar las propuestas de la sociedad civil, de las cámaras, de los sindicatos, partidos políticos y de las

entidades que conforman el sector público y privado mediante el Pilar de Participación Ciudadana –Gobierno Abierto- ODS.

Como parte del fortalecimiento de las actividades y objetivos de participación ciudadana y Gobierno Local Abierto, en los periodos

2017 y 2018 , la Institución desarrolló diversos talleres a Concejos de Distrito de sensibilización, inducción e informe de gestión,

dirigida a los Concejales de Distrito, Asociaciones de Desarrollo y líderes comunitarios de los once Distritos del Cantón,

representantes de los ciudadanos, reforzando diversos aspectos y temas, procedimientos, reglamentos, disposiciones, normativas,

deberes, manejo de documentos y actas, informes de labores, presentación de solicitudes a nivel de requerimientos para la

formulación de programas y proyectos.

Ante este escenario político, este Gobierno Local ha continuado madurando el Modelo de Gestión Gerencial Municipal para

Resultados - (GpRD) en forma congruente y coherente al alinear a la estrategia de Gobierno Abierto articulada con los ODS según Agenda 2030, e incorporada en el Sistema de Gestión de Calidad conforme la Norma ISO 9001-2015.

De esta manera la perspectiva de GpRD busca como estrategia de gestión orientar la acción de los actores públicos del desarrollo

hacia la generación del mayor valor público a través del uso de instrumentos de gestión que en forma colectiva, coordinada y

complementaria, deben implementar las instituciones públicas subnacionales, para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población (García López y García Moreno, 2010).

Una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia, efectividad. En otras palabras,

promueve ir Gobiernos sub nacionales, a la descentralización y gestión para resultados de la administración pública a la gerencia pública. Efectivamente, en el centro del concepto de GpRD se encuentra el término valor público, que se refiere a los cambios

sociales —observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales,

establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por lo tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios

constituyen los resultados que nuestro Gobierno Local busca alcanzar.

En su accionar la estrategia de Gobierno Abierto, busca en su eje de Participación Ciudadana, establecer como acción prioritaria

los “Procesos de formación y divulgación de los derechos ciudadanos en el marco de Gobierno Abierto”, cuyo objetivo es “Ejecutar

mecanismos de formación y divulgación de derechos ciudadanos en el marco de Gobierno Abierto, para empoderar a la ciudadanía

y para formar a quienes ejercen la función pública”. Este objetivo tiene como interés: “Empoderar a las personas que ejercen la

función pública en el tema de Gobierno Abierto, aumentando así la capacidad creativa y la eficiencia en la atención a la ciudadanía”.

El servicio público exige considerar las demandas y necesidades reales de la ciudadanía para que sean priorizadas en el accionar

institucional, es así como el paradigma de Gobierno Abierto dinamiza y reactiva las buenas prácticas institucionales, que permiten

dar servicios de calidad, rendir cuentas y empoderar a las personas.

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El empoderamiento de la ciudadanía debe ir de la mano del empoderamiento y formación de quienes ejercen la función pública, motivando así la creatividad, la innovación y las buenas prácticas para el éxito del ejercicio público.

En otro orden de temas, el Informe ”Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible”, www.estadonacion.or.cr, noviembre

2016, en el Capítulo Fortalecimiento de la democracia, señala que, en cuanto a la composición de los concejos municipales, en el

período 2002-2010 el principal hallazgo fue el creciente pluralismo en la conformación de los gobiernos locales. Este fenómeno

no solo se mantuvo, sino que se consolidó con la elección de 2016. Esta situación les lleva a clasificar a los cantones a partir de

dos criterios: la conformación de los concejos y el partido que controla la Alcaldía. Estos indicadores permiten conocer las

capacidades de gestión política y los lugares donde puede haber mayores costos de transacción para la toma de decisiones,

desarrollo e implementación de las políticas públicas. El siguiente diagrama muestra los resultados:

Informe Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible 2016

A partir de esta clasificación es posible afirmar que la conformación de los concejos municipales sigue siendo un desafío para la

gobernabilidad a nivel local. Solo en catorce cantones (17,3%) hay gobiernos unidos, en los que una misma agrupación ocupa la

alcaldía y tiene la mayoría de las y los regidores. En este escenario el principal partido se encuentra, al menos en teoría, en una

posición política favorable, pues el alcalde cuenta con el respaldo de los concejales de su propio partido para tomar decisiones por

mayoría. Por otra parte, el aumento de la oferta partidaria y la conformación pluripartidista de las instancias municipales, si bien

enriquecen la participación y la deliberación a nivel local, demandan mayores grados de negociación para lograr que se materialicen

las iniciativas de los distintos actores.

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En lo que respecta a los partidos políticos a escala nacional, el análisis revela la poca relevancia que estas agrupaciones dieron al déficit fiscal durante la campaña de 2018, a pesar de la importancia indiscutible del tema en la coyuntura actual.

Informe Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible 2016

4.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INTERNACIONAL

4.2.1 INDICADORES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

4.2.1.1. Factores Económicos

Se prevé que la actividad económica mundial mantendrá un ritmo de crecimiento estable en 2018 y 2019 (3,9% ambos años),

impulsado por los flujos de comercio internacional y el efecto del estímulo fiscal en Estados Unidos (EUA), cuyo impacto se reduciría en 2020, según la más reciente actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El FMI estima que las economías avanzadas crecerían 2,5% en 2018 y 2,2% en 2019 (2,0% y 1,8% estimados en octubre de 2017,

respectivamente), debido a perspectivas más favorables, en mayor medida, para EUA, así como para Japón y la Zona del euro.

En efecto, para EUA las previsiones indican que la producción crecerá 2,9% en 2018 y 2,7% en 2019 (0,6 y 0,8 p.p. por encima de

lo proyectado previamente). Esta revisión al alza está asociada a una demanda externa más sólida y al efecto macroeconómico

previsto para la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2017.

Por su parte, para la Zona del euro se proyectan crecimientos de 2,4% para 2018 y 2,0% para 2019, superiores en 0,5 p.p. y 0,3

p.p. respecto a los niveles previstos en octubre, debido a la mayor demanda interna y al estímulo monetario del Banco Central

Europeo. En tanto, para Japón el FMI prevé que la producción crecería 1,2% en 2018 y 0,9% en 2019 (desde 0,7% y 0,8% estimados en ese orden en octubre pasado), explicado por mejores perspectivas para la demanda externa.

En el caso de las economías emergentes, la previsión para 2018 se mantuvo sin cambio (4,9%), mientras que para 2019 aumentó

0,1 p.p. respecto al 5,0% estimado en octubre. Los pronósticos indican que China crecería 6,6% en 2018 y 6,4% en 2019, con una

revisión al alza de 0,1 p.p. para este bienio, sustentado en la continuidad de medidas de impulso de la demanda interna. Para

América Latina y el Caribe, el FMI revisó al alza en 0,1 p.p. la estimación para 2018 (2,0%) y en 0,4 p.p. para 2019 (2,8%), debido a mejores perspectivas en el consumo privado.

Finalmente, el FMI señaló como riesgos a la baja en el mediano plazo, las medidas proteccionistas, el deterioro en las condiciones financieras mundiales y las tensiones geopolíticas.

El precio promedio de contado del barril de petróleo WTI1 cerró en abril en USD 66,3, superior en 5,4% con respecto a la cotización

media de marzo. Los precios de contratos a futuro con entrega en junio y setiembre de 2018 aumentaron a USD 65,7 por barril en

promedio (USD 62,1 el mes previo). Este aumento obedeció a la reducción en la producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)2.

Estados Unidos: medidas de la reforma fiscal que pueden afectar el clima de inversiones y potenciar el crecimiento

Reducción, a partir de 2018, del impuesto sobre la renta corporativa del 35% al 21%

Gasto inmediato del costo de inversión

Límite de interés deducible al 30% del ingreso gravable

Cambio a sistema de impuesto territorial a través de un 100% de deducibilidad de los dividendos a las afiliadas extranjeras.

Medida transitoria para las ganancias existentes retenidas en el extranjero, en forma de una repatriación obligatoria, sujeta a un pago único de impuestos (15.5% efectivo, 8% en activos no líquidos).

Un conjunto de medidas anti-evasión que incluyen, por ejemplo: un impuesto a los pagos a compañías afiliadas en el

extranjero que erosionan la base tributaria.

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Estados Unidos: PIB % variación trimestral (al último trimestre, 2017) Estados Unidos: evolución tasa

desempleo

4.2.2. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES: AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2018

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4.2.3. COMENTARIO RESUMEN ECONÓMICO ÁMBITO INTERNACIONAL:

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(Fuentes: BCCR, Puesto de Bolsa Mercado de Valores)

Continuó la normalización gradual de la política monetaria en las economías avanzadas, en particular:

-El Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos de América (EUA) incrementó la tasa de fondos federales en 25 puntos

base (p.b.), para ubicarla entre 1,75% y 2%. Esa decisión fue tomada en reunión del pasado 12 y 13 de junio y con este ajuste

acumula 175 puntos base (p.b.) desde que inició ese proceso de normalización, en diciembre de 2015.

La Reserva también señaló que continúa el fortalecimiento del mercado laboral, la actividad económica crece a ritmo sólido y

la inflación interanual se ubica en torno a la meta (2%). En particular, para 2018 revisaron al alza las perspectivas de crecimiento

(2,7% - 3%) y de empleo (desempleo entre 3,6% y 3,7%) y mantuvieron la proyección de inflación.

El Banco Central Europeo (BCE) en su reunión del 14 de junio, sustentado en presiones al alza sobre la inflación, decidió

continuar el programa de compra mensual de bonos (€30 mil millones hasta setiembre y €15 mil millones en el último trimestre

para finalizarlo en diciembre de 2018) y, dejar su tasa de interés de referencia en 0%, con indicación de que así la mantendría

hasta el verano de 2019.

El Banco Mundial, en su informe Perspectivas Económicas Globales de junio último, mantuvo las proyecciones de crecimiento

mundial para 2018-2019, previendo una ligera desaceleración en el 2020, en buena medida, asociada a menor dinamismo en

economías avanzadas.

Indicó que en el impulso económico de EUA ha influido el efecto de la política fiscal expansiva sobre la formación bruta de

capital (reducción del impuesto corporativo y de varios tramos de las tasas impositivas a los ingresos personales). Para la Zona

del euro estimó moderado crecimiento económico, asociado a la eventual reducción del estímulo monetario por parte del BCE.

Además, señaló la consolidación del crecimiento en economías emergentes y en desarrollo, entre otros por la recuperación de

países exportadores de productos básicos y la relativa estabilidad en los precios de esos productos prevista para los próximos

trimestres.

Este organismo internacional señaló riesgos a la baja asociados con eventos de mayor volatilidad en mercados financieros y la

incertidumbre que introducen eventos geopolíticos y medidas proteccionistas.

Respecto a este último tema, con fecha posterior (6 de julio) a la reunión de la Junta Directiva, entraron a regir aranceles mutuos

entre EUA y China: a) arancel de 25% aplicado por EUA a productos chinos por USD 34 mil millones y que contengan

“tecnología industrial significativa” y, b) China aplica arancel de 25% a productos de la industria agrícola y automotor de EUA

por USD 34 mil millones. Analistas económicos prevén que estas tensiones comerciales afectarían la economía mundial,

especialmente cuando se ha declarado abierta la Guerra comercial entre EEUU y China.

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Finalmente, en el primer semestre del año el precio del petróleo experimentó una tendencia creciente (WTI con crecimiento

medio interanual de 30,5%), asociada a la menor oferta por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores

de Petróleo (OPEP), la tensión política en Medio Oriente y la salida de EUA del acuerdo nuclear con Irán y, más recientemente,

el anuncio de inventarios menores a lo previsto en EUA, expectativas de menor suministro por tensiones en Libia y la

interrupción de producción en Canadá.

4.2.4. Panorama del riesgo global 2018

4.2.5 CONCLUSIONES

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De acuerdo con el último informe sobre perspectivas económicas del FMI, el crecimiento de la economía mundial es estable,

especialmente en las principales economías avanzadas.

Sin embargo, el reporte de estabilidad financiera del FMI alerta sobre el endeudamiento global y la participación del sector

privado no financiero de China en este proceso.

Lo anterior representa una marcada debilidad de la economía mundial, frente a futuras fluctuaciones en las tasas de interés

y una gran amenaza para las economías fuertemente endeudadas.

Continúa la recuperación de América Latina, pero esta no es suficiente para satisfacer las nuevas demandas de las clases

medias emergentes.

La reforma fiscal en los Estados Unidos potenciará su crecimiento, pero podría acelerar los ajustes en las tasas de

interés por parte de la Reserva Federal, con efectos inmediatos en los activos financieros globales.

Frente a este escenario, América Latina debe aposta por incrementar la inversión y mejorar la eficiencia en sus economías.

El desafío de Costa Rica es emprender una reforma fiscal que mejore sustancialmente las finanzas públicas, incentive la

inversión mediante una mayor productividad, favorezca el crecimiento, garantice la gobernanza y el grado de satisfacción con

la democracia. La principal fuente de incertidumbre continúa siendo el factor político.

5. ECONOMIA NACIONAL: INDICADORES

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5.1. COSTA RICA SECTORES PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO

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5.2. ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)

La producción de bienes y servicios del país, medida por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),

registró en marzo 2018 una variación interanual de 3,1%, desacelerándose 0,1 punto porcentual (p.p.) con respecto a la variación

observada el mes anterior. La variación media para el primer trimestre se ubicó en 3,2%, en tanto que la acumulada en los últimos

12 meses fue 2,9%.

5.3. EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD.

En marzo 2018 seis de las quince actividades que conforman el IMAE presentaron variaciones superiores a la tasa observada en el índice general:

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Servicios.

Según el aporte a la tasa de variación resaltaron los siguientes:

Enseñanza y salud: Estas actividades crecieron 3,1%, asociado tanto a los servicios privados (4,0%), particularmente de

atención a la salud humana, como públicos (2,4%), principalmente por el crecimiento en el empleo, aunque también influyó

la compra de bienes y servicios.

Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo: Esta actividad aumentó 3,2%,

explicado en mayor medida por la producción de empresas relacionadas con los servicios de alquiler de activos, otras

actividades administrativas y las actividades de seguridad e investigación.

Información y comunicaciones: La actividad se incrementó 6,9%, principalmente por la mayor prestación de servicios de

programación y consultoría informática, así como de telefonía celular internet.

Transporte y almacenamiento: Esta actividad creció 4,8%, resultado asociado a los servicios vinculados al comercio

exterior, destacando el dinamismo en la movilización de mercancías por los principales puertos del país, así como los

servicios complementarios de almacenamiento. También influyó positivamente el comportamiento del transporte público por

carretera

Industria manufacturera: La industria manufacturera creció 2,3%, sustentada en la producción de empresas ubicadas en

el régimen especial y en menor medida en el régimen definitivo. En el primer caso, destacó la fabricación de implementos

médico, así como de aceite de palma, artículos de materiales plásticos e hilados de algodón; mientras en el segundo, la

producción de productos farmacéuticos y cárnicos.

Comercio: La actividad comercial aumentó 3,0%, debido a la mayor comercialización de productos textiles, aparatos para

el hogar, productos alimenticios y farmacéuticos. Las estrategias de mercadeo explicaron la evolución de estos grupos. En

contraste, la comercialización de vehículos y de materiales de construcción registraron una reducción.

Agricultura, silvicultura y pesca: La actividad agropecuaria creció 2,5%, por el buen desempeño de la producción de piña

y banano. Se mantiene el escaso dinamismo en la producción de bienes para consumo en el mercado doméstico, asociado

a las condiciones climatológicas adversas presentes en los últimos meses del 2017 que afectaron el área sembrada de

varios productos.

Construcción: la industria de la construcción no creció en el mes en comentario si se compara con el nivel observado en

marzo de 2017 sin embargo hay un comportamiento diferenciado entre sus componentes .Por un lado la construcción

con destino público aumentó 7,3%, particularmente por el desarrollo de infraestructura educativa del Ministerio de

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Educación Pública, así como por las obras relacionadas con la terminal de contenedores de Moín, que resultó compensado

con la disminución de 0,8% de la construcción con destino privado, particularmente de edificaciones residenciales.

5.4 MERCADO CAMBIARIO

En abril 2018, el resultado neto de las operaciones de compra y venta de divisas que los intermediarios cambiarios realizaron con

el público en sus “ventanillas” registró superávit de USD 107,9 millones (USD 233,3 millones en marzo). Este flujo positivo de

divisas fue resultado de una oferta promedio diaria de USD 81,6 millones, superior a la demanda media diaria de USD 76,2 millones.

Asimismo, los intermediarios cambiarios redujeron los niveles de posición en moneda extranjera en USD 24,1 millones, similar al

mes previo.

El tipo de cambio promedio se ubicó en ¢565,78 en abril (¢567,43 en marzo) y presentó menor volatilidad medida a través del

coeficiente de variación (0,19%) y desviación estándar (±¢1,10). En marzo estos indicadores fueron de 0,35% y ±¢1,99,

respectivamente.

Por su parte, las reservas internacionales netas (RIN) cayeron USD 345,7 millones, principalmente, por el retiro de depósitos del

Ministerio de Hacienda (USD 291,4 millones) y la venta neta de divisas realizada por el Banco Central para atender los

requerimientos del sector público no bancario (USD 127,2 millones). Este monto fue compensado parcialmente, por el incremento

en los depósitos por concepto de encaje que mantienen las entidades financieras en el Banco Central (USD 73,6 millones).

Dado lo anterior, el saldo de RIN alcanzó USD 8.128,2 millones, equivalente a 6,5 meses de las importaciones de bienes del

régimen definitivo, 1,6 veces el saldo de la base monetaria ampliada y 13,4% del PIB.

En marzo el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral con Ponderadores Móviles (ITCER-PM) mostró una apreciación

mensual de 0,5%, como resultado de la apreciación del colón y la depreciación de las monedas de los principales socios

comerciales frente al dólar. Dicho resultado se vio parcialmente compensado por el aumento en la inflación internacional y la

disminución en el Índice de Precios al Consumidor del país.

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5.5. PRECIOS.

En abril de 2018 la inflación, medida por la variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), fue 2,4%. Así, cumplió siete meses consecutivos contenida en el rango meta de la programación macroeconómica (3% ± 1 punto porcentual (p.p.)).

Por otra parte, la inflación subyacente alcanzó una variación interanual de 2,0%, misma tasa que marzo pasado. Destaca que el

valor medio de la variación interanual de los cinco indicadores de inflación subyacente que calcula el Banco Central se ha

estabilizado en torno a 2,0% en los últimos siete meses, luego de la aceleración observada desde enero de 2017, cuando registró 0,9%. Los valores de este indicador continúan señalando la ausencia de presiones inflacionarias de demanda por la vía monetaria.

En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en abril fue 3,7%, igual al de los tres meses previos. Si bien, se

mantienen ancladas al rango objetivo por 37 meses consecutivos, luego de alcanzar 3,2% en octubre de 2017, se mantienen cerca

del valor superior de ese rango.

En relación con el Índice de precios al productor (IPP-MAN) en abril creció 3,6% interanual (1,8% en igual mes de 2017). El IPPMAN

se caracteriza desde mayo de 2016 por un comportamiento alcista que acumuló 5,6 p.p. en los últimos 24 meses. El seguimiento

de este indicador es relevante para el Banco Central, por cuanto refleja los cambios en los precios de venta de los productores, lo

cual podría influir en los precios futuros al consumidor final.

TASAS DE INTERÉS Y DIFERENCIAL CAMBIARIO

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En abril de 2018, la Junta Directiva del BCCR dispuso mantener en 5,0% a Tasa de política monetaria (TPM), fundamentada

principalmente en lo siguiente:

La tasa de inflación general de este mes fue 2,4% y la subyacente fue 2,0%, valores contenidos en el rango meta;

Estabilidad en las expectativas de inflación 1 a 12 meses,

Los agregados monetarios y los créditos al sector privado mostraron tasas de variación consistentes con lo previsto en la

programación macroeconómica. Pese a lo anterior, este mes el BCCR ajustó nuevamente 2 a la baja las tasas de interés de los

Depósitos Electrónicos a Plazo (DEP), en 50 y 25 puntos base (p.b.) para los plazos de 7 a 29 días y de 30 a 59 días, en su orden.

Respecto a las tasas activas en colones anunciadas en “ventanilla” por parte de los intermediarios financieros, éstas registraron

ligeras bajas, en mayor medida, para las operaciones de crédito destinado a manufactura, construcción y comercio. Las tasas

activa y pasiva promedio del Sistema Financiero (SFN) a finales de abril fueron 14,9% y 7,1%, en su orden, mientras en dólares,

se ubicaron en 10,5% y 2,9%. Con los movimientos en las tasas pasivas efectivamente negociadas, la Tasa Básica Pasiva (TBP)

en abril osciló entre 5,9% y 6,15% (el mayor nivel del año).

En términos reales, la TBP se ubicó en 1,9% el fin de mes (1,8% en marzo).

El premio por ahorrar en colones fluctuó entre 64 y 116 p.b. cuando se toma como referencia el mercado interno y, entre 143 y 283 p.b. con referencia al mercado externo. Finalmente, en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) en colones, el costo promedio de

las negociaciones se situó en 4,8%, inferior al registrado el mes previo (5,0%) mientras en dólares pasó de 0,9% en marzo a 0,94%

en abril, el nivel más alto del año.

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5.6. DÉFICIT FISCAL

El deterioro de la situación fiscal, que hoy enciende alarmas, viene gestándose desde el 2009 debido a causas estructurales en las

áreas de ingresos y egresos. Por el lado de los ingresos, el problema se origina en el desfase del diseño de las principales leyes

que sustentan el sistema tributario: la del impuesto de renta y la del impuesto general sobre las ventas; ambos se sustentan en

leyes de los años 80. Además, en esa época los servicios no tenían la importancia económica que hoy tienen.

Es el caso de los servicios tales como: salud, educación, ingeniería, entre otros, que hoy no pagan impuesto de ventas. Además,

no se gravaba la totalidad de la riqueza, como por ejemplo las ganancias de capital. Este desfase legal genera un conjunto de

vacíos que abren portillos para la evasión y la elusión fiscal.

Como solución a los problemas antes planteados, las autoridades iniciaron acciones en materia legal y administrativa. Entre las

legales se destaca la presentación de los proyectos de ley para modernizar el impuesto de renta y la transformación de Ventas a un Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se aprobaron las leyes de lucha contra el contrabando y contra el fraude fiscal.

Entre las administrativas, está la digitalización de los procesos para cobrar los impuestos mediante la puesta en marcha de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y la Factura Electrónica, que marcan un hito en la gestión tributaria.

En materia de gasto, se tienen esencialmente tres preocupaciones:

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La forma en que se abordó la crisis mundial mediante el Plan Escudo, que incluyó políticas anticrisis, que elevaron el nivel

de gasto que se volvieron permanentes. En solo dos años el gasto total se elevó de 15,3% a 19,0% del PIB del 2008 al

2010, como resultado, principalmente, del aumento de las remuneraciones (5,3% a 6,9%) y las transferencias (5,2% a 7,2%)

en el mismo periodo.

La aprobación de nuevas obligaciones para el Estado, conocidas como destinos específicos, sin que se crearan nuevas

fuentes de financiamiento. Entre ellas, el mando constitucional de aumentar el presupuesto en educación de un 6% a un

8% del PIB y el 7% renta para PANI.

Crecimiento de intereses como resultado de postergar decisiones en materia fiscal, desde hace década.

Estos elementos provocaron que el presupuesto de la República se volviera inflexible, más de un 95% está predeterminado.

Por ello, el Gobierno, ha generado un conjunto de medidas para contener el crecimiento del gasto público, tales como,

directrices y decretos para controlar plazas nuevas y vacantes, propuestas legales para controlar pensiones con cargo al

presupuesto, que finalmente se aprobaron en la Asamblea Legislativa, y una propuesta para contener los destinos

específicos. También se aprobó la ley para fortalecer la caja única del Estado y se ha hecho más eficiente la gestión de la

deuda.

El conjunto de estas acciones ha permitido elevar los ingresos del Gobierno de un 14,2% a un 14,5% del PIB, entre el 2013 y el

2017, destacándose el impuesto sobre la renta que pasa de un 4,1% a un 4,8% (más de ¢547 mil millones) en ese mismo periodo.

Por el lado del gasto total, se contuvo crecimiento, que pasó de 19,6% a 20,7%, a pesar de que los intereses aumentaron de 2,5% a 3,1% del PIB y las transferencias de 7,5% a 7,9%, resultado de los mandatos constitucionales y legales.

Todas estas mejoras van en la dirección correcta, pero no son suficientes ante el tamaño del problema fiscal. Con el fin de

avanzar en lo fiscal, el año pasado se presentó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dará un alivio

a la situación fiscal y cuyo procedimiento de aprobación, mediante vía rápida, fue votado positivamente por la Asamblea

Legislativa recientemente acción que Hacienda considera un avance significativo para solucionar el déficit fiscal. Este

proyecto incluye:

La transformación del impuesto sobre las ventas a un IVA, manteniendo la tasa actual del 13%, con tarifas reducidas en algunos servicios.

La unificación de las tasas de ganancias de capital.

Una regla fiscal que establece un límite al crecimiento del presupuesto.

Un conjunto de reformas en materia de empleo público, que incluyen la normas para regular la dedicación exclusiva, la

prohibición, el salario máximo y las anualidades.

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5.7. INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

El Sector Público Global Reducido registró déficit financiero de 1,3% del PIB al finalizar el primer trimestre de 2018, superior en 0,3

p.p. al registrado en mar-2017. Este resultado estuvo determinado, principalmente, por la desmejora en las finanzas del Gobierno

Central y el menor superávit del resto del sector público no financiero reducido.

En particular, el Gobierno generó en marzo un exceso de gasto de ¢178.484 millones, lo que contribuyó a que el desbalance

financiero acumulado fuera ¢526.385 millones (1,5% del PIB contra 1,3% a mar-2017), asociado a una caída en los ingresos de

1,3% y crecimiento en los gastos totales de 6,2%. De la misma forma el déficit primario alcanzó 0,6% del PIB, superior en 0,1 p.p.

al observado 12 meses atrás.

En la evolución interanual de los egresos gubernamentales, influyó principalmente el mayor servicio de intereses (27,4%), las

remuneraciones y las transferencias corrientes (ambas con crecimientos en torno a 5,7%). Lo anterior fue parcialmente

compensado por la caída de los gastos de capital (33,1%), en especial de las transferencias al sector público (Juntas de Educación

y Gobiernos Locales).

Por su parte, la caída en los ingresos totales obedeció tanto a la desaceleración en la recaudación tributaria (1,4% contra 8,5% a

mar-2017) como a la caída en los ingresos no tributarios (28,5%). En el primer caso, influyó la caída en los tributos de aduanas y

selectivo de consumo y, la desaceleración en la recaudación de ventas y renta; en el segundo caso (a diferencia del 2017), no se

registró en mar-2018 el traspaso de dividendos correspondiente al 25% de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (según el

artículo 52 Ley No. 8653). Cabe señalar que el impuesto a las sociedades anónimas, contenido en el rubro de “otros ingresos

tributarios”, es el único que continuó presentando mayor dinamismo2.

El Banco Central acumuló un déficit de ¢32.510 millones, equivalente a 0,1% del PIB, similar al observado 12 meses atrás, aunque

en términos absolutos significó ¢2.055 millones menos que en igual periodo de 2017.

El resto del sector público no financiero reducido, según cifras preliminares, acumuló a marzo 2018 superávit equivalente a 0,3%

del PIB (0,4% a mar-2017). Lo anterior asociado, básicamente, al resultado de operaciones de la Caja Costarricense del Seguro

Social y de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

El saldo de la deuda pública ascendió a ¢22,8 billones en mar-2018 (65,1% del PIB), lo que equivale en términos absolutos a

incrementos de ¢1,6 billones con relación al saldo de dic2017 y ¢2,6 billones en los últimos 12 meses. En particular, la razón de

deuda del Gobierno a PIB se ubicó en 48,3%, superior en 3,4 p.p. a la de mar-2017. De continuar esta trayectoria no sostenible

de la razón de deuda pública a PIB, podrían materializarse riesgos en mediano plazo, que afecten la estabilidad macroeconómica

del país

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5.8. RESUMEN ECONÓMICO (Fuentes: BCCR, Puesto de Bolsa Mercado de Valores)

5.8.1 ÁMBITO INTERNO DESTACÓ:

Una inflación en el rango meta por noveno mes consecutivo. Específicamente, en junio último la inflación, medida por la

variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), fue 2,1%2.

El resultado para el mes de junio fue conocido en fecha posterior a la reunión de la Junta Directiva del Banco Central.

Por otra parte, la inflación subyacente, relacionada con las condiciones monetarias, alcanzó 1,8%, porcentaje inferior en

0,2 p.p. (puntos porcentuales) al promedio de este indicador en los últimos siete meses. Estos valores continúan señalando

la ausencia de presiones inflacionarias por la vía monetaria. Además, los indicadores de brecha del producto estimados

con el Modelo Macroeconómico de Proyección Trimestral, indican la existencia de holgura en la capacidad productiva de

la economía.

En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en junio fue 3,5%, después de registrar 3,7% durante el

primer cuatrimestre del año y 3,6% en mayo. Con estos resultados este indicador se ha mantenido en el rango objetivo por

más de tres años, lo que pone de manifiesto que los agentes económicos, a pesar de los retos fiscales existentes para

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mantener la estabilidad interna, estiman que el Banco Central podrá mantener la inflación contenida en el rango meta de

largo plazo.

La serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó en abril de 2018 crecimientos

interanual y medio de 2,8% y 2,9%, respectivamente. Estos porcentajes son menores en 0,2 y 0,3 p.p., en ese orden, a los

observados un año antes, debido a la desaceleración de la mayoría de actividades económicas, en especial de los servicios

financieros y profesionales, del comercio y de la agricultura. Cifras preliminares de la balanza comercial de bienes muestran

una brecha negativa de USD 2.139,3 millones en el acumulado a mayo de 2018, equivalente a 3,5% del PIB (igual a mayo

2017). En términos de sus componentes, las exportaciones mostraron una ligera aceleración (6% contra 5% en igual

período de 2017) y tasas de variación similares en el caso de las compras externas (alrededor de 5,5%), a pesar del efecto

incremental asociado al comportamiento de los precios de hidrocarburos (24,7%). Particularmente, en cuanto a las ventas

externas es destacable el impulso en las exportaciones de empresas del régimen definitivo, que más que compensó la

moderación del crecimiento en las de empresas adscritas a regímenes especiales de comercio.

El debilitamiento de las finanzas del Gobierno Central continuó en los primeros cinco meses del año, al acumular déficit

equivalente a 2,6% del PIB (2,2% un año atrás). Por el lado de los gastos llama la atención la creciente participación de los

intereses de la deuda, en tanto que, por el lado de los ingresos destacó el menor dinamismo en los tributos provenientes

de ingresos y utilidades, así como la caída en el recaudo en aduanas.

Según fuentes de financiamiento, estos requerimientos fueron atendidos mediante la colocación de bonos de deuda interna,

en especial, denominada en moneda extranjera y con agentes del sector privado, de los cuales 23% corresponde a ahorro

de no residentes. Al término de mayo la razón de deuda a PIB alcanzó 49,5%, superior en 3,9 p.p. a la observada en mayo

de 2017.

Los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron a tasas interanuales por debajo de lo contemplado en el

Programa Macroeconómico 2018-2019, por tanto, no están incubando presiones futuras sobre la inflación.

Específicamente el crédito al sector privado mostró una tasa de crecimiento interanual de 3,9% (10,3% un año atrás). Esta

desaceleración se observó en ambas monedas, atribuible, entre otros factores, al menor ritmo de la actividad económica,

el aumento en las tasas de interés y, según indican los oferentes de crédito, por la incertidumbre sobre la solución de la

problemática fiscal.

El superávit de divisas en el mercado privado de cambios continuó y en junio último su resultado neto ascendió a USD

223,5 millones (USD 141,7 millones un mes atrás). Esta condición aunada a la relativa estabilidad en la posición en moneda

extranjera de los intermediarios cambiarios (disminuyó USD 15 millones en el mes), permitió atender el requerimiento neto

de divisas del Sector Público no Bancario.

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En el Monex el tipo de cambio promedio fue ¢567,47, con una variación interanual de -0,73%. Por su parte, las reservas

internacionales netas (RIN) al 28 de junio ascendieron a USD 8.035,8 millones, equivalentes a 13,3% del PIB.

Las tasas de interés bancarias pasivas o activas no mostraron cambios significativos en junio último. Iguales

comportamientos mostraron las tasas de deuda pública, en la que continúa la preferencia de los agentes económicos por

instrumentos en dólares y por aquellos denominados en colones de muy corto plazo.

5.8.2. Elementos de la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019:

El programa establece una meta de inflación en 3%, con un rango de tolerancia de ± un punto porcentual (p.p.).

Una inflación baja y estable es el compromiso del Banco Central, por cuanto es el medio por el cual la política monetaria

contribuye al bienestar de la población. Definir la meta como de largo plazo, tal como se hace desde el Programa

Macroeconómico 20162017, también tiene ventajas para la sociedad costarricense, en términos de eficiencia y equidad.

Por un lado, mantener la inflación en niveles bajos reduce la pérdida de poder de compra del colón, particularmente de los

grupos de menores ingresos, y promueve la estabilidad de otros macro precios (tasas de interés, tipo de cambio y salarios).

Esa estabilidad, a su vez, permite que las decisiones de ahorro, inversión y consumo se adopten en condiciones de mayor

certidumbre, favoreciendo la eficiente asignación de los recursos productivos y, con ello, el crecimiento económico y la

generación de empleo.

A partir del 6 de abril, entre otros, el Banco Central inició un proceso de aumento en la Tasa de política monetaria (TPM) y

en el rendimiento de sus instrumentos de deuda; activó en mayo la intervención cambiaria entre días y puso a disposición

del mercado hasta USD 1.000 millones para esta intervención; y gestionó ante al Fondo Latinoamericano de Reservas

(FLAR) un crédito de apoyo de balanza de pagos por USD 1.000 millones, el cual se aprobó el 02 de octubre de 2017, pero

el ingreso de los fondos no se ha realizado.

En ese entorno, los elementos salientes de las proyecciones macroeconómicas locales para ese bienio son los siguientes:

i) La inflación interanual estará contenida en el rango meta (3% ± 1 p.p.).

ii) La actividad económica crecerá, en términos reales, 3,6% en 2018 y 3,9% un año después, impulsada principalmente

por la demanda interna. Estas proyecciones llevan asociadas brechas en la cuenta corriente de la balanza de pagos

que, como proporción del PIB, alcanzarían -3,3% y -3,1%, respectivamente y, al igual que en años previos, su

financiamiento sería atendido, en su totalidad, con recursos provenientes de la inversión extranjera directa.

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A pesar del uso de RIN en 2017, se prevé que el saldo de RIN se ubique en 13,8% y 13,6% del PIB en 2018 y 2019 en ese orden

(12,4% en 2017).

Esos niveles suponen, entre otros, flujos por inversión extranjera directa equivalentes a 5% del PIB cada año, un proceso ordenado

y gradual de desdolarización financiera, así como recursos provenientes del crédito de apoyo de balanza de pagos que recibirá el

Banco Central del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

iii) El déficit financiero del Gobierno Central alcanzaría el equivalente a 7,1% y 7,9% del PIB en el lapso 2018-2019,

en ese orden (6,6% y 7,4% para el Sector Público Global Reducido, respectivamente). Teniendo presente que su

prioridad es el control de la inflación, dada la importancia relativa de ambos entes en el mercado de deuda pública, el

Banco Central mantendrá la debida coordinación con el Ministerio de Hacienda en materia de gestión de deuda.

iv) El ahorro financiero aumentaría entre 12% y 13% anual, tasas que son consecuentes con el nivel de actividad

económica, la meta de inflación y el proceso gradual de mayor profundización financiera característico del país.

Dado lo anterior, la disponibilidad de recursos prestables en el sistema financiero lleva a tasas de variación del crédito al sector

privado de 6,9% en 2018 y 8,2% un año después.

v) Estas proyecciones no consideran los efectos de una eventual aprobación legislativa de proyectos de reforma fiscal,

ni el uso por parte del Ministerio de Hacienda de los contratos de colocación de deuda interna anunciados al medio

financiero a finales de 2017. Si ello ocurriera el Banco Central evaluará su efecto y la procedencia de modificar su

programación macroeconómica.

De acuerdo con la tendencia del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la productividad de Costa Rica sigue cayendo

con una variación interanual del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 3.2% para el 2017, tasa inferior en 0.6 p.p a la prevista en

julio pasado. Por el lado de la demanda, la demanda interna presenta una tendencia a la baja, con una variación interanual de

2.6%, esto especialmente provocado por una disminución de formación bruta de capital fijo de -3.1% y una moderación en el

consumo final de los hogares con un 2.6%. Por otro lado, el dinamismo de la economía sigue viniendo principalmente de la demanda

externa con un aumento de las exportaciones de 4.9%.

Al analizar el sector real desde el punto de vista de la oferta, todas las actividades económicas presentaron un crecimiento positivo

durante el 2017, con excepción de la construcción que decreció un -6.4%. Sin embargo, los sectores más relevantes de la economía

nacional, entre los cuales destacan comercio, enseñanza, actividades de salud humana, manufactura, actividades financieras,

actividades de seguros y profesionales, se están ralentizando respecto a años anteriores.

Se sigue viendo dinamismo de la Balanza Pagos. El déficit de la cuenta corriente llega $1.808 millones y alcanza un 3.1% del PIB,

donde su principal determinante es el déficit de ingreso primario por aumentos de la renta de inversión directa. Por el lado de los

flujos capital, la cuenta financiera refleja una entrada de $1.384 millones, de los cuales la Inversión Extranjera Directa representa

$2.900 millones.

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La situación fiscal de Costa Rica se sigue deteriorando, a diciembre de 2017, los ingresos totales del gobierno alcanzaron

₡4,742,918.6 millones mientras que los gastos ₡6,764,020.3 millones, presentándose un déficit financiero del 6.2% del PIB. Los

gastos siguen creciendo más que los ingresos con un 9.1% y 3.8%, respectivamente. El rubro de intereses continúa aumentando

con una variación interanual de 16.9%, seguido por el de trasferencias corrientes con un 8.8% y el de remuneraciones con un 5.2%.

En el sector monetario, la inflación entró en el rango meta y culminó el año en 2.57% mientras que la inflación subyacente alcanzó

una tasa media de 2.1%. La evolución de los precios evidenció el impacto de la inflación internacional, sobre todo en el incremento

del precio de algunas materias primas importadas. En cuanto a las tasas de interés, en el 2017 la Tasa de Política Monetaria

establecida por el BCCR tuvo seis aumentos, pasando de 1.75% a 4.75%. Dicha acción se trasladó al resto de tasas de interés,

en colones, pero en menor medida. Por ejemplo, la tasa básica pasiva, indicador de mayor uso de referencia del mercado financiero,

aumentó 1.4 puntos porcentuales en el mismo período.

En materia tipo de cambio, la depreciación acumulada alcanzó un 2.5%. Después de un inicio de año con una tendencia creciente

de esta variable y caracterizada por un episodio especulativo donde el tipo de cambio promedio de Monex llegó a un ₡590.46,

precedió una estabilidad en el segundo semestre de 2017. Para lograr dicha estabilidad el BCCR tuvo una participación en mercado

de divisas en el cual perdió cerca $419 millones en Reservas Monetaria Internacionales durante todo el 2017.

5.8. 3. Dadas las proyecciones anteriores y las declaraciones del BCCR en este Programa Macroeconómico para

el bienio 2018-2019, a continuación, se presentan los puntos más importantes del mismo:

Las proyecciones de crecimiento se encuentran por debajo del 4% esperado en años anteriores, pero por encima de la

tendencia de los últimos 6 meses.

El mensaje más importante dentro del Programa es la urgencia de una reforma fiscal pues esta representa uno de los

riesgos más grandes de la economía.

Se prevé una continuación del alza en las tasas de interés de nacionales. En moneda nacional, a través de la TPM, como

lo evidenció el día primero de febrero de 2018 con un aumento que llevó a la tasa al 5.0%. En moneda internacional,

producto de la política monetaria más restrictiva.

No hay cambios muy pronunciados en las proyecciones del sector externo. Para este año, se espera la entrada del crédito

del FLAR y el pago de $500 millones del principal, la firma de este préstamo se efectúo el 08 de marzo del 2018, bajo el

criterio de que este crédito es “Es preventivo, disuasivo. (Disuasivo) en el sentido de que, si en algún momento quisieran

apostar algo en contra del Banco, pues se van a encontrar con un banco que tiene una posición de reservas mucho más

fuerte que en otra circunstancia. Preventivo en el sentido de que el Banco busca mostrar que tiene una posición muy fuerte

en divisas y que eso es conveniente para el país”, afirmó en ese momento.

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En cuanto a tipo de cambio, sí se espera una devaluación, pero esta puede ser contralada por mayores flujos de dólares a

nivel gobierno y la política de intervención del Banco Central.

Por el lado de la inflación, es importante considerar el posible aumento de la factura petrolera ante una subida del precio a

$74.4 por barril.

➢ Es esperable un estrujamiento del crédito al sector privado, en especial en dólares

➢ En cuanto al mercado financiero, se debe esperar el alza en las tasas de interés, que tendrá efectos tanto en los

rendimientos de inversiones futuras como de inversiones actuales. De la misma forma, el gobierno continuará teniendo una alta participación en el mercado primario, provocando una menor influencia de liquidez en el secundario.

Todas estas mejoras van en la dirección correcta, pero no son suficientes ante el tamaño del problema fiscal. Con el fin de avanzar

en lo fiscal, el año pasado se presentó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dará un alivio a la situación

fiscal y cuyo procedimiento de aprobación, mediante vía rápida, fue votado positivamente por la Asamblea Legislativa

recientemente acción que Hacienda considera un avance significativo para solucionar el déficit fiscal. Este proyecto incluye: La

transformación del impuesto sobre las ventas a un IVA, manteniendo la tasa actual del 13%, con tarifas reducidas en algunos servicios.

La unificación de las tasas de ganancias de capital.

Una regla fiscal que establece un límite al crecimiento del presupuesto.

Un conjunto de reformas en materia de empleo público, que incluyen la normas para regular la dedicación exclusiva, la

prohibición, el salario máximo y las anualidades.

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6. DIAGNÓSTICO CANTONAL

En los últimos años, varias organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales,

se han dado a la tarea de diagnosticar diferentes aspectos y dimensiones de la realidad

costarricense, a nivel cantonal, de tal manera que se puede estudiar, de una manera

objetiva, la evolución que ha tenido cada uno de los Gobiernos Locales, y los retos que

enfrentan, además de convertirse en una base objetiva de comparación, y con ello,

determinar el éxito de la gestión municipal y estatal sobre los habitantes de cada uno de

sus territorios.

La siguiente recopilación presenta una radiografía objetiva del Cantón de Cartago, a partir

de un análisis de correlación derivado de una serie de índices e indicadores de desarrollo

humano, económico y social, compilados de diversas fuentes de terceros, del año 2011 al

2017, así como los resultados obtenidos de la aplicación de Encuestas de Opinión Pública

del Gobierno Local, insumo esencial para la definición de políticas y la priorización de

proyectos de inversión, como respuesta a los diferentes retos y necesidades que se derivan de este informe.

6.1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA

Datos demográficos y económicos del Cantón

Cantón Cartago, Provincia de Cartago de Costa Rica.

Población: 157 794 habitantes

Superficie: 287,77 kilómetros cuadrados (Km²) de extensión. Densidad

de población: 548 habitantes / km²

El Cantón de Cartago, consta de 11 distritos. El distrito Occidental presenta la mayor densidad población (habitantes/km2), seguido

del Oriental y El Carmen (2500 hab/km2 promedio), mientras que los distritos de Llano Grande y Dulce Nombre presentan los

niveles más bajos (80 hab/km2 promedio). En cuanto a la relación de habitantes por zona, el 88% de la población radica en zona

urbana.

Según datos estadísticos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), en cuanto a las actividades

económicas y productivas características y predominantes en el Cantón, el sector agrícola representa el 14 % de las mismas. Las

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empresas dedicadas a actividades industriales y de construcción representan alrededor de un 16% del total. Las empresas

existentes dedicadas al sector de servicios y comercio, suponen más del 70% del total, un 25% (25%-comercial y 45% -servicios),

en donde Cartago ostenta un peso relativo importante por el establecimiento de importantes firmas nacionales e internacionales en el Parque Industrial de Cartago (distrito Guadalupe), y el Mall Paseo Metrópoli.

6.2. INDICES DE DESARROLLO Y GESTIÓN

6.2.1 Indicadores de Desarrollo Atlas PNUD-UCR

INDICADOR DESCRIPCIÓN

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Índice

Desarrollo

Humano

Cantonal

El IDHc permite ver las posibilidades que tienen las personas del cantón

para ser o hacer lo que necesitan para concretar las acciones o los

proyectos de vida que consideran importantes. El IDHc combina índices

de esperanza de vida (IEV), de conocimiento (IC) y de bienestar material

(IBM). El IDHc varía de 0 a 1, representando 1 el valor más alto de

desarrollo humano. La cifra indica la posición que ocupa el cantón

respecto de los 81 cantones del país, donde 1 indica la mejor posición

relativa y 81, la peor. Desarrollado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD en adelante) para medir el

desarrollo humano de cada uno de los municipios, establece el éxito o no

de la gestión gubernamental y municipal sobre los habitantes del cantón.

Índice

Pobreza

Humana

Cantonal

La pobreza humana es el proceso en el que se carece de oportunidades

básicas para alcanzar un proyecto de vida. El IPHc cantonal mide las

privaciones en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano

cantonal, más la exclusión social (desempleo). La cifra muestra la

posición que ocupa el cantón respecto de los 81 cantones del país, donde

1 indica la mejor posición relativa y 81, la peor.

Índice

Desarrollo

Relativo al

Género

El IDGc cantonal ajusta el IDHc para reflejar las desigualdades entre

hombre y mujeres en educación, salud y nivel de vida. La cifra muestra la

posición que ocupa el cantón respecto de los 81 cantones del país, donde

1 indica la mejor posición relativa y 81, la peor.

Índice

Competitividad

Cantonal

El ICc valora a los cantones de acuerdo al desempeño económico,

empresarial, laboral, gubernamental, de infraestructura, ambiental, de

innovación y de calidad de vida. La cifra muestra la posición que ocupa el

cantón respecto de los 81 cantones del país, donde 1 indica la mejor

posición relativa y 81, la peor. Diseñado por el Observatorio del Desarrollo

de la Universidad de Costa Rica con el propósito de procesar información

que mida la capacidad de los diferentes cantones de Costa Rica para

generar productividad y competitividad.

Fuente: Atlas DHC 2016 PNUD-UCR.

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Indicadores Atlas Desarrollo humano cantonal 2016, Fuente: http://desarrollohumano.or.cr/mapa-

cantonal/index.php/mapa-cantonal

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6.2.3 Indicadores cantonales INEC Los censos nacionales de población y vivienda son la fuente de información con mayor desagregación geográfica de la cual

disponen los países para conocer las principales características de su población, los hogares y las viviendas. Sus resultados

permiten generar y transferir conocimiento sobre la realidad nacional, mediante datos e indicadores indispensables para elaborar

diagnósticos nacionales y locales. Estos, a su vez, son un importante insumo para el diseño, ejecución y evaluación de planes y

programas de desarrollo en el sector público, así como también para la realización de estudios e investigaciones sociodemográficas

en el ámbito académico y para la toma de decisiones en el sector privado.

El estudio presenta un extracto sobre las características demográficas, sociales, educativas y económicas básicas de la población

y las viviendas de Costa Rica, desagregadas por provincia y cantón. Insumo valioso para los gobiernos locales y organizaciones

que trabajan a nivel cantonal, para analizar las condiciones de vida de la población, evaluar el cantón con respecto a sus cantones

vecinos, y servir de apoyo importante para la toma de decisiones.

Ficha Cantón de Cartago

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Fuente: resultados Censo INEC 2011

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Índice de Competitividad Cantonal 2006 - 2016 Universidad de Costa Rica,

Observatorio del Desarrollo .

El Índice de Competitividad Cantonal mide el desempeño relativo de los cantones en áreas

relacionadas con la actividad económica que se lleva a cabo en el espacio geográfico

re spectivo de los 81 cantones que conforman el país.

El Índice de Competitividad Cantonal está compuesto por treinta y ocho variables

distribuidas en siete pilares. Algunas de esas variables cuantifican el tamaño del

Cantón, por ejemplo, el número de person as que conforman la Población

Económicamente Activa (P.E.A) que viven en el cantón.

Hay variables que miden cobertura mediante un porcentaje, por ejemplo, el porcentaje

de escuelas y colegios con acceso a internet, o cobertura en educación secundaria.

Otr as variables miden distribución, por ejemplo, ingresos municipales per cápita, o

número de entidades financieras por km2

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5.2.5 Índice de Desarrollo Social Distrital IDS 2017

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en su esfuerzo por contribuir a los procesos de

recopilación, generación de estudios y análisis de la realidad nacional y en tono con las funciones establecidas en la Ley de Planificación Nacional 5525, así como a sucesivas normas legales, presentó a la comunidad nacional el Índice de Desarrollo

Social 2017 (IDS 2017). Este estudio tiene como objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de

desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar la medición.

El resultado final de este índice permite contribuir a la asignación y la reorientación de recursos del Estado Costarricense, hacia

las diferentes áreas geográficas del país; permitiendo apoyar la revisión, planificación y evaluación de las intervenciones públicas

ejecutadas en todas las áreas geográficas; además, será referencia para la toma de decisiones tanto en el ámbito político como

privado, avanzando en la democratización del desarrollo social en todas las regiones de planificación del país.

Con la presentación del Índice de Desarrollo Social 2017, MIDEPLAN brinda un instrumento que contribuye a visibilizar uno de

los principales retos de la política estatal, como lo es la reducción de brechas y la redistribución del ingreso hacia los sectores

sociales y regiones del territorio nacional que tienen menor acceso a los beneficios del desarrollo en comparación con los que

poseen un mayor acceso.

Es un valor que se calcula a partir de una serie de indicadores provenientes de las estadísticas administrativas de instituciones del

sector público cuyo resultado permite clasificar y ordenar los distritos del país según su nivel de desarrollo social.

Es utilizado de acuerdo a una normativa legal relacionada para la asignación y reorientación de recursos públicos y el diagnóstico de la situación social de los distritos, cantones y regiones del país.

Permite, apoyar la formulación de políticas públicas, planes y programas y proyectos, así como el seguimiento y la evaluación de

resultados (productos, efectos e impactos) de las acciones (políticas, planes, programas y proyectos) estatales en las diferentes

áreas geográficas del país

Partiendo de esta concepción, el IDS se operacionaliza en términos de que la población tenga posibilidades a acceder y disfrutar de un conjunto de derechos básicos, que se agrupan en cinco dimensiones:

Económica: participación en la actividad económica y gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan un ingreso suficiente para lograr un nivel de vida digno.

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Participación social: reflejada en los procesos cívicos nacionales y locales, para que se desarrolle en la población el sentido de

pertenencia y de cohesión social y con ello el sentimiento de participación activa responsable, que implica el deber y el derecho de

los ciudadanos a participar en los mismos.

Salud: orientada a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de salud, así como a una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad de vida de la población.

Educativa: relacionada con la disponibilidad y el adecuado acceso de la población a los servicios de educación y capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano.

Seguridad: analizada desde la condición básica para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, vivir y desenvolverse

en un entorno libre de situaciones de violencia y delito que amenazan su integridad física.

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A nivel provincia, el Cantón de Cartago, para el periodo 2017, ostenta un 73,20, ubicándose en el tercer lugar a nivel

nacional.

INDICADORES CANTÓN CARTAGO POR DISTRITO:

Índice de Desarrollo Social Distrital 2017, según División Territorial Administrativa

Código PCD Distrito Posición 2017 Posición 2013

30101 Oriental 31 39

30102 Occidental 48 109

30104 San Nicolás 169 156

30105 Aguacaliente (SanFrancisco) 189 182

30106 Guadalupe (Arenilla) 77 81

30107 Corralillo 146 192

30108 Tierra Blanca 136 136

30109 Dulce Nombre 61 74

30110 Llano Grande 253 218

30111 Quebradilla 254 229

30306 Carmen 185 130

80 , 22 , 40 75 73 , 20 65 31 , 40 , 55 26 09 , 38 , 20

Heredia San José Cartago Alajuela Puntarenas Limón Guanacaste

Índice de Desarrollo Social Provincia 2017

IDS 2017

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ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL CANTONAL (IPC) 2016

(CLACDS) DE INCAE, MARZO 2016.

IPC: (Índice de Progreso Social

Cantonal) derivado de la

estrategia “COSTA RICA

PROPONE”, indicador construido

por el Centro Latinoamericano

para la Competitividad y el

Desarrollo Sostenible (CLACDS)

de INCAE, aliado local del Social

Progress Imperative, y el apoyo

del Consejo Presidencial de

Innovación y Talento Humano a

través de la mesa de Innovación

Social, la organización VIVA Idea

y el Estudio Manatí. Plataforma

que permite identificar las prioridades que hay que atender

para hacer de nuestros cantones,

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espacios de innovación social; con sociedades más inclusivas, competitivas, seguras, sostenibles.

Objetivo: buscar el desarrollo social y ambiental de los 81 cantones del país, a través de diversas iniciativas públicas y privadas que

harán uso de los datos del ÍPC, como una herramienta para potenciar el progreso social, desarrollo humano y competitividad del país.

El IPS se rige por cuatro principios básicos: sólo considera indicadores sociales y ambientales; indicadores de resultados y no de

esfuerzos; indicadores relevantes para el contexto; e indicadores que puedan ser objetivo de políticas públicas o intervenciones sociales.

Estos cuatro principios buscan generar una herramienta de medición que garantiza tener una forma concreta de entender el bienestar

de la sociedad, y al mismo tiempo, generar una agenda práctica de prioridades para fomentar el progreso social. El modelo del IPS

considera tres dimensiones: (1) Necesidades Humanas Básicas, (2) Fundamentos de Bienestar, y (3) Oportunidades, dentro de las

cuales se midieron 46 variables, siendo Costa Rica el primer país del mundo en medir el IPS en todos sus cantones.

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Fuente: http://www.costaricapropone.go.cr/canton/cartago

6.2.7. ITS: Índice de Transparencia del sector público 2017.

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El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los

Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de

la Universidad de Costa Rica (CICAP) y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas

internacionales para medir el estado de situación de la transparencia que, en un momento dado, se ofrece en los sitios web de las

instituciones públicas costarricenses.

EL ITC es un indicador promedio de medición de 4 pilares.

Acceso a la información

Rendición de cuentas

Participación Ciudadana

Datos abiertos de Gobierno

Índice de ITC Basado en Sitios Web

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Informe Estado La Nación: en desarrollo humano sostenible 2016

www.estadonacion.or.cr

6.2.8. GESTIÓN DE LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL: INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA (ISP)

Año 2015: mayor expansión real de la inversión social pública (ISP) de la década: más ISP a nivel país. Mayor crecimiento de la

década y segundo del siglo.

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Aporte de Gobiernos Locales a la inversión social. Cerca del 20% de ingresos a inversión social, fomentar mayor potencial. ISP:

recursos que el estado destina a acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Tipo de programa y función

social. Crecimiento 6,4 % en términos reales, 5,1% ISP per cápita.

ISP por funciones sociales y programas

Incremento generalizado en todos los sectores, con excepción de cultura y recreación, inversión se contrajo.

Mayor aumento en seguridad social 5,7%, salud 5,1%, vivienda y territorio 4,6 % y educación 4,4%.

6.2.9. INDICADORES (ISM) GOBIERNOS LOCALES Inversión Social Municipal.

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Si bien, la capacidad de gasto de cada ayuntamiento está directamente asociada al tamaño de su presupuesto, son las políticas

municipales las que más inciden en el esfuerzo por invertir en programas sociales. Así, las municipalidades que ocupan los primeros

lugares en gasto total per cápita (Escazú, Belén, Garabito, San José y Limón) solo alcanzan las posiciones 33, 19, 46, 53 y 80,

respectivamente, en el porcentaje que representa el gasto social en relación con el total. Las cinco municipalidades que realizan

un mayor esfuerzo de asignación relativa del presupuesto a inversión social (Santo Domingo, Paraíso, Montes de Oro, La

Unión y Cartago), ocupan posiciones muy inferiores en gasto total per cápita (32, 47, 23, 42 y12, en cada caso).

Una agrupación de las municipalidades por quintiles de ISM per cápita muestra que no existe un vínculo entre el desarrollo relativo del cantón y la importancia de la inversión social en el presupuesto del gobierno local (cuadro 2.11). Se realizaron pruebas de

correlación entre la ISM total y per cápita con los índices de desarrollo humano, rezago social y gestión municipal, sin

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encontrar evidencia de asociación entre las variables. El esfuerzo de los municipios en inversión social tiene hoy alcances

limitados, no solo por el monto de los recursos disponibles, sino también por la atomización de los programas que se financian

Diversidad de roles de los gobiernos locales en la IPS

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ISM: Inversión social municipal: transferencias Municipales porcentuales por sector

Función o sector ISM

Deporte 52%

Educación 36%

Salud 10%

Cultura, infancia y

desarrollo

1 %

Un mejor aprovechamiento de la ISM requiere el diseño de una estrategia que priorice las áreas de intervención.

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6.2.10. INDICADORES ISM CANTÓN CARTAGO www.estadonacion.or.cr

-Cartago primer lugar en cabeceras de provincia Cartago

posición 12.

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-Entre las primeras cinco municipalidades que realizan un mayor esfuerzo de asignación relativa del presupuesto (recursos propios)

a inversión social (ISM).

Acciones impulsadas:

Caso exitoso Construcción de once CECUDI, uno por distrito. Programa Red de Cuido,

Avance en las estrategias de coordinación interinstitucional de las políticas sociales. Construcción de los Centros de Adulto

Mayor.

Construcción del Centro de Desarrollo Integral para la persona en condición de Indigencia.

Hospital para adulto mayor con problemas mentales o altzaimer

Casa para el desarrollo humano integral para personas en condición de calle.

Impulso al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, y la descentralización de competencias municipales para la

donación de terrenos para EBAIS o aportes de capital a familias de escasos recursos: aumentar el impacto del gobierno local en

el desarrollo territorial.

Programa Sostenible de Alfabetización Digital.

Construcción del Centro Cívico, coordinación interinstitucional Ministerio de Justicia y Paz.

Programa Conservación y mantenimiento de edificios y sitios de interés declarados patrimonio cultural.

6.2.11. GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL: RESIDUOS

Cantón de Cartago con cobertura superior 87% de los hogares, con disposición final de residuos sólidos mediante el traslado de camiones recolectores (servicio recolección y disposición de basura).

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En cuanto a materiales “valorizables” el avance es limitado, el cantón de Cartago no recolecta este tipo de residuos en forma

generalizada ya que la acción implementada en este tema es un Plan Piloto en el Distrito Oriente, como parte del estudio y

resultados obtenidos en 31 cantones, los cuales recuperan menos del 1%, todo ello, a pesar de contar con un Plan aprobado de

Gestión Integral de Residuos Sólidos (Presol 2008)

Según la CGR (2016), como parte de las deficiencias encontradas, en 74 de los 81 Gobiernos Locales, las rutas son demarcadas

sin estudios técnicos y presentan traslapes. El gasto municipal en manejo y disposición final de residuos es sumamente dispar. En

términos per cápita se hacen evidentes las diferencias entre gobiernos locales urbanos, rurales y costeros. El gasto o mayor

inversión de los cantones se encuentran enmarcado en color azul en el mapa 4.2. Como se puede apreciar, el Cantón de Cartago

se encuentra situado en el quintil 3

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En la sensibilización los avances son parciales. A nivel nacional, se han llevado a cabo diversas campañas sobre gestión de

residuos, pero no han sido articuladas ni han tenido la debida continuidad. Según el informe de Presol (ProDUS-UCR, 2016) no

existe una estrategia de comunicación masiva, ni un inventario de los recursos disponibles para comunicación.

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Según la ficha de evaluación y resultados cantonales, Cartago se posiciona en primer lugar en dos

componentes del ICI, componente Inteligencia en Educación y componente Inteligencia en Convivencia

Posición Nº1 en Inteligencia en Educación: depuración e incremento de la calidad de la educación pública y privada en todos

los niveles de desarrollo, acciones concernientes a la alfabetización digital de poblaciones vulnerables. Sistema educativo

nacional, innovación y desarrollo de la mano con las necesidades, carencias y problemas públicos detectados. Porcentaje de

centros educativos del cantón con acceso a banda ancha, Porcentaje de centros educativos del cantón con uso de las TIC en sus

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metodologías de enseñanza, Cantidad de programas de alfabetización digital impulsados por el gobierno local, Cantidad de telecentros públicos en funcionamiento en el cantón

Posición Nº1 en Inteligencia en Convivencia Social: espacios públicos saludables, ambientales que promuevan la convivencia

social. Espacios y entornos saludables que fomentan la creatividad y la innovación social, capacidad de las personas de buscar

soluciones a problemas de carácter social que les aquejan utilizando herramientas tecnológicas. Espacios de movilidad

alternativos y accesibilidad con los que cuenta la ciudad, que la hace más inclusiva. Porcentaje del presupuesto local destinado

a producción audiovisual o contenido digital. Número de aplicaciones creadas, gestionadas o impulsadas por el Gobierno Local

para la interacción y comunicación con la ciudadanía

Según el Informe 23 del Estado La Nación 2017, página 104, Capítulo Equidad e Integración Social, Cartago se ubica en la

posición Nº3 a Nivel Nacional, en cuanto al ISM (inversión social pública) per cápita, para un promedio de 73351 colones

destinados a programas sociales por persona al año, únicamente detrás de los Municipios de Belén y Escazú. Destaca que, la

capacidad del gasto de cada ayuntamiento está directamente asociada al tamaño de su presupuesto, pero, son las políticas

municipales las que más inciden en el esfuerzo por invertir en programas sociales. Cartago destaca dentro de los 3 principales

Gobiernos Locales que más invierten en el ISM en términos per cápita (73351 colones por habitante), con un crecimiento del 46% entre el 2015 y 2016.

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6.3. RESUMEN RESULTADOS HISTORICOS INDICES INDICADORES

INDICADORES DE GESTIÓN 10 AÑOS (2007-2017) Evolución de índices e indicadores 2007-2017: datos y

estadísticas para el desarrollo

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6.3.1. ANALISIS DE RESULTADOS:

Según los resultados de la evolución y comportamiento de los diferentes índices e indicadores analizados, el cantón de

Cartago se presenta como uno de los cantones mejor evaluados a nivel del país, reconocido por diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales.

En cuanto al IDHc (índice de Desarrollo Humano Cantonal) en el periodo 2007 nuestro Cantón se ubicó en la posición Nº32

(puntuación IDHc = 0,775) y al periodo 2014 (última medición) nos ubicamos en la posición Nº 17 (IDHc= 0,819), denotando

un importante crecimiento y propiciando un mejoramiento en la calidad de vida y posibilidades de nuestros ciudadanos

durante ese periodo.

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En cuanto al IPHc (Índice de pobreza) del periodo 2007 al 2014 escalamos de la posición Nº 38 (IPHc= 10,977) a la posición

Nº14 (IPHc= 12,084) según se detalla en los resultados de las fichas y puntuación obtenida, destacando una mejoría notable

en el índice de pobreza de nuestro cantón, gracias al incremento de oportunidades y políticas básicas de inclusión social.

Según el último Índice de Desarrollo Social IDS periodo de evaluación 2007 al 2017, nuestro Cantón ostenta un desarrollo

relativamente uniforme, 14,8 % promedio de crecimiento en los 11 distritos (2007-2017), alcanzado casi el 73.2% para todo el Cantón.

22 puntos porcentuales incremento IDS Cantón Cartago del periodo 2007 al 2017 (puesto 34 al 22 a nivel país). Destacando

el crecimiento IDS en los Distritos de Oriente y Occidente en casi 25 puntos porcentuales en 10 años de medición,

ubicándose en las primeras posiciones a nivel distrital del país.

Se destaca el crecimiento en el índice de competitividad cantonal ICC, pasando de la posición Nº15 en el 2011 a la Nº09 en el 2016, gracias a una mejora sustancial en el pilar de Gobierno y pilar Innovación.

Resaltamos todos los esfuerzos realizados en materia tecnológica e innovación, al ubicarnos en la posición Nº3 en el

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ranking de Ciudades Inteligentes (2016) presentado por el MICITT en el periodo 2017, en donde destacan los

componentes de Inteligencia en Educación e Inteligencia en Convivencia Social como primer lugar a nivel del país.

En cuanto a los Índices de Gestión Municipal SIIM, se reconoce un cuarto lugar (A4) a nivel del IGM (índice de gestión

municipal-CGR) o indicador que mide la eficiencia de la gestión del Gobierno, además de la estabilidad que ha tenido en

todos los periodos, destacando por ser la primera cabecera de provincia.

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7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El Diagnóstico Institucional es el resultado del análisis y evaluación de la aplicación institucional políticas y planes, la aplicación de

instrumentos de evaluación sobre los diferentes distritos, el análisis de cuatro índices de evaluación cantonal realizados por terceros, una

evaluación exhaustiva del clima organizacional, la evaluación de la vinculación y aplicación vinculante de diferentes planes nacionales e

institucionales. Como resultado se identificaron fortalezas, debilidades, importantes oportunidades y amenazas que son la base para la

identificación de los principales desafíos estratégicos, que con un enfoque de GpRD visualiza los efectos e impactos que deberán identificar el cambio social y el valor público que son tomados por el Plan Estratégico Municipal de largo plazo para desarrollar sus postulados.

Los resultados generales del diagnóstico Institucional fueron los siguientes:

7.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La Municipalidad de Cartago es una institución sólida, que goza de prestigio entre los cartagineses. El sistema institucional de

elección popular en el cual se ven representados los ciudadanos es un sistema aceptado y tiene respaldo popular.

Durante los últimos ocho años se consolidó un estilo de gestión en que privó el interés cantonal sobre el partidario, lo que

permitió llevar a cabo obras de infraestructura que requirieron y recibieron el apoyo de la mayoría de los representantes

indistintamente de su origen político partidario.

Este mismo estilo de gestión permitió una mayor integración con fuerzas populares organizadas sin un origen político, como

fueron, comités ciudadanos con intereses comunales (asociaciones de desarrollo, Asadas), organizaciones con intereses

sociales específicos (niñez y adolescencia, adulto mayor, deportes, cultura, recreación) y el apoyo de instituciones establecidas como dependencias de la Iglesia Católica y otras denominaciones.

La identificación de proyectos de interés social que tienen repercusión en la proyección del empleo y la mejora de la calidad de

vida en general del ciudadano como los CECUDIS, Centros d Adultos Mayores, Centro de Salud, Casa de desarrollo Integral

para personas en condición de calle, Hospital para Adultos Mayores con Altzaimer o enfermedades mentales Programa Empléate.

Un acercamiento de sectores productivos a los proyectos municipales, que permite visualizar rutas esperanzadoras para estos

sectores, y su apoyo a la gestión municipal principalmente en el establecimiento de nueva zona industrial, el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y los servicios en general en el Cantón.

El mejoramiento en la infraestructura vial, el aumento de los accesos al centro mediante cinco vías, el mejoramiento del

ordenamiento vial de la ciudad y la implementación propia del Plan Vial.

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7.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La continuidad de las medidas que se están proyectando para el Área de Planificación requieren que en esta exista personal

altamente capacitado con una permanencia de largo plazo, suficiente para lograr los resultados de mediano y largo plazo en el

área, las responsabilidades recaen en puestos unipersonales, que generan cierta vulnerabilidad y dependencia en caso de la no continuidad de la persona.

Las limitaciones en algunos sistemas informáticos especialmente ponen en riesgo la información clave de la institución.

Los servicios institucionales y la infraestructura vial que requieren mejoras importantes, las limitantes en acueductos y

alcantarillados y las gestiones de otros gobiernos locales han incidido en que el sector inversionista no hubiese seleccionado a

Cartago como su sede operativa se considera una importante amenaza para la estabilidad institucional.

La dificultad en la obtención de recursos incide en la posposición de obras estratégicas para el desarrollo del Cantón se consideran amenazas para el desarrollo institucional.

7.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Una de las fortalezas más importantes señaladas en casi todos los ambientes que se tuvo acceso en la Municipalidad es el hecho de que se ha reforzado una cantidad de nuevos profesionales que quieren desarrollar la capacidad institucional.

El Área de Planificación es percibida como un área líder dentro de la Municipalidad, que está asumiendo importantes retos que

empiezan a ser reconocidos por los propios funcionarios.

La labor de gestión de la municipalidad de los últimos siete años es reconocida por los diferentes comités distritales, y en general se percibe una apertura y apoyo a la gestión Municipal en esta área.

La gestión de la Alcaldía se ha visto como una posición fuerte, de liderazgo, negociadora que ha permitido hacer a un lado elementos de distinción político partidarias en función de los intereses del Cantón.

En este período TI ha provisto a las diferentes áreas de software y hardware de acuerdo a las políticas de desarrollo e integración.

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7.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

No contar en el Área de Planificación con una trayectoria de implementación de larga data dentro de la institución, podría considerase una debilidad, sin embargo, el haber dotado de personal humano capacitado podría considerarse una fortaleza.

El contar con poco personal que dé continuidad al proceso de Planificación, Presupuesto y Control Interno se considera una debilidad, incluyendo las nuevas funciones para mantener el sistema de Gestión de Calidad.

El sistema de Gestión de Riesgo Institucional se encuentra en un nivel de madurez medio.

Persistencia de resistencia al cambio por parte de algún personal de mando.

Cultura organizacional en transición, de funcional a responsabilidades, de trabajo por Área o individual a trabajo institucional en

equipo.

7.5. INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL

De acuerdo a oficio N.° DFOE-DL-IF-00006-2018, la Contraloría General de la República, procedió a remitir los resultados del

Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2017, obteniendo los siguientes resultados el Municipio.

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7.5.1 RESULTADOS GENERALES HISTÓRICOS

La Municipalidad de Cartago se ubicó entre las 5 mejores posiciones del GRUPO A, muestra un comportamiento muy efectivo al continuar

ocupando la cuarta (4) posición, con un incremento del 1.50% con respecto al resultado del año 2016, y continua en el liderato como

N° 1 de Cabecera de Cantón, mostrando los siguientes resultados generales:

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7.5.2 RESULTADOS POR EJE:

Eje 1.- Desarrollo y Gestión Institucional

Gestión en el proceso administrativo, conformado por: Gestión Financiera, Control Interno, Contratación Administrativa, Tecnologías de

Información, y Recursos Humanos.

RESULTADO:

Oportunidades de Mejora

En la variable 1.1. Gestión Financiera muestra una disminución general del 2.60 puntos, derivado de la disminución de las subvariables,

1.1.3 Egresos, 1.1.4 Liquidación presupuestaria. Además, la subvariable 1.3.2 Cantidad de actos finales anulados disminuyó en 4

puntos con respecto al año 2016.

Año 2017 Año 2016 Variación

94,00 94,21 -0,21

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Eje 2.- Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Gestión realizada en aspectos de Planificación, Participación ciudadana y Rendición de cuentas.

RESULTADO:

Año 2017 Año 2016 Variación

85,00 86,14 -1,14

Oportunidades de mejora:

En la variable 2.1.4 Grado de cumplimiento en los planes operativos anuales se debe de mejorar el nivel de ejecución de las metas

del plan anual operativo, debido a que muestra una reducción con respecto al 2016 de -2.40 puntos. En la sub variable “2.1.4.1.3.

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora y operativos” muestra oportunidad de mejorar en el

desempeño en las metas contenidas en los programas III Inversiones y IV Partidas Específicas. ya que el logro del indicador es de 64

puntos, se evidencia como oportunidad de mejora la variable “2.2.2. Presupuesto Participativo”, propiciando un mayor involucramiento

del ciudadano a los temas municipales especialmente en cuanto a presupuestos participativos o recursos asignados a solicitudes

específicas por medios diversos, en el 2016 se realizó la remodelación del Mercadito lo que propició el aumento, en tanto para este año

2017, los proyectos clasificados no alcanzaron los montos anteriores más bien disminuyeron, impactando esta variable con una disminución de -5 puntos con respecto al año 2016.

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Eje 3.- Gestión de Desarrollo Ambiental

Gestión n Servicios como: Recolección de Residuos, Depósito y tratamiento de Residuos y Aseo de Vías y Sitios Públicos.

RESULTADOS:

Oportunidades de mejora

Las variables que descendieron su calificación con respecto al año 2016 son las siguientes: 3.1.1 Requerimientos básicos del servicio de recolección de residuos -25 puntos, 3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos -6 puntos, 3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito y tratamiento de residuos sólidos -6 puntos.

Con respecto a las variables 3.1.2 Sostenibilidad de la operación del servicio de recolección de residuos; 3.3.2 Recursos destinados al desarrollo de servicio de aseo de vías y sitios públicos, reflejan un bajo comportamiento, para estas variables se recomiendan las

acciones concretas como las siguientes:

Que la periodicidad de aprobación de la tasa del servicio que se brinda sean actualizadas y publicadas anualmente, para

asegurarse la dotación de recursos necesarios dentro de los rangos definidos y que estos sean sostenibles en el tiempo, caso

contrario aquellos servicios sin actualización afectan al volverse deficitarios.

Año 2017 Año 2016 Variación

70,00 67,17 2,83

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La inversión o actualización de flotilla, maquinaria y equipo, así como los planes de mantenimiento y sustitución, destinados al

desarrollo de los servicios, sean implementados en forma sostenible para periodos siguientes de acuerdo a planes de

mantenimiento sustitución de flotilla según su vida útil.

Eje 4.- Gestión de Servicios Económicos

Gestión de Servicios como: Gestión Vial

RESULTADOS:

Oportunidades de mejora.

Las metas 4.1.2 Ejecución de recursos destinados a la red vial y la 4.1.3 Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal,

bajaron su calificación con respecto al año 2016, por lo que se hace necesario tener presente los resultados de años anteriores con la

finalidad de monitorear la ejecución presupuestaria asignada en los tiempos establecidos.

Eje 5.- Gestión de Servicios Sociales

Año 2017 Año 2016 Variación

83,00 74,40 8,60

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Gestión de servicios y obras sociales, así como la sostenibilidad, recursos y cobertura del servicio de parques y obras de ornato.

RESULTADOS:

Año 2017 Año 2016 Variación

77,00 77,55 -0,55

.

7.5.3. Resultado Institucional: Índice Gestión Municipal 2017

Con respecto a la calificación total obtenida se muestra una variación positiva de del IGM, ya que para el año 2016 se obtuvo una

calificación de 81.04 %, y para el año 2017 la calificación corresponde a un 82.54 %, para una variación positiva con respecto al 2016 de

1.50 % puntos lo que permite que la Municipalidad de Cartago se mantenga como líder a nivel de Cabecera de Cantón, y posicionándonos

en el cuarto lugar del Grupo A.

RESULTADOS:

Año 2017 Año 2016 Variación

82,54 81,04 1,50

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7.5.4. CONCLUSIONES:

Concluida la etapa de análisis integral de los resultados, se puntualizan las siguientes conclusiones:

La gestión de la Municipalidad muestra una mejora continúa ubicándose en el cuarto lugar del Índice de Gestión Municipal, entre los

cinco (5) Municipios mejor calificados y medido por la Contraloría General de la Republica, en los ejes del 1 al 5 existe oportunidades

de mejora, especialmente en el eje “3. Gestión de Desarrollo Ambiental”.

La implementación del Modelo de Gestión Gerencial para Resultados y Calidad incluyendo el proceso de mejora implementado de

acuerdo a la Norma ISO 9001-2015, refuerza el logro de mejores niveles alcanzados en forma sostenida, donde el planificar medidas y

acciones correctivas oportunas, así como el monitoreo, seguimiento y evaluación oportuna son estratégicos.

7.5.2. Factores Críticos de Éxitos: son las oportunidades de mejora que se nos presentan en las siguientes variables:

Las variables relacionadas con la actualización de las tasas de los servicios siguen afectando el resultado general de la evaluación.

En la mayor parte de los casos, la actualización de las tasas permitirá mejorar la calificación de las variables relacionadas con la

sostenibilidad de los servicios.

Las variables concernientes 3.1.2 Sostenibilidad de la operación del servicio de recolección de residuos, 3.1.3 Recursos destinados

al desarrollo del servicio de recolección de residuos, 3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de disposición y

tratamiento de residuos. 3.3.2. Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios públicos, con la inversión de

maquinaria y equipo en los servicios que califican las variables citadas se seguirán afectando los resultados de las variables

relacionadas, en el tanto no se designen en forma planificada y sostenida los recursos, este es un factor que debe ser

asumidos por los responsables del desempeño de dichas variables.

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Las metas del Programa 4. Partidas Específicas en su ejecución mostraron en algunos casos deficiente desempeño afectando directamente los resultados de las variables que se relacionan con el nivel de cumplimiento de los objetivos de mejora.

Los servicios de vías y sitios públicos y servicio de depósitos y tratamiento de residuos se presentan con resultados deficitarios.

Las siguientes oportunidades de mejora deben de ser desarrolladas en el segundo semestre del año 2018, lo anterior por ser un

compromiso asumido por la Municipalidad ante la Contraloría General de la República, los cuales será de seguimiento para la

evaluación física financiera del año 2018.

7.6 INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE

Se presenta el resumen del resultado del informe respectivo a la tabulación de la “Encuesta de Satisfacción del Contribuyente”

correspondiente al primer semestre del año 2017, la cual se realizó en la Plataforma de Servicios, de esta Corporación Municipal

en la Unidad de Gestión de Atención al Cliente.

OBJETIVO

“El objetivo de este apartado es documentar el análisis y resultados de la tabulación de la encuesta realizada para medir la

satisfacción de nuestros clientes ciudadanos con respecto al desarrollo de la Municipalidad de Cartago; en diferentes aspectos

tales como: infraestructura, socioeconómicos, el campo deportivo y aspectos culturales, respectivamente.”

INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE 4,00

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Nº ISC

1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 1

2 Servicio de recolección de basura 3

3 Servicio de agua potable 3

4 Calidad de los eventos del Anfiteatro Municipal 2,5

5 Ciclo Vía Urbana 2,30

6 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 3

7 Proyecto “Bici Pública” 3

8 Centros Diurnos del Adulto Mayor 3,18

9 Página Web Municipal 2,70

10 Aperturas de más Plataformas de Servicios 3,5

11 Alcantarillado Sanitario (cloaca) 1

12 Actividades Recreativas y Deportivas 3,2

13 Servicio brindado por el Departamento de Lotes Baldíos 3

14 Red de Alcantarillado Pluvial (Aguas Llovidas) 2,24

15 Estado de las calles de su comunidad 2

16 Parque Ambiental Río Loro 3

17 Seguridad y vigilancia que brinda la Policía Municipal de Cartago 3

18 Mercado Municipal(Plazas y Ferias) 3,08

19 Servicio que brinda el Área de Parquímetros y Terminales 3

20 Percepción de la labor en general de la Municipalidad de Cartago 3

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (ISC) 3

RESULTADO: ISC I 2017 = 3

Para este primer semestre del año 2018, en general el índice de satisfacción al cliente (3) indica que las acciones que la Municipalidad

de Cartago, ha desarrollado son percibidas de manera satisfactoria, sin embargo, algunos departamentos deben mejorar en algunos

aspectos que fueron percibidos por lo clientes – ciudadanos y contribuyentes de forma regular y mala. Asimismo, es importante señalar

que nos mantenemos en el mismo nivel de satisfacción que el año 2017.

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7.7. CLIMA ORGANIZACIONAL

7.7.1. Análisis y resultados

El Índice de Satisfacción del Clima Organizacional de la Municipalidad es de 8.00 en la escala de 1 a 10, de acuerdo al estudio

realizado en el 2016. Este índice se encuentra en el límite inferior del rango sobresaliente, según los parámetros internacionalmente

aceptados para este tipo de evaluación con la metodología aplicada por el consultor. En el siguiente cuadro.se describe la

calificación obtenida para los trece factores determinantes evaluados.

Variables Calificación Promedio

Ambiente de trabajo 7,61

Satisfacción con el trabajo 8,95

Responsabilidad y 8,00

Participación

Supervisión 8,39

Liderazgo 8,01

Comunicación 7,18

Relaciones Interpersonales 7,78

Estabilidad laboral 8,71

Desarrollo y Capacitación 7,71

Trabajo en Equipo 7,51

Compensación y Beneficios 7,87

Respeto y Trato Justo 7,82

Identificación 8,49

7.7.2. CONCLUSIONES

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Esta consulta a los funcionarios, es un nuevo punto de partida para la mejora del clima organizacional, en tanto se replique la

experiencia en futuras ocasiones y se implementen buena parte de las ideas aportadas en las sesiones de grupo focal.

Hay gran dispersión de percepciones, que pueden explicarse por la cultura organizacional, las micro-culturas organizacionales, la

competencia y estilos de liderazgo de los jefes inmediatos, el uso del poder y otros factores.

La cantidad y variedad de sugerencias son muestra de la gran dispersión de expectativas de la población laboral municipal,

heterogénea en edades, género, perfil académico, perfil sociodemográfico, etc.

El trabajo en equipo parece ser un factor importante en la dinámica de trabajo de algunos departamentos, sea porque se da a lo

interno y favorece el logro de metas, sea porque se adolece del mismo y se crean “lagunas” porque entre algunos compañeros hay

indisposición o insensibilidad para cumplir con las tareas. Si es notoria la queja de la poca colaboración entre departamentos y

jefaturas para coordinar trabajo o prestarse apoyo con materiales y equipos, en algunas circunstancias.

En algunos departamentos la relación y comunicación entre jefes y subalternos es adecuada y beneficia el ambiente de trabajo,

sin embargo, la gran mayoría de sugerencias en relación con la comunicación y la relación con los jefes señalan estos factores

como deficitarios, por lo que instalar reuniones periódicas de equipos de trabajo con su jefe inmediatos y fortalecer las competencias

suaves de los jefes es prioritario (empatía, escucha activa, rol de liderazgo, estilos de liderazgo y otras)

La comunicación de los niveles operativos hacia los superiores es deficitaria. No hay escucha en muchas jefaturas. Esto puede

explicar que las sesiones de grupo focal, en la mayoría de los casos, fueran bien recibidas y tuvieron un efecto catártico.

Como se mencionó líneas arriba hay una gran cantidad de sugerencias que se clasificaron como “infraestructura y equipos”. La

mayoría se dirigen a la necesidad de mejorar la dotación y mantenimiento de las unidades pesadas y el acondicionamiento de la

infraestructura en el Plantel (puntualmente instalar un taller automotriz, lavaderos de autos y vestidores). También hubo mención

a la necesidad de mejorar y ampliar las oficinas en el Palacio Municipal.

El punto alto en la relación laboral funcionario-municipalidad, es lo referente a la estabilidad, la puntualidad en el cumplimiento del pago y, en general, las garantías laborales que poseen los funcionarios.

7.7.3. RECOMENDACIONES

Para una correcta implementación de estas sugerencias se recomienda formar y empoderar un Comité de Mejora del Clima Organizacional por Dirección que genere planteamientos concretos y el respectivo seguimiento a planes de acción.

ACCIONES EJECUTADAS PARA FORTALECER EL CAMBIO ORGANIZACIONAL A TRAVES DEL CLIMA-

LIDERAZGO.

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Como parte del fortalecimiento en la Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Local y proceso del Sistema de Gestión

de Calidad con miras a fortalecer el cambio y clima organizacional en aspectos de Liderazgo en cuanto al fortalecimiento de las

responsabilidades de los mandos medios (Encargados de Área y Jefes de Departamento, como gestores y líderes para promulgar

una cultura y clima de calidad, productiva en apego al marco estratégico institucional, se impartieron una serie de cursos teórico prácticos que brindaron retroalimentación en los temas de Liderazgo en la Gerencia y Competencias 360.

7.8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

El proceso de autoevaluación de control interno en la Municipalidad de Cartago, se realiza en concordancia con lo definido en la

Ley General de Control Interno (Ley 8292), la cual define dentro del inciso b del artículo 17 lo siguiente:

“*b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento

del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización

del cumplimiento de sus objetivos.”

7.8.1. Objetivos:

Culturizar a los equipos de trabajo en la aplicación del proceso de auto evaluación del Control Interno y los instrumentos para la evaluación, y seguimiento de mejoramiento del ambiente de control.

Mejorar los instrumentos de autoevaluación del control interno para que sean aplicados por el Departamento de Control Interno a aquellos titulares que deben realizar la auto evaluación anual.

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7.8.2. INFORME DE RESULTADOS PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN CONSOLIDADA Evaluación Integral del Sistema de Control Interno

7.8.3. Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno

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7.8.4. RECOMENDACIONES

Análisis de las cartas de compromiso y los respectivos planes de acción que las unidades han definido, en dicho

análisis deberán valorar si existen planes que deben ser gestionados a nivel global; en caso de existir deberán

establecer el área responsable de su administración y comunicar la decisión de manera formal a las partes

involucradas.

Las unidades que identificaron planes de acción que no involucran planificación y aprobación presupuestaria,

deberán realizar las debidas gestiones para iniciar con el proceso de implementación de dichas medidas.

Las unidades que identificaron planes de acción que necesitan presupuesto para su ejecución, deberán tener como

prioritarias estas acciones, para realizar la solicitud del presupuesto que permita desarrollar la acción definida. Para

ello deberán utilizar los canales formales de solicitud presupuestaria definidos por la Municipalidad de Cartago.

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La unidad de control interno deberá coordinar y gestionar las acciones necesarias para que el proceso de

seguimiento sobre la implementación de los planes de acción asociados a las debilidades de control interno que las

unidades se comprometieron a minimizar; se ejecute según lo establecido.

7.9. SISTEMA ESPECÍFICO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI)

Durante el primer trimestre del año, se procedió a la valoración del SEVRI en las áreas y oficinas que conforman la Municipalidad

de Cartago, según detalle.

7.9.1. OBJETIVOS:

Objetivo general:

Acompañar, sensibilizar y capacitar a los distintos equipos de trabajo de las áreas de la Municipalidad, en el proceso de

mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y en el proceso de implementación y seguimiento de las

directrices del Sistema Específico para la Valoración del Riesgo Institucional, de acuerdo con la metodología establecida en al

Marco Orientador del SEVRI de la Municipalidad.

7.9.2. Objetivos específicos:

Culturizar a los equipos de trabajo en los lineamientos para el seguimiento y administración de riesgos que no se encuentran dentro de la aceptabilidad.

Culturizar a los equipos de trabajo en la aplicación del proceso de auto evaluación del Control Interno y los instrumentos para la evaluación y seguimiento de mejoramiento del ambiente de control.

Mejorar los instrumentos de autoevaluación del control interno para que sean aplicados por el Departamento de Control Interno

a aquellos titulares que deben realizar la auto evaluación anual.

Continuar el proceso de implementación de los lineamientos del SEVRI, en otros procesos sustantivos de la organización.

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Se trabajó la metodología para la actualización, seguimiento y actualización del SEVRI, dando seguimiento del Proceso de Gestión de

Riesgos a una muestra total de la organización: se realizó la actualización de los documentos relacionados con el sistema de gestión de

calidad, incluyendo los aspectos siguientes:

Nuevos lineamientos sobre el proceso de gestionar riesgos y oportunidades.

Lineamientos sobre la aplicación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Revisión de todos los formularios y rediseño en caso de ser necesario a efectos de cumplir de forma correcta con los lineamientos de la normativa interna.

Conversión de los formularios a las nuevas versiones definidas e incluidas en el sistema de gestión.

7.9.3. RESULTADOS:

CONSOLIDADO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Todos los

procesos evaluados

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CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL Toda la Institución

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLES Todos los procesos evaluados

7.9.4. RECOMENDACIONES:

En los alcances del plan presupuesto para el periodo 2019, se deben incluir planes de acción y tratamientos relacionados con los

riesgos más relevantes identificados en el proceso finalizado.

Es importante enfocarse en los riesgos que son transferidos por las distintas áreas que tienen la especialización y la responsabilidad

de velar por procesos Institucionales, de tal forma que planes de acción, relacionados con la continuidad de las operaciones, la

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administración de activos, el mantenimiento de vehículos y flotillas se realicen bajo un enfoque institucional como lo han planteado las

áreas responsables de dichos procesos.

Los planes de acción y tratamientos relacionados con los riesgos asociados con competencias del personal, clima organizacional y

aspectos relacionados con las condiciones de los colaboradores, que son administrados por Recursos Humanos, deben contar con un

adecuado programa de seguimiento y evaluación de resultados para poder valorar el impacto que los mismos están teniendo en la

administración de los riesgos relacionados.

La ampliación de los alcances del SEVRI, a otras áreas de la Direcciones, permitió la identificación de una serie de eventos importantes

que deben ser administrados de forma oportuna por la Municipalidad de Cartago, con lo cual permitirá mantener los niveles de

aceptabilidad de los riesgos dentro de lo definido.

Como observación relevante al proceso de identificación de riesgos, se encuentran una serie de incidentes identificados en los

procesos de la Dirección Administrativa Financiera, que tienen relación con la nueva tecnología del CORE y los procesos de

conciliación. Este tipo de eventos requiere de un seguimiento y control preciso, para que no se conviertan en un generador de

inconsistencias como lo indican los procesos.

De acuerdo al plan de implementación del SEVRI, con que se ha venido trabajando en los últimos años, para el siguiente ciclo se debe

continuar con el desarrollo del proceso de identificación y análisis de riesgos, con el enfoque de monitoreo y seguimiento a los planes

de acción y tratamiento de los riegos más relevantes.

En el desarrollo del proceso de implementación del SEVRI para el año 2019, se debe revisar e integrar la propuesta de riesgos

tecnológicos de la Dirección de Informática, dado que, durante el año 2018, como parte de su plan de mejoramiento se aplicó una

metodología de riesgo tecnológico, que es compatible con el SEVRI y durante la ejecución de este estudio se encontraba en la fase

final de ejecución.

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7.9.5. EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN.

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7.10 TALLER CONCEJOS Y ORGANIZACIONES DE DISTRITO:

Este Gobierno Local al articular la estrategia de GpRD –Gobierno Abierto-ODS –Calidad, ha asumido la tarea en forma

progresiva, pero sostenida de generar una cultura de participación ciudadana donde la Municipalidad de Cartago sea un Gobierno

Abierto a la ciudadanía, motivándolos a que participen con criterio en la mejora de los servicios públicos, en fomentar la

transparencia de las instituciones y en fortalecer la rendición de cuentas. Programamos estar cerca del ciudadano, pero que

también él esté cerca de nosotros. Todas y todos debemos participar en la discusión de los problemas, la toma de decisiones y la

fiscalización. La ciudadanía debe sentir que su opinión importa, que su voz se escuche, por ejemplo, en la fiscalización de obras,

en construcción de leyes y presupuestos, políticas planes y programas. Pero especialmente en el aporte para que su Distrito y

comunidad goce de los mejores índices de desarrollo socioeconómico, con estos objetivos se realizaron 11 Talleres en los Distritos

con participación de concejales, organizaciones comunales y de interés, con sensibilización en los siguientes temas:

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RENDICIÓN DE CUENTAS

GOBIERNO ABIERTO EJES FUNDAMENTALES

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTIÓN PARA RESULTADOS- CALIDAD

DIAGNOSTICO CANTONAL –INDICADORES

RESULTADO APLICACIÓN ENCUESTA PÚBLICA 2017

RESULTADOS INDICE GESTIÓN MUNICIPAL 2016

CORRELACIÓN RESULTADOS DIAGNÓSTICO CON SOLUCIONES Y PROYECTOS RETOS DEL CANTÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA METODOLOGÍA IMPULSADA POR LA MUNICIPAIDAD

ESTRATEGIA MUNICIPAL

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

INGRESOS VRS EGRESOS

PAO-PRESUPUESTO 2017

LOGROS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO 2017

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

7.10.1. ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA

Aplicación y resultados de encuestas de opinión pública en talleres y en portal web de la municipalidad

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Como parte de la Estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) y metodología ICES-BID adoptada por la Institución

desde el periodo 2014, cada año el Gobierno Local de Cartago se da a la tarea de aplicar diversos mecanismos de participación y consulta

ciudadana, para actualizar el diagnóstico o radiografía cantonal, con los principales problemas y necesidades de cada Distrito.

La encuesta pública representa un instrumento efectivo de medición y legitimación, para detectar y actualizar el inventario de las

necesidades prioritarias del cantón, y con ello enrumbar las inversiones para posicionar a Cartago con mejores indicadores de desarrollo

humano, social y económico, a nivel país. Además de la generación de valor público esperado por la población censada (GpRD), retribuido

en mejores índices de calidad de vida, expectativas, credibilidad y respuesta del Gobierno Local. Se aplica en Talleres y se encuentra

colgada en el Portal Web de la Municipalidad, para que sea acezada por la ciudadanía en general, consta de preguntas abiertas dirigidas

a ciudadanía, concejales, asociaciones de desarrollo y líderes distritales: representantes legítimos de sus ciudadanos y conocedores de su situación.

7.10.2 PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO CANTONAL

RESULTADOS ENCUESTA DE CONSULTA PÚBLICA CANTÓN DE CARTAGO 2017-2018

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De la muestra total de encuestados, se obtuvo una respuesta de los 11 Distritos del Cantón, cumpliendo así con los principios de participación, igualdad y opinión sin exclusión en toda la población.

7.10.3. Resultado Aplicación Encuesta Pública a Concejos de Distrito 2017-2018

Por medio del análisis cantonal y resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública, se procedió a confeccionar el instrumento de

medición, a partir de la estructuración de las diferentes dimensiones, pilares y temas, procesando la información, datos e indicadores,

comparándola con las estimaciones recomendadas por el BID en cada uno de los temas, mediante el mecanismo “semaforizado”, los

resultados son los siguientes:

Evaluación del Cantón de Cartago

8 %

10 %

13 %

4 % % 4

5 % % 11

% 5

14 %

% 14

12 %

Encuestados por Distritos del cantón

Tierra Blanca Corralillo Agua Caliente Dulce Nombre

El Carmen Guadalupe Llano Grande Occidental

Oriental Quebradilla San Nicolás

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Verde oscuro= MUY BUENA Verde claro = BUENA Amarillo = REGULAR

Rojo = MALA Amarillo claro= DESCONOCIMIENTO

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7.10.4. DIAGNOSTICO BID Iniciativa ICES Ciudades Sostenibles y Emergentes - BID

Se procedió a realizar la correlación con los resultados de las encuestas públicas aplicadas con todos los indicadores e índices de

desarrollo cantonal medidos por entes externos, con la finalidad de obtener una radiografía clara y objetiva del perfil situacional actual del

Cantón de Cartago al año 2017-2018.

7.10.5. Correlación indicadores y encuestas públicas (2016-2020)

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PERFIL DE CARTAGO: RADIOGRAFÍA CANTONAL

7.10.6. Iniciativa Ciudades Sostenibles y Emergentes ICES - BID

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En el año 2010, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), en

respuesta al veloz y poco regulado proceso de urbanización en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y la consecuente

necesidad de abordar las problemáticas relativas a la sostenibilidad que enfrentan las ciudades medianas en rápido crecimiento. La

Iniciativa respalda a las ciudades participantes en el desarrollo de planes de acción que abordan tres dimensiones de la sostenibilidad:

la sostenibilidad ambiental, el desarrollo urbano sostenible, la sostenibilidad fiscal y la buena gobernabilidad.

La dimensión ambiental incluye temas tales como la calidad del aire y el agua, la mitigación de las emisiones de los gases de efecto

invernadero (GEI), la adaptación al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad a los desastres naturales y la cobertura de

los servicios públicos. La dimensión del desarrollo urbano considera los aspectos físicos, económicos y sociales del desarrollo

urbano. La dimensión fiscal y de gobernabilidad aborda las características de la buena gobernabilidad, entre ellas: transparencia,

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participación pública y gestión orientada a la obtención de resultados, así como también las prácticas fiscales de las ciudades,

como la recuperación.

PRINCIPALES RETOS DEL CANTON Cantón Urbano de 88% de la población.

Bono demográfico

Cobertura de Educación Secundaria 85.8% Aumento

de hogares con Jefatura femenina 28.7% Aumento de

madres solteras menores de 19 años. Pobreza más

severa

Inadecuada cobertura de internet 38.8 de hogares.

Generación de Empleo

Mayor competitividad de Cantón Cobertura

del Ingles

Número de personas por EBAIS

PRINCIPALES RETOS DEL MUNICIPIO Servicio de recolección y tratamiento de Residuos sólidos.

Gestión Financiera

Mejoramiento de la gestión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal.

Aseo de Vías y sitios Públicos.

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

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PROYECTOS DE INVERSIÓN INCORPORADOS AL PORTAFOLIO

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8. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL

8.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

8.1.1 VISIÓN

“Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago.”

8.1.2 MISIÓN

“Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón.”

8.1.3 VALORES INSTITUCIONALES

Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de

nuestro trabajo o de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un compromiso.

Calidad: Búsqueda de la perfección posible en las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es

posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las imperfecciones.

Integridad: Entereza y rectitud de conducta, vivir conforme con valores y principios éticos, probidad y coherencia personal.

Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario

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municipal, deteniendo de inmediato aquel actuar que potencialmente pueda comprometer sus valores éticos, así sus actos deben estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos.

Solidaridad: Modo de ser y de actuar que lleva a apoyar y a servir a los demás en todo tipo de necesidades, buscando que

logren sus objetivos y que se alcance el bien común de la sociedad. Determinación firme y perseverante de empeñarse en el

bien común.

Transparencia: Sinceridad en el actuar y en el sentir. Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que

la propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a reglas y normas claras. La rendición de cuentas obliga a que

el ejercicio del poder debe ejercerse en función del cantón, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la

responsabilidad y la probidad, de esta manera se está obligado a trabajar por el interés público y someterse a los órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal.

8.1.4 POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL ISO 9001-2015

Nuestro compromiso con los ciudadanos, expresado en la Misión, se fundamenta en los siguientes principios y valores:

Honestidad y transparencia.

Compromiso en el logro de resultados e impactos programados.

Responsabilidad social y solidaridad.

Trabajo en Equipo Municipal y Comunal.

Apego al sistema de gestión y a la mejora continua.

8.1.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES

La municipalidad de Cartago ha establecido como sus las políticas más relevantes, las siguientes:

Alineamiento con las políticas Institucionales: Asegurar el diseño, implementación y seguimiento del PEM acorde con los

lineamientos de las políticas institucionales de Planificación Estratégica, GpRD y Gestión de Calidad.

Participación Ciudadana: Asegurar el aporte municipal al Cantón de Cartago Democrático mediante el estímulo de la

participación ciudadana, hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado

a sus actividades y su calidad de vida.

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Rendición de cuentas: Implementar la rendición efectiva de cuentas por parte de los responsables mediante la práctica regular

de presentar informe por la gestión de los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos.

Servicios: Asegurar la prestación del servicio acordada con los clientes ciudadanos, usuarios de los servicios municipales

mediante la mejora continua y la personalización de los procesos y servicios municipales, con cobertura a todo el territorio del

Cantón.

Gerencia Municipal: Implementar una gerencia municipal eficaz mediante el fomento y liderazgo de acciones que promuevan

la modernización, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento estratégico de la gestión municipal en todos sus procesos,

fundamentada en una visión orientada hacia la excelencia operacional de cara al ciudadano cliente, el mejoramiento continuo,

la Gestión para Resultados del Desarrollo y la rendición de cuentas, en un marco de ética, transparencia, solidaridad y desarrollo humano sustentable.

Desarrollo humano: desarrollo humano orientado a la creación de condiciones, para que nuestra ciudadanía tenga mayores

opciones y oportunidades, a la expansión de capacidades de las personas para aumentar sus posibilidades, de ser algo que

consideren valioso para su vida, como disfrutar de una larga y saludable vida; adquirir conocimiento y tener acceso a los

recursos suficientes para tener un nivel de vida digno. Que valore el desarrollo de capacidades como libertad política, económica

y social, disfrute del tiempo libre, compartir con otras personas, ser apreciado como integrante de la comunidad, disfrutar de la

garantía de los derechos humanos, la posibilidad de ser una persona productiva y creativa, respeto a sí mismo y otros aspectos.

Asimismo, en la institución, propiciar un desarrollo humano de alto desempeño entre los colaboradores municipales mediante

el empoderamiento real, profesionalización, capacitación y desarrollo de las competencias, así como apoyar las condiciones

suficientes y necesarias que motiven a todas y todos los colaboradores a involucrarse y apoyar proactivamente en el logro de

los objetivos estratégicos, la misión y la visión institucionales.

Desarrollo organizacional: Lograr un desarrollo organizacional de calidad mundial mediante el diseño y puesta en marcha de

una gestión gerencial municipal de excelencia, calidad y mejora continua, enfocada en procesos optimizados y resultados para el desarrollo, alineada estratégicamente en el PEM, contando con las personas adecuadas en los puestos adecuados.

Gestión Ambiental: Municipalidad del Cantón Central de Cartago líder en la gestión ambiental local como prioridad del

desarrollo cantonal a través de la promoción de la educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad, áreas

protegidas y cuencas hidrográficas.

Ordenamiento Territorial: Instaurar un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible, asegurando la disponibilidad de

recursos, el respeto de las normas que le atañen y acordes con las necesidades de la población y del desarrollo del Cantón.

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Infraestructura: Fomentar el desarrollo de la infraestructura pública moderna, en una ciudad arquitectónica, ambiental y

paisajísticamente diseñada, accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación y habilitación de

espacios públicos en estado de deterioro o abandono, y el desarrollo de nuevas áreas de esparcimiento y deportes.

Equidad de Género: Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, por medio de una gestión

municipal efectiva, con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad.

Desarrollo Social, Calidad de Vida en Barrios y Distritos: Asegurar un desarrollo social equilibrado, saludable y pacífico

mediante:

a) La participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria

en función de la atención de las necesidades y requerimientos de los/as ciudadanos/as.

b) El impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades

educativas, culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades y los hábitos de salud física y mental de sus habitantes.

c) El apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de

salud, ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etarios y poblaciones en riesgo social.

d) El apoyo y fomento del involucramiento de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de

espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Educación: Apoyar los procesos educativos de jóvenes y adolescentes del cantón mediante:

a) La Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos.

b) El apoyo en la creación, restauración y equipamiento de los centros educativos.

c) El fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.

d) d) El apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para el fomento de competencias en el

desarrollo distintivo del Cantón y la población en general.

e) La creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.

f) La promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.

Salud y Bienestar: Fomentar la buena salud y el bienestar general de la población cantonal mediante:

a) La promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor

vulnerabilidad y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.

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b) El apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.

c) La colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento

y sostenibilidad de los centros de salud.

d) La reducción de los focos de contaminación y enfermedades infectocontagiosas con la disposición técnica apropiada de los desechos sólidos, las aguas residuales y el alcantarillado sanitario.

e) El desarrollo y fortalecimiento de la red de distribución de agua potable a la población.

Desarrollo Cultural: Fomentar de manera ejemplar la cultura de la población del cantón que respeta, valora y protege su

patrimonio y acervo cultural mediante:

a) La restauración o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.

b) El mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.

c) La promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.

d) El impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.

e) El rescate de valores histórico-culturales apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras por su riqueza y aporte a la idiosincrasia costarricense y que son muy propios del Cantón.

Seguridad Humana: Promover el mejoramiento de la seguridad y protección de los/as ciudadanos/as mediante:

a) La participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.

b) La colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.

c) La prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.

d) Un apoyo real, eficiente y efectivo a la seguridad y protección ciudadanas.

Desarrollo Económico Sostenible: Asegurar un desarrollo económico cantonal sostenible mediante:

a) El fomento de la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro

ecoturístico, alta tecnología, comercio y agroindustria.

b) La creación y fomento de condiciones económicas óptimas, de infraestructura, de acceso a recursos energéticos,

acuíferos y telecomunicaciones en la calidad y la cantidad adecuadas, servicios municipales y de apoyo accesibles y

modernos para la atracción y establecimiento de inversores seleccionados que su vez potencien clúster y dinamicen el comercio local.

c) El Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica cantonal para la mejora de servicios y atracción de

inversiones.

d) La promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural.

e) La promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.

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f) El impulso y apoyo para la investigación de entidades universitarias y centros reconocidos de investigación.

g) El apoyo a la creación y fomento de capacidades y competencias en la población, especialmente en las nuevas

generaciones que sean altamente apreciadas y valoradas por inversores de tecnologías avanzadas, de alto valor

agregado y centros de investigación especialmente agroindustriales.

8.1.6 POLÍTICAS POR ÁREAS

Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y

cobranza de los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo

eficiente del flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento de los recursos en caja.

Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos

según las necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización

del diagnóstico de requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Informática.

Planificación Estratégica para Resultados: EL proceso de planeamiento estratégico se enmarca en un Modelo de Gestión

Gerencial Pública para Resultados y Calidad, con enfoque de GpRD, vinculado con los pilares de planeamiento, presupuesto,

ejecución con calidad, programas y proyectos y monitoreo y seguimiento acciones correctivas, todo articulado según el SGC y proceso de mejora continua y rendición de cuentas.

Seguimiento, Monitoreo y Control Interno para Resultados: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura

en la Municipalidad mediante la consolidación de una estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de

Control Interno y Evaluación del Riesgo de acuerdo a la Ley N 8292 Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI).

Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los

caudales actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas.

Asimismo, la Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua.

Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de

vías y sitios públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de

infraestructura programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un

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medio ambiente adecuado en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal.

Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada

de residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos.

Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales

en materia de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad

de vida.

Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin

de enlazarles productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional.

Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de

deportes y recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de actividades.

Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la

gestión municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación

del Plan de Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y

proactividad.

8.1.7 POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN

1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas

con discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción

definidos en los Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con

“capacidades especiales” del Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación,

comunicación, servicios de apoyo y ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y

procedimientos institucionales. Lo anterior bajo el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y

económicas.

2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye

al desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores

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locales en la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas

para estos, para asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral

de la población.

3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en

cuanto a accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia

y a la diversidad cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como

miembros activos de la sociedad, con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano.

4) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago,

mide la efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y

competencias de los actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través

de los cuales debe operar. Con base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades

especiales, mediante la operación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias

de la política, para orientar el proceso de toma de decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas.

Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance, resultados e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción.

8.1.8 POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el

conjunto de los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la

Comisión Permanente de la Condición de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y

responsabilidades.

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales

de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan.

De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución

Política de la República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover

los obstáculos que impidan poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte

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de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales

para alcanzar la igualdad básica de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan

sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes:

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos.

Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género.

Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos.

Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa.

Protección y promoción de los derechos humanos.

Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Objetivo general

Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia

y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos

en esta Política.

Objetivos específicos

Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo

políticas internas, política para el recurso humano, etc.

Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente

a aquellas acciones que afectan los servicios públicos y municipales.

Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal.

Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio

del cantón, con instancias gubernamentales y no gubernamentales.

ESTRATEGIA GENERAL

Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género

desde la modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha

reflejado en la implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al

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planteamiento de la transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer principal de las accionar institucionales.

8.1.9 Políticas Públicas Inclusivas Municipalidad de Cartago

8.1.9.1 Política Pública Cantonal para la Persona Joven de Cartago

Resultados de la consulta pública, para la construcción de la política pública para la juventud del cantón.

Equipo de trabajo: Unidad de la persona Joven, profesionales de Cenecoop R.L. y el Comité Cantonal de la Persona Joven de Cartago,

Metodología aplicada: Recopilación de la opinión de los jóvenes del cantón combinado con una producción audiovisual, los medios

electrónicos, el trabajo en talleres de sensibilización y la consulta a más de 300 jóvenes.

Resultados: 6 ejes principales de acción y reforzamiento para el Gobierno Local de Cartago.

Ejes:

Productividad,

Conectividad

Acceso a las nuevas tecnologías,

Convivencia social,

Medio ambiente Salud

cultura.

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9. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

9.1. MODELO DE GESTION GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO ABIERTO –ODS –

CALIDAD.

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Programamos un gobierno abierto a la ciudadanía para que participe en la mejora de los servicios públicos, en fomentar

la transparencia de las instituciones y en fortalecer la rendición de cuentas. Programamos estar cerca de la gente, pero

que también la gente esté cerca de nosotros. Todas y todos debemos participar en la discusión de los problemas, la

toma de decisiones y la fiscalización. La ciudadanía debe sentir que su opinión importa, que su voz se escuche, por

ejemplo, en la fiscalización de obras, en la creación de leyes y presupuestos. Este Gobierno Local se propone

implementar la Estrategia de Gobierno Abierto, que será encaminada bajo la guía de tres ejes fundamentales:

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Eje de transparencia y acceso a la información: El objetivo es lograr implementar una cultura

de transparencia y garantizar el cumplimiento del acceso a la información como un derecho

humano.

Eje de participación ciudadana: El objetivo es generar capacidades en las instituciones públicas

para que faciliten procesos de rendición de cuentas, participación e incidencia directa de la

ciudadanía en los procesos de toma de decisión

Eje de lucha frontal contra la corrupción: El objetivo es realizar acciones concretas dirigidas a

erradicar la corrupción en procesos específicos de la Administración Pública.

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9.3. ARTICULACIÓN- VINCULACIÓN DE ESTRAEGIA CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el marco de Gobierno Abierto”, cuyo objetivo es “Ejecutar mecanismos de formación y

divulgación de derechos ciudadanos, para empoderar a la ciudadanía y para formar a quienes

ejercen la función pública, aumentando así la capacidad creativa y la eficiencia en la atención

a la ciudadanía”.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los Gobiernos, Gobiernos

Locales, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted colaborador municipal.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo

alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una

Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros han

convenido en tratar de alcanzarlos para 2030 (AGENDA 2030). La salud ocupa un lugar

fundamental en el ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en

todas las edades», articulado en torno a 13 metas que cubren un amplio abanico de la labor de la OMS. La mayoría de los ODS

están relacionados directamente con la salud o contribuirán a la salud indirectamente. El nuevo programa, basado en los Objetivos

de Desarrollo del Milenio, tiene por objeto ser pertinente a todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder a las

necesidades de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas En esta perspectiva la Municipalidad ha

alineado y vinculado estos objetivos con sus planes institucionales de acuerdo a:

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9.2.1 Vinculación de Objetivos estratégicos y Operativos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

9.4. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES

El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos

de efectividad, innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral.

La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de

calidad de vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo, el nivel de servicio que recibe el cliente.

La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos

como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como

sistema tributario, el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción de inversión, de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet.

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La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital

humano con que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la

organización, con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como

su inserción y percepción en las comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para

fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los requerimientos del Gobierno Local.

La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica para

aquellos proyectos y acciones que de previo han sido priorizados y que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos

y su calidad de vida. A la vez mejorar la ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante

diversas fuentes de financiamiento, así como la asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control

de los egresos, presupuestos y su vinculación con las estrategias, objetivos y metas.

Estas perspectivas articuladas mediante los siguientes planes:

9.5. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020

9.5.1. VISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos, sobre las características más importantes del Cantón que

desean tener en el futuro.

“Cartago es un cantón con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la diversidad de la población, mediante una

participación ciudadana e institucional, infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, acceso a la tecnología, oportunidades para la producción y una planificación urbano - rural controlada”.

9.5.2. MISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO

La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio de la identidad

del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias.

“Cartago es un cantón que se caracteriza por el arraigo de sus habitantes, sus riquezas naturales e históricas, valores y

tradiciones, orientado hacia un desarrollo humano a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de

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una adecuada atención a las aspiraciones de las comunidades, que potencia las particularidades y capacidades de la

población”.

PRINCIPIOS Y VALORES VALORES

Liderazgo.

Optimismo.

Humildad y sencillez.

Perseverancia.

Colaboración.

Compromiso.

Servicio y esfuerzo.

Solidaridad.

Honradez.

Respeto.

Superación.

Sensibilidad social.

PRINCIPIOS

Un desarrollo con equidad, sostenible y calidad de vida.

Promoción de una amplia participación ciudadana y articulación de actores sociales.

Garantizar la conservación del patrimonio cultural.

Respeto a las particularidades de los distritos.

Reconocimiento de la diversidad de la población.

Creación de espacios reales de diálogo entre la ciudadanía y gobierno local.

Compromiso de las organizaciones e instituciones para la sostenibilidad del Plan.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE

CARTAGO

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO

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Desarrollo social.

Educación.

Participación ciudadana.

Salud.

Seguridad Humana.

Cultura.

Desarrollo Económico.

Infraestructura.

Servicios Públicos.

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial.

ESTRATEGIA GENERAL

La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón es:

“Gestionar a nivel local y de manera articulada entre los diferentes actores Cantónales aquellas acciones que permitan mejorar la

calidad de vida de la población del cantón Central de Cartago, a través de infraestructura y servicios adecuados, en un entorno

seguro, una relación y producción ambientalmente sostenible, con acceso a la tecnología y una planificación urbano - rural

controlada”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Impulsar el desarrollo social orientado a la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus habitantes, mediante la

participación activa y consciente de los/as ciudadanos/as, instituciones y organizaciones presentes en el cantón, que garantice condiciones de equidad e igualdad.

Desarrollar un sistema educativo integral, respetuoso de la diversidad, capacitado en recursos tecnológico y dirigido a todos

los grupos etéreos, fortalecido mediante el apoyo institucional y organizacional.

Promover la participación y la formación de una ciudadanía activa, consciente y capacitada para afrontar procesos de rendición

cuentas, que propicie el fortalecimiento de la democracia en el cantón de Cartago

Mejorar las condiciones de salud a través de una oferta servicios básicos de calidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento, campañas preventivas y promoción de sanos estilos de vida.

Conservar, difundir y proyectar la memoria histórica cultural, valores y tradiciones del cantón.

Desarrollar mecanismos preventivos y de atención oportuna ante situaciones de riesgo que permitan la creación de entornos

con mayor tranquilidad y confianza para los/as ciudadanos/as del cantón.

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Generar una infraestructura urbana capaz de garantizar una ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana.

Ampliar la oferta de servicios y la cobertura de población atendida por parte de la institucionalidad pública y privada existente en el cantón.

Promoción de iniciativas económicamente sostenibles enfocadas en el desarrollo de las capacidades del cantón en función del

crecimiento de la oferta laboral mediante el fortalecimiento de PYMES, turismo, tecnología e industria.

Desarrollar acciones institucionales y ciudadanas que de manera articulada que promuevan a Cartago como un cantón

ambientalmente sostenible.

9.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 EJES ESTRATEGICOS

EJE 1 CANTÓN DE CARTAGO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA

EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral.

1.2. Generar y divulgar información transparente, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

1.3. Propiciar iniciativas de responsabilidad social que genere valor público para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Cantón.

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1.4. Fomentar la prestación de servicios no presenciales y semi-presenciales que permitan mayores beneficios a los actores interesados.

EJE 2 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR Y PROMOTOR INTEGRAL DEL USO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS, QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1. Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Inteligente” para la sostenibilidad de los recursos y el

bienestar de los habitantes y otros interesados.

EJE 3. CANTÓN DE CARTAGO SOLIDARIO Y PRECURSOR DE CULTURA Y VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1 Ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar de todos los habitantes del Cantón y otros interesados.

3.2.1 Fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio en un Cantón amigable con el ambiente.

EJE 4 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Promover la convivencia, seguridad y protección empoderando a la ciudadanía para el uso y disfrute de los espacios públicos.

1.2. Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.

EJE 5 CANTÓN DE CARTAGO PROMOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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1.1. Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y

desarrollo económico y social del Cantón.

1.2. Impulsar la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para alcanzar un mayor bienestar

de la ciudadanía.

9.5. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO - MEDIANO PLAZO 2015-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.1: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL

DESARROLLO INTEGRAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1. Activar los mecanismos de Participación Ciudadana que generen información sobre sus expectativas y requerimientos.

1.1.2. Implementar la evaluación para medir la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana.

1.1.3. Sensibilizar sobre participación ciudadana responsable a los Concejos de Distrito y grupos organizados.

1.1.4. Vincular y coordinar los mecanismos de RS de sectores productivos a los procesos institucionales de RS.

1.1.5. Crear e implementar la Gestión de Atención al Ciudadano Participativo para fomentar una efectiva participación

ciudadana.

1.1.6. Sensibilizar en temas de participación ciudadana a los colaboradores municipales para desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos.

1.1.7. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la participación ciudadana.

1.1.8. Asignar los recursos financieros y presupuestarios para fomentar la participación ciudadana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.2: GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE,

VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Mejorar la confiabilidad y transparencia de la gestión municipal hacia el cliente-ciudadano.

1.2.2. Rendir cuentas efectivas articuladas con la planificación y el nivel de cumplimiento.

1.2.3. Posicionar una imagen positiva municipal en el Cantón.

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1.2.4. Alinear el proceso de comunicación y divulgación orientado a GpRD.

1.2.5. Desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos sensibilizando en temas de comunicación y divulgación a los colaboradores municipales.

1.2.6. Gestionar los recursos necesarios para el logro de una comunicación y divulgación efectiva y transparente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.3 PROPICIAR INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

QUE GENERE VALOR PÚBLICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL

CANTÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.3.1 Desarrollar competencias en auto sostenibilidad y emprendedurismo en grupos vulnerables del Cantón que mejoren su

calidad de vida.

1.3.2 Promover fuentes de apoyo económico-financiero, espacios de apoyo empresarial, desarrollo de mercados y

encadenamientos productivos nacionales e internacionales, dirigido a sectores vulnerables para que mejoren su calidad vida.

1.3.3 Asegurar espacios de apoyo, acompañamiento, capacitación y aprovechamiento en la atención integral de las mujeres

jefas de hogar y madres solteras del Cantón potenciando sus capacidades para el ejercicio de su autonomía económica.

1.3.4 Fortalecer el desarrollo integral de las familias del Cantón en condición de pobreza mediante programas socioeducativos, articulados con procesos productivos locales y regionales.

1.3.5 Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas con capacidades especiales, que permita su desarrollo

integral e integración social.

1.3.6 Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas en condición de calle, niñez en condición de calle, y

personas adultas mayores que permita su desarrollo integral e integración social en coordinación con las entidades

gubernamentales especializadas.

1.3.7 Desarrollar oportunidades de educación y empleabilidad para la población entre 15 y 35 años en coordinación con instituciones del estado y la empresa privada potenciando su autoestima y posibilitando su autonomía económica.

1.3.8 Fomentar la solidaridad del sector empresarial para que se adopten acciones acordes con los programas institucionales.

1.3.9 Impulsar la implementación de emprendimientos de pequeños negocios con el fin de combatir la vulnerabilidad social.

1.3.10 Estructurar e instrumentalizar la plataforma institucional que desarrolle la capacidad de apoyo y ejecución del programa

de emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón.

1.3.11 Fortalecer el proceso de apoyo de atención interdisciplinaria a las familias del Cantón en condición de pobreza.

1.3.12 Ampliar la cobertura de los programas de empleabilidad y emprendedurismo a la población entre 15 y 35 años.

1.3.13 Desarrollar la estructura organizacional necesaria para la atención y coordinación permanente con el sector empresarial en programas de sensibilización y culturización en RSE.

1.3.14 Sistematizar la información y conocimiento de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y

programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC.

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1.3.15 Asegurar el recurso humano con las competencias necesarias para la implementación del programa de emprendedurismo y culturización en RS.

1.3.16 Asignar recursos para el financiamiento quinquenal de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias

y programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC.

1.3.17 Promover alianzas estratégicas y mecanismos de RS con el Estado y el sector empresarial para captar recursos asignados a los programas de RSI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.4 FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO

PRESENCIALES Y SEMI-PRESENCIALES QUE PERMITAN MAYORES BENEFICIOS A LOS ACTORES

INTERESADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.4.1. Brindar servicios en línea efectivos e inclusivos, confiables, íntegros y seguros al cliente ciudadano para lograr un

mejoramiento económico mediante las economías de escala que generen beneficios e impacten en el mejoramiento de

su calidad de vida.

1.4.2. Posibilitar la interacción ciudadana con las diferentes plataformas de servicios municipales y sus colaboradores para fortalecer la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

1.4.3. Determinar e implementar el catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales a partir del core tributario.

1.4.4. Asegurar un efectivo nivel de interconectividad multiplataforma con seguridad en los servicios municipales.

1.4.5. Promover proyectos de infraestructura tecnológica a nivel país que facilite al cliente ciudadano satisfacer las necesidades

de los servicios públicos.

1.4.6. Liderar iniciativas de integración intergubernamental, interinstitucional, empresarial y otros grupos de interés en aras de

implementar los servicios en línea que permitan mayores beneficios y mejoramiento de la calidad de vida del cliente

ciudadano.

1.4.7. Implementar bases de conocimientos que permitan gestionar la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital facilitando al cliente ciudadano la utilización de los medios digitales disponibles en el Cantón.

1.4.8. Captar recursos económicos externos de cooperación internacional para financiar los proyectos para la prestación de

servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.

1.4.9. Asignar recursos propios para el financiamiento de proyectos para la prestación de servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 2.1 TRANSFORMAR AL CANTÓN DE CARTAGO EN UNA

“CIUDAD INTELIGENTE” PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y EL BIENESTAR DE LOS

HABITANTES Y OTROS INTERESADOS

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1.1. Plantear un modelo de infraestructura urbana en coordinación interinstitucional capaz de garantizar una ciudad inclusiva,

accesible, ordenada, segura y sana.

2.1.2. Implementar una infraestructura pública moderna, para alcanzar una ciudad sostenible y competitiva con identidad propia.

2.1.3. Propiciar el manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales.

2.1.4. Lograr una mayor interacción del ciudadano con todos los elementos de su entorno facilitando y mejorando su calidad de

vida.

2.1.5. Sistematizar e integrar en tiempo real la información de diversos servicios públicos, privados y otros actores presentes en el Cantón que faciliten una mejor gestión del territorio y la toma oportuna de decisiones institucional.

2.1.6. Integrar los procesos y proyectos de inversión en infraestructura vial, hidráulica y sanitaria bajo el modelo de GpRD dentro

del concepto de Ciudad Inteligente.

2.1.7. Asegurar las competencias necesarias en los funcionarios para potencializar el cantón de Cartago como ciudad inteligente.

2.1.8. Asegurar los recursos necesarios para la transformación del cantón de Cartago en una ciudad inteligente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.1: AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL BIENESTAR DE TODOS LOS

HABITANTES DEL CANTÓN Y OTROS INTERESADOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1.1. Ampliar e intensificar las actividades recreativas y culturales en los diferentes distritos.

3.1.2. Intensificar la cobertura de comunicación de las diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas del cantón.

3.1.3. Implementar un proceso y sistematización integral de actividades recreativas, culturales y deportivas en el Cantón.

3.1.4. Sensibilizar a los funcionarios y funcionarias municipales en temas sociales tales como mejoramiento de la calidad de vida,

vinculado con la con la ciudadanía, logrando efectividad en las actividades sociales, culturales, deportivas.

3.1.5. Gestionar los recursos financieros necesarios que permitan ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar comunitario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.2: FORTALECER UNA CULTURA SOLIDARIA QUE PRESERVE LOS

VALORES, COSTUMBRES Y PATRIMONIO EN UN CANTÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1.1. Propiciar espacios de interacción social, para fomentar una cultura integral en el tema de valores, costumbres, patrimonio y ambiente del Cantón.

3.1.2. Fomentar procesos institucionales que propicien en los departamentos / unidades, la incorporación de diferentes

esfuerzos culturales, artísticos, recreativos, educativos.

3.1.3. Ampliar las capacitaciones a los funcionarios y (as) relacionados con aspectos históricos, patrimoniales, culturales del Cantón.

3.1.4. Gestión de recursos financieros necesarios para fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.1: PROMOVER LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN EMPODERANDO A LA CIUDADANÍA PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS ESPACIOS

PÚBLICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1 Promover los espacios públicos del cantón como herramientas para construcción de convivencia ciudadana.

1.1.2 Preparar a actores comunitarios para fortalecer la seguridad ciudadana.

1.1.3 Desarrollar una propuesta articulada de trabajo para mejorar la coordinación institucional operativa.

1.1.4 Capacitar a actores sociales en temas que permitan fortalecer la cohesión social del cantón.

1.1.5 Promover la paz, convivencia y cohesión social a través capacitación no formal a jóvenes del cantón.

1.1.6 Asegurar el financiamiento de los programas orientados a promover la convivencia, seguridad y protección.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.2: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS FACTORES DE

VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA COMPETENCIA MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Promover la prevención de la violencia desde la participación y construcción de estrategias de trabajo a nivel

interinstitucional, de Gobierno Local y comunidad.

1.2.2. Identificar con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social.

1.2.3. Favorecer la implementación en conjunto con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social.

1.2.4. Promover un programa de prevención del consumo de drogas licitas e ilícitas.

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1.2.5. Capacitar al personal en temas de prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas.

1.2.6. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.1: ESTABLECER Y PROMOVER UNA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CANTÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1. Diseño y puesta en marcha de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.

1.1.2. Determinar, ajustar e incorporar en los procesos la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de

inversiones.

1.1.3. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.

1.1.4. Asegurar el financiamiento de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.2: ESTABLECER IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE

LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS PARA ALCANZAR UN MAYOR BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Desarrollar e implementar políticas para la innovación y desarrollo competitivo del Cantón.

1.2.2. Desarrollar espacios de infraestructura para empresas de innovación en el cantón.

1.2.3. Generar políticas de competitividad básica para el parque empresarial del cantón.

1.2.4. Revisar y alinear los procesos internos para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco

de políticas de competitividad básica en el cantón.

1.2.5. Capacitar y formar al personal municipal para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de políticas de competitividad básica en el cantón.

1.2.6. Financiar los programas de innovación y competitividad de los sectores socioeconómico del cantón.

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9.6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

9.6.1. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA

Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de

estrategia dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las

debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.

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Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades)

Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir

posiciones que permitan desarrollar estrategias ofensivas.

Cartago Ciudad Histórica Digital – Ciudad Inteligente Desarrollo integral socio-

económico- ambiental sostenible Cultura de participación ciudadana.

Mejor de la calidad de vida del ciudadano

Estrategias defensivas (Debilidades - Amenazas)

Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a

las amenazas del entorno

Desarrollar y Modernizar la Gestión del Gobierno Local con enfoque GpRD. Certificación ISO 9001-

2015 – I NTE 38-01-01 SIGIEG; Galardón Bandera Azul Gestión del conocimiento creatividad,

innovación y competitividad.

Ética, transparencia, rendición de cuentas basada en Resultados.

Estrategias adaptativas (Debilidades - Oportunidades)

Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades

son amplias

Desarrollo de competencias del Capital Humano.

Niveles de ejecución altos de proyectos estratégicos.

Conocimientos certificados con excelencia en el servicio al cliente.

Estrategias reactivas (Fortalezas - Amenazas)

Utilizar las fuerzas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones,

minimizar su impacto.

Proveer controlar el abastecimiento a partir del tratamiento integral del Recurso Hídrico.

Promover y fortalecer programas de responsabilidad social Aumentar los niveles de

efectividad de recaudación de ingresos.

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9.7. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020

PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL

Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Pilares que se integran con los Ejes del PELMP, que seguirán siendo nuestra

prioridad:

PILAR: DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO INCLUSIVO IMPACTA CIUDADANÍA COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR.

El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones del Gobierno Local.

EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago inclusivo, socialmente responsable para el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

Objetivo Estratégico: Incrementar las opciones de empleabilidad al ciudadano del Cantón en concordancia con la Equidad de Género.

Énfasis: Empleabilidad, mejoramiento calidad de vida y bienestar, responsabilidad social, desarrollo integral, personas con capacidades

especiales, personas en condición de calle, salud derecho individual universal e inclusivo, la participación ciudadana en el desarrollo

integral, kioscos.

II PILAR: CARTAGO CIUDAD HISTÓRICA Y DIGITAL CON VISIÓN DE FUTURO COMO CIUDAD INTELIGENTE SOSTENIBLE CON

ROSTRO HUMANO.

Ciudad al servicio de la ciudadanía para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los habitantes y otros interesados, promoviendo

competitividad, infraestructura, conectividad, negocios- infraestructura.

EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago gestor y promotor integral del uso sostenible de los recursos, que mejora la calidad de vida

de sus habitantes.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Sostenible e Inteligente con Rostro Humano” al servicio

de la ciudadanía para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los habitantes y otros interesados, promoviendo competitividad;

infraestructura y conectividad.

Énfasis: ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana, infraestructura pública moderna, procesos y proyectos de inversión en

infraestructura vial, manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales, gestión integral del Recurso Hídrico, soluciones

habitacionales de barrios multifuncionales, ciudad inteligente con rostro humano, Plan Estratégico de Gestión Ambiental, Primer Colegio

Ambientalista de Cartago, Proyecto Mega Terminal, desarrollo empresarial, especializado en ciencia y tecnología, Cartago Atractivo” para

las inversiones, Plan Regional Turístico autogestión, App Municipal aplicación para dispositivos móviles, programa de educación y cultura

digital. Emprendedurismo, Turismo Rural Comunitario, modernización del Mercado, solución integral aguas lluvias, Gobierno Local Digital

más inclusivo y participativo, plataforma de interacción cantonal, plataforma cantonal de información ambiental integrada.

EJE ESTRATÉGICO: “Cantón de Cartago, solidario y precursor de cultura y valores”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar la participación y cobertura de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas para el

bienestar de todos los habitantes del Cantón y otros interesados. Énfasis educación, culturales, deportivas y recreativas

EJE ESTRATÉGICO: Cantón de Cartago, gestor de convivencia y seguridad ciudadana.

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer una cultura solidaria del Gobierno Local y de la Ciudadanía y sectores empresarios, que preserve

los valores, costumbres y patrimonio de un Cantón amigable con el ambiente bajo el Lema ASEO URBANO

Énfasis: espacios de interacción social, programa de convivencia ciudadana, cohesión social del cantón valores, plataforma de vinculación

de los sectores, vinculación de las diferentes Instituciones públicas y privadas en telecomunicaciones, como socios estratégicos e integrar

conocimiento experto, recursos de infraestructura tecnológica y de comunicaciones, Modelo de relación interinstitucional, Iniciativa de

legitimidad pública. OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal.

Énfasis: promoción de la prevención de la violencia, diagnósticos distritales, programas de intervención comunitaria, programas de

prevención del consumo de drogas, programas preventivos de lucha contra la delincuencia, vigilancia mediante cámaras de seguridad,

Comité Cantonal de Seguridad Ciudadana.

Eje: “Cantón de Cartago, promotor de desarrollo económico y social”

OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y

desarrollo económico y social del Cantón articulando competitividad, infraestructura, conectividad y conocimientos. Énfasis: estrategia de desarrollo y atracción de inversiones en sector productivo, plataforma de interacción cantonal: interconectividad.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Inducir la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para trasladar beneficios de mayor

bienestar de la ciudadanía, políticas para la innovación, creatividad y desarrollo competitivo del Cantón, innovación y creatividad, políticas

de competitividad, formar al personal municipal en temas de competitividad e innovación acciones que desarrollen la innovación y

competitividad de los sectores socioeconómicos y productivos, nuevo modelo de relación interinstitucional en el Cantón.

III. PILAR: MUNICIPALIDAD COMO GOBIERNO LOCAL DIGITAL DEL CANTÓN DE CARTAGO, PROMOTOR DEL DESARROLLO

INTEGRAL Y SOSTENIBLE: Impulsa el desarrollo y competitividad del parque empresarial y sectores productivos del Cantón.

Eje: “Cantón de Cartago, promotor de desarrollo económico y social”

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Municipalidad como gobierno local moderno y desarrollado con plataforma digital y competencias

certificadas. Énfasis: consolidar y fortaleciendo el Modelo de Gestión Gerencial Municipal Para Resultados y Calidad, consolidando la estrategia de

Gestión para Resultados del Desarrollo del Gobierno Local. Robustecer el proceso de mejora continua y recertificación ISO 9001-2015,

Norma 18091 para Gobiernos Locales, trabajar con la guía de equidad de género, además de impulsar obtener el Galardón Bandera azul.

Proceso de comunicación y divulgación, rendición de cuentas, catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales, recurso humano

con las competencias, responsabilidad social empresaria, interoperabilidad de todos los sistemas y dispositivos, plataforma inteligente

interconectada, plataforma objetivo como espacio de intercambio entre gobiernos locales y sus socios, Internet inalámbrico gratuito,

Sistema de Información Gerencial para Resultados como base del BIG-DATA.

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10. PAO-PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMA.

El Plan Anual Operativo 2019 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico

de Largo y Mediano plazo (PELM 2015-2020) y el Plan de Desarrollo Humano Cantonal (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno

Municipal (2016-2020), los cuales permiten ampliar la visión y la incidencia del gobierno local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo

Social y Calidad de Vida, Educación, Salud y Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de

Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal, todo con el enfoque de Desarrollo Humano, Equidad de Género y Evaluación del Riesgo.

Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a continuación:

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos.

Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales,

deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes.

Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación

de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo

social.

Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

EDUCACIÓN

Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos.

Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos.

Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.

Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general.

Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.

Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.

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SALUD Y BIENESTAR

Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y

riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.

Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.

Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de los centros de salud.

DESARROLLO CULTURAL

Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.

Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.

Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.

Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.

SEGURIDAD HUMANA

Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización

comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.

Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre

temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y

participar del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia.

Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y

realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida.

Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas.

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EQUIDAD DE GÉNERO

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de

la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad, en apoyo a los principios de equidad.

GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad.

Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón.

Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales.

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta tecnología, comercio y agroindustria.

Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y

cultural.

Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva

la recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono.

Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios

públicos ya existentes en el cantón.

Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago.

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GERENCIA MUNICIPAL

Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente

y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Continuar sensibilizando y culturizar a la ciudadanía cartaginesa en aras de obtener una participación ciudadana respetuosa de la institucionalidad, responsable y propositiva.

Lograr implementar en forma efectiva los programas de Responsabilidad Social.

Sensibilizar, capacitar en competitividad del parque empresarial y sectores productivos, generando alianzas y articulaciones

institucionales y del sector privado para el logro de las metas especialmente empleabilidad,

Sensibilizar y culturizar a colabores municipales en temas de participación ciudadana, Calidad, GpRD, Gobierno Abierto ODS, que desarrollen competencia y refuercen la cultura de generación de valor público.

Mantener en forma sostenible el desarrollo de la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo Municipal y los servicios

certificados en la Norma ISO 9001-2015 logrando vincular y complementar los procesos municipales que faciliten la consolidación de la Ciudad Histórica Inteligente con Rostro Humano.

Consolidar el plan financiero a partir del presupuesto plurianual para la obtención de los recursos a corto, mediano y largo plazo.

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10.1. PLAN ANAUL OPERATIVO –PRESUPUESTO 2019

10.1.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Se encuentra compuesto por la Alcaldía Municipal, Asesoría Legal, Área de Cultura y Comunicación, Área Social, Secretaria General, la

Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área de Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información.

Justificación de los egresos:

Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer

administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades

públicas y privadas.

0 REMUNERACIONES:

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para

cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio 2019, para estas subcuentas y en las que se refieren al pago de salarios se incluye

el contenido para el pago de sus respectivas cargas con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la

Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales

correspondientes al ejercicio económico 2019 y se estiman en 1.25% para cada semestre. Se incluye el contenido económico necesario

para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir un incremento en los ingresos ordinarios de un 2.70% con

relación al precedente, se ajustan en un 2%.

Estructura organizacional: plaza por servicios especiales

Bajo la modalidad de Servicios Especiales y al amparo del artículo 127 del Código Municipal, el cual faculta al Alcalde Municipal para la

creación de plazas, bajo la modalidad de Servicios Especiales, la prórroga de la plaza de Asistente del Alcalde permitirá continuar dando

soporte técnico profesional que se requiere.

CREACIÓN

1 Plaza de Abogado.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:

Dirección y Administración Servicios Especiales.

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Ubicación: Alcaldía Municipal.

Justificación:

Ante el crecimiento y complejidad del trabajo desarrollado por la alcaldía es necesario personal capaz de asumir funciones legales

inherentes a la actividad del derecho en general que realiza en el despacho, y en especial asesorar al Alcalde Municipal en todo lo

relacionado a materia del derecho, en los distintos procesos de toma de decisiones.

Por tal razón es de suma importancia y para la atención de los distintos casos que se llevan en la oficina, una visión legal dentro de las

funciones administrativas diarias.

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

CREACIÓN

1 Plaza de Asistente de Despacho.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:

Dirección y Administración Servicios Especiales.

Ubicación: Alcaldía Municipal.

Justificación:

Ante la creciente demanda laboral es necesario crear la plaza de asistente del despacho, puesto que, por la alta complejidad y el

crecimiento de labores asistenciales de tipo gerencial, se requiere apoyo profesional de mayor nivel orientado a las actividades que se

desarrollan en la Alcaldía de la Municipalidad del Cantón de Cartago.

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

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CREACIÓN

1 Plaza de Abogado.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente)

Programa: Dirección y Administración Servicios Especiales.

Ubicación: Concejo Municipal

Justificación:

Por solicitud del Concejo Municipal se incluye una plaza de abogado bajo la modalidad de servicios especiales para que atienda las

funciones de asesoría legal a las diferentes fracciones que conforman el Concejo Municipal, cumpliendo con lo establecido en el

Reglamento sobre el Régimen de puestos de confianza para las fracciones que conforman el Concejo Municipal.

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

CREACIÓN

1 Plaza de Encargado Gestión de Calidad.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:

Dirección y Administración.

Ubicación: Área de Planeamiento.

Justificación:

Con oficio PL-OF-059-2018 la MBA. Marcela Quesada Cerdas en su condición de Encargada Área de Planeamiento, plantea la solicitud

para la creación de 1 plaza nueva de Encargado Gestión de Calidad, justificando en los siguientes términos: "… Por medio de la presente

hago de su conocimiento la justificación respectiva para que se realice el procedimiento necesario para la creación de la plaza Profesional

- El Sistema de Gestión que se planifica e implementa en forma certificada en la Municipalidad,(robusto y complejo en sus responsabilidad

definidas) se enfoca en un estilo gerencial para abordar desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de

gestión pública, el uso de la información para la toma de decisiones y el empleo de múltiples instrumentos, metodologías y el desarrollo

de competencias en la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en forma profesional y rigurosa. El objetivo superior del Área de

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Planeamiento Estratégico, es desarrollar e implementar un proceso sistémico, continuo y ordenado, que desarrolle en forma progresiva

pero sostenida, un Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo que integre la Planificación, el Presupuesto, el Sistema de

Información y Administración Financiera (SIAF),Liderazgo, riesgo o SEVRI, el Control de la Gestión, además de la implementación o

ejecución, mediante el aseguramiento sostenible del Sistema de Gestión de Calidad certificada bajo la Norma ISO 9001, que desarrolle y

consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia por procesos y que congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento

y evaluación del desempeño, articulando el macro proceso y requerimientos de la Norma como: normalización y optimización de procesos

mediante el SGC, Auditorías Internas y Externas de Calidad, atención de No conformidades o Salidas no Conformes, Análisis de datos y

Revisión por la Dirección entre otros aspectos, rendición de cuentas, bajo una cultura organizacional de GpRD - Gobierno Abierto y

Calidad certificada ISO 9001. Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y

fortalezca la cultura de planeamiento, calidad y evaluación, se establecen una red institucional de colaboradores a nivel de línea de

contacto con el cliente como RDAs o representantes de la Dirección por Área, quienes conjuntamente con el Gestor de Calidad,

coadyuvarán en la implementación y madurez de la Norma ISO 9001 2015, mediante la aplicación de los exigencias establecidos en la

misma y como factor crítico de éxito el proceso de Mejora Institucional, dando de esa forma seguimiento a la ejecución de las tareas,

acciones correctivas, optimización de procesos y procedimientos en cada Área y Departamento, lo cual permite pasar de un esquema de

Gestión Municipal tradicional, a una gestión integrada centrada en resultados, en la responsabilidad compartida tanto individual, como

grupal o equipo, de los funcionarios municipales. Corresponde propiamente a la Unidad de Calidad planificar, organizar, coordinar

desarrollar, implementar, integrar, dar seguimiento y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad Municipal, el más robusto

del país, con enfoque de GpRD para su fortalecimiento, madurez; para ello se requiere la creación del puesto Profesional, para que en

forma constante sistematice, analice, implemente el sistema de acuerdo a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2015. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

TRANSFORMACION

1 Plaza de Contador de Ingresos a Contador Financiero.

(De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Dirección y Administración.

Justificación:

Con oficio CO-OF-028-2018 el señor William Cerdas Garro, en su condición de Contador Municipal remite la solicitud, para la

transformación de 1 Plaza de Contador de Ingresos a Contador Financiero, justifica en los siguientes términos “… Me dirijo a usted para

exponerle la siguiente situación, como es de su conocimiento la Municipalidad de Cartago en los últimos años ha realizado grandes

cambios en procesos a nivel administrativo que involucran componentes de evaluación para la aplicación de normas estandarizadas de

calidad en todos sus procesos; puntualmente me refiero al proceso de obtención de la Certificación en la Norma ISO 9001 2015, la

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adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la aplicación de la Estrategia de

Gestión para Resultados (GpRD) que incorpora el Sistema de Información y Administración Financiera (SIAF). Estos sistemas (NICSP y

SIAF) han demandado la aplicación de un nuevo estándar para el sector público emitido por la Contabilidad Nacional del Ministerio de

Hacienda, que obligó a una readaptación de todos los procesos de registro, reportes y procesamiento de la información contable, distinto

a como se venía haciendo en esta Municipalidad. Además, estos procesos han demandado grandes exigencias para este departamento,

principalmente en materia de la NICSP, sin embargo, gracias al compromiso del Alcalde Municipal y de su persona, se han realiza grandes

inversiones a nivel tecnológico, específicamente con la compra de sistemas de información integrados, con el fin de mejorar la información

financiera que este departamento suministra y con ello cumplir con la normativa contable vigente. El resultado de esta estandarización es

que hoy la Municipalidad de Cartago asume una posición de liderazgo pionero a nivel nacional en cuanto a la adaptación de las NICSP,

como muestra de este arduo trabajo, es importante mencionar que para el periodo 2017 se elaboraron según la establecido en la NIC SP

01, un total de siete Estados Financieros, lo que demuestra un gran compromiso de este departamento con lograr eficientemente la

aplicación al 100% de dichas normas. Estos logros han venido a poner mayores exigencias al personal del Departamento de Contabilidad

Municipal, pues el resultado es que hemos pasado de llevar una única contabilidad de presupuesto con base a efectivo; a llevar una doble

contabilidad, por una parte, la contabilidad con base de efectivo relacionada directamente con presupuesto y adicionalmente una

contabilidad con base de devengo que sería la Contabilidad Financiera del municipio para la toma de decisiones. Paralelamente, a la doble

contabilidad el nuevo modelo introduce todo un sistema permanente de controles cruzados de información integrada, que su vez demandan

procesos de calidad gestionados por este Departamento en conjunto con las demás área administrativas y operativas del municipio. En

síntesis, hoy la Municipalidad de Cartago cuenta con una contabilidad acorde a todos los requerimientos establecidos por la Contabilidad

Nacional y la Contraloría General de la República, con información financiera y presupuestaria trasparente y veraz, lo cual como

departamento nos enorgullece, pero a la vez nos demanda mayores responsabilidad y por ende exigencias en cuanto a los procesos a

ejecutar, por tanto estos cambios obligan a mantener personal debidamente calificado y profesional para desempeñar eficientemente todos

los procesos que involucran la aplicación de dicha normativa, más aún cuando se cuenta con poco personal debiendo recargar nuevas

funciones a la plaza de Contador de Ingresos. En vista de lo anterior es que se solicita respetuosamente interponga sus buenos oficios a

fin de poder transformar la Plaza de Contador de Ingresos Funcionario Administrativo 3 a Contador Financiero Profesional 1, …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

TRANSFORMACION

1 Plaza de Asistente de Auditoria a Asistente de Auditoria 1.

(De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Dirección y Administración - Auditoria.

Justificación:

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Con oficio AI-OF-113-2018 el Licenciado Alfredo Araya Leandro en su condición de Auditor Interno, plantea la solicitud para la creación

de 1 plaza nueva de Abogado, justificando en los siguientes términos: "… De conformidad con lo estipulado en el artículo N° 27 de la Ley

General de control interno, que señala en lo que interesa: "Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley

deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna

pueda cumplir su gestión.(...)", así como lineamientos en materia de asignación de recursos emitidos por el Ente Contralor y directrices

administrativas cursadas por la Alcaldía Municipal, referentes a formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto para el ejercicio

económico 2019, la Auditoria Interna hace formal solicitud de creación de plazas nuevas y transformación de clase, cuya justificación se

enviará en su oportunidad, según los deberes, atribuciones, prohibiciones y potestades, conferidos por la Ley en cita. Con ese norte, se

detallan a continuación las plazas requeridas; así como, la nomenclatura y clase respectivas: … 1. Reclasificación de una (1) plaza

denominada "Funcionario Administrativo 3" que actualmente ocupa el Lic. Sergio Ramírez Coto, Asistente de Auditoria cuyo requisito

profesional es "Graduado de un colegio técnico profesional o título de Bachiller en Educación media" y se traslade o recalifique a la clase

bajo la nomenclatura: COORDINADOR PROFESIONAL 1; cuyo requisito profesional y legal corresponde a: "Bachiller Universitario en el

área de administración, incorporado al Colegio Profesional respectivo".

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 SERVICIOS:

En este grupo y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios

públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a los inspectores para su

desplazamiento a través de los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los diferentes

departamentos, incluye el mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la

realización de las operaciones normales de los diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los

renglones que corresponde; pólizas de responsabilidad civil y de incendio, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus

diferentes secciones, así como el pago de revisión técnica y de derecho de circulación.

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También se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa

que se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad.

Además, se incluyen los recursos necesarios con el fin de contratar los servicios profesionales en el tema jurídico para los procesos de

cobro judicial y para la auditoría interna municipal.

Se incluyen recursos necesarios para continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del

Sector Público NICSP, que es de carácter obligatoria para el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar

cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la Contraloría General de la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo

la auditoría externa financiera.

Se pretende continuar con los procesos del Área Tributaria mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas,

llamadas de cobro que han dado un excelente resultado para la atracción de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras

de los cobros por tributos y servicios municipales; se asignan recursos para la contratación de servicios de plataforma que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes, se incluyen recursos para la continuación del proyecto del CORE Tributario que es una

herramienta modular informática que permite la integración de los procesos y actividades que se realizan a través de la gestión de la

fiscalización, recaudación y cobranza de los tributos municipales.

Se continúa con la implementación del MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS- GOBIERNO

ABIERTOODS-CALIDAD, , donde se alineen y vinculan las estrategias con las metodologías desarrolladas en el SGC, como contexto,

liderazgo, SEVRI, seguimiento y monitoreo, portafolio y cartera de proyectos institucionales, y evaluación institucional con enfoque de

GpRD, atendiendo requerimientos de la Norma ISO 9001-2015 e implementación de modelo de Gobierno Abierto y Objetivos de Desarrollo

Sostenible con .

A través del Área de Tecnologías de Información se ejecutan diversas actividades para el desarrollo y modernización de la plataforma

base TICs que considera una plataforma interconectada; renovación y robustecimiento de recursos tecnológicos a partir del nuevo modelo

Institucional de Arquitectura e Infraestructura TICs, con capacidad de soportar el desarrollo e implementación de las diferentes soluciones

y productos digitalizados a interconectar. Funcionamiento continúo de la plataforma. Consolidar una plataforma tecnológica interconectada

para la gestión eficiente de nuestro territorio y la interoperabilidad de todos los servicios (interconectividad digital).

Mejores prácticas en materia de innovación de las TICs: virtualización y computación distribuida, avance acelerado en la velocidad de

acceso a Internet, grandes volúmenes de almacenamiento y seguridad de datos (hosting). Servicio flexible, acceso a recursos de

computación y servicios de TI de forma sencilla y escalable, acorde a la capacidad utilizada y requerida de acudir a la red según sea

necesario. Infraestructura mínima necesaria en los cantones para realizar pruebas de interconexión utilizando la plataforma multiservicios

en la nube.

Espacio físico requerido con capacidad de almacenamiento y procesamiento (memoria-velocidad) de altos volúmenes y bases de datos

(big data). Reducción del gasto público (costo-beneficio), por concepto de la no inversión en la adquisición de servidores físicos y equipos

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complementarios, minimización de costos de operación, soporte y mantenimiento a toda la arquitectura y plataforma TICs

(softwareinfraestructura).

Además, para otras áreas del quehacer municipal se da el contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento

de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de

comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con los procesos de capacitación del capital humano de la institución

a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye el contenido presupuestario necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos en cuanto a

suministros y útiles de oficina, papelería, tintas, pinturas y diluyentes, además de otros materiales y suministros necesarios para el eficiente

desempeño de las funciones encomendadas y para la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo.

Se incluye el contenido para la adquisición de combustible, lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes

áreas administrativas, así como para la compra de uniformes para los inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y

funcionarios de plataforma de servicios.

5 BIENES DURADEROS:

Se incluyen los recursos para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes departamentos

administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.

Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” para la adquisición de radios de comunicación ya que muchos ya han

cumplido su vida útil y no se pueden migrar a una banda más moderna; se dotará de equipos a los departamentos de seguridad y vigilancia,

servicios generales y otros equipos de comunicación en las diferentes áreas del quehacer administrativo.

En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se pretende la adquisición de una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen

funcionamiento de algunos departamentos que los requieren.

En la subpartida “Equipo de cómputo 5.01.05” se incluyen recursos para la adquisición y sustitución de algunos equipos de cómputo

para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático que implica la sostenibilidad,

actualización y renovación de la infraestructura de TIC institucional.

En la subpartida de “Bienes intangibles” se incluyen los recursos necesarios para el pago de renovación anual del licenciamiento de los

programas informáticos utilizados en la Municipalidad como, por ejemplo: Office 365- Sherpoint- Sistemas Operativos- Bases datos SQL-

Antivirus Licencias AUTODESK Autocad-Revit Plataforma ArcGIS (GIS)

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Sistema SCADA Acueductos - CRM: plataforma tributaria servicios (kioscos-servicios en línea- app), Wizdom, Appeon y Adobe.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a

instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles, al Registro Nacional

3% del impuesto sobre bienes inmuebles, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales

sobre el impuesto de timbre de Parques Nacionales, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Ley 9303) 0.5% del presupuesto

ordinario, a las Juntas de Educación y Administrativas de Cartago 10% sobre bienes inmuebles, al Comité Cantonal de Deportes y

Recreación de Cartago 3% de presupuesto ordinario y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales; Asociación de Formación Musical de la

Municipalidad de Cartago, según convenios.

Se incluyen los montos necesarios para girar a diversas entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las necesidades de cada una de

ellas:

• Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado, según convenio.

• Asociación de Desarrollo Específico Pro Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA) que es una asociación sin fines de lucro que

brinda un servicio de atención médica, psicológica, terapéutica y en forma general una atención integral a personas con problemas

severos de alcoholismo, tanto hombres como mujeres.

• Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza; es una asociación que brinda un servicio de atención a personas

afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

• Asociación Seres de Luz que es una entidad cuyo objetivo y finalidad es administrar un centro para la atención integral de personas

adultas con discapacidad que requieren apoyos prolongados y permanentes y cuya atención está enfocada en favorecer los

procesos de integración a la sociedad, procesos de independencia en sus actividades de la vida diaria, estimación de habilidades

y destrezas y mejoramiento de la calidad de vida, estimular el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos por medio de

diferentes tipos de actividades que le permitan relacionarse con la comunidad, entre otras.

• Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta que es una asociación de carácter social, sin fines de lucro, conformada

por mujeres dedicadas y comprometidas al voluntariado con énfasis en el bien social y cuyos objetivos están enfocados a la

búsqueda de soluciones y mejoras a las necesidades y problemas que enfrentan los pacientes hospitalizados, sus familiares y

acompañantes, con el afán de que la calidad de vida sea mejor para estas personas.

• Asociación Asilo de la Vejez.

Todas son asociaciones de ayuda y bienestar social enmarcadas dentro del Artículo 71 del Código Municipal y específicamente en el

Reglamento para Otorgamiento de Subvenciones; este Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal por medio el artículo Nº 3

del acta Nº 205-2008 del día 29 de diciembre del 2008 y que fue publicado en la Gaceta nº 14 del 21 de enero del 2009. El artículo 1º

del citado Reglamento dice: “La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social

que realicen su actividad y servicio a favor del Cantón Central de Cartago, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este

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Reglamento y disponga del correspondiente contenido económico anual en su Presupuesto Ordinario, y en una partida específicamente

destinada a estos fines. Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por:

a) Centro de Educación Pública: aquellos establecimientos como kínder Garden, escuelas, colegios, para-universitarias, que estén

ubicados y presten servicios en el cantón Central de Cartago.

b) Centros de Beneficencia: aquellas entidades que se dediquen a la atención de personas en riego social, que promuevan y

desarrollen obras, proyectos, programas o actividades de bien común, orientados a ayudar a esta población del Cantón Central

de Cartago

c) Centros de Servicio Social: aquellas entidades que desarrollen obras, proyectos, programas o actividades sociales y culturales,

que estén al servicio de la comunidad y coadyuven en el mejoramiento del nivel de vida y en el esparcimiento de los habitantes

del Cantón Central de Cartago”

También se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos y se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender

oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a

28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer,

de procesos contenciosos administrativos ( art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con carácter de sentencia originados por

acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de efectos de resolución

administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art 77, 113 a 118 del CPCA) entre otros.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Incluye una partida para girar a la Asociación Escuela Municipal de Música Agua Caliente de Cartago para la compra de instrumentos

musicales; esta transferencia está enmarcada en el artículo 71 del Código Municipal y específicamente en el Reglamento para

Otorgamiento de Subvenciones; este Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal por medio el artículo Nº 3 del acta Nº 205-2008

del día 29 de diciembre del 2008 y que fue publicado en la Gaceta nº 14 del 21 de enero del 2009. El artículo 1º del citado Reglamento

dice: “La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su

actividad y servicio a favor del Cantón Central de Cartago, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este Reglamento.

10.1.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos [II-01], Recolección de basuras [II-02],

Mantenimiento de caminos y calles [II-03], Parques y obras de ornato [II-05], Acueductos [II-06], Mercados plazas y ferias [II-07],

Educativos culturales y deportivos [II-09], Servicios sociales y complementarios [II-10], Estacionamiento y terminales [II-11],

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Alcantarillados sanitarios [II-13], Tratamiento de basuras [II-16], Reparaciones menores de maquinaria y equipo [II-18], Seguridad

Vial [II-22], Seguridad y vigilancia en la comunidad [II-23], Protección del medio ambiente [II-25], Atención de emergencias

cantonales [II-28], Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles [II-29]

A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad

de Género y Desarrollo Social tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.

El objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y

la equidad entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y

los hombres, de manera inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº

7794 y Ley 7600, promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los

intereses de la población, impulsando políticas públicas y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia

y juventud. En ese sentido, la existencia de un equipo interdisciplinario en el Área de Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de

la población en el campo legal, en el campo psicológico y en el campo social, programas y proyectos en procura de prevenir la violencia

en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de cualidades de liderazgo.

También como seguimiento y cumplimiento a las obligaciones sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y

la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad cuenta con una “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está

atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos

de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia se da seguimiento a

proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita ejercer sus derechos recreativos y

culturales para lo cual se desarrollan a través de la unidad de “Juventud, deporte y recreación” las actividades y seguimiento adecuado

de todo lo relativo a este tema; se brinda la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes

se impulsa el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Cartago.

A través de este servicio [II-10], se gestiona, coordina, supervisa y se realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de

los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s y de los diferentes Centros de Atención a Personas Adultas Mayores que

operan en las diferentes comunidades del cantón.

0 REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico para cubrir el

pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2019, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con

el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta

una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2019

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En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales

correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según

corresponde:

CREACIÓN DE PLAZAS

1 Plaza de Secretaria 2

(CLASE: Funcionaría Administrativa 1, según Manual Institucional de Clases vigente)

Ubicación presupuestaria: Recolección de Basura

Justificación:

Con oficio AOM-OF-180-2018 el Ing. Jorge Araya Serrano en su condición de Encargado Área de Operaciones, plantea la solicitud para

la creación de 1 plaza nueva de Secretaria, justificando en los siguientes términos: "… Atendiendo los requerimientos del AREA DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO en lo referente a la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019; me permito

adjuntarle la solicitud de las plazas solicitadas por esta Área de Operaciones: RECOLECCION BASURA 1. … 2. Creación de la plaza

"SECRETARIA 2 FA1" en el Programa de Recolección de Basura. La justificación de esta plaza se basa en la necesidad que tiene el Área

de Operaciones, específicamente el Departamento de Recolección de Basura de contar una persona que asista al coordinador del

departamento. Adicionalmente, vendrá a reforzar con sus labores las funciones administrativas que se llevan a cabo en el proceso.

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408,300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

4 Plazas de Peón

(CLASE: Trabajador de Servicios1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria:

2 Alcantarillado Sanitario. 2

Caminos y Calles.

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Justificación:

Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la

creación de 2 plazas nuevas de Peón, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle las

justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las necesidades

de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. … 2. …3. Clase: Trabajador de servicios 1 Puesto: Peón

Justificación: Con la conclusión de la primera etapa del Proyecto de Alcantarillado Sanitario, se aumentó en 8 kilómetros la red de

alcantarillado sanitario, lo cual requiere 2 (dos) puestos de peón para reforzar las cuadrillas de atención de obstrucción de cloacas y el

mantenimiento preventivo de la red. Estos puestos beneficiarán a la Municipalidad de Cartago ya que se asegurará la continuidad en el

servicio de alcantarillado sanitario y reducir molestias a los usuarios. …”

Con oficio UTV-OF-429-2018 el Ing. Dennis Aparicio Rivera en su condición de Director Unidad Técnica de Gestión Vial remite la solicitud

para la creación de 2 plazas nuevas de Peón, justifica en los siguientes términos “… La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, a través

del Departamento de Caminos y Calles, tiene dentro de sus múltiples funciones realizar los mantenimientos rutinarios y periódicos de la

Red Vial Cantonal, cuya finalidad es proporcionar a los usuarios vías con buen estado de funcionamiento y servicios. Los mantenimientos

viales desarrollados por esta Dependencia, están asociados al tipo de vía o superficie (mezcla asfáltica o superficies granulares), así como

a las características de la zona, su entorno general y al tipo de tránsito que predomina sobre dichas vías, entre otros. De modo tal. y debido

a que un gran porcentaje de nuestra Red Vial Cantonal, se desarrolla sobre centros de población urbanos, sirviendo como rutas de destino

y acceso a diversos sitios de interés público (centros de salud, centros de estudio, comercios, centros de producción, centros religiosos y

culturales, etc.). los mantenimientos ejecutados corresponden a intervenciones con mezcla asfáltica en caliente (Bacheos, recarpeteos,

recubrimientos, etc.). Es de conocimiento general, el aumento en la flotilla vehicular del país, generando un mayor desgaste en la estructura

vial actual y generando una gran necesidad de proyectos que brinden mantenimiento y mejora en la misma. Así mismo es prioritario para

este Despacho, cumplir con los lineamientos Administrativos para el cumplimiento de la calidad, en búsqueda de la perfección posible en

las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las

imperfecciones, además de la perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local

en aspectos como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, todo esto enfocado en Desarrollar y

Modernizar la Gestión del Gobierno Local con enfoque (ipRD, cumplimiento de la Certificación ISO 9001-2015. gestión del conocimiento

creatividad, innovación y competitividad. ética, transparencia, rendición de cuentas basada en Resultados. Dentro de las actividades que

cubre el Departamento de Caminos y Calles podemos encontrar entre otras, las siguientes: -Mantenimiento de la Red Vial Cantonal

Pavimentada. - Mantenimiento de los Elementos de Seguridad vial. - Desarrollo de obras para la mejora de la Red Vial Cantonal. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 82.476.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con

los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

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1 Plaza de Chofer Hidrovaciador

(CLASE: Operador de Equipo 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Alcantarillado Sanitario.

Justificación:

Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la

creación de plaza nueva de Chofer Hidrovaciador, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle

las justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las

necesidades de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. Clase: Operador de equipo pesado 2 Puesto: Chofer

de equipo camión hidrovaciador Justificación: El Departamento de Alcantarillado Sanitario cuenta con un camión hidrovaciador, el cual

es utilizado para realizar el mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario con que cuenta el Cantón Central de Cartago. Este equipo

tiene la capacidad de realizar limpiezas con agua a presión dentro de colectores principales y previstas domiciliarias, eliminación de

obstrucciones por succión y corte, excavación en tierra por agua a presión e inspección de cajas de registro.

Para la operación de este equipo, se requiere personal que tenga conocimientos en equipos de succión y limpieza de tuberías con agua

a presión, utilización de equipo electrónico y automatizado, revisión de niveles de aceite hidráulico y de motor, control de horas de

operación para realizar mantenimientos periódicos, ser un operador cuidadoso y detallista durante la ejecución de las labores. Este puesto

beneficiará a la Municipalidad de Cartago, ya que se dotará de personal capacitado para la operación de este equipo, asegurando la

continuidad del servicio de alcantarillado sanitario por la eliminación de obstrucciones en el sistema y mantener el equipo en óptimas

condiciones de operación. Además, dotar de personal capacitado reducirá los casos en donde la eliminación de una obstrucción en la red

de alcantarillado sanitario requiere la apertura de calle, haciendo incurrir a la Municipalidad de Cartago en costos adicionales para asegurar

la continuidad del servicio. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 96.576.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con

los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Chofer de Vagoneta

(CLASE: Operador de Equipo 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Alcantarillado Sanitario.

Justificación:

Con oficio AS-OF-292-2018 el Ing. Franklin Barboza González en su condición de Jefe Alcantarillado Sanitario remite la solicitud para la

creación de plaza nueva de Chofer de Vagoneta, justifica en los siguientes términos “… Reciba un cordial saludo, y a la vez indicarle las

justificaciones para la creación de nuevas plazas para el Departamento de Alcantarillado Sanitario, requeridas para suplir las necesidades

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de personal. A continuación, se presenta el detalle de cada plaza. 1. … 2. Clase: Operador de Equipo pesado 2 Puesto: Chofer de

vagoneta Justificación: El Departamento de Alcantarillado sanitario cuenta con una vagoneta de 7 metros cúbicos de capacidad, que es

utilizada principalmente para el traslado de materiales hacia los sitios de trabajo. Para la operación de este equipo se requiere personal

cuidadoso y detallista, que tenga conocimientos básicos en el mantenimiento de equipo pesado. Este puesto beneficiará a la Municipalidad

de Cartago, ya que se dotará de personal capacitado para la operación de este equipo, asegurando el suministro de materiales y la

continuidad en la ejecución de los trabajos. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 96.576.95 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con

los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

3 Plaza de Digitadores

(CLASE: Funcionario Administrativo 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Acueductos.

Justificación:

Con oficio ATA-OF-512-2018 el Ing. Julio Urbina Rojas en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la

creación de 3 plazas nuevas de Digitadores, justifica en los siguientes términos “… La Municipalidad de Cartago, y en específico el Área

Tributaria ha dado continuidad a los procesos de mejoramiento continuo de las actividades relativas a la administración de los servicios

municipales en punto a la parte comercial del Acueducto municipal. En ese sentido se han ejecutado proyectos desde el año 2010 con el

fin de modernizar la estructura del proceso Comercial, los que han abarcado desde el mapeo de procesos, traslado de procedimientos no

relacionados a las actividades de esta dependencia a otros departamentos, traslado de los procesos de micro medición y facturación al

Departamento Comercial los cuales respondían anteriormente a la Coordinación del Departamento de Cobro siendo que debido a su

enfoque primordialmente Tributario / Comercial, se hizo necesario llevarlos al Proceso Comercial por ser este último quien administra por

su naturaleza todo lo referente a la prestación de los servicios municipales. Asimismo, se ha desarrollado intensamente el Proyecto de

Simplificación de Trámites con el fin de aplicar la Ley No. 8220 y brindar a los ciudadanos trámites ágiles y sencillos de la mano de la

actualización de procesos a la luz de la toma de requerimientos del CORE a fin de optimizarlos y modernizarlos, promoviendo además el

contar con información veraz y confiable sobre los contribuyentes y sus obligaciones, así como la incorporación de nuevas herramientas

tecnológicas a los Procesos Tributarios. Con base a ello, para el Departamento Comercial se ha puesto en producción el sistema de

información tributaria denominado Core Tributario, con el cual se ha requerido el cambio metodológico de trabajo determinando mejoras

y re planteando la forma en que se realizan las actividades. En virtud de ello, para el Proceso Comercial ha implicado la consolidación de

subprocesos que se estaban gestionado y re estructurando conforme los diferentes proyectos implementados de manera tal que los

mismos, así como sus procedimientos se ejecutan a través de: Inspección Comercial, Administración de Evidencias, Administración de

Servicios, Administración del Parque de Medidores, Micro Medición. Para el desempeño de las funciones de esos sub procesos se han

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definido sus objetivos específicos, lo que para el cumplimiento de los mismos se debe de reforzar mediante la incorporación de nuevo

recurso humano dado el aumento de las actividades por el desarrollo e implementación de las acciones anteriormente mencionadas. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408.300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Asistente de Ingeniero:

Clase: (Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación

presupuestaria: Acueductos.

Justificación:

Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la

creación de 1 plaza nueva de Asistente de Ingeniero, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-031-2018,

referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su

conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: …. 1.Plaza de Asistente de

Ingeniero: (Equivalente a un Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente. Justificación Plaza nueva de asistente de

ingeniería: Disponer de personal técnico con el conocimiento técnico y practica en el manejo de redes de acueductos que ayude en las

nuevas funciones propuestas en el proyecto de reducción de agua no contabilizada (IANC), tales como la implementación de varios

sistemas como los siguientes: Metodología del cálculo IANC, Sistema de averías y reducción de fugas, Actualización de catastros de redes

y Sistemas de operación de redes” …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 465.800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Técnico de Cloración:

Clase: (Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación

presupuestaria: Acueductos.

Justificación:

Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud

para la creación de 1 plaza nueva de Técnico de Cloración, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-0312018,

referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su

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conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … . Plaza Técnico en

Cloración: (Equivalente a un Técnico Superior, según Manual Institucional de Clases, vigente. Justificación plaza asistente para cloración:

La calidad del agua potable es de vital importancia para brindar un servicio que cumpla con los estándares de calidad de la legislación

vigente, actualmente hay una persona encargada de fiscalizar y controlar la cloración en el acueducto, sin embargo, cuando esa persona

está de vacaciones, incapacitado u en otras labores, no hay otra persona que cubra dicha labor. - El Ministerio de Salud en cumplimiento

con la legislación vigente, solicita un control operación de los sistemas que componen el acueducto (15), la frecuencia de ese control

depende de la cantidad de usuarios que tiene cada sistema, por lo que hay que hacer visitas semanales, quincenales y mensuales,

revisando las captaciones, tanques y red. Ese control lo hace el encargado de cloración, pero al ser una sola persona que lo lleva a cabo,

se dificulta, es lento y genera algún riesgo de accidente, por lo que es recomendable que haya 2 personas haciendo esa labor. La persona

encargada actualmente tiene un horario de lunes a viernes, por lo que tampoco queda una persona que pueda desempeñar esa labor los

sábados, domingos y feriados. - Dado lo anterior se requiere de un asistente de cloración que tenga la capacidad de revisar los diferentes

equipos usados en la cloración de los 15 sistemas. El Acueducto Municipal contrata los servicios de cloración, en los últimos años la

cantidad de oferentes es muy limitada, 2 o 3 empresas a lo sumo, y los costos se han estado elevando de forma significativa, por lo que

existe un riesgo de que en algún momento no haya oferentes o que los costos se eleven, por lo que es muy importante y contando con

personal capacitado en ese campo de la cloración, con la idea que el proceso de cloración lo pueda llevar a cabo el mismo personal del

Acueducto Municipal y no depender de terceros. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 465.800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Coordinador de Recolección:

Clase: (Coordinador Servicios 2, según Manual Institucional de Clases, vigente) Ubicación

presupuestaria: Recolección de Basura.

Justificación:

Con oficio AOM-OF-180-2018 el Ing. Jorge Araya Serrano en su condición de Encargado Área de Operaciones, plantea la solicitud para

la creación de 1 plaza nueva de Secretaria, justificando en los siguientes términos: "… Atendiendo los requerimientos del AREA DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO en lo referente a la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2019; me permito adjuntarle la solicitud de las plazas solicitadas por esta Área de Operaciones: RECOLECCION BASURA 1. Creación de la plaza

"COORDINADOR DE RECOLECCION DE RESIDUOS'* CS2 en el Programa de Recolección de Basura. La justificación de esta plaza se

basa en la necesidad que tiene el Área de Operaciones, específicamente el Departamento de Recolección de contar con una persona

dedicada a los diferentes aspectos operativos y administrativos que intervienen en el proceso, valiéndose del uso de paquetes de cómputo,

que colabore en los detalles de presupuestario, manejo de personal, y coordinación de labores. Adicionalmente, esta persona podrá

colaborar en los distintos procesos que se contemplan en esta área. …”

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VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 122.700.00 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con

los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Educador Ambiental.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente) Programa:

Protección Medio Ambiente Conservación Recursos Hídrico.

Justificación:

Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la

creación de 1 plaza nueva de Educador Ambiental, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C-031-2018,

referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para su

conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … Creación de dos plazas

de profesional para el proceso de Conservación del Recurso Hídrico del Área Técnica de Acueductos NOMBRE DEL PUESTO:

Profesional. Educador(a) ambiental. JUSTIFICACION: El recurso hídrico es frágil y requiere ser protegido, tanto por los administradores

como por los usuarios del mismo, a través de una participación ciudadana informada y sensibilizada hacia la problemática actual que hay

alrededor del Recurso Hídrico. Es por ello que la Municipalidad invierte recursos en la capacitación y sensibilización tanto de las personas

que se encuentran dentro de las áreas de protección o cerca y que pueden afectar directa o indirectamente en la calidad y cantidad de

agua de consumo, así como las personas que son consumidoras del agua suministrada por el Acueducto, principalmente se ha trabajado

con niños de escuelas y asociaciones de desarrollo. A) Antecedentes En el año de 1998, por iniciativa de la SOR-ACCVC- MINAE y en

función de cumplir lo estipulado por el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 sobre las Áreas de Protección, dio inicio un proyecto dirigido a

la protección de las nacientes. El proyecto lleva por nombre Identificación de las áreas de recarga acuífera y zonas de protección de los

manantiales del Cantón Central de Cartago y su objetivo es poder contar con un recurso hídrico protegido y manejado en forma sostenible,

que garantice su calidad y cantidad, en beneficio de las actuales y futuras generaciones. En la primera etapa se identificaron las áreas

de recarga y las zonas de protección de las Nacientes Lankaster y Paso Ancho ubicadas en Paso Ancho de Oreamuno y las nacientes

Arriaz y Río Loro Ubicadas en San Nicolás de Cartago. La siguiente etapa era el uso de la información generada tanto en la planificación

urbana como en la sensibilización de la comunidad, es por ello que el Acueducto de la Municipalidad de Cartago viene trabajando en la

Educación ambiental desde el año 2001, inicialmente se realizaba como proyecto conjunto con la oficina de Cartago del SINAC y lo

ejecutaba la educadora ambiental del SINAC. A partir del año 2006 el Acueducto inició con la contratación de un(a) educador ambiental

por periodos específicos y hasta la fecha. Con la creación del Parque Ambiental Río Loro se vio fortalecido el proceso de educación

ambiental, pero nunca se ha dejado de lado la labor que se pueda hacer fuera del Parque, como las visitas a Escuelas y colegios,

comunidades, empresas, grupos comunales como asociaciones o, comités. B) Resultados recientes: logros obtenidos El Plan de

Educación Ambiental de la Municipalidad de Cartago del 2013 se implementó en dieciocho (18) escuelas del cantón central de Cartago

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en las que se impartieron cuatro talleres de educación ambiental, dos referidos a la gestión de los residuos sólidos y dos sobre la gestión

del recurso hídrico; en el mismo se realizaron más de 100 talleres y charlas en las escuelas, Asociaciones, Asadas. …. C) Programa de

Capacitación a Agricultores En el segundo semestre de este 2018 se dará inicio con el Programa de Educación a Agricultores para lograr

concientizar a los mismos en las BPA (buenas prácticas agrícolas) para disminuir el impacto que las labores que se realizan en el agro

generen la menor cantidad de impactos negativos en el ambiente. De esta forma permitir una mayor concientización y acceso a

información. Se iniciará en la comunidad de Tierra Blanca y Llano Grande, pero se pretende para los próximos años replicar las

capacitaciones a otros sitios, con el fin de crear impacto en todas las áreas del cantón que realicen este tipo de prácticas. D)

Implementación del CEANA Con la puesta en marcha del Complejo Educativo Ambiental Naciente Arriaz a partir del año 2019, el cual se

encuentra iniciando el proceso de creación para las instalaciones; se abre un nuevo reto desde la mejora del Programa de Educación

Ambiental, pues este será destinado específicamente al establecimiento de un nuevo programa de Educación Ambiental para la

comunidad, el cual será un modelo de prácticas sostenibles que podemos efectuar para contribuir a la reversión y protección de la

naturaleza y principalmente enfocado en la conservación de nuestros recursos hídricos. Pues tendrá entre sus objetivos áreas

demostrativas sobre buenas prácticas agrícolas, como la agricultura orgánica o producción de compost o el uso de energías renovables

para su propio abastecimiento. Mencionados los puntos anteriores, se concluye que la programación actual para Educación Ambiental se

ha convertido en un proyecto grande, que ya no se dará abasto con un Educador Ambiental y menos aun tomando en cuenta que no hay

un Educador Ambiental fijo dentro de la Municipalidad, razón por la cual se ve la necesidad de crear al menos una plaza para un Educador

Ambiental que se comprometa para llevar a cabo los proyectos que se están realizando y los que están en camino. Esto aunado a que en

la anterior auditoría externa se nos mencionó la importancia de tener como mínimo dos educadores ambientales y por lo menos uno que

fuera un funcionario fijo en el departamento. El profesional es importante que tenga formación en ciencias naturales y experiencia en

recursos hídricos, educación ambiental y de preferencia en municipalidades, que ejecute las acciones en el marco de la Plan de Educación

Ambiental Municipal (PEAM), así como las actividades de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación necesaria que permitirá

asegurar el cumplimiento de las metas planteadas en el portafolio de educación ambiental. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 Plaza de Gestión de Recursos Hídricos.

(CLASE: Profesional 1 según Manual Institucional de Clases vigente)

Programa: Protección Medio Ambiente Conservación Recursos Hídrico.

Justificación:

Con oficio ATA-of-455-2018 el Ingeniero Julio Urbina Rojas, en su condición de Director de Acueducto Municipal remite la solicitud para la creación de 1 plaza nueva de Gestión de Recursos Hídricos, justifica en los siguientes términos “… En atención a la circular AM-C031-

2018, referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO- Presupuesto, me permito remitirle para

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su conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber, la siguiente plaza: … 2) NOMBRE DEL

PUESTO: Profesional. Gestor de Recursos Hídricos JUSTIFICACION: La Municipalidad de Cartago y específicamente el Área de

Acueductos, con el fin de continuar cumpliendo con su compromiso de mantener la calidad del agua y mejorar el servicio ambiental que

brinda a la comunidad, requiere de un profesional que contribuya al desarrollo del área de gestión ambiental para la protección de las

fuentes de agua, que se utilizan para abastecer a la comunidad de Cartago, así mismo dar un soporte a la recuperación de las fuentes

que se encuentran contaminadas, bajo un enfoque sostenible y social. El profesional deberá aportar en la toma de decisiones sobre los

problemas ambientales que se pueden presentar a nivel del Acueducto, así mismo dirigir sus actividades a fortalecer el desarrollo

sostenible y a mantener la calidad del agua que se suministra a la población cartaginesa, a través de proyectos municipales o

interinstitucionales, tanto de gestión como de investigación, para la gestión, protección y conservación de Recurso Hídrico. Siendo que

en la nueva Política Nacional de Agua Potable (2017-2030) se establecen responsabilidades clave de parte de los operadores de los

servicios de agua potable sobre la protección y conservación del recurso hídrico, se hace necesario tener un profesional dentro del staff

permanente de la Municipalidad y no como hasta el momento se ha tenido, que es por medio de consultorías, esto porque las consultorías

aunque han sido muy útiles, presentan el inconveniente que al no existir una relación obrero patronal y ser una relación temporal, se

presenta un mayor riesgo de que el Consultor una vez terminado su contrato, decida no continuar, por lo que todo el conocimiento,

seguimiento, retroalimentación, proyectos, etc, se pierdan cada vez que se hace cambio de Consultor. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

TRANSFORMACIÓN DE PLAZA

2 Plazas de Policía Municipal a Operacional Policía Municipal.

(De Agente de Seguridad a Coordinador de Servicios 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria:

1 Dirección y Administración.

1 Seguridad y Vigilancia Comunitaria.

Justificación:

Con oficio ASC-OF-239-2018 la Licenciada Giovanna Siles Pérez, en su condición de Encargada Área de seguridad comunitaria remite la

solicitud, para la transformación de 2 Plazas de Policía Municipal a Operacional Policía Municipal, justifica en los siguientes términos “…

Con atentos saludos me permito plantear para su consideración la petición que detallo y que consiste en la reasignación de las plazas de

encargados operacionales pertenecientes a esta área de conformidad con lo siguiente. Desde el año 2008 con la implementación de la

Policía Municipal hacia la comunidad se ha requerido estructurar este servicio en razón de la cantidad de servicios que prestamos, el

número de oficiales destacados en esta función, así como por la necesidad en la creación de un esquema para el funcionamiento del

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cuerpo policial. El motivo de esta organización ha sido que no es posible materialmente realizar funciones administrativas y al mismo

tiempo supervisar la labor en las calles por mi parte. Es por ello me vi en la necesidad de recurrir a la ayuda de los oficiales con mucha

experiencia y conocimiento, así como en destrezas de liderato, para que guiaran y ordenaran la labor de los policías en las calles. Pero

estos cambios sustanciales en las responsabilidades y los productos de los oficiales deben ser reconocidos y por ello se plantea la siguiente

propuesta de reasignación de dos plazas existentes: dos operacionales de Policía Municipal (uno por turno). …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 531.700.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

TRANSFORMACION DE PLAZA

1 Plaza de Coordinador de Cañería a Ingeniero de Hidrantes y Optimización.

(De Coordinador de Servicios 2 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Acueductos.

Justificación:

Con oficio ATA-OF-455-2018 el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Director Acueducto Municipal remite la solicitud, para la

transformación de 1 Plaza de Coordinador de Cañería a Ingeniero de Hidrantes y Optimización, justifica en los siguientes términos “

En atención a la circular AM-C-031-2018, referente a los lineamientos y plazos correspondientes a la elaboración del Proyecto PAO-

Presupuesto, me permito remitirle para su conocimiento y análisis la justificación de requerimiento de personal para el 2018, a saber la

siguiente plaza: INGENIERO DE HIDRANTES Y OPTIMIZACIÓN HÍDRICA (Modificación de Plaza de Alejandro Arce Gonzalez,

Actualmente Coordinador de Cañería) Desde hace varios años, el Acueducto Municipal ha venido realizando una serie de esfuerzos para

mejorar la red de distribución y garantizar la continuidad del servicio de agua potable, para ello se han intervenido las líneas de

abastecimiento, estudiado e implementado planes para la sectorización de zonas de presión con el fin de delimitar y hermetizar las zona

de distribución para cada fuente de abastecimiento, por su parte en cumplimiento a la Ley de hidrantes y la normativa vinculante se formó

la cuadrilla de hidrantes para iniciar los trabajos de mantenimiento e instalación de éstos dispositivos, así ante la estructuración adecuada,

la implementación del equipo y definición de metas puntuales, esta dependencia bajo las razones expuestas considera oportuno y

necesario la creación de una plaza para un profesional que esté al frente de estos proyectos, a saber Hidrantes y Optimización del

Acueductos, así como liderar el diseño, implementación y seguimiento de éstos desde una perspectiva más técnica que solo un profesional

puede brindar, así el perfil requerido es el de un Ingeniero en Construcción o afín al cargo para ello. Por este medio le hago la solicitud

para analizar la posibilidad de la creación de dos plazas de profesional para que apoyen los proyectos del proceso de Conservación del

Recurso Hídrico del Área Técnica de Acueductos, a continuación, se detalla la descripción y justificación de las plazas solicitadas. …”

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VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

TRANSFORMACION DE PLAZA

1 plaza de Policía Municipal a Encargado Escuela Vial Infantil.

(De Agente de Seguridad a Funcionario Administrativo1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación

presupuestaria: Seguridad y Vigilancia Comunitaria.

Justificación:

Con oficio ASC-OF-239-2018 la Licenciada Giovanna Siles Pérez, en su condición de Encargada Área de seguridad comunitaria remite la

solicitud, para la transformación de 1 Plazas de Policía Municipal a Encargado Escuela Vial Infantil, justifica en los siguientes términos

“…De igual forma se propone la reasignación para la plaza de Encargado Escuela Vial Infantil Municipal, la cual funciona como un ente

adscrito a esta área con varios servicios a la comunidad. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 408.300.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

CAMBIO NOMENCLATURA:

De Promotor Accesibilidad a Promotor de la Salud: (Equivalente a la clase de Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente).

Justificación:

La licenciada Ericka Arias Monge en su condición de Encargada Área Social, plantea la solicitud para el cambio de nomenclatura de

Promotor Accesibilidad a Promotor de la Salud, justificando en los siguientes términos: “… La Misión de la Municipalidad de Cartago es

“contribuir en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”, dentro de ese planteamiento institucional se suscribe el derecho a la salud

de las personas, por esta razón se han venido generando productos y acciones en favor de la promoción de la salud de los habitantes del

cantón, como por ejemplo la Casa Municipal de la Salud y el Centro Municipal de Atención a Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo

Alzheimer y otras Demencias. Los instrumentos de política pública cantonal de mujeres, niñez y adolescencia, persona joven, persona

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adulta mayor y personas con discapacidad, todas definen la salud como uno de sus ejes transversales. De forma adicional el Artículo 4

Inciso H del Código Municipal señala la necesidad de: “Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad

de las necesidades y los intereses de la población”, es por ello que la promoción de la salud es de conveniencia para los objetivos del

Gobierno Local. En el marco nacional, en el mes de setiembre de 2016, Costa Rica suscribió un pacto para cumplir los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo número tres de esta

propuesta dicta la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En este contexto el

Gobierno Central, instituciones autónomas y las municipalidades, tienen el reto de asumir el liderazgo con visión de largo plazo e incluir

los ODS en la planificación nacional y local. El derecho a la salud, además de ser visibilizado de especial forma por los anteriores artículos

es un derecho humano, el cual justifica para los gobiernos locales procurar la mejora de la calidad de vida de los habitantes del cantón.

Esto aunado a la creación de alianzas interinstitucionales para la mejora de la salud de los habitantes del cantón, hacen conveniente para

la Municipalidad de Cartago la creación de la Oficina de Promoción de la Salud Pública. …”

VALORACION: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de

tareas y requisitos mínimos. Además, este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas

consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 655.500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los

otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual.

1 SERVICIOS

Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución

La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES incluye el contenido necesario para el pago de seguros de

riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32 %

sobre las remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres, pólizas

necesarias para el Anfiteatro Municipal y para el Centro Cívico por la Paz y las pólizas necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural,

deportivo y recreativo que se realicen.

Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios.

Servicio de aseo de

vías y sitios

públicos

Pago de servicio de energía eléctrica, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de

transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación. Se incluye una previsión

por algún eventual pago de deducibles producto de accidentes con vehículos municipales.

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Servicio de

recolección de

basuras:

Alquiler eventual de equipos, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, de llantas y otros,

seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios públicos, etc.

Caminos y calles: Seguro de vehículos y póliza de riesgos profesionales, revisión técnica y derecho de circulación,

mantenimiento y reparación de equipo de producción y de equipo de transporte, alquiler de

maquinaria y equipo.

Parques y obras de

ornato:

Pago de póliza de riesgos profesionales y para reparación de los equipos utilizados en el

mantenimiento de parques y zonas verdes

Acueductos: Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la

planta de tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de

circulación, exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de maquinaria y equipo,

servicio de cloración de agua potable, mantenimiento de instalaciones y otras obras, contratación de

sustitución e instalación de medidores, contratación de lectura de medidores y cortas de agua,

mantenimiento de tanques de captación y almacenamiento de agua potable, etc

Mercados, plazas y

ferias:

Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y

preventivo del edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita

diariamente este importante centro de comercio

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Educativos,

culturales y

deportivos

Incluye el contenido económico necesario en sus diferentes subpartidas para las actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales, organización de la Semana Cívica, 29 de octubre, etc. Considera las actividades programadas en el ANFITEATRO MUNICIPAL de Cartago. Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través del programa DEPORTIVO Y RECREATIVO Incluye los recursos para la operación de la BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL que se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago y que permite entre otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a través de nuevos medios tecnológicos. Este servicio incluye también los recursos necesarios para la operación MUSEO MUNICIPAL DE

CARTAGO

El cual está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural cuenta con un espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura cartaginesa y que conlleva al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia. Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas

de riesgos profesionales, incendio, robo y responsabilidad civil.

Servicios sociales y

complementarios:

Se incluyen las subpartidas para cubrir las necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de género, actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: capacitación para fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo a la política institucional de promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las diferentes poblaciones tales como es el caso de las personas adultas mayores, la atención de la niñez y la adolescencia con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables, mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social. Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil

(CECUDI’S)

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Estacionamientos

y terminales:

Incluye el pago de seguro de riesgos profesionales y otros seguros para los equipos asignados, utilización de otros servicios necesarios para la eficiente prestación del servicio de regularización del tránsito vehicular en el casco central, etc. Incluye la demarcación de los espacios de aparcamiento donde se instalarán los sensores en los

tramos designados, se hará mantenimiento de la demarcación existente.

Alcantarillados

sanitarios:

Incluye a través de las subcuentas los recursos para el mantenimiento de plantas de tratamiento

de aguas negras, también se incluyen recursos para las mejoras que ameriten las plantas de

tratamiento, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, seguro de riesgos

profesionales, mantenimiento de equipo de transporte y demás equipos asignados, asesorías y

estudios y pago de asesorías a la Unidad Ejecutora de los proyectos de alcantarillados, etc.

Depósito

tratamiento

basuras:

y

de

Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario.

Se incluye una partida para la eventual contratación de maquinaria para el traslado de los

desechos hasta el lugar de disposición final.

Reparaciones

menores

maquinaria

equipo:

de

y

Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales y otras necesidades

esenciales del taller mecánico

Seguridad Vial: Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en las

vías del cantón, servicio de confección de señales. Actividades de capacitación en temas de

seguridad vial que se imparten en la Escuela Vial Municipal

Seguridad y

vigilancia en la

comunidad

Se incluye para los recursos que se requieren en la adecuada prestación del servicio de vigilancia,

revisión técnica de los vehículos automotores asignados, seguro de riesgos profesionales,

actividades de capacitación necesarias para este tipo de personal, etc. Además, se incluyen los

recursos necesarios para el pago de servicios y otras necesidades para las actividades que se

desarrollan en el CENTRO CÍVICO POR LA PAZ

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Protección al medio

ambiente:

Se incluyen las subcuentas necesarias para realizar las actividades propias de protección del medio ambiente a través de los diferentes programas que se desarrollan como por ejemplo: educación ambiental, talleres, charlas, etc. Se incluyen los recursos necesarios las actividades del PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, de la

UNIDAD AMBIENTAL, de la CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, para el proyecto de BICIPUBLICARTAGO y para el CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL CUIDO ANIMAL (CMECA)

Atención de

emergencias

cantonales

Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales

emergencias sufridas por causa de la naturaleza

Por

incumplimiento de

deberes de los

propietarios de

bienes inmuebles

Pago de seguro de riesgos profesionales y otros servicios indispensables para la prestación eficiente

del servicio.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que

se brindan a la comunidad.

Aseo de vías y sitios

públicos:

Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas

grandes para recolección de las basuras de las

alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e

implementos de seguridad e higiene para los peones,

combustible, repuestos y otros para la maquinaria

asignada, así como materiales de oficina para las

labores propias de dirección y atención del servicio

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Servicio de

recolección de

basuras:

Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes

para los vehículos recolectores de basura y otros

suministros indispensables para la prestación del

servicio. Uniformes e implementos de seguridad e

higiene para el personal que labora en la recolección de

desechos sólidos

Caminos y calles: Adquisición de repuestos y llantas, combustible y

lubricantes para el equipo, piedra base, asfalto, emulsión

asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el

mantenimiento de las vías públicas del cantón, también

se pretende la adquisición de uniformes e implementos

de seguridad para el personal asignado en el servicio

Parques y obras de

ornato:

Herramientas y suministros varios para mantener en

óptimas condiciones los parques y zonas verdes a cargo

de la municipalidad; uniformes, combustibles para las

máquinas, productos agroforestales para el

embellecimiento de las zonas verdes y parques, útiles de

limpieza, etc.

Acueductos: Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos

para los vehículos y maquinaria; suministros y

accesorios de cañería, uniformes e implementos de

seguridad ocupacional, materiales e implementos para

instalación de nuevos servicios, hidrómetros e hidrantes,

etc.

Mercados, plazas y

ferias:

Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de

todo género para el mantenimiento de las instalaciones,

escobones y suministros para limpieza del mercado,

uniformes e implementos de seguridad ocupacional

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Educativos,

culturales y

deportivos

Suministros para actividades generadas a través del

ÁREA CULTURAL como lo son la realización en la

Semana Cívica y en todas las actividades educativas y

culturales que se programen; incluye las actividades

deportivas comunitarias que se desarrollaran a través del

PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO; materiales

necesarios para las actividades y manejo eficiente del ANTIFEATRO MUNICIPAL Incluye los recursos para la operación de la BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL Este servicio incluye también los recursos necesarios

para la operación MUSEO MUNICIPAL DE CARTAGO

El cual está asociado al objetivo de la administración

municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural

Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en

general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la

cultura y la naturaleza de la provincia”

Servicios sociales

complementarios:

Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y familia, psicología, equidad de género, trabajo social. Suministros para atención básica y alimentación en Centros de Atención de Personas Adultas Mayores. Suministros para la atención de la UNIDAD DE ATENCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y para la UNIDAD DE DESARROLLO DE LA PERSONA JOVEN, la UNIDAD DE LA MUJER y la CASA DE LA SALUD

Estacionamiento

Terminales:

y Materiales para demarcación de zonas amarillas y

blancas para regulación de tránsito y aparcamiento de

vehículos, suministros varios de oficina, uniformes,

implementos de seguridad, etc.

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Alcantarillados

sanitarios:

Compra de combustible, lubricantes y repuestos,

adquisición de materiales para realización de obras de

alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de

seguridad ocupacional

Reparaciones

menores de

maquinaria y

equipo:

Suministros varios y herramientas menores, uniformes

Seguridad y

vigilancia en

la comunidad

Compra de uniformes para los oficiales; combustible y

lubricantes, repuestos, herramientas, útiles de resguardo

y seguridad necesarios para la eficiente prestación del

servicio de vigilancia y seguridad en las calles del

cantón.

Protección del

medio ambiente

Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las dependencias encargadas de gestión ambiental. Se dota de recursos a través de las diferentes subpartidas de materiales y suministros para la atención de las actividades relacionadas con la CONSERVACIÓN DEL RECURSO

HÍDRICO. Se asignan los recursos necesarios para el

funcionamiento adecuado del PARQUE AMBIENTAL

MUNICIPAL RÍO LORO y del CENTRO MUNICIPAL DE

EDUCACIÓN PARA DE CUIDO ANIMAL.

Por incumplimiento

de deberes de los

propietarios de

bienes inmuebles

Incluye las subcuentas necesarias para atender las

labores que se deben realizar a través de este servicio

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3 INTERESES Y COMISIONES

Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el

proyecto de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses sobre el préstamo con el Banco Popular de y

Desarrollo Comunal quien absorbió el crédito que se tenía con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por ¢ 500.000.000,00 para la ejecución

de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos.

Se incluyen los intereses para el pago por el préstamo gestionado ante el IFAM Operación Nº 3-AS-A-1386-1113 el cual se viene recibiendo

mediante desembolsos programados. Los recursos de este crédito se destinan a financiar el proyecto:” “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y DEL ACUEDUCTO DEL CANTÓN”

El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar el impacto ambiental que se está generando sobre el sistema hídrico del

cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de aguas residuales. Lo anterior se logra mediante la construcción y operación

de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de las aguas residuales, así como la rehabilitación y optimización del sistema

existente de alcantarillado sanitario.

5 BIENES DURADEROS:

Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO

Mantenimiento de

caminos y calles

Se incluyen algunas partidas para la

adquisición de equipos de

comunicación, de oficina, equipos

diversos necesarios para la eficiente

prestación del servicio

3.000.000,00

Parques y obras de

ornato

Adquisición de capeadoras,

podadoras y sopladoras 2.000.000,00

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Acueductos Adquisición de equipos para los acueductos municipales adquisición de bombas de diferentes

capacidades, adquisición de

hidrómetros, transductores de

presión, manómetros, equipos de

cloración, equipos para estaciones

de telemetría, equipos de

comunicación, mobiliario de oficina.

Se incluye la adquisición de hidrantes

que serán colocados en sitios

estratégicos en coordinación con las

instituciones relacionadas con el

tema

208 706

302,65

Educativos,

culturales y

deportivos

Adquisición equipos para el desempeño de las funciones asignadas en cultura, deporte y recreación en las oficinas encargadas

de ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y

CULTURALES, en el ANFITEATRO

MUNICIPAL, en la

5.500.000.00

BIBLIOTECA DIGITAL y en el

MUSEO MUNICIPAL

Servicios

sociales

complementarios

Equipos necesarios para una eficiente prestación en el área de ATENCIÓN DE NIÑEZ en los

CECUDIS y en ATENCIÓN AL

ADULTO MAYOR

2.950.000,00

Seguridad vial Se requiera dotar de diferentes

equipos tanto de transporte, de

comunicación, de cómputo, etc. para

las diversas labores que se realizan

en este servicio.

88.400.000,00

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Seguridad y vigilancia en la comunidad

Adquisición de radios de

comunicación para la policía

municipal y otros equipos diversos

5.200,000.00

Protección al medio

ambiente

Se incluye el contenido económico para la adquisición de equipos necesarios para los programas que se desarrollan en el CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA

EL CUIDO ANIMAL

2.600,000.00

Por incumplimiento

de deberes de los

propietarios de

bienes inmuebles

Adquisición de moto guadaña

200.000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incluye una partida de ¢ 80.000.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento

respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación

a los niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739, este monto fue aprobado por el Concejo Municipal

mediante el artículo XI del Acta Nº 178-2018 de la sesión celebrada el día 21 de agosto de 2018. Además de una partida para ayuda a

funcionarios que pretende dar cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias

a los choferes de la institución. Incluye la subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio II-9 EDUCATIVOS,

CULTURALES Y DEPORTIVOS, con el fin de hacer efectivo los premios a otorgarse a los ganadores de los certámenes a efectuarse con

motivo de las actividades de la semana cívica y en el MUSEO MUNICIPAL. También se incluye en el servicio II-25 PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE una transferencia al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para el pago oportuno por “servicios ambientales”

8 AMORTIZACIÓN

Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo

99 del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y

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Alcantarillados para el proyecto de construcción del acueducto así como para el pago oportuno del préstamo con el Banco Popular y de

Desarrollo Comunal para la ejecución de obras para el alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos.

Se incluye la amortización del Préstamo del IFAM por la operación Nº 3-AS-A-1386-1113 que deberá empezarse a pagar a partir del

segundo semestre del 2019.

10.1.3. PROGRAMA III: INVERSIONES

Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres,

Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.

0 REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para

cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2018, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con

el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 100 del Código Municipal, se presupuesta

una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2018

En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales

correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según

corresponde.

1 SERVICIOS:

Incluye el pago del seguros que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el

artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos para alquiler de

maquinaria en los diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos, pago de servicios básicos, servicios comerciales,

actividades de capacitación según las necesidades y naturaleza de los diferentes proyectos.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS:

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Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades de los proyectos que se realizan rutinariamente y que son administrados por la Municipalidad; materiales para los proyectos de “Construcción y mejoras de aceras y

caños del cantón”, de Construcción y mejoras de puentes del cantón”, materiales necesarios para el proyecto de “Estabilización de

taludes”, de “Construcción y mejoras de Acueductos del cantón”, de Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” y de la

“Dirección Técnica y Estudios”

5 BIENES DURADEROS:

Se incluye el contenido presupuestario necesario para llevar a cabo una serie de proyectos encaminados a brindar una mejora en la calidad

de vida de los habitantes del Cantón Cartago, dichos proyectos e ubican en Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones y

Otros proyectos

Grupo 01: Edificios (Resumen de los proyectos)

PROYECTO

BIENES

DURADEROS

TOTAL

Mejoras del mercado de víveres municipal de

Cartago 108.690.551,71 108.690.551,71

Proyecto 1: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago

Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante

centro comercial que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades

de abastecimiento de comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar

las necesidades básicas de los usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las

normativas respecto a la Ley 7600 tratando de brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física.

El mercado municipal busca cubrir las necesidades espaciales de los usuarios del servicio, acordes con la legislación y la dinámica

comercial vigente permitiendo de esta manera un adecuado uso de las instalaciones en uno de los espacios urbanos más importantes y

conglomerados de la ciudad. Este espacio se encuentra íntimamente ligado con la estación del tren, la estación de autobuses hacia San

José (“Lumaca”) y la trama urbana del casco histórico central, de allí que su continuo mejoramiento resulta de gran relevancia, en la

regeneración urbana de la ciudad y por ende, de la dinámica socioeconómica de Cartago.

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Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato:

Grupo 2: Vías de comunicación terrestre (Resumen de los proyectos)

PROYECTO

REMUNERACIONES

SERVICIOS

MATERIALE

S

Y

SUMINISTRO

S

BIENES

DURADEROS

TOTAL

Unidad Técnica

de

Gestión Vial

Municipal 77.886.781,11 21.687.051,67

1.000.000,00 100.573.832,78

Rehabilitación

de la red vial

cantonal, Ley

8114 206.647.933,38 206.647.933,38

Construcción y

mejoras de

aceras y caños

del cantón 55.362.915,83 2.072.435,69 9.650.000,00 67.085.351,52

Construcción y

mejoras de

puentes del

cantón 57.308.515,75 1.592.552,61 7.350.000,00 66.251.068,36

Obras de

estabilización de

taludes 41.941.603,78 2.433.663,41 16.650.000,00 61.025.267,20

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Mantenimiento

periódico de la

red vial

cantonal, Ley

8114 497.646.595,84 497.646.595,84

Mejoramiento de

la red vial

cantonal, Ley

8114 405.897.818,00 405.897.818,00

A la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se le asignan los recursos acordados por la Junta Vial Cantonal para el funcionamiento de esta

Unidad.

El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas en

atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal mediante el

artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.

En este proyecto se realizará la Obra denominada: “Rehabilitación de la estructura de pavimento del camino cantonal C.3-01-333 Diagonal

36, distrito Dulce Nombre”

En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” incluye contenido económico para la realización de

reparaciones de aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón” y “Obras de estabilización de taludes” se realizan una serie de

trabajos en las vías de comunicación en todo el cantón, las cuales son ejecutadas y dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el

Área de Operaciones.

El proyecto “Mantenimiento periódico de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal,

acordadas en atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal

mediante el artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.

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En este proyecto se realizarán las obras denominadas: “Mantenimiento camino La Angelina C.3-01-021, distrito San Nicolás”;

Mantenimiento calle Nº 38 y Diagonal 10 C.3-01-256, distrito Guadalupe; Mantenimiento avenida Nº 7 y Diagonal Nº 11ª C.3-01-288 y

C.301-290, distrito El Carmen.

El proyecto “Mejoramiento de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas en

atención al oficio UTGV-OF-381-18 y se incorporan en el Presupuesto en atención a lo acordado por el Concejo Municipal mediante el

artículo XXII del Acta Nº 175-2018 de la sesión celebrada por el Concejo Municipal el día 07 de agosto 2018.

En este proyecto se realizarán las obras denominadas: “Mejoramiento de los sistemas de drenajes mayores (construcción de dos

alcantarillas de cuadro) y rehabilitación de los sistemas de drenaje laterales (cunetas revestidas) del camino cantonal C.3-01-005 El Rodeo,

distrito Tierra Blanca”; Mejoramiento de los sistemas de drenajes menores (cunetas laterales) y reacondicionamiento de la superficie de

ruedo del tramo vial que forma parte del camino cantonal C.3-01-145 conocido como Cuesta Blanca, distrito Quebradilla”

Grupo 5: Instalaciones (Resumen de los proyectos)

PROYECTO

REMUNERACI

O-NES

SERVICIOS

MATERIALES

Y

SUMINISTROS

BIENES

DURADEROS

TRANSFE RENCIAS CORRIEN

TES

TOTAL

Construcción y

mejoras de

acueductos del

cantón 185.180.521,63

152.614.710,2

2 2.000.000,00 654.976.514,13

994.771.745,98

Construcción y

mejoras del

alcantarillado

pluvial del cantón 76.819.504,05 4.794.290,28 26.900.000,00

108.513.794,34

Construcción y

mejoras de la red

de alcantarillado

sanitario del

cantón

1.490.744.172,2

7

1.490.744.172,27

En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, se realizan todas las mejoras y construcciones del acueducto

municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente calidad del agua

que se distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como

comerciales e industriales.

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En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” se atienden todos los asuntos relativos al

funcionamiento de la red pluvial del cantón.

En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario y acueducto del cantón” se incluyen los recursos que provienen

del crédito del IFAM lo que le está dando continuidad al financiamiento del proyecto, dirigido a optimizar el manejo de las aguas negras

de la Ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses. El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar

el impacto ambiental que se está generando sobre el sistema hídrico del cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de

aguas residuales. Lo anterior se logra mediante la construcción y operación de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de

las aguas residuales, así como la rehabilitación y optimización del sistema existente de alcantarillado sanitario.

Con la continuación de este proyecto se da atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al Alcalde

Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias

para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago.

Se le da contenido económico de la siguiente manera:

Monto del préstamo 6.193.868.315.09

Menos: Comisión 185.816.049.45

Neto 6.008.052.265.64

Ejecutado en 2016 2.122.894.831,54

Ejecutado en 2017

2.081.606.543,97

Ejecutado 2018 835.880.319,07

Sub total ejecutado 5.040.381.694,58

Diferencia a presupuestar

Se refuerza este proyecto con un monto de ¢523.073.601,21 provenientes del impuesto al cemento para la continuidad de las obras de

mejora y ampliación de la red de alcantarillado sanitario en una Etapa II: acorde a las valoraciones técnicas, incluirá la ampliación de la

red de alcantarillado sanitario hacia las zonas del Cantón que carecen de red de alcantarillado sanitario (centros urbanos de los distritos),

en especial el sector oeste de la ciudad, incluyendo si fuera necesario la Zona Industrial Oeste de Cartago, así como también las zonas

de Agua Caliente en el Distrito San Francisco en los alrededores de la primera etapa de la PTAR; siendo que fue definida el inicio de dicha

etapa con la denominada Construcción del Colector Madre Secundario Agua Caliente con una longitud de aproximadamente 2 km a de

conformidad con el acuerdo del Comité de Coordinación Acueductos y Saneamiento Ambiental en la Sesión N° 01-2018 de fecha 25 de

Junio del 2018 a las 10:00 a.m. celebrada en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de JASEC y presidida por el Gerente General de

JASEC y el Señor Alcalde Municipal.

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Grupo 6: Otros proyectos (Resumen de los proyectos)

PROYECTO

REMUNERACI

ONES

SERVICIOS MATERIALE

S Y

SUMINISTRO

S

BIENES

DURADEROS

TOTAL

Dirección

Técnica y

Estudios 354.985.045.37 29.120.437,30 2.085.000,00 386.190.482,67

Mantenimiento y

conservación de

sitios declarados

patrimonio

cultural 20.000.000,00 20.000.000,00

Mejoras y acondicionamien to de parques y zonas

recreativas en

los distritos 13.218.100,00 13.218.100,00

En Dirección Técnica y Estudios funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina

de Planificación Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de las obras y proyectos que requieren

de una planificación y dirección técnica especial.

Proyecto 2: Mantenimiento y conservación de sitios declarados patrimonio cultural

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195

Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la Municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y

cuido de los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555.

Se pretende comenzar con la reconstrucción de cuadrantes del casco histórico de la ciudad.

Proyecto 3: Mejoras y acondicionamiento de parques y zonas recreativas en los distritos

Se incluyen recursos para acondicionamiento de parques y zonas recreativas aplicando la utilidad para el desarrollo del servicio de parques

y obras de ornato.

Grupo 7: Otros fondos e inversiones

En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de terrenos identificados dentro de zonas de protección de nacientes

de agua para consumo humano y que se pretenden adquirir con los recurso provenientes de la tarifa hídrica ya que por ser el agua un

elemento de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social, se estableció un cobro a efecto de gestionar los

procedimientos necesarios mediante proyectos de reforestación, conservación, mantenimiento y adquisición de zonas de recarga acuífera

de los acueductos municipales.

Se incluye en el grupo 07 Otros fondos e inversiones la cuenta de MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO un monto de ¢ 145.000.000.00

a fin de que sea registrado en el Programa III Inversiones la utilidad para el desarrollo en el servicio de RECOLECCIÓN DE BASURAS.

11. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO

11.1. PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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196

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICAPLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOSMETA INDICADOR

PROG

RAMA

CIÓN

DE LA

FUNCIONARIO

RESPONSABL

E

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR

META

I s

em

es

tre

%

II s

em

es

tre

% I SEMESTRE II SEMESTRE

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Se

m

GERENCIA

MUNICIPAL

Coordinar los esfuerzos institucionales

orientados al cumplimiento de los objetivos

definidos en las diferentes instancias para

lograr un efectivo cumplimiento del Plan

Anual Operativo como instrumento de

ejecución de la planificación en el corto

plazo.

Operativo

1

100% de las metas del PAO

ejecutadas de manera

efectiva en el 2019

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

Metas

programadas.

0.49 49% 0.51 51% Rolando

Rodriguez

Brenes

Administración

General

117,981,930.09 116,906,930.09

GERENCIA

MUNICIPAL

Desarrollar e implementar el Sistema

Gerencial Municipal para atender las

actividades relacionadas con participación

ciudadana, transparencia, rendición de

cuentas, gestión de calidad, seguimiento,

monitoreo y evaluación institucional que

apoyan el logro efectivo de los objetivos

institucionales orientados a mejorar la

calidad de vida de los habitantes del Cantón.

Operativo

2

100% de Sistema Gerencial

Municipal (Sistema de

Gestión de Calidad y SEVRI)

implementado en el 2019

Porcentaje del

sistema

implementado /

100%

0.43 43% 0.57 57% Marcela

Quesada

Cerdas

Administración

General

13,250,000.00 9,000,000.00

GERENCIA

MUNICIPAL

Apoyar las actividades sustantivas de la

municipalidad por medio del manejo

transparente de los recursos, la prestación

de servicios, entrega de información

financiera oportuna para el logro de los

objetivos municipales orientados a mejorar

la calidad de vida de los habitantes del

Cantón.

Operativo

3

100% de cumplimiento de las

metas del área ejecutadas de

manera efectiva en el 2019.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

0.45 45% 0.55 55% Jeannette

Navarro

Jiménez

Registro de

deuda, fondos y

aportes

1,263,589,293.34 1,219,189,293.34

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar Recursos Humanos en forma

integral sistémica, efectiva y coherente de

acuerdo a la Política Institucional con un

enfoque de GpRD.

Operativo

7

100% del programa de

Recursos Humanos

implementado en el 2019.

Porcentaje

alcanzado del

programa.

0.50 50% 0.50 50% Anabelle

Silesky

Meneses

Administración

General

1,920,318,226.43 1,974,407,413.90

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar la recaudación, fiscalización y

cobro efectivo de los tributos municipales,

mediante una eficiente y oportuna pataforma

de servicios caracterizada por la excelencia

en el servicio al cliente, que permita a la

Municipalidad retornar al munícipe y el

ciudadano sus reditos con enfoque de

GpRD.

Operativo

6

100% de cumplimiento de las

metas del área ejecutadas de

manera efectiva en el 2019.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

0.49 49% 0.51 51% Alejandro

Montero Víquez

Administración

General

60,135,000.00 101,610,000.00

GERENCIA

MUNICIPAL

Integrar y coordinar los servicios

informáticos demandados por los usuarios

en la atención de los diferentes procesos;

separando y asignando recursos para la

operacionalización de políticas relacionadas

con la administración y dearrollo de los

sistemas de información, las redes, y el

mantenimiento de infraestructura y equipo,

para garantizar de manera efectiva la

continuidad de las operaciones de la

Municipalidad.

Operativo

4

100% de implementación del

Plan y modelo de

Arquitectura e Infraestructura

TICS para lograr la

renovación y la

modernización de la

plataforma tecnológica

institucional en el 2019.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

0.32 32% 0.68 68% Eduardo

Jiménez

González

Administración

General

250,935,000.00 259,750,000.00

2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: Acciones Administrativas

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197

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar de manera efectiva la prestación del

servicio de cultura y comunicación de la

Institución, con la finalidad de fortalecer los

procesos sustantivos de información,

rendición de cuentas, transparencia y

gobierno abierto.

Operativo 12 100% de las metas del Área

de Cultura y Comunicaciones

ejecutadas de manera

efectiva en el 2019.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

0.58 58% 0.42 42% Dayanara

Cañas Rivas

Administración

General

18,400,000.00 12,400,000.00

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar de manera efectiva la prestación de

los servicios sociales de la Institución y con

ello la aplicación de las políticas públicas

inclusivas, fortalecienfo la participación

ciudadana.

Operativo

13

100% de cumplimiento de las

metas del área ejecutadas de

manera efectiva en el 2019.

Porcentaje de

cumplimiento

de las metas /

100%.

0.46 46% 0.54 54% Erika Arias Administración

General

1,075,000.00 775,000.00

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar de manera efectiva la prestación del

servicio de seguridad y vigilancia para el

resguardo de los bienes municipales.

Operativo

14

100% del Plan de Seguridad

dirigido a la protección de los

activos patrimoniales de la

Municipalidad ejecutado en el

2019.

Porcentaje de

avance del

Plan.

0.50 50% 0.50 50% Giovanna Siles

Pérez

Administración

General

26,140,000.00 7,320,000.00

GERENCIA

MUNICIPAL

Ejecutar el Plan Anual de Trabajo de

Auditoria Interna atinente al año 2016, de

conformidad con la metodología de

valoración de riesgos, con total

independencia funcional y de criterio

respecto a la Administración Activa y en

concordancia a los recursos presupuestarios

asignados para el cumplimiento de dicha

gestión.

Operativo

5

100% del Plan de trabajo de

Auditoría Interna ejecutado en

el 2019.

Plan

programado /

Plan ejecutado.

0.50 50% 0.50 50% Alfredo Araya

Leandro

Auditoría Interna 82,927,922.92 86,007,512.70

0.00 0% 0.00 0%

SUBTOTALES 4.7 5.3 3,754,752,372.78 3,787,366,150.03

TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

10 Metas formuladas para el programa

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198

11.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIO

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199

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2019 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ESTRATÉGICA PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

MOVIMI

ENTO

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO RESPONSABL

E SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR

META

%

% % de

la

meta a

alcanz

ar

I

SEMESTRE II

SEMESTRE AREA

ESTRATÉGICA

Código No. Descripción INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.01. Implementar el

plan de embellecimiento,

Aseo yornato de las vías

y sitios públicos del casco

central del cantón que se

integre al tema

ambiental.

Operativo 1 Implementar el plan de

embellecimiento, Aseo

y ornato de las vías y

sitios públicos del casco

central del cantón que

se integre al tema

ambiental.

008-01.2.02.01.01 100% de cobertura del

servicio definido en el plan de limpieza de vías en el 2019

50 50% 50 50% 100% Jorge Vargas Quirós

01 Aseo de vías y

sitios públicos. 248,706,468.81 232,729,607.07

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.02. Definir e

implementar el Plan de

recolección residuos

sólidos de los once

distritos del Cantón para

que en forma continua y

eficiente se potencialice

el servicio y se integre al

tema ambiental.

Operativo 2 Total de toneladas

recolectadas según porcentaje estimado

para la generación de

residuos a nivel

cantonal para el 2019.

008-02.2.02.02.01 100 % de toneladas

recolectadas.

0.5 50% 0.5 50% 100% Silvio Marin 02 Recolección basura

de 621,340,700.65 508,580,239.35

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.77 Implementar la

Recolección de desechos valorizables

Operativo 3 Total de kilogramos de

valorizables por

tonelada de residuos

recolectados I etapa del

Plan para 2019.

008-02.2.02.77.02 10% del total de los

residuos solidos recolectados y valorizado

50 50% 50 50% 100% Silvio Marin 02 Recolección basura

de 4,875,000.00 3,700,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.03. Dotar de una

infraestructura vial

óptima que garantice la

funcionabilidad

capacidad del flujo

vehicular de la Red Vial Cantonal.

y Operativo 4 27 kilómetros de

conservación vial de la

red vial cantonal con

superficie de ruedo no

pavimentada.

008-03.2.02.03.01

kilómetros programados/kilómetro

s atendidos (27)

12 44% 15 56% 100% Dennis Aparicio

Rivera 03 Mantenimiento caminos y

calles

de 51,320,000.00 27,100,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.03. Dotar de una

infraestructura vial

óptima que garantice la

funcionabilidad

capacidad del flujo

vehicular de la Red Vial Cantonal.

y Operativo 5 35 kilómetros de

conservación vial de la

Red Vial Cantonal con

superficie pavimentada

008-03.2.02.03.02

Kilómetros programados/kilómetro

s atendidos (35)

17 49% 18 51% 100% Dennis Aparicio

Rivera 03 Mantenimiento caminos y

calles

de 384,328,926.37 372,947,152.25

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200

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y

AMBIENTE

2.02.03. Dotar de una

infraestructura vial

óptima que garantice la

funcionabilidad

capacidad del flujo

vehicular de la Red Vial Cantonal.

y Operativo 6 Proyecto para el

mantenimiento de la

estructura de seguridad

vial existente

(señalización horizontal

yvertical) de la red vial

cantonal.

008-03.2.02.03.03

proyecto

formulado/proyecto

adjudicado

0.5 50% 0.5 50% 100% Dennis Aparicio

Rivera 03 Mantenimiento d

e caminos y calles

0.00 5,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.03. Dotar de una infraestructura vial

óptima que garantice la funcionabilidad y

capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal.

Operativo 7 Proyecto para el mantenimiento

rutinario de la ciclovía urbana del

casco central de Cartago, con el fin de

garantizar una estructura optima para

la movilidad y el trasporte alternativo.

008-03.2.02.03.04

Proyecto

formulado/proyecto

adjudicado

0.5 50% 0.5 50% 100% Dennis

Rivera Aparicio 03 Mantenimiento

caminos y calles de 5,000,000.00 0.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.04. Diseño e implementación del

Plan de Embellecimiento, Aseo y Ornato

de sitios públicos del Casco Central del

Cantón, para que en forma continua y

eficiente se potencialice e integre el tema

ambiental

Operativo 8 Atención a 9 plazas y/o parques (Plaza

Mayor, Plaza Independencia, Jesús

Jiménez, La Estación Central, Estación Los ángeles, Maria Auxiliadora, Las Ruinas, Plazoleta la Berrera, Parque intergeneracional)

008-04.2.02.04.01 Parques Atendidos

0.5 50% 0.5 50% 100% Oscar Valverde

López 05 Parques y obras ornato

de 52,538,138.78 53,206,661.22

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 9 Operación de la Planta Potabilizadora

los 365 días del año, bajo los

estándares de calidad, continuidad y

seguridad en el 2019.

010-01.2.02.06.01 365 Días Operando la

Planta Potabilizadora

para el suministro de

agua potable.

182.50 50% 182.50 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos

168,786,968.98 139,786,968.98

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 10 Mantenimiento a las Líneas de

Conducción y tanques de

almacenamiento bajo estándares de

calidad, oportunidad, continuidad y

seguridad, en 2019.

010-01.2.02.06.02 3

Mantenimientos en las

Líneas de Conducción y 20 de Tanques realizados

6 26% 17 74% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos

18,000,000.00 35,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 11 Nacientes operando y abasteciendo a

la comunidad, en forma efectiva bajo

estándares de calidad, oportunidad,

continuidad y seguridad, en 2019.

010-01.2.02.06.03

144 Mantenimientos

en las nacientes Realizados.

72 50% 72 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos

105,975,000.00 23,975,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 12 10 Mantenimientos de Pozos y 156

mantenimientos preventivos y

correctivos del equipo hidráulico y

electromecánico, definido en forma

efectiva bajo estándares de calidad,

oportunidad, continuidad y seguridad,

en 2019.

010-01.2.02.06.04 10 mantenimientos de Pozos y 156

mantenimientos en el Equipo Hidráulico y Electromecánico

realizados

83 50% 83 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos

8,722,527.60 37,977,550.40

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 13 600 Mantenimientos (preventivo y/o

correctivo) del equipo de Telemetría,

definido en forma efectiva durante el

2019.

010-01.2.02.06.05 600 Mantenimientos al Equipo de Telemetría Realizados

300 46% 350 54% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos

30,000,000.00 15,500,000.00

Page 201: ÍNDICE - Cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ... pao-presupuesto 2019 por programa .....151 10.1. plan anaul operativo –presupuesto

201

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad,

continuidad, oportunidad y seguridad del

acueducto en los estándares de

potabilidad nacionales e internacionales

para soportar la demanda del ciudadano,

potencializando el desarrollo socio-

económico del Cantón en forma integral

con el tema Ambiental.

Operativo 14 Reparación de fugas en la calle.

Atender el 100 % de las ordenes de

trabajo confeccionadas en el 2019. 010-01.2.02.06.06 Reparaciones en Fugas de calle Atendidas.

0.5 50% 0.5 50% 100% Julio Urbina Rojas

06 Acueductos 38,200,000.00 42,500,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 15 Sustitución y Reparación de fugas en

hidrómetros. Atender el 100 % de las

ordenes de trabajo confeccionadas en

el 2019.

010-01.2.02.06.07 Reparaciones de

Fugas en Hidrómetros

Atendidas.

0.5 50% 0.5 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos 25,500,000.00 20,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 16 Instalación de Hidrómetros en servicios

nuevos. Atender el 100 % de las

ordenes de instalación tramitadas en el

2019.

010-01.2.02.06.08 Instalaciones de

nuevos servicios de

agua potable Realizadas

0.5 50% 0.5 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos 19,000,000.00 74,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la

Operativo 17 Programa de Proyección a la

Comunidad, fuerzas vivas e Instituciones del Cantón Central de

Cartago, para informar y sensibilizar sobre el sistema, funcionamiento y operación del servicio de Agua

010-01.2.02.06.10 44 Talleres de

Información y sensibilización

20 45% 24 55% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos 1,000,000.00 1,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 18 Programa de cumplimiento operativo y

administrativo en atención a la ley 8220

para el año 2019. 010-01.2.02.06.09 Programa Operativo y

Administrativo en

ejecución.

0.5 50% 0.5 50% 100% Julio

Rojas Urbina 06 Acueductos 571,463,784.30 569,785,053.76

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 19 Programa de Reforestación y donación

de árboles en zonas protección de

nacientes que abastecen de agua

potable al cantón por medio de la

siembra de árboles y la siembra de

plantas ornamentales para el

embellecimiento y protección de áreas

verdes municipales durante el 2019.

010-04.2.02.06.01 cantidad de árboles

sembrados/ 1500

árboles y cantidad de plantas

sembradas/1000

plantas

500 20% 2000 80% 100% Julio

Rojas Urbina 25 Protección del medio

ambiente 1,350,000.00 900,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 20 Programa de reducción de

contaminantes en las nacientes y cuerpos de agua con la

implementación de campañas de

recolección de envases de

agroquímicos con triple lavado en el

cantón durante el 2019.

010-04.2.02.06.02 campañas realizadas/4

campañas 2 33% 4 67% 100% Julio

Rojas Urbina 25 Protección del medio

ambiente 520,000.00 320,000.00

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202

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 21 Actividad de divulgación de las

acciones en pro de la conservación del

recurso hídrico del cantón durante el

2019.

010-04.2.02.06.03

Actividad

realizad

a/1 actividad

0 0% 1 100% 100% Julio

Rojas Urbina 25 Protección del medio

ambiente 0.00 700,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 22 Programa de Pago por Servicios

Ambientales en las micro-cuencas de

las nacientes de uso municipal por

medio de la incorporación de hectáreas

para protección durante el 2019.

010-05.2.02.06.01

hectáreas incorporadas a pago

por servicios

ambientales/200.000m 2 (20 hectáreas)

0 0% 20 100% 100% Julio

Rojas Urbina 25 Protección del medio

ambiente 17,660,000.00 16,905,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón

Operativo 31 Mantenimiento de los Hidrantes

existentes en la red del Acueducto Municipal de Cartago en el año 2019.

010-06.2.02.06.02 % de Mantenimiento de la

red de Hidrantes 50 50% 50 50% 100% Julio Urbina

Rojas 06 Acueductos

16,017,813.29 59,402,086.71

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE en forma integral con el tema Ambiental. 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 32 Realizar el 100% de Control de

Evidencias recopiladas de los Servicios Municipales, realizadas en el

año 2019.

010-06.2.02.06.03 Equipamiento de la Unidad de hidrantes

50 50% 50 50% 100% Julio Urbina Rojas

06 Acueductos

0.00 56,637,500.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 33 Realizar el 100% de Control de

Evidencias recopiladas de los Servicios Municipales, realizadas en el

año 2019.

010-07.2.02.06.01 100% de Evidencias Validadas

0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /

GIS 06 Acueductos

58,500,000.00 58,500,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando

Operativo 34 100% de Medición de Hidrómetros del

Servicio de Agua Medida en base a las

cuentas activas del Acueducto Municipal realizados en el año 2019.

010-07.2.02.06.02 100% de cuentas leídas

50 50% 50 50% 100% Erick Vazquez /

GIS 06 Acueductos

40,150,000.00 40,150,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE el desarrollo socio-económico del Cantón

2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 35 100% Cortas y Reconexiones de las

Cuentas del Servicio de Agua Potable

Municipal realizados en el año 2019. 010-07.2.02.06.04 100% de Cortas realizadas Reconexiones

y 0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /

GIS 06 Acueductos

36,750,000.00 17,750,000.00

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203

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.06. Gestionar en forma efectiva el

servicio de agua potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad del acueducto en

los estándares de potabilidad nacionales e

internacionales para soportar la demanda

del ciudadano, potencializando el

desarrollo socio-económico del Cantón en

forma integral con el tema Ambiental.

Operativo 36 100% Instalaciones de nuevos

hidrómetros, Corrección de Anomalías

y cambios de Medidores en los

Servicios municipales realizados en el

año 2019.

010-07.2.02.06.03 100% de Hidrómetros Cambiados Instalados Corregidos.

los e

y

0.5 50% 0.5 50% 100% Erick Vazquez /

GIS 06 Acueductos

67,994,325.00 283,309,925.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.01.07 Brindar servicios de calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante

la administración y control efectiva.

Operativo 37 Administración y conservación

estructural del Mercado Municipal,

para prevalecer su estado patrimonial

durante el año 2019.

011-01.2.01.07.01

Plan de administración

y mantenimiento de la

infraestructura en 2019.

0.5 50% 0.5 50% 100% Gullermo Rodríguez Hernández

07 Mercados, ferias

plazas y 120,009,383.01 124,600,065.28

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.01.07 Brindar servicios de calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante

la administración y control efectiva.

Operativo 38 Salvaguardar, proteger, y dar el

adecuado uso y mantenimiento de los

activos que están registrados bajo la

responsabilidad del Departamento de

la Administración del Mercado.

011-01.2.01.07.02 Control del

100%

activos propiedad del

mercado 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Gullermo Rodríguez Hernández

07 Mercados, plazas y ferias

6,675,000.00 10,375,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.12. Propiciar que la Institución cumpla

con los programas civicos, protocolarios, diplomáticos,conmemorativos, educativos,

culturales, deportivos

y recreativos que le corresponden, como

gobierno local del Cantón

Operativo 39 100% de las actividades Educativos,

protocolarios, cívicas, recreativos,

culturales y deportivos, planificadas y

coordinadas efectivamente, durante el

año 2019.

012-01.2.03.12.01 Porcentaje de actividades planificadas y coordinadas

0.5 50% 0.5 50% 100% Marisol

Hernandez 09 Educativos, culturales

y deportivos 114,209,997.15 150,520,256.34

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.16 Generar actividades artísticas y

culturales implementadas desde el

Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades

de la comunidad

Operativo 40 Realizar 50 actividades culturales en

Anfiteatro Municipal, MODALIDAD

GRATUITA para el disfrute de

espectadores locales, nacionales y

foráneos, integración de la comunidad

con el arte e impulso de comunidad

artística en 2019.

012-02.2.03.16.01 50

actividades culturales

gratuitas. 20 40% 30 60% 100% Mabel Salazar

Bolaños 09 Educativos, culturales

y deportivos 18,419,724.50 6,672,324.50

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.16 Generar actividades artísticas y

culturales implementadas desde el

Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades

de la comunidad

Operativo 41 Realizar 10 actividades culturales

escénicas a través del programa

ANFITEATRO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD, a efectos de ampliar la

cobertura de actividades hacia los

distritos del Cantón en 2019.

012-02.2.03.16.02 Cantidad de

actividades culturales

del programa ANFITEATRO MUNICIPAL EN

LA

COMUNIDAD.

3 30% 7 70% 100% Mabel Salazar Bolaños

09 Educativos, culturales

y deportivos 1,200,000.00 600,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.16 Generar actividades artísticas y

culturales implementadas desde el

Anfiteatro Municipal de Cartago, potencializando el talento y oportunidades

de la comunidad

Operativo 42 Realizar 3 actividades autorizadas en la

modalidad de PAGO POR USO

TEMPORAL del Anfiteatro Municipal en

2019.

012-02.2.03.16.03 Cantidad de

actividades pago por

uso.

1 33% 2 67% 100% Mabel Salazar Bolaños

09 Educativos, culturales

y deportivos

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.17. Sensibilizar a los clientes internos

(funcionarios municipales) en cuanto a las

actividades que se realizan en Anfiteatro

Municipal y en comunidades.

Operativo 43 Realizar 12 acciones informativas

digitales virtuales, con información al

cliente interno, sobre actividades y

agendas referentes a los programas de

Anfiteatro Municipal en 2019.

012-02.2.03.17.04 12

espacios de información

virtual/digital al cliente

interno..

6 50% 6 50% 100% Mabel Salazar Bolaños

09 Educativos, culturales

y deportivos

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.82 Promover diversas actividades

complementarias deportivas y recreativas

en el Cantón, para mejorar la integración de

toda la ciudadanía en pro de la mejora de

su calidad de vida y salud en general.

Operativo 44 Realizar actividades deportivas y

recreativas para los funcionarios

municipales, para crear conciencia

sobre la importancia de realizar

actividad física,mejorar su calidad de

vida y su desempeño laboral.

012-03.2.03.82.06 6 actividades realizadas

6 100% 0 0% 100% Bernal

Mullins Campbell 09 Educativos, culturales

y deportivos 200,000.00 50,000.00

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204

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.18 "Desarrollar actividades deportivas

y recreativas para toda la población del

Cantón Central de Cartago ( jóvenes,

adultos, ) para hacer conciencia sobre la

importancia de realizar actividad deportiva

para mejorar la convivencia familiar,

fortalecer valores, prevenir problemas de

salud (circulatorios, cardiovasculares)

sociales como la drogadicción.

Operativo 45 Realizar 24 actividades recreativas y

deportivas con colegios y escuelas,

CECUDIS, Centro de adulto mayor,

comités de deportes, asociación de

desarrollo integral, y al público en

general para el 2019.

012-03.2.03.18.01 24 Actividades desarrolladas

14 58% 10 42% 100% Bernal

Mullins Campbell 09 Educativos, culturales

y deportivos 9,104,925.00 4,339,991.67

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.20 Dotar a las organizaciones

deportivas, colegios , escuelas, de

implementos deportivos para mejorar la

participación deportiva en campeonatos

nacionales e internacionales y así lograr

crear una participación digna para el

disfrute de la población. Además con la

entrega de implementos deportivos se

incentiva a los miembros de las

Operativo 46 8 donaciones de implementos

deportivos y uniformes deportivos en el

2019. 012-03.2.03.20.02 Unidades donadas

0 0% 8 100% 100% Bernal

Mullins Campbell 09 Educativos, culturales

y deportivos 0.00 200,000.00

comunidades a compartir en familia y

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.83 Implementar bases de datos y

talleres de acceso a la alfabetización

informacional para la reducción de la

brecha digital según los medios disponibles

en la Biblioteca Digital de la Municipalidad

de Cartago.

Operativo 47 Implementar cursos y talleres que

brinden acceso a las tecnologías de

información a los ciudadanos del

Cantón

012-07.2.03.83.01

Cantidad de talleres y

cursos implementados en la Biblioteca Digital

60 50% 60 50% 100% Andrés

Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales

y deportivos 14,439,656.68 11,145,939.64

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.84 Implementar un programa

sostenible de Alfabetización digital

alrededor de cada uno de los distritos.

Operativo 48 Implementar cursos y talleres que

brinden acceso a las tecnologías de información a los ciudadanos del Cantón alrededor de los distritos

012-07.2.03.84.02

Cantidad de talleres y

cursos implementados

en los CECI ubicados

en los distritos.

60 50% 60 50% 100% Andrés

Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales

y deportivos 475,000.00 475,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.85 Administrar y Gestionar de forma

efectiva el desarrollo y proyección de las

actividades que generan la Biblioteca Digital Municipal

Operativo 49 Promocionar mediante la utilización de

diferentes medios de comunicación

eficiente, las actividades, cursos y

matricula, que promueva la Biblioteca Digital.

012-07.2.03.85.03 100% de las actividades

de la Biblioteca

promocionadas

50 50% 50 50% 100% Andrés

Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales

y deportivos 125,000.00 125,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.86 Apoyar al sistema educativo y

padres de familia del cantón en la

enseñanza de los educandos.

Operativo 50 Realizar visitas a 40 Centros

Educativos alrededor del Cantón con el

fin de ser un apoyo para el Sistema Educativo.

012-07.2.03.86.04 Cantidad de Centros educativos visitados

20 50% 20 50% 100% Andrés

Abarca Carvajal 09 Educativos, culturales

y deportivos

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.08. Diseñar y Ejecutar el Plan de

Acción para la Política Pública Cantonal de

Desarrollo de la Persona Joven de Cartago.

Operativo 51 Ocho actividades de coordinación del

Consejo Cantonal de Juventud de Cartago

013-18.2.03.08.02 Ocho actividades participativas

4 50% 4 50% 100% Kenneth

Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y

complementarios. 150,000.00 150,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.09. Fortalecer la participación y el

liderazgo democrático, cultural, artístico y

empresarial de las personas jóvenes del

Cantón Central de Cartago.

Operativo 52 Actividades participativas de

promulgación de los derechos de las

personas jóvenes. 013-18.2.03.09.01 Cuatro cursos según

los intereses de la

Política Pública

Cantonal de la Persona Joven

2 50% 2 50% 100% Kenneth

Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.10. Promocionar el desarrollo

cantonal mediante el Enfoque de

Juventudes y con la apropiación de la

Convención Iberoamericana de Derechos

de las Personas Jóvenes.

Operativo 53 Una actividad masiva de promoción de

los derechos de las personas jóvenes. 013-18.2.03.10.03 Celebración del Día

Internacional de la Juventud

0 0% 1 100% 100% Kenneth

Brenes Carpio 10 Servicios Sociales y

complementarios.

Page 205: ÍNDICE - Cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ... pao-presupuesto 2019 por programa .....151 10.1. plan anaul operativo –presupuesto

205

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 54 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Atardecer según

subsidios del IMAS en 2019 013-03.2.03.21.01 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Atardecer según subsidios del

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 34,200,000.00 34,200,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 55 Porcentaje de

atención de

asistentes a

CECUDI

Manuel Jesús según subsidios del IM 2019

niños

de AS en

013-05.2.03.21.02 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Manuel de

Jesús según subsidios

del IMAS en 2019.

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 68,400,000.00 68,400,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 56 Porcentaje de atención de

asistentes a CECUDI Oriente

subsidios del IMAS en 2019 niños

según 013-06.2.03.21.03 100% de atención de

niños asistentes a CECUDI Oriente según

subsidios del IMAS en

2019.

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 46,374,000.00 46,374,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 57 Porcentaje de atención de

asistentes a CECUDI Corralillo

subsidios del IMAS en 2019 niños

según 013-07.2.03.21.04 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Corralillo

según subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 58 Porcentaje de atención de niños asistentes a CECUDI Fátima según subsidios del IMAS en 2019

013-08.2.03.21.05 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Fátima según

subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 56,592,000.00 56,592,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 59 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Dulce Nombre según subsidios del IMAS en 2019

013-09.2.03.21.06 100% de atención de

niños asistentes a CECUDI Dulce Nombre

según subsidios del

IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 60 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Guadalupe según subsidios del IMAS en 2019

013-10.2.03.21.07 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Guadalupe

según subsidios del

IMAS en 2019.

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 61 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Llano Grande según subsidios del IMAS en 2019

013-11.2.03.21.08 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Llano Grande

según subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 50,304,000.00 50,304,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 62 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Quebradilla según subsidios del IMAS en 2019

013-12.2.03.21.09 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Quebradilla

según subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 58,950,000.00 58,950,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 63 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI El Carmen según subsidios del IMAS en 2019

013-13.2.03.21.10 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI El Carmen

según subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 78,600,000.00 78,600,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 64 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI Tierra Blanca

según subsidios del IMAS en 2019 013-14.2.03.21.11 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI Tierra Blanca

según subsidios del

IMAS en 2019.

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 76,242,000.00 76,242,000.00

Page 206: ÍNDICE - Cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ... pao-presupuesto 2019 por programa .....151 10.1. plan anaul operativo –presupuesto

206

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 65 Porcentaje de atención de niños

asistentes a CECUDI San Nicolás según subsidios del IMAS en 2019

013-15.2.03.21.12 100% de atención de

niños asistentes a

CECUDI San Nicolás

según subsidios del IMAS en 2019

0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios. 78,600,000.00 78,600,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.21 Asegurar la funcionalidad regular

de los CECUDIS habilitados para brindar

atención integral a los niños asistentes.

Operativo 66 Revisiones sobre la operacionalidad y el uso de los recursos de los

beneficiarios de forma correcta según

el contrato-cartel.

013-24.2.03.21.04 Supervisiones y

fiscalización de la

operacionalidad.

50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.23. Iniciar la elaboración de un

diagnóstico que permita identificar la

población adulta mayor, para desarrollar un

plan de atención integral y la integración

social de esta población, en coordinación

con entidades públicas y privadas.

Operativo 67 Implementación del Plan de Atención

Integral para las personas adultas

mayores que asisten a los Centros Diurnos Municipales

013-16.2.03.23.01 Porcentaje de

implementación del Plan de Atención Integral

0.25 25% 0.75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 26,161,458.41 26,161,458.40

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.24.Creación del programa de

sensibilización familiar e intergeneracional

hacia la persona adulta mayor

Operativo 68 Realizar un programa de

sensibilización en el trato a la persona

adulta mayor dirigida a la comunidad:

cuidadores de personas Adultas

Mayores, niños de escuela y colegio,

etc.

013-16.2.03.24.02 Programa de sensibilización

ejecutado

25 25% 75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 0.00 250,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.24.Creación del programa de

sensibilización familiar e intergeneracional

hacia la persona adulta mayor

Operativo 69 Sensibilización enel trato a la persona

adulta mayor dirigida choferes del

Cantón. 013-16.2.03.24.03

3

choferes sensibilizados en el trato a la persona adulta mayor

1 33% 2 67% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.25. Iniciar proceso de coordinación

para sistematizar integralmente las

actividades recreativas, culturales y

deportivas en beneficio de las Personas

Adultas Mayores.

Operativo 70 Realizar coordinaciones

interdepartamentales para las

actividades recreativas, culturales y

deportivas en beneficio de las Personas Adultas Mayores.

013-16.2.03.25.04 2

coordinaciones

realizadas 1 50% 1 50% 100% Verónica

Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 500,000.00 500,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.26. Coordinar actividades culturales,

deportivas y recreativas para lograr la

integración y ampliar la participación de las

personas adultas mayores.

Operativo 71 Participación de personas adultas

mayores en actividades recreativas,

educativas y de esparcimiento. 013-16.2.03.26.05 Participación de 3

centros diurnos realizada

1 33% 2 67% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 100,000.00 150,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.26. Coordinar actividades culturales,

deportivas y recreativas para lograr la

integración y ampliar la participación de las

personas adultas mayores.

Operativo 72 Participación de personas adultas

mayores en celebraciones o actividades

conmemorativas. 013-16.2.03.26.06

2

celebraciones o

actividades

conmemorativas

1 50% 1 50% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 1,715,000.00 550,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.27. Asegurar la funcionalidad regular

de los Centros de atención de Adulto mayor habilitados para el 2016

Operativo 73 Centros Diurnos en óptimas

condiciones para atender y brindar

seguridad a las personas beneficiarias

del servicio de Red de Cuido de la

Persona Adulta Mayor.

013-16.2.03.27.07 100% de los Centros

Diurnos en optimas condiciones para su funcionamiento

0.25 25% 0.75 75% 100% Verónica Hernández Zúñiga

10 Servicios Sociales y

complementarios. 5,350,000.00 5,850,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.29. Otorgar subsidio a estudiantes de escasos recursos en los diferentes distritos

del Cantón para favorecer sus condiciones

en la realización de sus estudios, de

acuerdo con lo establecido en el Código

Municipal, en el artículo No. 62.

Operativo 74 100% del Programa de Becas

Municipales Gestionadas durante el

2019 013-04.2.03.29.01 Porcentaje del

cumplimiento del Programa de Becas Municipales

0.5 50% 0.5 50% 100% Guisella

Z

úñiga Hernández 10 Servicios Sociales y

complementarios. 40,000,000.00 40,000,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.30. Brindar herramientas de formación

humana, educativa y productiva a familias

en condición de pobreza que son

beneficiarias del Programa de Red de Cuido Infantil

Operativo 75 Realización de cuatro procesos

socioeducativos de formación humana

con el total de las madres de niños y

niñas que asisten a cuatro de los

CECUDI existentes, durante el segundo

y tercer trimestre del año 2019.

013-17.2.03.30.01 Cantidad de talleres

2 50% 2 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y

complementarios. 100,000.00 50,000.00

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207

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.31. Establecer un programa de

atención interinstitucional para las personas

menores de edad en vulnerabilidad y riesgo social, y sus familias,

según diagnóstico del año 2014 y la Política

Local de Niñez y Adolescencia

Operativo 76 Ejecución de cuatro acciones

formativas en derechos humanos de la

niñez y la adolescencia dirigidas a

personas menores de edad, articuladas

de manera interinstitucional, durante los

cuatro trimestres.

013-17.2.03.31.02 Cantidad de acciones

formativas 2 50% 2 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y

complementarios. 50,000.00 50,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.31. Establecer un programa de

atención interinstitucional para las personas

menores de edad en vulnerabilidad y riesgo social, y sus familias,

según diagnóstico del año 2014 y la Política

Local de Niñez y Adolescencia

Operativo 77 Una actividad anual preventiva en el

tercer trimestre del año 2019 que

promueva el conocimiento de los

derechos de los niños y niñas, y que

fortalezca el vínculo con la familia.

013-17.2.03.31.03 Actividad ejecutada

0 0% 1 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y

complementarios. 0.00 50,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.80 Contribuir con el Programa de Red

de Cuido de la Persona Adulta Mayor, tanto

en la Red Local de Cartago como en la Red

Municipal, en las valoraciones

socioeconómicas iniciales para ser parte de

las redes, así como en el

Operativo 78 Realizar los estudios socioeconómicos

y diagnósticos comunales de los

benefeciarios de los programas de

Sociales de la Municipalidad de Cartago, de acuerdo

con las legislaciones, reglamentos y

013-22.2.03.80.01

100% de los estudios y

diagnósticos

necesarios, realizados.

50 50% 50 50% 100% Ericka Arias Mora

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.76 Brindar seguridad a los niños que

acuden a los CECUDI a través del

mantenimiento adecuado de los edificios

municipales que albergan estos centros.

79 Total de edificios que albergan los

CECUDI en óptimas condiciones de

infraestructura para brindar seguridad a

los niños y niñas benficiarias del

servicio de cuido y educación.

013-24.2.03.76.01

Porcentaje de edificios

en óptimas condiciones

50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón

10 Servicios Sociales y

complementarios. 5,145,000.00 1,800,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.77 Garantizar el desarrollo de las

actividades diarias de los CECUDI a través

de la dotación de electrodomésticos y menaje diverso

Operativo 80 Total de los CECUDI cuenta con

electrodomésticos, menaje, equipo y

mobiliario de oficina, equipos y

programas de cómputo, maquinaria y

equipo diverso, en óptimas condiciones para garantizar el

013-24.2.03.77.02

Porcentaje de CECUDI

con electrodomésticos y

menaje en óptimas condiciones

50 50% 50 50% 100% Karla Monge Chacón

10 Servicios Sociales y

complementarios. 2,000,000.00 2,000,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.80 Contribuir con el Programa de Red

de Cuido de la Persona Adulta Mayor, tanto

en la Red Local de Cartago como en la Red

Municipal, en las valoraciones

socioeconómicas iniciales para ser parte de

las redes, así como en el

Operativo 81 Dar seguimiento, asistencia y soporte

por medio de reuniones con diferentes

instituciones a las comisiones

interinstitucionales (Salud Mental,

Persona Joven, Violencia Doméstica)

en beneficio de mejorar los servicios

013-22.2.03.80.02 Seguimiento a

comisiones interinstitucionales

6 50% 6 50% 100% Ericka Arias Mora

10 Servicios Sociales y

complementarios. 100,000.00 100,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.31. Establecer un programa de

atención interinstitucional para las personas

menores de edad en vulnerabilidad y riesgo

social, y sus familias, según diagnóstico del

año 2014 y la Política Local de Niñez y

Adolescencia

Operativo 82 Realización de una actividad Navidad

es Para Todos,dirigida a niñas yniños

en situación de pobreza del Cantón. 013-17.2.03.31.04 Actividad realizada

0 0% 1 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y

complementarios. 0.00 12,000,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.81 Brindar atención integral y

articulada con instituciones y

organizaciones, a personas adultas en

situación de calle del Cantón Central de

Cartago.

Operativo 83 Realizar un programa integral y

articulado para la atención de las

personas en situación de calle del Cantón Central de Cartago.

013-17.2.03.81.05 Porcentaje

planificación

programación

de y

50 50% 50 50% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.36. Continuar

sistematizar la

conocimiento de

emprendedurismo,

desarrollar las com

de sensibilización y

de la MDC.

con el proceso para

información y el los

programas de con el fin

de petencias y

programas

culturización en RSE

Operativo 84 Sistematización de indicadores

cuantitativos y cualitativos para

obtener un perfil de las mujeres

usuarias,medición de satisfacción,

cambios de sensación y comprensión

de las personas de los cursos de

emprendedurismo para medir impacto.

013-21.2.03.36.07

sistematizaciones

cualitativas y cuantitativas sobre

cursos

emprendedurismo.

3 3

los

de

2 33% 4 67% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.36. Continuar con el proceso para

sistematizar la información y el

conocimiento de los programas de

emprendedurismo, con el fin de desarrollar

las competencias y programas de

sensibilización y culturización en RSE de la

MDC.

Operativo 85 Sistematización de indicadores

cualitativos para medición de

satisfacción, cambios de sensación y

comprensión de las personas, de los

grupos de apoyo socioeducativos.

013-21.2.03.36.08 3

sistematizaciones de

datos cualitativos de

los grupos socioeducativos

1 33% 2 67% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios.

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208

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.39. Desarrollar un programa de

actividades conmemorativas en fechas

alusivas en beneficio de los derechos

humanos de las mujeres, personas adultas

mayores, para resaltar los luchas de las

mujeres y los derechos de las personas

adultas mayores.

Operativo 86 Desarrollar las actividades

conmemorativas del 08 de marzo Día

de la Mujer, 17 de mayo Día contra la

Homofobia, 19 de noviembre Día

Internacional del Hombre, 25 de

noviembre Día Mundial contra la

violencia de género.

013-01.2.03.39.02

Actividades conmemorativas de

equidad de género realizadas

2 50% 2 50% 100% Kenneth Carpio Brenes

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.40. Desarrollar un programa de

capacitación que generen información,

dirigido a mujeres lideresas de los distritos,

promoviendo liderazgos transformadores.

Operativo 87 Realizar dos talleres de incidencia

política que promuevan liderazgos

transformadores y empoderamiento de

las mujeres.

013-21.2.03.40.04 Cantidad de

talleres

realizados

1 50% 1 50% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios. 50,000.00 50,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.41. Sensibilizar a los funcionarios y

funcionarias municipales en temas

sociales,culturales y deportivos con

enfoque de género, para lograr la

efectividad en las actividades sociales,

culturales, deportivas.

Operativo 88 Curso en liderazgo de género inclusivo

para funcionarios y ciudadanos del

cantón. 013-01.2.03.39.01 Cursos realizados

1 33% 2 67% 100% Kenneth Carpio Brenes

10 Servicios Sociales y

complementarios. 92,897,039.23 93,419,397.57

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.43. Brindar atención especializada

individual a mujeres víctimas de violencia

intrafamiliar ysexual, a traves de procesos

endonde las personas afectadas salen de

las crisis e incian un proceso de

empoderamiento para construir un

proyecto de vida, crear condiciones para

vivir con mayor seguridad.

Operativo 89 Brindar atención especializada a

mujeres víctimas de violencia

intrafamiliar, violencia sexual y

violencia social.

013-21.2.03.43.01 Cantidad de personas atendidas

0.5 50% 0.5 50% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.44. Realizar grupos de apoyo

socioeducativos para la prevención de la

violencia intrafamiliar y abuso sexual,

desde la perspectiva de género sensitivo

Operativo 90 Realizar 3 grupos de apoyo a mujeres

en situación de violencia intrafamiliar. 013-21.2.03.44.03 Grupos ejecutados

1 33% 2 67% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios. 60,000.00 120,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.44. Realizar grupos de apoyo

socioeducativos para la prevención de la

violencia intrafamiliar y abuso sexual,

desde la perspectiva de género sensitivo

Operativo 91 Realizar un grupo terapéutico

especializado es mujeres víctimas de

violencia intrafamiliar y abuso sexual. 013-21.2.03.44.05 1 Grupo realizado

1 100% 0 0% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios. 70,000.00 0.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.44. Realizar grupos de apoyo

socioeducativos para la prevención de la

violencia intrafamiliar y abuso sexual,

desde la perspectiva de género sensitivo

Operativo 92 Realizar un programa de capacitación

con acción formativa en: 3 en

habilidades para la vida, 3 en

emprendedurismo para mujeres y 2 en

sensibilización con enfoque de género.

013-21.2.03.44.06 8 Capacitaciones realizadas

3 38% 5 63% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios. 500,000.00 500,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.87 Promover el desarrollo cultural de la

ciudadanía cartaginesa a través de las diferentes

colecciones y actividades, para constituirse como

un museo regional interactivo de primer orden,

mediante el

Operativo 93 Gestionar las acciones para desarrollar ocho

proyectos expositivos para el año 2019. 012-08.2.03.87.01 8 Proyectos expositivos

5 63% 3 38% 100% Francisco Quesada Pereira

09 Educativos, culturales y

deportivos 80,440,137.53 83,078,390.32

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

cual la ciudadanía cartaginesa cuente con 2.03.77 Garantizar el desarrollo de las actividades diarias de los CECUDI a través de la dotación de electrodomésticos y menaje diverso

Operativo 94 Realizar una sistematización con

indicadores cuantitativos sobre la cantidad

de personas atendidas, distrito, estado civil, tipificación de la

violencia.

013-21.2.03.47.02 1 Estadística realizada

0 0% 1 100% 100% Raquel Hernàndez Auld

10 Servicios Sociales y

complementarios.

Page 209: ÍNDICE - Cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ... pao-presupuesto 2019 por programa .....151 10.1. plan anaul operativo –presupuesto

209

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.22. Realizar todos los procesos ante el

Ministerio de Salud para la habilitación de los

CECUDI para brindar la atención integral a los

niños beneficiarios del servicio

Operativo 95 Revisar los requisitos y presentar

trámites ante el ministerio de sa para

otorgar o renovar habilitaciones para

cada CECUDI.

los

lud

las 013-24.2.03.22.03

Revisiones y trámites

realizados 0.5 50% 0.5 50% 100% Karla

Chacón Monge 10 Servicios Sociales y

complementarios.

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.50 Mantener un Programa adecuado de

control vial en el Cantón Central de Cartago, según ley N°3580.

Operativo 96 Fiscalización de las áreas

estacionamiento vial, para

mantenimiento de un adecuado control

vial, en la zona céntrica Cartago, según

ley N°3580.

de

el de

de

009-01.2.02.50.01 Porcentaje de Fiscalización realizado

0.5 50% 0.5 50% 100% Marco

Moya Solano 11 Estacionamientos y

terminales 138,618,448.72 85,754,166.34

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.51 Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo para la red sanitaria de 55 kilómetros

gestionado e implementado en forma efectiva. Operativo 97 Atención de la red de alcantarillado

sanitario. 008-05.2.02.51.01 55

kilómetros atendidos por

trimestre 55 50% 55 50% 100% Jorge

Serrano Araya 13

sanitarios Alcantarillado 426,978,279.66 393,730,529.71

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.52. Planear, organizar, dirigir y controlar el

capital humano, financiero, material y tecnológico

destinado al mantenimiento y operación efectiva

de la Red Sanitaria del Cantón, incluyendo el

mantenimiento y operación de las plantas de

tratamiento de aguas residuales que han sido

recuperadas.

Operativo 98 Dar atención a las 9 plantas de

tratamiento y operación 008-05.2.02.52.02 9

plantas atendidas 9 50% 9 50% 100% Jorge

Serrano Araya 13

sanitarios Alcantarillado 80,000,000.00 46,500,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.53. Realizar las mejoras recomendadas

para la puesta en marcha de la Planta de

Tratamiento que actualmente se encuentran bajo

la administración de la Juntas de Vecinos de la

Urbanización La Española en Quircot

Operativo 99 Realizar las mejoras recomendadas para la

recuperación de la Planta de Tratamiento de

la Urbanización Ciudad de Oro

008-05.2.02.53.03 1 planta

recuperada en 2019

0 0% 1 100% 100% Jorge

Serrano Araya 13

sanitarios Alcantarillado

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.54. Realizar el Censo de Población

conectada a los 55 Kilómetros de la Red del Alcantarillado Sanitario existente

Operativo 100 100 % Población conectada a los 55

Km de Red del Alcantarillado Sanitario

existente, debidamente censada en el 2019. 008-05.2.02.54.04 100 % censo realizado

0 0% 100 100% 100% Jorge

Serrano Araya 13 Alcantarillado

sanitarios

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la

administración, seguimiento, control y dotación

de recursos humanos, tecnológico, financieros

del Relleno Sanitario Los Pinos, en cumplimiento

del contrato establecido.

Operativo 101 Disposición ytratamiento del 100% de las

toneladas de residuos generadas en el

Cantón Central de Cartago 008-06.2.02.56.01 100% de las toneladas

dispuestas en el relleno

sanitario.

50 50% 50 50% 100% Jorge

Serrano Araya 16 Depósito y

tratamiento de basura 200,000,000.00 200,000,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la

administración, seguimiento, control y dotación

de recursos humanos, tecnológico, financieros

del Relleno Sanitario Los Pinos, en cumplimiento

del contrato establecido.

Operativo 102 Traslado de los residuos solidos producidos

en el Cantón Central de Cartago hasta el

sitio de disposición final para su debido

tratamiento.

008-06.2.02.56.02 Transporte del 100% de

las toneladas de basura

generadas en el Cantón.

0.5 50% 0.5 50% 100% Jorge Araya Serrano

16 Depósito y tratamiento de basura

75,000,000.00 75,000,000.00

INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD

Y AMBIENTE 2.02.56. Gestionar en forma efectiva la administración,

seguimiento, control y dotación de recursos humanos, tecnológico, financieros del Relleno Sanitario Los

Pinos, en cumplimiento del contrato establecido.

Operativo 103 Realizar los estudios en el Rellenos Sanitario

Municipal para dar el debido seguimiento

ambiental. 008-06.2.02.56.03 Analizar la condición

ambiental del 100% de la

propiedad donde se

encuentra ubicado el relleno

sanitario municipal.

0 0% 100 100% 100% Jorge Serrano Araya 16 Depósito y tratamiento de basura 25,000,000.00 0.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de

factores protectores en Centros Educativos y comunidades del Cantón de

Cartago.

Operativo 104 3 Acciones de coordinación policía comunidad, 1

festejo del aniversario de la policía municipal de

Cartago y 2 acciones con asociaciones de

desarrollo o grupos de vecinos del cantón.

014-01.2.03.61.03 Tres Acciones

realizadas. 2 67% 1 33% 100% Giovanna

Pérez Siles 22 Seguridad Vial 500,000.00 0.00

Page 210: ÍNDICE - Cartago...9.1.modelo de gestion gerencial municipal para resultados- gobierno abierto ... pao-presupuesto 2019 por programa .....151 10.1. plan anaul operativo –presupuesto

210

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de

factores protectores en Centros Educativos y comunidades del Cantón de

Cartago.

105 180 charlas durante el año 2018 en colegios,

comunidades o instituciones tendientes a

programas de prevención de violencia y

promoción de la paz social

014-03.2.03.61.02 Planificación y ejecución de

actividades en Centros Educativos e Instalaciones Municipales

125 69% 55 31% 100% Giovanna

Pérez Siles 22 Seguridad Vial 1,172,487.50 1,784,987.50

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.62 Fortalecer la seguridad vial de los habitantes

y transeúntes del cantón por medio de la inversión y la

fiscalización ejercida por los inspectores municipales de tránsito

Operativo 106 180 dispositivos para el control y regulación vial

durante el año. 008-08.2.03.62.01 180 dispositivos policiales realizados

90 50% 90 50% 100% Giovanna

Pérez Siles 22 Seguridad Vial 300,000.00 96,500,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.62 Fortalecer la seguridad vial de los habitantes

y transeúntes del cantón por medio de la inversión y la

fiscalización ejercida por los inspectores municipales de tránsito

Operativo 107 150 charlas sobre seguridad vial en el año, a

niños y jóvenes en materia de seguridad vial y a

adultos para prepararse en el exámen teórico de

conducción.

008-08.2.03.62.02 150

charlas efectuadas por grupo 60 40% 90 60% 100% Giovanna

Pérez Siles 22 Seguridad Vial 20,565,033.33 12,234,966.67

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del

servicio de seguridad y vigilancia para la protección de

la ciudadanía del Cantón. Operativo 108 100% cobertura de Seguridad y

Vigilancia a la Comunidad todos los dias del año

2019 en el horario 7:00 a 19:00 014-01.2.03.60.01 Porcentaje de ejecución del

servicio de seguridad y vigilancia en la comunidad

0.5 50% 0.5 50% 100% Giovanna

Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la

comunidad 164,029,581.76 154,723,267.87

INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD

Y AMBIENTE 2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del

servicio de seguridad y vigilancia para la protección de

la ciudadanía del Cantón. Operativo 109 400 Acciones durante el año 2019 que informen

a autoridades judiciales o administrativas, la

realización de los delitos, contravenciones o

infracciones administrativas y municipales

contempladas en la normativa acontecidas en el

Cantón de Cartago.

014-01.2.03.60.02 Informes policiales, actas de

decomisos, actas de

observaciones, cierres

temporales de comercios,

realizados a la autoridad

judicial o administrativa.

200 50% 200 50% 100% Giovanna

Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la

comunidad 250,000.00 750,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.60 Brindar de manera efectiva la prestación del

servicio de seguridad y vigilancia para la protección de

la ciudadanía del Cantón. Operativo 110 180 Investigaciones hechas con cámaras del

Centro de Video Vigilancia y Comunicación para la prevención del

delito, la comprobación de hechos y la

fundamentación de procesos judiciales y

administrativo durante el año 2019

014-01.2.03.60.04 Ciento ochenta Investigaciones efectuadas

100 56% 80 44% 100% Giovanna

Pérez Siles 23 Seguridad yvigilancia en la

comunidad 38,100,000.00 0.00

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.61 Fomentar la convivencia y desarrollo de

factores protectores en Centros Educativos e

Instalaciones Municipales del Cantón de Cartago.

Operativo 111 180 charlas durante el año 2018 en colegios,

comunidades o instituciones tendientes a

programas de prevención de violencia y

promoción de la paz social

014-03.2.03.61.02 Planificación y ejecución de

actividades en Centros Educativos e Instalaciones Municipales

125 69% 55 31% 100% Michael

Camacho 23 Seguridad yvigilancia en la

comunidad

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.88 Impulsar diversas actividades cívicas y

culturales del cantón mediante el Centro Cívico. Operativo 112 100 % del edificio del Centro Cívico

acondicionado para que se puedan impartir los

cursos y actividades programados. 014-03.2.03.88.01

Instalaciones en buen estado. 50 50% 50 50% 100% Michael Camacho 23 Seguridad yvigilancia en la

comunidad 9,309,900.00 13,150,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.89 Realizar acciones para promover y

garantizar el bienestar y una vida sana en

los habitantes del Cantón Central de

Cartago

Operativo 113 Programa de Atención Integral de

usuarios, adultos mayores y personas

con discapacidad de forma segura en el

edificio de la Casa de la Salud,

ejecutándose durante el 2019.

013-23.2.03.89.01 Programa de atención integral ejecutado

50 50% 50 50% 100% Marco Peraza 10 Servicios Sociales y

complementarios. 1,600,000.00 700,000.00

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211

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.03.89 Realizar acciones para promover y

garantizar el bienestar y una vida sana en

los habitantes del Cantón Central de

Cartago

Operativo 114 Programas educativos en promoción de

salud, prevención de enfermedad y

fomento de estilos de vida saludables. 013-23.2.03.89.02 Número de programas

educativos dirigidos a

los usuarios de la Casa de la Salud.universal

2 50% 2 50% 100% Marco Peraza 10 Servicios Sociales y

complementarios. 600,000.00 600,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.67 Planificar, coordinar e implementar

actividades que fortalezcan la sostenibilidad

de los recursos del Cantón y concienticen a

la población en ello.

Operativo 115 Cumplimiento del calendario del "Mes

del Ambiente-junio. 010-02.2.02.67.01

Numero de actividades

realizadas en el Mes

del Ambiente 2019.

8 100% 0 0% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 8,050,000.00 0.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.67 Planificar, coordinar e implementar

actividades que fortalezcan la sostenibilidad

de los recursos del Cantón y concienticen a

la población en ello.

Operativo 116 Realizar 8 actividades de educación

ambiental para el 2019. 010-02.2.02.67.03 Numero de actividades

de educación ambiental

4 50% 4 50% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 110,700,995.97 105,050,132.65

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.71. Posicionar el liderazgo municipal

en el campo ambiental a través de los

programas, talleres y actividades que aquí

se realicen, asícomo fortalecer el progrma

de actividades ambientales destinadas a

centros educativos de los distritos del

Canton Central y de la comunidad en

general.

Operativo 117 Realizar 68 actividades con diferentes

grupos organizados y centros

educativos, en el Parque Ambiental

durante el 2019.

010-03.2.02.71.02 68 grupos atendidos

35 51% 33 49% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 3,650,000.00 550,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.68 Potencializar la estrategia de

cambio climático nacional mediante los

esfuerzos que realiza la municipalidad para

medir y compensar la huella de carbono institucional como ejemplo para el

Cantón

Operativo 118 Medición y control de la huella de

carbono institucional en el 2019. 010-02.2.02.68.04

Medición realizada de

huella de carbono institucional

0 0% 1 100% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 9,300,000.00 0.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.69 Atender solicitudes de ciudadanos

para mejorar las condiciones ambientales y de

seguridad para

el Cantón

Operativo 119 Atención a las solicitudes de los

contribuyentes para cortas y podas de

árboles 010-02.2.02.69.05 Porcentaje de casos atendidos

0.5 50% 0.5 50% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 2,500,000.00 2,500,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.76 Manejo adecuado los residuos

valorizables que provienen del servicio de

recolección selectiva de residuos

Operativo 120 Campaña de recolección y manejo

adecuado de los residuos producto del

evento la Romería - Ecoromeria. 010-02.2.02.76.02 Campaña de

recolección y manejo

adecuado de los residuos - Ecoromeria

0 0% 1 100% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 0.00 1,345,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.76 Manejo adecuado los residuos

valorizables que provienen del servicio de

recolección selectiva de residuos

Operativo 121 Mantener en funcionamiento el centro

de acopio municipal 010-02.2.02.76.06 Cantidad de residuos

valorizables recuperados en el centro de acopio municipal

50 50% 50 50% 100% Milena

Morales Torres 25 Protección del medio

ambiente 715,000.00 100,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.70. Ejecutar informes trimestrales

(eventos especiales) sobre las actividades realizadas en el Parque Ambiental

Municipal Rio Loro, para disponer

información que sea parte de la plataforma

de rendición de cuentas.

Operativo 122 Realizar actividades (cursos ytalleres)

abiertos a toda la comunidad. 010-03.2.02.70.01 18 talleres y/o cursos

10 56% 8 44% 100% Gilbert

Alf

aro Quesada 25 Protección del medio

ambiente 1,346,364.00 1,163,196.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.70. Ejecutar informes trimestrales (eventos

especiales) sobre las actividades realizadas en

el Parque Ambiental Municipal Rio Loro, para

disponer información que sea parte de la

Operativo 123 Realizar informes mensuales que describan

el quehacer de parque, en el ámbito ambiental y recreativo (eco

turístico)

010-03.2.02.70.04 3 informes mensuales realizados

6 50% 6 50% 100% Gilbert

Alf

aro Quesada 25 Protección del medio

ambiente 750,000.00 700,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE plataforma de rendición de cuentas. 2.02.73.01 Implementar el Programa de

Moviidad Sana y Sostenible en el Cantón de

Cartago.

Operativo 124 100% de las Estaciones de Bicipublicartago en funcionamiento bajo un

servicio de calidad durante el año 2019. 010-08.2.02.73.01 Porcentaje de

las

Estaciones en

funcionamiento adecuado

0.5 50% 0.5 50% 100% Randall Gómez Aguilar

25 Protección del medio

ambiente 10,798,500.00 11,699,833.33

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INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del

Centro Municipal de Educación para el Cuido

Animal Operativo 125 Captura y atención de 600 perros que

deambulen por las calles del cantón, con el

fin de realizarles un examen clínico, Control

de parásitos, inmunizarlos contra diferentes enfermedades infecciosas y

esterilizarlos.

010-09.2.02.49.01 Número de perros atendidos

300 50% 300 50% 100% Rafael Hernández Solano

25 Protección del medio

ambiente 18,033,815.50 9,603,948.83

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del

Centro Municipal de Educación para el Cuido

Animal Operativo 126 Brindar talleres acerca de salud pública,

tenencia responsable de mascotas,

bienestar animal y temas relacionados, con

el fin de educar a la población en estos

temas.

010-09.2.02.49.02 Número de talleres realizados

15 50% 15 50% 100% Rafael Hernández Solano

25 Protección del medio

ambiente 150,000.00 250,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.49. Asegurar la funcionalidad regular del

Centro Municipal de Educación para el Cuido

Animal Operativo 127 Realizar campañas en lugares públicos, en

donde se realizan actividades para fomentar la tenencia

responsable de mascotas, lo cual incluye

brindar información y en algunos casos

realizar ferias para adopción de los perros.

010-09.2.02.49.03 Número de campañas realizadas

1 25% 3 75% 100% Rafael Hernández Solano

25 Protección del medio

ambiente 100,000.00 250,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.65. Realizar el mantenimiento periódico de

ríos y quebradas del Cantón para evitar el

desbordamiento que afecta a la población

durante la época lluviosa.

Operativo 128 Realizar limpieza de ríos y quebradas

mediante equipo. 008-09.2.02.65.01 100% del

mantenimiento de ríos y

quebradas

25 25% 75 75% 100% Andrés Fernández Solano

28 Atención de emergencias cantonales

10,000,000.00 0.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.62 Desarrollar en el Canton Central un

modelo de infraestrctura logistica que permita a

la cuidadania la posibilidad de conocer con

detalle las labores de limpieza, aseo y seguridad

que requieren los predios baldios municipales y

privados.

Operativo 129 Propiciar la logística que permita a la

ciudadanía la posibilidad de conocer con

detalle las labores de limpieza, aseo y

seguridad que requieren los predios baldíos

municipales y privados, mediante el proceso

de notificación según articulo 75 Código

Municipal.

015-01.2.02.62.01

Porcentaje atención de

denuncias recibidas por

incumplimiento de

deberes articulo 75

Código Municipal dentro

del plazo de ley.

0.5 50% 0.5 50% 100% Diego

Solano Picado 29 Por incumplimiento de

deberes a los propietarios de

bienes inmuebles 600,000.00 150,000.00

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.63 Controlar la cantidad de casos resueltos

por el municipio y también por parte de los

contribuyentes tanto en la construcción de

aceras como en la limpieza de lotes baldíos.

Operativo 130 Priorizar mediante el proceso de notificación

la construcción de aceras, la limpieza de

lotes baldíos, así como su adecuado

cercado en los distritos con mayores índices

de quejas, denuncias u oficios de la oficina

para aplicar con celeridad la corrección en

pro del bien común en el Cantón Central

015-01.2.02.63.02 Porcentaje de notificados

que cumplieron las

ordenes municipales

contra porcentaje de

casos, los cuales han sido

suplidos los deberes

urbanos del Articulo 75

Código Municipal.

0.5 50% 0.5 50% 100% Diego

Solano Picado 29 Por incumplimiento de

deberes a los propietarios de

bienes inmuebles 61,810,936.16 59,694,889.65

INFRAESTRUCTURA,

VIALIDAD Y AMBIENTE 2.02.72 Realizar actividades y desarrollo de

infraestructura que propicie la adecuada

permanencia de personas con capacidades

especiales en el PAMRL.

Operativo 131 Realizar un taller para personas con

capacidades especiales en el PAMRL y un acceso inclusivo, durante el 2019

010-03.2.02.72.03 Un taller y acceso inclusivo realizados

1 50% 1 50% 100% Gilbert

Alf

aro Quesada 25 Protección del medio

ambiente 1,625,000.00 375,000.00

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

2.01.57 Brindar el servicio de transporte en

forma efectiva para las actividades programadas

de la Municipalidad de Cartago.

Operativo 132 Plan de mantenimiento y

Reparaciones menores realizadas en el

taller mecánico a la flotilla vehicular

municipal durante el 2019.

008-07.2.01.57.01 100% del Plan de Mantenimiento y Reparaciones menores

del taller

0.5 50% 0.5 50% 100% Walter Navarro 18 Reparaciones menores de

maquinaria y equipo 63,917,511.21 51,558,121.66

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11.2 VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES

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ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

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7.928.309.005,23

12.197.131.414,73

2.939.574.755,49

- 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00

10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 14.000.000.000,00

GERENCIA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD

Y AMBIENTE

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS

Y DISTRITOS

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

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227

ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

7.542.118.52 2 , 60

10.815.688.190,78

4.707.208.46 2 , 07

- -

2.000.000.000,00

4.000.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

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ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL PARA RESULTADOS (GPRD)

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MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL

2019

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232

• FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

Continuar sensibilizando y culturizar a la ciudadanía cartaginesa en aras de obtener una participación ciudadana

respetuosa de la institucionalidad, responsable y propositiva.

Lograr implementar en forma efectiva los programas de Responsabilidad Social.

Impulsar la innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Propiciar una sociedad más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y creando un nuevo tejido

económico de alto valor añadido.

Sensibilizar y culturizar a colabores municipales en temas de participación ciudadana, Calidad, GpRD que desarrollen

competencia y refuercen la cultura de generación de valor público.

Mantener en forma sostenible el desarrollo de la estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo

MunicipalGobierno Abierto- Objetivos de Desarrollo Sostenible-Calidad, para los servicios certificados en la Norma

ISO 90012015 logrando vincular y complementar los procesos municipales que faciliten la consolidación de la Ciudad

Histórica Inteligente con Rostro Humano.

Consolidar el plan financiero a partir del presupuesto plurianual para la obtención de los recursos a corto, mediano y

largo plazo.